kode - bkud.semarangkab.go.idbkud.semarangkab.go.id/images/perda...
TRANSCRIPT
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa
Jumlah Jenis Belanja
Modal
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017
1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.
45.064.535.000,00 261.461.997.000,00 594.817.549.000,00 URUSAN WAJIB 288.291.017.000,00 1.01.
42.526.294.000,00 231.969.837.000,00 524.978.017.000,00 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 250.481.886.000,00 1.01.01.
27.835.948.000,00 25.831.607.000,00 70.159.701.000,00 PENDIDIKAN 16.492.146.000,00 1.01.01.01.
27.835.948.000,00 25.831.607.000,00 70.159.701.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
16.492.146.000,00
1.01.01.01.01. 82.548.000,00 29.900.000,00 1.218.667.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.106.219.000,00
1.01.01.01.01.01. - - 15.188.000,00 Pengelolaan surat menyurat 15.188.000,00
1.01.01.01.01.02. - 8.000.000,00 260.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 252.000.000,00
1.01.01.01.01.03. - - 60.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 60.000.000,00
1.01.01.01.01.06. - 11.700.000,00 185.029.000,00 Penyediaan Logistik kantor 173.329.000,00
1.01.01.01.01.07. 82.548.000,00 - 125.467.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 42.919.000,00
1.01.01.01.01.08. - 10.200.000,00 25.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 14.800.000,00
1.01.01.01.01.09. - - 110.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 110.000.000,00
1.01.01.01.01.10. - - 437.983.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 437.983.000,00
1.01.01.01.02. 1.100.000,00 3.949.850.000,00 4.115.550.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 164.600.000,00
1.01.01.01.02.03. - 1.749.850.000,00 1.749.850.000,00 Pembangunan gedung kantor -
1.01.01.01.02.10. 1.100.000,00 - 95.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 93.900.000,00
1.01.01.01.02.12. - - 70.700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 70.700.000,00
1.01.01.01.02.16. - 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor -
1.01.01.01.03. - - 16.681.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16.681.000,00
1.01.01.01.03.05. - - 16.681.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian 16.681.000,00
1.01.01.01.05. - - 20.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 20.000.000,00
1.01.01.01.05.01. - - 20.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00
1.01.01.01.06. 6.750.000,00 - 14.452.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7.702.000,00
1.01.01.01.06.01. 6.750.000,00 - 14.452.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 7.702.000,00
1.01.01.01.07. 33.075.000,00 - 109.549.000,00 Program Perencanaan 76.474.000,00
1.01.01.01.07.01. 33.075.000,00 - 109.549.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 76.474.000,00
1.01.01.01.09. - 4.500.000,00 3.918.305.000,00 Program Pendukung Pelayanan Pendidikan
UPTD Pendidikan 3.913.805.000,00
1.01.01.01.09.01. - - 2.315.534.000,00 Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD
Pendidikan Kecamatan 2.315.534.000,00
1.01.01.01.09.02. - - 1.500.000.000,00 Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD
Pendidikan SMPN 1.500.000.000,00
1.01.01.01.09.03. - 4.500.000,00 102.771.000,00 Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD
Pendidikan SMAN, SMKN, TKN dan SKB 98.271.000,00
1.01.01.01.15. 900.000,00 7.100.000,00 402.663.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 394.663.000,00
1.01.01.01.15.18. - 7.100.000,00 15.000.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 7.900.000,00
1.01.01.01.15.20. 900.000,00 - 45.000.000,00 Pengadaan perlengkapan sekolah 44.100.000,00
1.01.01.01.15.57. - - 67.743.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 67.743.000,00
1.01.01.01.15.58. - - 97.802.000,00 Pengembangan pendidikan anak usia dini 97.802.000,00
1.01.01.01.15.59. - - 36.000.000,00 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 36.000.000,00
Lampiran IV - 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.01.15.62.
- - 9.617.000,00 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model
pembelajaran pendidikan anak usia dini 9.617.000,00
1.01.01.01.15.64. - - 9.761.000,00 Perencanaan dan penyusunan program anak usia
dini 9.761.000,00
1.01.01.01.15.65. - - 111.960.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 111.960.000,00
1.01.01.01.15.66. - - 9.780.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.780.000,00
1.01.01.01.16. 7.880.000,00 21.821.755.000,00 29.619.861.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 7.790.226.000,00
1.01.01.01.16.03. - 499.930.000,00 499.930.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah -
1.01.01.01.16.09. - 299.950.000,00 299.950.000,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan
fasilitas parkir -
1.01.01.01.16.12. - 395.950.000,00 395.950.000,00 Pembangunan perpustakaan sekolah -
1.01.01.01.16.14. - 1.109.779.000,00 1.109.779.000,00 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary -
1.01.01.01.16.15. - 3.520.962.000,00 3.520.962.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siwa -
1.01.01.01.16.18. - 407.690.000,00 408.800.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.110.000,00
1.01.01.01.16.19. - 6.049.470.000,00 6.049.470.000,00 Pengadaan mebeleur sekolah -
1.01.01.01.16.20. 2.400.000,00 - 289.786.000,00 Pengadaan perlengkapan sekolah 287.386.000,00
1.01.01.01.16.41. 4.780.000,00 7.038.823.000,00 7.808.473.000,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 764.870.000,00
1.01.01.01.16.44. - 2.205.012.000,00 5.156.884.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 2.951.872.000,00
1.01.01.01.16.57. - - 46.855.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 46.855.000,00
1.01.01.01.16.59. - - 86.762.000,00 Pelatihan penyusunan kurikulum 86.762.000,00
1.01.01.01.16.60. - - 59.291.000,00 Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 59.291.000,00
1.01.01.01.16.66. - - 177.549.000,00 Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk
SD/MI dan SMP/MTS 177.549.000,00
1.01.01.01.16.68. 700.000,00 - 285.305.000,00 Penyelenggaraan paket B setara SMP 284.605.000,00
1.01.01.01.16.70. - - 860.176.000,00 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa 860.176.000,00
1.01.01.01.16.73. - - 285.450.000,00 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi
pendidikan dasar 285.450.000,00
1.01.01.01.16.78. - - 1.635.353.000,00 Penyediaan Bea Siswa bagi keluarga tidak mampu 1.635.353.000,00
1.01.01.01.16.79. - - 328.591.000,00 Penyediaan Bea Siswa bagi siswa berprestasi 328.591.000,00
1.01.01.01.16.80. - 294.189.000,00 295.264.000,00 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum
sekolah 1.075.000,00
1.01.01.01.16.81. - - 19.281.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 19.281.000,00
1.01.01.01.18. 1.200.000,00 9.382.000,00 1.102.610.000,00 Program Pendidikan Non Formal 1.092.028.000,00
1.01.01.01.18.03. - - 63.456.000,00 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 63.456.000,00
1.01.01.01.18.04. - - 177.925.000,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan 177.925.000,00
1.01.01.01.18.05. - - 19.922.000,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 19.922.000,00
1.01.01.01.18.06. 1.200.000,00 9.382.000,00 79.727.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non
formal 69.145.000,00
1.01.01.01.18.12. - - 152.350.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 152.350.000,00
1.01.01.01.18.13. - - 9.833.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.833.000,00
1.01.01.01.18.14. - - 599.397.000,00 Pelaksanaan Sertifikasi Keahlian Peserta Didik 599.397.000,00
1.01.01.01.20. 19.845.000,00 - 418.178.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan 398.333.000,00
1.01.01.01.20.01. - - 18.348.000,00 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 18.348.000,00
1.01.01.01.20.08. 19.845.000,00 - 389.961.000,00 Pengembangan mutu dan kualitas program
pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga
kependidikan
370.116.000,00
1.01.01.01.20.12. - - 9.869.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.869.000,00
1.01.01.01.22. 27.682.650.000,00 9.120.000,00 29.203.185.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.511.415.000,00
1.01.01.01.22.01. - - 990.553.000,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang
pendidikan 990.553.000,00
1.01.01.01.22.05. - - 49.325.000,00 Pembinaan dewan pendidikan 49.325.000,00
Lampiran IV - 2
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.01.22.07.
- 9.120.000,00 327.103.000,00 Penerapan sistem dan informasi manajemen
pendidikan 317.983.000,00
1.01.01.01.22.09. 27.682.650.000,00 - 27.686.049.000,00 Penyediaan Jasa pendidik dan tenaga
kependidikan Non PNS 3.399.000,00
1.01.01.01.22.10. - - 140.155.000,00 Pengelolaan dan Pengendalian Program
Pemerintah Pusat/ Propinsi 140.155.000,00
1.01.01.01.22.11. - - 10.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 10.000.000,00
1.01.02. 12.624.431.000,00 90.926.012.000,00 304.680.677.000,00 KESEHATAN 201.130.234.000,00
1.01.02.01. 3.005.782.000,00 21.594.905.000,00 113.379.808.000,00 DINAS KESEHATAN 88.779.121.000,00
1.01.02.01.01. 135.039.000,00 25.932.000,00 1.108.631.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 947.660.000,00
1.01.02.01.01.01. - - 22.974.000,00 Pengelolaan surat menyurat 22.974.000,00
1.01.02.01.01.02. - 25.000.000,00 201.854.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 176.854.000,00
1.01.02.01.01.03. - - 31.350.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 31.350.000,00
1.01.02.01.01.06. - - 157.124.000,00 Penyediaan Logistik kantor 157.124.000,00
1.01.02.01.01.07. 61.749.000,00 932.000,00 153.606.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 90.925.000,00
1.01.02.01.01.08. - - 10.335.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.335.000,00
1.01.02.01.01.09. - - 150.058.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 150.058.000,00
1.01.02.01.01.10. 73.290.000,00 - 381.330.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 308.040.000,00
1.01.02.01.02. - 90.000.000,00 305.083.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 215.083.000,00
1.01.02.01.02.07. - 90.000.000,00 90.000.000,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor
dan gedung kantor -
1.01.02.01.02.10. - - 121.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 121.500.000,00
1.01.02.01.02.12. - - 93.583.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 93.583.000,00
1.01.02.01.03. 15.845.000,00 291.000,00 71.702.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 55.566.000,00
1.01.02.01.03.05. 15.845.000,00 291.000,00 71.702.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian 55.566.000,00
1.01.02.01.05. - - 888.560.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 888.560.000,00
1.01.02.01.05.01. - - 888.560.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 888.560.000,00
1.01.02.01.06. - - 17.765.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 17.765.000,00
1.01.02.01.06.01. - - 17.765.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 17.765.000,00
1.01.02.01.07. 9.540.000,00 391.000,00 100.937.000,00 Program Perencanaan 91.006.000,00
1.01.02.01.07.01. 9.540.000,00 391.000,00 100.937.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 91.006.000,00
1.01.02.01.15. 20.280.000,00 - 5.837.851.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 5.817.571.000,00
1.01.02.01.15.01. 16.500.000,00 - 5.698.383.000,00 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 5.681.883.000,00
1.01.02.01.15.04. - - 12.571.000,00 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas
dan rumah sakit 12.571.000,00
1.01.02.01.15.05. 3.780.000,00 - 118.671.000,00 Peningkatan mutu penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan 114.891.000,00
1.01.02.01.15.06. - - 8.226.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 8.226.000,00
1.01.02.01.16. 394.520.000,00 17.718.076.000,00 63.311.392.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 45.198.796.000,00
1.01.02.01.16.03. 53.950.000,00 17.415.121.000,00 22.935.286.000,00 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana
dan prasarana puskesmas dan jaringannya 5.466.215.000,00
1.01.02.01.16.09. - - 18.905.152.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat 18.905.152.000,00
1.01.02.01.16.12. - 302.955.000,00 533.507.000,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan
masalah kesehatan 230.552.000,00
1.01.02.01.16.14. - - 25.828.000,00 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 25.828.000,00
1.01.02.01.16.27. 14.400.000,00 - 1.823.285.000,00 Upaya pemenuhan Jasa Obat JKN 1.808.885.000,00
1.01.02.01.16.28. - - 5.516.115.000,00 Upaya Pemenuhan Jasa Pelayanan Kesehatan 5.516.115.000,00
1.01.02.01.16.31. 99.340.000,00 - 1.610.633.000,00 Operasional Kesehatan Manajemen Kabupaten 1.511.293.000,00
Lampiran IV - 3
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.02.01.16.32.
6.720.000,00 - 366.906.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Getasan 360.186.000,00
1.01.02.01.16.33. 6.720.000,00 - 265.885.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Jetak 259.165.000,00
1.01.02.01.16.34. 6.720.000,00 - 767.452.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Tengaran 760.732.000,00
1.01.02.01.16.35. 30.390.000,00 - 595.159.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Susukan 564.769.000,00
1.01.02.01.16.36. 6.720.000,00 - 519.750.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Kaliwungu 513.030.000,00
1.01.02.01.16.37. 6.720.000,00 - 527.477.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Suruh 520.757.000,00
1.01.02.01.16.38. 3.360.000,00 - 338.626.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Dadapayam 335.266.000,00
1.01.02.01.16.39. 2.800.000,00 - 374.951.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Pabelan 372.151.000,00
1.01.02.01.16.40. 26.040.000,00 - 284.324.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Semowo 258.284.000,00
1.01.02.01.16.41. 6.720.000,00 - 534.537.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Tuntang 527.817.000,00
1.01.02.01.16.42. 6.720.000,00 - 303.668.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Gedangan 296.948.000,00
1.01.02.01.16.43. 6.720.000,00 - 503.027.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Banyubiru 496.307.000,00
1.01.02.01.16.44. 6.720.000,00 - 473.357.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Jambu 466.637.000,00
1.01.02.01.16.45. 6.720.000,00 - 505.529.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Sumowono 498.809.000,00
1.01.02.01.16.46. 5.600.000,00 - 616.175.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Ambarawa 610.575.000,00
1.01.02.01.16.47. 29.040.000,00 - 327.856.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Duren 298.816.000,00
1.01.02.01.16.48. 6.720.000,00 - 261.092.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Jimbaran 254.372.000,00
1.01.02.01.16.49. 6.720.000,00 - 508.324.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Bawen 501.604.000,00
1.01.02.01.16.50. 5.280.000,00 - 781.108.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Bringin 775.828.000,00
1.01.02.01.16.51. 6.720.000,00 - 416.939.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Bancak 410.219.000,00
1.01.02.01.16.52. 3.360.000,00 - 771.586.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Bergas 768.226.000,00
1.01.02.01.16.53. 6.720.000,00 - 522.710.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Pringapus 515.990.000,00
1.01.02.01.16.54. 6.720.000,00 - 303.409.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Ungaran 296.689.000,00
1.01.02.01.16.55. 6.720.000,00 - 379.639.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Lerep 372.919.000,00
1.01.02.01.16.56. 6.720.000,00 - 320.527.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Leyangan 313.807.000,00
1.01.02.01.16.57. 6.720.000,00 - 391.573.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Kalongan 384.853.000,00
1.01.02.01.17. - - 22.804.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 22.804.000,00
1.01.02.01.17.02. - - 22.804.000,00 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan
bahan berbahaya 22.804.000,00
1.01.02.01.19. 1.740.000,00 - 400.472.000,00 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat 398.732.000,00
1.01.02.01.19.01. 1.740.000,00 - 338.117.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi
sadar hidup sehat 336.377.000,00
1.01.02.01.19.02. - - 62.355.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 62.355.000,00
1.01.02.01.20. 650.000,00 - 226.015.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 225.365.000,00
1.01.02.01.20.02. 650.000,00 - 226.015.000,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 225.365.000,00
1.01.02.01.21. 82.900.000,00 - 348.554.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 265.654.000,00
1.01.02.01.21.01. 82.900.000,00 - 152.533.000,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 69.633.000,00
1.01.02.01.21.02. - - 172.727.000,00 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 172.727.000,00
1.01.02.01.21.03. - - 23.294.000,00 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 23.294.000,00
1.01.02.01.22. 182.950.000,00 - 3.040.389.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular 2.857.439.000,00
Lampiran IV - 4
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.02.01.22.01.
146.000.000,00 - 794.903.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 648.903.000,00 1.01.02.01.22.05.
36.950.000,00 - 2.169.254.000,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
2.132.304.000,00
1.01.02.01.22.08. - - 40.097.000,00 Peningkatan Imunisasi 40.097.000,00
1.01.02.01.22.09. - - 13.309.000,00 Peningkatan surveillance epideminologi dan
penaggulangan wabah 13.309.000,00
1.01.02.01.22.10. - - 22.826.000,00 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi
(kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit 22.826.000,00
1.01.02.01.23. - 1.892.000,00 1.721.918.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.720.026.000,00
1.01.02.01.23.07. - 1.892.000,00 25.775.000,00 Pengembangan Sumber Daya Manusia bidang
Kesehatan 23.883.000,00
1.01.02.01.23.09. - - 1.696.143.000,00 Peningkatan akreditasi pelayanan kesehatan 1.696.143.000,00
1.01.02.01.29. - - 37.250.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan
anak balita 37.250.000,00
1.01.02.01.29.01. - - 37.250.000,00 Penyuluhan kesehatan anak balita 37.250.000,00
1.01.02.01.30. 1.250.000,00 - 119.625.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan
lansia 118.375.000,00
1.01.02.01.30.01. 1.250.000,00 - 119.625.000,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 118.375.000,00
1.01.02.01.32. 1.300.000,00 3.977.000,00 1.711.389.000,00 Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak 1.706.112.000,00
1.01.02.01.32.02. 1.300.000,00 3.977.000,00 502.342.000,00 Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga
kurang mampu 497.065.000,00
1.01.02.01.32.05. - - 1.209.047.000,00 Jaminan persalinan bagi ibu hamil dan keluarga 1.209.047.000,00
1.01.02.01.33. 1.336.485.000,00 1.136.817.000,00 10.020.460.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
BLUD 7.547.158.000,00
1.01.02.01.33.04. 369.425.000,00 287.484.000,00 2.600.160.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Tengaran 1.943.251.000,00
1.01.02.01.33.05. 219.050.000,00 235.425.000,00 1.834.982.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Susukan 1.380.507.000,00
1.01.02.01.33.07. 282.290.000,00 351.310.000,00 1.649.158.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Suruh 1.015.558.000,00
1.01.02.01.33.14. 118.100.000,00 112.880.000,00 1.055.229.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Jambu 824.249.000,00
1.01.02.01.33.21. 186.920.000,00 55.500.000,00 1.112.390.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Bancak 869.970.000,00
1.01.02.01.33.22. 160.700.000,00 94.218.000,00 1.768.541.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Bergas 1.513.623.000,00
1.01.02.01.34. 646.596.000,00 1.180.756.000,00 7.679.443.000,00 Program Peningkatan pelayanan Kesehatan
UPT Dinas Kesehatan 5.852.091.000,00
1.01.02.01.34.01. 57.540.000,00 26.690.000,00 292.411.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Getasan 208.181.000,00
1.01.02.01.34.02. - 13.300.000,00 98.190.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Jetak 84.890.000,00
1.01.02.01.34.03. 3.000.000,00 40.000.000,00 458.797.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Tengaran 415.797.000,00
1.01.02.01.34.04. 49.613.000,00 31.350.000,00 494.826.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Susukan 413.863.000,00
1.01.02.01.34.05. 55.586.000,00 26.042.000,00 291.666.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Kaliwungu 210.038.000,00
1.01.02.01.34.06. 64.877.000,00 5.440.000,00 637.557.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Suruh 567.240.000,00
1.01.02.01.34.07. - 52.034.000,00 137.224.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Dadapayam 85.190.000,00
1.01.02.01.34.08. 57.540.000,00 45.089.000,00 328.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Pabelan 225.371.000,00
1.01.02.01.34.09. - 31.550.000,00 105.974.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Semowo 74.424.000,00
1.01.02.01.34.10. 3.000.000,00 11.500.000,00 111.143.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Tuntang 96.643.000,00
1.01.02.01.34.11. - 120.166.000,00 320.694.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Gedangan 200.528.000,00
1.01.02.01.34.12. - 16.000.000,00 94.350.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Banyubiru 78.350.000,00
1.01.02.01.34.13. 20.121.000,00 149.666.000,00 443.455.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Jambu 273.668.000,00
1.01.02.01.34.14. 67.997.000,00 149.200.000,00 546.031.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Sumowono 328.834.000,00
1.01.02.01.34.15. - 81.089.000,00 224.256.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Ambarawa 143.167.000,00
Lampiran IV - 5
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.02.01.34.16.
