lampiran surat sekretaris daerah nomo : 060/0250 tanggal 16...

13
Lampiran Surat Sekretaris Daerah Nomo : 060/0250 tanggal 16 Januari 2019 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraa n pelayanan publik Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara an pelayanan publik 1 02.01 02.01 01 program administrasi perkantoran presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100% 15% 81.645.000 43% 236.075.000 8% 43.165.000 34% 186.875.000 Sekretaris 1 02.01 02.01 01 01 penyediaan jasa peralatan, dan perlengkapan perkantoran 81.645.000 236.075.000 43.165.000 186.875.000 Ka. Subbag Umum Jumlah ATK yang terpenuhi 136 Paket 20 Paket 59 Paket 11 Paket 46 Paket Jumlah komponen listrik yang terpenuhi 22 Unit 3 Unit 9 Unit 3 Unit 7 Unit Jumlah perangko dan metrai yang terpenuhi 230 Buah 35 Buah 99 Buah 18 Buah 78 Buah Jumlah peralatan kebersihan yang berfasilitas 81 Buah 12 Buah 34 Buah 6 Buah 29 Buah Jumlah sarana jasa telepon, listrik, dan air yang terbayar 16 Rekening 16 Rekening 16 Rekening 16 Rekening 16 Rekening Jumlah surat kabar yang terpenuhi 2 Surat Kabar 2 Surat Kabar 2 Surat Kabar 2 Surat Kabar 2 Surat Kabar Pembayaran jasa kebersihan kantor 1 Jasa Cleaning Service 1 Jasa Cleaning Service 1 Jasa Cleaning Service 1 Jasa Cleaning Service 1 Jasa Cleaning Service Jumlah sarana prasaran perkantoran yang terbeli 5 Laptop 0 5 Laptop 0 0 Jumlah tenaga THL administrasi aset 744 Hari (3 Orang) 186 Hari 186 Hari 186 Hari 186 Hari Jumlah tenaga harian lepas jaga malam 1460 Hari (4 Orang) 365 Hari 365 Hari 365 Hari 365 Hari 1 02.01 02.01 01 Program pelayanan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100% 7% 17.255.000 81% 206.785.000 5% 11.935.000 8% 19.985.000 Sekretaris 1 02.01 02.01 01 02 Penyediaan Rapat- rapat, konsultasi dan koordinasi 17.255.000 206.785.000 11.935.000 19.985.000 Ka. Subbag Umum Jumlah makanan dan minuman yan tersedia untuk rapat 1800 OR 126 OR 1440 OR 90 OR 144 OR Jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk tamu 1520 OR 106 OR 1217 OR 76 OR 121 OR Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan 6 Penanggungjawab Program/Kegiatan RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 4 No Sasaran Daerah Sasaran Perangkat Daerah Kode Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

Upload: dangtu

Post on 25-May-2019

219 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Lampiran Surat Sekretaris Daerah Nomo : 060/0250 tanggal 16 …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/38_dinas kesehatan/Rencana_Aksi.pdf · Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan

Lampiran Surat Sekretaris Daerah Nomo : 060/0250 tanggal 16 Januari 2019

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Meningkatnya

kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraa

n pelayanan

publik

Meningkatnya

kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggara

an pelayanan

publik

1 02.01 02.01 01 program administrasi

perkantoran

presentase

pemenuhan

kebutuhan

administrasi

perkantoran

100% 15% 81.645.000 43% 236.075.000 8% 43.165.000 34% 186.875.000 Sekretaris

1 02.01 02.01 01 01 penyediaan jasa

peralatan, dan

perlengkapan

perkantoran

81.645.000 236.075.000 43.165.000 186.875.000 Ka. Subbag Umum

Jumlah ATK yang

terpenuhi

136 Paket 20 Paket 59 Paket 11 Paket 46 Paket

Jumlah komponen

listrik yang terpenuhi

22 Unit 3 Unit 9 Unit 3 Unit 7 Unit

Jumlah perangko dan

metrai yang terpenuhi

230 Buah 35 Buah 99 Buah 18 Buah 78 Buah

Jumlah peralatan

kebersihan yang

berfasilitas

81 Buah 12 Buah 34 Buah 6 Buah 29 Buah

Jumlah sarana jasa

telepon, listrik, dan air

yang terbayar

16 Rekening 16 Rekening 16 Rekening 16 Rekening 16 Rekening

Jumlah surat kabar

yang terpenuhi

2 Surat Kabar 2 Surat Kabar 2 Surat Kabar 2 Surat Kabar 2 Surat Kabar

Pembayaran jasa

kebersihan kantor

1 Jasa Cleaning Service 1 Jasa Cleaning

Service

1 Jasa Cleaning

Service

1 Jasa Cleaning Service 1 Jasa Cleaning Service

Jumlah sarana

prasaran perkantoran

yang terbeli

5 Laptop 0 5 Laptop 0 0

Jumlah tenaga THL

administrasi aset

744 Hari (3 Orang) 186 Hari 186 Hari 186 Hari 186 Hari

Jumlah tenaga harian

lepas jaga malam

1460 Hari (4 Orang) 365 Hari 365 Hari 365 Hari 365 Hari

1 02.01 02.01 01 Program pelayanan

administrasi

perkantoran

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

administrasi

perkantoran

100% 7% 17.255.000 81% 206.785.000 5% 11.935.000 8% 19.985.000 Sekretaris

1 02.01 02.01 01 02 Penyediaan Rapat-

rapat, konsultasi dan

koordinasi

17.255.000 206.785.000 11.935.000 19.985.000 Ka. Subbag Umum

Jumlah makanan dan

minuman yan tersedia

untuk rapat

1800 OR 126 OR 1440 OR 90 OR 144 OR

Jumlah makanan dan

minuman yang

tersedia untuk tamu

1520 OR 106 OR 1217 OR 76 OR 121 OR

Indikator Kinerja Sasaran, Program dan

Kegiatan

6

Penanggungjawab

Program/Kegiatan

RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2019

4

No Sasaran Daerah

Sasaran

Perangkat

Daerah

Kode Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan

Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

Page 2: Lampiran Surat Sekretaris Daerah Nomo : 060/0250 tanggal 16 …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/38_dinas kesehatan/Rencana_Aksi.pdf · Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Indikator Kinerja Sasaran, Program dan

