lampiran surat sekretaris daerah nomo : 060/0250 tanggal 16...
TRANSCRIPT
Lampiran Surat Sekretaris Daerah Nomo : 060/0250 tanggal 16 Januari 2019
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Meningkatnya
kepuasan
masyarakat
terhadap
penyelenggaraa
n pelayanan
publik
Meningkatnya
kepuasan
masyarakat
terhadap
penyelenggara
an pelayanan
publik
1 02.01 02.01 01 program administrasi
perkantoran
presentase
pemenuhan
kebutuhan
administrasi
perkantoran
100% 15% 81.645.000 43% 236.075.000 8% 43.165.000 34% 186.875.000 Sekretaris
1 02.01 02.01 01 01 penyediaan jasa
peralatan, dan
perlengkapan
perkantoran
81.645.000 236.075.000 43.165.000 186.875.000 Ka. Subbag Umum
Jumlah ATK yang
terpenuhi
136 Paket 20 Paket 59 Paket 11 Paket 46 Paket
Jumlah komponen
listrik yang terpenuhi
22 Unit 3 Unit 9 Unit 3 Unit 7 Unit
Jumlah perangko dan
metrai yang terpenuhi
230 Buah 35 Buah 99 Buah 18 Buah 78 Buah
Jumlah peralatan
kebersihan yang
berfasilitas
81 Buah 12 Buah 34 Buah 6 Buah 29 Buah
Jumlah sarana jasa
telepon, listrik, dan air
yang terbayar
16 Rekening 16 Rekening 16 Rekening 16 Rekening 16 Rekening
Jumlah surat kabar
yang terpenuhi
2 Surat Kabar 2 Surat Kabar 2 Surat Kabar 2 Surat Kabar 2 Surat Kabar
Pembayaran jasa
kebersihan kantor
1 Jasa Cleaning Service 1 Jasa Cleaning
Service
1 Jasa Cleaning
Service
1 Jasa Cleaning Service 1 Jasa Cleaning Service
Jumlah sarana
prasaran perkantoran
yang terbeli
5 Laptop 0 5 Laptop 0 0
Jumlah tenaga THL
administrasi aset
744 Hari (3 Orang) 186 Hari 186 Hari 186 Hari 186 Hari
Jumlah tenaga harian
lepas jaga malam
1460 Hari (4 Orang) 365 Hari 365 Hari 365 Hari 365 Hari
1 02.01 02.01 01 Program pelayanan
administrasi
perkantoran
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
administrasi
perkantoran
100% 7% 17.255.000 81% 206.785.000 5% 11.935.000 8% 19.985.000 Sekretaris
1 02.01 02.01 01 02 Penyediaan Rapat-
rapat, konsultasi dan
koordinasi
17.255.000 206.785.000 11.935.000 19.985.000 Ka. Subbag Umum
Jumlah makanan dan
minuman yan tersedia
untuk rapat
1800 OR 126 OR 1440 OR 90 OR 144 OR
Jumlah makanan dan
minuman yang
tersedia untuk tamu
1520 OR 106 OR 1217 OR 76 OR 121 OR
Indikator Kinerja Sasaran, Program dan
Kegiatan
6
Penanggungjawab
Program/Kegiatan
RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2019
4
No Sasaran Daerah
Sasaran
Perangkat
Daerah
Kode Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Indikator Kinerja Sasaran, Program dan
Kegiatan
6
Penanggungjawab
Program/Kegiatan
4
No Sasaran Daerah
Sasaran
Perangkat
Daerah
Kode Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
jumlah frekuensi rapat 150 Kesepakatan 11 Kesepakatan 120 Kesepakatan 7 Kesepakatan 12 Kesepakatan
Jumlah Frekuensi
koordinasi
300 Kesepakatan 21 Kesepakatan 240 Kesepakatan 15 Kesepakatan 24 Kesepakatan
1 02.01 02.01 02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Persentase
pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
100% 100% 0 100% 663.920.000 100% 0 100% 0 Sekretaris
1 02.01 02.01 02 01 Pengadaan/pembang
unan sarana dan
prasarana
perkantoran
0 663.920.000 0 0 Ka. Subbag Umum
Jumlah sarana
prasaranan kantor
11 Rak arsip 0 11 Rak Arsip 0 0
Jumlah sarana dan
prasarana kantor
1 backdropaula 0 1 Backdropaula 0 0
Jumlah sarana dan
prasarana kantor
2 kanopi parkir 0 2 Kanopi Parkir 0 0
Jumlah sarana dan
prasarana kantor
20 kursi komputer 0 20 Kursi Komputer 0 0
Jumlah sarana dan
prasarana kantor
16 kursi aula 0 16 Kursi Aula 0 0
Jumlah sarana dan
prasarana kantor
1 genset 0 1 Genset 0 0
