rencana kerja tahun 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 ·...

55
RENCANA KERJA TAHUN 2019 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2018

Upload: dinhkhuong

Post on 03-Jul-2019

220 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

RENCANA KERJA

TAHUN 2019

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2018

Page 2: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR XXIX TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT

DAERAH TAHUN 2019

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik,

kapabel, dan akuntabel sebagai upaya untuk memberikan pelayanan prima

kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja

dan kegiatan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Perencanaan tersebut

harus disusun berdasarkan aspirasi dan kebutuhan perangkat daerah dan

masyarakat, sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, serta mengacu

pada kemampuan keuangan daerah, sehingga program kerja dan kegiatan

yang dilaksanakan dapat berdayaguna dan berhasil guna serta tepat

sasaran.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 merupakan dokumen

perencanaan tahunan perangkat daerah yang memuat program dan kegiatan

disertai pendanaan indikatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

pencapaian sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 dalam

bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan.

Renja ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada

tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi

dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan

lingkungan strategis.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2019 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat

indikatif. Selain itu Renja ini disusun dengan berpedoman kepada rencana

strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2016-2021 serta mengacu kepada RKPD Tahun 2019, memuat

kebijakan, program dari Pemerintah Kabupaten maupun yang ditempuh

Page 3: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

2

dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja juga

mengacu pada Renja K/L dan Renja Provinsi dalam hal ini Kementrian

Dalam Negari dan Badan Kesatuan Bangsa dan politik DIY dengan maksud

untuk mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan

kegiatan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Realisasi

dari perencanaan dalam dokumen Renja Tahun 2019 akan tercermin pada

program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Taun Anggaran 2019.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2005 – 2025;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016

tentang Urusan Pemerintah Daerah;

Page 4: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

3

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Gunungkidul Perangkat Daerah.

11. Peraturan Bupati Nomor 75 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2016-2021.

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2018 tentang Renja

Kerja Pemerintah Daerah 2019.

14. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/2139 Tahun 2018

tentang Pedoman Penyusunan, Penyempurnaan dan Penetapan Rencana

Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Tahun 2019 dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian,

evaluasi dan pengawasan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

dalam kurun waktu tahun 2019.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Tahun 2019, adalah :

1. Mengintegrasikan, mewujudkan keterpaduan, keserasian, dan

mensinergikan program-program pembangunan di Kabupaten

Gunungkidul;

2. Memberikan pedoman dan acuan dalam menyusun rencana kerja dan

anggaran Perangkat Daerah;

3. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat;

4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya

manusia, sumber dana, dan sarana prasarana dalam organisasi;

5. Meningkatkan produktivitas dan kinerja Perangkat Daerah untuk

mencapai target-target yang telah ditetapkan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019

disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Page 5: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

4

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. IV. PENUTUP

Page 6: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis

Berdasarkan APBD Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2017, Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik pada Tahun Anggaran 2018 ini mendapatkan alokasi dana

sebesar Rp 1.503.253.500,00 meliputi 8 (delapan) program dengan 18

(delapan belas) kegiatan.

Tingkat penyerapan keuangan pelaksanaan rencana kerja Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2017 adalah 90,12% dengan realisasi

penyerapan keuangan sebesar Rp 1.390.084.231,00.

2.1.1. Realisasi program dan kegiatan tahun 2017 yang tidak memenuhi

target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan

Seluruh program dan kegiatan telah dilaksanakan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik, serta telah memenuhi target kinerja

keluaran dan hasil yang direncanakan.

2.1.2. Realisasi program dan kegiatan tahun 2017 yang telah memenuhi

target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2017 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran

(83,53%)

- Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi, dan koordinasi (78,32%)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

- Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

(99,65%)

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dn Prasarana Perkantoran

(93,94%)

3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

- Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian PD (100%)

- Pengembangan Kapasitas Aparatur (56,02%)

4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat

Daerah :

Page 7: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

6

- Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah (88,90%)

5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah:

- Perencanan Kinerja Perangkat Daerah (99,99%)

- Pengendalian Internal Perangkat Daerah (91,82%)

- Pengelolaan Data dan Sistem Informasi PD (100%)

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :

- Penyelenggaraan Pelayanan Publik (100%)

7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Penanganan

Konflik Sosial dan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan :

- Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial (88,19%)

- Pembinaan Kerukunan Umat Beragama (93,06%)

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan (99,81%)

- Pembinaan Korps Musik/Kelompok Genderang Sangkakala

(100%)

- Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyrakatan dan Lsm

(95,18%)

8. Program Pendidikan Politik dan Penguatan Organisasi Politik :

- Pembinaan Politik Masyarakat (89,01%)

- Penguatan Kapasitas Organisasi Politik (85,90%)

2.1.3. Realisasi program dan kegiatan tahun 2017 yang melebihi target

kinerja keluaran dan yang direncanakan

Realisasi program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

tahun 2017 tidak terdapat target kinerja keluaran dan hasil yang

melebihi target.

2.1.4. Faktor – faktor yang mempengaruhi realisasi kinerja tahun 2017

Ada beberapa faktor penyebab tidak tercapai, atau melebihinya

target kinerja program/kegiatan dari target yang direncanakan dapat

diuraikan sebagai berikut :

1. Penyebab belum tercapainya target kinerja kegiatan :

❖ Adanya kebijakan pemerintah, baik kabupaten, propinsi,

maupun pusat, sehingga program / kegiatan yang sudah

direncanakan belum atau bahkan tidak dapat

dilaksanakan.

❖ Pelaksanaan program / kegiatan yang belum sepenuhnya

sesuai dengan jadwal pelaksanaan.

2. Penyebab terpenuhinya target kinerja kegiatan karena :

❖ Adanya komitmen bersama antara Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik beserta mitra kerjanya untuk melaksanakan

program dan kegiatan.

Page 8: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

7

❖ Berusaha seoptimal mungkin untuk melaksanakan

program/kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan

kerangka acuan kerja yang direncanakan

2.1.5. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya

pencapaian target kinerja Tahun 2018

1. Mengoptimalkan personil yang ada untuk melaksanakan

program/kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan

kerangka acuan kerja yang direncanakan.

2. Adanya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

program/kegiatan agar berjalan dengan lancar.

3. Penguatan koordinasi, kerjasama dan networking/jejaring

dengan mitra kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik.

2.1.5 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Perlu ditinjau kembali terhadap sistem plafonisasi anggaran.

Sehingga perangkat yang memerlukan inovasi pelayanan publik

dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mendapatkan porsi

yang memadai.

Secara terinci rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja

Tahun 2017 sampai dengan Triwulan I Tahun 2018, dapat terlihat dalam tabel

2.1 dibawah ini :

Page 9: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

8

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017

Kode

Urusan/bidang urusan

pemerintahan daerah dan

program/kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2017

Target program / kegiatan Renja PD

tahun berjalan (tahun 2018)

Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d

dengan tahun 2018

Catatan

Target Realisasi Tingkat

Realisasi (%)

Perkiraan Realisasi capaian

Perkiraan Tingkat capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SEMUA URUSAN

6 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

100 100 100 98,85 100 100 100 BAKESBANGPOL

01 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, dan internet

1 rek telepon,1 rek listrik, 1 rek air, 1 rek internet

1 rek telepon,1 rek listrik, 1 rek air, 1 rek internet

1 rek telepon,1 rek listrik, 1 rek air, 1 rek internet

98,75 1 rek telepon,1 rek listrik, 1 rek air, 1 rek internet

1 rek telepon,1 rek listrik, 1 rek air, 1 rek internet

100 BAKESBANGPOL

Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya

1 unit R4, 4 unit R2

1 unit roda 4, 3 unit roda 2

1 unit roda 4, 3 unit roda 2

1 unit R4, 3 unit R2

1 unit R4, 3 unit R2

Jumlah peralatan kerja yang

diperbaiki

5 unit komp+printer, 5

unit notebook, 2 unit mesin ketik, 1 set alat korsik, 3 unit AC

5 unit komputer, 5 unit note book,

2 unit handycam

6 unit komputer, 5

unit note book, 2 unit handycam

5 unit komp+printer,

5 unit notebook, 2 unit mesin ketik, 1 set alat korsik, 3 unit AC

6 unit komp+printer,

5 unit notebook, 2 unit mesin ketik, 1 set alat korsik, 3 unit AC

Page 10: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jumlah alat tulis kantor tersedia

kertas, amplop, bantalan stempel, binder clip, ballpoint, odner, tinta printer, gunting, penggaris, penghapus, karbon, lem, pensil, staples, isi staples, trigonal clip, stopmap kertas, stopmap plastik, snelhecter kertas, snelhecter plastik, refil toner, flashdisk, pita mesin ketik

kertas, amplop, bantalan stempel, binder clip, ballpoint, odner, tinta printer, gunting, penggaris, penghapus, karbon, lem pensil staples, isi staples, trigonal clip, stopmap kertas, stopmap plastik, snelhecter kertas, snelhecter plastik, refil toner, flashdisk, pita mesin ketik

kertas, amplop, bantalan stempel, binder clip, ballpoint, odner, tinta printer, gunting, penggaris, penghapus, karbon, lem pensil staples, isi staples, trigonal clip, stopmap kertas, stopmap plastik, snelhecter kertas, snelhecter plastik, refil toner, flashdisk, pita mesin ketik

kertas, amplop, bantalan stempel, binder clip, ballpoint, odner, tinta printer, gunting, penggaris, penghapus, karbon, lem, pensil, staples, isi staples, trigonal clip, stopmap kertas, stopmap plastik, snelhecter kertas, snelhecter plastik, refil toner, flashdisk, pita mesin ketik

kertas, amplop, bantalan stempel, binder clip, ballpoint, odner, tinta printer, gunting, penggaris, penghapus, karbon, lem, pensil, staples, isi staples, trigonal clip, stopmap kertas, stopmap plastik, snelhecter kertas, snelhecter plastik, refil toner, flashdisk, pita mesin ketik