Kegiatan

6

Penanggungjawab

Program/Kegiatan

4

No Sasaran Daerah

Sasaran

Perangkat

Daerah

Kode Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan

Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

jumlah frekuensi rapat 150 Kesepakatan 11 Kesepakatan 120 Kesepakatan 7 Kesepakatan 12 Kesepakatan

Jumlah Frekuensi

koordinasi

300 Kesepakatan 21 Kesepakatan 240 Kesepakatan 15 Kesepakatan 24 Kesepakatan

1 02.01 02.01 02 Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

Persentase

pemenuhan

kebutuhan sarana dan

prasarana aparatur

100% 100% 0 100% 663.920.000 100% 0 100% 0 Sekretaris

1 02.01 02.01 02 01 Pengadaan/pembang

unan sarana dan

prasarana

perkantoran

0 663.920.000 0 0 Ka. Subbag Umum

Jumlah sarana

prasaranan kantor

11 Rak arsip 0 11 Rak Arsip 0 0

Jumlah sarana dan

prasarana kantor

1 backdropaula 0 1 Backdropaula 0 0

Jumlah sarana dan

prasarana kantor

2 kanopi parkir 0 2 Kanopi Parkir 0 0

Jumlah sarana dan

prasarana kantor

20 kursi komputer 0 20 Kursi Komputer 0 0

Jumlah sarana dan

prasarana kantor

16 kursi aula 0 16 Kursi Aula 0 0

Jumlah sarana dan

prasarana kantor

1 genset 0 1 Genset 0 0

4 1 02.01 02.01 02 Program peningkatan

sarana dan prasarana

perkantoran

Persentase

pemenuhan

kebutuhan sarana dan

prasarana aparatur

100% 100% 127.400.000 100% 85.500.000 100% 73.000.000 100% 215.400.000 Sekretaris

1 02.01 02.01 02 02 Pemeliharaan/

Rehabilitasi sarana

dan prasarana

perkantoran

25% 127.400.000 17% 85.500.000 15% 73.000.000 43% 215.400.000 Ka. Subbag Umum

Jumlah/luas jenis

bangunan gedung

terpelihara

16 Unit 4 Unit 3 Unit 2 Unit 7 Unit

Jumlah kendaraan

dinas roda empat

dipelihara

23 Unit 6 Unit 4 Unit 3 Unit 10 Unit

Jumlah kendaraan

dinas roda dua

dipelihara

20 Unit 5 Unit 3 Unit 3 Unit 9 Unit

Jumlah mebelair

dipelihara

400 Unit 100 Unit 68 Unit 60 Unit 172 Unit

5 1 02.01 02.01 03 Program peningkatan

ketatalaksanaan dan

kapasitas aparatur

persentase aparatur

silip tata aturan

100% 100% 2.850.000 100% 3.500.000 100% 3.290.000 100% 0 Sekretaris

1 02.01 02.01 03 02 Penyelenggaraan

ketatalaksanaan dan

pengelolaan

kepegawaian

perangkat daerah

2.850.000 3.500.000 3.290.000 0 Ka. Subbag Umum

Jumlah ASN yang

ditangani

1024 Orang 307 Orang 369 Orang 348 Orang 0

Page 3: Lampiran Surat Sekretaris Daerah Nomo : 060/0250 tanggal 16 …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/38_dinas kesehatan/Rencana_Aksi.pdf · Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Indikator Kinerja Sasaran, Program dan

Kegiatan

6

Penanggungjawab

Program/Kegiatan

4

No Sasaran Daerah

Sasaran

Perangkat

Daerah

Kode Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan

Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

6 1 02.01 02.01 03 Program peningkatan

ketatalaksanaan dan

kapasitas aparatur

Persentase Aparatur

Sipil Tata Aturan

100% 100% 10.540.000 0 0 0 0 0 0 Sekretaris

1 02.01 02.01 03 03 Pengembangan

Kapasitas Aparatur

Ka. Subbag Umum

Jumlah ASN yang

mengikuti diklat

2 Orang 2 Orang 10.540.000 0 0 0 0 0 0

7 1 02.01 02.01 03 Program peningkatan

ketatalaksanaan dan

kapasitas aparatur

persentase aparatur

sipil tata aturan

100% 100% 1.375.000 100% 19.600.000 100% 2.175.000 100% 0 Sekretaris

1 02.01 02.01 03 04 Penilaian angka kredit

tenaga fungsional

perangkat daerah

Jumlah tenaga

fungsional yang dinilai

554 orang 17 1.375.000 260 19.600.000 28 2.175.000 249 0 Ka. Subbag Umum

8 Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

meningkat

Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

meningkat

1 02.01 02.01 04 Program peningkatan

kualitas pelaporan

keungan perangkat

daerah

Persentase laporan

keuangan yang

disusun tepat waktu

dan akuntabel

100% 100% 172.705.000 100% 176.445.000 100% 166.790.000 100% 157.340.000 Sekretaris