4 1 02.01 02.01 02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
perkantoran
Persentase
pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
100% 100% 127.400.000 100% 85.500.000 100% 73.000.000 100% 215.400.000 Sekretaris
1 02.01 02.01 02 02 Pemeliharaan/
Rehabilitasi sarana
dan prasarana
perkantoran
25% 127.400.000 17% 85.500.000 15% 73.000.000 43% 215.400.000 Ka. Subbag Umum
Jumlah/luas jenis
bangunan gedung
terpelihara
16 Unit 4 Unit 3 Unit 2 Unit 7 Unit
Jumlah kendaraan
dinas roda empat
dipelihara
23 Unit 6 Unit 4 Unit 3 Unit 10 Unit
Jumlah kendaraan
dinas roda dua
dipelihara
20 Unit 5 Unit 3 Unit 3 Unit 9 Unit
Jumlah mebelair
dipelihara
400 Unit 100 Unit 68 Unit 60 Unit 172 Unit
5 1 02.01 02.01 03 Program peningkatan
ketatalaksanaan dan
kapasitas aparatur
persentase aparatur
silip tata aturan
100% 100% 2.850.000 100% 3.500.000 100% 3.290.000 100% 0 Sekretaris
1 02.01 02.01 03 02 Penyelenggaraan
ketatalaksanaan dan
pengelolaan
kepegawaian
perangkat daerah
2.850.000 3.500.000 3.290.000 0 Ka. Subbag Umum
Jumlah ASN yang
ditangani
1024 Orang 307 Orang 369 Orang 348 Orang 0
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Indikator Kinerja Sasaran, Program dan
Kegiatan
6
Penanggungjawab
Program/Kegiatan
4
No Sasaran Daerah
Sasaran
Perangkat
Daerah
Kode Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
6 1 02.01 02.01 03 Program peningkatan
ketatalaksanaan dan
kapasitas aparatur
Persentase Aparatur
Sipil Tata Aturan
100% 100% 10.540.000 0 0 0 0 0 0 Sekretaris
1 02.01 02.01 03 03 Pengembangan
Kapasitas Aparatur
Ka. Subbag Umum
Jumlah ASN yang
mengikuti diklat
2 Orang 2 Orang 10.540.000 0 0 0 0 0 0
7 1 02.01 02.01 03 Program peningkatan
ketatalaksanaan dan
kapasitas aparatur
persentase aparatur
sipil tata aturan
100% 100% 1.375.000 100% 19.600.000 100% 2.175.000 100% 0 Sekretaris
1 02.01 02.01 03 04 Penilaian angka kredit
tenaga fungsional
perangkat daerah
Jumlah tenaga
fungsional yang dinilai
554 orang 17 1.375.000 260 19.600.000 28 2.175.000 249 0 Ka. Subbag Umum
8 Akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
meningkat
Akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
meningkat
1 02.01 02.01 04 Program peningkatan
kualitas pelaporan
keungan perangkat
daerah
Persentase laporan
keuangan yang
disusun tepat waktu
dan akuntabel
100% 100% 172.705.000 100% 176.445.000 100% 166.790.000 100% 157.340.000 Sekretaris
1 02.01 02.01 04 01 Penyusunan laporan
keungan perangkat
daerah
172.705.000 176.445.000 166.790.000 157.340.000
Jumlah dokumen
laporan keuangan
sementara
1 dokumen 1 Dokumen Ka. Subbag Keuangan
Jumlah dokumen
laporan keuangan
tahunan dan CALK
1 Dokumen 1 Dokumen
Jumlah dokumen
laporan keungan
bulanan
12 dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen
Jumlah dokumen
laporan keuangan
disusun tepat waktu
14 dokumen 4 Dokumen 3 Dokumen 4 Dokumen 3 Dokumen
Jumlah peserta bimtek
puskesmas
220 orang 1 Orang
9 Akuntabilitas
kinerja
Pemerintah
Daerah
meningkat
Kesesuaian
antar lembaga
dalam
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah
1 02.01 02.01 05 Program peningkatan
kualitas perencanaan
Persentase kesesuaian
program dam renja
SKPD terhadap RKPD,
dan renstra PD
terhadap RPJMD
100% 100% 430.030.000,00 100% 425.460.000,00 100% 154.565.000,00 100% 124.650.000,00 Sekretaris
1 02.01 02.01 05 01 Perencanaan kinerja
perangkat daerah
430.030.000,00 425.460.000,00 154.565.000,00 124.650.000,00 Ka. Subbag Perencanaan
Jumlah dokumen LKJip 1 dokumen 1 dokumen
Jumlah dokumen
Renja dan Renja
perubahan
