rancangan rencana kerja 2014 - bandung
TRANSCRIPT
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page i
Rancangan Rencana Kerja 2014
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014,
merupakan Rencana Kerja Dinas Bina Marga Kota Bandung yang merupakan
pelaksanaan dari amanat PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan akan menjadi acuan umum
(guidance) rencana dan kegiatan lingkup kebinamargaan dan sumber daya air,
dapat dijadikan bahan rujukan bagi instansi terkait lintas sektoral pemerintah
maupun non-pemerintah yang terkait dan para pihak pemerhati pelayanan
infrastruktur jalan, drainase, pengairan sungai dan penerangan jalan
umum. Dengan demikian diharapkan semua pihak yang terkait dengan pelayanan
infrastruktur memiliki kesepahaman dalam mewujudkan tingkat pelayanan
infrastruktur jalan, drainase, pengairan dan penerangan jalan umum yang handal
dan ramah lingkungan, yang akan diwujudkan secara bertahap dalam rencana
kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan pertahun.
Semoga Rencana Kerja Tahun 2014 Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota
Bandung ini bermanfaat bagi kita semua.
Bandung, Maret 2014
KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
KOTA BANDUNG
H. ISKANDAR ZULKARNAIN, ST, MM NIP.19690614 199703 1 006
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page ii
Rancangan Rencana Kerja 2014
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................ i
Daftar Isi...................................................................................................... ii
BAB 1. Pendahuluan ................................................................................. 1-1
1.1 Latar Belakang ..................................................................................... 1-1
1.2 Landasan Hukum ................................................................................ 1-1
1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................. 1-3
1.4 Sistematika Penulisan .......................................................................... 1-4
BAB 2. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun 2012 ............................. 2-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA
SKPD 2-1
2.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2011 .......................................................... 2-1
2.1.2 Perkiraan Capaian Tahun 2012 ...................................................... 2-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .......................................................... 2-4
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ................... 2-4
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .............................................. 2-6
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....................... 2-25
BAB 3. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan ......................................... 3-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional................................................. 3-1
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD........................................................ 3-5
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page iii
Rancangan Rencana Kerja 2014
3.3 Progam dan Kegiatan ........................................................................... 3-6
3.3.1 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2014 ............ 3-7
3.3.2 Rencana Kegiatan Tahun 2014 ....................................................... 3-9
3.3.3 Rencana Kegiatan Lintas SKPD, Lintas Pelaku dan Lintas Wilayah 3-10
BAB 4. Penutup ........................................................................................ 4-1
LAMPIRAN I CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012
LAMPIRAN II RENCANA KERJA TAHUN 2013
LAMPIRAN III RKPD TAHUN 2014
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 1-1
Rancangan Rencana Kerja 2014
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD)
Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun 2014 merupakan pelaksanaan dari UU
No. 17 Tahun 2003 tentang Keuanganan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Keberadaan Renja SKPD
diharapkan memberi kejelasan kebijakan pelaksanaan anggaran tahun 2014,
terstruktur, dan mengakomodasi bottom up planning dari aspirasi masyarakat,
serta sehaluan dengan RPJMD Kota Bandung yang merupakan bagian dari top
down planning.
1.2 LANDASAN HUKUM
Dalam penyusunan Renja SKPD DBMP Tahun 2014, landasan hukum yang
menjadi dasar pertimbangan penyusunan adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo.
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 1-2
Rancangan Rencana Kerja 2014
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Nasional 2005-20025;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan;
11. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Masyarakat;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional;
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 1-3
Rancangan Rencana Kerja 2014
21. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2004-2009;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan;
24. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah
Kota Bandung;
25. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kota Bandung 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Bandung.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga dan
Pengairan Kota Bandung sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah menyediakan
dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1
(satu) tahun.
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD adalah sebagai
pedoman kerja, pengendalian dan pelaksanaan evaluasi bagi Dinas Bina Marga
dan Pengairan Kota Bandung dalam melaksanakan kebijakan, program dan
kegiatan pada tahun 2014.
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 1-4
Rancangan Rencana Kerja 2014
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) SKPD DBMP disusun sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan, dan sistematika penyusunan Renja.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013
Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun
Lalu dan Capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu –
isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap
rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan
masyarakat.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan
dan sasaran Renja SKPD, program dan kegiatan.
BAB IV PENUTUP
Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari Renja secara keseluruhan
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 2-1
Rancangan Rencana Kerja 2014
BAB 2. EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA SKPD TAHUN 2012
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN RENSTRA SKPD
Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2012 (tahun n-1) dan
perkiraan capaian tahun 2013 (tahun n).
2.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2012
Perhitungan persentase target didasarkan kepada rasio volume rencana
penanganan terhadap total volume eksisting yang dimiliki, sedangkan
perhitungan persentase realisasi didasarkan kepada rasio volume capaian
rencana pekerjaan terhadap volume eksisting yang dimiliki. Pada bidang
infrastruktur volume eksisting yang dimiliki didasarkan pada panjang total
infrastruktur yang bersangkutan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota
Bandung, sebagai berikut :
1. Perhitungan persentase Peningkatan Jalan, dasar komparasinya adalah
panjang peningkatan dan penambalan yang dilaksanakan dengan panjang
jalan binaan Pemerintah Kota Bandung yaitu 1.160,601 km;
2. Perhitungan persentase Pembuatan Saluran, dasar komparasinya adalah
panjang pembuatan saluran dan normalisasi saluran dengan panjang
saluran terbangun binaan Pemerintah Kota Bandung yaitu 524.144 m;
3. Perhitungan persentase Pembuatan Trotoar, dasar komparasinya adalah
panjang pembuatan trotoar dengan panjang trotoar terbangun binaan
Pemerintah Kota Bandung yaitu 169.342 m.
Pencapaian Kinerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun 2012 dapat
dilihat pada pada Lampiran I.
2.1.2 Perkiraan Capaian Tahun 2013
Tahun 2013 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dari Rencana
strategis 2009-2013. Adapun Perkiraan Capaian Dinas Bina Marga dan
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 2-2
Rancangan Rencana Kerja 2014
Pengairan Tahun 2013 dapat dilihat pada Lampiran II, dan Rekapitulasi
evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra s/d tahun 2013
dapat dilihat pada table 2-1. Penentuan target kinerja dari program kegiatan
didasarkan pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Bandung
tahun 2013, yaitu:
Prioritas Daerah ke Lima : Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur serta
penataan kota.
Sasaran Daerah :
1. Penataan terpadu di 7 (tujuh) titik melalui
penyediaan infrastruktur perkotaan
(drainase, trotoar, lampu, dll).
2. Perbaikan sistem drainase kota.
3. Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan
dan jembatan.
4. Penyiapan FS dan DED jalan dan drainase
kota.
5. Penyediaan dan peningkatan sarana pejalan
kaki.
6. Penyediaan lampu pju yang hemat energi.
7. Pencapaian target pembangunan sarana
prasarana pendukung SUS Gedebage.
8. Penanganan banjir di wilayah timur dan
tersedianya air baku melalui pembangunan
danau buatan dan embung (FS dan DED).
Pada penataan 7 (tujuh) titik kawasan, DBMP selalu memprogramkan
kegiatan infrastruktur di Jl. Dalem Kaum, Jl. Asia Afrika, Jl. Merdeka, Jl. Otto
Iskandardinata, Jl. Dewi Sartika, Jl. Kepatihan dan sekitar Alun-alun Kota
Bandung. Dalam rangka melaksanakan sasaran daerah perbaikan sistem
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 2-3
Rancangan Rencana Kerja 2014
drainase, akan dilakukan penggunaan prototype tali-tali air, manhole,
mangkup air dari precast, penggunaan material u-ditch untuk saluran,
operasional pemeliharaan saluran dari sampah dan sedimen, pembersihan
tali-tali air, melakukan inventarisasi utilitas penghambat aliran drainase
jalan.
Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan diprogramkan
melalui kegiatan Peningkatan Jalan dengan mengutamakan struktur
perkerasan kaku (rigid pavement), pembuatan alur/tali air dalam posisi
memanjang sejajar jalan bagi ruas jalan yang tidak memiliki saluran samping,
pembuatan/penggunaan tali-tali air dan tangkapan air serta pembuatan ramp
sambungan beton. Dalam upaya penyediaan dan peningkatan sarana pejalan
kaki direncanakan melalui perencanaan dan pembangunan trotoar menerus
dan universal, penggunaan material batu alam/andesit, percontohan street
furnitur/public art, penggunaan material penunjuk arah bagi tuna netra,
revitalisasi trotoar dan saluran serta perbaikan ramp trotoar.
Penyediaan lampu PJU yang hemat energi melalui penggunaan LED
atau LVD, meterisasi pada setiap pembangunan penerangan jalan (pju
standarm penerangan jalan lingkungan dan highmast), serta penggunaan
„Smart Monitoring System’. Penyelesaian pembangunan sarana pendukung
SUS Gedebage dilakukan lewat kegiatan penuntasan jalan sejajar rel KA,
sejajar tol dan sejajar Cisalatri. Penanganan banjir terhadap beberapa
kawasan yang terkena banjir adalah dengan pompanisasi, inventarisasi
utilitas penghambat drainase jalan dan sungai, pembangunan saluran
gendong, penataan kawasan lingkungan sungai, perkuatan tebing penahan
tanah serta pembangunan jalan inspeksi.
Berdasarkan berbagai program dan kegiatan yang direncanakan
tersebut ditetapkan target kinerja pelaksanaan kegiatan dikaitkan dengan
ketersediaan anggaran yang tersedia. Penambahan anggaran pada kegiatan
juga akan mempengaruhi terhadap kenaikan sasaran target kegiatan dan
hasil yang akan dicapai.
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 2-4
Rancangan Rencana Kerja 2014
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Analisis kinerja pelayanan SKPD dibuat berdasarkan indikator kinerja
yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM), ataupun
terhadap Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007. Adapun jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas
dan fungsi masing – masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang –
undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Analisa kinerja pelayanan
sektor kebinamargaan dapat dilihat pada table 2-2.
Pada pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2012, beberapa target
kinerja yang telah ditetapkan telah berhasil sesuai apa yang di tuangkan
dalam RPJM bahkan beberapa target juga ada melampaui. Beberapa kegiatan
yang melampaui target diantaranya adalah : pembangunan jalan (terutama di
Wilayah Gedebage), pemeliharaan saluran drainase, pemeliharaan sungai
melalui pengerukan sedimen/sampah dan pembersihan, pemeliharaan
bantaran tanggul sungai, jumlah lokasi banjir yang berhasil ditangani, trotoar
yang di bangun/pelihara serta penerangan jalan umum yang dipelihara dan
dibangun.