Jumlah barang cetakan dan penggandaan

Map berkop, blanko BKP, balnko SPPD, 17.500 FC

Map berkop, blangko BKP, blangko SPPD, 17.500 Foto Copy

Map berkop, blangko BKP, blangko SPPD, 17.500 Foto Copy

Map berkop, blanko BKP, balnko SPPD, 17.500 FC

Map berkop, blanko BKP, balnko SPPD, 17.500 FC

Jumlah komponen listrik tersedia

lampu, kabel listrik/ roll listrik, batu baterai

lampu, kabel listrik, roll listrik, batu baterai

lampu, kabel listrik, roll listrik, batu baterai

lampu, kabel listrik, roll listrik, batu baterai

lampu, kabel listrik, roll listrik, batu baterai

Page 11: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jumlah bahan & peralatan kebersihan tersedia

pembersih lantai, pembersih kamar mandi, pewangi ruangan, sapu ijuk, sulak, sapu lidi, tissue, obat serangga, kapur barus, sikat kamar mandi, pengki, keset, keranjang sampah, sabun cuci

pembersih lantai, pewangi ruangan, pewangi ruangan, sapu, tissue, obat serangga, kapur barus, sikat kamar mandi, pembersih kamar mandi, pengki, keset, keranjang sampah, alat pel, sabun cuci,suklak

pembersih lantai, pewangi ruangan, pewangi ruangan, sapu, tissue, obat serangga, kapur barus, sikat kamar mandi, pembersih kamar mandi, pengki, keset, keranjang sampah, alat pel, sabun cuci,suklak

pembersih lantai, pembersih kamar mandi, pewangi ruangan, sapu ijuk, sulak, sapu lidi, tissue, obat serangga, kapur barus, sikat kamar mandi, pengki, keset, keranjang sampah, sabun cuci

pembersih lantai, pembersih kamar mandi, pewangi ruangan, sapu ijuk, sulak, sapu lidi, tissue, obat serangga, kapur barus, sikat kamar mandi, pengki, keset, keranjang sampah, sabun cuci

Jumlah bahan bacaan/surat kabar

2 surat kabar/harian

2 surat kabar/harian

2 surat kabar/harian

2 surat kabar/harian

2 surat kabar/harian

Jumlah tenaga harian lepas (THL) / (penjaga malam,& cleaning sevice)

2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang

Jenis data yang terkelola & terpelihara

5 Jenis (SK, Surat, Dok perencanaan, SPJ, Dok kepegawaian)

5 Jenis (SK, Surat, Dok perencanaan, SPJ, Dok kepegawaian)

5 Jenis (SK, Surat, Dok perencanaan, SPJ, Dok kepegawaian)

5 Jenis (SK, Surat, Dok perencanaan, SPJ, Dok kepegawaian)

5 Jenis (SK, Surat, Dok perencanaan, SPJ, Dok kepegawaian)

Jumlah alat musik tersedia

3 unit Bellyra duduk dan 3 unit terompet

3 unit Bellyra duduk dan 3 unit terompet

3 unit Bellyra duduk dan 3 unit terompet

Page 12: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 01 01 01 Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi dalam dan luar daerah

Jumlah rapat, konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah

Dalam daerah ke Prop. : 95 op, Luar daerah dalam P. Jawa : 24 op, Luar daerah Luar P. Jawa : 8 op

Dalam daerah ke Prop. : 95 op, Luar daerah dalam P. Jawa : 24 op, Luar daerah Luar P. Jawa : 8 op

Dalam daerah ke Prop. : 95 op, Luar daerah dalam P. Jawa : 24 op, Luar daerah Luar P. Jawa : 8 op

99,25 Dalam daerah ke Prop. : 74 op, Luar daerah dalam P. Jawa : 15 op, Luar daerah Luar P. Jawa : 4 op

Dalam daerah ke Prop. : 74 op, Luar daerah dalam P. Jawa : 15 op, Luar daerah Luar P. Jawa : 4 op

Jumlah makanan

& minuman tersedia untuk rapat & tamu

80 os makan

minum snack rapat, 140 os minum snack rapat

80 os makan

minum snack, 140 os minum snack rapat

80 os Makan

minum snack, 140 os minum snack rapat

160 os minum

snack, 120 makan minum

160 os minum

snack, 120 makan minum

6 01

01 02 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN

presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

100 100 100 100 100 100

01 Pengadaan / pembangunan

sarana & prasarana perkantoran

Jumlah sarana

dan prasarana yang bertambah

2 unit komputer/

PC, 1 buah televisi

2 unit komputer/

PC, 1 buah televisi

2 unit

komputer/ PC, 1 buah televisi

100 2 unit AC, 5

unit kipas angin

100

02 pemeliharaan/rehabilitasi sarana & prasarana perkantoran

*Jumlah tambahan daya listrik * luas tembok yang dicat *Jumlah pemeliharaan eternit kantor *Jumlah pemeliharaan pintu pagar

*2.300kwh *500m2 5m2

*2.300 kwh *500m2 5m2

*500m2 5m2

100 100

25m (pagar samping)

100

25m (pagar samping)

*Jumlah pemasangan kanopi

50m2

50m2

Page 13: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

*Jumlah pengadaan interior kantor

1 paket interior front office

1 paket interior front office

100

*Jumlah dan jenis kendaraan dinas terpelihara

2 unit roda 4, 3 roda 2

2 unit roda 4, 3 roda 2

2 unit roda 4, 3 roda 2

3 unit roda 4, 4 roda 2

3 unit roda 4, 4 roda 2

6 01 01 03 PENINGKATAN KETATALAKSANAAN DAN KAPASITAS APARATUR

Presentase PNS / aparatur sipil taat aturan

100 100 100 66,67 100 100 BAKESBANGPOL

02 Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian perangkat daerah

Jumlah ASN yang tertangani

18 orang 18 orang 18 orang 100 22 orang 22 orang 100

03 Pengembangan kapasitas aparatur

Jumlah ASN yang lulus diklat, seminar, bimtek

6 orang 6 orang 6 orang 33,33 5 orang 5 orang 100

6 01 01 04 PENINGKATAN KUALITAS

PELAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Presentase

laporan keuangan yang disusun tepat waktu dan akuntabel

100 100 100 100 100 100 100 BAKESBANGPOL

01 Penyusunan Laporan keuangan perangkat daerah

dokumen laporan keuangan semesteran

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 100

*Dokumen Laporan keuangan akhir tahun

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

*Dokumen

Laporan keuangan bulanan/SPJ

12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen

12 dokumen

*Jumlah hari THL Pengelola Keuangan

260 hari 260 hari

Page 14: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 01 01 05 PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN

Presentase kesesuaian program dalam Renja PD dan terhadap RKPD, & Renstra PD thd RPJMD

100 100 100 100 100 100 100 BAKESBANGPOL

01 Perencanaan kinerja PD *Dokumen LKjIP

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 100

*Dokumen Review Renstra

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

*Dokumen Renja dan perubahan Renja, RKA & perubahan RKA, DPA & DPPA *Jumlah hari THL Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelapora

6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 260 hari

6 dokumen 260 hari

02 Pengendalian Internal PD *Dokumen hasil monev & pengendalian SKPD

12 dokumen

12 dokumen

12 dokumen

100 12 dokumen

12 dokumen

100

*Dokumen e monev RKPD

4 dokumen 4 dokumen

*Dokumen RTP & pelaporan SPIP

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

03 Pengelolaan Data & Sistem informasi perangkat daerah

Dokumen profil PD

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 100

Page 15: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 01 01 06 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Nilai IKM PD 79,75 76,06 76,30 100,32 76 76 100 BAKESBANGPOL

01 Penyelenggaraan pelayanan Publik

Nilai IKM PD meningkat *Dokumen LKJiP

*Dokumen RTP

Nilai IKM PD 6 dokumen 6 dokumen 100,32 Nilai IKM PD 1 Dokumen

1 Dokumen

Nilai IKM PD 100

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

6 01 01 15 PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

presentase konflik sosial yang tertangani

90 75 75 96,97 76 76 100 BAKESBANGPOL

01 Pencegahan dan penanganan konflik sosial

*Dokumen RAD & pelaporan penanganan gangguan konflik sosial

5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 100 5 dokumen 5 dokumen 100

*Jumlah masyarakat yang memahami deteksi dan kewaspadaan dini timbulnya ATHG di lingkungannya

140 org 140 org 140 org 100 org 100 org

*Dokumen pelaporan intelejen daerah

12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen

6 dokumen 6 dokumen

*Jumlah masyarakat yang memahami perlunya kewaspadaan thd keberadaan orang asing

50 org 120 org 120 org 100 org 100 org

Page 16: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

*Jumlah masy. Yg memahami bahaya penyalahgunaan narkoba *Jumlah THL Analis masalah Sosial

400 org

400 org 400 org

300 org 260 hari

300 org 260 hari

02 Pembinaan kerukunan umat beragama & wawasan kebangsaan

*Jumlah masyarakat yang memahami arti penting kerukunan umat beragama

400 org 300 orang 300 orang 88,89 300 org 300 org 100

*Jumlah kesepakatan FKUB

6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen

Jml masyarakat yg memahami arti penting wawasan kebangsaan

400 org 195 org 195 org 400 org 400 org

04 Pembinaan Korp Musik / Kelompok Genderang sangkakala

*Jumlah acara / peringatan hari besar yang diiringi Korsik

24 kali 12 kali 12 kali 100 24 kali 24 kali 100

Page 17: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 01

01

16 PENDIDIKAN POLITIK, PENGUATAN ORGANISASI POLITIK, DAN PENGUATAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LSM

