lampiran - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/145_kecamatan...

49
1

Upload: hadieu

Post on 05-Apr-2019

218 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

1

2

3

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR : /KPTS/2017

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN PATUK

TAHUN 2018

RENCANA KERJA KECAMATAN PATUK

TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2018 ditetapkan oleh Bupati Gunungkidul, rancangan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Patuk segera ditetapkan. Sehubungan

dengan hal tersebut, Camat Patuk segera melakukan penyempurnaan

rancangan Rencana Kerja sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) yang telah ditetapkan untuk selanjutnya disampaikan kepada

Bappeda Kabupaten Gunungkidul untuk diverifikasi dan diajukan kepada

Bupati Gunungkidul untuk mendapatkan pengesahan. Setelah memperoleh

pengesahan Bupati Gunungkidul kemudian ditetapkan dengan keputusan

Camat.

Rencana Kerja Kecamatan Patuk yang selanjutnya disingkat Renja

Kecamatan Patuk adalah dokumen perencanaan Kecamatan Patuk untuk

periode 1 (satu) tahun yang berisi program dan kegiatan disertai pendanaan

indikatif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Adapun dalam

penyusunan melewati proses sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Patuk;

b. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Patuk;

c. Pelaksanaan forum Kecamatan Patuk;

d. Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Patuk.

Rencana Kerja Kecamatan Patuk dengan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul menjadi acuan dalam perumusan

program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif Renja Kecamatan

Patuk disesuaikan dengan Program Prioritas RKPD. Rencana Kerja

Kecamatan Patuk dengan Renstra Kecamatan Patuk, menjadi acuan dalam

4

penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan

serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD Kabupaten

Gunungkidul.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah

Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam lingkungan Daerah Istimewa

Yogyakarta jo. PP Nomor 32 tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan Pembanguanan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2018;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2005-2025;

9. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyususunan

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun

2017;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Urusan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Gunungkidul;

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 tahun 2017 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2018.

5

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Patuk yaitu menjadi

pedoman bagi aparatur Kecamatan Patuk dalam Pelaksanaan dan Monitoring

Evaluasi Program Kegiatan.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Patuk adalah untuk

memberikan pedoman bagi Kecamatan Patuk dalam menyusun Rencana

Kerja Anggaran (RKA) yang nantinya akan menjadi Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Kecamatan Patuk Tahun 2018.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010, penyajian Rencana Kerja Kecamatan Patuk disusun menurut

sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PATUK

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Patuk dan Capaian

Renstra Kecamatan Patuk

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Patuk

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Patuk

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN,

1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Kabupaten Gunungkidul

1.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Patuk

1.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN PATUK

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Patuk Tahun 2017 dan

Capaian Rencana Kerja Strategis Kecamatan Patuk

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Patuk menjelaskan

mengenai kajian (review) terhadap perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1

/tahun 2017), mengacu pada APBD Kabupaten Gunungkidul tahun 2017

dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kecamatan Patuk Tahun 2016-2021.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga telah

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan tersebut kemudian harus menjadi

dasar penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang secara efektif

mulai berlaku tahun 2017.

Realisasi Renja Kecamatan Patuk mengacu pada hasil laporan kinerja

tahunan Kecamatan Patuk dan/atau realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;

Berdasarkan prakiraan realisasi program/kegiatan Kecamatan Patuk Tahun

2016 kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan adalah kegiatan penanganan dan penanggulangan kekeringan.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;

Berdasarkan prakiraan realisasi program/kegiatan Kecamatan Patuk Tahun

2016 semua program/kegiatan dapat memenuhi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan, kecuali satu kegiatan seperti yang telah disebutkan

dalam uraian no satu (1).

3. Realisasi program/kegiatan yang tidak melebihi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan;

Berdasarkan prakiraan realisasi program/kegiatan Kecamatan Patuk Tahun

2016 tidak ada program/kinerja yang melebihi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target

kinerja program/kegiatan tahun 2016;

7

Kegiatan Penanganan dan Penanggulangan Kekeringan diperkirakan tidak

memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan disebabkan oleh

kesulitan memprediksi keadaan musim, karena Kegiatan tersebut dapat

terlaksana jika keadaan yang benar-benar membutuhkan yaitu pada musim

kemarau, di saat masyarakat sangat membutuhkan bantuan droping air.

Untuk kegiatan lain dapat memenuhi target sesuai dengan yang

direncanakan karena merupakan kegiatan wajib yang setiap tahun harus

dilaksanakan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan

Patuk;

Prakiraan tidak terpenuhinya target capaian kinerja hanya sedikit

berimplikasi terhadap target capaian Program Renstra Kecamatan Patuk

karena nilainya kecil. Walaupun dilihat dari keluaran tidak mencapai target

(masih ada sisa dana), tetapi dari sisi hasil sudah dianggap mencapai target

karena pada saat musim kemarau dapat dilaksanakan droping kepada

masyarakat yang membutuhkan.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dari sisi perencanaan dan penganggaran perlu mengambil kebijakan dalam

hal waktu pencairan. Pencairan dapat dibagi dalam waktu triwulan III dan

triwulan IV. Apabila musim kemarau pendek, maka dana di triwulan IV dapat

dilakukan perubahan anggaran.

Apa yang telah disampaikan di atas dapat dilihat pada format tabel 2.1

sebagai berikut :

6

Tabel. 2.I

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PATUK

SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja

renstra PD Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016 (tahun lalu/n-2)

Target program dan

kegiatan Renja PD

tahun berjalan ( n-1 tahun

2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Program/Kegiatan Renja PD tahun 2017 (tahun

berjalan/n-1) Catatan

Target Realia

si Tingkat

realisasi (%)

Perkiraan Realisasi Capaian

Perkiraan Tingkat

Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)100 11

3 Urusan : Semua urusan yang ada pada semua OPD

Bidang : Semua Urusan 7.01 7.01 13 01 Program pelayanan

administrasi perkantoran Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

7.01 7.01 13 01 01 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor

Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air internet

10 2 2 100 2 2 20 Kec. Patuk

Jumlah peralatan, perlengkapan, gedung, tanah yang disewa

5 1 1 100 1 1 20 Kec. Patuk

Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya

30 6 6 100 6 6 20 Kec. Patuk

Tersedianya perbaikan komputer. Laptop, dan mesin ketik

60 12 12 100 12 12 20 Kec. Patuk

Jumlah alat tulis kantor 60 12 12 100 12 12 20 Kec. Patuk

Jumlah barang cetakan dan foto copy 60 12 12 100 12 12 20 Kec. Patuk

Komponen instalasii/jaringan listrik tersedia 60 12 12 100 12 12 20 Kec. Patuk

Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia 5 1 1 100 1 1 20 Kec. Patuk

Jumlah bahan dan peralatan kebersihan 5 1 1 100 1 1 20 Kec. Patuk

Jumlah surat kabar 60 12 12 100 12 12 20 Kec. Patuk

Jumlah tenaga administrasi/teknik perkantoran

60 12 12 100 12 12 100 Kec. Patuk

Jenis data yang dikelola dan terpelihara 25 5 5 100 5 5 100 Kec. Patuk

7

7.01 7.01 13 01 02 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi

jumlah perjalanan rapat dan konsultasi tersedia

60 12 12 100 12 6 50 Kec. Patuk

Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu

60 12 12 100 12 12 20 Kec. Patuk

7.01 7.01 13 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran

7.01 7.01 13 02 01 Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

peralatan dan perlengkapan kantor tersedia 100 20 20 100 20 20 20 Kec. Patuk

7.01 7.01 13 02 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Jumlah gedung kantor yang terpelihara 5 1 1 100 1 1 20 Kec. Patuk

Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang terpelihara 30 6 6 100 6 6 20 Kec. Patuk

Jumlah dan jenis mebelair yang terpelihara 5 1 1 100 1 1 20 Kec. Patuk

7.01 7.01 13 03 Program Peningkatan

Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

Persentase Aparatur Sipil Taat aturan

7.01 7.01 13 03 02 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Persentase jumlah ASN yang tertangani dengan benar 140 28 28 100 23 23 16 Kec. Patuk

