ringkasan realisasi anggaran ( versi sap ).2010pdf
DESCRIPTION
ringkasan apbd 2010 kota bogor versi sapTRANSCRIPT
TAHUN ANGGARAN 2010
PEMERINTAH KOTA BOGOR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
NO U R A I A NA N G G A R A N
( Rp ) ( Rp )
R E A L I S A S I
( Rp )
Bertambah / ( Berkurang )
%
%
Realisasi
PENDAPATAN1
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
60.902.804.641,00Pendapatan Pajak Daerah1.1.1 66.504.761.353,00 5.601.956.712,00 9,20% 109,20%
37.373.616.145,00Hasil Retribusi Daerah1.1.2 34.681.146.445,00 (2.692.469.700,00) -7,20% 92,80%
14.976.037.739,00Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan1.1.3 15.137.968.088,00 161.930.349,00 1,08% 101,08%
12.513.878.582,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah1.1.4 11.164.213.945,00 (1.349.664.637,00) -10,79% 89,21%
125.766.337.107,00JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 127.488.089.831,00 1.721.752.724,00 1,37% 101,37%
1.2 PENDAPATAN TRANSFER DARI PUSAT - DANA PERIMBANGAN
118.559.246.061,00Bagi Hasil Pajak1.2.1 129.983.594.372,00 11.424.348.311,00 9,64% 109,64%
20.066.349.111,00Bagi Hasil Sumber Daya Alam1.2.2 18.704.027.015,00 (1.362.322.096,00) -6,79% 93,21%
426.093.607.000,00Dana Alokasi Umum1.2.3 426.093.607.000,00 0,00 0,00% 100,00%
9.756.700.000,00Dana Alokasi Khusus1.2.4 9.756.700.000,00 0,00 0,00% 100,00%
574.475.902.172,00JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DARI PUSAT - DANA PERIMBANGAN 584.537.928.387,00 10.062.026.215,00 1,75% 101,75%
1.3 PENDAPATAN TRANSFER DARI PUSAT - LAINNYA
57.340.346.200,00Dana Penyesuaian1.3.2 49.448.383.700,00 (7.891.962.500,00) -13,76% 86,24%
57.340.346.200,00JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DARI PUSAT - LAINNYA 49.448.383.700,00 (7.891.962.500,00) -13,76% 86,24%
1.4 PENDAPATAN TRANSFER DARI PROPINSI
79.137.524.901,89Pendapatan Bagi Hasil Pajak1.4.1 74.603.608.447,00 (4.533.916.454,89) -5,73% 94,27%
79.137.524.901,89JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DARI PROPINSI 74.603.608.447,00 (4.533.916.454,89) -5,73% 94,27%
1.5 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
3.000.000.000,00Pendapatan Hibah1.5.1 2.999.965.000,00 (35.000,00) 0,00% 100,00%
51.848.284.500,00Pendapatan Lainnya1.5.3 53.121.470.000,00 1.273.185.500,00 2,46% 102,46%
NO U R A I A NA N G G A R A N
( Rp ) ( Rp )
R E A L I S A S I
( Rp )
Bertambah / ( Berkurang )
%
%
Realisasi
54.848.284.500,00JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 56.121.435.000,00 1.273.150.500,00 2,32% 102,32%
891.568.394.880,89JUMLAH PENDAPATAN 892.199.445.365,00 631.050.484,11 0,07% 100,07%
BELANJA2
2.1 BELANJA OPERASI
529.064.788.475,00Belanja Pegawai2.1.1 513.777.201.790,00 (15.287.586.685,00) -2,89% 97,11%
178.087.078.643,00Belanja Barang2.1.2 158.124.717.210,00 (19.962.361.433,00) -11,21% 88,79%
586.000.000,00Belanja Bunga2.1.3 0,00 586.000.000,00 100,00% 0,00%
15.840.639.800,00Belanja Hibah2.1.5 15.825.365.924,00 (15.273.876,00) -0,10% 99,90%
95.051.511.183,00Belanja Bantuan Sosial2.1.6 88.100.168.167,00 (6.951.343.016,00) -7,31% 92,69%
818.630.018.101,00JUMLAH BELANJA OPERASI 775.827.453.091,00 (42.802.565.010,00) -5,23% 94,77%
2.2 BELANJA MODAL
