rencana kerja organisasi perangkat daerah ( renja … · rencana kerja organisasi perangkat daerah...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJAORGANISASI PERANGKAT DAERAH
( RENJA OPD )TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGADINAS KESEHATAN
2017
KATA PENGANTAR
Atas rakhmat dan hidayah dari Allah Swt, Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah ( Renja OPD ) Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 telah
selesai disusun dan ditetapkan. Renja SKPD merupakan suatu metode
perencanaan pembangunan yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan,
agar dapat menentukan prioritas pembanguan kesehatan.
Sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional ( SKN ), salah satu dari
pelaku pembangunan kesehatan adalah Kementrian Kesehatan ditingkat
pusat, sedang di daerah Dinas Kesehatan yang berperan sebagai
penanggung jawab, penggerak pembina dan pelaksanaan pembangunan
kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan demikian
Renja SKPD diharapkan dapat dipergunakan oleh semua pihak yang terkait
dalam pembangunan di Kabupaten Purbalingga agar dapat memberikan
perhatian penuh dalam pembangunan kesehatan.
Semoga Allah Swt selalu melimpahkkan petunjuk dan kekuatan bagi
kita sekalian dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kabupaten
Purbalingga, dalam upaya kita bersama untuk meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat. Amien.
Purbalingga, Oktober 2017
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
drg.Hanung Wikantono, MPPMPembina Utama Muda
NIP. 19670522 199212 1 001
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR…………………………………………………… i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………. ii
I. PENDAHULUAN ...................................................................... 1
A. Latar Belakang .................................................................. 1
B. Landasan Hukum ................................................................. 2
C. Maksud dan Tujuan ............................................................. 3
D. Sistematika Penulisan ........................................................... 3
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD ............................. 7
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
dan Capaian Renstra SKPD ............................................... 7
B. Analisis Kinerja Pelayanan PD........................................... .. 10
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas ........................ ..... 11
D. Review Rancangan Awal RKPD............................................ 12
III. TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............... 13
A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ................................ 13
B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD........................................ 13
C. Program Dan Kegiatan ....................................................... . 15
IV. PENUTUP .................................................................................. 38
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 4
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan sebagai salah satu
upaya pembangunan Nasional diarahkan guna tercapainya
kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap
penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.
Tujuan Pembangunan Kesehatan sebagai salah satu upaya
dalam pemenuhan hak dasar rakyat, yaitu mempermudah
masyarakat dalam memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan
kesehatan. Hal ini mengingat bahwa pembangunan kesehatan
merupakan suatu investasi jangka panjang dalam kaitannya untuk
mendukung kualitas sumber daya manusia dan pembangunan
ekonomi yang kompetitif, serta peningkatan kesejahteraan sosial,
yang pada akhirnya dapat sebagai upaya penaggulangan
kemiskinan. Arah pembangunan kesehatan Kabupaten Purbalingga
secara umum adalah terselenggaranya program pembangunan
kesehatan yang mendukung tercapainya Visi pembangunan
Kabupaten Purbalingga yaitu “Purbalingga yang Mandiri danBerdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berkeadilandan Berakhlak Mulia/ Berakhlaqul Karimah“. Untuk dapat
mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi :
1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efesien,
efektif, bersih dan demokratis sehingga mampu memberikan
pelayanan secara prima kepada masyarakat.
2. Mendorong kehidupan masyarakat, religius yang beriman dan
bertaqwa ke hadirat Allah SWT serta mengembangkan paham
kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam
masyarakat yang berdasarkan pada realitas kebhinekaan
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya
pangan dan papan secara layak
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui
peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 5
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat,
dengan mendorong simpul simpul perekonomian utamanya
industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa,
pariwisata dan industri kreatif dengan tetap berorientasi pada
kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung
dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha,
investasi dan penciptaan lapangan kerja
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan pedesaan yang sehat dan
menarik untuk kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui
gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan
infrastruktur/ sarana prasarana kewilayahan yang memadai
7. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup
Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga mempunyai peran
dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh misi kabupaten
utamanya misi keempat yaitu “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya
Manusia Utamanya melaui Peningkatan Derajat Pendidikan dan
Derajat Kesehatan” maka Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang profesional dan
paripurna. Profesional dimaknai sebagai pola pikir, pola sikap
dan pola tindak yang sistematis, transparan dan akuntabel dari para
pelaku di jajaran Dinas Kesehatan.
Kesehatan Paripurna dimaknai sebagai isu kesehatan
yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang
diperankan oleh semua pelaku kesehatan baik eksekutif,
legislatif, yudikatif, dunia usaha dan atau lembaga non pemerintah
serta masyarakat secara profesional dan bertanggungjawab
termasuk penyediaan sumber daya kesehatan
B. Landasan Hukum
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008
3. Surat Edaran Bupati Nomor 050/20 tentang Prioritas
Pembangunan Purbalingga Tahun 2013
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 6
C. Maksud dan Tujuan
Maksud dan Tujuan penyusunan Renja SKPD adalah untuk
memberikan panduan dalam melakukan pembangunan kesehatan
sehingga sesuai dengan arah kebijakan yang telah digariskan
dengan melihat prioritas kegiatan dan kemampuan anggaran.
D. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renja OPD Tahun 2018 adalah :
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Sistematika Penulisan
BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra SKPD
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD
D. Review Rancangan awal RKPD
E. Usulan Program / Kegiatan Masyarakat
BAB III.TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
C. Program dan Kegiatan
BAB IV. PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 7
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan
Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2016Kabupaten Purbalingga
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)
TargetKinerja
CapaianProgram(RenstraPD) Th
2016-2021
RealisasiTargetKinerjaHasil
Programdan
KeluaranKegiatan
s/d dengantahun (n-3)
Target dan RealisasiKinerja Program danKegiatan Th Lalu n-2 Target
programdan
kegiatan(Renja
PD tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target Renstra PD
s/d tahun berjalan (2017)
TargetRenja
PDtahun2016
Realisasi
RenjaPD
Tahun2016
TingkatRealisasi (%)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/d
tahunberjalan
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 Program Pelayanan KIA, Remajadan Usila
Cakupan Kesehatan Ibu, Bayi, Anak, Remaja danUsila
87%-97%(naik 10%) 85 87 87 100 90 5 50%
2 Program Perbaikan GiziMasyarakat Cakupan pelayanan gizi masyarakat 90%-98%
(naik 8%) 88 90 90 100 92 3 38%
3 Program Pencegahan dan Terkendalinya penyakit menular dan tidak 90%-100% 85 90 90 100 93 5 50%
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 8
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)
TargetKinerja
CapaianProgram(RenstraPD) Th
2016-2021
RealisasiTargetKinerjaHasil
Programdan
KeluaranKegiatan
s/d dengantahun (n-3)
Target dan RealisasiKinerja Program danKegiatan Th Lalu n-2 Target
programdan
kegiatan(Renja
PD tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target Renstra PD
s/d tahun berjalan (2017)
TargetRenja
PDtahun2016
Realisasi
RenjaPD
Tahun2016
TingkatRealisasi (%)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/d
tahunberjalan
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)Pemberantasan Penyakit SertaKesehatan Matra
menular (naik 10%)
4Program Peningkatan Kapasitasdan Kualitas Prasarana danSarana Pelayanan Kesehatan
Cakupan pemenuhan fasilitas pelayanankesehatan yang memenuhi standar
70%-90%(naik 20%) 65 70 70 100 80 15 75%
5Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat sertaPenyehatan Lingkungan
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas KesehatanPemukiman, Tempat-tempat Umum dan TempatPengolahan Makanan
90%-95%(naik 5%) 85 90 90 100 91 2 40%
Meningkatnya Pembinaan Kesehatan Kerja danOlahraga
85%-90%(naik 5%) 80 85 85 100 86 2 40%
6
Program Pengeloaan FarmasiPublik dan Perbekalan Kesehatan Cakupan pemenuhan mutu sediaan farmasi,
makanan minuman, alat kesehatan danPerbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
90%-95%(naik 5%) 90 90 90 100 91 2 40%
Program Pengawasan Obat danMakanan
7 Program Jaminan KesehatanMasyarakat
Cakupan kepesertaan dalam masyarakat dalamJKN
72%-100%(naik 28%) 70 72 72 100 85 18 64%
8 Program Peningkatan KapasitasSumberdaya Manusia Kesehatan
Cakupan pemerataan distribusi tenaga kesehatan 78%-85%(naik 7%) 75 78 78 100 79 2 29%
Cakupan sumber daya manusia kesehatanyang mengikuti pendidikan dan pelatihan
95%-100%(naik 5%) 90 95 95 100 97 5 100%
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 9
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)
TargetKinerja
CapaianProgram(RenstraPD) Th
2016-2021
RealisasiTargetKinerjaHasil
Programdan
KeluaranKegiatan
s/d dengantahun (n-3)
Target dan RealisasiKinerja Program danKegiatan Th Lalu n-2 Target
programdan
kegiatan(Renja
PD tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target Renstra PD
s/d tahun berjalan (2017)
TargetRenja
PDtahun2016
Realisasi
RenjaPD
Tahun2016
TingkatRealisasi (%)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/d
tahunberjalan
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)Cakupan penerbitan ijin / rekomendasi danregistrasi tenaga kesehatan 95%-100%
(naik 5%) 90 95 95 100 97 3 60%
9Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat sertaPenyehatan Lingkungan
Meningkatnya Peran Pemerintah Kabupatendalam Pembangunan Kesehatan
85%-90%(naik 5%) 80 85 85 86 2 40%
Meningkatnya Peran Dunia Usaha dalamPembangunan Kesehatan
85%-90%(naik 5%) 80 85 85 100 86 2 40%
Meningkatnya Meningkatnya Peran Masyarakatdalam Pembangunan Kesehatan
85%-90%(naik 5%) 80 85 85 100 86 2 40%
10 Program Pemantapan Fungsimanajemen Kesehatan
Cakupan pemanfaatan informasi kesehatan olehmasyarakat 100% 80 100 100 100 100 100 100%
11 Program Penguatan KelembagaanDaerah
Cakupan tata kelola kepegawaian, kehumasan,aset, keuangan, perencanaan dan evaluasipembangunan kesehatan
100% 100 100 100 100 100 100 100%
Cakupan tata kelola administrasi perkantoran 100% 100 100 100 100 100 100 100%
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 10
B. Analisis Kinerja Pelayanan PD
Tabel 2.2Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan
Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2016
Kabupaten Purbalingga
No Indikator
TargetAkhirRenstra
KondisiAwalTahun2015
Target Renstra OPD RealisasiCapaian
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2016 (n-
2)
Tahun2017 (n-
1)
Tahun2017
Tahun2019
1 2 3 4 6 7 7 8 9 10 11 121 Angka Kematian Ibu 61 135,78 88 75 70 104,5 76,8 75 70
2 Angka Kematian Bayi 6,1 10,18 8,1 7,5 7,1 8,9 8 7,5 7,1
3 Angka Kematian Balita 7,2 11,81 9,5 8,4 8,1 10,8 9,7 8,4 8,1
4 Prevalensi balita gizi buruk 0,08 0,11 0,10 0,095 0,09 0,10 0,10 0,095 0,09
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 11
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas
Kondisi Internal yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 :
1. Masih kurangnya jumlah tenaga teknis (dokter, dokter gigi, tenaga
farmasi dan ahli gizi) dan tenaga non teknis.
