rancangan rencana kerja 2014 - bandung

58
Dinas Bina Marga dan Pengairan Page i Rancangan Rencana Kerja 2014 KATA PENGANTAR Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014, merupakan Rencana Kerja Dinas Bina Marga Kota Bandung yang merupakan pelaksanaan dari amanat PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan akan menjadi acuan umum (guidance) rencana dan kegiatan lingkup kebinamargaan dan sumber daya air, dapat dijadikan bahan rujukan bagi instansi terkait lintas sektoral pemerintah maupun non-pemerintah yang terkait dan para pihak pemerhati pelayanan infrastruktur jalan, drainase, pengairan sungai dan penerangan jalan umum. Dengan demikian diharapkan semua pihak yang terkait dengan pelayanan infrastruktur memiliki kesepahaman dalam mewujudkan tingkat pelayanan infrastruktur jalan, drainase, pengairan dan penerangan jalan umum yang handal dan ramah lingkungan, yang akan diwujudkan secara bertahap dalam rencana kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan pertahun. Semoga Rencana Kerja Tahun 2014 Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung ini bermanfaat bagi kita semua. Bandung, Maret 2014 KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KOTA BANDUNG H. ISKANDAR ZULKARNAIN, ST, MM NIP.19690614 199703 1 006

Upload: others

Post on 15-Oct-2021

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page i

Rancangan Rencana Kerja 2014

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014,

merupakan Rencana Kerja Dinas Bina Marga Kota Bandung yang merupakan

pelaksanaan dari amanat PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan akan menjadi acuan umum

(guidance) rencana dan kegiatan lingkup kebinamargaan dan sumber daya air,

dapat dijadikan bahan rujukan bagi instansi terkait lintas sektoral pemerintah

maupun non-pemerintah yang terkait dan para pihak pemerhati pelayanan

infrastruktur jalan, drainase, pengairan sungai dan penerangan jalan

umum. Dengan demikian diharapkan semua pihak yang terkait dengan pelayanan

infrastruktur memiliki kesepahaman dalam mewujudkan tingkat pelayanan

infrastruktur jalan, drainase, pengairan dan penerangan jalan umum yang handal

dan ramah lingkungan, yang akan diwujudkan secara bertahap dalam rencana

kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan pertahun.

Semoga Rencana Kerja Tahun 2014 Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota

Bandung ini bermanfaat bagi kita semua.

Bandung, Maret 2014

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN

KOTA BANDUNG

H. ISKANDAR ZULKARNAIN, ST, MM NIP.19690614 199703 1 006

Page 2: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page ii

Rancangan Rencana Kerja 2014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................ i

Daftar Isi...................................................................................................... ii

BAB 1. Pendahuluan ................................................................................. 1-1

1.1 Latar Belakang ..................................................................................... 1-1

1.2 Landasan Hukum ................................................................................ 1-1

1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................. 1-3

1.4 Sistematika Penulisan .......................................................................... 1-4

BAB 2. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun 2012 ............................. 2-1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA

SKPD 2-1

2.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2011 .......................................................... 2-1

2.1.2 Perkiraan Capaian Tahun 2012 ...................................................... 2-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .......................................................... 2-4

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ................... 2-4

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .............................................. 2-6

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....................... 2-25

BAB 3. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan ......................................... 3-1

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional................................................. 3-1

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD........................................................ 3-5

Page 3: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page iii

Rancangan Rencana Kerja 2014

3.3 Progam dan Kegiatan ........................................................................... 3-6

3.3.1 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2014 ............ 3-7

3.3.2 Rencana Kegiatan Tahun 2014 ....................................................... 3-9

3.3.3 Rencana Kegiatan Lintas SKPD, Lintas Pelaku dan Lintas Wilayah 3-10

BAB 4. Penutup ........................................................................................ 4-1

LAMPIRAN I CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012

LAMPIRAN II RENCANA KERJA TAHUN 2013

LAMPIRAN III RKPD TAHUN 2014

Page 4: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 1-1

Rancangan Rencana Kerja 2014

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD)

Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun 2014 merupakan pelaksanaan dari UU

No. 17 Tahun 2003 tentang Keuanganan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Keberadaan Renja SKPD

diharapkan memberi kejelasan kebijakan pelaksanaan anggaran tahun 2014,

terstruktur, dan mengakomodasi bottom up planning dari aspirasi masyarakat,

serta sehaluan dengan RPJMD Kota Bandung yang merupakan bagian dari top

down planning.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Renja SKPD DBMP Tahun 2014, landasan hukum yang

menjadi dasar pertimbangan penyusunan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo.

Page 5: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 1-2

Rancangan Rencana Kerja 2014

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

7. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Nasional 2005-20025;

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

10. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan;

11. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kepada Masyarakat;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah

Kabupaten/Kota;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional;

Page 6: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 1-3

Rancangan Rencana Kerja 2014

21. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional 2004-2009;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintahan;

24. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah

Kota Bandung;

25. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

26. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kota Bandung 2005-2025;

27. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kota Bandung.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga dan

Pengairan Kota Bandung sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah menyediakan

dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1

(satu) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD adalah sebagai

pedoman kerja, pengendalian dan pelaksanaan evaluasi bagi Dinas Bina Marga

dan Pengairan Kota Bandung dalam melaksanakan kebijakan, program dan

kegiatan pada tahun 2014.

Page 7: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 1-4

Rancangan Rencana Kerja 2014

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) SKPD DBMP disusun sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan

tujuan, dan sistematika penyusunan Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun

Lalu dan Capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu –

isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap

rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan

masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan

dan sasaran Renja SKPD, program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari Renja secara keseluruhan

Page 8: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 2-1

Rancangan Rencana Kerja 2014

BAB 2. EVALUASI PELAKSANAAN

RENJA SKPD TAHUN 2012

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN

CAPAIAN RENSTRA SKPD

Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2012 (tahun n-1) dan

perkiraan capaian tahun 2013 (tahun n).

2.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2012

Perhitungan persentase target didasarkan kepada rasio volume rencana

penanganan terhadap total volume eksisting yang dimiliki, sedangkan

perhitungan persentase realisasi didasarkan kepada rasio volume capaian

rencana pekerjaan terhadap volume eksisting yang dimiliki. Pada bidang

infrastruktur volume eksisting yang dimiliki didasarkan pada panjang total

infrastruktur yang bersangkutan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota

Bandung, sebagai berikut :

1. Perhitungan persentase Peningkatan Jalan, dasar komparasinya adalah

panjang peningkatan dan penambalan yang dilaksanakan dengan panjang

jalan binaan Pemerintah Kota Bandung yaitu 1.160,601 km;

2. Perhitungan persentase Pembuatan Saluran, dasar komparasinya adalah

panjang pembuatan saluran dan normalisasi saluran dengan panjang

saluran terbangun binaan Pemerintah Kota Bandung yaitu 524.144 m;

3. Perhitungan persentase Pembuatan Trotoar, dasar komparasinya adalah

panjang pembuatan trotoar dengan panjang trotoar terbangun binaan

Pemerintah Kota Bandung yaitu 169.342 m.

Pencapaian Kinerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun 2012 dapat

dilihat pada pada Lampiran I.

2.1.2 Perkiraan Capaian Tahun 2013

Tahun 2013 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dari Rencana

strategis 2009-2013. Adapun Perkiraan Capaian Dinas Bina Marga dan

Page 9: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 2-2

Rancangan Rencana Kerja 2014

Pengairan Tahun 2013 dapat dilihat pada Lampiran II, dan Rekapitulasi

evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra s/d tahun 2013

dapat dilihat pada table 2-1. Penentuan target kinerja dari program kegiatan

didasarkan pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Bandung

tahun 2013, yaitu:

Prioritas Daerah ke Lima : Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur serta

penataan kota.

Sasaran Daerah :

1. Penataan terpadu di 7 (tujuh) titik melalui

penyediaan infrastruktur perkotaan

(drainase, trotoar, lampu, dll).

2. Perbaikan sistem drainase kota.

3. Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan

dan jembatan.

4. Penyiapan FS dan DED jalan dan drainase

kota.

5. Penyediaan dan peningkatan sarana pejalan

kaki.

6. Penyediaan lampu pju yang hemat energi.

7. Pencapaian target pembangunan sarana

prasarana pendukung SUS Gedebage.

8. Penanganan banjir di wilayah timur dan

tersedianya air baku melalui pembangunan

danau buatan dan embung (FS dan DED).

Pada penataan 7 (tujuh) titik kawasan, DBMP selalu memprogramkan

kegiatan infrastruktur di Jl. Dalem Kaum, Jl. Asia Afrika, Jl. Merdeka, Jl. Otto

Iskandardinata, Jl. Dewi Sartika, Jl. Kepatihan dan sekitar Alun-alun Kota

Bandung. Dalam rangka melaksanakan sasaran daerah perbaikan sistem

Page 10: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 2-3

Rancangan Rencana Kerja 2014

drainase, akan dilakukan penggunaan prototype tali-tali air, manhole,

mangkup air dari precast, penggunaan material u-ditch untuk saluran,

operasional pemeliharaan saluran dari sampah dan sedimen, pembersihan

tali-tali air, melakukan inventarisasi utilitas penghambat aliran drainase

jalan.

Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan diprogramkan

melalui kegiatan Peningkatan Jalan dengan mengutamakan struktur

perkerasan kaku (rigid pavement), pembuatan alur/tali air dalam posisi

memanjang sejajar jalan bagi ruas jalan yang tidak memiliki saluran samping,

pembuatan/penggunaan tali-tali air dan tangkapan air serta pembuatan ramp

sambungan beton. Dalam upaya penyediaan dan peningkatan sarana pejalan

kaki direncanakan melalui perencanaan dan pembangunan trotoar menerus

dan universal, penggunaan material batu alam/andesit, percontohan street

furnitur/public art, penggunaan material penunjuk arah bagi tuna netra,

revitalisasi trotoar dan saluran serta perbaikan ramp trotoar.

Penyediaan lampu PJU yang hemat energi melalui penggunaan LED

atau LVD, meterisasi pada setiap pembangunan penerangan jalan (pju

standarm penerangan jalan lingkungan dan highmast), serta penggunaan

„Smart Monitoring System’. Penyelesaian pembangunan sarana pendukung

SUS Gedebage dilakukan lewat kegiatan penuntasan jalan sejajar rel KA,

sejajar tol dan sejajar Cisalatri. Penanganan banjir terhadap beberapa

kawasan yang terkena banjir adalah dengan pompanisasi, inventarisasi

utilitas penghambat drainase jalan dan sungai, pembangunan saluran

gendong, penataan kawasan lingkungan sungai, perkuatan tebing penahan

tanah serta pembangunan jalan inspeksi.

Berdasarkan berbagai program dan kegiatan yang direncanakan

tersebut ditetapkan target kinerja pelaksanaan kegiatan dikaitkan dengan

ketersediaan anggaran yang tersedia. Penambahan anggaran pada kegiatan

juga akan mempengaruhi terhadap kenaikan sasaran target kegiatan dan

hasil yang akan dicapai.