2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Indikator Kinerja Sasaran, Program dan
Kegiatan
6
Penanggungjawab
Program/Kegiatan
4
No Sasaran Daerah
Sasaran
Perangkat
Daerah
Kode Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
Jumlah dokumen RKA
dan RKA perubahan
2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Jumlah dokumen DPA
dan DPPA
2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Jumlah laporan DAK 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen
jumlah dokumen
Perencanaan DAK
1 dokumen 1 dokumen
jumlah dokumen ROPK 2 dokumen 2 dokumen
jumlah dokumen
perjanjian kinerja dan
perubahan perjanjian
kinerja
2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
10 1 02.01 02.01 05 Program peningkatan
kualitas perencanaan
persentase kesesuaian
program dalam renja
SKPD terhadap RKPD
100% 100% 8.900.000,00 100% 7.800.000,00 100% 2.050.000,00 100% 5.050.000,00 Sekretaris
1 02.01 02.01 05 02 Pengendalian Internal
perangkat daerah
8.900.000,00 7.800.000,00 2.050.000,00 5.050.000,00 Ka. Subbag Perencanaan
Jumlah laporan E
monev (Evaluasi hasil
RKPD)
4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Jumlah laporan TEPRA 12 dokumen
11 1 02.01 02.01 05 Program peningkatan
kualitas perencanaan
persentase kesesuaian
program dalam renja
SKPD terhadap RKPD
100% 100% 6.275.000 100% 7.310.000 100% 4.880.000 100^ 2.928.000 Sekretaris
02.01 02.01 05 Program Peningkatan
kualitas perencanaan
Persentase kesesuaian
program dalam Renja
SKPD terhadap RKPD,
dan Renstra PD
terhadap RPJMD
100% 100% 6.275.000 100% 7.310.000 100% 4.880.000 100% 2.928.000 Sekretaris
1 02.01 02.01 05 03 Pengelolaan data dan
sistem informasi
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
profil kesehatan
disusun
1 dokumen 0 dukomen 6.275.000 1 dokumen 7.310.000 0 dukomen 4.880.000 0 dukomen 2.928.000 Kepala Subbag
Perencanaan
Laporan SIK(integrasi
data)
12 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen
Updating berita di web
dinkes
gunungkidul.go.id
24 updating 6 updating 6 updating 6 updating 6 updating
12 Meningkatnya
kepuasan
masyarakat
terhadap
penyelenggaraa
n pelayanan
publik
Meningkatnya
kepuasan
masyarakat
terhadap
penyelenggara
an pelayanan
publik
1 02.01 02.01 06 Program peningkatan
kualitas pelayanan
publik
Nilai IKM PD 79,00% 0 5.250.000 79% 2.475.000 0 0 79% 0 Sekretaris
1 02.01 02.01 06 01 penyelenggaraan
pelayanan publik
51% 5.250.000 24% 2.475.000 0 0 25% 2.525.000 Ka. Subbag Umum
Jumlah dokumen
pengukur IKM
2 dokumen 0 1 dokumen 0 1 dokumen
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Indikator Kinerja Sasaran, Program dan
Kegiatan
6
Penanggungjawab
Program/Kegiatan
4
No Sasaran Daerah
Sasaran
Perangkat
Daerah
Kode Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
Jumlah pelaksanaan
standar pelayanan
publik (standar
pelayanan industri
rumah tangga, standar
pelayanan perizinan
nakes, dan standar
pelayanan PPID
3 standar 0 0 0 1 standar
Jumlah dokumen
evaluasi SOP
1 dokumen 0 0 0 1 dokumen
13 1 02.01 02.01 06 Program peningkatan
kualitas pelayanan
publik
Nilai IKM PD 79% 79% Sekretaris
1 02.01 02.01 06 02 Implementasi,
evaluasi, dan
pelaporan pencapaian
standar pelayanan
minimal (SPM)
6.110.000,00 4.830.000,00 8.540.000,00 1.660.000,00 Ka. Subbag Perencanaan
Jumlah dokumen
monev capaian SPM
disusun
2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Kapasitas
Sumber Daya
Manusia
Meningkat
Pemerataan
dan mutu
pelayanan
kesehatan
meningkat
1 02.01 02.01 15 Program peningkatan
sumber daya
kesehatan
Persentase
ketersediaan obat
generit esensial dan
vaksin di pukesmas