2. Belum meratanya distribusi tenaga
3. Beban tugas yang belum seimbang
4. Perlunya peningkatan profesionalisme
5. Belum optimalnya penerapan koordinasi
6. Terbatasnya sarana dan prasarana.
7. Pendidikan, Sikap dan Perilaku (PSP) petugas dalam promosi
kesehatan kurang
8. Belum optimalnya penerapan Standart Operating Procedure (SOP)
9. Sistem informasi belum berjalan baik.
Kondisi Eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja
Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga Tahun 2018 :
1. Transisi epidemiologi
2. Krisis ekonomi yang berkepanjangan
3. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral di lapangan
4. Adanya persaingan bebas ( globalisasi )
5. Adanya era perdagangan bebas
6. Belum optimalnya peran serta masyarakat untuk turut serta dalam
pembangunan kesehatan.
7. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan
8. Penyakit menular merupakan masalah kesehatan utama masyarakat
disamping munculnya penyakit baru serta penyakit lama dengan
masalah baru.
9. Menurunnya kualitas lingkungan hidup
10.Kesenjangan antar wilayah dengan modus penularan penyakit tidak
mengenal batas administrasi
11.Pengetahuan masyarakat tentang penyakit masih perlu ditingkatkan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 12
D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan kesehatan di
Purbalingga, Dinas Kesehatan sebagai leading sector merencanakan dan
melaksanakan berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut terbagi
dalam 10 program yaitu:
1. Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan.
2. Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
3. Program Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan.
4. Program Kesehatan matra
5. Program Pemantapan Fungsi Manajemen
6. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
7. Program Pengelolaan Obat Publik, Makanan, Minuman dan Perbekalan
Farmasi
8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
9. Program Pelayanan Kesehatan Ibu , Anak, Remaja dan Usia Lanjut.
10. Program Pencegahan dan pemberantasan penyakit.
Dari perencanaan awal untuk dapat melaksanakan
program/kegiatan tersebut diatas sekurang-kurangnya dibutuhkan
anggaran Rp. 56.608.811.900/ tahun.
Sementara itu pagu anggaran yang diperuntukan bagi dinas
kesehatan hanya Rp. 54.649.882.000 sehingga masih banyak
kekuranganya. Untuk mengatasi tersebut maka program dan kegiatan
yang akan dilaksananakan disusun dengan prinsip skala prioritas,
pemanfaatan dana yang efisien, dan kegiatan yang efektif yang
mempunyai daya ungkit guna mencapai visi dan misi pembangunan
kesehatan Purbalingga.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 13
BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
Target CAPAIAN INDIKATORAKI AKB PREV. GIBUR
SDG’s Th 2030 70/100.000 KH 12/1.000 KH < 3%
RPJMD JATENG 102/100.000 KH 9,8/1.000 KH 0,17%
PURBALINGGA(realisasi 2017)
104/ 100.000KH 8.9/1.000KH 0,15%
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pembangunan kesehatan
kabupaten Purbalingga jika mengacu pada RPJMD Jawa Tengah tahun
2013-2018 sudah pada jalan yang benar. Hal ini ditunjukan dari indikator
kesehatan yang ada kabupaten Purbalingga telah melebihi target yang
ditetapkan, hanya pada indikator Angka Kematian Ibu masih dibawah
target RPJMD Jawa Tengah. Namun jika dibandingkan dengan target
SDG’s masih cukup jauh. Target SDG’s masih mampu untuk dicapai
mengingat waktu pencapaian target tersebut masih cukup panjang yaitu
tahun 2030 sehingga masih ada waktu untuk melakukan upaya-upaya
untuk dapat meraih target tersebut. Dengan meningkatkan kinerja dari
sumber daya kesehatan dan dukungan lintas sektor serta partisipasi dari
masyarakat pada saatnya target tersebut dapat tercapai.
B. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
Tujuan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga yaitu
mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan
Strategis, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
1. Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dari 136/ 100.000 Kelahiran
Hidup (KH);
2. Menurunya Angka Kematian Bayi (AKB) dari 10/ 1.000 KH;
3. Menurunnya Angka Kematian Balita (AKABA) dari 12/ 1.000 KH;
4. Menurunnya angka prevalensi Balita gizi buruk dari 0,11%.Dengan sasaran kinerja yaitu :
1. Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat, meliputi :
a. Meningkatnya kesehatan ibu, bayi, anak, remaja dan usila
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 14
b. Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat
c. Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular
d. Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi
standar
e. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kesehatan pemukiman,
tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan
f. Meningkatnya mutu sediaan farmasi, makanan minuman, alat
kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
(PKRT)
g. Meningkatnya pembinaan kesehatan kerja dan olahraga
h. Meningkatnya kepesertaan dalam masyarakat dalam JKN
2. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia kesehatan dan
pelayanan pelatihan dan pendidikan bidang kesehatan, meliputi :
a. Meningkatnya sumber daya manusia kesehatan yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan
b. Meratanya distribusi tenaga kesehatan
3. Meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan
kesehatan masyarakat, meliputi :
a. Meningkatnya peran pemerintah kabupaten dalam
pembangunan kesehatan
b. Meningkatnya peran dunia usaha dalam pembangunan
kesehatan
c. Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan
kesehatan
4. Meningkatnya pelayanan administrasi dan informas di bidang
kesehatan, meliputi :
a. Meningkatnya penerbitan ijin / rekomendasi dan registrasi
tenaga kesehatan
b. Meningkatnya tata kelola kepegawaian, kehumasan, aset,
keuangan, perencanaan dan evaluasi pembangunan
kesehatan
c. Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran
d. Meningkatnya masyarakat yang memanfaatkan informasi
kesehatan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 15
C. Program dan Kegiatan
1 Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daeraha Penyediaan bahan dan jasa perkantoran
b rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
c Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
d Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
e Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
f Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD
2 Program Pengelolaan Farmasi Publik dan Perbekalan Kesehatana Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan
kesehatan dasar (DAK)
b Pengadaan Reagen Refill Complete Food Test
3 Program Pelayanan KIA, Remaja dan Usia Lanjuta Fasilitas Upaya Pencegahan AKI/AKB
b Peningkatan Mutu Yankes Anak dan Remaja
c Peningkatan Yankes Lansia dan KB
4 Program Pemantapan Fungsi manajemen Kesehatana Supervisi Menejemen Puskesmas
b Pelayanan Perijinan Registrasi Kesehatan
c Manajemen Kesehatan dan SIK
d Bantuan Operasional Kesehatan
e Pembinaan Akreditasi Puskesmas
f Penyusunan Raperda HIV/AIDS