Page 11: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 2-4

Rancangan Rencana Kerja 2014

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Analisis kinerja pelayanan SKPD dibuat berdasarkan indikator kinerja

yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM), ataupun

terhadap Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2007. Adapun jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas

dan fungsi masing – masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang –

undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Analisa kinerja pelayanan

sektor kebinamargaan dapat dilihat pada table 2-2.

Pada pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2012, beberapa target

kinerja yang telah ditetapkan telah berhasil sesuai apa yang di tuangkan

dalam RPJM bahkan beberapa target juga ada melampaui. Beberapa kegiatan

yang melampaui target diantaranya adalah : pembangunan jalan (terutama di

Wilayah Gedebage), pemeliharaan saluran drainase, pemeliharaan sungai

melalui pengerukan sedimen/sampah dan pembersihan, pemeliharaan

bantaran tanggul sungai, jumlah lokasi banjir yang berhasil ditangani, trotoar

yang di bangun/pelihara serta penerangan jalan umum yang dipelihara dan

dibangun.

Sedangkan beberapa kinerja yang tidak mencapai target yang telah

ditetapkan diantaranya adalah panjang jalan yang dipelihara, luas jalan yang

diserahkan oleh pengembang, dan panjang jalan yang dipelihara. Hal ini

diantaranya disebabkan oleh ketersediaan anggaran yang ada pada tahun

2012.

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

SKPD

Terdapat beberapa isu dan permasalahan yang belum secara tuntas

diselesaikan melalui beberapa program dan indikasi kegiatan Tahun 2013 dan

Tahun 2014. Isu dan permasalahan yang akan dihadapi antara lain :

1. Pengembangan Kawasan Primer Gedebage masih membutuhkan

penyelesaian terhadap pemenuhan infrastruktur dasar yang berupa

prasarana jalan, drainase, trotoar dan penerangan jalan, untuk menjadi

salah satu daya tarik investasi;

Page 12: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 2-5

Rancangan Rencana Kerja 2014

2. Penggunaan struktur beton sebagai solusi mengatasi rendahnya keawetan

struktur perkerasan serta mengantisipasi kondisi alam/cuaca Kota

Bandung yang memiliki tingkat kelembaban yang tinggi serta kondisi

hujan dan kemarau yang tidak menentu;

3. Masih rendahnya penertiban terhadap adanya utilitas dan bangunan yang

mengganggu pedestrian melalui upaya penerapan berbagai peraturan

mengenai pemanfaatan rumija;

4. Keberadaan utilitas pada saluran drainase dan sungai menghambat aliran

air dan penumpukan sampah sehingga mengakibatkan luapan air pada

saat musim hujan;

5. Banjir cileuncang yang diakibatkan tidak adanya saluran samping atau

tidak optimalnya fungsi bangunan air yang telah ada;

6. Daerah Aliran Sungai khususnya sempadan sungai yang kritis sehingga

terjadi erosi dan waktu konsentrasi air permukaan yang singkat yang

berpotensi pada terjadinya banjir;

7. Sungai masih menjadi tempat pembuangan sampah dan limbah domestik

sehingga masih terkesan sebagai koridor kumuh perkotaan;

8. Berkurangnya daerah resapan dan ruang terbuka hijau menjadikan

beberapa daerah banjir ketika musim hujan dan kekeringan ketika musim

panas;

9. Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah dalam menjaga sanitasi

lingkungan khususnya lingkungan sungai;

10. Peningkatan air larian (run off) karena peubahan tata guna lahan;

11. Masih tingginya tingkat kerusakan jalan pada jenis kontruksi perkeasan

lentur;

12. Belum adanya konektivitas maupun dimensi yang memadai pada saluran

drainase terutama di lokasi-lokasi yang berbatasan dengan wilayah

kabupaten/ kota sekitar Kota Bandung;

13. Masih adanya kerusakan jaringan dan komponen PJU;

14. Pemanfaatan ruang milik jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya,

dikarenakan rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya bagian

Page 13: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 2-6

Rancangan Rencana Kerja 2014

– bagian jalan yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, akses ke

persil dan parkir;

15. Perlunya penghematan terhadap pemanfaatan energy listrik dan

pemantauan terhadap penggunaannya.

Permasalahan drainase yang telah ditangani masih memerlukan

penanganan lebih lanjut dan menerus agar bisa mendukung dan menjaga

kekuatan dan keawetan struktur perkerasan jalan, terutama pada saat

musim hujan. Dalam menunjang estetika kota, maka pengembangan

infrastruktur kebinamargaan masih perlu diarahkan pada percepatan

trotoarisasi berikut bangunan pelengkap jalan sehingga akan selaras dan

saling mendukung dengan program SKPD lain dalam penataan kota, dan juga

dalam upaya mengakomodasi permintaan (demand) pejalan kaki. Trotoarisasi

juga akan sangat signifikan dampaknya untuk penataan kota khususnya dari

aspek lansekap. Selain itu, perlu diciptakan usaha-usaha yang mendorong

agar masyarakat memiliki kesadaran dan dengan sukarela menjadikan sungai

menjadi bagian dari muka kota yang asri, bersih dan bebas polusi, serta

terciptanya pemerataan pembangunan PJU yang akan dilakukan melalui

program Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) hingga ke pelosok

wilayah kota dan bantaran sungai sebagai upaya mewujudkan program

Bandung Caang Baranang.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan

dilakukan untuk melihat sejauh mana ketepatan antara rancangan awal

dengan kebutuhan. Setelah dilakukan review terdapat beberapa kegiatan yang

perlu di munculkan baru sebagai konsekuensi kebutuhan namun ada pula

yang dihilangkan dan kemudian disatukan dengan kegiatan sejenis yang lebih

fleksible untuk dilaksanakan, seperti :

1. Meniadakan kegiatan tanggap darurat baik untuk jalan dan pengairan

dan menyatukannya dengan kegiatan pemeliharaan jalan dan bantaran

tanggul sungai.

2. Terdapat rumusan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal

RKPD, yaitu Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jasa

Surat Menyurat, Penyediaan Makanan dan Minuman, Pengembangan

Page 14: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 2-7

Rancangan Rencana Kerja 2014

Infrastruktur Gedebage (Banprov), dan Kegiatan Mengendalikan Banjir

pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai.

Untuk lebih jelasnya mengenai rincian perubahan tersebut dapat dilihat

pada Tabel 2-3.

Pagu anggaran rancangan RKPD tahun 2014 adalah sebesar Rp.

650.500.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar lima ratus juta rupiah),

dengan komposisi sebagai berikut :

Anggaran Program Prioritas : Rp. 249.100.000.000,00

Anggaran Program Non Prioritas : Rp. 312.900.000.000,00

Tujuan pembangunan daerah Kota Bandung tahun 2014 yang menjadi

bagian dari tupoksi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung antara

lain :

Tujuan 2 : Menyediakan infrastruktur permukiman dan sanitasi

perkotaan yang nyaman, umur pakai panjang dan merata

secara efektif dengan konsep Maju, Hijau dan Manusiawi.

Sasaran Pembangungan Daerah :

1. Terwujudnya Infrastruktur jalan yang berkualitas,

dan merata. Program prioritasnya adalah Program

Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan, dengan sasaran

membangun jalan baru, peningkatan dan

pemeliharaan jalan. Indikator kinerja adalah

panjang jalan yang dibangun sepanjang 2.300 m,

panjang jalan yang ditingkatkan sepanjang 150.000

m, dan panjang jalan yang dipelihara sepanjang

350.000 m2.

2. Terwujudnya Bandung Caang Baranang. Program

prioritasnya adalah Program Pembangunan

Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sasaran

membangunan dan memelihara PJU. Indikator

Page 15: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 2-8

Rancangan Rencana Kerja 2014

kinerja adalah jumlah PJU yang dibangun sebanyak

2.300 titik, dan jumlah PJU yang dipelihara

sebanyak 1.500 titik.

3. Terselesaikannya permasalahan banjir di Kota

Bandung. Program prioritasnya adalah :

Program Pembangunan Saluran Drainase/

Gorong-gorong dengan sasaran membangun

dan memelihara saluran drainase/ gorong-

gorong. Indikator kinerja adalah panjang

saluran drainase yang terbangun sepanjang

30.000 m, dan panjang saluran drainase yang

dipelihara sepanjang 25.000 m.

Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya dengan sasaran

ternormalisasinya saluran sungai. Indikator

kinerja adalah panjang TPT yang terbangun

sepanjang 3.000 m.

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan

Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya

Air Lainnya dengan sasaran tertatanya

sempadan sungai, dan terpeliharanya kondisi

sungai. Indikator kinerja adalah penataan

lansekap sungai sepanjang 450 m, panjang

sungai yang dibersihkan (pengerukan sampah

dan sedimen) melalui partisipasi masyarakat

sepanjang 9.000 m.

Program Pengendalian Banjir dengan sasaran

terpeliharanya tanggul sungai, dan

terpeliharanya kondisi sungai/kali. Indikator

kinerja adalah panjang TPT yang dipelihara

sepanjang 7.000 m, panjang sungai yang

dibersihkan (pengerukan sampah dan

Page 16: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 2-9

Rancangan Rencana Kerja 2014

sedimen) sepanjang 15.000 m.

Page 17: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 2-5

Rancangan Rencana Kerja 2014

Table 2-1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kota

Bandung

Nama SKPD : Dinas Bina Marga dan Pengairan

Kode Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan

(output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Tahun 2012

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d

Tahun 2011 (n-2)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD

Tahun n)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target Renja SKPD Tahun (n-

1)

Realisasi Renja SKPD tahun (n-1)

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (tahun n)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 =(5+7+9) 11 =(10/4)

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Melayani kebutuhan jasa telekomunikasi, air dan listrik

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 36 Bulan 300

1.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Melayani kebersihan kantor

Baru Dianggarkan Tahun 2013 8 Orang 8 Orang 0

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor

12 Bulan Baru dianggarkan tahun 2012

12 Bulan 12 Bulan 100 - 12 Bulan 100

1.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Melayani perbaikan peralatan kerja

12 Bulan Baru dianggarkan tahun 2012

12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 24 Bulan 200

1.12 Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan

Menyediakan kebutuhan penerangan bangunan kantor

Baru Dianggarkan Tahun 2013 12 Bulan 12 Bulan 0

1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor

12 Bulan 12 Bulan

12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 36 Bulan 300

1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Menyediakan transport dan akomodasi perjalanan

50 Orang 50 Orang 50 Orang 90 Orang 180 12 Bulan 140 Orang 12 Bulan

280

Page 18: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 2-6

Rancangan Rencana Kerja 2014

Kode Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan

(output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Tahun 2012

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d

Tahun 2011 (n-2)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD

Tahun n)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target Renja SKPD Tahun (n-

1)

Realisasi Renja SKPD tahun (n-1)

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (tahun n)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1.20 Penyediaan jasa pengamanan kantor

Melayani keamanan kantor

12 Bulan Baru dianggarkan tahun 2012

12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 24 Bulan 200

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Menunjang prasarana perkantoran

4 Unit Roda 4 13 Unit 4 Unit Roda 4 4 Unit Roda 3, 3 Unit Roda 4

100 - 17 Unit 425

2.09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Menunjang prasarana perkantoran