1 02.01 02.01 04 01 Penyusunan laporan

keungan perangkat

daerah

172.705.000 176.445.000 166.790.000 157.340.000

Jumlah dokumen

laporan keuangan

sementara

1 dokumen 1 Dokumen Ka. Subbag Keuangan

Jumlah dokumen

laporan keuangan

tahunan dan CALK

1 Dokumen 1 Dokumen

Jumlah dokumen

laporan keungan

bulanan

12 dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen

Jumlah dokumen

laporan keuangan

disusun tepat waktu

14 dokumen 4 Dokumen 3 Dokumen 4 Dokumen 3 Dokumen

Jumlah peserta bimtek

puskesmas

220 orang 1 Orang

9 Akuntabilitas

kinerja

Pemerintah

Daerah

meningkat

Kesesuaian

antar lembaga

dalam

dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah

1 02.01 02.01 05 Program peningkatan

kualitas perencanaan

Persentase kesesuaian

program dam renja

SKPD terhadap RKPD,

dan renstra PD

terhadap RPJMD

100% 100% 430.030.000,00 100% 425.460.000,00 100% 154.565.000,00 100% 124.650.000,00 Sekretaris

1 02.01 02.01 05 01 Perencanaan kinerja

perangkat daerah

430.030.000,00 425.460.000,00 154.565.000,00 124.650.000,00 Ka. Subbag Perencanaan

Jumlah dokumen LKJip 1 dokumen 1 dokumen

Jumlah dokumen

Renja dan Renja

perubahan

2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Page 4: Lampiran Surat Sekretaris Daerah Nomo : 060/0250 tanggal 16 …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/38_dinas kesehatan/Rencana_Aksi.pdf · Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Indikator Kinerja Sasaran, Program dan

Kegiatan

6

Penanggungjawab

Program/Kegiatan

4

No Sasaran Daerah

Sasaran

Perangkat

Daerah

Kode Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan

Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

Jumlah dokumen RKA

dan RKA perubahan

2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Jumlah dokumen DPA

dan DPPA

2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Jumlah laporan DAK 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen

jumlah dokumen

Perencanaan DAK

1 dokumen 1 dokumen

jumlah dokumen ROPK 2 dokumen 2 dokumen

jumlah dokumen

perjanjian kinerja dan

perubahan perjanjian

kinerja

2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

10 1 02.01 02.01 05 Program peningkatan

kualitas perencanaan

persentase kesesuaian

program dalam renja

SKPD terhadap RKPD

100% 100% 8.900.000,00 100% 7.800.000,00 100% 2.050.000,00 100% 5.050.000,00 Sekretaris

1 02.01 02.01 05 02 Pengendalian Internal

perangkat daerah

8.900.000,00 7.800.000,00 2.050.000,00 5.050.000,00 Ka. Subbag Perencanaan

Jumlah laporan E

monev (Evaluasi hasil

RKPD)

4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Jumlah laporan TEPRA 12 dokumen

11 1 02.01 02.01 05 Program peningkatan

kualitas perencanaan

persentase kesesuaian

program dalam renja

SKPD terhadap RKPD

100% 100% 6.275.000 100% 7.310.000 100% 4.880.000 100^ 2.928.000 Sekretaris

02.01 02.01 05 Program Peningkatan

kualitas perencanaan

Persentase kesesuaian

program dalam Renja

SKPD terhadap RKPD,

dan Renstra PD

terhadap RPJMD

100% 100% 6.275.000 100% 7.310.000 100% 4.880.000 100% 2.928.000 Sekretaris

1 02.01 02.01 05 03 Pengelolaan data dan

sistem informasi

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen

profil kesehatan

disusun

1 dokumen 0 dukomen 6.275.000 1 dokumen 7.310.000 0 dukomen 4.880.000 0 dukomen 2.928.000 Kepala Subbag

Perencanaan

Laporan SIK(integrasi

data)

12 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen

Updating berita di web

dinkes

gunungkidul.go.id

24 updating 6 updating 6 updating 6 updating 6 updating

12 Meningkatnya

kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraa

n pelayanan

publik

Meningkatnya

kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggara

an pelayanan

publik

1 02.01 02.01 06 Program peningkatan

kualitas pelayanan

publik

Nilai IKM PD 79,00% 0 5.250.000 79% 2.475.000 0 0 79% 0 Sekretaris

1 02.01 02.01 06 01 penyelenggaraan

pelayanan publik

51% 5.250.000 24% 2.475.000 0 0 25% 2.525.000 Ka. Subbag Umum

Jumlah dokumen

pengukur IKM

2 dokumen 0 1 dokumen 0 1 dokumen

Page 5: Lampiran Surat Sekretaris Daerah Nomo : 060/0250 tanggal 16 …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/38_dinas kesehatan/Rencana_Aksi.pdf · Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Indikator Kinerja Sasaran, Program dan

Kegiatan

6

Penanggungjawab

Program/Kegiatan

4

No Sasaran Daerah

Sasaran

Perangkat

Daerah

Kode Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan

Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

Jumlah pelaksanaan

standar pelayanan

publik (standar

pelayanan industri

rumah tangga, standar

pelayanan perizinan

nakes, dan standar

pelayanan PPID

3 standar 0 0 0 1 standar

Jumlah dokumen

evaluasi SOP

1 dokumen 0 0 0 1 dokumen

13 1 02.01 02.01 06 Program peningkatan

kualitas pelayanan

publik

Nilai IKM PD 79% 79% Sekretaris

1 02.01 02.01 06 02 Implementasi,

evaluasi, dan

pelaporan pencapaian

standar pelayanan

minimal (SPM)

