2014091070458998903 renja.pdf

Upload: sabar-fia-yanto

Post on 10-Mar-2016

17 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • RENCANA KERJA( R E N J A )

    TAHUN ANGGARAN 2014

    KELURAHAN KADOMASKECAMATAN PANDEGLANGKABUPATEN PANDEGLANG

  • KEPUTUSAN LURAH KADOMASNomor: 800/ -1002/I/2013

    TENTANGRENCANA KERJA KELURAHAN KADOMASKABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014

    LURAH KADOMAS

    Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD) Tahun 2014, maka setiap Satuan KerjaPerangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja(Renja);

    b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 PeraturanPemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pasal24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten PandeglangNomor 7 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan danPenganggaran Pembangunan Daerah, Renja SKPDditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan KerjaPerangkat Daerah;

    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkankeputusan Kepala Kelurahan Kadomas tentang RencanaKerja Kelurahan Kadomas;

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentangPembentukan Propinsi Banten (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

    2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

    3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

    4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

  • Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan keduaatas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844);

    5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);

    6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundangan-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);

    7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

    8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737);

    9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4817);

    10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahNasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

    11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah;

  • 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;

    13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi danTata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010Nomor 4);

    14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun2010 tentang Sistem Perencanaan dan PenganggaranPembangunan Daerah (Lembaran Daerah KabupatenPandeglang Tahun 2010 Nomor 7);

    15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010Nomor 8);

    16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun2011 Nomor 9);

    Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor ........ Tahun 2008tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja ......... ;

    2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor ........ Tahun 2013tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah KabupatenPandeglang Tahun 2014;Keputusan Bupati PandeglangNomor ... Tahun 2013 tentang Pengesahan Rencana KerjaSatuan Kerja Perangkat Daerah Kelaurahan KadomasKabupaten Pandeglang Tahun 2014;Keputusan LurahKadomas Nomor.800/ -1002/I/2013. tentang RencanaStrategis Kelurahan Kadomas Kabupaten PandeglangTahun 2011-2016;

    M E M U T U S K A N :Menetapkan :KESATU : Rencana Kerja Kelurahan Kadomas Kabupaten Pandeglang

    Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiranKeputusan ini.

    KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATUmerupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yangingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara

  • sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkanpotensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkintimbul yang menghasilkan suatu rencana kerja instansipemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dankegagalan dalam pelaksanaannya.

    KETIGA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATUdisusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitasperencanaan, statistik, dan penanaman modal penataanruang daerah.

    KEEMPAT : Sistematika Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat :BAB IBAB II

    BAB IIIBAB IV

    ::

    ::

    PENDAHULUANEVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD NTAHUN LALUTUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATANPENUTUP

    KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    Ditetapkan di Pandeglangpada tanggal Januari 2013

    LURAH KADOMAS

    SAEPUL BAHRINIP.196012151984031005

  • Renja Kelurahan Kadomas i

    DAFTAR ISI

    Kata Pengantar iDaftar Isi ii

    BAB I PENDAHULUAN 11.1 Latar Belakang 11.2 Landasan Hukum 21.3 Maksud dan Tujuan 31.4 Sistematika Penulisan 3BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHU LALU 52.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan CapaianRenstra SKPD 5

    2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 72.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 102.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD 112.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan RKPD 12BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 143.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 143.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 143.3 Program dan Kegiatan 15BAB IV PENUTUP 17

  • Renja Kelurahan Kadomas ii

    KATA PENGANTAR

    Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)merupakan dokumen Teknis operasional jangka menengah yang bersifatstratejik sebagai penjabaran lebih lanjut dari dokumen RPJM Daerah.

    Dalam perumusan Visi Misi Kelurahan Kadomas KabupatenPandeglang selain mengacu pada RPJM daerah, juga denganmemperhatikan segenap potensi dan sumber daya dan denganmemperhatikan berbagai unsur kekuatan, kelemahan, peluang sertatantangan baik yang bersipat internal maupun eksternal.

    Renstra Kelurahan Kadomas kabupaten Pandeglang kelanjutnya dariRenstra Kelurahan Kadomas yang disingkronkan kembali dari Visi dan MisiKepala Daerah terpilih, ini akan dijadikan acuan utama dalam melakukanpenyusunan program dan kegiatan tahunan khususnya untuk TahunAnggaran 2011-2016 yang untuk selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjutdalam dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja (Renja)Kelurahan Kadomas Kabupaten Pandeglang.

