11/29/2017 rekapitulasi - krisna filekerangka regulasi alokasi (rp ribu) provinsi kabupaten / kota...

23
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 1/23 REKAP 3: KEGIATAN K/L RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2018 KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU) 01 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan Kesehatan 14.867.979.751,00 01.01 Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif 80 01.02 Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas 100 Total 14.867.979.751,00 KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS DUKUNGAN (TEMATIK) 100 JANJI PRESIDEN KERANGKA REGULASI ALOKASI (RP RIBU) PROVINSI KABUPATEN / KOTA 01 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan Kesehatan 14.867.979.751,00 01.505 Layanan Pembinaan Program dan Rencana Kerja Teknis Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera tidak 7.537.517,00 01.505.001 Tanpa Sub Output 7.537.517,00 051 - Rapat Persiapan Perencanaan DAK Ditjen Pelayanan Kesehatan 3.983.633,00 Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat 240.862,00 Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah 250.215,00 Provinsi DI Yogyakarta Provinsi Di Yogyakarta 95.250,00 : 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN : 2. PROGRAM 07 - Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan : 3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat : 4. KEGIATAN 2094 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan : 5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan 6. SASARAN KEGIATAN 7. RINCIAN KEGIATAN A. PEMETAAN KEGIATAN

Upload: lynhi

Post on 17-Aug-2019

214 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 1/23

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2018

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)

01 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan Kesehatan 14.867.979.751,00

01.01 Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif 80

01.02 Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas 100

Total 14.867.979.751,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

01Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya pada Program Pelayanan Kesehatan

14.867.979.751,00

01.505 Layanan Pembinaan Program dan Rencana Kerja Teknis

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

tidak 7.537.517,00

01.505.001 Tanpa Sub Output 7.537.517,00

051 - Rapat Persiapan Perencanaan DAK DitjenPelayanan Kesehatan

3.983.633,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

240.862,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawa Tengah

250.215,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DiYogyakarta

95.250,00

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN

:2. PROGRAM 07 - Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

:3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat

:4. KEGIATAN 2094 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan

6. SASARAN KEGIATAN

7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 2/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

245.938,00

ProvinsiAceh

ProvinsiNanggroeAcehDarussalam

145.120,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

118.972,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

168.164,00

ProvinsiRiau

ProvinsiRiau

178.450,00

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

107.300,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

128.610,00

ProvinsiKalimantanBarat

ProvinsiKalimantanBarat

159.874,00

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanTengah

167.435,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

152.000,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

179.978,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

139.800,00

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

125.622,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

128.530,00

ProvinsiNusaTenggaraBarat

ProvinsiNusaTenggaraBarat

141.910,00

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 3/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

ProvinsiPapua

ProvinsiPapua

370.799,00

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiMalukuUtara

110.320,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

125.112,00

ProvinsiKepulauanRiau

ProvinsiKepulauanRiau

198.918,00

ProvinsiPapuaBarat

ProvinsiPapua Barat

158.564,00

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinsiProp.SulawesiBarat

145.890,00

052 - Pertemuan Penyusunan Portal PerencanaanTerintegrasi dan Perencanaan Elektronik ProgramYankes oleh Dinkes Provinsi kepada Dinkeskabupaten/kota, RS provinsi/kab/kota dan sarkeslainnya di wilayah binaannya

1.755.895,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

178.825,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawa Tengah

170.751,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DiYogyakarta

73.680,00

ProvinsiAceh

ProvinsiNanggroeAcehDarussalam

155.640,00

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

140.000,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

127.853,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

177.698,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

180.879,00

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 4/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

128.194,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

159.682,00

ProvinsiBali

Provinsi Bali 113.708,00

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiMalukuUtara

148.985,00

053 - Pertemuan Pengeloaan Sistem InformasiManajemen RS (SIRS, SIRANAP, Pendaftaran Online,SISRUTE )

355.309,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

33.196,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DiYogyakarta

177.758,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

144.355,00

054 - Penguatan Manajemen RS (Renstra danRemunerasi) bagi satker BLUD dan Pertemuan KomiteEtik Hukum (KEH)

418.435,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawa Tengah

41.071,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

80.890,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

19.385,00

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

99.901,00

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiMalukuUtara

177.188,00

055 - Konsultasi Perencanaan Program, Anggaran danInformasi Evaluasi Daerah ke Pusat

1.024.245,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

12.000,00

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 5/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawa Tengah