7.01 7.01 13 03 02 Pengembangan Kapasitas Aparatur Jumlah ASN yang mengikuti diklat 75 5 2 40.00 15 15 20 Kec. Patuk 7.01 7.01 13 04 Program Peningkatan Kualitas

Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu

7.01 7.01 13 04 01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Persentase jumlah dokumen Laporan Keuangan

Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran

Dokumen Laporan Keuangan Semesteran 10 2 2 100 2 2 20 Kec. Patuk

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Laporan Keuangan Akhir Tahun 5 1 1 100 1 1 20 Kec. Patuk

Penyusunan pelaporan keuangan bulanan / SPJ

Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi dan jumlah dokumen Laporan Keuangan bulanan

60 12 12 100 12 12 20 Kec. Patuk

7.01 7.01 13 05 Program Peningkatan Kualitas

Perencanaan Persentase kesesuaian program dalam renja OPD terhadap RKPD dan Renstra OPD terhadap RPJMD

7.01 7.01 13 05 01 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan perubahan lakip, evaluasi renstrta,renja,RKA

8

Penyusunan Rencana Strategis SKPD Dokumen Renstra 2 1 1 100 1 1 50 Kec. Patuk

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Dokumen Renja, RKA, DPA, DPA Perubahan dan Renja Perubahan 5 1 1 100 1 1 20 Kec. Patuk

7.01 7.01 13 05 03 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat Daerah

frekuensi pameran yang dilaksanakan 1 1 1 100 0 0 0 Kec. Patuk

Dokumen data informasi yang tersusun 4 0 0 0 1 1 25 Kec. Patuk

7.01 7.01 13 06 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Nilai IKM Perangkat Daerah

7.01 7.01 13 06 01 Penyelenggaraan Pelayanan Publik jumlah survei dan dokumen IKM yang disusun 10 2 2 1 2 2 20 Kec. Patuk

7.01 7.01 13 15 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

7.01 7.01 13 15 01 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

terfasilitasinya pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa 55 11 11 100 11 11 20 Kec. Patuk

7.01 7.01 13 15 02 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan terfasilitasinya pembinaan sosial dan kemasyarakatan terlaksana dengan baik

55 11 11 100 11 11 20 Kec. Patuk

7.01 7.01 13 15 03 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga

terfasilitasinya pembinaan perempuan,budaya pemuda dan olahraga berjalan dengan baik

55 11 11 100 11 11 20 Kec. Patuk

7.01 7.01 13 15 04 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban ,dan Pencegahan Bencana

terfasilitasinya pembinaan ketentraman, ketertiban dan pencegahan bencana

55 11 11 100 11 11 20 Kec. Patuk

7.01 7.01 13 15 05 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan

terbentuknya paskibra kecamatan 5 1 1 100 1 1 20 Kec. Patuk

7.01 7.01 13 15 06 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

terfasilitasinya pembinaan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa

55 11 11 100 11 11 20 Kec. Patuk

7.01 7.01 13 15 07 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa terfasilitasinya pembinaan perekonomian masyarakat desa berjalan dengan lancar

55 11 11 100 11 11 20 Kec. Patuk

9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Patuk

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Patuk

berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Indikator Kinerja

Utama (IKU) yaitu Kualitas penyelenggaraaan pemerintahan kecamatan

meningkat yang diharapkan pada akhir periode renstra mencapai 100%.

Adapun formula indikator kinerja utama adalah:

jumlah desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu dibagi jumlah desa se

kecamatan;

jumlah desa yang menetapkan APDes tepat waktu dibagi jumlah desa se

kecamatan

Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah RKPDesa ditetapkan dalam

batas waktu paling lambat bulan September Tahun -1 dan APBDesa

ditetapkan dalam batas waktu paling lambat tanggal 31 Desember Tahun -1

Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada bagian ini dalam bentuk

tabel 2.2 dengan format sebagai berikut :

10

Tabel : 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul

No Kinerja Pelayanan PD (Sasaran

PD IKU dan Non IKU, SPM, IKK )

Angka/Nilai target sampai akhir periode

Target Renstra PD Realisasi Capaian

Proyeksi Capaian Catatan

Analisis Thn 2017

Thn 2018

Thn 2019

Thn 2020 Thn 2021 Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Kualitas penyelenggaraaan pemerintahan Kecamatan meningkat

100 80 100 100 100 100 78,66 78,66 100 100

11

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Patuk

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Kecamatan Patuk dan hal kritis yang

terkait dengan pelayanan Kecamatan Patuk

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, tugas pokok Camat Patuk

adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di

bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan

pemberdayaan masyarkat desa, maka dalam menyelenggarakan tugas-

tugas tersebut mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. merumuskan kebijakan umum dibidang penyelenggaraan

pemerintahan,pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat

desa;

2. merumuskan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat

desa;

3. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan

pemberdayaan masyarakat desa;

4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah

dan Peraturan Bupati;

5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum;

6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh Perangkat Daerah di kecamatan;

7. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan

desa;

8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat kerja

daerah yang ada di kecamatan;

9. menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan

pemberdayaan masyarakat desa;

10. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan

petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan,

pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan

11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan

pemberdayaan masyarakat desa.

12

Merujuk pada tugas dan fungsi Kecamatan Patuk, maka dapat

dijelaskan bahwa Pemerintah Kecamatan Patuk dapat melaksanakan

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara

meningkatkan kemampuan SDM aparat kecamatan dan desa,

meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan prosedur,

serta menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrasi dan pelayanan

publik.

Pemerintah Kecamatan Patuk sebagai birokrasi/aparat

penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu

didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini

dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memberi yang

terbaik kepada masyarakat.

Tingkat Kinerja Kecamatan Patuk hingga tahun 2017 secara

langsung bisa dinikmati masyarakat antara lain :

1. Terfasilitasinya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat seperti

pembuatan SKCK, HO, Surat Keterangan Miskin, dll.

2. Terselesaikannya pendataan keluarga miskin dan pengangguran.

3. Terlaksanaya monitoring kegiatan PMTAS dan Raskin.

4. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa.

5. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa.

6. Terlaksananya kegiatan pengendalian keamanan lingkungan.

7. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan penyebarluasan informasi

potensi bencana alam.

8. Terlaksananya kegiatan droping air bagi masyarakat miskin.

9. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan musyawarah pembangunan

desa.

10. Terfasilitasinya kegiatan bulan bakti gotong royong.

11. Terfasilitasinya kegiatan pengembangan dan pelestarian budaya

lokal (lomba jatilan dll) hingga mendapatkan kejuaraan tingkat

kabupaten.

12. Terlaksananya pembuatan buku profil desa, buku profil kecamatan

dan buku monografi.

Adapun tingkat kinerja Kecamatan Patuk yang tidak secara

langsung bisa dinikmati masyarakat tetapi mendukung tercapainya

kegiatan pelayanan antara lain :

1. Terselesaikannya kegiatan-kegiatan administrasi perkantoran.

2. Terselesaikannya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala baik gedung

kantor, kendaraan dinas, maupun perlengkapan gedung kantor.

13

3. Terselesaikannya kegiatan pelaporan kinerja seperti : LAKIP, Laporan

Keuangan semesteran, Laporan Keuangan akhir tahun, dan laporan

keuangan bulanan.

4. Terlaksanakannya penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Patuk dan

Monev Pengendalian program kegiatan.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Patuk

Beberapa faktor yang menjadi hambatan bagi penyelenggaraan

tugas dan fungsi kecamatan Patuk antara lain :

1. Masih banyaknya pengangguran dan rumah tangga miskin.

2. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air yang ada.

3. Belum optimalnya pengelolaan dan promosi obyek wisata.

4. Masih adanya gap antara rencana peningkatan wisata dengan aturan

tata ruang yang sedang berlaku (Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Gunungkidul).

5. Kurangnya promosi dan manajemen potensi kerajinan.

6. Kurang optimalnya pengolahan hasil-hasil tanaman keras seperti

coklat, mete.

7. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang terampil.

8. Ketidakseimbangan prosentase jalan yang layak (beraspal/corblok)

dengan peningkatan jumlah alat transportasi.

