11/29/2017 rekapitulasi - krisna filekerangka regulasi alokasi (rp ribu) provinsi kabupaten / kota...
TRANSCRIPT
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 1/23
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2018
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)
01 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan Kesehatan 14.867.979.751,00
01.01 Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif 80
01.02 Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas 100
Total 14.867.979.751,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
01Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya pada Program Pelayanan Kesehatan
14.867.979.751,00
01.505 Layanan Pembinaan Program dan Rencana Kerja Teknis
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
tidak 7.537.517,00
01.505.001 Tanpa Sub Output 7.537.517,00
051 - Rapat Persiapan Perencanaan DAK DitjenPelayanan Kesehatan
3.983.633,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
240.862,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawa Tengah
250.215,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DiYogyakarta
95.250,00
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN
:2. PROGRAM 07 - Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
:4. KEGIATAN 2094 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 2/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
245.938,00
ProvinsiAceh
ProvinsiNanggroeAcehDarussalam
145.120,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
118.972,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
168.164,00
ProvinsiRiau
ProvinsiRiau
178.450,00
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
107.300,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
128.610,00
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat
159.874,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanTengah
167.435,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
152.000,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
179.978,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
139.800,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
125.622,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
128.530,00
ProvinsiNusaTenggaraBarat
ProvinsiNusaTenggaraBarat
141.910,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 3/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
370.799,00
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
110.320,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
125.112,00
ProvinsiKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanRiau
198.918,00
ProvinsiPapuaBarat
ProvinsiPapua Barat
158.564,00
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinsiProp.SulawesiBarat
145.890,00
052 - Pertemuan Penyusunan Portal PerencanaanTerintegrasi dan Perencanaan Elektronik ProgramYankes oleh Dinkes Provinsi kepada Dinkeskabupaten/kota, RS provinsi/kab/kota dan sarkeslainnya di wilayah binaannya
1.755.895,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
178.825,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawa Tengah
170.751,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DiYogyakarta
73.680,00
ProvinsiAceh
ProvinsiNanggroeAcehDarussalam
155.640,00
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
140.000,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
127.853,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
177.698,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
180.879,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 4/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
128.194,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
159.682,00
ProvinsiBali
Provinsi Bali 113.708,00
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
148.985,00
053 - Pertemuan Pengeloaan Sistem InformasiManajemen RS (SIRS, SIRANAP, Pendaftaran Online,SISRUTE )
355.309,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
33.196,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DiYogyakarta
177.758,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
144.355,00
054 - Penguatan Manajemen RS (Renstra danRemunerasi) bagi satker BLUD dan Pertemuan KomiteEtik Hukum (KEH)
418.435,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawa Tengah
41.071,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
80.890,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
19.385,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
99.901,00
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
177.188,00
055 - Konsultasi Perencanaan Program, Anggaran danInformasi Evaluasi Daerah ke Pusat
1.024.245,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
12.000,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 5/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawa Tengah
20.000,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DiYogyakarta
20.000,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
24.000,00
ProvinsiAceh
ProvinsiNanggroeAcehDarussalam
40.000,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