Persentase ormas dan LSM yang aktif dalam kegiatan pemerinahan dan pembangunan

100 100 100 100 100 100 100 BAKESBANGPOL

01 Pembinaan Politik masyarakat

*Jumlah pelajar/masyarakat yg memahami politik dalam negeri

*200 pelajar/masyarakat yg memahami politik dalam negeri

* 200 pelajar/masyarakat yg memahami politik dalam negeri

200 pelajar/masyarakat yg memahami politik dalam negeri

100 * 375 pelajar/masyarakat yg memahami politik dalam negeri

*375 pelajar/masyarakat yg memahami politik dalam negeri

100

*Dokumen pelaporan sikon sospol daerah

*12 Dokumen pelaporan sikon sospol daerah

*12 Dokumen pelaporan sikon sospol daerah

*12 Dokumen pelaporan sikon sospol daerah

*12 Dokumen pelaporan sikon sospol daerah

*12 Dokumen pelaporan sikon sospol daerah

*Jumlah THL Analis Politik

Dalam Negeri

*269 hari *269 hari

02 Penguatan Kapasitas Organisasi Politik

*Jumlah anggota parpol yang memahami tatacara penyusunan pertanggung jawaban bantuan keuangan parpol

*27 anggota parpol yang memahami tatacara penyusunan pertanggung jawaban bantuan keuangan parpol

*27 anggota parpol yang memahami tatacara penyusunan pertanggung jawaban bantuan keuangan parpol

*27 anggota parpol yang memahami tatacara penyusunan pertanggung jawaban bantuan keuangan

parpol

100 *27 anggota parpol yang memahami tatacara penyusunan pertanggung jawaban bantuan keuangan parpol

*27 Jumlah anggota parpol yang memahami tatacara penyusunan pertanggung jawaban bantuan keuangan parpol

100

*Jumlah parpol yang tertangani

*9 parpol yang tertangani

* 9 parpol yang tertangani

* 9 parpol yang tertangani

*9 parpol yang tertangani

*9 parpol yang tertangani

Page 18: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01 Penguatan kapasitas Ormas & LSM

*Jumlah ormas/LSM yg aktif dalam kegiatan pemerintahan & pembangunan

*300 Jumlah ormas/LSM yg aktif dalam kegiatan pemerintahan & pembangunan

*300 Jumlah ormas/LSM yg aktif dalam kegiatan pemerintahan & pembangunan

*300 Jumlah ormas/LSM yg aktif dalam kegiatan pemerintahan & pembangunan

100 *300 Jumlah ormas/LSM yg aktif dalam kegiatan pemerintahan & pembangunan

*300 Jumlah ormas/LSM yg aktif dalam kegiatan pemerintahan & pembangunan

100

*Jumlah anggota ormas/LSM yang memahami fungsi dalam pemberdayaan masyarakat

*Jumlah anggota ormas/LSM yang memahami fungsi dalam pemberdayaan masyarakat

*Jumlah anggota ormas/LSM yang memahami fungsi dalam pemberdayaan masyarakat

*Jumlah anggota ormas/LSM yang memahami fungsi dalam pemberdayaan masyarakat

*Jumlah anggota ormas/LSM yang memahami fungsi dalam pemberdayaan masyarakat

*Jumlah anggota ormas/LSM yang memahami fungsi dalam pemberdayaan masyarakat

Page 19: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

18

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pembantu

kepala daerah yang mempunyai fungsi sebagai penunjang kesatuan bangsa

dan politik.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut di atas, Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik mempunyai misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai,

sebagai berikut :

a. Misi

Misi yang akan diwujudkan, adalah :

1. Meningkatkan kualitas manajemen dan akuntabilitas organisasi

melalui koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan sumber daya

aparatur, sarana dan prasarana

2. Meningkatkan nilai-nilai kebangsaan, persatuan, kesatuan dan

kedaulatan bangsa untuk mewujudkan kehidupan politik yang

demokratis.

b. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai, adalah :

1. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara masyarakat

dalam kehidupan politik yang demokratis.

c. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai, adalah :

1. Kesesuaian antar lembaga dalam dokumen perencanaan

pembangunan daerah

2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik

3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat

4. Masalah/ kejadian terkait dengan ketahanan bangsa menurun

Sedangkan indikator kinerja sasarannya, adalah sebagai berikut :

1. Persentase kesesuaian program dalam renja perangkat daerah

terhadap RKPD, dan renstra perangkat daerah terhadap RPJMD;

2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perangkat daerah;

3. Persentase laporan keuangan yang di susun tepat waktu (Bulanan,

Semesteran, Tahunan);

4. Persentase konflik Sosial yang tertangani;

Dari empat indikator kinerja sasaran tersebut di atas, indikator kinerja

Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, ditetapkan sebagai berikut :

1. Persentase konflik sosial yang tertangani;

Untuk lebih jelasnya, pencapaian indikator-indikator sasaran tersebut

diatas, akan kami uraikan dalam tabel pencapaian kinerja pelayanan

tersebut di bawah ini :

Page 20: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

19

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Gunungkidul

NO.

Angka/Nilai

target/standard (IKU,

SPM,IKK)

Target Renstra PD Realisasi

Proyeksi

Indikator Capaian Catatan

(IKU, SPM, IKK) Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Analisis

2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

A SASARAN IKU

1. Persentase konflik Sosial yang tertangani

100% 75 76 85 87 90 100 100 76 85 Badan Kesbangpol

Page 21: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

20

NO.

Angka/Nilai

target/standard (IKU, SPM,IKK)

Target Renstra PD Realisasi

Proyeksi

Indikator Capaian Catatan

(IKU, SPM, IKK) Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Analisis

2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

B. SASARAN NON IKU

1. Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Sub Bagian Perencanaan

dan Keuangan

2. Persentase kesesuaian program dalam Renstra PD thd RPJMD

100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Sub Bagian Perencanaan

dan Keuangan

3. Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Sub Bagian Perencanaan

dan Keuangan

4. Nilai IKM PD 79,75 76 76 78 78,75 79,75 76,30 76,68 76 78 Sub Bagian Umum

C. SPM

-

D. IKK

-

Page 22: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

21

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

2.3.1 Analisis Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal-hal

Kritis Terkait Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan tugas pokok

dan fungsi utamanya dalam upaya menciptakan stabilitas kondisi

idioleogi, politik, ekonomi,sosial budaya, pertahanan keamanan

(ipoleksosbudhankam) di daerah dengan cukup baik. Hal tersebut

tercermin dalam capaian indikator yang menjadi tanggung jawab Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik antara mengenai persentase konflik SARA

yang terselesaikan dalam wilayah, persentase konflik sosial yang

tertangani/ terselesaikan, angka partisipasi masyarakat dalam pesta

demokrasi, serta persentase ormas dan LSM yang aktif dalam kegiatan

pemerintahan dan pembangunan tergolong cukup berhasil. Namun

beberapa hal seperti masalah ormas, perubahan peraturan, kondisi

perpolitikan nasional/daerah, pengaruh asing, dan masalah isu SARA

perlu diwaspadai dampaknya karena dengan pesatnya perkembangan

teknologi informasi dapat berkembang luas dan berimbas pada situasi

ipoleksosbudhankam.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada

tahun 2019 adalah :

1. Menurunnya rasa nasionalisme dan pemahaman wawasan

kebangsaan masyarakat.

2. Belum optimalnya pemahaman kehidupan demokrasi (angka

partisipasi politik masyarakat mengalami penurunan).

3. Adanya potensi konflik sosial di masyarakat terkait

Ipoleksosbudhankam.

4. Adanya potensi konflik berbau SARA di masyarakat.

5. Adanya potensi peredaran narkoba di wilayah Kabupaten

Gunungkidul (banyak tempat wisata, dan mobilitas penduduk

tinggi).

6. Adanya bibit-bibit ormas yang disinyalir tidak sesuai dengan aturan

yang ada, dan meresahkan masyarakat.

2.3.3 Tantangan dan Peluang

Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan stabilitas ideologi politik,

ekonomi dan sosial budaya (ipoleksosbud) daerah, antara lain adalah :

1. Masyarakat Gunungkidul yang heterogen.

Page 23: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

22

2. Pertumbuhan penduduk, perumahan baru dan tempat

wisata/hiburan yang cukup signifikan.

3. Adanya dinamika budaya politik masyarakat.

4. Ditengarai sebagai tempat singgah teroris untuk sementara.

5. Pengaruh globalisasi, budaya asing, teknologi informasi, liberalisme,

westernisasi dan pasar terbuka.

6. Pengaruh ideologi trans-nasional, Isu HAM.

7. Peredaran Narkoba yang meresahkan masyarakat.

8. Munculnya beberapa aksi kenakalan remaja yang mengarah pada

penyimpangan moralitas.

Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong penciptaan

stabilitas ipoleksosbudhankam daerah, antara lain :

1. Partisipasi politik masyarakat Gunungkidul rata-rata 72,90%.

2. Sebagian masyarakat masih menjunjung tinggi kebudayaan Jawa

yang Adiluhung.

3. Bahwa setiap warga negara berkewajiban turut serta dalam usaha

pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya

masing-masing.

2.3.4 Rekomendasi dan Catatan Strategis

Mengacu agenda pembangunan nasional, indikasi tema pembangunan

DIY, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul, maka

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2018, akan

melaksanakan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan

publik;

2) Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di bidang

kesatuan bangsa, ketahanan dan kewaspadaan nasional;

3) Meningkatkan kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara;

4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan

pendapat dan berpolitik;

5) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan

nilai-nilai hak asasi manusia (HAM);

6) Meningkatkan kelembagaan daerah dalam penanganan konflik

masyarakat.

7) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan dan

penyalahgunaan narkotika;

Prioritas pembangunan sebagaimana tersebut di atas merupakan

langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menyikapi isu dan

permasalahan mendesak yang dihadapi Kabupaten Gunungkidul dalam

bidang kesatuan bangsa, yaitu:

Page 24: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

23

1) Perlunya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,

sehingga akan meningkatkan profesionalime aparat dan

meningkatnya partisipasi, transparansi dan akuntabilitas

pemerintah daerah;

2) Perlunya perhatian terhadap permasalahan di bidang politik,

hukum, HAM dan ketertiban, agar mampu mendorong terwujudnya

peningkatan kesadaran politik masyarakat;

3) Perlunya penguatan organisasi kemasyarakatan/LSM sebagai mitra

pemerintah daerah dalam rangka ikut memberdayakan masyarakat

di Kabupaten Gunungkidul;

4) Perlunya meningkatkan ketahanan dan kewaspadaan nasional dan

daerah sebagai prasyarat stabilitas ideologi, politik, ekonomi, sosial,

budaya, pertahanan dan keamanan;

5) Perlunya penanganan konflik secara simultan dengan mengacu

pada tindak lanjut implementasi Permendagri Nomor 42 Tahun

2015 tentang Penanganan Konflik Sosial;

6) Perlunya membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan

sebagai sarana bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran

bela negara dan menjunjung tinggi kehidupan berbangsa dan

bernegara sesuai dasar ideologi Pancasila;

7) Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya

penyalahgunaan narkotika.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

merencanakan untuk melaksanakan 8 (delapan) program yang dijabarkan

dalam 18 (delapan belas) kegiatan dengan pagu indikatif Rp 2.421.551.900,00.

Dalam perkembangannya, berdasarkan analisis kebutuhan terdapat

rasionalisasi anggaran pada beberapa kegiatan yang telah direncanakan di

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan pagu indikatif sebesar

Rp.2.442.551.900,00 yang dijabarkan dalam 8 (delapan) program dengan 17

(tujuh belas) kegiatan.

Adapun hasil review rancangan awal RKPD dengan hasil analisis

kebutuhan, adalah sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor berdasarkan

analisis kebutuhan terdapat penambahan anggaran dari rancangan

awal sebesar Rp.256.000.000,00 menjadi Rp. 536.570.000,00. Hal

ini dikarenakan terdapat perubahan sub kegiatan yang semula

kegiatan pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana

Page 25: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

24

perkantoran diubah menjadi kegiatan penyediaan jasa, peralatan

dan perlengkapan kantor

2) Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi terdapat

penambahan anggaran dari rancangan awal RKPD sebesar

Rp.110.954.000,00 menjadi Rp.162.810.000,00.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

1) Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

terdapat pengurangan anggaran dari rancangan awal SKPD sebesar

Rp.15.000.000,00 menjadi Rp.0,00. Hal ini dikarenakan terdapat

perubahan sub kegiatan pengadaan barang modal yang

berdasarkan rasionalisasi menjadi kegiatan penyediaan jasa,

peralatan, dan perlengkapan kantor.

2) Pemeliharan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

berdasarkan analisis kebutuhan terdapat penambahan dari

rancangan awal sebesar Rp.41.550.000 menjadi Rp.55.640.000. Hal

ini dikarenakan terdapat penambahan pemeliharaan bangunan

gedung kantor.

III. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

1) Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian

Perangkat Daerah, berdasarkan analisis kebutuhan terdapat

pengurangan anggaran dari rancangan awal RKPD, yaitu sebesar

Rp.11.500.000,00 menjadi Rp.850.000,00, karena efisiensi

kegiatan.

2) Pengembangan Kapasitas Aparatur, terdapat perubahan dari

rancangan awal RKPD, yaitu sebesar Rp.18.000.000,00 menjadi

Rp.3.000.000,00.

IV. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat

Daerah

1) Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah, berdasarkan

analisis kebutuhan terdapat pengurangan anggaran dari rancangan

awal RKPD, yaitu sebesar Rp.53.825.000,00 menjadi

Rp.32.280.000,00, karena adanya pengurangan honorarium PNS

(honorarium Bendahara, pembantu bendahara, PPK, dan Pembanu

PPK).

V. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

1) Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah, terdapat pengurangan

anggaran dari rancangan awal RKPD, yaitu sebesar

Rp.28.397.000,00 menjadi Rp.33.650.000,00, karena pada tahun

2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menji penyelenggara

Forum Gabungan Perangkat Daerah.

Page 26: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

25

2) Pengendalian internal perangkat daerah, terdapat pengurangan

anggaran dari rancangan awal RKPD, yaitu sebesar

Rp.13.700.000,00 menjadi Rp.3.820.000,00, karena efisiensi

anggaran.

3) Pengelolaan data dan sistem informasi perangkat daerah, terdapat

perubahan dari rancangan awal RKPD, yaitu sebesar

Rp.1.850.000,00 menjadi Rp.850.000,00 karena efisiensi anggaran.

VI. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1) Penyelenggaraan Pelayanan Publik, terdapat pengurangan anggaran

dari rancangan awal RKPD, yaitu sebesar Rp.3.000.000,00 menjadi

Rp.1.934.000, karena efisiensi anggaran.

VII. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Penanganan

Konflik Sosial

1) Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial, berdasarkan analisis

kebutuhan terdapat pengurangan anggaran dari rancangan awal

RKPD sebesar Rp.1.016.842.900 menjadi Rp.815.358.000,00,

karena efisiensi anggaran.

2) Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, berdasarkan analisis

kebutuhan terdapat pengurangan anggaran dari rancangan awal

RKPD, yaitu sebesar Rp.235.000.000,00 menjadi

Rp.116.280.000,00, karena efisiensi anggaran.

3) Pembinaan Wawasan Kebangsaan, berdasarkan analisis kebutuhan

terdapat penambahan anggaran dari rancangan awal RKPD, yaitu

sebesar Rp.155.000.000,00 menjadi Rp.161.795.000,00.

4) Pembinaan Korps Musik/Kelompok Genderang Sangkakala,

terdapat perubahan dari rancangan awal RKPD sebesar

Rp.85.000.000,00 menjadi Rp. 58.600.000,00.

VIII. Program Pendidikan Politik, Penguatan Organisasi Politik, dan

Penguatan Organisasi Kemasyarakatan dan LSM

1) Pembinaan Politik Masyarakat, berdasarkan analisis kebutuhan

terdapat penambahan dari rancangan awal RKPD sebesar

Rp.256.000.000,00 menjadi Rp.536.570.000,00 karena

pertimbangan tahun 2019 diselenggarakan pemilu serentak maka

diperlukan pembinaan politik kepada masyarakat agar partisipasi

dalam pemilu meningkat dan perlunya pemantauan pelaksanaan

pemilu.

2) Penguatan Organisasi Politik, berdasarkan analisis kebutuhan

terdapat pengurangan dari rancangan awal RKPD sebesar

Rp.162.633.000,00 menjadi Rp.84.945.000,00, karena efisiensi

anggaran.

Page 27: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

26

3) Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan dan LSM,

berdararkan analisis kebutuhan terdapat penambahan dari

rancangan awal RKPD sebesar Rp.100.000.000,00 menjadi

Rp.149.569.000,00.

Untuk lebih jelasnya, hasil review rancangan awal RKPD dengan hasil

analisis kebutuhan Tahun 2019 dapat kita lihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Page 28: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

27

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Kabupaten Gunungkidul

Nama PD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Kebutuhan

Indikatif Dana

(Rp.) (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

SEMUA URUSAN SEMUA URUSAN

PROGRAM: PROGRAM:

I PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Presentase Pemenuhan Kebutuhan

Administrasi Perkantoran

224.254.000 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

KEGIATAN :

Presentase Pemenuhan Kebutuhan

Administrasi Perkantoran

387.410.000

1. Penyediaan jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Kesbangpol Kab. Gk

Jumlah Kendaraan Dinas yang terbayar Pajaknya

8 Unit (2 unit roda 4, 6 unit roda 2)

113.300.000 Penyediaan jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Kesbangpol Kab. Gk

Jumlah Kendaraan Dinas yang terbayar Pajaknya

8 Unit (2 unit roda 4, 6 unit roda 2)

224.600.000

Jumlah Peralatan Kerja yang terfasilitasi pemeliharaannya

5 Jenis (4 unit PC/ printer, 5 unit notebook, 2 unit mesin ketik, 1 set alat korsik, 6 unit AC)

Jumlah Peralatan Kerja yang terfasilitasi pemeliharaannya

5 Jenis (4 unit PC/ printer, 5 unit notebook, 2 unit mesin ketik, 1 set alat korsik, 6 unit AC

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Page 29: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

28

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Kebutuhan Penting

Indikatif Dana

(Rp.) (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Jumlah ATK 12 (kertas, amplop, bantalan stempel, binder clip, ballpoint, odner, tinta printer, gunting, penggaris, karbon, lem, pensil, steples trigonal clip, stopmap kertas dan plastic, snelhecter kertas dan plastic, refil toner, flashdisk, pita mesin ketik)

12 (kertas, amplop, bantalan stempel, binder clip, ballpoint, odner, tinta printer, gunting, penggaris, karbon, lem, pensil, steples trigonal clip, stopmap kertas dan plastic, snelhecter kertas dan plastic, refil toner, flashdisk, pita mesin ketik)

12 Paket

Jumlah barang Cetakan

4 Paket barang cetakan (kop, blanko BKP, blanko SPPD, Lembar disposisi, Box arsip, Sekat folder)

Jumlah barang Cetakan

4 Paket barang cetakan (kop, blanko BKP, blanko SPPD, Lembar disposisi, Box arsip, Sekat folder)

Jumlah Komponen Listrik tersedia

6 Paket (lampu, kabel listrik/roll listrik, batu baterai)

Jumlah Komponen Listrik tersedia

6 Paket (lampu, kabel listrik/roll listrik, batu baterai)

No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan

Indikatif Dana

Page 30: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

29

(Rp.) (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Jumlah bahan dan peralatan kebersihan tersedia

12 Paket (pembersih lantai, pembersih kamar mandi, pewangi ruangan, sapu ijuk, sulak, sapu lidi, tissue, obat serangga, kapur barus, sikat kamar mandi, pengki, keset, keranjang

sampah, sabun cuci)

Jumlah bahan dan peralatan kebersihan tersedia

12 Paket (pembersih lantai, pembersih kamar mandi, pewangi ruangan, sapu ijuk, sulak, sapu lidi, tissue, obat serangga, kapur barus, sikat kamar mandi, pengki, keset, keranjang sampah, sabun

cuci)

