kab. tanah bumbu dan penataan ruang rencana kerja...

41
Rencana Kerja 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanah Bumbu

Upload: dangkhuong

Post on 11-Apr-2019

223 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Re

nc

an

a K

erja

20

17

Din

as

Pe

ke

rjaa

n U

mu

m

da

n P

en

ata

an

Ru

an

g

Ka

b. T

an

ah

Bu

mb

u

KA

TA

PE

NG

AN

TA

R

Rencana K

erja

S

atu

an K

erja

P

era

ngkat

Daera

h (R

enja

S

KP

D)

Din

as P

ekerja

an

Um

um

dan P

enata

an R

uang

TA

. 2017 in

i meru

pakan a

cuan p

ere

ncanaan k

eg

iata

n D

inas

Pekerja

an U

mum

dan P

enata

an R

uang

sela

ma 1

(satu

) tahun d

an m

eru

pakan p

enja

bara

n

per ta

hun d

ari R

encana S

trate

gis

(Renstra

) 2016-2

021. A

dapun p

enyusunan R

enja

SK

PD

meru

pakan a

manat d

ari U

ndang

-undang N

o. 2

5 T

ahun 2

004 te

nta

ng

Sis

tem

Pere

ncanaan

Pem

bang

unan N

asio

nal. S

edangkan a

tura

n s

ecara

rinci d

iacu d

ari P

erm

endagri N

om

or 5

4

Tahun 2

010.

Penyusunan

Rencana

Kerja

(R

enja

) m

eru

pakan

fakto

r m

endasar

guna

lebih

meng

ara

hkan

tuju

an

serta

sasara

n

pere

ncanaan

pem

bang

unan

daera

h

yang

berk

esin

am

bung

an

dan

dapat

dip

erta

ngg

ung

jaw

abkan

sem

ua

kebija

kan,

pro

gra

m

dan

sasara

n s

erta

keg

iata

n y

ang d

ilaksanakan s

esuai re

ncana k

erja

tahunan.

Kam

i m

enyadari

dala

m

penyusunan

rencana

kerja

in

i m

asih

banyak

terd

apat

kekura

ng

an d

i dala

m p

enyajia

nnya u

ntu

k itu

kam

i meng

hara

pkan s

ara

n s

erta

masukan d

ari

berb

ag

ai p

ihak g

una k

esem

purn

aan re

ncana k

erja

dim

aksud u

ntu

k m

asa m

endata

ng

Batu

licin

,

Kep

ala

Din

as P

ekerja

an

Um

um

dan

Pen

ata

an

Ru

an

g K

ab

. Tan

ah

Bu

mb

u

Ro

y R

izali A

nw

ar, M

T

Pem

bin

a T

K.I

NIP

. 19810430 2

00312 1

006

DA

FT

AR

ISI

KA

TA

PE

NG

AN

TA

R ...............................................................................

DA

FT

AR

ISI ............................................................................................

DA

FT

AR

TA

BE

L ......................................................................................

BA

B I P

EN

DA

HU

LU

AN

.........................................................................

1.1

Lata

r Bela

kang ........................................................................

1.2

Landasan H

ukum

....................................................................

1.3

M

aksud d

an T

uju

an ..................................................................

1.3

.1 M

aksud ............................................................................

1.3

.2 T

uju

an .............................................................................

1.4

S

iste

matik

a P

enulis

an .............................................................

BA

B II E

VA

LU

AS

I PE

LA

KS

AN

AA

N R

EN

JA

DIN

AS

PE

KE

RJ

AA

N U

MU

M D

AN

PE

NA

TA

AN

RU

AN

G

TA

HU

N L

AL

U...............................................................................

2.1

E

valu

asi p

ela

ksanaan R

enja

Tahun L

alu

2.2

A

nalis

is K

inerja

Pela

yanan D

inas P

ekerja

an U

mum

.................

2.3

Is

u-is

u p

entin

g p

enyele

ngg

ara

an tu

gas d

an

fung

si D

inas P

ekerja

an U

mum

..................................................

2.4

R

evie

w te

rhadap R

ancang

an A

wal R

KP

D ................................

2.5

Penela

ahan U

sula

n P

rogra

m d

an K

eg

iata

n M

asyara

kat ............

BA

B III T

UJU

AN

, SA

SA

RA

N, P

RO

GR

AM

DA

N K

EG

IAT

AN

..................

3.1

T

ela

ahan te

rhadap K

ebija

kan N

asio

nal ....................................

3.2

T

uju

an d

an S

asara

n R

enja

.......................................................

3.3

Pro

gra

m d

an K

eg

iata

n .............................................................

BA

B IV

PE

NU

TU

P

Re

nca

na

Ke

rja (R

en

ja) T

ah

un

20

17

Din

as P

eke

rjaa

n U

mu

m d

an

Pe

na

taa

n R

ua

ng

Ka

bu

pa

ten

Ta

na

h B

um

bu

4

BA

B I

PE

ND

AH

UL

UA

N

1.1

L

ata

r Be

lak

an

g

Pro

gra

m

Oto

no

mi

Da

era

h

me

mb

erik

an

pe

lua

ng

cu

ku

p

be

sa

r b

agi

Pe

me

rinta

ha

n D

ae

rah u

ntu

k m

en

ingka

tka

n k

ine

rja m

ela

lui p

en

ggu

naa

n s

em

ua

su

mbe

r da

ya

ya

ng d

imilik

inya

de

nga

n k

ep

em

ilika

n w

ew

en

an

g y

an

g le

bih

be

sa

r

da

lam

p

ene

ntu

an

ke

bija

ka

n

di

da

era

h.

Bila

p

em

ba

ngu

na

n

dim

akn

ai

se

ba

ga

i

up

aya

sa

da

r u

ntu

k

me

wu

jud

kan

ke

ada

an

ya

ng

le

bih

b

aik

m

aka

d

ipe

rlukan

pe

ren

ca

naa

n y

an

g le

bih

tera

rah

, terp

adu

, sis

tem

atis

da

n b

erk

ela

nju

tan

. De

nga

n

de

mik

ian

sis

tem

pe

renca

naa

n p

em

ba

ngu

nan a

da

lah

sa

tu k

esa

tua

n p

ere

nca

naa

n

pe

mb

an

gu

na

n un

tuk m

en

gha

silk

an

re

ncana

p

em

ban

gu

na

n ba

ik d

ala

m ja

ngka

pa

nja

ng,

me

ne

nga

h,

da

n

tahu

nan

ya

ng

d

ilaksa

na

kan

o

leh

se

luru

h

un

su

r

pe

me

rinta

h

dae

rah

d

en

ga

n

me

liba

tkan

m

asya

raka

t, se

ba

ga

ima

na

ya

ng

dia

ma

natk

an

da

lam

U

U

No

. 2

5

tahu

n

20

04

te

nta

ng

Sis

tem

P

ere

nca

naan

Pe

mb

an

gu

na

n N

asio

na

l (SP

PN

).

Din

as P

eke

rjaa

n U

mum

da

n P

en

ata

an

Ru

ang K

ab

upa

ten

Ta

na

h B

um

bu

se

ba

ga

i sa

lah

satu

ko

mpo

ne

n

Pem

erin

tah

an

D

ae

rah

b

erk

ew

ajib

an

un

tuk

me

nyu

sun

Re

nca

na K

erja

(RE

NJA

) tahu

n 2

01

7.

Re

nca

na

K

erja

(R

en

ja)

tahu

n

20

17

in

i m

eru

pa

kan

d

okum

en

pe

ren

ca

naa

n S

atu

an

Ke

rja D

ina

s P

eke

rjaan

Um

um

dan

Pe

na

taan

Ru

an

g u

ntu

k

pe

riod

e 1

(sa

tu) ta

hun s

eb

aga

i pen

jaba

ran

Re

nca

na

Stra

tegis

(Re

nstra

) Din

as

Pe

ke

rjaan

Um

um

da

n P

en

ata

an

Rua

ng T

ah

un

20

16 s

.d. 2

02

1 y

an

g m

em

pu

nya

vis

i, ya

itu ”

Te

rwu

jud

nya

Infra

stru

ktu

r Pe

ke

rjaa

n U

mu

m y

an

g B

erk

ela

nju

tan

me

lalu

i Pe

ng

em

ba

ng

an

SD

M, T

ek

no

log

i, da

n S

iste

m In

form

asi”

Ad

apu

n M

isi D

ina

s P

eke

rjaa

n U

mum

dan

Pe

nata

an

Ru

an

g T

A. 2

016

-

20

21

untu

k m

ew

uju

dka

n v

isi te

rse

bu

t ada

lah:

1.

Me

wu

jud

ka

n p

rasa

rana

apa

ratu

r da

n p

ub

lic;

2.

Me

nin

gka

tka

n a

kse

sib

ilitas d

an

mo

bilita

s w

ilaya

h;

3.

Me

nin

gka

tka

n p

en

ge

lola

an S

DA

;

4.

Me

nin

gka

tka

n k

ua

litas lin

gku

nga

n p

erm

ukim

an

;

5.

Me

laksa

na

ka

n k

ine

rja p

rogra

m p

en

ata

an

ruan

g;

6.

Me

laksa

na

ka

n k

ine

rja ja

sa

kon

stru

ksi

Re

nca

na

Ke

rja (R

en

ja) T

ah

un

20

17

Din

as P

eke

rjaa

n U

mu

m d

an

Pe

na

taa

n R

ua

ng

Ka

bu

pa

ten

Ta

na

h B

um

bu

5

Re

ncan

a K

erja

(Re

nja

) tah

un

201

7 in

i men

ga

cu

pa

da R

KP

D y

an

g is

inya

mem

be

rika

n g

am

ba

ran

ten

tan

g p

rogra

m d

an k

egia

tan

ya

ng a

kan

dik

erja

ka

n o

leh

Din

as P

eke

rjaan

Um

um

dan

Pen

ata

an

Ruan

g K

ab

upa

ten

Ta

na

h B

um

bu

da

lam

tah

un

2

017

u

ntu

k

me

nja

wa

b

pe

rtan

ya

an

a

pa

ya

ng

me

nja

di

tuju

an

, sa

sa

ran

pe

nin

gka

tan

p

ela

yan

an

, ta

rge

t ca

pa

ian

kin

erja

, se

rta

ba

ga

ima

na

pe

ngo

rga

nis

asia

n p

rogra

m d

an ke

gia

tan

pe

laya

na

n S

KP

D se

sua

i T

up

oksin

ya

se

rta m

en

ga

kom

od

asik

an

ha

sil M

usre

nba

ng R

KP

D d

an

Fo

rum

SK

PD

.

Did

ala

m re

ncan

a K

erja

(Re

nja

) tahu

n 2

017 in

i tela

h d

iteta

pkan

ren

can

a

ca

pa

ian

kin

erja

tah

una

n u

ntu

k m

en

cap

ai s

etia

p s

asa

ran

me

lalu

i ke

gia

tan

ya

ng

dila

ku

ka

n p

ad

a ta

hun 2

017

. Pen

yu

su

nan

ren

can

a k

ine

rja d

ilaksa

na

ka

n s

eirin

g

de

nga

n a

ge

nd

a p

en

yusu

nan

da

ri ke

bija

ka

n a

ngga

ran

ya

ng m

eru

paka

n k

om

itmen

ba

gi

Din

as

Pe

ke

rjaa

n

Um

um

da

n

Pe

na

taan

R

ua

ngun

tuk

men

cap

ain

ya

p

ad

a

tah

un

20

17.

Did

ala

m

Re

ncan

a

Kerja

(R

en

ja)

dite

tap

kan

re

nca

na

ca

pa

ian

kin

erja

tah

un

an

untu

k

se

luru

h

ind

ika

tor

kin

erja

ya

ng

ad

a

pa

da

tin

gka

t sa

sa

ran

d

an

ke

gia

tan

, dim

ana

ind

ica

tor k

ine

rja a

da

lah

uku

ran

ku

an

titatif d

an

ku

alita

tif ya

ng

me

ngga

mb

ark

an

tingka

t pe

ncap

aia

n s

ua

tu k

egia

tan

ya

ng te

lah

dite

tap

kan

.

1.2

L

an

da

sa

n H

uk

um

Da

sa

r H

ukum

pe

nyu

su

nan

R

en

ca

na

K

erja

Din

as P

eke

rjaa

n U

mum

da

n

Pe

nata

an

Rua

ngT

ah

un

201

7 a

da

lah

:

1.

Un

da

ng-U

nd

an

g N

om

or

2 T

ah

un 2

00

3 T

en

tan

g P

em

ben

tukan

K

ab

up

ate

n

Tan

ah B

um

bu

da

n K

ab

upa

ten B

ala

nga

n d

i Pro

pin

si K

alim

anta

n S

ela

tan;

2.

Un

da

ng-U

nd

an

g

No

mo

r 17

T

ah

un

2

003

te

nta

ng

Ke

uan

gan

N

ega

ra;

(Le

mb

ara

n N

ega

ra R

ep

ub

lik In

don

esia

T

ah

un

20

03

n

om

or

47

, ta

mb

aha

n

lem

ba

ran

ne

ga

ra R

ep

ub

lik In

do

ne

sia

nom

or 4

28

6);

3.

Un

da

ng-U

nd

an

g

No

mo

r 2

5

Ta

hu

n

20

04

te

nta

ng

Sis

tem

P

ere

nca

na

an

Pe

mb

an

gu

na

n N

asio

na

l (Le

mb

ara

n N

ega

ra R

ep

ub

lik In

don

esia

Tah

un

20

04

No

mo

r 10

4, T

am

bah

an

Lem

ba

ran

Ne

ga

ra R

ep

ub

lik In

do

ne

sia

Nom

or 4

421

);

Re

nca

na

Ke

rja (R

en

ja) T

ah

un

20

17

Din

as P

eke

rjaa

n U

mu

m d

an

Pe

na

taa

n R

ua

ng

Ka

bu

pa

ten

Ta

na

h B

um

bu

6

4.

Un

da

ng–

Und

an

g

Nom

or

32

T

ah

un

200

4

ten

tan

g

Pem

erin

taha

n

Da

era

h

(Le

mb

ara

n N

ega

ra R

ep

ub

lik In

do

ne

sia

Tah

un

20

04

Nom

or 1

25

, Ta

mba

ha

n

Le

mb

ara

n N

ega

ra R

ep

ub

lik In

do

ne

sia

No

. 11

37

), se

ba

ga

iman

a te

lah

diu

ba

h

tera

kh

ir de

nga

n U

ndan

g-U

nd

an

g N

om

or 1

2 T

ah

un 2

00

8 te

nta

ng P

eru

bah

an

Ke

dua

ata

s U

nd

an

g–

Un

da

ng N

om

or 3

2 T

ah

un

200

4 te

nta

ng P

em

erin

tah

an

Da

era

h

(Le

mb

ara

n

Ne

ga

ra

Re

pub

lik

Ind

on

esia

T

ah

un

20

08

No

mo

r 5

9,

Tam

ba

ha

n L

em

ba

ran

Ne

ga

ra R

ep

ub

lik In

do

ne

sia

Nom

or 4

84

4);

5.

Un

da

ng-U

nd

an

g

No

mo

r 3

3 T

ahu

n 2

004

te

nta

ng

Pe

rimba

nga

n K

eu

an

ga

n

an

tara

P

em

erin

tah

Pu

sa

t d

an

P

em

erin

tah

D

ae

rah

(L

em

ba

ran

N

ega

ra

Re

pu

blik

Ind

one

sia

Ta

hun

20

04

No

mo

r 126

, Ta

mb

ah

an

Lem

ba

ran

Ne

ga

ra

Re

pu

blik

Ind

on

esia

Nom

or 4

438

);

6.

Un

da

ng-U

nd

an

g

No

mo

r 1

7 T

ahu

n 2

007

te

nta

ng

Ren

ca

na

P

em

ba

ngu

nan

Ja

ngka

P

an

jan

g N

asio

na

l T

ah

un

20

05–

20

25

(L

em

ba

ran

N

ega

ra R

ep

ub

lik

Ind

on

esia

T

ah

un

2

007

N

om

or

33

, T

am

ba

ha

n L

em

ba

ran

N

ega

ra R

ep

ub

lik

Ind

on

esia

No

mo

r 470

0);

7.

