perjanjian kinerja tahun anggaran 2020 dinas … · 2020. 6. 25. · hidup sehat jumlah advokasi...
TRANSCRIPT
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA
TARGET AWAL
TAHUN 20201 Meningkatnya kualitas dan cakupan
pelayanan kesehatan
Angka Usia Harapan Hidup 73, 94
2 Meningkatkan sistem pelayanan publik yang
cepat, mudah dan terjangkau
Indeks Kepuasan Masyarakat
Dinas Kesehatan (IKU)
79
3 Meningkatkan kualitas perencanaan,
pengendalian, dan pengawasan program
kesehatan
Nilai SAKIP Dinas Kesehatan
Kabupaten Banjarnegara (IKU)
B
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Angka Kematian Ibu 117,6/100.000 KH
Angka Kematian Bayi 13,56/1.000 KH
Angka Kematian Balita 15,20/1.000 KH
Persentasi Balita Stunting 27%
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN AWAL (DKK) SUMBER DANA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.524.695.109Rp APBD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
3.821.120.000Rp APBD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
55.000.000Rp APBD
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
225.000.000Rp APBD, DAK NON FISIK
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 6.012.219.841Rp APBD ,DAK
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.821.080.000Rp DAK NON FISIK
Program Pengawasan Obat dan Makanan 225.552.000Rp APBD
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
80.000.000Rp APBD
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 650.000.000Rp APBD
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 5.887.490.000Rp APBD, DAK
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2.661.205.000Rp APBD, DAK NON FISIK
Program pelayanan kesehatan penduduk
miskin
29.386.330.875Rp APBD, DAK NON FISIK,
DBHCHT
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/
puskemas pembantu dan jaringannya
10.248.465.759Rp APBD, DAK
Program kemitraan peningkatan pelayanan
kesehatan
270.000.000Rp APBD
Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
40.000.000Rp APBD, DID
Program pengembangan SDM dan data base 160.000.000Rp APBD
Pogram pencegahan dan pemberantasan
penyakit
3.370.744.454Rp APBD, DAK, DID
4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJARNEGARA
TOTAL 66.438.903.038Rp
Banjarnegara, Januari 2020
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
BUPATI BANJARNEGARA Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Banjarnegara
dr. AHMAD SETIAWAN, MPH
BUDHI SARWONO Pembina TK. I
NIP. 19720918 200501 1 008
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET TAHUN 2020
Persentase terlayaninya administrasi
perkantoran
100%
Persentase terpenuhinya sarana prasarana
aparatur
100%
Persentase dokumen perencanaan, evaluasi
dan pelaporan yang tersusun
100%
Persentase Dokumen Keuangan yang
tersusun
100%
3 Meningkatkan pelayanan
kesehatan yang bermutu,
merata dan terjangkau
Persentase Puskesmas yang menggunakan
Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas
(SIMPUS)
90%
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN AWAL (DKK) SUMBER DANA
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.524.695.109Rp APBD
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
3.821.120.000Rp APBD
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
55.000.000Rp APBD
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
225.000.000Rp APBD, DAK NON FISIK
Program pengembangan SDM
dan data base
85.000.000Rp APBD
TOTAL 5.710.815.109Rp APBD
Banjarnegara, Januari 2020
Pihak Kedua
Kepala Dinas Kesehatan Sekretaris Dinas Kesehatan
Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara
dr. AHMAD SETIAWAN, MPH dr. Junita Prasetyaningsih, MPH
Pembina Tk. I Pembina Tk. I
NIP. 19720918 200501 1 008 NIP. 19720618 200212 2 002
1 Meningkatkan kualitas
pelayanan publik Dinas
Kesehatan
2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJARNEGARA
Meningkatkan sistem
akuntabilitas kinerja yang baik
Dinas Kesehatan
No SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET AWAL TAHUN 2020
Angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA
positif minimal 85% (RPJMD)
≥85
Persentase Terduga TB Paru yang
mendapatkan skrining kesehatan sesuai
standar (SPM)
100%
Persentase angka kasus HIV yang diobati
(RPJMD)
55%
Persentase penderita HIV yang mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standar (SPM)
100%
Persentase Penderita Diare yang mendapat
Pelayanan kesehatan sesuai standar
100%
Proporsi penderita malaria yang diobati
(RPJMD)
100%
Proporsi Penderita DBD yang ditangani
(RPJMD)
100%
Proporsi kasus hipertensi di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan (Puskesmas dan RS)
(IKU)
<20%
Persentase orang dengan penyakit HT yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar (RPJMD, SPM)
100%
Proporsi Kasus Diabetes Milletus di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan (IKU)
100%
Persentase orang dengan penyakit DM yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar(RPJMD,SPM)
100%
