rencana kerja organisasi perangkat daerah ( renja … · pusat, sedang di daerah dinas kesehatan...

48
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ( RENJA OPD ) TAHUN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS KESEHATAN 2018

Upload: others

Post on 20-Jan-2020

21 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

RENCANA KERJAORGANISASI PERANGKAT DAERAH

( RENJA OPD )TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGADINAS KESEHATAN

2018

KATA PENGANTAR

Atas rakhmat dan hidayah dari Allah Swt, Rencana Kerja

Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kabupaten Purbalingga Tahun

2019 telah selesai disusun dan ditetapkan. Renja OPD merupakan suatu

metode perencanaan pembangunan yang harus dilakukan oleh Dinas

Kesehatan, agar dapat menentukan prioritas pembanguan kesehatan.

Sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional ( SKN ), salah satu dari

pelaku pembangunan kesehatan adalah Kementrian Kesehatan ditingkat

pusat, sedang di daerah Dinas Kesehatan yang berperan sebagai

penanggung jawab, penggerak pembina dan pelaksanaan pembangunan

kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan demikian

Renja OPD diharapkan dapat dipergunakan oleh semua pihak yang terkait

dalam pembangunan di Kabupaten Purbalingga agar dapat memberikan

perhatian penuh dalam pembangunan kesehatan.

Semoga Allah Swt selalu melimpahkkan petunjuk dan kekuatan

bagi kita sekalian dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di

Kabupaten Purbalingga, dalam upaya kita bersama untuk meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat. Amien.

Purbalingga, November 2018

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

drg.Hanung Wikantono, MPPMPembina Utama Muda

NIP. 19670522 199212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…………………………………………………… i

DAFTAR ISI ……………………………………………………………. ii

I. PENDAHULUAN ...................................................................... 1

A. Latar Belakang .................................................................. 1

B. Landasan Hukum ................................................................. 2

C. Maksud dan Tujuan ............................................................. 3

D. Sistematika Penulisan ........................................................... 3

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD ............................. 5

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

dan Capaian Renstra SKPD ............................................... 5

B. Analisis Kinerja Pelayanan PD........................................... .. 13

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas ............................. 14

D. Review Rancangan Awal RKPD............................................ 15

III. TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............... 16

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ................................ 16

B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD........................................ 16

C. Program Dan Kegiatan ....................................................... . 18

IV. PENUTUP .................................................................................. 46

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 1

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan sebagai salah

satu upaya pembangunan Nasional diarahkan guna tercapainya

kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi

setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang

optimal.

Tujuan Pembangunan Kesehatan sebagai salah satu

upaya dalam pemenuhan hak dasar rakyat, yaitu mempermudah

masyarakat dalam memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan

kesehatan. Hal ini mengingat bahwa pembangunan kesehatan

merupakan suatu investasi jangka panjang dalam kaitannya untuk

mendukung kualitas sumber daya manusia dan pembangunan

ekonomi yang kompetitif, serta peningkatan kesejahteraan sosial,

yang pada akhirnya dapat sebagai upaya penaggulangan

kemiskinan. Arah pembangunan kesehatan Kabupaten

Purbalingga secara umum adalah terselenggaranya program

pembangunan kesehatan yang mendukung tercapainya Visi

pembangunan Kabupaten Purbalingga yaitu “Purbalingga yangMandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahterayang Berkeadilan dan Berakhlak Mulia/ BerakhlaqulKarimah“. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi

:

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efesien,

efektif, bersih dan demokratis sehingga mampu memberikan

pelayanan secara prima kepada masyarakat.

2. Mendorong kehidupan masyarakat, religius yang beriman dan

bertaqwa ke hadirat Allah SWT serta mengembangkan paham

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 2

kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam

masyarakat yang berdasarkan pada realitas kebhinekaan

3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia

utamanya pangan dan papan secara layak

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui

peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan

masyarakat

5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat,

dengan mendorong simpul simpul perekonomian utamanya

industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa,

pariwisata dan industri kreatif dengan tetap berorientasi pada

kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung

dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha,

investasi dan penciptaan lapangan kerja

6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan pedesaan yang sehat dan

menarik untuk kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui

gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan

infrastruktur/ sarana prasarana kewilayahan yang memadai

7. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup

Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga mempunyai

peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh misi

kabupaten utamanya misi keempat yaitu “Meningkatkan Kualitas

Sumber Daya Manusia Utamanya melaui Peningkatan Derajat

Pendidikan dan Derajat Kesehatan” maka Dinas Kesehatan

Kabupaten Purbalingga harus menyelenggarakan pelayanan

kesehatan yang profesional dan paripurna. Profesional dimaknai

sebagai pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang sistematis,

transparan dan akuntabel dari para pelaku di jajaran Dinas

Kesehatan.

Kesehatan Paripurna dimaknai sebagai isu kesehatan

yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif

yang diperankan oleh semua pelaku kesehatan baik eksekutif,

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 3

legislatif, yudikatif, dunia usaha dan atau lembaga non

pemerintah serta masyarakat secara profesional dan

bertanggungjawab termasuk penyediaan sumber daya kesehatan

B. Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008

3. Surat Edaran Bupati Nomor 050/20 tentang Prioritas

Pembangunan Purbalingga Tahun 2013

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Renja SKPD adalah untuk

memberikan panduan dalam melakukan pembangunan

kesehatan sehingga sesuai dengan arah kebijakan yang telah

digariskan dengan melihat prioritas kegiatan dan kemampuan

anggaran.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja OPD Tahun 2019 adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Sistematika Penulisan

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

dan Capaian Renstra SKPD

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 4

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi SKPD

D. Review Rancangan awal RKPD

E. Usulan Program / Kegiatan Masyarakat

BAB III.TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

C. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 5

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan

Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2017Kabupaten Purbalingga

No

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram

(Outcome) danKegiatan(Output)

Target renstra OPDpada tahun 2021

(akhir periodeRenstra OPD)

Realisasi CapaianKinerja Kinerja

Renstra OPD sd OPDtahun lalu (N-2)

(2017)

Target kinerja danAnggaran Renja

OPD TahunBerjalan (Tahun n-1) yang di Evaluasi

(tahun 2018)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada TriwulanCapaian Kinerja dan

Anggaran dananggarn renja OPD

yang di evaluasi(2018)

Realisasi Kinerjadan Anggaran

Renstra OPD s/dtahun

pelaksanaan OPDtahun 2018

TingkatCapaianKinerja

danrealisasianggaran

danrealisasianggaranrenstra

OPDtahun2018

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=5+11 13=12/4*100%

K Rp K Rp K Rp (%) Rp (%) Rp (%) Rp (%) Rp K (%) Rp (%) Rp(%) Rp

Sasa ran : Meningkatnya Derajat Kesehatan MasyarakatDinas Kesehatan

555.573.039.000

78.440.773.888 47.707.528.000 2.004.054.737 5.888.916.9599.375.053.587 17.162.371.668 34.430.396.951

112.871.170.839

ProgramPenguatanKelembagaanPerangkat Daerah

9.897.761.000 28% 2.820.102.923 1.298.909.000 12,61 163.752.027 22,8 296.038.516 12,40 161.061.214 23,

92 310.663.268 71,72 931.515.025 383.751.617.9

48 37,9

1Penyediaan bahandan jasaperkantoran

tersedianya bahanrumah tangga, listrik,telp, belanja internet,dll.

60 24 721.946.738,00 12 490.492.000,00 10,18 49.955.622,00 22,7 111.460.928 14,03 68.811.188

26,87 131.770.933 73,80 361.998.671 1.083.945.4

09

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 6

2

rapat-rapatKoordinasi dankonsultasi

TerlaksananyaPerjalanan DinasDalam dan LuarDaerah

60 24 605.209.597,00 12 204.000.000,00 9,28 18.941.180,00 47,5 96.965.088 9,79 19.963.400

29,19 59.543.298 95,79 195.412.966 800.622.563

3

PemeliharaanSarana danPrasarana Kantor

Terlaksananyapemeliharaanngedung danbangunan, servisekendaraan dll

60 24 957.044.088,00 12 400.086.000,00 21,64 86.598.225,00 20,4 81.586.500 15,

14 60.569.62620,64 82.569.037 77,81 311.323.388

1.268.367.476

4

Pengadaan Saranadan PrasaranaKantor

Tersedianya alatkantor, alat rumahtangga, alatpendingin, PC, AlatStudio, LatKomunikas, Tambahdaya loistrik dll

60 24 487.681.000,00 12 163.431.000,00 0,00 0,00 0,0 0 2,14 3.500.000

11,63 19.000.000 13,77 22.500.000 510.181.000

5Pendidikan danPelatihan

Terselenggaranyakursus-kursus singkatdan pelatihan

60 24 29.221.500,00 12 30.900.000,00 26,72 8.257.000,00 11,4 3.526.000 26,

59 8.217.00034,79 10.750.000 99,51 30.750.000 59.971.500

6

penyusunandokumenperencanaan danlaporan kinerjaSKPD

Tersusunnya bukuperencanaan danlaporan kinerja yangdisusun

5pkt

2pkt 19.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 25,

0 2.500.000 0,00 - 70,

30 7.030.000 95,30 9.530.000 28.530.000

ProgramPengelolaanFarmasi Publikdan PerbekalanFarmasi

#### 28.061.600.000 27% 7.601.797.904 ###

# 3.569.986.000 5,92 211.324.800 19,2 687.198.000 66,

90 2.388.175.56810,44 372.665.700 102,50 3.659.364.068 40

11.261.161.972

40,13

1

Pengadaan obatdan perbekalankesehatan untukpelayanankesehatan dasar(DAK)