Pe

ratu

ran

P

em

erin

tah N

om

or

8 T

ahu

n 20

08

te

nta

ng T

ah

apa

n,

Ta

ta C

ara

Pe

nyu

su

na

n,

Pe

ngen

da

lian

d

an

E

va

lua

si

Pe

laksa

na

an

R

en

ca

na

Pe

mb

an

gu

na

n D

ae

rah;

8.

Pe

ratu

ran

Da

era

h K

abu

pa

ten

Tan

ah

Bum

bu

No

mo

r 16

Tah

un

2011

tenta

ng

Re

nca

na

Pem

ba

ngu

na

n J

an

gka

Pa

nja

ng D

ae

rah

Ka

bu

pate

n T

ana

h B

um

bu

Tah

un 2

00

6-2

02

5;

9.

Pe

ratu

ran

B

up

ati

Tana

h B

um

bu

N

om

or

17 T

ah

un

2

016

te

nta

ng R

en

ca

na

Pe

mb

an

gu

na

n

Ja

ngka

M

en

en

ga

h

Da

era

h

(RP

JM

D)

Ka

bu

pate

n

Ta

na

h

Bu

mb

u T

ah

un

20

16

– 2

021

;

10

. RP

JM

N 2

01

5-2

01

9

11

. Pe

rmen

P

UP

R

No

.13.1

/PR

T/M

/20

15

T

en

tan

g

Re

nca

na

Stra

tegis

Ke

me

nte

rian

Pe

ke

rjaan

Um

um

da

n P

eru

ma

ha

n R

akya

t tah

un

20

15 –

201

9

12

. Re

nstra

Din

as P

eke

rjaa

n U

mum

dan

Pe

na

taa

n R

ua

ng 2

01

6-2

02

1

13

. Pera

tura

n D

aera

h K

abupate

n T

anah B

um

bu N

om

or 1

9 T

ahun 2

016 te

nta

ng

Pem

bentu

kan

dan

Susu

nan

Pera

ngkat

Daera

h,

perlu

m

enyusu

n

tugas,

fungsi, u

raia

n tu

gas d

an ta

ta k

erja

unsu

r-unsu

r org

anisa

si Din

as P

ekerja

an

Um

um

dan P

enata

an R

uang

Re

nca

na

Ke

rja (R

en

ja) T

ah

un

20

17

Din

as P

eke

rjaa

n U

mu

m d

an

Pe

na

taa

n R

ua

ng

Ka

bu

pa

ten

Ta

na

h B

um

bu

7

14

. Pera

tura

n

Bupati

Tanah

Bum

bu

Nom

or

24

Tahun

2017

tenta

ng

Tugas,

Fungsi,

Ura

ian

Tugas

Dan

Tata

Kerja

U

nsu

r-Unsu

r O

rganisa

si D

inas

Pekerja

an U

mum

Dan P

enata

an R

uang K

abupate

n T

anah B

um

bu

1.3

M

ak

su

d d

an

Tu

jua

n

Ma

ksu

d d

isu

su

nn

ya

Re

ncan

a K

erja

(Re

nja

) Din

as P

eke

rjaa

n U

mum

da

n

Pe

nata

an

R

ua

ngT

ahun

2

017

a

da

lah

se

baga

i d

oku

men

p

ere

nca

naa

n

ya

ng

me

nja

di

pe

dom

an

D

ina

s

Pe

ke

rjaan

U

mum

d

an

P

en

ata

an

Ru

an

gd

ala

m

me

laksa

na

ka

n P

em

ban

gu

na

n (m

ere

alis

asik

an

P

rogra

m da

n K

egia

tan

) se

lam

a

sa

tu ta

hu

n (2

01

7).

Se

dan

gka

n tu

jua

n d

ari p

en

yu

su

na

n R

en

ca

na

Ke

rja (R

en

ja) ta

hu

n 2

017

ad

ala

h U

ntu

k m

en

jab

ark

an

Vis

i, Mis

i, Tu

jua

n, K

eb

ijakan

, Pro

gra

m d

an

Ke

gia

tan

Din

as P

eke

rjaa

n U

mum

da

n P

en

ata

an

Ru

an

gya

ng d

ilen

gka

pi d

en

ga

n s

asa

ran

kin

erja

d

en

ga

n

men

ggu

na

ka

n

pa

gu

in

dik

atif

un

tuk

an

gga

ran

ya

ng

se

da

ng

dis

usu

n d

an

pra

kira

an m

aju

un

tuk ta

hu

n a

ngga

ran

b

erik

utn

ya

, seb

aga

i u

pa

ya

me

nd

uku

ng p

en

cap

aia

n V

isi

da

n M

isi

Bu

pa

ti d

an

Wakil

Bu

pati

Tan

ah

B

um

bu

tah

un

20

16 s

.d. 2

02

1.

1.4

S

iste

ma

tika

Pe

nu

lisan

BA

B I P

EN

DA

HU

LU

AN

pa

da

ba

gia

n in

i dije

laska

n m

en

gen

ai g

am

ba

ran

um

um

pen

yu

su

na

n ra

nca

nga

n

Re

nja

Din

as P

eke

rjaan

Um

um

da

n P

en

ata

an

Ru

an

gK

abu

pate

n T

an

ah B

um

bu

ya

ng

me

lipu

ti la

tar

be

lakan

g,

lan

da

sa

n

hu

kum

, m

aksud

d

an

tuju

an

se

rta

sis

tem

atik

a

pe

nu

lisan

, se

hin

gga

su

bsta

nsi

pa

da

b

ab

–b

ab

b

erik

utn

ya

d

ap

at

dip

aha

mi d

en

ga

n b

aik

.

BA

B II E

VA

LU

AS

I PE

LA

KS

AN

AA

N R

EN

JA

SK

PD

TA

HU

N L

AL

U

Be

risi

ten

tan

g

eva

lua

si

pe

laksan

aa

n

Ren

ja

Din

as

Pe

ke

rjaa

n

Um

um

d

an

Pe

nata

an

R

ua

ngK

abup

ate

n

Tan

ah

Bum

bu

tahu

n

lalu

da

n

ca

pa

ian

re

nstra

,

an

alis

is

kin

erja

p

ela

ya

na

n

Din

as

Peke

rjaa

n

Um

um

d

an

P

ena

taa

n

Re

nca

na

Ke

rja (R

en

ja) T

ah

un

20

17

Din

as P

eke

rjaa

n U

mu

m d

an

Pe

na

taa

n R

ua

ng

Ka

bu

pa

ten

Ta

na

h B

um

bu

8

Ru

an

gK

abu

pate

n T

ana

h

Bum

bu

, is

u-is

u

pe

ntin

g

pe

nye

len

gga

raa

n

tuga

s

dan

fun

gsi D

ina

s P

eke

rjaan

Um

um

dan

Pe

nata

an

Ru

an

gK

ab

up

ate

n T

an

ah

Bum

bu,

revie

w te

rha

dap

ran

can

ga

n a

wa

l RK

PD

se

rta p

en

ela

aha

n u

su

lan

pro

gra

m d

an

ke

gia

tan

ma

sya

raka

t.

BA

B III T

UJ

UA

N, S

AS

AR

AN

, PR

OG

RA

M D

AN

KE

GIA

TA

N

Be

risi

tenta

ng te

laha

an

te

rha

da

p ke

bija

ka

n n

asio

na

l se

rta tu

juan

d

an sa

sa

ran

ren

ja D

ina

s P

eke

rjaa

n U

mum

da

n P

ena

taa

n R

ua

ngK

abu

pate

n T

ana

h B

um

bu

BA

B IV

PE

NU

TU

P

Me

ngu

raik

an

ten

tan

g c

ata

tan

pe

ntin

g y

an

g p

erlu

men

dap

at p

erh

atia

n, b

aik

da

lam

ran

gka

pe

laksa

na

ann

ya

ma

up

un s

ea

nda

inya

ke

ters

ed

iaa

n a

ngga

ran

tida

k s

esu

ai

de

nga

n k

ebu

tuh

an, k

aid

ah

pe

laksa

naa

nn

ya

se

rta re

nca

na tin

da

k la

nju

t.

Re

nca

na

Ke

rja (R

en

ja) T

ah

un

20

17

Din

as P

eke

rjaa

n U

mu

m d

an

Pe

na

taa

n R

ua

ng

Ka

bu

pa

ten

Ta

na

h B

um

bu

9

BA

B II

EV

AL

UA

SI P

EL

AK

SA

NA

AN

RE

NJ

A T

AH

UN

20

16

2.1

E

va

lua

si

Pe

lak

sa

na

an

R

en

ja T

ah

un

2

01

6 d

an

C

ap

aia

n R

en

stra

D

ina

s

Pe

ke

rjaa

n U

mu

m d

an

Pe

na

taa

n R

ua

ng

Ta

hu

n 2

01

6 s

.d. 2

02

1

Sebagaim

ana a

manat P

era

tura

n P

em

erin

tah N

om

or 8

tahun 2

008 te

nta

ng

Tahapan,

Tata

Cara

Penyusu

nan,

Pengendalia

n

dan

Evalu

asi

Pela

ksa

naan

Renca

na P

em

bangunan D

aera

h, se

tiap d

okum

en p

ere

nca

naan h

aru

s die

valu

asi

dala

m

pela

ksa

naannya.

Ole

h

kare

na

itu

Renja

D

inas

Pekerja

an

Um

um

dan

Penata

an RuangKabupate

n

Tanah Bum

bu

Tahun 2016 ju

ga haru

s dila

kukan

evalu

asi.

Evalu

asi

terh

adap

Renja

D

inas

Pekerja

an

Um

um

dan

Penata

an

RuangKabupate

n

Tanah

Bum

bu

Tahun

2016

melip

uti

3

(tiga)

hal,

yaitu

kebija

kan pere

nca

naan pro

gra

m &

kegia

tan,

pela

ksa

naan re

nca

na pro

gra

m &

kegia

tan, d

an h

asil re

nca

na p

rogra

m &

kegia

tan.

Penyusu

nan R

enja

Din

as P

ekerja

an U

mum

dan P

enata

an R

uangKabupate

n

Tanah B

um

bu T

ahun 2

016, m

em

perh

atik

an b

ebera

pa u

nsu

r pokok se

bagaim

ana

berik

ut :

a. M

asa

lah –

masa

lah y

ang d

ihadapi d

an su

mber d

aya y

ang a

kan d

igunakan

serta

pengalo

kasia

nnya;

b. T

uju

an y

ang d

ikehendaki;

c. Sasa

ran –

sasa

ran d

an p

riorita

s untu

k m

ew

uju

dkannya;

d. K

ebija

kan –

kebija

kan u

ntu

k m

ela

ksa

nakannya se

rta se

ksi p

ela

ksa

na;

Penyusu

nan

Renja

D

inas

Pekerja

an

Um

um

dan

Penata

an

RuangKabupate

n

Tanah

Bum

bu

Tahun

2017

juga

mem

perh

atik

an

hal

hal

sebagai b

erik

ut :

a. H

asil

evalu

asi

capaia

n

kin

erja

ta

hun

2016

sebagai

entry

poin

t dala

m

penyusu

nan p

ere

nca

naan ta

hun 2

017;

b. M

em

perh

atik

an

keberla

nju

tan

(susta

inable

develo

pm

ent)

untu

k

menja

ga

stabilita

s dan konsiste

nsi

pem

bangunan.

Masa

lah – m

asa

lah yang dih

adapi

dan su

mber d

aya y

ang a

kan d

igunakan se

rta p

engalo

kasia

nnya.

Re

nca

na

Ke

rja (R

en

ja) T

ah

un

20

17

Din

as P

eke

rjaa

n U

mu

m d

an

Pe

na

taa

n R

ua

ng

Ka

bu

pa

ten

Ta

na

h B

um

bu

10

Pada T

ahun 2

016, D

inas P

ekerja

an U

mum

dan P

enata

an R

uang m

em

iliki

Anggara

n

sebesa

r Rp.

271.2

91.4

78.8

69,0

0,-

(Pagu

Anggara

n

Sebelu

m

Peru

bahan)

terb

agi

menja

di

Bela

nja

Tid

ak

Langsu

ng

sebesa

r Rp.

3.5

76.7

66.6

69,0

0 d

an B

ela

nja

Langsu

ng se

besa

r Rp. 2

67.7

14.7

12.2

00,0

0 .

Sete

lah

peru

bahan

Pagu

Anggara

n

Din

as

Pekerja

an

Um

um

dan

Penata

an

RuangKabupate

n T

anah B

um

bu a

dala

h R

p. 2

24.5

27.2

27.6

94,0

0 y

ang te

rdiri

ata

s Rp. 3

.922.8

45.2

06,0

0 B

ela

nja

Tid

ak L

angsu

ng d

an R

p.

220.6

04.3

82.4

88,0

0 B

ela

nja

Langsu

ng d

engan 1

6 p

rogra

m d

an 3

3 k

egia

tan.

A.

An

alis

is K

ine

rja O

utp

ut

Sa

mp

ai

de

nga

n

31

d

esem

be

r 2

016

, pe

nca

pa

ian

kin

erja

o

utp

ut

Din

as

Pe

rke

rjaa

n u

mum

se

be

sa

r 96

,72

%, d

ari ta

rge

t ke

gia

tan A

PB

D P

eru

ba

ha

n T

A.

20

16

. T

arg

et

di

AP

BD

P T

A.

20

16

m

en

ga

lam

i b

an

ya

k p

eru

ba

han

d

ari

targ

et

AP

BD

20

16 m

urn

i ka

ren

a a

da

nya

defis

it an

gga

ran

.

B.