38.000,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
35.000,00
ProvinsiRiau
ProvinsiRiau
33.000,00
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
32.821,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
30.000,00
ProvinsiLampung
ProvinsiLampung
12.000,00
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat
30.000,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanTengah
0,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
30.000,00
ProvinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTimur
32.821,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
32.820,00
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
32.821,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 6/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
35.000,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
32.821,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
45.000,00
ProvinsiBali
Provinsi Bali 35.000,00
ProvinsiNusaTenggaraBarat
ProvinsiNusaTenggaraBarat
35.000,00
ProvinsiNusaTenggaraTimur
ProvinsiNusaTenggaraTimur
35.000,00
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
58.000,00
ProvinsiBengkulu
ProvinsiBengkulu
32.821,00
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
40.000,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
7.500,00
ProvinsiKepulauanBangkaBeli
ProvinsiBangkaBelitung
30.000,00
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
32.820,00
ProvinsiKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanRiau
25.000,00
ProvinsiPapuaBarat
ProvinsiPapua Barat
62.000,00
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinsiProp.SulawesiBarat
28.000,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 7/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
ProvinsiKalimantanUtara
ProvinsiKalimantanUtara
35.000,00
01.506 Gedung Layanan
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
tidak 748.700.451,00
01.506.001 Tanpa Sub Output 748.700.451,00
008 - Pembangunan Gedung dan Bangunan 748.700.451,00
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
331.745.134,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
97.291.793,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawa Tengah
103.359.422,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
53.766.817,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
950.925,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
31.003.555,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
18.133.794,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
77.831.842,00
ProvinsiBali
Provinsi Bali 23.617.169,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
11.000.000,00
01.508 Alat Kesehatan
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
tidak 636.998.956,00
01.508.001 Tanpa Sub Output 636.998.956,00
051 - Pengadaan Alat Kesehatan 636.998.956,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 8/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
348.165.019,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
36.320.745,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawa Tengah
64.948.877,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DiYogyakarta
20.558.054,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
10.200.100,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
4.502.907,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
39.566.372,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
19.101.678,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
4.367.708,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
35.617.864,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
26.758.572,00
ProvinsiBali
Provinsi Bali 17.347.310,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
9.543.750,00
01.509 Layanan operasional UPT BLU
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
tidak 6.903.273.606,00
01.509.001 Tanpa Sub Output 6.903.273.606,00
005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 3.547.858.583,00
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
579.461.000,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 9/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
453.707.149,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawa Tengah
388.284.000,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DiYogyakarta
140.759.000,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
441.584.434,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
102.540.000,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
308.318.000,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
260.390.000,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
341.281.000,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
393.304.000,00
ProvinsiBali
Provinsi Bali 124.434.000,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
13.796.000,00
051 - Pembayaran Remunerasi 3.244.863.110,00
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
557.450.421,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
321.259.446,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawa Tengah