3 Paket 2 Unit 3 Paket 3 Paket 100 12 Bulan 2 Unit 3 Paket 12 Bulan

100

2.10 Pengadaan mebeulair Menunjang sarana perkantoran

Baru dianggarkan tahun 2013 120 Unit 120 Unit 0

2.11 Pengadaan peralatan komunikasi

Menunjang prasarana perkantoran

1 Unit 1 Unit 0

2.12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

Menunjang sarana perkantoran

5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 100 44 Unit 54 Unit 1080

2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Menunjang sarana perkantoran

Baru dianggarkan tahun 2013 11 Unit 11 Unit

2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Menunjang sarana transfortasi

186 Unit 163 Unit 186 Unit 186 Unit 100 186 Unit 535 Unit 287

3 Program peningkatan disiplin aparatur

3.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Mengadakan pakaian seragam

620 Unit 12 Bulan 620 Unit 506 Unit 81 620 Unit 1126 Unit 12 Bulan

181

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Page 19: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 2-7

Rancangan Rencana Kerja 2014

Kode Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan

(output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Tahun 2012

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d

Tahun 2011 (n-2)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD

Tahun n)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target Renja SKPD Tahun (n-

1)

Realisasi Renja SKPD tahun (n-1)

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (tahun n)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

5.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Menyediakan sarana pengembangan aparatur

25 Orang 24 Orang 25 Orang 24 Orang 96 50 Orang 98 Orang 392

5.04 Pembinaan Kinerja Aparatur

Menyediakan sarana pengembangan aparatur

25 Orang - 25 Orang 28 Orang - 28 Orang 112

6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

6.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Menyediakan laporan kinerja bulanan

5 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 100 2 Dokumen 8 Dokumen 160

6.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Menyediakan laporan kinerja semesteran

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 3 Dokumen 300

6.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Menyediakan laporan prognosis

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 3 Dokumen 300

6.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 3 Dokumen 300

15 Program pembangunan jalan dan jembatan

15.01 Perencanaan pembangunan jalan

Menyediakan acuan kerja pelaksanaan

165 Dokumen 160 Dokumen 165 Dokumen 160 Dokumen 96 165 Dokumen 485 Dokumen 293

15.03 Pembangunan jalan Meningkatkan kondisi jalan

61,000 m 78,592.21 m 61,000 m 69,248.12 m 113 190,000 m 337,840.33 m 553

Terwujudnya peningkatan kondisi saluran

- 2,846.70 m - 225 m 100 - 3,071.7 m 0

Page 20: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 2-8

Rancangan Rencana Kerja 2014

Kode Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan

(output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Tahun 2012

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d

Tahun 2011 (n-2)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD

Tahun n)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target Renja SKPD Tahun (n-

1)

Realisasi Renja SKPD tahun (n-1)

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (tahun n)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

Terwujudnya peningkatan kondisi trotoar

- 4,142.00 m - 168.5 m - - 168.5 m 0

15.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Menyediakan laporan kemajuan bulanan

150 Dokumen 160 Dokumen 150 Dokumen 169 Dokumen 112 165 Dokumen 494 Dokumen 329

tersedianya laporan kualitas bahan dan pekerjaan

- 162Dokumen - - - - 162 Dokumen 0

tersedianya laporan keuangan dan kegiatan

- 12 Bulan - - - - 12 Bulan 0

15.15 Pengembangan Infrastruktur Gedebage

Membangun Jalan 2,100 m 923 m 2,100 m 2,661 m 127 2,500 m 6,084 m 289

Terwujudnya Peningkatan kondisi saluran

- 97 m - - - - 97 m 0

Terwujudnya peningkatan kondisi trotoar

- - - - - - - -

15.16 Pembangunan Jalan (BANPROV)

Meningkatkan kondisi jalan

2,500 7,096.90 m 2,500 3,087.1 m 123 3,700 m 13,884 m 555

Terwujudnya Peningkatan kondisi saluran

- 1,820 m - - - - 1,820 m 0

Terwujudnya peningkatan kondisi trotoar

- 1,696 m - - - - 1,696 m 0

16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Page 21: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 2-9

Rancangan Rencana Kerja 2014

Kode Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan

(output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Tahun 2012

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d

Tahun 2011 (n-2)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD

Tahun n)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target Renja SKPD Tahun (n-

1)

Realisasi Renja SKPD tahun (n-1)

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (tahun n)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

16.01 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Menyediakan acuan kerja pelaksanaan

110 Dokumen 80 Dokumen 110 Dokumen 110 Dokumen 100 110 Dokumen 300 Dokumen 272

16.03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Meningkatkan Kondisi Saluran

12,500 m 16,957.15 m 12,500 m 13,222.5 m 106 46,500 m 76,679.65 m 613

Meningkatkan Kondisi Trotoar

8,000 m 9,997.2 m 8,000 m 3,891.60 m - 15,000 m 28,888.8 m 361.11

16.04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Menyediakan laporan kemajuan bulanan

100 Dokumen 64 Dokumen 100 Dokumen 64 Dokumen 64 100 Dokumen 228 Dokumen 228

16.05 Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Memelihara kondisi saluran

10,000 m 73,479.50 m 10,000 m 167,690 m 1,676 20,000 m 261,169.5 m 2,611

Meningkatkan Kondisi Trotoar

- 7,263.35 m 250 m - - 750 m 8,013.35 m 0

15.07 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (BANPROV)

- 2 Dokumen - - - - 2 Dokumen 0

18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

18.01 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Menyediakan acuan kerja pelaksanaan

90 Dokumen 100 Dokumen 90 Dokumen 80 Dokumen 88 40 Dokumen 220 Dokumen 244

18.03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Memelihara Kondisi Jalan 280,000 m2 308,734 m2 280,000 m2 146,672.6 m2 52 410,000 m2 865,406.6 m2 309

18.05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Menyediakan laporan kemajuan bulan

85 Dokumen 81 Dokumen 85 Dokumen 81 Dokumen 0.95 85 Dokumen 247 Dokumen 290

21 Program tanggap darurat

Page 22: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 2-10

Rancangan Rencana Kerja 2014

Kode Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan

(output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Tahun 2012

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d

Tahun 2011 (n-2)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD

Tahun n)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target Renja SKPD Tahun (n-

1)

Realisasi Renja SKPD tahun (n-1)

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (tahun n)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

jalan dan jembatan

21.01 Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat

Merehabilitasi kondisi jalan

4,000 m 4,081 m 4,000 m 5,309.5 m 133 - 9,390.5 m 234

23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

23.04 Pengadaan alat-alat berat Mengadakan alat-alat berat

4 Unit 10 Unit 4 Unit 2 Unit 50 4 Unit 16 Unit 400

23.06 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

Mengadakan alat-alat laboratorium

2 Unit 1 Unit 2 Unit 2 Unit 100 6 Unit 9 Unit 450

23.08 Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop

Memelihara kondisi bagian gedung

7 Unit 4 Unit 7 Unit 4 Unit 40 3 Unit 11 Unit 157

23.1 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

Memelihara kondisi alat berat

15 Unit 16 Unit 15 Unit 12 Unit 80 60 Unit 88 Unit 586

24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

24.05 Perencanaan normalisasi saluran sungai

Menyediakan acuan kerja pelaksanaan

60 Dokumen 40 Dokumen 60 Dokumen 40 Dokumen 66 60 Dokumen 140 Dokumen 233

24.09 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

Menormalisasi saluran sungai

2,071 m 1,471.10 m 2,071 m 2,432 m 117 3,300 m 7203.1 m 347

24.1 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Memelihara kondisi jaringan sungai

2,500 m 1,553 m 2,500 m 4,921.5 m 175 2,500 m 8,974.5 m 358

24.16 Pemberdayaan petani pemakai air

Mengoperasikan pompa air irigasi

7 Unit 15 Unit 7 Unit 7 Unit 100 7 Unit 29 Unit 414

24.17 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Menyediakan laporan kemajuan bulan

80 Dokumen 100 Dokumen 80 Dokumen 80 Dokumen 100 80 Dokumen 260 Unit 325

Page 23: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 2-11

Rancangan Rencana Kerja 2014

Kode Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan

(output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Tahun 2012

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d

Tahun 2011 (n-2)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD

Tahun n)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target Renja SKPD Tahun (n-

1)

Realisasi Renja SKPD tahun (n-1)

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (tahun n)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

26.03 Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau

Memelihara tanggul sungai

2 Titik 250 m 2 Titik 2 Titik 100 450 m 700 m 2 Titik 100

26.05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya

Membersihkan sungai 7,000 m 5,000 m 7,000 m 3,102 m 44 9,000 m 17,102 m 244

26.07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Menyediakan laporan kemajuan bulan

35 Dokumen 40 Dokumen 35 Dokumen 35 dokumen 100 35 Dokumen 110 Dokumen 314

26.08 Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan SDA

Menyediakan acuan kerja pelaksanaan

35 Dokumen 5 Dokumen 35 Dokumen 35 dokumen 100 65 Dokumen 105 Dokumen 300

28 Program Pengendalian Banjir

28.03 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

Terpeliharanya tanggul sungai

4,400 m 3,957.15 m 4,400 m 5,077.5 m 115 7,700 m 16,734.65 m 175

28.07 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali

Membersihkan sungai 60,000 m 50,900 m 60,000 m 7,754.5 m 12 10,000 m 68,654.5 m 114

28.11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Menyediakan laporan kemajuan bulanan

40 Dokumen 100 Dokumen 40 Dokumen 40 Dokumen 100 40 Dokumen 180 Dokumen 450

28.12 Tanggap Darurat Jaringan Irigasi dan Sungai

Merehabilitasi sungai 3,000 m 790.8 m 3,000 m 1,681 m 56 - 2,471.8 m 82

Page 24: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 2-12

Rancangan Rencana Kerja 2014

Kode Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan

(output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Tahun 2012

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d

Tahun 2011 (n-2)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD

Tahun n)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target Renja SKPD Tahun (n-

1)

Realisasi Renja SKPD tahun (n-1)

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (tahun n)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

28.13 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai (BANPROV)

Terwujudnya penanganan lereng sungai

- 4,826.17 m - - - - 4,826.17 m 0

28.14 Perencanaan Pengendalian Banjir

Menyediakan acuan kerja pelaksanaan

40 Dokumen 100 Dokumen 40 Dokumen 40 Dokumen 100 40 Dokumen 180 Dokumen 450

32 Program Penerangan Jalan Umum

32.01 Perencanaan Penerangan Jalan Umum

Menyediakan acuan kerja pelaksanaan

230 Dokumen 180 Dokumen 230 Dokumen 170 Dokumen 73 175 Dokumen 525 Dokumen 228

32.02 Pembangunan Penerangan Jalan Umum

Membangun PJU 576 Titik 376 Titik 576 Titik 564 Titik 117 5,600 Titik 6,540 Titik 1,135

32.03 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

Memelihara PJU 2,500 Titik 5,715 Titik 2,500 Titik 3,972 Titik 158 4,300 Titik 13,987 Titik 559

32.04 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Menyediakan laporan kemajuan bulanan

120 Dokumen 87 Dokumen 120 Dokumen 90 Dokumen 75 120 Dokumen 297 Dokumen 247

Page 25: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 2-13

Rancangan Rencana Kerja 2014

Table 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2013 Kota Bandung

Nama SKPD : Dinas Bina Marga dan Pengairan

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun ke-

2013 2014 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Panjang Jalan Yang