9. Masih minimnya anggaran yang dialokasikan ke desa.

Adapun penjelasan secara rinci hambatan teknis penyelenggaraan

tugas dan fungsi Kecamatan Patuk, dapat dilihat dari penjelasan

masing-masing seksi sebagai berikut :

Tantangan Seksi Tata Pemerintahan dalam mengembangkan

pelayanan penyelenggaraan pemerintah desa adalah adanya beberapa

ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah daerah yang berupa

Peraturan Daerah maupun Keputusan Bupati atau Peraturan Bupati,

sehingga menyulitkan kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa. Selain

itu kurangnya teknis pengelolaan keuangan desa dari Pemerintah

Kabupaten ke kecamatan, sehingga masih minimnya pengetahuan

aparat Seksi Tata Pemerintahan dalam membina pengelolaan keuangan

desa. Adapun peluang yang dimiliki yaitu adanya anggaran Kecamatan

Patuk yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan fasilitasi

penyelenggaraan pemerintah desa, adanya peningkatan kemampuan

sumber daya keuangan desa dan sumber daya manusia di desa.

14

Tantangan Seksi Ketentraman dan Ketertiban dalam

mengembangkan pelayanan peningkatan keamanan, ketentraman, dan

ketertiban masyarakat adalah masih minimnya data-data potensi

wilayah rawan bencana secara lengkap, detail, valid, dan modern. Selain

itu sarana dan prasarana dalam mengantisipasi dan menyelesaikan

permasalahan bencana dan tindak kriminal juga masih terbatas.

Adapun peluang yang dimiliki yaitu adanya anggaran Kecamatan Patuk

yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan peningkatan keamanan,

ketentraman, dan ketertiban masyarakat, adanya anggota

Linmas/Hansip sebanyak 10 (sepuluh) orang di setiap desa dapat

membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah

Kecamatan Patuk.

Tantangan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam

mengembangan pelayanan peningkatan partisipasi masyarakat adalah

skema Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang ada

masih belum dapat mengakomodir perencanaan dari tingkat desa dan

kecamatan agar selaras dengan perencanaan yang dilakukan oleh SKPD

tingkat kabupaten. Sehingga pada saat dituangkan dalam rencana kerja

maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran tidak dapat terlaksana sesuai

dengan usulan. Adapun peluang yang dimiliki yaitu adanya anggaran

Kecamatan Patuk yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan

pemberdayaan masyarakat desa, skema yang ada sudah lebih baik dari

tahun-tahun sebelumnya, artinya peningkatan peran masyarakat dan

stakeholder baik dari perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi

sudah semakin meningkat.

Tantangan Seksi Kesejahteraan Sosial dalam mengembangkan

pelayanan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah data-data

mengenai keluarga miskin dan pengangguran masih belum sinkron

antar OPD maupun antar lembaga-lembaga pemilik data, misalnya data

yang dimiliki BPS, Bapermas, Dinas Kesehatan, Bappeda, maupun Desa,

sehingga seringkali terjadi kesulitan dalam penanganan permasalahan

pada masyarakat miskin seperti kesehatan, pendidikan, dll. Pada tahun

2018 ini data penerima raskin telah mengalami penurunan yang

signifikan, sehingga masih banyak rumah tangga miskin yang belum

masuk dalam data base. Adapun peluang yang dimiliki yaitu adanya

sumber dana yang mencukupi baik dari Pemerintah Pusat, Daerah

Istimewa Yogyakarta, maupun Kabupaten dalam peningkatan

kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program.

15

Sedangkan tantangan dalam pengembangan pelayanan satu pintu

adalah masih perlunya peningkatan koordinasi dalam hal pelayanan

kependudukan yang berupa KTP dan KK yang saat ini merupakan

kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan

menempatkan operatornya di kecamatan. Sedangkan petugas

administrasi pelayanan hingga saat ini adalah pegawai kecamatan yang

diperbantukan. Adapun peluang yang dimiliki adalah sudah adanya

koordinasi antara Kecamatan Patuk dengan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan kegiatan kependudukan.

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Kecamatan

Patuk

Dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Patuk, tantangan

yang dihadapi meliputi :

1. Kondisi geografis yang rentan terhadap rawan bencana gempa bumi,

tanah longsor, kekeringan dan angin puting beliung.

2. Sebagai wilayah perbatasan, Kecamatan Patuk kadangkala mengalami

disparitas perkembangan antar kawasan yang semakin meningkat,

terutama dalam bidang infrastruktur dan perekonomian.

3. Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi.

4. Tingkat pengangguran masih cukup tinggi.

5. Penguasaan teknologi masih rendah.

6. Data pembangunan dan kemiskinan belum tersedia secara sistematis

dan integratif.

7. Ketergantungan yang semakin besar dengan pemerintah kabupaten

dan pemerintah pusat.

8. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepetingan

yang sering saling bertentangan.

9. Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti

pentingnya proses perencanaan pembangunan partisipatif.

Sedangkan peluang yang dimiliki Kecamatan Patuk untuk

peningkatan pelayanan meliputi :

1. Adanya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi, dan Tata

Kerja Kecamatan.

2. Jumlah aparatur pemerintah kecamatan dan desa yang cukup

memadai baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.

16

3. Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat

dalam proses perencanaan hingga evaluasi sehingga menjadi modal

dasar pembangunan.

4. Mempunyai potensi wilayah untuk tanaman tahunan, tanaman

semusim, budidaya perikanan dan peternakan.

5. Mempunyai potensi wisata dan kerajinan kayu yang cukup prospektif.

6. Peran dan fungsi Kabupaten Gunungkidul yang prospektif dalam

lingkup regional.

7. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat.

8. Adanya kerjasama antara Kabupaten Gunungkidul dengan

kabupaten-kabupaten yang berbatasan.

2.3.4 Formulasi Isu-isu Penting :

Berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun

yang direncanakan :

1. Peningkatan kinerja SDM aparatur kecamatan, desa dan masyarakat

baik hardware, software, dan brainware.

2. Pemantapan sistem manajemen perencanaan, pelaksanaan dan

evaluasi, sehingga terjaminnya validasi data untuk kesejahteraan

masyarakat.

3. Optimalisasi pemanfaatan potensi wilayah untuk mendukung

kebutuhan dalam dan luar daerah.

4. Peningkatan potensi wisata dan kerajinan.

5. Optimalisasi penggunaan APBD Kabupaten, APBD Daerah Istimewa

Yogyakarta, dan APBN untuk kegiatan pembangunan dan untuk

pencegahan/penanggulangan bencana.

6. Optimalisasi peran dan fungsi masyarakat dan stakeholder dalam

perencanaan pembangunan dan proses pengembangan wilayah.

7. Peningkatan peran aparat dan masyarakat dalam pemanfaatan

potensi wilayah.

8. Peningkatan penyebarluasan informasi tentang kesempatan kerja.

9. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam peningkatan

pembangunan, ekonomi dan sosial.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil rancangan awal RKPD Tahun 2018 sebenarnya merupakan

rencana yang telah dituangkan dalam review renstra Kecamatan Patuk

17

tahun 2016-2021 berikut dengan penambahan program kegiatan dari

penyesuaian kebutuhan di lingkup Kecamatan Patuk.

Dalam rangka peningkatan reformasi birokrasi dan mencapai laporan

kinerja Kabupaten Gunungkidul dengan predikat wajar tanpa pengecualian

(WTP) mulai tahun 2016 meningkatkan pelaksanaan program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan kinerja SKPD dan program peningkatan

kualitas pelayanan publik. Sedangkan untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat program/kegiatan yang langsung dapat dinikmati oleh

masyarakat tetap dilaksanakan secara kualitas adapun kegiatan-kegiatan

tersebut antara lain :

1. Penanganan dan penanggulangan kekeringan

2. Fasilitasi pelayanan publik terpadu

3. Monev dan pelaporan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

4. Musrenbang

Review rancangan awal RKPD tahun 2018 dijelaskan pada tabel 2.3.

sebagai berikut :

11

Tabel 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018

Organisasi Perangkat Daerah: Kecamatan Patuk

NO

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Kebutuhan Dana (Rp.