341.888.284,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DiYogyakarta
211.140.759,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
216.070.571,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
450.502.540,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 10/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
300.308.318,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
100.260.390,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
350.341.281,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
260.393.304,00
ProvinsiBali
Provinsi Bali 124.434.000,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
10.813.796,00
052 - Operasional dan Pemeliharaan RS 6.832.007,00
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
979.461,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
959.446,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawa Tengah
888.284,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DiYogyakarta
740.759,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
819.994,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
302.540,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
308.318,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
260.390,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
341.281,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
393.304,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 11/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
ProvinsiBali
Provinsi Bali 524.434,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
313.796,00
053 - Operasional dan Pemeliharaan Balai 25.929.975,00
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
25.929.975,00
054 - Layanan Kesehatan Mata 25.929.977,00
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
25.929.977,00
055 - Layanan Kesehatan Paru 25.929.977,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
25.929.977,00
056 - Layanan Laboratorium Kesehatan 25.929.977,00
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
25.929.977,00
01.510 Layanan operasional UPT Non BLU
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
tidak 39.236.202,00
01.510.001 Tanpa Sub Output 39.236.202,00
005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 9.908.956,00
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
1.641.367,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
1.641.367,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawa Tengah
1.597.572,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
1.200.000,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
1.182.052,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
1.184.701,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
1.461.897,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 12/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
051 - Operasional dan Pemeliharaan RS 11.978.257,00
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
1.804.763,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
1.797.572,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawa Tengah
1.281.490,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
3.591.168,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
1.841.367,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
1.661.897,00
052 - Operasional dan Pemeliharaan Balai Kesehatan 14.542.432,00
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
1.252.074,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
1.797.572,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawa Tengah
1.281.490,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
3.941.279,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
1.382.052,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
1.384.701,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
1.841.367,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
1.661.897,00
053 - Pengujian Kalibrasi dan Proteksi Radiasi 935.519,00
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
935.519,00
054 - Layanan Kesehatan Mata 935.519,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 13/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
935.519,00
055 - Layanan Kesehatan Paru 935.519,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
935.519,00
01.511 Ambulance/Mobil Jenazah/Kendaraan Khusus
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
tidak 2.229.795,00
01.511.001 Tanpa Sub Output 2.229.795,00
051 - Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah 1.729.795,00
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
763.705,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
583.255,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawa Tengah
382.835,00
052 - Kendaraan Khusus 500.000,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
500.000,00
01.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
tidak 3.128.525.646,00
01.512.001 Tanpa Sub Output 3.128.525.646,00
005 - Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis HabisPakai
3.128.525.646,00