Sedangkan beberapa kinerja yang tidak mencapai target yang telah
ditetapkan diantaranya adalah panjang jalan yang dipelihara, luas jalan yang
diserahkan oleh pengembang, dan panjang jalan yang dipelihara. Hal ini
diantaranya disebabkan oleh ketersediaan anggaran yang ada pada tahun
2012.
2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
SKPD
Terdapat beberapa isu dan permasalahan yang belum secara tuntas
diselesaikan melalui beberapa program dan indikasi kegiatan Tahun 2013 dan
Tahun 2014. Isu dan permasalahan yang akan dihadapi antara lain :
1. Pengembangan Kawasan Primer Gedebage masih membutuhkan
penyelesaian terhadap pemenuhan infrastruktur dasar yang berupa
prasarana jalan, drainase, trotoar dan penerangan jalan, untuk menjadi
salah satu daya tarik investasi;
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 2-5
Rancangan Rencana Kerja 2014
2. Penggunaan struktur beton sebagai solusi mengatasi rendahnya keawetan
struktur perkerasan serta mengantisipasi kondisi alam/cuaca Kota
Bandung yang memiliki tingkat kelembaban yang tinggi serta kondisi
hujan dan kemarau yang tidak menentu;
3. Masih rendahnya penertiban terhadap adanya utilitas dan bangunan yang
mengganggu pedestrian melalui upaya penerapan berbagai peraturan
mengenai pemanfaatan rumija;
4. Keberadaan utilitas pada saluran drainase dan sungai menghambat aliran
air dan penumpukan sampah sehingga mengakibatkan luapan air pada
saat musim hujan;
5. Banjir cileuncang yang diakibatkan tidak adanya saluran samping atau
tidak optimalnya fungsi bangunan air yang telah ada;
6. Daerah Aliran Sungai khususnya sempadan sungai yang kritis sehingga
terjadi erosi dan waktu konsentrasi air permukaan yang singkat yang
berpotensi pada terjadinya banjir;
7. Sungai masih menjadi tempat pembuangan sampah dan limbah domestik
sehingga masih terkesan sebagai koridor kumuh perkotaan;
8. Berkurangnya daerah resapan dan ruang terbuka hijau menjadikan
beberapa daerah banjir ketika musim hujan dan kekeringan ketika musim
panas;
9. Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah dalam menjaga sanitasi
lingkungan khususnya lingkungan sungai;
10. Peningkatan air larian (run off) karena peubahan tata guna lahan;
11. Masih tingginya tingkat kerusakan jalan pada jenis kontruksi perkeasan
lentur;
12. Belum adanya konektivitas maupun dimensi yang memadai pada saluran
drainase terutama di lokasi-lokasi yang berbatasan dengan wilayah
kabupaten/ kota sekitar Kota Bandung;
13. Masih adanya kerusakan jaringan dan komponen PJU;
14. Pemanfaatan ruang milik jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya,
dikarenakan rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya bagian
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 2-6
Rancangan Rencana Kerja 2014
– bagian jalan yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, akses ke
persil dan parkir;
15. Perlunya penghematan terhadap pemanfaatan energy listrik dan
pemantauan terhadap penggunaannya.
Permasalahan drainase yang telah ditangani masih memerlukan
penanganan lebih lanjut dan menerus agar bisa mendukung dan menjaga
kekuatan dan keawetan struktur perkerasan jalan, terutama pada saat
musim hujan. Dalam menunjang estetika kota, maka pengembangan
infrastruktur kebinamargaan masih perlu diarahkan pada percepatan
trotoarisasi berikut bangunan pelengkap jalan sehingga akan selaras dan
saling mendukung dengan program SKPD lain dalam penataan kota, dan juga
dalam upaya mengakomodasi permintaan (demand) pejalan kaki. Trotoarisasi
juga akan sangat signifikan dampaknya untuk penataan kota khususnya dari
aspek lansekap. Selain itu, perlu diciptakan usaha-usaha yang mendorong
agar masyarakat memiliki kesadaran dan dengan sukarela menjadikan sungai
menjadi bagian dari muka kota yang asri, bersih dan bebas polusi, serta
terciptanya pemerataan pembangunan PJU yang akan dilakukan melalui
program Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) hingga ke pelosok
wilayah kota dan bantaran sungai sebagai upaya mewujudkan program
Bandung Caang Baranang.
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Review terhadap rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan
dilakukan untuk melihat sejauh mana ketepatan antara rancangan awal
dengan kebutuhan. Setelah dilakukan review terdapat beberapa kegiatan yang
perlu di munculkan baru sebagai konsekuensi kebutuhan namun ada pula
yang dihilangkan dan kemudian disatukan dengan kegiatan sejenis yang lebih
fleksible untuk dilaksanakan, seperti :
1. Meniadakan kegiatan tanggap darurat baik untuk jalan dan pengairan
dan menyatukannya dengan kegiatan pemeliharaan jalan dan bantaran
tanggul sungai.
2. Terdapat rumusan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal
RKPD, yaitu Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jasa
Surat Menyurat, Penyediaan Makanan dan Minuman, Pengembangan
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 2-7
Rancangan Rencana Kerja 2014
Infrastruktur Gedebage (Banprov), dan Kegiatan Mengendalikan Banjir
pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai.
Untuk lebih jelasnya mengenai rincian perubahan tersebut dapat dilihat
pada Tabel 2-3.
Pagu anggaran rancangan RKPD tahun 2014 adalah sebesar Rp.
650.500.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar lima ratus juta rupiah),
dengan komposisi sebagai berikut :
Anggaran Program Prioritas : Rp. 249.100.000.000,00
Anggaran Program Non Prioritas : Rp. 312.900.000.000,00
Tujuan pembangunan daerah Kota Bandung tahun 2014 yang menjadi
bagian dari tupoksi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung antara
lain :
Tujuan 2 : Menyediakan infrastruktur permukiman dan sanitasi
perkotaan yang nyaman, umur pakai panjang dan merata
secara efektif dengan konsep Maju, Hijau dan Manusiawi.
Sasaran Pembangungan Daerah :
1. Terwujudnya Infrastruktur jalan yang berkualitas,
dan merata. Program prioritasnya adalah Program
Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan, dengan sasaran
membangun jalan baru, peningkatan dan
pemeliharaan jalan. Indikator kinerja adalah
panjang jalan yang dibangun sepanjang 2.300 m,
panjang jalan yang ditingkatkan sepanjang 150.000
m, dan panjang jalan yang dipelihara sepanjang
350.000 m2.
2. Terwujudnya Bandung Caang Baranang. Program
prioritasnya adalah Program Pembangunan
Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sasaran
membangunan dan memelihara PJU. Indikator
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 2-8
Rancangan Rencana Kerja 2014
kinerja adalah jumlah PJU yang dibangun sebanyak
2.300 titik, dan jumlah PJU yang dipelihara
sebanyak 1.500 titik.
3. Terselesaikannya permasalahan banjir di Kota
Bandung. Program prioritasnya adalah :
Program Pembangunan Saluran Drainase/
Gorong-gorong dengan sasaran membangun
dan memelihara saluran drainase/ gorong-
gorong. Indikator kinerja adalah panjang
saluran drainase yang terbangun sepanjang
30.000 m, dan panjang saluran drainase yang
dipelihara sepanjang 25.000 m.
Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya dengan sasaran
ternormalisasinya saluran sungai. Indikator
kinerja adalah panjang TPT yang terbangun
sepanjang 3.000 m.
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan
Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya
Air Lainnya dengan sasaran tertatanya
sempadan sungai, dan terpeliharanya kondisi
sungai. Indikator kinerja adalah penataan
lansekap sungai sepanjang 450 m, panjang
sungai yang dibersihkan (pengerukan sampah
dan sedimen) melalui partisipasi masyarakat
sepanjang 9.000 m.
Program Pengendalian Banjir dengan sasaran
terpeliharanya tanggul sungai, dan
terpeliharanya kondisi sungai/kali. Indikator
kinerja adalah panjang TPT yang dipelihara
sepanjang 7.000 m, panjang sungai yang
dibersihkan (pengerukan sampah dan
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 2-9
Rancangan Rencana Kerja 2014
sedimen) sepanjang 15.000 m.