Tersedianya obat danperbekalankesehatan 5

Pkt5

Pkt 7.477.123.904,00 1 3.499.986.000,00 6,03 210.940.800 12,

3 429.960.000 68,23 2.388.059.568

10,65 372.665.700 97,19 3.401.626.068

10.878.749.972

2pengadaan reagenrefil completefood test kit

Tersedianya reagenFood Test 10

Pkt4

Pkt 124.674.000,00 2 70.000.000,00 0,55 384.000 67,9 47.500.000 0,1

7 116.0000,00 0 68,57 48.000.000 172.674.000

3 Pengadaan alatkriotherapi

Tersedianya alatkriotherapi

#### 0,00 ###

# 220.000.000,00 0,00 0 95,3 209.738.000 0,0

0 - 0,00 0

4

ProgramPelayanan KIA,Remaja dan UsiaLanjut

1.664.059.000 23 375.137.500 140.000.000 6,01 8.420.000 34,1 47.719.000 16,

38 22.932.50019,71 27.592.500 76,19 106.664.000 29 481.801.500 28,

95

5

Fasilitasi UpayaPencegahanKematian Ibu danBayi

Terlaksananya upayaPencegahanKematian Ibu danBayi

30 12 322.149.500,00 6 100.000.000,00 5,70 5.700.000,00 25,

7 25.688.500 22,93 22.932.500

25,97 25.972.500 80,29 80.293.500 402.443.000

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 7

6

PeningkatanPelayanan KIA,Remaja dan UsiaLanjut

MeningkatnyaPelayanan KIA,Remaja dan UsiaLanjut

30 12 28.340.000,00 6 40.000.000,00 6,80 2.720.000,00 55,

1 22.030.500 0,00 - 4,0

5 1.620.000 65,93 26.370.500 54.710.500

ProgramPemantapanFungsiManajemenKesehatan

4.883.981.000 56 2.731.442.852 3.651.084.000 4,40 160.795.302 30,

5 1.115.098.651 7,08 258.531.705

21,48 784.394.287 63,51 2.318.819.945 103

5.050.262.797

103,4

1

PelayananPerijinan /RegistrasiKesehatan

Terlaksananyaperijinan registrasikesehatan yangditerbitkan

120 48 57.147.000,00 100 30.000.000,00 14,23 4.270.000 56,

2 16.860.000 19,78 5.935.000

9,72 2.915.000 99,93 29.980.000 87.127.000

2

Manajemenkesehatan dansistem informasikesehatan

Terlaksananyapertemuan petugasmanajemenkesehatan dan sisteminformasi kesehatanUPTD danterbentuknya BLUDUPT Dinkes

1500 600 424.069.306,00 250 165.000.000,00 13,

26 21.873.802,00 14,9 24.528.767 9,4

0 15.516.00034,41 56.773.100 71,93 118.691.669 542.760.975

3

Bantuanoperasionalkesehatan ( DAKnon fisik)

Terfasilitasinyapuskesmas yangmenerima bantuanoperasionalkesehatan

#### 40% 1.018.259.504,00 ###

# 865.984.000,00 8,89 77.011.500,00 15,

3 132.724.748 9,70 83.999.900

27,85 241.139.452 61,77 534.875.600

1.553.135.104

4 Akreditasipuskesmas

Terfasilitasinyapuskesmas yangdiakreditasi

250 100 1.208.287.042,00 50 1.624.000.000,00

2,38 38.587.000,00 13,

2 214.285.136 8,83 143.415.805

26,66 433.023.164 51,07 829.311.105

2.037.598.147

5

PeningkatanYankes Primer,Tradisional danRujukan

TerlaksananyaMonev pelayanankesehatan yangdilaksanakan

#### 40% ###

# 50.000.000,00 4,31 2.153.000 0,0 0 4,9

3 2.465.00036,15 18.075.000 22.693.000

6

SistemPenaggulanganGawat daruratTerpadu PSC 119

Terlaksananya upayapenanganan gawatdarurat terpadu PSC119

#### 40% ###

# 916.100.000,00 1,84 16.900.000,00 79,

3 726.700.000 0,79 7.200.000

3,54 32.468.571 783.268.571

Program PromosiKesehatan danPemberdayaanMasyarakatdalam BidangKesehatan sertaPenyehatanLingkungan

54.711.753.000 14% 7.587.518.000 3.122.366.000 6,93 216.403.500 13,

4 417.524.113 59,20 1.848.443.000

10,73 334.986.300 90,23 2.817.356.913 19

10.404.874.913

19,02

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 8

1 Pembinaan usahakesehatan kerja

Terlaksananyapembinaaan UKKsektor formal danInformal, SurveilanceKesehatan Kerjaserta KesehatanPengemudi

#### 40% 171.510.000,00 ###

# 170.000.000,00 4,21 7.160.500,00 20,

0 33.933.113 8,46 14.379.000

58,40 99.278.000 91,03 154.750.613 326.260.613

2Fasilitasi DesaSehat Mandiri(DSM)

Terfasilitasinya DSM60 24 687.053.000,00 12 360.000.000,00 6,5

4 23.540.000,00 23,6 84.780.000 20,

29 73.047.00026,97 97.084.000 77,35 278.451.000 965.504.000

3 PenyelenggaraanSekolah Sehat

Terfasilitasinyasekolah yangmenyelenggarakansekolah sehat

239 96 95.858.000,00 239 36.560.000,00 4,77 1.745.000,00 2,5 910.000 11,

69 4.275.00064,44 23.559.000 83,39 30.489.000 126.347.000

4

Pembinaan UsahaKesehatanBerbasisMasyarakat

Terlaksananyapembinaan usahakesehatan berbasismasyarakat

239 96 51.348.000,00 239 31.000.000,00 37,75 11.703.000,00 11,

8 3.650.000 19,46 6.033.000

11,80 3.659.000 80,79 25.045.000 76.393.000

5PromosiKesehatan melaluiBerbagai Media

Terlaksananya JasaPublikasi GebyarGermas

20 8 563.082.500,00 4 150.000.000,00 79,89 119.833.000,00 0,5 700.000 13,

83 20.739.0003,93 5.888.000 98,11 147.160.000 710.242.500

6PengendalianVektor Lalat diTPA dan TPS

Terlaksananyapengendalin VektorLalat Di TPA Banjaran

5 2 25.000.000,00 1 12.500.000,00 52,72 6.590.000,00 7,7 960.000 7,6

8 960.00028,08 3.510.000 96,16 12.020.000 37.020.000

7 fasilitas pamsimaskomponen B

Terfasilitasinya desayang dilakukanPemeriksaan KualitasAir Pamsimas di Lab.

5 2 31.800.000,00 1 16.115.000,00 70,61 11.378.000,00 0,0 0 17,

22 2.775.0009,58 1.544.300 97,41 15.697.300 47.497.300

8

PengawasanKualitas SumberAir Bersih diTTU/TPM

TerlaksananyaPelatihan HS bagipenjamah makanandi Rumah makan, danInspeksi KesehatanLingkungan danPemasaran HSSekolah

110 44 36.731.000,00 22 31.791.000,00 0,00 0 1,3 407.500 57,

28 18.210.0000,00 0 58,56 18.617.500 55.348.500

9 jambanisasi Tersedianya jambankeluarga 60 24 5.798.735.500,00 12 2.187.400.000,

001,58 34.454.000,00 7,6 165.483.500 78,

08 1.708.025.0004,59 100.464.000 91,82 2.008.426.500

7.807.162.000

10fasilitas kliniksanitasi dipuskesmas

Tersedianya alatSanitarian Field Kit diPuskesmas

#### 40% 126.400.000 ###

# 127.000.000,00 0,00 0 99,

8 126.700.000 0,00 - 0,0

0 0 99,76 126.700.000 253.100.000

ProgramPencegahan danPemberantasanPenyakit sertaKesehatan Matra

12.077.638.000 35% 4.278.976.145 1.052.132.000 4,84 50.920.000 16,

7 175.778.805 62,97 662.577.322

18,57 195.382.877 103,09 1.084.659.004 44

5.363.635.149

44,41

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 9

1 fasilitasi imunisasi

TerlaksananyaPuskesmas yangmelaksanakanfasilitasi imunisasi

239 96 132.275.994,00 239 85.000.00013,42 11.410.000,00 15,

1 12.820.000 4,28 3.635.000

33,87 28.788.000 66,65 56.653.000 188.928.994

2 penanggulangannKUSTA

Terlaksananyapuskesmas yangmelaksanakanpenaggulangan kusta

110 44 15.159.000 22 15.500.000,00 6,37 987.500,00 6,7 1.043.000 33,

25 5.153.5004,97 770.000 51,32 7.954.000 23.113.000

3Pencegahanpenyakit tidakmenular

Tersedianya BahanPelayanan kesehatanscreening anaksekolah

260 104 84.418.000,00 52 50.000.000,00 0,00 0 32,

2 16.083.000 19,56 9.780.000

34,36 17.179.500 86,09 43.042.500 127.460.500

4 surveilansepidemiologi

TerlaksananyaKonfirmasi kasuspotensial kepuskesmas dan RS

110 44 33.820.750,00 22 20.000.0000,00 0 22,

6 4.521.000 0,00 - 32,

11 6.422.500 54,72 10.943.500 44.764.250

5pemberantasanpenyakit menularlangsung

TerlaksananyaPuskesmas yangmelaksanakan P2 ML

110 44 42.387.500,00 22 26.000.00039,16 10.181.600,00 42,

4 11.018.500 10,20 2.651.000

0,00 0 91,74 23.851.100 66.238.600

6

pemberantasanpenyakitbersumberbinatang

TerlaksananyaFogging ###

# 40% 447.305.750,00 5 225.000.000,00 8,96 20.161.200,00 8,2 18.388.760 18,

69 42.053.0008,13 18.302.200 43,96 98.905.160 546.210.910

7 pengendalianpenyakit TBC

Terlaksananyamonev programpengendalianpenyakit TBC

#### 40% 364.569.851,00 6 175.000.000,00 0,4

3 750.000,00 16,7 29.275.445 19,

06 33.348.22234,26 59.954.700 70,47 123.328.367 487.898.218

8 eliminasi malaria

Terlaksananyasosialisasi elimininasimalaria di puskesmasdan desa endemis

120 48 299.636.500,00 60 168.621.000,00 0,30 500.000,00 12,

2 20.508.700 0,00 - 7,2

6 12.237.500 19,72 33.246.200 332.882.700

9 PenanggulaganHIV / AIDS

Terfasilitasinyapuskesmas yangmelaksanakansupevisi danpenyuluhan bahayaHIV /AIDS

630 252 41.209.500,00 166 100.000.000,00 2,26 2.262.500,00 4,9 4.945.600 5,7

2 5.722.00018,89 18.890.000 31,82 31.820.100 73.029.600

10

pencegahan danpemberantasanfilaria dankecacingan

Terlaksananyapemberian obatcacing massal usia 1-12 tahun

3000 ### 22.447.000,00 377 15.000.000,00 2,6

7 400.000,00 32,3 4.852.200 11,

68 1.752.5000,00 0 46,70 7.004.700 29.451.700

11 fasilitas PPPK

Terlaksananyakegiatan PPPKLebaran, Natal, danHari Hari BesarLainnya yangdifasilitasi