Jumlah bahan bacaan/ surat kabar tersedia

12 Paket (2 surat kabar/harian)

Jumlah bahan bacaan/ surat kabar tersedia

12 Paket (2 surat kabar/harian)

Jumlah Tenaga Harian Lepas Penjaga Malam

1 Orang (365 hari)

Jumlah Tenaga Harian Lepas Penjaga Malam

1 Orang (365 hari)

No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Page 31: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

30

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Penting

Indikatif Dana

(Rp.) (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Jumlah dan jenis peralatan kantor tersedia

10 Unit ( 2 PC, 3 Printer, 1 LCD, 2 Laptop/Notebook, 2 UPS)

Jumlah dan jenis peralatan kantor tersedia

10 Unit ( 2 PC, 3 Printer, 1 LCD, 2 Laptop/Notebook, 2 UPS)

Jumlah surat yang dikirim

800 Lembar Jumlah surat yang dikirim

800 Lembar

Jumlah lembar fotocopy/penggandaan

30000 Lembar Jumlah lembar fotocopy/penggandaan

30000 Lembar

Jumlah Tenaga Harian Lepas Tenaga Kebersihan

1 Orang (269 hari)

Jumlah Tenaga Harian Lepas Tenaga Kebersihan

1 Orang (260 hari)

Jumlah dan Jenis Perlegkapan Kantor tersedia

2 Unit AC Jumlah dan Jenis Perlegkapan Kantor tersedia

4 Unit (2 AC, 2 Almari)

Jumlah sarana Air 1 rekening/12 bulan

Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan kantor

1 Paket

Jumlah sarana telepon

1 rekening/12 bulan

Jumlah sarana Air 1 rekening/12 bulan

Jumlah sarana telepon

1 rekening/12 bulan

Jumlah sarana telepon 1 rekening/12 bulan

Jumlah sarana telepon 1 rekening/12 bulan

2. Penyediaan Rapat-

rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Kesbangpol

Kab. Gk

Jumlah makanan dan

minuman tersedia untuk rapat dan tamu

280 OR (280

makan, minum, snack)

110.954.000 Penyediaan Rapat-

rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Kesbangpol

Kab. Gk

Jumlah makanan dan

minuman tersedia untuk rapat dan tamu

250 OR (250

makan, minum, snack)

162.810.000

Page 32: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

31

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Kebutuhan Penting

Indikatif Dana

(Rp.) (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Jumlah Rapat, Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah

105 OP (74 OP dalam daerah, 15 OP Luar daerah dalam P. Jawa, 16 OP Luar daerah Luar P. Jawa)

Jumlah Rapat, Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah

101 OP (75 OP dalam daerah, 17 OP Luar daerah dalam P. Jawa, 9 OP Luar daerah Luar P. Jawa)

II PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN

Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur

56.550.000 PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN

Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur

55.640.000

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Jumlah dan jenis kendaraan

8 Unit (2 unit roda 4, 6 unit roda 2)

41.550.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Jumlah dan jenis kendaraan

8 Unit (2 unit roda 4, 6 unit roda 2)

55.640.000

Jumlah Pemeliharaan Gedung

1 Paket

Jumlah Pemeliharaan Gedung

1 Paket

III PENINGKATAN KETATALAKSANAAN DAN KAPASITAS APARATUR

Presentase PNS/ aparatur sipil taat aturan

29.500.000 PENINGKATAN KETATALAKSANAAN DAN KAPASITAS APARATUR

Presentase PNS/ aparatur sipil taat aturan

3.850.000

1. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Kesbangpol Kab. Gk

Jumlah dan jenis fasilitasi Administrasi Kepegawaian ASN (Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, SKP,

22 Orang (3 Jenis)

11.500.000 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Kesbangpol Kab. Gk

Jumlah dan jenis fasilitasi Administrasi Kepegawaian ASN (Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, SKP, Usul Satya Lencana

21 Orang (4 Jenis)

850.000

2. Pengembangan Kapasitas Aparatur

Kesbangpol Kab. Gk

Jumlah ASN yang lulus diklat,

seminar, bimtek

5 orang 18.000.000 Pengembangan Kapasitas Aparatur

Kesbangpol Kab. Gk

Jumlah ASN yang lulus diklat,

seminar, bimtek

1 orang 3.000.000

No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Kebutuhan

Indikatif Dana

(Rp.) (Rp.)

Page 33: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

32

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

IV. PENINGKATAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Presentase Laporan Keuanagan yang disusun tepat waktu

53.825.000 PENINGKATAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Presentase Laporan Keuanagan yang disusun tepat waktu

32.280.000

1. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat daerah

Kesbangpol Kab. Gk

Dokumen laporan Keuangan bulanan/SPJ

12 dokumen 53.825.000 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat daerah

Kesbangpol Kab. Gk

Dokumen laporan Keuangan bulanan/SPJ

12 Dokumen 32.280.000

Dokumen laporan semesteran

1 Dokumen

Dokumen laporan semesteran

1 Dokumen

Dokumen laporan keuangan akhir tahun dan CALK

1 Dokumen Dokumen laporan keuangan akhir tahun dan CALK

1 Dokumen

Jumlah THL Pengelola Keuangan

1 Orang (269 hari)

Jumlah THL Pengelola Keuangan

1 Orang (260 hari)

V PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN

Persentase kesesuaian program dlm Renja PD thd RKPD, dan renstra PD thd RPJMD

43.947.000 PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN

Persentase kesesuaian program dlm Renja PD thd RKPD, dan renstra PD thd RPJMD

38.320.000

1. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Kesbangpol Kab. Gk

Dokumen LKjIP 1 Dokumen 28.397.000 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Kesbangpol Kab. Gk

Dokumen LKjIP 1 Dokumen 33.650.000

Dokumen Renja dan Perubahan Renja

2 Dokumen

Dokumen Renja dan Perubahan Renja

2 Dokumen

Dokumen RKA dan Perubahan RKA

2 Dokumen Dokumen RKA dan Perubahan RKA

2 Dokumen

Dokumen DPA dan Perubahan DPA

2 Dokumen Dokumen DPA dan Perubahan DPA

2 Dokumen

Jumlah THL Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

1 Orang (269 hari)

Jumlah THL Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

1 Orang (260 hari)

Dokumen ROPK 2 Dokumen

Jumlah Peserta Forum Gabungan PD

100 Orang

No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Kebutuhan

Indikatif Dana

(Rp.) (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Page 34: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

33

2. Pengendalian Internal

Perangkat daerah

Kesbangpol

Kab. Gk

Dokumen hasil

monev dan pengendalian perangkat daerah

12 Dokumen 13.700.000 Pengendalian Internal

Perangkat daerah

Kesbangpol

Kab. Gk

Dokumen TEPPA 12 Dokumen 3.820.000

Dokumen monev

RKPD

4 Dokumen

Dokumen Laporan

hasil Evaluasi Renja (Eavaluasi Hasil RKPD)

4 Dokumen

3. Pengelolaan Data dan

Sistem Informasi Perangkat daerah

Kesbangpol

Kab. Gk

Dokumen Profil

Perangkat daerah

1 dokumen 1.850.000 Pengelolaan Data dan

Sistem Informasi Perangkat daerah

Kesbangpol

Kab. Gk

Dokumen Profil

Perangkat daerah

1 Dokumen 850.000

VI PENINGKATAN

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Nilai IKM PD

meningkat

3.000.000 PENINGKATAN

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.934.000

1. Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

Kesbangpol

Kab. Gk

Nilai IKM

Perangkat daerah

78 3.000.000 Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

Kesbangpol

Kab. Gk

Nilai IKM

Perangkat daerah

78 1.934.000

Dokumen RTP 1 Dokumen

Dokumen RTP (SPIP)

2 Dokumen

Dokumen Review

SOP

1 Dokumen

No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Kebutuhan

Indikatif Dana

(Rp.) (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

VII PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN, DAN PENANGANAN

1.491.842.900 PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN, DAN PENANGANAN KONFLIK

1.152.033.900

Page 35: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

34

KONFLIK SOSIAL SOSIAL

1. Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial

Kab. GK Dokumen RAD dan pelaporan penanganan gangguan konflik sosial

5 dokumen 1.016.842.900 Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial

Kab. GK Dokumen Penanganan Konflik Sosial

5 Dokumen

815.358.900

Jumlah masyarakat yang memahami deteksi dini dan kewaspasdaan dini timbulnya ATHG di lingkungannya

140 orang Jumlah masyarakat yang memahami deteksi dini dan kewaspasdaan dini timbulnya ATHG di lingkungannya

140 orang

Dokumen pelaporan intelijen daerah

6 dokumen Dokumen pelaporan intelijen daerah

12 dokumen

Jumlah masyarakat yang memahami penyalahgunaan narkoba

800 orang Jumlah masyarakat yang memahami penyalahguna-an narkoba

1000 Orang

Jumlah masyarakat yang memahami perlunya kewaspadaan

terhadap keberadaan orang asing

50 orang Jumlah THL Analis Masalah Sosial

1 Orang (260 hari)

No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Kebutuhan

Indikatif Dana

(Rp.) (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Jumlah THL Analis Masalah Sosial

1 Orang (269 hari)

Jumlah THL Analis Masalah Sosial

1 Orang (260 hari)

2. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

Kab. GK Jumlah Masyarakat yang memahami arti penting kerukunan umat beragama

1500 Orang 235.000.000 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

Kab. GK Jumlah Masyarakat yang memahami arti penting kerukunan umat beragama

500 Orang 116.280.000

Jumlah kesepakatan FKUB

6 Dokumen

3. Pembinaan Wawasan Kebangsaan

Kab. GK, Luar Daerah Dalam

Jumlah Masyarakat yang memahami arti

1080 Orang 155.000.000 Pembinaan Wawasan Kebangsaan

Kab. GK, Luar Daerah Dalam

Jumlah Masyarakat yang memahami arti

1280 Orang 161.795.000

Page 36: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

35

Pulau Jawa penting wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme

Pulau Jawa penting wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme

4. Pembinaan Korp Musik/ Kelompok Genderang Sangkakala

Kab. GK Jumlah Upacara/ Peringatan hari besar yang diiringi korsik

24 Kali 85.000.000 Pembinaan Korp Musik/ Kelompok Genderang Sangkakala

Kab. GK Jumlah Upacara/ Peringatan hari besar yang diiringi korsik

24 Kali 58.600.000

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Kebutuhan

Indikatif Dana

(Rp.) (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

VIII PENDIDIKAN POLITIK, PENGUATAN ORGANISASI POLITIK DAN PENGUATAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LSM

518.633.000 PENDIDIKAN POLITIK, PENGUATAN ORGANISASI POLITIK, DAN PENGUATAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LSM

771.084.000

1. Pembinaan Politik Masyarakat

Kab. GK dan Luar Daerah Dalam Pulau Jawa

Jumlah warga masyarakat yang memahami tentang politik dalam negeri

375 Orang 256.000.000 Pembinaan Politik Masyarakat

Kab. GK dan Luar Daerah Dalam Pulau Jawa

Jumlah warga masyarakat yang memahami tentang politik dalam negeri

2100 Orang 536.570.000

Dokumen Pelaporan 12 Dokumen Dokumen Pelaporan 12 Dokumen

Page 37: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

36

Sikon Sospol Daerah

Sikon Sospol Daerah

Jumlah hari THL analisis poldagri

1 Orang (269 hari)

Jumlah hari THL analisis poldagri

1 Orang (260 hari)

Jumlah PNS yang memahami Politik Dalam Negeri

100 Orang

2. Penguatan Kapasitas Organisasi Politik

Kab. GK dan Luar Daerah Dalam Pulau Jawa

Jumlah anggota/pengurus parpol yang memahami tentang administrasi, hak, dan kewajiban sebagai anggota parpol

2 Paket 162.633.000 Penguatan Kapasitas Organisasi Politik

Kab. GK dan Luar Daerah Dalam Pulau Jawa

Jumlah anggota/pengurus parpol yang memahami tentang administrasi, hak, dan kewajiban sebagai anggota parpol

2 Paket 84.945.000

Jumlah parpol yang terfasilitasi bantuan keuangan

9 Parpol Jumlah parpol yang terfasilitasi bantuan keuangan

9 Parpol

3. Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan dan LSM

Kab. GK dan Luar Daerah Dalam Pulau Jawa

Jumlah anggota Ormas dan LSM yang memahami tentang kegiatan pemerintahan dan pembangunan

300 Orang 100.000.000 Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan dan LSM

Kab. GK dan Luar Daerah Dalam Pulau Jawa

Jumlah anggota Ormas dan LSM yang memahami tentang kegiatan pemerintahan dan pembangunan

1035 Orang 149.569.000

JUMLAH 2.421.551.900 JUMLAH 2.442.551.900

Page 38: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

37

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Gunungkidul disusun berdasarkan analisis kebutuhan dengan

mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Hasil analisis kebutuhan

dimaksud kemudian kami padukan dengan memperhatikan usulan dari

masyarakat dan para pemangku kepentingan melalui Musrenbang Kecamatan,

Forum Gabungan Perangkat Daerah, Musrenbang Kabupaten, dan Forum

RKPD Kabupaten. Dengan mempertimbangkan faktor skala prioritas, dana

yang tersedia dan kemanfaatannya, maka berbagai aspirasi masyarakat

tersebut dapat melengkapi usulan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Usulan program dan kegiatan pembangunan tahun 2019 dari para

pemangku kepentingan di bidang kesatuan bangsa dan politik, dapat kita lihat

dalam tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2019

Dari Para Pemangku Kepentingan

Kabupaten Gunungkidul

No Program / Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume

Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

I Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan & Penanganan

Konflik Sosial

1 Pencegahan & Penanganan Konflik

Sosial (Penyuluhan Narkoba)

Kec. Paliyan Terlaksananya Penyuluhan

pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

70 org Anggaran : 15.000.000

Kec. Ponjong Terlaksananya

Penyuluhan

pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

11 Desa Anggaran : 45.000.000

2 Pembinaan Wawasan Kebangsaan

Kec. Ngawen Meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat

6 Desa Anggaran : 30.000.000

Kec. Panggang Peningkatan Wawasan kebangsaan dan nasionalisme bagi generasi muda

300 orang Anggaran : 60.000.000

Page 39: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

38

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tema Pembangunan Nasional Tahun 2019 yaitu : “Pemerataan

Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Sejalan dengan tema

pembangunan nasional tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun

2019 menetapkan tema pembangunan sebagai berikut : “Pemerataan

Pembangunan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang

berkeadilan”

Dengan berpedoman pada tema pembangunan nasional dan tema

pembangunan DIY serta dalam rangka mewujudkan kesinambungan dan

sinergi pembagunan daerah, Kabupaten Gunungkidul menetapkan tema

pembangunan tahun 2019 : “Mengoptimalkan pengembangan industri

pariwisata dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan

pemerataan pembangunan dan kemandirian daerah”.

Selanjutnya tema pembangunan tersebut, dijabarkan dalam prioritas

pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019, sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Kesehatan;

2. Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;

3. Ekonomi, Pariwisata dan Budaya;

4. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Tata Ruang;

5. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana;

6. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan

berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan kondisi dinamika

Ipoleksosbudhankam yang berkembang di daerah.

Selanjutnya prioritas dan sasaran daerah Kabupaten Gunungkidul

kami jabarkan dalam prioritas dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik sebagaimana tabel di bawah ini :

Page 40: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

39

Tabel 3.1

Prioritas dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No Prioritas Sasaran Daerah

Indikator Sasaran Daerah

(Outcome)

Sasaran Perangkat

Daerah

Indikator Sasaran Perangkat Daerah

(Outcome)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Ketaatan Masyarakat terhadap hukum meningkat

Indeks Ketentraman dan ketertiban masyarakat

Masalah/ kejadian terkait dengan ketahanan bangsa menurun

1. Persentase konflik sosial yang tertangani

Berdasarkan prioritas dan sasaran daerah, Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik menetapkan tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam

tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No. Tujuan dan Sasaran PD Indikator Tujuan dan

Sasaran PD

Target Kinerja

Tujuan dan

Sasaran Tahun

2019

Tujuan :

Meningkatkan Kesadaran

dan kedaulatan masyarakat

dalam kehidupan berpolitik

yang demokratis

Indeks Melek Politik

Masyarakat Gunungkidul

85

Sasaran :

1 Masalah/kejadian terkait

dengan ketahanan bangsa

menurun

Persentase konflik sosial yang

tertangani

85

2 Kepuasan masyarakat

terhadap penyelenggaraan

pelayanan PD meningkat

Nilai IKM Perangkat Daerah

(PD)

78

3 Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan

perangkat Daerah (PD)

Persentase kesesuaian

program dalam :

100

1. Renja PD terhadap RKPD

2. Renstra PD terhadap

RPJMD

4 Akuntabilitas pengelolaan

Keuangan Perangkat

Daerah (PD) Meningkat

Persentase laporan keuangan

disusun tepat waktu (Bulanan,

Semesteran, Tahunan)

100

Page 41: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

40

Selanjutnya dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai diatas,

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan Indikator Kinerja Utama yang

tercantum dalam tabel 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.3

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No. IKU Indikator Kinerja IKU Target Kinerja IKU

1 Masalah/Kejadian

terkait dengan

ketahanan bangsa menurun

Persentase konflik sosial

yang tertangani

85

Page 42: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

41

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Faktor-faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program

dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, antara lain :

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

Berdasarkan visi dan misi Bupati, maka prioritas pembangunan yang

berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik adalah Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, dengan

sasaran daerah yaitu ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat.

2. Kebijakan anggaran

Sumber pendanaan yang diperoleh dari APBD Kabupaten sangat terbatas

sehingga ditetapkan program dan kegiatan dengan prioritas anggaran

diutamakan pada kegiatan pokok yang menunjang pelaksanaan tugas dan

fungsi dari Perangkat Daerah, maka ditetapkan pagu indikatif. Kebijakan

atas pagu indikatif dilakukan melalui proses penganggaran, yaitu dengan

memperkirakan alokasi anggaran yang akan digunakan untuk membiayai

pelaksanaan program dan kegiatan.

3. Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan prioritas pembangunan serta tugas dan fungsi Perangkat

Daerah, maka pada tahun anggaran 2019, Badan Kesatuan Bangsa

merencanakan 8 (delapan) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan.

Rencana anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut disusun

berdasarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya, hasil evaluasi

terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta prakiraan maju pada

tahun anggaran berkenaan.

Hasil perumusan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Tahun 2019 kami sajikan dalam tabel 4.1 berikut :

Page 43: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

42

Tabel 4.1

Sasaran dan Program/Kegiatan

No Sasaran Perangkat Daerah Program / Kegiatan

1 Kesesuaian antar lembaga dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah

I. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Kegiatan :

1. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

2. Pengendalian Internal Perangkat Daerah

3. Pengelolaan data dan Informasi Perangkat Daerah

2 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

I. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik

II. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan

Perlengkapan Kantor 2. Penyediaan Rapat-Rapat,

Konsultasi dan Koordinasi III. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran Kegiatan :

1. Pengadaan/ Pembangunan Sarana

dan Prasarana Perkantoran 2. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana

dan Prasarana Perkantoran

IV. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Aparatur Kegiatan :

1. Penatalaksanaan Kepegawaian

Perangkat Daerah 2. Pengembangan Kapasitas Aparatur

3 Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat

I. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan :

1. Penyusunan Laporan Keuangan

Perangkat Daerah

4 Masalah/ Kejadian Terkait dengan Ketahanan Bangsa Menurun

I. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dan Penanganan Konflik

Sosial Kegiatan :

1. Pencegahan dan Penaganan Konflik Sosial

2. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

3. Pembinaan Wawasan Kebangsaan

4. Pembinaan Korp Musik / Kelompok Genderang Sangkakala

II. Program Pendidikan Politik, Penguatan Organisasi Politik, dan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan

Kegiatan :

Pembinaan Politik Masyarakat

Penguatan Kapasitas Organisasi Politik

Penguatan Kapasitas Ormas dan LSM

Page 44: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

43

a. Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Dari tabel 4.1 tersebut diatas, dapat kita lihat bahwa pada tahun

2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan melaksanakan 8 (delapan)

program yang terjabarkan dalam 17 (tujuh belas) kegiatan. Dari jumlah

tersebut, sebanyak 6 (enam) program dengan 9 (sepuluh) kegiatan

difokuskan untuk penguatan kapasitas internal Perangkat Daerah dan 2

(dua) program dengan 7 (tujuh) kegiatan dilakukan untuk para pemangku

kepentingan dan masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

Anggaran untuk melaksanakan 8 (delapan) program dan 17 (tujuh

belas) kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 secara

keseluruhan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019.