    LURAH KADOMAS

    SAEFUL BAHRIPenata III/C

    NIP. 196012151984031005

  • Renja Kelurahan Kadomas Hal 1

    BAB IPENDAHULUAN

    1.1 LATAR BELAKANGA. Pengertian Umum Renja SKPD Kabupaten Pandeglang

    Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) KelurahanKadomas Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Tahun 2014disusun guna menyediakan dokumen perencanaan tahunan SatuanKerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunanRencana Kerja Kelurahan Kadomas Kabupaten Pandeglang (RenjaSKPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah. Penyusunan Renja ini berpedoman padaRencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah KabuptenPandeglang Tahun 2011-2016, sehingga Renja Kelurahan KadomasKabupaten Pandeglang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 Renjaini meruparkan dokumen perencanaan induk pembangunanKelurahan Kadomas Kabupaten Pandeglang dengan jangka waktulima tahunan.

    Kelurahan Kadomas Kecamatan Pandeglang KabupatenPandeglang menyusun Renja SKPD Tahun 2014 sesuai dengan tugaspokok dan Fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPDserta berpedoman pada Renja Kelurahan Kadomas KecamatanPandeglang dan mengacu kepada Revisi RPJM Daerah KabupatenPandeglang Tahun 2011-2016.Sebagaimana yang tertuang dalam UUNo 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional.

    Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Kadomas KecamatanPandeglang Kabupten Pandeglang ditetapkan berdasarkan KeputusanBupati Pandeglang No. 18 tahun 2008 tentang rincian Tugas, Fingsi

  • Renja Kelurahan Kadomas Hal 2

    dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di lingkunganPemerintahan Kabupaten Pandeglang.

    Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerahmempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dan ini penting untukdisampaikan dalam rencana strategis ini, dengan tujuan untukmemperjelas tugas, wewenang dan tanggungjawab yang harusdiemban Kelurahan selama kurun waktu lima tahun ke depan. Disamping itu uraian ini juga diperlukan sebagai arahan bagikelurahan untuk melakukan koordinasi dan bermitra dengan pihak-pihak terkait mengingat tugas pokok dan fungsi kelurahan sangatkomplek dan saling keterkaitan serta multi aspek dengan parapemangku kepentingan.

    1.2 LANDASAN HUKUMLandasan hukum penyusunan Renja SKPD Kabupaten Pandeglang

    tahun 2013 adalah :

    1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

    2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

    3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional;

    4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah;

    5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

    6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

    Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;

  • Renja Kelurahan Kadomas Hal 3

    8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaandan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

    9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang PelaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia No. 4124;

    10. Peraturan Daerah KabupatenPandeglangNomor 8 Tahun 2010tentangRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah Tahun2005-2025

    11. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 09 Tahun 2011, tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Pandeglang Tahun 2011-2015;

    1.3 MAKSUD DAN TUJUANA. Tujuan Penyusunan Renja

    Tujuan disusunnya Renja SKPD adalah memberikan arah danpedoman perencanaan pembangunan tahunan setiap SKPD KabupatenPandeglang Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan prioritas agar terarahdan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahanyang perlu segera ditangani.

    B. Sasaran Penyusunan RenjaSasaran disusunnya Renja SKPD adalah tersusunnya rencana

    Kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2014 yang terurai secara tepat danterarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencanaanggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi.

    1.4 SISTEMATIKA PENULISANBAB 1 PENDAHULUAN

    1.1Latar Belakang1.2Landasan Hukum1.3Maksud dan Tujuan1.4Sistematika Penulisan

    BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2012 DAN TAHUN 20132.1Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renja SKPD2.2Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

  • Renja Kelurahan Kadomas Hal 4

    2.3Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD2.4Review terhadap rancangan awal Renja2.5Penelaahan usulan program dan kegiatanBAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN3.1Telaahan terhadap kebijakan nasional3.2Tujuan dan Sasaran Renja SKPD3.3Program dan KegiatanBAB IV PENUTUP

  • Renja Kelurahan Kadomas Hal 5

    BAB IIEVALUASI PROGRAM RENJA SKPD TAHUN 2012

    2.1 EVALUASI ANGGARAN TAHUN 2012 (Sesuai DPA-SKPD)

    1 Sumber Dana APBD Kabupten Pandeglang

    No Program dan KegiatanRencana Realisasi

    AnggaranTahun 2012

    Rencana(Rp)

    Realisasi(Rp)

    PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASIPERKANTORAN 70.470.500 66.916.230Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik 1.200.000 432.480Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4.000.000 2.698.000Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 1.700.000 1.695.000Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor 37.000.000 37.000.000Penyediaan Makanan dan Minuman 5.270.000 4.828.000Peningkatan Kelengkapan AdminstrasiKetatausahaan kepegawaian dan Kearsipan 6.325.000 6.325.000Pembayaran Honorarium Tenaga KontrakKerja Kab Pandeglang 10.244.750 9.249.000Pengadaan Alat Tulis Kantor 4.730.750 4.688.750PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 7.720.000 5.111.000Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 2.400.000 2.400.000Pemeliharaan Rutin/berkala KendaraanDinas/Operasional 3.000.000 611.000Pemeliharaan Rutin/berkala PeralatanKantor 2.320.000 2.100.000PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