20.000,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DiYogyakarta

20.000,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

24.000,00

ProvinsiAceh

ProvinsiNanggroeAcehDarussalam

40.000,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

38.000,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

35.000,00

ProvinsiRiau

ProvinsiRiau

33.000,00

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

32.821,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

30.000,00

ProvinsiLampung

ProvinsiLampung

12.000,00

ProvinsiKalimantanBarat

ProvinsiKalimantanBarat

30.000,00

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanTengah

0,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

30.000,00

ProvinsiKalimantanTimur

ProvinsiKalimantanTimur

32.821,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

32.820,00

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTengah

32.821,00

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 6/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

35.000,00

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

32.821,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

45.000,00

ProvinsiBali

Provinsi Bali 35.000,00

ProvinsiNusaTenggaraBarat

ProvinsiNusaTenggaraBarat

35.000,00

ProvinsiNusaTenggaraTimur

ProvinsiNusaTenggaraTimur

35.000,00

ProvinsiPapua

ProvinsiPapua

58.000,00

ProvinsiBengkulu

ProvinsiBengkulu

32.821,00

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiMalukuUtara

40.000,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

7.500,00

ProvinsiKepulauanBangkaBeli

ProvinsiBangkaBelitung

30.000,00

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

32.820,00

ProvinsiKepulauanRiau

ProvinsiKepulauanRiau

25.000,00

ProvinsiPapuaBarat

ProvinsiPapua Barat

62.000,00

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinsiProp.SulawesiBarat

28.000,00

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 7/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

ProvinsiKalimantanUtara

ProvinsiKalimantanUtara

35.000,00

01.506 Gedung Layanan

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

tidak 748.700.451,00

01.506.001 Tanpa Sub Output 748.700.451,00

008 - Pembangunan Gedung dan Bangunan 748.700.451,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

331.745.134,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

97.291.793,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawa Tengah

103.359.422,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

53.766.817,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

950.925,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

31.003.555,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

18.133.794,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

77.831.842,00

ProvinsiBali

Provinsi Bali 23.617.169,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

11.000.000,00

01.508 Alat Kesehatan

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

tidak 636.998.956,00

01.508.001 Tanpa Sub Output 636.998.956,00

051 - Pengadaan Alat Kesehatan 636.998.956,00

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 8/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

348.165.019,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

36.320.745,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawa Tengah

64.948.877,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DiYogyakarta

20.558.054,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

10.200.100,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

4.502.907,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

39.566.372,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

19.101.678,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

4.367.708,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

35.617.864,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

26.758.572,00

ProvinsiBali

Provinsi Bali 17.347.310,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

9.543.750,00

01.509 Layanan operasional UPT BLU

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

tidak 6.903.273.606,00

01.509.001 Tanpa Sub Output 6.903.273.606,00

005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 3.547.858.583,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

579.461.000,00

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 9/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

453.707.149,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawa Tengah

388.284.000,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DiYogyakarta

140.759.000,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

441.584.434,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

102.540.000,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

308.318.000,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

260.390.000,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

341.281.000,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

393.304.000,00

ProvinsiBali

Provinsi Bali 124.434.000,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

13.796.000,00

051 - Pembayaran Remunerasi 3.244.863.110,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

557.450.421,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

321.259.446,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawa Tengah

341.888.284,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DiYogyakarta

211.140.759,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

216.070.571,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

450.502.540,00

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 10/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

300.308.318,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

100.260.390,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

350.341.281,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

260.393.304,00

ProvinsiBali

Provinsi Bali 124.434.000,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

10.813.796,00

052 - Operasional dan Pemeliharaan RS 6.832.007,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

979.461,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

959.446,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawa Tengah

888.284,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DiYogyakarta

740.759,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

819.994,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

302.540,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

308.318,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

260.390,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

341.281,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

393.304,00

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 11/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

ProvinsiBali

Provinsi Bali 524.434,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

313.796,00

053 - Operasional dan Pemeliharaan Balai 25.929.975,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

25.929.975,00

054 - Layanan Kesehatan Mata 25.929.977,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

25.929.977,00

055 - Layanan Kesehatan Paru 25.929.977,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

25.929.977,00

056 - Layanan Laboratorium Kesehatan 25.929.977,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

25.929.977,00

01.510 Layanan operasional UPT Non BLU

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

tidak 39.236.202,00

01.510.001 Tanpa Sub Output 39.236.202,00

005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 9.908.956,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