5 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sertaPenyehatan Lingkungana Pembinaan UKK dan Olah raga
b Fasilitasi Desa Sehat Mandiri (DSM)
c Penyelenggaraan Sekolah Sehat
d Pembinaan UKBM
e Promosi Kesehatan Melalui Berbagai Media
f Pengendalian Vektor Lalat di TPA dan TPS
g Fasilitasi PAMSIMAS Komponen B
h Pengawasan Kual SAB & Sanitasi TTU/TPM
i Jambanisasi
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 16
j Fasilitasi Klinik Sanitasi di Puskesmas
6 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Serta KesehatanMatraa Fasilitasi Imunisasi
b Penanggulangan KUSTA
c Fasilitasi pencegahan Penyakit Tidak Menular
d Surveilans Epidemiologi
e Pemberantasan Penyakit Menular Langsung
f Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang
g Pengendalian Penyakit TB
h Eliminasi Malaria
i Penanggulangan HIV / AIDS
j Pencegahan Filaria dan Kecacingan
k Fasilitasi PPPK
l Pelayanan Kesehatan Haji
m Kesiapsiagaan Bencana
n Pelaynan Kesehatan Jiwa
7 Program Jaminan Kesehatan Masyarakata Program menuju UHC kab purbalingga 2019
b Program jaminan kes daerah masy mampu
c Program jaminan kes masy tidak mampu
d Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)
8 Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan SaranaPelayanan Kesehatana Pengadaan sarana pelayanan kesehatan
b
Pembangunan / Rehabilitasi Sarana / Prasarana Pelayanan Kesehatan
(DAK)
c Pembangunan RSIA panti Nugroho (lanjutan)
d Pembangunan Puskesmas Karangjambu dan Puskesmas Rembang
9 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
a
Pencegahan dan Penanggulangan Masalah KEP, AGB, KVA, dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
b Usaha Perbaikan Gizi Institusi (UPGI)
c Pembinaan Kadarzi dan Survei PSG
d Penanggulangan GAKI
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 17
10 Program Pengawasan Obat dan Makanana Pemeriksaan Makanan dan Minuman
b Pengawasan Pengedaran Obat dan Kosmetika
11 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatana Penilaian Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan
b
Pelatihan Penanganan Gawat Darurat Obstetri Neonatal (PPGDON)
Bagi Bidan
c Bintek Pengelola Obat dan Petugas Laboratorium
d Peningkatan Kapasitas Bidan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 18
Kegiatan yang dilaksanakan :Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram Kegiatan
Uraian Kegiatan Rencana Tahun 2018 CatatanPenting
Prakiraan Maju Tahun 2019 Cat.PentingLokasi Target Capaian Kinerja Pagu 2017 Kebutuhan
Dana/Pagu IndikatifSumber
DanaTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
SumberDana
1 2 3 4 5 6 7 8
DINAS KESEHATAN TOTAL54.649.882.000 71.813.301.900 57.249.502.94
01.2 Urusan Kesehatan
I Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah1.397.761.000 1.873.457.000 1.942.037.000
1 Penyediaan Bahan dan JasaPerkantoran
Terselenggaranya adminstrasidan pelayanan kantor
DinasKesehatan
PDAM, Listrik, Tlp,Internet, Majalah/koran
353.954.000,00383.364.000 29.430.000
PDAM,Listrik, Tlp,Internet,Majalah/koran
403.364.000DAU
2 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi
Terlaksananya rapat koordinasidan konsultasi
DinasKesehatan 242.650.000 381.420.000
DAU138.770.000 400.000.000
DAU
- Dinas Dalam Daerah 764 OH 240 OH
- DL Regional 4326 OH 309 OH- DL Nasional 60 OH 38 OH
3 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Kantor
Terpeliharanya lingkungan danperalatan pendukung kerja
DinasKesehatan 566.157.000 678.673.000
DAU282.516.000 678.673.000
DAU
- Gedung Dinkes Kab. L 1220M2
1220 M @@16500 1 unit
- Kendaraan Roda 4 13 unit 8 unit- Kendaraan Roda 2 25 unit 11 unit
-pemeliharaan bangun gedung 360 hr- Pengamanan &kebersihan 36 OB
-pemeliharaan alakes,kantor,instalasi listrik dan airminum, bbm, pelumas,sukucadang.
1 pt
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 19
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Uraian Kegiatan Rencana Tahun 2018 CatatanPenting
Prakiraan Maju Tahun 2019 Cat.PentingLokasi Target Capaian Kinerja Pagu 2017 Kebutuhan
Dana/Pagu IndikatifSumber
DanaTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
SumberDana
1 2 3 4 5 6 7 8Honororium Non PNS 12 bln
4 Pengadaan Sarana danPrasarana Kantor
Tersedianya sarana danprasarana kantor
DinasKesehatan 200.000.000 225.000.000
DAU25.000.000 250.000.000
DAU
AC Kantor 20 buah 50 buahNOTEBOOK 3 unit 10 unitPC Unit dll 4 unit 4 unitLCD 1 unit
PABX 1 unitPrinter 4 unitTambah Daya Listrik 22000 Wat menjadi
33000 wat
1 Pendidikan dan PelatihanPegawai
Terkirimnya peserta pendidikandan pelatihan
24 UPTDdan DinasKesehatan
20 orang25.000.000 195.000.000
DAU 20 orang200.000.000
DAU
90 orang CapacityBuilding
5 Punyusunan DokomenPerencanaan dan LapoanKinerja SKPD
Tersusunnya laporan hasilperencanaan dan LAKIP
DinasKesehatan
12 bh10.000.000 10.000.000 10.000.000
II Program Pelayanan KIA,Remaja, dan Usila. 116.433.000 131.003.000 143.537.300
1 Fasilitasi Upaya Kematian Ibudan Bayi 88.085.000 112.920.500
a Fasilitasi Upaya PencegahanKematian Ibu dan Bayi
Terlaksananya Audit MaternalPerinatal
Aula Dinkes 8 kali, 60 peserta/kasus25.000.000
DAU 6 kali, 60peserta/kasu
s
DAU
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 20
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Uraian Kegiatan Rencana Tahun 2018 CatatanPenting
Prakiraan Maju Tahun 2019 Cat.PentingLokasi Target Capaian Kinerja Pagu 2017 Kebutuhan
Dana/Pagu IndikatifSumber
DanaTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
SumberDana
1 2 3 4 5 6 7 8Tersusunnya laporan AuditMaternal Perinatal
1 dokumen 5 buku200.000
1 dokumen 5buku
b Monev PelaksanaanPemeriksaan Ibu Hamil ResikoTinggi
Termonevnya 22 UPTDPuskesmas oleh dr. SpesialisKandungan
20Puskesmas,
1 kali580.000
DAU 44 kali DAU
c Evaluasi Pelaksanaan kelasibu hamil dan balita
Terlaksanya evaluasipelaksanaan kelas ibu hamil danbalita
Kabupaten 1 kali @ 2 org/pkm2.570.000
DAU 1 kali @ 3org/pkm
DAU
d Peningkatan Kinerja ProgramKIA
Terlaksanaya pembinaan danmonitoring administrasi di PKD
PKD 44 PKD11.655.000
44 PKD
Terlaksananya pertemuanevaluasi hasil pembinaan danmonitoring adminstrasi di PKD
DKK 1 kali, bides,kapus,bikor2.875.000
7 kali, @40bides,kapus,bikor anak
dan ibu
e Evaluasi Pelaksanaan WaliResti
Terlaksananya EvaluasiPendampingan pd bumil resti
DKK 22 Pusk 50 org (Ka.Pusk,bidan) 2.575.000
22 Pusk 88or(Ka.Pusk,LS,kader)
f Implementasi Pelayanan ANCberkualitas
Terlaksananya penerapan ANCsesuai standar
Pusk/PKD 22 Pusk/PKD 2 kali 44orang 5.150.000
22Pusk/PKD 1kali 44orang
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 21
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Uraian Kegiatan Rencana Tahun 2018 CatatanPenting
Prakiraan Maju Tahun 2019 Cat.PentingLokasi Target Capaian Kinerja Pagu 2017 Kebutuhan
Dana/Pagu IndikatifSumber
DanaTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
SumberDana
1 2 3 4 5 6 7 8g Komunikasi Interaktif Upaya
peningkatan kualitas pelay KIATerlaksanaanya pembahasandan pemecahan masalahpelayanan KIA
DKK 22 Pusk, RSUD, RSSwasta, 50 or (2 kali) 5.150.000
22 Pusk,RSUD, RSSwasta, 60or (2 kali)
h Kelas bidan dan dokter terbentuknnya team persalinanPuskesmas
DKK 5 org x 22 pusk.x 2 kl30.000.000