92,50% Ka. Bid SDK
1 02.01 02.01 15 01 Pelayanan farmasi,
alat kesehatan dan
makanan
Jumlah Puskesmas
sasaran distribusi
perbekalan kesehatan
30 Puskesmas 90 Puskesmas 14.400,00 90 Puskesmas 14.400,00 90 Puskesmas 14.400,00 90 Puskesmas 14.400,00 Ka. Sie Farmasi
Jumlah industri rumah
tangga pangan (RTP)
peserta pelatihan
keamanan pangan
(PKP)
80 IRTP 40 IRTP 0 0 0 40 IRTP 0 0 0
Jumlah IRTP yang di
monev dan dibina
80 IRTP 40 IRTP 7.200,00 0 0 40 IRTP 7.200,00 0 0
Jumlah peserta
sosialisasi keamanan
pangan dan
penggunaan obat
rasional
90 orang 0 0 45 Orang 0 0 0 45 Orang 0
Jumlah saranan
kefarmasian yang
dilakukan monev dan
pembinaan
60 sarana 15 Sarana 2.850,00 15 Sarana 2.850,00 15 Sarana 2.850,00 15 Sarana 2.850,00
1 02.01 02.01 15 Program peningkatan
sumber daya
kesehatan
Persentase
ketersediaan obat
generit esensial dan
vaksin di pukesmas
92,50% Ka. Bid SDK
1 02.01 02.01 15 02 Pembinaan dan
pelayanan lisensi
sumber daya
kesehatan
Jumlah perizinan
fasilitas kesehatan dan
tenaga kesehatan
yang diterbitkan
600 Perizinan 125 Perizinan 18.295.000 200 Perizinan 30.075.000 200 Perizinan 11.620.000 75 Perizinan 6.640.000 Ka. Sie Bintefak
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Indikator Kinerja Sasaran, Program dan
Kegiatan
6
Penanggungjawab
Program/Kegiatan
4
No Sasaran Daerah
Sasaran
Perangkat
Daerah
Kode Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
02.01 02.01 15 Program peningkatan
sumber daya
kesehatan
Persentase
ketersediaan obat
generit esensial dan
vaksin di pukesmas
92,50% Ka.bid SDK
1 02.01 02.01 15 03 Peningkatan
kompetensi tenaga
kesehatan
Jumlah peraturan
perizinan tenaga
kesehatan
tersosialisasi
5 Peraturan 0 146.435.000 5 Peraturan 202.585.000 0 222.791.291 0 37.180.000 Ka. Sie Bintefak
Jumlah tenaga
kesehatan dibina
5 Orang 0 0 5 Orang 0 0 0 0 0
Jumlah tenaga a yang
mengikuti diklat
100 Orang 120 Orang 0 0 0 110 Orang 0 0 0
02.01 02.01 16 Program peningkatan
layanan kesehatan
Ka. Bid Yankes
1 02.01 02.01 16 01 Pelayanan medis dan
kegawatdaruratan
Jumlah lokasi yang
terlaksana pelayanan
kegawatdaruratan
(Lebaran)
6 Lokasi 25.790.000,00 6 lokasi 141.825.000,00 8.280.000,00 9.270.000,00 Ka. Sie Yanrusus
Jumlah kasus gawat/
daruratDI Gunungkidul
emergency service
(GES) tertangani
300 Orang 100 orang 50 orang 50 orang 100 orang
Jumlah fasilitas
pelayanan kesehatan
rujukan yang
memenuhi standart
6 Rumah Sakit 6 RS 6 RS 6 RS 6 RS
02.01 02.01 16 Program peningkatan
layanan kesehatan
11.230.000,00 7.950.000,00 7.370.000,00 4.400.000,00 Ka. Bid Yankes
1 02.01 02.01 16 02 Pelayanan kesehatan
perorang
Jumlah petugas
puskesmas terpapar
pelayanan PHN
30 Orang 11.230.000,00 30 orang 7.950.000,00 7.370.000,00 4.400.000,00 Ka. Sie Yanrusus
1 Jumlah petugas
puskesmas terpapar
pelayanan kesehatan
wisata
20 Orang 30 orang
Jumlah laporan public
Health Nursing (PHN)
1 Laporan 1 laporan
Jumlah petugas
puskesmas terpapar
tentang pelayanan
kesehatan indera
(mata dan telinga)
30 Orang 30 orang
Jumlah laporan
kesehatan indera
1 Laporan 1 laporan
Jumlah petugas
puskesmas mendapat
paparan pelayanana
kesehatan gigi dan
mulut
30 Orang 30 orang
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Indikator Kinerja Sasaran, Program dan
Kegiatan
6
Penanggungjawab
Program/Kegiatan
4
No Sasaran Daerah
Sasaran
Perangkat
Daerah
Kode Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
Jumlah laporan
kesehatan gigi dan
mulut
1 Laporan 1 laporan
02.01 02.01 16 Program peningkatan
layanan kesehatan
Ka. Bid Yankes
1 02.01 02.01 16 03 Pembinaan BLUD dan
