evaluasi anggaran 2013 dan penyusunan program 2015

31
EVALUASI ANGGARAN 2013 DAN PENYUSUNAN PROGRAM 2015 Jayapura 2 Desember 2013

Upload: daisy

Post on 23-Feb-2016

69 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Evaluasi anggaran 2013 dan penyusunan program 2015. Jayapura 2 Desember 2013. Porsentase Realisasi Anggaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua (Per 30 September 2013). Rata – rata : 43 %. Porsentase Realisasi Anggaran Kementerian Agama Kota Jayapura (Per 30 September 2013). - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Evaluasi anggaran 2013 dan penyusunan program 2015

EVALUASI ANGGARAN 2013DANPENYUSUNAN PROGRAM 2015

Jayapura 2 Desember 2013

Page 2: Evaluasi anggaran 2013 dan penyusunan program 2015

Porsentase Realisasi AnggaranKanwil Kementerian Agama Provinsi

Papua(Per 30 September 2013)

Sekje

n

Bimas

Islam

Pend

idika

n Isla

m

Bimas

Kriste

n

Bimas

Katol

ik

Bimas

Hindu

Bimas

Budd

ha

Haji da

n Umrah

0

20

40

60

80

100

51

21

57 64

39 42 39 34

Rata – rata : 43 %

Page 3: Evaluasi anggaran 2013 dan penyusunan program 2015

Porsentase Realisasi AnggaranKementerian Agama Kota Jayapura

(Per 30 September 2013)

Sekje

n

Bimas

Islam

Pend

idika

n Isla

m

Bimas

Kriste

n

Bimas

Katol

ik

Bimas

Hindu

Bimas

Budd

ha

Haji da

n Umrah

0

20

40

60

80

100

51

21

57 64

39 42 39 34

Rata – rata : 54 %

Page 4: Evaluasi anggaran 2013 dan penyusunan program 2015

Porsentase Realisasi AnggaranKementerian Agama Kab Jayapura

(Per 30 September 2013)

Sekje

n

Bimas

Islam

Pend

idika

n Isla

m

Bimas

Kriste

n

Bimas

Katol

ik

Bimas

Hindu

Haji da

n Umrah

0

20

40

60

80

100

6756 59 53 59

4963

Rata – rata : 58 %

Page 5: Evaluasi anggaran 2013 dan penyusunan program 2015

Porsentase Realisasi AnggaranKementerian Agama Kab Keerom

(Per 30 September 2013)

Sekje

n

Bimas

Islam

Pend

idika

n Isla

m

Bimas

Kriste

n

Bimas

Katol

ik

Bimas

Hindu

Haji da

n Umrah

0

20

40

60

80

100

6351 54 53 58

70

11

Rata – rata : 51 %

Page 6: Evaluasi anggaran 2013 dan penyusunan program 2015

Porsentase Realisasi AnggaranKementerian Agama Kab Sarmi

(Per 30 September 2013)

Sekje

n

Bimas

Islam

Bimas

Kriste

n

Bimas

Katol

ik

Haji da

n Umrah

0

20

40

60

80

100

6857

69

46

0

Rata – rata : 48 %

Page 7: Evaluasi anggaran 2013 dan penyusunan program 2015

Porsentase Realisasi AnggaranKementerian Agama Kab Peg. Bintang

(Per 30 September 2013)

Sekjen Bimas Islam Bimas Kristen Bimas Katolik0

102030405060708090

100

66

38

60

47

Rata – rata : 52 %

Page 8: Evaluasi anggaran 2013 dan penyusunan program 2015

Porsentase Realisasi AnggaranKementerian Agama Kab Jayawijaya

(Per 30 September 2013)

Sekje

n

Bimas

Islam

Pend

idika

n Isla

m

Bimas

Kriste

n

Bimas

Katol

ik

Bimas

Hindu

Haji da

n Umrah

0

20

40

60

80

10085

95

43

63 60

83

54

Rata – rata : 69 %

Page 9: Evaluasi anggaran 2013 dan penyusunan program 2015

Porsentase Realisasi AnggaranKementerian Agama Kab Yahukimo

(Per 30 September 2013)

