rencana aksi pencapaian indikator kinerja …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/133_kecamatan...

5
target Rp target Rp target Rp target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 7 8 7 8 114 1 Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat Kualitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan meningkat Persentase desa yang menetapkan pertanggungjawab an APBDes, RKPDes dan APBDes tepat waktu 178,367,500 179,807,500 148,147,500 76,752,500 RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KECAMATAN WONOSARI TAHUN 2019 No Sasaran Daerah Sasaran Perangkat Daerah Kode Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran, Program, dan Kegiatan Target Kinerja Sasaran, Program, Target Kinerja Sasaran, Program, Penanggun g jawab Program/ TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV Target Kinerja Sasaran, Program, Target Kinerja Sasaran, Program, 1 7.01.7.01.01 .01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 47,235,000 21,660,000 24,335,000 18,195,000 sub.bag. umum 7.01.7.01.01 .01.01 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhinya kebutuhan sarana jasa dan perlengkapan kantor ATK 1 ls, alat listrik 1 ls, alat kebersihan 1 ls, telpon 12 bl,air 12 bl, listrik 12 bl, surat kabar 12 bl, tenaga harian lepas 365 oh, STNK roda dua 8 ls, STNK roda empat 1 ls, cetak 1 ls, penggandaan 1 ls, pemeliharaan peralatan kerja 1 ls, , belanja 44,305,000 ATK 1 ls, alat listrik 1 ls, alat kebersihan 1 ls, telpon 12 bl,air 12 bl, listrik 12 bl, surat kabar 12 bl, tenaga harian lepas 365 oh, STNK roda dua 8 ls, STNK roda empat 1 ls, cetak 1 ls, penggandaan 1 ls, pemeliharaan peralatan kerja 18,015,000 ATK 1 ls, alat listrik 1 ls, alat kebersihan 1 ls, telpon 12 bl,air 12 bl, listrik 12 bl, surat kabar 12 bl, tenaga harian lepas 365 oh, STNK roda dua 8 ls, STNK roda empat 1 ls, cetak 1 ls, penggandaan 1 ls, pemeliharaan peralatan kerja 20,515,000 ATK 1 ls, alat listrik 1 ls, alat kebersihan 1 ls, telpon 12 bl,air 12 bl, listrik 12 bl, surat kabar 12 bl, tenaga harian lepas 365 oh, STNK roda dua 8 ls, STNK roda empat 1 ls, cetak 1 ls, penggandaan 1 ls, pemeliharaan peralatan kerja 1 ls, , belanja 14,670,000 1 ls, , belanja komputer 2 bh, belanja printer 2 bh, belanja rak arsip 6 bh peralatan kerja 1 ls, , belanja komputer 2 bh, belanja printer 2 bh, belanja rak arsip 6 bh peralatan kerja 1 ls, , belanja komputer 2 bh, belanja printer 2 bh, belanja rak arsip 6 bh 1 ls, , belanja komputer 2 bh, belanja printer 2 bh, belanja rak arsip 6 bh

Upload: duongkiet

Post on 10-Jul-2019

225 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/133_kecamatan wonosari/Rencana_Aksi.pdf · 7.01.7.01.01.15.03 Pembinaan perempuan, budaya, pemuda

target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 7 8 7 8 114

1

Akuntabilitas

kinerja

pemerintah

daerah

meningkat

Kualitas

penyelenggaraan

pemerintah

kecamatan

meningkat

Persentase desa

yang menetapkan

pertanggungjawab

an APBDes,

RKPDes dan

APBDes tepat

waktu

178,367,500 179,807,500 148,147,500 76,752,500

RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

KECAMATAN WONOSARI

TAHUN 2019

NoSasaran

Daerah

Sasaran Perangkat

Daerah

Kode Program

dan KegiatanProgram dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Sasaran, Program, dan

Kegiatan

Target Kinerja Sasaran, Program, Target Kinerja Sasaran, Program,

Penanggun

g jawab

Program/

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

Target Kinerja Sasaran, Program, Target Kinerja Sasaran, Program,

17.01.7.01.01

.01

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

47,235,000 21,660,000 24,335,000 18,195,000

sub.bag.

