bagian administrasi kesejahteraan rakyat

77
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2019

Upload: others

Post on 16-Oct-2021

15 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN

BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN ANGGARAN 2019

Page 2: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

1

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2019. CaLK

dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan

secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan

mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara

pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan

atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami

laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan.

Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam

memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor

komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan dikeuangan

perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan manjadi sangat penting bagi pengguna

laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi

yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari

kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi

keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan

ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan

mengenai alokasi sumber daya.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang

berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber

daya dengan:

1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas

pemerintah daerah;

2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban

dan ekuitas pemerintah daerah;

I. PE N D A H U L U A N

Page 3: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

2

3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya

ekonomi;

4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

5) Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan

memenuhi kebutuhan kas nya.

6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan

7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah

daerah dalam mendanai aktivitasnya.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 9);

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik

Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

h. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Page 4: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

3

k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587);

m. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

n. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4138);

o. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4139);

p. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun

2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

q. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5340);

r. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4574);

s. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575);

t. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

u. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4577);

v. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Page 5: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

4

w. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

x. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

y. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);

z. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

aa. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan

Barang Milik Daerah;

dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

ee. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;

ff. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

hh. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

ii. Peraturan Bupati Lumajang Nomor49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

jj. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;

kk. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah

Daerah; dan

ll. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar.

3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan

di dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. CaLK juga menyajikan

informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Page 6: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

5

(PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang

wajar atas laporan keuangan.

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan disusun sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

2.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas akuntansi/Entitas pelaporan keuanagan daerah

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan

Keuangan

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan

Keuangan

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan

Yang Ada Dalam SAP pada Pemerintah Daerah.

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

DAERAH

4.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

a. Pendapatan Daerah

b. Belanja Daerah

c. Transfer

d. Pembiayaan

4.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan SAL

4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

a. Aset

b. Kewajiban

c. Ekuitas

4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

a. Pendapatan Laporan Operasional

b. Beban

c. Kegiatan Non Operasional

d. Pos-pos Luar Biasa

e. Surplus (Defisit) LO

4.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

4.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

Page 7: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

6

4.7 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul

sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan

belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk

entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis

akrual pada pemerintah daerah

BAB V INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VI PENUTUP

2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat

Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 dapat dilihat dari Kinerja dalam rangka

pelaksanaan program dan kegiatan.

a. BELANJA

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian

Administrasi Kesejahteraan Rakyat yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali

oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan

Rakyat sebesar Rp. 4.786.300.000,- meliputi belanja tidak langsung dan belanja

langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai.

Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan

program dan kegiatan.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2018 sebagaimana tabel

berikut :

Tabel2.1.a:Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2019

No Jenis Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Sisa Anggaran

(Rp)

1 Belanja Operasi 4.786.300.000,00 4.570.370.583,00 95,49 215.929.417,00

2 Belanja Modal - - - -

Jumlah Belanja 4.786.300.000,00 4.570.370.583,00 95,49 215.929.417,00

Perbandingan realisasi jenis belanja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana

Tabel berikut

Tabel2.1.a.1 :Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2015 - 2019

Belanja 2015

(Rp)

2016

(Rp)

2017

(Rp)

2018

(Rp)

2019

(Rp)

Belanja

Pegawai 823.420.079 882.416.494 154.157.000 161.285.000 81.666.000

II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

Page 8: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

7

Belanja 2015

(Rp)

2016

(Rp)

2017

(Rp)

2018

(Rp)

2019

(Rp)

Belanja

Barang 1.972.369.492 2.850.494.640 4.252.218.921 4.780.235.998 4.488.704.583

Belanja

Modal - - - - -

Jumlah 2.975.789.571 3.732.911.134 4.406.375.921 4.941.520.998 4.570.370.583

%

Kenaikan - - - 94,95 95,49

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja peagawai dan belanja barang dan jasa tahun

2018 sebesar Rp. 4.941.520.998,00 dan tahun 2019 sebesar Rp. 4.570.370.583,00

realisasi belanja pada tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu dari 94,95%

menjadi 95,49%.

2.2. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Tabel 2.2 : Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2019

Program 1 : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan 1 : Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

Jenis Belanja Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) Keterangan

- Belanja Pegawai 50.728.000,00 36.228.000,00 Realisasi digunakan untuk

belanja pegawai :

Rp. 36.228.000,00

- Belanja Barang & Jasa 172.618.800,00 161.736.083,00 Realisasi digunakan untuk

belanja barang dan jasa :

Rp. 161.736.083,00

- Belanja Modal - - -

Jumlah Kegiatan 1 223.346.800,00 197.964.083,00 Sisa pagu anggaran setelah

terealisasi adalah sebesar :

Rp. 25.382.717,00

Program 2 : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan 1 : Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

Jenis Belanja Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) Keterangan

Belanja Pegawai - - -

Belanja Barang & Jasa 57.450.000,00 57.410.000,00 Realisasi digunakan untuk

belanja barang dan jasa :

Rp 57.410.000,00

Belanja Modal - - -

Jumlah Kegiatan 1 57.450.000,00 57.410.000,00 Sisa pagu anggaran setelah

terealisasi adalah sebesar :

Rp. 40.000,00

Program 3 : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Kegiatan 1 : Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

Jenis Belanja Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) Keterangan

Belanja Pegawai 4.250.000,00 4.228.000,00 Realisasi digunakan untuk

belanja pegawai :

Rp. 4.228.000,00

Belanja Barang & Jasa 7.450.000,00 3.650.000,00 Realisasi digunakan untuk

belanja barang dan jasa :

Rp. 3.650.000,00

Page 9: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

8

Belanja Modal - - -

Jumlah Kegiatan 1 11.700.000,00 7.878.000,00 Sisa pagu anggaran setelah

terealisasi adalah sebesar :

Rp. 3.822.000,00

Program 4 : PROGRAM FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN

Kegiatan 1 : Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan

Jenis Belanja Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) Keterangan

Belanja Pegawai 16.073.000,00 9.310.000,00 Realisasi digunakan untuk

belanja pegawai :

Rp. 6.763.000,00

Belanja Barang & Jasa 923.575.000,00 845.321.500,00 Realisasi digunakan untuk

belanja barang dan jasa :

Rp. 70.103.500,00

Belanja Modal -

Jumlah Kegiatan 1 931.498.000,00 854.631.500,00 Sisa pagu anggaran setelah

terealisasi adalah sebesar :

Rp. 76.866.500,00

Kegiatan 2 : Fasilitasi Kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji

Jenis Belanja Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) Keterangan

Belanja Pegawai 7.970.00,00 7.970.00,00 Realisasi digunakan untuk

belanja pegawai : Rp.

0,00

Belanja Barang & Jasa 588.902.000,00 575.568.000,00 Realisasi digunakan untuk

belanja barang dan jasa :

Rp. 13.334.000,00

Belanja Modal -

Jumlah Kegiatan 2 596.872.000,00 583.538.000,00 Sisa pagu anggaran setelah

terealisasi adalah sebesar :

Rp. 13.334.000,00

Kegiatan 3 : Fasilitasi Kegiatan Lomba Keagamaan

Jenis Belanja Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) Keterangan

Belanja Pegawai 5.350.000,00 5.346.000,00 Realisasi digunakan untuk

belanja pegawai :

Rp. 4.000,00

Belanja Barang & Jasa 705.181.200,00 641.691.000,00 Realisasi digunakan untuk

belanja barang dan jasa :

Rp. 63.490.200,00

Belanja Modal -

Jumlah Kegiatan 3 710.531.200,00 647.037.000,00 Sisa pagu anggaran setelah

terealisasi adalah sebesar :

Rp. 63.494.200,00

Kegiatan 4 : Fasilitasi Kegiatan Istighosah, Doa Bersama, dan Pembinaan Tokoh Agama

Jenis Belanja Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) Keterangan

Belanja Pegawai 3.350.000,00 3.350.000,00 Realisasi digunakan untuk

belanja pegawai : Rp.

0,00

Belanja Barang & Jasa 299.183.000,00 289.160.000,00 Realisasi digunakan untuk

belanja barang dan jasa :

Rp. 10.023.000,00

Belanja Modal -

Jumlah Kegiatan 4 302.533.000,00 292.510.000,00 Sisa pagu anggaran setelah

terealisasi adalah sebesar :

Rp. 10.023.000,00

Page 10: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

9

Program 5 : PROGRAM FASILITASI KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kegiatan 1 : Fasilitasi Kegiatan Pemberian Bantuan dan Silaturahmi Masyarakat Kurang Mampu

Jenis Belanja Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) Keterangan

Belanja Pegawai 7.425.000,00 5.453.000,00 Realisasi digunakan untuk

belanja pegawai :

Rp. 1.972.000,00

Belanja Barang & Jasa 994.703.000,00 988.442.500,00 Realisasi digunakan untuk

belanja barang dan jasa :

Rp. 6.260.500,00

Belanja Modal -

Jumlah Kegiatan 1 1.002.128.000,00 993.895.500,00 Sisa pagu anggaran setelah

terealisasi adalah sebesar :

Rp. 8.232.500,00

Kegiatan 2 : Fasilitasi Kegiatan Khitan dan Nikah Massal Masyarakat Kurang Mampu

Jenis Belanja Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) Keterangan

Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 Realisasi digunakan untuk

belanja pegawai :

Rp. 0,00

Belanja Barang & Jasa 138.112.500,00 137.712.5000,00 Realisasi digunakan untuk

belanja barang dan jasa :

Rp. 400.000,00

Belanja Modal -

Jumlah Kegiatan 2 141.712.500,00 141.312.500,00 Sisa pagu anggaran setelah

terealisasi adalah sebesar :

Rp. 400.000,00

Program 6 : PROGRAM FASILITASI KEGIATAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kegiatan 1 : Peningkatan Pengelolaan Pondok Pesantren dan TPA

Jenis Belanja Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) Keterangan

Belanja Pegawai 4.280.000,00 3.593.000,00 Realisasi digunakan untuk

belanja pegawai : Rp.

687.000,00

Belanja Barang & Jasa 579.273.500,00 569.308.000,00 Realisasi digunakan untuk

belanja barang dan jasa :

Rp. 9.965.500,00

Belanja Modal -

Jumlah Kegiatan 1 583.553.500,00 572.901.000,00 Sisa pagu anggaran setelah

terealisasi adalah sebesar :

Rp. 10.652.500,00

Kegiatan 2 : Peningkatan Kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Keagamaan

Jenis Belanja Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) Keterangan

Belanja Pegawai 3.950.000,00 2.588.000,00 Realisasi digunakan untuk

belanja pegawai :

Rp. 1.362.000,00

Belanja Barang & Jasa 221.025.000,00 218.705.000,00 Realisasi digunakan untuk

belanja barang dan jasa :

Rp. 2.320.000,00

Belanja Modal -

Jumlah Kegiatan 2 224.975.000,00 221.293.000,00 Sisa pagu anggaran setelah

terealisasi adalah sebesar :

Rp. 3.682.000,00

2.3. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban

dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

Page 11: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

10

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau

manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun

masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang

diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang

dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya

mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana

mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban

pemerintah.

Posisi keuangan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab.

Lumajang selam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel2.3 :Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2015 s.d. 2019

Posisi Keuangan 2015 2016 2017 2018 2019

1. Aset 597.629.305 620.639.305 658.074.305 688.074.305

702.924.305

2. Kewajiban 1.739.723 1.365.592 1.487.562 1.109.360

990.137

3. Ekuitas 186.617.855 160.266.677 118.414.178 116.002.502 103.552.047,50

Jumlah Kewajiban

& Ekuitas 188.357.578 161.632.269 119.901.740 117.111.862 104.542.184,50

2.4. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

KEUANGAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target

kinerja keuangan sebagai berikut.

2.4.1. Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya

pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum

masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau skill sesuai kebutuhan,

sehingga penerapan “ the right man on the right place “ belum sepenuhnya dapat

dilaksanakan.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM

yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti

kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif

dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD,

BPKD dan Inspektorat.

2.4.2. Lemahnya Pemahaman Aparatur Terhadap Regulasi Tentang Pengelolaan

Keuangan dan Barang Daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi

yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali

menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan

seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini

terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Page 12: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

11

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahanan SDM terhadap

regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan

mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta

melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan

Inspektorat.

2.4.3. Masalah Sistem Pengendalian Intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi

sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah.

Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan

penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian

yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang

daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak

tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak

dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu

masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset SKPD

melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang.

Page 13: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

12

3.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber,

alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang

menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Informasi yang disajikan di dalam LRA SKPD mencakup pendapatan-LRA dan belanja.

3.1.1. BELANJA OPERASI

Anggaran TA 2019

(Rp)

Realisasi TA 2019

(Rp)

Realisasi TA 2018

(Rp)

1) Belanja Operasi 4.786.300.000,00 4.570.370.583,00 4.941.520.998,00

Belanja operasi pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat terdiri dari belanja

pegawai dan belanja barang dan jasa, dengan realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.1.1 : Realisasi Belanja Operasi tahun 2019 dan 2018

No Belanja Operasi Anggaran 2019

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp) %

Realisasi 2018

(Rp)

1 Belanja Pegawai 106.976.000,00 81.666.000,00 76,34 161.285.000,00

2 Belanja Barang dan

Jasa 4.679.324.000,00 4.488.704.583,00 95,93 4.780.235.998,00

Jumlah 4.786.300.000,00 4.570.370.583,00 95,49 4.941.520.998,00

Anggaran TA 2019

(Rp)

Realisasi TA 2019

(Rp)

Realisasi TA 2018

(Rp)

2) Belanja Pegawai 106.976.000,00 81.666.000,00 161.285.000,00

Belanja pegawai meliputi belanja langsung. Belanja langsung merupakan pengeluaran

belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat.

Tabel 3.1.2 : Realisasi Belanja Pegawai tahun 2019

No Rincian Belanja Pegawai Anggaran 2019

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp) %

Realisasi 2018

(Rp)

BELANJA TIDAK

LANGSUNG

1 Gaji pokok PNS / uang

representasi -

- - -

2 Tunjangan keluarga - - - -

3 Tunjangan jabatan - - - -

5 Tunjangan fungsional

umum

- - - -

6 Tunjangan beras - - - -

7 Tunjangan PPh/tunjangan

khusus

- - - -

8 Pembulatan gaji - - - -

9 Iuran jaminan kecelakaan

kerja dan jaminan kematian

- - - -

Jumlah Belanja Pegawai

Tidak Langsung

- - - -

III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Page 14: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

13

TAMBAHAN

PENGHASILAN PNS

- - - -

1 Tambahan Penghasilan

Berdasarkan Beban Kerja

- - - -

Jumlah Tambahan

Penghasilan PNS

- - - -

No Rincian Belanja Pegawai Anggaran 2019

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp) %

Realisasi 2018

(Rp)

BELANJA LANGSUNG

1 Honorarium PNS 20.478.000,00 20.203.000,00 98,66 62.455.000,00

2 Uang lembur PNS 66.098.000,00 41.063.000,00 62,12 88.030.000,00

Jumlah Belanja Pegawai

Langsung

106.976.000,00 81.666.000,00 76,34 150.485.000,00

Jumah Belanja Pegawai 106.976.000,00 81.666.000,00 76,34 150.485.000,00

Anggaran TA 2019

(Rp)

Realisasi TA 2019

(Rp)

Realisasi TA 2018

(Rp)

3) Belanja Barang

dan Jasa 4.679.324.000,00 4.488.704.583,00 4.780.235.998,00

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai

manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan

program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi belanja persediaan, belanja jasa, belanja

pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya. Rincian realisasi belanja barang dan

jasa tahun 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Tabel 3.1.3 : Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2019

No Belanja Barang dan Jasa Anggaran 2019

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

1 Belanja Persediaan 2.761.426.700,00 2.704.844.500,00 3.251.597.000,00

2 Belanja Jasa 1.630.347.300,00 1.513.115.083,00 1.355.471.498,00

3 Belanja Pemeliharaan 41.150.000,00 41.110.000,00 51.950.000,00

4 Belanja Perjalanan Dinas 246.400.000,00 229.635.000,00 121.217.500,00

Jumlah 4.679.324.000,00 4.488.704.583,00 4.780.235.998,00

a. Belanja Persediaan

Belanja persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain belanja

pakai habis; bahan/material; cetak dan penggandaan; makan dan minum; belanja pakaian

dinas/kerja; dan barang yang akan diserahkan/dijual kepada masyarakat/ pihak ke tiga. Belanja

Persediaan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 2.704.844.500,00 terinci

sebagai berikut :

Tabel 3.1.3.a : Realisasi Belanja Persediaan tahun 2018

No. Belanja Persediaan Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

1 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 2.550.000,00 2.550.000,00

2 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.772.500,00 1.772.500,00

Page 15: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

14

No. Belanja Persediaan Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

3 Belanja spanduk/baliho/banner 20.500.000,00 16.700.000,00

4 Belanja bahan obat-obatan 7.000.000,00 7.000.000,00

5 Belanja perlengkapan praktek/sosialisasi/pelatihan/bimtek 800.000,00 800.000,00

6 Belanja cetak 15.450.000,00 15.450.000,00

7 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 13.079.200,00 12.258.000,00

8 Belanja makanan dan minuman rapat 15.750.000,00 15.300.000,00

9 Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu 928.025.000,00 889.308.000,00

10 Belanja pakaian batik tradisional 6.650.000,00 6.650.000,00

11 Belanja pakaian olah raga 5.700.000,00 4.800.000,00

12 Belanja pakaian kegiatan tertentu 79.500.000,00 79.365.000,00

13 Belanja hadiah uang tunai 55.000.000,00 54.000.000,00

14 Belanja hadiah barang 3.000.000,00 3.000.000,00

15 Belanja barang yang akan diserahkan kepada

masyarakat/pihak ketiga

1.606.650.000,00 1.595.891.000,00

Jumlah 2.761.426.700,00 2.704.844.500,00

b. Belanja Jasa

Belanja jasa meliputi belanja jasa kantor; sewa; ongkos/upah kerja; belanja pelatihan/kursus;

jasa konsultasi; belanja operasi pemeriksaan; dan belanja lainnya yg bersifat jasa.

Belanja Jasa sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 1.513.115.083,00,

dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1.3.b : Realisasi Belanja Jasa Tahun 2019

No Belanja jasa Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

1 Belanja telepon 7.440.000,00 3.144.215,00

2 Belanja kawat/faksimili/internet 10.144.500,00 10.144.500,00

3 Belanja jasa transportasi/akomodasi 240.000.000,00 185.200.000,00

4 Belanja dokumentasi 67.950.000,00 65.549.500,00

5 Belanja dekorasi 51.900.000,00 47.300.000,00

6 Belanja jasa tenaga keamanan 26.000.000,00 18.000.000,00

7 Belanja penggantian transport 194.550.000,00 192.350.000,00

8 Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli 130.050.000,00 108.150.000,00

9 Belanja jasa pendukung kegiatan 119.650.000,00 116.150.000,00

10 Belanja jasa juri/wasit 12.500.000,00 12.500.000,00

11 Belanja jasa event organizer 195.000.000,00 193.000.000,00

12 Belanja premi asuransi ketenagakerjaan 712.800,00 705.868,00

13 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 6.000.000,00 6.000.000,00

14 Belanja sewa penginapan 6.000.000,00 6.000.000,00

15 Belanja sewa sarana mobilitas darat 343.050.000,00 339.957.000,00

16 Belanja sewa meja dan kursi 22.250.000,00 14.150.000,00

17 Belanja sewa alat studio 43.500.000,00 42.100.000,00

18 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 38.250.000,00 38.250.000,00

19 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 97.200.000,00 97.200.000,00

20 Belanja upah/ongkos tenaga kerja borongan 18.200.000,00 17.264.000,00

Jumlah 1.630.347.300,00 1.513.115.083,00

Page 16: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

15

c. Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin;

gedung dan bangunan; jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp.

41.110.000,00 terinci sebagai berikut.

Tabel 3.1.3.c : Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2019

No Belanja Pemeliharaan Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

1 Belanja bahan bakar minyak dan pelumas 26.700.000,00 26.700.000,00

2 Belanja pemeliharaan personal komputer 8.450.000,00 8.410.000,00

3 Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer 6.000.000,00 6.000.000,00

Jumlah 41.150.000,00 41.110.000,00

d. Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas meliputi belanja untuk perjalanan dinas baik dalam maupun luar

daerah. Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp.

229.635.000,00 terinci sebagai berikut :

Tabel 3.1.3.d : Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2019

No. Belanja Perjalanan Dinas Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

1 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 21.250.000,00 16.350.000,00

2 Belanja perjalanan dinas luar daerah 225.150.000,00 213.285.000,00

Jumlah 246.400.000,00 229.635.000,00

3.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

3.2.1. ASET LANCAR

Aset lancar per 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari kas dan setara kas, piutang, biaya

di bayar di muka dan persediaan sebagai berikut :

Tabel 3.2.1 : Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 2018

Keterangan 31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)

Kas di bendahara pengeluaran - -

Kas di bendahara penerimaan - -

Kas lainnya - -

Piutang pajak - -

Piutang retribusi - -

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - -

Biaya Dibayar Dimuka - -

Persediaan 2.042.177,00 3.761.156,00

Jumlah 2.042.177,00 3.761.156,00

Page 17: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

16

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)

a) Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah

tanggungjawab bendahara pengeluaran Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat yang berasal

dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diterima dari Bendahara

Umum Daerah (BUD). Pada akhir periode saldo kas di bendahara pengeluaran meliputi sisa

UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan dan belum disetor kembali ke kas daerah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing

sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)

b) Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00

Kas di bendahara penerimaan mencakup seluruh kas baik saldo rekening di bank maupun

saldo uang tunai yang berada di bawah tanggungjawab bendahara penerimaan yang sumbernya

berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Pada akhir periode saldo kas di bendahara

penerimaan mencerminkan saldo yang berasal dari pendapatan yang telah diterima oleh bendahara

penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2019.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 dan 2019 masing-masing

sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)

c) Persediaan 2.042.177,00 3.761.156,00

Saldo persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018, merupakan hasil stock opname yang

dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian di ukur

sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir, sedangkan persediaan yang

diperoleh melalui hibah/sumbangan menggunakan nilai wajar, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel3.2.1.c :Daftar Persediaan Tahun 2019 dan 2018

No Persediaan Tahun 2019

(Rp)

Tahun 2018

(Rp)

1 Persediaan alat tulis kantor 1.948.177,00 2.814.756,00

2 Persediaan barang cetakan 94.000,00 946.400,00

3 Persediaan alat listrik dan elekronik - -

4 Persediaan perangko, materai dan benda pos - -

5 Peralatan kebersihan / bahan pembersih - -

6 Bahan bangunan - -

7 Bibit tanaman - -

8 Obat-obatan - -

9 Bahan makanan pokok - -

10 Pupuk / pestisida - -

Page 18: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

17

No Persediaan Tahun 2019

(Rp)

Tahun 2018

(Rp)

11 Barang pakai habis - -

Jumlah 2.042.177,00 3.761.156,00

3.2.2. ASET TETAP

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)

a. Aset Tetap 702.924.305,00 688.074.305,00

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)

bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau

dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

meliputi peralatan dan mesin. Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan

sebagai berikut.