- 34.975.000,00 106.810.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Duren 71.835.000,00
1.01.02.01.34.17. 3.000.000,00 12.000.000,00 84.561.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Jimbaran 69.561.000,00
1.01.02.01.34.18. - 17.000.000,00 122.912.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Bawen 105.912.000,00
1.01.02.01.34.19. 52.995.000,00 15.000.000,00 255.357.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Bringin 187.362.000,00
1.01.02.01.34.20. 57.540.000,00 3.000.000,00 423.826.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Bancak 363.286.000,00
1.01.02.01.34.21. 35.112.000,00 98.866.000,00 750.080.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Bergas 616.102.000,00
1.01.02.01.34.22. 57.540.000,00 - 290.641.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Pringapus 233.101.000,00
1.01.02.01.34.23. - 6.500.000,00 114.968.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Ungaran 108.468.000,00
1.01.02.01.34.24. 57.540.000,00 12.000.000,00 288.726.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Lerep 219.186.000,00
1.01.02.01.34.25. - 20.500.000,00 124.273.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Leyangan 103.773.000,00
1.01.02.01.34.26. 1.695.000,00 28.500.000,00 119.673.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Kalongan 89.478.000,00
1.01.02.01.34.27. 1.900.000,00 133.299.000,00 413.042.000,00 Peningkatan Pelayanan Labkesda 277.843.000,00
1.01.02.01.36. 176.687.000,00 1.436.773.000,00 16.409.568.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Peserta JKN di
Puskesmas dan Jaringannya 14.796.108.000,00
1.01.02.01.36.01. 5.440.000,00 43.676.000,00 931.349.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Getasan 882.233.000,00
1.01.02.01.36.02. 7.240.000,00 76.000.000,00 724.378.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Jetak 641.138.000,00
1.01.02.01.36.05. 8.494.000,00 41.327.000,00 823.959.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas
Kaliwungu 774.138.000,00
1.01.02.01.36.07. 6.768.000,00 156.670.000,00 1.080.324.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas
Dadapayam 916.886.000,00
1.01.02.01.36.08. 5.440.000,00 51.500.000,00 825.482.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Pabelan 768.542.000,00
1.01.02.01.36.09. 19.106.000,00 29.488.000,00 520.668.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Semowo 472.074.000,00
1.01.02.01.36.10. 9.549.000,00 77.395.000,00 1.048.718.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Tuntang 961.774.000,00
1.01.02.01.36.11. 4.080.000,00 12.000.000,00 437.481.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas
Gedangan 421.401.000,00
1.01.02.01.36.12. 5.440.000,00 34.100.000,00 1.022.052.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas
Banyubiru 982.512.000,00
1.01.02.01.36.14. 5.440.000,00 80.040.000,00 859.907.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas
Sumowono 774.427.000,00
1.01.02.01.36.15. 17.932.000,00 153.747.000,00 1.034.964.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas
Ambarawa 863.285.000,00
1.01.02.01.36.16. 7.902.000,00 86.500.000,00 499.894.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Duren 405.492.000,00
1.01.02.01.36.17. 5.440.000,00 31.622.000,00 449.998.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas
Jimbaran 412.936.000,00
1.01.02.01.36.18. 25.420.000,00 68.100.000,00 1.051.731.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Bawen 958.211.000,00
1.01.02.01.36.19. 13.276.000,00 90.255.000,00 1.456.698.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Bringin 1.353.167.000,00
1.01.02.01.36.22. 7.960.000,00 170.516.000,00 1.579.899.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas
Pringapus 1.401.423.000,00
1.01.02.01.36.23. 5.440.000,00 91.150.000,00 577.557.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Ungaran 480.967.000,00
1.01.02.01.36.24. 5.440.000,00 74.081.000,00 546.259.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Lerep 466.738.000,00
1.01.02.01.36.25. 5.440.000,00 26.550.000,00 201.366.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas
Leyangan 169.376.000,00
1.01.02.01.36.26. 5.440.000,00 42.056.000,00 736.884.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas
Kalongan 689.388.000,00
1.01.02.02. 5.425.699.000,00 14.199.960.000,00 78.877.496.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMBARAWA 59.251.837.000,00
1.01.02.02.26. - 7.203.816.000,00 7.203.816.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah
sakit paru-paru/rumah sakit mata
-
1.01.02.02.26.01. - 1.488.086.000,00 1.488.086.000,00 Pembangunan rumah sakit -
1.01.02.02.26.18. - 5.715.730.000,00 5.715.730.000,00 Pengadaan alat-alat rumah sakit -
Lampiran IV - 6
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.02.02.33.
5.425.699.000,00 6.996.144.000,00 71.673.680.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
BLUD 59.251.837.000,00
1.01.02.02.33.01. 5.425.699.000,00 6.996.144.000,00 71.673.680.000,00 Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Umum
Daerah BLUD 59.251.837.000,00
1.01.02.03. 4.185.250.000,00 55.128.347.000,00 112.312.047.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNGARAN 52.998.450.000,00
1.01.02.03.26. - 52.913.900.000,00 52.913.900.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah
sakit paru-paru/rumah sakit mata
-
1.01.02.03.26.01. - 50.500.000.000,00 50.500.000.000,00 Pembangunan rumah sakit -
1.01.02.03.26.18. - 2.413.900.000,00 2.413.900.000,00 Pengadaan alat-alat rumah sakit -
1.01.02.03.33. 4.185.250.000,00 2.214.447.000,00 59.398.147.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
BLUD 52.998.450.000,00
1.01.02.03.33.01. 4.185.250.000,00 2.214.447.000,00 59.398.147.000,00 Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Umum
Daerah BLUD 52.998.450.000,00
3.01.02.01. 7.700.000,00 2.800.000,00 91.280.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH 80.780.000,00
3.01.02.01.21. 7.700.000,00 2.800.000,00 91.280.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 80.780.000,00
3.01.02.01.21.05. 7.700.000,00 2.800.000,00 91.280.000,00 Koordinasi penyelenggaraan Kabupaten Sehat 80.780.000,00
4.01.03.01. - - 20.046.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 20.046.000,00
4.01.03.01.16. - - 20.046.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 20.046.000,00
4.01.03.01.16.09. - - 20.046.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat 20.046.000,00
1.01.03. 433.103.000,00 92.614.571.000,00 111.795.798.000,00 PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 18.748.124.000,00
1.01.03.01. 433.103.000,00 92.594.571.000,00 111.702.610.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 18.674.936.000,00
1.01.03.01.01. 248.846.000,00 - 3.149.992.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.901.146.000,00
1.01.03.01.01.01. - - 24.200.000,00 Pengelolaan surat menyurat 24.200.000,00
1.01.03.01.01.02. - - 278.250.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 278.250.000,00
1.01.03.01.01.03. - - 50.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 50.000.000,00
1.01.03.01.01.06. - - 397.760.000,00 Penyediaan Logistik kantor 397.760.000,00
1.01.03.01.01.07. 76.500.000,00 - 170.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 93.500.000,00
1.01.03.01.01.08. - - 35.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 35.000.000,00
1.01.03.01.01.09. - - 150.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 150.000.000,00
1.01.03.01.01.10. 172.346.000,00 - 2.044.782.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 1.872.436.000,00
1.01.03.01.02. 2.000.000,00 6.450.000.000,00 7.078.155.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 626.155.000,00
1.01.03.01.02.03. - 3.450.000.000,00 3.450.000.000,00 Pembangunan gedung kantor -
1.01.03.01.02.10. 1.000.000,00 - 250.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 249.000.000,00
1.01.03.01.02.12. - - 228.155.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 228.155.000,00
1.01.03.01.02.14. - - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan
peralatan gedung kantor 30.000.000,00
1.01.03.01.02.16. - 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor -
1.01.03.01.02.18. 1.000.000,00 - 120.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional 119.000.000,00
1.01.03.01.03. 14.046.000,00 - 22.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8.454.000,00
1.01.03.01.03.05. 14.046.000,00 - 22.500.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian 8.454.000,00
1.01.03.01.05. 525.000,00 - 155.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 154.475.000,00
1.01.03.01.05.01. - - 100.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 100.000.000,00
1.01.03.01.05.02. 525.000,00 - 55.000.000,00 Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan 54.475.000,00
1.01.03.01.06. 16.545.000,00 - 82.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 65.955.000,00
1.01.03.01.06.01. 16.545.000,00 - 82.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 65.955.000,00
Lampiran IV - 7
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.03.01.07.
38.493.000,00 - 120.000.000,00 Program Perencanaan 81.507.000,00 1.01.03.01.07.01.
38.493.000,00 - 120.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 81.507.000,00
1.01.03.01.15. - 26.726.006.000,00 27.040.986.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 314.980.000,00
1.01.03.01.15. - 26.726.006.000,00 27.040.986.000,00 Program Pembangunan Jalan dan jembatan 314.980.000,00
1.01.03.01.15.03. - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Pembangunan jalan -
1.01.03.01.15.05. - 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 Pembangunan jembatan -
1.01.03.01.15.06. - 21.826.006.000,00 21.916.546.000,00 Peningkatan Jalan Kabupaten 90.540.000,00
1.01.03.01.15.07. - 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 Peningkatan Jalan Perkotaan -
1.01.03.01.15.11. - - 150.000.000,00 Revisi rencana tata ruang 150.000.000,00
1.01.03.01.15.12. - - 74.440.000,00 Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang 74.440.000,00
1.01.03.01.16. - 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong -
1.01.03.01.16.03. - 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong -
1.01.03.01.17. - 1.100.000.000,00 1.185.600.000,00 Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 85.600.000,00
1.01.03.01.17. - 1.100.000.000,00 1.185.600.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 85.600.000,00
1.01.03.01.17.03. - 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 Pembangunan turap/talud/bronjong -
1.01.03.01.17.05. - - 85.600.000,00 Pengawasan pemanfaatan ruang 85.600.000,00
1.01.03.01.18. 28.050.000,00 9.463.488.000,00 16.751.000.000,00 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan 7.259.462.000,00
1.01.03.01.18.03. 24.850.000,00 7.918.387.000,00 14.251.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 6.307.763.000,00
1.01.03.01.18.04. 3.200.000,00 1.545.101.000,00 2.500.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 951.699.000,00
1.01.03.01.19. 2.650.000,00 - 600.000.000,00 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/
Bronjong 597.350.000,00
1.01.03.01.19.02. 2.650.000,00 - 600.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 597.350.000,00
1.01.03.01.20. 8.370.000,00 - 75.000.000,00 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 66.630.000,00
1.01.03.01.20.01. 6.000.000,00 - 50.000.000,00 Inspeksi kondisi Jalan 44.000.000,00
1.01.03.01.20.02. 2.370.000,00 - 25.000.000,00 Inspeksi kondisi Jembatan 22.630.000,00
1.01.03.01.23. 4.000.000,00 - 230.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan 226.000.000,00
1.01.03.01.23.10. 2.870.000,00 - 200.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 197.130.000,00
1.01.03.01.23.12. 1.130.000,00 - 30.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan
labolatorium kebinamargaan 28.870.000,00
1.01.03.01.24. 48.585.000,00 28.155.077.000,00 33.089.077.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
4.885.415.000,00
1.01.03.01.24.10. - 28.155.077.000,00 28.189.077.000,00 Peningkatan, Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan
irigasi 34.000.000,00
1.01.03.01.24.15. 48.585.000,00 - 4.900.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang
telah dibangun 4.851.415.000,00
1.01.03.01.28. - 500.000.000,00 500.000.000,00 Program Pengendalian Banjir -
1.01.03.01.28.03. - 500.000.000,00 500.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul
sungai -
1.01.03.01.29. - 19.000.000.000,00 19.000.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh -
1.01.03.01.29.02. - 19.000.000.000,00 19.000.000.000,00 Pembangunan/peningkatan infrastruktur -
1.01.03.01.31. 15.193.000,00 - 173.100.000,00 Program Pengaturan Jasa Konstruksi 157.907.000,00
1.01.03.01.31.02. - - 110.000.000,00 Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa
konstruksi 110.000.000,00
1.01.03.01.31.03. 15.193.000,00 - 63.100.000,00 Penyusunan Daftar Analisa Satuan Pekerjaan
Sipil/ Umum Semesteran 47.907.000,00
1.01.03.01.33. - - 149.700.000,00 Program Pengawasan Jasa Konstruksi 149.700.000,00
1.01.03.01.33.04. - - 149.700.000,00 Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan 149.700.000,00
1.01.03.01.34. 5.800.000,00 - 1.100.000.000,00 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran
Drainase/ Gorong-gorong 1.094.200.000,00
1.01.03.01.34.02. 5.800.000,00 - 1.100.000.000,00 Rehabilitasi/ Pemeliharaan saluran Drainase/
Gorong-gorong 1.094.200.000,00
Lampiran IV - 8
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 4.01.03.01.
- 20.000.000,00 93.188.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 73.188.000,00 4.01.03.01.15.
- 20.000.000,00 51.084.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 31.084.000,00 4.01.03.01.15.13.
- 20.000.000,00 51.084.000,00 Survey dan pemetaan 31.084.000,00 4.01.03.01.32.
- - 42.104.000,00 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 42.104.000,00
4.01.03.01.32.04. - - 42.104.000,00 Penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan jasa
kontruksi 42.104.000,00
1.01.04. 7.638.000,00 21.949.597.000,00 31.255.932.000,00 PERUMAHAN RAKYAT 9.298.697.000,00
1.01.03.01. 4.200.000,00 21.802.597.000,00 30.866.732.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 9.059.935.000,00
1.01.03.01.15. 4.200.000,00 7.732.500.000,00 8.541.400.000,00 Program Pengembangan Perumahan 804.700.000,00
1.01.03.01.15.01. 4.200.000,00 - 166.400.000,00 Penetapan kebijakan, strategi dan program
perumahan 162.200.000,00
1.01.03.01.15.06. - 357.500.000,00 1.000.000.000,00 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu 642.500.000,00
1.01.03.01.15.07. - 7.375.000.000,00 7.375.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana rumah
sederhana sehat -
1.01.03.01.16. - 14.070.097.000,00 22.056.312.000,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 7.986.215.000,00
1.01.03.01.16.02. - 6.000.000,00 7.992.215.000,00 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar
terutama bagi masyarakat miskin 7.986.215.000,00
1.01.03.01.16.07. - 14.064.097.000,00 14.064.097.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan
sehat permukiman -
1.01.03.01.17. - - 269.020.000,00 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 269.020.000,00
1.01.03.01.17.02. - - 269.020.000,00 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana
dasar pemukiman berbasis masyarakat 269.020.000,00
1.01.05.01. 950.000,00 147.000.000,00 337.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN 189.050.000,00
1.01.05.01.19. 950.000,00 147.000.000,00 337.000.000,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya Kebakaran 189.050.000,00
1.01.05.01.19.08. 950.000,00 147.000.000,00 150.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan
bahaya kebakaran 2.050.000,00
1.01.05.01.19.09. - - 187.000.000,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan
bahaya kebakaran 187.000.000,00
3.01.02.01. 2.488.000,00 - 52.200.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH 49.712.000,00
3.01.02.01.17. 2.488.000,00 - 52.200.000,00 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 49.712.000,00
3.01.02.01.17.02. 2.488.000,00 - 52.200.000,00 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana
dasar pemukiman berbasis masyarakat 49.712.000,00
1.01.05. 998.695.000,00 648.050.000,00 4.470.456.000,00 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT 2.823.711.000,00
1.01.05.01. 975.249.000,00 - 2.058.701.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN 1.083.452.000,00
1.01.05.01.01. 967.009.000,00 - 1.708.451.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 741.442.000,00
1.01.05.01.01.01. - - 3.922.000,00 Pengelolaan surat menyurat 3.922.000,00
1.01.05.01.01.02. - - 48.300.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 48.300.000,00
1.01.05.01.01.03. - - 11.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 11.000.000,00
1.01.05.01.01.06. - - 101.500.000,00 Penyediaan Logistik kantor 101.500.000,00
1.01.05.01.01.07. 21.024.000,00 - 45.150.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 24.126.000,00
1.01.05.01.01.08. - - 5.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.500.000,00
1.01.05.01.01.09. - - 63.400.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 63.400.000,00
1.01.05.01.01.10. 945.985.000,00 - 1.429.679.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 483.694.000,00
1.01.05.01.02. - - 90.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 90.000.000,00
1.01.05.01.02.10. - - 20.700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 20.700.000,00
1.01.05.01.02.12. - - 69.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 69.300.000,00
1.01.05.01.03. 950.000,00 - 96.900.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 95.950.000,00
Lampiran IV - 9
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.05.01.03.03.
950.000,00 - 96.900.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan 95.950.000,00 1.01.05.01.05.
- - 147.450.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
147.450.000,00
1.01.05.01.05.01. - - 126.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 126.000.000,00
1.01.05.01.05.03. - - 21.450.000,00 Kesemaptaan Jasmani anggota Satpol PP 21.450.000,00
1.01.05.01.06. 4.005.000,00 - 7.600.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.595.000,00
1.01.05.01.06.01. 4.005.000,00 - 7.600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 3.595.000,00
1.01.05.01.07. 3.285.000,00 - 8.300.000,00 Program Perencanaan 5.015.000,00
1.01.05.01.07.01. 3.285.000,00 - 8.300.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 5.015.000,00
1.01.05.02. 23.446.000,00 648.050.000,00 2.411.755.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH 1.740.259.000,00
1.01.05.02.01. 15.616.000,00 - 374.093.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 358.477.000,00
1.01.05.02.01.01. - - 9.207.000,00 Pengelolaan surat menyurat 9.207.000,00
1.01.05.02.01.02. - - 65.200.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 65.200.000,00
1.01.05.02.01.03. - - 22.400.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 22.400.000,00
1.01.05.02.01.06. - - 38.284.000,00 Penyediaan Logistik kantor 38.284.000,00
1.01.05.02.01.07. 15.616.000,00 - 26.154.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 10.538.000,00
1.01.05.02.01.08. - - 9.900.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.900.000,00
1.01.05.02.01.09. - - 94.534.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 94.534.000,00
1.01.05.02.01.10. - - 108.414.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 108.414.000,00
1.01.05.02.02. - - 325.652.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 325.652.000,00
1.01.05.02.02.10. - - 76.652.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 76.652.000,00
1.01.05.02.02.12. - - 249.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 249.000.000,00
1.01.05.02.05. - - 33.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 33.000.000,00
1.01.05.02.05.01. - - 33.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 33.000.000,00
1.01.05.02.06. 5.680.000,00 - 18.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12.320.000,00
1.01.05.02.06.01. 5.680.000,00 - 18.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 12.320.000,00
1.01.05.02.07. 2.150.000,00 - 7.500.000,00 Program Perencanaan 5.350.000,00
1.01.05.02.07.01. 2.150.000,00 - 7.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 5.350.000,00
1.01.05.02.33. - 41.900.000,00 406.000.000,00 Program Pencegahan Dini Dan
Penanggulangan Korban Bencana Alam 364.100.000,00
1.01.05.02.33.01. - - 122.500.000,00 Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi
Potensi Bencana Alam 122.500.000,00
1.01.05.02.33.03. - 41.900.000,00 50.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi
penduduk dari ancaman / korban bencana alam 8.100.000,00
1.01.05.02.33.04. - - 97.000.000,00 Pengadaan Logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan sementara 97.000.000,00
1.01.05.02.33.05. - - 66.500.000,00 Bintek dan Pelatihan SAR 66.500.000,00
1.01.05.02.33.06. - - 70.000.000,00 Fasilitasi Simulasi Penanganan Darurat Bagi
Masyarakat/ Pelajar 70.000.000,00
1.01.05.02.34. - 606.150.000,00 1.247.510.000,00 Program Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana dan Pasca Bencana 641.360.000,00
1.01.05.02.34.01. - - 23.500.000,00 Pelatihan teknis penilaian Damage and Losses
Assesment (DALA) 23.500.000,00
1.01.05.02.34.02. - - 23.500.000,00 Pelatihan teknis Post Disaster Need Assesment
(PDNA) 23.500.000,00
1.01.05.02.34.03. - 606.150.000,00 693.050.000,00 Fasilitasi dan koordinasi penanganan rehabilitasi
dan rekontruksi pasca bencana 86.900.000,00
Lampiran IV - 10
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.05.02.34.04.
- - 100.000.000,00 Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan
kerusakan infrastruktur pasca bencana 100.000.000,00
1.01.05.02.34.05. - - 140.000.000,00 Posko Siaga dan Penanganan Darurat Bencana 140.000.000,00
1.01.05.02.34.06. - - 218.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Operasional Tim Reaksi
Cepat Penanganan Bencana 218.000.000,00
1.01.05.02.34.07. - - 10.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelamatan, Evakuasi
dan Penanganan Pengungsi 10.000.000,00
1.01.05.02.34.08. - - 15.000.000,00 Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Bencana 15.000.000,00
1.01.05.02.34.10. - - 24.460.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 24.460.000,00
1.01.06. 626.479.000,00 - 2.615.453.000,00 SOSIAL 1.988.974.000,00
1.01.06.01. 43.529.000,00 - 1.029.416.000,00 DINAS SOSIAL 985.887.000,00
1.01.06.01.01. 40.714.000,00 - 172.491.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 131.777.000,00
1.01.06.01.01.01. - - 5.894.000,00 Pengelolaan surat menyurat 5.894.000,00
1.01.06.01.01.02. - - 36.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 36.000.000,00
1.01.06.01.01.03. - - 7.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 7.000.000,00
1.01.06.01.01.06. - - 34.836.000,00 Penyediaan Logistik kantor 34.836.000,00
1.01.06.01.01.07. 16.284.000,00 - 24.218.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 7.934.000,00
1.01.06.01.01.08. - - 5.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.000.000,00
1.01.06.01.01.09. - - 29.777.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 29.777.000,00
1.01.06.01.01.10. 24.430.000,00 - 29.766.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 5.336.000,00
1.01.06.01.02. - - 28.745.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 28.745.000,00
1.01.06.01.02.12. - - 28.745.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 28.745.000,00
1.01.06.01.06. 933.000,00 - 4.749.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.816.000,00
1.01.06.01.06.01. 933.000,00 - 4.749.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 3.816.000,00
1.01.06.01.07. 932.000,00 - 19.651.000,00 Program Perencanaan 18.719.000,00
1.01.06.01.07.01. 932.000,00 - 19.651.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 18.719.000,00
1.01.06.01.15. - - 201.861.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
201.861.000,00
1.01.06.01.15.03. - - 201.861.000,00 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 201.861.000,00
1.01.06.01.16. 950.000,00 - 314.958.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial 314.008.000,00
1.01.06.01.16.07. 950.000,00 - 62.728.000,00 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan
prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi
PMKS
61.778.000,00
1.01.06.01.16.08. - - 28.053.000,00 Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi
sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan
sosial
28.053.000,00
1.01.06.01.16.10. - - 36.081.000,00 penanganan masalah-masalah strategis yang
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian
luar biasa
36.081.000,00
1.01.06.01.16.11. - - 16.235.000,00 Pelayanan KIE bagi para kelompok resiko tinggi
(Resti) HIV / AIDS 16.235.000,00
1.01.06.01.16.14. - - 153.225.000,00 Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan
prasarana sosial 153.225.000,00
1.01.06.01.16.15. - - 18.636.000,00 Bimbingan Teknis Kesiapsiagaan bencana
berbasis Masyarakat 18.636.000,00
1.01.06.01.18. - - 36.685.000,00 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat
dan Trauma 36.685.000,00
1.01.06.01.18.03. - - 36.685.000,00 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat
dan eks trauma 36.685.000,00
1.01.06.01.19. - - 30.318.000,00 Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti jompo 30.318.000,00
Lampiran IV - 11
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.06.01.19.04.