i Gerakan sayang Ibu dan BayiTerlaksanya Koordinasi LP danLS
DKK 55 or x 2 kali7.350.000
Monev 22 Pusk x 1 Kali2.200.000
j Optimalisasi Perlaksanaan P4K Pertemuan 55 or x 1 kali3.675.000
k Refresing Pelaksanaan KelasBumil
Pertemuan 55 or x 1 kali3.675.000
2 Peningkatan Mutu Pelayanankesehatan anak dan Remaja 12.688.000 12.688.000 13.956.800
a Refresing SDIDTK bagi bidan Terlaksananya RefresingSDIDTK
DKK 22 Pusk 1 hr 44 orang4.098.000
22 Pusk 3 hr44 orang
b Evaluasi Pelaksanaan MTBS/MTBS-M
Terlaksananya EvaluasiPelaksanaan MTBS/MTBS -M
DKK 22 Pusk 44 or4.915.000
22 Pusk 44or
c Orientasi Tunda Nikah Penyuluhan 55 or x 1 kali3.675.000
3 Peningkatan Pelayanan Lansiadan KB 15.660.000 16.660.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 22
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Uraian Kegiatan Rencana Tahun 2018 CatatanPenting
Prakiraan Maju Tahun 2019 Cat.PentingLokasi Target Capaian Kinerja Pagu 2017 Kebutuhan
Dana/Pagu IndikatifSumber
DanaTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
SumberDana
1 2 3 4 5 6 7 8a Orientasi KB Mandiri Terlaksananya sosialisasi dan
koordinasi KB MKJPDKK 22 Pusk , LS, LP 60 or
2.225.00022 Pusk , LS,LP 60 or
b Monev pelaksanaan Posyandulansia
Terlaksananya monitoring danevaluasi pelaksanaan posyandulansia
- Posyandu- DKK
22 Pusk, 44 or7.155.000
22 Pusk, 44or
c Pelatihan Kader lansia danPengadaan KMS Lansia
Terlaksananya pertemuan KaderLansia
DKK 2 hr, 4org/pkm6.280.000
2 hr,4org/pkm
IIIProgram PengelolaanFarmasi Publik danPerbekalan Kesehatan
4.189.871.000 4.189.871.000 4.189.871.000
1 Pengadaan Obat danPerbekalan Kesehatan untukPelayanan Kesehatan Dasar(DAK)
Tersedianya Obat Esensial(antibiotik dan turunannya)
DinasKesehatan
1 paket, 156 Jenis4.122.571.000 4.122.571.000
DAK 1 paket, 15Jenis 4.122.571.000
DAK
Tersedianya Obat non esensial(multivitamin, injeksi,psikotropika, analgesik),
DinasKesehatan
1 paket, 30 Jenis 1 paket, 10Jenis
Tersedianya obat generik DinasKesehatan
1 paket, 200 Jenis 1 paket, 200Jenis
Tersedianya obat non generik DinasKesehatan
1 paket, 10 Jenis 1 paket, 10Jenis
2 Pengadaan Reagen refilcomplete food test kit
Tersedianya reagen foodcontamination test
1 paket67.300.000 67.300.000
1 paket67.300.000
Terperiksanya sampel makanandan minuman
160 sampel, 70 sekolah 160 sampel,70 sekolah
IVProgram PeningkatanKapasitas dan KualitasPrasarana dan SaranaPelayanan Kesehatan
23.567.850.000 39.200.000.000 24.000.000.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 23
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Uraian Kegiatan Rencana Tahun 2018 CatatanPenting
Prakiraan Maju Tahun 2019 Cat.PentingLokasi Target Capaian Kinerja Pagu 2017 Kebutuhan
Dana/Pagu IndikatifSumber
DanaTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
SumberDana
1 2 3 4 5 6 7 81 Pengadaan sarana pelayanan
kesehatan (DBHCT)Penderita asap rokok mendapatperawatan yang memadai
UPTD 11 paket1.000.000.000 2.000.000.000
DBH-CHT
5 paket1.000.000.000
DBH-CHT
2 Pembangunan / RehabilitasiSarana / Prasarana KesehatanAPBD
16.250.000.000
Pembangunan PuskesmasRawat Jalan Gambarsari
1 paket8.000.000.000
APBD TanahKutasari 4.000.000.000
APBD
Pembangunan PuskesnasRawat Inap kutasari
1 paket10.000.000.000
APBD Pemb PuskGambarsari 7.000.000.000
3
Pembangunan / RehabilitasiSarana / Prasarana PelayananKesehatan (DAK)
6.317.850.000DAK
Peningkatan Puskesmas RawatInap Kertanegara
1 paket6.000.000.000
DAK Rehab PuskBobotgsari 3.000.000.000
DAK
Peningkatan PuskesmasMampu PONED Kejobong
1 paket4.000.000.000
DAK Pem PuskRembang 2 6.000.000.000
DAK
Relokasi Puskesmas Rembang 1 paket8.000.000.000
PajakRokok
Rehab PuskKalikajar 3.000.000.000
BanGub
Rehap bera pustu 3 buah 3paket1.200.000.000
V Program Perbaikan GiziMasyarakat 1.398.195.000 1.440.428.400 1.486.885.140
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 24
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Uraian Kegiatan Rencana Tahun 2018 CatatanPenting
Prakiraan Maju Tahun 2019 Cat.PentingLokasi Target Capaian Kinerja Pagu 2017 Kebutuhan
Dana/Pagu IndikatifSumber
DanaTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
SumberDana
1 2 3 4 5 6 7 81 Pencegahan dan
Penanggulangan MasalahKEP, AGB, KVA, danKekurangan Zat Gizi MikroLainnya
925.861.000 925.861.000 925.861.000
Terpenuhinya PMT Pemulihanbagi Balita Kurus/KEP 6-24 bln
100 an, 90 HMA, @ Rp.7000
Terpenuhinya Paket PMT bagibalita miskin KEP
20 an, 1 pk, 3 kl,@Rp.175.000
Terpenuhinya Pemberian Susubagi Ibu Hamil KEK
100 or, 90 HMA, @Rp.8000
Terpenuhinya PemberianSuplemen Gizi (taburia)
100 an, 90 HMA, @ Rp.1500
Terlaksananya pertemuan kaderpendamping
66 or, 1 kl, 1 hr
Terlaksananya pertemuanProgram gizi di Kab
32 or, 5 kl, 1 hr
Terlaksananya PertemuanPenanganan Balita KEP
66 or, 1 kl, 1 hr
Terlaksananya Pertm. Auditkasus Balita Gizi Buruk
32 or, 3 kl, 1 hr
Terlaksananya pemberian MP-ASI balita Gakin 6-24 bulan
14.000 an, 1 pt, 1 kl,@Rp. 90.000,-
Terlaksananya KegiatanPerbaikan Gizi Keluarga-terpenuhnya data cakupan D/S 90%-terpenuhnya data cakupan N/D 85%-terpenuhinya data BGM 1,00%-terpenuhinya data Gizi Buruk 0,11%-terpenuhinya data Gizi Kurang 3%-terpenuhinya data prevalensi
balita KEP < 15%5%
-terpenuhinya cakupan Vit Abayi
100%
-terpenuhinya cakupan Vit Aanak balita
100%
-terpenuhinya cakupan Vit A Ibu 100%
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 25
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Uraian Kegiatan Rencana Tahun 2018 CatatanPenting
Prakiraan Maju Tahun 2019 Cat.PentingLokasi Target Capaian Kinerja Pagu 2017 Kebutuhan
Dana/Pagu IndikatifSumber
DanaTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
SumberDana
1 2 3 4 5 6 7 8Nifas-terpenuhinya cakupan
distribusi Fe ibu hamil100%
-terpenuhinya ibu hamil minumfe
100%
Terdokumentasinya kegiatandan kasus KEP
30 kasus, 6 kegiatan
Terpenuhinnya belanja ATK 1 ptTerpenuhinya PenggandaanFormulir
2 pt
Terpenuhinya belanja prangko 40 lbr @ 3000terpenuhinya Belanja Cetak / jilid 10 ptTerlaksananya Bintek danpemantauan ke PKM
22 Puskesmas
Terlaksanaanya Supervisi kesasaran balita gibur
100 Kasus
Terlaksananya PertemuanRapat Koordinasi dan EvalPelaks PPG
2 kali di kab
Terlaksananya pertemuanPeningkatan Kapasitas Petugasdalam rangka meningkatkan,TTL Gizi Buruk, KonselingMenyusui
1 kali
Terawatnya balita Gizi Buruk diPuskesmas Rawat Inap
70 kasus
Tersedianya Paket Formula 100(F100) bagi balita Gizi Buruk
20 kasus X 9rbX30 hr
Tersedianya Paket PMT pascaRI bagi Balita Gizi Buruk
20 kasus X 90 hma
Terpenhinya Laporanperkembangan KasusPMT balita gibur /F100PMT/MPASI BADUTA/F100
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 26
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Uraian Kegiatan Rencana Tahun 2018 CatatanPenting
Prakiraan Maju Tahun 2019 Cat.PentingLokasi Target Capaian Kinerja Pagu 2017 Kebutuhan
Dana/Pagu IndikatifSumber
DanaTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
SumberDana
1 2 3 4 5 6 7 8
2 Usaha Perbaikan Gizi Institusi(UPGI) 338.130.000 371.943.000 409.137.300
Terlaksananya pertemuanpetugas gizi di Kab
32 or, 2 k, 1 hr
Terlaksananya Pertemuan lintassektor di Kab.