- Metode penyusutan garis lurus (straight line).

- Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya di abaikan.

- Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap

(pendekatan tahunan).

- Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan / pengurangan kualitas dan/atau nilai aset

tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat

disusutkan.

- Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat dirubah

kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; (2) terjadi perbaikan

aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau (3) terdapat

kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Saldo aset tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut :

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)

b. Peralatan dan Mesin 702.924.305,00 688.074.305,00

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing

sebesar Rp 702.924.305,00 dan Rp 688.074.305,00 terinci sebagai berikut :

Tabel 3.2.2.a : Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan

2018

No Peralatan dan

mesin

Saldo Awal Mutasi Saldo

31 Des 2018

(Rp) Bertambah Berkurang 31 Des 2019

1 2 3 5 6 7

1 Alat-alat besar - - - -

2 Alat-alat Angkutan 277.019.900,00 - - 277.019.900,00

3 Alat-alat bengkel

dan Alat Ukur

- - - -

4 Alat-alat Pertanian - - - -

Page 19: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

18

No Peralatan dan

mesin

Saldo Awal Mutasi Saldo

31 Des 2018

(Rp) Bertambah Berkurang 31 Des 2019

1 2 3 5 6 7

5 Alat-alat Kantor

dan Rumah Tangga

406.679.405,00 14.850.000,00 -

421.529.405,00

6 Alat-alat Studio dan

Komunikasi

4.375.000,00 - - -

7 Alat-alat

Kedokteran

- - - -

8 Alat-alat

Laboratorium

- - - -

9 Alat-alat

Persenjataan dan

Keamanan

- - - -

Jumlah 688.074.305,00 - - 702.924.305,00

PENAMBAHAN ASET :

Penambahan Aset Tetap peralatan dan mesin sebesar Rp. 14.850.000,- sebagaimana

tersebut di atas merupakan perolehan aset tetap yang berasal mutasi dari Bagian Umum. Terdiri dari

alat-alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp. 14.850.000,-. Aset lain-lain terdiri dari alat kantor

dan rumah tangga dari extrakontebel.

3.2.3. ASET LAIN - LAIN

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)

a. Aset Lain - lain 34.695.420,00 37.495.420,00

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi

permanen maupun aset tetap. Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.

34.695.420,00 sedangkan saldo Per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 37.495.420,00 terinci sebagai

berikut :

Tabel3.2.2.c :Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Lainnya

per 31 Desember 2019

No Jenis 31 Des 2018

(Rp)

Penambahan

(Rp)

Pengurangan

(Rp)

31 Des 2019

(Rp)

1 Aset lain-lain 37.495.420,00 - 2.800.000,00 34.695.420,00

Jumlah 37.495.420,00 - - 34.695.420,00

Jumlah tersebut merupakan nilai aset lainnya yaitu barang rusak berat yang dimiliki Bagian

Administrasi Kesejahteraan Rakyat per 31 Desember 2018. Untuk per 31 Desember 2019 aset

lainnya barang rusak berat mengalami pengurangan sebesar Rp. 2.800.000,00.

Rincian selengkapnya aset lainnya dapat dilihat di lampiran daftar aset lainnya barang rusak berat.

3.2.4. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya

mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan atas

kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan

Page 20: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

19

sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan

setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka

panjang.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan

dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas

kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban pemerintah daerah per 31 Desember 2019 dan 2018 berupa utang masing-

masing tercatat sebesar Rp11.760.000 dan Rp. 13.063.748, diuraikan sebagai berikut :

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)

a. Utang Belanja 990.137,00 1.109.360,00

Utang belanja adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai

dengan tanggal pelaporan keuangan, misalnya utang belanja pegawai, barang dan jasa serta

belanja modal.

Saldo utang belanja Per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp. 990.137,00 terdiri dari utang

belanja telepon sebesar Rp. 170.137,00 dan utang belanja kawat/faksimili/internet sebesar Rp.

820.000,00 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel3.2.4.a :Rincian Utang Belanja Tahun 2018

No Jenis Utang 31 Desember 2018

(Rp)

31 Desember 2019

(Rp)

1 Utang belanja telepon 289.360,00 170.137,00

2 utang belanja kawat/faksimili/internet 820.000,00 820.000,00

Jumlah 1.109.360,00 990.137,00

Utang Belanja Pegawai

Saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00 merupakan Tambahan

Penghasilan PNS yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi per 31 Desember

2019.

3.2.5. EKUITAS

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)

a. Ekuitas 103.552.047,50 130.017.741,00

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah, merupakan selisih antara jumlah aset

dan jumlah kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Tabel3.2.5.a :Daftar Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018

No Akun 31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)

1 Jumlah Aset 104.542.184,50 131.127.101,00

2 Jumlah Kewajiban 990.137.00 1.109.360,00

3 Ekuitas (1(2) 103.552.047,50 130.017.741,00

Page 21: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

20

3.2.6. LAPORAN OPERASIONAL (BEBAN)

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)

1. Beban-LO 4.669.895.217,50 5.044.304.076,00

Jumlah tersebut merupakan beban pegawai dan beban barang dan jasa yang menjadi

kewajiban Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat tahun 2019 dan 2018, sebagai berikut :

Tabel3.2.6.a :Perhitungan BebanTahun 2019 dan 2018

Jenis Beban Tahun 2019

(Rp)

Tahun 2018

(Rp)

Beban pegawai 81.666.000,00 161.285.000,00

Beban barang dan jasa 4.551.313.280,00 4.834.953.164,00

Beban penyusutan 36.915.937,50 48.065.912,50

Jumlah Beban (LO) 4.669.895.217,50 5.044.304.076,00

31 Desember 2019 31 Desember 2018

Rp Rp

1.1. Beban Pegawai 81.666.000,00 161.285.000,00

1.1.a. Penjelasan pos – pos beban:

a. Beban Pegawai

Beban pegawai hanya meliputi belanja langsung karena belanja tidak langsung berada di

bagian keuangan dan kepegawaian.Bbelanja langsung merupakan pengeluaran belanja

pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat.

Beban Pegawai L O LRA Jurnal

Penyesuaian

Honorarium PNS 20.203.000,00 20.203.000,00 -

Honorarium Non PNS 20.400.000,00 20.400.000,00 -

Uang lembur 41.063.000,00 41.063.000,00 -

Jumlah beban pegawai 81.666.000,00 81.666.000,00 -

Page 22: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

21

31 Desember 2019 31 Desember 2018

Rp Rp

1.2. Beban Barang dan Jasa 4.551.313.280,00 4.834.953.164,00

Beban barang dan jasa yang menjadi beban Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kab.

Lumajang meliputi beban persediaan, beban jasa, beban perjalanan dinas, beban pemeliharaan dan

beban Lain-lain. Saldo per 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut.

Tabel 1.2 : Perhitungan Beban barang dan Jasa tahun 2019 :

BEBAN BARANG DAN JASA

1 Persediaan Awal 1 Januari 2019 3.761.156,00

2 Belanja Barang Dan Jasa Dari LRA 4.488.704.583,00

3 Penerimaan Barang Dari Bagian Umum 61.008.941,00

4 Utang belanja yang menambah beban 990.137,00

5 Koreksi Persediaan Awal-Kurang Catat 0,00

6 Belanja Modal Yang Tidak Menambah

Aset Tetap

0,00

(+)

Jumlah Barang/Jasa Yang Tersedia 4.554.464.817,00

7 Persediaan 31 Desember 2019 2.042.177,00

8 Mutasi Keluar barang ……. 0,00

9 Utang Belanja Barang dan jasa yang

menambah beban Tahun 2017 Yang

Dibayarkan Di 2018

1.109.360,00

10 Utang belanja pegawai yang menambah

beban tahun 2018 yang dibayarkan di

2019

0,00

Jumlah Pengurangan Beban (-) 3.151.537,00

Beban Barang/Jasa – Lo 4.551.313.280,00

Tabel 1.2.1 : Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 dan 2018

dalam rupiah

No Beban Barang dan Jaasa Tahun 2019 Tahun 2018

1 Beban Persediaan 2.767.572.420 3.306.692.368

2 Beban Jasa 1.512.992.860 1.355.093.296

3 Beban Pemeliharaan 41.110.000 51.950.000

4 Beban Perjalanan Dinas 229.635.000 121.217.500

5 Beban Lainnya 0,00 0,00

Jumlah 4.551.313.280 4.834.953.164

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)

(a) Beban Persediaan 2.794.272.420,00 3.344.192.368,00

Beban persediaan mencerminkan barang-barang persediaan yang sudah

dipakai/dikonsumsi selama tahun 2019 dan 2018, terinci sebagai berikut.

Tabel (a) : Perhitungan Beban Persediaaan Tahun 2019 :

Page 23: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

22

BEBAN PERSEDIAAN

1 Persediaan Awal 1 Januari 2018 3.761.156,00

2 Belanja Barang Dari LRA 2.704.844.500,00

3 Penerimaan Barang Dari Bagian Umum 61.008.941,00

4 Koreksi Persediaan Awal-Kurang Catat 0,00

5 Belanja Modal Yang Tidak Menambah

Aset Tetap

0,00

(+)

Jumlah Barang/Jasa Yang Tersedia 2.769.614.597,00

6 Persediaan 31 Desember 2018 2.042.177,00

7 Mutasi Keluar barang ……. 0,00

8 Utang Belanja Barang dan jasa yang

menambah beban Tahun 2017 Yang

Dibayarkan Di 2018

0,00

9 Utang belanja pegawai yang menambah

beban tahun 2018 yang dibayarkan di

2019

0,00

Jumlah Pengurangan Beban (-) 2.042.177,00

Beban Barang/Jasa – Lo 2.767.572.420,00

Tabel Rincian Beban Persediaaan Tahun 2019

No Beban Persediaan Nilai

1 Beban alat tulis kantor 56.690.520,00

2 Beban perangko, materai, dan benda pos lainnya 2.550.000,00

3 Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.772.500,00

4 Beban spanduk/baliho/banner 16.700.000,00

5 Beban bahan obat-obatan 7.000.000,00

6 Beban perlengkapan praktek/sosialisasi/pelatihan/bimtek 800.000,00

7 Beban cetak 21.487.400,00

8 Beban penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 12.258.000,00

9 Beban makanan dan minuman rapat 15.300.000,00

10 Beban makanan dan minuman kegiatan tertentu 889.308.000,00

11 Beban pakaian batik tradisional 6.650.000,00

12 Beban pakaian olah raga 4.800.000,00

13 Beban pakaian kegiatan tertentu 79.365.000,00

14 Beban hadiah uang tunai 54.000.000,00

15 Beban hadiah barang 3.000.000,00

16

Beban barang yang akan diserahkan kepada

masyarakat/pihak ketiga 1.595.891.000,00

Jumlah 2.767.572.420,00

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)

(b) Beban Jasa 1.512.992.860,00 1.355.093.296,00

Beban jasa Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Lumajang

selama tahun 2019 dan 2018, terinci sebagai berikut :

Tabel (b) : Perhitungan Beban Jasa Tahun 2019 :

BEBAN JASA

1 Persediaan Awal 1 Januari 2018 0,00

2 Belanja Jasa Dari LRA 1.513.115.083,00

Page 24: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

23

4 Utang belanja jasa yang menambah LRA

tahun 2018 yang dibayarkan di tahun

2019

990.137,00

5 Koreksi Persediaan Awal-Kurang Catat 0,00

6 Belanja Modal Yang Tidak Menambah

Aset Tetap

0,00

(+)

Jumlah Barang/Jasa Yang Tersedia 1.514.105.220,00

7 Persediaan 31 Desember 2018 0,00

8 Mutasi Keluar barang ……. 0,00

9 Utang Belanja jasa yang menambah

beban Tahun 2017 Yang Dibayarkan Di

2018

1.109.360,00

10 Utang belanja pegawai yang menambah

beban tahun 2018 yang dibayarkan di

2019

0,00

Jumlah Pengurangan Beban (-) 1.109.360,00

Beban Barang/Jasa – Lo 1.512.992.860,00

Tabel Rincian Beban Jasa Tahun 2018

No Beban Persediaan Nilai

1 Beban telepon 3.024.992,00

2 Beban kawat/faksimili/internet 10.144.500,00

3 Beban jasa transportasi/akomodasi 185.200.000,00

4 Beban dokumentasi 65.549.500,00

5 Beban dekorasi 47.300.000,00

6 Beban jasa tenaga keamanan 18.000.000,00

7 Beban penggantian transport 192.350.000,00

8 Beban jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli 108.150.000,00

9 Beban jasa pendukung kegiatan 116.150.000,00

10 Beban jasa juri/wasit 12.500.000,00

11 Beban jasa event organizer 193.000.000,00

12 Beban premi asuransi ketenagakerjaan 705.868,00

13 Beban sewa gedung/kantor/tempat 6.000.000,00

14 Beban sewa penginapan 6.000.000,00

15 Beban sewa sarana mobilitas darat 339.957.000,00

16 Beban sewa meja dan kursi 14.150.000,00

17 Beban sewa alat studio 42.100.000,00

18 Beban sewa tenda dan perlengkapannya 38.250.000,00

19 Beban upah/ongkos tenaga kerja bulanan 97.200.000,00

20 Beban upah/ongkos tenaga kerja borongan 17.264.000,00

Jumlah 1.512.992.860,00

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)

(c) Beban Pemeliharaan 41.110.000,00 51.950.000,00

Beban pemeliharaan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kab.

Lumajang selama tahun 2019 dan 2018, terinci sebagai berikut.

Tabel (c) : Perhitungan Beban Pemeliharaan Tahun 2019 :

BEBAN PEMELIHARAAN

1 Persediaan Awal 1 Januari 2018 0,00

2 Belanja pemeliharaan Dari LRA 41.110.000,00

4 Utang belanja jasa yang menambah LRA

tahun 2018 yang dibayarkan di tahun 2019

0,00

Page 25: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

24

5 Koreksi Persediaan Awal-Kurang Catat 0,00

6 Belanja Modal Yang Tidak Menambah

Aset Tetap

0,00

(+)

Jumlah Barang/Jasa Yang Tersedia 41.110.000,00

11 Persediaan 31 Desember 2018 0,00

12 Mutasi Keluar barang ……. 0,00

13 Utang Belanja jasa yang menambah beban

Tahun 2017 Yang Dibayarkan Di 2018

0,00

14 Utang belanja pegawai yang menambah

beban tahun 2018 yang dibayarkan di 2019

0,00

Jumlah Pengurangan Beban (-) 0,00

Beban Barang/Jasa – Lo 41.110.000,00

Tabel Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2019

Rincian beban pemeliharaan tersebut sesuai dengan belanja LRA Tahun 2019.

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)

(d) Beban Perjalanan Dinas 229.635.000,00 121.217.500,00

Beban perjalanan dinas Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kab.

Lumajang selama tahun 2019 dan 2018, terinci sebagai berikut.

Tabel (d) : Perhitungan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2018 :

BEBAN PEMELIHARAAN

1 Persediaan Awal 1 Januari 2018 0,00

2 Belanja pemeliharaan Dari LRA 229.635.000,00

4 Utang belanja jasa yang menambah LRA

tahun 2018 yang dibayarkan di tahun 2019

0,00

5 Koreksi Persediaan Awal-Kurang Catat 0,00

6 Belanja Modal Yang Tidak Menambah

Aset Tetap

0,00

(+)

Jumlah Barang/Jasa Yang Tersedia 229.635.000,00

11 Persediaan 31 Desember 2018 0,00

12 Mutasi Keluar barang ……. 0,00

13 Utang Belanja jasa yang menambah beban

Tahun 2017 Yang Dibayarkan Di 2018

0,00

14 Utang belanja pegawai yang menambah

beban tahun 2018 yang dibayarkan di 2019

0,00

Jumlah Pengurangan Beban (-) 0,00

Beban Barang/Jasa – Lo 229.635.000,00

No Beban Persediaan Nilai

1 Beban pemeliharaan personal komputer 8.410.000,00

2 Beban pemeliharaan peralatan personal komputer 6.000.000,00

3 Beban bahan bakar minyak dan pelumas 26.700.000,00

Jumlah 41.110.000,00

Page 26: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

25

Tabel Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2018

No Beban Persediaan Nilai

1 Beban perjalanan dinas dalam daerah 16.350.000,00

2 Beban perjalanan dinas luar daerah 213.285.000,00

Jumlah 229.635.000,00

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)

1.3. Beban Penyusutan dan

Amortisasi 36.915.937,50 48.065.912,50

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat

disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban

penyusutan aset tetap/amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode garis lurus.

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp

36.915.937,50 dan Rp 48.065.912,50 sebagai berikut.

Tabel Daftar Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2019 dan 2018

dalam rupiah

No Beban Penyusutan Tahun 2019 Tahun 2018

1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 36.915.937,50 48.065.912,50

2 Beban Penyusutan Gedung dan

Bangunan - -

3 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi &

Jaringan - -

4 Beban Penyusutan Aset tetap Lainnya - -

Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap - -

5 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud - -

Jumlah 36.915.937,50 48.065.912,50

Beban penyusutan peralatan dan mesin sesuai dengan kertas kerja pada beban penyusutan

peralatan dan mesin tahun 2019.

2. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non operasional adalah kegiatan yang sifatnya tidak rutin, sehingga pendapatan

dan beban yang timbul dari kegiatan yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri

dalam kegiatan non operasional. Yang termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non

operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian

kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya, misalnya

defisit penghapusan non lancar.

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)

2.1. Defisit Penghapusan Aset Non

Lancar

2.800.000,00 -

Defisit penghapusan aset non lancar per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar

2.800.000,00 dan 0,00. defisit penghapusan aset non lancar tahun 2019 merupakan defisit kegiatan

non operasional lainnya karena penghapusan barang inventaris.

Page 27: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

26

3. Surplus (Defisit) LO 31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)

3.1. Surplus (Defisit) LO (4.672.695.217,50) (5.044.304.076,50)

Surplus (defisit) LO merupakan akumulasi dari surplus (defisit) dari kegiatan

operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa, sebagai berikut.

Tabel 2. Rincian Surplus (Defisit) LO Tahun 2019 dan 2018

dalam rupiah

No Surplus (defisit) 2019 2018

1 Surplus (Defisit) Kegiatan

Operasi (4.669.895.217,50) (5.044.304.076,50)

2 Surplus (Defisit) Non Operasi (2.800.000,00) -

3 Pos Luar Biasa - - Jumlah (4.672.695.217,50) (5.044.304.076,50)

Page 28: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

27

4.1 DASAR HUKUM PEMBENTUKAN BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN

RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG.

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan

Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

Kabupaten Lumajang.

4.2 DASAR HUKUM PEMBENTUKAN BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN

RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG.

Struktur Organisasi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

Kabupaten Lumajang sebagaimana tampak pada gambar berikut ini

Gambar I

Struktur Organisasi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Lumajang

STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI

KESEJAHTERAAN RAKYAT

ISKANDAR, SP

KEPALA SUB. BAGIAN KEPALA SUB. BAGIAN KEPALA SUB. BAGIAN

Agama Kesejahteraan Sosial Pendidikan dan Kebudayaan

SAEFUDIN ZUHRI, S.IP AGUS BUDIHARTONO -

MAHFUD, M.Pd

AMANAT

IMRON ROSYADI

SUGENG HANDOKO

VIVIN NAHARANI

EVA RATNASARI

HOPIN

SUGENG HARIADI

ALBASIT BHEKTI FIRMANSYAH

AKHMAD FATONI

GALIH FARIED SANDY

ARIK SUGITO

SON MUSTOFA

IV. INFORMASI NON KEUANGAN

Page 29: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

28

Daftar Nama Pejabat Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten

Lumajang, sebagai berikut :

1. Kepala Bagian : ISKANDAR, SP

2. Kepala Sub. Bagian

2.1 Kasubag. Agama : SAEFUDIN ZUHRI, S.IP

2.2 Kasubag. Kesejahteraan Sosial : AGUS BUDIHARTONO

2.3 Kasubag. Pendidikan dan Kebudayaan : -

4.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan

Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

4.3.1 FUNGSI

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penyusunan program kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat;

b. penyediaan data keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan

rakyat;

c. penyelenggaraan analisa dan kajian data keagamaan, pendidikan,

kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;

d. penyusunan petunjuk teknis dalam rangka pembinaan keagamaan,

pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;

e. penyusunan hasil analisa dan kegiatan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan

kesejahteraan rakyat;

f. penyediaan informasi hasil analisa dan kajian keagamaan, pendidikan,

kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;

g. pengkoordinasian rencana pembinaan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan

kesejahteraan rakyat;

h. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat;

i. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-

tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris Daerah melalui

Asisten Pemerintahan;

4.3.2 TUGAS POKOK

1. Sub Bagian Agama mempunyai tugas :

a. menyusun program kerja Sub Bagian Agama;

b. mengumpulkan dan menganalisa data keagamaan;

c. menyusun hasil analisa data keagamaan;

d. menyediakan informasi hasil analisa;

e. menyusun kebijakan di bidang keagamaan;

f. memproses bantuan-bantuan di bidang keagamaan;

g. memproses pelayanan administrasi di bidang keagamaan;

h. mengkoordinasikan rencana fasilitasi pembinaan;

Page 30: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

29

i. menghimpun dan memelihara data keagamaan;

j. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Agama;

k. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-

tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bagian

Kesejahteraan Rakyat;

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat.

2. Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas :

a. menyusun program kerja Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan;

b. mengumpulkan dan menganalisa data pendidikan dan kebudayaan;

c. menyusun hasil analisa data pendidikan dan kebudayaan;

d. menyediakan informasi hasil analisa;

e. menyusun kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan;

f. memproses bantuan-bantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;

g. memproses pelayanan administrasi di bidang pendidikan dan kebudayaan;

h. mengkoordinasikan rencana fasilitasi pembinaan;

i. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan;

j. menghimpun dan memelihara data pendidikan dan kebudayaan;

k. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja sub bagian pendidikan dan

kebudayaan;

l. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-

tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bagian

Kesejahteraan Rakyat;

m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat.

3. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

a. menyusun program kerja Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;

b. mengumpulkan dan menganalisa data Kesejahteraan Sosial;

c. menyusun hasil analisa data kesejahteraan sosial;

d. menyediakan informasi hasil analisa data kesejahteraan sosial;

e. menyusun kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;

f. memproses bantuan-bantuan di bidang kesejahteraan sosial;

g. memproses pelayanan administrasi di bidang kesejahteraan sosial;

h. mengkoordinasikan rencana fasilitasi pembinaan;

i. menghimpun dan memelihara data Kesejahteraan Sosial;

j. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Kesejahteraan

Sosial;

k. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan

tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala

Bagian Kesejahteraan Rakyat;

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat.

Page 31: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

30

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Pemerintah

Kabupaten Lumajang tahun angaran 2019 sebagai berikut.

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2019 disusun untuk memenuhi

beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparasi dan keseimbangan antar

generasi (Intergenerational Equity).

2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari

penyusunan laporan keuangan tahun 2019 adalah untuk menyediakan informasi tentang:

a) Kemampuan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam merealisir pendapatan dari yang

dianggarkan.

b) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lumajang

berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.

c) Sumber-sumber pembiayaan dalam rangka menutup defisit/pemanfatan surplus anggaran.

d) Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah

Kabupaten Lumajang

e) Kewajiban(kewajiban Pemerintah Kabupaten Lumajang kepada pihak ketiga yang belum

dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.

f) Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang

pada tanggal neraca.

g) Sumber-sumber penerimaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi

h) Penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi

i) Saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir periode akuntansi.

j) Laporan keuangan pokok Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2019 terdiri:

(1) Laporan Realisasi Anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara

anggaran dan realisasi APBD.

(2) Laporan Operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang

menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk

kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

(3) Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan

ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

(4) Laporan Arus Kas yang menginformasikan tentang perubahan saldo kas pemerintah

daerah pada awal dan akhir periode akuntansi yang tersusun ke dalam aktivitas

operasi, aktivitas investasi aset non keuangan , aktivitas pembiayaan dan aktivitas

non anggaran.

(5) Laporan Perubahan SAL yang menyajikan secara komparatif dengan periode

sebelumnya Pos-pos Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran

Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan

Pembukuan tahun Sebelumnya, Lain-lain, Saldo Anggaran Lebih Akhir.

(6) Neraca daerah yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas

dana pemerintah daerah pada tanggal 31 Desember 2019.

(7) serta Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan

secara kualitatif atas enam laporan keuangan.

VII. P E N U T U P

Page 32: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

31

3. Laporan keuangan pemerintah daerah juga dilengkapi dengan laporan keuangan Badan Usaha

Milik Daerah tahun 2019 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan

laporan keuangan. Laporan keuangan pokok Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Setda Kab. Lumajang Tahun 2019 terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA) yang

menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD; Laporan

Operasional (LO) yang menginformasikan tentang Beban Operasi yang dikeluarkan untuk

melaksanakan program kegiatan serta menginformasikan besarnya surplus / defisit – LO serta

perbandingan beban operasi yang dikeluarkan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya ;

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang menginformasikan tentang perubahan ekuitas yang

dimiliki Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Lumajang dalam satu periode

anggaran; Neraca yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Lumajang pada tanggal 31 Desember

2019 ; serta Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan

secara kualitatif atas ketiga laporan keuangan terdahulu yaitu laporan realisasi anggaran

(LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca.

4. Dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diperoleh informasi sebagai berikut :

- Dari Anggaran belanja sebesar Rp. 4.786.300.000,00 terealisasi Rp. 4.570.370.583,00

atau 95,49 % dari anggaran

5. Dari Laporan Operasional (LO) diperoleh informasi sebagai berikut :

- Beban Operasional yang dikeluarkan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Setda Kab. Lumajang Tahun 2019 Rp. (4.669.895.217,50),- yang terdiri dari Beban Pegawai

sebesar Rp. 81.666.000,00,- ; Beban Barang dan Jasa sebesar Rp. 4.551.313.280,00,- ; Beban

Penyusutan sebesar Rp. 36.915.937,00,-

- Surplus / defisit – LO adalah sebesar Rp. (4.672.695.217,50),-

6. Dari laporan Perubahan Ekuitas (LPE) di peroleh informasi sebagai berikut :

Kekayaan (Ekuitas) yang dimiliki Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kab.

Lumajang Akhir Tahun 2019 adalah sebesar Rp. (4.542.677.476,50),- sedangkan di Tahun

2017 adalah sebesar Rp. 130.017.741,00

7. Dari laporan Neraca diperoleh informasi sebagai berikut :

a. A S E T

- Aset Lancar Persediaan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kab.

Lumajang adalah sebesar Rp. 2.042.177,00

- Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah sebesar Rp. 702.924.305,00 dan Akumulasi

Penyusutannya adalah sebesar Rp. 635.119.717,50

Total Aset Tetap yang dimiliki Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kab.

Lumajang per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 67.804.587,50

b. ASET LAIN - LAIN

Total Aset lainnya Barang Rusak Berat Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Setda Kab. Lumajangper 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 34.695.420,00

Page 33: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

32

c. KEWAJIBAN

Total Kewajiban Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Lumajang

Tahun 2019 adalah Rp. 990.137,00 yaitu berasal dari Hutang Belanja bulan Desember

2019 yang tidak bisa dibayarkan di Tahun 2019 tetapi dibayarkan di Tahun 2020,

Hutang Belanja Telepon sebesar Rp. 170.137,00 Hutang Belanja

Kawat/faximile/Internet sebesar Rp820.000,00.

d. EKUITAS

Total Kewajiban dan Ekuitas Dana Bersih Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Setda Kab. Lumajang per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. (4.542.677.476,50)

yang terdiri dari Ekuitas Awal sebesar Rp. 130.017.741,00 dikurangi dengan

Surplus/Defisit-LO sebesar Rp. (4.3672.695.217,50)

Lumajang, 31 Desember 2019

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

SETDA KAB. LUMAJANG

ISKANDAR, SP

NIP. 19691009 199803 1 007

Page 34: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Lumajang, Desember 2019

Selaku Pengguna Anggaran / Barang

ISKANDAR, SP

NIP.19691009 199803 1 007

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Setda Kabupaten Lumajang, yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi

Anggaran (LRA); (2) Laporan Operasional (LO); (3) Laporan

Perubahan Ekuitas (LPE); (4) Neraca; dan (5) Catatatan Atas

Laporan Keuangan (CALK) sebagiamana terlampir adalah

tanggungjawab kami

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem

pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan

informasi pelaksanaan anggaran, operasional, perubahan ekuitas,

posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

KEPALA BAGIAN

ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Page 35: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pernyataan Tanggung Jawab ......................................................................................

Daftar Isi

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ......................................................................

2. Laporan Operasional .............................................................................................

3. Laporan Perubahan Ekuitas .................................................................................

4. Neraca ...................................................................................................................

5. Catatan atas Laporan Keuangan ..........................................................................

Lampiran-lampiran :

1 Rincian Laporan Realisasi Anggaran SKPD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019.

2 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Langsung SKPD menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.

3 Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan.

4 Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran.

5 Daftar Piutang per 31 Desember 2019

6 Kertas Kerja Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2019.

7 Berita Acara Hasil Inventarisasi Fisik (Stock Opname) Persediaan SKPD

8 Daftar Aset tetap per 31 Desember 2019.

9 Kertas Kerja Perhitungan Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Tahun 2019.

10 Daftar Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019.

11 Kertas Kerja Perhitungan Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2019.

12 Daftar Aset Lainnya - Barang Hilang (Tidak Ditemukan)

13 Daftar Aset Lainnya - Barang Rusak Berat

14 Daftar Perkembangan Saldo Pemberian Pinjaman (Dana Bergulir)

15 Daftar Penerimaan Hibah Barang

DAFTAR ISI

Page 36: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

No Realisasi 2019

1 4

01

02

03 0,00

04 0,00

05 0,00

06 0,00

07 0,00

08

09

10

11 0,00

12 0,00

13 0,00

14 0,00

15 0,00

16 0,00

17

18

19 0,00

20 0,00

21 0,00

22

23

24 0,00

25 0,00

26 0,00

27 0,00

28

29

30 Pendapatan Hibah 0,00

31 0,00

32 0,00

33 0,00

34 0,00

35

36

37

38 81.666.000,00

39 4.488.704.583,00

40 0,00

41 0,00

42 0,00

43 0,00

44 0,00

45 4.570.370.583,00

46

47

48 0,00

49 0,00

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 1

Belanja Tanah 0,00 0,00 0,00

Belanja Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00

BELANJA MODAL

Bantuan Keuangan Partai Politik 0,00 0,00 0,00

Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42) 4.786.300.000,00 95,49 0,00

Hibah 0,00 0,00 0,00

Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00

Bunga 0,00 0,00 0,00

Subsidi 0,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 106.976.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang 4.679.324.000,00 95,93 0,00

BELANJA

BELANJA OPERASI

JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32) 0,00 0,00 0,00

Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah (29 s/d 31) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 0,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24) 0,00 0,00 0,00

Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) 0,00 0,00 0,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00 0,00

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 0,00 0,00 0,00

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI

Dana Penyesuaian 0,00 0,00 0,00

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18

s/d 19)

0,00 0,00 0,00

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA

Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14) 0,00 0,00 0,00

Dana Alokasi Umum 0,00 0,00 0,00

Dana Alokasi khusus 0,00 0,00 0,00

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 0,00 0,00 0,00

Dana Bagi Hasil Cukai 0,00 0,00 0,00

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN

Dana Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00 0,00

PENDAPATAN TRANSFER

Lain-lain PAD yang Sah 0,00 0,00 0,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) 0,00 0,00 0,00

Pendapatan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

0,00 0,00 0,00

Pendapatan Pajak Daerah 0,00 0,00 0,00

2 3 5 6

PENDAPATAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJAUntuk Tahun yang Berakhir Per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian Anggaran 2019 % Realisasi 2018

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Page 37: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

No Realisasi 2019

1 4

0,00

52 0,00

54 0,00

55 0,00

56

57 0,00

58 0,00

59 4.570.370.583,00

60

61

62

63 0,00

64 0,00

65 0,00

66

67 0,00

68 4.570.370.583,00

69

70 (4.570.370.583,00)

71

72

73

74

75 0,00

76 0,00

77 0,00

78 0,00

79 0,00

80 0,00

81 0,00

82 0,00

83 0,00

84 0,00

85 0,00

86 0,00

87 0,00

88

89

90 0,00

91 0,00

92 0,00

93 0,00

94 0,00

95 0,00

96 0,00

97 0,00

98 0,00

99 0,00

100 0,00

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 2

Pemberian Pinjaman kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00

Pembayaran Utang Belanja Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 0,00 0,00 0,00

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara 0,00 0,00 0,00

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga

Keuangan Bukan Bank

0,00 0,00 0,00

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 0,00 0,00 0,00

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah

Daerah Lainnya

0,00 0,00 0,00

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga

Keuangan Bank

0,00 0,00 0,00

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 0,00 0,00 0,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00

Jumlah Penerimaan (72 s/d 83) 0,00 0,00 0,00

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah

Lainnya

0,00 0,00 0,00

Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 0,00 0,00 0,00

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara 0,00 0,00 0,00

Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 0,00 0,00 0,00

Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 0,00 0,00 0,00

Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 0,00

Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 0,00 0,00 0,00

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00

Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 0,00 0,00 0,00

Penggunaan SILPA 0,00 0,00 0,00

Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

PEMBIAYAAN

SURPLUS/DEBIT (33 - 65) (4.786.300.000,00) 95,49 0,00

JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63) 0,00 0,00 0,00

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64) 4.786.300.000,00 95,49 0,00

Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Desa 0,00 0,00 0,00

Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00 0,00

Bagi Hasil Retribusi 0,00 0,00 0,00

TRANSFER

TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA

JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56) 4.786.300.000,00 95,49 0,00

BELANJA TAK TERDUGA 0,00 0,00 0,00

Jumlah Belanja Tak Terduga (55) 0,00 0,00 0,00

Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51) 0,00 0,00 0,00

BELANJA TAK TERDUGA

Belanja Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00

Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00 0,00

51 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 0,00 0,00 0,00

2 3 5 6

50 Belanja Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00

(Dalam Rupiah)

Uraian Anggaran 2019 % Realisasi 2018

Page 38: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

No Realisasi 2019

1 4

101 0,00

102 0,00

103

104 (4.570.370.583,00)

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 3

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran(67 + 99) (4.786.300.000,00) 95,49 0,00

Lumajang, 31 Desember 2019

Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

ISKANDAR, SP

NIP. 19691009 199803 1 007

PEMBIAYAAN NETTO (84 - 98) 0,00 0,00 0,00

2 3 5 6

Jumlah Pengeluaran (87 s/d 91) 0,00 0,00 0,00

(Dalam Rupiah)

Uraian Anggaran 2019 % Realisasi 2018

Page 39: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

No 2018

1

2

3 0,00

4 0,00

5 0,00

6 0,00

7 0,00

8

9

10

11 0,00

12 0,00

13 0,00

14 0,00

15 0,00

16

17

18 0,00

19 0,00

20 0,00

21

22

23 0,00

24 0,00

25 0,00

26 0,00

27

28

29 Pendapatan Hibah 0,00

30 0,00

31 0,00

32 0,00

33 0,00

34 0,00

35 0,00

36

37

38 0,00

39 0,00

40 0,00

41 0,00

42 0,00

43 0,00

44 0,00

51 0,00

52 0,00

2019 %

(Dalam Rupiah)

Kenaikan /

Penurunan

0,000,000,00

Beban Penghapusan Aset

Beban Hibah Aset

0,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

0,000,000,00

Pendapatan Asli Daerah Lainnya 0,00

0,000,00

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2019 DAN TAHUN 2018

SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Uraian

0,000,000,00

0,000,000,00

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

0,000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0,000,00

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -

DANA PERIMBANGAN

PENDAPATAN TRANSFER

Dana Bagi Hasil Pajak 0,000,000,00

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 0,000,000,00

Dana Alokasi khusus 0,000,000,00

Dana Alokasi Umum

Jumlah Pendapatan Transfer

Dana Perimbangan

0,000,000,00

0,00

Dana Otonomi Khusus 0,000,000,00

0,000,000,00Jumlah Pendapatan Transfer

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -

LAINNYA

Dana Penyesuaian 0,000,000,00

Jumlah Pendapatan Transfer

Lainnya

0,000,000,00

0,000,000,00JUMLAH PENDAPATAN

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI

Pendapatan Bagi Hasil Pajak 0,00

Jumlah Transfer Pemerintah

Provinsi

0,000,000,00

0,000,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya 0,000,000,00

Pendapatan Retribusi Daerah

Jumlah Lain-lain Pendapatan

Yang Sah

0,000,000,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Pendapatan Hibah Aset 0,000,000,00

0,000,000,00Pendapatan Dana Lainnya

0,000,000,00

Pendapatan Dana Darurat 0,000,000,00

4.551.313.280,004.551.313.280,00

Beban Pegawai

Beban Barang dan Jasa

BEBAN

KEGIATAN OPERASIONAL

0,000,00

Pendapatan Dana BOS 0,000,000,00

0,00

Pendapatan Pajak Daerah

0,000,000,00Beban Bunga

0,0081.666.000,00

Beban Subsidi

Beban Hibah

0,000,000,00Beban Transfer

0,000,000,00Beban Bantuan Sosial

0,000,000,00

0,000,000,00

81.666.000,00

0,00

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 1

Page 40: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

No 2018

45 0,00

46 0,00

47 0,00

48 0,00

49

50 0,00

51

52 0,00

53

54

55 0,00

56 0,00

57 0,00

58 0,00

59 0,00

60 0,00

61

62 0,00

63

64

65 0,00

66 0,00

67 0,00

68

69 0,00

%

(Dalam Rupiah)

Kenaikan /

Penurunan

JUMLAH BEBAN

0,0036.915.937,5036.915.937,50

0,000,000,00

Beban Lain-lain

Beban Penyusutan

Beban Penyisihan Piutang

0,000,000,00

(4.669.895.217,50)(4.669.895.217,50)

Uraian 2019

SURPLUS/DEFISIT DARI

OPERASI

0,004.669.895.217,504.669.895.217,50

0,00

Beban Bantuan Keuangan

0,000,000,00

0,00

0,000,000,00

Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Surplus Penghapusan Aset Non Lancar

(2.800.000,00)

0,002.800.000,002.800.000,00Defisit Penghapusan Aset Non Lancar

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON

OPERASIONAL

0,000,00

(4.672.695.217,50)

Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Defisit Kegiatan

Non Operasional LainnyaJUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI

KEGIATAN NON OPERASIONAL

0,00(2.800.000,00)

0,000,000,00

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM

POS LUAR BIASA

0,000,000,00

0,00(4.672.695.217,50)

0,000,000,00Pendapatan Luar Biasa

0,000,000,00POS LUAR BIASA

POS LUAR BIASA

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 2

0,000,000,00Beban Luar Biasa

0,00(4.672.695.217,50)(4.672.695.217,50)SURPLUS/DEFISIT - LO

Lumajang, 31 Desember 2019

Kepala SKPD

ISKANDAR, SP

19691009 199803 1 007

Page 41: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO URAIAN 2019

1 EKUITAS AWAL 130.017.741,00

2 SURPLUS/DEFISIT-LO (4.672.695.217,50)

3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :

4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN 0,00

5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP 0,00

6 LAIN-LAIN 0,00

RK - PPKD 0,00

8 EKUITAS AKHIR (4.542.677.476,50)

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

LAPORAN PERUBAHAN EKUITASUNTUK PERIODE Periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019

SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

2018

130.017.741,00

0,00

0,00

0,00

Hal : 1

0,00

0,00

130.017.741,00

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 42: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

No 2019

1

2

3

4 0,00

5 0,00

6 0,00

7 0,00

8 0,00

9 0,00

10 0,00

11 0,00

12 0,00

13 0,00

14 0,00

15 0,00

16 0,00

17 0,00

18 0,00

19 0,00

20 0,00

21 2.042.177,00

23

24

25

26 0,00

27 0,00

28 0,00

29 0,00

30 0,00

31

32 0,00

33 0,00

34 0,00

35 0,00

36

37

38 0,00

39 702.924.305,00

40 0,00

41 0,00

42 0,00

43 0,00

44 (635.119.717,50)

45 67.804.587,50

46

47

48 0,00

49 0,00

50

ASET

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

NERACA

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 dan Tahun 2018

SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Uraian 2018

(Dalam Rupiah)

0,00

688.074.305,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investasi Permanen Lainnya

INVESTASI JANGKA PANJANG

Total Investasi Nonpermanen

Investasi Permanen

Total Investasi Jangka Panjang

Total Investasi Permanen

Investasi Nonpermanen

ASET LANCAR

0,00

0,00

0,00

0,00

Kas di Kas Daerah 0,00

0,00

3.761.156,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Persediaan

RK SKPD

Pinjaman Jangka Panjang

Obligasi

Investasi dalam Proyek Pembangunan

Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Piutang Lainnya

(598.203.780,00)

Peralatan dan Mesin

0,00

0,00

0,00

Invstasi Nonpermanen Lainnya

Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Penerimaan

Investasi Jangka Pendek

Piutang Pajak

Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang

Biaya di bayar di muka

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat

ASET TETAP

0,00

0,00

0,00

0,00

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Hal : 1

Dana Cadangan

DANA CADANGAN

Total Dana Cadangan

0,00

0,00

0,00Kas di BLUD

3.761.156,00

Total Aset Lancar

0,00

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

0,00

0,00Kas Lainnya

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan

Tanah

Total Aset Tetap 89.870.525,00

0,00

0,00

Page 43: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

No 2019

51

52 0,00

53 0,00

54 0,00

55 0,00

56 0,00

57 0,00

58 34.695.420,00

59 34.695.420,00

60 104.542.184,50

61

62

63

64 0,00

65 0,00

66 0,00

67 0,00

68 0,00

69 990.137,00

70 990.137,00

71

72

73 0,00

74 0,00

75 0,00

76 0,00

77 0,00

78 990.137,00

79

80 (4.542.677.476,50)

81 4.646.229.524,00

82 103.552.047,50

83 104.542.184,50

Uraian 2018

(Dalam Rupiah)

Tagihan Penjualan Angsuran

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Aset Lain-lain

ASET LAINNYA

Aset Tak Berwujud

KEWAJIBAN

0,00

0,00

37.495.420,00

37.495.420,00

TOTAL SELURUH ASET 131.127.101,00

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 0,00

Aset yang dibatasi penggunaannya 0,00

0,00

0,00

Pendapatan Diterima Dimuka

0,00

Utang Lain

0,00

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

130.017.741,00

131.127.101,00

JUMLAH EKUITAS DANA

Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan

Utang Dalam Negeri - Obligasi

0,00

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

0,00

Premium (Diskonto) Obligasi

0,00

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

JUMLAH KEWAJIBAN

0,00

Utang Jangka Panjang Lainnya

0,00

Ekuitas

1.109.360,00

1.109.360,00

ISKANDAR, SP

NIP. 19691009 199803 1 007

Kepala SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN

ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Lumajang, 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 2

130.017.741,00

Utang Belanja 1.109.360,00

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

0,00

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Bunga

0,00

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

0,00

RK PPKD 0,00

Page 44: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

2 4 5 = 4/3

05 03 5 BELANJA 4.570.370.583 95,49

05 03 5 2 BELANJA LANGSUNG 4.570.370.583 95,49

05 03 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 197.964.083 88,64

05 03 5 2 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 197.964.083 88,64

05 03 5 2 BELANJA PEGAWAI 36.228.000 71,42

05 03 5 2 001 Honorarium PNS 15.828.000 100

05 03 5 2 001 Honorarium pengadaan barang/jasa 4.260.000 100

05 03 5 2 001 Honorarium pengurus barang 1.050.000 100

05 03 5 2 001 Honorarium penerima hasil pekerjaan 1.980.000 100

05 03 5 2 001 Honorarium pengguna anggaran 5.688.000 100

05 03 5 2 001 Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 2.850.000 100

05 03 5 2 002 Honorarium Non PNS 20.400.000 100

05 03 5 2 002 Honorarium pegawai honorer/tidak tetap 20.400.000 100

05 03 5 2 003 Uang lembur - -

05 03 5 2 003 Uang lembur PNS - -

05 03 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 161.736.083 93,70

05 03 5 2 001 Belanja Bahan Pakai habis 4.322.500 100

05 03 5 2 001 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 2.550.000 100