1 0,4 54.060.000,00 175 54.239.000,00 0,00 0 8,1 4.385.000 44,

39 24.078.0009,40 5.098.000 61,88 33.561.000 87.621.000

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 10

12 pelayanankesehatan haji

Terlaksananyapelayanan Jamaahhaji di bidangkesehatan

5 2 2.680.382.000 1 55.662.000,00 7,67 4.267.200,00 52,

2 29.061.600 4,64 2.582.100

24,67 13.729.600 89,18 49.640.500

2.730.022.500

13 kesiapsiagaanbencana

Terbentuknya pkmyang siap siagabencana

40 16 49.514.300,00 8 32.110.000,00 0,00 0 14,

4 4.628.000 3,74 1.202.000

11,58 3.718.500 29,74 9.548.500 59.062.800

14 pelayanankesehatan jiwa

Terlaksananya paketpertemuanpenguatan programkesehatan jiwa danevaluasi pelayanankesehatan jiwa

#### 40% 11.790.000,00 1 5.000.000,00 0,0

0 0 0,0 0 0,00 - 82,

50 4.125.000 82,50 4.125.000 15.915.000

15FasilitasiPencegahankanker

Terllaksananya upayapencegahan kanker ###

# 40% #### 25.000.000,00 0,0

0 0 52,5 13.135.000 19,

76 4.940.00024,67 6.167.377 96,97 24.242.377

16

Pengadaanperalatanpendukungimunisasi (DAK)

Tersedianya alatpendukung imunisasivaksis carrier dancold chain

#### 40% ###

# 531.645.000,00 0,00 0 0,2 1.113.000 98,

88 525.680.0000,00 0 99,09 526.793.000

Program JaminanKesehatanMasyarakat

143.537.918.000

4% 5.730.228.216 6.944.848.000 15,85 1.100.880.608 17,

0 1.180.967.874 21,18 1.471.217.678

23,49 1.631.401.036 77,53 5.384.467.196 8

11.114.695.412

7,743

1

Program jaminankesehatanmasyarakat tidakmampu

Jumlah Peserta TidakMampu (PTM) yangterlayani 50 20 5.100.802.627,00 100 4.588.000.000,

0022,53

1.033.653.108,00

22,3 1.025.258.524 22,

71 1.041.875.97831,82 1.459.717.616 99,40 4.560.505.226

9.661.307.853

2 jaminanpersalinan (DAK)

Jumlah Puskesmasyang mengalihkanJampersal ke DinasKesehatan

310 124 87.558.509,00 62 2.306.848.0002,17 49.977.500,00 6,6 152.583.200 18,

30 422.144.2007,05 162.575.420 34,13 787.280.320 874.838.829

3

SosialisasiUniversal HealthCoverage

Jumlah pesertaSosialisasi " ProgramUniversal HealthCoverage (UHC)2019 " yangdilaksanakan

5 2 224.886.150,00 1 50.000.000,00 34,50 17.250.000,00 6,3 3.126.150 14,

40 7.197.50018,22 9.108.000 73,36 36.681.650 261.567.800

ProgramPeningkatanKapasitas danKualitasPrasarana danSarana PelayananKesehatan

297.367.070.000

15% 45.152.966.423,00 26.071.262.000,00

0,00 0,00 7,1 #############

#8,76 2.284.084.600

48,31 12.593.725.760 64,20 16.737.461.360 21

61.890.427.783

20,81

1pembangunan /rehabilitasi sarana/prasarana

Terlaksananyapuskesmas yangdibangun/direhabilita

100 30.000.000.000 40 12.825.284.228,00 10 5.771.262.0000,00 0 0,0 0 17,

39 1.003.747.60045,78 2.641.990.000 63,17 3.645.737.600

16.471.021.828

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 11

pelayanankesehatan (DAK)

si

2

Pembangunan/RehabilitasiSarana/PrasaranaKesehatan Dasar

TerlaksananyaPuskesmas yangdibangun 240 1.250.000.000 96 - 48 6.300.000.000

0,00 0 0,3 18.955.000 20,

17 1.270.484.8001,28 80.809.750 - 1.370.249.550 -

3pembangunanRSIA pantiinugraha (lanjutan)

Terlaksananya RSIAyang dibangun 40 35.000.000.000 16 24.395.080.500,00 8 11.000.000.000

0,00 0 16,

7 1.840.696.000 0,09 9.852.200

65,40 7.194.144.000 82,22 9.044.692.200

33.439.772.700

4PembangunanUnit TransfusiDarah

Terlaksananya UnitTransfusi Darah yangdibangu

360 6.000.000.000 144 5.079.450.000 72 3.000.000.0000,00 0 0,0 0 0,0

0 - 1,40 41.990.000 41.990.000

5.121.440.000

5Pengadaan saranadan prasaranakesehatan

Tersedianya saranadan prasaranakesehatan

#### 0,4 2.201.150.000

0,000,00 - 44,

08 970.353.000 44,08 970.353.000 970.353.000

6

PembangunanPuskesmas 2Kemangkon (Ban-Gub)

TerlaksananyapembangunanPuskesmasKemangkon 2

#### 0,4 2.625.000.000

0,000,00 - 63,

41 1.664.439.010 1.664.439.0101.664.439.0

10

ProgramPerbaikan GiziMasyarakat 1.367.360.000 131 1.788.933.600,00 1.321.671.000,

005,83 77.094.000 4,7 61.677.000 18,

68 246.860.00055,99 739.967.020 85,16 1.125.598.020 213

2.914.531.620

213,15

1

pencegahanpenanggulanganmasalah KEP, AGB,KVA dankekurangan zatgizi micro lainya

TerlaksananyaBelanja bahanmakanan mentah,Cetak danpenggandaan

#### 40% 1.248.974.000,00 ###

# 925.861.0001,49 13.794.000 5,8 53.357.000 12,

74 118.000.00075,77 701.482.020 95,76 886.633.020

2.135.607.020

2 usaha perbaikangizi institusi (UPGI)

Tersedianya ATK,obat, bahan pangan,cetak danpenggandaan

30 12 384.236.600,00 6 310.810.0000,24 760.000 1,3 4.150.000 41,

04 127.560.0009,94 30.885.000 52,56 163.355.000 547.591.600

3pembinaankadarzi dan surveiPSG

Tersedianya ATK, jasapublikasi, bahanpangan, cetak danpenggandaan

#### 40% 106.948.000,00 ###

# 85.000.00073,58 62.540.000 4,9 4.170.000 1,5

3 1.300.0008,94 7.600.000 88,95 75.610.000 182.558.000

ProgramPengawasan Obatdan Makanan 125.919.000 41% 51.184.000,00 35.000.000,00 7,8

9 2.763.000 59,8 20.915.000 9,6

9 3.392.00020,80 7.280.000 98,14 34.350.000 68 85.534.000 67,

93

1

Pengawasan danPemeriksaanMakanan,Minuman, Obatdan Kosmetik

Terlaksananyapengawasan danpemeriksaanmakanan, minuman,obat dan kosmestik

#### 40% 26.104.000 ###

# 35.000.0007,89 2.763.000 59,

8 20.915.000 9,69 3.392.000

20,80 7.280.000 98,14 34.350.000 60.454.000

2

ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Manusia

1.877.980.000 17 322.486.325,00 500.270.000,00 2,34 11.701.500 5,3 26.349.000 5,5

5 27.778.00032,84 164.312.920 46,00 230.141.420 29 552.627.745 29,

43

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 12

Kesehatan

3penilaian jabatanfungsional tenagakesehatan

Tersedianya tenagakesehatan yang naikpangakat tepatwaktu

#### 40% 29.580.000,00 ###

# 30.270.00021,82 6.605.000,00 19,

3 5.855.000 0,00 - 46,

01 13.928.000 87,18 #REF! #REF!

4

PeningkatanKapasitas SDMKesehatan

Tersedianya SDMKesehatan yangKapasitasnyameningkat

#### 40% 82.144.725 ###

# 470.000.0001,08 5.096.500,00 4,4 20.494.000 5,9

1 27.778.00032,00 150.384.920 43,35 203.753.420 285.898.145

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 13

B. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Tabel 2.2Rekapitulasi Evaluasi Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2018

Kabupaten Purbalingga

NO TUJUAN SASARAN INDIKATORKINERJA Satuan

KondisiAwalRPJMD(2015)

2017 2018 TargetKondisiAkhirRPJMD(2021) Penangung

JawabTarget Relaisasi Target Relaisasi 2019 2020 2021

1 MeningkatnyaKualitasKesehatanMasyarakat

MeningkatnyaDerajatKesehatanMasyarakat

Angka KematianIbu (AKI) 0/00.000 135,78 88 76,80 75 75,05 70 64 61 61

KepalaDinas

KesehatanAngka KematianBayi (AKB) 0/.000 10,18 8,1 8,00 7,5 7,5 7,1 6,5 6,1 6,1

Angka KematianBalita (AKABA) 0/.000 11,81 9,5 9,70 8,4 9,3 8,1 7,6 7,2 7,2

Prevalensi balitagizi buruk % 0,11 0,10 0,095 0,095 0,08 0,09 0,085 0,08 0,08

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 14

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas

Kondisi Internal yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja

Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 :

1. Masih kurangnya jumlah tenaga teknis (dokter, dokter gigi, tenaga

farmasi dan ahli gizi) dan tenaga non teknis.

2. Belum meratanya distribusi tenaga

3. Beban tugas yang belum seimbang

4. Perlunya peningkatan profesionalisme

5. Belum optimalnya penerapan koordinasi

6. Terbatasnya sarana dan prasarana.

7. Pendidikan, Sikap dan Perilaku (PSP) petugas dalam promosi

kesehatan kurang

8. Belum optimalnya penerapan Standart Operating Procedure (SOP)

9. Sistem informasi belum berjalan baik.

Kondisi Eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja

Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga Tahun 2019 :

1. Transisi epidemiologi

2. Krisis ekonomi yang berkepanjangan

3. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral di lapangan

4. Adanya persaingan bebas ( globalisasi )

5. Adanya era perdagangan bebas

6. Belum optimalnya peran serta masyarakat untuk turut serta dalam

pembangunan kesehatan.

7. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan

8. Penyakit menular merupakan masalah kesehatan utama

masyarakat disamping munculnya penyakit baru serta penyakit

lama dengan masalah baru.

9. Menurunnya kualitas lingkungan hidup

10.Kesenjangan antar wilayah dengan modus penularan penyakit tidak

mengenal batas administrasi

11.Pengetahuan masyarakat tentang penyakit masih perlu ditingkatkan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 15

D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan kesehatan

di Purbalingga, Dinas Kesehatan sebagai leading sector merencanakan

dan melaksanakan berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut

terbagi dalam 10 program yaitu:

1. Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan.

2. Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

3. Program Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan.

4. Program Kesehatan matra

5. Program Pemantapan Fungsi Manajemen

6. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah

7. Program Pengelolaan Obat Publik, Makanan, Minuman dan

Perbekalan Farmasi

8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.

9. Program Pelayanan Kesehatan Ibu , Anak, Remaja dan Usia Lanjut.

10. Program Pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Dari perencanaan awal untuk dapat melaksanakan

program/kegiatan tersebut diatas sekurang-kurangnya dibutuhkan

anggaran Rp. 71.813.301.900/tahun.

Sementara itu pagu anggaran yang diperuntukan bagi dinas

kesehatan hanya 51.919.720.000/tahun sehingga masih banyak

kekuranganya. Untuk mengatasi tersebut maka program dan kegiatan

yang akan dilaksananakan disusun dengan prinsip skala prioritas,

pemanfaatan dana yang efisien, dan kegiatan yang efektif yang

mempunyai daya ungkit guna mencapai visi dan misi pembangunan

kesehatan Purbalingga.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 16

BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Target CAPAIAN INDIKATORAKI AKB PREV. GIBUR

SDG’s Th 2030 70/100.000 KH 12/1.000 KH < 3%

RPJMD JATENG 102/100.000 KH 9,8/1.000 KH 0,17%

PURBALINGGA(realisasi 2018)

75,05/ 100.000KH 7,5/1.000KH 0,08%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pembangunan

kesehatan kabupaten Purbalingga jika mengacu pada RPJMD Jawa

Tengah tahun 2013-2018 sudah pada jalan yang benar. Hal ini

ditunjukan dari indikator kesehatan yang ada kabupaten Purbalingga

telah melebihi target yang ditetapkan, hanya pada indikator Angka

Kematian Ibu masih dibawah target RPJMD Jawa Tengah. Namun jika

dibandingkan dengan target SDG’s masih cukup jauh. Target SDG’s

masih mampu untuk dicapai mengingat waktu pencapaian target

tersebut masih cukup panjang yaitu tahun 2030 sehingga masih ada

waktu untuk melakukan upaya-upaya untuk dapat meraih target

tersebut. Dengan meningkatkan kinerja dari sumber daya kesehatan

dan dukungan lintas sektor serta partisipasi dari masyarakat pada

saatnya target tersebut dapat tercapai.

B. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga yaitu

mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan

Strategis, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dari 136/ 100.000 Kelahiran

Hidup (KH);

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 17

2. Menurunya Angka Kematian Bayi (AKB) dari 10/ 1.000 KH;

3. Menurunnya Angka Kematian Balita (AKABA) dari 12/ 1.000 KH;

4. Menurunnya angka prevalensi Balita gizi buruk dari 0,11%.Dengan sasaran kinerja yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat, meliputi :

a. Meningkatnya kesehatan ibu, bayi, anak, remaja dan usila

b. Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat

c. Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular

d. Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi

standar

e. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kesehatan pemukiman,

tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan

f. Meningkatnya mutu sediaan farmasi, makanan minuman,

alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

(PKRT)

g. Meningkatnya pembinaan kesehatan kerja dan olahraga

h. Meningkatnya kepesertaan dalam masyarakat dalam JKN

2. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia kesehatan dan

pelayanan pelatihan dan pendidikan bidang kesehatan, meliputi

:

a. Meningkatnya sumber daya manusia kesehatan yang

mengikuti pendidikan dan pelatihan

b. Meratanya distribusi tenaga kesehatan

3. Meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan

kesehatan masyarakat, meliputi :

a. Meningkatnya peran pemerintah kabupaten dalam

pembangunan kesehatan

b. Meningkatnya peran dunia usaha dalam pembangunan

kesehatan

c. Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 18

kesehatan

4. Meningkatnya pelayanan administrasi dan informas di bidang

kesehatan, meliputi :

a. Meningkatnya penerbitan ijin / rekomendasi dan registrasi

tenaga kesehatan

b. Meningkatnya tata kelola kepegawaian, kehumasan, aset,

keuangan, perencanaan dan evaluasi pembangunan

kesehatan

c. Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran

d. Meningkatnya masyarakat yang memanfaatkan informasi

kesehatan

C. Program dan Kegiatan

1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah

a. Penyediaan bahan dan jasa perkantoran

b. rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi

c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

f. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD

2. Program Pengelolaan Farmasi Publik dan Perbekalan Kesehatan

a. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan

Kesehatan Dasar (DAK)

b. Pengadaan Obat, Perbekalan dan Peralatan Kesehatan

c. Pengadaan Obat, Perbekalan dan Peralatan Kesehatan (DBH-

CHT)

3. Program Pelayanan KIA, Remaja dan Usia Lanjut

a. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)

b. Fasilitasi Upaya Penurunan Kematian Ibu dan Bayi

c. Peningkatan Pelayanan KIA, Remaja dan Usia Lanjut

4. Program Pemantapan Fungsi manajemen Kesehatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 19

a. Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)

b. Pembinaan dan Peningkatan Manajemen Kesehatan

c. Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

5. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta

Penyehatan Lingkungan

a. Kesehatan serta Penyehatan Lingkungan

b. Promosi Kesehatan

c. Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat

(UKBM)

d. Pembinaan dan Pengembangan Upaya Kesehatan Lingkungan

e. Pembinaan UKK (Upaya Kesehatan Kerja) dan Olah Raga

6. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Serta

Kesehatan Matra

a. Pelayanan Kesehatan Matra, Fasilitasi Imunisasi, dan Surveilans

Epidemiologi

b. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

c. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa

d. Pengendalian Penyakit (DAK)

7. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat

a. Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)

b. Pembinaan dan Pelayanan Jaminan Kesehatan

8. Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana

Pelayanan Kesehatan

a. Pembangunan / Rehabilitasi Sarana / Prasarana Pelayanan

Kesehatan Dasar (DAK)

b. Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Kesehatan

9. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

a. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat

b. Usaha Perbaikan Gizi Institusi (UPGI)

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 20

c. Penurunan Stunting (DAK)

10. Program Pengawasan Obat dan Makanan

a. Pengawasan dan Pemeriksaan Makanan, Minuman, Obat dan

Kosmetik

11. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan

a. Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan

b. Penilaian jabatan fungsional nakes

c. Pelayanan Perijinan dan Registrasi Kesehatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 21

Kegiatan yang dilaksanakan :

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan

Program Kegiatan

Uraian Kegiatan Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020Lokasi Target Capaian

KinerjaPagu 2018 Kebutuhan

Dana/PaguIndikatif

Sumber

Dana

Target CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif

SumberDana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DINAS KESEHATAN TOTAL51.463.378.000 51.919.720.000 36.188.072.900

1.2 Urusan Kesehatan

I Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah1.298.909.000 1.154.119.000 1.942.037.000

1 Penyediaan Bahan danJasa Perkantoran

Terselenggaranya adminstrasi danpelayanan kantor

DinasKesehatan

PDAM, Listrik, Tlp,Internet,

Majalah/koran

490.492.000,00435.475.000

PDAM, Listrik, Tlp,Internet,Majalah/koran

403.364.000DAU

2 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi

Terlaksananya rapat koordinasi dankonsultasi

DinasKesehatan 204.000.000 188.644.000

DAU400.000.000

DAU

- Dinas Dalam Daerah 764 OH 240 OH

- DL Regional 4326 OH 309 OH- DL Nasional 60 OH 38 OH

3 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Kantor

Terpeliharanya lingkungan danperalatan pendukung kerja

DinasKesehatan 400.086.000 350.000.000

DAU678.673.000

DAU

- Gedung Dinkes Kab. L 1220 M2 1220 M @@16500 1 unit- Kendaraan Roda 4 13 unit 8 unit- Kendaraan Roda 2 25 unit 11 unit

-pemeliharaan bangun gedung 360 hr- Pengamanan &kebersihan 36 OB

-pemeliharaan alakes,kantor,instalasi listrik dan air minum,bbm, pelumas,suku cadang.