000)

Catatan Penting PROGRAM DAN

KEGIATAN Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.000)

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 URUSAN: WAJIB

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

100% 84,675

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

100% 84,675

01 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Kec. Patuk

Jumlah sarana jasa telephon, listrik yang dipergunakan

1 Rekenig Listrik, 1 Rekenig telepon

15,300 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Kec. Patuk

Jumlah sarana jasa telephon, listrik yang dipergunakan

1 Rekenig Listrik, 1 Rekenig telepon

15,300

Jumlah gedung,tanah yang disewa

1 Unit tanah 800 Jumlah gedung,tanah yang disewa

1 Unit tanah 800

Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya

Roda empat 1 unit; Roda dua 5 unit

1,800 Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya

Roda empat 1 unit; Roda dua 5 unit

1,800

Jumlah peralatan kerja terfasilitasi komputer, printer, laptop, mesin ketik

Komputer 5 unit; Laptop 3 unit, printer; 6 unit; dan mesin ketik 2 unit 2 AC

2,500 Jumlah peralatan kerja terfasilitasi komputer, printer, laptop, mesin ketik

Komputer 5 unit; Laptop 3 unit, printer; 6 unit; dan mesin ketik 2 unit 2 AC

2,500

Jumlah alat tulis 6 paket 5,800 Jumlah alat tulis 6 paket 5,800

Jumlah barang cetakan dan fotocopy

4 Jenis Cetakan; dan 13.500 lembar Fotocopy

3,900 Jumlah barang cetakan dan fotocopy

4 Jenis Cetakan; dan 13.500 lembar Fotocopy

3,900

12

Komponen listrik dan penerangan kantor tersedia

3 Paket 1,865 Komponen listrik dan penerangan kantor tersedia

3 Paket 1,865

Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia,

Komputer 1 unit,printer 1 unit, hardisk Eksternal 1 unit, layar proyektor 1 unit

21,750 Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia,

Komputer 1 unit,printer 1 unit, hardisk Eksternal 1 unit, layar proyektor 1 unit

21,750

Jumlah bahan dan peralatan kebersihan

4 paket 1,500 Jumlah bahan dan peralatan kebersihan

4 paket 1,500

Jumlah buku bacaan /surat kabar

1 jenis media/surat kabar

1,260 Jumlah buku bacaan /surat kabar

1 jenis media/surat kabar

1,260

Jumlah tenaga administrasi/teknik perkantoran

1 orangX 365 hari

17,550 Jumlah tenaga administrasi/teknik perkantoran

1 orangX 365 hari

17,550

01 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Kec. Patuk

Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu

Minum snack 360 OS

4,350 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Kec. Patuk

Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu

Minum snack 360 OS

4,350

Jumlah perjalanan Dinas untuk rapat dan konsultasi keluar dan dalam daerah

98 orang perjalanan

6,300 Jumlah perjalanan Dinas untuk rapat dan konsultasi keluar dan dalam daerah

98 orang perjalanan

6,300

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

90% 60,775

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

90% 60,775

13

02 Pengadaaan / Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kec. Patuk

Jumlah dan jenis perlengkapan kantor dan mebelair yang dibeli

1 unit PC;1 unit Printer; 3 unit Meja 1/2 Biro, 4 unit Meja Rapat; 1 unit bangku tunggu

19,425

Pengadaaan / Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kec. Patuk

Jumlah dan jenis perlengkapan kantor dan mebelair yang dibeli

1 unit PC;1 unit Printer; 3 unit Meja 1/2 Biro, 4 unit Meja Rapat; 1 unit bangku tunggu

19,425

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kec. Patuk

Jumlah/luas dan jenis bangunan gedung terpelihara

2 Paket 11,750

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kec. Patuk

Jumlah/luas dan jenis bangunan gedung terpelihara

2 Paket 11,750

Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara

1 roda empat,5 roda dua

28,600

Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara

1 roda empat,5 roda dua

28,600

Jumlah mebelair yang dipelihara

20 mebelair 1,000

Jumlah mebelair yang dipelihara

20 mebelair 1,000

03 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

Persentase PNS yang Memiliki Kompetensi Bidang Tugas

95% 4,300

Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

0 Persentase PNS yang Memiliki Kompetensi Bidang Tugas

95% 4,300

03 Penatalaksanaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Kec. Patuk

Jumlah ASN yang terfasilitasi

3 jenis (Berkala,naik pangkat,pensiun) :19 orang

2,800

Penatalaksanaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Kec. Patuk

Jumlah ASN yang terfasilitasi

3 jenis (Berkala,naik pangkat,pensiun) :19 orang

2,800

03 Pengembangan kapasitas aparatur

Jumlah PNS yang mengikuti bimtek/sosialisasi/diklat

24 orang 1,500

Pengembangan kapasitas aparatur

0 Jumlah PNS yang mengikuti bimtek/sosialisasi/diklat

24 orang 1,500

04 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu dan Akuntabel

100% 34,540

Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

0 Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu dan Akuntabel

100% 34,540

14

04 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Kec, Patuk

Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

1 Dokumen 230 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Kec, Patuk

Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

1 Dokumen 230

Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 dokumen 2,850 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 dokumen 2,850

Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ

12 dokumen 31,460 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ

12 dokumen 31,460

05 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD terhadap RKPD, dan Renstra SKPD terhadap RPJMD

11,665

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

0 Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD terhadap RKPD, dan Renstra SKPD terhadap RPJMD

0% 11,665

05 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Kec.Patuk

5 Dokumen renja, perubahanrenja, RKA,DPA, perubahan DPA,

5 dokumen 4,465

Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Kec.Patuk

5 Dokumen renja, perubahanrenja, RKA,DPA, perubahan DPA,

5 dokumen 4,465

Dokumen pengendalian Perangkat Daerah

12 dokumen 2,050 Dokumen pengendalian Perangkat Daerah

12 dokumen 2,050

Dokumen LKJiP 1 dokumen 1,730 Dokumen LKJiP 1 dokumen 1,730

Dokumen evaluasi Renstra

1 dokumen 3,420

Dokumen evaluasi Renstra

1 dokumen 3,420

06 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terpadu.

Nilai IKM SKPD 2,000

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terpadu.

Nilai IKM SKPD 2,000

06 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kec Patuk

Dokumen Pengukuran IKM

2 dokumen 2,000

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kec Patuk

Dokumen Pengukuran IKM

2 dokumen 2,000

15

07 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

Presentase desa yang menetapkan APB Desa dengan tepat waktu dan benar

726,248.00 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

Presentase desa yang menetapkan APB Desa dengan tepat waktu dan benar

726,248

07 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Jumlah desa yang dapat menyusun siklus tahunan desa

5 Dokumen 41,600.50 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Jumlah desa yang dapat menyusun siklus tahunan desa

5 Dokumen 41,601

Jumlah desa yang dapat menyusun produk hukum desa dengan baik

11 desa Jumlah desa yang dapat menyusun produk hukum desa dengan baik

11 desa -

Jumlah aparat desa yang bimtek sehingga meningkat pemahamannya tentang pengelolaan keuangan desa

11 desa 13,500 Jumlah aparat desa yang bimtek sehingga meningkat pemahamannya tentang pengelolaan keuangan desa