05 03 5 2 001 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.772.500 100

05 03 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 13.288.715 75,57

05 03 5 2 003 Belanja telepon 3.144.215 42,26

05 03 5 2 003 Belanja kawat/faksimili/internet 10.144.500 100

05 03 5 2 004 Belanja Premi Asuransi 705.868 99,03

05 03 5 2 004 Belanja premi asuransi ketenagakerjaan 705.868 99,03

05 03 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.299.000 100

1 3 6

223.346.800 25.382.717

3 3 05 01 01 021

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI %SISA

ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI : 3.05.03.01 SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

4.786.300.000 215.929.417

3 3 05 01 00 00

3 3 05 01 00 00

4.786.300.000 215.929.417

3 3 05 01 01 00

50.728.000 14.500.000

3 3 05 01 01 021 1

223.346.800 25.382.717

3 3 05 01 01 021 1

002 4.260.000 -

3 3 05 01 01 021 1

15.828.000 -

3 3 05 01 01 021 1

005 1.980.000 -

3 3 05 01 01 021 1

004 1.050.000 -

3 3 05 01 01 021 1

048 2.850.000 -

3 3 05 01 01 021 1

047 5.688.000 -

3 3 05 01 01 021 1

002 20.400.000 -

3 3 05 01 01 021 1

20.400.000 -

3 3 05 01 01 021 1

001 14.500.000 14.500.000

3 3 05 01 01 021 2

14.500.000 14.500.000

3 3 05 01 01 021 1

4.322.500 -

3 3 05 01 01 021 2

172.618.800 10.882.717

3 3 05 01 01 021 2

005 1.772.500 -

3 3 05 01 01 021 2

004 2.550.000 -

3 3 05 01 01 021 2

001 7.440.000 4.295.785

3 3 05 01 01 021 2

17.584.500 4.295.785

3 3 05 01 01 021 2

712.800 6.932

3 3 05 01 01 021 2

006 10.144.500 -

3 3 05 01 01 021 2

3.299.000 -

003 712.800 6.932

3 3 05 01 01 021 2

Page 45: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

2 4 5 = 4/31 3 6

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI %SISA

ANGGARAN

05 03 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 3.299.000 100

05 03 5 2 014 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 11.450.000 92,71

05 03 5 2 014 Belanja pakaian batik tradisional 6.650.000 100

05 03 5 2 014 Belanja pakaian olah raga 4.800.000 84,21

05 03 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 49.470.000 89,70

05 03 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.350.000 76,94

05 03 5 2 015 Belanja perjalanan dinas luar daerah 33.120.000 97,70

05 03 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 79.200.000 100

05 03 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 79.200.000 100

05 03 5 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 57.410.000 99,93

05 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur 57.410.000 99,93

05 03 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 57.410.000 99,93

05 03 5 2 005 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.000.000 100

05 03 5 2 005 Belanja bahan bakar minyak dan pelumas 25.000.000 100

05 03 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 18.000.000 100

05 03 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 18.000.000 100

05 03 5 2 125 Belanja Pemeliharaan Komputer 14.410.000 99,72

05 03 5 2 125 Belanja pemeliharaan personal komputer 8.410.000 99,53

05 03 5 2 125 Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer 6.000.000 100

05 03 5 2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

7.878.000 67,33

05 03 5 2 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 7.878.000 67,33

05 03 5 2 BELANJA PEGAWAI 4.228.000 99,48

05 03 5 2 003 Uang lembur 4.228.000 99,48

05 03 5 2 003 Uang lembur PNS 4.228.000 99,48

05 03 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.650.000 48,99

05 03 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000 100

05 03 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 600.000 100

05 03 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 3.050.000 44,53

05 03 5 2 015 Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.050.000 44,53

05 03 5 2 PROGRAM FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN 2.377.716.500 93,56

05 03 5 2 Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan 854.631.500 91,75

3 3 05 01 01 021 2

12.350.000 900.000

3 3 05 01 01 021 2

002 3.299.000 -

3 3 05 01 01 021 2

004 5.700.000 900.000

3 3 05 01 01 021 2

003 6.650.000 -

3 3 05 01 01 021 2

001 21.250.000 4.900.000

3 3 05 01 01 021 2

55.150.000 5.680.000

3 3 05 01 01 021 2

79.200.000 -

3 3 05 01 01 021 2

002 33.900.000 780.000

3 3 05 01 01 021 2

57.450.000 40.000

3 3 05 01 02 046

003 79.200.000 -

3 3 05 01 02 00

57.450.000 40.000

3 3 05 01 02 046 2

57.450.000 40.000

3 3 05 01 02 046 2

001 25.000.000 -

3 3 05 01 02 046 2

25.000.000 -

3 3 05 01 02 046 2

003 18.000.000 -

3 3 05 01 02 046 2

18.000.000 -

3 3 05 01 02 046 2

002 8.450.000 40.000

3 3 05 01 02 046 2

14.450.000 40.000

3 3 05 01 02 046 2

11.700.000 3.822.000

3 3 05 01 06 007

005 6.000.000 -

3 3 05 01 06 00

4.250.000 22.000

3 3 05 01 06 007 1

11.700.000 3.822.000

3 3 05 01 06 007 1

001 4.250.000 22.000

3 3 05 01 06 007 2

4.250.000 22.000

3 3 05 01 06 007 1

600.000 -

3 3 05 01 06 007 2

7.450.000 3.800.000

3 3 05 01 06 007 2

6.850.000 3.800.000

3 3 05 01 06 007 2

002 600.000 -

3 3 05 01 06 007 2

2.541.434.200 163.717.700

3 3 05 01 35 001

002 6.850.000 3.800.000

3 3 05 01 35 00

931.498.000 76.866.500

Page 46: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

2 4 5 = 4/31 3 6

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI %SISA

ANGGARAN

05 03 5 2 BELANJA PEGAWAI 9.310.000 57,92

05 03 5 2 001 Honorarium PNS 1.650.000 85,71

05 03 5 2 001 Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 1.650.000 85,71

05 03 5 2 003 Uang lembur 7.660.000 54,14

05 03 5 2 003 Uang lembur PNS 7.660.000 54,14

05 03 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 845.321.500 92,34

05 03 5 2 001 Belanja Bahan Pakai habis 2.400.000 80

05 03 5 2 001 Belanja spanduk/baliho/banner 2.400.000 80

05 03 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 50.300.000 63,11

05 03 5 2 003 Belanja dokumentasi 750.000 25

05 03 5 2 003 Belanja dekorasi 5.700.000 71,25

05 03 5 2 003 Belanja jasa tenaga keamanan 2.000.000 100

05 03 5 2 003 Belanja penggantian transport 4.150.000 79,05

05 03 5 2 003 Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli 21.500.000 50,59

05 03 5 2 003 Belanja jasa pendukung kegiatan 16.200.000 85,49

05 03 5 2 005 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.700.000 100

05 03 5 2 005 Belanja bahan bakar minyak dan pelumas 1.700.000 100

05 03 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.300.000 100

05 03 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 1.300.000 100

05 03 5 2 010 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 27.100.000 74,04

05 03 5 2 010 Belanja sewa meja dan kursi 3.300.000 28,95

05 03 5 2 010 Belanja sewa alat studio 8.800.000 86,27

05 03 5 2 010 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 15.000.000 100

05 03 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 249.933.000 91,83

05 03 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000 100

05 03 5 2 011 Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu 248.433.000 91,78

05 03 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 1.280.000 31,22

05 03 5 2 015 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.280.000 31,22

05 03 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 5.000.000 100

05 03 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja borongan 5.000.000 100

05 03 5 2 022 Belanja Barang dan/atau Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 506.308.500 98,92

16.073.000 6.763.000

3 3 05 01 35 001 1

3 3 05 01 35 001 1

048 1.925.000 275.000

3 3 05 01 35 001 1

1.925.000 275.000

3 3 05 01 35 001 1

001 14.148.000 6.488.000

3 3 05 01 35 001 2

14.148.000 6.488.000

3 3 05 01 35 001 1

3.000.000 600.000

3 3 05 01 35 001 2

915.425.000 70.103.500

3 3 05 01 35 001 2

79.700.000 29.400.000

3 3 05 01 35 001 2

021 3.000.000 600.000

3 3 05 01 35 001 2

014 8.000.000 2.300.000

3 3 05 01 35 001 2

013 3.000.000 2.250.000

3 3 05 01 35 001 2

024 5.250.000 1.100.000

3 3 05 01 35 001 2

023 2.000.000 -

3 3 05 01 35 001 2

026 18.950.000 2.750.000

3 3 05 01 35 001 2

025 42.500.000 21.000.000

3 3 05 01 35 001 2

001 1.700.000 -

3 3 05 01 35 001 2

1.700.000 -

3 3 05 01 35 001 2

002 1.300.000 -

3 3 05 01 35 001 2

1.300.000 -

3 3 05 01 35 001 2

004 11.400.000 8.100.000

3 3 05 01 35 001 2

36.600.000 9.500.000

3 3 05 01 35 001 2

009 15.000.000 -

3 3 05 01 35 001 2

005 10.200.000 1.400.000

3 3 05 01 35 001 2

001 1.500.000 -

3 3 05 01 35 001 2

272.175.000 22.242.000

3 3 05 01 35 001 2

4.100.000 2.820.000

3 3 05 01 35 001 2

003 270.675.000 22.242.000

3 3 05 01 35 001 2

5.000.000 -

3 3 05 01 35 001 2

002 4.100.000 2.820.000

3 3 05 01 35 001 2

511.850.000 5.541.500

004 5.000.000 -

3 3 05 01 35 001 2

Page 47: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

2 4 5 = 4/31 3 6

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI %SISA

ANGGARAN

05 03 5 2 022 Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga 506.308.500 98,92

05 03 5 2 Fasilitasi Kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji 583.538.000 97,77

05 03 5 2 BELANJA PEGAWAI 7.970.000 100

05 03 5 2 001 Honorarium PNS 550.000 100

05 03 5 2 001 Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 550.000 100

05 03 5 2 003 Uang lembur 7.420.000 100

05 03 5 2 003 Uang lembur PNS 7.420.000 100

05 03 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 575.568.000 97,74

05 03 5 2 001 Belanja Bahan Pakai habis 4.200.000 100

05 03 5 2 001 Belanja spanduk/baliho/banner 4.200.000 100

05 03 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 128.012.000 93,68

05 03 5 2 003 Belanja dokumentasi 55.112.000 99,75

05 03 5 2 003 Belanja dekorasi 1.500.000 100

05 03 5 2 003 Belanja jasa tenaga keamanan 16.000.000 66,67

05 03 5 2 003 Belanja penggantian transport 5.500.000 100

05 03 5 2 003 Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli 1.500.000 100

05 03 5 2 003 Belanja jasa pendukung kegiatan 48.400.000 98,98

05 03 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 14.902.000 100

05 03 5 2 006 Belanja cetak 13.200.000 100

05 03 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 1.702.000 100

05 03 5 2 008 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 215.250.000 98,85

05 03 5 2 008 Belanja sewa sarana mobilitas darat 215.250.000 98,85

05 03 5 2 010 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 13.300.000 100

05 03 5 2 010 Belanja sewa meja dan kursi 5.100.000 100

05 03 5 2 010 Belanja sewa alat studio 5.200.000 100

05 03 5 2 010 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 3.000.000 100

05 03 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 167.940.000 99,26

05 03 5 2 011 Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu 167.940.000 99,26

05 03 5 2 014 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 11.000.000 100

05 03 5 2 014 Belanja pakaian kegiatan tertentu 11.000.000 100

05 03 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 8.700.000 100

3 3 05 01 35 001 2

596.872.000 13.334.000

3 3 05 01 35 002 1

005 511.850.000 5.541.500

3 3 05 01 35 002

550.000 -

3 3 05 01 35 002 1

7.970.000 -

3 3 05 01 35 002 1

7.420.000 -

3 3 05 01 35 002 1

048 550.000 -

3 3 05 01 35 002 1

588.902.000 13.334.000

3 3 05 01 35 002 2

001 7.420.000 -

3 3 05 01 35 002 2

021 4.200.000 -

3 3 05 01 35 002 2

4.200.000 -

3 3 05 01 35 002 2

013 55.250.000 138.000

3 3 05 01 35 002 2

136.650.000 8.638.000

3 3 05 01 35 002 2

023 24.000.000 8.000.000

3 3 05 01 35 002 2

014 1.500.000 -

3 3 05 01 35 002 2

025 1.500.000 -

3 3 05 01 35 002 2

024 5.500.000 -

3 3 05 01 35 002 2

14.902.000 -

3 3 05 01 35 002 2

026 48.900.000 500.000

3 3 05 01 35 002 2

002 1.702.000 -

3 3 05 01 35 002 2

001 13.200.000 -

3 3 05 01 35 002 2

001 217.750.000 2.500.000

3 3 05 01 35 002 2

217.750.000 2.500.000

3 3 05 01 35 002 2

004 5.100.000 -

3 3 05 01 35 002 2

13.300.000 -

3 3 05 01 35 002 2

009 3.000.000 -

3 3 05 01 35 002 2

005 5.200.000 -

3 3 05 01 35 002 2

003 169.200.000 1.260.000

3 3 05 01 35 002 2

169.200.000 1.260.000

3 3 05 01 35 002 2

006 11.000.000 -

3 3 05 01 35 002 2

11.000.000 -

3 3 05 01 35 002 2

8.700.000 -

Page 48: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

2 4 5 = 4/31 3 6

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI %SISA

ANGGARAN

05 03 5 2 015 Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.700.000 100

05 03 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 12.264.000 92,91

05 03 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja borongan 12.264.000 92,91

05 03 5 2 Fasilitasi Kegiatan Lomba Keagamaan 647.037.000 91,06

05 03 5 2 BELANJA PEGAWAI 5.346.000 99,93

05 03 5 2 001 Honorarium PNS 550.000 100

05 03 5 2 001 Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 550.000 100

05 03 5 2 003 Uang lembur 4.796.000 99,92

05 03 5 2 003 Uang lembur PNS 4.796.000 99,92

05 03 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 641.691.000 91

05 03 5 2 001 Belanja Bahan Pakai habis 800.000 100

05 03 5 2 001 Belanja spanduk/baliho/banner 800.000 100

05 03 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 279.350.000 83,33

05 03 5 2 003 Belanja jasa transportasi/akomodasi 185.200.000 77,17

05 03 5 2 003 Belanja dokumentasi 3.950.000 100

05 03 5 2 003 Belanja dekorasi 21.800.000 100

05 03 5 2 003 Belanja penggantian transport 26.400.000 96

05 03 5 2 003 Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli 42.000.000 100

05 03 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.931.000 99,99

05 03 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 1.931.000 99,99

05 03 5 2 007 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat 6.000.000 100

05 03 5 2 007 Belanja sewa penginapan 6.000.000 100

05 03 5 2 008 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 41.085.000 99,48

05 03 5 2 008 Belanja sewa sarana mobilitas darat 41.085.000 99,48

05 03 5 2 010 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 5.000.000 100

05 03 5 2 010 Belanja sewa alat studio 5.000.000 100

05 03 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 45.525.000 94,25

05 03 5 2 011 Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu 45.525.000 94,25

05 03 5 2 014 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 55.865.000 99,76

05 03 5 2 014 Belanja pakaian kegiatan tertentu 55.865.000 99,76

05 03 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 167.135.000 97,97

002 8.700.000 -

3 3 05 01 35 002 2

3 3 05 01 35 002 2

004 13.200.000 936.000

3 3 05 01 35 003

13.200.000 936.000

3 3 05 01 35 002 2

5.350.000 4.000

3 3 05 01 35 003 1

710.531.200 63.494.200

3 3 05 01 35 003 1

048 550.000 -

3 3 05 01 35 003 1

550.000 -

3 3 05 01 35 003 1

001 4.800.000 4.000

3 3 05 01 35 003 2

4.800.000 4.000

3 3 05 01 35 003 1

800.000 -

3 3 05 01 35 003 2

705.181.200 63.490.200

3 3 05 01 35 003 2

335.250.000 55.900.000

3 3 05 01 35 003 2

021 800.000 -

3 3 05 01 35 003 2

013 3.950.000 -

3 3 05 01 35 003 2

012 240.000.000 54.800.000

3 3 05 01 35 003 2

024 27.500.000 1.100.000

3 3 05 01 35 003 2

014 21.800.000 -

3 3 05 01 35 003 2

1.931.200 200

3 3 05 01 35 003 2

025 42.000.000 -

3 3 05 01 35 003 2

6.000.000 -

3 3 05 01 35 003 2

002 1.931.200 200

3 3 05 01 35 003 2

41.300.000 215.000

3 3 05 01 35 003 2

006 6.000.000 -

3 3 05 01 35 003 2

5.000.000 -

3 3 05 01 35 003 2

001 41.300.000 215.000

3 3 05 01 35 003 2

48.300.000 2.775.000

3 3 05 01 35 003 2

005 5.000.000 -

3 3 05 01 35 003 2

56.000.000 135.000

3 3 05 01 35 003 2

003 48.300.000 2.775.000

3 3 05 01 35 003 2

170.600.000 3.465.000

006 56.000.000 135.000

3 3 05 01 35 003 2

Page 49: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

2 4 5 = 4/31 3 6

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI %SISA

ANGGARAN

05 03 5 2 015 Belanja perjalanan dinas luar daerah 167.135.000 97,97

05 03 5 2 022 Belanja Barang dan/atau Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 39.000.000 97,50

05 03 5 2 022 Belanja hadiah uang tunai 39.000.000 97,50

05 03 5 2 Fasilitasi Kegiatan Istighosah, Doa Bersama, dan Pembinaan Tokoh Agama 292.510.000 96,69

05 03 5 2 BELANJA PEGAWAI 3.350.000 100

05 03 5 2 001 Honorarium PNS 200.000 100

05 03 5 2 001 Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 200.000 100

05 03 5 2 003 Uang lembur 3.150.000 100

05 03 5 2 003 Uang lembur PNS 3.150.000 100

05 03 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 289.160.000 96,65

05 03 5 2 001 Belanja Bahan Pakai habis 400.000 66,67

05 03 5 2 001 Belanja spanduk/baliho/banner 400.000 66,67

05 03 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 72.700.000 98,44

05 03 5 2 003 Belanja dokumentasi 750.000 100

05 03 5 2 003 Belanja dekorasi 16.000.000 100

05 03 5 2 003 Belanja penggantian transport 18.000.000 100

05 03 5 2 003 Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli 28.800.000 96,97

05 03 5 2 003 Belanja jasa pendukung kegiatan 9.150.000 97,34

05 03 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 700.000 75,03

05 03 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 700.000 75,03

05 03 5 2 010 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 25.550.000 100

05 03 5 2 010 Belanja sewa meja dan kursi 2.250.000 100

05 03 5 2 010 Belanja sewa alat studio 14.300.000 100

05 03 5 2 010 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 9.000.000 100

05 03 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 127.310.000 93,78

05 03 5 2 011 Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu 127.310.000 93,78

05 03 5 2 022 Belanja Barang dan/atau Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 62.500.000 100

05 03 5 2 022 Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga 62.500.000 100

05 03 5 2 PROGRAM FASILITASI KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.135.208.000 99,25

05 03 5 2 Fasilitasi Kegiatan Pemberian Bantuan dan Silaturahmi Masyarakat Kurang Mampu 993.895.500 99,18

05 03 5 2 BELANJA PEGAWAI 5.453.000 73,44

3 3 05 01 35 003 2

40.000.000 1.000.000

3 3 05 01 35 003 2

002 170.600.000 3.465.000

3 3 05 01 35 003 2

302.533.000 10.023.000

3 3 05 01 35 004 1

001 40.000.000 1.000.000

3 3 05 01 35 004

200.000 -

3 3 05 01 35 004 1

3.350.000 -

3 3 05 01 35 004 1

3.150.000 -

3 3 05 01 35 004 1

048 200.000 -

3 3 05 01 35 004 1

299.183.000 10.023.000

3 3 05 01 35 004 2

001 3.150.000 -

3 3 05 01 35 004 2

021 600.000 200.000

3 3 05 01 35 004 2

600.000 200.000

3 3 05 01 35 004 2

013 750.000 -

3 3 05 01 35 004 2

73.850.000 1.150.000

3 3 05 01 35 004 2

024 18.000.000 -

3 3 05 01 35 004 2

014 16.000.000 -

3 3 05 01 35 004 2

026 9.400.000 250.000

3 3 05 01 35 004 2

025 29.700.000 900.000

3 3 05 01 35 004 2

002 933.000 233.000

3 3 05 01 35 004 2

933.000 233.000

3 3 05 01 35 004 2

004 2.250.000 -

3 3 05 01 35 004 2

25.550.000 -

3 3 05 01 35 004 2

009 9.000.000 -

3 3 05 01 35 004 2

005 14.300.000 -

3 3 05 01 35 004 2

003 135.750.000 8.440.000

3 3 05 01 35 004 2

135.750.000 8.440.000

3 3 05 01 35 004 2

005 62.500.000 -

3 3 05 01 36 00

62.500.000 -

3 3 05 01 35 004 2

1.002.128.000 8.232.500

3 3 05 01 36 001 1

1.143.840.500 8.632.500

3 3 05 01 36 001

7.425.000 1.972.000

Page 50: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

2 4 5 = 4/31 3 6

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI %SISA

ANGGARAN

05 03 5 2 001 Honorarium PNS 825.000 100

05 03 5 2 001 Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 825.000 100

05 03 5 2 003 Uang lembur 4.628.000 70,12

05 03 5 2 003 Uang lembur PNS 4.628.000 70,12

05 03 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 988.442.500 99,37

05 03 5 2 001 Belanja Bahan Pakai habis 600.000 100

05 03 5 2 001 Belanja spanduk/baliho/banner 600.000 100

05 03 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 100.450.000 99,21

05 03 5 2 003 Belanja dokumentasi 600.000 100

05 03 5 2 003 Belanja dekorasi 600.000 42,86

05 03 5 2 003 Belanja penggantian transport 91.000.000 100

05 03 5 2 003 Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli 4.500.000 100

05 03 5 2 003 Belanja jasa pendukung kegiatan 3.750.000 100

05 03 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 950.000 78,97

05 03 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 950.000 78,97

05 03 5 2 010 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 4.350.000 100

05 03 5 2 010 Belanja sewa alat studio 2.100.000 100

05 03 5 2 010 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 2.250.000 100

05 03 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 48.600.000 98,58

05 03 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 1.350.000 75

05 03 5 2 011 Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu 47.250.000 99,47

05 03 5 2 022 Belanja Barang dan/atau Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 833.492.500 99,46

05 03 5 2 022 Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga 833.492.500 99,46

05 03 5 2 Fasilitasi Kegiatan Khitan dan Nikah Massal Masyarakat Kurang Mampu 141.312.500 99,72