6.110.000,00 4.830.000,00 8.540.000,00 1.660.000,00 Ka. Subbag Perencanaan

Jumlah dokumen

monev capaian SPM

disusun

2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Kapasitas

Sumber Daya

Manusia

Meningkat

Pemerataan

dan mutu

pelayanan

kesehatan

meningkat

1 02.01 02.01 15 Program peningkatan

sumber daya

kesehatan

Persentase

ketersediaan obat

generit esensial dan

vaksin di pukesmas

92,50% Ka. Bid SDK

1 02.01 02.01 15 01 Pelayanan farmasi,

alat kesehatan dan

makanan

Jumlah Puskesmas

sasaran distribusi

perbekalan kesehatan

30 Puskesmas 90 Puskesmas 14.400,00 90 Puskesmas 14.400,00 90 Puskesmas 14.400,00 90 Puskesmas 14.400,00 Ka. Sie Farmasi

Jumlah industri rumah

tangga pangan (RTP)

peserta pelatihan

keamanan pangan

(PKP)

80 IRTP 40 IRTP 0 0 0 40 IRTP 0 0 0

Jumlah IRTP yang di

monev dan dibina

80 IRTP 40 IRTP 7.200,00 0 0 40 IRTP 7.200,00 0 0

Jumlah peserta

sosialisasi keamanan

pangan dan

penggunaan obat

rasional

90 orang 0 0 45 Orang 0 0 0 45 Orang 0

Jumlah saranan

kefarmasian yang

dilakukan monev dan

pembinaan

60 sarana 15 Sarana 2.850,00 15 Sarana 2.850,00 15 Sarana 2.850,00 15 Sarana 2.850,00

1 02.01 02.01 15 Program peningkatan

sumber daya

kesehatan

Persentase

ketersediaan obat

generit esensial dan

vaksin di pukesmas

92,50% Ka. Bid SDK

1 02.01 02.01 15 02 Pembinaan dan

pelayanan lisensi

sumber daya

kesehatan

Jumlah perizinan

fasilitas kesehatan dan

tenaga kesehatan

yang diterbitkan

600 Perizinan 125 Perizinan 18.295.000 200 Perizinan 30.075.000 200 Perizinan 11.620.000 75 Perizinan 6.640.000 Ka. Sie Bintefak

Page 6: Lampiran Surat Sekretaris Daerah Nomo : 060/0250 tanggal 16 …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/38_dinas kesehatan/Rencana_Aksi.pdf · Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Indikator Kinerja Sasaran, Program dan

Kegiatan

6

Penanggungjawab

Program/Kegiatan

4

No Sasaran Daerah

Sasaran

Perangkat

Daerah

Kode Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan

Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

02.01 02.01 15 Program peningkatan

sumber daya

kesehatan

Persentase

ketersediaan obat

generit esensial dan

vaksin di pukesmas

92,50% Ka.bid SDK

1 02.01 02.01 15 03 Peningkatan

kompetensi tenaga

kesehatan

Jumlah peraturan

perizinan tenaga

kesehatan

tersosialisasi

5 Peraturan 0 146.435.000 5 Peraturan 202.585.000 0 222.791.291 0 37.180.000 Ka. Sie Bintefak

Jumlah tenaga

kesehatan dibina

5 Orang 0 0 5 Orang 0 0 0 0 0

Jumlah tenaga a yang

mengikuti diklat

100 Orang 120 Orang 0 0 0 110 Orang 0 0 0

02.01 02.01 16 Program peningkatan

layanan kesehatan

Ka. Bid Yankes

1 02.01 02.01 16 01 Pelayanan medis dan

kegawatdaruratan

Jumlah lokasi yang

terlaksana pelayanan

kegawatdaruratan

(Lebaran)

6 Lokasi 25.790.000,00 6 lokasi 141.825.000,00 8.280.000,00 9.270.000,00 Ka. Sie Yanrusus

Jumlah kasus gawat/

daruratDI Gunungkidul

emergency service

(GES) tertangani

300 Orang 100 orang 50 orang 50 orang 100 orang

Jumlah fasilitas

pelayanan kesehatan

rujukan yang

memenuhi standart

6 Rumah Sakit 6 RS 6 RS 6 RS 6 RS

02.01 02.01 16 Program peningkatan

layanan kesehatan

11.230.000,00 7.950.000,00 7.370.000,00 4.400.000,00 Ka. Bid Yankes

1 02.01 02.01 16 02 Pelayanan kesehatan

perorang

Jumlah petugas

puskesmas terpapar

pelayanan PHN

30 Orang 11.230.000,00 30 orang 7.950.000,00 7.370.000,00 4.400.000,00 Ka. Sie Yanrusus

1 Jumlah petugas

puskesmas terpapar

pelayanan kesehatan

wisata

20 Orang 30 orang

Jumlah laporan public

Health Nursing (PHN)

1 Laporan 1 laporan

Jumlah petugas

puskesmas terpapar

tentang pelayanan

kesehatan indera

(mata dan telinga)

30 Orang 30 orang

Jumlah laporan

kesehatan indera

1 Laporan 1 laporan

Jumlah petugas

puskesmas mendapat

paparan pelayanana

kesehatan gigi dan

mulut

30 Orang 30 orang

Page 7: Lampiran Surat Sekretaris Daerah Nomo : 060/0250 tanggal 16 …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/38_dinas kesehatan/Rencana_Aksi.pdf · Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Indikator Kinerja Sasaran, Program dan