11 desa 13,500

Jumlah pengisian jabatan perangkat Desa dan Kelembagaan Desa

5 jabatan 21 orang

Jumlah pengisian jabatan perangkat Desa dan Kelembagaan Desa

5 jabatan 21 orang

-

Jumlah kesepakatan koordinasi administrasi pertanahan

7 kali Jumlah kesepakatan koordinasi administrasi pertanahan

7 kali -

Jumlah kesepakatan koordinasi kerjasama antar Desa

4 kali rapat Jumlah kesepakatan koordinasi kerjasama antar Desa

4 kali rapat -

16

Jumlah kesepakatan koordinasi penyusunan monografi Desa

5 dokumen dan 1 dokumen

Jumlah kesepakatan koordinasi penyusunan monografi Desa

5 dokumen dan 1 dokumen

-

Jumlah pengelola keuangan

3 hari Jumlah pengelola keuangan

3 hari -

Jumlah kesepakatan rapat koordinasi pemanfaatan tata ruang

4 kali Jumlah kesepakatan rapat koordinasi pemanfaatan tata ruang

4 kali -

Persentase PMKS yang terfasilitasi

Persentase PMKS yang terfasilitasi

0% -

07 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

11 desa

Jumlah kesepakatan penanggulangan kemiskinan dan PMKS

5 kali/40 orang

109,575 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

11 desa

Jumlah kesepakatan penanggulangan kemiskinan dan PMKS

5 kali/40 orang 109,575

Jumlah kesepakatan rapat koordinasi bidang kesehatan dan KB

4 kali/40 orang

Jumlah kesepakatan rapat koordinasi bidang kesehatan dan KB

4 kali/40 orang -

Jumlah kesepakatan forum kerukunan beragaa/safari ramadhan

11 kali Jumlah kesepakatan forum kerukunan beragaa/safari ramadhan

11 kali -

Jumlah layanan droping air yang diterima masyarakat

300 kali droping

Jumlah layanan droping air yang diterima masyarakat

300 kali droping -

Dokumen hasil pelaksanaan monev

1 dokumen Dokumen hasil pelaksanaan monev

1 dokumen -

1 kali 1 kesepakatan

- 1 kali 1 kesepakatan

-

17

Jumlah kesepakatan pertemuan tim penggerak PKK

12 Kali Jumlah kesepakatan pertemuan tim penggerak PKK

12 Kali -

Peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan meningkat

165KK 417,460 Peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan meningkat

165KK 417,460

07 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga

Kec. Patuk

Jumlah pengiriman kelompok seni dan peserta Upacara Hari jadi

5 kelompok seni 130 peserta upacara

31,490 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga

Kec. Patuk

Jumlah pengiriman kelompok seni dan peserta Upacara Hari jadi

5 kelompok seni 130 peserta upacara

31,490

Jumlah dan jenis cabang olahraga

2 jenis 0 0 Jumlah dan jenis cabang olahraga

2 jenis -

Persentase gangguan keamanan yang terselesaikan

Persentase gangguan keamanan yang terselesaikan

0% -

07 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban ,dan Pencegahan Bencana

Kec. Patuk

Jumlah kesepakatan pelaksanaan patroli terpadu

12 kali 20,897.50 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban ,dan Pencegahan Bencana

Kec. Patuk

Jumlah kesepakatan pelaksanaan patroli terpadu

12 kali 20,898

Jumlah Linmas yang terbina

100 orang Jumlah Linmas yang terbina

100 orang -

Jumlah kesepakatan koordinasi,Mitigasi dan Pencegahan Bencana

6 kali Jumlah kesepakatan koordinasi,Mitigasi dan Pencegahan Bencana

6 kali -

Jumlah kesepakatan koordinasi pencegahan penyakit masyarakat ( PEKAT )

6 kali Jumlah kesepakatan koordinasi pencegahan penyakit masyarakat ( PEKAT )

6 kali -

18

07 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan

Kec. Patuk

Terbentuknya Paskibra Kecamatan

1 pleton 22,040 Terbentuknya Paskibra Kecamatan

1 pleton 22,040

Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan tepat waktu

Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan tepat waktu

0% -

07 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kec. Patuk

Dokumen musrenbang

1 dokumen 31,740 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kec. Patuk

Dokumen musrenbang 1 dokumen 31,740

Jumlah kesepakatan/rapat koordinasi pelestarian aset program pemberdayaan masyarakat

2 kali 80 orang

Jumlah kesepakatan/rapat koordinasi pelestarian aset program pemberdayaan masyarakat

2 kali 80 orang -

Jumlah Desa yang dievaluasi

11 desa Jumlah Desa yang dievaluasi

11 desa -

Jumlah dokumen profil Desa dan Profil kecamatan

1 dokumen Jumlah dokumen profil Desa dan Profil kecamatan

1 dokumen -

Jumlah kesepakatan peserta kelompok pameran industri/kerajinan

2 kelompok 6 orang

Jumlah kesepakatan peserta kelompok pameran industri/kerajinan

2 kelompok 6 orang

-

Jumlah perangkat desa LPMP terlatih

3 hari Jumlah perangkat desa LPMP terlatih

3 hari -

19

07 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan

Kec. Patuk

Terbentuknya Paskibra Kecamatan

1 pleton 22,040 Terbentuknya Paskibra Kecamatan

1 pleton 22,040

Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan tepat waktu

Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan tepat waktu

0% -

07 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kec. Patuk

Dokumen musrenbang

1 dokumen 31,740 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kec. Patuk

Dokumen musrenbang 1 dokumen 31,740

Jumlah kesepakatan/rapat koordinasi pelestarian aset program pemberdayaan masyarakat

2 kali 80 orang

Jumlah kesepakatan/rapat koordinasi pelestarian aset program pemberdayaan masyarakat

2 kali 80 orang -

Jumlah Desa yang dievaluasi

11 desa Jumlah Desa yang dievaluasi

11 desa -

Jumlah dokumen profil Desa dan Profil kecamatan

1 dokumen Jumlah dokumen profil Desa dan Profil kecamatan

1 dokumen -

Jumlah kesepakatan peserta kelompok pameran industri/kerajinan

2 kelompok 6 orang

Jumlah kesepakatan peserta kelompok pameran industri/kerajinan

2 kelompok 6 orang

-

Jumlah perangkat desa LPMP terlatih

3 hari Jumlah perangkat desa LPMP terlatih

3 hari -

27

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

KecamatanPatuk disusun sebelum pelaksanaan Musrenbang Desa. Dalam

perjalanannya rancangan tersebut mengalami sedikit perubahan, terutama

terkait program dan kegiatan yang belum masuk dalam rencana yang telah

disusun. Berikut ini adalah usulan program dan kegiatan yang berasal dari

para pemangku kepentingan adalah seperti pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel : 2.4

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2018

KECAMATAN PATUK

NO PROGRAM/

KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

BESARAN/

VOLUME CATATAN

1 2 3 4 5 6

Program

Peningkatan

Penyelenggaraan

Pelayanan

Kecamatan

Pembinaan

Sosial dan

Kemasyarakatan

11 Desa Terlaksananya

pengadaan

closet,semen,pasir,batu

bata untuk KK Miskin

165 KK Jambanis

asi

31

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu kebijakan nasional di

bidang Pariwisata dan Ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi terkait dengan

tugas dan fungsi Kecamatan Patuk pada tahun 2018 dianggarkan pada

kegiatan droping air.

Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi, yaitu Pengurangan Kemiskinan

yaitu terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Patuk pada tahun 2018

dianggarkan pada kegiatan jambanisasi untuk 165 kk di 11 desa.

Telaahan terhadap kebijakan Kabupaten Gunungkidul dan

sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan

dan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul dan terkait dengan tugas

dan fungsi Kecamatan Patuk.

Tema pembangunan tahun 2018 adalah “Meningkatkan

pengembangan industri pariwisata sebagai basis pembangunan ekonomi

untuk meningkatkan kemandirian didukung sumber daya manusia yang

berkualitas, berbudaya, dan berintegritas”. Tema pembangunan tersebut

dijabarkan dalam prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Ekonomi dan Pariwisata

2. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan

3. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

4. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana

5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Terkait dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan

Kabupaten Gunungkidul tahun 2018, maka tugas dan fungsi yang diemban

oleh kecamatan Patuk adalah :

A. Tugas

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, tugas pokok Camat Patuk

adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan

masyarkat desa.

B. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas-tugas tersebut mempunyai fungsi-

fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan umum dibidang penyelenggaraan

pemerintahan,pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;

32

2. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan,

pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;

3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan

masyarakat desa;

4. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati;

5. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum;

6. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh Perangkat Daerah di kecamatan;

7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;

8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat kerja daerah yang

ada di kecamatan;

9. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;

10. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk

operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan

publik, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan

11. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan

masyarakat desa.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Patuk

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Patuk didasarkan atas

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Patuk

yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Kecamatan

Patuk.

1. Tujuan Rencana Kerja Kecamatan Patuk tahun 2018 meliputi :

a. Peningkatan pelayanan publik

b. Peningkatan pemberdayaan masyarakat

c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat

d. Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah

e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

f. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa

2. Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Patuk tahun 2018 meliputi :

a. Peningkatan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial

33

kemasyarakatan.

b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya

alam, lingkungan dan pengelolaan obyek wisata.

c. Peningkatan kemampuan lembaga-lembaga desa.

d. Peningkatan informasi dan akses kesempatan kerja khususnya bagi

masyarakat Patuk

e. Peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan dan desa serta

pemberdayaan masyarakat.