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
944.331.343,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
557.240.708,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawa Tengah
439.188.984,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DiYogyakarta
275.896.269,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 14/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
10.821.017,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
141.600.853,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
104.797.559,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
165.570.036,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
96.141.003,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
180.458.604,00
ProvinsiBali
Provinsi Bali 201.277.348,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
11.201.922,00
01.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
tidak 71.081.748,00
01.950.001 Tanpa Sub Output 71.081.748,00
051 - Penyusunan Rencana Program 6.366.723,00
Pusat Pusat 6.366.723,00
052 - Penyusunan Rencana Anggaran 5.148.150,00
Pusat Pusat 5.148.150,00
053 - Pengelolaan Informasi dan Evaluasi 6.383.952,00
Pusat Pusat 6.383.952,00
054 - Penyusunan Peraturan Perundangan-Udangan 5.898.220,00
Pusat Pusat 5.898.220,00
055 - Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana 6.271.240,00
Pusat Pusat 6.271.240,00
056 - Pelayanan Advokasi Hukum dan Humas 6.561.910,00
Pusat Pusat 6.561.910,00
057 - Pelayanan Perbendaharaan 6.030.000,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 15/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
Pusat Pusat 6.030.000,00
058 - Pelayanan Veri�kasi dan Akuntansi 5.819.711,00
Pusat Pusat 5.819.711,00
059 - Pengelolaan BMN 6.016.640,00
Pusat Pusat 6.016.640,00
060 - Pelayanan Kepegawaian 6.774.860,00
Pusat Pusat 6.774.860,00
061 - Pelayanan Pengadaan 3.258.560,00
Pusat Pusat 3.258.560,00
062 - Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga 6.551.782,00
Pusat Pusat 6.551.782,00
01.951 Layanan Internal (Overhead)
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
tidak 373.526.595,00
01.951.001 Tanpa Sub Output 373.526.595,00
011 - Layanan Internal Organisasi 24.541.189,00
Pusat Pusat 24.541.189,00
051 - Pengadaan Kendaraan Bermotor 0,00
052 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data danKomunikasi
739.010,00
Pusat Pusat 739.010,00
053 - Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 15.283.048,00
Pusat Pusat 15.283.048,00
054 - Pembangunan dan Renovasi Gedung danBangunan
0,00
055 - Pembinaan Internal 0,00
056 - Perencanaan dan Anggaran Internal 4.326.058,00
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
127.237,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
127.237,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawa Tengah
127.237,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DiYogyakarta
127.237,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 16/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
127.237,00
ProvinsiAceh
ProvinsiNanggroeAcehDarussalam
127.237,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
127.237,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
127.237,00
ProvinsiRiau
ProvinsiRiau
127.237,00
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
127.237,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
127.237,00
ProvinsiLampung
ProvinsiLampung
127.237,00
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat
127.237,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanTengah
127.237,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
127.237,00
ProvinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTimur
127.237,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
127.237,00
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
127.237,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
127.237,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 17/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
127.237,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
127.237,00
ProvinsiBali
Provinsi Bali 127.237,00
ProvinsiNusaTenggaraBarat
ProvinsiNusaTenggaraBarat
127.237,00
ProvinsiNusaTenggaraTimur
ProvinsiNusaTenggaraTimur
127.237,00
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
127.237,00
ProvinsiBengkulu
ProvinsiBengkulu
127.237,00
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
127.237,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
127.237,00
ProvinsiKepulauanBangkaBeli
ProvinsiBangkaBelitung
127.237,00
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
127.237,00
ProvinsiKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanRiau
127.237,00
ProvinsiPapuaBarat
ProvinsiPapua Barat
127.237,00
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinsiProp.SulawesiBarat
127.237,00
ProvinsiKalimantanUtara
ProvinsiKalimantanUtara
127.237,00
057 - Monev Internal 12.357.000,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 18/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
Pusat Pusat 12.357.000,00