- - 30.318.000,00 Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti
asuhan/ jompo 30.318.000,00
1.01.06.01.21. - - 179.023.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial 179.023.000,00
1.01.06.01.21.02. - - 159.087.000,00 Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku
Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat 159.087.000,00
1.01.06.01.21.03. - - 19.936.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial
masyarakat 19.936.000,00
1.01.06.01.23. - - 40.935.000,00 Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan 40.935.000,00
1.01.06.01.23.01. - - 40.935.000,00 Pemeliharaan Makam Pahlawan & Pelestarian
Nilai Kepahlawanan, Keperintisan &
Kesetiakawanan Sosial
40.935.000,00
4.01.03.01. 582.950.000,00 - 1.586.037.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.003.087.000,00
4.01.03.01.16. - - 22.770.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial 22.770.000,00
4.01.03.01.16.09. - - 11.700.000,00 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi
pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan
kemiskinan dan penurunan kesenjangan
11.700.000,00
4.01.03.01.16.10. - - 11.070.000,00 penanganan masalah-masalah strategis yang
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian
luar biasa
11.070.000,00
4.01.03.01.22. 582.950.000,00 - 1.563.267.000,00 Program Pengembangan Lembaga Sosial
Keagamaan 980.317.000,00
4.01.03.01.22.01. 27.200.000,00 - 707.140.000,00 Fasilitasi Lembaga Sosial Keagamaan 679.940.000,00
4.01.03.01.22.02. - - 281.127.000,00 Fasilitasi Jamaan Haji 281.127.000,00
4.01.03.01.22.03. 555.750.000,00 - 575.000.000,00 Fasilitasi Pendidikan Keagamaan Non Formal 19.250.000,00
1.02. 2.538.241.000,00 29.492.160.000,00 69.839.532.000,00 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 37.809.131.000,00
1.02.01. 30.781.000,00 - 1.774.096.000,00 TENAGA KERJA 1.743.315.000,00
1.02.01.01. 30.781.000,00 - 1.774.096.000,00 DINAS TENAGA KERJA 1.743.315.000,00
1.02.01.01.01. 20.324.000,00 - 448.385.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 428.061.000,00
1.02.01.01.01.01. - - 11.069.000,00 Pengelolaan surat menyurat 11.069.000,00
1.02.01.01.01.02. - - 67.655.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 67.655.000,00
1.02.01.01.01.03. - - 11.720.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 11.720.000,00
1.02.01.01.01.06. - - 61.884.000,00 Penyediaan Logistik kantor 61.884.000,00
1.02.01.01.01.07. 20.324.000,00 - 29.518.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 9.194.000,00
1.02.01.01.01.08. - - 7.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.000.000,00
1.02.01.01.01.09. - - 62.057.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 62.057.000,00
1.02.01.01.01.10. - - 197.482.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 197.482.000,00
1.02.01.01.02. - - 19.390.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 19.390.000,00
1.02.01.01.02.12. - - 19.390.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 19.390.000,00
1.02.01.01.06. 933.000,00 - 4.654.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.721.000,00
1.02.01.01.06.01. 933.000,00 - 4.654.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 3.721.000,00
1.02.01.01.07. 1.411.000,00 - 21.809.000,00 Program Perencanaan 20.398.000,00
1.02.01.01.07.01. 1.411.000,00 - 21.809.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 20.398.000,00
1.02.01.01.15. 4.139.000,00 - 917.359.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja 913.220.000,00
1.02.01.01.15.06. - - 89.930.000,00 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi
pencari kerja 89.930.000,00
1.02.01.01.15.09. 4.139.000,00 - 827.429.000,00 Pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja
berbasis Masyarakat 823.290.000,00
1.02.01.01.16. - - 103.319.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 103.319.000,00
1.02.01.01.16.02. - - 103.319.000,00 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 103.319.000,00
Lampiran IV - 12
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.01.01.17.
3.974.000,00 - 259.180.000,00 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
255.206.000,00
1.02.01.01.17.01. - - 14.501.000,00 Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur
tenaga kerja 14.501.000,00
1.02.01.01.17.02. 1.842.000,00 - 38.972.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian
perselisihan hubungan industrial 37.130.000,00
1.02.01.01.17.08. 2.132.000,00 - 117.829.000,00 Fasilitasi Penentuan dan pelaksanaan upah
minimum 115.697.000,00
1.02.01.01.17.12. - - 26.491.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian
perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan dan pemberdayaan kelembagaan hubungan industri
26.491.000,00
1.02.01.01.17.13. - - 61.387.000,00 Sosialisasi peraturan perundangan di bidang
perselisihan dan kelembagaan hubungan industri 61.387.000,00
1.02.02. 16.035.000,00 8.350.000,00 1.325.604.000,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK 1.301.219.000,00
1.02.02.01. 12.000.000,00 1.500.000,00 869.803.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA
856.303.000,00
1.02.02.01.01. 12.000.000,00 1.500.000,00 372.259.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 358.759.000,00
1.02.02.01.01.01. - - 13.113.000,00 Pengelolaan surat menyurat 13.113.000,00
1.02.02.01.01.02. - 1.500.000,00 72.331.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 70.831.000,00
1.02.02.01.01.03. - - 7.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 7.500.000,00
1.02.02.01.01.06. - - 99.955.000,00 Penyediaan Logistik kantor 99.955.000,00
1.02.02.01.01.07. 12.000.000,00 - 27.283.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 15.283.000,00
1.02.02.01.01.08. - - 1.827.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.827.000,00
1.02.02.01.01.09. - - 27.780.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 27.780.000,00
1.02.02.01.01.10. - - 122.470.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 122.470.000,00
1.02.02.01.02. - - 129.754.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 129.754.000,00
1.02.02.01.02.10. - - 39.464.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 39.464.000,00
1.02.02.01.02.12. - - 75.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 75.000.000,00
1.02.02.01.02.18. - - 15.290.000,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional 15.290.000,00
1.02.02.01.05. - - 6.920.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 6.920.000,00
1.02.02.01.05.01. - - 6.920.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 6.920.000,00
1.02.02.01.06. - - 6.856.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.856.000,00
1.02.02.01.06.01. - - 6.856.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 6.856.000,00
1.02.02.01.07. - - 28.510.000,00 Program Perencanaan 28.510.000,00
1.02.02.01.07.01. - - 28.510.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 28.510.000,00
1.02.02.01.16. - - 165.034.000,00 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak 165.034.000,00
1.02.02.01.16.01. - - 30.982.000,00 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 30.982.000,00
1.02.02.01.16.02. - - 110.979.000,00 Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) 110.979.000,00
1.02.02.01.16.06. - - 12.091.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan
Pemberdayaan Perempuan dan Anak 12.091.000,00
1.02.02.01.16.08. - - 10.982.000,00 Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak 10.982.000,00
1.02.02.01.17. - - 148.956.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan 148.956.000,00
Lampiran IV - 13
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.02.01.17.08.
- - 148.956.000,00 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap
tindak kekerasan 148.956.000,00
1.02.02.01.18. - - 11.514.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan
Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 11.514.000,00
1.02.02.01.18.07. - - 11.514.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 11.514.000,00
1.02.07.01. 4.035.000,00 - 388.491.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA 384.456.000,00
1.02.07.01.18. 4.035.000,00 - 388.491.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan
Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 384.456.000,00
1.02.07.01.18.06. 4.035.000,00 - 388.491.000,00 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 384.456.000,00
4.01.03.01. - 6.850.000,00 67.310.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 60.460.000,00
4.01.03.01.16. - 6.850.000,00 35.010.000,00 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak 28.160.000,00
4.01.03.01.16.01. - - 14.000.000,00 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 14.000.000,00
4.01.03.01.16.06. - 6.850.000,00 21.010.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan
Pemberdayaan Perempuan dan Anak 14.160.000,00
4.01.03.01.17. - - 32.300.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan 32.300.000,00
4.01.03.01.17.01. - - 32.300.000,00 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di
daerah 32.300.000,00
1.02.03. 1.200.000,00 11.000.000,00 730.011.000,00 KETAHANAN PANGAN 717.811.000,00
2.01.03.01. 1.200.000,00 11.000.000,00 681.371.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 669.171.000,00
2.01.03.01.15. 1.200.000,00 11.000.000,00 681.371.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 669.171.000,00
2.01.03.01.15.01. - - 33.464.000,00 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai
pangan 33.464.000,00
2.01.03.01.15.06. - - 39.108.000,00 Pemantauan dan analisis akses dan harga pangan
pokok/ strategis 39.108.000,00
2.01.03.01.15.08. 1.200.000,00 11.000.000,00 149.871.000,00 Pengembangan cadangan pangan daerah 137.671.000,00
2.01.03.01.15.09. - - 206.209.000,00 Pengembangan desa mandiri pangan 206.209.000,00
2.01.03.01.15.10. - - 39.653.000,00 Pengembangan lumbung pangan desa 39.653.000,00
2.01.03.01.15.12. - - 32.925.000,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 32.925.000,00
2.01.03.01.15.14. - - 37.241.000,00 Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan
Pangan 37.241.000,00
2.01.03.01.15.15. - - 28.772.000,00 Pengembangan Sistem Kewaspadaan pangan dan
gizi 28.772.000,00
2.01.03.01.15.16. - - 94.875.000,00 Pengembangan dan percepatan diversifikasi
pangan 94.875.000,00
2.01.03.01.15.18. - - 19.253.000,00 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan
pangan 19.253.000,00
4.01.03.01. - - 48.640.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 48.640.000,00
4.01.03.01.15. - - 48.640.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 48.640.000,00
4.01.03.01.15.05. - - 48.640.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan
perberasan 48.640.000,00
1.02.04. 1.200.000,00 20.100.000.000,00 20.812.750.000,00 PERTANAHAN 711.550.000,00
1.01.03.01. - 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM -
1.01.03.01.16. - 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah -
1.01.03.01.16.01. - 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan
dan pemanfaatan tanah -
3.01.03.01. 1.200.000,00 100.000.000,00 281.546.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 180.346.000,00
3.01.03.01.16. 1.200.000,00 100.000.000,00 281.546.000,00 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 180.346.000,00
3.01.03.01.16.01. 1.200.000,00 100.000.000,00 281.546.000,00 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan
dan pemanfaatan tanah 180.346.000,00
4.01.03.01. - - 531.204.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 531.204.000,00
4.01.03.01.16. - - 531.204.000,00 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 531.204.000,00
Lampiran IV - 14
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 4.01.03.01.16.01.
- - 410.673.000,00 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan
dan pemanfaatan tanah 410.673.000,00
4.01.03.01.16.02. - - 120.531.000,00 Penyuluhan hukum pertanahan 120.531.000,00
1.02.05. 1.755.255.000,00 4.921.335.000,00 17.029.982.000,00 LINGKUNGAN HIDUP 10.353.392.000,00
1.01.03.01. 66.015.000,00 2.000.000.000,00 3.050.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 983.985.000,00
1.01.03.01.24. 66.015.000,00 2.000.000.000,00 3.050.000.000,00 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
(RTH) 983.985.000,00
1.01.03.01.24.05. - 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 Penataan RTH -
1.01.03.01.24.06. 66.015.000,00 - 1.050.000.000,00 Pemeliharaan RTH 983.985.000,00
1.02.05.01. 1.689.240.000,00 2.921.335.000,00 13.938.394.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 9.327.819.000,00
1.02.05.01.01. 1.207.739.000,00 - 3.635.859.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.428.120.000,00
1.02.05.01.01.01. - - 14.259.000,00 Pengelolaan surat menyurat 14.259.000,00
1.02.05.01.01.02. - - 81.760.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 81.760.000,00
1.02.05.01.01.03. - - 20.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 20.000.000,00
1.02.05.01.01.06. - - 230.152.000,00 Penyediaan Logistik kantor 230.152.000,00
1.02.05.01.01.07. 27.539.000,00 - 40.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 12.461.000,00
1.02.05.01.01.08. - - 8.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.000.000,00
1.02.05.01.01.09. - - 143.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 143.000.000,00
1.02.05.01.01.10. 1.180.200.000,00 - 3.098.688.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 1.918.488.000,00
1.02.05.01.02. 14.800.000,00 - 137.845.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 123.045.000,00
1.02.05.01.02.10. 14.800.000,00 - 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30.200.000,00
1.02.05.01.02.12. - - 92.845.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 92.845.000,00
1.02.05.01.03. 2.307.000,00 - 5.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.693.000,00
1.02.05.01.03.05. 2.307.000,00 - 5.000.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian 2.693.000,00
1.02.05.01.05. - - 63.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 63.000.000,00
1.02.05.01.05.02. - - 63.000.000,00 Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan 63.000.000,00
1.02.05.01.06. 5.989.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9.011.000,00
1.02.05.01.06.01. 5.989.000,00 - 15.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 9.011.000,00
1.02.05.01.07. 9.110.000,00 - 20.000.000,00 Program Perencanaan 10.890.000,00
1.02.05.01.07.01. 9.110.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 10.890.000,00
1.02.05.01.15. 443.905.000,00 2.478.919.000,00 7.778.605.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan 4.855.781.000,00
1.02.05.01.15.02. 1.500.000,00 2.297.875.000,00 2.600.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan
persampahan 300.625.000,00
1.02.05.01.15.04. 210.700.000,00 - 3.494.691.000,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana
dan sarana persampahan 3.283.991.000,00
1.02.05.01.15.06. 1.000.000,00 - 145.339.000,00 Bimbingan teknis persampahan 144.339.000,00
1.02.05.01.15.11. - 103.044.000,00 544.059.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan persampahan 441.015.000,00
1.02.05.01.15.12. 230.705.000,00 78.000.000,00 994.516.000,00 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kebersihan 685.811.000,00
1.02.05.01.16. 3.650.000,00 316.016.000,00 1.763.067.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup 1.443.401.000,00
1.02.05.01.16.01. - 101.690.000,00 252.858.000,00 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 151.168.000,00
1.02.05.01.16.02. - - 68.645.000,00 Koordinasi penilaian langit biru 68.645.000,00
1.02.05.01.16.03. 3.650.000,00 93.350.000,00 545.193.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan 448.193.000,00
1.02.05.01.16.04. - - 116.852.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang
lingkungan hidup 116.852.000,00
1.02.05.01.16.05. - 20.976.000,00 46.309.000,00 Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan
Tanpa Izin (PETI) 25.333.000,00
1.02.05.01.16.06. - - 46.772.000,00 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 46.772.000,00
Lampiran IV - 15
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.05.01.16.07.
- 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengkajian dampak lingkungan - 1.02.05.01.16.10.
- - 60.985.000,00 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 60.985.000,00
1.02.05.01.16.12. - - 93.572.000,00 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran
dan perusakan lingkungan hidup 93.572.000,00
1.02.05.01.16.13. - - 52.189.000,00 Koordinasi penyusunan AMDAL 52.189.000,00
1.02.05.01.16.14. - - 350.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengendalian lingkungan hidup 350.000.000,00
1.02.05.01.16.17. - - 29.692.000,00 Monitoring, evaluasi Konservasi Sumber Daya
Alam 29.692.000,00
1.02.05.01.17. 950.000,00 78.500.000,00 323.585.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam 244.135.000,00
1.02.05.01.17.05. - - 39.585.000,00 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 39.585.000,00
1.02.05.01.17.08. - - 44.453.000,00 Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA 44.453.000,00
1.02.05.01.17.14. 950.000,00 78.500.000,00 239.547.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam
perlindungan dan konservasi SDA 160.097.000,00
1.02.05.01.19. - 47.900.000,00 92.422.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
44.522.000,00
1.02.05.01.19.02. - 47.900.000,00 92.422.000,00 Pengembangan data dan informasi lingkungan 44.522.000,00
1.02.05.01.20. 790.000,00 - 104.011.000,00 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 103.221.000,00
1.02.05.01.20.02. 650.000,00 - 59.011.000,00 Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri 58.361.000,00
1.02.05.01.20.05. 140.000,00 - 45.000.000,00 Penyuluhan dan pengendalian polusi dan
pencemaran 44.860.000,00
4.01.03.01. - - 41.588.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 41.588.000,00
4.01.03.01.17. - - 41.588.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam 41.588.000,00
4.01.03.01.17.16. - - 41.588.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan
sumber daya alam 41.588.000,00
1.02.06. 92.103.000,00 455.537.000,00 3.796.396.000,00 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 3.248.756.000,00
1.02.06.01. 92.103.000,00 455.537.000,00 3.796.396.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL 3.248.756.000,00
1.02.06.01.01. 22.863.000,00 - 851.703.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 828.840.000,00
1.02.06.01.01.01. 3.878.000,00 - 62.300.000,00 Pengelolaan surat menyurat 58.422.000,00
1.02.06.01.01.02. - - 151.400.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 151.400.000,00
1.02.06.01.01.03. - - 36.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 36.000.000,00
1.02.06.01.01.06. - - 48.100.000,00 Penyediaan Logistik kantor 48.100.000,00
1.02.06.01.01.07. 18.985.000,00 - 53.900.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 34.915.000,00
1.02.06.01.01.08. - - 17.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 17.500.000,00
1.02.06.01.01.09. - - 165.442.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 165.442.000,00
1.02.06.01.01.10. - - 317.061.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 317.061.000,00
1.02.06.01.02. - - 67.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 67.000.000,00
1.02.06.01.02.10. - - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.000.000,00
1.02.06.01.02.12. - - 52.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 52.000.000,00
1.02.06.01.06. 2.210.000,00 - 11.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8.790.000,00
1.02.06.01.06.01. 2.210.000,00 - 11.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 8.790.000,00
1.02.06.01.07. 862.000,00 - 18.000.000,00 Program Perencanaan 17.138.000,00
1.02.06.01.07.01. 862.000,00 - 18.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 17.138.000,00
1.02.06.01.15. 66.168.000,00 455.537.000,00 2.848.693.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 2.326.988.000,00
1.02.06.01.15.01. - 358.200.000,00 360.500.000,00 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara
terpadu 2.300.000,00
Lampiran IV - 16
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.06.01.15.03.
1.500.000,00 - 130.420.000,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan 128.920.000,00
1.02.06.01.15.06. - - 65.257.000,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi
kependudukan 65.257.000,00
1.02.06.01.15.07. - - 126.655.000,00 Penyediaan informasi yang dapat diakses
masyarakat 126.655.000,00
1.02.06.01.15.08. 4.440.000,00 - 65.730.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan 61.290.000,00
1.02.06.01.15.09. - 97.337.000,00 204.941.000,00 Pengembangan data base kependudukan 107.604.000,00
1.02.06.01.15.11. 950.000,00 - 101.369.000,00 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan
Catatan Sipil 100.419.000,00
1.02.06.01.15.12. - - 146.306.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan 146.306.000,00
1.02.06.01.15.14. 12.590.000,00 - 249.808.000,00 Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen
Pencatatan Sipil 237.218.000,00
1.02.06.01.15.15. 9.910.000,00 - 1.088.354.000,00 Peningkatan pelayanan Publik pendaftaran
Penduduk 1.078.444.000,00
1.02.06.01.15.16. 31.477.000,00 - 254.407.000,00 Peningkatan pelayanan Publik Pencatatan
Kelahiran dan Kematian 222.930.000,00
1.02.06.01.15.17. 5.301.000,00 - 48.946.000,00 Peningkatan pelayanan Publik Pencatatan
perkawinan Perceraian, Pengakuan dan
pengesahan anak
43.645.000,00
1.02.06.01.15.18. - - 6.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6.000.000,00
1.02.07. 23.890.000,00 - 1.723.330.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.699.440.000,00
1.02.07.01. 23.890.000,00 - 1.723.330.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA 1.699.440.000,00
1.02.07.01.01. 12.000.000,00 - 394.072.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 382.072.000,00
1.02.07.01.01.01. - - 8.415.000,00 Pengelolaan surat menyurat 8.415.000,00
1.02.07.01.01.02. - - 58.800.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 58.800.000,00
1.02.07.01.01.03. - - 21.876.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 21.876.000,00
1.02.07.01.01.06. - - 64.880.000,00 Penyediaan Logistik kantor 64.880.000,00
1.02.07.01.01.07. 12.000.000,00 - 16.887.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 4.887.000,00
1.02.07.01.01.08. - - 8.250.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.250.000,00
1.02.07.01.01.09. - - 60.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 60.000.000,00
1.02.07.01.01.10. - - 154.964.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 154.964.000,00
1.02.07.01.02. - - 42.720.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 42.720.000,00
1.02.07.01.02.12. - - 29.720.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 29.720.000,00
1.02.07.01.02.14. - - 13.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan
peralatan gedung kantor 13.000.000,00
1.02.07.01.06. 1.746.000,00 - 5.746.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.000.000,00
1.02.07.01.06.01. 1.746.000,00 - 5.746.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 4.000.000,00
1.02.07.01.07. 2.184.000,00 - 11.968.000,00 Program Perencanaan 9.784.000,00
1.02.07.01.07.01. 2.184.000,00 - 11.968.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 9.784.000,00
1.02.07.01.15. 1.680.000,00 - 232.489.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan 230.809.000,00
1.02.07.01.15.01. 280.000,00 - 90.963.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan 90.683.000,00
1.02.07.01.15.02. 140.000,00 - 15.780.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Tenaga Teknis dan Masyarakat 15.640.000,00
1.02.07.01.15.05. 1.260.000,00 - 125.746.000,00 Pendampingan/Pengembangan program
pengembangan kecamatan/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
124.486.000,00
1.02.07.01.16. 140.000,00 - 12.494.000,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan 12.354.000,00
1.02.07.01.16.02. 140.000,00 - 12.494.000,00 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha
milik desa 12.354.000,00
Lampiran IV - 17
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.07.01.17.