1.641.367,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

1.641.367,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawa Tengah

1.597.572,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

1.200.000,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

1.182.052,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

1.184.701,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

1.461.897,00

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 12/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

051 - Operasional dan Pemeliharaan RS 11.978.257,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

1.804.763,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

1.797.572,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawa Tengah

1.281.490,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

3.591.168,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

1.841.367,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

1.661.897,00

052 - Operasional dan Pemeliharaan Balai Kesehatan 14.542.432,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

1.252.074,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

1.797.572,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawa Tengah

1.281.490,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

3.941.279,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

1.382.052,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

1.384.701,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

1.841.367,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

1.661.897,00

053 - Pengujian Kalibrasi dan Proteksi Radiasi 935.519,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

935.519,00

054 - Layanan Kesehatan Mata 935.519,00

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 13/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

935.519,00

055 - Layanan Kesehatan Paru 935.519,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

935.519,00

01.511 Ambulance/Mobil Jenazah/Kendaraan Khusus

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

tidak 2.229.795,00

01.511.001 Tanpa Sub Output 2.229.795,00

051 - Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah 1.729.795,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

763.705,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

583.255,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawa Tengah

382.835,00

052 - Kendaraan Khusus 500.000,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

500.000,00

01.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

tidak 3.128.525.646,00

01.512.001 Tanpa Sub Output 3.128.525.646,00

005 - Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis HabisPakai

3.128.525.646,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

944.331.343,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

557.240.708,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawa Tengah

439.188.984,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DiYogyakarta

275.896.269,00

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 14/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

10.821.017,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

141.600.853,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

104.797.559,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

165.570.036,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

96.141.003,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

180.458.604,00

ProvinsiBali

Provinsi Bali 201.277.348,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

11.201.922,00

01.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

tidak 71.081.748,00

01.950.001 Tanpa Sub Output 71.081.748,00

051 - Penyusunan Rencana Program 6.366.723,00

Pusat Pusat 6.366.723,00

052 - Penyusunan Rencana Anggaran 5.148.150,00

Pusat Pusat 5.148.150,00

053 - Pengelolaan Informasi dan Evaluasi 6.383.952,00

Pusat Pusat 6.383.952,00

054 - Penyusunan Peraturan Perundangan-Udangan 5.898.220,00

Pusat Pusat 5.898.220,00

055 - Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana 6.271.240,00

Pusat Pusat 6.271.240,00

056 - Pelayanan Advokasi Hukum dan Humas 6.561.910,00

Pusat Pusat 6.561.910,00

057 - Pelayanan Perbendaharaan 6.030.000,00

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 15/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

Pusat Pusat 6.030.000,00

058 - Pelayanan Veri�kasi dan Akuntansi 5.819.711,00

Pusat Pusat 5.819.711,00

059 - Pengelolaan BMN 6.016.640,00

Pusat Pusat 6.016.640,00

060 - Pelayanan Kepegawaian 6.774.860,00

Pusat Pusat 6.774.860,00

061 - Pelayanan Pengadaan 3.258.560,00

Pusat Pusat 3.258.560,00

062 - Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga 6.551.782,00

Pusat Pusat 6.551.782,00

01.951 Layanan Internal (Overhead)

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

tidak 373.526.595,00

01.951.001 Tanpa Sub Output 373.526.595,00

011 - Layanan Internal Organisasi 24.541.189,00

Pusat Pusat 24.541.189,00

051 - Pengadaan Kendaraan Bermotor 0,00

052 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data danKomunikasi

739.010,00

Pusat Pusat 739.010,00

053 - Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 15.283.048,00

Pusat Pusat 15.283.048,00

054 - Pembangunan dan Renovasi Gedung danBangunan

0,00

055 - Pembinaan Internal 0,00

056 - Perencanaan dan Anggaran Internal 4.326.058,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

127.237,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

127.237,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawa Tengah

127.237,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DiYogyakarta

127.237,00

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 16/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

127.237,00

ProvinsiAceh

ProvinsiNanggroeAcehDarussalam

127.237,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

127.237,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

127.237,00

ProvinsiRiau

ProvinsiRiau

127.237,00

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

127.237,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

127.237,00

ProvinsiLampung

ProvinsiLampung

127.237,00

ProvinsiKalimantanBarat

ProvinsiKalimantanBarat

127.237,00

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanTengah

127.237,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

127.237,00

ProvinsiKalimantanTimur

ProvinsiKalimantanTimur

127.237,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

127.237,00

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTengah

127.237,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

127.237,00

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 17/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

127.237,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

127.237,00

ProvinsiBali

Provinsi Bali 127.237,00

ProvinsiNusaTenggaraBarat

ProvinsiNusaTenggaraBarat

127.237,00

ProvinsiNusaTenggaraTimur

ProvinsiNusaTenggaraTimur

127.237,00

ProvinsiPapua

ProvinsiPapua

127.237,00

ProvinsiBengkulu

ProvinsiBengkulu

127.237,00

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiMalukuUtara

127.237,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

127.237,00

ProvinsiKepulauanBangkaBeli

ProvinsiBangkaBelitung

127.237,00

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

127.237,00

ProvinsiKepulauanRiau

ProvinsiKepulauanRiau

127.237,00

ProvinsiPapuaBarat

ProvinsiPapua Barat

127.237,00

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinsiProp.SulawesiBarat

127.237,00

ProvinsiKalimantanUtara

ProvinsiKalimantanUtara

127.237,00

057 - Monev Internal 12.357.000,00

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 18/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

Pusat Pusat 12.357.000,00

058 - Dukungan Internal Lainnya 316.280.290,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

67.104.732,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

69.104.727,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawa Tengah

45.234.000,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DiYogyakarta

48.900.000,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

39.104.727,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

26.832.104,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

20.000.000,00

01.994 Layanan Perkantoran

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

tidak 2.956.869.235,00

01.994.001 Tanpa Sub Output 2.956.869.235,00

001 - Gaji dan Tunjangan 2.261.879.180,00

Pusat Pusat 2.261.879.180,00

002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor 694.990.055,00

Pusat Pusat 694.990.055,00

Total 14.867.979.751,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /TARGET

SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2018 (RP

RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

01Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya pada Program Pelayanan Kesehatan

14.867.979.751,00 16.243.707.692,00 17.478.978.514,80 19.457.160.441,09

01.505 Layanan Pembinaan Program dan Rencana Kerja Teknis 34 Layanan 7.537.517,00 8.319.620,00 9.111.979,00 9.993.046,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 19/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /TARGET

SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2018 (RP

RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

01.505.001 Tanpa Sub Output 7.537.517,00 8.319.620,00 9.111.979,00 9.993.046,00

01.505.001.051 Rapat Persiapan Perencanaan DAK Ditjen Pelayanan Kesehatan 23,00 Laporan 173.201,43 3.983.633,00 23,00 23,00 23,00 4.345.339,00 4.760.250,00 5.223.078,00

01.505.001.052

Pertemuan Penyusunan Portal Perencanaan Terintegrasi danPerencanaan Elektronik Program Yankes oleh Dinkes Provinsikepada Dinkes kabupaten/kota, RS provinsi/kab/kota dan sarkeslainnya di wilayah binaannya

12,00 Laporan 146.324,58 1.755.895,00 12,00 12,00 12,00 1.931.480,00 2.124.627,00 2.337.092,00

01.505.001.053Pertemuan Pengeloaan Sistem Informasi Manajemen RS (SIRS,SIRANAP, Pendaftaran Online, SISRUTE )

3,00 Laporan 118.436,33 355.309,00 3,00 3,00 3,00 274.650,00 294.028,00 315.344,00

01.505.001.054Penguatan Manajemen RS (Renstra dan Remunerasi) bagi satkerBLUD dan Pertemuan Komite Etik Hukum (KEH)

5,00 Laporan 83.687,00 418.435,00 5,00 5,00 5,00 611.282,00 662.370,00 718.566,00

01.505.001.055Konsultasi Perencanaan Program, Anggaran dan InformasiEvaluasi Daerah ke Pusat

33,00 Laporan 31.037,73 1.024.245,00 33,00 33,00 33,00 1.156.869,00 1.270.704,00 1.398.966,00

01.506 Gedung Layanan 144148 M2 748.700.451,00 787.270.499,00 856.818.524,00 926.946.040,00

01.506.001 Tanpa Sub Output 748.700.451,00 787.270.499,00 856.818.524,00 926.946.040,00

01.506.001.008 Pembangunan Gedung dan Bangunan 144.148,00 Meter 5.193,97 748.700.451,00 144.148,00 144.148,00 144.148,00 787.270.499,00 856.818.524,00 926.946.040,00

01.508 Alat Kesehatan 12030 Unit 636.998.956,00 672.019.378,00 696.591.048,00 725.353.864,00

01.508.001 Tanpa Sub Output 636.998.956,00 672.019.378,00 696.591.048,00 725.353.864,00

01.508.001.051 Pengadaan Alat Kesehatan 12.030,00 Unit 52.950,87 636.998.956,00 12.030,00 12.030,00 12.030,00 672.019.378,00 696.591.048,00 725.353.864,00

01.509 Layanan operasional UPT BLU 40 Layanan 6.903.273.606,00 7.799.914.035,00 8.395.046.851,00 9.591.778.062,00

01.509.001 Tanpa Sub Output 6.903.273.606,00 7.799.914.035,00 8.395.046.851,00 9.591.778.062,00

01.509.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 12,00 Layanan 295.654.881,92 3.547.858.583,00 12,00 12,00 12,00 4.417.261.000,00 4.982.517.000,00 6.151.771.000,00

01.509.001.051 Pembayaran Remunerasi 12,00 Layanan 270.405.259,17 3.244.863.110,00 12,00 12,00 12,00 3.268.617.920,00 3.295.111.534,00 3.318.105.545,00

01.509.001.052 Operasional dan Pemeliharaan RS 12,00 Layanan 569.333,92 6.832.007,00 12,00 12,00 12,00 7.315.207,00 7.698.409,00 8.181.609,00

01.509.001.053 Operasional dan Pemeliharaan Balai 1,00 Layanan 25.929.975,00 25.929.975,00 1,00 1,00 1,00 25.929.977,00 26.929.977,00 27.929.977,00

01.509.001.054 Layanan Kesehatan Mata 1,00 Layanan 25.929.977,00 25.929.977,00 1,00 1,00 1,00 26.929.977,00 27.929.977,00 28.929.977,00

01.509.001.055 Layanan Kesehatan Paru 1,00 Layanan 25.929.977,00 25.929.977,00 1,00 1,00 1,00 26.929.977,00 27.929.977,00 28.929.977,00

01.509.001.056 Layanan Laboratorium Kesehatan 1,00 Layanan 25.929.977,00 25.929.977,00 1,00 1,00 1,00 26.929.977,00 26.929.977,00 27.929.977,00

01.510 Layanan operasional UPT Non BLU 9 Layanan 39.236.202,00 46.042.243,00 50.235.826,00 54.166.038,00

01.510.001 Tanpa Sub Output 39.236.202,00 46.042.243,00 50.235.826,00 54.166.038,00

01.510.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 6,00 Layanan 1.651.492,67 9.908.956,00 6,00 6,00 6,00 12.199.850,00 13.187.811,00 14.638.819,00

01.510.001.051 Operasional dan Pemeliharaan RS 6,00 Layanan 1.996.376,17 11.978.257,00 6,00 6,00 6,00 13.561.204,00 14.917.325,00 16.409.057,00

01.510.001.052 Operasional dan Pemeliharaan Balai Kesehatan 8,00 Layanan 1.817.804,00 14.542.432,00 8,00 8,00 8,00 16.604.632,00 18.124.133,00 20.091.605,00

01.510.001.053 Pengujian Kalibrasi dan Proteksi Radiasi 1,00 Layanan 935.519,00 935.519,00 1,00 1,00 1,00 1.205.519,00 1.335.519,00 155.519,00

01.510.001.054 Layanan Kesehatan Mata 1,00 Layanan 935.519,00 935.519,00 1,00 1,00 1,00 1.235.519,00 1.335.519,00 1.435.519,00

01.510.001.055 Layanan Kesehatan Paru 1,00 Layanan 935.519,00 935.519,00 1,00 1,00 1,00 1.235.519,00 1.335.519,00 1.435.519,00

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 20/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /TARGET

SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2018 (RP

RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

01.511 Ambulance/Mobil Jenazah/Kendaraan Khusus 6 Unit 2.229.795,00 2.361.348,00 2.730.482,80 3.035.531,09

01.511.001 Tanpa Sub Output 2.229.795,00 2.361.348,00 2.730.482,80 3.035.531,09

01.511.001.051 Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah 5,00 Unit 345.959,00 1.729.795,00 5,00 5,00 5,00 1.801.348,00 2.150.482,80 2.425.531,09

01.511.001.052 Kendaraan Khusus 1,00 Unit 500.000,00 500.000,00 1,00 1,00 1,00 560.000,00 580.000,00 610.000,00

01.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 49 Paket 3.128.525.646,00 3.251.722.927,00 3.494.309.076,00 3.874.024.527,00

01.512.001 Tanpa Sub Output 3.128.525.646,00 3.251.722.927,00 3.494.309.076,00 3.874.024.527,00

01.512.001.005 Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 12,00 Paket 260.710.470,50 3.128.525.646,00 12,00 12,00 12,00 3.251.722.927,00 3.494.309.076,00 3.874.024.527,00

01.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1 Layanan 71.081.748,00 87.970.491,00 89.415.677,00 90.655.382,00

01.950.001 Tanpa Sub Output 71.081.748,00 87.970.491,00 89.415.677,00 90.655.382,00

01.950.001.051 Penyusunan Rencana Program 1,00 Layanan 6.366.723,00 6.366.723,00 1,00 1,00 1,00 7.683.512,00 7.683.512,00 7.683.512,00

01.950.001.052 Penyusunan Rencana Anggaran 1,00 Layanan 5.148.150,00 5.148.150,00 1,00 1,00 1,00 6.683.512,00 6.683.512,00 6.683.512,00

01.950.001.053 Pengelolaan Informasi dan Evaluasi 1,00 Layanan 6.383.952,00 6.383.952,00 1,00 1,00 1,00 7.683.512,00 7.683.512,00 7.683.512,00

01.950.001.054 Penyusunan Peraturan Perundangan-Udangan 1,00 Layanan 5.898.220,00 5.898.220,00 1,00 1,00 1,00 6.683.512,00 6.683.512,00 6.683.512,00

01.950.001.055 Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana 1,00 Layanan 6.271.240,00 6.271.240,00 1,00 1,00 1,00 7.683.511,00 7.683.511,00 7.683.511,00

01.950.001.056 Pelayanan Advokasi Hukum dan Humas 1,00 Layanan 6.561.910,00 6.561.910,00 1,00 1,00 1,00 7.683.511,00 7.683.511,00 7.683.511,00

01.950.001.057 Pelayanan Perbendaharaan 1,00 Layanan 6.030.000,00 6.030.000,00 1,00 1,00 1,00 7.683.511,00 7.683.511,00 7.683.511,00

01.950.001.058 Pelayanan Veri�kasi dan Akuntansi 1,00 Layanan 5.819.711,00 5.819.711,00 1,00 1,00 1,00 7.683.511,00 7.683.511,00 7.683.511,00

01.950.001.059 Pengelolaan BMN 1,00 Layanan 6.016.640,00 6.016.640,00 1,00 1,00 1,00 7.683.512,00 7.683.512,00 7.683.512,00

01.950.001.060 Pelayanan Kepegawaian 1,00 Layanan 6.774.860,00 6.774.860,00 1,00 1,00 1,00 6.683.512,00 7.683.512,00 8.683.512,00

01.950.001.061 Pelayanan Pengadaan 1,00 Layanan 3.258.560,00 3.258.560,00 1,00 1,00 1,00 7.683.512,00 7.683.512,00 7.683.512,00

01.950.001.062 Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga 1,00 Layanan 6.551.782,00 6.551.782,00 1,00 1,00 1,00 6.451.863,00 6.897.049,00 7.136.754,00

01.951 Layanan Internal (Overhead) 84 Layanan 373.526.595,00 335.531.251,00 336.476.251,00 337.278.251,00

01.951.001 Tanpa Sub Output 373.526.595,00 335.531.251,00 336.476.251,00 337.278.251,00

01.951.001.011 Layanan Internal Organisasi 1,00 Layanan 24.541.189,00 24.541.189,00 1,00 1,00 1,00 24.541.189,00 24.541.189,00 24.541.189,00

01.951.001.051 Pengadaan Kendaraan Bermotor 0,00 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.951.001.052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 4,00 Paket 184.752,50 739.010,00 4,00 4,00 4,00 13.357,00 14.357,00 15.357,00

01.951.001.053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4,00 Paket 3.820.762,00 15.283.048,00 4,00 4,00 4,00 30.357.000,00 31.300.000,00 32.100.000,00

01.951.001.054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan 0,00 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.951.001.055 Pembinaan Internal 0,00 Layanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.951.001.056 Perencanaan dan Anggaran Internal 34,00 Layanan 127.237,00 4.326.058,00 34,00 34,00 34,00 4.326.058,00 4.326.058,00 4.326.058,00

01.951.001.057 Monev Internal 12,00 Laporan 1.029.750,00 12.357.000,00 12,00 12,00 12,00 13.357,00 14.357,00 15.357,00

01.951.001.058 Dukungan Internal Lainnya 7,00 Layanan 45.182.898,57 316.280.290,00 7,00 7,00 7,00 276.280.290,00 276.280.290,00 276.280.290,00

01.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 2.956.869.235,00 3.252.555.900,00 3.548.242.800,00 3.843.929.700,00

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 21/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /TARGET

SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2018 (RP

RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

01.994.001 Tanpa Sub Output 2.956.869.235,00 3.252.555.900,00 3.548.242.800,00 3.843.929.700,00

01.994.001.001 Gaji dan Tunjangan 12,00 Layanan 188.489.931,67 2.261.879.180,00 12,00 12,00 12,00 2.488.066.900,00 2.714.254.800,00 2.940.442.700,00

01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12,00 Layanan 57.915.837,92 694.990.055,00 12,00 12,00 12,00 764.489.000,00 833.988.000,00 903.487.000,00

Total 14.867.979.751,00 - - - 16.243.707.692,00 17.478.978.514,80 19.457.160.441,09

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

01Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada ProgramPelayanan Kesehatan

4.104.449.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.901.989,00 0,00 0,00 10.732.628.377,00 14.867.979.751,00

01.505 Layanan Pembinaan Program dan Rencana Kerja Teknis 7.537.517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.537.517,00

01.505.001 Tanpa Sub Output 7.537.517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.537.517,00

01.505.001.051 Rapat Persiapan Perencanaan DAK Ditjen Pelayanan Kesehatan Utama 3.983.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.983.633,00

01.505.001.052Pertemuan Penyusunan Portal Perencanaan Terintegrasi dan PerencanaanElektronik Program Yankes oleh Dinkes Provinsi kepada Dinkes kabupaten/kota, RSprovinsi/kab/kota dan sarkes lainnya di wilayah binaannya

Utama 1.755.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.755.895,00

01.505.001.053Pertemuan Pengeloaan Sistem Informasi Manajemen RS (SIRS, SIRANAP,Pendaftaran Online, SISRUTE )

Utama 355.309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.309,00

01.505.001.054Penguatan Manajemen RS (Renstra dan Remunerasi) bagi satker BLUD danPertemuan Komite Etik Hukum (KEH)

Utama 418.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418.435,00

01.505.001.055 Konsultasi Perencanaan Program, Anggaran dan Informasi Evaluasi Daerah ke Pusat Utama 1.024.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.024.245,00

01.506 Gedung Layanan 217.659.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.040.773,00 748.700.451,00

01.506.001 Tanpa Sub Output 217.659.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.040.773,00 748.700.451,00

01.506.001.008 Pembangunan Gedung dan Bangunan Utama 217.659.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.040.773,00 748.700.451,00

01.508 Alat Kesehatan 401.538.877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544.400,00 0,00 0,00 234.915.679,00 636.998.956,00

01.508.001 Tanpa Sub Output 401.538.877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544.400,00 0,00 0,00 234.915.679,00 636.998.956,00

01.508.001.051 Pengadaan Alat Kesehatan Utama 401.538.877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544.400,00 0,00 0,00 234.915.679,00 636.998.956,00

01.509 Layanan operasional UPT BLU 103.719.906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.799.553.700,00 6.903.273.606,00

01.509.001 Tanpa Sub Output 103.719.906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.799.553.700,00 6.903.273.606,00

01.509.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.547.858.583,00 3.547.858.583,00

01.509.001.051 Pembayaran Remunerasi Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.244.863.110,00 3.244.863.110,00

01.509.001.052 Operasional dan Pemeliharaan RS Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.832.007,00 6.832.007,00

01.509.001.053 Operasional dan Pemeliharaan Balai Utama 25.929.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.929.975,00

01.509.001.054 Layanan Kesehatan Mata Utama 25.929.977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.929.977,00

C. SUMBER PENDANAAN

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 22/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

01.509.001.055 Layanan Kesehatan Paru Utama 25.929.977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.929.977,00

01.509.001.056 Layanan Laboratorium Kesehatan Utama 25.929.977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.929.977,00

01.510 Layanan operasional UPT Non BLU 12.925.227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.310.975,00 0,00 0,00 0,00 39.236.202,00

01.510.001 Tanpa Sub Output 12.925.227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.310.975,00 0,00 0,00 0,00 39.236.202,00

01.510.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Utama 9.908.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.908.956,00

01.510.001.051 Operasional dan Pemeliharaan RS Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.978.257,00 0,00 0,00 0,00 11.978.257,00

01.510.001.052 Operasional dan Pemeliharaan Balai Kesehatan Utama 209.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.332.718,00 0,00 0,00 0,00 14.542.432,00

01.510.001.053 Pengujian Kalibrasi dan Proteksi Radiasi Utama 935.519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935.519,00

01.510.001.054 Layanan Kesehatan Mata Utama 935.519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935.519,00

01.510.001.055 Layanan Kesehatan Paru Utama 935.519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935.519,00

01.511 Ambulance/Mobil Jenazah/Kendaraan Khusus 1.126.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.102.835,00 2.229.795,00

01.511.001 Tanpa Sub Output 1.126.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.102.835,00 2.229.795,00

01.511.001.051 Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah Pendukung 1.126.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602.835,00 1.729.795,00

01.511.001.052 Kendaraan Khusus Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

01.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 238.565.253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120.566,00 0,00 0,00 2.888.839.827,00 3.128.525.646,00

01.512.001 Tanpa Sub Output 238.565.253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120.566,00 0,00 0,00 2.888.839.827,00 3.128.525.646,00

01.512.001.005 Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai Utama 238.565.253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120.566,00 0,00 0,00 2.888.839.827,00 3.128.525.646,00

01.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 71.081.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.081.748,00

01.950.001 Tanpa Sub Output 71.081.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.081.748,00

01.950.001.051 Penyusunan Rencana Program Pendukung 6.366.723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.366.723,00

01.950.001.052 Penyusunan Rencana Anggaran Utama 5.148.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.148.150,00

01.950.001.053 Pengelolaan Informasi dan Evaluasi Utama 6.383.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.383.952,00

01.950.001.054 Penyusunan Peraturan Perundangan-Udangan Utama 5.898.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.898.220,00

01.950.001.055 Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Utama 6.271.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.271.240,00

01.950.001.056 Pelayanan Advokasi Hukum dan Humas Utama 6.561.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.561.910,00

01.950.001.057 Pelayanan Perbendaharaan Utama 6.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.030.000,00

01.950.001.058 Pelayanan Veri�kasi dan Akuntansi Utama 5.819.711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.819.711,00

01.950.001.059 Pengelolaan BMN Utama 6.016.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.016.640,00

01.950.001.060 Pelayanan Kepegawaian Utama 6.774.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.774.860,00

01.950.001.061 Pelayanan Pengadaan Utama 3.258.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.258.560,00

01.950.001.062 Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga Utama 6.551.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.551.782,00

01.951 Layanan Internal (Overhead) 93.424.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.926.048,00 0,00 0,00 277.175.563,00 373.526.595,00

01.951.001 Tanpa Sub Output 93.424.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.926.048,00 0,00 0,00 277.175.563,00 373.526.595,00

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 23/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

01.951.001.011 Layanan Internal Organisasi Utama 24.541.189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.541.189,00

01.951.001.051 Pengadaan Kendaraan Bermotor Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.951.001.052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Utama 739.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739.010,00

01.951.001.053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Utama 12.357.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.926.048,00 0,00 0,00 0,00 15.283.048,00

01.951.001.054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.951.001.055 Pembinaan Internal Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.951.001.056 Perencanaan dan Anggaran Internal Utama 4.326.058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.326.058,00

01.951.001.057 Monev Internal Utama 12.357.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.357.000,00

01.951.001.058 Dukungan Internal Lainnya Utama 39.104.727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.175.563,00 316.280.290,00

01.994 Layanan Perkantoran 2.956.869.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.956.869.235,00

01.994.001 Tanpa Sub Output 2.956.869.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.956.869.235,00

01.994.001.001 Gaji dan Tunjangan Utama 2.261.879.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.261.879.180,00

01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Utama 694.990.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694.990.055,00

Total 4.104.449.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.901.989,00 0,00 0,00 10.732.628.377,00 14.867.979.751,00

Jakarta, 29 November 2017 a/n Menteri/ Kepala Lembaga

NIP.