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 2-5
Rancangan Rencana Kerja 2014
Table 2-1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kota
Bandung
Nama SKPD : Dinas Bina Marga dan Pengairan
Kode Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2012
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
Tahun 2011 (n-2)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun n)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun (n-
1)
Realisasi Renja SKPD tahun (n-1)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (tahun n)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 =(5+7+9) 11 =(10/4)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Melayani kebutuhan jasa telekomunikasi, air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 36 Bulan 300
1.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Melayani kebersihan kantor
Baru Dianggarkan Tahun 2013 8 Orang 8 Orang 0
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor
12 Bulan Baru dianggarkan tahun 2012
12 Bulan 12 Bulan 100 - 12 Bulan 100
1.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Melayani perbaikan peralatan kerja
12 Bulan Baru dianggarkan tahun 2012
12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 24 Bulan 200
1.12 Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan
Menyediakan kebutuhan penerangan bangunan kantor
Baru Dianggarkan Tahun 2013 12 Bulan 12 Bulan 0
1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor
12 Bulan 12 Bulan
12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 36 Bulan 300
1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Menyediakan transport dan akomodasi perjalanan
50 Orang 50 Orang 50 Orang 90 Orang 180 12 Bulan 140 Orang 12 Bulan
280
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 2-6
Rancangan Rencana Kerja 2014
Kode Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2012
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
Tahun 2011 (n-2)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun n)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun (n-
1)
Realisasi Renja SKPD tahun (n-1)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (tahun n)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1.20 Penyediaan jasa pengamanan kantor
Melayani keamanan kantor
12 Bulan Baru dianggarkan tahun 2012
12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 24 Bulan 200
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Menunjang prasarana perkantoran
4 Unit Roda 4 13 Unit 4 Unit Roda 4 4 Unit Roda 3, 3 Unit Roda 4
100 - 17 Unit 425
2.09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Menunjang prasarana perkantoran
3 Paket 2 Unit 3 Paket 3 Paket 100 12 Bulan 2 Unit 3 Paket 12 Bulan
100
2.10 Pengadaan mebeulair Menunjang sarana perkantoran
Baru dianggarkan tahun 2013 120 Unit 120 Unit 0
2.11 Pengadaan peralatan komunikasi
Menunjang prasarana perkantoran
1 Unit 1 Unit 0
2.12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
Menunjang sarana perkantoran
5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 100 44 Unit 54 Unit 1080
2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Menunjang sarana perkantoran
Baru dianggarkan tahun 2013 11 Unit 11 Unit
2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Menunjang sarana transfortasi
186 Unit 163 Unit 186 Unit 186 Unit 100 186 Unit 535 Unit 287
3 Program peningkatan disiplin aparatur
3.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Mengadakan pakaian seragam
620 Unit 12 Bulan 620 Unit 506 Unit 81 620 Unit 1126 Unit 12 Bulan
181
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 2-7
Rancangan Rencana Kerja 2014
Kode Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2012
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
Tahun 2011 (n-2)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun n)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun (n-
1)
Realisasi Renja SKPD tahun (n-1)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (tahun n)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
5.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Menyediakan sarana pengembangan aparatur
25 Orang 24 Orang 25 Orang 24 Orang 96 50 Orang 98 Orang 392
5.04 Pembinaan Kinerja Aparatur
Menyediakan sarana pengembangan aparatur
25 Orang - 25 Orang 28 Orang - 28 Orang 112
6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Menyediakan laporan kinerja bulanan
5 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 100 2 Dokumen 8 Dokumen 160
6.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Menyediakan laporan kinerja semesteran
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 3 Dokumen 300
6.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Menyediakan laporan prognosis
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 3 Dokumen 300
6.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersedianya laporan keuangan akhir tahun
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 3 Dokumen 300
15 Program pembangunan jalan dan jembatan
15.01 Perencanaan pembangunan jalan
Menyediakan acuan kerja pelaksanaan
165 Dokumen 160 Dokumen 165 Dokumen 160 Dokumen 96 165 Dokumen 485 Dokumen 293
15.03 Pembangunan jalan Meningkatkan kondisi jalan
61,000 m 78,592.21 m 61,000 m 69,248.12 m 113 190,000 m 337,840.33 m 553
Terwujudnya peningkatan kondisi saluran
- 2,846.70 m - 225 m 100 - 3,071.7 m 0
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 2-8
Rancangan Rencana Kerja 2014
Kode Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2012
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
Tahun 2011 (n-2)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun n)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun (n-
1)
Realisasi Renja SKPD tahun (n-1)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (tahun n)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
Terwujudnya peningkatan kondisi trotoar
- 4,142.00 m - 168.5 m - - 168.5 m 0
15.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Menyediakan laporan kemajuan bulanan
150 Dokumen 160 Dokumen 150 Dokumen 169 Dokumen 112 165 Dokumen 494 Dokumen 329
tersedianya laporan kualitas bahan dan pekerjaan
- 162Dokumen - - - - 162 Dokumen 0
tersedianya laporan keuangan dan kegiatan
- 12 Bulan - - - - 12 Bulan 0
15.15 Pengembangan Infrastruktur Gedebage
Membangun Jalan 2,100 m 923 m 2,100 m 2,661 m 127 2,500 m 6,084 m 289
Terwujudnya Peningkatan kondisi saluran
- 97 m - - - - 97 m 0
Terwujudnya peningkatan kondisi trotoar
- - - - - - - -
15.16 Pembangunan Jalan (BANPROV)
Meningkatkan kondisi jalan
2,500 7,096.90 m 2,500 3,087.1 m 123 3,700 m 13,884 m 555
Terwujudnya Peningkatan kondisi saluran
- 1,820 m - - - - 1,820 m 0
Terwujudnya peningkatan kondisi trotoar
- 1,696 m - - - - 1,696 m 0
16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 2-9
Rancangan Rencana Kerja 2014
Kode Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2012
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
Tahun 2011 (n-2)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun n)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun (n-
1)
Realisasi Renja SKPD tahun (n-1)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (tahun n)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
16.01 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Menyediakan acuan kerja pelaksanaan
110 Dokumen 80 Dokumen 110 Dokumen 110 Dokumen 100 110 Dokumen 300 Dokumen 272
16.03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Meningkatkan Kondisi Saluran
12,500 m 16,957.15 m 12,500 m 13,222.5 m 106 46,500 m 76,679.65 m 613
Meningkatkan Kondisi Trotoar
8,000 m 9,997.2 m 8,000 m 3,891.60 m - 15,000 m 28,888.8 m 361.11
16.04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Menyediakan laporan kemajuan bulanan
100 Dokumen 64 Dokumen 100 Dokumen 64 Dokumen 64 100 Dokumen 228 Dokumen 228
16.05 Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Memelihara kondisi saluran
10,000 m 73,479.50 m 10,000 m 167,690 m 1,676 20,000 m 261,169.5 m 2,611
Meningkatkan Kondisi Trotoar
- 7,263.35 m 250 m - - 750 m 8,013.35 m 0
15.07 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (BANPROV)
- 2 Dokumen - - - - 2 Dokumen 0
18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
18.01 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Menyediakan acuan kerja pelaksanaan
90 Dokumen 100 Dokumen 90 Dokumen 80 Dokumen 88 40 Dokumen 220 Dokumen 244
18.03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Memelihara Kondisi Jalan 280,000 m2 308,734 m2 280,000 m2 146,672.6 m2 52 410,000 m2 865,406.6 m2 309
18.05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Menyediakan laporan kemajuan bulan
85 Dokumen 81 Dokumen 85 Dokumen 81 Dokumen 0.95 85 Dokumen 247 Dokumen 290
21 Program tanggap darurat
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 2-10
Rancangan Rencana Kerja 2014
Kode Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2012
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
Tahun 2011 (n-2)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun n)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun (n-
1)
Realisasi Renja SKPD tahun (n-1)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (tahun n)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
jalan dan jembatan
21.01 Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat
Merehabilitasi kondisi jalan
4,000 m 4,081 m 4,000 m 5,309.5 m 133 - 9,390.5 m 234
23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
23.04 Pengadaan alat-alat berat Mengadakan alat-alat berat
4 Unit 10 Unit 4 Unit 2 Unit 50 4 Unit 16 Unit 400
23.06 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
Mengadakan alat-alat laboratorium
2 Unit 1 Unit 2 Unit 2 Unit 100 6 Unit 9 Unit 450
23.08 Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop
Memelihara kondisi bagian gedung
7 Unit 4 Unit 7 Unit 4 Unit 40 3 Unit 11 Unit 157
23.1 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
Memelihara kondisi alat berat
15 Unit 16 Unit 15 Unit 12 Unit 80 60 Unit 88 Unit 586
24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
24.05 Perencanaan normalisasi saluran sungai
Menyediakan acuan kerja pelaksanaan
60 Dokumen 40 Dokumen 60 Dokumen 40 Dokumen 66 60 Dokumen 140 Dokumen 233
24.09 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
Menormalisasi saluran sungai
2,071 m 1,471.10 m 2,071 m 2,432 m 117 3,300 m 7203.1 m 347
24.1 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Memelihara kondisi jaringan sungai
2,500 m 1,553 m 2,500 m 4,921.5 m 175 2,500 m 8,974.5 m 358
24.16 Pemberdayaan petani pemakai air
Mengoperasikan pompa air irigasi
7 Unit 15 Unit 7 Unit 7 Unit 100 7 Unit 29 Unit 414
24.17 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Menyediakan laporan kemajuan bulan
80 Dokumen 100 Dokumen 80 Dokumen 80 Dokumen 100 80 Dokumen 260 Unit 325
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 2-11
Rancangan Rencana Kerja 2014
Kode Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2012
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
Tahun 2011 (n-2)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun n)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun (n-
1)
Realisasi Renja SKPD tahun (n-1)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (tahun n)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
26.03 Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau
Memelihara tanggul sungai
2 Titik 250 m 2 Titik 2 Titik 100 450 m 700 m 2 Titik 100
26.05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya
Membersihkan sungai 7,000 m 5,000 m 7,000 m 3,102 m 44 9,000 m 17,102 m 244
26.07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Menyediakan laporan kemajuan bulan
35 Dokumen 40 Dokumen 35 Dokumen 35 dokumen 100 35 Dokumen 110 Dokumen 314
26.08 Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan SDA
Menyediakan acuan kerja pelaksanaan
35 Dokumen 5 Dokumen 35 Dokumen 35 dokumen 100 65 Dokumen 105 Dokumen 300
28 Program Pengendalian Banjir
28.03 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
Terpeliharanya tanggul sungai
4,400 m 3,957.15 m 4,400 m 5,077.5 m 115 7,700 m 16,734.65 m 175
28.07 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
Membersihkan sungai 60,000 m 50,900 m 60,000 m 7,754.5 m 12 10,000 m 68,654.5 m 114
28.11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Menyediakan laporan kemajuan bulanan
40 Dokumen 100 Dokumen 40 Dokumen 40 Dokumen 100 40 Dokumen 180 Dokumen 450
28.12 Tanggap Darurat Jaringan Irigasi dan Sungai
Merehabilitasi sungai 3,000 m 790.8 m 3,000 m 1,681 m 56 - 2,471.8 m 82
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 2-12
Rancangan Rencana Kerja 2014
Kode Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2012
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
Tahun 2011 (n-2)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun n)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun (n-
1)
Realisasi Renja SKPD tahun (n-1)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (tahun n)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
28.13 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai (BANPROV)
Terwujudnya penanganan lereng sungai
- 4,826.17 m - - - - 4,826.17 m 0
28.14 Perencanaan Pengendalian Banjir
Menyediakan acuan kerja pelaksanaan
40 Dokumen 100 Dokumen 40 Dokumen 40 Dokumen 100 40 Dokumen 180 Dokumen 450
32 Program Penerangan Jalan Umum
32.01 Perencanaan Penerangan Jalan Umum
Menyediakan acuan kerja pelaksanaan
230 Dokumen 180 Dokumen 230 Dokumen 170 Dokumen 73 175 Dokumen 525 Dokumen 228
32.02 Pembangunan Penerangan Jalan Umum
Membangun PJU 576 Titik 376 Titik 576 Titik 564 Titik 117 5,600 Titik 6,540 Titik 1,135
32.03 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
Memelihara PJU 2,500 Titik 5,715 Titik 2,500 Titik 3,972 Titik 158 4,300 Titik 13,987 Titik 559
32.04 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Menyediakan laporan kemajuan bulanan
120 Dokumen 87 Dokumen 120 Dokumen 90 Dokumen 75 120 Dokumen 297 Dokumen 247
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 2-13
Rancangan Rencana Kerja 2014
Table 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2013 Kota Bandung
Nama SKPD : Dinas Bina Marga dan Pengairan
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun ke-
2013 2014 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Panjang Jalan Yang
Ditingkatkan
130.000 M
150.000 M
164.540,07 M 150.000 M
2 Panjang Jalan Yang
Dibangun (dari APBD
Kota)
800 M 2.300 M 1.336 M 2.300 M
3 Panjang Jalan Yang
Dipelihara
225.000 M2 350.000 M2 261.002,56 M 350.000 M2
4 Jumlah Penerangan
Jalan Umum Yang
Dibangun
300 Titik 2.300 Titik 6.433 Titik 2.300 Titik
5 Jumlah Penerangan
Jalan Umum Yang
Dipelihara
3.000 Titik 1.500 Titik 1.703 Titik 1.500 Titik
6 Panjang Tanggul
Saluran/ Sungai Yang
Terpelihara
6.750 M 7.000 M 4.987 M 7.000 M
7 Panjang Saluran Sungai
Yang Direhabilitasi
3.500 M 25.000 M 7.256,7 M 25.000 M
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 2-14
Rancangan Rencana Kerja 2014
NO Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi SKPD
Target
SPM
Target
IKK
Target Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun ke-
2013 2014 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
8 Panjang Saluran/ Sungai
Yang Dibersihkan Untuk
Keamanan Lingkungan
Sungai
6.000 M 9.000 M 14.293,5 M 9.000 M
9 Jumlah Lokasi Banjir
Yang Ditangani Secara
Permanen dan Tidak
Permanen di Kota
Bandung
9 Lokasi 18 Lokasi 9 Lokasi 18 Lokasi
10 Panjang Saluran
Drainase Yang
Ditingkatkan
15.000 M 30.000 M 55.870 M 30.000 M
11 Panjang Saluran
Drainase Yang Dipelihara
3.000 M 25.000 M 22.4236,5 M 25.000 M
12 Panjang Trotoar Yang
Ditingkatkan
15.000 M 60.000 M 56.291 M 60.000 M
13 Panjang Saluran Irigasi/
Sungai Yang Dibersihkan
Untuk Kelancaran
Pengairan Air Sungai
2.500 M 3.000 M 4.231,6 M 3.000 M
Sumber : Hasil Perhitungan, (LKPJ) 2013
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 2-15
Rancangan Rencana Kerja 2014
Table 2-3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Kota Bandung
Nama SKPD : Dinas Bina Marga dan Pengairan
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp)
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,290,000,000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,500,900,000.00
1 Penyediaan jasa surat menyurat
DBMP Melayani kegiatan surat menyurat dinas
8 Orang 50,000,000.00 Penyediaan jasa surat menyurat
DBMP Melayani kegiatan surat menyurat dinas
12 Bulan 105,000,000.00
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
DBMP Melayani kebutuhan jasa telekomunikasi, air dan listrik
12 Bulan 665,000,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
DBMP Melayani kebutuhan jasa telekomunikasi, air dan listrik
12 Bulan 715,875,000.00
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor
DBMP Melayani kebersihan kantor
12 Bulan 250,000,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
DBMP Melayani kebersihan kantor
8 Orang 371,725,000.00
4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
DBMP Melayani perbaikan peralatan kerja
12 Bulan 250,000,000.00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
DBMP Melayani perbaikan peralatan kerja
12 Bulan 250,000,000.00
5 Penyediaan alat tulis kantor
DBMP Menyediakan alat tulis kantor
8 Orang 100,000,000.00 Penyediaan alat tulis kantor
DBMP Menyediakan alat tulis kantor
12 Bulan 236,800,000.00
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 2-16
Rancangan Rencana Kerja 2014
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp)
6 Penyedia komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
DBMP Menyediakan kebutuhan penerangan bangunan kantor
12 Bulan 150,000,000.00 Penyedia komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
DBMP Menyediakan kebutuhan penerangan bangunan kantor
1 Unit 69,500,000.00
7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
DBMP Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor
12 Bulan 300,000,000.00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
DBMP Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor
12 Bulan 930,500,000.00
8 Penyediaan makanan dan minuman
DBMP Menyediakan makanan dan minuman rapat, tamu dinas
8 Orang 75,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman
DBMP Menyediakan makanan dan minuman rapat, tamu dinas
12 Bulan 75,000,000.00
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
DBMP Menyediakan transport dan akomodasi perjalanan
12 Bulan 100,000,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
DBMP Menyediakan transport dan akomodasi perjalanan
12 Bulan 221,000,000.00
10 Penyediaan jasa pengamanan kantor
DBMP Melayani keamanan kantor
12 Bulan 350,000,000.00 Penyediaan jasa pengamanan kantor
DBMP Melayani keamanan kantor
12 Bulan 525,500,000.00
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8,700,000,000.00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7,269,237,500.00
1 Pengadaan peralatan gedung kantor
DBMP Menunjang prasarana perkantoran
2 Unit 200,000,000.00 Pengadaan peralatan gedung kantor
DBMP Menunjang prasarana perkantoran
2 Unit 120,000,000.00
2 Pengadaan mebeulair
DBMP Menunjang sarana perkantoran
120 Unit 220,000,000.00 Pengadaan mebeulair
DBMP Menunjang sarana perkantoran
120 Unit 633,775,000.00
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 2-17
Rancangan Rencana Kerja 2014
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp)
3 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
DBMP Menunjang sarana perkantoran
44 Unit 80,000,000.00 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
DBMP Menunjang sarana perkantoran
44 Unit 50,000,000.00
4 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
DBMP Menunjang sarana perkantoran
5 Unit 1,700,000,000.00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
DBMP Menunjang sarana perkantoran
5 Unit 1,700,000,000.00
5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
DBMP Menunjang sarana transportasi
186 Unit 6,500,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
DBMP Menunjang sarana transportasi
186 Unit 4,765,462,500.00
III Program Peningkatan Disiplin Aparataur
250,000,000.00 Program Peningkatan Disiplin Aparataur
250,000,000.00
1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
DBMP Mengadakan pakaian seragam
620 Unit 250,000,000.00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
DBMP Mengadakan pakaian seragam
620 Unit 250,000,000.00
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
360,000,000.00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
537,010,000.00
1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
DBMP Menyediakan sarana pengembangan aparatur
50 Orang 150,000,000.00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
DBMP Menyediakan sarana pengembangan aparatur
100 Orang 327,010,000.00
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 2-18
Rancangan Rencana Kerja 2014
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp)
2 Pembinaan kinerja aparatur
DBMP Menyediakan sarana pembinaan aparatur
50 Orang 210,000,000.00 Pembinaan kinerja aparatur
DBMP Menyediakan sarana pembinaan aparatur
100 Orang 210,000,000.00
V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
412,300,000.00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
655,152,500.00
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
DBMP Menyediakan laporan kinerja bulanan
2 Dokumen 249,525,000.00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
DBMP Menyediakan laporan kinerja bulanan
2 Dokumen 463,377,500.00
2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
DBMP Menyediakan laporan kinerja semesteran
2 Dokumen 51,250,000.00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
DBMP Menyediakan laporan kinerja semesteran
2 Dokumen 42,850,000.00
3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
DBMP Menyediakan laporan prognosis
1 Dokumen 40,000,000.00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
DBMP Menyediakan laporan prognosis
1 Dokumen 43,300,000.00
4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
DBMP Menyediakan laporan keuangan akhir tahun
1 Dokumen 71,525,000.00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
DBMP Menyediakan laporan keuangan akhir tahun
1 Dokumen 105,625,000.00
VI
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
320,622,700,000.00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
245,828,640,000.00
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 2-19
Rancangan Rencana Kerja 2014
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp)
1 Perencanaan pembangunan jalan
Kota Bandung
Menyediakan acuan kerja pelaksanaan
165 Dokumen 9,115,000,000.00 Perencanaan pembangunan jalan
Kota Bandung
Menyediakan acuan kerja pelaksanaan
165 Dokumen
9,020,940,000.00
2 Pembangunan jalan Kota Bandung
Meningkatkan kondisi jalan
150,000 m 226,007,700,000.00 Pembangunan jalan
Kota Bandung
Meningkatkan kondisi jalan
150.000 m 222,307,700,000.00
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kota Bandung
Menyediakan laporan kemajuan bulanan
150 Dokumen 10,500,000,000.00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kota Bandung
Menyediakan laporan kemajuan bulanan
150 Dokumen
10,500,000,000.00
4 Pengembangan Infrastruktur Gedebage
Kota Bandung
Membangun Jalan
2,500 m 75,000,000,000.00 Pengembangan Infrastruktur Gedebage
Kota Bandung
Membangun Jalan
1,500 m 4,000,000,000.00
VII Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong
136,000,000,000.00 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong
135,770,950,000.00
1 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Kota Bandung
Menyediakan acuan kerja pelaksanaan
110 Dokumen 4,000,000,000.00 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Kota Bandung
Menyediakan acuan kerja pelaksanaan
110 Dokumen
3,770,950,000.00
2
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Kota Bandung
Meningkatkan Kondisi Saluran
15,000 m 108,000,000,000.00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Kota Bandung
Meningkatkan Kondisi Saluran
30.000 m 108,000,000,000.00
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kota Bandung
Menyediakan laporan kemajuan bulanan
100 Dokumen 4,000,000,000.00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kota Bandung
Menyediakan laporan kemajuan bulanan
100 Dokumen
4,000,000,000.00
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 2-20
Rancangan Rencana Kerja 2014
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp)
4 Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Kota Bandung
Memelihara kondisi saluran
20,000 m 20,000,000,000.00 Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Kota Bandung
Memelihara kondisi saluran
25,000 m 20,000,000,000.00
VIII Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
30,000,000,000.00 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
30,000,000,000.00
1 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Kota Bandung
Menyediakan acuan kerja pelaksanaan
90 Dokumen 400,000,000.00 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Kota Bandung
Menyediakan acuan kerja pelaksanaan
90 Dokumen
400,000,000.00
2 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Kota Bandung
Memelihara Kondisi Jalan
410,000 m2 28,800,000,000.00 Rehabilitasi/pe
meliharaan jalan
Kota Bandung
Memelihara Kondisi Jalan
350.000 m2 28,800,000,000.00
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kota Bandung
Menyediakan laporan kemajuan bulan
85 Dokumen 800,000,000.00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kota Bandung
Menyediakan laporan kemajuan bulan
85 Dokumen
800,000,000.00
X Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
6,700,000,000.00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
21,200,000,000.00
1 Pengadaan alat-alat berat
DBMP Mengadakan alat-alat berat
13 Unit 2,500,000,000.00 Pengadaan alat-alat berat
DBMP Mengadakan alat-alat berat
4 Unit 18,748,350,000.00
2 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
DBMP Mengadakan alat-alat laboratorium
6 Unit 450,000,000.00 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
DBMP Mengadakan alat-alat laboratorium
6 Unit 650,000,000.00
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 2-21
Rancangan Rencana Kerja 2014
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp)
3 Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop
DBMP Memelihara kondisi bagian gedung
60 Unit 3,050,000,000.00 Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop
DBMP Memelihara kondisi bagian gedung
3 Unit 700,000,000.00
4 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
DBMP Memelihara kondisi alat berat
15 Unit 650,000,000.00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
DBMP Memelihara kondisi alat berat
60 Unit 1,101,650,000.00
XI Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
20,000,000,000.00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
20,282,050,000.00
1 Perencanaan normalisasi saluran sungai
Kota Bandung
Menyediakan acuan kerja pelaksanaan
60 Dokumen 720,000,000.00 Perencanaan normalisasi saluran sungai
Kota Bandung
Menyediakan acuan kerja pelaksanaan
60 Dokumen
1,002,050,000.00
2 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
Kota Bandung
Menormalisasi saluran sungai
3,300 m 18,000,000,000.00 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
Kota Bandung
Menormalisasi saluran sungai
3,000 m 18,000,000,000.00
3 Pemberdayaan petani pemakai air
Kota Bandung
Mengoperasikan pompa air irigasi
7 Unit 650,000,000.00 Pemberdayaan petani pemakai air
Kota Bandung
Mengoperasikan pompa air irigasi
7 Unit 650,000,000.00
4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kota Bandung
Menyediakan laporan kemajuan bulan
80 Dokumen 630,000,000.00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kota Bandung
Menyediakan laporan kemajuan bulan
80 Dokumen
630,000,000.00
XII Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai,
24,065,000,000.00 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi
23,802,164,000.00
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 2-22
Rancangan Rencana Kerja 2014
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp)
Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
1 Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau
Kota Bandung
Memelihara tanggul sungai
450 m 16,435,000,000.00 Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau
Kota Bandung
Memelihara tanggul sungai
450 m 16,435,000,000.00
2 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya
Kota Bandung
Membersihkan sungai
9,000 m 5,000,000,000.00 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya
Kota Bandung
Membersihkan sungai
9,000 m 5,000,000,000.00
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kota Bandung
Menyediakan laporan kemajuan bulan
35 Dokumen 730,000,000.00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kota Bandung
Menyediakan laporan kemajuan bulan
35 Dokumen
730,000,000.00
4 Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan SDA
Kota Bandung
Menyediakan acuan kerja pelaksanaan
65 Dokumen 1,900,000,000.00 Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan SDA
Kota Bandung
Menyediakan acuan kerja pelaksanaan
65 Dokumen
1,637,164,000.00
XIII Program Pengendalian Banjir
56,100,000,000.00 Program Pengendalian Banjir
56,327,496,000.00
1 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul
Kota Bandung
Memelihara tanggul sungai
7,700 m 15,500,000,000.00 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan
Kota Bandung
Memelihara tanggul sungai
7,700 m 15,500,000,000.00
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 2-23
Rancangan Rencana Kerja 2014
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp)
sungai tanggul sungai
2 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
Kota Bandung
Membersihkan sungai
10,000 m 17,500,000,000.00 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
Kota Bandung
Membersihkan sungai
10,000 m 17,500,000,000.00
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kota Bandung
Menyediakan laporan kemajuan bulanan
40 Dokumen 1,300,000,000.00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kota Bandung
Menyediakan laporan kemajuan bulanan
40 Dokumen
1,300,000,000.00
4 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
Kota Bandung
Menyediakan rumah pompa lengkap
7,700 m 20,000,000,000.00 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
Kota Bandung
Menyediakan rumah pompa lengkap
7,700 m 20,000,000.00
5 Perencanaan Pengendalian Banjir
Kota Bandung
Menyediakan acuan kerja pelaksanaan
40 Dokumen 1,800,000,000.00 Perencanaan Pengendalian Banjir
Kota Bandung
Menyediakan acuan kerja pelaksanaan
45 Dokumen
2,027,496,000.00
XIV Program Penenrangan Jalan Umum
45,000,000,000.00 Program Penerangan Jalan Umum
45,076,400,000.00
1 Perencanaan Penerangan Jalan Umum
Kota Bandung
Menyediakan acuan kerja pelaksanaan
175 Dokumen 2,550,000,000.00 Perencanaan Penerangan Jalan Umum
Kota Bandung
Menyediakan acuan kerja pelaksanaan
185 Dokumen
2,626,400,000.00
2 Pembangunan Penerangan Jalan Umum
Kota Bandung
Membangun PJU
5,600 Titik 21,650,000,000.00 Pembangunan Penerangan Jalan Umum
Kota Bandung
Membangun PJU
2,300 Titik 21,650,000,000.00
3 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
Kota Bandung
Memelihara PJU
4,300 Titik 19,600,000,000.00 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
Kota Bandung
Memelihara PJU 1,500 Titik 19,600,000,000.00
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 2-24
Rancangan Rencana Kerja 2014
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp)
4 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Kota Bandung
Menyediakan laporan kemajuan bulanan
120 Dokumen 1,200,000,000.00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Kota Bandung
Menyediakan laporan kemajuan bulanan
120 Dokumen
1,200,000,000.00
650,500,000,000.00 590,500,000,000.00
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 2-25
Rancangan Rencana Kerja 2014
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Usulan dan program kegiatan masyarakat yang dimaksud adalah program/
kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang terkait langsung
dengan pelayanan SKPD, baik dari masyarakat, LSM, asosiasi – asosiasi, maupun
berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian dan pengamatan
lapangan, serta dari pelaksanaan musrenbang.
Dalam hal ini DBMP memperoleh usulan pemangku kepentingan dari
musrenbang, reses dewan, proposal dan surat pengajuan masyarakat, penelitian
dan pengamatan lapangan.
Usulan pemangku kepentingan yang telah diajukan kepada DBMP baik
melalui musrenbang, reses dewan dan proposal/surat pengajuan dari masyarakat
akan disurvey serta dilakukan pengamatan langsung di lapangan dan disesuaikan
dengan Kriteria Penentuan Skala Prioritas Perencanaan, yang telah disesuaikan
dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan DBMP Kota Bandung. Berdasarkan
beberapa hal tersebut kemudian akan disusun urutan prioritas penanganan bagi
masing-masing usulan untuk akuntabilitas pemilihan usulan yang dilaksanakan.
Sekitar 30% hasil usulan masyarakat melalui forum musrenbang akan menjadi
bagian dari pelaksanaan program/kegiatan SKPD Bina Marga dan Pengairan Kota
Bandung yang usulan prioritasnya diserahkan ke kewilayahan, sisanya didasarkan
pada perhitungan teknis dan program topdown yang telah dituangkan di dalam
dokumen RPJMD.
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 3-1
Rancangan Rencana Kerja 2014
BAB 3. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM
DAN KEGIATAN
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Program prioritas Gubernur yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa
Barat yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DBMP Kota Bandung terdapat
dalam Bidang Pekerjaan Umum, yaitu :
a. Percepatan perbaikan jalan rusak Provinsi Jawa Barat;
b. Pembangunan jalan & irigasi dengan anggaran Rp 200 Milyar per tahun.
Yang dilaksanakan melalui:
a. Memantapkan kondisi transportasi jalan guna mendukung pelayanan
pergerakan orang, barang, dan jasa;
b. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk
mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta
pengendalian daya rusak air.
Disamping program prioritas Gubernur, dalam perencanaan pembangunan
lima tahunan daerah, ditetapkan program-program yang berkaitan langsung
dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum sebagai
implementasi urusan-urusan pemerintahan Provinsi sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2 007.
Program pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi disusun berdasarkan
sasaran dari kelima misi yang tercantum dalam RPJMD, seperti pada program
Gubernur dalam pencapaian misi RPJMD Provinsi Jawa Barat DBMP terkait
dengan misi ke 3 “Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah”
dalam Bidang Pekerjaan Umum melalui kegiatan dan program sebagai berikut :
1. Meningkatkan kondisi kemantapan jalan dan menambah panjang jalan
guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa;
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 3-2
Rancangan Rencana Kerja 2014
2. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk
mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta
pengendalian daya rusak air.
Saat ini kita menghadapi tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD (Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah) yaitu masa perencanaan tahun 2014-
2018, dari RPJPD yang disusun hingga tahun 2025. Dimana indikator target
pembangunan yang menjadi acuan target kinerja adalah :
1. Luas jalan minimum mencapai 4% dari luas wilayah kota dan 100%
dalam kondisi baik.
2. Indeks aksesibilitas >7.
3. Jaringan drainase primer dan sekunder kota terpadu, integrasi per
wilayah pelayanan kota; 75% sistem drainase kota terpadu.
Target dalam lima tahun perencanaan ke depan akan dilaksanakan oleh
Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dengan berbagai program dan
kegiatan untuk mengatasi segala tantangan dan isu strategis yang ada.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung tahun 2011-2031
menjabarkan beberapa kebijakan stretegi struktur ruang guna mendukung pola
polisentrik (pusat banyak) sebagai konsep Kota Bandung guna menuju compact
city dan teratur pertumbuhannya. Kebijakan tersebut didukung oleh kebijakan
bahwa Kota Bandung akan dilayani oleh dua pusat pelayanan, yaitu Alun-alun
dan Gedebage serta delapan sub pusat pelayanan disetiap sub wilayah kota.
Pusat pelayanan Alun-alun melayani Sub Wilayah Kota (SWK) Cibeunying,
Karees, Bojonegara, dan Tegallega. Sedangkan Pusat Pelayanan Gdebage
melayani Sub Wilayah Kota (SWK) Derwati, Ujungberung, Kordon dan
Arcamanik.Setiap kegiatan primer akan dilayani oleh sistem jaringan primer, dan
setiap pusat pelayanan kota minimum akan dilayani oleh sistem jaringan jalan
arteri sekunder. Jaringan jalan akan difungsikan sebagai jaringan penghubung
pusat-pusat kegiatan dan bukan sebagai tumpuan pertumbuhan wilayah.
Kebijakan mewujudkan pusat-pusat pelayanan yang efisien dan efektif
untuk menunjang perkembangan fungsi daerah sebagai kota perdagangan dan
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 3-3
Rancangan Rencana Kerja 2014
jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Perkotaan Cekungan
Bandung, Provinsi Jawa Barat dalam salah satu strategi bidang kebinamargaan
akan melakukan strategi : menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat
pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan. Dalam rangka mendukung
kebijakan peningkatan kualitas pelayanan prasarana transportasi berbasis
transportasi terpadu dilakukan strategi dengan menjaga fungsi dan hirarki jalan
serta meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran
jalan, pengelolaan lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan. Secara
sistem regional, untuk meningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan, dan
efisiensi pelayanan prasarana daerah yang terpadu, maka strategi yang harus
dilakukan adalah meningkatkan pelayanan prasarana drainase sebagai salah
satu upaya mengatasi permasalahan banjir dan genangan.
Beberapa kawasan strategis yang membutuhkan program dan
pengendalian secara insentif dalam RTRW Kota Bandung, antara lain :
1. Kawasan PPK Gedebage :
Pemanfaatan dilakukan melalui program : pengembangan fasilitas
pejalan kaki yang nyaman.
Pengendalian dilakukan melalui insentif sebagai berikut :
- Pembangunan prasarana dasar yang meliputi percepatan
pembangunan jalan tol Ujungberung – Majalaya
- Penyediaan kolam retensi
- Pembangunan jalan dalam kawasan PPK
2. Sentra Rajutan Binongjati : pemanfaatannya dilakukan dengan
penyediaan pelayanan drainase, dan jalan akses yang representative.
3. Sentra Kaos Surapati : pemanfaatannya dilakukan dengan penguatan
landscape kawasan.
4. Sentra Tekstil Cigondewah : pemanfaatannya dilakukan dengan
pelebaran jalan akses menuju kawasan dan drainase.
5. Sentra Jeans Cihampelas : pemanfaatan dilakukan melalui program
penataan pedestrian, jalur hijau, dan pengendalian dilakukan melalui
perbaikan pelayanan jaringan drainase.
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 3-4
Rancangan Rencana Kerja 2014
6. Sentra tahu dan tempe Cibuntu : pemanfaatannya dilakukan melalui
penataan jalan akses menuju kawasan dan drainase.
Perwujudan kota yang kompak didukung oleh tata guna lahan campuran
(mixed use) yang perlu dirancang khusus dengan akses penghubung antara tipe
penggunaan lahan yang ada melalui fasilitas pejalan kaki, sepeda dan sekecil
mungkin akses dengan kendaraan bermotor.
Program pengembangan sistem drainase kota menurut RTRW Kota
Bandung tahun 2011-2031 adalah :
1. Menyusun Masterplan Drainase Kota Bandung
2. Membuat saluran drainase tersier di sisi kiri kanan ruas jalan
dipadukan dengan drainase sekunder dan utama pada tempat-tempat
yang belum terlayani.
3. Memperbaiki dan meningkatkan kapasitas drainase mikro, serta
memelihara saluran drainase yang ada dari sampah dan sedimen.
4. Evaluasi dan pembangunan saluran drainase serta penyediaan fasilitas
resapan dan penahan air hujan di kawasan banjir.
5. Penertiban jaringan utilitas lain yang menghambat fungsi drainase;
6. Rehabilitasi drainase makro, seperti pembersihan sungai dari sampah
dan sedimen serta penertiban daerah bantaran sungai.
7. Pengerukan sungai utama;
8. Membongkar bangunan liar yang dibangun di atas saluran drainase di
seluruh wilayah kota.
Program perwujudan sistem jaringan pejalan kaki menurut RTRW Kota
Bandung tahun 2011-2031 antara lain :
1. Mengembangkan fasilitas jaringan pejalan kaki (pedestrian) yang sudah
ada, dengan kelengkapannya termasuk public seating.
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 3-5
Rancangan Rencana Kerja 2014
2. Membangun fasilitas jaringan pejalan kaki (pedestrian) di lokasi-lokasi
yang diperlukan;
3. Mengembangkan fasilitas jaringan pejalan kaki (pedestrian) yang
terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan;
Tahapan pengembangan sistem transportasi didasarkan pada kriteria
untuk pemecahan permasalahan kemacetan, pemenuhan kebutuhan serta
dukungan pada ekonomi kota dan pengembangan wilayah, yang dilakukan
berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut :
Prioritas I :peningkatan jalan utama kota yang menghubungkan
pusat- pusat kegiatan ekonomi kota
Prioritas II :mengembangkan jalan kolektor primer dan kolektor
sekunder yang menghubungkan PKN Bandung dengan
PKW dan PKL sekitarnya (bekerjasama dengan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat).
Prioritas III :mengembangkan jalan arteri primer dan arteri sekunder
jika terminal terpadu dan PPK Gedebage sebagai terminal
tipe A (bekerjasama dengan Kementrian PU).
Prioritas IV :mengembangkan jalan kolektor sekunder yang melewati
pusat sekunder Sadang Serang.
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Untuk merealisasikan misi SKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan
difokuskan dalam tujuan dan sasaran. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan
maju sebagaimana dimaksud perlu memperhatikan kerangka pendanaan dan
pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk tahun-tahun
berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
Tujuan rencana kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung
adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah khususnya dalam
bidang kebinamargaan guna tercapainya sasaran dan amanat pembangunan
Kota Bandung. Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat memecahkan
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 3-6
Rancangan Rencana Kerja 2014
persoalan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur kebinamargaan,
yaitu diantaranya : kerusakan jalan (diakibatkan umur teknis sudah terlampaui,
sistem drainase yang kurang baik, kendaraan dengan beban sumbu yang besar,
dan kendaraan dengan kecepatan rendah), genangan (diakibatkan kurangnya
kapasitas drainase, posisi saluran yang lebih rendah dari permukaan sungai,
belum terintegrasinya sistem drainase antar wilayah serta berkurangnya daerah
resapan), trotoar yang tidak ramah, penyalahgunaan sempadan sungai,
penyalahgunaan rumija, daerah aliran sungai yang gundul serta pencemaran
sungai.
3.3 PROGAM DAN KEGIATAN
Program dan kegiatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung juga
mengacu kepada program Kota Bandung, yaitu :
1. Bandung Kota Layak Anak : Penyediaan infrastruktur jalan akses menuju
pusat pendidikan, pedestrian yang dilengkapi public seating dan public
furniture yang nyaman dan aman bagi anak - anak
2. Bandung Kota Sehat : Mengintensifkan kegiatan pemeliharaan terhadap
saluran drainase dan sungai melalui kegiatan :
Pengerukan sampah dan sedimen
Perbaikan saluran drainase
Penataan lansekap sungai
3. Bandung Kota Hijau : Pelaksanaan penghijauan di area pedestrian dan di
sepanjang sungai, dengan fokus utama di sekitar Sungai Cikakak (dekat
taman Babatan)
4. Kenyamanan dan Keamanan Bagi Kaum Wanita : Pembangunan PJU yang
sekaligus berfungsi menerangi pedestrian dan pembangunan PJU
Lingkungan. Hal ini akan mengurangi tindak kriminal dan meningkatkan
tingkat keamanan bagi pengguna jalan dan pedestrian khususnya wanita
pada malam hari. Contoh yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 Jl.
Purnawarman (depan kantor Walikota), Pembangunan PJU Lingkungan
(tersebar di Kota Bandung), dan pada tahun 2013 pembangunan lampu
gantung di Jl. Cipaganti.
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 3-7
Rancangan Rencana Kerja 2014
3.3.1 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2014
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung (RTRW) Tahun
2011-2031, ada beberapa prioritas pembangunanyang dijabarkan dalam indikasi
program yang telah ditetapkan agar dapat dilaksanakan pada tahun 2014 guna
mendukung terselenggaranya sasaran dan prioritas pembangunan, diantaranya:
1. Pemantapan hirarki jalan arteri primer pada sistem jaringan jalan
primer secara bertahap.
2. Pemantapan hirarki jalan kolektor primer pada sistem jaringan jalan
primer secara bertahap.
3. Restrukturisasi hirarki jalan pada sistem jaringan jalan sekunder,
secara bertahap.
4. Pembangunan jalan tol.
5. Pembangunan jalan layang dan jalan layang persimpangan.
Secara umum, materi perencanaan kegiatan kebinamargaan dan
pengairan didominasi oleh kegiatan rutin pemeliharaan di hampir seluruh Kota
Bandung. Ada beberapa kegiatan unggulan di Dinas Bina Marga dan Pengairan
pada Tahun 2014, yaitu :
1. Pengembangan Kawasan Gedebage, pengembangan kawasan baru di daerah
timur Kota Bandung sebagai pusat primer Gedebage untuk menunjang
kegiatan di Bandung lama. Sasaran yang ingin dicapai adalah :
a. Melanjutkan pembangunan jalan sejajar rel (kontruksi rigid);
b. Melanjutkan pembangunan jalan sejajar Sungai Cisalatri (kontruksi rigid);
c. Pembangunan jalan menuju PLTSA Gedebage ;
2. Perbaikan, penambahan kapasitas, pemeliharaan saluran yang ada dan
memfungsikan kembali tali – tali air guna menghindari banjir cileuncang
pada saat hujan;
3. Penyediaan Prasarana Operasional Pemeliharaan yang akan memudahkan
untuk pemeliharaan drainase maupun sungai;
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 3-8
Rancangan Rencana Kerja 2014
4. Penataan trotoar yang aksesibel dan nyaman bagi setiap orang (anak – anak,
manula, dan penyandang cacat), serta menggunakan material yang tidak
licin dan tahan lama;
5. Terlaksananya penataan bangunan air lingkungan sungai pada beberapa
segmen sungai;
6. Terlaksananya pemeliharaan jalan, jembatan dan sistem drainase, serta
prasarana pedestrian di Lokasi Prioritas dan pada kawasan 7 sentra
perindustrian dan perdagangan;
7. Pengembangan PJU artistik dan dekoratif yang dapat mengakomodir
kebutuhan kota pada malam hari;
8. Melanjutkan penataan kawasan sungai menjadi lebih tertata, bersih dan
nyaman sebagai bagian dari ruang publik pada kawasan percontohan;
9. Penggantian dan penambahan fasilitas pelengkap jalan yang lebih
menonjolkan karakter dan estetika kota;
10. Kampanye publik (sosialisasi) saluran/sungai bebas sampah dan material
pencemar lain serta pengelolaan sungai yang partisipatif;
11. Pengembangan infrastruktur jalan, saluran dan penerangan jalan pada
pusat-pusat kesenian budaya, pusat pendidikan dan pusat peribadatan;
12. Pelebaran jalan dan pembangunan jalan – jalan alternatif (jalan tembus);
13. Pemerataan pembangunan PJU melalui pembangunan PJU lingkungan serta
lampu gantung.
14. Pemasangan meterisasi pada lampu pju serta penggunaan program „smart
city‟ untuk mempermudah pengontrolan serta peningkatan efektivitas
pelayanan.
15. Penataan trotoar dengan kelengkapannya seperti public seating dan public
furniture untuk memenuhi kebutuhan pejalan kaki dan mewujudkan
keindahan pedestrian.
16. Pengecatan marka jalan.
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 3-9
Rancangan Rencana Kerja 2014
3.3.2 Rencana Kegiatan Tahun 2014
Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2014 secara garis besar akan sama
dengan Rencana Tahun Anggaran 2013, karena meneruskan apa yang belum
dicapai pada tahun sebelumnya dan hanya berbeda pada lokasi dan pemaketan
pekerjaan. Kegiatan Pengembangan Kawasan Gedebage akan dilanjutkan untuk
menuntaskan jalan sejajar rel, jalan sejajar Sungai Cisalatri, dan pembangunan
jalan menuju PLTSA Gedebage.
Adapun rencana kegiatan lainnya untuk tahun 2014 meliputi :
1. Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan lokasi tersebar di seluruh Kota
Bandung, terutama di sekitar pusat kesenian, pusat budaya, pusat
pendidikan dan pusat peribadatan;
2. Pembangunan trotoar dan saluran drainase jalan dengan lokasi tersebar di
seluruh Kota Bandung;
3. Pemeliharaan/ rehabilitasi trotoar dan saluran drainase jalan dengan lokasi
tersebar di seluruh Kota Bandung;
4. Peningkatan faktor keamanan lereng sungai dengan lokasi tersebar di
seluruh Kota Bandung;
5. Pengangkatan sedimen dan sampah dari sungai dengan lokasi tersebar di
seluruh Kota Bandung;
6. Pembangunan dan pelebaran jalan – jalan tembus (jalan alternatif);
7. Pembangunan PJU baru dengan lokasi tersebar di seluruh Kota Bandung;
8. Pemeliharaan PJU dengan lokasi tersebar di seluruh Kota Bandung;
9. Penyusunan rencana revitalisasi ruas – ruas jalan strategis di Kota Bandung;
10. Menginventarisasi data pengairan (bangunan air) Kota Bandung;
11. Melanjutkan pelegeran jalan terhadap jalan – jalan strategis Kota Bandung;
12. Menginventarisasi jembatan sesuai kondisi dan menyusun strategi
penanganannya;
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 3-10
Rancangan Rencana Kerja 2014
13. Menata jaringan PJU dan mengganti tiang – tiang PJU pada ruas – ruas
koridor utama dengan tiang dekoratif berciri khas Kota Bandung;
14. Pembangunan PJU standar hingga ke wilayah perbatasan dan PJU
lingkungan;
15. Pembangunan lampu highmast pada persimpangan jalan yang strategis;
16. Pembangunan lampu gantung pada ruas-ruas jalan yang dominan di penuhi
oleh pohon yang berdaun lebat.
3.3.3 Rencana Kegiatan Lintas SKPD, Lintas Pelaku dan Lintas Wilayah
Ada beberapa program yang dalam implementasinya membutuhkan
koordinasi dan kerjasama dengan SKPD lain diantaranya adalah :
1. Pembuatan jalan – jalan tembus dan jalan baru, dengan Bagian Aset, Dinas
Tata Ruang dan Cipta Karya;
2. Pelebaran jalan, dengan Bagian Aset;
3. Penataan Trotoar, dengan Dinas Pertamanan penghijauan dan penataan
taman di trotoar.
4. Penataan jalan pada sentra perdagangan, dengan Bagian Aset dan Dinas
Koperasi, UKM, Industri dan Perdangan;
5. Penataan sungai, pembangunan jalan inspeksi untuk pengembangan
jaringan jalan, dengan Balai Besar Wilayah Citarum, dan Bagian Aset;
6. Pemeliharaan dan pembangunan PJU, dengan PLN;
7. Perencanaan, pembangunan dan penataan jalan, dengan PUSJATAN;
8. Penyusunan harga satuan bahan material jalan, saluran, trotoar, dengan
BPS;
9. Pengawasan dan pengendalian rumija/ sempadan sungai, dengan satpol PP
dan aparat wilayah setempat;
10. Pengangkutan sedimen sampah pada saluran drainase atau sungai, dengan
PD.Kebersihan.
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 3-11
Rancangan Rencana Kerja 2014
Table 3-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kota Bandung
Nama SKPD : Dinas Bina Marga dan Pengairan
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM /KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM/
KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2015
KELOMPOK
SASARAN LOKASI
Target
Capaian
Kinerja
Anggaran Sumber
Dana
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
PAGU INDIKATIF (000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Wajib
1.03 Pekerjaan Umum
1.03.1.03.1.
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,571,800,000.00 2,828,980,000.00
1.03 . 1.03.1
. 01 . 01
Penyediaan jasa Surat Menyurat Tersedianya
Perlengkapan
Kebutuhan Surat
Menyurat
Karyawan
DBMP
DBMP 12 bulan 75,000,000.00 APBD 12 bulan 82,500,000.00
1.03 . 1.03.1
. 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Terwujudnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Karyawan
DBMP
DBMP 12 bulan 665,000,000.00 APBD 12 bulan 731,500,000.00
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 3-12
Rancangan Rencana Kerja 2014
1.03 . 1.03.1
. 01 . 03
Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya
Peralatan dan
Perlengkapan
kantor
Karyawan
DBMP
DBMP 12 bulan 0.00 APBD 12 bulan 0.00
1.03 . 1.03.1
. 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Terwujudnya
Kebersihan
Kantor
Karyawan
DBMP
DBMP 8 Orang 250,000,000.00 APBD 8 Orang 275,000,000.00
1.03 . 1.03.1
. 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Terwujudnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Karyawan
DBMP
DBMP 12 bulan 250,000,000.00 APBD 12 bulan 275,000,000.00
1.03 . 1.03.1
. 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat
Tulis Kantor
Karyawan
DBMP
DBMP 12 bulan 136,800,000.00 APBD 12 bulan 150,480,000.00
1.03 . 1.03.1
. 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Tersedianya
Penambahan
Instalasi Listrik
dan Penerangan
Bangunan
Selama 12 Bulan
Karyawan
DBMP
DBMP 3 unit 150,000,000.00 APBD 3 unit 165,000,000.00
1.03 . 1.03.1
. 01 . 13
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya
Peralatan dan
Perlengkapan
kantor
Karyawan
DBMP
12 bulan 520,000,000.00 APBD 12 bulan 572,000,000.00
1.03 . 1.03.1
. 01 . 17
Penyediaan Makanan dan Minum Tersedianya
Jamuan makan
dan minuman di
Sekertariat
Karyawan
DBMP
12 bulan 75,000,000.00 APBD 12 bulan 82,500,000.00
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 3-13
Rancangan Rencana Kerja 2014
1.03 . 1.03.1
. 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Tersedianya
Akomodasi
Untuk Mengikuti
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
Karyawan
DBMP
12 bulan 100,000,000.00 APBD 12 bulan 110,000,000.00
1.03 . 1.03.1
. 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan
Kantor
Tersedianya Jasa
Pengamanan
Kantor
Karyawan
DBMP
12 bulan 350,000,000.00 APBD 12 bulan 385,000,000.00
1.03 . 1.03.1
. 02
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
8,435,000,000.00 9,278,500,000.00
1.03 . 1.03.1
. 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung
kantor
Tersedianya
Peralatan
Gedung kantor
Selama 12 Bulan
Karyawan
DBMP
DBMP 100% 200,000,000.00 APBD 100% 220,000,000.00
1.03 . 1.03.1
. 02 . 10
Pengadaan mebeulair Tersedianya
Mebeulair
Karyawan
DBMP
DBMP 200 unit 220,000,000.00 APBD 200 unit 242,000,000.00
1.03 . 1.03.1
. 02 . 12
Pengadaan Perlengkapan
Peralatan Aparatur
Tersedianya
Sarana
Perkantoran
Karyawan
DBMP
DBMP 44 Unit 80,000,000.00 APBD 44 Unit 88,000,000.00
1.03 . 1.03.1
. 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Terpeliharanya
Gedung Kantor
Karyawan
DBMP
DBMP 5 unit 1,700,000,000.00 APBD 5 unit 1,870,000,000.00
1.03 . 1.03.1
. 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya
Kendaraan Dinas
Operasional
Karyawan
DBMP
DBMP 176 Unit 6,235,000,000.00 APBD 176 Unit 6,858,500,000.00
1.03 . 1.03.1 Program peningkatan disiplin 250,000,000.00 275,000,000.00
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 3-14
Rancangan Rencana Kerja 2014
. 03 aparatur
1.03 . 1.03.1
. 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-
hari tertentu
Tersedianya
Pakaian Seragam
Karyawan
DBMP
DBMP 475 unit 250,000,000.00 APBD 475 unit 275,000,000.00
1.03 . 1.03.1
. 05
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
360,000,000.00 396,000,000.00
1.03 . 1.03.1
. 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
Tersedianya
Sarana
Pengembangan
Aparatur
Karyawan
DBMP
DBMP 50 Orang 150,000,000.00 50 Orang 165,000,000.00
1.03 . 1.03.1
. 05 . 04
Pembinaan Kinerja Aparatur Tersedianya
Pembinaan
Kinerja Terhadap
Aparatur
Karyawan
DBMP
DBMP 75 Orang 210,000,000.00 APBD 75 Orang 231,000,000.00
1.03 . 1.03.1
. 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 395,500,000.00 435,050,000.00
1.03 . 1.03.1
. 06 . 01
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Tersedianya
Laporan Kinerja
Bulanan
Karyawan
DBMP
DBMP 100% 249,525,000.00 APBD 100% 274,477,500.00
1.03 . 1.03.1
. 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
Tersedianya
Laporan Kerja
Semesteran
Karyawan
DBMP
DBMP 2
Semester
42,850,000.00 2
Semester
47,135,000.00
1.03 . 1.03.1
. 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran
Tersedianya
Laporan
Prognosis
Karyawan
DBMP
DBMP 1 Tahun 43,300,000.00 APBD 1 Tahun 47,630,000.00
1.03 . 1.03.1
. 06 . 04
Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Tersedianya
Laporan
Keuangan Akhir
Karyawan
DBMP
DBMP 1 Tahun 59,825,000.00 APBD 1 Tahun 65,807,500.00
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 3-15
Rancangan Rencana Kerja 2014
1.03 . 1.03.1
. 15
Program pembangunan jalan dan
jembatan
245,691,140,000.00 270,260,254,000.00
1.03 . 1.03.1
. 15 . 01
Perencanaan pembangunan jalan Tersedianya
acuan kerja
pelaksanaan
Karyawan
DBMP
DBMP 165
Dokumen
9,183,440,000.00 APBD 165
Dokumen
10,101,784,000.00
1.03 . 1.03.1
. 15 . 03
Pembangunan jalan Terwujudnya
Peningkatan
Kondisi Jalan
dan Jembatan
Masyarakat
Kota Bandung
Kota
Bandung
150.000 m 222,007,700,000.00 150.000 m 244,208,470,000.00
1.03 . 1.03.1
. 15 . 06
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Tersedianya
Laporan
Kemajuan
Bulanan
Karyawan
DBMP
DBMP 165
Dokumen
10,500,000,000.00 APBD 165
Dokumen
11,550,000,000.00
1.03 . 1.03.1
. 15 . 15
Pengembangan Infrastruktur
Gedebage
Terbangunnya
jalan baru
Masyarakat
Kota Bandung
Kota
Bandung
1500 m 4,000,000,000.00 APBD 1500 m 4,400,000,000.00
1.03 . 1.03.1
. 15 . Xx
Pengembangan Infrastruktur
Gedebage (Banprov)
Terbangunnya
jalan baru
Masyarakat
Kota Bandung
Kota
Bandung
1500 m APBD 1500 m
1.03 . 1.03.1
. 16
Program pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
135,767,950,000.00 149,344,745,000.00
1.03 . 1.03.1
. 16 . 01
Perencanaan pembangunan
saluran drainase/gorong-gorong
Tersedianya
acuan kerja
pelaksanaan
Karyawan
DBMP
DBMP 110
Dokumen
3,767,950,000.00 APBD 110
Dokumen
4,144,745,000.00
1.03 . 1.03.1
. 16 . 03
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
1. Terwujudnya
Peningkatan
Fungsi Saluran
2. Terwujudnya
Peningkatan
Fungsi Trotoar
Masyarakat
Kota Bandung
Kota
Bandung
30.000 m 108,000,000,000.00 30.000 m 118,800,000,000.00
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 3-16
Rancangan Rencana Kerja 2014
1.03 . 1.03.1
. 16 . 04
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Tersedianya
Laporan
Kemajuan
Bulanan
Karyawan
DBMP
DBMP 110
Dokumen
4,000,000,000.00 APBD 110
Dokumen
4,400,000,000.00
1.03 . 1.03.1
. 16 . 05
Rehabilitasi Saluran
Drainase/Gorong-Gorong
Terpeliharanya
Saluran
Drainase/Goron
g - gorong
Masyarakat
Kota Bandung
Kota
Bandung
25.000 m 20,000,000,000.00 25.000 m 22,000,000,000.00
1.03 . 1.03.1
. 18
Program
rehabilitasi/pemeliharaan jalan
dan jembatan
30,000,000,000.00 33,000,000,000.00
1.03 . 1.03.1
. 18 . 01
Perencanaan
rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Tersedianya
Acuan Kerja
Pelaksanaan
Karyawan
DBMP
DBMP 90
Dokumen
400,000,000.00 APBD 90
Dokumen
440,000,000.00
1.03 . 1.03.1
. 18 . 03
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Terpeliharanya
Kondisi Jalan
Masyarakat
Kota Bandung
Kota
Bandung
350.000 m 28,800,000,000.00 APBD 350.000 m 31,680,000,000.00
1.03 . 1.03.1
. 18 . 05
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Tersedianya
Laporan
Kemajuan
Bulanan
Karyawan
DBMP
DBMP 120
Dokumen
800,000,000.00 APBD 120
Dokumen
880,000,000.00
1.03 . 1.03.1
. 23
Program peningkatan sarana dan
prasarana kebinamargaan
16,700,000,000.00 18,370,000,000.00
1.03 . 1.03.1
. 23 . 04
Pengadaan alat-alat berat Tersedianya Alat
Berat
Karyawan
DBMP
DBMP 8 unit 14,448,350,000.00 8 unit 15,893,185,000.00
1.03 . 1.03.1
. 23 . 06
Pengadaan alat-alat ukur dan
bahan laboratorium
kebinamargaan
Tersedianya Alat
Laboratorium
Karyawan
DBMP
DBMP 2 unit 450,000,000.00 APBD 2 unit 495,000,000.00
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 3-17
Rancangan Rencana Kerja 2014
1.03 . 1.03.1
. 23 . 08
Rehabilitasi/pemeliharaan gedung
workshop
Terpeliharanya
Kondisi Bagian
Gedung
Karyawan
DBMP
DBMP 3 unit 700,000,000.00 APBD 3 unit 770,000,000.00
1.03 . 1.03.1
. 23 . 10
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-
alat berat
Terpeliharanya
Kondisi Alat
Berat
Karyawan
DBMP
DBMP 50 unit 1,101,650,000.00 APBD 50 unit 1,211,815,000.00
1.03 . 1.03.1
. 24
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
lainnya
20,232,050,000.00 22,255,255,000.00
1.03 . 1.03.1
. 24 . 05
Perencanaan normalisasi saluran
sungai
Tersedianya
acuan kerja
pelaksanaan
Karyawan
DBMP
DBMP 60
Dokumen
952,050,000.00 APBD 60
Dokumen
1,047,255,000.00
1.03 . 1.03.1
. 24 . 09
Pelaksanaan normalisasi saluran
sungai
Ternormalisasin
ya Saluran
Sungai
Masyarakat
Kota Bandung
Kota
Bandung
3000 m 18,000,000,000.00 APBD 3000 m 19,800,000,000.00
1.03 . 1.03.1
. 24 . 16
Pemberdayaan petani pemakai air Teroperasikanny
a Pompa Air
Irigasi
Masyarakat
Kota Bandung
Kota
Bandung
7 Unit 650,000,000.00 APBD 7 Unit 715,000,000.00
1.03 . 1.03.1
. 24 . 17
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Tersedianya
Laporan
Kemajuan
Bulanan
Karyawan
DBMP
DBMP 80
Dokumen
630,000,000.00 APBD 80
Dokumen
693,000,000.00
1.03 .
1.03.1 . 26
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air
Lainnya
23,802,164,000.00 26,182,380,400.00
1.03 . 1.03.1
. 26 . 03
Rehabilitasi kawasan kritis daerah
tangkapan sungai dan danau
Tertatanya
Sempadan
Sungai
Masyarakat
Kota Bandung
Kota
Bandung
450 m 16,435,000,000.00 APBD 450 m 18,078,500,000.00
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 3-18
Rancangan Rencana Kerja 2014
1.03 . 1.03.1
. 26 . 05
Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan
sungai, danau, dan sumber daya
air lainnya
Terpeliharanya
Kondisi Sungai
Masyarakat
Kota Bandung
Kota
Bandung
9000 m 5,000,000,000.00 APBD 9000 m 5,500,000,000.00
1.03 . 1.03.1
. 26 . 07
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Tersedianya
Laporan
Kemajuan
Bulanan
Karyawan
DBMP
DBMP 35
Dokumen
730,000,000.00 APBD 35
Dokumen
803,000,000.00
1.03 . 1.03.1
. 26 . 08
Perencanaan Pengembangan dan
Pengelolaan SDA
Tersedianya
Acuan Kerja
Pelaksanaan
Karyawan
DBMP
DBMP 65
Dokumen
1,637,164,000.00 APBD 65
Dokumen
1,800,880,400.00
1.03 . 1.03.1
. 28
Program Pengendalian Banjir 61,229,996,000.00 67,352,995,600.00
1.03 . 1.03.1
. 28 . 03
Rehabilitasi dan pemeliharaan
bantaran dan tanggul sungai
Terpeliharanya
Tanggul Sungai
Masyarakat
Kota Bandung
Kota
Bandung
7000 m 15,500,000,000.00 APBD 7000 m 17,050,000,000.00
1.03 . 1.03.1
. 28 . 05
Mengendalikan Banjir Pada
Daerah Tangkapan Air dan
Badan_Badan Sungai
Tersedianya
Rumah Pompa
Lengkap
Masyarakat
Kota Bandung
Kota
Bandung
2 unit 25,000,000,000.00 APBD 2 unit 27,500,000,000.00
1.03 . 1.03.1
. 28 . 07
Peningkatan pembersihan dan
pengerukan sungai/kali
Terpeliharanya
Kondisi Sungai/
Kali
Masyarakat
Kota Bandung
Kota
Bandung
15000 m 17,500,000,000.00 APBD 15000 m 19,250,000,000.00
1.03 . 1.03.1
. 28 . 11
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Tersedianya
Laporan
Kemajuan
Bulanan
Karyawan
DBMP
DBMP 45
Dokumen
1,300,000,000.00 APBD 45
Dokumen
1,430,000,000.00
1.03 . 1.03.1
. 28 . 14
Perencanaan Pengendalian Banjir Tersedianya
acuan kerja
pelaksanaan
Karyawan
DBMP
DBMP 45
Dokumen
1,929,996,000.00 APBD 45
Dokumen
2,122,995,600.00
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 3-19
Rancangan Rencana Kerja 2014
1.03 . 1.03.1
. 32
Program Penerangan Jalan
Umum
45,064,400,000.00 49,570,840,000.00
1.03 . 1.03.1
. 32 . 01
Perencanaan Penerangan Jalan
Umum
Tersedianya
acuan kerja
pelaksanaan
Karyawan
DBMP
DBMP 185
Dokumen
2,614,400,000.00 APBD 185
Dokumen
2,875,840,000.00
1.03 . 1.03.1
. 32 . 02
Pembangunan Penerangan Jalan
Umum
Terbangunnya
PJU
Masyarakat
Kota Bandung
Kota
Bandung
5.000 Titik 21,650,000,000.00 APBD 5000 Titik 23,815,000,000.00
1.03 . 1.03.1
. 32 . 03
Pemeliharaan Penerangan Jalan
Umum
Terpeliharanya
PJU
Masyarakat
Kota Bandung
Kota
Bandung
4,500 Titik 19,600,000,000.00 APBD 4500 Titik 21,560,000,000.00
1.03 . 1.03.1
. 32 . 04
Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan
Tersedianya
Laporan
Kemajuan
Bulanan
Karyawan
DBMP
DBMP 185
Dokumen
1,200,000,000.00 APBD 185
Dokumen
1,320,000,000.00
JUMLAH 590,500,000,000.00 649,550,000,000.00
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 4-1
Rancangan Rencana Kerja 2014
BAB 4. PENUTUP
Upaya melanjutkan visi Bandung menjadi Kota Jasa yang BERMARTABAT
membutuhkan infrastruktur dasar yang dapat menciptakan iklim investasi yang
kondusif, meningkatkan daya tarik investasi dan meningkatkan pelayanan
investasi. Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai komitmen yang kuat
untuk menciptakan infrastruktur yang bisa menunjang terwujudnya visi Kota
Bandung dengan :
1. Peningkatan jalan untuk meningkatkan pelayanan transportasi darat
khususnya jalan raya;
2. Pembangunan saluran untuk menciptakan jalan yang bebas genangan dan
mempertahankan keawetan daya dukung struktur jalan sesuai umur
rencananya;
3. Pembangunan trotoar untuk memenuhi kebutuhan pejalan kaki dan
meningkatkan aspek land scape untuk peningkatan estetika kota;
4. Penataan Sungai menjadi muka kota yang menunjang aktivitas perkotaan
dan menjadi bagian dari estetika kota dan mengefektifkan fungsi utamanya
sebagai saluran irigasi dan pengaliran air permukaan;
5. Pembangunan PJU baru dan pemeliharaan PJU yang jelas melampaui umur
rencana dengan penggantian komponen – komponen PJU, pembaharuan dan
penataan jaringan serta penggunaan prototype tiang PJU yang mencirikan
Kota Bandung;
6. Perbaikan dan peningkatan struktur jembatan serta penggunaan prototype
railing jembatan yang mencirikan Kota Bandung.
Beberapa rekomendasi/saran agar dapat mendukung program dan kegiatan
yang telah digariskan dalam RTRW Kota Bandung antara lain :
1. Melakukan penertiban bangunan di sempadan sungai dengan
menciptakan koordinasi yang sinergis antar dinas instansi terkait.
2. Melakukan sosialisasi dan pembuatan kebijakan konsep “zero delta Q
policy” sesuai Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana
D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n
Page 4-2
Rancangan Rencana Kerja 2014
Tata Ruang Wilayah, berkaitan dengan pengendalian banjir di Kota
Bandung.
3. Penyusunan RTRW dan RDTRK sebaiknya mengacu pada Rencana
Induk/Masterplan Drainase Kota Bandung.