Sasaran daerah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan

daerah tahun 2018, selanjutnya sasaran daerah dijabarkan kedalam prioritas

dan sasaran OPD, dalam bagian ini disajikan tabel penjabaran prioritas dan

sasaran ke dalam sasaran OPD dengan Format sebagai berikut:

31

Tabel 3.1

PRIORITAS DAN SASARAN UTAMA PD

NO Prioritas Sasaran Daerah Indikator Sasaran Daerah

(outcome) Sasaran PD Indikator Sasaran PD (outcome)

1 2 3 4 5 6

1. Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik.

1. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat

nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)

Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa Meningkat

Jumlah desa yang tertib penyelenggaraan administrasi keuangan

Tabel 3.2

Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi PD

No Sasaran PD Indikator Sasaran PD (Outcome) Program

1 Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat

Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

3. Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2 Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD)

Persentase kesesuaian program: 1. Peningkatan Kualitas Perencanaan

1. Renja PD terhadap RKPD

2. Renstra PD terhadap RPJMD

4 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat

Persentase laporan Keuangan Disusun Tepat Waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)

1. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

32

Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan Kecamatan Patuk dengan

sasaran Kecamatan Patuk dengan format sebagaimana tabel 3.3

Tabel.3.3

Tujuan dan Sasaran

No Tujuan dan Sasaran

Perangkat Daerah

Indikator Tujuan dan

Sasaran Perangkat Daerah

Target Kinerja

Tujuan dan

Sasaran Tahun

2018

1 2 3 4

Tujuan :

Terwujudnya

penyelenggaraan pelayanan

pemerintah Kecamatan yang

berkualitas

Indeks kualitas

penyelenggaraan pelayanan

pemerintah kecamatan

95,80

Sasaran :

1.Kualitas Penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan

Meningkat

Persentase Desa yang

menetapkan RKPDesa dan

APBDesa tepat waktu

100%

2. Meningkatnya kepuasan

masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan

publik

Nilai IKM Perangkat Daerah

(PD)

79

3.Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan

Perangkat Daerah (PD)

Persentase Kesesuaian

Program dalam:

1. Renja PD Terhadap RKPD

2. Renstra PD Terhadap

RPJMD

100%

100%

4. Akuntabiltas pengelolaan

Keuangan Perangkat

Daerah (PD) meningkat

Laporan keuangan disusun

tepat waktu (bulanan,

semesteran, tahunan)

100%

33

Untuk memberikan arah, komitmen dan pedoman pelaksanaan

program/kegiatan tahunan dan sebagai dasar penyusunan penyusunan

perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah dan perencanaan tahunan

mendasar pada IKU Perangkat Daerah sebagai mana dalam tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No. Sasaran/ Kinerja Utama Indikator Kinerja

Utama

Target

Kinerja

Penanggungjawab

/ Sumber Data

1. Kualitas Penyelenggaraan

Pemerintah Kecamatan

Meningkat

Persentase Desa yang

menetapkan RKPDesa

dan APBDesa tepat

waktu

100% Kasi Tata

Pemerintahan,

Kasi

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program

dan kegiatan :

1. Tema, Prioritas, dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018

Tema pembangunan tahun 2018 adalah “Meningkatkan pengembangan

industri pariwisata sebagai basis pembangunan ekonomi untuk

meningkatkan kemandirian didukung sumber daya manusia yang

berkualitas, berbudaya, dan berintegritas”

Pemerintah Kecamatan Patuk sebagai birokrasi/aparat penyelenggara

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu didukung dengan

ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk

pertanggungjawaban untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat.

2. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat demi

meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, merupakan

kewajiban Kecamatan Patuk untuk tetap menggunakan dan mengelola baik

sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) di wilayah

Patuk. Pemanfaatan sumber daya alam baik berupa air, hasil hutan,

maupun potensi wisata harus secara lestari dan berkelanjutan. Sedangkan

pengelolaan SDM dapat meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, dan

34

kepedulian masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam pembangunan.

Adapun hasil dari rekapitulasi program dan kegiatan

berdasarkan 5 prioritas pembangunan tahun 2018 disajikan dalam

tabel. 3.5 sebagai berikut :

Tabel : 3.5

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Utama Kecamatan Patuk

NO Prioritas

Pembangunan Nama Program/Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp 000)

Keterangan

1

Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

Kegiatan:

Pembinaan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

55,100.50

Pembinaan Sosial dan

Kemasyarakatan

527,035

Pembinaan Perempuan, Budaya,

Pemuda dan Olah Raga

31,490

Pembinaan Ketenteraman,

Ketertiban ,dan Pencegahan Bencana

20,897.50

Penyiapan Pasukan Pengibar

Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan

22,040

Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

31,740

Pembinaan Perekonomian

Masyarakat Desa 26,695

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

11,250

JUMLAH

726,248.00

35

Tabel 3.6

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung Fungsi Kecamatan Patuk

No Nama Program/Kegiatan Pagu Indikatif Keterangan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

74,025

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi 10,650

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaaan / Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

19,425

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

41,350

3 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

Penatalaksanaan Kepegawaian Perangkat Daerah 2,800

Pengembangan kapasitas aparatur 1,500

4 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 34,540

5 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah 8,245

Pengendalian Internal Perangkat Daerah 3,420

6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2,000

TOTAL 197,955.00

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,

antara lain meliputi:

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan.

Rencana program dan kegiatan Kecamatan Patuk tahun 2018

terdiri dari 7 program dan 18 kegiatan.

2. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan:

Semua kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Seksi Tata

Pemerintahan, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Seksi

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan seksi

pelayanan umum sifat penyebaran lokasinya adalah menyeluruh ke

semua desa di wilayah Patuk. Terkecuali program pelayanan

Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Program Peningkatan

36

Kualitas Perencanaan, lokasi kegiatan ini di kantor kecamatan yang

dilaksanakan oleh Sekretariat Kecamatan Patuk.

3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber

pendanaannya.

Dari semua program dan kegiatan yang direncanakan di

Kecamatan Patuk Tahun 2018, total kebutuhan dana/pagu indikatif

adalah Rp924.203.000,00 (Sembilan ratus dua puluh empat juta dua

ratus tiga ribu rupiah) berasal dari APBD Kabupaten Gunungkidul.

Didalamnya terdapat Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) sebesar

Rp444.460.000,00 yang terdiri dari Rp27.000.000,00 untuk kegiatan

bimtek keuangan desa dan bimtek perencanaan pembangunan desa

serta sebesar Rp417.460.000,00 untuk jambanisasi.

c. Dari usulan program dan kegiatan kecamatan berasumsi kebutuhan

selama Tahun Anggaran untuk kebutuhan Kecamatan Patuk serta sudah

sesuai dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Gunungkidul, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Tahun 2018 memberikan gambaran tentang jumlah dana yang

dibutuhkan untuk membiayai program dan kegiatan dengan

memperhatikan kemampuan daerah tersebut.

d. Adapun rencana program dan kegiatan disajikan dalam tabel sebagai

berikut: Tabel 3.7

35

Tabel. 3.7

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2018

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

Kode Rekening

Urusan.Bidang Usrusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Derah

Sasaran Daerah

Lokasi

INDIKATOR KINERJA Alokasi Dana APBD Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu

Indikatif (Rp) Perkiraan Maju (Rp)

Sumber Dana

PD Jenis

Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b/c

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 URUSAN: WAJIB

BIDANG URUSAN: Otonomi Daerah Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Kepegawaian dan Persandian

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

100% 84,675,000

81,950,000

01 01 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Kec. Patuk

Jumlah sarana jasa telephon, listrik yang dipergunakan

1 Rekenig Listrik, 1 Rekenig telepon

persentase terbayarnya jasa rekening listrik, telepon

100% 15,300,000 71,250,000 APBD Kec. Patuk

Sedang berjalan (a)