32 or, 1 kl, 1 hr
Terlaksananya skring gizi anakSD/MI
647 SD/MI
Terlaksananya pemberian PMTAS SD/MI KEP
300 an, 90 HMA, @Rp.7000
Terlaksananya SosialisasiKeamanan Pangan & Gizi diSD/MI
22 kali tk pusk, 4 kl tksd/mi
Terlaksananya Sosialisasi GiziRemaja & Fe di SLTP/SLTA
18 kalitk pusk 5 kl tksltp/slta
Terpenuhinya Belanja ATK 1 pt, 1 klTerpenuhinya Belanja Prangko 20 bh, @Rp. 3000Terlaksananya Penggandaanform laporan
2000 lb
Terlaksananya pencetakanspanduk
2 bh, @Rp. 150.000
Terlaksananya Bintek dansupervisi ke Puskesmas (BintekUPGI)
22 pkm, 3 or, 1 kl
Terlaksananya Bintek dansupervisi ke Sekolah SD/MI(Gibur)
4 SD/MI, 3 or, 1 kl
Terlaksananya Bintek dansupervisi ke Sekolah SD/MI(Gibur) oeh pkm
22 kali (1 kl/pusk)
Terlaksananya Bintek dansupervisi ke SekolahSLTP/SLTA (Sosialisasi Fe) olehdinas
5 SLTA/ 5 SLTP, 1 kl, 2or
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 27
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Uraian Kegiatan Rencana Tahun 2018 CatatanPenting
Prakiraan Maju Tahun 2019 Cat.PentingLokasi Target Capaian Kinerja Pagu 2017 Kebutuhan
Dana/Pagu IndikatifSumber
DanaTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
SumberDana
1 2 3 4 5 6 7 8Terlaksananya Bintek dansupervisi ke SekolahSLTP/SLTA (Sosialisasi Fe) olehpkm
22 kl (1 lokasi/pusk)
Terlaksananya Bintek dansupervisi ke Pabrik/Karyawan(Fe) oleh dinas
2 lks, 2 kl, 3 or
Terlaksananya Bintek dansupervisi ke Pabrik/Karyawan(Fe) oleh pkm
5 pabrik/pkm
Terlaksananya dokumentasikegiatan
1 pt
Terlaksananya PertemuanPetugas Gizi di Kab
1 kali di kab-
3 Pembinaan Kadarzi dan SurveiPSG - 84.204.000 92.624.400 101.886.840
Terlaksananya PertemuanSosialisasi Peningkatan ASI eksbagi bides
4 kali di kab, (Bikor danBides)
Terlaksananya KIE Kadarzilintas sektor di Tk Kabupaten
1 kali di kab
Terlaksananya KIE Kadarzi bagilintas sektor (Toma dsb) di TkKec
18 Kec, 25 or,
Terlaksananya Survei Kadarzi diTk Puskesmas
300 kk/pkm
Terlaksananya PemeriksaanGaram Yodium di TkMasyarakat
239 desa
Terlaksananya PemeriksaanGaram Yodium di Pasar
2 kali/pkm
Terlaksananya PKG diPuskesmas
18 kec, 3 desa, 5kk
Tertpenuhinya penggandaanformat kadarzi
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 28
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Uraian Kegiatan Rencana Tahun 2018 CatatanPenting
Prakiraan Maju Tahun 2019 Cat.PentingLokasi Target Capaian Kinerja Pagu 2017 Kebutuhan
Dana/Pagu IndikatifSumber
DanaTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
SumberDana
1 2 3 4 5 6 7 8Tertpenuhinya penggandaanformat Pemeriksaan Garam YodTertpenuhinya penggandaanformat PKGTerpenuhinya belanja ATKTerpenuhinya belanja PerangkoTerlaksananya pemantauankegiatan Kadarzi di Puskesmas
22 kali
4 Fasilitasi GAKY (Bangub) Terlaksananya Surveilans Gaki 2 kl/tahun/pusk50.000.000 50.000.000 50.000.000
VI
Program Promosi Kesehatandan PemberdayaanMasyarakat dalam BidangKesehatan serta PenyehatanLingkungan
3.751.758.000 4.125.558.000 4.366.821.500
1 Fasilitasi Desa Sehat Mandiri(DSM) 218.200.000
Terciptanya DSM 239-
Terselenggaranya PertemuanFKD/FKK
Kecamatan 18 kali120.000.000
APBDKab
18 kali132.830.000
APBDKab
Terselenggaranya Forum DSMtk Kecamatan
Kecamatan 18 Kecamatan46.250.000
18Kecamatan 66.000.000
Terlaksananya pertemuannaping
Aula Dinkes 1 kali, 239 orang11.950.000
1 kali, 239orang 11.950.000
terselenggaranya PertemuanForum DSM tk Kab.
Kabupaten 2 kali/th, 18 Kecamatan15.000.000
2 kali/th, 18Kecamatan 18.000.000
Honor kader Posyandu di 15kelurahan
15kelurahan
472 X12 bulan283.800.000 283.800.000
Honor Naping DSM 239 15 or X 12 X 500000090.000.000 90.000.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 29
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Uraian Kegiatan Rencana Tahun 2018 CatatanPenting
Prakiraan Maju Tahun 2019 Cat.PentingLokasi Target Capaian Kinerja Pagu 2017 Kebutuhan
Dana/Pagu IndikatifSumber
DanaTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
SumberDana
1 2 3 4 5 6 7 8Survei kesehatan keluarga (12Indikator) 25.000.000 25.000.000
2 Penyelenggaraan SekolahSehat 36.560.000
Terselengaranya pembinaansekolah sehat
Kabupaten TK, SD, SMP, SMA20.000.000
TK, SD,SMP, SMA 20.000.000
Terselengaranya pembinaansekolah sehat tingkat SMP danSMTA di Purbalingga
Puskesmas 15 sekolah8.997.500
6sekolah/pusk
esmas8.997.500
Terselenggaranya rapat TP UKS Kabupaten 2 kali, 20 peserta1.100.000
DAU 2 kali, 20peserta 30.000.000
DAU
Terselenggaranya rapat TP UKS Kecamatan 2 kali, 20 peserta1.100.000
2 kali, 20peserta
Terselenggaranya pertemuanpetugas UKS
Puskesmas 2 kali, 22 peserta1.100.000
2 kali, 22peserta
Terselenggaranya pertemuanguru UKS
Kabupaten 1 kali, 25 SD, 25 SMP1.375.000
1 kali, 25 SD,25 SMP
Terselenggaranya pembinaankesehatan peduli remaja
SMA danSMP
3 kali, 35 orang (SMA 1kali, SMP 2 kali) 2.887.500
3 kali, 35orang (SMA1 kali, SMP 2
kali)
3 Promosi Kesehatan MelaluiBerbagai Media 108.865.000
Sosialisasi Gerakan PSN 4Kecamatan
1 kali/kecamatan72.615.000
DAU 2kali/kecamatan
150.000.000DAU
Evaluasi Gerakan PSN 4Kecamatan
1 kali/kecamatan 1kali/kecamatan
Sosialisasi bahaya rokok 22 FKD 2 kali, 22 FKD 2 kali, 22FKD
Terselenggaranya Siaran radio 56 kali 56 kaliTerselenggaranya Jalan Sehat 3 lokasi 1 kali/lokasi 1 kali/lokasiTercetaknya leaflet
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 30
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Uraian Kegiatan Rencana Tahun 2018 CatatanPenting
Prakiraan Maju Tahun 2019 Cat.PentingLokasi Target Capaian Kinerja Pagu 2017 Kebutuhan
Dana/Pagu IndikatifSumber
DanaTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
SumberDana
1 2 3 4 5 6 7 8- KMS Anak Sekolah 15000 lembar 15000
lembar- KMS Lansia 15000 lembar 15000
lembar- P4K 15000 lembar 15000
lembar- PHBS 15000 lembar 15000
lembar- ASI 15000 lembar 15000
lembar- Bumil 15000 lembar 15000
lembar- Baliho 15 lembar
- Gibur 15000 lembar 15000lembar
-DBD 15000 lembar 15000lembar
- H I V 15000 lembar 15000lembar
- Plung jadi Plong 15000 lembar 15000lembar
Baliho 15 lembar11.250.000 11.250.000
Pembuatan film kesehatan 1 episode25.000.000 25.000.000
4 Pembinaan Usaha KesehatanBerbasis Masyarakat 30.727.000
Pembinaan kader PJB 10 Kecamatan15.527.000
2 Kecamatan20.000.000
Pembinaan Petugas Promkes 22 Puskesmas1.100.000
22Puskesmas 1.100.000
Pembinaan kesehatanpesantren
Poskestren 4 Poskestren1.100.000
4 Poskestren1.100.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 31
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Uraian Kegiatan Rencana Tahun 2018 CatatanPenting
Prakiraan Maju Tahun 2019 Cat.PentingLokasi Target Capaian Kinerja Pagu 2017 Kebutuhan
Dana/Pagu IndikatifSumber
DanaTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
SumberDana
1 2 3 4 5 6 7 8Revitalisasi Posyandu Posyandu 18 Kecamatan
-18
Kecamatan 12.000.000Telaah kemandirian Posyandu Kecamatan 1 kali, 25 orang
2.500.0001 kali, 25
orang 2.500.000Pembinaan Pamong SBH Puskesmas 22 puskesmas,
44 pamong 7.500.00022
puskesmas,44 pamong
7.500.000
Kursus Mahir Dasar InstrukturSBH
DinasKesehatan
1 Kali-
1 Kali34.000.000
Pertemuan pembahasanregulasi ASI ekslusif dan garamberyodium
4 kali,@15orang3.000.000
4kali,@15oran
g3.000.000
5 Pembinaan UKK (UpayaKesehatan Kerja) dan OlahRaga
170.000.000
Pembinaan kesehatan kerja : Pos UKK 6 pos UKK20.000.000
6 pos UKK20.000.000
- Sektor Formal 1 kali DAU 1 kali DAU- Sektor Non Formal 1 kali 1 kali-Pertemuan PimpinanPerusahaan dan BUMD
1 kali DAU 1 kali DAU
-Pertemuan tenaga kerja wanitaperusahaan
Perusahaan 4 Kali X 20 orang PAD 5 Kali PAD Danasesuaijumlahpesertadanpremi
Penyediaan Ruang Menyusuipada tempat kerja sektor formal
100 kulkas x 1 kali150.000.000
6 Pengendalian Vektor Lalat diTPA dan TPS 12.500.000 12.500.000 17.802.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 32
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Uraian Kegiatan Rencana Tahun 2018 CatatanPenting