6.140.000,00 - 367.557.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
361.417.000,00
1.02.07.01.17.01. - - 209.625.000,00 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan
desa 209.625.000,00
1.02.07.01.17.02. - - 38.711.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 38.711.000,00
1.02.07.01.17.03. 6.140.000,00 - 119.221.000,00 Pemberian stimulan pembangunan desa 113.081.000,00
1.02.07.01.18. - - 338.902.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa 338.902.000,00
1.02.07.01.18.02. - - 196.356.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang
pengelolaan keuangan desa 196.356.000,00
1.02.07.01.18.03. - - 119.591.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang
manajemen pemerintahan desa 119.591.000,00
1.02.07.01.18.04. - - 22.955.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 22.955.000,00
1.02.07.01.19. - - 59.130.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa 59.130.000,00
1.02.07.01.19.03. - - 18.558.000,00 Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan
desa 18.558.000,00
1.02.07.01.19.05. - - 25.275.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Tanah Kas Desa 25.275.000,00
1.02.07.01.19.06. - - 15.297.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 15.297.000,00
1.02.07.01.31. - - 258.252.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa 258.252.000,00
1.02.07.01.31.02. - - 258.252.000,00 Penataan Lembaga dan Aparatur Pemerintahan
Desa 258.252.000,00
1.02.08. - 1.020.930.000,00 2.100.468.000,00 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA 1.079.538.000,00
1.02.02.01. - 1.020.930.000,00 2.100.468.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA
1.079.538.000,00
1.02.02.01.15. - 1.020.930.000,00 1.874.914.000,00 Program Keluarga Berencana 853.984.000,00
1.02.02.01.15.01. - - 27.418.000,00 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi
bagi Keluarga Miskin 27.418.000,00
1.02.02.01.15.02. - - 4.724.000,00 Pelayanan KIE 4.724.000,00
1.02.02.01.15.04. - - 4.537.000,00 Promosi Pelayanan Khiba 4.537.000,00
1.02.02.01.15.05. - - 412.847.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana 412.847.000,00
1.02.02.01.15.06. - 1.020.930.000,00 1.047.328.000,00 Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling 26.398.000,00
1.02.02.01.15.07. - - 378.060.000,00 Operasional Keluarga Berencana 378.060.000,00
1.02.02.01.16. - - 13.795.000,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 13.795.000,00
1.02.02.01.16.01. - - 7.632.000,00 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi
Remaja (KRR) 7.632.000,00
1.02.02.01.16.02. - - 6.163.000,00 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat 6.163.000,00
1.02.02.01.17. - - 1.845.000,00 Program Pelayanan Kontrasepsi 1.845.000,00
1.02.02.01.17.01. - - 1.845.000,00 Pelayanan konseling KB 1.845.000,00
1.02.02.01.18. - - 78.532.000,00 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat
dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 78.532.000,00
1.02.02.01.18.01. - - 78.532.000,00 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat
peduli KB 78.532.000,00
1.02.02.01.20. - - 22.732.000,00 Program Pengembangan Pusat Pelayanan
Informasi dan Konseling KRR 22.732.000,00
1.02.02.01.20.01. - - 8.442.000,00 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling
KKR 8.442.000,00
1.02.02.01.20.02. - - 14.290.000,00 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok
remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah 14.290.000,00
1.02.02.01.22. - - 108.650.000,00 Program Pengembangan Bahan Informasi
Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh
Kembang Anak
108.650.000,00
1.02.02.01.22.01. - - 108.650.000,00 Pengumpulan bahan informasi tentang
pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang
anak
108.650.000,00
1.02.09. 164.719.000,00 2.020.640.000,00 4.610.231.000,00 PERHUBUNGAN 2.424.872.000,00
1.02.09.01. 164.719.000,00 2.020.640.000,00 4.610.231.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.424.872.000,00
Lampiran IV - 18
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.09.01.01.
153.506.000,00 3.000.000,00 1.015.703.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 859.197.000,00
1.02.09.01.01.01. - - 16.011.000,00 Pengelolaan surat menyurat 16.011.000,00
1.02.09.01.01.02. - 3.000.000,00 174.515.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 171.515.000,00
1.02.09.01.01.03. - - 25.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 25.000.000,00
1.02.09.01.01.06. - - 92.197.000,00 Penyediaan Logistik kantor 92.197.000,00
1.02.09.01.01.07. 31.356.000,00 - 88.440.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 57.084.000,00
1.02.09.01.01.08. - - 10.676.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.676.000,00
1.02.09.01.01.09. - - 97.021.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 97.021.000,00
1.02.09.01.01.10. 122.150.000,00 - 511.843.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 389.693.000,00
1.02.09.01.02. - - 160.602.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 160.602.000,00
1.02.09.01.02.10. - - 20.663.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 20.663.000,00
1.02.09.01.02.12. - - 139.939.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 139.939.000,00
1.02.09.01.03. 1.770.000,00 - 28.123.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 26.353.000,00
1.02.09.01.03.05. 1.770.000,00 - 28.123.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian 26.353.000,00
1.02.09.01.05. - - 69.450.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 69.450.000,00
1.02.09.01.05.01. - - 69.450.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 69.450.000,00
1.02.09.01.06. 687.000,00 - 12.456.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 11.769.000,00
1.02.09.01.06.01. 687.000,00 - 12.456.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 11.769.000,00
1.02.09.01.07. 4.206.000,00 - 24.901.000,00 Program Perencanaan 20.695.000,00
1.02.09.01.07.01. 4.206.000,00 - 24.901.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 20.695.000,00
1.02.09.01.15. 2.150.000,00 213.528.000,00 494.442.000,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan 278.764.000,00
1.02.09.01.15.01. - 74.528.000,00 74.528.000,00 Perencanaan pembanguna prasaranan dan
fasilitas perhubungan -
1.02.09.01.15.04. - 4.000.000,00 39.392.000,00 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 35.392.000,00
1.02.09.01.15.07. - 15.000.000,00 146.276.000,00 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 131.276.000,00
1.02.09.01.15.08. 1.200.000,00 120.000.000,00 184.957.000,00 Kegiatan Evaluasi kinerja jaringan Jalan 63.757.000,00
1.02.09.01.15.09. 950.000,00 - 49.289.000,00 Kegiatan Penyusunan Inventarisasi kebutuhan dan
ketersediaan Fasilitas lalulintas 48.339.000,00
1.02.09.01.16. 2.400.000,00 - 270.021.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ 267.621.000,00
1.02.09.01.16.01. 1.200.000,00 - 81.091.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian
kendaraan bermotor 79.891.000,00
1.02.09.01.16.05. 1.200.000,00 - 188.930.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Apiil, Rambu, Halte dan
RPPJ 187.730.000,00
1.02.09.01.17. - 1.256.212.000,00 1.778.222.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 522.010.000,00
1.02.09.01.17.01. - - 25.057.000,00 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi
untuk peningkatan keselamatan penumpang 25.057.000,00
1.02.09.01.17.04. - - 213.595.000,00 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna
keselamatan penumpang 213.595.000,00
1.02.09.01.17.05. - 169.900.000,00 253.716.000,00 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian
angkutan umum di jalan raya 83.816.000,00
1.02.09.01.17.11. - 3.600.000,00 13.961.000,00 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan
jasa angkutan 10.361.000,00
1.02.09.01.17.17. - 1.046.800.000,00 1.097.474.000,00 Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan
Angkutan Orang 50.674.000,00
Lampiran IV - 19
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.09.01.17.18.
- - 22.140.000,00 Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan
Angkutan Barang 22.140.000,00
1.02.09.01.17.19. - - 57.165.000,00 Pelayanan Perijinan Angkutan Orang 57.165.000,00
1.02.09.01.17.20. - - 16.445.000,00 Pelayanan perijinan angkutan barang 16.445.000,00
1.02.09.01.17.21. - - 27.835.000,00 Pelayanan pengelolaan perparkiran 27.835.000,00
1.02.09.01.17.22. - 35.912.000,00 50.834.000,00 Kegiatan Posko Angkuntan Lebaran 14.922.000,00
1.02.09.01.19. - 547.900.000,00 756.311.000,00 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu
Lintas 208.411.000,00
1.02.09.01.19.01. - 274.036.000,00 274.036.000,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas -
1.02.09.01.19.02. - - 208.411.000,00 Pengadaan Marka Jalan 208.411.000,00
1.02.09.01.19.03. - 24.653.000,00 24.653.000,00 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan -
1.02.09.01.19.04. - 249.211.000,00 249.211.000,00 Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalulintas ( APILL
) -
1.02.10. 42.104.000,00 588.310.000,00 4.099.376.000,00 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.468.962.000,00
1.02.10.01. 42.104.000,00 588.310.000,00 3.203.565.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.573.151.000,00
1.02.10.01.01. 25.660.000,00 3.000.000,00 442.238.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 413.578.000,00
1.02.10.01.01.01. - - 18.600.000,00 Pengelolaan surat menyurat 18.600.000,00
1.02.10.01.01.02. - - 185.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 185.000.000,00
1.02.10.01.01.03. - - 27.900.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 27.900.000,00
1.02.10.01.01.06. - - 45.778.000,00 Penyediaan Logistik kantor 45.778.000,00
1.02.10.01.01.07. 25.660.000,00 - 81.400.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 55.740.000,00
1.02.10.01.01.08. - 3.000.000,00 15.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12.000.000,00
1.02.10.01.01.09. - - 68.560.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 68.560.000,00
1.02.10.01.02. 1.000.000,00 - 171.900.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 170.900.000,00
1.02.10.01.02.10. - - 18.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 18.000.000,00
1.02.10.01.02.12. - - 54.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 54.000.000,00
1.02.10.01.02.16. 1.000.000,00 - 99.900.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 98.900.000,00
1.02.10.01.03. 2.634.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12.366.000,00
1.02.10.01.03.05. 2.634.000,00 - 15.000.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian 12.366.000,00
1.02.10.01.05. - - 46.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 46.000.000,00
1.02.10.01.05.01. - - 46.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 46.000.000,00
1.02.10.01.06. 1.445.000,00 - 14.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12.555.000,00
1.02.10.01.06.01. 1.445.000,00 - 14.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 12.555.000,00
1.02.10.01.07. 3.665.000,00 - 20.940.000,00 Program Perencanaan 17.275.000,00
1.02.10.01.07.01. 3.665.000,00 - 20.940.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 17.275.000,00
1.02.10.01.15. - 547.400.000,00 1.118.652.000,00 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa 571.252.000,00
1.02.10.01.15.02. - 355.900.000,00 546.702.000,00 Pembinaan dan pengembangan jaringan
komunikasi dan informasi 190.802.000,00
1.02.10.01.15.05. - 80.000.000,00 80.000.000,00 Pengadaan alat studio dan komunikasi -
1.02.10.01.15.06. - 111.500.000,00 277.000.000,00 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 165.500.000,00
1.02.10.01.15.07. - - 214.950.000,00 Perencanaan dan pengembangan kebijakan
komunikasi dan informasi 214.950.000,00
1.02.10.01.17. 4.400.000,00 37.910.000,00 150.200.000,00 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang
komunikasi dan informasi 107.890.000,00
1.02.10.01.17.01. 4.400.000,00 37.910.000,00 150.200.000,00 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan
informasi 107.890.000,00
1.02.10.01.18. - - 1.122.635.000,00 Program kerjasama informasi dan media massa 1.122.635.000,00
Lampiran IV - 20
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.10.01.18.02.
- - 440.760.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah 440.760.000,00
1.02.10.01.18.05. - - 111.100.000,00 Kegiatan penyebarluasan informasi Pembangunan
Melalui Operasional Radio Suara Serasi 111.100.000,00
1.02.10.01.18.06. - - 464.250.000,00 Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan
Daerah melalui dokumen dan Advedtorial 464.250.000,00
1.02.10.01.18.07. - - 51.700.000,00 Kegiatan penyebarluasan Informasi Pembangunan
daerah melalui penerbitan Majalah Gema Serasi 51.700.000,00
1.02.10.01.18.08. - - 54.825.000,00 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah melalui PPID 54.825.000,00
1.02.10.01.23. 3.300.000,00 - 42.000.000,00 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi 38.700.000,00
1.02.10.01.23.01. 3.300.000,00 - 42.000.000,00 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan
publik 38.700.000,00
1.02.10.01.39. - - 60.000.000,00 Pogram Persandian 60.000.000,00
1.02.10.01.39.01. - - 60.000.000,00 Pengelolaan Persandian 60.000.000,00
4.01.03.01. - - 136.785.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 136.785.000,00
4.01.03.01.18. - - 136.785.000,00 Program kerjasama informasi dan media massa 136.785.000,00
4.01.03.01.18.04. - - 136.785.000,00 Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan
daerah Melalui Peresmian Proyek se Kabupaten
Semarang
136.785.000,00
4.01.04.01. - - 759.026.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH 759.026.000,00
4.01.04.01.18. - - 759.026.000,00 Program kerjasama informasi dan media massa 759.026.000,00
4.01.04.01.18.02. - - 759.026.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah 759.026.000,00
1.02.11. 293.619.000,00 2.290.000,00 5.141.727.000,00 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 4.845.818.000,00
1.02.11.01. 293.619.000,00 2.290.000,00 5.141.727.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO,
PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 4.845.818.000,00
1.02.11.01.01. 268.114.000,00 - 3.772.814.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.504.700.000,00
1.02.11.01.01.01. - - 20.548.000,00 Pengelolaan surat menyurat 20.548.000,00
1.02.11.01.01.02. - - 512.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 512.000.000,00
1.02.11.01.01.06. 1.200.000,00 - 487.656.000,00 Penyediaan Logistik kantor 486.456.000,00
1.02.11.01.01.07. 62.386.000,00 - 111.659.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 49.273.000,00
1.02.11.01.01.08. 9.088.000,00 - 22.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12.912.000,00
1.02.11.01.01.09. - - 120.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 120.000.000,00
1.02.11.01.01.10. 195.440.000,00 - 2.498.951.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 2.303.511.000,00
1.02.11.01.02. 950.000,00 - 120.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 119.050.000,00
1.02.11.01.02.10. 950.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 49.050.000,00
1.02.11.01.02.12. - - 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 50.000.000,00
1.02.11.01.02.14. - - 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan
peralatan gedung kantor 20.000.000,00
1.02.11.01.03. - - 9.401.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9.401.000,00
1.02.11.01.03.05. - - 9.401.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian 9.401.000,00
1.02.11.01.05. 210.000,00 - 63.929.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 63.719.000,00
1.02.11.01.05.01. 210.000,00 - 63.929.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 63.719.000,00
1.02.11.01.06. 10.561.000,00 - 32.913.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 22.352.000,00
1.02.11.01.06.01. 10.561.000,00 - 32.913.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 22.352.000,00
Lampiran IV - 21
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.11.01.07.
11.934.000,00 - 39.650.000,00 Program Perencanaan 27.716.000,00 1.02.11.01.07.01.
11.934.000,00 - 39.650.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 27.716.000,00
1.02.11.01.15. 600.000,00 1.590.000,00 144.913.000,00 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil
Menengah yang Kondusif 142.723.000,00
1.02.11.01.15.01. 600.000,00 - 72.638.000,00 Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil
Menengah 72.038.000,00
1.02.11.01.15.02. - - 24.085.000,00 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil
Menengah 24.085.000,00
1.02.11.01.15.08. - 1.590.000,00 48.190.000,00 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 46.600.000,00
1.02.11.01.16. - 700.000,00 125.665.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 124.965.000,00
1.02.11.01.16.03. - - 34.190.000,00 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah 34.190.000,00
1.02.11.01.16.06. - 700.000,00 58.475.000,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 57.775.000,00
1.02.11.01.16.07. - - 33.000.000,00 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD 33.000.000,00
1.02.11.01.17. - - 681.543.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 681.543.000,00
1.02.11.01.17.01. - - 14.390.000,00 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan
permodalan 14.390.000,00
1.02.11.01.17.02. - - 44.595.000,00 Pengembangan klaster bisnis 44.595.000,00
1.02.11.01.17.06. - - 16.585.000,00 Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha
Mikro Kecil Menengah 16.585.000,00
1.02.11.01.17.07. - - 17.464.000,00 Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga 17.464.000,00
1.02.11.01.17.08. - - 29.423.000,00 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah
tangga, industri kecil dan industri menengah 29.423.000,00
1.02.11.01.17.09. - - 559.086.000,00 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro
Kecil Menengah 559.086.000,00
1.02.11.01.18. 1.250.000,00 - 150.899.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi 149.649.000,00
1.02.11.01.18.03. - - 35.000.000,00 Pembangunan sistem informasi perencanaan
pengembangan Perkoperasian 35.000.000,00
1.02.11.01.18.04. - - 15.000.000,00 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman
perkoperasian 15.000.000,00
1.02.11.01.18.11. - - 13.280.000,00 Penilaian kesehatan koperasi 13.280.000,00
1.02.11.01.18.13. - - 29.619.000,00 Pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan
KUMKM 29.619.000,00
1.02.11.01.18.15. 1.250.000,00 - 58.000.000,00 Pembentukan dan Evaluasi Kelembagaan
Koperasi 56.750.000,00
1.02.12. 50.244.000,00 77.743.000,00 1.332.151.000,00 PENANAMAN MODAL 1.204.164.000,00
1.02.12.01. 50.244.000,00 77.743.000,00 1.332.151.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU 1.204.164.000,00
1.02.12.01.01. 21.118.000,00 3.750.000,00 515.271.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 490.403.000,00
1.02.12.01.01.01. - - 8.200.000,00 Pengelolaan surat menyurat 8.200.000,00
1.02.12.01.01.02. - - 116.590.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 116.590.000,00
1.02.12.01.01.03. - - 9.058.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 9.058.000,00
1.02.12.01.01.06. - - 63.134.000,00 Penyediaan Logistik kantor 63.134.000,00
1.02.12.01.01.07. 21.118.000,00 - 50.493.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 29.375.000,00
1.02.12.01.01.08. - 3.750.000,00 14.961.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 11.211.000,00
1.02.12.01.01.09. - - 59.508.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 59.508.000,00
1.02.12.01.01.10. - - 193.327.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 193.327.000,00
1.02.12.01.02. - - 77.568.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 77.568.000,00
1.02.12.01.02.10. - - 22.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22.600.000,00
1.02.12.01.02.12. - - 39.968.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 39.968.000,00
Lampiran IV - 22
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.12.01.02.14.
- - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan
peralatan gedung kantor 15.000.000,00
1.02.12.01.03. 4.500.000,00 - 7.277.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.777.000,00
1.02.12.01.03.05. 4.500.000,00 - 7.277.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian 2.777.000,00
1.02.12.01.05. - - 35.929.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 35.929.000,00
1.02.12.01.05.01. - - 35.929.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 35.929.000,00
1.02.12.01.06. 12.563.000,00 - 27.610.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 15.047.000,00
1.02.12.01.06.01. 12.563.000,00 - 27.610.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 15.047.000,00
1.02.12.01.07. 11.363.000,00 - 48.500.000,00 Program Perencanaan 37.137.000,00
1.02.12.01.07.01. 11.363.000,00 - 48.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 37.137.000,00
1.02.12.01.15. 700.000,00 - 324.445.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi 323.745.000,00
1.02.12.01.15.01. - - 9.184.000,00 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama
strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil
Menengah
9.184.000,00
1.02.12.01.15.04. - - 21.840.000,00 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian
pelaksanaan investasi PMDN/ PMA 21.840.000,00
1.02.12.01.15.05. - - 13.553.000,00 Koordinasi perencanaan dan pengembangan
penanaman modal 13.553.000,00
1.02.12.01.15.08. - - 56.461.000,00 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan
dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 56.461.000,00
1.02.12.01.15.09. 700.000,00 - 50.760.000,00 Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan
pelayanan investasi 50.060.000,00
1.02.12.01.15.10. - - 140.301.000,00 Penyelenggaraan pameran investasi 140.301.000,00
1.02.12.01.15.11. - - 32.346.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 32.346.000,00
1.02.12.01.16. - 73.993.000,00 270.859.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi 196.866.000,00
1.02.12.01.16.02. - - 24.250.000,00 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang
investasi 24.250.000,00
1.02.12.01.16.04. - 73.993.000,00 73.993.000,00 Pengembangan System Informasi Penanaman
Modal -
1.02.12.01.16.12. - - 38.155.000,00 Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan
Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha 38.155.000,00
1.02.12.01.16.13. - - 39.133.000,00 Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan
Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman
Modal dan Non Usaha
39.133.000,00
1.02.12.01.16.14. - - 39.600.000,00 Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan
Peningkatan Pelayanan Perizinan Dasar 39.600.000,00
1.02.12.01.16.15. - - 41.716.000,00 Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan
Peningkatan Pelayanan Perizinan Tertentu 41.716.000,00
1.02.12.01.16.16. - - 14.012.000,00 Pelayanan Publik Yang Prima 14.012.000,00
1.02.12.01.17. - - 24.692.000,00 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya,
Sarana dan Prasarana Daerah 24.692.000,00
1.02.12.01.17.01. - - 24.692.000,00 Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan
investasi 24.692.000,00
1.02.13. 3.100.000,00 10.000.000,00 1.885.422.000,00 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.872.322.000,00
1.01.01.01. 3.100.000,00 10.000.000,00 1.866.622.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.853.522.000,00
1.01.01.01.15. - - 19.260.000,00 Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda 19.260.000,00
1.01.01.01.15.01. - - 19.260.000,00 Pendataan potensi kepemudaan 19.260.000,00
1.01.01.01.16. 700.000,00 10.000.000,00 438.029.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 427.329.000,00
1.01.01.01.16.01. 700.000,00 10.000.000,00 403.795.000,00 Pembinaan Organisasi kepemudaan 393.095.000,00
1.01.01.01.16.04. - - 9.580.000,00 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda 9.580.000,00
1.01.01.01.16.07. - - 24.654.000,00 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 24.654.000,00
1.01.01.01.20. - - 879.373.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga 879.373.000,00
Lampiran IV - 23
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.01.20.03.
