ringkasan realisasi anggaran ( versi sap ).2010pdf

5
TAHUN ANGGARAN 2010 PEMERINTAH KOTA BOGOR LAPORAN REALISASI ANGGARAN NO U R A I A N A N G G A R A N ( Rp ) ( Rp ) R E A L I S A S I ( Rp ) Bertambah / ( Berkurang ) % % Realisasi PENDAPATAN 1 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 60.902.804.641,00 Pendapatan Pajak Daerah 1.1.1 66.504.761.353,00 5.601.956.712,00 9,20% 109,20% 37.373.616.145,00 Hasil Retribusi Daerah 1.1.2 34.681.146.445,00 (2.692.469.700,00) -7,20% 92,80% 14.976.037.739,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.1.3 15.137.968.088,00 161.930.349,00 1,08% 101,08% 12.513.878.582,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.1.4 11.164.213.945,00 (1.349.664.637,00) -10,79% 89,21% 125.766.337.107,00 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 127.488.089.831,00 1.721.752.724,00 1,37% 101,37% 1.2 PENDAPATAN TRANSFER DARI PUSAT - DANA PERIMBANGAN 118.559.246.061,00 Bagi Hasil Pajak 1.2.1 129.983.594.372,00 11.424.348.311,00 9,64% 109,64% 20.066.349.111,00 Bagi Hasil Sumber Daya Alam 1.2.2 18.704.027.015,00 (1.362.322.096,00) -6,79% 93,21% 426.093.607.000,00 Dana Alokasi Umum 1.2.3 426.093.607.000,00 0,00 0,00% 100,00% 9.756.700.000,00 Dana Alokasi Khusus 1.2.4 9.756.700.000,00 0,00 0,00% 100,00% 574.475.902.172,00 UMLAH PENDAPATAN TRANSFER DARI PUSAT - DANA PERIMBANGAN 584.537.928.387,00 10.062.026.215,00 1,75% 101,75% 1.3 PENDAPATAN TRANSFER DARI PUSAT - LAINNYA 57.340.346.200,00 Dana Penyesuaian 1.3.2 49.448.383.700,00 (7.891.962.500,00) -13,76% 86,24% 57.340.346.200,00 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DARI PUSAT - LAINNYA 49.448.383.700,00 (7.891.962.500,00) -13,76% 86,24% 1.4 PENDAPATAN TRANSFER DARI PROPINSI 79.137.524.901,89 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1.4.1 74.603.608.447,00 (4.533.916.454,89) -5,73% 94,27% 79.137.524.901,89 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DARI PROPINSI 74.603.608.447,00 (4.533.916.454,89) -5,73% 94,27% 1.5 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 3.000.000.000,00 Pendapatan Hibah 1.5.1 2.999.965.000,00 (35.000,00) 0,00% 100,00% 51.848.284.500,00 Pendapatan Lainnya 1.5.3 53.121.470.000,00 1.273.185.500,00 2,46% 102,46%

Upload: ghifarry-rizqy

Post on 29-Jan-2016

220 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

ringkasan apbd 2010 kota bogor versi sap

TRANSCRIPT

Page 1: Ringkasan Realisasi Anggaran ( Versi Sap ).2010pdf

TAHUN ANGGARAN 2010

PEMERINTAH KOTA BOGOR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

NO U R A I A NA N G G A R A N

( Rp ) ( Rp )

R E A L I S A S I

( Rp )

Bertambah / ( Berkurang )

%

%

Realisasi

PENDAPATAN1

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

60.902.804.641,00Pendapatan Pajak Daerah1.1.1 66.504.761.353,00 5.601.956.712,00 9,20% 109,20%

37.373.616.145,00Hasil Retribusi Daerah1.1.2 34.681.146.445,00 (2.692.469.700,00) -7,20% 92,80%

14.976.037.739,00Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan1.1.3 15.137.968.088,00 161.930.349,00 1,08% 101,08%