Standarisasi
pelayanan kesehatan
Jumlah puskesmas
yang didampingi
akreditasi
12 Puskesmas 12 Puskesmas 182.125.000 12 Puskesmas 193.650.000 12 Puskesmas 547.050.000 0 0 Ka.sie Yanmutu
Jumlah puskesmas
yang dilakukan
pembinaa BLUD
30 Puskesmas 0 0 0 0 30 Puskesmas 21.200.000 0 0
02.01 02.01 16 Program peningkatan
layanan kesehatan
315.875.000 186.615.000 36.700.000 85 Ka.bis Yankes
1 02.01 02.01 16 04 Pembinaan fasilitas
kesehata tingkat
pertama (FKTP) dan
Tradisional
Jumlah puskesmas
yang di evaluasi PKP
30 Puskesmas 315.875.000 186.615.000 36.700.000 30 Puskesmas Ka.sie Yandastrad
Jumlah puskesmas
yang di evaluasi SP2TP
30 Puskesmas 30 Puskesmas 30 Puskesmas 30 Puskesmas 30 Puskesmas
Jumlah asman TOGA
dan Akupresure yang
dibina
3 asman TOGA dan
Akupresure
3 asman TOGA dan
Akupresure
3 asman TOGA dan
Akupresure
jumlah puskesmas dan
RS yang dibina dan di
evaluasi ASPAK
30; 6 Puskesmas;
rumah sakit
30; 6 Puskesmas;
rumah sakit
30; 6 Puskesmas; rumah sakit
Jumlah puskesmas
dengan SDM terlatih
kesehatan tradisional
yang dibina
8 Puskesmas 8
02.01 02.01 17 Program Kesehatan
Keluarga
Jumlah kematian Ibu 5 Ka.bid Kesmas
1 02.01 02.01 17 01 Pelayana kesehatan
ibu, remaja dan usia
lanjut
Jumlah ibu hamil
dilakukan penjaringan
dan dipetakan
9500 Bumil 2,375 Bumil 1.060.070.000 2,375 Bumil 1.139.552.500 2,375 Bumil 1.244.245.000 2,375 Bumil 935.485.000 Ka. Sie Kesga Gizi
Jumlah Pertemuan
AMP dan pelacakan
kasus kematian ibu
dan bayi
30 Paket 0 0 15 Paket 0 12 Paket 0 3 Paket 0
Jumlah desa yan
tersosialisasi P4K
144 Desa 30 Desa 0 40 Desa 0 35 Desa 0 39 Desa 0
Jumlah puskesmas
melayani kesehatan
remaja
30 Puskesmas 10 Puskesmas 0 10 Puskesmas 0 10 Puskesmas 0 0 0
Jumlah puskesmas
melayani kesehatan
lansia
30 Puskesmas 5 Puskesmas 0 10 Puskesmas 0 10 Puskesmas 0 5 Puskesmas 0
Jumlah puskesmas
melaksanakan ANC
terpadu
30 puskesmas 8 Puskesmas 0 8 Puskesmas 0 8 Puskesmas 0 6 Puskesmas 0
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Indikator Kinerja Sasaran, Program dan
Kegiatan
6
Penanggungjawab
Program/Kegiatan
4
No Sasaran Daerah
Sasaran
Perangkat
Daerah
Kode Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
Jumlah pelaksanaan
koordinasi kegiatan
KIA dan KB di kabupan
4 Paket 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0
1 02.01 02.01 17 Program Kesehatan
Keluarga
Jumlah kematian Ibu 5% 1 Kasus 0 1 Kasus 0 2 Kasus 0 1 Kasus 0 Ka.bid Kesmas
1 02.01 02.01 17 02 Pelayanan kesehatan
bayi dan anak
Jumlah puskesmas
melakukan lomba
balita sehat
30 Puskesmas 0 51.070.000 15 Puskesmas 73.935.000 15 Puskesmas 67.955.000 0 15.550.000 Ka. Sie Kesga Gizi
1 02.01 02.01 18 Program promosi
kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat
Persentase IKS
(Indikator Keluarga
Sehat)
33% 215.260.000,00 246.910.000,00 89.703.000,00 33% 37.762.500,00 Ka. Bid Kesmas
1 02.01 02.01 18 01 Pengembangan
Perilaku hidup Bersih
Dan Sehat (PHBS)
Jumlah pengunjung
pameran bidang
kesehatan
1000 Orang 215.260.000,00 1000 org 246.910.000,00 89.703.000,00 37.762.500,00 Ka. Sie Promkes
Jumlah majalah lensa
yang diterbitkan
400 eksemplar 200 eksemplar 200 eksemplar
Kegiatan kampanye
kesehatan melalui
siarn televisi
2 Kali 1 kali 1 kali
Jumlah peserta
kampanye germas
320 Orang 320 orang
Jumlah institusi
pemerintah, swasta
dan desa yang
dilakukan monev
kawasan tanpa rokok
25 Lokasi 25 lokasi
1 02.01 02.01 18 Program promosi
kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat
Persentase IKS
(Indikator Keluarga
Sehat)
33% 300.285.000,00 45.120.000,00 102.747.500,00 33% 229.730.000,00 Ka.bid Kesmas