1 pt

Honororium Non PNS 12 bln

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 22

4 Pengadaan Sarana danPrasarana Kantor

Tersedianya sarana dan prasaranakantor

DinasKesehatan 163.431.000 20.000.000

DAU250.000.000

DAU

AC Kantor 20 buah 50 buahNOTEBOOK 3 unit 10 unitPC Unit dll 4 unit 4 unitLCD 1 unit

PABX 1 unitPrinter 4 unitTambah Daya Listrik 22000 Wat menjadi

33000 wat5 Pendidikan dan Pelatihan

PegawaiTerkirimnya peserta pendidikan danpelatihan

24 UPTDdan DinasKesehatan

20 orang30.900.000 35.000.000

DAU 20 orang200.000.000

DAU

90 orang CapacityBuilding

6 Punyusunan DokomenPerencanaan dan LapoanKinerja SKPD

Tersusunnya laporan hasilperencanaan dan LAKIP

DinasKesehatan

12 bh10.000.000 125.000.000 10.000.000

II Program Pelayanan KIA,Remaja, dan Usila. 140.000.000 3.123.491.000 3.439.907.900

1 Fasilitasi Upaya KematianIbu dan Bayi 100.000.000 99.222.000 112.920.500

a Fasilitasi UpayaPencegahan Kematian Ibudan Bayi

Terlaksananya Audit MaternalPerinatal

Aula Dinkes 8 kali, 60peserta/kasus

DAU 6 kali, 60peserta/kasus

DAU

Tersusunnya laporan Audit MaternalPerinatal

1 dokumen 5 buku 1 dokumen 5 buku

b Monev PelaksanaanPemeriksaan Ibu HamilResiko Tinggi

Termonevnya 22 UPTD Puskesmasoleh dr. Spesialis Kandungan

20Puskesmas,

1 kali DAU 44 kali DAU

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 23

c Evaluasi Pelaksanaankelas ibu hamil dan balita

Terlaksanya evaluasi pelaksanaankelas ibu hamil dan balita

Kabupaten 1 kali @ 2 org/pkm DAU 1 kali @ 3 org/pkm DAU

d Peningkatan KinerjaProgram KIA

Terlaksanaya pembinaan danmonitoring administrasi di PKD

PKD 44 PKD 44 PKD

Terlaksananya pertemuan evaluasihasil pembinaan dan monitoringadminstrasi di PKD

DKK 1 kali,bides,kapus,bikor

7 kali, @40bides,kapus,bikor

anak dan ibu

e Evaluasi Pelaksanaan WaliResti

Terlaksananya EvaluasiPendampingan pd bumil resti

DKK 22 Pusk 50 org(Ka.Pusk, bidan)

22 Pusk 88 or(Ka.Pusk,LS,kader)

f Implementasi PelayananANC berkualitas

Terlaksananya penerapan ANCsesuai standar

Pusk/PKD 22 Pusk/PKD 2 kali44 orang

22 Pusk/PKD 1 kali44 orang

g Komunikasi Interaktif Upayapeningkatan kualitas pelayKIA

Terlaksanaanya pembahasan danpemecahan masalah pelayanan KIA

DKK 22 Pusk, RSUD, RSSwasta, 50 or (2 kali)

22 Pusk, RSUD, RSSwasta, 60 or (2 kali)

h Kelas bidan dan dokter terbentuknnya team persalinanPuskesmas

DKK 5 org x 22 pusk.x 2 kl

i Gerakan sayang Ibu danBayi

Terlaksanya Koordinasi LP dan LS DKK 55 or x 2 kaliMonev 22 Pusk x 1 Kali

j Optimalisasi PerlaksanaanP4K

Pertemuan 55 or x 1 kali

k Refresing PelaksanaanKelas Bumil

Pertemuan 55 or x 1 kali

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 24

2 Peningkatan Layanan KIA,Remaja dan Usila - 40.000.000 39.735.000 44.000.000

a Refresing SDIDTK bagibidan

Terlaksananya Refresing SDIDTK DKK 22 Pusk 1 hr 44orang

22 Pusk 3 hr 44orang

b Evaluasi PelaksanaanMTBS/ MTBS-M

Terlaksananya EvaluasiPelaksanaan MTBS/MTBS -M

DKK 22 Pusk 44 or 22 Pusk 44 or

c Orientasi Tunda Nikah Penyuluhan 55 or x 1 kali

d Orientasi KB Mandiri Terlaksananya sosialisasi dankoordinasi KB MKJP

DKK 22 Pusk , LS, LP 60or

22 Pusk , LS, LP 60or

e Monev pelaksanaanPosyandu lansia

Terlaksananya monitoring danevaluasi pelaksanaan posyandulansia

- Posyandu- DKK

22 Pusk, 44 or 22 Pusk, 44 or

f Pelatihan Kader lansia danPengadaan KMS Lansia

Terlaksananya pertemuan KaderLansia

DKK 2 hr, 4org/pkm 2 hr, 4org/pkm

3 Bantuan OperasionalKesehatan (DAK Non Fisik)

22 Puskesmas2.984.534.000

DAK3.282.987.400

IIIProgram PengelolaanFarmasi Publik danPerbekalan Kesehatan

3.789.986.000 6.912.325.000 4.189.871.000

1 Pengadaan Obat danPerbekalan Kesehatanuntuk Pelayanan KesehatanDasar (DAK)

Tersedianya Obat Esensial(antibiotik dan turunannya)

DinasKesehatan

1 paket, 156 Jenis3.499.986.000 3.942.475.000

DAK 1 paket, 15 Jenis4.122.571.000

DAK

Tersedianya Obat non esensial(multivitamin, injeksi, psikotropika,analgesik),

DinasKesehatan

1 paket, 30 Jenis 1 paket, 10 Jenis

Tersedianya obat generik DinasKesehatan

1 paket, 200 Jenis 1 paket, 200 Jenis

Tersedianya obat non generik DinasKesehatan

1 paket, 10 Jenis 1 paket, 10 Jenis

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 25

2 Pengadaan Reagen refilcomplete food test kit

Tersedianya reagen foodcontamination test

DinasKesehatan

1 paket70.000.000

Terperiksanya sampel makanan danminuman

DinasKesehatan

160 sampel, 70sekolah

3 Pengadaan Alat Krioterapi Tersedianya alat Krioterapi DinasKesehatan 220.000.000

1 paket

4 Pengadaan Obat ,Perbekalan dan PeralatanKesehatan

Tersedianya Alat Kesehatan DinasKesehatan 1.969.850.000

APBD 160 sampel, 70sekolah 67.300.000

4 Pengadaan Obat ,Perbekalan dan PeralatanKesehatan

Tersedianya Alat Kesehatan DinasKesehatan 1.000.000.000

DBH-CHT

1 paket1.000.000.000

IVProgram PeningkatanKapasitas dan KualitasPrasarana dan SaranaPelayanan Kesehatan

29.045.467.000 9.424.999.000 15.772.395.000

1 Pengadaan saranapelayanan kesehatan(DBHCT)

Penderita asap rokok mendapatperawatan yang memadai

UPTD 11 paket2.201.150.000

DBH-CHT

DBH-CHT

2 Pembangunan PantiNugroho

Terlaksananya pembangunan PNLanjutan 9.300.036.000

3 Pembangunan / RehabilitasiSarana / PrasaranaKesehatan APBD

Pembangunan Puskesnas RawatInap kutasari 6.148.019.000

Pembangunan PuskesmasRawat 2 Kemangkon

Terlaksananya PembangunanPuskesmas Rawat JalanGambarsari

1 paket

2.625.000.000

Ban-gub

APBD

4 Pembangunan / RehabilitasiSarana / PrasaranaPelayanan Kesehatan(DAK)

5.771.262.000DAK Pemb Pusk Kalikajar

5.024.999.000

Peningkatan Puskesmas Rawat InapKertanegara

1 paket DAK DAK

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 26

Peningkatan Puskesmas MampuPONED Kejobong

1 paket5.024.999.000

DAK DAK

5 Peningkatan KetersediaanSarpras Kesehatan Puskesmas dan Pustu

7 Lokasi4400000000

Relokasi Puskesmas Rembang 1 paket PajakRokok

Pem Pusk Rembang2 10.747.396.000

BanGub

Rehap bera pustu 3 buah 3paket5 Pembangunan UTD

3.000.000.000

V Program Perbaikan GiziMasyarakat 1.321.671.000 3.276.916.000 3.276.916.000

1 Pencegahan danPenanggulangan MasalahKEP, AGB, KVA, danKekurangan Zat Gizi MikroLainnya

925.861.000 1.003.323.000 1.003.323.000

Terpenuhinya PMT Pemulihan bagiBalita Kurus/KEP 6-24 bln

100 an, 90 HMA, @Rp. 7000

Terpenuhinya Paket PMT bagi balitamiskin KEP

20 an, 1 pk, 3kl,@Rp. 175.000

Terpenuhinya Pemberian Susu bagiIbu Hamil KEK

100 or, 90 HMA,@Rp. 8000

Terpenuhinya Pemberian SuplemenGizi (taburia)

100 an, 90 HMA, @Rp. 1500

Terlaksananya pertemuan kaderpendamping

66 or, 1 kl, 1 hr

Terlaksananya pertemuan Programgizi di Kab

32 or, 5 kl, 1 hr

Terlaksananya PertemuanPenanganan Balita KEP

66 or, 1 kl, 1 hr

Terlaksananya Pertm. Audit kasusBalita Gizi Buruk

32 or, 3 kl, 1 hr

Terlaksananya pemberian MP-ASIbalita Gakin 6-24 bulan

14.000 an, 1 pt, 1 kl,@Rp. 90.000,-

Terlaksananya Kegiatan PerbaikanGizi Keluarga-terpenuhnya data cakupan D/S 90%

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 27

-terpenuhnya data cakupan N/D 85%-terpenuhinya data BGM 1,00%-terpenuhinya data Gizi Buruk 0,11%-terpenuhinya data Gizi Kurang 3%-terpenuhinya data prevalensi balita

KEP < 15%5%

-terpenuhinya cakupan Vit A bayi 100%-terpenuhinya cakupan Vit A anak

balita100%

-terpenuhinya cakupan Vit A IbuNifas

100%

-terpenuhinya cakupan distribusi Feibu hamil

100%

-terpenuhinya ibu hamil minum fe 100%Terdokumentasinya kegiatan dankasus KEP

30 kasus, 6 kegiatan

Terpenuhinnya belanja ATK 1 ptTerpenuhinya PenggandaanFormulir

2 pt

Terpenuhinya belanja prangko 40 lbr @ 3000terpenuhinya Belanja Cetak / jilid 10 ptTerlaksananya Bintek danpemantauan ke PKM

22 Puskesmas

Terlaksanaanya Supervisi kesasaran balita gibur

100 Kasus

Terlaksananya Pertemuan RapatKoordinasi dan Eval Pelaks PPG

2 kali di kab

Terlaksananya pertemuanPeningkatan Kapasitas Petugasdalam rangka meningkatkan, TTLGizi Buruk, Konseling Menyusui

1 kali

Terawatnya balita Gizi Buruk diPuskesmas Rawat Inap

70 kasus

Tersedianya Paket Formula 100(F100) bagi balita Gizi Buruk

20 kasus X 9rbX30hr

Tersedianya Paket PMT pasca RIbagi Balita Gizi Buruk

20 kasus X 90 hma

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 28

Terpenhinya Laporanperkembangan KasusPMT balita gibur /F100PMT/MPASI BADUTA/F100

2 Usaha Perbaikan GiziInstitusi (UPGI) 310.810.000 303.594.000 303.594.000

Terlaksananya pertemuan petugasgizi di Kab

32 or, 2 k, 1 hr

Terlaksananya Pertemuan lintassektor di Kab.