058 - Dukungan Internal Lainnya 316.280.290,00
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
67.104.732,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
69.104.727,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawa Tengah
45.234.000,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DiYogyakarta
48.900.000,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
39.104.727,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
26.832.104,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
20.000.000,00
01.994 Layanan Perkantoran
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
tidak 2.956.869.235,00
01.994.001 Tanpa Sub Output 2.956.869.235,00
001 - Gaji dan Tunjangan 2.261.879.180,00
Pusat Pusat 2.261.879.180,00
002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor 694.990.055,00
Pusat Pusat 694.990.055,00
Total 14.867.979.751,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2018 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
01Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya pada Program Pelayanan Kesehatan
14.867.979.751,00 16.243.707.692,00 17.478.978.514,80 19.457.160.441,09
01.505 Layanan Pembinaan Program dan Rencana Kerja Teknis 34 Layanan 7.537.517,00 8.319.620,00 9.111.979,00 9.993.046,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 19/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2018 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
01.505.001 Tanpa Sub Output 7.537.517,00 8.319.620,00 9.111.979,00 9.993.046,00
01.505.001.051 Rapat Persiapan Perencanaan DAK Ditjen Pelayanan Kesehatan 23,00 Laporan 173.201,43 3.983.633,00 23,00 23,00 23,00 4.345.339,00 4.760.250,00 5.223.078,00
01.505.001.052
Pertemuan Penyusunan Portal Perencanaan Terintegrasi danPerencanaan Elektronik Program Yankes oleh Dinkes Provinsikepada Dinkes kabupaten/kota, RS provinsi/kab/kota dan sarkeslainnya di wilayah binaannya
12,00 Laporan 146.324,58 1.755.895,00 12,00 12,00 12,00 1.931.480,00 2.124.627,00 2.337.092,00
01.505.001.053Pertemuan Pengeloaan Sistem Informasi Manajemen RS (SIRS,SIRANAP, Pendaftaran Online, SISRUTE )
3,00 Laporan 118.436,33 355.309,00 3,00 3,00 3,00 274.650,00 294.028,00 315.344,00
01.505.001.054Penguatan Manajemen RS (Renstra dan Remunerasi) bagi satkerBLUD dan Pertemuan Komite Etik Hukum (KEH)
5,00 Laporan 83.687,00 418.435,00 5,00 5,00 5,00 611.282,00 662.370,00 718.566,00
01.505.001.055Konsultasi Perencanaan Program, Anggaran dan InformasiEvaluasi Daerah ke Pusat
33,00 Laporan 31.037,73 1.024.245,00 33,00 33,00 33,00 1.156.869,00 1.270.704,00 1.398.966,00
01.506 Gedung Layanan 144148 M2 748.700.451,00 787.270.499,00 856.818.524,00 926.946.040,00
01.506.001 Tanpa Sub Output 748.700.451,00 787.270.499,00 856.818.524,00 926.946.040,00
01.506.001.008 Pembangunan Gedung dan Bangunan 144.148,00 Meter 5.193,97 748.700.451,00 144.148,00 144.148,00 144.148,00 787.270.499,00 856.818.524,00 926.946.040,00
01.508 Alat Kesehatan 12030 Unit 636.998.956,00 672.019.378,00 696.591.048,00 725.353.864,00
01.508.001 Tanpa Sub Output 636.998.956,00 672.019.378,00 696.591.048,00 725.353.864,00
01.508.001.051 Pengadaan Alat Kesehatan 12.030,00 Unit 52.950,87 636.998.956,00 12.030,00 12.030,00 12.030,00 672.019.378,00 696.591.048,00 725.353.864,00
01.509 Layanan operasional UPT BLU 40 Layanan 6.903.273.606,00 7.799.914.035,00 8.395.046.851,00 9.591.778.062,00
01.509.001 Tanpa Sub Output 6.903.273.606,00 7.799.914.035,00 8.395.046.851,00 9.591.778.062,00
01.509.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 12,00 Layanan 295.654.881,92 3.547.858.583,00 12,00 12,00 12,00 4.417.261.000,00 4.982.517.000,00 6.151.771.000,00
01.509.001.051 Pembayaran Remunerasi 12,00 Layanan 270.405.259,17 3.244.863.110,00 12,00 12,00 12,00 3.268.617.920,00 3.295.111.534,00 3.318.105.545,00
01.509.001.052 Operasional dan Pemeliharaan RS 12,00 Layanan 569.333,92 6.832.007,00 12,00 12,00 12,00 7.315.207,00 7.698.409,00 8.181.609,00
01.509.001.053 Operasional dan Pemeliharaan Balai 1,00 Layanan 25.929.975,00 25.929.975,00 1,00 1,00 1,00 25.929.977,00 26.929.977,00 27.929.977,00
01.509.001.054 Layanan Kesehatan Mata 1,00 Layanan 25.929.977,00 25.929.977,00 1,00 1,00 1,00 26.929.977,00 27.929.977,00 28.929.977,00
01.509.001.055 Layanan Kesehatan Paru 1,00 Layanan 25.929.977,00 25.929.977,00 1,00 1,00 1,00 26.929.977,00 27.929.977,00 28.929.977,00
01.509.001.056 Layanan Laboratorium Kesehatan 1,00 Layanan 25.929.977,00 25.929.977,00 1,00 1,00 1,00 26.929.977,00 26.929.977,00 27.929.977,00
01.510 Layanan operasional UPT Non BLU 9 Layanan 39.236.202,00 46.042.243,00 50.235.826,00 54.166.038,00
01.510.001 Tanpa Sub Output 39.236.202,00 46.042.243,00 50.235.826,00 54.166.038,00
01.510.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 6,00 Layanan 1.651.492,67 9.908.956,00 6,00 6,00 6,00 12.199.850,00 13.187.811,00 14.638.819,00
01.510.001.051 Operasional dan Pemeliharaan RS 6,00 Layanan 1.996.376,17 11.978.257,00 6,00 6,00 6,00 13.561.204,00 14.917.325,00 16.409.057,00