- - 149.907.000,00 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 149.907.000,00
1.01.01.01.20.04. - - 149.844.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat
daerah 149.844.000,00
1.01.01.01.20.06. - - 333.199.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 333.199.000,00
1.01.01.01.20.08. - - 149.330.000,00 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang
berdedikasi dan berprestasi 149.330.000,00
1.01.01.01.20.14. - - 97.093.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di
masyarakat 97.093.000,00
1.01.01.01.21. 2.400.000,00 - 529.960.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga 527.560.000,00
1.01.01.01.21.07. 2.400.000,00 - 529.960.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana
olahraga 527.560.000,00
4.01.03.01. - - 18.800.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 18.800.000,00
4.01.03.01.16. - - 18.800.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 18.800.000,00
4.01.03.01.16.03. - - 18.800.000,00 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 18.800.000,00
1.02.14. - - 464.840.000,00 STATISTIK 464.840.000,00
1.02.10.01. - - 464.840.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 464.840.000,00
1.02.10.01.15. - - 464.840.000,00 Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah 464.840.000,00
1.02.10.01.15.01. - - 278.190.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik
daerah 278.190.000,00
1.02.10.01.15.04. - - 186.650.000,00 Pengolahan, updating dan analisis data PDRB 186.650.000,00
1.02.16. - - 1.467.234.000,00 KEBUDAYAAN 1.467.234.000,00
1.01.01.01. - - 1.467.234.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.467.234.000,00
1.01.01.01.15. - - 548.176.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 548.176.000,00
1.01.01.01.15.01. - - 548.176.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 548.176.000,00
1.01.01.01.16. - - 142.182.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 142.182.000,00
1.01.01.01.16.05. - - 78.396.000,00 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian
peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
78.396.000,00
1.01.01.01.16.11. - - 63.786.000,00 Pendukungan pengelolaan museum dan taman
budaya di daerah 63.786.000,00
1.01.01.01.17. - - 776.876.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 776.876.000,00
1.01.01.01.17.04. - - 531.341.000,00 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya
daerah 531.341.000,00
1.01.01.01.17.05. - - 159.194.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 159.194.000,00
1.01.01.01.17.06. - - 86.341.000,00 Seminar dalam rangka revitalisasi dan
reaktualisasi budaya lokal 86.341.000,00
1.02.17. 15.473.000,00 126.120.000,00 597.201.000,00 PERPUSTAKAAN 455.608.000,00
1.02.18.01. 15.473.000,00 126.120.000,00 597.201.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 455.608.000,00
1.02.18.01.15. 15.473.000,00 126.120.000,00 597.201.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan 455.608.000,00
1.02.18.01.15.01. 10.180.000,00 - 165.925.000,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca
untuk mendorong terwujudnya masyarakat
pembelajar
155.745.000,00
1.02.18.01.15.02. - - 23.005.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca 23.005.000,00
1.02.18.01.15.03. 660.000,00 - 28.160.000,00 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada
perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan
masyarakat
27.500.000,00
1.02.18.01.15.04. - - 23.071.000,00 Pelaksanaan koordinasi pengembangan
kepustakaan 23.071.000,00
1.02.18.01.15.07. 763.000,00 - 71.235.000,00 Perencanaan dan penyusunan program budaya
baca 70.472.000,00
1.02.18.01.15.08. 1.610.000,00 - 96.480.000,00 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 94.870.000,00
1.02.18.01.15.09. 2.260.000,00 126.120.000,00 174.325.000,00 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum
daerah 45.945.000,00
Lampiran IV - 24
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.18.01.15.10.
- - 15.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15.000.000,00 1.02.18.
48.518.000,00 149.905.000,00 948.713.000,00 KEARSIPAN 750.290.000,00 1.02.18.01.
48.518.000,00 149.100.000,00 911.571.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 713.953.000,00
1.02.18.01.01. 42.680.000,00 - 487.478.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 444.798.000,00
1.02.18.01.01.01. - - 9.486.000,00 Pengelolaan surat menyurat 9.486.000,00
1.02.18.01.01.02. - - 111.244.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 111.244.000,00
1.02.18.01.01.03. - - 12.180.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 12.180.000,00
1.02.18.01.01.06. - - 35.176.000,00 Penyediaan Logistik kantor 35.176.000,00
1.02.18.01.01.07. 18.150.000,00 - 20.505.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 2.355.000,00
1.02.18.01.01.08. - - 10.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.000.000,00
1.02.18.01.01.09. - - 42.365.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 42.365.000,00
1.02.18.01.01.10. 24.530.000,00 - 246.522.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 221.992.000,00
1.02.18.01.02. - 75.000.000,00 139.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 64.000.000,00
1.02.18.01.02.07. - 75.000.000,00 75.000.000,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor
dan gedung kantor -
1.02.18.01.02.10. - - 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 45.000.000,00
1.02.18.01.02.12. - - 19.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 19.000.000,00
1.02.18.01.05. - - 15.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 15.000.000,00
1.02.18.01.05.01. - - 15.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 15.000.000,00
1.02.18.01.06. 3.098.000,00 - 32.618.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 29.520.000,00
1.02.18.01.06.01. 3.098.000,00 - 32.618.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 29.520.000,00
1.02.18.01.07. 1.525.000,00 - 3.850.000,00 Program Perencanaan 2.325.000,00
1.02.18.01.07.01. 1.525.000,00 - 3.850.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 2.325.000,00
1.02.18.01.15. - 74.100.000,00 79.470.000,00 Program perbaikan sistem administrasi
kearsipan 5.370.000,00
1.02.18.01.15.01. - 74.100.000,00 79.470.000,00 Pembangunan data base informasi kearsipan 5.370.000,00
1.02.18.01.16. - - 29.245.000,00 Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah 29.245.000,00
1.02.18.01.16.01. - - 9.500.000,00 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan
arsip 9.500.000,00
1.02.18.01.16.02. - - 8.745.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 8.745.000,00
1.02.18.01.16.03. - - 11.000.000,00 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam
bentuk informatika 11.000.000,00
1.02.18.01.17. - - 44.095.000,00 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan
prasarana kerasipan 44.095.000,00
1.02.18.01.17.01. - - 25.349.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip 25.349.000,00
1.02.18.01.17.02. - - 18.746.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 18.746.000,00
1.02.18.01.18. 1.215.000,00 - 80.815.000,00 Program peningkatan kualitas pelayanan
informasi 79.600.000,00
1.02.18.01.18.01. - - 13.912.000,00 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip 13.912.000,00
1.02.18.01.18.02. - - 22.113.000,00 Penyediaan sarana layanan informasi arsip 22.113.000,00
1.02.18.01.18.04. 1.215.000,00 - 44.790.000,00 Bimbingan teknis kearsipan 43.575.000,00
4.01.04.01. - 805.000,00 37.142.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH 36.337.000,00
4.01.04.01.18. - 805.000,00 37.142.000,00 Program peningkatan kualitas pelayanan
informasi 36.337.000,00
4.01.04.01.18.01. - - 16.044.000,00 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip 16.044.000,00
Lampiran IV - 25
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 4.01.04.01.18.02.
- 805.000,00 21.098.000,00 Penyediaan sarana layanan informasi arsip 20.293.000,00
2. 214.949.000,00 18.897.798.000,00 74.715.609.000,00 URUSAN PILIHAN 55.602.862.000,00
2.01. 214.949.000,00 18.897.798.000,00 74.715.609.000,00 URUSAN PILIHAN 55.602.862.000,00
2.01.02. 53.398.000,00 9.287.843.000,00 12.528.558.000,00 PARIWISATA 3.187.317.000,00
2.01.02.01. 53.398.000,00 9.287.843.000,00 12.507.126.000,00 DINAS PARIWISATA 3.165.885.000,00
2.01.02.01.01. 25.218.000,00 1.403.000,00 1.325.443.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.298.822.000,00
2.01.02.01.01.01. - - 21.484.000,00 Pengelolaan surat menyurat 21.484.000,00
2.01.02.01.01.02. - - 208.400.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 208.400.000,00
2.01.02.01.01.03. - - 22.080.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 22.080.000,00
2.01.02.01.01.05. - - 4.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 4.400.000,00
2.01.02.01.01.06. - 1.403.000,00 56.875.000,00 Penyediaan Logistik kantor 55.472.000,00
2.01.02.01.01.07. 25.218.000,00 - 87.751.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 62.533.000,00
2.01.02.01.01.08. - - 6.100.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.100.000,00
2.01.02.01.01.09. - - 70.244.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 70.244.000,00
2.01.02.01.01.10. - - 848.109.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 848.109.000,00
2.01.02.01.02. 3.350.000,00 - 207.006.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 203.656.000,00
2.01.02.01.02.10. 3.350.000,00 - 164.706.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 161.356.000,00
2.01.02.01.02.12. - - 42.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 42.300.000,00
2.01.02.01.05. - - 14.752.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 14.752.000,00
2.01.02.01.05.01. - - 14.752.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 14.752.000,00
2.01.02.01.06. 3.660.000,00 - 11.197.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7.537.000,00
2.01.02.01.06.01. 3.660.000,00 - 11.197.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 7.537.000,00
2.01.02.01.07. 6.588.000,00 - 16.045.000,00 Program Perencanaan 9.457.000,00
2.01.02.01.07.01. 6.588.000,00 - 16.045.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 9.457.000,00
2.01.02.01.15. 3.350.000,00 - 704.292.000,00 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 700.942.000,00
2.01.02.01.15.03. 2.400.000,00 - 216.605.000,00 Pengembangan jaringan kerja sama promosi
pariwisata 214.205.000,00
2.01.02.01.15.05. 950.000,00 - 381.905.000,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di
dalam dan di luar negeri 380.955.000,00
2.01.02.01.15.07. - - 18.969.000,00 Pengembangan Statistik Objek dan Daya Tarik
Wisata 18.969.000,00
2.01.02.01.15.08. - - 38.882.000,00 Pelatihan pemandu wisata terpadu 38.882.000,00
2.01.02.01.15.09. - - 47.931.000,00 Pengembangan Statistik Usaha Jasa Pariwisata 47.931.000,00
2.01.02.01.16. 11.232.000,00 9.286.440.000,00 9.689.300.000,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 391.628.000,00
2.01.02.01.16.02. - 9.286.440.000,00 9.309.000.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
pariwisata 22.560.000,00
2.01.02.01.16.07. - - 122.812.000,00 Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta
pengawasan standardisasi 122.812.000,00
2.01.02.01.16.08. 11.232.000,00 - 257.488.000,00 Operasionalisasi dan pemeliharaan rutin/ berkala
UPT Obyek Wisata 246.256.000,00
2.01.02.01.17. - - 539.091.000,00 Program Pengembangan Kemitraan 539.091.000,00
2.01.02.01.17.07. - - 103.208.000,00 Pengembangan sumber daya manusia dan
profesionalisme bidang pariwisata 103.208.000,00
2.01.02.01.17.08. - - 435.883.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengembangan kemitraan pariwisata 435.883.000,00
4.01.03.01. - - 21.432.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 21.432.000,00
4.01.03.01.16. - - 21.432.000,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 21.432.000,00
4.01.03.01.16.06. - - 21.432.000,00 Pengembangan daerah tujuan wisata 21.432.000,00
Lampiran IV - 26
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 2.01.03.
91.199.000,00 1.218.593.000,00 18.579.135.000,00 PERTANIAN 17.269.343.000,00 2.01.03.01.
91.199.000,00 1.218.593.000,00 18.526.533.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 17.216.741.000,00
2.01.03.01.01. 53.584.000,00 1.894.000,00 4.300.028.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.244.550.000,00
2.01.03.01.01.01. - - 46.759.000,00 Pengelolaan surat menyurat 46.759.000,00
2.01.03.01.01.02. - - 563.377.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 563.377.000,00
2.01.03.01.01.03. - - 66.921.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 66.921.000,00
2.01.03.01.01.06. - - 295.581.000,00 Penyediaan Logistik kantor 295.581.000,00
2.01.03.01.01.07. 29.154.000,00 - 119.570.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 90.416.000,00
2.01.03.01.01.08. - 1.894.000,00 45.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 43.106.000,00
2.01.03.01.01.09. - - 160.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 160.000.000,00
2.01.03.01.01.10. 24.430.000,00 - 3.002.820.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 2.978.390.000,00
2.01.03.01.02. 3.600.000,00 - 841.235.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 837.635.000,00
2.01.03.01.02.10. - - 229.588.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 229.588.000,00
2.01.03.01.02.12. 800.000,00 - 311.690.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 310.890.000,00
2.01.03.01.02.16. 2.800.000,00 - 299.957.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 297.157.000,00
2.01.03.01.03. 7.604.000,00 - 73.615.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 66.011.000,00
2.01.03.01.03.05. 7.604.000,00 - 73.615.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian 66.011.000,00
2.01.03.01.05. - - 49.959.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 49.959.000,00
2.01.03.01.05.01. - - 49.959.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 49.959.000,00
2.01.03.01.06. 3.657.000,00 - 59.124.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 55.467.000,00
2.01.03.01.06.01. 3.657.000,00 - 59.124.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 55.467.000,00
2.01.03.01.07. 3.846.000,00 - 114.491.000,00 Program Perencanaan 110.645.000,00
2.01.03.01.07.01. 3.846.000,00 - 114.491.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 110.645.000,00
2.01.03.01.15. - - 423.310.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 423.310.000,00
2.01.03.01.15.01. - - 36.885.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 36.885.000,00
2.01.03.01.15.02. - - 350.426.000,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku
agrobisnis 350.426.000,00
2.01.03.01.15.03. - - 35.999.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani 35.999.000,00
2.01.03.01.16. - 28.120.000,00 3.705.181.000,00 Program Peningkatan Produksi Pangan 3.677.061.000,00
2.01.03.01.16.04. - - 31.950.000,00 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil
pertanian 31.950.000,00
2.01.03.01.16.05. - - 876.203.000,00 Pengembangan Intensifikasi tanaman padi,
palawija 876.203.000,00
2.01.03.01.16.06. - - 1.300.000.000,00 Pengembangan diversifikasi tanaman 1.300.000.000,00
2.01.03.01.16.08. - 28.120.000,00 109.854.000,00 Pengembangan perbenihan/perbibitan 81.734.000,00
2.01.03.01.16.11. - - 109.862.000,00 Penelitian dan pengembangan sumber daya
pertanian 109.862.000,00
2.01.03.01.16.13. - - 231.700.000,00 Penelitian dan pengembangan teknologi budi daya 231.700.000,00
2.01.03.01.16.15. - - 484.331.000,00 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu
produk perkebunan, produk pertanian 484.331.000,00
2.01.03.01.16.17. - - 332.500.000,00 Pengembangan Intensifikasi tanaman hortikultura 332.500.000,00
2.01.03.01.16.20. - - 228.781.000,00 Perlindungan tanaman pangan dan hortikultura 228.781.000,00
2.01.03.01.17. 9.450.000,00 287.278.000,00 928.115.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanian/perkebunan 631.387.000,00
Lampiran IV - 27
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 2.01.03.01.17.05.
9.450.000,00 - 150.000.000,00 Pemeliharan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar kecamatan/pedesaan produksi hasil
pertanian/perkebunan
140.550.000,00
2.01.03.01.17.07. - - 263.477.000,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan
unggul daerah 263.477.000,00
2.01.03.01.17.09. - 287.278.000,00 424.680.000,00 Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi
hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan
dipasarkan
137.402.000,00
2.01.03.01.17.12. - - 89.958.000,00 Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil
produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan
89.958.000,00
2.01.03.01.18. - - 2.638.089.000,00 Program peningkatan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan 2.638.089.000,00
2.01.03.01.18.02. - - 2.638.089.000,00 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna 2.638.089.000,00
2.01.03.01.19. 950.000,00 100.950.000,00 627.568.000,00 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan 525.668.000,00
2.01.03.01.19.02. 950.000,00 100.950.000,00 303.270.000,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 201.370.000,00
2.01.03.01.19.03. - - 300.000.000,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 300.000.000,00
2.01.03.01.19.07. - - 24.298.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 24.298.000,00
2.01.03.01.20. - - 341.379.000,00 Program pemberdayaan penyuluh
pertanian/perkebunan lapangan 341.379.000,00
2.01.03.01.20.01. - - 214.000.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan 214.000.000,00
2.01.03.01.20.02. - - 24.240.000,00 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan 24.240.000,00
2.01.03.01.20.03. - - 103.139.000,00 Penyuluhan dan pendampingan bagi
pertanian/perkebunan 103.139.000,00
2.01.03.01.21. 1.200.000,00 117.690.000,00 580.196.000,00 Program pencegahan dan penanggulangan
penyakit ternak 461.306.000,00
2.01.03.01.21.01. - - 89.510.000,00 Pendataan masalah peternakan 89.510.000,00
2.01.03.01.21.02. 1.200.000,00 109.390.000,00 373.376.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan
penyakit menular ternak 262.786.000,00
2.01.03.01.21.03. - - 47.638.000,00 Pengendalian / Pemusnahan ternak yang terjangkit
penyakit endemik 47.638.000,00
2.01.03.01.21.04. - - 44.814.000,00 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 44.814.000,00
2.01.03.01.21.06. - 8.300.000,00 24.858.000,00 Operasionalisasi UPTD Labkeswan dan
Puskeswan 16.558.000,00
2.01.03.01.22. 3.550.000,00 209.530.000,00 2.645.402.000,00 Program peningkatan produksi hasil
peternakan 2.432.322.000,00
2.01.03.01.22.01. - 174.150.000,00 174.890.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan
ternak 740.000,00
2.01.03.01.22.02. - 29.000.000,00 310.738.000,00 Pembibitan dan perawatan ternak 281.738.000,00
2.01.03.01.22.03. - - 392.235.000,00 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 392.235.000,00
2.01.03.01.22.05. - 6.380.000,00 48.594.000,00 Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak 42.214.000,00
2.01.03.01.22.08. - - 57.876.000,00 Pengembangan agribisnis pertenakan 57.876.000,00
2.01.03.01.22.10. 3.550.000,00 - 1.538.472.000,00 Operasionalisasi UPTD Perbibitan Ternak Unggul 1.534.922.000,00
2.01.03.01.22.11. - - 122.597.000,00 Pembinaan dan pengamanan perbibitan ternak 122.597.000,00
2.01.03.01.23. 3.758.000,00 231.166.000,00 672.908.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil
produksi peternakan 437.984.000,00
2.01.03.01.23.03. - 231.166.000,00 248.546.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana pasar
produksi hasil peternakan 17.380.000,00
2.01.03.01.23.05. 3.758.000,00 - 142.608.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana
pasar produksi hasil peternakan 138.850.000,00
2.01.03.01.23.07. - - 194.076.000,00 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan
daerah 194.076.000,00
2.01.03.01.23.13. - - 87.678.000,00 Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan 87.678.000,00
2.01.03.01.25. - 241.965.000,00 525.933.000,00 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Veteriner 283.968.000,00
2.01.03.01.25.01. - 239.250.000,00 418.492.000,00 Pengamanan produk hewan dan ikutannya 179.242.000,00
Lampiran IV - 28
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 2.01.03.01.25.02.