An

alis

a K

ine

rja K

eu

an

ga

n

Re

alis

asi k

eu

an

ga

n 8

4,6

4%

ata

u s

ebe

sa

r Rp

.186

.72

9.1

15.3

79

dari to

tal

Pagu A

nggara

n se

besa

r Rp. 2

24.5

27.2

27.6

94,0

0. P

erse

nta

se re

alisa

si keuangan

dan

realisa

si fisik

se

lisih

agak

jauh

kare

na

kondisi

keuangan

daera

h

yang

terb

ata

s, sehin

gga a

da b

ebera

pa p

em

bayara

n y

ang d

ialih

kan k

e T

A. 2

017 (d

i

huta

ng) Rekapitu

lasi

Evalu

asi

Hasil

Pela

ksa

naan

Renja

2016

Din

as

Pekerja

an

Um

um

dan P

enata

an R

uangdisa

jikan d

i tabel 2

.1

Re

nca

na

Ke

rja (R

en

ja) T

ah

un

20

17

Din

as P

eke

rjaa

n U

mu

m d

an

Pe

na

taa

n R

ua

ng

Ka

bu

pa

ten

Ta

na

h B

um

bu

11

2.67715E+112.20604E+11

Fisik Keuangan

(%)

(Rp)Rp

%

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

86,100,000.0098,100,000.00

100.00%98,100,000.00

100.00%0.04%

80,342,411.00 81.90%

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

239,650,000.00148,700,000.00

100.00%148,700,000.00

100.00%0.07%

141,553,150.00 95.19%

Penyediaan jasa administrasi

keuangan

345,890,000.00545,890,000.00

100.00%545,890,000.00

100.00%0.25%

528,390,000.00 96.79%

Penyediaan jasa kebersihan kantor9,580,000.00

11,195,000.00100.00%

11,195,000.00100.00%

0.01%5,103,500.00

45.59%

Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

44,100,000.0023,400,000.00

100.00%23,400,000.00

100.00%0.01%

14,761,000.00 63.08%

Penyediaan alat tulis kantor73,918,700.00

74,650,500.00100.00%

74,650,500.00100.00%

0.03%57,961,700.00

77.64%

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

11,750,000.0016,750,000.00

100.00%16,750,000.00

100.00%0.01%

8,303,550.00 49.57%

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4,212,000.004,135,000.00

100.00%4,135,000.00

100.00%0.00%

1,245,000.00 30.11%

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

277,250,000.000.00

0.00%0.00

0.00%0.00%

0.00 0.00%

Penyediaan makanan dan

minum

an

20,160,000.0024,320,000.00

100.00%24,320,000.00

100.00%0.01%

11,230,000.00 46.18%

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

913,000,000.001,211,800,000.00

100.00%1,211,800,000.00

100.00%0.55%

529,790,200.00 43.72%

Penyedia jasa tenaga non PNS514,250,000.00

544,950,000.00100.00%

544,950,000.00100.00%

0.25%525,500,000.00

96.43%

Rapat-rapat koordinasi dalam

daerah *)

186,900,000.00198,300,000.00

100.00%198,300,000.00

100.00%0.09%

164,050,000.00 82.73%

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Pembangunan gedung kantor

7,120,400,000.008,853,266,907.00

100.00%8,853,266,907.00

98.15%3.94%

7,622,179,677.00 86.09%

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari-

hari tertentu

25,250,000.0025,250,000.00

100.00%25,250,000.00

100.00%0.01%

25,250,000.00 100.00%

LAPORAN

KEMAJUAN

KEGIATAN

Tahun Anggaran 2016

TRIWULAN

IV

DINAS PEKERJAAN

UMUM

Fisik (%)

KeuanganSebelum

PerubahanSetelah Perubahan

Pagu (Rp)Target s.d Tw

IVRealisasi

Fisik TTB (%)

Program/Kegiatan

Re

nca

na

Ke

rja (R

en

ja) T

ah

un

20

17

Din

as P

eke

rjaa

n U

mu

m d

an

Pe

na

taa

n R

ua

ng

Ka

bu

pa

ten

Ta

na

h B

um

bu

12

Fisik Keuangan

(%)

(Rp)Rp

%

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Sosialisasi peraturan perundang-

undangan

561,340,000.00527,790,000.00

100.00%527,790,000.00

61.09%0.15%

324,470,000.00 61.48%

Program Peningkatan Jalan

dan Jembatan

Peningkatan Jalan Lingkungan *)11,887,450,000.00

11,452,500,000.00100.00%

11,452,500,000.00100.00%

5.19%9,899,348,000.00

86.44%

Program Pem

bangunan Jalan

dan Jembatan

Pembangunan jalan

429,900,000.0078,000,000.00

100.00%78,000,000.00

85.38%0.03%

66,100,000.00 84.74%

Pembangunan jem

batan4,297,700,000.00

1,566,647,400.00100.00%

1,566,647,400.0070.99%

0.50%1,112,097,400.00

70.99%

Peningkatan Jalan114,730,420,000.00

105,000,219,300.00100.00%

105,000,219,300.00100.00%

47.60%98,278,833,100.00

93.60%

Program Perencanaan Tata

Ruang

Penyusunan Rencana Detail Tata

Ruang Kawasan

1,077,150,000.001,077,150,000.00

100.00%1,077,150,000.00

100.00%0.49%

16,150,000.00 1.50%

Program Pem

bangunan

Saluran Drainase/Gorong-

gorong

Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

13,010,250,000.006,599,834,900.00

100.00%6,599,834,900.00

82.66%2.47%

4,304,076,800.00 65.21%

Program Pengendalian

Pemanfaatan R

uang

Pengawasan pemanfaatan ruang

84,200,000.00227,400,000.00

100.00%227,400,000.00

100.00%0.10%

0.00 0.00%

Program

rehabilitasi/pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

2,984,300,000.003,233,300,000.00

100.00%3,233,300,000.00

100.00%1.47%

2,792,831,000.00 86.38%

Rehabilitasi/pemeliharaan jem

batan7,121,100,000.00

6,951,575,700.00100.00%

6,951,575,700.00100.00%

3.15%6,603,157,300.00

94.99%

Program pengem

bangan dan

pengelolaan jaringan irigasi,

rawa dan jaringan pengairan

lainnya

Perencanaan pembangunan

jaringan irigasi

2,042,000,000.00989,688,000.00

100.00%989,688,000.00

100.00%0.45%

500,239,000.00 50.55%

Perencanaan pembangunan pintu

air

57,550,000.007,200,000.00

100.00%7,200,000.00

0.00%0.00%

0.00 0.00%

Perencanaan normalisasi saluran

sungai

1,095,200,000.00671,794,200.00

100.00%671,794,200.00

92.51%0.28%

257,871,700.00 38.39%

Pembangunan jaringan air

bersih/air minum

49,659,250,000.0037,629,904,200.00

100.00%37,629,904,200.00

90.18%15.38%

27,936,445,800.00 74.24%

Pembangunan pintu air

610,450,000.0013,350,000.00

100.00%13,350,000.00

40.45%0.00%

5,400,000.00 40.45%

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan

irigasi

25,444,180,000.0018,361,347,000.00

100.00%18,361,347,000.00

96.93%8.07%

15,729,437,610.00 85.67%

Rehabilitasi/pemeliharaan

normalisasi saluran sungai

629,700,000.00564,734,600.00

100.00%564,734,600.00

28.01%0.07%

18,200,000.00 3.22%

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi

yang telah dibangun

629,700,000.00447,085,000.00

100.00%447,085,000.00

100.00%0.20%

414,208,000.00 92.65%

Perencanaan rehabilitasi dan

peningkatan jaringan irigasi

439,400,000.00278,351,000.00

100.00%278,351,000.00

81.91%0.10%

206,051,000.00 74.03%

Sebelum Perubahan

Setelah PerubahanFisik (%

)Fisik TTB (%

)Keuangan

Program/Kegiatan

Pagu (Rp)

Target s.d Tw IV

Realisasi

Re

nca

na

Ke

rja (R

en

ja) T

ah

un

20

17

Din

as P

eke

rjaa

n U

mu

m d

an

Pe

na

taa

n R

ua

ng

Ka

bu

pa

ten

Ta

na

h B

um

bu

13

Fisik Keuangan

(%)

(Rp)Rp

%

Program pengembangan,

pengelolaan dan konversi

sungai, danau dan sumber

daya air lainnya

Pembangunan embung, dan

bangunan penampung air lainnya

411,650,000.00453,850,000.00

100.00%453,850,000.00

100.00%0.21%

201,539,000.00 44.41%

Perencanaan Pengembangan

Pengelolaan dan Konservasi

Sungai, Danau dan Sumber daya

air

5,071,400,000.004,809,400,000.00

100.00%4,809,400,000.00

100.00%2.18%

2,583,220,000.00 53.71%

Program pengembangan

kinerja pengelolaan air minum

dan air limbah

Penyediaan prasarana dan sarana

air limbah

2,867,700,000.00742,467,000.00

100.00%742,467,000.00

99.55%0.34%

67,200,000.00 9.05%

Pengadaan Konstruksi

pembangunan prasarana

lingkungan

1,557,420,000.001,400,585,800.00

100.00%1,400,585,800.00

98.07%0.62%

1,028,800,000.00 73.45%

Program pengendalian banjir

Pembangunan prasarana

pengaman pantai

5,858,590,000.001,245,100,000.00

100.00%1,245,100,000.00

100.00%0.56%

1,131,200,000.00 90.85%

Pembangunan bantaran dan

tanggul sungai

229,750,000.00763,598,881.00

100.00%763,598,881.00

100.00%0.35%

742,898,881.00 97.29%

Pemeliharaan bangunan prasarana

pengaman pantai

592,500,000.00499,525,000.00

100.00%499,525,000.00

100.00%0.23%

461,573,000.00 92.40%

Program pembangunan

infrastruktur perdesaan

Pembangunan air minum & sanitasi

berbasis masyarakat*)

646,151,500.00646,151,500.00

100.00%646,151,500.00

80.06%0.23%

456,584,000.00 70.66%

Program Pengembangan

Perumahan

Penetapan kebijakan, strategi, dan

program perumahan

926,500,000.00845,375,600.00

100.00%845,375,600.00

100.00%0.38%

845,375,600.00 100.00%

Program Pengelolaan ruang

terbuka hijau (RTH)

Penataan RTH2,889,400,000.00

1,739,750,000.00100.00%

1,739,750,000.0081.38%

0.64%1,030,148,000.00

59.21%

267,714,712,200.00220,604,382,488.00

#####220,604,382,488.00

96.72%186,729,115,379.00

84.64%

Sebelum PerubahanSetelah Perubahan

Fisik (%)

Fisik TTB (%)

KeuanganProgram/Kegiatan

Pagu (Rp)Target s.d Tw IV

Realisasi

Re

nca

na

Ke

rja (R

en

ja) T

ah

un

20

17

Din

as P

eke

rjaa

n U

mu

m d

an

Pe

na

taa

n R

ua

ng

Ka

bu

pa

ten

Ta

na

h B

um

bu

14

2.2

. An

alis

is K

ine

rja P

ela

ya

na

n S

KP

D

Dala

m m

enganalisa

kin

erja

yang te

lah d

ilaksa

nakan o

leh D

inas P

ekerja

an

Um

um

dan Penata

an Ruangdila

kukan m

ela

lui

penin

jauan kegia

tan yang te

lah

dila

ksa

nakan

dib

andin

gkan

dengan

indica

tor

yang

tela

h

dite

ntu

kan

dala

m

Sta

ndar P

ela

yanan M

inim

um

(SPM

) maupun In

dik

ato

r Kin

erja

Kunci (IK

K)

Ga

mb

ara

n te

nta

ng c

ap

aia

n k

ine

rja D

ina

s P

eke

rjaa

n U

mum

dan

Pen

ata

an

Ru

an

gp

ada

Ren

ja ta

hu

n 2

01

6 d

isa

jikan

pa

da

tab

el 2

.2.

2.3

. Isu

-Isu

Pe

ntin

g P

en

ye

lan

gg

ara

an

Tu

ga

s d

an

Fu

ng

si S

KP

D

Dala

m

mela

ksa

nakan

Tupoksi,

Din

as

Pekerja

an

Um

um

dan

Penata

an

Ruangm

enghadapi

kendala

yang

menja

di

tanta

ngan

dala

m

mem

berik

an

pela

yanan y

ang m

aksim

al d

i Tahun A

nggara

n 2

016. A

dapun p

erm

asa

lahan d

an

ham

bata

n

yang

dih

adapi

dala

m

menyele

nggara

kan

tugas

dan

fungsi

SKPD

adala

h :

• Terb

ata

snya k

ondisi k

euangan d

aera

h se

hin

gga a

da b

ebera

pa y

ang tid

ak

bisa

dila

ksa

nakan, d

i addendum

kura

ng d

an p

em

bayara

n p

ekerja

an y

ang

dila

kukan d

i tahun b

erik

utn

ya.

Isu-isu

stra

tegis

Kabupate

n

Tanah

Bum

bu

yang

menja

di

poin

bagi

Din

as

Pekerja

an U

mum

dan P

enata

an R

uangKab. T

anah B

um

bu a

dala

h:

• Sesu

ai R

PJM

N 2

015-2

019, te

lah d

iteta

pkan a

danya b

ebera

pa se

kto

r yang

menja

di

prio

ritas,

sala

h

satu

nya

adala

h

Sekto

r Kaw

asa

n

Industri

di

wila

yah Sum

ate

ra dan Kalim

anta

n yaitu

: (1

) Batu

Licin

, Kalse

l, m

enja

di

sala

h sa

tu lo

kasi p

engem

bangannya. U

ntu

k m

endukung p

rogra

m R

PJM

N

terse

but, d

iperlu

kan a

ndil b

esa

r dari D

inas P

ekerja

aan U

mum

Kab. T

anah

Bum

bu.

Ara

h Kebija

kannya adala

h dengan m

em

aksim

alk

an keuntu

ngan

aglo

mera

si, m

enggali

pote

nsi

dan keunggula

n daera

h dan penin

gkata

n

efisie

nsi d

ala

m p

enyedia

an in

frastru

ktu

r

Re

nca

na

Ke

rja (R

en

ja) T

ah

un

20

17

Din

as P

eke

rjaa

n U

mu

m d

an

Pe

na

taa

n R

ua

ng

Ka

bu

pa

ten

Ta

na

h B

um

bu

15

• Sesu

ai

dengan

Renstra

Kem

entria

n

PU

PR

tahun

2015-2

019,

ara

h

kebija

kannya

dan

strate

gi

pem

bangunannya,

untu

k

mem

udahkan

pengelo

laan

dan

pengem

bangan

wila

yah,

yang

dib

agi

menuru

t

pula

u/k

epula

uan,

te

lah

dik

elo

mpokkan

bebera

pa

tipe

wila

yah

pengem

bangan

yang

diistila

hkan

“Wila

yah

Pengem

bangan

Stra

tegis

(WPS),

yang

did

ala

mnya

melin

gkupi

kaw

asa

n

perk

ota

an,

kaw

asa

n

industry

dan

kaw

asa

n

maritim

. Kabupate

n

Tanah

Bum

bu,

teru

tam

a

Batu

licin,

masu

k

dala

m

Wila

yah

Pengem

bangan

Stra

tegis

(WPS)

22

“Pala

ngkara

ya-b

anja

rmasin

-Batu

licin”.

Dan

sela

nju

tnya

pem

bangunan

infra

struktu

r PU

PR p

ada se

tiap W

PS in

i akan d

iterp

adukan d

engan sa

sara

n

pokok d

an p

rogra

m n

asio

nal.

Bebera

pa p

rogra

m W

PS y

ang d

iterp

adukan d

engan sa

sara

n p

okok d

an

pro

gra

m nasio

nal

dan berlo

kasi

di

Kabupate

n Tanah Bum

bu,

Batu

licin

adala

h: K

aw

asa

n In

dustri P

riorita

s (KIP

: Batu

licin, K

eta

pang d

an L

andak),

dan K

aw

asa

n E

konom

i Khusu

s Batu

licin.

2.4

. Re

vie

w T

erh

ad

ap

Ra

nc

an

ga

n A

wa

l RK

PD

Pe

rban

din

ga

n a

nta

ra p

rogra

m d

an

ke

gia

tan

ya

ng a

da

pa

da

ra

nca

nga

n a

wa

l

RK

PD

T

ah

un

2

016

te

rha

da

p

RK

PD

P

eru

ba

ha

n T

ahu

n

20

16

tid

ak

ada

p

erb

ed

aa

n,

na

mu

n

da

ri b

esa

ran

targ

et

ou

tpu

t da

n

pa

gu

in

dik

atif

ad

a

pe

rub

ah

an

ka

rena

pe

rtimb

an

ga

n

terb

ata

sn

ya

ko

nd

isi

ke

ua

nga

n

dae

rah,

ya

ng

me

nye

bab

ka

n

pe

ruba

han

/pe

nu

run

an

be

sa

ran

targ

et d

an n

ilai p

agu

.

De

nga

n d

em

ikia

n p

erb

eda

an

an

tara

targ

et c

ap

aia

n, d

an

pa

gu

indik

atif te

rhad

ap

ke

bu

tuh

an

da

na

ya

ng m

en

jad

i ca

tata

n p

en

ting u

ntu

k d

ipe

rha

tikan

ba

gi D

ina

s P

eke

rjaan

Um

um

.