Persentase Orang usia 15-59 Tahun
mendapatkan skrining kesehatan sesuai
standar (SPM)
100%
Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa
berat (ODGJ) mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar (SPM)
100%
Cakupan/prosentase Desa/Kelurahan
Universal Child Immunization (UCI) (IKU)
99%
Prosentase bayi yang memperoleh imunisasi
dasar lengkap (RPJMD)
>95
Cakupan penemuan suspek Acute Flaccid
Paralysis (Surveilans AFP) atau lumpuh layuh
mendadak bukan karena ruda paksa dan usia
dibawah 15 tahun (RPJMD)
5 Kasus
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN AWAL (DKK) SUMBER DANA
Pogram pencegahan dan
pemberantasan penyakit
3.370.744.454Rp APBD, DAK
TOTAL 3.370.744.454Rp APBD
PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJARNEGARA
Meningkatnya upaya pencegahan
dan pengendalian penyakit
1
Banjarnegara, Januari 2020
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMAKepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Banjarnegara
Kepala Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
dr. AHMAD SETIAWAN, MPH dr. Ery Rosita
Pembina Tk. I NIP 19721207 200212 2 002NIP. 19720918 200501 1 008
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET TAHUN 2020Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai
standar (SPM
100%
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai
standar (SPM)
100%
Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan
sesuai standar (SPM)
100%
Persentase Balita mendapatkan pelayanan sesuai
standar (SPM)
100%
Persentase Balita Gizi buruk tertangani (RPJMD) 100%
Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan 5 Pilar
STBM (RPJMD)
20%
Persentase TPM yang memperoleh Sertifikat Laik Syarat
Kesehatan
27%
Persentase Tempat-tempat umum yang dibina 100%
Persentase anak usia pendidikan dasar yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100%
Cakupan Desa/Kel Siaga Aktif strata Mandiri 30%
Persentase PHBS Rumah Tangga Strata Utama dan
Paripurna (RPJMD)
75%
Persentase PHBS Institusi Pendidikan Strata Utama dan
Paripurna
70%
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN AWAL (DKK) SUMBER DANAProgram Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
80.000.000Rp APBD
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
650.000.000Rp APBD
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
5.887.490.000Rp APBD, DAK
Program peningkatan
keselamatan ibu melahirkan dan
40.000.000Rp APBD
TOTAL 6.657.490.000Rp APBD
Banjarnegara, Januari 2020PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Kesehatan Kepala Bidang Kesehatan
MasyarakatKabupaten Banjarnegara
dr. AHMAD SETIAWAN, MPH dr. Sulistiyowati, M. Kes
Pembina Tk. I NIP 19711228 200212 2 004NIP. 19720918 200501 1 008
1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJARNEGARA
Meningkatnya Kesehatan
Masyarakat
NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET AWAL TAHUN
2020
Persentase Peningkatan strata akreditasi
puskesmas (IKU)
45%
Persentase RS yang Terakreditasi
Paripurna (IKU)
75%
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan
jaringannya
Persentase fasilitas bangunan, sarana
dan prasarana puskesmas/ puskemas
pembantu dan jaringannya sesuai
standar permenkes 75/2014
35%
Program pelayanan kesehatan penduduk
miskinCakupan pelayanan kesehatan
masyarakat miskin
100%
Program kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatanPersentase masyarakat miskin sakit yang
tertangani di FKTR
100%
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Indeks Keluarga Sehat (IKS) (IKU) 60%
Rasio Dokter per penduduk 0,106/100.000 Penduduk
Rasio Bidan Per Penduduk 0,62/1.000 Penduduk
Persentase Puskesmas yang memiliki 9
tenaga kesehatan minimal
70%
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase Ketersediaan Obat essensial
di puskesmas
96%
Program Pengawasan Obat dan Makanan Persentase Sarana Prasarana, Distribusi,
Sediaan Farmasi, Perbekalan kesehatan
dan produksi pangan sesuai standar
100%
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN AWAL (DKK) SUMBER DANA
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
3.696.120.000Rp DAK
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 6.012.219.841Rp APBD ,DAK
Program Pengawasan Obat dan Makanan 225.552.000Rp APBD
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
2.661.205.000Rp APBD, DAK NON FISIK
Program pelayanan kesehatan penduduk
miskin
29.386.330.875Rp APBD, DAK NON FISIK, DBHCHT
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan
jaringannya
10.248.465.759Rp APBD, DAK
Program kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan
270.000.000Rp APBD
Program pengembangan SDM dan data
base
75.000.000Rp APBD
TOTAL 52.574.893.475Rp APBD
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJARNEGARA
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Program pengembangan SDM dan data
base
Kepala Dinas Kesehatan Kepala Bidang Pelayanan
Kesehatan
Kabupaten Banjarnegara dan Sumber Daya Kesehatan