- - 56.675.000,00 Pengendalian, Penanggulangan Penyakit Zoonosa
dan Peningkatan Kesejahteraan Hewan 56.675.000,00
2.01.03.01.25.03. - 2.715.000,00 50.766.000,00 Operasionalisasi UPTD RPH / RPU 48.051.000,00
4.01.03.01. - - 52.602.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 52.602.000,00
4.01.03.01.16. - - 52.602.000,00 Program Peningkatan Produksi Pangan 52.602.000,00
4.01.03.01.16.03. - - 52.602.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan
subsidi pertanian 52.602.000,00
2.01.05. 53.402.000,00 4.079.376.000,00 35.447.500.000,00 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 31.314.722.000,00
1.01.03.01. 53.402.000,00 4.079.376.000,00 35.447.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 31.314.722.000,00
1.01.03.01.17. 53.402.000,00 4.079.376.000,00 35.447.500.000,00 Program pembinaan dan pengembangan
bidang ketenagalistrikan, Energi dan Migas 31.314.722.000,00
1.01.03.01.17.02. 53.402.000,00 4.079.376.000,00 35.447.500.000,00 Pemeliharaan, Pengembangan dan Efisiensi
sarana dan Prasarana LPJU 31.314.722.000,00
2.01.06. 2.150.000,00 1.491.138.000,00 2.905.896.000,00 KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.412.608.000,00
2.01.03.01. 2.150.000,00 1.491.138.000,00 2.905.896.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 1.412.608.000,00
2.01.03.01.20. 950.000,00 1.445.188.000,00 2.247.613.000,00 Program pengembangan budidaya perikanan 801.475.000,00
2.01.03.01.20.02. - - 357.822.000,00 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya
ikan 357.822.000,00
2.01.03.01.20.03. - - 196.987.000,00 Pembinaan dan pengembangan perikanan 196.987.000,00
2.01.03.01.20.04. 950.000,00 - 218.241.000,00 Operasionalisasi Balai Benih Ikan 217.291.000,00
2.01.03.01.20.05. - 1.445.188.000,00 1.474.563.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan
Budidaya 29.375.000,00
2.01.03.01.21. 1.200.000,00 45.950.000,00 358.435.000,00 Program pengembangan perikanan tangkap 311.285.000,00
2.01.03.01.21.01. - - 141.328.000,00 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan
tangkap 141.328.000,00
2.01.03.01.21.03. - 45.950.000,00 59.649.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan 13.699.000,00
2.01.03.01.21.07. 1.200.000,00 - 157.458.000,00 Pemberdayaan nelayan dan peningkatan
pelestarian sumber daya ikan 156.258.000,00
2.01.03.01.22. - - 47.760.000,00 Program pengembangan sistem Penyuluhan
perikanan 47.760.000,00
2.01.03.01.22.02. - - 47.760.000,00 Pengembangan Kapasitas Tenaga Penyuluh
Perikanan 47.760.000,00
2.01.03.01.23. - - 252.088.000,00 Program optimalisasi pengelolaan dan
pemasaran produksi perikanan 252.088.000,00
2.01.03.01.23.02. - - 138.905.000,00 Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan 138.905.000,00
2.01.03.01.23.04. - - 98.232.000,00 Promosi atas hasil produksi perikanan 98.232.000,00
2.01.03.01.23.05. - - 14.951.000,00 Operasionalisasi Pasar Ikan Heigenis 14.951.000,00
2.01.07. 13.850.000,00 2.801.372.000,00 4.444.662.000,00 PERDAGANGAN 1.629.440.000,00
1.02.11.01. 13.850.000,00 2.787.372.000,00 4.345.172.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO,
PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 1.543.950.000,00
1.02.11.01.15. 4.400.000,00 162.110.000,00 1.267.268.000,00 Program Perlindungan Konsumen dan
pengamanan perdagangan 1.100.758.000,00
1.02.11.01.15.03. - - 57.647.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan
jasa 57.647.000,00
1.02.11.01.15.04. - 129.110.000,00 149.375.000,00 Operasionalisasi dan pengembangan UPT
kemetrologian daerah 20.265.000,00
1.02.11.01.15.05. 3.600.000,00 - 713.797.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Pasar 710.197.000,00
1.02.11.01.15.06. 800.000,00 33.000.000,00 346.449.000,00 Pengelolaan dan Penyediaan Sarana prasarana
Pasar 312.649.000,00
1.02.11.01.17. - - 14.483.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan
Ekspor 14.483.000,00
1.02.11.01.17.04. - - 14.483.000,00 Pengembangan data base informasi potensi
unggulan 14.483.000,00
1.02.11.01.18. 8.500.000,00 2.429.254.000,00 2.792.734.000,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negri 354.980.000,00
1.02.11.01.18.01. - - 26.480.000,00 Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan
dan pelaksanaan operasional 26.480.000,00
1.02.11.01.18.03. - - 28.133.000,00 Pengembangan pasar dan distribusi barang /
produk 28.133.000,00
Lampiran IV - 29
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.11.01.18.05.
- - 26.695.000,00 Pengembangan pasar lelang daerah 26.695.000,00 1.02.11.01.18.06.
- - 34.885.000,00 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
34.885.000,00
1.02.11.01.18.07. - - 107.710.000,00 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam
negri 107.710.000,00
1.02.11.01.18.08. 8.500.000,00 - 105.887.000,00 Pengembangan Sumber Daya Pasar Tradisional 97.387.000,00
1.02.11.01.18.09. - 2.429.254.000,00 2.462.944.000,00 Pengembangan Sarana Dan Prasarana Distribusi 33.690.000,00
1.02.11.01.19. 950.000,00 196.008.000,00 270.687.000,00 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan
asongan 73.729.000,00
1.02.11.01.19.01. - - 18.584.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima
dan asongan 18.584.000,00
1.02.11.01.19.03. 950.000,00 196.008.000,00 252.103.000,00 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi
pedagang kakilima dan asongan 55.145.000,00
4.01.03.01. - 14.000.000,00 99.490.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 85.490.000,00
4.01.03.01.15. - 14.000.000,00 99.490.000,00 Program Perlindungan Konsumen dan
pengamanan perdagangan 85.490.000,00
4.01.03.01.15.03. - - 19.470.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan
jasa 19.470.000,00
4.01.03.01.15.10. - 14.000.000,00 80.020.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 66.020.000,00
2.01.08. 950.000,00 - 664.325.000,00 PERINDUSTRIAN 663.375.000,00
1.02.11.01. 950.000,00 - 572.631.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO,
PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 571.681.000,00
1.02.11.01.15. - - 74.128.000,00 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem
Produksi 74.128.000,00
1.02.11.01.15.06. - - 74.128.000,00 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi 74.128.000,00
1.02.11.01.16. 950.000,00 - 73.785.000,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah 72.835.000,00
1.02.11.01.16.01. 950.000,00 - 73.785.000,00 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah
terhadap pemanfaatan sumber daya 72.835.000,00
1.02.11.01.17. - - 398.970.000,00 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri 398.970.000,00
1.02.11.01.17.03. - - 249.907.000,00 Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya
saing industri manufaktur 249.907.000,00
1.02.11.01.17.04. - - 149.063.000,00 Perluasan penerapan standar produk industri
manufaktur 149.063.000,00
1.02.11.01.19. - - 25.748.000,00 Program Pengembangan sentra-sentra industri
potensial 25.748.000,00
1.02.11.01.19.02. - - 25.748.000,00 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses
masyarakat 25.748.000,00
4.01.03.01. - - 91.694.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 91.694.000,00
4.01.03.01.16. - - 91.694.000,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah 91.694.000,00
4.01.03.01.16.06. - - 61.782.000,00 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil
dan menengah dengan swasta 61.782.000,00
4.01.03.01.16.07. - - 29.912.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 29.912.000,00
2.01.09. - 19.476.000,00 145.533.000,00 TRANSMIGRASI 126.057.000,00
1.02.01.01. - 19.476.000,00 145.533.000,00 DINAS TENAGA KERJA 126.057.000,00
1.02.01.01.15. - - 108.146.000,00 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 108.146.000,00
1.02.01.01.15.02. - - 69.665.000,00 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku
dan antar sektor dalam rangka pengembangan
kawasan transmigrasi
69.665.000,00
1.02.01.01.15.05. - - 38.481.000,00 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta
penempatan transmigrasi untuk memenuhi
kebutuhan SDM
38.481.000,00
1.02.01.01.16. - 19.476.000,00 37.387.000,00 Program Transmigrasi Lokal 17.911.000,00
1.02.01.01.16.01. - - 2.986.000,00 Penyuluhan Transmigrasi Lokal 2.986.000,00
1.02.01.01.16.02. - 19.476.000,00 34.401.000,00 Pelatihan transmigrasi lokal 14.925.000,00
3. 1.152.334.000,00 1.880.901.000,00 20.993.594.000,00 PENUNJANG URUSAN 17.960.359.000,00
3.01. 1.152.334.000,00 1.880.901.000,00 20.993.594.000,00 PENUNJANG 17.960.359.000,00
3.01.01. 540.246.000,00 770.000,00 3.333.829.000,00 INSPEKTORAT 2.792.813.000,00
3.01.01.01. 540.246.000,00 770.000,00 3.333.829.000,00 INSPEKTORAT 2.792.813.000,00
3.01.01.01.01. 20.928.000,00 770.000,00 397.649.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 375.951.000,00
Lampiran IV - 30
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 3.01.01.01.01.01.
- - 19.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 19.000.000,00 3.01.01.01.01.02.
- - 108.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
108.000.000,00
3.01.01.01.01.03. - - 25.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 25.000.000,00
3.01.01.01.01.06. - 770.000,00 57.700.000,00 Penyediaan Logistik kantor 56.930.000,00
3.01.01.01.01.07. 20.928.000,00 - 33.770.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 12.842.000,00
3.01.01.01.01.08. - - 10.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.000.000,00
3.01.01.01.01.09. - - 18.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 18.000.000,00
3.01.01.01.01.10. - - 126.179.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 126.179.000,00
3.01.01.01.02. 950.000,00 - 82.100.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 81.150.000,00
3.01.01.01.02.10. 950.000,00 - 27.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 26.250.000,00
3.01.01.01.02.12. - - 54.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 54.900.000,00
3.01.01.01.03. - - 5.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5.000.000,00
3.01.01.01.03.05. - - 5.000.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian 5.000.000,00
3.01.01.01.05. - - 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 10.000.000,00
3.01.01.01.05.02. - - 10.000.000,00 Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan 10.000.000,00
3.01.01.01.06. 9.602.000,00 - 14.070.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.468.000,00
3.01.01.01.06.01. 9.602.000,00 - 14.070.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 4.468.000,00
3.01.01.01.07. 5.550.000,00 - 15.970.000,00 Program Perencanaan 10.420.000,00
3.01.01.01.07.01. 5.550.000,00 - 15.970.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 10.420.000,00
3.01.01.01.20. 502.866.000,00 - 2.773.550.000,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
2.270.684.000,00
3.01.01.01.20.01. 168.000.000,00 - 1.007.100.000,00 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 839.100.000,00
3.01.01.01.20.02. 12.000.000,00 - 105.000.000,00 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan
pemerintah daerah 93.000.000,00
3.01.01.01.20.03. 2.673.000,00 - 316.039.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan
KDH 313.366.000,00
3.01.01.01.20.04. 104.000.000,00 - 586.000.000,00 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan
dibawahnya 482.000.000,00
3.01.01.01.20.05. 2.238.000,00 - 88.000.000,00 Inventarisasi temuan pengawasan 85.762.000,00
3.01.01.01.20.06. 52.500.000,00 - 254.500.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 202.000.000,00
3.01.01.01.20.07. 610.000,00 - 61.100.000,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 60.490.000,00
3.01.01.01.20.08. 400.000,00 - 18.950.000,00 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 18.550.000,00
3.01.01.01.20.09. - - 66.300.000,00 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan
Penilaian Akuntabilitas Kinerja 66.300.000,00
3.01.01.01.20.10. 160.445.000,00 - 270.561.000,00 Review Dokumen Rencana Pembangunan,
Anggaran, Laporan Keuangan Daerah 110.116.000,00
3.01.01.01.21. 350.000,00 - 31.800.000,00 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 31.450.000,00
3.01.01.01.21.01. 350.000,00 - 31.800.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan 31.450.000,00
3.01.01.01.22. - - 1.490.000,00 Program Penataan dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 1.490.000,00
3.01.01.01.22.02. - - 1.490.000,00 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan 1.490.000,00
3.01.01.01.24. - - 2.200.000,00 Program Mengintensifkan Penanganan
Pengaduan Masyarakat 2.200.000,00
Lampiran IV - 31
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 3.01.01.01.24.02.
- - 2.200.000,00 Penatausahaan Penanganan Pengaduan
Masyarakat 2.200.000,00
3.01.02. 249.880.000,00 891.750.000,00 4.315.125.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 3.173.495.000,00
3.01.02.01. 249.880.000,00 891.750.000,00 4.178.261.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH 3.036.631.000,00
3.01.02.01.01. 47.520.000,00 1.000.000,00 775.835.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 727.315.000,00
3.01.02.01.01.01. - - 9.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 9.000.000,00
3.01.02.01.01.02. - - 170.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 170.000.000,00
3.01.02.01.01.03. - - 60.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 60.000.000,00
3.01.02.01.01.06. - 1.000.000,00 104.572.000,00 Penyediaan Logistik kantor 103.572.000,00
3.01.02.01.01.07. 23.090.000,00 - 42.731.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 19.641.000,00
3.01.02.01.01.08. - - 23.094.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 23.094.000,00
3.01.02.01.01.09. - - 162.734.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 162.734.000,00
3.01.02.01.01.10. 24.430.000,00 - 203.704.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 179.274.000,00
3.01.02.01.02. 950.000,00 - 102.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 101.050.000,00
3.01.02.01.02.10. 950.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 29.050.000,00
3.01.02.01.02.12. - - 72.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 72.000.000,00
3.01.02.01.03. 2.421.000,00 - 7.200.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4.779.000,00
3.01.02.01.03.05. 2.421.000,00 - 7.200.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian 4.779.000,00
3.01.02.01.05. 6.682.000,00 - 178.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 171.818.000,00
3.01.02.01.05.01. - - 130.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 130.000.000,00
3.01.02.01.05.04. 6.682.000,00 - 48.500.000,00 Peningkatan kapasitas jabatan fungsional tertentu 41.818.000,00
3.01.02.01.06. 30.422.000,00 - 55.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 24.578.000,00
3.01.02.01.06.01. 30.422.000,00 - 55.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 24.578.000,00
3.01.02.01.07. 6.624.000,00 - 24.000.000,00 Program Perencanaan 17.376.000,00
3.01.02.01.07.01. 6.624.000,00 - 24.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 17.376.000,00
3.01.02.01.15. 9.900.000,00 176.500.000,00 246.500.000,00 Program Pengembangan Data/ Informasi 60.100.000,00
3.01.02.01.15.01. 9.900.000,00 - 26.500.000,00 Pengumpulan, updating dan analisis data informasi
capaian target kinerja program dan kegiatan 16.600.000,00
3.01.02.01.15.07. - 176.500.000,00 220.000.000,00 Penyusunan data base kemiskinan 43.500.000,00
3.01.02.01.16. 3.170.000,00 - 92.581.000,00 Program Kerjasama Pembangunan 89.411.000,00
3.01.02.01.16.06. 3.170.000,00 - 92.581.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Pengembangan Wilayah 89.411.000,00
3.01.02.01.18. - 673.400.000,00 805.560.000,00 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh 132.160.000,00
3.01.02.01.18.03. - 673.400.000,00 805.560.000,00 Penyusunan perencanaan Pengembangan
Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 132.160.000,00
3.01.02.01.20. 4.326.000,00 - 70.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah 65.674.000,00
3.01.02.01.20.03. 4.326.000,00 - 70.000.000,00 Bimbingan teknis tentang perencanaan
pembangunan daerah 65.674.000,00
3.01.02.01.21. 45.487.000,00 39.300.000,00 1.123.710.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.038.923.000,00
3.01.02.01.21.03. 18.450.000,00 - 167.490.000,00 Penyusunan Rancangan dan Penetapan RPJMD 149.040.000,00
3.01.02.01.21.04. 10.750.000,00 - 324.580.000,00 Penyusunan RKPD 313.830.000,00
3.01.02.01.21.06. 5.268.000,00 - 92.040.000,00 Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban 86.772.000,00
Lampiran IV - 32
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 3.01.02.01.21.08.
1.800.000,00 39.300.000,00 214.275.000,00 Penyusunan sistem perencanaan pembangunan
daerah 173.175.000,00
3.01.02.01.21.11. 3.951.000,00 - 68.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan
rencana Pembangunan Daerah 64.049.000,00
3.01.02.01.21.12. 5.268.000,00 - 140.000.000,00 Evaluasi dokumen perencanaan 134.732.000,00
3.01.02.01.21.13. - - 117.325.000,00 Penyusunan Raperda Penanggulangan
Kemiskinan 117.325.000,00
3.01.02.01.22. 62.640.000,00 - 207.580.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 144.940.000,00
3.01.02.01.22.04. 62.640.000,00 - 180.000.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
ekonomi 117.360.000,00
3.01.02.01.22.15. - - 27.580.000,00 Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 27.580.000,00
3.01.02.01.23. 16.859.000,00 800.000,00 372.620.000,00 Program Perencanaan Pembagunan Sosial
Budaya 354.961.000,00
3.01.02.01.23.03. 13.563.000,00 800.000,00 284.820.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
sosial dan budaya 270.457.000,00
3.01.02.01.23.04. 3.296.000,00 - 87.800.000,00 Fasilitasi pengembangan desa inovatif 84.504.000,00
3.01.02.01.24. 12.879.000,00 750.000,00 117.175.000,00 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam 103.546.000,00
3.01.02.01.24.03. 3.110.000,00 750.000,00 79.175.000,00 Perencanaan Program Percepatan Sanitasi
Pemukiman (PPSP) 75.315.000,00
3.01.02.01.24.09. 9.769.000,00 - 38.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 28.231.000,00
4.01.03.01. - - 136.864.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 136.864.000,00
4.01.03.01.16. - - 89.196.000,00 Program Kerjasama Pembangunan 89.196.000,00
4.01.03.01.16.03. - - 54.978.000,00 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga 54.978.000,00
4.01.03.01.16.05. - - 34.218.000,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 34.218.000,00
4.01.03.01.21. - - 47.668.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 47.668.000,00
4.01.03.01.21.05. - - 47.668.000,00 Koordinasi Penyusunan laporan kinerja
Pemerintah Daerah 47.668.000,00
3.01.03. 353.808.000,00 551.326.000,00 10.132.912.000,00 KEUANGAN 9.227.778.000,00
3.01.02.01. 9.549.000,00 - 110.765.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH 101.216.000,00
3.01.02.01.17. 9.549.000,00 - 110.765.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah 101.216.000,00
3.01.02.01.17.27. 9.549.000,00 - 110.765.000,00 Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS 101.216.000,00
3.01.03.01. 343.309.000,00 551.326.000,00 9.877.841.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 8.983.206.000,00
3.01.03.01.01. 70.375.000,00 - 4.630.522.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.560.147.000,00
3.01.03.01.01.01. - - 24.706.000,00 Pengelolaan surat menyurat 24.706.000,00
3.01.03.01.01.02. - - 279.141.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 279.141.000,00
3.01.03.01.01.03. 2.700.000,00 - 242.010.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 239.310.000,00
3.01.03.01.01.05. 11.650.000,00 - 3.174.676.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 3.163.026.000,00
3.01.03.01.01.06. - - 139.877.000,00 Penyediaan Logistik kantor 139.877.000,00
3.01.03.01.01.07. 56.025.000,00 - 122.049.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 66.024.000,00
3.01.03.01.01.08. - - 20.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 20.000.000,00
3.01.03.01.01.09. - - 63.466.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 63.466.000,00
3.01.03.01.01.10. - - 564.597.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 564.597.000,00
3.01.03.01.02. - 430.526.000,00 579.126.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 148.600.000,00
3.01.03.01.02.05. - 98.676.000,00 98.676.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional -
3.01.03.01.02.10. - - 59.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 59.000.000,00
3.01.03.01.02.12. - - 89.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 89.600.000,00
3.01.03.01.02.16. - 331.850.000,00 331.850.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor -
Lampiran IV - 33
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 3.01.03.01.03.
2.910.000,00 - 12.453.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9.543.000,00
3.01.03.01.03.05. 2.910.000,00 - 12.453.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian 9.543.000,00
3.01.03.01.05. - - 152.501.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 152.501.000,00
3.01.03.01.05.01. - - 129.061.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 129.061.000,00
3.01.03.01.05.02. - - 23.440.000,00 Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan 23.440.000,00
3.01.03.01.07. 20.390.000,00 - 61.541.000,00 Program Perencanaan 41.151.000,00
3.01.03.01.07.01. 20.390.000,00 - 61.541.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 41.151.000,00
3.01.03.01.08. 1.200.000,00 - 193.015.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Umum 191.815.000,00
3.01.03.01.08.01. 1.200.000,00 - 193.015.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas Umum 191.815.000,00
3.01.03.01.17. 178.293.000,00 107.400.000,00 1.844.854.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah 1.559.161.000,00
3.01.03.01.17.02. 5.417.000,00 - 167.250.000,00 Penyusunan standar satuan harga 161.833.000,00
3.01.03.01.17.06. 24.670.000,00 - 259.598.000,00 Penyusunan Rancangan APBD 234.928.000,00
3.01.03.01.17.10. 37.541.000,00 - 232.952.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 195.411.000,00
3.01.03.01.17.13. - - 96.828.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah 96.828.000,00
3.01.03.01.17.14. - - 82.386.000,00 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan
keuangan daerah 82.386.000,00
3.01.03.01.17.16. 16.240.000,00 107.400.000,00 289.621.000,00 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah 165.981.000,00
3.01.03.01.17.18. 1.900.000,00 - 53.122.000,00 Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah 51.222.000,00
3.01.03.01.17.19. - - 177.648.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah 177.648.000,00
3.01.03.01.17.20. 28.404.000,00 - 98.050.000,00 Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD 69.646.000,00
3.01.03.01.17.22. 29.724.000,00 - 186.419.000,00 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD 156.695.000,00
3.01.03.01.17.25. 13.092.000,00 - 80.719.000,00 Pengelolaan Kas Daerah 67.627.000,00
3.01.03.01.17.26. - - 25.446.000,00 Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD 25.446.000,00
3.01.03.01.17.34. 21.305.000,00 - 94.815.000,00 Perencanaan anggaran belanja daerah 73.510.000,00
3.01.03.01.18. 950.000,00 1.400.000,00 129.305.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Kabupaten/ Kota 126.955.000,00
3.01.03.01.18.05. 950.000,00 1.400.000,00 129.305.000,00 Penyusunan rancangan regulasi pengelolaan
keuangan daerah kabupaten/ kota 126.955.000,00
3.01.03.01.29. 69.191.000,00 12.000.000,00 2.274.524.000,00 Program Pengembangan Peningkatan
Pendapatan Daerah 2.193.333.000,00
3.01.03.01.29.01. 1.200.000,00 - 745.742.000,00 Pendaftaran, Pendataan dan Pemeriksaan Wajib
Pajak dan Obyek Pajak 744.542.000,00
3.01.03.01.29.02. 34.198.000,00 - 728.148.000,00 Penghitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan
Pendistribusian SKPD 693.950.000,00
3.01.03.01.29.03. 5.592.000,00 - 337.177.000,00 Penagihan Pajak Daerah dan Keberatan 331.585.000,00
3.01.03.01.29.04. - - 132.471.000,00 Penanganan Pelanggaran Pajak Daerah 132.471.000,00
3.01.03.01.29.05. 13.000.000,00 - 166.334.000,00 Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah,
Koordinasi Pendapatan pajak dan Retribusi
Daerah
153.334.000,00
3.01.03.01.29.07. 15.201.000,00 12.000.000,00 164.652.000,00 Evaluasi Pendapatan Daerah 137.451.000,00
4.01.03.01. 950.000,00 - 144.306.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 143.356.000,00
4.01.03.01.17. 950.000,00 - 144.306.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah 143.356.000,00
4.01.03.01.17.17. - - 43.632.000,00 Peningkatan manajemen investasi daerah 43.632.000,00
4.01.03.01.17.19. 950.000,00 - 48.761.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah 47.811.000,00
4.01.03.01.17.32. - - 25.200.000,00 Monitoring dan Evaluasi BUMD 25.200.000,00
4.01.03.01.17.33. - - 26.713.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 26.713.000,00
Lampiran IV - 34
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 3.01.04.