Sekje

n

Bimas

Islam

Bimas

Kriste

n

Bimas

Katol

ik

Haji da

n Umrah

0

20

40

60

80

10078

7059

48

0

Rata – rata : 51 %

Page 10: Evaluasi anggaran 2013 dan penyusunan program 2015

Porsentase Realisasi AnggaranKementerian Agama Kab Tolikara

(Per 30 September 2013)

Sekje

n

Bimas

Islam

Bimas

Kriste

n

Bimas

Katol

ik

Haji da

n Umrah

0

20

40

60

80

100

6451

69

46

0

Rata – rata : 46 %

Page 11: Evaluasi anggaran 2013 dan penyusunan program 2015

Porsentase Realisasi AnggaranKementerian Agama Kab Puncak Jaya

(Per 30 September 2013)

Sekjen Bimas Islam Bimas Kristen Bimas Katolik0

102030405060708090

100

70

55 6054

Rata – rata : 59 %

Page 12: Evaluasi anggaran 2013 dan penyusunan program 2015

Porsentase Realisasi AnggaranKementerian Agama Biak Numfor

(Per 30 September 2013)

Sekje

n

Bimas

Islam

Pend

idika

n Isla

m

Bimas

Kriste

n

Bimas

Katol

ik

Bimas

Hindu

Bimas

Budd

ha

Haji da

n Umrah

0

20

40

60

80

100

6248 48

62 60 6047

85

Rata – rata : 59 %

Page 13: Evaluasi anggaran 2013 dan penyusunan program 2015

Porsentase Realisasi AnggaranKementerian Agama Kab Supiori

(Per 30 September 2013)

Sekjen Bimas Islam Bimas Kristen Bimas Katolik0

102030405060708090

100

70 68

4939

Rata – rata : 56 %

Page 14: Evaluasi anggaran 2013 dan penyusunan program 2015

Porsentase Realisasi AnggaranKementerian Agama Kab Kep. Yapen

(Per 30 September 2013)

Sekje

n

Bimas

Islam

Pend

idika

n Isla

m

Bimas

Kriste

n

Bimas

Katol

ik

Haji da

n Umrah

0

20

40

60

80

100

64

4057 63

37

75

Rata – rata : 56 %

Page 15: Evaluasi anggaran 2013 dan penyusunan program 2015

Porsentase Realisasi AnggaranKementerian Agama Kab Waropen

(Per 30 September 2013)

Sekjen Bimas Islam Bimas Kristen Bimas Katolik0

102030405060708090

100

54 49 4942

Rata – rata : 48 %

Page 16: Evaluasi anggaran 2013 dan penyusunan program 2015

Porsentase Realisasi AnggaranKementerian Agama Kab Nabire

(Per 30 September 2013)

Sekje

n

Bimas

Islam

Pend

idika

n Isla

m

Bimas

Kriste

n

Bimas

Katol

ik

Haji da

n Umrah

0

20

40

60

80

100

71 7187

61 67

0

Rata – rata : 59 %

Page 17: Evaluasi anggaran 2013 dan penyusunan program 2015

Porsentase Realisasi AnggaranKementerian Agama Kab Paniai

(Per 30 September 2013)

0

20

40

60

80

100

67 7153 46 51

100

Rata – rata : 64 %

Page 18: Evaluasi anggaran 2013 dan penyusunan program 2015

Porsentase Realisasi AnggaranKementerian Agama Kab Mimika

(Per 30 September 2013)

0

20

40

60

80

100

61 5563

49 48

68

100

Rata – rata : 63 %

Page 19: Evaluasi anggaran 2013 dan penyusunan program 2015

Porsentase Realisasi AnggaranKementerian Agama Kab Merauke

(Per 30 September 2013)

Sekje

n

Bimas

Islam

Pend

idika

n Isla

m

Bimas

Kriste

n

Bimas

Katol

ik

Bimas

Hindu

Haji da

n Umrah

0

20

40

60

80

100

59

33

71

38

58 5340

Rata – rata : 50 %

Page 20: Evaluasi anggaran 2013 dan penyusunan program 2015

Porsentase Realisasi AnggaranKementerian Agama Kab Mappi

(Per 30 September 2013)

Sekjen Bimas Islam Bimas Kristen Bimas Katolik0

102030405060708090

100

6356

38 40

Rata – rata : 49 %

Page 21: Evaluasi anggaran 2013 dan penyusunan program 2015

Porsentase Realisasi AnggaranKementerian Agama Kab Asmat

(Per 30 September 2013)

0

20

40

60

80

100

71

51

3039

100

Rata – rata : 58 %

Page 22: Evaluasi anggaran 2013 dan penyusunan program 2015

Porsentase Realisasi AnggaranKementerian Agama Kab Boven Digoel

(Per 30 September 2013)

Sekjen Bimas Islam Bimas Kristen Bimas Katolik0

102030405060708090

100

65

2835

44

Rata – rata : 43 %

Page 23: Evaluasi anggaran 2013 dan penyusunan program 2015

Porsentase Realisasi Anggaran(Per 30 September 2013)

Kanw

il

Kota

Jayap

ura

Kab J

ayapu

ra

Kab K

eerom

Kab S

armi

Kab.

Peg b

intan

g

Kab J

ayawijay

a0

102030405060708090

100

4354 58 51 48 52

69

Page 24: Evaluasi anggaran 2013 dan penyusunan program 2015

Porsentase Realisasi Anggaran(Per 30 September 2013)

Kab Y

ahuki

mo

Kab T

olikara

Kab P

uncak

Jaya

Kab B

iak Num

for

Kab S

upior

i

Kab K

ep Ya

pen

Kab W

arope

n0

102030405060708090

100

51 4659 59 56 56

48

Page 25: Evaluasi anggaran 2013 dan penyusunan program 2015

Porsentase Realisasi Anggaran(Per 30 September 2013)

Kab Nabire

Kab Paniai

Kab Mimika

Kab Merauke

Kab Mappi

Kab Asmat

Kab Boven Digoel

0102030405060708090

100

59 64 6350 49

58

43

Page 26: Evaluasi anggaran 2013 dan penyusunan program 2015

1. Kab Jayawijaya : 69 %2. Kab Paniai : 64 %

3. Kab Mimika : 63 %4. Kab Biak Numfor :

59 %5. Kab Nabire : 59 %6. Kab Puncak Jaya :

59 %7. Kab Jayapura : 58 %8. Kab Asmat : 58 %9. Kab Kep Yapen : 56

%10. Kab Supiori : 56 %

11. Kota Jayapura : 54 %12. Kab Peg Bintang : 52 %13. Kab Keerom : 51 %14. Kab Yahukimo : 51 %15. Kab Merauke : 50 %16. Kab Mappi : 49 %

17. Kab Sarmi : 48 %18. Kab Waropen : 48

%19. Kab Tolikara : 46 %20. Kanwil: 43 %

21. Kab Boven Digoel : 43 %

Porsentase Realisasi Anggaran(Per 30 September 2013)

Page 27: Evaluasi anggaran 2013 dan penyusunan program 2015

Anggaran Program Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama

Tahun 2013 : 4,7 MilyardTahun 2014 : 9,5 Milyard

102 %

Page 28: Evaluasi anggaran 2013 dan penyusunan program 2015

Pembangunan dan Penambahan Ruang Kerja Tahun 2014

1.Penambahan Ruang Kerja di Kanwil

2.Penambahan Ruang Kerja di Kab. Nabire

3.Pembangunan Kantor Asmat

4.Pembangunan Kantor Boven Digoel

Page 29: Evaluasi anggaran 2013 dan penyusunan program 2015

Satker yang belum memiliki Gedung kantor Sendiri :

1.Kankemenag Kab. Mappi

2.Kankemenag Kab. Tolikara

Page 30: Evaluasi anggaran 2013 dan penyusunan program 2015

Pembangunan 5 Seketariat Bersama FKUB di

Tahun 2014

1.Kab Keerom

2.Kab Jayawijaya

3.Kab Biak

4.Kab Mimika

5.Kab Kepulauan Yapen

SEKBER FKUB

Page 31: Evaluasi anggaran 2013 dan penyusunan program 2015

Terimakasih