Prakiraan Maju Tahun 2019 Cat.PentingLokasi Target Capaian Kinerja Pagu 2017 Kebutuhan
Dana/Pagu IndikatifSumber
DanaTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
SumberDana
1 2 3 4 5 6 7 8Terlaksananya penyemprotanlalat di TPA Banjaran
TPABanjaran
2 orang, 2 x 4 x 12 bl 2 orang, 2 x4 x 12 bl 5.760.000
Tersedianya insektisida DinasKesehatan
100 liter @ Rp76.000 100 liter @Rp76.000 7.600.000
Pemeriksaan di lab kualitas airlimbah TPA dan air bersih dariSAB sekitar TPA meliputi :- pemeriksaan fisika, kimia, danbakteriologis untuk air bersih(SGL)
2 sampel, 1 kali @Rp513.000
2 sampel, 1kali @Rp513.000
1.026.000
- pemeriksaan fisika dan kimialimbah cair TPA
1 sampel, 1 kali @Rp139.000
1 sampel, 1kali @Rp139.000
139.000
- pemeriksaan fisika, kimia, danbakteriologis untuk badan air(sungai)
1 sampel, 1 kali @Rp1.157.000
1 sampel, 1kali @Rp1.157.000
157.000
Terlaksananya monevpenyemprotan lalat di TPA
2 orang, 12 bln DAU 2 orang, 12bln 720.000
DAU
Terlaksananya rapat konsolidasiprogram penyehatan
DKK 30 orang, 4 kali 30 orang, 4kali 2.400.000
7 Fasilitasi PAMSIMASKomponen B 16.115.000 16.115.000
DAU46.595.000
DAU
Terperiksanya kualitas air bersihsecara fisika,
10 desa 10 sampel/parameter 10sampel/parameter
300.000
Kimia, dan bakterioligis untukdesa pamsimas
10 sampel/parameter 10sampel/parameter
14.950.000
tahun 2017Terlaksanya pemicuanperubahan perilaku di desa
10 desa 4 orang, 2 kali/desa 4 orang, 2kali/desa 29.250.000
Pamsimas 2017
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 33
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Uraian Kegiatan Rencana Tahun 2018 CatatanPenting
Prakiraan Maju Tahun 2019 Cat.PentingLokasi Target Capaian Kinerja Pagu 2017 Kebutuhan
Dana/Pagu IndikatifSumber
DanaTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
SumberDana
1 2 3 4 5 6 7 8Terperiksanya kualitas air bersihsecara fisika,
10 desa 10 sampel/parameter 10sampel/parameter
2.095.000
Kimia, dan bakterioligis untukdesa pamsimastahun 2015
8 Pengawasan Kualitas SumberAir Bersih dan Sanitasi diTTU/TPM
Pemeriksaan kualitas air bersihdari sumber air
5kecamatan
60 sampel PMA,31.791.000 31.791.000
60 sampelPMA, 10.000.000
bersih di rumah makan/restoran 5 kecamatan 5 kecamatanPemeriksaan angka kumanpada peralatan makan
5kecamatan
60 sampel PMA, 60 sampelPMA,
dan minum di rumahmakan/restoran
5 kecamatan 5 kecamatan
tersedianya formulir inspeksisantasiterlaksananya grading rumahmakan/restoran
5kecamatan
60 rumah makan/rest 60 rumahmakan/rest
9 Jambanisasi Terbangunnya jamban keluarga 20 Desa 100%3.000.000.000 3.000.000.000
100%3.000.000.000
Tersedianya paket jambankeluarga
10 Desa, [email protected]
Terlaksanya monevpelaksanaan stimulan
2 orang, 20 desa, 1 kali 2 orang, 20desa, 1 kali
jamban keluarga
10 Fasilitasi Klinik Sanitasi diPuskesmas 127.000.000 127.000.000 119.000.000
Tersedianya alat Sanitarian DKK 3 set @ Rp43.000.000 3 set @
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 34
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Uraian Kegiatan Rencana Tahun 2018 CatatanPenting
Prakiraan Maju Tahun 2019 Cat.PentingLokasi Target Capaian Kinerja Pagu 2017 Kebutuhan
Dana/Pagu IndikatifSumber
DanaTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
SumberDana
1 2 3 4 5 6 7 8Field Kit di Puskesmas Rp45.000.00
0135.000.000
untuk menunjang kegiatan KlinikSanitasi
- -
VIIProgram Pencegahan danPemberantasan Penyakitserta Kesehatan Matra
954.855.000 1.036.025.500 1.148.392.000
1 Fasilitasi Imunisasi85.000.000
DAU 12 kali DAU
Terlaksananya imunisasi Kabupatendan UPTD
12 kali
a Rutin(BCG,DPT,HB0,Campak,Polio)
Cakupan Desa /Kel UCI 22puskesmas
239 desa UCI50.000.000
CakupanDesa /KelUCI
239 desaUCI 55.000.000
CakupanDesa/Kel UCI
Monitoring ke Puskesmas 22Puskesmas
1 kali, 13 puskesmas 1 kali, 13puskesmas
Pertemuan lintas sektor tingkatkabupaten
DinasKesehatan
1 kali, 50 peserta 1 kali, 50peserta
Pengambilan vaksin ke Provinsi DinkesProvinsi
2 orang, 9 kali 2 orang, 9kali
b BIAS Campak dan DT/TT Terlaksananya BIAS Campakdan DT/TT
Kabupatendan UPTD
1 kali, 22 Puskesmas35.000.000
DAU 1 kali, 22Puskesmas 38.500.000
DAU
Monitorng BIAS Campak UPTD 1 kali, 16 Puskesmas 1 kali, 16Puskesmas
Monitoring BIAS DT/TT UPTD 1 kali, 15 puskesmas 1 kali, 15puskesmas
Pengambilan vaksin ke Provinsi DinkesProvinsi
2 orang, 2 kali, 1 hari 2 orang, 2kali, 1 hari
2 Fasilitasi pencegahan PenyakitTidak Menular 50.000.000
DAU 1 kali, 22UPTD
DAU
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 35
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Uraian Kegiatan Rencana Tahun 2018 CatatanPenting
Prakiraan Maju Tahun 2019 Cat.PentingLokasi Target Capaian Kinerja Pagu 2017 Kebutuhan
Dana/Pagu IndikatifSumber
DanaTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
SumberDana
1 2 3 4 5 6 7 8Fasilitasi Posbindu danPertemuan refreshingPOSBINDU
DinasKesehatan
1 kali, 20 POSBINDU @2 orang 15.000.000
1 kali, 10POSBINDU@ 4 orang
15.000.000
Pertemuan PTM DinasKesehatan
1 kali, 22 peserta105.360.000
1 kali, 22peserta 105.360.000
Pertenuan Monev POSBINDU DinasKesehatan
1 kali, 35 orang1.810.000
1 kali, 35orang 1.810.000
Monitoring program PTM Puskesmas 1 kali, 22 UPTD 1 kali, 22UPTD
Monitoring pelaksanaanPOSBINDU
Puskesmas 1 kali, 15 UPTD6.000.000
1 kali, 15UPTD 6.000.000
Crosscheck data POSBINDU Puskesmas 1 kali, 15 UPTD 1 kali, 15UPTD
Tercetaknya buku pedoman DinasKesehatan
15 buah 15 buah
Penggandaan buku POSBINDU/Mater/ bahan habis pakai
DinasKesehatan
3 pt3.000.000
10 paket x 7buah 3.000.000
Tercetaknya kartu POSBINDU DinasKesehatan
15 pak 15 pak
3 Surveilans Epidemiologi Terlaksananya surveilanspenyakit
Puskesmas 22 UPTD,20.000.000 20.000.000
DAU 22 UPTD,20.000.000
DAU
Pertemuan surveilans DinasKesehatan
2 kali, 22 peserta 2 kali, 22peserta
Monitoring surveilansepidemiologi
22Puskesmas
2 kali, 22 UPTD 2 kali, 22UPTD
Konsultasi ke Provinsi DinkesProvinsi
3 kali, 2 orang 3 kali, 2orang
Acut Flacid Paralisys (AFP) per100.000 penduduk <15
22Puskesmas
4 kasus 4 kasus
Jumlah Desa/Kel yang ditangani<24 jam
22Puskesmas
100% 100%
4 Pemberantasan PenyakitMenular Langsung
Terlaksananya monitoringkegiatan P2ML
UPTD 3 kali x 2 orang x 28UPTD/RS/Klinik 26.000.000 26.000.000
DAU 3 kali x 2orang x 24UPTD/RS
26.000.000DAU
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 36
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Uraian Kegiatan Rencana Tahun 2018 CatatanPenting
Prakiraan Maju Tahun 2019 Cat.PentingLokasi Target Capaian Kinerja Pagu 2017 Kebutuhan
Dana/Pagu IndikatifSumber
DanaTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
SumberDana
1 2 3 4 5 6 7 8Terlaksananya rapat kordinasi Dinkes 2 kali @ 34 peserta 2 kali @ 30
pesertaTerlaksananya pengambilanobat P2ML
22 UPTD 3 orang x 3 kali x 1 hari 3 orang x 2kali x 1 hari
Terlaksananya konsultasikegiatan kegiatan P2ML
Semarang 1 orang x 2 kali x 1 hari 1 orang x 3kali x 1 hari
Jumlah penemuan kasus TBParu BTA positif (CDR/ Casedetction Rate)
22Puskesmas
70% 70%
Persentase kesembuhanpenderita TB Paru BTA Positif(CR/Cure Rate)
22Puskesmas
85% 85%
OJT petugas Kusta UPK 28 UPTD 28 UPTD x 2 hari x 1kali%
28 UPTD x 2hari x 1 kali%
Jumlah penderita kusta yangdiobati
22Puskesmas
100% 100%
Cakupan balita denganpneumonia yang ditangani
22Puskesmas
100% 100%
Jumlah balita dengan diare yangditangani
22Puskesmas
100% 100%
CFR/angka kematian akibatdiare
22Puskesmas
100% 100%
CFR/angka kematian akibatdiare
22Puskesmas
<1% <1%
5 Pemberantasan PenyakitBersumber Binatang
Terlaksananya fogging x 10orang x Rp 60.000 / orang
Desa/Kel. 30 titik sasaran214.950.000 214.950.000
DAU 30 titiksasaran 250.000.000
DAU
Tersedianya BBM fogging :- Solar 60 liter x 30 kali 60 liter x 30
kali- Premium 20 liter x 30 kali 20 liter x 30
kaliTerlaksananya Ceramah Klinik RS/Klinik
danPuskesmas
Se-Kab.