    3.705.000 3.705.000Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun 840.000 840.000Penyusunan Laporan dan RekonsiliasiKeuangan 840.000 840.000Pengelolaan Aset SKPD 2.025.000 2.025.000PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN DOKUMENPERENCANAAN PELAPORAN DANEVALUASI

    3.750.250 3.750.250

  • Renja Kelurahan Kadomas Hal 6

    Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 1.900.000 1.900.000Penyusunan Dokumen Pelaporan danEvaluasi SKPD 1.850.250 1.850.250PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN UMUM 56.150.000 56.150.000Pembinaan Penyelenggaraan PemerintahDesa/Kelurahan 4.300.000 4.300.000Pemberdayaan PKK 5.000.000 5.000.000Pengelolaan AdminstrasiPemerintahan/KTP,KK dan Akte 2.300.000 2.300.000Musrenbangkel 2.500.000 2.500.000Peningkatan Pemberdayaan Posyandu 14.800.000 14.800.000Peningkatan Penyelenggaraan KegiatanDistribusi Raskin 2.500.000 2.500.000Peningkatan Koordinasi PenyelenggaraanPemerintahan RT/RW 19.800.000 19.800.000Peningkatan Penyelenggaraan KegiatanKelembagaan Masyarakat 4.950.000 4.950.000PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT UNTUK MENJAGAKETERTIBAN DAN KEAMANAN

    2.200.000 2.200.000Pembinaan dan Peningkatan SDM Linmas 2.200.000 2.200.000

    B, Sumber Dana APBD Provinsi Banten

    No Program dan Kegiatan Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2012Rencana Realisasi %- - - - -- - - - -- - - - -

    Jumlah - - -

    C. Sumber Dana APBN

    No Program dan Kegiatan Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2012Rencana Realisasi %- - - - -- - - - -- - - - -

    Jumlah - - -

  • Renja Kelurahan Kadomas Hal 7

    2.2 EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2012A. Sumber Dana APBD Kabupaten

    Klasifikasi Kegiatanberdasarkan programPada tahun 2012 Kelurahan Kadomas Kabupaten Pandeglang

    melaksanakan 6 (enam) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatanyaitu :1. Program Pelayanan Adminstrsai Perkantoran

    Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan

    Dinas/Operasional Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan

    Kepegawain dan Kearsipan Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja kabupaten

    Pandeglang Pengadaan Alat Tulis Kantor

    2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Kantor

    3. Program Peningkatan Pengambangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi keuangan Pengelolaan Aset

    4. Program Peningkatan Pengembangan DokumenPerencanaan Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

    5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/kelurahan

  • Renja Kelurahan Kadomas Hal 8

    Pemberdayaan PKK Pengelolaan Adminstrasi Pemerintahan (KTP,KK dan Akte) Musrenbangkel Peningkatan Pemberdayaan Posyandu Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Rentribusi Raskin Peningkatan Penyelenggaran Kegiatan Lembaga Pemberdayaan

    Masyarakat Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan

    Tingkat RT/RW6. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga

    Ketertiban dan Keamanan Pembinaan dan Peningkatan SDM LINMAS

    Pencapaian Keluaran (Output)Dari 6 (enam) program dan 25 ( dua puluh lima ) kegiatan yaitu :

    1. Program Pelayanan Administrasi PerkantorPencapaian Keluaran (output) :Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran pada KelurahanKadomas Kabupten Pandeglang untuk tahun 2011.

    2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPencapaian Keluaran (output) :Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana dan prasaranaaparatur pada Kelurahan Kadomas Kabupaten Pandeglang

    3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja KeuanganPencapaian keluaran (output) :Tersusunnya Dokumen Keungan pada Kelurahan KadomasKabupaten Pandeglang.

    4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen PerencanaanPelaporan dan EvaluasiPencapaian Keluaran (output) :Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD pada KelurahanKadomas Kabupaten Pandeglang.

    5. Program Penyelenggaran Pemerintahan UmumPencapaian Keluaran (output) :

  • Renja Kelurahan Kadomas Hal 9

    Terciptanya Penyelenggaraan Pemeritahan umum menjadikompetebel dan professional pada Kelurahan Kadomas KabuptenPandeglang.

    6. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertibandan Keamanan.Pencapaian Keluaran (output) :Terjaganya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat dengan baik.