1 02.01 02.01 18 02 Pemberdayaan upaya
kesehatan ber
sumberdaya
masryarakat (UKBM)
Jumlah pesantren
yang dibina
masyarakat
3 Poskestren 3 Poskestren 300.285.000,00 3 Poskestren 45.120.000,00 3 Poskestren 102.747.500,00 3 Poskestren 229.730.000,00 Ka.sie Promkes
Jumlah kader Saka
Bhakti Husada (SBH)
yang dibina
80 Orang 80 Orang
Jumlah kader yang
mengikuti kegiatan
jambore kader
Posyandu
210 Orang 210 Orang
Jumlah posyandu yang
dibina
10 Posyandu 10
Jumlah sekolah yang
dibina dalam kegiatan
UKS
120 Sekolah 120 sekolah
Jumlah kegiatan
monitoring evaluasi
desa siaga
10 Desa 10 orang
1 02.01 02.01 18 Program promosi
kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat
Persentase IKS
(Indikator Keluarga
Sehat)
33% 33% 493.446.500 222.551.500 206.771.500 23.975.500 Ka. Bid Kesmas
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Indikator Kinerja Sasaran, Program dan
Kegiatan
6
Penanggungjawab
Program/Kegiatan
4
No Sasaran Daerah
Sasaran
Perangkat
Daerah
Kode Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1 02.01 02.01 18 03 Pengembangan
lingkunagn sehat
Capacity Building
RPAM
90 Orang 90 Orang 9.700.000 Ka.sie Kesling
Khusus laik sehat bagi
penjamah
70 Penjamah 70 Penjamah 2.450.000
Khusus laik sehat bagi
pengelola
70 Pengelola 70 Pengelola 7.850.000
Jumlah perbup
keamanan pangan
1 Dokumen 1 Dokumen 7.700.000
Pembinaan tim
pembina dan forum
kabupaten sehat
10 Desa 2 Desa 54.700.000 3 Desa 5.400.000 5 Desa 73.950.000
Pembinaan damiu 50 Orang 50 Orang 3.070.000
Pemeriksaan kualitas
air mikrobiologi
280 Mikrobiologi 70 Mikrobiologi 6.510.000 70 Mikrobiologi 6.510.000 70 Mikrobiologi 6.510.000 70 Mikrobiologi 6.510.000
Pemeriksaan kualitas
air kimia
164 Kimia 41 Kimia 8.520.000 41 Kimia 8.520.000 41 Kimia 8.520.000 41 Kimia 8.520.000
Jumlah desa STBN 30 Desa 10 Desa 20.650.000 0 0 20 Desa 54.125.000 0 0
Persentase TPM 50%
Dokumen kajian RH 1 Dokumen 1 Dokumen 16.740.000
1 02.01 02.01 19 Program Perbaikan
Dan Gizi Masyarakat
Persentasi balita
wasting (kurus dan
sangat kurus)
2,80% 0 0 0 0 2,8 % 0 0 0 Ka. Bid Kesmas
1 02.01 02.01 19 01 Pencegahan dan
Penangulangan
masalah Gizi
Jumlah peserta
orientasi tata laksana
gizi buruk
15 Petugas 0 88.195.000 0 725.310.000 15 Petugas 107.310.400 0 713.874.000 Ka. Sie Kesga gizi
Jumlah peserta
peningkatan kapasitas
dalam
penanggulangan
anemia
90 Petugas 0 0 0 0 90 Petugas 0 0 0
Jumlah balita gizi kurus
mendapat pemberian
makanan tambahan
pemulihan
792 Balita 198 Balita 0 198 Balita 0 198 Balita 0 198 Balita 0
Jumlah peserta
pelatihan pemberian
makanan bayi dan
anak
24 Orang 0 0 24 Orang 0 0 0 0 0
02.01 02.01 19 Program Perbaikan
Dan Gizi Masyarakat
Persentasi balita
wasting (kurus dan
sangat kurus)
2,80% 0,7% 0 0,7% 0 0,7% 0 0,7% 0 Ka. Bid Kesmas
1 02.01 02.01 19 02 Sistim Kewaspadaan
Pangan dan Gizi
(SKPG)
jumlah petugas yang
dilatih sebagai
motivator kelompok
pendukung ibu
30 Petugas 0 17.130.000 0 14.895.000 30 Petugas 40.805.000 0 18.590.000 Ka. Sie Kesga gizi
Jumlah petugas
mendapatkan
pelatihan konselinh
makanan pendamping
ASI
30 Petugas 0 0 0 0 0 0 30 Petugas 0
Jumlah kecamatan
yang dilakukan
evaluasi sistim
kewaspadaan pangan
dan gizi
18 Kecamatan 0 0 0 0 0 0 18 Kecematan 0
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Indikator Kinerja Sasaran, Program dan
Kegiatan
6
Penanggungjawab
Program/Kegiatan
4
No Sasaran Daerah
Sasaran
Perangkat
Daerah
Kode Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
02.01 02.01 20 Program Pencegahan
Penyakit
Angka keberhasilan