Kegiatan

6

Penanggungjawab

Program/Kegiatan

4

No Sasaran Daerah

Sasaran

Perangkat

Daerah

Kode Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan

Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

Jumlah laporan

kesehatan gigi dan

mulut

1 Laporan 1 laporan

02.01 02.01 16 Program peningkatan

layanan kesehatan

Ka. Bid Yankes

1 02.01 02.01 16 03 Pembinaan BLUD dan

Standarisasi

pelayanan kesehatan

Jumlah puskesmas

yang didampingi

akreditasi

12 Puskesmas 12 Puskesmas 182.125.000 12 Puskesmas 193.650.000 12 Puskesmas 547.050.000 0 0 Ka.sie Yanmutu

Jumlah puskesmas

yang dilakukan

pembinaa BLUD

30 Puskesmas 0 0 0 0 30 Puskesmas 21.200.000 0 0

02.01 02.01 16 Program peningkatan

layanan kesehatan

315.875.000 186.615.000 36.700.000 85 Ka.bis Yankes

1 02.01 02.01 16 04 Pembinaan fasilitas

kesehata tingkat

pertama (FKTP) dan

Tradisional

Jumlah puskesmas

yang di evaluasi PKP

30 Puskesmas 315.875.000 186.615.000 36.700.000 30 Puskesmas Ka.sie Yandastrad

Jumlah puskesmas

yang di evaluasi SP2TP

30 Puskesmas 30 Puskesmas 30 Puskesmas 30 Puskesmas 30 Puskesmas

Jumlah asman TOGA

dan Akupresure yang

dibina

3 asman TOGA dan

Akupresure

3 asman TOGA dan

Akupresure

3 asman TOGA dan

Akupresure

jumlah puskesmas dan

RS yang dibina dan di

evaluasi ASPAK

30; 6 Puskesmas;

rumah sakit

30; 6 Puskesmas;

rumah sakit

30; 6 Puskesmas; rumah sakit

Jumlah puskesmas

dengan SDM terlatih

kesehatan tradisional

yang dibina

8 Puskesmas 8

02.01 02.01 17 Program Kesehatan

Keluarga

Jumlah kematian Ibu 5 Ka.bid Kesmas

1 02.01 02.01 17 01 Pelayana kesehatan

ibu, remaja dan usia

lanjut

Jumlah ibu hamil

dilakukan penjaringan

dan dipetakan

9500 Bumil 2,375 Bumil 1.060.070.000 2,375 Bumil 1.139.552.500 2,375 Bumil 1.244.245.000 2,375 Bumil 935.485.000 Ka. Sie Kesga Gizi

Jumlah Pertemuan

AMP dan pelacakan

kasus kematian ibu

dan bayi

30 Paket 0 0 15 Paket 0 12 Paket 0 3 Paket 0

Jumlah desa yan

tersosialisasi P4K

144 Desa 30 Desa 0 40 Desa 0 35 Desa 0 39 Desa 0

Jumlah puskesmas

melayani kesehatan

remaja

30 Puskesmas 10 Puskesmas 0 10 Puskesmas 0 10 Puskesmas 0 0 0

Jumlah puskesmas

melayani kesehatan

lansia

30 Puskesmas 5 Puskesmas 0 10 Puskesmas 0 10 Puskesmas 0 5 Puskesmas 0

Jumlah puskesmas

melaksanakan ANC

terpadu

30 puskesmas 8 Puskesmas 0 8 Puskesmas 0 8 Puskesmas 0 6 Puskesmas 0

Page 8: Lampiran Surat Sekretaris Daerah Nomo : 060/0250 tanggal 16 …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/38_dinas kesehatan/Rencana_Aksi.pdf · Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Indikator Kinerja Sasaran, Program dan

Kegiatan

6

Penanggungjawab

Program/Kegiatan

4

No Sasaran Daerah

Sasaran

Perangkat

Daerah

Kode Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan

Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

Jumlah pelaksanaan

koordinasi kegiatan

KIA dan KB di kabupan

4 Paket 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0

1 02.01 02.01 17 Program Kesehatan

Keluarga

Jumlah kematian Ibu 5% 1 Kasus 0 1 Kasus 0 2 Kasus 0 1 Kasus 0 Ka.bid Kesmas

1 02.01 02.01 17 02 Pelayanan kesehatan

bayi dan anak

Jumlah puskesmas

melakukan lomba

balita sehat

30 Puskesmas 0 51.070.000 15 Puskesmas 73.935.000 15 Puskesmas 67.955.000 0 15.550.000 Ka. Sie Kesga Gizi

1 02.01 02.01 18 Program promosi

kesehatan dan

pemberdayaan

masyarakat

Persentase IKS

(Indikator Keluarga

Sehat)

33% 215.260.000,00 246.910.000,00 89.703.000,00 33% 37.762.500,00 Ka. Bid Kesmas

1 02.01 02.01 18 01 Pengembangan

Perilaku hidup Bersih

Dan Sehat (PHBS)

Jumlah pengunjung

pameran bidang

kesehatan

1000 Orang 215.260.000,00 1000 org 246.910.000,00 89.703.000,00 37.762.500,00 Ka. Sie Promkes

Jumlah majalah lensa

yang diterbitkan

400 eksemplar 200 eksemplar 200 eksemplar

Kegiatan kampanye

kesehatan melalui

siarn televisi

2 Kali 1 kali 1 kali

Jumlah peserta

kampanye germas

320 Orang 320 orang

Jumlah institusi

pemerintah, swasta

dan desa yang

dilakukan monev

kawasan tanpa rokok

25 Lokasi 25 lokasi

1 02.01 02.01 18 Program promosi

kesehatan dan

pemberdayaan

masyarakat

Persentase IKS

(Indikator Keluarga

Sehat)