    2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

    2.2.1 Permasalahan dalam Pelaksanaan Perogram dan KegiatanDalam pelaksaan program dan kegiatan tahun 2012 terdapat

    beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain. Ada banyak faktoryang mempengaruhi pencapaian kinerja berdasarkan tugas danfungsi di Kelurahan antara lain, yaitu :1. Sumber daya manusia yang belum profesional2. Sarana dan prasarana yang belum lengkap sesuai dengna

    kebutuhan3. Sistem kerja yang belum optimal4. Adminstrasi yang belum tertib5. Kurangnya kesadaran dan peran aktif masyarakat akan program

    yang di laksanakan2.2.2 Saran Tindak atas permasalahan

    Saran tindak atas permasalahan yang dihadapi yang akan dilaksanakan guna memperbaiki pencapaian kinerja adalah :

    Selanjutnya, secara optimal operasional strategi Pembangunankelurahan Kadomas Kecamatan pandeglang tersebut akandituangkan dalam kebijakan (Policy)). Sebagai suatu cara agarpembangunan Kelurahan kadomas Kecamatan pandeglang dapattercapai dan berkelanjutan kebijakan Daerah dipetakan kedalamPembangunan Kelurahan kadomas Kecamatan Pandeglang Tahun2011-2-2016, yaitu :1. Mengkoordinasikan dengan instansi teknis2. Mengintruksikan PPL dalam pembinaan terhadap Gapoktan3. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang memilki

    kegiatan usaha produktif

  • Renja Kelurahan Kadomas Hal 10

    2.2.3 Sumber Dana APBD ProvinsiSumber Dana yang berasal dari APBD Provinsi Banten Tidak Ada

    2.2.4 Sumber Dana APBNSumber Dana yang berasal dari APBN Tidak Ada.

    2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAB FUNGSI SKPDSeperti telah diuraikan di atas, bahwa Kelurahan Kadomas selalu

    berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan yang terbaik kepadamasyarakat, sehingga masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh SKPD.

    Oleh karena itu, dalam penyusunan Renja ini akan menggambarkanbagaimana raport Pemerintahan Kelurahan Kadomas Lima Tahun ke depan,baik dari aspek Pemerintahan secara umum maupun dalam aspek yangkaitannya dengan instansi terkait dan swasta.

    Dalam kondisi seperti ini, maka isu-isu strategis yang dapat diangkat dalam hal ini adalah isu-isu eksternal dan internal.

    a. Isu-isu internal1. Sumber daya manusia yang masih belum optimal2. Prasarana yang belum lengkap3. System kerja yang belum optimal4. Administrasi yang belum tertib

    b. Isu-isu External1. Kondisi masyarakat yang heterogen2. Perkembangan/penataan permukaan yang asri3. Peningkatan potensi pengembangan jasa perdagangan4. Belum adanya peran aktif masyarakat, baik dalam pembangunan

    maupun dalam menciptakan rasa aman.5. Laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali6. Belum adanya fasilitas kesehatan yang representative7. Belum adanya sarana promosi pariwisata yang representative.

    Pelaksanaan peningkatan kwalitas SDM pada awalnyadiharapkan dapat dicapai melalui bertambahnya pemeriksa yangmemilki sertifikasi auditor namun hal tersebut belum tercapai karenaKelurahan Kadomas Kecamatan Pandeglang belum menerapkan JFA,kendala yang dihadapi anggaran Kelurahan Kadomas untuk

  • Renja Kelurahan Kadomas Hal 11

    peningkatan Kualitas SDM tidak memadai. Disamping itu pemeriksayang sudah mengikuti sertifikasi dimutasikan keluar Kelurahankadomas, sehingga tenaga pemeriksa kita yang sudah sertifikasiberkurang.

    Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kelurahan Kadomasbelum sepenuhnya memadai untuk kegiatan operasional (kendaraandinas) maupun sarana lainnya yang mendukung pada kelancaraanpelaksanaan tugas (lap top, computer dll).

    2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL KERJARencana kegiatan Kelurahan Kadomas Kacamatan Pandeglang

    tahun 2011, mengacu pada nama-nama kegiatan yang bersifat indikatifpada program tertentu yang akan dilaksanakan pada tahun 2013, sertamengacu pada dokumen Revisi RPJM Daerah Kabupaten Pandeglangtahun 2011-2016. Adapun rencana kegiatan Kelurahan KadomasKecamatan Pandeglang tahun 2013 adalah sebagai berikut :1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2. Rapat-rapt Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah3. Layanan Adminstrasi Kantor4. Pembayaraan Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten

    Pandeglang5. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor6. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor8. Pengadaan Kelengkapan dan Pakian Dinas Pegawai Pemda9. Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan10.Pengelolaan Aset SKPD11.Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD12.Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD13.Pemberdayaan PKK14.Musrenbangkel Kelurahan15.Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Raskin16.Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat17.Pembinaan dan Peningkatan Linmas SDM Desa