Re

nca

na

Ke

rja (R

en

ja) T

ah

un

20

17

Din

as P

eke

rjaa

n U

mu

m d

an

Pe

na

taa

n R

ua

ng

Ka

bu

pa

ten

Ta

na

h B

um

bu

16

RIN

GK

AS

AN

DO

KU

ME

N P

ELA

KS

AN

AA

N P

ER

UB

AH

AN

AN

GG

AR

AN

SA

TU

AN

KE

RJA

PE

RA

NG

KA

T D

AE

RA

H

KO

DE

R

EK

EN

ING

U

RA

IAN

Be

rtam

ba

h/

(Be

rku

ran

g)

Ju

mla

h (R

p)

Se

be

lum

P

eru

ba

ha

n

Se

tela

h

Pe

rub

ah

an

(R

p)

%

1

2

3

4

5

6

4

PE

ND

AP

AT

AN

(1

50.7

50.0

00,0

0)

0,0

0

150.7

50.0

00,0

0

(100,0

0)

4 . 1

P

EN

DA

PA

TA

N A

SLI D

AE

RA

H

(150.7

50.0

00,0

0)

0,0

0

150.7

50.0

00,0

0

(100,0

0)

4 . 1

. 2

Hasil R

etrib

usi D

aera

h

150.7

50.0

00,0

0

0,0

0

(150.7

50.0

00,0

0)

(100,0

0)

5

BE

LA

NJA

(4

6.7

64.2

51.1

75,0

0)

224.5

27.2

27.6

94,0

0

271.2

91.4

78.8

69,0

0

(17,2

4)

5 . 1

B

ELA

NJA

TID

AK

LA

NG

SU

NG

3

46.0

78.5

37,0

0

3.9

22.8

45.2

06,0

0

3.5

76.7

66.6

69,0

0

9,6

8

5 . 1

. 1

Bela

nja

Pegaw

ai

3.5

76.7

66.6

69,0

0

3.9

22.8

45.2

06,0

0

346.0

78.5

37,0

0

9,6

8

5 . 2

B

ELA

NJA

LA

NG

SU

NG

(4

7.1

10.3

29.7

12,0

0)

220.6

04.3

82.4

88,0

0

267.7

14.7

12.2

00,0

0

(17,6

0)

5 . 2

. 1

Bela

nja

Pegaw

ai

1.6

88.2

81.5

00,0

0

1.6

33.6

31.5

00,0

0

(54.6

50.0

00,0

0)

(3,2

4)

5 . 2

. 2

Bela

nja

Bara

ng d

an Ja

sa

17.7

08.3

60.7

00,0

0

17.1

03.9

90.8

00,0

0

(604.3

69.9

00,0

0)

(3,4

1)

5 . 2

. 3

Bela

nja

Modal

248.3

18.0

70.0

00,0

0

201.8

66.7

60.1

88,0

0

(46.4

51.3

09.8

12,0

0)

(18,7

1)

SU

RP

LU

S /

(DE

FIS

IT)

46.6

13.5

01.1

75,0

0

(224.5

27.2

27.6

94,0

0)

(271.1

40.7

28.8

69,0

0)

Re

nca

na

Ke

rja (R

en

ja) T

ah

un

20

17

Din

as P

eke

rjaa

n U

mu

m d

an

Pe

na

taa

n R

ua

ng

Ka

bu

pa

ten

Ta

na

h B

um

bu

17

BA

B III

TU

JU

AN

, SA

SA

RA

N, P

RO

GR

AM

DA

N K

EG

IAT

AN

TA

HU

N

20

17

1.1

T

ela

ah

an

terh

ad

ap

Ke

bija

ka

n N

asio

na

l

Tela

ahan

terh

adap

kebija

kan

nasio

nal

dan

sebagaim

ana

dim

aksu

d,

yaitu

penela

ahan

yang

menyangkut

ara

h

kebija

kan

dan

prio

ritas

pem

bangunan

nasio

nal d

an y

ang te

rkait d

engan tu

gas p

okok d

an fu

ngsi S

KPD

.

3.1

.1 T

erh

ad

ap

RP

JM

N

Dala

m

RPJM

N

2015-2

019,

dise

butk

an

bahw

a

Perlu

asa

n

penja

ngkauan

dala

m penyedia

an la

yanan publik

te

ruta

ma dia

rahkan pada paket

pela

yanan

dasa

r m

inim

al

yaitu

adm

inistra

si kependudukan,

kese

hata

n,

pendid

ikan,

perlin

dungan

sosia

l,dan

infra

struktu

r dasa

r (p

eru

mahan

yang

layak,

akse

s

terh

adap listrik

, air m

inum

, sanita

si, transp

orta

si dan te

lekom

unik

asi).

Dala

m

Matrik

Pem

bagunan

RPJM

N

2015-2

019,

bid

ang

Pra

sara

na

dan

Sara

na,

Kem

entria

n

PU

dan

PR

berta

nggung

jaw

ab

terh

adap

bebera

pa

PRO

GRAM

LIN

TAS/

PRO

GRAM

/KEG

IATAN

PRIO

RIT

AS

NASIO

NAL

sebagai

berik

ut:

1.

Pengelo

laan

dan

Konse

rvasi

Sungai,

Waduk,

Em

bung,

Situ

, se

rta

Bangunan P

enam

pung A

ir Lain

nya;

2.

Pengem

bangan dan R

ehabilita

si Ja

ringan Irig

asi,

Air

Tanah,

Raw

a dan

Tam

bak;

3.

Pengendalia

n B

anjir, L

ahar G

unung B

era

pi, d

an P

engam

anan P

anta

i;

4.

Pro

gra

m

Pem

bin

aan

dan

Pengem

bangan

Infra

struktu

r Perm

ukim

an/

Pengatu

ran,

Pem

bin

aan,P

engaw

asa

n,

Pengem

bangan,

Sum

ber

Pem

bia

yaan

dan

Pola

In

vesta

si, se

rta

Pengelo

laan

Pengem

bangan

Infra

struktu

r Sanita

si dan P

ersa

mpahan;

Re

nca

na

Ke

rja (R

en

ja) T

ah

un

20

17

Din

as P

eke

rjaa

n U

mu

m d

an

Pe

na

taa

n R

ua

ng

Ka

bu

pa

ten

Ta

na

h B

um

bu

18

5.

Pro

gra

m P

enyele

nggara

an Ja

lan/P

ela

ksa

naan P

rese

rvasi d

an P

enin

gkata

n

Kapasita

s Jala

n N

asio

nal;

3.1

.2 T

erh

ad

ap

RE

NS

TR

A K

EM

EN

TR

IAN

PU

PR

Substa

nsi R

enstra

Kem

ente

rian P

ekerja

an U

mum

dan P

eru

mahan R

akyat

2015–2019 m

eru

pakan p

enja

bara

n d

ari P

era

tura

n P

resid

en N

om

or 2

tahun 2

015

tenta

ng

Renca

na

Pem

bangunan

Jangka

Menengah

Nasio

nal

(RPJM

N)

2015-

2019

.

Ara

h k

ebija

kan p

em

bangunan in

frastru

ktu

r bid

ang p

ekerja

an u

mum

dan

peru

mahan ra

kyat

tahun 2015-2

019 se

cara

um

um

adala

h untu

k m

ew

uju

dkan

infra

struktu

r pekerja

an u

mum

dan p

eru

mahan ra

kyat y

ang h

andal d

ala

mra

ngka

mew

uju

dkan

kedaula

tan

pangan,

keta

hanan

air,

kedaula

tan

energ

i,

konektiv

itasb

agi p

enguata

n d

aya sa

ing, d

an la

yanan in

frastru

ktu

r dasa

r mela

lui

kete

rpaduandan kese

imbangan pem

bangunan anta

rdaera

h,

anta

r se

kto

r dan

anta

r tingkatp

em

erin

tahan y

ang d

idukung dengan in

dustri k

onstru

ksi n

asio

nal

yang b

erk

ualita

s dan

sum

ber d

aya o

rganisa

si yang k

om

pete

n d

an a

kunta

bel.

Stra

tegi

Kem

ente

rian Pekerja

an U

mum

dan Peru

mahan Rakyat

dala

m

mendukung

penca

paia

an

agenda

pem

bangunan

Nasio

nal

adala

h

mengacu

kepada

RPJM

N

2015-2

019

dan

berb

asisk

an

pada

kete

rpaduan

infra

struktu

r

wila

yah, se

suai d

engan ru

musa

n tu

juan y

aitu

:

1.

Menyele

nggara

kan

pem

bangunan

bid

ang

pekerja

an

um

um

dan

peru

mahanra

kyat

yang

terp

adu

dan

berk

ela

nju

tan

did

ukung

industri

konstru

ksi y

ang b

erk

ualita

suntu

k k

ese

imbangan p

em

bangunan a

nta

rdaera

h,

teru

tam

a

di

kaw

asa

n

tertin

ggal,

kaw

asa

n

perb

ata

san,

dan

kaw

asa

n

perd

esa

an;

2.

Menyele

nggara

kan pem

bangunan bid

ang pekerja

an um

um

dan peru

mahan

rakyatu

ntu

k m

endukung k

eta

hanan a

ir, kedaula

tan p

angan, d

an k

eta

hanan

energ

i gunam

enggera

kkan se

kto

r-sekto

r stra

tegis

ekonom

i dom

estik

dala

m

rangka k

em

andiria

n e

konom

i;

Re

nca

na

Ke

rja (R

en

ja) T

ah

un

20

17

Din

as P

eke

rjaa

n U

mu

m d

an

Pe

na

taa

n R

ua

ng

Ka

bu

pa

ten

Ta

na

h B

um

bu

19

3.

Menyele

nggara

kan pem

bangunan bid

ang pekerja

an um

um

dan peru

mahan

rakyat u

ntu

k k

onektiv

itas n

asio

nal g

una m

enin

gkatk

an p

roduktiv

itas, e

fisiensi,

dan p

ela

yanan siste

m lo

gistik

nasio

nal b

agi p

enguata

n d

aya sa

ing b

angsa

di

lingkup glo

bal

yang berfo

kus

pada kete

rpaduan konektiv

itas

dara

tan dan

maritim

;

4.

Menyele

nggara

kan pem

bangunan bid

ang pekerja

an um

um

dan peru

mahan

rakyat

untu

k

mendukung

layanan

infra

struktu

r dasa

r yang

layak

guna

mew

uju

dkan

kualita

s hid

up

manusia

In

donesia

se

jala

n

dengan

prin

sip

‘infra

struktu

r untu

k se

mua’;

5.

Menyele

nggara

kan ta

ta k

elo

la su

mber d

aya o

rganisa

si pem

bangunan b

idang

pekerja

an u

mum

dan p

eru

mahan ra

kyat y

ang m

elip

uti su

mber d

aya m

anusia

,

pengendalia

n

dan

pengaw

asa

n,

kese

kerta

riata

n

serta

penelitia

n

dan

pengem

bangan

untu

k

mendukung

penyele

nggara

an

pem

bangunan

bid

angpekerja

an

um

um

dan

peru

mahan

rakyat

yang

efe

ktif,

efie

sien,

transp

ara

n dan akunta

bel,

untu

k m

endukung te

rwuju

dnya In

donesia

yang

berd

aula

t, mandiri, d

an b

erk

eprib

adia

n.

1.2

T

uju

an

da

n S

asa

ran

Re

nja

SK

PD

Renja

meru

pakan p

edom

an p

ere

nca

naan S

KPD

untu

k sa

tu ta

hun y

ang m

em

uat

pela

ksa

naan k

egia

tan p

em

bangunan S

KPD

seca

ra rin

ci. Sesu

ai d

engan p

asa

l 21

ayat

(3)

Undang-u

ndang N

om

or

25 Tahun 2004 te

nta

ng Siste

m Pere

nca

naan

Pem

bangunan N

asio

nal,

bahw

a Kepala

SKPD

m

enyia

pkan Renja

D

inas

sesu

ai

dengan tu

gas

pokok dan fu

ngsin

ya dengan m

engacu

pada Renstra

SKPD

dan

ranca

ngan a

wal R

enca

na K

erja

Pem

erin

tah D

aera

h (R

KPD).

Re

nca

na

Ke

rja (R

en

ja) T

ah

un

20

17

Din

as P

eke

rjaa

n U

mu

m d

an

Pe

na

taa

n R

ua

ng

Ka

bu

pa

ten

Ta

na

h B

um

bu

20

3.2

.1 T

uju

an

Tuju

an m

eru

pakan penja

bara

n ata

u im

ple

menta

si dari

pern

yata

an m

isi.

Tuju

an

disin

i adala

h

suatu

yang

akan

dica

pai

ata

u

dih

asilk

an

ole

h

Din

as

Pekerja

an

Um

um

dan

Penata

an

RuangKabupate

n

Tanah

Data

r pada

jangka

waktu

5 (lim

a)

tahun se

perti

yang te

lah diru

musk

an dala

m Renca

na Stra

tegis

(REN

STRA) ta

hun 2

016-2

021.

Tabel 3

.2.1

.1

Tuju

an, In

dik

ato

r Kin

erja

Tuju

an sd

2021

IND

IKA

TO

R K

INE

RJA

KO

ND

ISI A

WA

LK

ON

DIS

I AK

HIR

TU

JU

AN

20

15

20

21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1M

enin

gka

tkan ku

alita

s laya

nan

pra

sara

na a

para

tur d

an p

ublik

Perse

nta

se p

rasa

rana a

para

tur d

an

publik d

ala

m ko

ndisi b

aik

43.5

3%

100.0

0%

2

Menin

gka

tkan ke

terse

dia

an ja

lan

yang m

enghubungka

n p

usa

t-pusa

t

kegia

tan d

ala

m w

ilaya

h

kabupate

n/ko

ta

Perse

nta

se ja

lan P

enghubung d

ari

ibuko

ta ke

cam

ata

n ke

kaw

asa

n

pem

ukim

an p

enduduk (b

elu

m d

ilalu

i

roda 4

)

8.0

5%

5.3

7%

3M

enin

gka

tkan ke

terse

dia

an ja

lan

yang m

em

udahka

n m

asya

raka

t

perin

divid

u m

ela

kuka

n p

erja

lanan

Perse

nta

se ja

lan d

an je

mbata

n

dala

m ko

ndisi b

aik

57.7

1%

89.4

2%

Luas la

han p

erta

nia

n ya

ng b

eririg

asi

(ha)

Kapasita

s air b

aku

yang te

lah

dita

mpung

876.0

13 m

3882.0

00 m

3

Luas ka

wasa

n

pote

nsi b

anjir d

i

perko

taan ya

ng

terta

ngani

9.1

11 h

a13.9

59 H

a

perse

nta

se b

erku

rangnya

panja

ng

panta

i yang te

rkena a

bra

si5.1

5%

49.1

5%

Perse

nta

se te

rsedia

nya

bangunan

pra

sara

na a

ir limbah

15.6

1%

100.0

0%

RT

H p

ublik ya

ng te

rbangun/te

rsedia

(ha)

285 H

a310 H

a

Perse

nta

se te

rcapain

ya ke

sesu

aia

n

penggunaan la

han d

engan re

nca

na

tata

ruang

-80.0

0%

7M

enin

gka

tkan La

yanan ja

sa

konstru

ksiIK

M la

yanan ja

sa ko

nstru

ksi79.0

0%

85.0

0%

4

Menin

gka

tkan in

frastru

ktur irig

asi,

sum

berd

aya

air b

aku

yang le

bih

optim

al u

ntu

k perta

nia

n d

an

penganggula

ngan d

aya

rusa

k air

5

NO

TU

JU

AN

menin

gka

tnya

pela

yanan a

ir bersih

dan a

ir limbah

Perse

nta

se R

um

ah T

angga

pengguna a

ir bersih

53.3

2%

94.8

6%

Menin

gka

tkan ku

alita

s

penye

lenggara

an p

enata

an ru

ang

6

Re

nca

na

Ke

rja (R

en

ja) T

ah

un

20

17

Din

as P

eke

rjaa

n U

mu

m d

an

Pe

na

taa

n R

ua

ng

Ka

bu

pa

ten

Ta

na

h B

um

bu

21

3.2

.2 S

asa

ran

Sasa

ran m

eru

pakan p

enja

bara

n d

ari tu

juan se

cara

teru

kur, y

aitu

sesu

atu

yang akan dica

pai/d

ihasilk

an se

cara

nyata

ole

h D

inas

Pekerja

an U

mum

dan

Penata

an RuangKabupate

n Tanah Bum

bu dala

m ja

ngka w

aktu

1 (sa

tu)

tahun

mela

lui

kegia

tan-k

egia

tan yang akan dila

kukan untu

k m

enca

pai

tuju

an pada

5(lim

a) ta

hun m

endata

ng

Tabel 3

.2.2

Sasa

ran, in

dik

ato

r Sasa

ran d

i Tahun 2

017

TA

HU

N

20

17

(1)

(2)

(3)

(5)