1 kali pertemuan 1 kalipertemuan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 37
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Uraian Kegiatan Rencana Tahun 2018 CatatanPenting
Prakiraan Maju Tahun 2019 Cat.PentingLokasi Target Capaian Kinerja Pagu 2017 Kebutuhan
Dana/Pagu IndikatifSumber
DanaTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
SumberDana
1 2 3 4 5 6 7 8Purbalingga
Terlaksananya monev kegiatan 22 UPTD 2 orang x 22 UPTD x 1kali
2 orang x 22UPTD x 1
kaliTerlaksananya pelacakan kasus 22 UPTD 2 orang x 1 kali x 50
kasus2 orang x 1
kali x 50kasus
Jumlah penderita dbd yangditangani
22Puskesmas
100% 100%
Incident rate DBD 22Puskesmas
<2/10000 <2/10000
CFR/angka kematian akibatDBD
22Puskesmas
<1 % <1 %
Terlaksananya pemeriksaancholinestrase darah padapetugas fogging
10 orang, 2 kali, pra danpasca fogging, @ Rp
30.000
10 orang, 2kali, pra dan
pascafogging, @Rp 30.000
Tersedianya mesin fogging 4 bh @ Rp 40.000.000,- 4 bh @ Rp40.000.000,-
Tersedianya insektisida untukfogging
10 liter @ Rp 350.000,- 10 liter @ Rp350.000,-
Tersedianya larvasida (abate)untuk pemberantasan telur danjentik nyamuk
100 kg @ 25.000,- 100 kg @25.000,-
Tersedianya form KDRS DBD(Kewaspadaan Dini RumahSakit kasus DBD)
1.000 bendel formulirKDRS
1.000 bendelformulirKDRS
6 Penanggulangan KUSTA 80 kasus15.259.000 15.259.000 15.259.000
7 Penanggulangan HIV / AIDS Terlaksananya supevisi danpenyuluhan bahaya HIV /AIDS
22Puskesmas 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Jumlah penderita TB MDR yang 22 100% 100%
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 38
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Uraian Kegiatan Rencana Tahun 2018 CatatanPenting
Prakiraan Maju Tahun 2019 Cat.PentingLokasi Target Capaian Kinerja Pagu 2017 Kebutuhan
Dana/Pagu IndikatifSumber
DanaTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
SumberDana
1 2 3 4 5 6 7 8ditangani puskesmasKesembuhan TBC MDR 22
puskesmas>50% >50%
Terkirimnya suspect pasien danspecimen ke RS Rujukan
50 penderita 50 penderita
Terlayaninya pengobatan pasienTB MDR di RS Rujukan
44 penderita 44 penderita
Terlaksananya PMT pasien danpetugas
Rp 10.000 / hari x 6 bulanx 30 orang
Rp 10.000 /hari x 6
bulan x 30orang
Terlaksananya Ceramah Klinik Dinkes 2 kali, 55 peserta 2 kali, 55peserta
Terlaksananya Sosialisasi LintasSektor
1 kali, 70 peserta 1 kali, 70peserta
Tersedianya alat, bahanperlakuan spesimen TB MDRyang akan dikirim
1 paket 1 paket
Terlaksananya penanganantindak lanjut efek samping obat
10 pasien 10 pasien
Terfasilitasinya transportasipasien ke Puskesmas selamapengobatan
Rp 10.000 x 1 tahun x 20pasien
Rp 10.000 x1 tahun x 20
pasien
8 Eliminasi Malaria Berkurangnya Jumlah kasusmalaria
22puskesmas
100%186.176.000 186.176.500
100%250.000.000
Tersedianya insektisida untukpenyemprotan rumah
6000 Zhacet @ Rp 75000 350 liter @Rp 350.000
Terlaksananya refreshing IRS(petugas penyemprot rumah)
10 orang, 6 desa, 10-15hari
20 orang, 5desa, 1 hari
Terlaksananya penyemprotanrumah
6.000 rumah disemprot 5.000 rumahdisemprot
Tersedianya kelambu untukpencegahan malaria
500 bh @ Rp 100.000 500 bh @ Rp100.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 39
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Uraian Kegiatan Rencana Tahun 2018 CatatanPenting
Prakiraan Maju Tahun 2019 Cat.PentingLokasi Target Capaian Kinerja Pagu 2017 Kebutuhan
Dana/Pagu IndikatifSumber
DanaTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
SumberDana
1 2 3 4 5 6 7 8Terlaksananya distribusikelambu di daerah endemismalaria
500 bh 500 bh
Tersedianya alat pemeriksaanmalaria (lancet dan object glass)
1.000 bh 1.000 bh
Terlaksananya cross check slidemalaria
300 bh @ Rp 15.000 300 bh @ Rp15.000
Terlaksananya pertemuanpetugas
1 kali, 30 orang 1 kali, 30orang
Terlaksananya kegiatanMBS/MFSTerlaksananya pelatihanentomologi kesehatan
1 kali, 10 orang 1 kali, 10orang
Terlaksananya spot survey 5 kali, 5 desa endemis 5 kali, 5 desaendemis
9 Pengendalian Penyakit TBC231.070.000 231.070.000
a
Penanganan Kasus TBC Kebalobat
-Ditemukannya secara dinipenderita TB MDR
22puskesmas
2 kali x 1 orang x 22UPTD 149.400.000
DAU 2 kali x 1orang x 22
UPTD150.000.000
DAU
-Terlaksananya monitoringkegiatan Program TBC ParuMDR
22puskesmas
22 UPTD 22 UPTD
-Jumlah penderita TB MDR yangditangani
22puskesmas
100% 100%
-Kesembuhan TBC MDR 22puskesmas
>50% >50%
-Terkirimnya suspect pasien danspecimen ke RS Rujukan
10 kali x 3 orang x 1 hari 10 kali x 3orang x 1
hari
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 40
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Uraian Kegiatan Rencana Tahun 2018 CatatanPenting
Prakiraan Maju Tahun 2019 Cat.PentingLokasi Target Capaian Kinerja Pagu 2017 Kebutuhan
Dana/Pagu IndikatifSumber
DanaTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
SumberDana
1 2 3 4 5 6 7 8-Terlayaninya pengobatanpasien TB MDR di RS Rujukan
15 penderita 15 penderita
-Terlaksananya PMT pasien danpetugas
Rp 10.000 / hari x 6 bulanx 30 orang
Rp 10.000 /hari x 6
bulan x 30orang
-Terlaksananya Validasi dataTBC Paru
Dinkes 2 kali, 62 peserta 2 kali, 62peserta
-Terlaksananya pengirimanCrocc Check
22 3 kali x 3 orang x 22UPTD
3 kali x 3orang x 22
UPTD-Tersedianya alat, bahanperlakuan spesimen TB MDRyang akan dikirim
1 paket 1 paket
-Terlaksananya penanganantindak lanjut efek samping obat
15 pasien 15 pasien
-Terfasilitasinya transportasipasien ke Puskesmas selamapengobatan
Rp 10.000 x 1 tahun x 20pasien
Rp 10.000 x1 tahun x 20
pasien
b Penanganan Kasus TB 1. Smear specimen diagnosa TB(SPS) (Pembuatan slide)
3000 suspek @ 500081.670.000 81.670.000
Pewarnaan & pembacaan 3000 suspek2. Smear specimen Followup(Prepare dan Examinate)
3000 slide
3. pengendalianpengobatan(Konversi out came)
750 pasien
Treatment 400 pasien4. Pengiriman slide ke DKKdlam rangka croscek
96 OH
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 41
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Uraian Kegiatan Rencana Tahun 2018 CatatanPenting
Prakiraan Maju Tahun 2019 Cat.PentingLokasi Target Capaian Kinerja Pagu 2017 Kebutuhan
Dana/Pagu IndikatifSumber
DanaTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
SumberDana
1 2 3 4 5 6 7 8
5. Transpot PS kePRM/PPM(Pkm ke PPM/PRM)
44 OH
6. Insentif Wasor(PenemuanBTA (+)
800 orang
Kesembuhan kasus)
10 Pencegahan danPemberantasan Filaria danKecacingan
Terlaksananya distribusi obatcacing ke Puskesmas
Kab.Purbalingga
Sasaran pada anak usia1 - 12 tahun 11.117.000 11.117.000
DAU Sasaranpada anakusia 1 - 12
tahun
20.000.000DAU
11 Fasilitasi PPPK Terlaksananya kegiatan PPPKLebaran, Natal, dan Hari HariBesar Lainnya
Kab. 80 kgeiatan31.523.000 31.523.000
80 kgeiatan31.523.000
Terlaksannya kegiatanpertemuan evaluasi PPPK
Kab. 60 orang 60 orang
12 Pelayanan Kesehatan Haji Terlayaninya Jamaah haji dibidang kesehatan
Pusk. DanKb.