32 or, 1 kl, 1 hr

Terlaksananya skring gizi anakSD/MI

647 SD/MI

Terlaksananya pemberian PMT ASSD/MI KEP

300 an, 90 HMA,@Rp. 7000

Terlaksananya SosialisasiKeamanan Pangan & Gizi di SD/MI

22 kali tk pusk, 4 kl tksd/mi

Terlaksananya Sosialisasi GiziRemaja & Fe di SLTP/SLTA

18 kalitk pusk 5 kl tksltp/slta

Terpenuhinya Belanja ATK 1 pt, 1 klTerpenuhinya Belanja Prangko 20 bh, @Rp. 3000Terlaksananya Penggandaan formlaporan

2000 lb

Terlaksananya pencetakan spanduk 2 bh, @Rp. 150.000Terlaksananya Bintek dan supervisike Puskesmas (Bintek UPGI)

22 pkm, 3 or, 1 kl

Terlaksananya Bintek dan supervisike Sekolah SD/MI (Gibur)

4 SD/MI, 3 or, 1 kl

Terlaksananya Bintek dan supervisike Sekolah SD/MI (Gibur) oeh pkm

22 kali (1 kl/pusk)

Terlaksananya Bintek dan supervisike Sekolah SLTP/SLTA (SosialisasiFe) oleh dinas

5 SLTA/ 5 SLTP, 1kl, 2 or

Terlaksananya Bintek dan supervisike Sekolah SLTP/SLTA (SosialisasiFe) oleh pkm

22 kl (1 lokasi/pusk)

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 29

Terlaksananya Bintek dan supervisike Pabrik/Karyawan (Fe) oleh dinas

2 lks, 2 kl, 3 or

Terlaksananya Bintek dan supervisike Pabrik/Karyawan (Fe) oleh pkm

5 pabrik/pkm

Terlaksananya dokumentasikegiatan

1 pt

Terlaksananya Pertemuan PetugasGizi di Kab

1 kali di kab

3 Pembinaan Kadarzi danSurvei PSG - 85.000.000 -

Terlaksananya PertemuanSosialisasi Peningkatan ASI eksbagi bides

4 kali di kab, (Bikordan Bides)

Terlaksananya KIE Kadarzi lintassektor di Tk Kabupaten

1 kali di kab

Terlaksananya KIE Kadarzi bagilintas sektor (Toma dsb) di Tk Kec

18 Kec, 25 or,

Terlaksananya Survei Kadarzi di TkPuskesmas

300 kk/pkm

Terlaksananya Pemeriksaan GaramYodium di Tk Masyarakat

239 desa

Terlaksananya Pemeriksaan GaramYodium di Pasar

2 kali/pkm

Terlaksananya PKG di Puskesmas 18 kec, 3 desa, 5kkTertpenuhinya penggandaan formatkadarziTertpenuhinya penggandaan formatPemeriksaan Garam YodTertpenuhinya penggandaan formatPKGTerpenuhinya belanja ATKTerpenuhinya belanja PerangkoTerlaksananya pemantauankegiatan Kadarzi di Puskesmas

22 kali

4 Penurunan Stunting

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 30

1.969.999.000 1.969.999.000

VI

Program PromosiKesehatan danPemberdayaanMasyarakat dalam BidangKesehatan sertaPenyehatan Lingkungan

3.122.366.000 3.333.467.000 378.860.000

1 Fasilitasi Desa SehatMandiri (DSM) 360.000.000

Terciptanya DSM 239Terselenggaranya PertemuanFKD/FKK

Kecamatan 18 kali APBDKab

APBDKab

Terselenggaranya Forum DSM tkKecamatan

Kecamatan 18 Kecamatan

Terlaksananya pertemuan naping Aula Dinkes 1 kali, 239 orang

terselenggaranya Pertemuan ForumDSM tk Kab.

Kabupaten 2 kali/th, 18Kecamatan

Honor kader Posyandu di 15kelurahan

15kelurahan

472 X12 bulan

Honor Naping DSM 239 15 or X 12 X5000000

Survei kesehatan keluarga (12Indikator)

2 Penyelenggaraan SekolahSehat 36.560.000

Terselengaranya pembinaansekolah sehat

Kabupaten TK, SD, SMP, SMA

Terselengaranya pembinaansekolah sehat tingkat SMP danSMTA di Purbalingga

Puskesmas 15 sekolah

Terselenggaranya rapat TP UKS Kabupaten 2 kali, 20 peserta DAU DAUTerselenggaranya rapat TP UKS Kecamatan 2 kali, 20 pesertaTerselenggaranya pertemuanpetugas UKS

Puskesmas 2 kali, 22 peserta

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 31

Terselenggaranya pertemuan guruUKS

Kabupaten 1 kali, 25 SD, 25SMP

Terselenggaranya pembinaankesehatan peduli remaja

SMA danSMP

3 kali, 35 orang(SMA 1 kali, SMP 2

kali)

3 Promosi Kesehatan MelaluiBerbagai Media 150.000.000

Sosialisasi Gerakan PSN 4Kecamatan

1 kali/kecamatan DAU DAU

Evaluasi Gerakan PSN 4Kecamatan

1 kali/kecamatan

Sosialisasi bahaya rokok 22 FKD 2 kali, 22 FKDTerselenggaranya Siaran radio 56 kaliTerselenggaranya Jalan Sehat 3 lokasi 1 kali/lokasiTercetaknya leaflet- KMS Anak Sekolah 15000 lembar- KMS Lansia 15000 lembar- P4K 15000 lembar- PHBS 15000 lembar- ASI 15000 lembar- Bumil 15000 lembar- Baliho 15 lembar

- Gibur 15000 lembar-DBD 15000 lembar- H I V 15000 lembar- Plung jadi Plong 15000 lembarBaliho 15 lembarPembuatan film kesehatan 1 episode

4 Pembinaan UsahaKesehatan BerbasisMasyarakat

31.000.000 378.860.000 378.860.000

Pembinaan kader PJB 10 Kecamatan 2 KecamatanPembinaan Petugas Promkes 22 Puskesmas 22 Puskesmas

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 32

Pembinaan kesehatan pesantren Poskestren 4 Poskestren 4 PoskestrenRevitalisasi Posyandu Posyandu 18 Kecamatan 18 KecamatanTelaah kemandirian Posyandu Kecamatan 1 kali, 25 orang 1 kali, 25 orangPembinaan Pamong SBH Puskesmas 22 puskesmas,

44 pamong22 puskesmas,

44 pamongKursus Mahir Dasar Instruktur SBH Dinas

Kesehatan1 Kali 1 Kali

Pertemuan pembahasan regulasiASI ekslusif dan garam beryodium

4 kali,@15orang 4 kali,@15orang

5 Pembinaan UKK (UpayaKesehatan Kerja) dan OlahRaga

170.000.000 74.667.000

Pembinaan kesehatan kerja : Pos UKK 6 pos UKK 6 pos UKK- Sektor Formal 1 kali DAU 1 kali DAU- Sektor Non Formal 1 kali 1 kali-Pertemuan Pimpinan Perusahaandan BUMD

1 kali DAU 1 kali DAU

-Pertemuan tenaga kerja wanitaperusahaan

Perusahaan 4 Kali X 20 orang PAD 5 Kali PAD

Penyediaan Ruang Menyusui padatempat kerja sektor formal

100 kulkas x 1 kali

6 Pengendalian Vektor Lalatdi TPA dan TPS 12.500.000

Terlaksananya penyemprotan lalatdi TPA Banjaran

TPABanjaran

2 orang, 2 x 4 x 12 bl 2 orang, 2 x 4 x 12 bl

Tersedianya insektisida DinasKesehatan

100 liter @ Rp76.000 100 liter @ Rp76.000

Pemeriksaan di lab kualitas airlimbah TPA dan air bersih dari SABsekitar TPA meliputi :- pemeriksaan fisika, kimia, danbakteriologis untuk air bersih (SGL)

2 sampel, 1 kali @Rp513.000

2 sampel, 1 kali @Rp513.000

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 33

- pemeriksaan fisika dan kimialimbah cair TPA

1 sampel, 1 kali @Rp139.000

1 sampel, 1 kali @Rp139.000

- pemeriksaan fisika, kimia, danbakteriologis untuk badan air(sungai)

1 sampel, 1 kali @Rp1.157.000

1 sampel, 1 kali @Rp1.157.000

Terlaksananya monevpenyemprotan lalat di TPA

2 orang, 12 bln DAU 2 orang, 12 bln DAU

Terlaksananya rapat konsolidasiprogram penyehatan

DKK 30 orang, 4 kali 30 orang, 4 kali

7 Fasilitasi PAMSIMASKomponen B 16.115.000

DAU DAU

Terperiksanya kualitas air bersihsecara fisika,

10 desa 10 sampel/parameter 10 sampel/parameter

Kimia, dan bakterioligis untuk desapamsimas

10 sampel/parameter 10 sampel/parameter

tahun 2017Terlaksanya pemicuan perubahanperilaku di desa

10 desa 4 orang, 2 kali/desa 4 orang, 2 kali/desa

Pamsimas 2017Terperiksanya kualitas air bersihsecara fisika,

10 desa 10 sampel/parameter 10 sampel/parameter

Kimia, dan bakterioligis untuk desapamsimastahun 2015

8 Pengawasan KualitasSumber Air Bersih danSanitasi di TTU/TPM

Pemeriksaan kualitas air bersih darisumber air

5kecamatan

60 sampel PMA,31.791.000

60 sampel PMA,

bersih di rumah makan/restoran 5 kecamatan 5 kecamatanPemeriksaan angka kuman padaperalatan makan

5kecamatan

60 sampel PMA, 60 sampel PMA,

dan minum di rumah makan/restoran 5 kecamatan 5 kecamatantersedianya formulir inspeksi santasiterlaksananya grading rumah 5 60 rumah makan/rest 60 rumah makan/rest