Ditingkatkan

130.000 M

150.000 M

164.540,07 M 150.000 M

2 Panjang Jalan Yang

Dibangun (dari APBD

Kota)

800 M 2.300 M 1.336 M 2.300 M

3 Panjang Jalan Yang

Dipelihara

225.000 M2 350.000 M2 261.002,56 M 350.000 M2

4 Jumlah Penerangan

Jalan Umum Yang

Dibangun

300 Titik 2.300 Titik 6.433 Titik 2.300 Titik

5 Jumlah Penerangan

Jalan Umum Yang

Dipelihara

3.000 Titik 1.500 Titik 1.703 Titik 1.500 Titik

6 Panjang Tanggul

Saluran/ Sungai Yang

Terpelihara

6.750 M 7.000 M 4.987 M 7.000 M

7 Panjang Saluran Sungai

Yang Direhabilitasi

3.500 M 25.000 M 7.256,7 M 25.000 M

Page 26: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 2-14

Rancangan Rencana Kerja 2014

NO Indikator Kinerja sesuai

Tugas dan Fungsi SKPD

Target

SPM

Target

IKK

Target Indikator

Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun ke-

2013 2014 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

8 Panjang Saluran/ Sungai

Yang Dibersihkan Untuk

Keamanan Lingkungan

Sungai

6.000 M 9.000 M 14.293,5 M 9.000 M

9 Jumlah Lokasi Banjir

Yang Ditangani Secara

Permanen dan Tidak

Permanen di Kota

Bandung

9 Lokasi 18 Lokasi 9 Lokasi 18 Lokasi

10 Panjang Saluran

Drainase Yang

Ditingkatkan

15.000 M 30.000 M 55.870 M 30.000 M

11 Panjang Saluran

Drainase Yang Dipelihara

3.000 M 25.000 M 22.4236,5 M 25.000 M

12 Panjang Trotoar Yang

Ditingkatkan

15.000 M 60.000 M 56.291 M 60.000 M

13 Panjang Saluran Irigasi/

Sungai Yang Dibersihkan

Untuk Kelancaran

Pengairan Air Sungai

2.500 M 3.000 M 4.231,6 M 3.000 M

Sumber : Hasil Perhitungan, (LKPJ) 2013

Page 27: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 2-15

Rancangan Rencana Kerja 2014

Table 2-3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Kota Bandung

Nama SKPD : Dinas Bina Marga dan Pengairan

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Kebutuhan Dana

(Rp)

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2,290,000,000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3,500,900,000.00

1 Penyediaan jasa surat menyurat

DBMP Melayani kegiatan surat menyurat dinas

8 Orang 50,000,000.00 Penyediaan jasa surat menyurat

DBMP Melayani kegiatan surat menyurat dinas

12 Bulan 105,000,000.00

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

DBMP Melayani kebutuhan jasa telekomunikasi, air dan listrik

12 Bulan 665,000,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

DBMP Melayani kebutuhan jasa telekomunikasi, air dan listrik

12 Bulan 715,875,000.00

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor

DBMP Melayani kebersihan kantor

12 Bulan 250,000,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

DBMP Melayani kebersihan kantor

8 Orang 371,725,000.00

4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

DBMP Melayani perbaikan peralatan kerja

12 Bulan 250,000,000.00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

DBMP Melayani perbaikan peralatan kerja

12 Bulan 250,000,000.00

5 Penyediaan alat tulis kantor

DBMP Menyediakan alat tulis kantor

8 Orang 100,000,000.00 Penyediaan alat tulis kantor

DBMP Menyediakan alat tulis kantor

12 Bulan 236,800,000.00

Page 28: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 2-16

Rancangan Rencana Kerja 2014

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Kebutuhan Dana

(Rp)

6 Penyedia komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

DBMP Menyediakan kebutuhan penerangan bangunan kantor

12 Bulan 150,000,000.00 Penyedia komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

DBMP Menyediakan kebutuhan penerangan bangunan kantor

1 Unit 69,500,000.00

7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

DBMP Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor

12 Bulan 300,000,000.00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

DBMP Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor

12 Bulan 930,500,000.00

8 Penyediaan makanan dan minuman

DBMP Menyediakan makanan dan minuman rapat, tamu dinas

8 Orang 75,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman

DBMP Menyediakan makanan dan minuman rapat, tamu dinas

12 Bulan 75,000,000.00

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

DBMP Menyediakan transport dan akomodasi perjalanan

12 Bulan 100,000,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

DBMP Menyediakan transport dan akomodasi perjalanan

12 Bulan 221,000,000.00

10 Penyediaan jasa pengamanan kantor

DBMP Melayani keamanan kantor

12 Bulan 350,000,000.00 Penyediaan jasa pengamanan kantor

DBMP Melayani keamanan kantor

12 Bulan 525,500,000.00

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

8,700,000,000.00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

7,269,237,500.00

1 Pengadaan peralatan gedung kantor

DBMP Menunjang prasarana perkantoran

2 Unit 200,000,000.00 Pengadaan peralatan gedung kantor

DBMP Menunjang prasarana perkantoran

2 Unit 120,000,000.00

2 Pengadaan mebeulair

DBMP Menunjang sarana perkantoran

120 Unit 220,000,000.00 Pengadaan mebeulair

DBMP Menunjang sarana perkantoran

120 Unit 633,775,000.00

Page 29: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 2-17

Rancangan Rencana Kerja 2014

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Kebutuhan Dana

(Rp)

3 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

DBMP Menunjang sarana perkantoran

44 Unit 80,000,000.00 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

DBMP Menunjang sarana perkantoran

44 Unit 50,000,000.00

4 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

DBMP Menunjang sarana perkantoran

5 Unit 1,700,000,000.00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

DBMP Menunjang sarana perkantoran

5 Unit 1,700,000,000.00

5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

DBMP Menunjang sarana transportasi

186 Unit 6,500,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

DBMP Menunjang sarana transportasi

186 Unit 4,765,462,500.00

III Program Peningkatan Disiplin Aparataur

250,000,000.00 Program Peningkatan Disiplin Aparataur

250,000,000.00

1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

DBMP Mengadakan pakaian seragam

620 Unit 250,000,000.00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

DBMP Mengadakan pakaian seragam

620 Unit 250,000,000.00

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

360,000,000.00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

537,010,000.00

1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

DBMP Menyediakan sarana pengembangan aparatur

50 Orang 150,000,000.00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

DBMP Menyediakan sarana pengembangan aparatur

100 Orang 327,010,000.00

Page 30: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 2-18

Rancangan Rencana Kerja 2014

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Kebutuhan Dana

(Rp)

2 Pembinaan kinerja aparatur

DBMP Menyediakan sarana pembinaan aparatur

50 Orang 210,000,000.00 Pembinaan kinerja aparatur

DBMP Menyediakan sarana pembinaan aparatur

100 Orang 210,000,000.00

V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

412,300,000.00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

655,152,500.00

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

DBMP Menyediakan laporan kinerja bulanan

2 Dokumen 249,525,000.00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

DBMP Menyediakan laporan kinerja bulanan

2 Dokumen 463,377,500.00

2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

DBMP Menyediakan laporan kinerja semesteran

2 Dokumen 51,250,000.00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

DBMP Menyediakan laporan kinerja semesteran

2 Dokumen 42,850,000.00

3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

DBMP Menyediakan laporan prognosis

1 Dokumen 40,000,000.00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

DBMP Menyediakan laporan prognosis

1 Dokumen 43,300,000.00

4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

DBMP Menyediakan laporan keuangan akhir tahun

1 Dokumen 71,525,000.00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

DBMP Menyediakan laporan keuangan akhir tahun

1 Dokumen 105,625,000.00

VI

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

320,622,700,000.00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

245,828,640,000.00

Page 31: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 2-19

Rancangan Rencana Kerja 2014

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Kebutuhan Dana

(Rp)

1 Perencanaan pembangunan jalan

Kota Bandung

Menyediakan acuan kerja pelaksanaan

165 Dokumen 9,115,000,000.00 Perencanaan pembangunan jalan

Kota Bandung

Menyediakan acuan kerja pelaksanaan

165 Dokumen

9,020,940,000.00

2 Pembangunan jalan Kota Bandung

Meningkatkan kondisi jalan

150,000 m 226,007,700,000.00 Pembangunan jalan

Kota Bandung

Meningkatkan kondisi jalan

150.000 m 222,307,700,000.00

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kota Bandung

Menyediakan laporan kemajuan bulanan

150 Dokumen 10,500,000,000.00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kota Bandung

Menyediakan laporan kemajuan bulanan

150 Dokumen

10,500,000,000.00

4 Pengembangan Infrastruktur Gedebage

Kota Bandung

Membangun Jalan

2,500 m 75,000,000,000.00 Pengembangan Infrastruktur Gedebage

Kota Bandung

Membangun Jalan

1,500 m 4,000,000,000.00

VII Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

136,000,000,000.00 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

135,770,950,000.00

1 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Kota Bandung

Menyediakan acuan kerja pelaksanaan

110 Dokumen 4,000,000,000.00 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Kota Bandung

Menyediakan acuan kerja pelaksanaan

110 Dokumen

3,770,950,000.00

2

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Kota Bandung

Meningkatkan Kondisi Saluran

15,000 m 108,000,000,000.00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Kota Bandung

Meningkatkan Kondisi Saluran

30.000 m 108,000,000,000.00

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kota Bandung

Menyediakan laporan kemajuan bulanan

100 Dokumen 4,000,000,000.00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kota Bandung

Menyediakan laporan kemajuan bulanan

100 Dokumen

4,000,000,000.00

Page 32: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 2-20

Rancangan Rencana Kerja 2014

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Kebutuhan Dana

(Rp)

4 Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Kota Bandung

Memelihara kondisi saluran

20,000 m 20,000,000,000.00 Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Kota Bandung

Memelihara kondisi saluran

25,000 m 20,000,000,000.00

VIII Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

30,000,000,000.00 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

30,000,000,000.00

1 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Kota Bandung

Menyediakan acuan kerja pelaksanaan

90 Dokumen 400,000,000.00 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Kota Bandung

Menyediakan acuan kerja pelaksanaan

90 Dokumen

400,000,000.00

2 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Kota Bandung

Memelihara Kondisi Jalan

410,000 m2 28,800,000,000.00 Rehabilitasi/pe

meliharaan jalan

Kota Bandung

Memelihara Kondisi Jalan

350.000 m2 28,800,000,000.00

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kota Bandung

Menyediakan laporan kemajuan bulan

85 Dokumen 800,000,000.00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kota Bandung

Menyediakan laporan kemajuan bulan

85 Dokumen

800,000,000.00

X Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

6,700,000,000.00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

21,200,000,000.00

1 Pengadaan alat-alat berat

DBMP Mengadakan alat-alat berat

13 Unit 2,500,000,000.00 Pengadaan alat-alat berat

DBMP Mengadakan alat-alat berat

4 Unit 18,748,350,000.00

2 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

DBMP Mengadakan alat-alat laboratorium

6 Unit 450,000,000.00 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

DBMP Mengadakan alat-alat laboratorium

6 Unit 650,000,000.00

Page 33: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 2-21

Rancangan Rencana Kerja 2014

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Kebutuhan Dana

(Rp)