05 03 5 2 BELANJA PEGAWAI 3.600.000 100

05 03 5 2 001 Honorarium PNS 200.000 100

05 03 5 2 001 Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 200.000 100

05 03 5 2 003 Uang lembur 3.400.000 100

05 03 5 2 003 Uang lembur PNS 3.400.000 100

05 03 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 137.712.500 99,71

05 03 5 2 001 Belanja Bahan Pakai habis 200.000 100

825.000 -

3 3 05 01 36 001 1

3 3 05 01 36 001 1

6.600.000 1.972.000

3 3 05 01 36 001 1

048 825.000 -

3 3 05 01 36 001 1

994.703.000 6.260.500

3 3 05 01 36 001 2

001 6.600.000 1.972.000

3 3 05 01 36 001 2

021 600.000 -

3 3 05 01 36 001 2

600.000 -

3 3 05 01 36 001 2

013 600.000 -

3 3 05 01 36 001 2

101.250.000 800.000

3 3 05 01 36 001 2

024 91.000.000 -

3 3 05 01 36 001 2

014 1.400.000 800.000

3 3 05 01 36 001 2

026 3.750.000 -

3 3 05 01 36 001 2

025 4.500.000 -

3 3 05 01 36 001 2

002 1.203.000 253.000

3 3 05 01 36 001 2

1.203.000 253.000

3 3 05 01 36 001 2

005 2.100.000 -

3 3 05 01 36 001 2

4.350.000 -

3 3 05 01 36 001 2

49.300.000 700.000

3 3 05 01 36 001 2

009 2.250.000 -

3 3 05 01 36 001 2

003 47.500.000 250.000

3 3 05 01 36 001 2

001 1.800.000 450.000

3 3 05 01 36 001 2

005 838.000.000 4.507.500

3 3 05 01 36 002

838.000.000 4.507.500

3 3 05 01 36 001 2

3.600.000 -

3 3 05 01 36 002 1

141.712.500 400.000

3 3 05 01 36 002 1

048 200.000 -

3 3 05 01 36 002 1

200.000 -

3 3 05 01 36 002 1

001 3.400.000 -

3 3 05 01 36 002 2

3.400.000 -

3 3 05 01 36 002 1

200.000 -

138.112.500 400.000

3 3 05 01 36 002 2

Page 51: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

2 4 5 = 4/31 3 6

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI %SISA

ANGGARAN

05 03 5 2 001 Belanja spanduk/baliho/banner 200.000 100

05 03 5 2 002 Belanja Bahan / Material 7.000.000 100

05 03 5 2 002 Belanja bahan obat-obatan 7.000.000 100

05 03 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 40.437.500 100

05 03 5 2 003 Belanja dokumentasi 187.500 100

05 03 5 2 003 Belanja dekorasi 200.000 100

05 03 5 2 003 Belanja penggantian transport 22.100.000 100

05 03 5 2 003 Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli 1.500.000 100

05 03 5 2 003 Belanja jasa pendukung kegiatan 16.450.000 100

05 03 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 325.000 100

05 03 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 325.000 100

05 03 5 2 010 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 2.200.000 100

05 03 5 2 010 Belanja sewa alat studio 700.000 100

05 03 5 2 010 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 1.500.000 100

05 03 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 16.450.000 100

05 03 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 1.350.000 100

05 03 5 2 011 Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu 15.100.000 100

05 03 5 2 022 Belanja Barang dan/atau Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 71.100.000 99,44

05 03 5 2 022 Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga 71.100.000 99,44

05 03 5 2 PROGRAM FASILITASI KEGIATAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 794.194.000 98,23

05 03 5 2 Peningkatan Pengelolaan Pondok Pesantren dan TPA 572.901.000 98,17

05 03 5 2 BELANJA PEGAWAI 3.593.000 83,95

05 03 5 2 001 Honorarium PNS 200.000 100

05 03 5 2 001 Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 200.000 100

05 03 5 2 003 Uang lembur 3.393.000 83,16

05 03 5 2 003 Uang lembur PNS 3.393.000 83,16

05 03 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 569.308.000 98,28

05 03 5 2 001 Belanja Bahan Pakai habis 3.800.000 55,88

05 03 5 2 001 Belanja spanduk/baliho/banner 3.800.000 55,88

05 03 5 2 002 Belanja Bahan / Material 800.000 100

05 03 5 2 002 Belanja perlengkapan praktek/sosialisasi/pelatihan/bimtek 800.000 100

3 3 05 01 36 002 2

7.000.000 -

3 3 05 01 36 002 2

021 200.000 -

3 3 05 01 36 002 2

40.437.500 -

3 3 05 01 36 002 2

004 7.000.000 -

3 3 05 01 36 002 2

014 200.000 -

3 3 05 01 36 002 2

013 187.500 -

3 3 05 01 36 002 2

025 1.500.000 -

3 3 05 01 36 002 2

024 22.100.000 -

3 3 05 01 36 002 2

325.000 -

3 3 05 01 36 002 2

026 16.450.000 -

3 3 05 01 36 002 2

2.200.000 -

3 3 05 01 36 002 2

002 325.000 -

3 3 05 01 36 002 2

009 1.500.000 -

3 3 05 01 36 002 2

005 700.000 -

3 3 05 01 36 002 2

001 1.350.000 -

3 3 05 01 36 002 2

16.450.000 -

3 3 05 01 36 002 2

71.500.000 400.000

3 3 05 01 36 002 2

003 15.100.000 -

3 3 05 01 36 002 2

808.528.500 14.334.500

3 3 05 01 37 001

005 71.500.000 400.000

3 3 05 01 37 00

4.280.000 687.000

3 3 05 01 37 001 1

583.553.500 10.652.500

3 3 05 01 37 001 1

048 200.000 -

3 3 05 01 37 001 1

200.000 -

3 3 05 01 37 001 1

001 4.080.000 687.000

3 3 05 01 37 001 2

4.080.000 687.000

3 3 05 01 37 001 1

6.800.000 3.000.000

3 3 05 01 37 001 2

579.273.500 9.965.500

3 3 05 01 37 001 2

800.000 -

3 3 05 01 37 001 2

021 6.800.000 3.000.000

3 3 05 01 37 001 2

009 800.000 -

Page 52: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

2 4 5 = 4/31 3 6

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI %SISA

ANGGARAN

05 03 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 251.050.000 98,62

05 03 5 2 003 Belanja dokumentasi 3.900.000 99,68

05 03 5 2 003 Belanja dekorasi - -

05 03 5 2 003 Belanja penggantian transport 25.200.000 100

05 03 5 2 003 Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli 8.350.000 100

05 03 5 2 003 Belanja jasa pendukung kegiatan 20.600.000 100

05 03 5 2 003 Belanja jasa event organizer 193.000.000 98,97

05 03 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.976.000 95,66

05 03 5 2 006 Belanja cetak 2.250.000 100

05 03 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 726.000 84,32

05 03 5 2 007 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat 6.000.000 100

05 03 5 2 007 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 6.000.000 100

05 03 5 2 008 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 83.622.000 99,55

05 03 5 2 008 Belanja sewa sarana mobilitas darat 83.622.000 99,55

05 03 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 198.450.000 99,13

05 03 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 10.200.000 100

05 03 5 2 011 Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu 188.250.000 99,08

05 03 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas - -

05 03 5 2 015 Belanja perjalanan dinas luar daerah - -

05 03 5 2 022 Belanja Barang dan/atau Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 22.610.000 99,17

05 03 5 2 022 Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga 22.610.000 99,17

05 03 5 2 Peningkatan Kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Keagamaan 221.293.000 98,36

05 03 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.588.000 65,52

05 03 5 2 001 Honorarium PNS 200.000 100

05 03 5 2 001 Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 200.000 100

05 03 5 2 003 Uang lembur 2.388.000 63,68

05 03 5 2 003 Uang lembur PNS 2.388.000 63,68

05 03 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 218.705.000 98,95

05 03 5 2 001 Belanja Bahan Pakai habis 4.300.000 100

05 03 5 2 001 Belanja spanduk/baliho/banner 4.300.000 100

05 03 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 15.900.000 100

254.562.500 3.512.500

3 3 05 01 37 001 2

3 3 05 01 37 001 2

014 1.500.000 1.500.000

3 3 05 01 37 001 2

013 3.912.500 12.500

3 3 05 01 37 001 2

025 8.350.000 -

3 3 05 01 37 001 2

024 25.200.000 -

3 3 05 01 37 001 2

033 195.000.000 2.000.000

3 3 05 01 37 001 2

026 20.600.000 -

3 3 05 01 37 001 2

001 2.250.000 -

3 3 05 01 37 001 2

3.111.000 135.000

3 3 05 01 37 001 2

6.000.000 -

3 3 05 01 37 001 2

002 861.000 135.000

3 3 05 01 37 001 2

84.000.000 378.000

3 3 05 01 37 001 2

002 6.000.000 -

3 3 05 01 37 001 2

200.200.000 1.750.000

3 3 05 01 37 001 2

001 84.000.000 378.000

3 3 05 01 37 001 2

003 190.000.000 1.750.000

3 3 05 01 37 001 2

001 10.200.000 -

3 3 05 01 37 001 2

002 1.000.000 1.000.000

3 3 05 01 37 001 2

1.000.000 1.000.000

3 3 05 01 37 001 2

005 22.800.000 190.000

3 3 05 01 37 002

22.800.000 190.000

3 3 05 01 37 001 2

3.950.000 1.362.000

3 3 05 01 37 002 1

224.975.000 3.682.000

3 3 05 01 37 002 1

048 200.000 -

3 3 05 01 37 002 1

200.000 -

3 3 05 01 37 002 1

001 3.750.000 1.362.000

3 3 05 01 37 002 2

3.750.000 1.362.000

3 3 05 01 37 002 1

4.300.000 -

3 3 05 01 37 002 2

221.025.000 2.320.000

3 3 05 01 37 002 2

15.900.000 -

021 4.300.000 -

3 3 05 01 37 002 2

Page 53: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

2 4 5 = 4/31 3 6

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI %SISA

ANGGARAN

05 03 5 2 003 Belanja dokumentasi 300.000 100

05 03 5 2 003 Belanja dekorasi 1.500.000 100

05 03 5 2 003 Belanja jasa pendukung kegiatan 1.600.000 100

05 03 5 2 003 Belanja jasa juri/wasit 12.500.000 100

05 03 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 725.000 78,38

05 03 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 725.000 78,38

05 03 5 2 010 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 17.000.000 100

05 03 5 2 010 Belanja sewa meja dan kursi 3.500.000 100

05 03 5 2 010 Belanja sewa alat studio 6.000.000 100

05 03 5 2 010 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 7.500.000 100

05 03 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 50.400.000 96,18

05 03 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 900.000 100

05 03 5 2 011 Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu 49.500.000 96,12

05 03 5 2 014 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 12.500.000 100

05 03 5 2 014 Belanja pakaian kegiatan tertentu 12.500.000 100

05 03 5 2 022 Belanja Barang dan/atau Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 117.880.000 99,90

05 03 5 2 022 Belanja hadiah uang tunai 15.000.000 100

05 03 5 2 022 Belanja hadiah barang 3.000.000 100

05 03 5 2 022 Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga 99.880.000 99,88

JUMLAH 4.570.370.583 95,49

Lumajang, 31 Desember 2019

KEPALA BAGIAN

ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Selaku Pengguna Anggaran / Barang

ISKANDAR, SP

NIP. 19691009 199803 1 007

3 3 05 01 37 002 2

014 1.500.000 -

3 3 05 01 37 002 2

013 300.000 -

3 3 05 01 37 002 2

030 12.500.000 -

3 3 05 01 37 002 2

026 1.600.000 -

3 3 05 01 37 002 2

002 925.000 200.000

3 3 05 01 37 002 2

925.000 200.000

3 3 05 01 37 002 2

004 3.500.000 -

3 3 05 01 37 002 2

17.000.000 -

3 3 05 01 37 002 2

009 7.500.000 -

3 3 05 01 37 002 2

005 6.000.000 -

3 3 05 01 37 002 2

001 900.000 -

3 3 05 01 37 002 2

52.400.000 2.000.000

3 3 05 01 37 002 2

12.500.000 -

3 3 05 01 37 002 2

003 51.500.000 2.000.000

3 3 05 01 37 002 2

118.000.000 120.000

3 3 05 01 37 002 2

006 12.500.000 -

3 3 05 01 37 002 2

005 100.000.000 120.000

4.786.300.000 215.929.417

002 3.000.000 -

3 3 05 01 37 002 2

001 15.000.000 -

3 3 05 01 37 002 2

Page 54: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

2 4 5 = 4/3

05 03 5 BELANJA 4.570.370.583 95,49

05 03 5 2 BELANJA LANGSUNG 4.570.370.583 95,49

05 03 5 2 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 197.964.083 88,64

05 03 5 2 BELANJA PEGAWAI 36.228.000 71,42

05 03 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 172.618.800 161.736.083 93,70

05 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur 57.450.000 57.410.000 99,93

05 03 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 57.450.000 57.410.000 99,93

05 03 5 2 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 11.700.000 7.878.000 67,33

05 03 5 2 BELANJA PEGAWAI 4.250.000 4.228.000 99,48

05 03 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 7.450.000 3.650.000 48,99

05 03 5 2 Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan 931.498.000 854.631.500 91,75

05 03 5 2 BELANJA PEGAWAI 16.073.000 9.310.000 57,92

05 03 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 915.425.000 845.321.500 92,34

05 03 5 2 Fasilitasi Kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji 596.872.000 583.538.000 97,77

05 03 5 2 BELANJA PEGAWAI 7.970.000 7.970.000 100

05 03 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 588.902.000 575.568.000 97,74

05 03 5 2 Fasilitasi Kegiatan Lomba Keagamaan 710.531.200 647.037.000 91,06

05 03 5 2 BELANJA PEGAWAI 5.350.000 5.346.000 99,93

05 03 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 705.181.200 641.691.000 91 63.490.200 3 3 05 01 35 003 2

4.000

63.494.200

3 3 05 01 35 003 1

3 3 05 01 35 003

13.334.000 3 3 05 01 35 002 2

-

13.334.000

3 3 05 01 35 002 1

3 3 05 01 35 002

70.103.500 3 3 05 01 35 001 2

6.763.000

76.866.500

3 3 05 01 35 001 1

3 3 05 01 35 001

3.800.000 3 3 05 01 06 007 2

22.000

3.822.000

3 3 05 01 06 007 1

3 3 05 01 06 007

40.000

40.000

3 3 05 01 02 046 2

3 3 05 01 02 046

10.882.717 3 3 05 01 01 021 2

50.728.000 14.500.000

223.346.800 25.382.717

3 3 05 01 01 021 1

3 3 05 01 01 021

215.929.417

4.786.300.000 215.929.417

3 3 05 01 00 00

3 3 05 01 00 00

4.786.300.000

1 3 6

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI %SISA

ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI : 3.05.03.01 SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Page 55: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

2 4 5 = 4/31 3 6

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI %SISA

ANGGARAN

05 03 5 2 Fasilitasi Kegiatan Istighosah, Doa Bersama, dan Pembinaan Tokoh Agama 302.533.000 292.510.000 96,69

05 03 5 2 BELANJA PEGAWAI 3.350.000 3.350.000 100

05 03 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 299.183.000 289.160.000 96,65

05 03 5 2 Fasilitasi Kegiatan Pemberian Bantuan dan Silaturahmi Masyarakat Kurang Mampu 1.002.128.000 993.895.500 99,18

05 03 5 2 BELANJA PEGAWAI 7.425.000 5.453.000 73,44

05 03 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 994.703.000 988.442.500 99,37

05 03 5 2 Fasilitasi Kegiatan Khitan dan Nikah Massal Masyarakat Kurang Mampu 141.712.500 141.312.500 99,72

05 03 5 2 BELANJA PEGAWAI 3.600.000 3.600.000 100

05 03 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 138.112.500 137.712.500 99,71

05 03 5 2 Peningkatan Pengelolaan Pondok Pesantren dan TPA 583.553.500 572.901.000 98,17

05 03 5 2 BELANJA PEGAWAI 4.280.000 3.593.000 83,95

05 03 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 579.273.500 569.308.000 98,28

05 03 5 2 Peningkatan Kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Keagamaan 224.975.000 221.293.000 98,36

05 03 5 2 BELANJA PEGAWAI 3.950.000 2.588.000 65,52

05 03 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 221.025.000 218.705.000 98,95

JUMLAH 4.786.300.000 4.570.370.583 95,49

KEPALA BAGIAN

ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Selaku Pengguna Anggaran / Barang

ISKANDAR, SP

NIP. 19691009 199803 1 007

215.929.417

Lumajang, 31 Desember 2019

2.320.000 3 3 05 01 37 002 2

1.362.000

3.682.000

3 3 05 01 37 002 1

3 3 05 01 37 002

9.965.500 3 3 05 01 37 001 2

687.000

10.652.500

3 3 05 01 37 001 1

3 3 05 01 37 001

400.000 3 3 05 01 36 002 2

-

400.000

3 3 05 01 36 002 1

3 3 05 01 36 002

6.260.500 3 3 05 01 36 001 2

1.972.000

8.232.500

3 3 05 01 36 001 1

3 3 05 01 36 001

10.023.000 3 3 05 01 35 004 2

-

10.023.000

3 3 05 01 35 004 1

3 3 05 01 35 004

Page 56: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Jumlah sisi penerimaan Buku Kas Umum s/d 31 Desember 2019 sebesar 6.388.045.486Rp

2. Jumlah sisi pengeluaran Buku Kas Umum s/d 31 Desember 2019 sebesar 6.388.045.486Rp

3. Saldo Kas menurut Buku Kas Umum per 31 Desember 2019 -Rp

4. Saldo Kas sebesar sebagaimana tersebut di atas terdiri dari :

a Saldo Kas Tunai sebesar dengan rincian sbb :

- Uang kertas pecahan 100.000,00Rp = lembar -Rp

- Uang kertas pecahan 50.000,00Rp = lembar -Rp

- Uang kertas pecahan 20.000,00Rp = lembar -Rp

- Uang kertas pecahan 10.000,00Rp = lembar -Rp

- Uang kertas pecahan 5.000,00Rp = lembar -Rp

- Uang kertas pecahan 1.000,00Rp = lembar -Rp

- Uang kertas pecahan 500,00Rp = lembar -Rp

- Uang logam pecahan 1.000,00Rp = keping -Rp

- Uang logam pecahan 500,00Rp = keping -Rp

- Uang logam pecahan 100,00Rp = keping -Rp

- JUMLAH SALDO KAS TUNAI

b Rekening Giro Nomor di Bank Jatim -Rp

c Rekening Giro Nomor di Bank Jatim -Rp

5. Selisih lebih ( kurang ) antara saldo buku dengan saldo kas dan bank -Rp

6. Selisih lebih ( kurang ) antara saldo buku jumlah saldo kas dan bank sebesar -Rp

sebagaimana tersebut di atas disebabkan karena

Lumajang, 31 Desember 2019

KEPALA BAGIAN

ISKANDAR, SP

NIP.19691009 199803 1 007

BERITA ACARA

PENUTUPAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Pada hari ini, selasa tanggal tiga tuluh satu bulan desember tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Bagian

Administrasi Kesejahateraan Rakyat Setda Kabupaten Lumajang telah dilakukan penutupan terhadap Buku Kas

Bendahara Pengeluaran dan telah dilakukan perhitungan fisik ( stock opname ) dengan hasil sebagai berikut :

Selaku Pengguna Anggaran / Barang

ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Page 57: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO Jenis Piutang Saldo 01 Januari 2019 Penambahan Piutang Pengurangn PiutangSaldo Akhir 31

Desember 2019Ket

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 - 5 7

JUMLAH

NIP. 19691009 199803 1 007

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN LUMAJANG

DAFTAR PIUTANGPER 31 DESEMBER 2019

KEPALA BAGIAN

Selaku Pengguna Anggaran / Barang

ISKANDAR, SP

ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Page 58: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

LANCARKURANG

LANCARDIRAGUKAN MACET

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jumlah Piutang

% Penyisihan Piutang

Jumlah Penyisihan Piutang

KERTAS KERJA

PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

PER 31 DESEMBER 2019

Pengguna Anggaran

NO NAMASALDO PIUTANG

PER 31 DES 2019

JATUH TEMPO

PIUTANG

UMUT PIUTANG /

LAMA

TUNGGAKAN

KUALITAS PIUTANG

Lumajang, 31 Desember 2019

PPK SKPD

ISKANDAR, SP ISKANDAR, SP

NIP. 19691009 199203 1 007NIP. 19691009 199203 1 007

Mengetahui

Page 59: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO NAMA PERSEDIAAN NILAI LAMPIRAN

1 Alat Tulis Kantor 1.948.177

2 Barang Cetakan 94.000

3 Alat Listrik dan Elektronik

4 Perangko, Materai dan Benda Pos

5 Peralatan Kebersihan / Bahan Pembersih

6 Bahan Bangunan

7 Bibit Tanaman

8 Obat-obatan

9 Bahan Makanan Pokok

10 Pupuk / Pestisida

11 Hewan / ternak

12 Barang Pakai Habis lainnya

JUMLAH 2.042.177

Mengetahui

KEPALA BAGIAN

ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

ISKANDAR, SP

NIP. 19691009 199803 1 007

EVA RATNASARI

NIP. 19840112 201001 2 003

BERITA ACARA

HASIL INVENTARISASI FISIK ( STOCK OPNAME ) TERHADAP PERSEDIAAN

Pada hari ini, selasa tanggal tiga tuluh satu bulan desember tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Bagian

Administrasi Kesejahateraan Rakyat Setda Kabupaten Lumajang telah dilakukan inventarisasi fisik ( stock opname )

terhadap persediaan barang yang dikelola Bagian Administrasi Kesra Setda kabupaten Lumajang dengan hasil

sebagai berikut :

PENGURUS BARANG

Page 60: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15= 3+7-11 16 17 18 = 15 X 17 19

ALAT TULIS KANTOR 12 2.814.756 1.330 55.823.941 - - 1.330 56.831.880 - - 12 1.948.177

1 Amplop putih berperekat kecil - Pak - - pak - pak - pak - pak - - pak -

2 Amplop putih berperekat sedang - Pak - - 37 pak 16.000 592.000 pak 16.000 - 37 pak 16.000 592.000 pak 16.000 - - pak 16.000 -

3 Amplop Putih Berperekat Panjang - Pak - - 3 pak 19.793 59.379 pak 19.793 - 3 pak 19.793 59.379 pak 19.793 - - pak 19.793 -

4 Bak Stempel - Buah - - 4 buah 5.724 22.896 buah 5.724 - 4 buah 5.724 22.896 buah 5.724 - - buah 5.724 -

5 Baterai Alkalin AA (A2) - biji - - 12 biji 10.000 120.000 biji 10.000 - 12 biji 10.000 120.000 biji 10.000 - - biji 10.000 -