umum

7.01.7.01.01

.01.01

Penyediaan jasa

peralatan dan

perlengkapan

kantor

terpenuhinya

kebutuhan sarana

jasa dan

perlengkapan

kantor

ATK 1 ls, alat

listrik 1 ls, alat

kebersihan 1 ls,

telpon 12 bl,air

12 bl, listrik 12

bl, surat kabar

12 bl, tenaga

harian lepas

365 oh, STNK

roda dua 8 ls,

STNK roda

empat 1 ls,

cetak 1 ls,

penggandaan 1

ls,

pemeliharaan

peralatan kerja

1 ls, , belanja

44,305,000 ATK 1 ls, alat

listrik 1 ls, alat

kebersihan 1

ls, telpon 12

bl,air 12 bl,

listrik 12 bl,

surat kabar 12

bl, tenaga

harian lepas

365 oh, STNK

roda dua 8 ls,

STNK roda

empat 1 ls,

cetak 1 ls,

penggandaan 1

ls,

pemeliharaan

peralatan kerja

18,015,000 ATK 1 ls, alat

listrik 1 ls, alat

kebersihan 1

ls, telpon 12

bl,air 12 bl,

listrik 12 bl,

surat kabar 12

bl, tenaga

harian lepas

365 oh, STNK

roda dua 8 ls,

STNK roda

empat 1 ls,

cetak 1 ls,

penggandaan 1

ls,

pemeliharaan

peralatan kerja

20,515,000 ATK 1 ls, alat

listrik 1 ls, alat

kebersihan 1 ls,

telpon 12 bl,air

12 bl, listrik 12

bl, surat kabar

12 bl, tenaga

harian lepas

365 oh, STNK

roda dua 8 ls,

STNK roda

empat 1 ls,

cetak 1 ls,

penggandaan 1

ls,

pemeliharaan

peralatan kerja

1 ls, , belanja

14,670,000

1 ls, , belanja

komputer 2 bh,

belanja printer

2 bh, belanja

rak arsip 6 bh

peralatan kerja

1 ls, , belanja

komputer 2 bh,

belanja printer

2 bh, belanja

rak arsip 6 bh

peralatan kerja

1 ls, , belanja

komputer 2 bh,

belanja printer

2 bh, belanja

rak arsip 6 bh

1 ls, , belanja

komputer 2 bh,

belanja printer

2 bh, belanja

rak arsip 6 bh

Page 2: RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/133_kecamatan wonosari/Rencana_Aksi.pdf · 7.01.7.01.01.15.03 Pembinaan perempuan, budaya, pemuda

7.01.7.01.01

.01.02

Penyediaan rapat-

rapat, konsultasi

dan koordinasi

Tercukupinya

makan,minum,sne

k rapat dan

koordinasi,konsult

asi kedalam

daerah

230 minum

snack, 230

makan, 163

kali koordinasi,

konsultasi

kedalam dan

luar daerah

2,930,000 230 minum

snack, 230

makan, 163

kali koordinasi,

konsultasi

kedalam dan

luar daerah

3,645,000 230 minum

snack, 230

makan, 163

kali koordinasi,

konsultasi

kedalam dan

luar daerah

3,820,000 230 minum

snack, 230

makan, 163

kali koordinasi,

konsultasi

kedalam dan

luar daerah

3,525,000

7.01.7.01.01

.02

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

46,700,000 6,850,000 8,950,000 8,450,000

sub.bag.

umum

7.01.7.01.01

.02.01

Pengadaan/pemba

ngunan sarana

Terpenuhinya

kebutuhan sarana

2 unit AC, 5 bh

meja rapat, 25

38,250,000 2 unit AC, 5 bh

meja rapat, 25

- 2 unit AC, 5 bh

meja rapat, 25

- 2 unit AC, 5 bh

meja rapat, 25

-

.02.01 ngunan sarana

dan prasarana

perkantoran

kebutuhan sarana

perlengkapan

kantor

meja rapat, 25

bh kursi rapat,

1 stel meja

kursi tamu

pimpinan.

meja rapat, 25

bh kursi rapat,

1 stel meja

kursi tamu

pimpinan.

meja rapat, 25

bh kursi rapat,

1 stel meja

kursi tamu

pimpinan.

meja rapat, 25

bh kursi rapat,

1 stel meja

kursi tamu

pimpinan.