pengobatan TBC
88% 282% 0 282% 0 282% 0 282% 0 Ka.bid P2P
1 02.01 02.01 20 01 Pengendalian
Penyakit Menular
Jumlah penyakit
menular yang di
tanggulangi
10 Jenis 10 Jenis 350.003.000 10 Jenis 2.082.620.000 10 Jenis 162.200.000 10 Jenis 161818000 Ka. Sie P2PM
Jumlah penderita TBC
ditemukan
1280 Kasus 320 Kasus 0 320 Kasus 0 320 Kasus 0 320 Kasus 0
Jumlah ibu hamil
diketahui setatus HIV
9138 Ibu hamil 2285 Ibu Hamil 0 2284 Ibu Hamil 0 2284 Ibu Hamil 0 2284 Ibu Hamil 0
Jumlah penderita TBC
diketahui status HIV
690 Penderita 172 Penderita 0 172 Penderita 0 172 Penderita 0 172 Penderita 0
Jumlah kasus
kematian DBD
0 Kasus 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokasi terpantau jentik
dan yamuk malaria
7 Lokasi 1 Lokasi 0 2 Lokasi 0 2 Lokasi 0 2 Lokasi 0
Jumlah sasaran
mendapatka obat
cacing
266079 Anak 0 0 0 0 266079 Anak 0 0 0
Jumlah penemuan
pneumonia pada balita
2203 Balita 550 Balita 0 550 Balita 0 550 Balita 0 550 Balita 0
Jumlah penemuan
diare pada balita
8599 Balita 2150 Balita 0 2150 Balita 0 2150 Balita 0 2150 Balita 0
Jumlah kasus kusta
ditemukan
0 Kasus 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah ibu hamil
diketahui status
hepatitis
9138 Ibu hamil 2285 Ibu Hamil 0 2284 Ibu Hamil 0 2284 Ibu Hamil 0 2284 Ibu Hamil 0
Jumlah puskesmas dan
RS tersosialisasi
penyakit deman typoid
36 Fasyankes 0 0 0 0 0 0 36 Fasyankes 0
02.01 02.01 20 Program Pencegahan
Penyakit
Angka keberhasilan
pengobatan TBC
88% 0 91.619.000,00 0 1.033.397.000,00 0 142.679.000,00 0 103.724.000,00 Ka.bid P2P
1 02.01 02.01 20 02 Pencegahan Penyakit
Tidak Menular
Jumlah posbindu PTM
(pebyakit tidak
menular) di baentuk
204 Posbindu 144 Posbindu 91.619.000,00 174 Posbindu 1.033.397.000,00 189 Posbindu 142.679.000,00 204 Posbindu 103.724.000,00 Ka. Sie PTM
Jumlah alat deteksi
dini faktor resiko
Penyakit Tidak
Menular
30 Paket 0 0 30 Paket 0 30 Paket 0 30 Paket 0
Jumlah siswa
SLTA/SLTP yang
mendapat skrining
UBM dan kadar CO
dalam rangka deteksi
dini faktor resiko PTM
terlaksana
1500 Orang 0 0 1000 Orang 0 1500 Orang 0 1500 Orang 0
Jumlah Desa Siaga
Sehat Jiwa (DSSJ) dan
rehabilitasi berbasis
masyarakat (RBM)
30 Desa 0 0 30 Desa 0 30 Desa 0 30 Desa 0
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Indikator Kinerja Sasaran, Program dan
Kegiatan
6
Penanggungjawab
Program/Kegiatan
4
No Sasaran Daerah
Sasaran
Perangkat
Daerah
Kode Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
Jumlah TPKJN (Tim
Pelaksana Kesehatan
Jiwa Masyarakat) tk.
Kecamatan dibentuk
18 Kecamatan 15 Kecamatan 0 16 Kecamatan 0 17 Kecamatan 0 18 Kecamatan 0
Jumlah Pengendalian
hama dan serangga
penganggu (pest
control) di puskesmas
dan dinkes
31 Lokasi 31 Lokasi 0 31 Lokasi 0 31 Lokasi 0 31 Lokasi 0
02.01 02.01 20 Program Pencegahan
Penyakit
Angka keberhasilan
pengobatan TBC
88% 47.215.000 229.495.000 211.154.000 46.195.000 Ka.bid P2P
1 02.01 02.01 20 04 Survailans dan
Imunisasi
Jumlah KLB yang
dilakukan penanganan
15 Kasus 2 Kasus 47.215.000 5 Kasus 229.495.000 4 Kasus 211.154.000 4 Kasus 46.195.000 Kepala Seksi Surveilans dan
Imunisasi
Jumlah laporan SKDR 1560 Laporan 390 Laporan 390 Laporan 390 Laporan 390 Laporan
Jumlah desa yang
megadakan Universal
Child Immunization
(UCI)
144 Desa 36 Desa 36 Desa 36 Desa 36 Desa
Jumlah bayi yang di
beri imunisasi per
antigen
7854 Bayi 1964 Bayi 1964 Bayi 1963 Bayi 1962 Bayi
Jumlah calon jamaah
Haji yang
mendapatkan
pelayanan kesehatan
295 Orang 295 Orang
02.01 02.01 21 Program
pembangunan dan
peningkatan sarana
prasarana pelayanan
kesehatan