Jumlah gedung,tanah yang disewa,

1 Unit tanah persentase terbayarnya sewa tanah

100% 800,000

Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya

Roda empat 1 unit; Roda dua 5 unit

Persentase legalitas kendaraan di OPD

100% 1,800,000

Jumlah peralatan kerja terfasilitasi komputer, printer, laptop, mesin ketik pemeliharaannya

Komputer 5 unit; Laptop 3 unit, printer; 6 unit; dan mesin ketik 2 unit 2 AC

Persentase peralatan kerja dalam kondisi baik

90% 2,500,000

Jumlah alat tulis 6 paket persentase ketersediaan ATK yang memadai

100% 5,800,000

Jumlah barang cetakan dan fotocopy

4 Jenis Cetakan; dan 13.500 lembar Fotocopy

persentase barang cetakan dan fotocopy tersedia dalam kondisi baik

100% 3,900,000

36

Komponen listrik dan penerangan kantor tersedia

3 Paket persentase komponen listrik tersedia dengan baik

100% 1,865,000

Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia,

2 unit meja komputer;2 unit lemari arsip;4 unit kipas angin; 1 unit PC;1 unit Printer;

Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Kantor

100% 21,750,000

Jumlah bahan dan peralatan kebersihan

4 paket persentase peralatan kebersihan dan bahan pembersih tersedia dengan baik serta jasa kebersihan

100% 1,500,000

Jumlah buku bacaan /surat kabar

1 jenis media/surat kabar

persentase terbayarnya langganan surat kabar

100% 1,260,000

Jumlah tenaga administrasi/teknik perkantoran

1 orangX 365 hari persentase tenaga kontrak terfasilitasi dengan baik

100% 17,550,000

01 02 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Kec. Patuk

100% Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu

Minum snack 360 OS persentase makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu dengan baik

100% 4,350,000 10,700,000 APBD Kec. Patuk

Sedang berjalan (a)

Jumlah perjalanan Dinas untuk rapat dan konsultasi keluar dan dalam daerah

98 orang perjalanan Persentase rapat, Konsultasi, dan Koordinasi yang terfasilitasi

100% 6,300,000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

90% 60,775,000

60,850,000

02 01 Pengadaaan / Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kec. Patuk

Jumlah dan jenis perlengkapan kantor dan mebelair yang dibeli

3 unit Meja 1/2 Biro, 4 unit Meja Rapat; 1 unit bangku tunggu

Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan kantor dan mebelair baru

100% 19,425,000 18,750,000 APBD Kec. Patuk

Sedang berjalan (a)

02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kec. Patuk

Jumlah/luas dan jenis bangunan gedung terpelihara

2 Paket Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

100% 11,750,000 42,100,000 APBD Kec. Patuk

Sedang berjalan (a)

37

Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara

1 roda empat,5 roda dua

Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas

100% 28,600,000

Jumlah mebelair yang dipelihara

20 mebelair Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan mebelair

100% 1,000,000

03 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat

Persentase PNS yang Memiliki Kompetensi Bidang Tugas

95% 4,300,000

7,250,000

03 02 Penatalaksanaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Kec. Patuk

Jumlah ASN yang terfasilitasi

3 jenis (Berkala,naik pangkat,pensiun) 1; 19 orang

Persentase ASN yang terfasilitasi

100% 2,800,000

5,500,000 APBD Kec. Patuk

Sedang berjalan (a)

03 03 Pengembangan kapasitas aparatur

Jumlah PNS yang mengikuti bimtek/sosialisasi/diklat

24 orang persentase PNS/aparatur sipil taat aturan

100% 1,500,000

1,750,000 APBD Kec. Patuk

Sedang berjalan (a)

04 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola serta Pelayanan Publik

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat

Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu dan Akuntabel

100% 34,540,000

29,790,000

04 01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Kec,Patuk

Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

1 Dokumen Dokumen Laporan Keuangan Semesteran tersusun tepat waktu dan baik

100% 230,000 29,790,000 APBD Kec. Patuk

Sedang berjalan (a)

Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 dokumen Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun tersusun tepat waktu dan baik

100% 2,850,000

Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ

12 dokumen Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ tersusun tepat waktu dan baik

100% 31,460,000

38

05 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola serta Pelayanan Publik

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat

Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD terhadap RKPD, dan Renstra SKPD terhadap RPJMD

11,665,000

10,500,000

05 01 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Kec.Patuk

100% Dokumen renja, perubahanrenja, RKA,DPA, perubahan DPA,

6 dokumen Dokumen Renja, Renja Perubahan, RKA,DPA,Perubahan DPA tersusun tepat waktu dan baik

100% 4,465,000

10,500,000 APBD Kec. Patuk

Sedang berjalan (a)

Dokumen pengendalian Perangkat Daerah

12 dokumen Dokumen pengendalian perangkat daerah tersusun tepat waktu dan baik

100% 2,050,000

Sedang berjalan (a)

Dokumen LKJiP 1 dokumen Dokumen LKJiP tersusun tepat waktu dan baik

100% 1,730,000

Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Dokumen laporan TEPPA 2 dokumen Dokumen Renstra tersusum tepat waktu dan baik

100% 3,420,000

laporan Hasil monev Renja

4 dokumen

2,000,000

2,250,000

06 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat

Nilai IKM SKPD

2,000,000

2,250,000 Kec. Patuk

06 01 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kec Patuk

78.07 Dokumen Pengukuran IKM

2 dokumen Dokumen pengukuran IKM tersusun dengan baik dan tepat waktu

100% 2,000,000

2,250,000 Kec. Patuk

Sedang berjalan (a)

Dokumen RTP (SPIP) 2 dokumen

07 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat

Presentase desa yang menetapkan APB Desa dengan tepat waktu dan benar

726,248,000.00

395,300,000

39

07 01 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

80% Jumlah desa yang dapat menyusun siklus tahunan desa

5 Dokumen tersedianya siklus tahunan desa yang baik

5 Dokumen

41,600,500.00

42,000,000.00

APBD Kec. Patuk

Sedang berjalan (a)

Jumlah desa yang dapat menyusun produk hukum desa dengan baik

11 desa tersedianya produk hukum desa yang baik

11 desa

Jumlah aparat desa yang bimtek sehingga meningkat pemahamannya tentang pengelolaan keuangan desa

11 desa meningkatnya pemahaman aparat desa tentang pengelolaan keuangan desa

11 desa 13,500,000.00

13,500,000.00

PIWK

Jumlah pengisian jabatan perangkat Desa dan Kelembagaan Desa

5 jabatan 21 orang tersedianya jabatan perangkat desa dan kelembagaan desa

5 jabatan 21 orang

Jumlah kesepakatan koordinasi administrasi pertanahan

7 kali Kesepakatan Koordinasi Administrasi dapat terfasilitasi dengan baik

7 kali

Jumlah kesepakatan koordinasi kerjasama antar Desa

4 kali rapat Kesepakatan koordinasi kerjasama antar desa dapat terfasilitasi dengan baik

4 kali rapat

Jumlah kesepakatan koordinasi penyusunan monografi Desa

5 dokumen dan 1 dokumen

dokumen kesepakatan koordinasi penyusunan monografi desa tersusun dengan baik

5 dokumen dan 1 dokumen

Jumlah pengelola keuangan

3 hari meningkatnya pemahaman pengelola keuangan

3 hari

Jumlah kesepakatan rapat koordinasi pemanfaatan tata ruang

4 kali rapat koordinasi pemanfaatan tata ruang dapat terfasilitasi dengan baik

4 kali

Sosial, Budaya, dan Penanggulangan kemiskinan

Jumlah penduduk miskin menurun

Persentase PMKS yang terfasilitasi

40

07 02 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

11 desa

100% Jumlah kesepakatan penanggulangan kemiskinan dan PMKS

5 kali/40 orang kesepakatan penanggulangan kemiskinan dan PMKS dapat terfasilitasi dengan baik

5 kali/40 orang

109,575,000

101,600,000

APBD Kec. Patuk

Sedang berjalan (a)

Jumlah kesepakatan rapat koordinasi bidang kesehatan dan KB

4 kali/40 orang kesepakatan rapat koordinasi bidang kesehatan dan KB dapat terfasilitasi dengan baik