01.510.001.052 Operasional dan Pemeliharaan Balai Kesehatan 8,00 Layanan 1.817.804,00 14.542.432,00 8,00 8,00 8,00 16.604.632,00 18.124.133,00 20.091.605,00
01.510.001.053 Pengujian Kalibrasi dan Proteksi Radiasi 1,00 Layanan 935.519,00 935.519,00 1,00 1,00 1,00 1.205.519,00 1.335.519,00 155.519,00
01.510.001.054 Layanan Kesehatan Mata 1,00 Layanan 935.519,00 935.519,00 1,00 1,00 1,00 1.235.519,00 1.335.519,00 1.435.519,00
01.510.001.055 Layanan Kesehatan Paru 1,00 Layanan 935.519,00 935.519,00 1,00 1,00 1,00 1.235.519,00 1.335.519,00 1.435.519,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 20/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2018 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
01.511 Ambulance/Mobil Jenazah/Kendaraan Khusus 6 Unit 2.229.795,00 2.361.348,00 2.730.482,80 3.035.531,09
01.511.001 Tanpa Sub Output 2.229.795,00 2.361.348,00 2.730.482,80 3.035.531,09
01.511.001.051 Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah 5,00 Unit 345.959,00 1.729.795,00 5,00 5,00 5,00 1.801.348,00 2.150.482,80 2.425.531,09
01.511.001.052 Kendaraan Khusus 1,00 Unit 500.000,00 500.000,00 1,00 1,00 1,00 560.000,00 580.000,00 610.000,00
01.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 49 Paket 3.128.525.646,00 3.251.722.927,00 3.494.309.076,00 3.874.024.527,00
01.512.001 Tanpa Sub Output 3.128.525.646,00 3.251.722.927,00 3.494.309.076,00 3.874.024.527,00
01.512.001.005 Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 12,00 Paket 260.710.470,50 3.128.525.646,00 12,00 12,00 12,00 3.251.722.927,00 3.494.309.076,00 3.874.024.527,00
01.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1 Layanan 71.081.748,00 87.970.491,00 89.415.677,00 90.655.382,00
01.950.001 Tanpa Sub Output 71.081.748,00 87.970.491,00 89.415.677,00 90.655.382,00
01.950.001.051 Penyusunan Rencana Program 1,00 Layanan 6.366.723,00 6.366.723,00 1,00 1,00 1,00 7.683.512,00 7.683.512,00 7.683.512,00
01.950.001.052 Penyusunan Rencana Anggaran 1,00 Layanan 5.148.150,00 5.148.150,00 1,00 1,00 1,00 6.683.512,00 6.683.512,00 6.683.512,00
01.950.001.053 Pengelolaan Informasi dan Evaluasi 1,00 Layanan 6.383.952,00 6.383.952,00 1,00 1,00 1,00 7.683.512,00 7.683.512,00 7.683.512,00
01.950.001.054 Penyusunan Peraturan Perundangan-Udangan 1,00 Layanan 5.898.220,00 5.898.220,00 1,00 1,00 1,00 6.683.512,00 6.683.512,00 6.683.512,00
01.950.001.055 Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana 1,00 Layanan 6.271.240,00 6.271.240,00 1,00 1,00 1,00 7.683.511,00 7.683.511,00 7.683.511,00
01.950.001.056 Pelayanan Advokasi Hukum dan Humas 1,00 Layanan 6.561.910,00 6.561.910,00 1,00 1,00 1,00 7.683.511,00 7.683.511,00 7.683.511,00
01.950.001.057 Pelayanan Perbendaharaan 1,00 Layanan 6.030.000,00 6.030.000,00 1,00 1,00 1,00 7.683.511,00 7.683.511,00 7.683.511,00
01.950.001.058 Pelayanan Veri�kasi dan Akuntansi 1,00 Layanan 5.819.711,00 5.819.711,00 1,00 1,00 1,00 7.683.511,00 7.683.511,00 7.683.511,00
01.950.001.059 Pengelolaan BMN 1,00 Layanan 6.016.640,00 6.016.640,00 1,00 1,00 1,00 7.683.512,00 7.683.512,00 7.683.512,00
01.950.001.060 Pelayanan Kepegawaian 1,00 Layanan 6.774.860,00 6.774.860,00 1,00 1,00 1,00 6.683.512,00 7.683.512,00 8.683.512,00
01.950.001.061 Pelayanan Pengadaan 1,00 Layanan 3.258.560,00 3.258.560,00 1,00 1,00 1,00 7.683.512,00 7.683.512,00 7.683.512,00
01.950.001.062 Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga 1,00 Layanan 6.551.782,00 6.551.782,00 1,00 1,00 1,00 6.451.863,00 6.897.049,00 7.136.754,00
01.951 Layanan Internal (Overhead) 84 Layanan 373.526.595,00 335.531.251,00 336.476.251,00 337.278.251,00
01.951.001 Tanpa Sub Output 373.526.595,00 335.531.251,00 336.476.251,00 337.278.251,00
01.951.001.011 Layanan Internal Organisasi 1,00 Layanan 24.541.189,00 24.541.189,00 1,00 1,00 1,00 24.541.189,00 24.541.189,00 24.541.189,00
01.951.001.051 Pengadaan Kendaraan Bermotor 0,00 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.951.001.052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 4,00 Paket 184.752,50 739.010,00 4,00 4,00 4,00 13.357,00 14.357,00 15.357,00
01.951.001.053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4,00 Paket 3.820.762,00 15.283.048,00 4,00 4,00 4,00 30.357.000,00 31.300.000,00 32.100.000,00
01.951.001.054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan 0,00 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.951.001.055 Pembinaan Internal 0,00 Layanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.951.001.056 Perencanaan dan Anggaran Internal 34,00 Layanan 127.237,00 4.326.058,00 34,00 34,00 34,00 4.326.058,00 4.326.058,00 4.326.058,00
01.951.001.057 Monev Internal 12,00 Laporan 1.029.750,00 12.357.000,00 12,00 12,00 12,00 13.357,00 14.357,00 15.357,00
01.951.001.058 Dukungan Internal Lainnya 7,00 Layanan 45.182.898,57 316.280.290,00 7,00 7,00 7,00 276.280.290,00 276.280.290,00 276.280.290,00
01.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 2.956.869.235,00 3.252.555.900,00 3.548.242.800,00 3.843.929.700,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 21/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2018 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