8.400.000,00 437.055.000,00 3.211.728.000,00 KEPEGAWAIAN 2.766.273.000,00 3.01.04.01.
8.400.000,00 437.055.000,00 3.211.728.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 2.766.273.000,00 3.01.04.01.01.
8.400.000,00 - 352.829.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 344.429.000,00
3.01.04.01.01.01. - - 26.767.000,00 Pengelolaan surat menyurat 26.767.000,00
3.01.04.01.01.02. - - 98.700.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 98.700.000,00
3.01.04.01.01.03. - - 22.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 22.500.000,00
3.01.04.01.01.06. - - 58.940.000,00 Penyediaan Logistik kantor 58.940.000,00
3.01.04.01.01.07. 8.400.000,00 - 22.900.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 14.500.000,00
3.01.04.01.01.08. - - 6.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.000.000,00
3.01.04.01.01.09. - - 65.100.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 65.100.000,00
3.01.04.01.01.10. - - 51.922.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 51.922.000,00
3.01.04.01.02. - - 122.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 122.000.000,00
3.01.04.01.02.10. - - 81.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 81.000.000,00
3.01.04.01.02.12. - - 36.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 36.000.000,00
3.01.04.01.02.14. - - 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan
peralatan gedung kantor 5.000.000,00
3.01.04.01.03. - 437.055.000,00 440.100.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.045.000,00
3.01.04.01.03.01. - 437.055.000,00 440.100.000,00 Pengadaan mesin/kartu absensi 3.045.000,00
3.01.04.01.04. - - 34.560.000,00 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS 34.560.000,00
3.01.04.01.04.01. - - 22.560.000,00 Pemulangan pegawai yang pensiun 22.560.000,00
3.01.04.01.04.02. - - 12.000.000,00 Pemulangan pegawai yang tewas dalam
melaksanakan tugas 12.000.000,00
3.01.04.01.05. - - 11.530.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 11.530.000,00
3.01.04.01.05.02. - - 11.530.000,00 Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan 11.530.000,00
3.01.04.01.06. - - 8.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8.500.000,00
3.01.04.01.06.01. - - 8.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 8.500.000,00
3.01.04.01.07. - - 12.200.000,00 Program Perencanaan 12.200.000,00
3.01.04.01.07.01. - - 12.200.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 12.200.000,00
3.01.04.01.36. - - 826.371.000,00 Program Pendidikan Kedinasan (Kepegawaian) 826.371.000,00
3.01.04.01.36.02. - - 798.400.000,00 Pendidikan penjenjangan struktural 798.400.000,00
3.01.04.01.36.06. - - 27.971.000,00 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme 27.971.000,00
3.01.04.01.37. - - 316.546.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur (Kepegawaian) 316.546.000,00
3.01.04.01.37.03. - - 228.850.000,00 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi
bagi PNS daerah 228.850.000,00
3.01.04.01.37.04. - - 87.696.000,00 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS
Daerah 87.696.000,00
3.01.04.01.38. - - 1.087.092.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur (Kepegawaian) 1.087.092.000,00
3.01.04.01.38.01. - - 636.320.000,00 Pembinaan Karier PNS 636.320.000,00
3.01.04.01.38.03. - - 18.200.000,00 Penempatan PNS 18.200.000,00
3.01.04.01.38.04. - - 107.700.000,00 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat
PNS 107.700.000,00
3.01.04.01.38.08. - - 21.330.000,00 Pemberian penghargaan bagi PNS yang
berprestasi 21.330.000,00
3.01.04.01.38.09. - - 39.920.000,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran
disiplin PNS 39.920.000,00
3.01.04.01.38.11. - - 49.232.000,00 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 49.232.000,00
Lampiran IV - 35
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 3.01.04.01.38.16.
- - 9.220.000,00 Penyelenggaraan sumpah janji PNS 9.220.000,00 3.01.04.01.38.18.
- - 10.260.000,00 Pembinaan Kedisiplinan PNS 10.260.000,00 3.01.04.01.38.19.
- - 18.000.000,00 Penyusunan Formasi PNS Daerah 18.000.000,00 3.01.04.01.38.20.
- - 36.030.000,00 Manajemen Pengelolaan Data Pegawai 36.030.000,00 3.01.04.01.38.21.
- - 140.880.000,00 Pembekalan bagi PNS yang akan purna tugas 140.880.000,00
4. 301.568.000,00 1.835.441.000,00 41.283.757.000,00 PENDUKUNG 39.146.748.000,00
4.01. 301.568.000,00 1.835.441.000,00 41.283.757.000,00 PENDUKUNG 39.146.748.000,00
4.01.03. 167.952.000,00 1.632.591.000,00 9.728.391.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 7.927.848.000,00
1.02.10.01. - - 83.650.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 83.650.000,00
1.02.10.01.16. - - 83.650.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 83.650.000,00
1.02.10.01.16.09. - - 83.650.000,00 Dialog Audiensi dengan Tenaga Kebersihan
se-Kabupaten Semarang 83.650.000,00
4.01.03.01. 167.952.000,00 1.632.591.000,00 9.644.741.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 7.844.198.000,00
4.01.03.01.01. 124.611.000,00 - 3.788.062.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.663.451.000,00
4.01.03.01.01.01. 32.940.000,00 - 189.100.000,00 Pengelolaan surat menyurat 156.160.000,00
4.01.03.01.01.02. - - 874.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 874.000.000,00
4.01.03.01.01.03. - - 130.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 130.000.000,00
4.01.03.01.01.06. - - 615.136.000,00 Penyediaan Logistik kantor 615.136.000,00
4.01.03.01.01.07. 91.671.000,00 - 176.162.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 84.491.000,00
4.01.03.01.01.08. - - 74.730.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 74.730.000,00
4.01.03.01.01.09. - - 477.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 477.000.000,00
4.01.03.01.01.10. - - 1.251.934.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 1.251.934.000,00
4.01.03.01.02. 27.072.000,00 1.578.391.000,00 2.503.073.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 897.610.000,00
4.01.03.01.02.07. - 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor
dan gedung kantor -
4.01.03.01.02.09. 25.872.000,00 - 180.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah
dinas 154.128.000,00
4.01.03.01.02.10. 1.200.000,00 78.391.000,00 247.073.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 167.482.000,00
4.01.03.01.02.11. - - 135.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 135.000.000,00
4.01.03.01.02.12. - - 366.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 366.000.000,00
4.01.03.01.02.13. - - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan
peralatan rumah jabatan/dinas 30.000.000,00
4.01.03.01.02.14. - - 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan
peralatan gedung kantor 45.000.000,00
4.01.03.01.03. 2.196.000,00 - 76.800.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 74.604.000,00
4.01.03.01.03.02. - - 65.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya 65.000.000,00
4.01.03.01.03.05. 2.196.000,00 - 11.800.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian 9.604.000,00
4.01.03.01.05. - - 150.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 150.000.000,00
4.01.03.01.05.01. - - 150.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 150.000.000,00
4.01.03.01.06. 950.000,00 35.000.000,00 89.281.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 53.331.000,00
4.01.03.01.06.01. 950.000,00 35.000.000,00 89.281.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 53.331.000,00
4.01.03.01.07. 5.011.000,00 - 24.000.000,00 Program Perencanaan 18.989.000,00
4.01.03.01.07.01. 5.011.000,00 - 24.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 18.989.000,00
4.01.03.01.08. - - 44.275.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Umum 44.275.000,00
Lampiran IV - 36
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 4.01.03.01.08.02.
- - 44.275.000,00 Penyelenggaraan Unit Pelayanan Pengadaan 44.275.000,00
4.01.03.01.16. 6.912.000,00 - 1.882.471.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 1.875.559.000,00
4.01.03.01.16.01. - - 480.000.000,00 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,
pimpinan/ anggota organisasi sosial dan
masyarakat
480.000.000,00
4.01.03.01.16.02. - - 153.433.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/
departemen/ lembaga pemerintah non
departemen/ luar negeri
153.433.000,00
4.01.03.01.16.05. - - 84.600.000,00 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil
kepala daerah 84.600.000,00
4.01.03.01.16.06. - - 569.000.000,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah lainnya 569.000.000,00
4.01.03.01.16.07. - - 50.000.000,00 Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 50.000.000,00
4.01.03.01.16.08. - - 111.000.000,00 Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah bagi Sekda dan Asisten 111.000.000,00
4.01.03.01.16.10. 6.912.000,00 - 85.341.000,00 Rapat Koordinasi Pengendalian Operasi Kegiatan
(POK) 78.429.000,00
4.01.03.01.16.11. - - 28.613.000,00 Rapat Koordinasi Forum Komunikasi
Pendayagunaan Aparatur Daerah (Forkompanda) 28.613.000,00
4.01.03.01.16.13. - - 282.305.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah 282.305.000,00
4.01.03.01.16.14. - - 38.179.000,00 Penyusunan Pedoman dan Kajian Kewenangan
Pemerintah Daerah dan Pelimpahannya 38.179.000,00
4.01.03.01.26. 1.200.000,00 10.000.000,00 665.890.000,00 Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan 654.690.000,00
4.01.03.01.26.01. - - 50.200.000,00 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan
perundang-undangan 50.200.000,00
4.01.03.01.26.03. - - 303.450.000,00 Legislasi rancangan peraturan
perundang-undangan 303.450.000,00
4.01.03.01.26.04. - - 65.440.000,00 Fasilitasi sosialisasi peraturan
perundang-undangan 65.440.000,00
4.01.03.01.26.05. 1.200.000,00 10.000.000,00 117.980.000,00 Publikasi peraturan perundang-undangan 106.780.000,00
4.01.03.01.26.06. - - 39.550.000,00 Kajian peraturan perundang-undangan daerah
terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan
perundang-undangan daerah
39.550.000,00
4.01.03.01.26.07. - - 69.050.000,00 Fasilitasi Pembentukan Kelompok KADARKUM
Tingkat Kabupaten Semarang 69.050.000,00
4.01.03.01.26.08. - - 20.220.000,00 Koordinasi, konsultasi, dan advokasi hukum 20.220.000,00
4.01.03.01.30. - 9.200.000,00 408.049.000,00 Program Penataan Kelembagaan,
Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur Daerah
398.849.000,00
4.01.03.01.30.02. - - 85.897.000,00 Fasilitasi Pemantapan SOTK Perangkat Daerah 85.897.000,00
4.01.03.01.30.04. - 4.000.000,00 43.156.000,00 Penyediaan Informasi Kelembagaan 39.156.000,00
4.01.03.01.30.06. - 5.200.000,00 83.491.000,00 Penyusunan informasi pendayagunaan aparatur
daerah 78.291.000,00
4.01.03.01.30.08. - - 179.205.000,00 Fasilitasi ketatalaksanaan pelayanan publik 179.205.000,00
4.01.03.01.30.10. - - 16.300.000,00 Koordinasi, monitoring dan evaluasi
ketatalaksanaan 16.300.000,00
4.01.03.01.32. - - 12.840.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Perkara Peradilan 12.840.000,00
4.01.03.01.32.01. - - 12.840.000,00 Penanganan Kasus Peradilan 12.840.000,00
4.01.04. 133.616.000,00 202.850.000,00 31.555.366.000,00 SEKRETARIAT DPRD 31.218.900.000,00
4.01.04.01. 133.616.000,00 202.850.000,00 31.555.366.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH 31.218.900.000,00
4.01.04.01.01. 37.389.000,00 4.000.000,00 1.285.921.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.244.532.000,00
4.01.04.01.01.01. - - 30.600.000,00 Pengelolaan surat menyurat 30.600.000,00
Lampiran IV - 37
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 4.01.04.01.01.02.
- - 333.318.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 333.318.000,00
4.01.04.01.01.03. - - 35.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 35.000.000,00
4.01.04.01.01.06. - 4.000.000,00 142.835.000,00 Penyediaan Logistik kantor 138.835.000,00
4.01.04.01.01.07. 23.815.000,00 - 41.009.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 17.194.000,00
4.01.04.01.01.08. - - 18.620.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 18.620.000,00
4.01.04.01.01.09. - - 126.928.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 126.928.000,00
4.01.04.01.01.10. 13.574.000,00 - 557.611.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 544.037.000,00
4.01.04.01.02. 1.050.000,00 198.850.000,00 799.864.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 599.964.000,00
4.01.04.01.02.07. 1.050.000,00 198.850.000,00 199.900.000,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor
dan gedung kantor -
4.01.04.01.02.10. - - 200.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 200.000.000,00
4.01.04.01.02.12. - - 352.970.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 352.970.000,00
4.01.04.01.02.14. - - 46.994.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan
peralatan gedung kantor 46.994.000,00
4.01.04.01.03. 1.200.000,00 - 139.150.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 137.950.000,00
4.01.04.01.03.02. 1.200.000,00 - 139.150.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya 137.950.000,00
4.01.04.01.05. - - 260.667.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 260.667.000,00
4.01.04.01.05.01. - - 260.667.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 260.667.000,00
4.01.04.01.06. 4.208.000,00 - 13.254.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9.046.000,00
4.01.04.01.06.01. 4.208.000,00 - 13.254.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 9.046.000,00
4.01.04.01.07. 7.345.000,00 - 30.570.000,00 Program Perencanaan 23.225.000,00
4.01.04.01.07.01. 7.345.000,00 - 30.570.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 23.225.000,00
4.01.04.01.15. 82.424.000,00 - 29.025.940.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah 28.943.516.000,00
4.01.04.01.15.01. 18.276.000,00 - 5.971.882.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah 5.953.606.000,00
4.01.04.01.15.02. - - 29.855.000,00 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat
pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh
agama
29.855.000,00
4.01.04.01.15.03. 7.343.000,00 - 460.000.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 452.657.000,00
4.01.04.01.15.04. - - 240.000.000,00 Rapat-rapat paripurna 240.000.000,00
4.01.04.01.15.05. 33.034.000,00 - 2.134.968.000,00 Kegiatan Reses 2.101.934.000,00
4.01.04.01.15.06. - - 92.610.000,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD
dalam daerah 92.610.000,00
4.01.04.01.15.07. 14.321.000,00 - 3.303.000.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota
DPRD 3.288.679.000,00
4.01.04.01.15.09. - - 217.776.000,00 Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD 217.776.000,00
4.01.04.01.15.10. 9.450.000,00 - 16.575.849.000,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Ke
Luar Daerah 16.566.399.000,00
5. 36.295.000,00 - 2.457.060.000,00 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.420.765.000,00
5.01. 36.295.000,00 - 2.457.060.000,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.420.765.000,00
5.01.01. 36.295.000,00 - 2.457.060.000,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.420.765.000,00
1.01.05.01. 22.250.000,00 - 1.227.450.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN 1.205.200.000,00
1.01.05.01.15. 22.250.000,00 - 1.063.900.000,00 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan 1.041.650.000,00
1.01.05.01.15.03. - - 76.300.000,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan
kenyamanan lingkungan 76.300.000,00
1.01.05.01.15.05. 22.250.000,00 - 972.600.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan 950.350.000,00
1.01.05.01.15.06. - - 15.000.000,00 Pembinaan dan penyuluhan tentang keamanan
dan kenyamanan lingkungan 15.000.000,00
Lampiran IV - 38
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.05.01.16.
- - 163.550.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
163.550.000,00
1.01.05.01.16.01. - - 26.000.000,00 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan
polisi pamong praja 26.000.000,00
1.01.05.01.16.05. - - 70.000.000,00 Pengawasan umum pelaksanaan Perda dan
Peraturan Bupati serta peraturan lain di Daerah 70.000.000,00
1.01.05.01.16.06. - - 67.550.000,00 Operasi Yustisi terhadap Pelanggaran Peraturan
Perundang-undangan 67.550.000,00
4.01.03.01. - - 77.900.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 77.900.000,00
4.01.03.01.17. - - 77.900.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 77.900.000,00
4.01.03.01.17.04. - - 77.900.000,00 Fasilitasi kesadaran masyarakat akan nilai-nilai
budaya daerah 77.900.000,00
5.01.01.01. 14.045.000,00 - 1.151.710.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.137.665.000,00
5.01.01.01.01. 12.447.000,00 - 279.522.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 267.075.000,00
5.01.01.01.01.01. - - 6.437.000,00 Pengelolaan surat menyurat 6.437.000,00
5.01.01.01.01.02. - - 62.540.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 62.540.000,00
5.01.01.01.01.03. - - 5.600.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 5.600.000,00
5.01.01.01.01.06. - - 24.710.000,00 Penyediaan Logistik kantor 24.710.000,00
5.01.01.01.01.07. 12.447.000,00 - 18.451.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 6.004.000,00
5.01.01.01.01.08. - - 8.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.000.000,00
5.01.01.01.01.09. - - 67.534.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 67.534.000,00
5.01.01.01.01.10. - - 86.250.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 86.250.000,00
5.01.01.01.02. - - 35.150.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 35.150.000,00
5.01.01.01.02.10. - - 14.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 14.000.000,00
5.01.01.01.02.12. - - 16.150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 16.150.000,00
5.01.01.01.02.14. - - 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan
peralatan gedung kantor 5.000.000,00
5.01.01.01.03. - - 1.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.500.000,00
5.01.01.01.03.05. - - 1.500.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian 1.500.000,00
5.01.01.01.05. - - 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 10.000.000,00
5.01.01.01.05.01. - - 10.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 10.000.000,00
5.01.01.01.06. - - 4.200.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.200.000,00
5.01.01.01.06.01. - - 4.200.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 4.200.000,00
5.01.01.01.07. 1.098.000,00 - 8.300.000,00 Program Perencanaan 7.202.000,00
5.01.01.01.07.01. 1.098.000,00 - 8.300.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 7.202.000,00
5.01.01.01.15. - - 143.278.000,00 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan 143.278.000,00
5.01.01.01.15.09. - - 143.278.000,00 Penanganan konflik sosial 143.278.000,00
5.01.01.01.16. - - 69.060.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal 69.060.000,00
5.01.01.01.16.07. - - 69.060.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 69.060.000,00
5.01.01.01.17. - - 135.700.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 135.700.000,00
5.01.01.01.17.01. - - 37.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam
kehidupan beragama 37.000.000,00
5.01.01.01.17.02. - - 48.700.000,00 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial
dikalangan masyarakat 48.700.000,00
5.01.01.01.17.03. - - 35.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai
luhur budaya bangsa 35.000.000,00
Lampiran IV - 39
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 5.01.01.01.17.06.
- - 15.000.000,00 Seminar, sosialisasi, diskusi, pembauran Bangsa
Indonesia 15.000.000,00
5.01.01.01.18. - - 38.900.000,00 Program kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan 38.900.000,00
5.01.01.01.18.02. - - 38.900.000,00 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan
kebangsaan 38.900.000,00
5.01.01.01.20. - - 133.600.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit
masyarakat (pekat) 133.600.000,00
5.01.01.01.20.01. - - 133.600.000,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan
minuman keras dan narkoba 133.600.000,00
5.01.01.01.21. 500.000,00 - 255.500.000,00 Program pendidikan politik masyarakat 255.000.000,00
5.01.01.01.21.01. - - 180.000.000,00 Penyuluhan kepada masyarakat 180.000.000,00
5.01.01.01.21.03. - - 71.000.000,00 Koordinasi forum-forum diskusi politik 71.000.000,00
5.01.01.01.21.04. 500.000,00 - 4.500.000,00 Penyusunan data base partai politik 4.000.000,00
5.01.01.01.23. - - 37.000.000,00 Program Pembinaan Organisasi
Kemasyarakatan 37.000.000,00
5.01.01.01.23.01. - - 12.000.000,00 Pendataan dan verifikasi organisasi
kemasyarakatan 12.000.000,00
5.01.01.01.23.02. - - 15.000.000,00 Penyuluhan organisasi kemasyarakatan 15.000.000,00
5.01.01.01.23.03. - - 10.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10.000.000,00
6. 272.081.000,00 1.638.135.000,00 14.268.922.000,00 KEWILAYAHAN 12.358.706.000,00
6.01. 272.081.000,00 1.638.135.000,00 14.268.922.000,00 KEWILAYAHAN 12.358.706.000,00
6.01.01. 272.081.000,00 1.638.135.000,00 14.268.922.000,00 KECAMATAN 12.358.706.000,00
6.01.01.01. 7.600.000,00 - 451.601.000,00 KECAMATAN GETASAN 444.001.000,00
6.01.01.01.01. 7.200.000,00 - 155.321.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 148.121.000,00
6.01.01.01.01.01. - - 5.600.000,00 Pengelolaan surat menyurat 5.600.000,00
6.01.01.01.01.02. - - 45.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 45.000.000,00
6.01.01.01.01.03. - - 5.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 5.000.000,00
6.01.01.01.01.06. - - 20.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 20.000.000,00
6.01.01.01.01.07. 7.200.000,00 - 18.100.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 10.900.000,00
6.01.01.01.01.08. - - 1.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.500.000,00
6.01.01.01.01.09. - - 21.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 21.000.000,00
6.01.01.01.01.10. - - 39.121.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 39.121.000,00
6.01.01.01.02. - - 35.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 35.000.000,00
6.01.01.01.02.09. - - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah
dinas 10.000.000,00
6.01.01.01.02.10. - - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.000.000,00
6.01.01.01.02.12. - - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 10.000.000,00
6.01.01.01.06. - - 6.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.000.000,00
6.01.01.01.06.01. - - 6.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 6.000.000,00
6.01.01.01.07. - - 6.000.000,00 Program Perencanaan 6.000.000,00
6.01.01.01.07.01. - - 6.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 6.000.000,00
6.01.01.01.28. 400.000,00 - 249.280.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan
Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 248.880.000,00
6.01.01.01.28.01. - - 55.620.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 55.620.000,00
6.01.01.01.28.02. - - 55.455.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 55.455.000,00
6.01.01.01.28.03. 400.000,00 - 86.850.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /
Kemasyarakatan 86.450.000,00
6.01.01.01.28.04. - - 44.800.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan
Ketertiban Umum 44.800.000,00
Lampiran IV - 40
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.01.28.05.