4 kali/40 orang

Jumlah kesepakatan forum kerukunan beragaa/safari ramadhan

11 kali forum kerukunan beragaa/safari ramadhan dapat terfasilitasi dengan baik

11 kali

Jumlah layanan droping air yang diterima masyarakat

300 kali droping terpenuhinya droping air kepada masyarakat

300 kali droping

Dokumen hasil pelaksanaan monev

1 dokumen dokumen hasil pelaksanaan monev tersusun dengan baik

1 dokumen

1 kali 1 kesepakatan 1 kali 1 kesepakatan

Jumlah kesepakatan pertemuan tim penggerak PKK

12 Kali pertemuan tim penggerak PKK dapat terfasilitasi dengan baik

12 Kali

Peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan meningkat

165KK Terlaksananya pengadaan closet,semen,pasir,batu bata untuk KK Miskin

165KK ; 11 desa Peran masyarakat dalam bidang kesehatan meningkat

165KK ; 11 desa

417,460,000

150,000,000

PIWK

07 03 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga

Kec. Patuk

100% Jumlah pengiriman kelompok seni dan peserta Upacara Hari jadi

5 kelompok seni 130 peserta upacara

pengiriman kelompok seni dan peserta upacara hari jadi dapat terfasilitasi dengan baik

5 kelompok seni 130 peserta upacara

31,490,000

36,350,000 APBD Kec. Patuk

Sedang berjalan (a)

Jumlah dan jenis cabang olahraga

2 jenis cabang olah raga dapat terfasilitasi

2 jenis

Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat

Persentase gangguan keamanan yang terselesaikan

41

07 04 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban ,dan Pencegahan Bencana

Kec. Patuk

100% Jumlah kesepakatan pelaksanaan patroli terpadu

12 kali persentase kesepakatan pelaksanaan patroli terpadu

100% 20,897,500

24,200,000 APBD Kec. Patuk

Sedang berjalan (a)

Jumlah Linmas yang terbina

100 orang persentase jumlah linmas yang terbina

85%

Jumlah kesepakatan koordinasi,Mitigasi dan Pencegahan Bencana

6 kali kesepakatan koordinasi, mitigasi dan pencegahan bencana dapat terfasilitasi dengan baik

6 kali

Jumlah kesepakatan koordinasi pencegahan penyakit masyarakat ( PEKAT )

6 kali kesepakatan koordinasi pencegahan penyakit masyarakat (PEKAT) dapat terfasilitasi dengan baik

6 kali

07 05 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan

Kec. Patuk

Terbentuknya Paskibra Kecamatan

1 pleton Paskibraka Kecamatan

1 pleton 22,040,000

24,100,000 APBD Kec. Patuk

Sedang berjalan (a)

Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat

Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan tepat waktu

07 06 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kec. Patuk

100% Dokumen musrenbang 1 dokumen Dokumen Musrenbang tersusun denga baik dan tepat waktu

1 dokumen

31,740,000

32,000,000 APBD Kec. Patuk

Sedang berjalan (a)

Jumlah kesepakatan/rapat koordinasi pelestarian aset program pemberdayaan masyarakat

2 kali 80 orang kesepakatan/rapat koordinasi pelestarian aset program pemberdayaan masyarakat dapat terfasilitasi dengan baik

2 kali 80 orang

Jumlah Desa yang dievaluasi

11 desa Persentase desa yang dievaluasi

100%

Jumlah dokumen profil Desa dan Profil kecamatan

1 dokumen dokume profil desa dan profil kecamatan tersusun dengan baik dan tepat waktu

1 dokumen

42

Jumlah kesepakatan peserta kelompok pameran industri/kerajinan

2 kelompok 6 orang kesepakatan peserta kelompok pameran dapat terfasilitasi dengan baik

2 kelompok 6 orang

Jumlah perangkat desa LPMP terlatih

3 hari terlatihnya perangkat desa LPMP

3 hari Kec. Patuk

Jumlah kesepakatan rapat koordinasi dan pendampingan kelompok

2 kali 80 orang kesepakatan rapat koordinasi dan pendampingan kelompok dapat terfasilitasi dengan baik dan tepat waktu

2 kali 80 orang

07 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

Kec. Patuk

Dokumen hasil pelaksanaan monev

1 Dokumen Dokumen hasil pelaksanaan monev dapat tersusun dengan baik dan tepat waktu

1 Dokumen

13,195,000

13,000,000 APBD Kec. Patuk

Sedang berjalan (a)

Terlaksananya pembinaan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa3

1 paket persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar

1 paket 13,500,000

13,500,000 PIWK

08 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kec. Patuk

Jumlah pelayanan, penerbitan ijin dan surat keterangan

260 penerbitan layanan

pelayanan, penerbitan ijin dan surat keterangan dapat terfasilitasi dengan baik

260 penerbitan layanan

11,250,000

14,750,000 APBD Kec. Patuk

Sedang berjalan (a)

J U M L A H 924,203,000 587,890,000

45

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

a. Ada beberapa usulan terkait kegiatan pada rencana Program dan Kegiatan

Kecamatan Patuk tahun 2018 antara lain :

Program Administrasi Perkantoran :

Program Sarana dan Prasarana Aparatur :

- Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

- Kegiatan Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

- Penyusunan Indeks kepuasan masyarakat (IKM)

- Fasilitai pelayanan Publik Terpadu (PATEN)

- Pengendalian internal SKPD

- Monev dan pengendalian program kegiatan

Program Peningkatan kualitas perencanaan.

- Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategi.

- Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD.

b. Pada tahun anggaran 2018 terdapat dana PIWK sebesar Rp444.460.000,00

yang didalamnya adalah jambanisasi dengan indikator kinerja Peran

masyarakat dalam bidang kesehatan meningkat dan target kinerja 165 kk

yang terdapat di 11 desa dengan besaran anggaran Rp417.460.000,00.

Adapun sisa dana PIWK sebesar Rp27.000.000,00 digunakan untuk bimtek

perangkat desa.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Kecamatan Patuk berfungsi sebagai pedoman

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Rencana Kerja ini dalam

proses penyusunannya mendasarkan kesesuaian dan sinergisme dengan

dokumen perencanaan lainnya baik RPJMD Kabupaten Gunungkidul maupun

Renstra Kecamatan Patuk. Selain itu Rencana Kerja dapat digunakan sebagai

input penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RPABD) yang nantinya akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Dengan demikian terdapat keterkaitan dan aliran pemikiran antar dokumen.

46

Rencana Kerja Kecamatan Patuk didalamnya memuat hasil evaluasi

pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra pada tahun berjalan (2018), analisis

kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Kecamatan Patuk, termasuk tujuan, sasaran, program dan kegiatan berikut

pendanaan indikatif, sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien,

disamping itu perlu disosialisasikan kepada semua stakeholder yang terkait

untuk memperbesar keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Rencana Kerja Kecamatan Patuk tahun 2018 menjadi dasar penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, yang kemudian

diwujudkan dalam program kegiatan. Peranan program kegiatan pembangunan

tersebut menjadi pentingnya karena merupakan implementasi dari langkah

dan kebijakan dalam proses menuju pada peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

Untuk menjamin agar program kegiatan dapat dilaksanakan sesuai

rencana yang telah ditetapkan, instrument pengendalian yang diperlukan

adalah peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Penyusunan,Pengedalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat dilihat kesesuaian

rencana dan pelaksanaan program kegiatan maupun tingkat capaian

kinerja,selanjutnya mampu menyajikan laporan secara obyektif dan tepat

waktu. Apabila terjadi ketidaksesuaian dengan rencana, dapat diambil langkah

tindak lanjut sebagai upaya preventif sebelum pelaksanaan program kegiatan

tersebut menyimpang.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

a. Rencana Kerja Kecamatan Patuk tahun 2018 dijadikan pedoman

penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kecamatan Patuk tahun

2018.

b. Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kecamatan Patuk tahun 2018 merupakan

salah satu input bagi penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja Daerah

(RAPBD) yang nantinya akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA).

47

c. Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kecamatan Patuk tahun 2018 setelah

dibahas dan disahkan oleh eksekutif dan legislatif akan menjadi Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Patuk tahun 2018.

d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Patuk tahun 2018

menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan Kecamatan Patuk tahun 2018.