01.994.001 Tanpa Sub Output 2.956.869.235,00 3.252.555.900,00 3.548.242.800,00 3.843.929.700,00
01.994.001.001 Gaji dan Tunjangan 12,00 Layanan 188.489.931,67 2.261.879.180,00 12,00 12,00 12,00 2.488.066.900,00 2.714.254.800,00 2.940.442.700,00
01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12,00 Layanan 57.915.837,92 694.990.055,00 12,00 12,00 12,00 764.489.000,00 833.988.000,00 903.487.000,00
Total 14.867.979.751,00 - - - 16.243.707.692,00 17.478.978.514,80 19.457.160.441,09
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada ProgramPelayanan Kesehatan
4.104.449.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.901.989,00 0,00 0,00 10.732.628.377,00 14.867.979.751,00
01.505 Layanan Pembinaan Program dan Rencana Kerja Teknis 7.537.517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.537.517,00
01.505.001 Tanpa Sub Output 7.537.517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.537.517,00
01.505.001.051 Rapat Persiapan Perencanaan DAK Ditjen Pelayanan Kesehatan Utama 3.983.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.983.633,00
01.505.001.052Pertemuan Penyusunan Portal Perencanaan Terintegrasi dan PerencanaanElektronik Program Yankes oleh Dinkes Provinsi kepada Dinkes kabupaten/kota, RSprovinsi/kab/kota dan sarkes lainnya di wilayah binaannya
Utama 1.755.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.755.895,00
01.505.001.053Pertemuan Pengeloaan Sistem Informasi Manajemen RS (SIRS, SIRANAP,Pendaftaran Online, SISRUTE )
Utama 355.309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.309,00
01.505.001.054Penguatan Manajemen RS (Renstra dan Remunerasi) bagi satker BLUD danPertemuan Komite Etik Hukum (KEH)
Utama 418.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418.435,00
01.505.001.055 Konsultasi Perencanaan Program, Anggaran dan Informasi Evaluasi Daerah ke Pusat Utama 1.024.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.024.245,00
01.506 Gedung Layanan 217.659.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.040.773,00 748.700.451,00
01.506.001 Tanpa Sub Output 217.659.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.040.773,00 748.700.451,00
01.506.001.008 Pembangunan Gedung dan Bangunan Utama 217.659.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.040.773,00 748.700.451,00
01.508 Alat Kesehatan 401.538.877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544.400,00 0,00 0,00 234.915.679,00 636.998.956,00
01.508.001 Tanpa Sub Output 401.538.877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544.400,00 0,00 0,00 234.915.679,00 636.998.956,00
01.508.001.051 Pengadaan Alat Kesehatan Utama 401.538.877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544.400,00 0,00 0,00 234.915.679,00 636.998.956,00
01.509 Layanan operasional UPT BLU 103.719.906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.799.553.700,00 6.903.273.606,00
01.509.001 Tanpa Sub Output 103.719.906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.799.553.700,00 6.903.273.606,00
01.509.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.547.858.583,00 3.547.858.583,00
01.509.001.051 Pembayaran Remunerasi Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.244.863.110,00 3.244.863.110,00
01.509.001.052 Operasional dan Pemeliharaan RS Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.832.007,00 6.832.007,00
01.509.001.053 Operasional dan Pemeliharaan Balai Utama 25.929.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.929.975,00
01.509.001.054 Layanan Kesehatan Mata Utama 25.929.977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.929.977,00
C. SUMBER PENDANAAN
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 22/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01.509.001.055 Layanan Kesehatan Paru Utama 25.929.977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.929.977,00
01.509.001.056 Layanan Laboratorium Kesehatan Utama 25.929.977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.929.977,00
01.510 Layanan operasional UPT Non BLU 12.925.227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.310.975,00 0,00 0,00 0,00 39.236.202,00
01.510.001 Tanpa Sub Output 12.925.227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.310.975,00 0,00 0,00 0,00 39.236.202,00
01.510.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Utama 9.908.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.908.956,00
01.510.001.051 Operasional dan Pemeliharaan RS Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.978.257,00 0,00 0,00 0,00 11.978.257,00
01.510.001.052 Operasional dan Pemeliharaan Balai Kesehatan Utama 209.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.332.718,00 0,00 0,00 0,00 14.542.432,00
01.510.001.053 Pengujian Kalibrasi dan Proteksi Radiasi Utama 935.519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935.519,00
01.510.001.054 Layanan Kesehatan Mata Utama 935.519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935.519,00