  • Renja Kelurahan Kadomas Hal 12

    2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Kebijakan

    Selanjutnya, secara operasional strategis Pembangunan KelurahanKadomas kecamatan Pandeglang tersebut akan dituangkan dalamKebijakan (Policy). Sebagai suatu cara agar pembangunan KelurahanKadomas Kecamatan Pandeglang dapat tercapai dan berkelanjutanDaerah dipetakan kedalam pembangunan Kelurahan KadomasKecamatan pandeglang. Adapun kebijakan pembangunan KelurahanKadomas Kecamatan Pandeglang 2011-2016, yaitu : Mengkoordinasikan dengan instansi teknis Menginstruksikan PPl dalam pembinaan terhadap Gapoktan Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang memilki kegiatan

    usaha produktif Program

    Program operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh Kelurahankadomas Kecamatan Pandeglang adalah sebagai berikut :1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan

    Keuangan4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,

    Pelaporan dan Evaluasi5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum6. Program Pemeliharaan kantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

    Kegiatan Adapun rencana kegiatan Kelurahan Kadomas Kecamatan Pandeglang

    Kabupaten Pandeglang tahun 2013 adalah sebagai beriukut :1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2. Rapat-rapt Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah3. Layanan Adminstrasi Kantor4. Pembayaraan Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten

    Pandeglang5. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor6. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

  • Renja Kelurahan Kadomas Hal 13

    8. Pengadaan Kelengkapan dan Pakian Dinas Pegawai Pemda9. Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan10.Pengelolaan Aset SKPD11.Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD12.Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD13.Pemberdayaan PKK14.Musrenbangkel Kelurahan15.Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Raskin16.Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat17.Pembinaan dan Peningkatan Linmas SDM Desa

  • Renja Kelurahan Kadomas Hal 14

    BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

    3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONALTelaah Renja Kelurahan Kadomas Kecamatan Pandeglang Kabupaten

    Pandeglang mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan danKecamatan dengan tujuan untuk menjamin terciptanya sinergisitas dansinkronisasi program pembangunan, baik secara vertical maupun horizontalantar satuan kerja, hal ini mengingatkan bahwa satuan kerja Kelurahanmerupakan pelaksanaan utama dalam pembangunan dengan dukunganunsure stakeholder dari masyarakat dan dunia usaha. Berdasarkan polapemikiran yang dimaksud, dimana dinama yang berwenang menguruskepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadatsetempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam system PemerintahanNasional dan berada di Kabupaten, maka sebuah Kelurahan diharuskanmempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dantransparansi serta demokrasi berkembang di lingkungan Kelurahan.

    3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPDDalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan, serta dengan

    mempertimbangkan Faktor-faktor penentu keberhasilan di atas, makadapat di susun tujuan sebagai berikut :1. Tersedianya kualitas pegawai dan asset yang memadai dala menunjang

    pelaksanaan program dan kegiatan2. Tingginya tingkat partisipasi public terhadap jalannya proses

    pembangunan, sehingga proses perencanaan pembangunanpembangunan partisipatif akan lebih mengakar kepada level grass root

    3. Peningkatan teknologi informasi memungkinkan kemudahan dalamproses layanan kepada masyarakat disamping juga dapat dengan mudahmengakses informasi yang sekitarnya penting bagi jalannyapembangunan di daerah.

    Sedangkan Sasarannya adalah sebagai berikut :1. Lemahnya basis data dan perencanaan yang bersandar pada hasil

    penelitian

  • Renja Kelurahan Kadomas Hal 15

    2. Belum optimalnya pemahaman masing-masing Kasi dalammenjalankan tugas, pok dan fungsinya sehingga system kelembagaanberjalan relative lambat.

    3. Partisipasipublik tidak diimbangi dengan penataan kemajuanteknologi informasi yang proposional dan responsive sesuai denganvisi dan misi yang diemban.

    Setelah menentuan tujuan dan sasaran apa yang akan dicapaiselanjutnya menetapkan cara untuk mencapainya melalui tahapan dankegiatan sebagai berikut :

    1. Menetapkan kebijakan yang merupakan aspek legal dari kegiatanyang akan dilaksanakan.

    2. Menyusun program strategic yang mendukung pencapaian Visi danMisi.

    3. Menyusun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya tujuandan sasaran yang telah ditetapkan.

    3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN Program Kelurahan Kadomas Tahun 20131. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 36.947.2502. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp.110.790.0003. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

    Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 9.450.0004. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen

    Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Rp. 7.992.7505. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Rp. 49.340.0006. Program Pemeliharaan Kantribmas dan pencegahan

    Tindak Kriminal Rp. 3.000.000

    Kegiatan Kelurahan Kadomas kecamatan Pandeglang tahun 2013 :1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2. Rapat-rapt Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah3. Layanan Adminstrasi Kantor4. Pembayaraan Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang5. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor6. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional

  • Renja Kelurahan Kadomas Hal 16

    7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor8. Pengadaan Kelengkapan dan Pakian Dinas Pegawai Pemda9. Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan10.Pengelolaan Aset SKPD11.Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD12.Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD13.Pemberdayaan PKK14.Musrenbangkel Kelurahan15.Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Raskin16.Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat17.Pembinaan dan Peningkatan Linmas SDM Desa

  • Renja Kelurahan Kadomas Hal 17

    BAB IVPENUTUP

    Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Keluraha Kadomas KecamatanPandeglang Kabupten Pandeglang tahun 2014 tergantung pada sikap mentalberupa niat baik, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin serta komitmen bersamadari seluruh unsure stakeholder, baik pemrintahan, masyarakat maupun pihakswasta.

    Oleh karena itu, seluruh unsure stakeholder perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan Program-program dan berbagai kegiatan pembangunanKelurahan Kadomas Kecamatan Pandeglang Tahun Anggaran 2013 sebagaimanayang tertuang dalam RENSTRA Kelurahan Kadomas Kecamatan Pandeglang Tahun2011-2016 agar mampu memberikan pembangunan Kelurahan KadomasKecamatan Pandeglang yang berkeadilan, berdaya guna serta berhasil dapatdinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

    Akhirnya dengan mengharap ridho Allah SWT, kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Kadomas Kecamatan Pandeglang 2014dapat terealisasi dengan harapan dan rencana yang telah di tentukan.

    Pandeglang. Januari 2013LURAH KADOMAS

    SAEFUL BAHRINIP.19601215 198403 1 005

  • Renja Kelurahan Kadomas Hal 18

  • : KELURAHAN KADOMAS (20.47 )PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ( 1.20.1.10.47.30.)KEGIATAN : Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Raskin (1.20.1.20.47.30.024)

    Hasil (outcome)1. 6.000.0002. 6 Orang3. Mobil

    Keluaran (Output)TerselenggaranyaKegiatan DistribusiRaskin, Target : 12Kegiatan

    Adanya PenyeluranRaskin denganmembuat LaporanPengajuan bagi WargaMiskin

    PengawasanPelaksanaan danMonitoringPenditribusian Raskin

    Hasilnya :TerlaksananyaPendistribusian Raskindengan pelayanan primadan beras yangberkualitas

    Laporan Hasil EvaluasiLakip untukpencapaian indikator

    Tidak dikirim berasyang kualitasnyakurang bagus

    Pandeglang, Agustus 2013Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

    1

    LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATANNAMA SKPD

    NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Alat/cara/sumber/pembuktian/penjelasanASUMSI ASUMSI

    POKOK

    1. Dana APBDTersalurnya kegiatan Raskinbagi masyarakat miskin dengankualitas yang bagus 2. SDM

    3. Peralatan

    Dana APBD,Penambahan PaguAnggaran untukOperasional

    Pandeglang, Agustus 2013Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

    KASI KESOS

    ROY BOY KURNIAWAN S.SosNIP.19772701 201001 1 009

  • : KELURAHAN KADOMAS (20.47 )PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ( 1.20.1.10.47.30.)KEGIATAN : Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

    (1.20.1.20.47.30.025)

    Hasil (outcome)1. 35.840.0002. 89 Orang3. Mobil

    Keluaran (Output)TerlaksananyaPenyeleggaraan KegiatanLPM dan Insentif RT/RW,Target : 89 orang

    Adanya perencanaanrancangan kegiatan LPM

    Penambahaninsentif/honorariumRT/RW membantupelaksanaanpembangunan ditingkat Kelurahan

    Hasilnya :Terlaksananya/terselenggaranya pembinaan LPM

    Laporan hasil evaluasiLakip untuk capaianindikator

    Peran serta RT/RWdan Kader Posyanduterhadappembangunan diKelurahan

    Pandeglang, Agustus 2013Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

    1 Pembinaan pada RT/RW danKader Posyandu 1. Dana APBD Dana APBD

    2. SDM

    LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATANNAMA SKPD

    NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Alat/cara/sumber/pembuktian/penjelasanASUMSI ASUMSI

    POKOK

    NIP.19671030 199203 1 004

    Pandeglang, Agustus 2013Pejabat Pelaksana Teknis KegiatanKASI PEMERINTAHAN

    MOCHAMAD NURSAN

  • : KELURAHAN KADOMAS (20.47 )PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ( 1.20.1.10.47.30.)KEGIATAN : Kegiatan Musrenbangkel (1.20.1.20.47.30.020)

    Hasil (outcome)1. 6.000.0002. 50 Orang3. Laptop dan Printer

    Keluaran (Output)TerlaksananyaMusrenbang tingkatKelurahan, Target : 1Dokumen

    Dokumen Pelaksanaan,berita acara

    PelaksanaanMusrenbangKelurahan Kadomasdi laksanakan tepatwaktu

    Hasilnya : Tersedianyainformasi perencanaanpembangunan

    Laporan hasil evaluasiLakip Kelurahan Kadomas

    Usulan-usulan darimasyarakat supayadirealisasi olehkabupaten/BAPPEDA

    Pandeglang, Agustus 2013Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

    1 Usulan-usulan perencanaanmasyarakat untuk membuatperencanaan pembangunan diKelurahan Kadomas

    1. Dana APBD Dana APBD untuknarasumber dariKabupaten untukhadir dalamundangan

    2. SDM3. Peralatan

    LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATANNAMA SKPD

    NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Alat/cara/sumber/pembuktian/penjelasanASUMSI ASUMSI

    POKOK

    NIP.19690415 200604 2 013

    Pandeglang, Agustus 2013Pejabat Pelaksana Teknis KegiatanKASI PEMBANGUNAN

    ENTIN NURFATIN, SE

  • : KELURAHAN KADOMAS (20.47 )PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ( 1.20.1.10.47.30.)KEGIATAN : Kegiatan Pemberdayaan PKK (1.20.1.20.47.30.011)

    Hasil (outcome)1. 6.000.0002. 55 Orang

    Keluaran (Output)Meningkatnya peran PKKdi Kelurahan Kadomas,Target : 1 Kegiatan

    Adanya ProgramPerencanaan PKK

    Anggota PKKberperan aktif dalamrangkapembangunan

    Hasilnya :Terselenggaranyapembinaan PKK diKelurahan Kadomas

    Laporan hasil evaluasiLakip Kelurahan Kadomas

    Partisipasi anggotaPKK terhadapmasyarakat

    Pandeglang, Agustus 2013Pejabat Pelaksana Teknis KegiatanKASI KESOS

    1 Pembinaan TP-PKK diKelurahan Kadomas 1. Dana APBD Dana APBD

    2. SDM

    LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATANNAMA SKPD

    NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Alat/cara/sumber/pembuktian/penjelasanASUMSI ASUMSI

    POKOK

    NIP.19772701 201001 1 009

    KASI KESOS

    ROY BOY KURNIAWAN S.Sos

  • : KELURAHAN KADOMAS (20.47 )PROGRAM : Program Pemeliharaan Kantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal ( 1.20.1.10.47.38.)KEGIATAN : Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

    (1.20.1.20.47.38.002)

    Hasil (outcome)1. 4.000.0002. 50 Orang

    Keluaran (Output)Terlaksananya Koordinasiketentraman danketertiban umum, Target: 1 Kegiatan

    Dokumen pelaksanaankegiatan

    PembuatanSiskamlingpercontohan

    Hasilnya : Terciptanyaketentraman danketertiban masyarakatdalam mendukungpembangunan

    Laporan hasil evaluasiLakip Kelurahan Kadomas

    Terjaganya stabilitaskeamananlingkungan. Kondisikeamanan yangharus dijaga

    LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATANNAMA SKPD

    NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Alat/cara/sumber/pembuktian/penjelasanASUMSI ASUMSI

    POKOK1 Menurunnya jumlah

    pelanggaraan hukum 1. Dana APBD Dana APBD2. SDM

    Pandeglang, Agustus 2013Pejabat Pelaksana Teknis KegiatanKASI PEMERINTAHAN

    NIP.19671030 199203 1 004

    KASI PEMERINTAHAN

    MOCHAMAD NURSAN

  • Nama SKPD : Kelurahan Kadomas

    URAIAN URUSAN, URUSAN PEMERINTAHANDAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAN/KEGIATAN

    Lokasi TARGET Kebutuhan TARGET Kebutuhan

    2 3 4 4 5 4 4 5

    1 URUSAN WAJIB

    1 20OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKATDAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

    244,344,750 183,800,000

    1 20 1.20.47 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang memadai Kel.Kadomas 100% 63,772,000Kel.

    Kadomas 100% 72,006,679

    1 20 1.20.47 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Alat Kebersihan 7 item 1,492,000 51,506,679

    1 20 1.20.47 01 45 Pengadaan Alat tulis Kantor - Jumlah Alat Tulis Kantor 23 item 9,855,250

    1 20 1.20.47 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Peralatan Kantor 6 item 18,500,000

    1 20 1.20.47 01 10 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Jumlah barang cetakan 10 item 6,700,000

    1 20 1.20.47 01 10 Penyediaan Penggandaan - Jumlah Penggandaan/Photocopy -

    PROGRAM DAN KEGIATANKABUPATEN PANDEGLANG

    TAHUN 2013

    KODE RENCANA TAHUN 2013 CatatanPenting

    RENCANA TAHUN 2014

    1

    1 20 1.20.47 01 10 Penyediaan Penggandaan - Jumlah Penggandaan/Photocopy -

    1 20 1.20.47 01 11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor

    - Jumlah Alat-alat listrik 1 item 400,000

    1 20 1.20.47 01 17 Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke LuarDaerah - Jumlah rapat/laporan 7,000,000 6,000,000