33% 300.285.000,00 45.120.000,00 102.747.500,00 33% 229.730.000,00 Ka.bid Kesmas

1 02.01 02.01 18 02 Pemberdayaan upaya

kesehatan ber

sumberdaya

masryarakat (UKBM)

Jumlah pesantren

yang dibina

masyarakat

3 Poskestren 3 Poskestren 300.285.000,00 3 Poskestren 45.120.000,00 3 Poskestren 102.747.500,00 3 Poskestren 229.730.000,00 Ka.sie Promkes

Jumlah kader Saka

Bhakti Husada (SBH)

yang dibina

80 Orang 80 Orang

Jumlah kader yang

mengikuti kegiatan

jambore kader

Posyandu

210 Orang 210 Orang

Jumlah posyandu yang

dibina

10 Posyandu 10

Jumlah sekolah yang

dibina dalam kegiatan

UKS

120 Sekolah 120 sekolah

Jumlah kegiatan

monitoring evaluasi

desa siaga

10 Desa 10 orang

1 02.01 02.01 18 Program promosi

kesehatan dan

pemberdayaan

masyarakat

Persentase IKS

(Indikator Keluarga

Sehat)

33% 33% 493.446.500 222.551.500 206.771.500 23.975.500 Ka. Bid Kesmas

Page 9: Lampiran Surat Sekretaris Daerah Nomo : 060/0250 tanggal 16 …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/38_dinas kesehatan/Rencana_Aksi.pdf · Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Indikator Kinerja Sasaran, Program dan

Kegiatan

6

Penanggungjawab

Program/Kegiatan

4

No Sasaran Daerah

Sasaran

Perangkat

Daerah

Kode Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan

Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

1 02.01 02.01 18 03 Pengembangan

lingkunagn sehat

Capacity Building

RPAM

90 Orang 90 Orang 9.700.000 Ka.sie Kesling

Khusus laik sehat bagi

penjamah

70 Penjamah 70 Penjamah 2.450.000

Khusus laik sehat bagi

pengelola

70 Pengelola 70 Pengelola 7.850.000

Jumlah perbup

keamanan pangan

1 Dokumen 1 Dokumen 7.700.000

Pembinaan tim

pembina dan forum

kabupaten sehat

10 Desa 2 Desa 54.700.000 3 Desa 5.400.000 5 Desa 73.950.000

Pembinaan damiu 50 Orang 50 Orang 3.070.000

Pemeriksaan kualitas

air mikrobiologi

280 Mikrobiologi 70 Mikrobiologi 6.510.000 70 Mikrobiologi 6.510.000 70 Mikrobiologi 6.510.000 70 Mikrobiologi 6.510.000

Pemeriksaan kualitas

air kimia

164 Kimia 41 Kimia 8.520.000 41 Kimia 8.520.000 41 Kimia 8.520.000 41 Kimia 8.520.000

Jumlah desa STBN 30 Desa 10 Desa 20.650.000 0 0 20 Desa 54.125.000 0 0

Persentase TPM 50%

Dokumen kajian RH 1 Dokumen 1 Dokumen 16.740.000

1 02.01 02.01 19 Program Perbaikan

Dan Gizi Masyarakat

Persentasi balita

wasting (kurus dan

sangat kurus)

2,80% 0 0 0 0 2,8 % 0 0 0 Ka. Bid Kesmas

1 02.01 02.01 19 01 Pencegahan dan

Penangulangan

masalah Gizi

Jumlah peserta

orientasi tata laksana

gizi buruk

15 Petugas 0 88.195.000 0 725.310.000 15 Petugas 107.310.400 0 713.874.000 Ka. Sie Kesga gizi

Jumlah peserta

peningkatan kapasitas

dalam

penanggulangan

anemia

90 Petugas 0 0 0 0 90 Petugas 0 0 0

Jumlah balita gizi kurus

mendapat pemberian

makanan tambahan

pemulihan

792 Balita 198 Balita 0 198 Balita 0 198 Balita 0 198 Balita 0

Jumlah peserta

pelatihan pemberian

makanan bayi dan

anak

24 Orang 0 0 24 Orang 0 0 0 0 0

02.01 02.01 19 Program Perbaikan

Dan Gizi Masyarakat

Persentasi balita

wasting (kurus dan

sangat kurus)

2,80% 0,7% 0 0,7% 0 0,7% 0 0,7% 0 Ka. Bid Kesmas

1 02.01 02.01 19 02 Sistim Kewaspadaan

Pangan dan Gizi

(SKPG)

jumlah petugas yang

dilatih sebagai

motivator kelompok

pendukung ibu

30 Petugas 0 17.130.000 0 14.895.000 30 Petugas 40.805.000 0 18.590.000 Ka. Sie Kesga gizi

Jumlah petugas

mendapatkan

pelatihan konselinh

makanan pendamping

ASI

30 Petugas 0 0 0 0 0 0 30 Petugas 0

Jumlah kecamatan

yang dilakukan

evaluasi sistim

kewaspadaan pangan

dan gizi

18 Kecamatan 0 0 0 0 0 0 18 Kecematan 0

Page 10: Lampiran Surat Sekretaris Daerah Nomo : 060/0250 tanggal 16 …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/38_dinas kesehatan/Rencana_Aksi.pdf · Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Indikator Kinerja Sasaran, Program dan

Kegiatan

6

Penanggungjawab

Program/Kegiatan

4

No Sasaran Daerah

Sasaran

Perangkat

Daerah

Kode Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan

Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

02.01 02.01 20 Program Pencegahan

Penyakit

Angka keberhasilan

pengobatan TBC

88% 282% 0 282% 0 282% 0 282% 0 Ka.bid P2P

1 02.01 02.01 20 01 Pengendalian

Penyakit Menular

Jumlah penyakit

menular yang di

tanggulangi

10 Jenis 10 Jenis 350.003.000 10 Jenis 2.082.620.000 10 Jenis 162.200.000 10 Jenis 161818000 Ka. Sie P2PM

Jumlah penderita TBC

ditemukan

1280 Kasus 320 Kasus 0 320 Kasus 0 320 Kasus 0 320 Kasus 0

Jumlah ibu hamil

diketahui setatus HIV

9138 Ibu hamil 2285 Ibu Hamil 0 2284 Ibu Hamil 0 2284 Ibu Hamil 0 2284 Ibu Hamil 0

Jumlah penderita TBC

diketahui status HIV

690 Penderita 172 Penderita 0 172 Penderita 0 172 Penderita 0 172 Penderita 0

Jumlah kasus

kematian DBD

0 Kasus 0 0 0 0 0 0 0 0

Lokasi terpantau jentik

dan yamuk malaria

7 Lokasi 1 Lokasi 0 2 Lokasi 0 2 Lokasi 0 2 Lokasi 0

Jumlah sasaran

mendapatka obat

cacing

266079 Anak 0 0 0 0 266079 Anak 0 0 0

Jumlah penemuan

pneumonia pada balita

2203 Balita 550 Balita 0 550 Balita 0 550 Balita 0 550 Balita 0

Jumlah penemuan

diare pada balita

8599 Balita 2150 Balita 0 2150 Balita 0 2150 Balita 0 2150 Balita 0

Jumlah kasus kusta

ditemukan

0 Kasus 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah ibu hamil

diketahui status

hepatitis

9138 Ibu hamil 2285 Ibu Hamil 0 2284 Ibu Hamil 0 2284 Ibu Hamil 0 2284 Ibu Hamil 0

Jumlah puskesmas dan

RS tersosialisasi

penyakit deman typoid

36 Fasyankes 0 0 0 0 0 0 36 Fasyankes 0

02.01 02.01 20 Program Pencegahan

Penyakit

Angka keberhasilan

pengobatan TBC

88% 0 91.619.000,00 0 1.033.397.000,00 0 142.679.000,00 0 103.724.000,00 Ka.bid P2P

1 02.01 02.01 20 02 Pencegahan Penyakit

Tidak Menular

Jumlah posbindu PTM

(pebyakit tidak

menular) di baentuk

204 Posbindu 144 Posbindu 91.619.000,00 174 Posbindu 1.033.397.000,00 189 Posbindu 142.679.000,00 204 Posbindu 103.724.000,00 Ka. Sie PTM

Jumlah alat deteksi

dini faktor resiko

Penyakit Tidak

Menular

30 Paket 0 0 30 Paket 0 30 Paket 0 30 Paket 0

Jumlah siswa

SLTA/SLTP yang

mendapat skrining

UBM dan kadar CO

dalam rangka deteksi

dini faktor resiko PTM

terlaksana

1500 Orang 0 0 1000 Orang 0 1500 Orang 0 1500 Orang 0

Jumlah Desa Siaga

Sehat Jiwa (DSSJ) dan

rehabilitasi berbasis

masyarakat (RBM)

30 Desa 0 0 30 Desa 0 30 Desa 0 30 Desa 0

Page 11: Lampiran Surat Sekretaris Daerah Nomo : 060/0250 tanggal 16 …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/38_dinas kesehatan/Rencana_Aksi.pdf · Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Indikator Kinerja Sasaran, Program dan

Kegiatan

6

Penanggungjawab

Program/Kegiatan

4

No Sasaran Daerah

Sasaran

Perangkat

Daerah

Kode Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan

Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

Jumlah TPKJN (Tim

Pelaksana Kesehatan

Jiwa Masyarakat) tk.

Kecamatan dibentuk

18 Kecamatan 15 Kecamatan 0 16 Kecamatan 0 17 Kecamatan 0 18 Kecamatan 0

Jumlah Pengendalian

hama dan serangga

penganggu (pest

control) di puskesmas

dan dinkes

31 Lokasi 31 Lokasi 0 31 Lokasi 0 31 Lokasi 0 31 Lokasi 0

02.01 02.01 20 Program Pencegahan

Penyakit

Angka keberhasilan

pengobatan TBC

88% 47.215.000 229.495.000 211.154.000 46.195.000 Ka.bid P2P

1 02.01 02.01 20 04 Survailans dan

Imunisasi

Jumlah KLB yang

dilakukan penanganan

15 Kasus 2 Kasus 47.215.000 5 Kasus 229.495.000 4 Kasus 211.154.000 4 Kasus 46.195.000 Kepala Seksi Surveilans dan

Imunisasi

Jumlah laporan SKDR 1560 Laporan 390 Laporan 390 Laporan 390 Laporan 390 Laporan

Jumlah desa yang

megadakan Universal

Child Immunization

(UCI)

144 Desa 36 Desa 36 Desa 36 Desa 36 Desa

Jumlah bayi yang di

beri imunisasi per

antigen

7854 Bayi 1964 Bayi 1964 Bayi 1963 Bayi 1962 Bayi

Jumlah calon jamaah

Haji yang

mendapatkan

pelayanan kesehatan

295 Orang 295 Orang

02.01 02.01 21 Program

pembangunan dan

peningkatan sarana

prasarana pelayanan

kesehatan

323.880.900,00 10.533.451.551,00 2.985.346.975,00 1.328.892.325,00 Ka. Bid SDK

1 02.01 02.01 21 01 Pembangunan dan

rehabilitasi Gedung

pelayanan kesehatan

Jumlah pembangunan

Wonosari I, Semanu II,

Saptosari

3 Puskesmas 323.880.900,00 3 Pusk 10.533.451.551,00 2.985.346.975,00 1.328.892.325,00 Ka. Sie Sarpras

Regab UGD puskesmas

Tanjungsari, jumlah

rehab plafon rawat

inap, dan talud

puskesmas Ngawen II

2 Puskesmas 2 Pusk

jumlah pembangunan

pagar puskesmas

Ngawen I

1 puskesmas 1 Pusk

Jumlah pembangunan

rumah sakit kelas D

pertama patuk dan

ponjong

2 Rumah Sakit 2 RS

Page 12: Lampiran Surat Sekretaris Daerah Nomo : 060/0250 tanggal 16 …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/38_dinas kesehatan/Rencana_Aksi.pdf · Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Indikator Kinerja Sasaran, Program dan

Kegiatan

6

Penanggungjawab

Program/Kegiatan

4

No Sasaran Daerah

Sasaran

Perangkat

Daerah

Kode Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan

Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

02.01 02.01 21 Program

pembangunan dan

peningkatan sarana

prasarana pelayanan

kesehatan

2.760.000,00 13.801.845.000,00 29.445.000,00 4.120.000,00 Ka. Bid SDK

1 02.01 02.01 21 02 Pengadaan sarana

dan prasarana

pelayanan kesehatan

Jumlah prngadaan alat

kesehatan DLP: UPT

puskesmas playen I,

UPT puskesmas Playen

II, UPT puskesmas

Wonosari I, UPT

puskesmas Wonosari

II, UPT puskesmas

Nglipar I, UPT

puskesmas Ngawen I,

UPT puskesmas

Ngawen II, UPT

puskesmas Ponjong I,

UPT puskesmas

Paliyan

9 Puskesmas 2.760.000,00 9 Pusk 13.801.845.000,00 29.445.000,00 4.120.000,00 Ka. Sie Sarpras

Jumlah pengadaan

mesin Genset 18 KVA

UPT puskesmas

semanu II, dan UPT

puskesmas gedangsari

II

2 Puskesmas 3 Pusk

Jumlah pengadaan

alkes RS Saptosari

1 Rumah Sakit 1 RS

Jumlah pengadaan

mesin Genset UPT

puskesmas semanu II,

dan UPT puskesmas

gedangsari II

2 Puskesmas 2 Pusk

jumlash pengadaan

ATS dan Instalasi

mesin Genset UPT

puskesmas semanu II

dan UPT puskesmas

Gedangsari II

2 Puskesmas 2 Pusk

02.01 02.01 22 Program pelayanan

jaminan kesehatan

Persentase pelayanan

kesehatan masyarakat

peserta jaminan

kesehatan dalam

sistem janinan sosial

nasional (sjsn)

Kesehatan

85% 85% 9.910.000 85% 15.470.000 85% 59.330.000 85% 49.330.320 Ka. Bid Yankes

1 02.01 02.01 22 01 Kemitraan asuransi

kesehatan

masyarakat

Jumlah FKTP

(puskesmas) yang

bekerja sama dengan

BPJS yang dibina dan

dievaluasi

30 Puskesmas 9.910.000 30 Puskesmas 15.470.000 59.330.000 49.330.320 Ka. Sie Yandastrad

Page 13: Lampiran Surat Sekretaris Daerah Nomo : 060/0250 tanggal 16 …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/38_dinas kesehatan/Rencana_Aksi.pdf · Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Indikator Kinerja Sasaran, Program dan

Kegiatan

6

Penanggungjawab

Program/Kegiatan

4

No Sasaran Daerah

Sasaran

Perangkat

Daerah

Kode Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan

Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

Jumlah FKTP (klinik)

yang bekerja sama

dengan BPJS yang

dibina dan di evaluasi

15 klinik 15 Klinik

jumlah dokter gigi

yang bekerja sama

dengan BPJS yang

dibina dan di evaluasi

3 Dokter Gigi 3 Dokter Gigi

Jumlah dokter umum

yang bekerja sama

dengan BPJS yang

dibina dan di evaluasi

13 Dokter Umum 15 Dokter Umum

Jumlah peserta

sosialisasi jaminan

kesehatan dan

jaminan sosial

120 Orang 110 Orang

02.01 02.01 22 Program pelayanan

jaminan kesehatan

Persentase pelayanan

kesehatan masyarakat

peserta jaminan

kesehatan dalam

sistem janinan sosial

nasional (sjsn)

Kesehatan

85% 85% 10.970.724.000 85% 10.970.724.000 85% 10.970.724.000 85% 1.341.866.000 Ka. Bid Yankes

1 02.01 02.01 22 02 Pelayanan kesehatan

penduduk miskin

Jumlah penduduk

miskin yang menerima

JKN

87877 Orang 87877 Orang 10.970.724.000 87877 Orang 10.970.724.000 87877 Orang 10.970.724.000 87877 Orang 1.341.866.000 Ka. Sie Yandastrad

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Gunungkidul

dr. Dewi Irawaty, M.Kes

NIP. 19652812 1996030 2 002