dr. AHMAD SETIAWAN, MPH Holly Kurniawati, SKM, M. Si
Pembina Tk. I NIP. 19760629 200212 2 006
NIP. 19720918 200501 1 008
Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target 2020 (%)
Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan99%
Persentase penanganan Komplikasi Maternal100%
Cakupan Pelayanan Nifas100%
Cakupan Kunjungan Bayi97%
Cakupan Kunjungan Balita90%
Persentase Pembahasan Kasus Maternal100%
Persentase Pembahasan Kasus Neonatal25%
Persentase bumil KEK mendapat PMT30%
Persentase balita kurus mendapat PMT5%
Cakupan Balita Gibur yang mendapat perawatan100%
Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)
(%) 80%
Persentase bayi dengan BBLR yang ditangani100%
Cakupan desa/kelurahan dengan konsumsi garam beryodium baik80%
KEGIATAN ANGGARAN SUMBER ANGGARAN
Pemberian tambahan makanan dan
vitamin
350.000.000Rp
APBD
Penanggulangan Kurang Energi
Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
Gangguan Akibat kurang Yodium
(GAKY), Kurang Vitamin A, dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
300.000.000Rp
APBD
Deteksi dan penatalaksanaan risiko
tinggi pada ibu dan anak
10.000.000Rp
APBD
Pembahasan kasus maternal dan
neonatal
30.000.000Rp
APBD
TOTAL 690.000.000Rp
Banjarnegara, Januari 2020
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan
Gizi
dr. Sulistiyowati, M. Kes Sri Wahyuni, S.Kep., Ns, M.kes
NIP 19711228 200212 2 004 NIP. 19720919 199603 2 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJARNEGARA
Penanggulangan Kurang Energi
Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
Gangguan Akibat kurang Yodium
(GAKY), Kurang Vitamin A, dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Deteksi dan penatalaksanaan risiko
tinggi pada ibu dan anak
Pembahasan Kasus Maternal dan
Neonatal
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target 2020 (%)
Persentase Penyuluhan melalui media cetak di wilayah
puskesmas
100%
Persentase penyuluhan media elektronik di wialayah
puskesmas
100%
Penyuluhan masyarakat pola
hidup sehat
Jumlah advokasi dan penguatan tim pelaksana UKS
sekolah dan Tim pembina UKS
1
Kabupaten/kecamatan sehat Jumlah regulasi kesehatan yang diterbitkan 2
Penyelenggaran lomba-lomba
kesehatan
Persentase lomba-lomba bidang kesehatan 100%
Kegiatan Anggaran Sumber Anggaran
Pengembangan media promosi
dan informasi sadar hidup
sehat20.000.000Rp APBD
Penyuluhan masyarakat pola
hidup sehat
20.000.000Rp APBD
Kabupaten/kecamatan sehat
15.000.000Rp APBD
Penyelenggaran lomba-lomba
kesehatan25.000.000Rp APBD
TOTAL 80.000.000Rp
Banjarnegara, januari 2020
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang Kesehatan
Masyarakat
Kepala Seksi Promosi dan
Pemberdayaan Kesehatan
dr. Sulistiyowati, M. Kes Siti Haryati, SKM
NIP 19711228 200212 2 004 NIP. 19720551 199603 2 004
Pengembangan media promosi
dan informasi sadar hidup
sehat
PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJARNEGARA
Kegiatan Indikator Kinerja KegiatanTarget 2020
(%)Persentase Penduduk Akses air minum berkualitas
95%
Persentase Air Bersih yang memenuhi syarat kesehatan95%
Persentase TPM yang dibina27%
Persentase Desa Open Defecation Free (ODF)67%
Persentase Penduduk yang menggunakan jamban sehat65%
Penyemprotan / Pemberantasan Vektor
Penyakit dan Penyelenggaraan Penyehatan
Persentase Tempat-tempat umum yang dilakukan
penyemprotan vektor lalat41%
Kegiatan AnggaranSumber
Anggaran
Penyuluhan menciptakan Lingkungan Sehat 2.218.480.000Rp APBD, DAK
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 3.634.010.000Rp APBD, DAK
Penyemprotan / Pemberantasan Vektor
Penyakit dan Penyelenggaraan Penyehatan
Lingkungan 35.000.000Rp APBD
TOTAL 5.887.490.000Rp
Banjarnegara, januari 2020
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan
Olah Raga
dr. Sulistiyowati, M. Kes Hery Purnomno, SKM
NIP 19711228 200212 2 004 NIP. 19741225 199403 1 003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJARNEGARA
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target 2020 (%)Persentase laboratorium mikroskopik TB yang mengikuti uji
silang
80%
Cakupan penemuan semua kasus TB (Case Notification Rate) 80%
jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang mengikuti pelatihan
PDP (pengobatan dan dukungan perawatan) bagi penderita HIV
7
jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki konselor HIV 25
Pencegahan penularan
penyakit Endemik/Epidemik
Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengobatan malaria
sesuai standar
100%
Penyemprotan/fogging sarang
nyamuk
Proporsi Wilayah Yang Mendapat Respon Tindak Lanjut
Penanganan DBD
100%
Kegiatan Anggaran Sumber Anggaran
Penyemprotan/fogging sarang
nyamuk
173.515.000Rp APBD
Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular
2.240.398.654Rp APBD, DAK
Pencegahan penularan
penyakit Endemik/Epidemik
30.250.000Rp APBD
TOTAL 2.444.163.654Rp
Banjarnegara, Januari 2020
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit
Kepala Seksi Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Menular