1M

enin

gka

tnya

kualita

s dan ku

antita

s

pra

sara

na a

para

tur d

an p

ublik

Perse

nta

se p

rasa

rana a

para

tur d

an p

ublik d

ala

m

kondisi b

aik

64.7

1%

Perse

nta

se P

anja

ng ja

lan ka

bupate

n d

ala

m

kondisi b

aik ( >

40 K

M/Ja

m )

60.6

9%

Perse

nta

se je

mbata

n d

ala

m ko

ndisi b

aik

66.6

7%

3m

enin

gka

tnya

pengem

bangan d

an

pengelo

laan siste

m irig

asi

Luas irig

asi K

abupate

n d

ala

m ko

ndisi b

aik

53.0

0%

4

Menin

gka

tnya

kapasita

s tam

pung

sum

ber d

aya

air ya

ng d

ibangun,

ditin

gka

tkan d

an d

ipelih

ara

Kapasita

s air b

aku

yang te

lah d

itam

pung

879.0

00 m

3

Perse

nta

se D

rain

ase

dala

m ko

ndisi b

aik/

pem

buangan a

liran a

ir tidak te

rsum

bat

61.2

2%

perse

nta

se b

erku

rangnya

panja

ng p

anta

i yang

terke

na a

bra

si26.6

6%

Perse

nta

se R

um

ah T

angga p

engguna a

ir bersih

70.4

6%

Terb

angunnya

Siste

m p

engola

han a

ir min

um

(SPAM

) Non P

erp

ipaan

67.3

6%

7M

enin

gka

tnya

kinerja

pengelo

laan

air lim

bah

Perse

nta

se te

rsedia

nya

bangunan p

rasa

rana a

ir

limbah

75.7

2%

8Terw

uju

dnya

Lahan R

TH

RTH p

ublik ya

ng te

rbangun/te

rsedia

(ha)

295

Perse

nta

se K

ete

rsedia

an in

form

asi m

engenai

Renca

na T

ata

Ruang (R

TR) w

ilaya

h

kabupate

n/ko

ta b

ese

rta re

nca

na rin

cinya

mela

lui

peta

analo

g d

an p

eta

dig

ital

13.3

3%

Perse

nta

se T

erla

yanin

ya m

asya

raka

t dala

m

penguru

san izin

pem

anfa

ata

n ru

ang se

suai

dengan P

era

tura

n D

aera

h te

nta

ng R

TR w

ilaya

h

kabupate

n/ko

ta b

ese

rta re

nca

na rin

cinya

100.0

0%

Perse

nta

se T

erla

ksanaka

nnya

tindaka

n a

wal

terh

adap p

engaduan m

asya

raka

t tenta

ng

pela

nggara

n d

i bid

ang p

enata

an ru

ang, d

ala

m

waktu

5 (lim

a) h

ari ke

rja

100.0

0%

10

Terse

dia

nya

Laya

nan Izin

Usa

ha

Jasa

Konstru

ksi

Perse

nta

se u

saha ja

sa ko

nstru

ksi yang te

lah

mem

iliki SIU

JK100.0

0%

2M

enin

gka

tkan ku

alita

s pra

sara

na

transp

orta

si

Berku

rangnya

banjir, g

enangan d

an

abra

si di p

erm

ukim

an d

an ja

lan

Menin

gka

tnya

kinerja

pengelo

laan

air b

ersih

NO

SA

SA

RA

NIN

DIK

AT

OR

SA

SA

RA

N

569

Menin

gka

tnya

kinerja

Pere

nca

naan,

Pem

anfa

ata

n d

an P

engendalia

n T

ata

ruang

Re

nca

na

Ke

rja (R

en

ja) T

ah

un

20

17

Din

as P

eke

rjaa

n U

mu

m d

an

Pe

na

taa

n R

ua

ng

Ka

bu

pa

ten

Ta

na

h B

um

bu

22

3.2

.3 P

rog

ram

da

n K

eg

iata

n ta

hu

n 2

01

7

Untu

k m

ew

uju

dkan tu

juan d

an sa

sara

n d

i Renja

2016, D

inas P

ekerja

an

Um

um

dan

Penata

an

Ruangm

ela

kukan

kebija

kan

yang

ditu

angkan

dala

m

Pro

gra

m d

an K

egia

tan. P

ada ta

hun 2

016, D

inas P

ekerja

an K

ab. T

anah B

um

bu

mela

ksa

nakan b

ebera

pa P

rogra

m d

an K

egia

tan. P

rogra

m d

an k

egia

tan te

rsebut

adala

h:

1.

Pro

gra

m P

ela

yanan A

dm

inistra

si Perk

anto

ran

Penyedia

an ja

sa k

om

unik

asi, su

mber d

aya a

ir dan listrik

Penyedia

an ja

sa p

em

elih

ara

an d

an p

erizin

an k

endara

an d

inas/o

pera

sional

Penyedia

an ja

sa a

dm

inistra

si keuangan

Penyedia

an ja

sa k

ebersih

an k

anto

r

Penyedia

an ja

sa p

erb

aik

an p

era

lata

n k

erja

Penyedia

an a

lat tu

lis kanto

r

Penyedia

an b

ara

ng ce

takan d

an p

enggandaan

Penyedia

an k

om

ponen in

stala

si listrik/p

enera

ngan b

angunan k

anto

r

Penyedia

an b

ahan b

aca

an d

an p

era

tura

n p

eru

ndang-u

ndangan

Penyedia

an m

akanan d

an m

inum

an

Rapat-ra

pat k

oord

inasi d

an k

onsu

ltasi k

e lu

ar d

aera

h

Penyedia

jasa

tenaga n

on P

NS

Rapat-ra

pat k

oord

inasi d

ala

m d

aera

h *

)

2.

Pro

gra

m P

enin

gkata

n S

ara

na d

an P

rasa

rana A

para

tur

Pem

bangunan g

edung k

anto

r

3.

Pro

gra

m P

em

bangunan Ja

lan d

an Je

mbata

n

Penin

gkata

n Ja

lan

4.

Pro

gra

m P

em

bangunan S

alu

ran D

rain

ase

/Goro

ng-g

oro

ng

Pem

bangunan sa

lura

n d

rain

ase

/goro

ng-g

oro

ng

5.

Pro

gra

m re

habilita

si/pem

elih

ara

an Ja

lan d

an Je

mbata

n

Rehabilita

si/pem

elih

ara

an ja

lan

Rehabilita

si/pem

elih

ara

an je

mbata

n

Re

nca

na

Ke

rja (R

en

ja) T

ah

un

20

17

Din

as P

eke

rjaa

n U

mu

m d

an

Pe

na

taa

n R

ua

ng

Ka

bu

pa

ten

Ta

na

h B

um

bu

23

6.

Pro

gra

m p

engem

bangan d

an p

engelo

laan ja

ringan irig

asi, ra

wa d

an ja

ringan

pengaira

n la

innya

Pere

nca

naan p

em

bangunan ja

ringan irig

asi

Pere

nca

naan n

orm

alisa

si salu

ran su

ngai

Pem

bangunan p

intu

air

Rehabilita

si/pem

elih

ara

an ja

ringan irig

asi

Rehabilita

si/pem

elih

ara

an n

orm

alisa

si salu

ran su

ngai

7.

Pro

gra

m

pengem

bangan,

pengelo

laan

dan

konversi

sungai,

danau

dan

sum

ber d

aya a

ir lain

nya

Pem

bangunan e

mbung, d

an b

angunan p

enam

pung a

ir lain

nya

Pere

nca

naan

Pengem

bangan

Pengelo

laan

dan

Konse

rvasi

Sungai,

Danau

dan S

um

ber d

aya a

ir

8.

Pro

gra

m p

engem

bangan k

inerja

pengelo

laan a

ir min

um

dan a

ir limbah

Penyedia

an p

rasa

rana d

an sa

rana a

ir limbah

9.

Pro

gra

m p

engendalia

n b

anjir

Pem

bangunan p

rasa

rana p

engam

an p

anta

i

Pem

bangunan b

anta

ran d

an ta

nggul su

ngai

10.

Pro

gra

m p

em

bangunan in

frastru

ktu

r perd

esa

an

Pem

bangunan a

ir min

um

& sa

nita

si berb

asis m

asy

ara

kat*

)

11.

Pro

gra

m P

ere

nca

naan T

ata

Ruang

Penyusu

nan R

enca

na D

eta

il Tata

Ruang K

aw

asa

n

12.

Pro

gra

m P

enin

gkata

n Ja

lan L

ingkungan

Penin

gkata

n Ja

lan L

ingkungan

13.

Pro

gra

m P

engem

bangan S

PAM

Pengem

bangan S

PAM

14.

Pro

gra

m P

engelo

laan ru

ang te

rbuka h

ijau (R

TH

)

Penata

an R

TH

Re

nca

na

Ke

rja (R

en

ja) T

ah

un

20

17

Din

as P

eke

rjaa

n U

mu

m d

an

Pe

na

taa

n R

ua

ng

Ka

bu

pa

ten

Ta

na

h B

um

bu

24

BA

B IV

PE

NU

TU

P

Dis

usu

nn

ya

Re

nca

na

Ke

rja D

ina

s P

eke

rjaan U

mu

m d

an

Pe

na

taa

n R

ua

ng

Ka

bup

ate

n T

an

ah

B

um

bu ta

hu

n 2

01

7 ya

ng d

ida

lam

nya

m

en

ca

ku

p V

isi,

Mis

i,

Tu

jua

n, S

asa

ran

, Keb

ijaka

n, P

rogra

m d

an

Kegia

tan

ya

ng m

eru

pa

kan

pe

nja

ba

ran

da

ri R

en

can

a

Stra

tegis

(R

en

stra

) D

ina

s

Pe

ke

rjaan

U

mum

d

an

P

ena

taa

n

Ru

an

gK

abu

pate

n T

ana

h B

um

bu ta

hu

n 20

16

s.d

. 20

21

in

i d

ima

ksu

dkan

a

ga

r

da

pa

t d

ipa

ka

i p

ed

om

an

a

tau

a

cu

an

d

ala

m m

en

ca

pa

i tu

juan

p

em

ban

gu

nan

d

i

bid

an

g

Pe

ke

rjaa

n

Um

um

ya

itu

bid

an

g

infra

stru

ktu

r ja

lan

, a

ir b

ers

ih/m

inum

,

pe

nge

lola

an

air lim

ba

h, p

em

ban

gu

nan

ge

dung k

an

tor, ta

ta ru

an

g d

an

pen

ga

iran

pa

da

tah

un 2

01

7.

De

nga

n d

isu

sun

nya

R

en

can

a K

erja

(R

en

ja)

ini

Din

as P

eke

rjaa

n U

mum

da

n

Pen

ata

an

Ru

ang

Ka

bup

ate

n

Ta

nah

Bum

bu

se

rta

se

luru

h

ap

ara

tnya

dih

ara

pka

n

da

pa

t m

ela

ksa

na

ka

n

tuga

s

se

ca

ra

tera

rah

, b

erta

ha

p

da

n

be

rke

sin

am

bu

nga

n d

en

ga

n te

tap

me

nga

da

ka

n k

oo

rdin

asi d

en

gan

insta

nsi te

rka

it

da

n un

tuk m

en

gan

tisip

asi

tun

tuta

n m

asya

raka

t a

kan

p

ela

ya

na

n ya

ng b

ers

ifat

ce

pa

t, aku

rat, tra

nspa

ran

da

n a

dil.

Batu

licin

,

Kep

ala

Din

as P

ekerja

an

Um

um

dan

Pen

ata

an

Ru

an

g K

ab

. Tan

ah

Bu

mb

u

Ro

y R

izali A

nw

ar, M

T

Pem

bin

a T

K.I

NIP

. 19810430 2

00312 1

006

Re

nca

na

Ke

rja (R

en

ja) T

ah

un

20

17

Din

as P

eke

rjaa

n U

mu

m d

an

Pe

na

taa

n R

ua

ng

Ka

bu

pa

ten

Ta

na

h B

um

bu

25

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu

26

No Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p

1.03.1.03.01.01

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Tingkat pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 16,360,564,200 1 2,902,190,500 -

1.03.1.03.01.01.02

Peny ediaan jasa

komunikasi, sumber day a

air dan listrik

terbay arny a rekening

kantor (Bulan)60 516,600,000 12 98,100,000 3 13,501,082 3 22,333,222 3 23,390,472 3 21,117,635 12 80,342,411 100.00% 81.90% 12 80,342,411 100.00%

1.03.1.03.01.01.06

Peny ediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

jumlah kendaraan

dinas/operasional y ang

terpelihara (Unit)

35 1,437,900,000 35 148,700,000 7 41,656,450 7 50,855,200 7 49,041,500 - - 21 141,553,150 100.00% 95.19% 21 141,553,150 100.00%

1.03.1.03.01.01.07

Peny ediaan jasa

administrasi keuangan

Terbay arny a jasa

administrasi keuangan

(Bulan)

60 2,075,340,000 12 545,890,000 3 100,690,000 3 80,045,000 3 80,295,000 3 267,360,000 12 528,390,000 100.00% 96.79% 12 528,390,000 100.00%

1.03.1.03.01.01.08

Peny ediaan jasa kebersihan

kantor

tersediany a alat dan

pembersih kantor

(Bulan)

60 57,480,000 12 11,195,000 3 1,451,000 3 1,736,000 3 1,182,500 3 734,000 12 5,103,500 100.00% 45.59% 12 5,103,500 100.00%

1.03.1.03.01.01.09

Peny ediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

Terbay arny a jasa

perbaikan peralatan

kerja (Bulan)

60 264,600,000 12 23,400,000 3 5,110,000 3 5,301,000 3 4,350,000 - - 9 14,761,000 100.00% 63.08% 9 14,761,000 100.00%

1.03.1.03.01.01.10Peny ediaan alat tulis kantor Tersediany a Alat Tulis

kantor (Bulan)60 443,512,200 12 74,650,500 3 17,099,500 3 12,760,700 3 24,111,500 3 3,990,000 12 57,961,700 100.00% 77.64% 12 57,961,700 100.00%

1.03.1.03.01.01.11

Peny ediaan barang cetakan

dan penggandaan

Terbay arny a barang

Cetakan dan

Penggandaan Kantor

(Bulan)

60 70,500,000 12 16,750,000 3 753,550 3 560,000 3 6,190,000 3 800,000 12 8,303,550 100.00% 49.57% 12 8,303,550 100.00%

1.03.1.03.01.01.12

Peny ediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Terbay arny a

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan kantor

(Bulan)

60 25,272,000 12 4,135,000 3 - 3 1,245,000 3 - 3 - 12 1,245,000 100.00% 30.11% 12 1,245,000 100.00%

1.03.1.03.01.01.13

Peny ediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Terbay arny a Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor (Jenis)

60 1,663,500,000 12 - - - - - - - - - - - 0.00% 0.00% 0 - 0.00%

1.03.1.03.01.01.17

Peny ediaan makanan dan

minuman

tersediany a makanan

dan minuman rapat

(Bulan)

60 120,960,000 12 24,320,000 3 2,585,000 3 - 3 6,545,000 3 2,100,000 12 11,230,000 100.00% 46.18% 12 11,230,000 100.00%

1.03.1.03.01.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Terbay arny a Rapat

Koordinsi dan

Konsultasi Ke Luar

Daerah (%)

500 5,478,000,000 100 1,211,800,000 3 238,761,700 3 118,397,700 3 116,804,800 3 55,826,000 12 529,790,200 100.00% 43.72% 12 529,790,200 100.00%

1.03.1.03.01.01.19

Peny edia jasa tenaga non

PNS

Terbay arny a jasa

tenaga Non PNS

(Bulan)

60 3,085,500,000 12 544,950,000 3 112,200,000 3 151,400,000 3 151,400,000 3 110,500,000 12 525,500,000 100.00% 96.43% 12 525,500,000 100.00%

1.03.1.03.01.01.22

Rapat-rapat koordinasi

dalam daerah *)

Terbay arny a Rapat

Koordinasi Dalam

Daerah (%)

100% 1,121,400,000 100 198,300,000 3 40,050,000 3 62,950,000 3 46,050,000 3 15,000,000 12 164,050,000 100.00% 82.73% 12 164,050,000 100.00%

2,902,190,500 100.00% 71.26%

Sangat Tinggi Sedang

1.03.1.03.01.02

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Tingkat kelengkapan

sarana dan prasarana

aparatur

100 41,942,740,000 100% 8,853,266,907 100 7,622,179,677 100 86.09% 100 7,622,179,676 100% 18%

1.03.1.03.01.02.03

Pembangunan gedung

kantor

Terbangunny a Sarana

dan Prasarana

Perkantoran

42 35,120,400,000 7 8,853,266,907 - 201,550,000 - 572,594,600 - 708,069,600 7 6,139,965,477 7 7,622,179,677 98.15% 86.09% 7 7,622,179,677 17% 22%

8,853,266,907 98.15% 86.09%

Sangat Tinggi Tinggi

1.03.1.03.01.03

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

tingkat kedisplinan

aparatur dalam

kehadiran dan

penggunaan atribut

pegawai

100 134,500,000 100% 25,250,000 0.00% 0.00% - - 0% 0%

1.03.1.03.01.03.05

Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

Terbay arny a

Pengadaan Pakaian

khusus hari hari tertentu

(Stel)

100 134,500,000 56 25,250,000 56 - - 25,250,000 - - - - 56 25,250,000 100.00% 100.00% 57 25,250,001 57% 19%

25,250,000 100.00% 100.00%

TABEL 2.1 Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2016

TRIWULAN IV

DINAS PEKERJAAN UMUM

Target Renstra SKPD pada Tahun

2020(Akhir Periode Renstra SKPD)

Target kinerja dan anggaran

berjalan tahun 2016 (tahun n-1)

yang dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja

dan Anggaran Renja SKPD

yang dievaluasi (2016)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renja Tahun 2016 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d Tahun

2016(Akhir Tahun Pelaksanaan

Renja SKPD Tahun 2016)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d tahun

2016 (%)

I II

1 2 3 45 7 8 15=14/5 x100%13=12/7x100% 14 = 6 + 12

III IV

Predikat kinerja

9 10 11 12=8+9+10+11

-

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Predikat kinerja

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu

27

No Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p

Sangat Tinggi Sangat Tinggi

1.03.1.03.01.05

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

tentang tata ruang

100 561,340,000 100 527,790,000 66.667 324,470,000 66.67% 61.48% 1 324,469,999 1% 58%

1.03.1.03.01.05.02

Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

Terlaksanany a

Kegiatan

Sosialisasi/Pelatihan

Sertifikasi (Kali)

3.00 561,340,000 3 527,790,000 - 5,550,000 1 166,350,000 1 152,570,000 - - 2 324,470,000 61.09% 61.48% 2 324,470,000 67% 58%

527,790,000 61.09% 61.48%

Rendah Rendah

1.03.1.03.01.07

Program Peningkatan

Jalan dan Jembatan

Panjang Jalan

Lingkungan dalam

Kondisi Baik

112,823

11,887,450,000

7500 11,452,500,000 450 9,899,348,000 6.00% 86.44% 449

9,899,347,999

0% 83%

1.03.1.03.01.07.02

Peningkatan Jalan

Lingkungan *)

Terbangunny a

JalanLingkungan

(Meter)

112,823

11,887,450,000

7500 11,452,500,000 - 9,300,000 450 713,400,000 - 3,620,056,000 - 5,556,592,000 450 9,899,348,000 100.00% 86.44% 450

9,899,348,000

0% 83%

11,452,500,000 100.00% 86.44%

Sangat Tinggi Tinggi

1.03.1.03.01.15

Program Pembangunan

Jalan dan Jembatan

Persentase kondisi

jalan baik dan

sedang

79

757,337,770,000

71 106,644,866,700 57 99,457,030,500 80.28% 93.26% -1.00 66,099,999 -1% 0%

1.03.1.03.01.15.03Pembangunan jalan

Panjang Jalan Dibangun 96.80 51,613,042,858 0 78,000,000 - 4,150,000 - 4,050,000 - 6,600,000 - 51,300,000 - 66,100,000 85.38% 84.74% 0.00 66,100,000 0% 0%

1.03.1.03.01.15.05Pembangunan jembatan Jumlah Jembatan

Terbangun (Unit)225 12,885,700,000 2 1,566,647,400 - 4,750,000 - 5,850,000 - 8,550,000 - 1,092,947,400 - 1,112,097,400 70.99% 70.99% 0 1,112,097,400 0% 9%

1.03.1.03.01.15.07Peningkatan Jalan Panjang Jalan y ang

Ditingkatkan (Km)869.43 692,839,027,142 60 105,000,219,300 3.40 29,941,963,196 5.95 31,812,457,289 5.65 13,258,587,454 61.19 23,265,825,161 76.19 98,278,833,100 100.00% 93.60% 76.19 98,278,833,100 9% 14%

0.00% 0.00%

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

1.05.1.03.01.15

Program Perencanaan

Tata Ruang

Tersedianya

informasi mengenai

Rencana Tata Ruang

(RTR) wilayah

Provinsi/Kabupaten/

Kota beserta rencana

rincinya melalui Peta

Analog dan Peta

Digital.

100 16,000,000,000 12 1,077,150,000 12 16,150,000 100.00% 1.50% 0 16,149,998 0% 0%

1.05.1.03.01.15.05

Peny usunan Rencana Detail

Tata Ruang Kaw asan

Tersediany a Dokumen

Perencanaan

(dokumen)

21 3,400,000,000 2 1,077,150,000 - - - 1,500,000 - 9,400,000 2 5,250,000 2 16,150,000 100.00% 1.50% 2 16,150,000 10% 0%

0.00% 0.00%

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

1.03.1.03.01.16

Program Pembangunan

Saluran Drainase/Gorong-

gorong

Panjang draianse

dalam kondisi baik119,617.8 27,410,250,000

94634 6,599,834,900 85,615 4,304,076,800 90.47% 65.21% 19,800 4,304,076,800 17% 16%

1.03.1.03.01.16.03

Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

Drainase dalam kondisi

baik/Pembuangan air

tidak tersumbat (Meter)

119,617.8 27,410,250,000 68 6,599,834,900 - 217,951,800 19,800 823,300,000 - 470,675,000 - 2,792,150,000 19,800 4,304,076,800 82.66% 65.21% 19,800 4,304,076,800 17% 16%

0.00% 0.00%

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Target Renstra SKPD pada Tahun

2020(Akhir Periode Renstra SKPD)

Target kinerja dan anggaran

berjalan tahun 2016 (tahun n-1)

yang dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja

dan Anggaran Renja SKPD

yang dievaluasi (2016)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renja Tahun 2016 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d Tahun

2016(Akhir Tahun Pelaksanaan

Renja SKPD Tahun 2016)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d tahun

2016 (%)

I II

1 2 3 45 7 8 15=14/5 x100%13=12/7x100% 14 = 6 + 12

III IV

9 10 11 12=8+9+10+11

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Predikat kinerja

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Predikat kinerja

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Predikat kinerja

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Predikat kinerja

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Predikat kinerja

Predikat kinerja

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu

28

No Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p

1.05.1.03.01.17

Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Presentase

terkendalinya

Pemanfaatan Ruang 100 16,070,000,000

3% 227,400,000 0% 0%

1.05.1.03.01.17.05

Pengaw asan pemanfaatan

ruang

Tersediany a Sistem

Informasi Infrastruktur

dan Tata Ruang

(Aplikasi) 100 16,070,000,000

1 227,400,000 - - - - - - 1 - 1 - 100.00% 0.00% 1

0

1% 0%

0.00% 0.00%

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

1.03.1.03.01.18

Program

rehabilitasi/pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

Persentase jalan yang

terpelihara 10,184,875,700 100.00% 92.25% 0 2,792,830,998 0% 4%

Persentase jembatan

yang terpelihara

1.03.1.03.01.18.03Rehabilitasi/pemeliharaan

jalan

Jalan dalam kondisi

baik (Km)28.83 43,984,300,000 1.5 3,233,300,000 1 1,878,590,039 0 5,850,000 0 603,804,416 0 304,586,545 2 2,792,831,000 100.00% 86.38% 2 2,792,831,000 5% 6%

1.03.1.03.01.18.04Rehabilitasi/pemeliharaan

jembatan

Jembatan dalam

kondisi baik (Unit)95.00 31,853,100,000 5 6,951,575,700 - 1,114,934,900 2 2,167,096,617 - 1,465,348,364 3 1,855,777,419 5 6,603,157,300 100.00% 94.99% 5 6,603,157,300 5% 21%

10,184,875,700 100.00% 92.25%

Sangat Tinggi Sangat Tinggi

1.03.1.03.01.24

Program pengembangan

dan pengelolaan jaringan

irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya

Persentase penduduk

yang mendapatkan

akses air minum

yang aman

53.06 49,659,250,000 53.06% 37,629,904,200 58.59 27,936,445,800 11042.22% 74.24% -1 500,238,998 -2% 1%

Persentase air irigasi

untuk pertanian

rakyat pada sistem

irigasi yang sudah

ada sesuai dengan

kewenangannya

(provinsi atau

kabupaten/kota)

83.12 137,792,720,000 68.44% 21,333,549,800 71.11 17,131,407,310 10390.56% 80.30% 0 500,238,999 0% 0%

1.03.1.03.01.24.01

Perencanaan pembangunan

jaringan irigasi

Jumlah dokumen

perencanaan y ang

dihasilkan (dokumen)

6.00 6,084,000,000 4 989,688,000 - 1,800,000 - 6,000,000 - 7,800,000 1 484,639,000 1 500,239,000 100.00% 50.55% 1 500,239,000 17% 8%

1.03.1.03.01.24.04

Perencanaan pembangunan

pintu air

Jumlah dokumen

perencanaan y ang

dihasilkan (dokumen)

4.00 657,550,000 1 7,200,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00% 0.00 - 0% 0%

1.03.1.03.01.24.05

Perencanaan normalisasi

saluran sungai

Jumlah Dokumen

Perencanaan y ang

dibuat (Dokumen)

14.00 2,595,200,000 11 671,794,200 - 2,950,000 - 3,450,000 - 3,450,000 1 248,021,700 1 257,871,700 92.51% 38.39% 1 257,871,700 7% 10%

1.03.1.03.01.24.06

Pembangunan jaringan air

bersih/air minum

Terpenuhiny a

Kebutuhan Air Bersih

Masy arakat (%)

53.06 49,659,250,000 58.59 37,629,904,200 - 4,650,000 - 319,133,000 - 9,394,330,780 80 18,218,332,020 58.59 27,936,445,800 90.18% 74.24% 58.59 27,936,445,800 110% 56%

Terbangunny a SPAM

IKK (Paket)4 - - - - - - 0.00% 0.00% 0.00 -

1.03.1.03.01.24.08

Pembangunan pintu air Jumlah

Reserv oar/Pintu Air

y ang terbangun (unit)

26 4,658,630,000 4 13,350,000 - 1,800,000 - 3,600,000 - - - - - 5,400,000 40.45% 40.45% 0 5,400,000 0% 0%

1.03.1.03.01.24.10Rehabilitasi/pemeliharaan

jaringan irigasi

Luas Jaringan Irigasi

y ang ditangani (Hektar)2495 108,468,840,000 811 18,361,347,000 - 11,450,000 155 2,844,960,900 10 1,294,623,895 826 11,578,402,815 991 15,729,437,610 96.93% 85.67% 991 15,729,437,610 40% 15%

1.03.1.03.01.24.14Rehabilitasi/pemeliharaan

normalisasi saluran sungai

Panjang Sungai y ang di

Pelihara (meter)55500 6,759,400,000 8000 564,734,600 - 600,000 - 6,600,000 - 7,200,000 10 3,800,000 10 18,200,000 28.01% 3.22% 10 18,200,000 0% 0%

1.03.1.03.01.24.15Optimalisasi fungsi jaringan

irigasi y ang telah dibangun

Luas Irigasi y ang di

Optimalkan (Hektare)2850 7,129,700,000 150 447,085,000 - 600,000 - 103,500,000 - 1,800,000 150 308,308,000 150 414,208,000 100.00% 92.65% 150 414,208,000 5% 6%

1.03.1.03.01.24.18

Perencanaan rehabilitasi dan

peningkatan jaringan irigasiJumlah dokumen y ang

dibuat (Dokumen)9.00 1,439,400,000 8 278,351,000 - 2,400,000 4 190,001,000 - 9,450,000 - 4,200,000 4 206,051,000 81.91% 74.03% 4 206,051,000 44% 14%

58,963,454,000 91.89% 76.43%

Sangat Tinggi Tinggi

Target Renstra SKPD pada Tahun

2020(Akhir Periode Renstra SKPD)

Target kinerja dan anggaran

berjalan tahun 2016 (tahun n-1)

yang dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja

dan Anggaran Renja SKPD

yang dievaluasi (2016)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renja Tahun 2016 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d Tahun

2016(Akhir Tahun Pelaksanaan

Renja SKPD Tahun 2016)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d tahun

2016 (%)

I II

1 2 3 45 7 8 15=14/5 x100%13=12/7x100% 14 = 6 + 12

III IV

9 10 11 12=8+9+10+11

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Predikat kinerja

100 75,837,400,000 100 100 9,395,988,300

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Predikat kinerja

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Predikat kinerja

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu

29

No Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

K R p K R p K R p K Rp K R p K R p K R p K R p K R p K R p

1.03.1.03.01.27

Program pengembangan

kinerja pengelolaan air

minum dan air limbah

Persentase penduduk

yang terlayani sistem

air limbah yang

memadai18.9083815 75,072,920,023

3.78 2,143,052,800 3.93 1,096,000,000 103.97% 51.14% 0 67,199,999 0% 0%

1.03.1.03.01.27.02

Peny ediaan prasarana dan

sarana air limbah

Tersediany a Dokumen

Rencana Induk dan

Detail Perencanaan

Teknis Sistem Air

Limbah Kab. Tanah

Bumbu (unit)

16 2,750,000,000 1 742,467,000 - - - 24,900,000 - 30,150,000 1 12,150,000 1 67,200,000 99.55% 9.05% 1 67,200,000 6% 2%

1.03.1.03.01.27.12

Pengadaan Konstruksi

pembangunan prasarana

lingkungan

Rumah Tangga

Bersanitasi95637 72,322,920,023 0 1,400,585,800 - 79,579,500 2 464,494,500 1 174,501,000 5 310,225,000 8 1,028,800,000 98.07% 73.45% 8 1,028,800,000 0% 1%

2,143,052,800 98.58% 51.14%

Sangat Tinggi Rendah

1.03.1.03.01.28

Program pengendalian

banjir

Persentase

berkurangnya

panjang pantai yang

terkena abrasi 49.15 34,980,840,000

19.17 2,508,223,881 - 2,335,671,881 0.00% 93.12% 89.00 1,131,199,999 181% 3%

1.03.1.03.01.28.09

Pembangunan prasarana

pengaman pantai

Panjang bangunan

pengaman pantai y ang

terbangun (meter)

353.90 16,608,590,000 5343 1,245,100,000 - 2,600,000 - 10,200,000 - 13,800,000 90 1,104,600,000 90 1,131,200,000 100.00% 90.85% 90.00 1,131,200,000 25% 7%

1.03.1.03.01.28.12Pembangunan bantaran dan

tanggul sungai

Pembangunan tanggul

(meter)22000 11,829,750,000 3000 763,598,881 - - - 5,400,000 - 2,400,000 - 735,098,881 - 742,898,881 100.00% 97.29% 0 742,898,881 0% 6%

1.03.1.03.01.28.14

Pemeliharaan bangunan

prasarana pengaman pantai

Terpeliharany a

bangunanpengaman

pantai (Meter)

2200.00 3,542,500,000 400 499,525,000 - - 125 460,173,000 - - 275 1,400,000 400 461,573,000 100.00% 92.40% 400.00 461,573,000 18% 13%