    1 20 1.20.47 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Jumlah perjalanan Dinas dalam daerah - -

    1 20 1.20.47 01 16 Penyediaan Makan dan Minum - Jumlah perjalanan Dinas luar daerah - -

    1 20 1.20.47 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - Jumlah pemakaian listrik 12 bulan 900,000 7,000,000

    1 20 1.20.47 01 22 Penyediaan Kelengkapan Administrasi KetatausahaanKepegawaian dan Kearsipan

    - Jumlah Koran/Majalah 12 bulan 1,080,000

    1 20 1.20.47 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak KerjaKabupaten Pandeglang

    - Jumlah Belanja Jasa Pihak Ketiga 3,000,000

    1 20 1.20.47 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak KerjaKabupaten Pandeglang

    - Jumlah Photocopy 400 lbr 60,000

    - Jumlah Makanan dan Minuman 1,840,000

    1 20 1.20.47 31 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak KerjaKabupaten Pandeglang

    - Jumlah TKK 3 0rang 12,944,750 7,500,000

    1 20 1.20.47 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparaturMeningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yangrepresentatif

    Kel.Kadomas 100% 110,790,000

    Kel.Kadomas 100% 38,000,000

    1 20 1.20.47 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional 1 unit 17,000,000

    1 20 1.20.47 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 gedung 100,000,000 10,000,000

    1 20 1.20.47 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional - Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 1 unit 200,000 5,000,000

  • 1 20 1.20.27 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

    - Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 1 unit 5,450,000 -

    1 20 1.20.47 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara 6 unit 2,800,000 3,000,000

    1 20 1.20.47 02 75 Pengadaan Kelengakapan dan Pakaian DinasPegawai Pemda - Jumlah Pakaian Dinas dan Atributnya 9 Orang 2,340,000 3,000,000

    1 20 1.20.47 06 Program Peningkatan Pengembang SistemPelaporan Capai Kinerja dan Keuangan Terciptanya sistem pelaporan Keuang yang EfektifKel.

    Kadomas 100% 9,450,000Kel.

    Kadomas 100% 10,000,000

    1 20 1.20.47 06 06 Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan - Jumlah Laporan Keuangan 12 dokumen 5,450,000 5,000,000

    1 20 1.20.47 06 07 Pengelolaan Aset SKPD - Jumlah Laporan pengelolaan Aset 10 dokumen 4,000,000 5,000,000

    1 20 1.20.47 08 Program Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan EvaluasiTersusunnya dan tersedianya Dokumen perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi

    Kel.Kadomas 100% 7,992,750

    Kel.Kadomas 100% 5,953,321

    1 20 1.20.47 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Jumlah dokumen perencanaan 12 dokumen 4,713,500 3,267,356

    1 20 1.20.47 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - Jumlah dokumen pelaporan 8 dokumen 3,279,250 2,685,965

    1 20 1.20.47 30 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Terselenggaranya Pemerintahan Umum yang Koordinatifdan SimultanKel.

    Kadomas 60% 52,340,000Kel.

    Kadomas 80% 57,840,000

    1 20 1.20.47 30 11 Pemberdayaan PKK - Jumlah Pemberdayaan PKK 1 Kegiatan 5,000,000 6,000,0001 20 1.20.47 30 11 Pemberdayaan PKK - Jumlah Pemberdayaan PKK 1 Kegiatan 5,000,000 6,000,000

    1 20 1.20.47 30 20 Musrenbangkel - Terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif 1 kali 5,000,000 6,000,000

    - Jumlah dokumen Musrenbangkel 1 Dokumen

    1 20 1.20.47 30 24 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatgan DistribusiRaskin - Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Distribusi Raskin 3,500,000 6,000,000

    1 20 1.20.47 30 25 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan LembagaPemberdayaan Masyarakat

    - Jumlah RT/RW yang terbina 34 orang 18,360,000 35,840,000

    - Jumlah Posyandu yang terbina 52 orang 12,480,000- Jumlah Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisai, seminar,workshop dan bimbingan teknis 5,000,000

    1 20 1.20.47 36 10 Pembinaan dan Peningkatan Linmas SDM Desa - Jumlah Linmas 20 Orang 3,000,000 4,000,000

    SAEFUL BAHRI

    Kadomas , Agustus 2013

    Lurah Kadomas

  • NIP. 19601215 198403 1 005

  • ? COVER RENJA KADOMAS.pdflembar asistensi.pdfSK RENJA.pdfKATA PENGANTAR.pdfRENJA 2013.pdfkelog.pdfkelog 001.pdfkelog 002.pdfkelog 003.pdfkelog 004.pdfKrangka Logis.pdfRENCANA ANGGARAN.pdfrenja.pdfrenja 001.pdfrenja 002.pdfrenja 003.pdfrenja 004.pdf