323.880.900,00 10.533.451.551,00 2.985.346.975,00 1.328.892.325,00 Ka. Bid SDK
1 02.01 02.01 21 01 Pembangunan dan
rehabilitasi Gedung
pelayanan kesehatan
Jumlah pembangunan
Wonosari I, Semanu II,
Saptosari
3 Puskesmas 323.880.900,00 3 Pusk 10.533.451.551,00 2.985.346.975,00 1.328.892.325,00 Ka. Sie Sarpras
Regab UGD puskesmas
Tanjungsari, jumlah
rehab plafon rawat
inap, dan talud
puskesmas Ngawen II
2 Puskesmas 2 Pusk
jumlah pembangunan
pagar puskesmas
Ngawen I
1 puskesmas 1 Pusk
Jumlah pembangunan
rumah sakit kelas D
pertama patuk dan
ponjong
2 Rumah Sakit 2 RS
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Indikator Kinerja Sasaran, Program dan
Kegiatan
6
Penanggungjawab
Program/Kegiatan
4
No Sasaran Daerah
Sasaran
Perangkat
Daerah
Kode Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
02.01 02.01 21 Program
pembangunan dan
peningkatan sarana
prasarana pelayanan
kesehatan
2.760.000,00 13.801.845.000,00 29.445.000,00 4.120.000,00 Ka. Bid SDK
1 02.01 02.01 21 02 Pengadaan sarana
dan prasarana
pelayanan kesehatan
Jumlah prngadaan alat
kesehatan DLP: UPT
puskesmas playen I,
UPT puskesmas Playen
II, UPT puskesmas
Wonosari I, UPT
puskesmas Wonosari
II, UPT puskesmas
Nglipar I, UPT
puskesmas Ngawen I,
UPT puskesmas
Ngawen II, UPT
puskesmas Ponjong I,
UPT puskesmas
Paliyan
9 Puskesmas 2.760.000,00 9 Pusk 13.801.845.000,00 29.445.000,00 4.120.000,00 Ka. Sie Sarpras
Jumlah pengadaan
mesin Genset 18 KVA
UPT puskesmas
semanu II, dan UPT
puskesmas gedangsari
II
2 Puskesmas 3 Pusk
Jumlah pengadaan
alkes RS Saptosari
1 Rumah Sakit 1 RS
Jumlah pengadaan
mesin Genset UPT
puskesmas semanu II,
dan UPT puskesmas
gedangsari II
2 Puskesmas 2 Pusk
jumlash pengadaan
ATS dan Instalasi
mesin Genset UPT
puskesmas semanu II
dan UPT puskesmas
Gedangsari II
2 Puskesmas 2 Pusk
02.01 02.01 22 Program pelayanan
jaminan kesehatan
Persentase pelayanan
kesehatan masyarakat
peserta jaminan
kesehatan dalam
sistem janinan sosial
nasional (sjsn)
Kesehatan
85% 85% 9.910.000 85% 15.470.000 85% 59.330.000 85% 49.330.320 Ka. Bid Yankes
1 02.01 02.01 22 01 Kemitraan asuransi
kesehatan
masyarakat
Jumlah FKTP
(puskesmas) yang
bekerja sama dengan
BPJS yang dibina dan
dievaluasi
30 Puskesmas 9.910.000 30 Puskesmas 15.470.000 59.330.000 49.330.320 Ka. Sie Yandastrad
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Indikator Kinerja Sasaran, Program dan
Kegiatan
6
Penanggungjawab
Program/Kegiatan
4
No Sasaran Daerah
Sasaran
Perangkat
Daerah
Kode Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
Jumlah FKTP (klinik)
yang bekerja sama
dengan BPJS yang
dibina dan di evaluasi
15 klinik 15 Klinik
jumlah dokter gigi
yang bekerja sama
dengan BPJS yang
dibina dan di evaluasi
3 Dokter Gigi 3 Dokter Gigi
Jumlah dokter umum
yang bekerja sama
dengan BPJS yang
dibina dan di evaluasi
13 Dokter Umum 15 Dokter Umum
Jumlah peserta
sosialisasi jaminan
kesehatan dan
jaminan sosial
120 Orang 110 Orang
02.01 02.01 22 Program pelayanan
jaminan kesehatan
Persentase pelayanan
kesehatan masyarakat
peserta jaminan
kesehatan dalam
sistem janinan sosial
nasional (sjsn)
Kesehatan
85% 85% 10.970.724.000 85% 10.970.724.000 85% 10.970.724.000 85% 1.341.866.000 Ka. Bid Yankes
1 02.01 02.01 22 02 Pelayanan kesehatan
penduduk miskin
Jumlah penduduk
miskin yang menerima
JKN
87877 Orang 87877 Orang 10.970.724.000 87877 Orang 10.970.724.000 87877 Orang 10.970.724.000 87877 Orang 1.341.866.000 Ka. Sie Yandastrad
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Gunungkidul
dr. Dewi Irawaty, M.Kes
NIP. 19652812 1996030 2 002