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 34

makan/restoran kecamatan

9 Jambanisasi Terbangunnya jamban keluarga 20 Desa 100%2.187.400.000

100%

Tersedianya paket jamban keluarga 10 Desa, 1 paket@ Rp12.000.000

Terlaksanya monev pelaksanaanstimulan

2 orang, 20 desa, 1kali

2 orang, 20 desa, 1kali

jamban keluarga

10 Fasilitasi Klinik Sanitasi diPuskesmas 127.000.000

Tersedianya alat Sanitarian Field Kitdi Puskesmas

DKK 3 set @Rp43.000.000

3 set @Rp45.000.000

untuk menunjang kegiatan KlinikSanitasi

11 Pembinaan danPengembangan UpayaKesehatan Lingkungan

2.729.940.000 2.729.940.000

12 Promosi Kesehatan150.000.000 150.000.000

VIIProgram Pencegahan danPemberantasan Penyakitserta Kesehatan Matra

1.583.777.000 3.605.819.000 -

1 Fasilitasi Imunisasi85.000.000

DAU 12 kali DAU

Terlaksananya imunisasi Kabupatendan UPTD

12 kali

a Rutin(BCG,DPT,HB0,Campak,Polio)

Cakupan Desa /Kel UCI 22puskesmas

239 desa UCI 239 desa UCI

Monitoring ke Puskesmas 22Puskesmas

1 kali, 13 puskesmas 1 kali, 13 puskesmas

Pertemuan lintas sektor tingkat Dinas 1 kali, 50 peserta 1 kali, 50 peserta

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 35

kabupaten KesehatanPengambilan vaksin ke Provinsi Dinkes

Provinsi2 orang, 9 kali 2 orang, 9 kali

b BIAS Campak dan DT/TT Terlaksananya BIAS Campak danDT/TT

Kabupatendan UPTD

1 kali, 22 Puskesmas DAU 1 kali, 22 Puskesmas DAU

Monitorng BIAS Campak UPTD 1 kali, 16 Puskesmas 1 kali, 16 PuskesmasMonitoring BIAS DT/TT UPTD 1 kali, 15 puskesmas 1 kali, 15 puskesmasPengambilan vaksin ke Provinsi Dinkes

Provinsi2 orang, 2 kali, 1 hari 2 orang, 2 kali, 1 hari

2 Fasilitasi pencegahanPenyakit Tidak Menular 50.000.000

DAU 1 kali, 22 UPTD DAU

Fasilitasi Posbindu dan Pertemuanrefreshing POSBINDU

DinasKesehatan

1 kali, 20 POSBINDU@ 2 orang

1 kali, 10 POSBINDU@ 4 orang

Pertemuan PTM DinasKesehatan

1 kali, 22 peserta 1 kali, 22 peserta

Pertenuan Monev POSBINDU DinasKesehatan

1 kali, 35 orang 1 kali, 35 orang

Monitoring program PTM Puskesmas 1 kali, 22 UPTD 1 kali, 22 UPTDMonitoring pelaksanaan POSBINDU Puskesmas 1 kali, 15 UPTD 1 kali, 15 UPTDCrosscheck data POSBINDU Puskesmas 1 kali, 15 UPTD 1 kali, 15 UPTDTercetaknya buku pedoman Dinas

Kesehatan15 buah 15 buah

Penggandaan buku POSBINDU/Mater/ bahan habis pakai

DinasKesehatan

3 pt 10 paket x 7 buah

Tercetaknya kartu POSBINDU DinasKesehatan

15 pak 15 pak

3 Surveilans Epidemiologi Terlaksananya surveilans penyakit Puskesmas 22 UPTD,20.000.000

DAU 22 UPTD, DAU

Pertemuan surveilans DinasKesehatan

2 kali, 22 peserta 2 kali, 22 peserta

Monitoring surveilans epidemiologi 22Puskesmas

2 kali, 22 UPTD 2 kali, 22 UPTD

Konsultasi ke Provinsi DinkesProvinsi

3 kali, 2 orang 3 kali, 2 orang

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 36

Acut Flacid Paralisys (AFP) per100.000 penduduk <15

22Puskesmas

4 kasus 4 kasus

Jumlah Desa/Kel yang ditangani <24jam

22Puskesmas

100% 100%

4 Pemberantasan PenyakitMenular Langsung

Terlaksananya monitoring kegiatanP2ML

UPTD 3 kali x 2 orang x 28UPTD/RS/Klinik 26.000.000

DAU 3 kali x 2 orang x 24UPTD/RS

DAU

Terlaksananya rapat kordinasi Dinkes 2 kali @ 34 peserta 2 kali @ 30 pesertaTerlaksananya pengambilan obatP2ML

22 UPTD 3 orang x 3 kali x 1hari

3 orang x 2 kali x 1hari

Terlaksananya konsultasi kegiatankegiatan P2ML

Semarang 1 orang x 2 kali x 1hari

1 orang x 3 kali x 1hari

Jumlah penemuan kasus TB ParuBTA positif (CDR/ Case detctionRate)

22Puskesmas

70% 70%

Persentase kesembuhan penderitaTB Paru BTA Positif (CR/Cure Rate)

22Puskesmas

85% 85%

OJT petugas Kusta UPK 28 UPTD 28 UPTD x 2 hari x 1kali%

28 UPTD x 2 hari x 1kali%

Jumlah penderita kusta yang diobati 22Puskesmas

100% 100%

Cakupan balita dengan pneumoniayang ditangani

22Puskesmas

100% 100%

Jumlah balita dengan diare yangditangani

22Puskesmas

100% 100%

CFR/angka kematian akibat diare 22Puskesmas

100% 100%

CFR/angka kematian akibat diare 22Puskesmas

<1% <1%

5 Pemberantasan PenyakitBersumber Binatang

Terlaksananya fogging x 10 orang xRp 60.000 / orang

Desa/Kel. 30 titik sasaran225.000.000

DAU 30 titik sasaran DAU

Tersedianya BBM fogging :- Solar 60 liter x 30 kali 60 liter x 30 kali- Premium 20 liter x 30 kali 20 liter x 30 kali

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 37

Terlaksananya Ceramah Klinik RS/Klinikdan

PuskesmasSe-Kab.

Purbalingga

1 kali pertemuan 1 kali pertemuan

Terlaksananya monev kegiatan 22 UPTD 2 orang x 22 UPTD x1 kali

2 orang x 22 UPTD x1 kali

Terlaksananya pelacakan kasus 22 UPTD 2 orang x 1 kali x 50kasus

2 orang x 1 kali x 50kasus

Jumlah penderita dbd yangditangani

22Puskesmas

100% 100%

Incident rate DBD 22Puskesmas

<2/10000 <2/10000

CFR/angka kematian akibat DBD 22Puskesmas

<1 % <1 %

Terlaksananya pemeriksaancholinestrase darah pada petugasfogging

10 orang, 2 kali, pradan pasca fogging,

@ Rp 30.000

10 orang, 2 kali, pradan pasca fogging,

@ Rp 30.000Tersedianya mesin fogging 4 bh @ Rp

40.000.000,-4 bh @ Rp

40.000.000,-Tersedianya insektisida untukfogging

10 liter @ Rp350.000,-

10 liter @ Rp350.000,-

Tersedianya larvasida (abate) untukpemberantasan telur dan jentiknyamuk

100 kg @ 25.000,- 100 kg @ 25.000,-

Tersedianya form KDRS DBD(Kewaspadaan Dini Rumah Sakitkasus DBD)

1.000 bendel formulirKDRS

1.000 bendel formulirKDRS

6 Penanggulangan KUSTA 80 kasus15.500.000

7 Penanggulangan HIV /AIDS

Terlaksananya supevisi danpenyuluhan bahaya HIV /AIDS

22Puskesmas 100.000.000

Jumlah penderita TB MDR yangditangani

22puskesmas

100% 100%

Kesembuhan TBC MDR 22puskesmas

>50% >50%

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 38

Terkirimnya suspect pasien danspecimen ke RS Rujukan

50 penderita 50 penderita

Terlayaninya pengobatan pasien TBMDR di RS Rujukan

44 penderita 44 penderita

Terlaksananya PMT pasien danpetugas

Rp 10.000 / hari x 6bulan x 30 orang

Rp 10.000 / hari x 6bulan x 30 orang

Terlaksananya Ceramah Klinik Dinkes 2 kali, 55 peserta 2 kali, 55 pesertaTerlaksananya Sosialisasi LintasSektor

1 kali, 70 peserta 1 kali, 70 peserta

Tersedianya alat, bahan perlakuanspesimen TB MDR yang akandikirim

1 paket 1 paket

Terlaksananya penanganan tindaklanjut efek samping obat

10 pasien 10 pasien

Terfasilitasinya transportasi pasienke Puskesmas selama pengobatan

Rp 10.000 x 1 tahunx 20 pasien

Rp 10.000 x 1 tahunx 20 pasien

8 Eliminasi Malaria Berkurangnya Jumlah kasus malaria 22puskesmas

100%168.621.000

100%

Tersedianya insektisida untukpenyemprotan rumah

6000 Zhacet @ Rp75000

350 liter @ Rp350.000

Terlaksananya refreshing IRS(petugas penyemprot rumah)

10 orang, 6 desa, 10-15 hari

20 orang, 5 desa, 1hari

Terlaksananya penyemprotan rumah 6.000 rumahdisemprot

5.000 rumahdisemprot

Tersedianya kelambu untukpencegahan malaria

500 bh @ Rp100.000

500 bh @ Rp100.000

Terlaksananya distribusi kelambu didaerah endemis malaria

500 bh 500 bh

Tersedianya alat pemeriksaanmalaria (lancet dan object glass)

1.000 bh 1.000 bh

Terlaksananya cross check slidemalaria

300 bh @ Rp 15.000 300 bh @ Rp 15.000

Terlaksananya pertemuan petugas 1 kali, 30 orang 1 kali, 30 orangTerlaksananya kegiatan MBS/MFS