100%22.270.000 22.270.000
100%22.270.000
Terselenggaranya pertemuanpembinaan Kesehatan JamaahHaji
Kab. 75 orang 75 orang
13 Kesiapsiagaan Bencana Terwujudnya Team siap siagabencana
Kab. 22 pkm32.000.000 32.000.000
22 pkm32.000.000
4 Kesehatan Jiwa Terlaksananya pertemuanpenguatan program kesehatanjiwa dan evaluasi pelayanankesehatan jiwa
60 orang, 1 hari, 1 kali4.490.000 4.490.000
APBDKab
60 orang, 1hari, 1 kali 7.300.000
VIII Program PeningkatanKapasitas Sumber Daya 337.698.000 352.230.000 357.230.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 42
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Uraian Kegiatan Rencana Tahun 2018 CatatanPenting
Prakiraan Maju Tahun 2019 Cat.PentingLokasi Target Capaian Kinerja Pagu 2017 Kebutuhan
Dana/Pagu IndikatifSumber
DanaTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
SumberDana
1 2 3 4 5 6 7 8Manusia Kesehatan
2 Penilaian jabatan fungsionalnakes (
Terselenggaranya kenaikanpangakat tepat waktu untuktenaga kesehatan
24 UPTDdan DinasKesehatan
150 orang20.000.000 20.000.000
DAU 150 orang25.000.000
DAU
3 Pelatihan Penanganan GawatDarurat Obstetri Neonatal(PPGDON) bagi Bidan
Meningkatnya ketrampilan Bidandalam penanganankegawatdarutan obsetri danneonatal
DKK danRSUD
Purbalingga
6 angk X 12 Bidan, 22Puskesmas 201.468.000 216.000.000
DAU 4kl X 20Bidan, 22
Puskesmas216.000.000
DAU
4 Peningkatan kapasitas bidan Tercapainya peningkatan skillbidan dan evaluasi kinerja bidan
DKK 22 Pusk, 60 or ( 5 kali)100.000.000 100.000.000 100.000.000
9 Bintek Petugas Pengelola Obatdan Petugas Laboratorium
Terlaksananya bintek petugaspengelola obat dan petugas labdi UPTD
DKK 1 kali PL, 1 kali PO,peserta 32 PO dan 32 PL 16.230.000 16.230.000
DKK 1 kali PL, 1kali PO,
peserta 32PO dan 32
PL
16.230.000DKK
IXProgram Jaminan KesehatanMasyarakat 16.078.826.000 16.124.995.000 16.124.995.00
02 Program menuju Universal
Health coverage kabpurbalingga 2019
Terlaksananya Sosialisasi "Program Universal HealthCoverage (UHC) 2019 "
166.764.000 182.490.000 182.490.000
3 Program jaminan kesehatandaerah masyarakat mampu
Terlaksananya Program jaminankesehatan daerah masyarakatmampu 2017
245.695.000 270.264.500 270.264.500
4 Program jaminan kesehatanmasyarakat tidak mampu
Terlaksananya Program jaminankesehatan daerah masyarakatmiskin
15.607.632.000 15.607.632.000 15.607.632.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 43
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Uraian Kegiatan Rencana Tahun 2018 CatatanPenting
Prakiraan Maju Tahun 2019 Cat.PentingLokasi Target Capaian Kinerja Pagu 2017 Kebutuhan
Dana/Pagu IndikatifSumber
DanaTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
SumberDana
1 2 3 4 5 6 7 81 Jaminan Persalinan (DAK)
58.735.000 64.608.500 64.608.500
X Program Pengawasan Obatdan Makanan 38.734.000 38.734.000
DAU38.734.000
1 Pemeriksaan Makanan danMinuman
Terlaksanaya pemeriksaanmakanan dan minuman
Kab.Purbalingga
2 kali di 4 pasartradisional dan 10 toko 26.104.000 26.104.000
2 kali di 4pasar
tradisionaldan 10 toko
26.104.000DAU
Terlaksananya uji sampelformalin, boraks dan pewarnaberbahaya
40 formalin, 40 boraks,50 pewarna berbahaya
40 formalin,40 boraks,50 pewarnaberbahaya
Terlaksananya sosialisasikeamanan pangan
50 orang, 2 kali 50 orang, 2kali
Terlaksananya monitoringkeamanan pangan menjelanghari raya
5 kali, 9 orang 5 kali, 9orang
Monitoring industri rumahtangga
5 kali, 6 orang 5 kali, 6orang
Terlaksananya monitoringjajanan anak sekolah
7 kali, 6 orang 7 kali, 6orang
Terlaksananya monitoringsarana distribusi makananminuman
5 kali, 6 orang 5 kali, 6orang
2 Pengawasan peredaran obatdan kosmetika
Terlaksananya pengawasanperedaran obat dan kosmetika
Kab.Purbalingga
75 apotik12.630.000 12.630.000 12.630.000
Tersusunnya laporan hasilpemeriksaan
1 dokumen 1 dokumen
XI Program Pemantapan FungsiManajemen Kesehatan 2.817.901.000 3.301.000.000
APBD3.451.000.000
1 Supervisi MenejemenPuskesmas
Terlaksananya supervisi terpadudi 22 UPTD dan RSU D
Kabupaten 22 UPTD, 3orang10.000.000 15.000.000
22 UPTD, 15orang 15.000.000
APBDKab
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 44
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Uraian Kegiatan Rencana Tahun 2018 CatatanPenting
Prakiraan Maju Tahun 2019 Cat.PentingLokasi Target Capaian Kinerja Pagu 2017 Kebutuhan
Dana/Pagu IndikatifSumber
DanaTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
SumberDana
1 2 3 4 5 6 7 8Terlaksananya evaluasisupervisi terpadu di 22 UPTD
22 UPTD, 15 orang 22 UPTD, 15orang
APBDKab
2 Pelayanan Perijinan RegistrasiKesehatan
Terbitnya perijinan tenagakesehatan, sarana yankes,Surat terdaftar obat tradisional,sertifikat lait sehat, industrimakmin rumah tangga sertadepat air minum isi ulang
Kabupaten 500 sertifikat 130 PKS,10 Surat terdaftar
pengobat tradisional, 50IRT, 20 DAMIU
42.089.000 46.000.000500 sertifikat130 PKS, 10
Suratterdaftarpengobat
tradisional,50 IRT, 20
DAMIU
46.000.000APBDKab
3 Manajemen Kesehatan danSistem Informasi Kesehatan - 230.800.000 240.000.000 240.000.000
Terlaksananya pertemuanpetugas manajemen kesehatandan sistem informasi kesehatanUPTD
DKK 3 kali kegiatan, 40peserta
DKK 3 kalikegiatan, 40
peserta
DKK
Terbangunnya sistem informasikesehatan kabupaten (SIKDAOnline)Tersusunnya buku profilkesehatan
50 buku 50 buku
Bantuan OperasionalKesehatan (DAK Non Fisik)
22 Puskesmas 11248880001.500.000.000 1.650.000.000
0- -
Akreditasi Puskesmas (DAKNon Fisik)
15 Puskesmas 13951240001.500.000.000 1.500.000.000
0- -
Penyusunan RaperdaHIV/AIDS 15.000.000 -
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2018 hal 45
BAB IVPENUTUP
Demikianlah Renja OPD Tahun 2017 Dinas Kesehatan
Kabupaten Purbalingga. Disusun sebagai sarana untuk mengarahkan
segenap jajaran Kesehatan untuk mencapai Purbalingga yang sehat
mandiri.
Keberhasilan pembangunan tersebut lebih ditentukan oleh
semangat, sikap mental, disiplin dan kejujuran seluruh jajaran kesehatan
serta peran serta aktif lintas sektor dan peran serta masyarakat pada
umumnya.