01.510.001.055 Layanan Kesehatan Paru Utama 935.519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935.519,00
01.511 Ambulance/Mobil Jenazah/Kendaraan Khusus 1.126.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.102.835,00 2.229.795,00
01.511.001 Tanpa Sub Output 1.126.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.102.835,00 2.229.795,00
01.511.001.051 Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah Pendukung 1.126.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602.835,00 1.729.795,00
01.511.001.052 Kendaraan Khusus Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
01.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 238.565.253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120.566,00 0,00 0,00 2.888.839.827,00 3.128.525.646,00
01.512.001 Tanpa Sub Output 238.565.253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120.566,00 0,00 0,00 2.888.839.827,00 3.128.525.646,00
01.512.001.005 Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai Utama 238.565.253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120.566,00 0,00 0,00 2.888.839.827,00 3.128.525.646,00
01.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 71.081.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.081.748,00
01.950.001 Tanpa Sub Output 71.081.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.081.748,00
01.950.001.051 Penyusunan Rencana Program Pendukung 6.366.723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.366.723,00
01.950.001.052 Penyusunan Rencana Anggaran Utama 5.148.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.148.150,00
01.950.001.053 Pengelolaan Informasi dan Evaluasi Utama 6.383.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.383.952,00
01.950.001.054 Penyusunan Peraturan Perundangan-Udangan Utama 5.898.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.898.220,00
01.950.001.055 Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Utama 6.271.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.271.240,00
01.950.001.056 Pelayanan Advokasi Hukum dan Humas Utama 6.561.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.561.910,00
01.950.001.057 Pelayanan Perbendaharaan Utama 6.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.030.000,00
01.950.001.058 Pelayanan Veri�kasi dan Akuntansi Utama 5.819.711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.819.711,00
01.950.001.059 Pengelolaan BMN Utama 6.016.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.016.640,00
01.950.001.060 Pelayanan Kepegawaian Utama 6.774.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.774.860,00
01.950.001.061 Pelayanan Pengadaan Utama 3.258.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.258.560,00
01.950.001.062 Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga Utama 6.551.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.551.782,00
01.951 Layanan Internal (Overhead) 93.424.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.926.048,00 0,00 0,00 277.175.563,00 373.526.595,00
01.951.001 Tanpa Sub Output 93.424.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.926.048,00 0,00 0,00 277.175.563,00 373.526.595,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 23/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01.951.001.011 Layanan Internal Organisasi Utama 24.541.189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.541.189,00
01.951.001.051 Pengadaan Kendaraan Bermotor Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.951.001.052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Utama 739.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739.010,00
01.951.001.053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Utama 12.357.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.926.048,00 0,00 0,00 0,00 15.283.048,00
01.951.001.054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.951.001.055 Pembinaan Internal Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.951.001.056 Perencanaan dan Anggaran Internal Utama 4.326.058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.326.058,00
01.951.001.057 Monev Internal Utama 12.357.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.357.000,00
01.951.001.058 Dukungan Internal Lainnya Utama 39.104.727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.175.563,00 316.280.290,00
01.994 Layanan Perkantoran 2.956.869.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.956.869.235,00
01.994.001 Tanpa Sub Output 2.956.869.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.956.869.235,00
01.994.001.001 Gaji dan Tunjangan Utama 2.261.879.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.261.879.180,00
01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Utama 694.990.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694.990.055,00
Total 4.104.449.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.901.989,00 0,00 0,00 10.732.628.377,00 14.867.979.751,00
Jakarta, 29 November 2017 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
NIP.