6 Binder Klip Besar - biji - - 60 biji 17.154 1.029.240 biji 17.154 - 60 biji 17.154 1.029.240 biji 17.154 - - biji 17.154 -

7 Binder Klip Kecil - biji - - 60 biji 2.837 170.220 biji 2.837 - 60 biji 2.837 170.220 biji 2.837 - - biji 2.837 -

8 Binder Klip Sedang - biji - - 60 biji 10.811 648.660 biji 10.811 - 60 biji 10.811 648.660 biji 10.811 - - biji 10.811 -

9 Bolpoint Penthel - Buah - - 4 buah 81.149 324.596 buah 81.149 - 4 buah 81.149 324.596 buah 81.149 - - buah 81.149 -

10 Bolpoint Techno - Buah - - 5 buah 2.639 13.195 buah 2.639 - 5 buah 2.639 13.195 buah 2.639 - - buah 2.639 -

11 Buku Ekspedisi 100 Lembar - Buku - - 2 Buku 10.811 21.622 Buku 10.811 - 2 Buku 10.811 21.622 Buku 10.811 - - Buku 10.811 -

12 Buku Ekspedisi 200 Lembar - Buku - - 2 Buku 18.761 37.522 Buku 18.761 - 2 Buku 18.761 37.522 Buku 18.761 - - Buku 18.761 -

13 Bollener - Buah - - 2 buah 15.834 31.668 buah 15.834 - 2 buah 15.834 31.668 buah 15.834 - - buah 15.834 -

14 Buku Kwitansi - buku - - 5 buku 5.724 28.620 buku 5.724 - 5 buku 5.724 28.620 buku 5.724 - - buku 5.724 -

15 Buku Register 100 Lembar - buku - - 2 buku 18.761 37.522 buku 18.761 - 2 buku 18.761 37.522 buku 18.761 - - buku 18.761 -

16 Buku Register 50 Lembar - buku - - buku - buku - buku - buku - - buku -

17 Buku Tulis 58 Lembar - buku - - 5 buku 3.300 16.500 buku 3.300 - 5 buku 3.300 16.500 buku 3.300 - - buku 3.300 -

18 CD RW Blank - keping - - keping - keping - keping - keping - - keping -

19 Cutter - Buah - - 4 buah 15.834 63.336 buah 15.834 - 4 buah 15.834 63.336 buah 15.834 - - buah 15.834 -

20 Catridge BC 810 ( Hitam ) - Buah - - 11 buah 223.857 2.462.427 buah 223.857 - 11 buah 223.857 2.462.427 buah 223.857 - - buah 223.857 -

21 Catridge BC 811 ( Warna ) - Buah - - 6 buah 284.909 1.709.454 buah 284.909 - 5 buah 284.909 1.424.545 buah 284.909 - 1 buah 284.909 284.909

22 DVD Blank - keping - - keping - keping - keping - keping - - keping -

23 File Box - Buah - - 5 buah 25.438 127.190 buah 25.438 - 5 buah 25.438 127.190 buah 25.438 - - buah 25.438 -

24 Flashdisk 16 Gb - Buah - - 1 buah 105.823 105.823 buah 105.823 - 1 buah 105.823 105.823 buah 105.823 - - buah 105.823 -

25 Gunting - Buah - - 1 buah 6.996 6.996 buah 6.996 - 1 buah 6.996 6.996 buah 6.996 - - buah 6.996 -

26 Isi Bolpoint Penthel - biji - - 11 biji 21.772 239.492 biji 21.772 - 11 biji 21.772 239.492 biji 21.772 - - biji 21.772 -

27 Isi Staples Besar HD 30 - pak - - 5 pak 4.672 23.360 pak 4.672 - 5 pak 4.672 23.360 pak 4.672 - - pak 4.672 -

28 Isi Staples Duduk No. 15 - pak - - 2 pak 23.530 47.060 pak 23.530 - 2 pak 23.530 47.060 pak 23.530 - - pak 23.530 -

29 Isi Staples Duduk No. 17 pak 2 pak 26.710 53.420 pak 26.710 - 2 pak 26.710 53.420 pak 26.710 - - pak 26.710 -

30 Isi Staples Kecil No. 10 - pak - - 10 pak 2.194 21.940 pak 2.194 - 10 pak 2.194 21.940 pak 2.194 - - pak 2.194 -

31 Isi Staples No. 23/24 - pak - - pak - pak - pak - pak - - pak -

32 Isi Staples No.23/17 - pak - - 2 pak 15.899 31.798 pak - 2 pak 15.899 31.798 pak 15.899 - - pak 15.899 -

33 Isi Staples Tembak - pak - - 2 pak 14.627 29.254 pak 14.627 - 2 pak 14.627 29.254 pak 14.627 - - pak 14.627 -

34 Isolasi Bening 1 cm - rol - - rol - rol - rol - rol - - rol -

35 Isolasi Bening 2 cm - rol - - rol - rol - rol - rol - - rol -

36 Isolasi Kertas 2 cm - rol - - rol - rol - rol - rol - - rol -

37 Kertas HVS 70 Gram Warna - rim - - 5 rim 70.593 352.965 rim 70.593 - 5 rim 70.593 352.965 rim 70.593 - - rim 70.593 -

38 Kertas Continous Form 5 ply - box - - 6 box 442.033 2.652.198 box 442.033 - 6 box 442.033 2.652.198 box 442.033 - - box 442.033 -

39 Kertas HVS 70 Gram Folio 10 rim 42.864 428.640 230 rim 57.000 13.110.000 rim 57.000 - 232 rim 57.000 13.224.000 rim 57.000 - 8 rim 57.000 456.000

40 Kertas HVS 80 Gram A4 - rim - - 7 rim 42.609 298.263 rim 42.609 - 7 rim 42.609 298.263 rim 42.609 - - rim 42.609 -

41 Kertas Stensil/CD/Buram - rim - - 2 rim 20.351 40.702 rim 20.351 - 2 rim 20.351 40.702 rim 20.351 - - rim 20.351 -

NILAI

PENGGUNAAN JML BRG SATUAN

HARGA SATUAN

BARU

NILAI

PENGGUNAAN JML BRGSATUAN

HARGA SATUAN

AKHIR NILAI PENGADAANNILAI PENGADAAN

JML BRG SATUANHARGA SATUAN

SISA NILAI

PERSEDIAAN

HARGA

SATUAN

NILAI

PERSEDIAAN

AWALJML BRG SATUAN

HARGA SATUAN

AWAL

BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

LAPORAN PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS

MUTASI MASUK/HIBAH/DROPPING DARI : BAGIAN UMUM SETDA

UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2019

NO NAMA BARANG

SALDO AWAL 1 JANUARI 2019 MUTASI MASUK 1 JAN S/D 31 DES TAHUN 2019 PENGGUNAAN 1 JAN S/D 31 DES TAHUN 2019 SALDO AKHIR 31 DES 2019

JML BRG SATUAN

HARGA SATUAN

LAMAKET.JML

BRGSATUAN

Page 61: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15= 3+7-11 16 17 18 = 15 X 17 19

NILAI

PENGGUNAAN JML BRG SATUAN

HARGA SATUAN

BARU

NILAI

PENGGUNAAN JML BRGSATUAN

HARGA SATUAN

AKHIR NILAI PENGADAANNILAI PENGADAAN

JML BRG SATUANHARGA SATUAN

SISA NILAI

PERSEDIAAN

HARGA

SATUAN

NILAI

PERSEDIAAN

AWALJML BRG SATUAN

HARGA SATUAN

AWAL NO NAMA BARANG

SALDO AWAL 1 JANUARI 2019 MUTASI MASUK 1 JAN S/D 31 DES TAHUN 2019 PENGGUNAAN 1 JAN S/D 31 DES TAHUN 2019 SALDO AKHIR 31 DES 2019

JML BRG SATUAN

HARGA SATUAN

LAMAKET.JML

BRGSATUAN

42 Kertas Buffalo Uk. Folio - Lembar - - 20 Lembar 813 16.260 Lembar 813 - 20 Lembar 813 16.260 Lembar 813 - - Lembar 813 -

43 Kertas Foto - Pak - - 9 Pak 18.600 167.400 Pak 18.600 - 9 Pak 18.600 167.400 Pak 18.600 - - Pak 18.600 -

44 Kertas Vinil - Rim - - 2 Rim 225.000 450.000 Rim 225.000 - 2 Rim 225.000 450.000 Rim 225.000 - - Rim 225.000 -

45 Klip Kertas Jumbo - pak - - 12 pak 3.816 45.792 pak 3.816 - 12 pak 3.816 45.792 pak 3.816 - - pak 3.816 -

46 Klip Kertas Kecil - pak - - 35 pak 1.908 66.780 pak 1.908 - 35 pak 1.908 66.780 pak 1.908 - - pak 1.908 -

47 Lem Kertas / Tacol - buah - - 2 buah 5.406 10.812 buah 5.406 - 2 buah 5.406 10.812 buah 5.406 - - buah 5.406 -

48 Lem Povinal/Cair 112 - Botol - - 2 Botol 4.354 8.708 Botol 4.354 - 2 Botol 4.354 8.708 Botol 4.354 - Botol 4.354 -

49 Lem Kaca ( Alteco ) - buah - - 3 buah 10.556 31.668 buah 10.556 - 3 buah 10.556 31.668 buah 10.556 - - buah 10.556 -

50 Lem Castol / Plastik - buah - - 2 buah 10.811 21.622 buah 10.811 - 2 buah 10.811 21.622 buah 10.811 - - buah 10.811 -

51 Ordner - buah - - 57 buah 31.008 1.767.456 buah 31.008 - 57 buah 31.008 1.767.456 buah 31.008 - - buah 31.008 -

52 Penghapus Papan - buah - - 2 buah 4.800 9.600 buah 4.800 - 2 buah 4.800 9.600 buah 4.800 - - buah 4.800 -

53 Pensil 2B - buah - - 8 buah 3.629 29.032 buah 3.629 - 8 buah 3.629 29.032 buah 3.629 - - buah 3.629 -

54 Pita Kompt Box LQ 2180 - box - - box - box - box - box - - box -

55 Plackband Bening 5 cm - rol 2 rol 9.221 18.442 rol 9.221 - 2 rol 9.221 18.442 rol 9.221 - - rol 9.221 -

56 Plackband Hitam 3 cm - rol - - rol - rol - rol - rol - - rol -

57 Plackband Hitam 5 cm - rol - - 9 rol 15.174 136.566 rol 15.174 - 9 rol 15.174 136.566 rol 15.174 - - rol 15.174 -

58 Plong Besar - buah - - 1 buah 57.236 57.236 buah 57.236 - 1 buah 57.236 57.236 buah 57.236 - - buah 57.236 -

59 Plong Kecil - buah - - 3 buah 17.807 53.421 buah 17.807 - 3 buah 17.807 53.421 buah 17.807 - - buah 17.807 -

60 Portapel - lembar - - 50 lembar 3.816 190.800 lembar 3.816 - 50 lembar 3.816 190.800 lembar 3.816 - - lembar 3.816 -

61 Snellhecter Map Kertas - lembar - - 225 lembar 990 222.750 lembar 990 - 225 lembar 990 222.750 lembar 990 - - lembar 990 -

62 Snellhecter Map Plastik - lembar - - 84 lembar 2.639 221.676 lembar 2.639 - 84 lembar 2.639 221.676 lembar 2.639 - - lembar 2.639 -

63 Spidol Lekat/Permanen - buah - - 7 buah 6.400 44.800 buah 6.400 - 7 buah 6.400 44.800 buah 6.400 - - buah 6.400 -

64 Spidol Papan - buah - - 7 buah 7.719 54.033 buah 7.719 - 6 buah 7.719 46.314 buah 7.719 - 1 buah 7.719 7.719

65 Spidol Kecil - buah - - 5 buah 922 4.610 buah 922 - 5 buah 922 4.610 buah 922 - - buah 922 -

66 Stabilo - buah - - 4 buah 8.115 32.460 buah 8.115 - 4 buah 8.115 32.460 buah 8.115 - - buah 8.115 -

67 Staples Duduk - buah - - 1 buah 775.000 775.000 buah 775.000 - 1 buah 775.000 775.000 buah 775.000 - buah 775.000 -

68 Staples Kecil - buah - - 7 buah 17.813 124.691 buah 17.813 - 7 buah 17.813 124.691 buah 17.813 - - buah 17.813 -

69 Stip/Penghapus Pensil - buah - - 9 buah 2.243 20.187 buah 2.243 - 9 buah 2.243 20.187 buah 2.243 - - buah 2.243 -

70 Stopmap Folio / Kertas - lembar - - 100 lembar 413 41.300 lembar 413 - 100 lembar 413 41.300 lembar 413 - - lembar 413 -

71 Stopmap Plastik - lembar - - 29 lembar 5.938 172.202 lembar 5.938 - 29 lembar 5.938 172.202 lembar 5.938 - - lembar 5.938 -

72 Tali Rafia - rol - - 2 rol 17.813 35.626 rol 17.813 - 2 rol 17.813 35.626 rol 17.813 - - rol 17.813 -

73 Tinta Komputer 100 ml Botolan (4 warna) - botol - - botol - botol - botol - botol - - botol -

74 Tinta 250 ml ( 4 warna ) - Buah - - 17 Buah 74.549 1.267.333 botol 74.549 - 16 botol 74.549 1.192.784 botol 74.549 - 1 botol 74.549 74.549

75 Tinta Stempel - Buah - - 5 Buah 2.400 12.000 botol 2.400 - 5 botol 2.400 12.000 botol 2.400 - - botol 2.400 -

76 Tipe Ex - Buah - - 8 Buah 6.598 52.784 set 6.598 - 8 set 6.598 52.784 set 6.598 - - set 6.598 -

77 Tounner Laserjet LQ 2612 A 2 pak 1.193.058 2.386.116 pak - pak - 2 pak 1.193.058 2.386.116 pak 1.193.058 - - pak 1.193.058 -

78 Tounner CE285A/85A - pak - - 22 pak 1.125.000 24.750.000 pak 1.125.000 - 21 pak 1.125.000 23.625.000 pak 1.125.000 - 1 pak 1.125.000 1.125.000

79 Tinta L 200 (4 Warna) - Botol - - 4 Botol 95.394 381.576 Botol 95.394 - 4 Botol 95.394 381.576 Botol 95.394 - - Botol 95.394 -

BARANG CETAK 777 946.400 2.144 5.185.000 - - 2.819 5.916.500 - - 102 94.000

1 Agenda Surat Keluar 6 buku 25.000 150.000 11 buku 25.000 275.000 buku 25.000 - 16 buku 25.000 400.000 buku 25.000 - 1 buku 25.000 25.000

2 Agenda Surat Masuk 4 buku 25.000 100.000 8 buku 25.000 200.000 buku 25.000 - 11 buku 25.000 275.000 buku 25.000 - 1 buku 25.000 25.000

3 Amplop Kop Setda UB - lembar - - 100 lembar 825 82.500 lembar 825 - 100 lembar 825 82.500

4 Amplop Kop Setda uk 500 lembar 440 220.000 1.000 lembar 440 440.000 lembar 440 - 1.400 lembar 440 616.000 lembar 440 - 100 lembar 440 44.000

5 Blanko SPPD Kop Setda Bolak Balik 200 lembar 325 65.000 lembar 325 - lembar 325 - 200 lembar 325 65.000 lembar 325 - - lembar 325 -

6 Kertas Kop Setda - lembar - - lembar - - lembar - - lembar - - lembar - - - lembar - -

Page 62: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15= 3+7-11 16 17 18 = 15 X 17 19

NILAI

PENGGUNAAN JML BRG SATUAN

HARGA SATUAN

BARU

NILAI

PENGGUNAAN JML BRGSATUAN

HARGA SATUAN

AKHIR NILAI PENGADAANNILAI PENGADAAN

JML BRG SATUANHARGA SATUAN

SISA NILAI

PERSEDIAAN

HARGA

SATUAN

NILAI

PERSEDIAAN

AWALJML BRG SATUAN

HARGA SATUAN

AWAL NO NAMA BARANG

SALDO AWAL 1 JANUARI 2019 MUTASI MASUK 1 JAN S/D 31 DES TAHUN 2019 PENGGUNAAN 1 JAN S/D 31 DES TAHUN 2019 SALDO AKHIR 31 DES 2019

JML BRG SATUAN

HARGA SATUAN

LAMAKET.JML

BRGSATUAN

7 Lembar Diposisi 1/2 F Isi 100 lbr 10 bgian 7 Buku 22.000 154.000 Buku 11.500 - Buku 11.500 - 7 Buku 11.500 80.500 Buku 11.500 - - Buku 11.500 -

8 Stop Map Vinil Hot Print - lembar 27.500 - 25 lembar 27.500 687.500 lembar 27.500 - 25 lembar 27.500 687.500 lembar 27.500 - lembar 27.500 -

9 Stop Map Kop Bag ( 10 Bagian ) 60 lembar 4.290 257.400 1.000 lembar 3.500 3.500.000 lembar 3.500 - 1.060 lembar 3.500 3.710.000 lembar 3.500 - - lembar 3.500 -

Jumlah 789 - - 3.761.156 3.474 - - 61.008.941 - - - - 4.149 - - 62.748.380 - - - - 114 - - 2.042.177

Total

PENGURUS BARANG

BAGIAN ADMINISTRASI KESRA

EVA RATNASARI

NIP. 19840112 201001 2 003

3.761.156 61.008.941 62.748.380 2.042.177

Page 63: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN : LUMAJANG

Unit Lokasi : 13210405 - BAGIAN KESRA

Kepemilikan : 12 - PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA

Jenis Barang / No. Jumlah Merk / Ukuran / Bahan Tahun Asal Usul Harga Keterangan

Nama Barang Reg Barang Tipe CC Pembelian Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB Cara Perolehan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 0203010103 Mobil Terrios 00001 1 Daihatsu 23-11-2007 MHG2CJ2J7K008158 DAF2963 N 78 YP 7206821J SKPD Lain 147.750.000 Bag. Umum

2 0203010501 Sepeda Motor 00003 1 Honda MCB 97 WIN 01-05-2006 MHIHABD105K141834 MH1HABD105K14 N 2140 YP 9018915J SKPD Lain 10.000.000 Bag. Umum

3 0203010501 Sepeda Motor 00004 1 Thunder 08-12-2007 MH8EN125A7J372932 MH8EN125A7J N 2422 YP 4027840J SKPD Lain 13.920.000 Bag. Umum

4 0203010501 Sepeda Motor 00005 1 Shogun 125 07-08-2009 MH8BF4CA9J159968 F496ID300233 N 3332 YP F914089J SKPD Lain 12.180.000 Bag. Umum

5 0203010501 Sepeda Motor 00006 1 Shogun 125 07-08-2009 MH8BF45CA9J157221 MH8BF45CA9J157221 N 3334 YP F9140893J SKPD Lain 12.180.000 Bag. Umum

6 0203010501 Sepeda Motor 00007 1 Honda Supra X 125 F1 17-12-2014 MH1JBP114EK173704 JB1E1173758 N 4051 YP L05372123 SKPD Lain 15.960.500 Bag. Umum

7 0203010501 Sepeda Motor 00008 1 Honda Supra X 125 F2 17-12-2014 MH1JBP11XEK176672 JBP1E1176564 N 4035 YP L05372058 SKPD Lain 15.960.500 Bag. Umum

8 0203010501 Sepeda Motor 00009 1 Honda Supra X CW 125 F1 14-Sep-15 MH1JBP11FK288018 JBP1E1286161 N 4194 YP M-00879277 SKPD Lain 16.356.300 Bag. Umum

9 0203010501 Sepeda Motor 00010 1 Honda Supra X CW 125 F1 14-Sep-15 MH1JBP116FK287432 JBP1E1285542 N 4195 YP M-00879278 SKPD Lain 16.356.300 Bag. Umum

10 0203010501 Sepeda Motor 00011 1 Honda Supra X CW 125 F1 14-Sep-15 MH1JBP110FK287443 JBP1E1285540 N 4200 YP M-00879283 SKPD Lain 16.356.300 Bag. Umum

11 0206010401 Lemari Besi 00003 1 Asahi 01-05-1982 SKPD Lain 500.000 Bag. Umum

12 0206010401 Lemari Besi 00004 1 Asahi 06-10-2008 SKPD Lain 3.675.000 Bag. Umum

13 0206010401 Lemari Besi 00005 1 Asahi 06-10-2008 SKPD Lain 3.675.000 Bag. Umum

14 0206010401 Lemari Besi 00006 1 Data Scrip 30-09-2010 SKPD Lain 3.847.000 Bag. Umum

15 0206010401 Almari Besi 00007 1 ETC20 27-02-2013 SKPD Lain 4.400.000 Bag. Umum

16 0206010401 Almari Besi 00008 1 ETC20 27-02-2013 SKPD Lain 4.400.000 Bag. Umum

17 0206010404 Filling Kabinet 00004 1 Data Scrip 06-10-2008 SKPD Lain 2.975.000 Bag. Umum

18 0206010404 Filling Kabinet 00005 1 Data Scrip 06-10-2008 SKPD Lain 2.975.000 Bag. Umum

19 0206010404 Filling Kabinet 00006 1 Data Scrip 30-09-2010 SKPD Lain 3.380.000 Bag. Umum

20 0206010404 Felling Kabinet 00007 1 Asahi 27-02-2013 SKPD Lain 3.850.000 Bag. Umum

21 0206010404 Felling Kabinet 00007 1 Asahi 27-02-2013 SKPD Lain 3.850.000 Bag. Umum

22 0206010406 Brankas 00002 1 Brother 01-05-2005 SKPD Lain 2.500.000 Bag. Umum

23 0206010528 Proyektor LCD 00001 1 Sony 22-Aug-16 SKPD Lain 8.750.000 Bag. Umum

24 0206010528 Layar Proyektor 00002 1 World Tripod 22-Aug-16 SKPD Lain 2.300.000 Bag. Umum

25 0206020128 Meja Kursi Tamu 00002 1 01-05-2005 SKPD Lain 1.000.000 Bag. Umum

26 0206020128 Meja Kursi Tamu 00003 1 01-12-2008 SKPD Lain 4.400.000 Bag. Umum

KARTU ASET TETAP

PERALATAN DAN MESIN (B)

No Kode BarangNomor

Page 64: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

27 0206020128 Kursi Tamu/Sofa 00004 1 Sandro/211/ Campuran 17-May-16 SKPD Lain 12.350.000 Bag. Umum

28 0206020130 Kursi Putar 00003 1 Donati 15-10-2010 SKPD Lain 1.350.000 Bag. Umum