77.706.017.560,00Belanja Tanah2.2.1 42.273.009.900,00 (35.433.007.660,00) -45,60% 54,40%
26.992.040.200,00Belanja Peralatan dan Mesin2.2.2 23.877.998.920,00 (3.114.041.280,00) -11,54% 88,46%
15.282.986.400,00Belanja Gedung dan Bangunan2.2.3 13.536.944.046,00 (1.746.042.354,00) -11,42% 88,58%
94.088.171.833,00Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan2.2.4 86.040.827.925,00 (8.047.343.908,00) -8,55% 91,45%
217.763.000,00Belanja Aset Tetap Lainnya2.2.5 211.102.900,00 (6.660.100,00) -3,06% 96,94%
214.286.978.993,00JUMLAH BELANJA MODAL 165.939.883.691,00 (48.347.095.302,00) -22,56% 77,44%
2.3 BELANJA TAK TERDUGA
7.528.009.803,89Belanja Tak Terduga2.3.1 2.782.968.160,00 (4.745.041.643,89) -63,03% 36,97%
7.528.009.803,89JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA 2.782.968.160,00 (4.745.041.643,89) -63,03% 36,97%
1.040.445.006.897,89JUMLAH BELANJA 944.550.304.942,00 (95.894.701.955,89) -9,22% 90,78%
TRANSFER3
3.1 TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA
12.132.500.000,00Bagi Hasil Pendapatan Lainnya3.1.3 12.132.500.000,00 0,00 0,00% 100,00%
NO U R A I A NA N G G A R A N
( Rp ) ( Rp )
R E A L I S A S I
( Rp )
Bertambah / ( Berkurang )
%
%
Realisasi
12.132.500.000,00JUMLAH TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA 12.132.500.000,00 0,00 0,00% 100,00%
12.132.500.000,00JUMLAH TRANSFER 12.132.500.000,00 0,00 0,00% 100,00%
161.009.112.017,00SURPLUS / ( DEFISIT ) 64.483.359.577,00 ( 96.525.752.440,00) -59,95% 40,05%
PEMBIAYAAN4
4.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
154.938.553.017,00Penggunaan SiLPA4.1.1 154.938.553.017,00 0,00 0,00% 100,00%
32.000.000.000,00Pencairan Dana Cadangan4.1.2 32.000.000.000,00 0,00 0,00% 100,00%
25.608.000.000,00Penerimaan Pinjaman Daerah4.1.4 0,00 25.608.000.000,00 100,00% 0,00%
0,00Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah4.1.5 0,00 0,00 - -
0,00Pelampauan Penerimaan dan Penghematan Belanja4.1.7 0,00 0,00 - -
212.546.553.017,00JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 186.938.553.017,00 (25.608.000.000,00) -12,05% 87,95%
4.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
25.429.441.000,00Penyertaan Modal Pemerintah Daerah4.2.2 24.799.836.000,00 (629.605.000,00) -2,48% 97,52%
26.108.000.000,00Pemberian Pinjaman Daerah4.2.4 0,00 26.108.000.000,00 100,00% 0,00%
51.537.441.000,00JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 24.799.836.000,00 (26.737.605.000,00) -51,88% 48,12%
161.009.112.017,00JUMLAH PEMBIAYAAN 162.138.717.017,00 1.129.605.000,00 0,70% 100,70%
161.009.112.017,00PEMBIAYAAN NETO 162.138.717.017,00 1.129.605.000,00 0,70% 100,70%
0,00SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SiLPA) 97.655.357.440,00 97.655.357.440,00
TAHUN ANGGARAN 2010
PEMERINTAH KOTA BOGOR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN - SEMESTER KEDUA
DAFTAR ISI
Ringkasan Realisasi APBD
Ringkasan Realisasi APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi
Rincian Realisasi APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah,
Organisasi, Program, dan Kegiatan
1.
2.
3.
4.
5. Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Daerah
Rekapitulasi Realisasi Pencairan SP2D per SKPD6.
7. Saldo UYHD Tahun Berjalan per SKPD