Untuk lebih jelasnya kami paparkan rekapitulasi program dan

kegiatan utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2019

sebagaimana tabel 4.2 di bawah ini :

Tabel 4.2

Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Tahun 2019

No Prioritas

Pembangunan Nama Program/Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp.)

Ket

1 2 3 4 5

1 Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

388.210.000

1 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor

225.400.000

2 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi

162.810.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN

55.640.000

1 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

55.640.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS APARATUR

3.850.000

1 Penatalaksanaan Kepegawaian Perangkat Daerah

850.000

2 Pengembangan Kapasitas Aparatur

3.000.000

Page 45: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

44

No Prioritas

Pembangunan Nama Program/Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp.)

Ket

1 2 3 4 5

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

32.680.000

1 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

32.680.000

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN

38.720.000

1 Perencanaan Kinerja

Perangkat Daerah 34.050.000

2 Pengendalian Internal

Perangkat Daerah 3.820.000

3 Pengelolaan data dan Informasi Perangkat Daerah

850.000

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.934.000

1 Penyelenggaraan

Pelayanan Publik 1.934.000

PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN, DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.

1.152.433.900

1 Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial

815.758.900

2 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

116.280.000

3 Pembinaan Wawasan Kebangsaan

161.280.000

4 Pembinaan Korp Musik / Kelompok Genderang Sangkakala

58.600.000

PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK, PENGUATAN ORGANISASI POLITIK DAN PENGUATAN ORMAS/LSM

771.484.000

1 Pembinaan Politik

Masyarakat 536.970.000

2 Penguatan Kapasitas

Organisasi Politik

84.945.000

3 Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan dan LSM

149.569.000

b. Tabel Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018

Untuk lebih jelasnya mengenai rumusan rencana program dan

kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 dan prakiraan

maju tahun 2020 akan kami paparkan dalam tabel 4.3 sebagai berikut :

Page 46: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

45

Tabel 4.3

Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegitan Prioritas Pembangunan

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

Prioritas Sasaran Daerah Indikator Sasaran

Daerah

Sasaran PD Indikator

Sasaran PD

Program Kegiatan Dana PD

Reformasi Birokrasi

dan Pelayanan Publik

1. Ketaatan masyarakat

terhadap hukum

meningkat

1 Indeks ketentraman dan

ketertiban masyarakat

1 Masalah/kejadian

konflik sosial

yang tertangani

1 Persentase

konflik sosial

yang

tertangani

1 Pengembangan Wawasan

Kebangsaan dan Penanganan

Konflik Sosial

Pencegahan dan Penanganan

Konflik Sosial

815,758,900 Badan Kesatuan

Bangsa Dan Politik

Pembinaan Kerukunan Umat

Beragama

116,280,000

Pembinaan Wawasan Kebangsaan 161,795,000

Pembinaan Korp Musik/ Kelompok

Genderang Sangkakala

58,600,000

2 Pendidikan Politik, Penguatan

Organisasi Politik, dan

Penguatan Organisasi

Kemasyarakatan dan LSM

Pembinaan Politik Masyarakat 536,970,000 Badan Kesatuan

Bangsa Dan Politik

Pengutan Kapasitas Organisasi

Politik

84,945,000

Penguatan Kapasitas Organisasi

Kemasyarakatan dan LSM

149,569,000

Page 47: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

46

Tabel 4.4

Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU DANA (Rp) OPD

01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

388,210,000

01.01. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

225,400,000 BADAN KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK

01.02. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan

Koordinasi

162,810,000 BADAN KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK

02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

55,640,000

02.02. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Perkantoran

55,640,000 BADAN KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK

03. Program Peningkatan Ketatalaksanaan

dan Kapasitas Aparatur

3,850,000

03.02. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan

Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

850,000 BADAN KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK

03.03. Pengembangan Kapasitas Aparatur 3,000,000 BADAN KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK

04. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

32,680,000

04.01. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat

Daerah

32,680,000 BADAN KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK

05. Program Peningkatan Kualitas

Perencanaan

38,720,000

05.01. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah 34,050,000 BADAN KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK

05.02. Pengendalian Internal Perangkat Daerah 3,820,000 BADAN KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK

05.03. Pengelolaan data dan sistem informasi

Perangkat Daerah

850,000 BADAN KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK

06. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik

1,934,000

06.01. Penyelenggaraan Pelayanan Publik 1,934,000 BADAN KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK

Page 48: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

47

Tabel 4.5

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Sumber

Dana Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.01.6.01.01.01. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan Kebutuhan

Administrasi Perkantoran

100persen 388.210.000 369.710.000

6.01.6.01.01.01.01. Penyediaaan Jasa,

Peralatan, dan

Perlengkapan Perkantoran

Kesbangpol

Kab.

Gunungkidul,

225.400.000 PIPD, - 228.260.000

Jumlah Kendaraan Dinas yang

terbayar Pajaknya

8 Unit (2 unit roda 4, 6 unit roda 2) unit 1 rekening/12 bulan

Jumlah Peralatan Kerja yang

terfasilitasi pemeliharaannya

5 Jenis (4 unit PC /printer, 5 unit notebook, 2 unit mesin ketik, 1 set alat

korsik, 6 unit AC) unit

8Unit (2 unit roda 4, 6 unit roda 2) unit

Jumlah ATK

12 (kertas, amplop,bantalan stempel,binder clip,ballpoint,odner,tinta printer,

gunting, penggaris,penghapus,karbon,lem, pensil,steplestrigonal

clip,stopmap kertas dan plastik,snelhecter kertas dan plastik, refil

toner,flashdisk, pita mesin ketik) paket

5 Jenis (4 unit PC & printer, 5 unit notebook, 2 unit

mesin ketik, 1 set alat korsik, 6 unit AC) unit

Jumlah barang Cetakan 4 Paket Barang Cetakan (kop, blanko BKP, blanko SPPD, Lembar Disposisi,

Box Arsip, Sekat Folder) Paket

12 (kertas, amplop,bantalan stempel,binder

clip,ballpoint,odner, Tinta

printer,gunting,penggaris,penghapus,karbon,lem,

pensil,steplestrigonal clip,stopmap kertas dan

plastik,snelhecter kertas dan plastik, refil

toner,flashdisk, pita mesin ketik) paket

Jumlah Komponen Listrik Tersedia 6 Paket (lampu, kabel listrik/ roll listrik, batu baterai) Paket 4 Paket Barang Cetakan Paket

Jumlah bahan dan peralatan

kebersihan tersedia

12 paket (pembersih lantai, pembersih kamar mandi, pewangi ruangan,sapu

ijuk, sulak, sapu lidi, tissue, obat serangga, kapur barus, sikat kamar mandi,

pengki, keset, keranjang sampah, sabun cuci) Paket

6 Paket (lampu, kabel listrik/ roll listrik, batu

baterai) Paket

Jumlah Bahan Bacaan/ Surat Kabar

tersedia 12 paket (2 surat kabar/harian) Paket

12 paket (pembersih lantai, pembersih kamar

mandi, pewangi ruangan,sapu ijuk, sulak, sapu lidi,

tissue, obat serangga, kapur barus, sikat kamar

mandi, pengki, keset, keranjang sampah, sabun

cuci) Paket

Jumlah Tenaga Harian Lepas

Penjaga Malam

1 orang (365 hari) Orang 12 paket (2 surat kabar/harian) Paket

Page 49: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

48

Kode

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Sumber

Dana Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah dan Jenis Peralatan Kantor

Tersedia

10 Unit (2 PC, 3 Printer, 1 LCD, 2 Laptop/ Notebook, 2 UPS) Unit 1 orang (365 hari) Orang

Jumlah Surat yang dikirim 800 Lembar 9 Unit (2 PC, 2 Printer, 1 LCD, 2

Laptop/Notebook) Unit

Jumlah lembar

Fotocopy/Penggandaan

30000 Lembar 800 Lembar

Jumlah Tenaga Harian Lepas

Tenaga Kebersihan

1 Orang (260 hari) Orang 30000 Lembar

Jumlah dan Jenis Perlengkapan

Kantor Tersedia

2 AC, 2 Almari Unit 1 Orang (260 hari) Orang

Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan

Kantor

1 Paket 2 AC Unit

Jumlah sarana Air

1 rekening/12 bulan 1 Paket

Jumalah sarana Telepon

1 rekening/12 bulan 1 rekening/12 bulan

Jumlah Sarana jasa Listrik 1 rekening/12 bulan 1 rekening/12 bulan

6.01.6.01.01.01.02. Penyediaan Rapat-rapat,

Konsultasi dan Koordinasi

Kab.

Gunungkidul,

Pulau Jawa dan

Luar Pualau

Jawa,

162.810.000 PIPD, - 141.450.000

Jumlah Makanan dan minuman

tersedia untuk rapat dan tamu

250 or (250 Makan, Minum, Snack) or 250 or (250 Makan, Minum, Snack) or

Jumlah Rapat, Konsultasi dan

Koordinasi dalam dan luar daerah

101 op (75 op Dalam Daerah, 17 op Luar Daerah dlm P.Jawa, 9 op Luar

Daerah Luar P.Jawa op

102 op (75 op Dalam Daerah, 18 op Luar Daerah

dlm P.Jawa, 9 op Luar Daerah Luar P.Jawa) op

6.01.6.01.01.02. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan

sarana dan prasarana perkantoran

100persen 55.640.000 50.640.000

6.01.6.01.01.02.01.