dr. Ery Rosita Aep Kusmana, SKM
NIP 19721207 200212 2 002 NIP 19700103 199501 1 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJARNEGARA
Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular
Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target 2020 (%)
Pencegahan dan penanganan
penyakit Tidak Menular
Persentase puskesmas yang mempunyai posbindu Desa/kelurahan minimal
75% di wilayahnya 50%
Jumlah puskesmas yang melaksanakan pandu PTM12 pusk
Persentase perempuan usia 30 sd 50 th yg skrining kanker servix dan payudara35 pusk
Jumlah peningkatan kapasitas bagi pengelola PTM35 pusk
Jumlah peningkatan kapasitas pengendalian dan pencegahan masalah jiwa dan
napza bagi nakes 35 pusk
Jumlah penyelenggaraan upaya pencegahan dan pengendalian masalah keswa
di puskesmas 20 pusk
Kegiatan Anggaran Sumber Anggaran
Pencegahan dan penangulangan
penyakit tidak menular
268.000.000Rp APBD
Peningkatan kesehatan keluarga,
tenaga kerja dan kesehatan jiwa
75.000.000Rp APBD
TOTAL Rp 343.000.000
Banjarnegara, Januari 2020
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Kepala Seksi P2PTM
dr. Ery Rosita Wiwi Widyaningrum, S.Kep.,Ners
NIP 19721207 200212 2 002 NIP. 19700510 199502 2 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJARNEGARA
Peningkatan kesehatan keluarga,
tenaga kerja dan kesehatan jiwa
Kegiatan Indikator Kinerja KegiatanTarget 2020 (%)
Pelayanan vaksinasi bagi
balita dan anak sekolah
Persentase anak sekolah SD atau sederajat yang
mendapatkankan vaksin BIAS sebesar ≥ 98%.
≥ 98%
Penemuan Kasus Acute Flaccid Paralysis (AFP) 4 Kasus
Pemeriksaan Kesehatan bagi calon jamaah haji 100%
Persentase Bencana dan Krisis Kesehatan yang ditangani
paska penerapan tanggap darurat sesuai standar
100%
KEGIATAN ANGGARAN SUMBER DANA
Pelayanan vaksinasi bagi
balita dan anak sekolah
553.580.800Rp APBD, DID, DAK PENUGASAN
Peningkatan survellance
Epidemiologi dan
penanggulangan wabah
30.000.000Rp APBD
TOTAL 583.580.800Rp APBD
Banjarnegara, Januari 2020
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang
Pencegahan dan
Kepala Seksi Surveilance dan
Imunisasi
dr. Ery Rosita Agus Priyono, A. Md
NIP 19721207 200212 2 NIP. 19660803 198802 1 001
Peningkatan Surveilans
Epidemiologi &
Penanggulangan Wabah
PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJARNEGARA
Kegiatan Indikator Kinerja KegiatanTarget 2020
(%)
Penyelenggaraan akreditasi
Fasilitas pelayanan kesehatan
Persentase Kepatuhan Manajemen Puskesmas sesuai
standar ≥ 80%
25%
Presentase pelayanan dan penanggulangan masalah
kesehatan untuk kegawatduratan (Public Safety Centre)
100%
Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang dibina 100%
Persentase Kunjungan Keluarga Sehat 85%
Persentase Puskesmas dengan sarana dan prasarana
memenuhi standar
75%
Persentase puskesmas dengan bangunan memenuhi
standar
75%
Pengadaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasionalPresentase pengadaan Kendaraan dinas/operasional
100%
Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin di Puskesmas dan
Jaringanya
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100%
Kemitraan pengobatan lanjutan
bagi pasien rujukan
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin
(IKU)
100%
Kegiatan Anggaran Sumber
AnggaranPengadaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional2.869.626.000Rp APBN/ APBD
Penyelenggaraan akreditasi
pelayanan puskesmas
2.350.810.000Rp APBN/ APBD
gugus kendali mutu 310.395.000Rp APBD
Pembangunan puskesmas 8.928.461.600Rp APBN/ APBD
Pengadaan sarana dan
prasarana puskesmas
Rp 1.320.004.159 APBN/ APBD
Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin di Puskesmas dan
Jaringanya
Rp 29.386.330.875 APBN/ APBD
Kemitraan pengobatan lanjutan
bagi pasien rujukan
Rp 270.000.000 APBN/ APBD
TOTAL Rp 45.435.627.634
PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Pelayanan
Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
Kepala Seksi Pelayanan
Kesehatan
PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJARNEGARA
Penyelenggaran/peningkatan
gugus kendali mutu
pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/
puskemas pembantu dan
jaringannya
Banjarnegara, Januari 2020
PIHAK PERTAMA
Holly Kurniawati, SKM
NIP. 19760629 200212 2 006
Waluyo Andrajati, S.Kep, Ns
NIP. 19790828 200701 1 008
Kegiatan Indikator Kinerja KegiatanTarget 2020 (%)
Sistem pengendalian mutu
kesehatanPersentase Tenaga Kesehatan memiliki STR 100%
Kegiatan Anggaran Sumber Anggaran
Sistem pengendalian mutu
kesehatan
75.000.000Rp APBD
Total 75.000.000Rp
Banjarnegara, Januari 2020
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
dan Sumber Daya Kesehatan
Kepala Seksi Sumber Daya Manusia
Kesehatan
Holly Kurniawati, SKM . M.Si M. Susyanto, A.Md
NIP. 19760629 200212 2 006 NIP. 19700528 199103 1 006
PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJARNEGARA
Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target 2020
Pengadaaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang
melakukan manajemen pengelolaan obat sesuai standar 96%
Peningkatan mutu pelayanan
farmasi komunitas dan
rumah sakit
Persentase Ketersediaan Obat essensial
98%
Pengawasan obat dan
makanan
Persentase industri rumah tangga pangan yang berizin≥ 80%
Kegiatan Anggaran Sumber Anggaran
Pengadaaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
5.956.380.841Rp APBD, DAK
Peningkatan mutu pelayanan
farmasi komunitas dan
rumah sakit
55.839.000Rp APBD
Pengawasan obat dan
makanan
225.552.000Rp APBD
Total6.237.771.841Rp
Banjarnegara, Januari 2020
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang Pelayanan
Kesehatan dan Sumber Daya
Kesehatan
Kepala Seksi Kefarmasian dan
Alat Kesehatan
Holly Kurniawati, SKM, M. Si Dewi Musniati, S.Si, Apt
NIP. 19760629 200212 2 006 NIP. 19770930 200501 2 013
PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJARNEGARA
Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target 2020
Persentase Dokumen Perencanaan
yang tersusun
100%
Presentase Dokumen Pelaporan yang
tersusun
100%
Monitoring dan Evaluasi Presentase Dokumen Evaluasi yang
tersusun
100%
Pendidikan dan pelatihan formalPersentase SDMK yang di tingkatkan
kompetensinya 100%
Persentase jaringan sistem informasi
Puskesmas secara intranet dan internet
85%
Presentase Ketepatan dan Kelengkapan
Laporan SP3
85%
KEGIATAN ANGGARAN SUMBER DANA
Pendidikan dan Pelatihan Formal 55.000.000Rp APBD
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
25.000.000Rp APBD
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 175.000.000Rp APBD, DAK NON FISIK
Pengembangan sistem informasi
kesehatan/rumah sakit
85.000.000Rp APBD
TOTAL 340.000.000Rp APBD
Banjarnegara, Januari 2020
Pihak kedua Pihak PertamaSekretaris Dinas Kesehatan Kasubag Program dan InformasiKabupaten Banjarnegara
dr. Junita Prasetyaningsih, MPH M. Faqih, SKM
Pembina TK. I NIP. 19740814 200604 1 015NIP. 19720618 200212 2 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJARNEGARA
Pengembangan Sistem Informasi
Kesehatan/RS
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJARNEGARA
Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Awal 2020
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Pertemuan penyusunan perencanaan kinerja 2 Kali
Pertemuan penyusunan monitoring capaian
kinerja
4 Kali
Pertemuan penyusunan evaluasi capaian kinerja 2 Kali
pertemuan penyusunan pelaporan kinerja 2 Kali
Pengembangan Sistem
Informasi Kesehatan/RS
pertemuan petugas simpus 2 Kali
terlaksananya updating sistem informasi 1 Paket
bintek simpus 1 Kali
Banjarnegara, Januari 2020
PIHAK KEDUA
Kasubag Program dan Informasi PIHAK PERTAMA
PELAKSANA AKUNTABILITAS
KINERJA
M. Faqih, SKM MARDIATI DHIAN P, SKM
NIP. 19740814 200604 1 015 NIP. 19880427 201101 2 015
Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target 2020
Monitoring dan Evaluasi Pertemuan Pengendalian operasional
kegiatan, evaluasi RKPD,
12 Kali
Pengembangan Sistem
Informasi Kesehatan/RS
pertemuan penyusunan data dan informasi 2 kali
dokumen data dan informasi yang
terpublikasi
12 dokumen
Banjarnegara, Januari 2020
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Kasubag Program dan Informasi PELAKSANA
M. Faqih, SKM DEDDY KURNIAWAN, SKM
NIP. 19740814 200604 1 015 NIP. 19850318 200903 1 008
PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJARNEGARA
Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target 2020
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Presentase peralatan dan perlengkapan kantor 100%
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Presentase jasa administrasi keuangan 100%
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Presentase peralatan dan perlengkapan kantor 100%
Penyediaan bahan logistik kantor Presentase bahan logistik kantor 100%
Penyediaan jasa administrasi
perkantoran (PTT)
Persentase dokumen penggajian pegawai dinas
dan UPTD
100%
Pengadaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Presentase pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
100%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
PresentasePengadaan perlengkapan gedung
kantor
100%
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Presentase Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
100%
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Presentase Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
100%
Persentase dokumen pelaporan keuangan dinas 100%
Persentase Rekonsiliasi dokumen pelaporan
keuangan UPTD
100%
Persentase dokumen penatausahaan barang dan
aset dinas dan UPTD
100%
Persentase pendampingan penyusunan laporan
keuangan BLUD
100%
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN SUMBER DANA
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
236.500.000Rp APBD
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
86.100.000Rp APBD
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
27.500.000Rp APBD
Penyediaan bahan logistik kantor259.898.400Rp APBD