29 0206020137 Meja Komputer 00001 1 Mika 01-05-2000 SKPD Lain 850.000 Bag. Umum

30 0206020137 Meja Komputer 00002 1 Mika 01-05-2000 SKPD Lain 850.000 Bag. Umum

31 0206020137 Meja Komputer 00003 1 Aztech 01-05-2000 SKPD Lain 850.000 Bag. Umum

32 0206020137 Meja Komputer 00004 1 Aztech 01-05-2006 SKPD Lain 850.000 Bag. Umum

33 0206020136 Meja Komputer dobel 00005 1 Aztech 30-09-2010 SKPD Lain 570.000 Bag. Umum

34 0206020161 Kaca Rias 00001 1 01-05-2005 SKPD Lain 850.000 Bag. Umum

35 0206020203 Jam Dinding 00001 1 Mirado / Bulat 01-05-2005 SKPD Lain 850.000 Bag. Umum

36 0206020404 AC Split 00001 1 Darkin 23-04-2014 SKPD Lain 4.875.000 Bag. Umum

37 0206020404 Air Condition Split 00002 1 Darkin 25-May-15 SKPD Lain 7.475.000 Bag. Umum

38 0206020404 Air Condition Split 00003 1 Darkin 25-May-15 SKPD Lain 7.475.000 Bag. Umum

39 0206020406 Kipas angin 00001 1 Panasonic 18/06/2012 SKPD Lain 595.000 Bag. Umum

40 0206020406 Kipas angin 00002 1 Panasonic 18/06/2012 SKPD Lain 595.000 Bag. Umum

41 0206020603 Televisi LED 00001 1 Sony 32 Inchi 25-Apr-16 SKPD Lain 4.160.000 Bag. Umum

42 0206020618 UPS 00005 1 ICA CS 638 18/06/2012 SKPD Lain 1.150.000 Bag. Umum

43 0206020618 UPS 00006 1 ICA CS 638 18/06/2012 SKPD Lain 1.150.000 Bag. Umum

44 0206020618 UPS 00007 1 ICA CS1238 18/06/2012 SKPD Lain 1.996.500 Bag. Umum

45 0206020618 UPS 00008 1 ICA CS1238 18/06/2012 SKPD Lain 1.996.500 Bag. Umum

46 0206020618 UPS PC 00009 1 ICA CS 1238/CS1238 14-Sep-15 SKPD Lain 2.215.000 Bag. Umum

47 0206020618 UPS PC 000010 1 ICA CS 1238/CS1238 14-Sep-15 SKPD Lain 2.215.000 Bag. Umum

48 0206020618 UPS PC 00010 1 ICA/CS 1238/ Campuran 23-May-17 SKPD Lain 2.430.000 Bag. Umum

49 0206020618 UPS PC 00011 1 ICA/CS 1238/ Campuran 23-May-17 SKPD Lain 2.430.000 Bag. Umum

50 0206020618 UPS 000013 1 ICA CS1238 08/10/2018 SKPD Lain 2.400.000 Bag. Umum

51 0206020622 Kamera 00001 1 Canon EOS 700 D kit 1 14-Sep-15 SKPD Lain 9.995.000 Bag. Umum

52 0206020628 Lambang Garuda 00001 1 01-05-2005 SKPD Lain 850.000 Bag. Umum

53 0206020629 Gb. Presiden/Wapres 00001 1 01-05-2005 SKPD Lain 850.000 Bag. Umum

54 0206020639 Dispenser 00001 1 01-05-2005 SKPD Lain 850.000 Bag. Umum

55 0206010213 Gordin 00001 1 31/10/2012 SKPD Lain 4.375.260 Bag. Umum

56 02060301 Komputer e Finance 00002 1 Lenovo 15-Dec-15 SKPD Lain 10.400.000 Bag. Umum

57 0206030201 Komputer Pentium IV 00004 1 Acer 01-05-2007 SKPD Lain 6.250.000 Bag. Umum

58 0206030201 Komputer Pentium IV 00005 1 Acer 04-02-2007 SKPD Lain 12.500.000 Bag. Umum

59 0206030201 Komputer Pentium IV 00006 1 HP 02-01-2008 SKPD Lain 14.040.345 Bag. Umum

60 0206030201 Komputer Core 2 Duo 00007 1 HP 30-09-2010 SKPD Lain 9.450.000 Bag. Umum

61 0206030201 Komputer Core 2 Duo 00008 1 HP 30-09-2010 SKPD Lain 9.450.000 Bag. Umum

Page 65: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

62 0206030201 Komputer Core 2 Duo 00009 1 HP CQ 3521 30-09-2011 SKPD Lain 8.954.000 Bag. Umum

63 0206030201 Komputer Core -i3 00010 1 HP Pro3330MT 27-02-2013 SKPD Lain 9.411.000 Bag. Umum

64 0206030201 Komputer PC 00011 1 Dell 270MT 22/09/2014 SKPD Lain 12.390.000 Bag. Umum

65 0206030201 Komputer PC 00011 1 Dell Inspiron 3847 15-Dec-15 SKPD Lain 11.226.900 Bag. Umum

66 0206030201 KOMPUTER 00012 1 Asus D310MT/ Campuran 26-Apr-17 SKPD Lain 8.975.000 Bag. Umum

67 0206030201 KOMPUTER 00013 1 Asus D310MT/ Campuran 26-Apr-17 SKPD Lain 8.975.000 Bag. Umum

68 0206030202 Lap Top 00001 1 Acer 01-05-2005 SKPD Lain 12.039.500 Bag. Umum

69 0206030202 Lap Top 00002 1 Lenovo 30-09-2010 SKPD Lain 11.800.000 Bag. Umum

70 0206030202 Lap Top 00003 1 Hp Pavilon DM 04-3001 TX 27-02-2013 SKPD Lain 12.078.000 Bag. Umum

71 0206030202 Lap Top 00004 1 Dell Inspiron 7447 15-Dec-15 SKPD Lain 19.073.000 Bag. Umum

72 0206030202 Lap Top 00005 1 Dell Inspiron 5458 08/10/2018 SKPD Lain 9.550.000 Bag. Umum

73 0206030503 Printer IP 4200 00005 1 Canon Pixma iP4200 04-12-2008 SKPD Lain 4.500.000 Bag. Umum

74 0206030503 Printer HP laser 00006 1 HP.LaserJet M1319MFP 28-11-2009 SKPD Lain 6.710.000 Bag. Umum

75 0206030503 Printer Epson LQ 2190 00007 1 Epson LQ 2190 30-09-2010 SKPD Lain 7.400.000 Bag. Umum

76 0206030503 Printer Epson LQ 2190 00008 1 Epson LQ 2190 30-09-2010 SKPD Lain 7.400.000 Bag. Umum

77 0206030503 Printer HP laser 00009 1 HP.LaserJet Pro M1212nfm 30-09-2011 SKPD Lain 1.998.700 Bag. Umum

78 0206030503 Printer HP laser 000010 1 HP.LaserJet Pro M1212nfm 30-09-2011 SKPD Lain 1.998.700 Bag. Umum

79 0206030503 Printer 00011 1 EpsonL200 27-02-2013 SKPD Lain 2.095.000 Bag. Umum

80 0206030503 Printer 00012 1 HP Laser Jet Pro M1132 27-02-2013 SKPD Lain 1.963.000 Bag. Umum

81 0206030503 Printer 00013 1 EpsonL210 22-09-2014 SKPD Lain 2.460.000 Bag. Umum

82 0206030503 Printer Tinta 00014 1 Canon Pixma G300 22-Aug-16 SKPD Lain 3.900.000 Bag. Umum

83 0206030503 Printer Tinta 00015 1 Canon Pixma G300 22-Aug-16 SKPD Lain 3.900.000 Bag. Umum

84 0206040105 Meja Eselon III/Pimpinan 00001 1 Pura 01-05-2000 SKPD Lain 850.000 Bag. Umum

85 0206040106 Meja Kerja Sub.Bag Es IV 00003 1 Pura 01-05-2006 SKPD Lain 850.000 Bag. Umum

86 0206040106 Meja Kerja Sub.Bag Es IV 00004 1 Pura 01-05-2005 SKPD Lain 850.000 Bag. Umum

87 0206040106 Meja Kerja Sub.Bag Es IV 00005 1 01-05-2005 SKPD Lain 850.000 Bag. Umum

88 0206040106 Meja Kerja Sub.Bag Es IV 00006 1 01-05-2005 SKPD Lain 850.000 Bag. Umum

89 0206040106 Meja Kerja Sub.Bag Es IV 00007 1 01-05-2005 SKPD Lain 850.000 Bag. Umum

90 0206040106 Meja Kerja Sub.Bag Es IV 00008 1 01-05-2000 SKPD Lain 850.000 Bag. Umum

91 0206040106 Meja Kerja Sub.Bag Es IV 00009 1 01-05-1987 SKPD Lain 850.000 Bag. Umum

92 0206040106 Meja Kerja Sub.Bag Es IV 00010 1 01-05-2000 SKPD Lain 850.000 Bag. Umum

Page 66: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

93 0206040106 Meja Kerja Sub.Bag Es IV 00011 1 VIP 15-10-2010 SKPD Lain 1.200.000 Bag. Umum

94 0206040106 Meja Eselon IV 00012 1 Pura 11-Feb-15 SKPD Lain 1.288.000 Bag. Umum

95 0206040106 Meja Eselon IV 00013 1 Pura 11-Feb-15 SKPD Lain 1.288.000 Bag. Umum

96 0206040108 Meja Staf 00001 1 Pura 01-05-2000 SKPD Lain 850.000 Bag. Umum

97 0206040108 Meja Staf 00002 1 Pura 01-05-2007 SKPD Lain 850.000 Bag. Umum

98 0206040108 Meja Staf 00003 1 Pura 01-01-2008 SKPD Lain 850.000 Bag. Umum

99 0206040108 Meja Staf 00004 1 Pura 01-08-2008 SKPD Lain 850.000 Bag. Umum

100 0206040108 Meja Staf 00005 1 Pura 01-08-2008 SKPD Lain 850.000 Bag. Umum

101 0206040108 Meja Staf 00006 1 Pura 01-08-2007 SKPD Lain 850.000 Bag. Umum

102 0206040108 Meja Staf 00007 1 Pura 01-08-2007 SKPD Lain 850.000 Bag. Umum

103 0206040108 Meja Staf 00008 1 Pura 01-08-2008 SKPD Lain 850.000 Bag. Umum

104 0206040305 Kursi Es- III / Pimpinan 00001 1 Elephant 01-01-2008 SKPD Lain 850.000 Bag. Umum

105 0206040305 Kursi Es- III / Pimpinan 00002 1 Verona/KD - 1114-XL 2016 SKPD Lain 4.100.000 Bag. Umum

106 0206040306 Kursi Eselon IV hidrolis 00001 1 Elephant 11-Feb-15 SKPD Lain 1.370.000 Bag. Umum

107 0206040306 Kursi Eselon IV hidrolis 00002 1 Elephant 11-Feb-15 SKPD Lain 1.370.000 Bag. Umum

108 0206040306 Kursi Eselon IV hidrolis 00003 1 Donati / DO - 122 2015 SKPD Lain 2.050.000 Bag. Umum

109 0207020111 Pesawat Telephone/Fax 00003 1 Panasonic KX FT 983 CX 05-08-2009 SKPD Lain 2.100.000 Bag. Umum

110 0207020111 Faximil 00005 1 Panasonic KX-FP 701 Campuran 16/12/2016 SKPD Lain 2.275.000 Bag. Umum

111 0206010515 Mesin Penghancur Kertas 00001 1 IDEAL/8280 08/10/2018 SKPD Lain 11.900.000 Bag. Umum

JUMLAH BARANG 111 688.074.305

ISKANDAR, SP EVA RATNASARI

NIP. 19691009 199803 1 007 NIP. 19840112 201001 2 003

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KESRA PENGURUS BARANG

Mengetahui Lumajang, 31-12-2018

Page 67: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode Masa Beban Akumulasi Beban Akumulasi Nilai Buku Beban Akumulasi Nilai Buku Beban Akumulasi Nilai Buku

Barang Manfaat Penyusutan Penyusutan Penyusutan Penyusutan Per 31-12-2017 Penyusutan Penyusutan Per 31-12-2018 Penyusutan Penyusutan Per 31-12-2019

(Tabel) Per Tahun 31-12-2016 Tahun 2017Per 31 Desember

2017Tahun 2018 Per 31 Desember 2018 Tahun 2019 Per 31 Desember 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 = 6 : 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 0203010103 Mobil Terrios 2007 1 147.750.000,00 8 18.468.750,00 9 147.750.000,00 0,00 147.750.000,00 0,00 0,00 147.750.000,00 0,00 0,00 147.750.000,00 0,00

2 0203010501 Sepeda Motor 2006 1 10.000.000,00 8 1.250.000,00 9 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00

3 0203010501 Sepeda Motor 2007 1 13.920.000,00 8 1.740.000,00 9 13.920.000,00 0,00 13.920.000,00 0,00 0,00 13.920.000,00 0,00 0,00 13.920.000,00 0,00

4 0203010501 Sepeda Motor 2009 1 12.180.000,00 8 1.522.500,00 9 12.180.000,00 0,00 12.180.000,00 0,00 0,00 12.180.000,00 0,00 0,00 12.180.000,00 0,00

5 0203010501 Sepeda Motor 2009 1 12.180.000,00 8 1.522.500,00 9 12.180.000,00 0,00 12.180.000,00 0,00 0,00 12.180.000,00 0,00 0,00 12.180.000,00 0,00

6 0203010501 Sepeda Motor 2014 1 15.960.500,00 8 1.995.062,50 4 5.985.187,50 1.995.062,50 7.980.250,00 7.980.250,00 1.995.062,50 9.975.312,50 5.985.187,50 1.995.062,50 11.970.375,00 3.990.125,00

7 0203010501 Sepeda Motor 2014 1 15.960.500,00 8 1.995.062,50 4 5.985.187,50 1.995.062,50 7.980.250,00 7.980.250,00 1.995.062,50 9.975.312,50 5.985.187,50 1.995.062,50 11.970.375,00 3.990.125,00

8 0203010501 Sepeda Motor 2015 1 16.356.300,00 8 2.044.537,50 3 4.089.075,00 2.044.537,50 6.133.612,50 10.222.687,50 2.044.537,50 8.178.150,00 8.178.150,00 2.044.537,50 10.222.687,50 6.133.612,50

9 0203010501 Sepeda Motor 2015 1 16.356.300,00 8 2.044.537,50 3 4.089.075,00 2.044.537,50 6.133.612,50 10.222.687,50 2.044.537,50 8.178.150,00 8.178.150,00 2.044.537,50 10.222.687,50 6.133.612,50

10 0203010501 Sepeda Motor 2015 1 16.356.300,00 8 2.044.537,50 3 4.089.075,00 2.044.537,50 6.133.612,50 10.222.687,50 2.044.537,50 8.178.150,00 8.178.150,00 2.044.537,50 10.222.687,50 6.133.612,50

11 0206010401 Lemari Besi 1982 1 500.000,00 5 100.000,00 6 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

12 0206010401 Lemari Besi 2008 1 3.675.000,00 5 735.000,00 6 3.675.000,00 0,00 3.675.000,00 0,00 0,00 3.675.000,00 0,00 0,00 3.675.000,00 0,00

13 0206010401 Lemari Besi 2008 1 3.675.000,00 5 735.000,00 6 3.675.000,00 0,00 3.675.000,00 0,00 0,00 3.675.000,00 0,00 0,00 3.675.000,00 0,00

14 0206010401 Lemari Besi 2010 1 3.847.000,00 5 769.400,00 6 3.847.000,00 0,00 3.847.000,00 0,00 0,00 3.847.000,00 0,00 0,00 3.847.000,00 0,00

15 0206010401 Almari Besi 2013 1 4.400.000,00 5 880.000,00 5 3.520.000,00 880.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 4.400.000,00 0,00 0,00 4.400.000,00 0,00

16 0206010401 Almari Besi 2013 1 4.400.000,00 5 880.000,00 5 3.520.000,00 880.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 4.400.000,00 0,00 0,00 4.400.000,00 0,00

17 0206010404 Filling Kabinet 2008 1 2.975.000,00 5 595.000,00 6 2.975.000,00 0,00 2.975.000,00 0,00 0,00 2.975.000,00 0,00 0,00 2.975.000,00 0,00

18 0206010404 Filling Kabinet 2008 1 2.975.000,00 5 595.000,00 6 2.975.000,00 0,00 2.975.000,00 0,00 0,00 2.975.000,00 0,00 0,00 2.975.000,00 0,00

19 0206010404 Filling Kabinet 2010 1 3.380.000,00 5 676.000,00 6 3.380.000,00 0,00 3.380.000,00 0,00 0,00 3.380.000,00 0,00 0,00 3.380.000,00 0,00

20 0206010404 Felling Kabinet 2013 1 3.850.000,00 5 770.000,00 5 3.080.000,00 770.000,00 3.850.000,00 0,00 0,00 3.850.000,00 0,00 0,00 3.850.000,00 0,00

21 0206010404 Felling Kabinet 2013 1 3.850.000,00 5 770.000,00 5 3.080.000,00 770.000,00 3.850.000,00 0,00 0,00 3.850.000,00 0,00 0,00 3.850.000,00 0,00

22 0206010406 Brankas 2005 1 2.500.000,00 5 500.000,00 6 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00

KERTAS KERJA

PERHITUNGAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN

PER 31 DESEMBER 2019

BAGIAN ADMINISTRASI KESRA

NoNama Barang /

Aset Tetap

Tahun

Peroleh

an

Jumlah

BarangNilai Perolehan

Masa

Manfaat

Yg.

Sudah

Dilalui

Page 68: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode Masa Beban Akumulasi Beban Akumulasi Nilai Buku Beban Akumulasi Nilai Buku Beban Akumulasi Nilai Buku

Barang Manfaat Penyusutan Penyusutan Penyusutan Penyusutan Per 31-12-2017 Penyusutan Penyusutan Per 31-12-2018 Penyusutan Penyusutan Per 31-12-2019

(Tabel) Per Tahun 31-12-2016 Tahun 2017Per 31 Desember

2017Tahun 2018 Per 31 Desember 2018 Tahun 2019 Per 31 Desember 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 = 6 : 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

NoNama Barang /

Aset Tetap

Tahun

Peroleh

an

Jumlah

BarangNilai Perolehan

Masa

Manfaat

Yg.

Sudah

Dilalui

23 0206010528 Proyektor LCD 2016 1 8.750.000,00 5 1.750.000,00 2 1.750.000,00 1.750.000,00 3.500.000,00 5.250.000,00 1.750.000,00 5.250.000,00 3.500.000,00 1.750.000,00 7.000.000,00 1.750.000,00

24 0206010528 Layar Proyektor 2016 1 2.300.000,00 5 460.000,00 2 460.000,00 460.000,00 920.000,00 1.380.000,00 460.000,00 1.380.000,00 920.000,00 460.000,00 1.840.000,00 460.000,00

25 0206020128 Meja Kursi Tamu 2005 1 1.000.000,00 5 200.000,00 6 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

26 0206020128 Meja Kursi Tamu 2008 1 4.400.000,00 5 880.000,00 6 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 0,00 4.400.000,00 0,00 0,00 4.400.000,00 0,00

27 0206020128 Kursi Tamu/Sofa 2016 1 12.350.000,00 5 2.470.000,00 2 2.470.000,00 2.470.000,00 4.940.000,00 7.410.000,00 2.470.000,00 7.410.000,00 4.940.000,00 2.470.000,00 9.880.000,00 2.470.000,00

28 0206020130 Kursi Putar 2010 1 1.350.000,00 5 270.000,00 6 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00 0,00

29 0206020137 Meja Komputer 2000 1 850.000,00 5 170.000,00 6 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00

30 0206020137 Meja Komputer 2000 1 850.000,00 5 170.000,00 6 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00

31 0206020137 Meja Komputer 2000 1 850.000,00 5 170.000,00 6 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00

32 0206020137 Meja Komputer 2006 1 850.000,00 5 170.000,00 6 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00

33 0206020136Meja Komputer

dobel2010 1 570.000,00 5 114.000,00 6 570.000,00 0,00 570.000,00 0,00 0,00 570.000,00 0,00 0,00 570.000,00 0,00

34 0206020161 Kaca Rias 2005 1 850.000,00 5 170.000,00 6 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00

35 0206020203 Jam Dinding 2005 1 850.000,00 5 170.000,00 6 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00

36 0206020404 AC Split 2014 1 4.875.000,00 5 975.000,00 4 2.925.000,00 975.000,00 3.900.000,00 975.000,00 975.000,00 4.875.000,00 0,00 0,00 4.875.000,00 0,00

37 0206020404 Air Condition Split 2015 1 7.475.000,00 5 1.495.000,00 3 2.990.000,00 1.495.000,00 4.485.000,00 2.990.000,00 1.495.000,00 5.980.000,00 1.495.000,00 1.495.000,00 7.475.000,00 0,00

38 0206020404 Air Condition Split 2015 1 7.475.000,00 5 1.495.000,00 3 2.990.000,00 1.495.000,00 4.485.000,00 2.990.000,00 1.495.000,00 5.980.000,00 1.495.000,00 1.495.000,00 7.475.000,00 0,00

39 0206020406 Kipas angin 2012 1 595.000,00 5 119.000,00 6 595.000,00 0,00 595.000,00 0,00 0,00 595.000,00 0,00 0,00 595.000,00 0,00

40 0206020406 Kipas angin 2012 1 595.000,00 5 119.000,00 6 595.000,00 0,00 595.000,00 0,00 0,00 595.000,00 0,00 0,00 595.000,00 0,00

41 0206020603 Televisi LED 2016 1 4.160.000,00 5 832.000,00 2 832.000,00 832.000,00 1.664.000,00 2.496.000,00 832.000,00 2.496.000,00 1.664.000,00 832.000,00 3.328.000,00 832.000,00

42 0206020618 UPS 2012 1 1.150.000,00 5 230.000,00 6 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00

43 0206020618 UPS 2012 1 1.150.000,00 5 230.000,00 6 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00

44 0206020618 UPS 2012 1 1.996.500,00 5 399.300,00 6 1.996.500,00 0,00 1.996.500,00 0,00 0,00 1.996.500,00 0,00 0,00 1.996.500,00 0,00

45 0206020618 UPS 2012 1 1.996.500,00 5 399.300,00 6 1.996.500,00 0,00 1.996.500,00 0,00 0,00 1.996.500,00 0,00 0,00 1.996.500,00 0,00

46 0206020618 UPS PC 2015 1 2.215.000,00 5 443.000,00 3 886.000,00 443.000,00 1.329.000,00 886.000,00 443.000,00 1.772.000,00 443.000,00 443.000,00 2.215.000,00 0,00

47 0206020618 UPS PC 2015 1 2.215.000,00 5 443.000,00 3 886.000,00 443.000,00 1.329.000,00 886.000,00 443.000,00 1.772.000,00 443.000,00 443.000,00 2.215.000,00 0,00

Page 69: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode Masa Beban Akumulasi Beban Akumulasi Nilai Buku Beban Akumulasi Nilai Buku Beban Akumulasi Nilai Buku

Barang Manfaat Penyusutan Penyusutan Penyusutan Penyusutan Per 31-12-2017 Penyusutan Penyusutan Per 31-12-2018 Penyusutan Penyusutan Per 31-12-2019

(Tabel) Per Tahun 31-12-2016 Tahun 2017Per 31 Desember

2017Tahun 2018 Per 31 Desember 2018 Tahun 2019 Per 31 Desember 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 = 6 : 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

NoNama Barang /

Aset Tetap

Tahun

Peroleh

an

Jumlah

BarangNilai Perolehan

Masa

Manfaat

Yg.