12.513.878.582,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah1.1.4 11.164.213.945,00 (1.349.664.637,00) -10,79% 89,21%

125.766.337.107,00JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 127.488.089.831,00 1.721.752.724,00 1,37% 101,37%

1.2 PENDAPATAN TRANSFER DARI PUSAT - DANA PERIMBANGAN

118.559.246.061,00Bagi Hasil Pajak1.2.1 129.983.594.372,00 11.424.348.311,00 9,64% 109,64%

20.066.349.111,00Bagi Hasil Sumber Daya Alam1.2.2 18.704.027.015,00 (1.362.322.096,00) -6,79% 93,21%

426.093.607.000,00Dana Alokasi Umum1.2.3 426.093.607.000,00 0,00 0,00% 100,00%

9.756.700.000,00Dana Alokasi Khusus1.2.4 9.756.700.000,00 0,00 0,00% 100,00%

574.475.902.172,00JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DARI PUSAT - DANA PERIMBANGAN 584.537.928.387,00 10.062.026.215,00 1,75% 101,75%

1.3 PENDAPATAN TRANSFER DARI PUSAT - LAINNYA

57.340.346.200,00Dana Penyesuaian1.3.2 49.448.383.700,00 (7.891.962.500,00) -13,76% 86,24%

57.340.346.200,00JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DARI PUSAT - LAINNYA 49.448.383.700,00 (7.891.962.500,00) -13,76% 86,24%

1.4 PENDAPATAN TRANSFER DARI PROPINSI

79.137.524.901,89Pendapatan Bagi Hasil Pajak1.4.1 74.603.608.447,00 (4.533.916.454,89) -5,73% 94,27%

79.137.524.901,89JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DARI PROPINSI 74.603.608.447,00 (4.533.916.454,89) -5,73% 94,27%

1.5 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

3.000.000.000,00Pendapatan Hibah1.5.1 2.999.965.000,00 (35.000,00) 0,00% 100,00%

51.848.284.500,00Pendapatan Lainnya1.5.3 53.121.470.000,00 1.273.185.500,00 2,46% 102,46%

Page 2: Ringkasan Realisasi Anggaran ( Versi Sap ).2010pdf

NO U R A I A NA N G G A R A N

( Rp ) ( Rp )

R E A L I S A S I

( Rp )

Bertambah / ( Berkurang )

%

%

Realisasi

54.848.284.500,00JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 56.121.435.000,00 1.273.150.500,00 2,32% 102,32%

891.568.394.880,89JUMLAH PENDAPATAN 892.199.445.365,00 631.050.484,11 0,07% 100,07%

BELANJA2

2.1 BELANJA OPERASI

529.064.788.475,00Belanja Pegawai2.1.1 513.777.201.790,00 (15.287.586.685,00) -2,89% 97,11%

178.087.078.643,00Belanja Barang2.1.2 158.124.717.210,00 (19.962.361.433,00) -11,21% 88,79%

586.000.000,00Belanja Bunga2.1.3 0,00 586.000.000,00 100,00% 0,00%

15.840.639.800,00Belanja Hibah2.1.5 15.825.365.924,00 (15.273.876,00) -0,10% 99,90%

95.051.511.183,00Belanja Bantuan Sosial2.1.6 88.100.168.167,00 (6.951.343.016,00) -7,31% 92,69%

818.630.018.101,00JUMLAH BELANJA OPERASI 775.827.453.091,00 (42.802.565.010,00) -5,23% 94,77%

2.2 BELANJA MODAL

77.706.017.560,00Belanja Tanah2.2.1 42.273.009.900,00 (35.433.007.660,00) -45,60% 54,40%

26.992.040.200,00Belanja Peralatan dan Mesin2.2.2 23.877.998.920,00 (3.114.041.280,00) -11,54% 88,46%

15.282.986.400,00Belanja Gedung dan Bangunan2.2.3 13.536.944.046,00 (1.746.042.354,00) -11,42% 88,58%