2,508,223,881 100.00% 93.12%

Sangat Tinggi Sangat Tinggi

1.03.1.03.01.30Program pembangunan

infrastruktur perdesaan

Terbangunnya SPAM

Non Perpipaan 79.86 27,896,987,000 61.81 646,151,500 61.81 456,584,000 100.00% 70.66% 61.81 456,583,999 77% 2%

1.03.1.03.01.30.10

Pembangunan air minum &

sanitasi berbasis

masy arakat*)

Terbangunny a SPAM

Non Perpipaan (desa)115 27,896,987,000 3 646,151,500 - - - 14,250,000 3 46,877,000 - 395,457,000 3 456,584,000 80.06% 70.66% 2 456,584,000 2% 2%

646,151,500 80.06% 70.66%

Tinggi Sedang

1.04.1.03.01.15

Program Pengembangan

Perumahan

Cakupan lingkungan

yang sehat dan aman

yang didukung

Prasarana, Sarana

dan Utilitas Umum

(PSU)

76%

57,85

0 845,375,600 -200% 845,375,598 -264% 1%

Cakupan ketersedian

rumah layak huni100% 41,67

1.04.1.03.01.15.01

Penetapan kebijakan,

strategi, dan program

perumahan

Peningkatan kualitas

permukiman kaw asan

kumuh nelay an ()

76% 5,150,500,000 0 845,375,600 - - - 800,000 - - - 844,575,600 - 845,375,600 100.00% 100.00% 0% 845,375,600 0% 16%

845,375,600 100.00% 100.00%

Sangat Tinggi Sangat Tinggi

1.08.1.03.01.24

Program Pengelolaan

ruang terbuka hijau (RTH)Persentase

tersedianya luasan

RTH publik sebesar

20% dari luas wilayah

kota/kawasan

perkotaan

2.38316

129,600,000,000

1.99 1,739,750,000 1.99 1,030,148,000 100.00 59.21 1.99

1,030,148,000

84% 0.79

1.08.1.03.01.24.05 Penataan RTH Luasan RTH (ha) 2.38% 129,600,000,000 1 - - - 1 1 81.38 1 1,030,148,000 4196% 1%

Target Renstra SKPD pada Tahun

2020(Akhir Periode Renstra SKPD)

Target kinerja dan anggaran

berjalan tahun 2016 (tahun n-1)

yang dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja

dan Anggaran Renja SKPD

yang dievaluasi (2016)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renja Tahun 2016 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d Tahun

2016(Akhir Tahun Pelaksanaan

Renja SKPD Tahun 2016)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d tahun

2016 (%)

I II

1 2 3 45 7 8 15=14/5 x100%13=12/7x100% 14 = 6 + 12

III IV

9 10 11 12=8+9+10+11

Lingkungan Hidup

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Predikat kinerja

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Predikat kinerja

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Predikat kinerja

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

143,577,000,000 845,375,600

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Predikat kinerja

59.21% 1,739,750,000 - 2,500,000 661,596,550 366,051,450 1,030,148,000

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu

30

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

ASPEK PELAYANAN UMUM

Fokus Layanan Urusan Wajib 67663

1. Pekerjaan Umum

2.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik % 51.20 60 65 70 75 8034.217 34.217

"Panjang jalan kondisi baik" 671.09542.73 34.220 542.73 34.220

"Panjang jalan seluruhnya" 1310.681586.12 1586.12

2.2. Rasio Jaringan Irigasi Rasio14.83

28.4431.19

41.34 50.12 63.7526.96 26.96

Luas Lahan Budidaya Pertanian ha 29,000 18,922 18,922 18,922

Panjang Saluran Irigasi m 430,063 590149 510,106 510,106

2.3. Persentase rumah tinggal bersanitasi %

87.57 4.01 5.93 11.26 19.03 28.08 87.11 87.11

Jlh Rumah Tinggal diasumsikan sama dengan

jumlah KK/RT. 1 komunal diperuntukkan diakses

oleh 100 KK/400 jiwa.

Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi kk 67,663 3,100 4700 8,700 14,700 21,700 68,730 68,730

Jumlah rumah tinggal kk77266

77,266 79200

77,266 77,266 77,266 78,903 78,903

2.6. Rasio rumah layak huni % - 80 85 90 95 10093.55 93.55

Jumlah rumah layak huni61,771 61,771

Jumlah seluruh rumah 66,030 66,030

2.8. Panjang jalan dilalui Roda 4 Rasio 0.0042 0.0048 0.0049 0.005 0.0051 0.00520.0047 0.0047

Jumlah panjang Jalan (Km) 1310.681586.12 1586.12

data base jalan setelah update terbaru

Jumlah Penduduk jiwa 315,815 334,314 334,314

2.9.Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman

penduduk (mimal dilalui roda 4) %

8.054 8.054 7.383 6.711 6.040 5.369 8.054 8.054

Jumlah kawasan Pemukiman Penduduk yang belum dilalui

kendaraan roda 4desa 12 12 11 10 9 8 12 12

Jumlah Seluruh kawasan Pemukiman penduduk desa 149 149 149 149 149 149 149 bgghtrrrrtghjkl;AAAAAAASSSSSSSSSDFGGGGGGGHHHHHHHJJJJJJJJJJJJJJKLLLLLLLLLL;'

149 bgghtrrrrtghjkl;AAAAAAASSSSSSSSSDFGGGGGGGHHHHHHHJJJJJJJJJJJJJJKLLLLLLLLLL;'

2.10. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) %80.699

82.345 83.790 85.694 86.345 88.23634.217 34.217

Panjang Jalan Kabupaten dalan Kondisi Baik km 671.089542.73 542.73

Panjang Seluruh Jalan Kabupaten km 831.6

1586.12 1586.12

CAPAIAN KINERJA s/d 2016

INTERPRETASI *)TARGET REALISASI

ds. Salimuran, Satiung, Pulau tanjung, Batarang,

Pulau Satu, Serdangan, Penyolongan,

Mekarjaya, Karya Bakti, Tamunih, Batu Bulan,

Dadap Kusan Raya.

Target dan realisasi 2016 jauh berbeda karena

realisasi menggunakan data base jalan setelah

update terbaru

data base jalan setelah update terbaru

REALISASI

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan DINAS PEKERJAAN UMUM

NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUANKONDISI

AWAL

TARGET KINERJA s/d 2020

Kabupaten Tanah Bumbu

Rasio Capaian pada Tahun ke

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu

31

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

ASPEK PELAYANAN UMUM

2.11.Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran

pembuangan air ( minimal 1,5 m)%

0.691 0.722 0.734 0.746 0.758 0.770 0.375 0.375

Panjang Jalan yang memiliki Trotoar dan Drainase km

5.748 6.000 6.100 6.200 6.300 6.400 5.948 5.948

Panjang Seluruh Jalan Kabupaten di Daerah tersebut km 831.6 831.6 831.6 831.6 831.6 831.6 1586.12 1586.12

2.12.Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan

rumah liar%

Data belum tersedia

2.13. Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar %46.977 44.542 41.399 40.791 40.182 39.573 46.977 46.977

Panjang Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (Km) 385,808.7 365,808.7 340,000.0 335,000.0 330,000.0 325,000.0 385,808.72 385,808.72

Panjang seluruh Sempadan sungai kabupaten (Km)821,267.40 821,267.40 821,267.40 821,267.40 821,267.40 821,267.40 821,267.40 821,267.40

2.14. Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat %3.990 59.931 61.220 62.510 63.800 65.089 58.28 58.28

Panjang drainase tidak tersumbat pembuangan aliran air (m) 66.3639290,238

296,484 302,730 308,976 315,222 282,238 282,238

Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (m) 1663.2484,291 484,291 484,291 484,291 484,291 484,291 484,291

2.15.Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai

rawan longsor lingkup kewenangan kota % -

data belum tersedia

2.16. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik % 43.22 51.11 62.8 73.23 80.78 93.55 47.93 47.93

Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik 11,545 12,040 B X 12,040 B X

Luas irigasi kabupaten 26,712 25,118 25,118

2.17. Lingkungan Pemukiman % 4.854 4.789 4.651 4.453 4.059 3.861 4.730 4.730

Luas Kawasan Kumuh 245.9600 242.6500 235.6500 225.6500 205.6500 195.6500 239.65 239.65

Luas Wilayah 5,066.90 5,066.90 5,066.90 5,066.90 5,066.90 5,066.90 5,066.90 5,066.90

2. Perumahan

2.1. Rumah tangga pengguna air bersih % 53.319 68.549 70.459 73.693 76.928 83.396 60.106 70.460 60.106 70.460

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih 41,198 52,965 54,465 56,965 59,465 64,465 46,442 46,442

jumlah seluruh rumah tangga 77,266 77,266 77,300 77,300 77,300 77,300 77,266 77,266

2.3. Rumah tangga ber-Sanitasi % 3.494 4.012 5.934 11.260 19.025 28.085 3.929 3.929

Jumlah rumah tangga ber sanitasi kk 2,700 3,100 4700 8,700 14,700 21,700 3,100 3,100

Jumlah seluruh rumah tangga kk 77,266 77,266

79200

77,266 77,266 77,266

78,903 78,903

2.3. Lingkungan pemukiman kumuh % -

2.4. Rumah layak huni % - 80 85 90 95 100 93.550 93.550

Jumlah rumah layak huni 61,771 61,771

Jumlah seluruh rumah 66,030 66,030

Data review masterplan drainase

Capaian s/d 2015, menggunakan data capaian dr

dinas kesehatan (capaian se kab, versi Dinkes),

target dan capaian 2016 dst menggunakan data

capaian kinerja Dinas Pu

CAPAIAN KINERJA s/d 2016

INTERPRETASI *)TARGET REALISASI

target total panjang jalan kabupaten yang

direncanakan akan memiliki trotoar adalah jalan

kabupaten yang layak memiliki trotoar

REALISASINO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUANKONDISI

AWAL

TARGET KINERJA s/d 2020 Rasio Capaian pada Tahun ke

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu

32

2016

2Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada

sistem irigasi yang sudah ada.70% 2019 71.11%

2 Jalan Mobilitas 3Tingkat kondisi Jalan Kabupaten/Kota baik dan

sedang60% 2019 57.03%

Aksesibilitas 4Terhubungnya Pusat-pusat Kegiatan dan Pusat

Produksi di Wilayah Kabupaten/Kota100% 2019 94.76%

Penyediaan Air M inum 5Penduduk yang Mendapatkan Akses Air M inum yang

Aman81.77% 2019 61.78%

5 Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan 12Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan

perkotaan10% 2019 2.04%

7

Ketersediaan

Informasi Jasa

Konstruksi

13

Persentase Tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi

Jasa Konstruksi Tingkat kabupaten/Kota pada Sistem

Informasi Pembuna Jasa Konstruksi

60% 2019 57.14%

Layanan Perizinan

Usaha jasa Konstruksi14

Persentase Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa

Konstruksi (IUJK) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja

setelah persyaratan lengkap.

100% 2019 100.00%

8Penataan

Ruang15

Persentase Tersedianya informasi mengenai Rencana

Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta

rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.

100% 2019 12.00%

16Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas

wilayah kota/kawasan perkotaan.50% 2019 3.00%

Pencapaian Kinerja Pelayanan SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU

Tabel 2.2

NoJenis Pelayanan

Dasar

Standar Pelayanan M inimalBatas Waktu

Pencapaian

(Tahun)

Capaian

Kinerja s/d

1 Sumber Daya AirSub Bidang Sumber

Daya Air

Penyedian Air Baku

untuk Kebutuhan

KETERANGAN

Indikator Nilai/TargetRealisasi

3 Air M inumSub Bidang Cipta

Karya

Surat Keputusan Bupati No. 188.45/256/PU/2014

tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh di Kabupaten

Sub Bidang Jalan

Jasa

Konstruksi

Sub Bidang Jasa

Konstruksi

Yang terlaksana: Informasi Ijin Usaha Jasa

Konstruksi, Tim Pembina Jasa Konstruksi di

Kabupaten/Kota , Informasi Tenaga Kerja Jasa

Konstruksi, Informasi Badan Usaha Jasa Konstruksi,

sedangkan yang belum terlaksana adalah:i,

Informasi Potensi Pasar Jasa Konstruksi untuk satu

tahun anggaran berikutnya, Informasi Paket

Pekerjaan Jasa Konstruksi yang sudah dan sedang

dilaksanakan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi

yang berdomisili di kabupaten/kota setempat dan

Informasi Standar Biaya Umum Kabupaten/Kota.

Informasi Penataan Ruang

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Publik

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu

33

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

1Program Peningkatan sarana dan prasarana

Aparatur

Program Peningkatan sarana dan prasarana

Aparatur

pembangunan gedung kantorJumlah Gedung yang

dibangun2 7,120,400,000 pembangunan gedung kantor

Jumlah Gedung yang

dibangun2 8,853,266,907

2Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

terbayarnya rekening kantor

(Bulan)12 86,100,000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

terbayarnya rekening kantor

(Bulan)12 98.100.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

jumlah kendaraan

dinas/operasional yang

terpelihara (Unit)

35 239,650,000Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

jumlah kendaraan

dinas/operasional yang

terpelihara (Unit)

35 148.700.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terbayarnya jasa

administrasi keuangan

(Bulan)

12 345890000 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terbayarnya jasa

administrasi keuangan

(Bulan)

12 545.890.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantortersedianya alat dan

pembersih kantor (Bulan)12 9,580,000 Penyediaan jasa kebersihan kantor

tersedianya alat dan

pembersih kantor (Bulan)12 11.195.000,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaTerbayarnya jasa perbaikan

peralatan kerja (Bulan)12 44,100,000 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terbayarnya jasa perbaikan

peralatan kerja (Bulan)12 23.400.000,00

Penyediaan alat tulis kantorTersedianya Alat Tulis kantor

(Bulan)12 73,918,700 Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya Alat Tulis kantor

(Bulan)12 74.650.500,00

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Terbayarnya barang Cetakan

dan Penggandaan Kantor

(Bulan)

12 11,750,000Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Terbayarnya barang Cetakan

dan Penggandaan Kantor

(Bulan)

12 16.750.000,00

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Terbayarnya Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan kantor (Bulan)

12 4,212,000Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Terbayarnya Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan kantor (Bulan)

12 4.135.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Terbayarnya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor (Jenis)12 277,250,000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Terbayarnya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor (Jenis)12 0

Penyediaan makanan dan minumantersedianya makanan dan

minuman rapat (Bulan)12 20,160,000 Penyediaan makanan dan minuman

tersedianya makanan dan

minuman rapat (Bulan)12 24.320.000,00

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Terbayarnya Rapat Koordinsi

dan Konsultasi Ke Luar

Daerah (%)

100 913,000,000Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Terbayarnya Rapat Koordinsi

dan Konsultasi Ke Luar

Daerah (%)

100 1.211.800.000,00

Penyedia jasa tenaga non PNSTerbayarnya jasa tenaga Non

PNS (Bulan)12 514250000 Penyedia jasa tenaga non PNS

Terbayarnya jasa tenaga Non

PNS (Bulan)12 544.950.000,00

Rapat rapat koordinasi dalam daerah *)

Terbayarnya Rapat

Koordinasi Dalam Daerah

(%)

100 186,900,000 Rapat rapat koordinasi dalam daerah *)

Terbayarnya Rapat

Koordinasi Dalam Daerah

(%)

100 198.300.000,00

Tabel 2.3

Rancangan Awal Renja Hasil Analisis KebutuhanNO

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu

Catatan Penting

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu

34

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

3 Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan disiplin aparatur 25,250,000

Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentuJumlah pakaian khusus hari-

hari tertentu yang tersedia56 stell 25,250,000 Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu

Jumlah pakaian khusus hari-

hari tertentu yang tersedia56 stell 25,250,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Sosilisasi Peraturan perundang-undangan jumlah sosialisasi 3 561,340,000 Sosilisasi Peraturan perundang-undangan jumlah sosialisasi 3 527.790.000,00

4Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

Pembangunan jalanPanjang jalan yang

dibangun/ dokumen 5.6 429,900,000 Pembangunan jalan

Panjang jalan yang

dibangun/ dokumen 0 78.000.000,00

Pembangunan jembatanJumlah jembatan yang

dibangun3 4,297,700,000 Pembangunan jembatan

Jumlah jembatan yang

dibangun2 1.566.647.400,00

Peningkatan jalanPanjang jalan yang

ditingkatkan60 245,730,420,000 Peningkatan jalan

Panjang jalan yang

ditingkatkan60 105.000.219.300,00

5 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

Peningkatan Jalan LingkunganPanjang jalan lingkungan

dalam kondisi baik 7500 m 11,887,450,000 Peningkatan Jalan Lingkungan

Panjang jalan lingkungan

dalam kondisi baik 7500 m 11.452.500.000,00

6Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan

dan Jembatan

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan

dan Jembatan

Rehabilitasi/pemeliharaan jalanPanjang jalan yang di

lakukan pemeliharaan1.5 2,984,300,000 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Panjang jalan yang di

lakukan pemeliharaan1.5 3.233.300.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatanJumlah jembatan yang

direhab4 7,121,100,000 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Jumlah jembatan yang

direhab5 6.951.575.700,00

7

Program pengembangan dan pengelolaan

jaringan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya

Program pengembangan dan pengelolaan

jaringan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya

Perencanaan pembangunan jaringan irigasijumlah dokumen yang

dihasilkan2 2,042,000,000 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

jumlah dokumen yang

dihasilkan2 989,688,000

Perencanaan pembangunan pintu airjumlah dokumen yang

dihasilkan1 57,550,000 Perencanaan pembangunan pintu air

jumlah dokumen yang

dihasilkan1 7,200,000

Perencanaan normalisasi saluran sungaijumlah dokumen yang

dihasilkan11 1,095,200,000 Perencanaan normalisasi saluran sungai

jumlah dokumen yang

dihasilkan11 671,794,000

Pembangunan jaringan air bersih/air minumJumlah jaringan air bersih/air

minum yang dibangun4 49,659,250,000 Pembangunan jaringan air bersih/air minum

Jumlah jaringan air bersih/air

minum yang dibangun4 37,629,904,200

Pembangunan pintu airJumlah pintu air yang

dibangun4 610,450,000 Pembangunan pintu air

Jumlah pintu air yang

dibangun0 13,350,000

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasiluas Daerah irigasi Yang

dipelihara811 25,444,180,000 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

luas Daerah irigasi Yang

dipelihara811 18,361,347,000

Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran

sungai

panjang saluran sungai yang

dipelihara8000 629,700,000

Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran

sungai

panjang saluran sungai yang

dipelihara8000 564,734,600

Optimalisasi Fungsi jaringan irigasi yang telah

dibangun

panjang saluran irigasi

terbangun yang dipelihara150 629,700,000

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang

telah dibangun

panjang saluran irigasi

terbangun yang dipelihara150 447,085,000

Perencanaan Rehabilitasi dan Peningkatan

jaringan irigasi

jumlah dokumen yang

dihasilkan8 439,400,000

Perencanaan Rehabilitasi dan Peningkatan

jaringan irigasi

jumlah dokumen yang

dihasilkan8 278,351,000

Rancangan Awal Renja Hasil Analisis KebutuhanNO Catatan Penting

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu

35

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

8

Program pengembangan, pengelolaan dan

konversi sungai, danau dan sumber daya

air lainnya

Program pengembangan, pengelolaan dan

konversi sungai, danau dan sumber daya

air lainnya

Pembangunan embung, dan bangunan

penampung air lainnya

Jumlah Bangunan

Penampung Air2 411,650,000

Pembangunan embung, dan bangunan

penampung air lainnya

Jumlah Bangunan

Penampung Air2 453,850,000

Perencanaan Pengembangan Pengelolaan

dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber

daya air

jumlah dokumen yang

dihasilkan2 5,071,400,000

Perencanaan Pengembangan Pengelolaan

dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber

daya air

jumlah dokumen yang

dihasilkan2 4,809,400,000

9 Program pengendalian banjir Program pengendalian banjir

Pembangunan Bantaran dan Tanggul Sungaipanjang bantaran dan tanggul

sungai yang dibangun3000 229,750,000 Pembangunan Bantaran dan Tanggul Sungai

panjang bantaran dan tanggul

sungai yang dibangun3000 763,598,881

Pembangunan prasarana pengaman pantaipanjang pengaman pantai

yang dibangun81.95 5,858,590,000 Pembangunan prasarana pengaman pantai

panjang pengaman pantai

yang dibangun5343 1,245,100,000

Pemeliharaan Bangunan Prasarana

Pengaman Pantai

panjang bangunan

pengaman pantai yang

dipelihara

400 592,500,000Pemeliharaan Bangunan Prasarana

Pengaman Pantai

panjang bangunan

pengaman pantai yang

dipelihara

400 499,525,000

10Program Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

Program Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

Pembangunan saluran drainase/gorong-

gorong

Panjang draianse dalam

kondisi baik94,633.8 13,010,250,000

Pembangunan saluran drainase/gorong-

gorong

Panjang draianse dalam

kondisi baik94,633.8 6.599.834.900,00

11Program pembangunan infrastruktur

perdesaaan

Program pembangunan infrastruktur

perdesaaan

Pembangunan air minum & sanitasi berbasis

masyarakat*)

jumlah desa yang terfasilitasi

kegiatan air bersih3 646,151,500

Pembangunan air minum & sanitasi berbasis

masyarakat*)

jumlah desa yang terfasilitasi

kegiatan air bersih3 646,151,500

12Program pengembangan kinerja

pengelolaan air minum dan air limbah

Program pengembangan kinerja

pengelolaan air minum dan air limbah

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

Jumlah prasarana dan

sarana air limbah yang

dibangun

1 2,867,700,000 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

Jumlah prasarana dan

sarana air limbah yang

dibangun

1 742,467,000

Pengadaan Konstruksi Pembangunan

Prasarana LingkunganRumah Tangga Bersanitasi 1674 1,557,420,000

Pengadaan Konstruksi Pembangunan

Prasarana LingkunganRumah Tangga Bersanitasi 1674 1,400,585,800

Rancangan Awal Renja Hasil Analisis KebutuhanNO

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu

36

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

13 Program Pengembangan Perumahan Program Pengembangan Perumahan

Penetapan kebijakan, strategi dan program

perumahan

Peningkatan kualitas

permukiman kawasan kumuh

nelayan ()

0.00% 926.500.000,00 Penetapan kebijakan, strategi dan program

perumahan

Peningkatan kualitas

permukiman kawasan kumuh

nelayan ()

0.00% 845.375.600,00

14 Program Perencanaan Tata Ruang Program Perencanaan Tata Ruang

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

KawasanJumlah dokumen 2 1.077.150.000,00

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

KawasanJumlah dokumen 2 1.077.150.000,00

15 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0

Pengawasan pemanfaatan ruang Jumlah Kegiatan 2 84.200.000,00 Pengawasan pemanfaatan ruang Jumlah Kegiatan 3 227.400.000,00

16Program Pengelolaan ruang terbuka hijau

(RTH)

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau

(RTH)

Penataan RTH RTH Publik yang tersedia/ 2 ha 2.889.400.000,00 Penyusunan program pengembangan RTH RTH Publik yang tersedia/ 1 ha 1.739.750.000,00

Rancangan Awal Renja Hasil Analisis KebutuhanNO Catatan Penting

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu

37

Target Kebutuhan Rp Target Rp

5 6 7 10 11 12 13

1 03 01 02 03 Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Tingkat kelengkapan

sarana dan prasarana

aparatur

100 100 100

terbangun dan

terpeliharanya sarana

dan prasarana aparatur

dan publik (bangunan 35

55 65

x xx xx 02 07 pembangunan gedung kantorJumlah Gedung yang

dibangun32 4 7,000,000,000 6 7,000,000,000

1 03 01 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100 2,999,436,770 100 3,272,112,840

1 03 01 01 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya Rekening

Kantor94710000 103320000

1 03 01 01 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Terpeliharanya

Kendaraan Dinas /

Operasional

263615000 287580000

1 03 01 01 07Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya Jasa

Administrasi Keuangan380479000 415068000

1 03 01 01 08Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terbayarnya jasa

kebersihan kantor10538000 11496000

1 03 01 01 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terbayarnya perbaikan

peralatan kerja48510000 52920000

1 03 01 01 10Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya Alat Tulis

Kantor81310570 88702440

1 03 01 01 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terbayarnya barang

cetakan dan penggandaan

kantor

12925000 14100000

1 03 01 01 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

Tersedianya Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

4633200 5054400

4

8,544,480,000 8,668,500,000

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(2015)

KODE REKENINGUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Prakiran Maju (2018)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017

dan Prakiraan Maju Tahun 2018

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu

Rencana Tahun Rencana (2017)

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu

38

Target Kebutuhan Rp Target Rp

5 6 7 10 11 12 13

1 03 01 01 13

Penyediaanbahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Tersedianya bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

304975000 332700000

1 03 01 01 17Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan

dan minuman22176000 24192000

1 03 01 01 18

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah Rapat Rapat

Koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah1004300000 1095600000

1 03 01 01 19Penyedia jasa tenaga non PNS

Jumlah Jasa Tenaga Non

PNS565675000 617100000

1 03 01 01 22

Rapat rapat koordinasi dalam daerah *)

Jumlah Rapat Rapat

Koordinasi dan Konsultasi

ke Dalam Daerah205590000 224280000

1 03 xx 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Persentase Tingkat

kondisi jalan kabupaten

baik dan sedang 69% 73% 107,879,750,000 75% 121,000,000,000

Persentase

terhubungnya pusat-

pusat kegiatan dan

pusat produksi di

wilayah Kabupaten/Kota

2.97% 30% 50%

1 03 xx 15 03 Pembangunan jalanPanjang jalan yang

dibangun/ dokumen 81.178 5.6 5.6

1 03 xx 15 07 Peningkatan jalan

Panjang jalan yang

ditingkatkan562.119 95 107,879,750,000 171.84 118,868,000,000

1 03 xx 31 Program Peningkatan Jalan Lingkungan Panjang jalan lingkungan

dalam kondisi baik 18.76% 22.05% 8,175,650,000.00 23.77% 7,000,000,000

1 03 xx 31 01 Peningkatan jalan lingkungan Panjang jalan lingkungan

dalam kondisi baik 105323 18,500 8,175,650,000.00 28,125 7,000,000,000

4

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(2015)

KODE REKENINGUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Prakiran Maju (2018)Rencana Tahun Rencana (2017)

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu

39

Target Kebutuhan Rp Target Rp

5 6 7 10 11 12 13

1 03 xx 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Persentase jalan yang

terpelihara sesuai

dengan umur rencana100% 100% 100%

Presentase Jembatan

yang terpelihara100% 100% 100%

1 03 xx 18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Panjang jalan yang di

lakukan pemeliharaan6.83 8,000,000,000 13.50 10,000,000,000

1 03 xx 18 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Jumlah jembatan yang

direhab27 8,433,000,000 50 6,433,000,000

1 03 xx 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan

irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Persentase tersedianya

air irigasi untuk

pertanian rakyat pada

sistem irigasi yang

sudah ada sesuai

dengan kewenangannya

64% 74.46 14,000,000,000 78.11 30,948,180,000

Persentase penduduk

yang mendapatkan

akses air minum yang

aman 49

1 03 xx 24 01 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

jumlah dokumen yang

dihasilkan4 2,042,000,000 4

1 03 xx 24 05 Perencanaan normalisasi saluran sungai

jumlah dokumen yang

dihasilkan12 500,000,000 12

1 03 xx 24 08 Pembangunan pintu air

Jumlah pintu air yang

dibangun6 100,000,000 11 750,000,000

1 03 xx 24 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

luas Daerah irigasi Yang

dipelihara1,131.94 9,628,300,000 1,975.84 25,698,180,000

1 03 xx 24 14 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

panjang saluran sungai

yang dipelihara18,000 1,129,700,000 25,500 1,000,000,000

1 03 xx 26

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi

sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Jumlah Bangunan

Penampung Air 35 41 5,800,000,000 45 5,800,000,000

1 03 xx 26 01

Pembangunan embung, dan bangunan penampung air

lainnya

Jumlah Bangunan

Penampung Air8 3,073,400,000.00 9 2,800,000,000

1 03 xx 26 08

Perencanaan Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi

Sungai, Danau dan Sumber daya air

jumlah dokumen yang

dihasilkan3 2,726,600,000.00 4 3,000,000,000

4

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(2015)

KODE REKENINGUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

16,433,000,000 16,433,000,000

Prakiran Maju (2018)Rencana Tahun Rencana (2017)

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu

40

Target Kebutuhan Rp Target Rp

5 6 7 10 11 12 13

1 03 xx 28 Program pengendalian banjir Persentase

berkurangnya panjang

pantai yang terkena

abrasi

26.66% 7,800,000,000 34.16% 7,900,000,000

1 03 xx 28 14 Pembangunan Bantaran dan Tanggul Sungai panjang bantaran dan

tanggul sungai yang

dibangun

10000 2,100,000,000 16000 2,000,000,000

1 03 xx 28 09 Pembangunan prasarana pengaman pantai panjang pengaman pantai

yang dibangun163.9 4,700,000,000 303.9 4,450,000,000

1 03 xx 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-

gorong

Persentase penduduk

yang terlayani sistem

jaringan drainase skala

kota sehingga tidak

terjadi genangan (lebih

dari 30 cm, selama 2 jam)

dan tidak lebih dari 2 kali

setahun

8% 19.37 3,600,000,000 23.16 3,600,000,000

Persentase

Berkurangnya luasan

genangan akibat banjir

1 03 xx 16 03Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Panjang draianse dalam

kondisi baik 65815 100,879.800 3,600,000,000 107,125.800 3,600,000,000

1 03 xx 30

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Terbangunnya SPAM

Non Perpipaan

59.72% 67.36% 6,104,653,000 71.53% 6,976,747,000

1 03 xx 30 10 Pembangunan air minum & sanitasi berbasis masyarakat*) jumlah desa yang

terfasilitasi kegiatan air

bersih

86 Desa 116,104,653,000

156,976,747,000

4

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(2015)

KODE REKENINGUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Prakiran Maju (2018)Rencana Tahun Rencana (2017)

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu

41

Target Kebutuhan Rp Target Rp

5 6 7 10 11 12 13

1 03 xx 31

Program Pengembangan SPAM

Persentase penduduk

yang mendapatkan

akses air minum yang

aman 48.76 62.740 73.850

Persentase tersedinya

air baku untuk

memenuhi kebutuhan

pokok minimal sehari-

hari 2.03 4.910 6.260

1 03 xx 31 01

Pengembangan SPAM

Jumlah sarana dan

prasarana air bersih yang

dibangun

79,478,756,000 128,350,851,000

1 03 xx 27Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum

dan air limbah

Persentase penduduk

yang terlayani sistem air

limbah yang memadai

3.20% 4.18% 46,264,514,023 5.34% 7,921,032,000

1 03 xx 27 02 Penyediaan prasarana dan sarana air limbahJumlah prasarana dan

sarana air limbah yang 4 1,500,000,000 9 250,000,000

1 05 xx 15

Program Perencanaan Tata Ruang

Persentase Tersedianya

informasi mengenai

Rencana Tata Ruang

(RTR) wilayah

Provinsi/Kabupaten/Kot

a beserta rencana

rincinya melalui Peta

Analog dan Peta Digital.

10% 40% 2,900,000,000 65% 5,750,000,000

1 05 xx 15 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Jumlah dokumen 15 0 0 1 1,000,000,000

1 03 xx 24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

RTH Publik yang

tersedia/ terbangun (Ha) 1.89% 2.09% 2,000,000,000 2.19% 25,000,000,000

1 08 xx 24 04 Penyusunan program pengembangan RTH RTH Publik yang tersedia/ 2,000,000,000 25,000,000,000

4

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(2015)

KODE REKENINGUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

79,478,756,000 128,350,851,000

Prakiran Maju (2018)Rencana Tahun Rencana (2017)