7.01.7.01.01

.02.02

Pemeliharaan/reh

abilitasi sarana

dan prasarana

perkantoran

Tercukupinya

pemeliharaan

gedung dan

kendaraan dinas

1 mobil, 9

sepeda motor.

8,450,000 1 mobil, 9

sepeda motor.

6,850,000 1 mobil, 9

sepeda motor.

8,950,000 1 mobil, 9

sepeda motor.

8,450,000

7.01.7.01.01

.03

Program

peningkatan

ketatalaksanaan

dan kapasitas

aparatur

2,200,000 250,000 650,000 200,000

sub.bag.

umum

7.01.7.01.01

.03.02

Penyelenggaraan

ketatalaksanaan

dan pengelolaan

kepegawaian PD

Terfasilitasinya

ASN dengan baik

21 orang 2,200,000 21 orang 250,000 21 orang 650,000 21 orang 200,000

7.01.7.01.01

.04

Program

Peningkatan

Kualitas

15,975,000 6,075,000 7,700,000 3,250,000

sub.bag.

umum Kualitas

pelaporan

keuangan PD

umum

7.01.7.01.04

.01

Penyusunan

laporan keuangan

PD

Tersusunnya

dokumen laporan

keuangan tepat

waktu

1

dok.lap.semeste

ran, 1

dok.lap.akhir

tahun, 12 dok

.lap.bulanan

15,975,000 1

dok.lap.semest

eran, 1

dok.lap.akhir

tahun, 12 dok

.lap.bulanan

6,075,000 1

dok.lap.semest

eran, 1

dok.lap.akhir

tahun, 12 dok

.lap.bulanan

7,700,000 1

dok.lap.semeste

ran, 1

dok.lap.akhir

tahun, 12 dok

.lap.bulanan

3,250,000

Page 3: RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/133_kecamatan wonosari/Rencana_Aksi.pdf · 7.01.7.01.01.15.03 Pembinaan perempuan, budaya, pemuda

7.01.7.01.01

.05.

Program

Peningkatan

Kualitas

Perencanaan

4,950,000 3,350,000 5,200,000 4,800,000

sub.bag.

perenc.d

an keu.

7.01.7.01.01

.05.01

Perencanaan

kinerja perangkat

daerah

Tersusunnya

dokumen

perencanaan PD

11 dokumen 3,850,000 11 dokumen 3,250,000 11 dokumen 4,350,000 11 dokumen 4,550,000

7.01.7.01.01

.05.02

Pengendalian

internal perangkat

daerah

Tersusunnya

dokumen RTP dan

pengendalian

4 dokumen, 12

dokumen

1,100,000 4 dokumen, 12

dokumen

100,000 4 dokumen, 12

dokumen

850,000 4 dokumen, 12

dokumen

250,000

7.01.7.01.01

.06

Program

Peningkatan

Kualitas

Pelayanan Publik

50,000 1,290,000 330,000 530,000

sub.bag.

umum

7.01.7.01.01 Penyelenggaraan Tersusunnya 2 dokumen, 2 50,000 2 dokumen, 2 1,290,000 2 dokumen, 2 330,000 2 dokumen, 2 530,000 7.01.7.01.01

.06.02

Penyelenggaraan

pelayanan publik

Tersusunnya

dokumen IKM dan

persentase capaian

agenda reformasi

birokrasi PD

2 dokumen, 2

dokumen, 1

dokumen

50,000 2 dokumen, 2

dokumen, 1

dokumen

1,290,000 2 dokumen, 2

dokumen, 1

dokumen

330,000 2 dokumen, 2

dokumen, 1

dokumen

530,000

7.01.7.01.01

.15

Program

Peningkatan

Kapasitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan dan

Desa

61,257,500 140,332,500 100,982,500 41,327,500

7.01.7.01.01

.15.01

Pembinaan

penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa

Tersusunnya

dokumen siklus

tahunan desa,

pengisian

perangkat desa,

dokumen

monografi,

perangkat desa

yang meningkat

kapasitasnya

98 dokumen, 8

jabatan, 28

dokumen, 28

orang

10,490,000 98 dokumen, 8

jabatan, 28

dokumen, 28

orang

9,040,000 98 dokumen, 8

jabatan, 28

dokumen, 28

orang

10,260,000 98 dokumen, 8

jabatan, 28

dokumen, 28

orang

11,095,000 Kasi

Tapem

kapasitasnya

7.01.7.01.01

.15.02

Pembinaan Sosial

dan

Kemasyarakatan

Terfasilitasinya

PMKS, event

budaya dan desa

bebas konflik sara,

jamban keluarga

5 kali rakor, 5

kali pengiriman

duta seni, 1

kali forum, 28

paket jamban

5,815,000 5 kali rakor, 5

kali pengiriman

duta seni, 1

kali forum, 28

paket jamban

106,690,000 5 kali rakor, 5

kali

pengiriman

duta seni, 1

kali forum, 28

paket jamban

16,025,000 5 kali rakor, 5

kali pengiriman

duta seni, 1

kali forum, 28

paket jamban

8,460,000 Kasi

Kesos

Page 4: RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/133_kecamatan wonosari/Rencana_Aksi.pdf · 7.01.7.01.01.15.03 Pembinaan perempuan, budaya, pemuda

7.01.7.01.01

.15.03

Pembinaan

perempuan,

budaya, pemuda

dan olah raga

Tercapainya 10

program pokok

PKK dan jumlah

cabor yang diikuti

12 kali

pertemuan, 15

jenis cabor

1,850,000 12 kali

pertemuan, 15

jenis cabor

3,300,000 12 kali

pertemuan, 15

jenis cabor

15,810,000 12 kali

pertemuan, 15

jenis cabor

2,000,000 Kasi

kesos

7.01.7.01.01

.15.04

Pembinaan

ketentraman,

ketertiban dan

pencegahan

bencana

Desa yang bebas

gangguan

kamtibmas, linmas

terbina dg baik

dan kasus pekat

tertangani

4 kali, 112

orang linmas, 1

kesepakatan,

90 0rang

peserta pekat,

70 orang

peserta tagana

11,635,000 4 kali, 112

orang linmas, 1

kesepakatan,

90 0rang

peserta pekat,

70 orang

peserta tagana

10,985,000 4 kali, 112

orang linmas, 1

kesepakatan,

90 0rang

peserta pekat,

70 orang

peserta tagana

2,940,000 4 kali, 112

orang linmas, 1

kesepakatan,

90 0rang

peserta pekat,

70 orang

peserta tagana

9,125,000 Kasi

Trantib

7.01.7.01.01

.15.05

Penyiapan

Pasukan Pengibar

Terbentuknya

Paskibra

31 orang - 31 orang - 31 orang 33,000,000 31 orang - Kasi

Trantib .15.05 Pasukan Pengibar

Bendera Pusaka

(PASKIBRA)

Kecamatan

Paskibra

Kecamatan

Trantib

7.01.7.01.01

.15.06

Pembinaan

Perencanaan

Pembangunan dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Tersusunnya

dokumen

musrenbang, desa

yang melestarikan

aset PNPM dan

desa yang

menyusun profil

desa

1 dokumen

musrenbang,

14 desa, 2

kesepakatan,

14 dokumen

profil desa

21,290,000 1 dokumen

musrenbang,

14 desa, 2

kesepakatan,

14 dokumen

profil desa

- 1 dokumen

musrenbang,

14 desa, 2

kesepakatan,

14 dokumen

profil desa

11,690,000 1 dokumen

musrenbang,

14 desa, 2

kesepakatan,

14 dokumen

profil desa

8,420,000 Kasi

PMD

7.01.7.01.01

.15.07

Pembinaan

Perekonomian

Masyarakat Desa

Terlaksananya

pembinaan

perekonomian

masyarakat desa

3 kelompok, 1

dokumen

- 3 kelompok, 1

dokumen

- 3 kelompok, 1

dokumen

6,980,000 3 kelompok, 1

dokumen

- Kasi

PMD

7.01.7.01.01

.15.08

Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu

Kecamatan

Terselenggaranya

jumlah pelayanan

di kecamatan

1440 layanan 10,177,500 1440 layanan 10,317,500 1440 layanan 4,277,500 1440 layanan 2,227,500 Kasi

Pelayana

n umum

178,367,500 179,807,500 148,147,500 76,752,500

CAMAT WONOSARI

Drs. SISWANTO

NIP. 19641021 199303 1 005

Page 5: RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/133_kecamatan wonosari/Rencana_Aksi.pdf · 7.01.7.01.01.15.03 Pembinaan perempuan, budaya, pemuda