3 Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop

DBMP Memelihara kondisi bagian gedung

60 Unit 3,050,000,000.00 Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop

DBMP Memelihara kondisi bagian gedung

3 Unit 700,000,000.00

4 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

DBMP Memelihara kondisi alat berat

15 Unit 650,000,000.00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

DBMP Memelihara kondisi alat berat

60 Unit 1,101,650,000.00

XI Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya

20,000,000,000.00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya

20,282,050,000.00

1 Perencanaan normalisasi saluran sungai

Kota Bandung

Menyediakan acuan kerja pelaksanaan

60 Dokumen 720,000,000.00 Perencanaan normalisasi saluran sungai

Kota Bandung

Menyediakan acuan kerja pelaksanaan

60 Dokumen

1,002,050,000.00

2 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

Kota Bandung

Menormalisasi saluran sungai

3,300 m 18,000,000,000.00 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

Kota Bandung

Menormalisasi saluran sungai

3,000 m 18,000,000,000.00

3 Pemberdayaan petani pemakai air

Kota Bandung

Mengoperasikan pompa air irigasi

7 Unit 650,000,000.00 Pemberdayaan petani pemakai air

Kota Bandung

Mengoperasikan pompa air irigasi

7 Unit 650,000,000.00

4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kota Bandung

Menyediakan laporan kemajuan bulan

80 Dokumen 630,000,000.00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kota Bandung

Menyediakan laporan kemajuan bulan

80 Dokumen

630,000,000.00

XII Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai,

24,065,000,000.00 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi

23,802,164,000.00

Page 34: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 2-22

Rancangan Rencana Kerja 2014

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Kebutuhan Dana

(Rp)

Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

1 Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau

Kota Bandung

Memelihara tanggul sungai

450 m 16,435,000,000.00 Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau

Kota Bandung

Memelihara tanggul sungai

450 m 16,435,000,000.00

2 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya

Kota Bandung

Membersihkan sungai

9,000 m 5,000,000,000.00 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya

Kota Bandung

Membersihkan sungai

9,000 m 5,000,000,000.00

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kota Bandung

Menyediakan laporan kemajuan bulan

35 Dokumen 730,000,000.00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kota Bandung

Menyediakan laporan kemajuan bulan

35 Dokumen

730,000,000.00

4 Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan SDA

Kota Bandung

Menyediakan acuan kerja pelaksanaan

65 Dokumen 1,900,000,000.00 Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan SDA

Kota Bandung

Menyediakan acuan kerja pelaksanaan

65 Dokumen

1,637,164,000.00

XIII Program Pengendalian Banjir

56,100,000,000.00 Program Pengendalian Banjir

56,327,496,000.00

1 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul

Kota Bandung

Memelihara tanggul sungai

7,700 m 15,500,000,000.00 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan

Kota Bandung

Memelihara tanggul sungai

7,700 m 15,500,000,000.00

Page 35: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 2-23

Rancangan Rencana Kerja 2014

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Kebutuhan Dana

(Rp)

sungai tanggul sungai

2 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali

Kota Bandung

Membersihkan sungai

10,000 m 17,500,000,000.00 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali

Kota Bandung

Membersihkan sungai

10,000 m 17,500,000,000.00

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kota Bandung

Menyediakan laporan kemajuan bulanan

40 Dokumen 1,300,000,000.00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kota Bandung

Menyediakan laporan kemajuan bulanan

40 Dokumen

1,300,000,000.00

4 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai

Kota Bandung

Menyediakan rumah pompa lengkap

7,700 m 20,000,000,000.00 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai

Kota Bandung

Menyediakan rumah pompa lengkap

7,700 m 20,000,000.00

5 Perencanaan Pengendalian Banjir

Kota Bandung

Menyediakan acuan kerja pelaksanaan

40 Dokumen 1,800,000,000.00 Perencanaan Pengendalian Banjir

Kota Bandung

Menyediakan acuan kerja pelaksanaan

45 Dokumen

2,027,496,000.00

XIV Program Penenrangan Jalan Umum

45,000,000,000.00 Program Penerangan Jalan Umum

45,076,400,000.00

1 Perencanaan Penerangan Jalan Umum

Kota Bandung

Menyediakan acuan kerja pelaksanaan

175 Dokumen 2,550,000,000.00 Perencanaan Penerangan Jalan Umum

Kota Bandung

Menyediakan acuan kerja pelaksanaan

185 Dokumen

2,626,400,000.00

2 Pembangunan Penerangan Jalan Umum

Kota Bandung

Membangun PJU

5,600 Titik 21,650,000,000.00 Pembangunan Penerangan Jalan Umum

Kota Bandung

Membangun PJU

2,300 Titik 21,650,000,000.00

3 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

Kota Bandung

Memelihara PJU

4,300 Titik 19,600,000,000.00 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

Kota Bandung

Memelihara PJU 1,500 Titik 19,600,000,000.00

Page 36: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 2-24

Rancangan Rencana Kerja 2014

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Kebutuhan Dana

(Rp)

4 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Kota Bandung

Menyediakan laporan kemajuan bulanan

120 Dokumen 1,200,000,000.00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Kota Bandung

Menyediakan laporan kemajuan bulanan

120 Dokumen

1,200,000,000.00

650,500,000,000.00 590,500,000,000.00

Page 37: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 2-25

Rancangan Rencana Kerja 2014

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan dan program kegiatan masyarakat yang dimaksud adalah program/

kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang terkait langsung

dengan pelayanan SKPD, baik dari masyarakat, LSM, asosiasi – asosiasi, maupun

berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian dan pengamatan

lapangan, serta dari pelaksanaan musrenbang.

Dalam hal ini DBMP memperoleh usulan pemangku kepentingan dari

musrenbang, reses dewan, proposal dan surat pengajuan masyarakat, penelitian

dan pengamatan lapangan.

Usulan pemangku kepentingan yang telah diajukan kepada DBMP baik

melalui musrenbang, reses dewan dan proposal/surat pengajuan dari masyarakat

akan disurvey serta dilakukan pengamatan langsung di lapangan dan disesuaikan

dengan Kriteria Penentuan Skala Prioritas Perencanaan, yang telah disesuaikan

dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan DBMP Kota Bandung. Berdasarkan

beberapa hal tersebut kemudian akan disusun urutan prioritas penanganan bagi

masing-masing usulan untuk akuntabilitas pemilihan usulan yang dilaksanakan.

Sekitar 30% hasil usulan masyarakat melalui forum musrenbang akan menjadi

bagian dari pelaksanaan program/kegiatan SKPD Bina Marga dan Pengairan Kota

Bandung yang usulan prioritasnya diserahkan ke kewilayahan, sisanya didasarkan

pada perhitungan teknis dan program topdown yang telah dituangkan di dalam

dokumen RPJMD.

Page 38: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 3-1

Rancangan Rencana Kerja 2014

BAB 3. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM

DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Program prioritas Gubernur yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa

Barat yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DBMP Kota Bandung terdapat

dalam Bidang Pekerjaan Umum, yaitu :

a. Percepatan perbaikan jalan rusak Provinsi Jawa Barat;

b. Pembangunan jalan & irigasi dengan anggaran Rp 200 Milyar per tahun.

Yang dilaksanakan melalui:

a. Memantapkan kondisi transportasi jalan guna mendukung pelayanan

pergerakan orang, barang, dan jasa;

b. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk

mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta

pengendalian daya rusak air.

Disamping program prioritas Gubernur, dalam perencanaan pembangunan

lima tahunan daerah, ditetapkan program-program yang berkaitan langsung

dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum sebagai

implementasi urusan-urusan pemerintahan Provinsi sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2 007.

Program pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi disusun berdasarkan

sasaran dari kelima misi yang tercantum dalam RPJMD, seperti pada program

Gubernur dalam pencapaian misi RPJMD Provinsi Jawa Barat DBMP terkait

dengan misi ke 3 “Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah”

dalam Bidang Pekerjaan Umum melalui kegiatan dan program sebagai berikut :

1. Meningkatkan kondisi kemantapan jalan dan menambah panjang jalan

guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa;

Page 39: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 3-2

Rancangan Rencana Kerja 2014

2. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk

mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta

pengendalian daya rusak air.

Saat ini kita menghadapi tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD (Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah) yaitu masa perencanaan tahun 2014-

2018, dari RPJPD yang disusun hingga tahun 2025. Dimana indikator target

pembangunan yang menjadi acuan target kinerja adalah :

1. Luas jalan minimum mencapai 4% dari luas wilayah kota dan 100%

dalam kondisi baik.

2. Indeks aksesibilitas >7.

3. Jaringan drainase primer dan sekunder kota terpadu, integrasi per

wilayah pelayanan kota; 75% sistem drainase kota terpadu.

Target dalam lima tahun perencanaan ke depan akan dilaksanakan oleh

Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dengan berbagai program dan

kegiatan untuk mengatasi segala tantangan dan isu strategis yang ada.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung tahun 2011-2031

menjabarkan beberapa kebijakan stretegi struktur ruang guna mendukung pola

polisentrik (pusat banyak) sebagai konsep Kota Bandung guna menuju compact

city dan teratur pertumbuhannya. Kebijakan tersebut didukung oleh kebijakan

bahwa Kota Bandung akan dilayani oleh dua pusat pelayanan, yaitu Alun-alun

dan Gedebage serta delapan sub pusat pelayanan disetiap sub wilayah kota.

Pusat pelayanan Alun-alun melayani Sub Wilayah Kota (SWK) Cibeunying,

Karees, Bojonegara, dan Tegallega. Sedangkan Pusat Pelayanan Gdebage

melayani Sub Wilayah Kota (SWK) Derwati, Ujungberung, Kordon dan

Arcamanik.Setiap kegiatan primer akan dilayani oleh sistem jaringan primer, dan

setiap pusat pelayanan kota minimum akan dilayani oleh sistem jaringan jalan

arteri sekunder. Jaringan jalan akan difungsikan sebagai jaringan penghubung

pusat-pusat kegiatan dan bukan sebagai tumpuan pertumbuhan wilayah.

Kebijakan mewujudkan pusat-pusat pelayanan yang efisien dan efektif

untuk menunjang perkembangan fungsi daerah sebagai kota perdagangan dan

Page 40: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 3-3

Rancangan Rencana Kerja 2014

jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Perkotaan Cekungan

Bandung, Provinsi Jawa Barat dalam salah satu strategi bidang kebinamargaan

akan melakukan strategi : menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat

pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan. Dalam rangka mendukung

kebijakan peningkatan kualitas pelayanan prasarana transportasi berbasis

transportasi terpadu dilakukan strategi dengan menjaga fungsi dan hirarki jalan

serta meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran

jalan, pengelolaan lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan. Secara

sistem regional, untuk meningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan, dan

efisiensi pelayanan prasarana daerah yang terpadu, maka strategi yang harus

dilakukan adalah meningkatkan pelayanan prasarana drainase sebagai salah

satu upaya mengatasi permasalahan banjir dan genangan.

Beberapa kawasan strategis yang membutuhkan program dan

pengendalian secara insentif dalam RTRW Kota Bandung, antara lain :

1. Kawasan PPK Gedebage :

Pemanfaatan dilakukan melalui program : pengembangan fasilitas

pejalan kaki yang nyaman.

Pengendalian dilakukan melalui insentif sebagai berikut :

- Pembangunan prasarana dasar yang meliputi percepatan

pembangunan jalan tol Ujungberung – Majalaya

- Penyediaan kolam retensi

- Pembangunan jalan dalam kawasan PPK

2. Sentra Rajutan Binongjati : pemanfaatannya dilakukan dengan

penyediaan pelayanan drainase, dan jalan akses yang representative.

3. Sentra Kaos Surapati : pemanfaatannya dilakukan dengan penguatan

landscape kawasan.

4. Sentra Tekstil Cigondewah : pemanfaatannya dilakukan dengan

pelebaran jalan akses menuju kawasan dan drainase.

5. Sentra Jeans Cihampelas : pemanfaatan dilakukan melalui program

penataan pedestrian, jalur hijau, dan pengendalian dilakukan melalui

perbaikan pelayanan jaringan drainase.

Page 41: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 3-4

Rancangan Rencana Kerja 2014

6. Sentra tahu dan tempe Cibuntu : pemanfaatannya dilakukan melalui

penataan jalan akses menuju kawasan dan drainase.

Perwujudan kota yang kompak didukung oleh tata guna lahan campuran

(mixed use) yang perlu dirancang khusus dengan akses penghubung antara tipe

penggunaan lahan yang ada melalui fasilitas pejalan kaki, sepeda dan sekecil

mungkin akses dengan kendaraan bermotor.

Program pengembangan sistem drainase kota menurut RTRW Kota

Bandung tahun 2011-2031 adalah :

1. Menyusun Masterplan Drainase Kota Bandung

2. Membuat saluran drainase tersier di sisi kiri kanan ruas jalan

dipadukan dengan drainase sekunder dan utama pada tempat-tempat

yang belum terlayani.

3. Memperbaiki dan meningkatkan kapasitas drainase mikro, serta

memelihara saluran drainase yang ada dari sampah dan sedimen.

4. Evaluasi dan pembangunan saluran drainase serta penyediaan fasilitas

resapan dan penahan air hujan di kawasan banjir.

5. Penertiban jaringan utilitas lain yang menghambat fungsi drainase;

6. Rehabilitasi drainase makro, seperti pembersihan sungai dari sampah

dan sedimen serta penertiban daerah bantaran sungai.

7. Pengerukan sungai utama;

8. Membongkar bangunan liar yang dibangun di atas saluran drainase di

seluruh wilayah kota.

Program perwujudan sistem jaringan pejalan kaki menurut RTRW Kota

Bandung tahun 2011-2031 antara lain :

1. Mengembangkan fasilitas jaringan pejalan kaki (pedestrian) yang sudah

ada, dengan kelengkapannya termasuk public seating.

Page 42: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 3-5

Rancangan Rencana Kerja 2014

2. Membangun fasilitas jaringan pejalan kaki (pedestrian) di lokasi-lokasi

yang diperlukan;

3. Mengembangkan fasilitas jaringan pejalan kaki (pedestrian) yang

terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan;

Tahapan pengembangan sistem transportasi didasarkan pada kriteria

untuk pemecahan permasalahan kemacetan, pemenuhan kebutuhan serta

dukungan pada ekonomi kota dan pengembangan wilayah, yang dilakukan

berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut :

Prioritas I :peningkatan jalan utama kota yang menghubungkan

pusat- pusat kegiatan ekonomi kota

Prioritas II :mengembangkan jalan kolektor primer dan kolektor

sekunder yang menghubungkan PKN Bandung dengan

PKW dan PKL sekitarnya (bekerjasama dengan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat).

Prioritas III :mengembangkan jalan arteri primer dan arteri sekunder

jika terminal terpadu dan PPK Gedebage sebagai terminal

tipe A (bekerjasama dengan Kementrian PU).

Prioritas IV :mengembangkan jalan kolektor sekunder yang melewati

pusat sekunder Sadang Serang.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Untuk merealisasikan misi SKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan

difokuskan dalam tujuan dan sasaran. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan

maju sebagaimana dimaksud perlu memperhatikan kerangka pendanaan dan

pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk tahun-tahun

berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Tujuan rencana kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung

adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah khususnya dalam

bidang kebinamargaan guna tercapainya sasaran dan amanat pembangunan

Kota Bandung. Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat memecahkan

Page 43: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 3-6

Rancangan Rencana Kerja 2014

persoalan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur kebinamargaan,

yaitu diantaranya : kerusakan jalan (diakibatkan umur teknis sudah terlampaui,

sistem drainase yang kurang baik, kendaraan dengan beban sumbu yang besar,

dan kendaraan dengan kecepatan rendah), genangan (diakibatkan kurangnya

kapasitas drainase, posisi saluran yang lebih rendah dari permukaan sungai,

belum terintegrasinya sistem drainase antar wilayah serta berkurangnya daerah

resapan), trotoar yang tidak ramah, penyalahgunaan sempadan sungai,

penyalahgunaan rumija, daerah aliran sungai yang gundul serta pencemaran

sungai.

3.3 PROGAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung juga

mengacu kepada program Kota Bandung, yaitu :

1. Bandung Kota Layak Anak : Penyediaan infrastruktur jalan akses menuju

pusat pendidikan, pedestrian yang dilengkapi public seating dan public

furniture yang nyaman dan aman bagi anak - anak

2. Bandung Kota Sehat : Mengintensifkan kegiatan pemeliharaan terhadap

saluran drainase dan sungai melalui kegiatan :

Pengerukan sampah dan sedimen

Perbaikan saluran drainase

Penataan lansekap sungai

3. Bandung Kota Hijau : Pelaksanaan penghijauan di area pedestrian dan di

sepanjang sungai, dengan fokus utama di sekitar Sungai Cikakak (dekat

taman Babatan)

4. Kenyamanan dan Keamanan Bagi Kaum Wanita : Pembangunan PJU yang

sekaligus berfungsi menerangi pedestrian dan pembangunan PJU

Lingkungan. Hal ini akan mengurangi tindak kriminal dan meningkatkan

tingkat keamanan bagi pengguna jalan dan pedestrian khususnya wanita

pada malam hari. Contoh yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 Jl.

Purnawarman (depan kantor Walikota), Pembangunan PJU Lingkungan

(tersebar di Kota Bandung), dan pada tahun 2013 pembangunan lampu

gantung di Jl. Cipaganti.

Page 44: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 3-7

Rancangan Rencana Kerja 2014

3.3.1 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2014

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung (RTRW) Tahun

2011-2031, ada beberapa prioritas pembangunanyang dijabarkan dalam indikasi

program yang telah ditetapkan agar dapat dilaksanakan pada tahun 2014 guna

mendukung terselenggaranya sasaran dan prioritas pembangunan, diantaranya:

1. Pemantapan hirarki jalan arteri primer pada sistem jaringan jalan

primer secara bertahap.

2. Pemantapan hirarki jalan kolektor primer pada sistem jaringan jalan

primer secara bertahap.

3. Restrukturisasi hirarki jalan pada sistem jaringan jalan sekunder,

secara bertahap.

4. Pembangunan jalan tol.

5. Pembangunan jalan layang dan jalan layang persimpangan.

Secara umum, materi perencanaan kegiatan kebinamargaan dan

pengairan didominasi oleh kegiatan rutin pemeliharaan di hampir seluruh Kota

Bandung. Ada beberapa kegiatan unggulan di Dinas Bina Marga dan Pengairan

pada Tahun 2014, yaitu :

1. Pengembangan Kawasan Gedebage, pengembangan kawasan baru di daerah

timur Kota Bandung sebagai pusat primer Gedebage untuk menunjang

kegiatan di Bandung lama. Sasaran yang ingin dicapai adalah :

a. Melanjutkan pembangunan jalan sejajar rel (kontruksi rigid);

b. Melanjutkan pembangunan jalan sejajar Sungai Cisalatri (kontruksi rigid);

c. Pembangunan jalan menuju PLTSA Gedebage ;

2. Perbaikan, penambahan kapasitas, pemeliharaan saluran yang ada dan

memfungsikan kembali tali – tali air guna menghindari banjir cileuncang

pada saat hujan;

3. Penyediaan Prasarana Operasional Pemeliharaan yang akan memudahkan

untuk pemeliharaan drainase maupun sungai;

Page 45: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 3-8

Rancangan Rencana Kerja 2014

4. Penataan trotoar yang aksesibel dan nyaman bagi setiap orang (anak – anak,

manula, dan penyandang cacat), serta menggunakan material yang tidak

licin dan tahan lama;

5. Terlaksananya penataan bangunan air lingkungan sungai pada beberapa

segmen sungai;

6. Terlaksananya pemeliharaan jalan, jembatan dan sistem drainase, serta

prasarana pedestrian di Lokasi Prioritas dan pada kawasan 7 sentra

perindustrian dan perdagangan;

7. Pengembangan PJU artistik dan dekoratif yang dapat mengakomodir

kebutuhan kota pada malam hari;

8. Melanjutkan penataan kawasan sungai menjadi lebih tertata, bersih dan

nyaman sebagai bagian dari ruang publik pada kawasan percontohan;

9. Penggantian dan penambahan fasilitas pelengkap jalan yang lebih

menonjolkan karakter dan estetika kota;

10. Kampanye publik (sosialisasi) saluran/sungai bebas sampah dan material

pencemar lain serta pengelolaan sungai yang partisipatif;

11. Pengembangan infrastruktur jalan, saluran dan penerangan jalan pada

pusat-pusat kesenian budaya, pusat pendidikan dan pusat peribadatan;

12. Pelebaran jalan dan pembangunan jalan – jalan alternatif (jalan tembus);

13. Pemerataan pembangunan PJU melalui pembangunan PJU lingkungan serta

lampu gantung.

14. Pemasangan meterisasi pada lampu pju serta penggunaan program „smart

city‟ untuk mempermudah pengontrolan serta peningkatan efektivitas

pelayanan.

15. Penataan trotoar dengan kelengkapannya seperti public seating dan public

furniture untuk memenuhi kebutuhan pejalan kaki dan mewujudkan

keindahan pedestrian.

16. Pengecatan marka jalan.

Page 46: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 3-9

Rancangan Rencana Kerja 2014

3.3.2 Rencana Kegiatan Tahun 2014

Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2014 secara garis besar akan sama

dengan Rencana Tahun Anggaran 2013, karena meneruskan apa yang belum

dicapai pada tahun sebelumnya dan hanya berbeda pada lokasi dan pemaketan

pekerjaan. Kegiatan Pengembangan Kawasan Gedebage akan dilanjutkan untuk

menuntaskan jalan sejajar rel, jalan sejajar Sungai Cisalatri, dan pembangunan

jalan menuju PLTSA Gedebage.

Adapun rencana kegiatan lainnya untuk tahun 2014 meliputi :

1. Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan lokasi tersebar di seluruh Kota

Bandung, terutama di sekitar pusat kesenian, pusat budaya, pusat

pendidikan dan pusat peribadatan;

2. Pembangunan trotoar dan saluran drainase jalan dengan lokasi tersebar di

seluruh Kota Bandung;

3. Pemeliharaan/ rehabilitasi trotoar dan saluran drainase jalan dengan lokasi

tersebar di seluruh Kota Bandung;

4. Peningkatan faktor keamanan lereng sungai dengan lokasi tersebar di

seluruh Kota Bandung;

5. Pengangkatan sedimen dan sampah dari sungai dengan lokasi tersebar di

seluruh Kota Bandung;

6. Pembangunan dan pelebaran jalan – jalan tembus (jalan alternatif);

7. Pembangunan PJU baru dengan lokasi tersebar di seluruh Kota Bandung;

8. Pemeliharaan PJU dengan lokasi tersebar di seluruh Kota Bandung;

9. Penyusunan rencana revitalisasi ruas – ruas jalan strategis di Kota Bandung;

10. Menginventarisasi data pengairan (bangunan air) Kota Bandung;

11. Melanjutkan pelegeran jalan terhadap jalan – jalan strategis Kota Bandung;

12. Menginventarisasi jembatan sesuai kondisi dan menyusun strategi

penanganannya;

Page 47: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 3-10

Rancangan Rencana Kerja 2014

13. Menata jaringan PJU dan mengganti tiang – tiang PJU pada ruas – ruas

koridor utama dengan tiang dekoratif berciri khas Kota Bandung;

14. Pembangunan PJU standar hingga ke wilayah perbatasan dan PJU

lingkungan;

15. Pembangunan lampu highmast pada persimpangan jalan yang strategis;

16. Pembangunan lampu gantung pada ruas-ruas jalan yang dominan di penuhi

oleh pohon yang berdaun lebat.

3.3.3 Rencana Kegiatan Lintas SKPD, Lintas Pelaku dan Lintas Wilayah

Ada beberapa program yang dalam implementasinya membutuhkan

koordinasi dan kerjasama dengan SKPD lain diantaranya adalah :

1. Pembuatan jalan – jalan tembus dan jalan baru, dengan Bagian Aset, Dinas

Tata Ruang dan Cipta Karya;

2. Pelebaran jalan, dengan Bagian Aset;

3. Penataan Trotoar, dengan Dinas Pertamanan penghijauan dan penataan

taman di trotoar.

4. Penataan jalan pada sentra perdagangan, dengan Bagian Aset dan Dinas

Koperasi, UKM, Industri dan Perdangan;

5. Penataan sungai, pembangunan jalan inspeksi untuk pengembangan

jaringan jalan, dengan Balai Besar Wilayah Citarum, dan Bagian Aset;

6. Pemeliharaan dan pembangunan PJU, dengan PLN;

7. Perencanaan, pembangunan dan penataan jalan, dengan PUSJATAN;

8. Penyusunan harga satuan bahan material jalan, saluran, trotoar, dengan

BPS;

9. Pengawasan dan pengendalian rumija/ sempadan sungai, dengan satpol PP

dan aparat wilayah setempat;

10. Pengangkutan sedimen sampah pada saluran drainase atau sungai, dengan

PD.Kebersihan.

Page 48: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 3-11

Rancangan Rencana Kerja 2014

Table 3-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kota Bandung

Nama SKPD : Dinas Bina Marga dan Pengairan

KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM /KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM/

KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2015

KELOMPOK

SASARAN LOKASI

Target

Capaian

Kinerja

Anggaran Sumber

Dana

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

PAGU INDIKATIF (000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Wajib

1.03 Pekerjaan Umum

1.03.1.03.1.

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,571,800,000.00 2,828,980,000.00

1.03 . 1.03.1

. 01 . 01

Penyediaan jasa Surat Menyurat Tersedianya

Perlengkapan

Kebutuhan Surat

Menyurat

Karyawan

DBMP

DBMP 12 bulan 75,000,000.00 APBD 12 bulan 82,500,000.00

1.03 . 1.03.1

. 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Terwujudnya

pelayanan

administrasi

perkantoran

Karyawan

DBMP

DBMP 12 bulan 665,000,000.00 APBD 12 bulan 731,500,000.00

Page 49: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 3-12

Rancangan Rencana Kerja 2014

1.03 . 1.03.1

. 01 . 03

Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tersedianya

Peralatan dan

Perlengkapan

kantor

Karyawan

DBMP

DBMP 12 bulan 0.00 APBD 12 bulan 0.00

1.03 . 1.03.1

. 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Terwujudnya

Kebersihan

Kantor

Karyawan

DBMP

DBMP 8 Orang 250,000,000.00 APBD 8 Orang 275,000,000.00

1.03 . 1.03.1

. 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

Terwujudnya

pelayanan

administrasi

perkantoran

Karyawan

DBMP

DBMP 12 bulan 250,000,000.00 APBD 12 bulan 275,000,000.00

1.03 . 1.03.1

. 01 . 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat

Tulis Kantor

Karyawan

DBMP

DBMP 12 bulan 136,800,000.00 APBD 12 bulan 150,480,000.00

1.03 . 1.03.1

. 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

Tersedianya

Penambahan

Instalasi Listrik

dan Penerangan

Bangunan

Selama 12 Bulan

Karyawan

DBMP

DBMP 3 unit 150,000,000.00 APBD 3 unit 165,000,000.00

1.03 . 1.03.1

. 01 . 13

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Tersedianya

Peralatan dan

Perlengkapan

kantor

Karyawan

DBMP

12 bulan 520,000,000.00 APBD 12 bulan 572,000,000.00

1.03 . 1.03.1

. 01 . 17

Penyediaan Makanan dan Minum Tersedianya

Jamuan makan

dan minuman di

Sekertariat

Karyawan

DBMP

12 bulan 75,000,000.00 APBD 12 bulan 82,500,000.00

Page 50: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 3-13

Rancangan Rencana Kerja 2014

1.03 . 1.03.1

. 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Tersedianya

Akomodasi

Untuk Mengikuti

Rapat Koordinasi

dan Konsultasi

Karyawan

DBMP

12 bulan 100,000,000.00 APBD 12 bulan 110,000,000.00

1.03 . 1.03.1

. 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan

Kantor

Tersedianya Jasa

Pengamanan

Kantor

Karyawan

DBMP

12 bulan 350,000,000.00 APBD 12 bulan 385,000,000.00

1.03 . 1.03.1

. 02

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

8,435,000,000.00 9,278,500,000.00

1.03 . 1.03.1

. 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung

kantor

Tersedianya

Peralatan

Gedung kantor

Selama 12 Bulan

Karyawan

DBMP

DBMP 100% 200,000,000.00 APBD 100% 220,000,000.00

1.03 . 1.03.1

. 02 . 10

Pengadaan mebeulair Tersedianya

Mebeulair

Karyawan

DBMP

DBMP 200 unit 220,000,000.00 APBD 200 unit 242,000,000.00

1.03 . 1.03.1

. 02 . 12

Pengadaan Perlengkapan

Peralatan Aparatur

Tersedianya

Sarana

Perkantoran

Karyawan

DBMP

DBMP 44 Unit 80,000,000.00 APBD 44 Unit 88,000,000.00

1.03 . 1.03.1

. 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Terpeliharanya

Gedung Kantor

Karyawan

DBMP

DBMP 5 unit 1,700,000,000.00 APBD 5 unit 1,870,000,000.00

1.03 . 1.03.1

. 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya

Kendaraan Dinas

Operasional

Karyawan

DBMP

DBMP 176 Unit 6,235,000,000.00 APBD 176 Unit 6,858,500,000.00

1.03 . 1.03.1 Program peningkatan disiplin 250,000,000.00 275,000,000.00

Page 51: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 3-14

Rancangan Rencana Kerja 2014

. 03 aparatur

1.03 . 1.03.1

. 03 . 05

Pengadaan pakaian khusus hari-

hari tertentu

Tersedianya

Pakaian Seragam

Karyawan

DBMP

DBMP 475 unit 250,000,000.00 APBD 475 unit 275,000,000.00

1.03 . 1.03.1

. 05

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

360,000,000.00 396,000,000.00

1.03 . 1.03.1

. 05 . 03

Bimbingan teknis implementasi

peraturan perundang-undangan

Tersedianya

Sarana

Pengembangan

Aparatur

Karyawan

DBMP

DBMP 50 Orang 150,000,000.00 50 Orang 165,000,000.00

1.03 . 1.03.1

. 05 . 04

Pembinaan Kinerja Aparatur Tersedianya

Pembinaan

Kinerja Terhadap

Aparatur

Karyawan

DBMP

DBMP 75 Orang 210,000,000.00 APBD 75 Orang 231,000,000.00

1.03 . 1.03.1

. 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 395,500,000.00 435,050,000.00

1.03 . 1.03.1

. 06 . 01

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Tersedianya

Laporan Kinerja

Bulanan

Karyawan

DBMP

DBMP 100% 249,525,000.00 APBD 100% 274,477,500.00

1.03 . 1.03.1

. 06 . 02

Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

Tersedianya

Laporan Kerja

Semesteran

Karyawan

DBMP

DBMP 2

Semester

42,850,000.00 2

Semester

47,135,000.00

1.03 . 1.03.1

. 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis

realisasi anggaran

Tersedianya

Laporan

Prognosis

Karyawan

DBMP

DBMP 1 Tahun 43,300,000.00 APBD 1 Tahun 47,630,000.00

1.03 . 1.03.1

. 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun

Tersedianya

Laporan

Keuangan Akhir

Karyawan

DBMP

DBMP 1 Tahun 59,825,000.00 APBD 1 Tahun 65,807,500.00

Page 52: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 3-15

Rancangan Rencana Kerja 2014

1.03 . 1.03.1

. 15

Program pembangunan jalan dan

jembatan

245,691,140,000.00 270,260,254,000.00

1.03 . 1.03.1

. 15 . 01

Perencanaan pembangunan jalan Tersedianya

acuan kerja

pelaksanaan

Karyawan

DBMP

DBMP 165

Dokumen

9,183,440,000.00 APBD 165

Dokumen

10,101,784,000.00

1.03 . 1.03.1

. 15 . 03

Pembangunan jalan Terwujudnya

Peningkatan

Kondisi Jalan

dan Jembatan

Masyarakat

Kota Bandung

Kota

Bandung

150.000 m 222,007,700,000.00 150.000 m 244,208,470,000.00

1.03 . 1.03.1

. 15 . 06

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Tersedianya

Laporan

Kemajuan

Bulanan

Karyawan

DBMP

DBMP 165

Dokumen

10,500,000,000.00 APBD 165

Dokumen

11,550,000,000.00

1.03 . 1.03.1

. 15 . 15

Pengembangan Infrastruktur

Gedebage

Terbangunnya

jalan baru

Masyarakat

Kota Bandung

Kota

Bandung

1500 m 4,000,000,000.00 APBD 1500 m 4,400,000,000.00

1.03 . 1.03.1

. 15 . Xx

Pengembangan Infrastruktur

Gedebage (Banprov)