94.088.171.833,00Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan2.2.4 86.040.827.925,00 (8.047.343.908,00) -8,55% 91,45%

217.763.000,00Belanja Aset Tetap Lainnya2.2.5 211.102.900,00 (6.660.100,00) -3,06% 96,94%

214.286.978.993,00JUMLAH BELANJA MODAL 165.939.883.691,00 (48.347.095.302,00) -22,56% 77,44%

2.3 BELANJA TAK TERDUGA

7.528.009.803,89Belanja Tak Terduga2.3.1 2.782.968.160,00 (4.745.041.643,89) -63,03% 36,97%

7.528.009.803,89JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA 2.782.968.160,00 (4.745.041.643,89) -63,03% 36,97%

1.040.445.006.897,89JUMLAH BELANJA 944.550.304.942,00 (95.894.701.955,89) -9,22% 90,78%

TRANSFER3

3.1 TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA

12.132.500.000,00Bagi Hasil Pendapatan Lainnya3.1.3 12.132.500.000,00 0,00 0,00% 100,00%

Page 3: Ringkasan Realisasi Anggaran ( Versi Sap ).2010pdf

NO U R A I A NA N G G A R A N

( Rp ) ( Rp )

R E A L I S A S I

( Rp )

Bertambah / ( Berkurang )

%

%

Realisasi

12.132.500.000,00JUMLAH TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA 12.132.500.000,00 0,00 0,00% 100,00%

12.132.500.000,00JUMLAH TRANSFER 12.132.500.000,00 0,00 0,00% 100,00%

161.009.112.017,00SURPLUS / ( DEFISIT ) 64.483.359.577,00 ( 96.525.752.440,00) -59,95% 40,05%

PEMBIAYAAN4

4.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

154.938.553.017,00Penggunaan SiLPA4.1.1 154.938.553.017,00 0,00 0,00% 100,00%

32.000.000.000,00Pencairan Dana Cadangan4.1.2 32.000.000.000,00 0,00 0,00% 100,00%

25.608.000.000,00Penerimaan Pinjaman Daerah4.1.4 0,00 25.608.000.000,00 100,00% 0,00%

0,00Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah4.1.5 0,00 0,00 - -

0,00Pelampauan Penerimaan dan Penghematan Belanja4.1.7 0,00 0,00 - -

212.546.553.017,00JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 186.938.553.017,00 (25.608.000.000,00) -12,05% 87,95%

4.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

25.429.441.000,00Penyertaan Modal Pemerintah Daerah4.2.2 24.799.836.000,00 (629.605.000,00) -2,48% 97,52%

26.108.000.000,00Pemberian Pinjaman Daerah4.2.4 0,00 26.108.000.000,00 100,00% 0,00%

51.537.441.000,00JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 24.799.836.000,00 (26.737.605.000,00) -51,88% 48,12%

161.009.112.017,00JUMLAH PEMBIAYAAN 162.138.717.017,00 1.129.605.000,00 0,70% 100,70%

161.009.112.017,00PEMBIAYAAN NETO 162.138.717.017,00 1.129.605.000,00 0,70% 100,70%

0,00SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SiLPA) 97.655.357.440,00 97.655.357.440,00

Page 4: Ringkasan Realisasi Anggaran ( Versi Sap ).2010pdf

TAHUN ANGGARAN 2010

PEMERINTAH KOTA BOGOR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN - SEMESTER KEDUA

Page 5: Ringkasan Realisasi Anggaran ( Versi Sap ).2010pdf

DAFTAR ISI

Ringkasan Realisasi APBD

Ringkasan Realisasi APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi

Rincian Realisasi APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah,

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah,

Organisasi, Program, dan Kegiatan

1.

2.

3.

4.

5. Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan

Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan

Daerah

Rekapitulasi Realisasi Pencairan SP2D per SKPD6.

7. Saldo UYHD Tahun Berjalan per SKPD