Pengadaaan/Pembangunan

Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Kesbangpol

Kab.

Gunungkidul,

0 PIPD, - 0

Jumlah dan jenis perlengkapan

kantor tersedia

2 unit AC 2 unit AC

Page 50: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

49

Kode

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Sumber

Dana Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.01.6.01.01.02.02.

Pemeliharaan/Rehabilitasi

Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Kesbangpol

Kab.

Gunungkidul,

55.640.000 PIPD, - 50.640.000

Jumlah dan jenis kendaraan

terpelihara

8 Unit (2 unit roda 4, 6 unit roda 2 unit) unit 8 Unit (2 unit roda 4, 6 unit roda 2 unit) unit

Jumlah Pemeliharaan Gedung 1 Paket 1 Paket

6.01.6.01.01.03.

Program Peningkatan

Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

Presentase PNS yang memiliki

kompetensi sesuai bidang tugas 100persen 3.850.000 7.250.000

6.01.6.01.01.03.02.

Penyelenggaraan

Ketatalaksanaan dan

Pengelolaan Kepegawaian

Perangkat Daerah

Kesbangpol

Kab.

Gunungkidul,

850.000 PIPD, - 1.250.000

Jumlah dan Jenis Fasilitasi

Administrasi Kepegawaian ASN

(Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji

Berkala, SKP, Usul Satya Lencana)

21 Orang (4 Jenis) orang 21 Orang (4 Jenis) orang

6.01.6.01.01.03.03. Pengembangan Kapasitas

Aparatur

Kesbangpol

Kab.

Gunungkidul,

3.000.000 PIPD, - 6.000.000

Jumlah ASN yang lulus diklat,

seminar, bimtek

1 orang 5 orang

6.01.6.01.01.04.

Program Peningkatan

Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat

Daerah

Persentase laporan keuangan yang

disusun tepat waktu 100persen 32.680.000 34.000.000

6.01.6.01.01.04.01. Penyusunan Laporan

Keuangan Perangkat

Daerah

Kesbangpol

Kab.

Gunungkidul,

32.680.000 PIPD, - 34.000.000

Dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ

12 Dokumen 12 Dokumen

Dokumen laporan semesteran 1 Dokumen 1 Dokumen

Dokumen laporan keuangan akhir

tahun dan CALK

1 Dokumen 1 Dokumen

Jumlah THL Pengelola Keuangan 1 Orang (260 hari) Orang 1 Orang (260 hari) Orang

Page 51: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

50

Kode

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Sumber

Dana Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.01.6.01.01.05.

Program Peningkatan

Kualitas Perencanaan

Persentase kesesuaian program

dalam Renja PD terhadap RKPD,

dan Renstra PD terhadap RPJMD

100persen 38.720.000 40.840.000

6.01.6.01.01.05.01. Perencanaan Kinerja

Perangkat

Daerah

Kesbangpol

Kab.

Gunungkidul,

34.050.000 PIPD, - 35.270.000

Dokumen LKjIP 1 Dokumen 1 Dokumen

Dokumen Renja dan Perubahan

Renja

2 Dokumen 2 Dokumen

Dokumen RKA dan Perubahan

RKA

2 Dokumen 2 Dokumen

Dokumen DPA dan Perubahan DPA 2 Dokumen 2 Dokumen

Jumlah THL Analis Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan

1 Orang (260 Hari) Orang 1 Orang (260 Hari) Orang

Dokumen ROPK 2 Dokumen 2 Dokumen

Jumlah Peserta Forum Gabungan

PD

100 Orang 100 Orang

6.01.6.01.01.05.02. Pengendalian Internal

Perangkat Daerah

Kesbangpol

Kab.

Gunungkidul,

3.820.000 PIPD, - 4.320.000

Dokumen Laporan TEPPA 12 Dokumen 12 Dokumen

Dokumen Laporan Hasil Evaluasi

Renja (Evaluasi Hasil RKPD)

4 Dokumen 4 Dokumen

6.01.6.01.01.05.03. Pengelolaan data dan sistem

informasi Perangkat Daerah

Kesbangpol

Kab.

Gunungkidul,

850.000 PIPD, - 1.250.000

Dokumen Profil Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen

6.01.6.01.01.06. Program Peningkatan

Kualitas

Pelayanan Publik

Nilai IKM PD 76.00 1.934.000 2.034.000

6.01.6.01.01.06.01. Penyelenggaraan Pelayanan

Publik

Kesbangpol

Kab.

Gunungkidul,

1.934.000 PIPD, - 2.034.000

Nilai IKM Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen

Dokumen RTP (SPIP) 2 Dokumen 2 Dokumen

Dokumen Review SOP 1 Dokumen 1 Dokumen

Page 52: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

51

Kode

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Sumber

Dana Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.01.6.01.01.15.

Pengembangan Wawasan

Kebangsaan, dan

Penanganan Konflik Sosial

Persentase konflik sosial yang

diselesaikan dalam wilayah 85persen 1.152.433.900 832.235.000

6.01.6.01.01.15.01. Pencegahan dan

Penanganan Konflik Sosial

Kec. Paliyan,

Kec. Panggang,

Kab.

Gunungkidul,

Luar Darah

dalam Pulau

Jawa, Luar

Pulau

Jawa,

815.758.900 PIPD, - 486.010.000

Dokumen Penanganan Konflik

Sosial

5 Dokumen 5 Dokumen

Jumlah masyarakat yang memahami

deteksi dini dan kewaspadaan dini

timbulnya ATHG di lingkungannya

450 Orang 450 Orang

Dokumen pelaporan intelijen daerah

12 Dokumen 12 Dokumen

Jumlah masyarakat yang memahami

penyalahgunaan narkoba

1000 orang 50 orang

Jumlah THL Analis Masalah Sosial 1 (260 hari) Orang 1100 orang

6.01.6.01.01.15.02. Pembinaan Kerukunan

Umat

Beragama

Kab.

Gunungkidul,

Luar

Daerah Dalam

Pulau Jawa,

116.280.000 PIPD, - 122.830.000

Jumlah masyarakat yang memahami

arti penting kerukunan umat

beragama

500 orang 500 orang

Page 53: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

52

Kode

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Sumber

Dana Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.01.6.01.01.15.03. Pembinaan Wawasan

Kebangsaan

Kec. Ngawen,

Kec. Panggang,

Kab. GK, Luar

Daerah Dalam

Pulau Jawa,

161.795.000 PIPD, - 163.795.000

Jumlah masyarakat yang memahami

arti penting wawasan kebangsaan,

cinta tanah air dan nasionalisme

1280 orang 1280 orang

6.01.6.01.01.15.04.

Pembinaan Korp Musik /

Kelompok Genderang

Sangkakala

Kab.

Gunungkidul, 58.600.000 PIPD, - 59.600.000

Jumlah Upacara/ peringatan hari

besar yang diiringi korsik

24 kali 24 kali

6.01.6.01.01.16.

Pendidikan Politik, Penguatan Organisasi

Politik, dan Penguatan

Organisasi Kemasyarakatan

Dan Lsm

Persentase ormas dan LSM yg aktif

dalam kegiatan pemerintahan dan

pembangunan 55% 771.484.000 569.959.000

6.01.6.01.01.16.01. Pembinaan Politik

Masyarakat

Kab.

Gunungkidul,

Luar

Daerah Dalam

Pulau Jawa,

536.970.000 PIPD, - 337.545.000

Jumlah warga masyarakat yang

memahami tentang politik dalam

negeri

2100 orang 2100 orang

Dokumen Pelaporan Situasi dan

Kondisi Sosial Politik di Daerah

12 Dokumen 12 Dokumen

Jumlah THL analis politik dalam

negeri

1 Orang (269 Hari) Orang 1 Orang (269 Hari) Orang

Jumlah PNS yang memahami

Politik

Dalam Negeri

100 Orang

Page 54: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

53

Kode

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Sumber

Dana Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.01.6.01.01.16.02. Penguatan Kapasitas

Organisasi Politik

Kab.

Gunungkidul,

Luar

Daerah Dalam

Pulau Jawa,

84.945.000 PIPD, - 85.020.000

Jumlah anggota/pengurus parpol

yang memahami tentang

administrasi, hak, dan kewajiban

sebagai anggota parpol

2 paket 2 paket

Jumlah parpol yang terfasilitasi

bantuan keuangan

9 parpol 9 parpol

6.01.6.01.01.16.03.

Penguatan Kapasitas

Organisasi

Kemasyarakatan dan LSM

Kab.

Gunungkidul,

Luar

Daerah dalam

Pulau Jawa,

149.569.000 PIPD, - 147.394.000

Jumlah anggota Ormas dan LSM

yang memahami tentang kegiatan

pemerintahan dan pembangunan

1035 orang 300 orang

2.442.551.900 1.906.668.000

Page 55: RENCANA KERJA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/114_badan... · 2019-03-28 · kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja ... Program Peningkatan

54

BAB IV

PENUTUP

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 merupakan dokumen

perencanaan untuk periode satu tahun anggaran yang berisi program dan kegiatan yang

akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 dan merupakan dokumen perencanaan

satu tahunan yang selaras dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul.

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang direncanakan

pelaksanaannya pada tahun 2019 merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi, yang disusun

melalui analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan faktor skala prioritas,

kemanfaatan, dan anggaran yang tersedia. Hasil analisis kebutuhan dimaksud kemudian

kami padukan dengan memperhatikan usulan dari masyarakat dan para pemangku

kepentingan melalui Musrenbang Kecamatan, Forum Gabungan Perangkat Daerah,

Musrenbang Kabupaten, dan Forum RKPD Kabupaten.

Dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 ini

diharapkan dapat dijadikan landasan serta pedoman dalam pelaksanaan program dan

kegiatan pada tahun anggaran 2019 terutama kegiatan yang merupakan skala prioritas,

sehingga tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dapat tercapai.

BUPATI GUNUNGKIDUL

BADINGAH