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 39

Terlaksananya pelatihan entomologikesehatan

1 kali, 10 orang 1 kali, 10 orang

Terlaksananya spot survey 5 kali, 5 desaendemis

5 kali, 5 desaendemis

9 Pengendalian Penyakit TBC- 175.000.000

aPenanganan Kasus TBCKebal obat

-Ditemukannya secara dini penderitaTB MDR

22puskesmas

2 kali x 1 orang x 22UPTD

DAU 2 kali x 1 orang x 22UPTD

DAU

-Terlaksananya monitoring kegiatanProgram TBC Paru MDR

22puskesmas

22 UPTD 22 UPTD

-Jumlah penderita TB MDR yangditangani

22puskesmas

100% 100%

-Kesembuhan TBC MDR 22puskesmas

>50% >50%

-Terkirimnya suspect pasien danspecimen ke RS Rujukan

10 kali x 3 orang x 1hari

10 kali x 3 orang x 1hari

-Terlayaninya pengobatan pasienTB MDR di RS Rujukan

15 penderita 15 penderita

-Terlaksananya PMT pasien danpetugas

Rp 10.000 / hari x 6bulan x 30 orang

Rp 10.000 / hari x 6bulan x 30 orang

-Terlaksananya Validasi data TBCParu

Dinkes 2 kali, 62 peserta 2 kali, 62 peserta

-Terlaksananya pengiriman CroccCheck

22 3 kali x 3 orang x 22UPTD

3 kali x 3 orang x 22UPTD

-Tersedianya alat, bahan perlakuanspesimen TB MDR yang akandikirim

1 paket 1 paket

-Terlaksananya penanganan tindaklanjut efek samping obat

15 pasien 15 pasien

-Terfasilitasinya transportasi pasienke Puskesmas selama pengobatan

Rp 10.000 x 1 tahunx 20 pasien

Rp 10.000 x 1 tahunx 20 pasien

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 40

b Penanganan Kasus TB 1. Smear specimen diagnosa TB(SPS) (Pembuatan slide)

3000 suspek @ 5000

Pewarnaan & pembacaan 3000 suspek2. Smear specimen Followup(Prepare dan Examinate)

3000 slide

3. pengendalianpengobatan(Konversi out came)

750 pasien

Treatment 400 pasien4. Pengiriman slide ke DKK dlamrangka croscek

96 OH

5. Transpot PS ke PRM/PPM(Pkmke PPM/PRM)

44 OH

6. Insentif Wasor(Penemuan BTA(+)

800 orang

Kesembuhan kasus)

10 Pencegahan danPemberantasan Filaria danKecacingan

Terlaksananya distribusi obat cacingke Puskesmas

Kab.Purbalingga

Sasaran pada anakusia 1 - 12 tahun 15.000.000

DAU Sasaran pada anakusia 1 - 12 tahun

DAU

11 Fasilitasi PPPK Terlaksananya kegiatan PPPKLebaran, Natal, dan Hari Hari BesarLainnya

Kab. 80 kgeiatan54.239.000

80 kgeiatan

Terlaksannya kegiatan pertemuanevaluasi PPPK

Kab. 60 orang 60 orang

12 Pelayanan Kesehatan Haji Terlayaninya Jamaah haji di bidangkesehatan

Pusk. DanKb.

100%55.662.000

100%

Terselenggaranya pertemuanpembinaan Kesehatan Jamaah Haji

Kab. 75 orang 75 orang

13 Kesiapsiagaan Bencana Terwujudnya Team siap siagabencana

Kab. 22 pkm32.110.000

22 pkm

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 41

14 Kesehatan Jiwa Terlaksananya pertemuanpenguatan program kesehatan jiwadan evaluasi pelayanan kesehatanjiwa

60 orang, 1 hari, 1kali 5.000.000

APBDKab

60 orang, 1 hari, 1kali

15 Fasilitasi PencegahanKanker 25.000.000

16 Pengadaan PeralatanPendukung Imunisasi

Tersedianya Peralatan PendukungImunisasi

DinasKesehatan 531.645.000

17 Pelayanan KesehatanMatra, Fasilitasi Imunisasi,dan Surveilans Epidemiologi

297.381.000 297.381.000

18 Pencegahan danPengendalian PenyakitMenular

756.299.000 756.299.000

19 Pencegahan danPengendalian PenyakitTidak Menular danKesehatan Jiwa

80.000.000 80.000.000

20 Pengendalian Penyakit(DAK) 2.472.139.000 2.472.139.000

VIIIProgram PeningkatanKapasitas Sumber DayaManusia Kesehatan

530.270.000 524.250.000 494.250.000

1 Penilaian jabatan fungsionalnakes

Terselenggaranya kenaikanpangakat tepat waktu untuk tenagakesehatan

24 UPTDdan DinasKesehatan

150 orang30.270.000 38.000.000

DAU 150 orang38.000.000

DAU

2 Peningkatan SDMKesehatan

Meningkatnya ketrampilan Bidandalam penanganan kegawatdarutanobsetri dan neonatal

DKK danRSUD

Purbalingga

6 angk X 12 Bidan,22 Puskesmas 470.000.000 456.250.000

DAU 4kl X 20 Bidan, 22Puskesmas 456.250.000

DAU

Tercapainya peningkatan skill bidandan evaluasi kinerja bidan

DKK 22 Pusk, 60 or ( 5kali)

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 42

Terlaksananya bintek petugaspengelola obat dan petugas lab diUPTD

DKK 1 kali PL, 1 kali PO,peserta 32 PO dan

32 PL

DKK

1 kali PL, 1 kali PO,peserta 32 PO dan

32 PL

DKK

3 Pelayanan PerijinanRegistrasi Kesehatan

Terbitnya perijinan tenagakesehatan, sarana yankes, Suratterdaftar obat tradisional, sertifikatlait sehat, industri makmin rumahtangga serta depat air minum isiulang

Kabupaten 500 sertifikat 130PKS, 10 Surat

terdaftar pengobattradisional, 50 IRT,

20 DAMIU

30.000.000 30.000.000500 sertifikat 130

PKS, 10 Suratterdaftar pengobattradisional, 50 IRT,

20 DAMIU

30.000.000APBDKab

IX Program JaminanKesehatan Masyarakat 6.944.848.000 18.084.811.000 4.850.000.000

1 Sosialisasi " ProgramUniversal Health Coverage(UHC) 2019 "

Terlaksananya Sosialisasi "Program Universal HealthCoverage (UHC) 2019 "

50.000.000

2 Program jaminan kesehatanmasyarakat tidak mampu

Terlaksananya Program jaminankesehatan daerah masyarakatmiskin

4.588.000.000

3 Jaminan Persalinan (DAK)2.306.848.000 4.850.000.000 4.850.000.000

4 Pelayanan dan PembinaanJaminan Kesehatan 13.234.811.000 13.234.811.000

X Program PengawasanObat dan Makanan 35.000.000 34.836.000

DAU34.836.000

1 Pemeriksaan danPengawasan Makanan,Minuman, obat dankosmetika

Terlaksanaya pemeriksaanmakanan dan minuman

Kab.Purbalingga

2 kali di 4 pasartradisional dan 10

toko35.000.000 34.836.000

2 kali di 4 pasartradisional dan 10

toko34.836.000

DAU

Terlaksananya uji sampel formalin,boraks dan pewarna berbahaya

40 formalin, 40boraks, 50 pewarna

berbahaya

40 formalin, 40boraks, 50 pewarna

berbahayaTerlaksananya sosialisasi keamananpangan

50 orang, 2 kali 50 orang, 2 kali

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 43

Terlaksananya monitoringkeamanan pangan menjelang hariraya

5 kali, 9 orang 5 kali, 9 orang

Monitoring industri rumah tangga 5 kali, 6 orang 5 kali, 6 orangTerlaksananya monitoring jajanananak sekolah

7 kali, 6 orang 7 kali, 6 orang

Terlaksananya monitoring saranadistribusi makanan minuman

5 kali, 6 orang 5 kali, 6 orang

Terlaksananya pengawasanperedaran obat dan kosmetika

Kab.Purbalingga

75 apotik

Tersusunnya laporan hasilpemeriksaan

1 dokumen 1 dokumen

XIProgram PemantapanFungsi ManajemenKesehatan

3.651.084.000 2.444.687.000APBD

1.809.000.000

1 Manajemen Kesehatan danSistem Informasi Kesehatan

Terlaksananya supervisi terpadu di22 UPTD dan RSU D

Kabupaten 22 UPTD, 3orang165.000.000

22 UPTD, 15 orang APBDKab

Terlaksananya evaluasi supervisiterpadu di 22 UPTD

22 UPTD, 15 orang 22 UPTD, 15 orang

-Terlaksananya pertemuan petugasmanajemen kesehatan dan sisteminformasi kesehatan UPTD

DKK 3 kali kegiatan, 40peserta

DKK

3 kali kegiatan, 40peserta

DKK

Terbangunnya sistem informasikesehatan kabupaten (SIKDAOnline)Tersusunnya buku profil kesehatan 50 buku 50 buku

APBDKab

2 Pelayanan PerijinanRegistrasi Kesehatan

Terbitnya perijinan tenagakesehatan, sarana yankes, Suratterdaftar obat tradisional, sertifikatlait sehat, industri makmin rumahtangga serta depat air minum isiulang

Kabupaten 500 sertifikat 130PKS, 10 Surat

terdaftar pengobattradisional, 50 IRT,

20 DAMIU

30.000.000500 sertifikat 130

PKS, 10 Suratterdaftar pengobattradisional, 50 IRT,

20 DAMIU

APBDKab

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 44

3 Bantuan OperasionalKesehatan (DAK Non Fisik)

22 Puskesmas865.984.000 -

- -4 Akreditasi Puskesmas (DAK

Non Fisik)15 Puskesmas

1.624.000.000 1.809.000.000 1.809.000.000

- -5 Sistem Penanggulangan

Gawat Darurat TerpaduPSC 119

916.100.000 -

6 Peningkatan YankesPrimer, Tradisional danRujukan

50.000.000 -

7 Pembinaan danPeningkatan ManajemenKesehatan 50.000.000

50.000.000

8 Pembinaan danPeningkatan PelayananKesehatan

585.687.000 162.637.000

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 45

BAB IVPENUTUP

Demikianlah Renja OPD Tahun 2019 Dinas Kesehatan

Kabupaten Purbalingga. Disusun sebagai sarana untuk mengarahkan

segenap jajaran Kesehatan untuk mencapai Purbalingga yang sehat

mandiri.

Keberhasilan pembangunan tersebut lebih ditentukan oleh

semangat, sikap mental, disiplin dan kejujuran seluruh jajaran

kesehatan serta peran serta aktif lintas sektor dan peran serta

masyarakat pada umumnya.