Penyediaan jasa administrasi
perkantoran (PTT)
914.696.709Rp APBD
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
25.000.000Rp APBD
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
70.000.000Rp APBD
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
30.000.000Rp APBD
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
25.000.000Rp APBD
TOTAL 1.674.695.109Rp
Banjarnegara, Januari 2020
Pihak kedua Pihak Pertama
Sekretaris Dinas Kesehatan Kasubag Keuangan, Umum dan Kepegawaian
Kabupaten Banjarnegara
dr. Junita Prasetyaningsih, MPH Esti Agustini, S.Si
Pembina TK. I NIP. 19690906 199803 2 008
NIP. 19720618 200212 2 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJARNEGARA
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
VISI
MISI
Tujuan Sasaran
Banjarnegara yang Bermartabat dan Sejahtera
Mewujudkan Kemartabatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Cakupan Dan Kualitas Pelayanan Dasar
Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat,
menggerakkan dan memberdayakan masyarakat,
peningkatan mutu kesehatan lingkungan menuju
kemandirian untuk berperilaku hidup bersih dan sehat
serta terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan
seluruh masyarakat
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan
Keluarga meliputi kesehatan ibu, bayi, balita, remaja,
lansia dan gizi masyarakat
Meningkatnya mutu sanitasi lingkungan perumahan dan
pemukiman yang memenuhi syarat kesehatan
Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan
Dasar dan Lanjutan
Meningkatnya perlindungan kesehatan masyarakat melalui
program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang
Kesehatan
Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit
menular langsung
Menurunnya dan terkelolanya kasus penyakit tidak
menular
Meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian,
pemberantasan dan penanggulangan kejadian penyakit,
kecacatan dan kematian akibat penyakit menular maupun
tidak menular serta Kejadian Luar Biasa dan Bencana atau
krisis kesehatan
Menurunnya Angka kesakitan penyakit menular bersumber
binatang
Meningkatnya Upaya Pencegahan Penyakit yang Dapat
Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)
Meningkatnya Surveilance Penyakit, Penanggulangan
Kejadian Luar Biasa dan Bencana atau Krisis Kesehatan
Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan yang
terstandarisasi
Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu,
merata dan terjangkau masyarakat dengan didukung
sumber daya kesehatan yang memadai dari segi kuantitas
maupun kualitas
Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya
manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan
kesehatan
Menjamin ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan
prasarana termasuk sediaan farmasi dan perbekalan
kesehatan serta pengembangan obat tradisional guna
mendukung mutu pelayanan
Menjamin Peningkatan mutu pelayanan keamanan sediaan farmasi, perbekalan kesehatan serta makanan
Mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja didukung oleh
sistem informasi manajemen dan sumber daya manusia
yang bermutu dan kompeten
Meningkatkan Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Kinerja serta Informasi Kesehatan yang handal,
akuntabel, Realible dan measurable
Meningkatkan Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan
transparan serta pelayanan administrasi kepegawaian,
kehumasan, hukum, kerjasama, keorganisasian dan
ketatalaksanaan
Strategi Kebijakan
Pelayanan Ibu hamil sesuai standar
Kelas Ibu, Ante Natal Care Standar 10 terintegrasi, Kelas
Ibu hamil, Deteksi dan penanganan risiko tinggi, DTPS
KIBBLA
Pelayanan Persalinan sesuai standarPembahasan kasus (AMP), monitoring dan evaluasi jejaring
rujukan
Pelayanan KB Post Partum Pelayanan kontrasepsi rasional (MKJP)
Optimalisasi Puskesmas Pelayanan Kesehatan Peduli
Remaja (PKPR)pembinaan pelayanan kesehatan remaja
Pelayanan bayi baru lahir sesuai standar
Kunjungan neonatal standar MTBM, deteksi dan
penanganan risiko tinggi neonatus, Pelatihan kompetensi
kesehatan anak bagi tenaga kesehatan, Pembahasan kasus
Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standarSDIDTK, Kelas Ibu Balita, deteksi dini dan penanganan
komplikasi
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat melalui pendataan
status gizi, penanggulangan masalah gizi, pemberian
makanan tambahan dan vitamin
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat terfokus pada
penyusunan peta informasi gizi, penanggulangan masalah
gizi, pemberian makanan tambahan dan vitamin
optimalisasi Puskesmas Santun Lansia Penguatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Peningkatan kuantitas dan kualitas kesehatan
pemukiman, tempat-tempat umum dan tempat
pengolahan makanan melalui upaya:
iii. Pengembangan desa Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM);iv)Pendampingan bantuan
keuangan desa bidang kesehatan;v. Pengadaan
peralatan surveilans kualitas air.
meningkatkan kuantitas dan kualitas tempat pengolahan
makananpembinaan, penyuluhan TPM memenuhi syarat kesehatan
meningkatkan kuantitas dan kualitas tempat-tempat (TTU)
yang memenuhi syarat kesehatan
pembinaan, penyuluhan TTU memenuhi syarat kesehatan,
advokasi stackholder
Fasilitasi puskesmas untuk mengolahragakan masyakat di
wilayah kerjanya
Meninigkatkan advokasi kepada kelompok masyarakat
dalam kegiatan olahraga
Advokasi masyarakat mampu untuk menjadi peserta BPJS,
Advokasi Pemda untuk membayar premi masyarakat
miskin yang tidak tercover Kartu Indonesia Sehat
Universal Health Coverage pada akhir tahun 2019
Meningkatnya pembinaan kesehatan kerja dan olahraga
Membentuk Pos Upaya kesehatan kerja, memberikan
pelayanan kesehatapan pada pekerja formal dan informal,
Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Internal
Puskesmas sebagai Tempat Kerja
Mewujudkan Kemartabatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Cakupan Dan Kualitas Pelayanan Dasar
Peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat
dalam melaksanakan 5 Pilar STB
Pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin sesuai
standar
Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara
dan melindungi kesehatanya
Pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin
sesuai standar, dan pengadaan sarana pengaduan
Meningkatkan layanan rujukan pada faselitas kesehatan
tingkat lanjutan
Peningkatan peran Dinas Kesehatan Kabupaten dalam
pembangunan kesehatan melalui upaya Sosialisasi
program kesehatan (Penyusunan regulasi kesehatan),
Peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat
di bidang kesehatan, Menjadikan pembangunan
kesehatan sebagai program prioritas daerah, Menjalin
a) Pemberdayaan Masyarakat, meliputi:
mengatasi masalah kesehatan,Meningkatkan kemandirian
masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan melalui
pemberdayaan masyarakat
i. Peningkatan kualitas desa siaga
ii. Revitalisasi dan pengembangan UKBM
b) Peningkatan Kemitraan Kesehatan, meliputi Kemitraan
dengan institusi Diknakes dalam pengembangan
desa siaga aktifii. Kemitraan dengan organisasi massa, organisasi
pemuda, PKK dalam peningkatan kualitas desa siaga dan
posyandu
Penguatan Tim Pelaksana UKS Sekolah dan Tim pembina
UKS
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan
pada Usia Pendidikan Dasar dan Lanjutan
pencegahan dan Pengendalian penyakit menular melalui
upaya: Optimalisasi penemuan kasus, Penguatan
tatalaksana kasus , Peningkatan kualitas SDM, Penguatan
• Penyediaan mikroskop, pengadaan alat TCM, bahan
logistik pemeriksaan TB
(RR), Pengediaan logistik dan perbekalan kesehatan dalam
pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
• Peningkatan kontak racing penderita dengan ketuk Pintu
TB,
• Penyusunan RAD TB,
• Pelatihan peningkatan mutu laboratorium pemeriksaan
mikrobiologi TB
• Kolaborasi TB_HIV,, TB_DM
• Pelatihan TIPK
peningkatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit HIV AIDSPelatihan TIPK, CST, VCT mobile, skreening HIV Ibu Hamil
penemuan dan penanganan penderita kusta semua tipe
penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita
penemuan dan penanganan penderita diare balita
• Pelatihan jumantik untuk masyarakat sehingga dalam 1
rumah 1 jumantik
• Respon cepat untuk pengendalian penyakit menular
bersumber binatang
Peningkatkan pelayanan di fasyankes/posbidu untuk
memberikan pelayanan deteksi dini faktor risiko PTM
Peningkatan pelayanan penyakit tidak menular melalui
kegiatan posbindu /fasyankes secara periodik
Semua bayi terlayani imunisasinya di fasilitas pelayanan
kesehatan maupun Posyandu, Pelaksanaan program
imunisasi
Penguatan Primary Health Care Upaya Kesehatan
Perorangan(UKP) & Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).
1.Pemanfaatan aplikasi pelaporan EWARS 2.Pemantauan
ketepatan dan kelengkapan laporan mingguan dan
bulanan 3.Umpan balik laporan 4. Manajemen P2
Penguatan Primary Health Care Upaya Kesehatan
Perorangan (UKP) & Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).
meningkatkan surveilans
Optimalisasi Pelayanan kesehatan Jamaah Haji sesuai
standar
Pemeriksaan kesehatan jamaah hajI, Pemenuhan alat dan
sarana pemeriksaan kesehatan haji
(1)Pembinaan rumah sakit dengan visitasi secara
konsisten, terpadu, dan terstandar
(2) peningkatan kualitas sistem rujukan
Peningkatan mutu pelayanan puskesmas dengan
implementasi standar akreditasi puskesmas
Pendampingan pra dan pasca akreditasi
puskesmas,pemantapan mutu internal dan eksternal
(1) Pendampingan pra dan pasca akreditasi labkesda,
(2) pemantapan mutu internal dan eksternal
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dengan
implementasi standar kepuasan masyarakat
meningkatkan kualitas pelayanan yaitu dengan cara
mengukur kinerja pelayanan secara berkala, peningkatan
sistem umpan balik dan perbaikan pelayanan secara terus 1) Peningkatan pendayagunaan lulusan institusi
pendidikan kesehatan melalui kegiatan koordinasi
organisasi profesi kesehatan
optimalisasi pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular langsung
Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit
bersumber binatang
Manajemen kesehatan bencana Pelaksanaan
penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan Bencana atau
krisis kesehatan
Peningkatan kewaspadaan bencana
Peningkatan Mutu Pelayanan rumah sakit dengan
pembinaan berkala oleh Tim Visitasi Dinas Kesehatan
Peningkatan mutu pelayanan labkesda dengan
implementasi standar akreditasi labkesda
2) Peningkatan kualitas institusi pendidikan melalui
upaya fasilitasi penyelenggaraan institusi pendidikan
kesehatan3) Peningkatan SDM Kesehatan yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan melalui upaya
penyelenggaraan pelatihan SDM Kesehatan.4) Peningkatan pendidikan dan pelatihan yang
terakreditasi melalui upaya pelaksanaan akreditasi
pelatihan,
5) Pemerataan distribusi tenaga kesehatan
Meningkatkan ketersediaan obat sesuai kebutuhan
pelayanan ;
Meningkatkan mutu pelayanan farmasi komunitas dan
rumah sakit ;
meningkatkan manajemen pengelola pelayanan teknis
kefarmasian
pemberian rekomendasi bagi sarana pelayanan sediaan
farmasi dan perbekalan kesehatan
Meningkatkan sarana pelayanan sediaan farmasi dan
perbekalan kesehatan sesuai persyaratan perundang-
undangan yang berlaku
Pembinaan teknis penerapan CPPB IRT pada IRTP
pengujian sampel pangan jajan anak sekolah produksi Industri
rumah tangga
Melaksanakan pengumpulan data, rekapitulasi usulan
kegiatan serta cakupan kegiatan untuk kemudian disusun
menjadi dokumen-dokumen perencanaan, evaluasi dan
Pembentukan Tim Penyusun dokumen perencanaan,
evaluasi dan pelaporan serta informasi kesehatan
Melaksanakan kunjungan terhadap UPT maupun
menyelenggarakan rapat koordinasi dengan
penanggungjawab UPT guna memberikan penilaian
Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap
seluruh UPT Dinas Kesehatan
Melaksanakan penyusunan pengumpulan data melalui SIM
di Puskesmas dan secara cepat dan akuratMengembangkan Sistem informasi Manajemen Kesehatan
Melaksanakan Penatausahaan Keuangan melalui Simda
keuangan
Optimalisasi rekonsiliasi dan kompetensi SDM dalam
penatausahaan keuangan
Penyediaan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi
perkantoran
Penyediaan anggaran barang dan jasa untuk pelayanan
administrasi perkantoran
1) Menjalin kerjasama/ jejaring antara institusi
pendidikan kesehatan dengan pengguna tenaga kesehatan
2) Pemerataan distribusi tenaga kesehatan3) Memfasilitasi
sumber daya manusia kesehatan untuk peningkatan
kapasitas dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan
pengadaan obat untuk kebutuhan pelayanan ;
pembinaan teknis mutu pelayanan farmasi komunitas dan
rumah sakit ; terlaksananya manajemen farmasi di
pelayanan kefarmasian
Meningkatkan pemenuhan persyaratan CPPB IRT pada IRTP dan
keamanan pangan jajan anak sekolah