Terbangunnya

jalan baru

Masyarakat

Kota Bandung

Kota

Bandung

1500 m APBD 1500 m

1.03 . 1.03.1

. 16

Program pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

135,767,950,000.00 149,344,745,000.00

1.03 . 1.03.1

. 16 . 01

Perencanaan pembangunan

saluran drainase/gorong-gorong

Tersedianya

acuan kerja

pelaksanaan

Karyawan

DBMP

DBMP 110

Dokumen

3,767,950,000.00 APBD 110

Dokumen

4,144,745,000.00

1.03 . 1.03.1

. 16 . 03

Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

1. Terwujudnya

Peningkatan

Fungsi Saluran

2. Terwujudnya

Peningkatan

Fungsi Trotoar

Masyarakat

Kota Bandung

Kota

Bandung

30.000 m 108,000,000,000.00 30.000 m 118,800,000,000.00

Page 53: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 3-16

Rancangan Rencana Kerja 2014

1.03 . 1.03.1

. 16 . 04

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Tersedianya

Laporan

Kemajuan

Bulanan

Karyawan

DBMP

DBMP 110

Dokumen

4,000,000,000.00 APBD 110

Dokumen

4,400,000,000.00

1.03 . 1.03.1

. 16 . 05

Rehabilitasi Saluran

Drainase/Gorong-Gorong

Terpeliharanya

Saluran

Drainase/Goron

g - gorong

Masyarakat

Kota Bandung

Kota

Bandung

25.000 m 20,000,000,000.00 25.000 m 22,000,000,000.00

1.03 . 1.03.1

. 18

Program

rehabilitasi/pemeliharaan jalan

dan jembatan

30,000,000,000.00 33,000,000,000.00

1.03 . 1.03.1

. 18 . 01

Perencanaan

rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Tersedianya

Acuan Kerja

Pelaksanaan

Karyawan

DBMP

DBMP 90

Dokumen

400,000,000.00 APBD 90

Dokumen

440,000,000.00

1.03 . 1.03.1

. 18 . 03

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Terpeliharanya

Kondisi Jalan

Masyarakat

Kota Bandung

Kota

Bandung

350.000 m 28,800,000,000.00 APBD 350.000 m 31,680,000,000.00

1.03 . 1.03.1

. 18 . 05

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Tersedianya

Laporan

Kemajuan

Bulanan

Karyawan

DBMP

DBMP 120

Dokumen

800,000,000.00 APBD 120

Dokumen

880,000,000.00

1.03 . 1.03.1

. 23

Program peningkatan sarana dan

prasarana kebinamargaan

16,700,000,000.00 18,370,000,000.00

1.03 . 1.03.1

. 23 . 04

Pengadaan alat-alat berat Tersedianya Alat

Berat

Karyawan

DBMP

DBMP 8 unit 14,448,350,000.00 8 unit 15,893,185,000.00

1.03 . 1.03.1

. 23 . 06

Pengadaan alat-alat ukur dan

bahan laboratorium

kebinamargaan

Tersedianya Alat

Laboratorium

Karyawan

DBMP

DBMP 2 unit 450,000,000.00 APBD 2 unit 495,000,000.00

Page 54: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 3-17

Rancangan Rencana Kerja 2014

1.03 . 1.03.1

. 23 . 08

Rehabilitasi/pemeliharaan gedung

workshop

Terpeliharanya

Kondisi Bagian

Gedung

Karyawan

DBMP

DBMP 3 unit 700,000,000.00 APBD 3 unit 770,000,000.00

1.03 . 1.03.1

. 23 . 10

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-

alat berat

Terpeliharanya

Kondisi Alat

Berat

Karyawan

DBMP

DBMP 50 unit 1,101,650,000.00 APBD 50 unit 1,211,815,000.00

1.03 . 1.03.1

. 24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

lainnya

20,232,050,000.00 22,255,255,000.00

1.03 . 1.03.1

. 24 . 05

Perencanaan normalisasi saluran

sungai

Tersedianya

acuan kerja

pelaksanaan

Karyawan

DBMP

DBMP 60

Dokumen

952,050,000.00 APBD 60

Dokumen

1,047,255,000.00

1.03 . 1.03.1

. 24 . 09

Pelaksanaan normalisasi saluran

sungai

Ternormalisasin

ya Saluran

Sungai

Masyarakat

Kota Bandung

Kota

Bandung

3000 m 18,000,000,000.00 APBD 3000 m 19,800,000,000.00

1.03 . 1.03.1

. 24 . 16

Pemberdayaan petani pemakai air Teroperasikanny

a Pompa Air

Irigasi

Masyarakat

Kota Bandung

Kota

Bandung

7 Unit 650,000,000.00 APBD 7 Unit 715,000,000.00

1.03 . 1.03.1

. 24 . 17

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Tersedianya

Laporan

Kemajuan

Bulanan

Karyawan

DBMP

DBMP 80

Dokumen

630,000,000.00 APBD 80

Dokumen

693,000,000.00

1.03 .

1.03.1 . 26

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air

Lainnya

23,802,164,000.00 26,182,380,400.00

1.03 . 1.03.1

. 26 . 03

Rehabilitasi kawasan kritis daerah

tangkapan sungai dan danau

Tertatanya

Sempadan

Sungai

Masyarakat

Kota Bandung

Kota

Bandung

450 m 16,435,000,000.00 APBD 450 m 18,078,500,000.00

Page 55: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 3-18

Rancangan Rencana Kerja 2014

1.03 . 1.03.1

. 26 . 05

Peningkatan partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan

sungai, danau, dan sumber daya

air lainnya

Terpeliharanya

Kondisi Sungai

Masyarakat

Kota Bandung

Kota

Bandung

9000 m 5,000,000,000.00 APBD 9000 m 5,500,000,000.00

1.03 . 1.03.1

. 26 . 07

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Tersedianya

Laporan

Kemajuan

Bulanan

Karyawan

DBMP

DBMP 35

Dokumen

730,000,000.00 APBD 35

Dokumen

803,000,000.00

1.03 . 1.03.1

. 26 . 08

Perencanaan Pengembangan dan

Pengelolaan SDA

Tersedianya

Acuan Kerja

Pelaksanaan

Karyawan

DBMP

DBMP 65

Dokumen

1,637,164,000.00 APBD 65

Dokumen

1,800,880,400.00

1.03 . 1.03.1

. 28

Program Pengendalian Banjir 61,229,996,000.00 67,352,995,600.00

1.03 . 1.03.1

. 28 . 03

Rehabilitasi dan pemeliharaan

bantaran dan tanggul sungai

Terpeliharanya

Tanggul Sungai

Masyarakat

Kota Bandung

Kota

Bandung

7000 m 15,500,000,000.00 APBD 7000 m 17,050,000,000.00

1.03 . 1.03.1

. 28 . 05

Mengendalikan Banjir Pada

Daerah Tangkapan Air dan

Badan_Badan Sungai

Tersedianya

Rumah Pompa

Lengkap

Masyarakat

Kota Bandung

Kota

Bandung

2 unit 25,000,000,000.00 APBD 2 unit 27,500,000,000.00

1.03 . 1.03.1

. 28 . 07

Peningkatan pembersihan dan

pengerukan sungai/kali

Terpeliharanya

Kondisi Sungai/

Kali

Masyarakat

Kota Bandung

Kota

Bandung

15000 m 17,500,000,000.00 APBD 15000 m 19,250,000,000.00

1.03 . 1.03.1

. 28 . 11

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Tersedianya

Laporan

Kemajuan

Bulanan

Karyawan

DBMP

DBMP 45

Dokumen

1,300,000,000.00 APBD 45

Dokumen

1,430,000,000.00

1.03 . 1.03.1

. 28 . 14

Perencanaan Pengendalian Banjir Tersedianya

acuan kerja

pelaksanaan

Karyawan

DBMP

DBMP 45

Dokumen

1,929,996,000.00 APBD 45

Dokumen

2,122,995,600.00

Page 56: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 3-19

Rancangan Rencana Kerja 2014

1.03 . 1.03.1

. 32

Program Penerangan Jalan

Umum

45,064,400,000.00 49,570,840,000.00

1.03 . 1.03.1

. 32 . 01

Perencanaan Penerangan Jalan

Umum

Tersedianya

acuan kerja

pelaksanaan

Karyawan

DBMP

DBMP 185

Dokumen

2,614,400,000.00 APBD 185

Dokumen

2,875,840,000.00

1.03 . 1.03.1

. 32 . 02

Pembangunan Penerangan Jalan

Umum

Terbangunnya

PJU

Masyarakat

Kota Bandung

Kota

Bandung

5.000 Titik 21,650,000,000.00 APBD 5000 Titik 23,815,000,000.00

1.03 . 1.03.1

. 32 . 03

Pemeliharaan Penerangan Jalan

Umum

Terpeliharanya

PJU

Masyarakat

Kota Bandung

Kota

Bandung

4,500 Titik 19,600,000,000.00 APBD 4500 Titik 21,560,000,000.00

1.03 . 1.03.1

. 32 . 04

Monitoring Evaluasi dan

Pelaporan

Tersedianya

Laporan

Kemajuan

Bulanan

Karyawan

DBMP

DBMP 185

Dokumen

1,200,000,000.00 APBD 185

Dokumen

1,320,000,000.00

JUMLAH 590,500,000,000.00 649,550,000,000.00

Page 57: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 4-1

Rancangan Rencana Kerja 2014

BAB 4. PENUTUP

Upaya melanjutkan visi Bandung menjadi Kota Jasa yang BERMARTABAT

membutuhkan infrastruktur dasar yang dapat menciptakan iklim investasi yang

kondusif, meningkatkan daya tarik investasi dan meningkatkan pelayanan

investasi. Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai komitmen yang kuat

untuk menciptakan infrastruktur yang bisa menunjang terwujudnya visi Kota

Bandung dengan :

1. Peningkatan jalan untuk meningkatkan pelayanan transportasi darat

khususnya jalan raya;

2. Pembangunan saluran untuk menciptakan jalan yang bebas genangan dan

mempertahankan keawetan daya dukung struktur jalan sesuai umur

rencananya;

3. Pembangunan trotoar untuk memenuhi kebutuhan pejalan kaki dan

meningkatkan aspek land scape untuk peningkatan estetika kota;

4. Penataan Sungai menjadi muka kota yang menunjang aktivitas perkotaan

dan menjadi bagian dari estetika kota dan mengefektifkan fungsi utamanya

sebagai saluran irigasi dan pengaliran air permukaan;

5. Pembangunan PJU baru dan pemeliharaan PJU yang jelas melampaui umur

rencana dengan penggantian komponen – komponen PJU, pembaharuan dan

penataan jaringan serta penggunaan prototype tiang PJU yang mencirikan

Kota Bandung;

6. Perbaikan dan peningkatan struktur jembatan serta penggunaan prototype

railing jembatan yang mencirikan Kota Bandung.

Beberapa rekomendasi/saran agar dapat mendukung program dan kegiatan

yang telah digariskan dalam RTRW Kota Bandung antara lain :

1. Melakukan penertiban bangunan di sempadan sungai dengan

menciptakan koordinasi yang sinergis antar dinas instansi terkait.

2. Melakukan sosialisasi dan pembuatan kebijakan konsep “zero delta Q

policy” sesuai Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana

Page 58: Rancangan Rencana Kerja 2014 - Bandung

D i n a s B i n a M a r g a d a n P e n g a i r a n

Page 4-2

Rancangan Rencana Kerja 2014

Tata Ruang Wilayah, berkaitan dengan pengendalian banjir di Kota

Bandung.

3. Penyusunan RTRW dan RDTRK sebaiknya mengacu pada Rencana

Induk/Masterplan Drainase Kota Bandung.