Sudah

Dilalui

48 0206020618 UPS PC 2017 1 2.430.000,00 5 486.000,00 1 0,00 486.000,00 486.000,00 1.944.000,00 486.000,00 972.000,00 1.458.000,00 486.000,00 1.458.000,00 972.000,00

49 0206020618 UPS PC 2017 1 2.430.000,00 5 486.000,00 1 0,00 486.000,00 486.000,00 1.944.000,00 486.000,00 972.000,00 1.458.000,00 486.000,00 1.458.000,00 972.000,00

50 0206020622 Kamera 2015 1 9.995.000,00 5 1.999.000,00 3 3.998.000,00 1.999.000,00 5.997.000,00 3.998.000,00 1.999.000,00 7.996.000,00 1.999.000,00 1.999.000,00 9.995.000,00 0,00

51 0206020628 Lambang Garuda 2005 1 850.000,00 5 170.000,00 6 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00

52 0206020629Gb.

Presiden/Wapres2005 1 850.000,00 5 170.000,00 6 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00

53 0206020639 Dispenser 2005 1 850.000,00 5 170.000,00 6 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00

54 0206010213 Gordin 2012 1 4.375.260,00 5 875.052,00 6 4.375.260,00 0,00 4.375.260,00 0,00 0,00 4.375.260,00 0,00 0,00 4.375.260,00 0,00

55 02060301Komputer e

Finance2015 1 10.400.000,00 4 2.600.000,00 3 5.200.000,00 2.600.000,00 7.800.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 10.400.000,00 0,00 0,00 10.400.000,00 0,00

56 0206030201Komputer Pentium

IV2007 1 6.250.000,00 4 1.562.500,00 5 6.250.000,00 0,00 6.250.000,00 0,00 0,00 6.250.000,00 0,00 0,00 6.250.000,00 0,00

57 0206030201Komputer Pentium

IV2007 1 12.500.000,00 4 3.125.000,00 5 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00 12.500.000,00 0,00

58 0206030201Komputer Pentium

IV2008 1 14.040.345,00 4 3.510.086,25 5 14.040.345,00 0,00 14.040.345,00 0,00 0,00 14.040.345,00 0,00 0,00 14.040.345,00 0,00

59 0206030201Komputer Core 2

Duo2010 1 9.450.000,00 4 2.362.500,00 5 9.450.000,00 0,00 9.450.000,00 0,00 0,00 9.450.000,00 0,00 0,00 9.450.000,00 0,00

60 0206030201Komputer Core 2

Duo2010 1 9.450.000,00 4 2.362.500,00 5 9.450.000,00 0,00 9.450.000,00 0,00 0,00 9.450.000,00 0,00 0,00 9.450.000,00 0,00

61 0206030201Komputer Core 2

Duo2011 1 8.954.000,00 4 2.238.500,00 5 8.954.000,00 0,00 8.954.000,00 0,00 0,00 8.954.000,00 0,00 0,00 8.954.000,00 0,00

62 0206030201 Komputer Core -i3 2013 1 9.411.000,00 4 2.352.750,00 5 9.411.000,00 0,00 9.411.000,00 0,00 0,00 9.411.000,00 0,00 0,00 9.411.000,00 0,00

63 0206030201 Komputer PC 2014 1 12.390.000,00 4 3.097.500,00 4 9.292.500,00 3.097.500,00 12.390.000,00 0,00 0,00 12.390.000,00 0,00 0,00 12.390.000,00 0,00

64 0206030201 Komputer PC 2015 1 11.226.900,00 4 2.806.725,00 3 5.613.450,00 2.806.725,00 8.420.175,00 2.806.725,00 2.806.725,00 11.226.900,00 0,00 0,00 11.226.900,00 0,00

65 0206030201 KOMPUTER 2017 1 8.975.000,00 4 2.243.750,00 1 0,00 2.243.750,00 2.243.750,00 6.731.250,00 2.243.750,00 4.487.500,00 4.487.500,00 2.243.750,00 6.731.250,00 2.243.750,00

66 0206030201 KOMPUTER 2017 1 8.975.000,00 4 2.243.750,00 1 0,00 2.243.750,00 2.243.750,00 6.731.250,00 2.243.750,00 4.487.500,00 4.487.500,00 2.243.750,00 6.731.250,00 2.243.750,00

67 0206030202 Lap Top 2005 1 12.039.500,00 4 3.009.875,00 5 12.039.500,00 0,00 12.039.500,00 0,00 0,00 12.039.500,00 0,00 0,00 12.039.500,00 0,00

68 0206030202 Lap Top 2010 1 11.800.000,00 4 2.950.000,00 5 11.800.000,00 0,00 11.800.000,00 0,00 0,00 11.800.000,00 0,00 0,00 11.800.000,00 0,00

69 0206030202 Lap Top 2013 1 12.078.000,00 4 3.019.500,00 5 12.078.000,00 0,00 12.078.000,00 0,00 0,00 12.078.000,00 0,00 0,00 12.078.000,00 0,00

70 0206030202 Lap Top 2015 1 19.073.000,00 4 4.768.250,00 3 9.536.500,00 4.768.250,00 14.304.750,00 4.768.250,00 4.768.250,00 19.073.000,00 0,00 0,00 19.073.000,00 0,00

71 0206030503 Printer IP 4200 2008 1 4.500.000,00 4 1.125.000,00 5 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00

72 0206030503 Printer HP laser 2009 1 6.710.000,00 4 1.677.500,00 5 6.710.000,00 0,00 6.710.000,00 0,00 0,00 6.710.000,00 0,00 0,00 6.710.000,00 0,00

Page 70: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode Masa Beban Akumulasi Beban Akumulasi Nilai Buku Beban Akumulasi Nilai Buku Beban Akumulasi Nilai Buku

Barang Manfaat Penyusutan Penyusutan Penyusutan Penyusutan Per 31-12-2017 Penyusutan Penyusutan Per 31-12-2018 Penyusutan Penyusutan Per 31-12-2019

(Tabel) Per Tahun 31-12-2016 Tahun 2017Per 31 Desember

2017Tahun 2018 Per 31 Desember 2018 Tahun 2019 Per 31 Desember 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 = 6 : 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

NoNama Barang /

Aset Tetap

Tahun

Peroleh

an

Jumlah

BarangNilai Perolehan

Masa

Manfaat

Yg.

Sudah

Dilalui

73 0206030503Printer Epson LQ

21902010 1 7.400.000,00 4 1.850.000,00 5 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00 0,00 0,00 7.400.000,00 0,00 0,00 7.400.000,00 0,00

74 0206030503Printer Epson LQ

21902010 1 7.400.000,00 4 1.850.000,00 5 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00 0,00 0,00 7.400.000,00 0,00 0,00 7.400.000,00 0,00

75 0206030503 Printer HP laser 2011 1 1.998.700,00 4 499.675,00 5 1.998.700,00 0,00 1.998.700,00 0,00 0,00 1.998.700,00 0,00 0,00 1.998.700,00 0,00

76 0206030503 Printer HP laser 2011 1 1.998.700,00 4 499.675,00 5 1.998.700,00 0,00 1.998.700,00 0,00 0,00 1.998.700,00 0,00 0,00 1.998.700,00 0,00

77 0206030503 Printer 2013 1 2.095.000,00 4 523.750,00 5 2.095.000,00 0,00 2.095.000,00 0,00 0,00 2.095.000,00 0,00 0,00 2.095.000,00 0,00

78 0206030503 Printer 2013 1 1.963.000,00 4 490.750,00 5 1.963.000,00 0,00 1.963.000,00 0,00 0,00 1.963.000,00 0,00 0,00 1.963.000,00 0,00

79 0206030503 Printer 2014 1 2.460.000,00 4 615.000,00 4 1.845.000,00 615.000,00 2.460.000,00 0,00 0,00 2.460.000,00 0,00 0,00 2.460.000,00 0,00

80 0206030503 Printer Tinta 2016 1 3.900.000,00 4 975.000,00 2 975.000,00 975.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 975.000,00 2.925.000,00 975.000,00 975.000,00 3.900.000,00 0,00

81 0206030503 Printer Tinta 2016 1 3.900.000,00 4 975.000,00 2 975.000,00 975.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 975.000,00 2.925.000,00 975.000,00 975.000,00 3.900.000,00 0,00

82 0206040105Meja Eselon

III/Pimpinan2000 1 850.000,00 5 170.000,00 6 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00

83 0206040106Meja Kerja

Sub.Bag Es IV2006 1 850.000,00 5 170.000,00 6 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00

84 0206040106Meja Kerja

Sub.Bag Es IV2005 1 850.000,00 5 170.000,00 6 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00

85 0206040106Meja Kerja

Sub.Bag Es IV2005 1 850.000,00 5 170.000,00 6 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00

86 0206040106Meja Kerja

Sub.Bag Es IV2005 1 850.000,00 5 170.000,00 6 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00

87 0206040106Meja Kerja

Sub.Bag Es IV2005 1 850.000,00 5 170.000,00 6 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00

88 0206040106Meja Kerja

Sub.Bag Es IV2000 1 850.000,00 5 170.000,00 6 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00

89 0206040106Meja Kerja

Sub.Bag Es IV1987 1 850.000,00 5 170.000,00 6 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00

90 0206040106Meja Kerja

Sub.Bag Es IV2000 1 850.000,00 5 170.000,00 6 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00

91 0206040106Meja Kerja

Sub.Bag Es IV2010 1 1.200.000,00 5 240.000,00 6 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00

92 0206040106 Meja Eselon IV 2015 1 1.288.000,00 5 257.600,00 3 515.200,00 257.600,00 772.800,00 515.200,00 257.600,00 1.030.400,00 257.600,00 257.600,00 1.288.000,00 0,00

93 0206040106 Meja Eselon IV 2015 1 1.288.000,00 5 257.600,00 3 515.200,00 257.600,00 772.800,00 515.200,00 257.600,00 1.030.400,00 257.600,00 257.600,00 1.288.000,00 0,00

94 0206040108 Meja Staf 2000 1 850.000,00 5 170.000,00 6 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00

95 0206040108 Meja Staf 2007 1 850.000,00 5 170.000,00 6 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00

96 0206040108 Meja Staf 2008 1 850.000,00 5 170.000,00 6 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00

97 0206040108 Meja Staf 2008 1 850.000,00 5 170.000,00 6 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00

Page 71: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode Masa Beban Akumulasi Beban Akumulasi Nilai Buku Beban Akumulasi Nilai Buku Beban Akumulasi Nilai Buku

Barang Manfaat Penyusutan Penyusutan Penyusutan Penyusutan Per 31-12-2017 Penyusutan Penyusutan Per 31-12-2018 Penyusutan Penyusutan Per 31-12-2019

(Tabel) Per Tahun 31-12-2016 Tahun 2017Per 31 Desember

2017Tahun 2018 Per 31 Desember 2018 Tahun 2019 Per 31 Desember 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 = 6 : 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

NoNama Barang /

Aset Tetap

Tahun

Peroleh

an

Jumlah

BarangNilai Perolehan

Masa

Manfaat

Yg.

Sudah

Dilalui

98 0206040108 Meja Staf 2008 1 850.000,00 5 170.000,00 6 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00

99 0206040108 Meja Staf 2007 1 850.000,00 5 170.000,00 6 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00

100 0206040108 Meja Staf 2007 1 850.000,00 5 170.000,00 6 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00

101 0206040108 Meja Staf 2008 1 850.000,00 5 170.000,00 6 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00

102 0206040305Kursi Es- III /

Pimpinan 2008 1 850.000,00 5 170.000,00 6 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00

103 0206040306Kursi Eselon IV

hidrolis2015 1 1.370.000,00 5 274.000,00 3 548.000,00 274.000,00 822.000,00 548.000,00 274.000,00 1.096.000,00 274.000,00 274.000,00 1.370.000,00 0,00

104 0206040306Kursi Eselon IV

hidrolis2015 1 1.370.000,00 5 274.000,00 3 548.000,00 274.000,00 822.000,00 548.000,00 274.000,00 1.096.000,00 274.000,00 274.000,00 1.370.000,00 0,00

105 0206030202 Lap Top 2018 1 9.550.000,00 4 2.387.500,00 0 -2.387.500,00 2.387.500,00 0,00 9.550.000,00 2.387.500,00 2.387.500,00 7.162.500,00 2.387.500,00 4.775.000,00 4.775.000,00

106 0206020618 UPS 2018 1 2.400.000,00 5 480.000,00 0 -480.000,00 480.000,00 0,00 2.400.000,00 480.000,00 480.000,00 1.920.000,00 480.000,00 960.000,00 1.440.000,00

107 0206010515Mesin Penghancur

Kertas2018 1 11.900.000,00 5 2.380.000,00 0 -2.380.000,00 2.380.000,00 0,00 11.900.000,00 2.380.000,00 2.380.000,00 9.520.000,00 2.380.000,00 4.760.000,00 7.140.000,00

108 0206040306Kursi Eselon IV

hidrolis2015 1 2.050.000,00 5 410.000,00 3 820.000,00 410.000,00 1.230.000,00 820.000,00 410.000,00 1.640.000,00 410.000,00 410.000,00 2.050.000,00 0,00

109 0206040305Kursi Es- III /

Pimpinan 2016 1 4.100.000,00 5 820.000,00 2 820.000,00 820.000,00 1.640.000,00 2.460.000,00 820.000,00 2.460.000,00 1.640.000,00 820.000,00 3.280.000,00 820.000,00

109 0206030201 KOMPUTER 2019 1 14.850.000,00 4 3.712.500,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 3.712.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111 0207020111Pesawat

Telephone/Fax2009 1 2.100.000,00 5 420.000,00 6 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,00

112 0207020111 Faximil 2016 1 2.275.000,00 5 455.000,00 2 455.000,00 455.000,00 910.000,00 1.365.000,00 455.000,00 1.365.000,00 910.000,00 455.000,00 1.820.000,00 455.000,00

112 702.924.305,00 598.203.780,00 36.915.937,50 635.119.717,50 52.954.587,50

Lumajang, 31 Desember 2019

PENGURUS BARANG

ISKANDAR, SP EVA RATNASARI ALBASIT BHEKTI FIRMANSYAH

NIP. 19691009 199803 1 007 NIP. 19840112 201001 2 003

TOTAL

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KESRA PETUGAS AKUNTANSI

Page 72: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

HARGA SATUAN HARGA TOTAL

( Rp ) ( Rp )

2 3 4 5 6 7 8 9

A.

1 …………………………………………….

2 …………………………………………….

3 ……………………………………………. Dst

B. LISENSI DAN FRANCHISE

1 …………………………………………….

2 …………………………………………….

3 ……………………………………………. Dst

C. HAK CIPTA, HAK PATEN

1 …………………………………………….

2 …………………………………………….

3 ……………………………………………. Dst

D. HASIL KAJIAN / PENELITI

1 …………………………………………….

2 …………………………………………….

3 ……………………………………………. Dst

DAFTAR AKTIVA TAK BERWUJUD

PADA BAGIAN ADMINISTRASI KESEJATERAAN RAKYAT

YANG DIPERGUNAKAN SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2019

NOMOR JENIS AKTIVA TAK BERWUJUD JUMLAH

PEROLEHANLOKASI UNIT

PENGGUNA

AKTIVA TAK

BERWUJUD

PENJELASAN

CARA

ISKANDAR, SP

NIP. 19691009 199803 1 007

TANGGAL

1

SOFTWARE KOMPUTER / APLIKASI PROGRAM

JUMLAH

Lumajang, 31 Desember 2019

KEPALA BAGIAN

ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Page 73: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

1 2 3 4 5 6 = 4 : 5 7 8=6x7 9 = 6 10=8+9

1 SOFTWARE KOMPUTER

- Aplikasi

- Aplikasi

2 HASIL KAJIAN / PENELITIAN

- Nama Hasil Kajian

JUMLAH

Lumajang, 31 Desember 2019

No Nama Aset Tak BerwujudTahun

Perolehan

Akumulasi Amortisasi Tahun 2019

(Tahun Dimulainya Penerapan Penyusutan/Amortisasi)

Koreksi

Penyusutan

Periode

Sebelumnya

Beban Penyusutan

Tahun 2019

Akumulasi

Penyusutan Per 31

Des 2019

SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN LUMAJANG

DAFTAR ASET TAK BERWUJUD BESERTA AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD TAHUN 2019

Nilai Aset Tak

Berwujud

Neraca per 31

Des 2018

Masa

Manfaat

(Tabel)

Amortisasi

PerTahun

Masa

Manfaat

Yang Sudah

Dilalui s.d

awal 2019

EVA RATNASARI

NIP. 19840112 201001 2 003

KEPALA BAGIAN

ISKANDAR, SP

NIP. 19691009 199803 1 007

ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT PENGURUS BARANG

Page 74: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN : LUMAJANG

Unit Lokasi : 13210405 - BAGIAN KESRA

Kepemilikan : 12 - PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA

Jenis Barang / No. Merk / Ukuran / Bahan Tahun Asal Usul Jumlah Harga Keterangan

Nama Barang Reg Tipe CC Pembelian Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB Cara Perolehan Barang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ASET LAIN LAIN ASET TETAP 18 34.245.420,00

1 0206010102 Mesin Ketik 00001 Olivetti 01-05-2005 1 1.000.000 RB Ada Nilai Ekonomis

2 0206010102 Mesin Ketik 00002 Royal 18-06-2012 1 5.000.000 RB Ada Nilai Ekonomis

3 0206010401 Lemari Besi 00004 01-05-1982 1 500.000 RB Ada Nilai Ekonomis

4 0206010401 Lemari Besi 00005 01-05-1982 1 500.000 RB Ada Nilai Ekonomis

5 0206010406 Brankas 00002 01-05-1982 1 500.000 RB Ada Nilai Ekonomis

6 0206020130 Kursi Putar 00001 01-05-2005 1 1.000.000 RB Ada Nilai Ekonomis

7 0206020130 Kursi Putar 00002 01-05-2005 1 1.000.000 RB Ada Nilai Ekonomis

8 0206020618 UPS 00001 01-08-2008 1 1.240.140 RB Ada Nilai Ekonomis

9 0206020618 UPS 00002 01-08-2007 1 1.240.140 RB Ada Nilai Ekonomis

10 0206020618 UPS 00003 01-08-2007 1 1.240.140 RB Ada Nilai Ekonomis

11 0206020618 UPS 00004 30-09-2010 1 1.925.000 RB Ada Nilai Ekonomis

12 0206030201 Komputer Pentium III 00001 01-05-2000 1 2.500.000 RB Ada Nilai Ekonomis

13 0206030201 Komputer Pentium III 00003 01-05-2008 1 2.500.000 RB Ada Nilai Ekonomis

14 0206030201 Komputer Pentium III 00004 01-05-1987 1 2.500.000 RB Ada Nilai Ekonomis

15 0206030503 Printer 00001 Epson LQ 2180 01-05-2005 1 4.500.000 RB Ada Nilai Ekonomis

16 0206030503 Printer 00002 Canon Pixma iP4200 01-05-2006 1 4.500.000 RB Ada Nilai Ekonomis

17 0206030503 Printer 00003 Epson C45 04-12-2008 1 1.300.000 RB Ada Nilai Ekonomis

18 0206030503 Printer 00002 Epson C45 02-01-2008 1 1.300.000 RB Ada Nilai Ekonomis

0206 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 2 450.000,00

19 0206010404 Filling Kabinet 00001 01-05-2005 1 150.000 RB Ada Nilai Ekonomis

20 0206010404 Filling Kabinet 00003 01-05-2005 1 300.000 RB Ada Nilai Ekonomis

JUMLAH BARANG 20 34.695.420

EKSTRA KOMPTABEL

Mengetahui Lumajang, 31-12-2019

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KESRA PENGURUS BARANG

ISKANDAR, SP EVA RATNASARI

NIP. 19691009 199803 1 007 NIP. 19840112 201001 2 003

KARTU ASET TETAP

PERALATAN DAN MESIN (B)ASET LAIN - LAIN

No Kode BarangNomor Kondisi

(B,RR,RB)

1

Page 75: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Jenis Barang / No. Merk / Ukuran / Bahan Tahun Asal Usul Jumlah Harga Keterangan

Nama Barang Reg Tipe CC Pembelian Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB Cara Perolehan Barang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

No Kode BarangNomor Kondisi

(B,RR,RB)

2

Page 76: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO NAMA PEMINJAM TahunSISI PINJAMAN PER

31 DESEMBER 2018

REALISASI PEMBERIAN

PINJAMAN TAHUN 2019

JUMLAH PINJAMAN S/D

TAHUN 2019

PENERIMAAN KEMBALI

TAHUN 201

SISA PINJAMAN PER 31

DESEMBER 2018KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 - 5 7 8 9

NIP. 19691009 199803 1 007

BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN LUMAJANG

DAFTAR PERKEMBANGAN SALDO BERGULIRSAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019

KEPALA BAGIAN

Selaku Pengguna Anggaran / Barang

ISKANDAR, SP

ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Page 77: BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO NAMA BARANG MERK TYPETAHUN

PEMBUATANJUMLAH BARANG

HARGA

PEROLEHANPEMBERI HIBAH KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 - 5 tanggal Nomor 7

JUMLAH ASET TETAP

ISKANDAR, SP

NIP. 19691009 199803 1 007

BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN LUMAJANG

DAFTAR PENERIMAAN HIBAH BARANGUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2019

Berita Acara Hibah

KEPALA BAGIAN

Selaku Pengguna Anggaran / Barang

ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT