manual modul purchasing - complete medical software management

15
MANUAL BOOK PURCHASING Untuk masuk ke modul Purchasing tekan tombol Purchasing, dan akan tampil password

Upload: sistem-rumah-sakit

Post on 06-Aug-2015

45 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

Berikut adalah Modul Purchasing dari aplikasi rumah sakit, aplikasi dikembangkang menggunakan Java, silahkan mendownload programnya FREE - LIVE SERVER di www.sistemrumahsakit.com

TRANSCRIPT

Page 1: Manual Modul Purchasing - Complete Medical Software Management

MANUAL BOOKPURCHASING

Untuk masuk ke modul Purchasing tekan tombol Purchasing, dan akan tampil password

Page 2: Manual Modul Purchasing - Complete Medical Software Management

Setelah berhasil masuk ke modul Purchasing maka akan tampil form sebagai berikut :

Pada Tab 1 Purchase Order anda dapat melakukan :1. Membuat PO SEMENTARA2. Membuat PO FINAL3. Melakukan Setup Default untuk tanda tangan PO Sementara atau PO Final

A. MEMBUAT PO SEMENTARA

PO Sementara adalah daftar pesanan yang sifatnya sementara, PO jenis ini tidak akan diakui ke absahannya oleh Keuangan, dan harus di Upgrade (diubah menjadi PO Final) agar seluruh transaksi dapat diakui oleh keuangan.

Page 3: Manual Modul Purchasing - Complete Medical Software Management

Untuk membuat PO Sementara ikuti langkah berikut :1. Masuklah ke Halaman (1) Tab Purchase Order2. Masuklah ke Tab PO Sementara3. Kemudian tekan tombol Baru

4. setelah tombol baru ditekan maka pada Text No SP Sementara akan muncul No PO Sementaranya secara otomatis, dan Tombol “Baru” akan berubah nama menjadi SIMPAN

5. lalu pilih Supplier dari daftarnya, apabila nama supplier tidak tersedia anda dapat memasukkan dengan mengetikkan secara manual.

6. yaitu centang kotak disamping tulisan supplier, maka opsi supplier akan berubah mode bisa diketik secara manual, lalu ketikkan nama suppliernya, selain itu anda dapat juga memasukkan langsung ke daftar suppliernya dengan menekan tombol

Supplier 7. setelah nama supplier dimasukkan selanjutnya masukkan Tanggal dari SP

Sementara, PPN dan Jatuh Tempo dari SP tersebut.8. Kemudian pilihlah Mode Tanda tangannya (TT), adapun mode dari Tanda tangan

terdiri dari 6 Pilihan yaitu :

Left : TT untuk 1 orang sebelah kiriLeft – Right : TT untuk 2 orang sebelah kiri dan kananLeft – Middle1 : TT untuk 2 orang kiri dan tengah orang ke-1Left – Middle2 : TT untuk 2 orang kiri dan tengah orang ke-2Left – Middle1 - Right : TT untuk 3 orang kiri, kanan dan tengah orang ke-1

Page 4: Manual Modul Purchasing - Complete Medical Software Management

Left – Middle2 - Right : TT untuk 3 orang kiri, kanan dan tengah orang ke-2

9. jika orang yang menandatangi TT untuk middle 1 atau 2 tidak sesuai dengan default anda dapat mengetikkan secara manual nama yang bersangkutan pada kotak text yang disediakan.

10. masukkan remark/notes bila perlu untuk menandai SP ini bila dibutuhkan.11. setelah Data master dari SP Sementara dimasukkan selanjutnya masukkan nama

barang yang hendak di Order.

12. perhatikan gambar diatas.13. masukkan nama barangnya14. kemudian pilih jenis kemasan yang digunakan (kemasan kecil, sedang atau besar)15. lalu masukkan jumlah dan harga beli dari kemasannya beserta discountnya,16. setelah selesai tekan “Tambah”17. dan akan masuk ke dalam list daftar barang yang sedang dipesan dibawahnya

Page 5: Manual Modul Purchasing - Complete Medical Software Management

18. Setelah seluruh proses selesai maka tekan Tombol “Simpan”19. dan anda dapat mencetak SP Sementara tersebut20. untuk mencetak gunakanlah Kertas NCR ukuran Quarto dan direkomendasikan

menggunakan Rangkap 4, rumah sakit boleh menggunakan kertas tidak rangkap yang disesuaikan dengan kebutuhan.

21. setelah keseluruhan proses selesai akan tampil pesan seperti diatas.

B. MEMBUAT PO FINAL

PO FINAL adalah PO yang akan diakui oleh keuangan, setiap PO Final harus selalu memiliki PO Sementara, oleh karena itu anda tidak dapat membuat PO Final jika tidak diawali dengan PO Sementara terlebih dahulu.

Untuk membuat PO FINAL ikutilah langkah berikut :1. Masuklah ke Tab Purchase Order2. Masuklah ke Tab PO Final, dan akan keluar seperti gambar diatas.3. lalu masukkan No PO Sementara nya terlebih dahulu, apabila anda lupa No PO

Sementaranya tekan tombol “cari” yang lokasinya disamping kotak text No SP Sementara.

Page 6: Manual Modul Purchasing - Complete Medical Software Management

4. setelah No SP Sementara dimasukkan maka

tekan tombol , dan data yang ada di SP Sementara akan tampil da bawahnya.

Page 7: Manual Modul Purchasing - Complete Medical Software Management

5. pada tahap selanjutnya yang harus anda lakukan adalah memeriksa kebenaran data barang yang ditampilkan harus sama dengan SP Sementara (nama barang, kemasan, jumlah, harga dan disc).

6. apabila ada ketidaksamaan anda dapat melakukan koreksi yaitu dengan menghapus item yang salah terlebih dahulu dan memasukkan Item yang benar.

7. untuk melakukan koreksi anda harus menekan tombol Unlock terlebih dahulu, proses unlock hanya dapat dilakukan bila anda adalah SUPERVISOR dari “Purchasing”.

8. lengkapi data dari SP Final, seperti No Faktur Supplier (jika sudah ada, namun jika belum ada isi dengan tanda dash = ‘-‘)

9. lengkapi No Faktur Pajak (jika ada).10. Lama Jatuh tempo dan PPN harus diisi.11. kemudian setelah anda memasukkan seluruh list barang pada SP Final tekan

tombol SIMPAN (lihat gb dibawah)

12. dan selanjutnya anda dapat mencetak SP Final tersebut.

Page 8: Manual Modul Purchasing - Complete Medical Software Management

C. MENCETAK ULANG SP FINAL ATAU SP SEMENTARA

Anda juga dapat melakukan pencetakan ulang SP Final dan SP Sementara caranya sebagai berikut :1. masuklah ke Tab SP Sementara (jika ingin mencetak ulang SP Sementara)2. masuklah ke Tab SP Final (jika ingin mencetak ulang SP Final)3. lalu pada text No SP Sementara masukkan No SP Sementara atau SP Final yang

hendak dicetak ulang, kemudian tekan tombol Koreksi (perhatikan gb dibawah)

4. dan akan tampil data dari SP tersebut seperti di bawah ini, lalu untuk mencetak Ulang tekan tombol Cetak SP Sementara

Page 9: Manual Modul Purchasing - Complete Medical Software Management

D. DAFTAR REQUEST PURCHASING

Daftar request purchasing digunakan untuk menampilkan request yang dikirim2x unit ke purchasing. Untuk menampilkan daftar request, tekan tombol Refresh yang ada dibawah, sedangkan untuk menampilkan isi dari request tersebut yaitu dengan mengklik item dari request tersebut.

Pada modul ini staf purchasing juga dapat mencetak Form Requestnya, yaitu :1. Pilih terlebih dahulu No Requestnya.2. Pastikan isi dari item yang di requestkan sama dengan yang hendak di cetak3. lalu ketikkan nama tanda tangan (TT) dari Bag Purchasing dan nama direkturnya,/

4. lalu tekan tombol yang ada disisi bawah.

Page 10: Manual Modul Purchasing - Complete Medical Software Management

5. setelah proses pelayanan ke unit bersangkutan tersebut selesai maka tekan tombol “Tutup Permintaan.”

E. MASTER BARANG

Petugas purchasing dapat melihat daftar barang, seluruh barang yang di pesan sudah pasti tersedia di Master Barang, namun apabila Unit/Poli/Departement meminta penambahan barang yang bisa menambahkan hanyalah petugas dari Gudang saja.

Page 11: Manual Modul Purchasing - Complete Medical Software Management

F. LAPORAN PURCHASE ORDER

Untuk menampilkan laporan purchase order adalah sebagai berikut :1. masukklah ke Tab Laporan2. kemudian pilih jenis laporannya, ada 2 jenis yaitu : Purchase Order Sementara

dan Purchase Order Final.3. lalu pilih periode yang hendak ditampilkan,4. setelah itu tekan tombol OK.5. pada list ada tabel dengan tanda hijau atau merah :

a. Tanda Hijau berarti SP Sementara jumlah realisasi di SP Final jumlahnya lebih besar.

b. Tanda Merah berarti SP Sementara jumlah realisasi di SP Final jumlahnya lebih sedikit.

6. untuk mencetak tekan tombol Cetak.

G. MENGHAPUS SP SEMENTARA ATAU SP FINAL

Pada tab Laporan anda juga dapat melakukan pembatalan SP, yaitu :1. tampilkan terlebih dahulu list dari SP-nya Sementara atau Final2. kemudian pilih SP yang hendak dihapus.3. lalu tekan tombol Hapus.

Page 12: Manual Modul Purchasing - Complete Medical Software Management

4. akan keluar tombol konfirmasi seperti diatas, jika anda yakin akan menghapus tekan tombol OK dan data akan dihapus.

H. HISTORY REQUEST PURCHASE

Pada Tab Laporan, Sub Modul History Request Purchase anda dapat menampilkan riwayat dari request ke purchasing, caranya yaitu :

1. Masuk Tab Laporan / Sub Modul History Request2. Pilih Periode Requestnya,

3. kemudian pilih status dari request : 4. lalu tekan tombol Refresh.5. apabila anda ingin menampilkan request dari beberapa unit saja, gunakan fitur

pencarian request.