- - 6.555.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 6.555.000,00 6.01.01.02.
7.200.000,00 8.000.000,00 435.392.000,00 KECAMATAN TENGARAN 420.192.000,00 6.01.01.02.01.
7.200.000,00 8.000.000,00 118.204.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 103.004.000,00
6.01.01.02.01.01. - - 6.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 6.000.000,00
6.01.01.02.01.02. - - 20.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 20.000.000,00
6.01.01.02.01.03. - 8.000.000,00 13.600.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 5.600.000,00
6.01.01.02.01.06. - - 21.280.000,00 Penyediaan Logistik kantor 21.280.000,00
6.01.01.02.01.07. 7.200.000,00 - 10.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 2.800.000,00
6.01.01.02.01.08. - - 2.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.500.000,00
6.01.01.02.01.09. - - 21.254.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 21.254.000,00
6.01.01.02.01.10. - - 23.570.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 23.570.000,00
6.01.01.02.02. - - 59.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 59.000.000,00
6.01.01.02.02.10. - - 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000,00
6.01.01.02.02.12. - - 9.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 9.000.000,00
6.01.01.02.06. - - 5.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00
6.01.01.02.06.01. - - 5.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 5.000.000,00
6.01.01.02.07. - - 5.000.000,00 Program Perencanaan 5.000.000,00
6.01.01.02.07.01. - - 5.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 5.000.000,00
6.01.01.02.28. - - 248.188.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan
Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 248.188.000,00
6.01.01.02.28.01. - - 65.020.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 65.020.000,00
6.01.01.02.28.02. - - 70.943.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 70.943.000,00
6.01.01.02.28.03. - - 54.825.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /
Kemasyarakatan 54.825.000,00
6.01.01.02.28.04. - - 30.500.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan
Ketertiban Umum 30.500.000,00
6.01.01.02.28.05. - - 26.900.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 26.900.000,00
6.01.01.03. 7.200.000,00 - 407.564.000,00 KECAMATAN SUSUKAN 400.364.000,00
6.01.01.03.01. 7.200.000,00 - 118.152.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 110.952.000,00
6.01.01.03.01.01. - - 4.724.000,00 Pengelolaan surat menyurat 4.724.000,00
6.01.01.03.01.02. - - 21.439.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 21.439.000,00
6.01.01.03.01.03. - - 3.700.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 3.700.000,00
6.01.01.03.01.06. - - 20.184.000,00 Penyediaan Logistik kantor 20.184.000,00
6.01.01.03.01.07. 7.200.000,00 - 17.321.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 10.121.000,00
6.01.01.03.01.08. - - 2.270.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.270.000,00
6.01.01.03.01.09. - - 21.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 21.000.000,00
6.01.01.03.01.10. - - 27.514.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 27.514.000,00
6.01.01.03.02. - - 109.615.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 109.615.000,00
6.01.01.03.02.10. - - 88.260.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 88.260.000,00
6.01.01.03.02.12. - - 16.355.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 16.355.000,00
6.01.01.03.02.13. - - 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan
peralatan rumah jabatan/dinas 5.000.000,00
6.01.01.03.06. - - 3.778.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.778.000,00
Lampiran IV - 41
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.03.06.01.
- - 3.778.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 3.778.000,00
6.01.01.03.07. - - 4.528.000,00 Program Perencanaan 4.528.000,00
6.01.01.03.07.01. - - 4.528.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.528.000,00
6.01.01.03.28. - - 171.491.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan
Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 171.491.000,00
6.01.01.03.28.01. - - 43.077.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 43.077.000,00
6.01.01.03.28.02. - - 48.783.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 48.783.000,00
6.01.01.03.28.03. - - 39.430.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /
Kemasyarakatan 39.430.000,00
6.01.01.03.28.04. - - 31.220.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan
Ketertiban Umum 31.220.000,00
6.01.01.03.28.05. - - 8.981.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 8.981.000,00
6.01.01.04. 31.630.000,00 - 401.533.000,00 KECAMATAN SURUH 369.903.000,00
6.01.01.04.01. 31.630.000,00 - 132.902.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 101.272.000,00
6.01.01.04.01.01. - - 4.678.000,00 Pengelolaan surat menyurat 4.678.000,00
6.01.01.04.01.02. - - 23.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 23.000.000,00
6.01.01.04.01.03. - - 6.300.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 6.300.000,00
6.01.01.04.01.06. - - 19.312.000,00 Penyediaan Logistik kantor 19.312.000,00
6.01.01.04.01.07. 7.200.000,00 - 19.940.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 12.740.000,00
6.01.01.04.01.08. - - 1.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.500.000,00
6.01.01.04.01.09. - - 21.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 21.000.000,00
6.01.01.04.01.10. 24.430.000,00 - 37.172.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 12.742.000,00
6.01.01.04.02. - - 29.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 29.000.000,00
6.01.01.04.02.09. - - 3.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah
dinas 3.000.000,00
6.01.01.04.02.10. - - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.000.000,00
6.01.01.04.02.12. - - 11.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 11.000.000,00
6.01.01.04.06. - - 5.675.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.675.000,00
6.01.01.04.06.01. - - 5.675.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 5.675.000,00
6.01.01.04.07. - - 4.631.000,00 Program Perencanaan 4.631.000,00
6.01.01.04.07.01. - - 4.631.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.631.000,00
6.01.01.04.28. - - 229.325.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan
Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 229.325.000,00
6.01.01.04.28.01. - - 48.243.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 48.243.000,00
6.01.01.04.28.02. - - 59.607.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 59.607.000,00
6.01.01.04.28.03. - - 66.910.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /
Kemasyarakatan 66.910.000,00
6.01.01.04.28.04. - - 45.565.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan
Ketertiban Umum 45.565.000,00
6.01.01.04.28.05. - - 9.000.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 9.000.000,00
6.01.01.05. 7.200.000,00 - 426.995.000,00 KECAMATAN PABELAN 419.795.000,00
6.01.01.05.01. 7.200.000,00 - 129.322.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 122.122.000,00
6.01.01.05.01.01. - - 4.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 4.000.000,00
6.01.01.05.01.02. - - 26.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 26.000.000,00
6.01.01.05.01.03. - - 6.750.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 6.750.000,00
6.01.01.05.01.06. - - 20.500.000,00 Penyediaan Logistik kantor 20.500.000,00
Lampiran IV - 42
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.05.01.07.
7.200.000,00 - 13.350.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 6.150.000,00
6.01.01.05.01.08. - - 5.450.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.450.000,00
6.01.01.05.01.09. - - 21.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 21.000.000,00
6.01.01.05.01.10. - - 32.272.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 32.272.000,00
6.01.01.05.02. - - 36.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 36.500.000,00
6.01.01.05.02.09. - - 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah
dinas 7.000.000,00
6.01.01.05.02.10. - - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.000.000,00
6.01.01.05.02.12. - - 14.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 14.500.000,00
6.01.01.05.03. - - 3.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.000.000,00
6.01.01.05.03.05. - - 3.000.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian 3.000.000,00
6.01.01.05.06. - - 5.300.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.300.000,00
6.01.01.05.06.01. - - 5.300.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 5.300.000,00
6.01.01.05.07. - - 4.500.000,00 Program Perencanaan 4.500.000,00
6.01.01.05.07.01. - - 4.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.500.000,00
6.01.01.05.28. - - 248.373.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan
Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 248.373.000,00
6.01.01.05.28.01. - - 53.381.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 53.381.000,00
6.01.01.05.28.02. - - 74.425.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 74.425.000,00
6.01.01.05.28.03. - - 71.640.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /
Kemasyarakatan 71.640.000,00
6.01.01.05.28.04. - - 36.390.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan
Ketertiban Umum 36.390.000,00
6.01.01.05.28.05. - - 12.537.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 12.537.000,00
6.01.01.06. 7.200.000,00 - 410.709.000,00 KECAMATAN TUNTANG 403.509.000,00
6.01.01.06.01. 7.200.000,00 - 156.385.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 149.185.000,00
6.01.01.06.01.01. - - 6.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 6.000.000,00
6.01.01.06.01.02. - - 47.920.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 47.920.000,00
6.01.01.06.01.03. - - 6.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 6.000.000,00
6.01.01.06.01.06. - - 19.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 19.000.000,00
6.01.01.06.01.07. 7.200.000,00 - 18.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 10.800.000,00
6.01.01.06.01.08. - - 4.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.500.000,00
6.01.01.06.01.09. - - 21.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 21.000.000,00
6.01.01.06.01.10. - - 33.965.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 33.965.000,00
6.01.01.06.02. - - 65.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 65.000.000,00
6.01.01.06.02.10. - - 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 45.000.000,00
6.01.01.06.02.12. - - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 15.000.000,00
6.01.01.06.02.13. - - 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan
peralatan rumah jabatan/dinas 5.000.000,00
6.01.01.06.06. - - 4.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.500.000,00
6.01.01.06.06.01. - - 4.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 4.500.000,00
6.01.01.06.07. - - 4.500.000,00 Program Perencanaan 4.500.000,00
6.01.01.06.07.01. - - 4.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.500.000,00
Lampiran IV - 43
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.06.28.
- - 180.324.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat
180.324.000,00
6.01.01.06.28.01. - - 43.200.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 43.200.000,00
6.01.01.06.28.02. - - 42.850.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 42.850.000,00
6.01.01.06.28.03. - - 55.400.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /
Kemasyarakatan 55.400.000,00
6.01.01.06.28.04. - - 26.374.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan
Ketertiban Umum 26.374.000,00
6.01.01.06.28.05. - - 12.500.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 12.500.000,00
6.01.01.07. 9.720.000,00 - 428.573.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU 418.853.000,00
6.01.01.07.01. 7.200.000,00 - 161.682.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 154.482.000,00
6.01.01.07.01.01. - - 6.500.000,00 Pengelolaan surat menyurat 6.500.000,00
6.01.01.07.01.02. - - 42.700.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 42.700.000,00
6.01.01.07.01.03. - - 12.964.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 12.964.000,00
6.01.01.07.01.06. - - 23.100.000,00 Penyediaan Logistik kantor 23.100.000,00
6.01.01.07.01.07. 7.200.000,00 - 21.026.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 13.826.000,00
6.01.01.07.01.08. - - 2.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.200.000,00
6.01.01.07.01.09. - - 21.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 21.000.000,00
6.01.01.07.01.10. - - 32.192.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 32.192.000,00
6.01.01.07.02. - - 53.871.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 53.871.000,00
6.01.01.07.02.10. - - 35.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 35.000.000,00
6.01.01.07.02.12. - - 18.871.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 18.871.000,00
6.01.01.07.06. 1.080.000,00 - 6.115.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.035.000,00
6.01.01.07.06.01. 1.080.000,00 - 6.115.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 5.035.000,00
6.01.01.07.07. 1.440.000,00 - 6.102.000,00 Program Perencanaan 4.662.000,00
6.01.01.07.07.01. 1.440.000,00 - 6.102.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.662.000,00
6.01.01.07.28. - - 200.803.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan
Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 200.803.000,00
6.01.01.07.28.01. - - 40.922.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 40.922.000,00
6.01.01.07.28.02. - - 54.017.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 54.017.000,00
6.01.01.07.28.03. - - 77.882.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /
Kemasyarakatan 77.882.000,00
6.01.01.07.28.04. - - 25.982.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan
Ketertiban Umum 25.982.000,00
6.01.01.07.28.05. - - 2.000.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 2.000.000,00
6.01.01.08. 10.000.000,00 60.000.000,00 670.926.000,00 KECAMATAN JAMBU 600.926.000,00
6.01.01.08.01. 7.300.000,00 - 151.129.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 143.829.000,00
6.01.01.08.01.01. - - 4.664.000,00 Pengelolaan surat menyurat 4.664.000,00
6.01.01.08.01.02. - - 35.626.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 35.626.000,00
6.01.01.08.01.03. - - 5.100.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 5.100.000,00
6.01.01.08.01.06. - - 18.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 18.000.000,00
6.01.01.08.01.07. 7.300.000,00 - 11.596.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 4.296.000,00
6.01.01.08.01.08. - - 5.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.000.000,00
6.01.01.08.01.09. - - 21.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 21.000.000,00
6.01.01.08.01.10. - - 50.143.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 50.143.000,00
Lampiran IV - 44
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.08.02.
- - 104.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 104.300.000,00
6.01.01.08.02.10. - - 91.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 91.500.000,00
6.01.01.08.02.12. - - 12.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 12.800.000,00
6.01.01.08.06. - - 1.928.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.928.000,00
6.01.01.08.06.01. - - 1.928.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 1.928.000,00
6.01.01.08.07. - - 4.464.000,00 Program Perencanaan 4.464.000,00
6.01.01.08.07.01. - - 4.464.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.464.000,00
6.01.01.08.10. 2.700.000,00 - 62.600.000,00 Program Pendukung Pelayanan Perkantoran
Kelurahan 59.900.000,00
6.01.01.08.10.01. 2.700.000,00 - 62.600.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan
Gondoriyo 59.900.000,00
6.01.01.08.28. - - 168.071.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan
Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 168.071.000,00
6.01.01.08.28.01. - - 29.363.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 29.363.000,00
6.01.01.08.28.02. - - 32.950.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 32.950.000,00
6.01.01.08.28.03. - - 84.456.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /
Kemasyarakatan 84.456.000,00
6.01.01.08.28.04. - - 15.728.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan
Ketertiban Umum 15.728.000,00
6.01.01.08.28.05. - - 5.574.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 5.574.000,00
6.01.01.08.40. - - 70.950.000,00 Program Pelayanan Tata Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 70.950.000,00
6.01.01.08.40.01. - - 70.950.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat Kelurahan Gondoriyo 70.950.000,00
6.01.01.08.41. - 60.000.000,00 107.484.000,00 Program Pelayanan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat 47.484.000,00
6.01.01.08.41.01. - 60.000.000,00 107.484.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan
Rakyat Kelurahan Gondoriyo 47.484.000,00
6.01.01.09. 14.400.000,00 - 381.138.000,00 KECAMATAN SUMOWONO 366.738.000,00
6.01.01.09.01. 7.200.000,00 - 126.529.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 119.329.000,00
6.01.01.09.01.01. - - 9.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 9.000.000,00
6.01.01.09.01.02. - - 20.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 20.000.000,00
6.01.01.09.01.03. - - 8.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 8.000.000,00
6.01.01.09.01.06. - - 16.500.000,00 Penyediaan Logistik kantor 16.500.000,00
6.01.01.09.01.07. 7.200.000,00 - 18.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 10.800.000,00
6.01.01.09.01.08. - - 3.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.500.000,00
6.01.01.09.01.09. - - 21.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 21.000.000,00
6.01.01.09.01.10. - - 30.529.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 30.529.000,00
6.01.01.09.02. - - 22.225.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 22.225.000,00
6.01.01.09.02.09. - - 5.505.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah
dinas 5.505.000,00
6.01.01.09.02.10. - - 5.220.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.220.000,00
6.01.01.09.02.12. - - 11.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 11.500.000,00
6.01.01.09.06. 3.600.000,00 - 9.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.400.000,00
6.01.01.09.06.01. 3.600.000,00 - 9.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 5.400.000,00
6.01.01.09.07. 3.600.000,00 - 9.000.000,00 Program Perencanaan 5.400.000,00
Lampiran IV - 45
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.09.07.01.
3.600.000,00 - 9.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 5.400.000,00
6.01.01.09.28. - - 214.384.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan
Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 214.384.000,00
6.01.01.09.28.01. - - 46.978.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 46.978.000,00
6.01.01.09.28.02. - - 38.356.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 38.356.000,00
6.01.01.09.28.03. - - 74.621.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /
Kemasyarakatan 74.621.000,00
6.01.01.09.28.04. - - 40.166.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan
Ketertiban Umum 40.166.000,00
6.01.01.09.28.05. - - 14.263.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 14.263.000,00
6.01.01.10. 28.960.000,00 500.135.000,00 2.174.926.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 1.645.831.000,00
6.01.01.10.01. 7.400.000,00 - 146.337.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 138.937.000,00
6.01.01.10.01.01. - - 3.508.000,00 Pengelolaan surat menyurat 3.508.000,00
6.01.01.10.01.02. - - 32.767.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 32.767.000,00
6.01.01.10.01.03. - - 3.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 3.000.000,00
6.01.01.10.01.06. - - 18.673.000,00 Penyediaan Logistik kantor 18.673.000,00
6.01.01.10.01.07. 7.400.000,00 - 12.186.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 4.786.000,00
6.01.01.10.01.08. - - 3.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.000.000,00
6.01.01.10.01.09. - - 21.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 21.000.000,00
6.01.01.10.01.10. - - 52.203.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 52.203.000,00
6.01.01.10.02. - - 21.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 21.000.000,00
6.01.01.10.02.10. - - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000,00
6.01.01.10.02.12. - - 11.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 11.000.000,00
6.01.01.10.03. - - 2.952.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.952.000,00
6.01.01.10.03.05. - - 2.952.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian 2.952.000,00
6.01.01.10.06. - - 3.888.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.888.000,00
6.01.01.10.06.01. - - 3.888.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 3.888.000,00
6.01.01.10.07. - - 4.007.000,00 Program Perencanaan 4.007.000,00
6.01.01.10.07.01. - - 4.007.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.007.000,00
6.01.01.10.10. 21.560.000,00 8.890.000,00 392.864.000,00 Program Pendukung Pelayanan Perkantoran
Kelurahan 362.414.000,00
6.01.01.10.10.02. 1.500.000,00 - 54.234.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan
Ngampin 52.734.000,00
6.01.01.10.10.03. 6.260.000,00 2.500.000,00 46.858.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan
Pojoksari 38.098.000,00
6.01.01.10.10.04. 1.500.000,00 - 36.902.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan
Tambakboyo 35.402.000,00
6.01.01.10.10.05. 2.700.000,00 - 38.903.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan
Lodoyong 36.203.000,00
6.01.01.10.10.06. 2.700.000,00 3.000.000,00 44.475.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan
Kupang 38.775.000,00
6.01.01.10.10.07. 2.700.000,00 - 60.981.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan
Kranggan 58.281.000,00
6.01.01.10.10.08. 2.700.000,00 3.390.000,00 58.540.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan
Panjang 52.450.000,00
6.01.01.10.10.09. 1.500.000,00 - 51.971.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan
Baran 50.471.000,00
6.01.01.10.28. - - 171.039.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan
Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 171.039.000,00
6.01.01.10.28.01. - - 41.253.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 41.253.000,00
6.01.01.10.28.02. - - 37.252.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 37.252.000,00
Lampiran IV - 46
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.10.28.03.
- - 54.520.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /
Kemasyarakatan 54.520.000,00
6.01.01.10.28.04. - - 26.830.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan
Ketertiban Umum 26.830.000,00
6.01.01.10.28.05. - - 11.184.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 11.184.000,00
6.01.01.10.40. - - 599.275.000,00 Program Pelayanan Tata Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 599.275.000,00
6.01.01.10.40.02. - - 64.079.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat Kelurahan Ngampin 64.079.000,00
6.01.01.10.40.03. - - 48.233.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat Kelurahan Pojoksari 48.233.000,00
6.01.01.10.40.04. - - 68.007.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat Kelurahan Tambakboyo 68.007.000,00
6.01.01.10.40.05. - - 78.118.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat Kelurahan Lodoyong 78.118.000,00
6.01.01.10.40.06. - - 109.853.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat Kelurahan Kupang 109.853.000,00
6.01.01.10.40.07. - - 75.297.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat Kelurahan Kranggan 75.297.000,00
6.01.01.10.40.08. - - 85.312.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat Kelurahan Panjang 85.312.000,00
6.01.01.10.40.09. - - 70.376.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat Kelurahan Baran 70.376.000,00
6.01.01.10.41. - 491.245.000,00 833.564.000,00 Program Pelayanan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat 342.319.000,00
6.01.01.10.41.02. - 60.000.000,00 93.966.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan
Rakyat Kelurahan Ngampin 33.966.000,00
6.01.01.10.41.03. - 60.000.000,00 116.648.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan
Rakyat Kelurahan Pojoksari 56.648.000,00
6.01.01.10.41.04. - 60.000.000,00 110.416.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan
Rakyat Kelurahan Tambakboyo 50.416.000,00
6.01.01.10.41.05. - 60.000.000,00 93.162.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan
Rakyat Kelurahan Lodoyong 33.162.000,00
6.01.01.10.41.06. - 62.250.000,00 113.914.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan
Rakyat Kelurahan Kupang 51.664.000,00
6.01.01.10.41.07. - 60.000.000,00 98.539.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan
Rakyat Kelurahan Kranggan 38.539.000,00
6.01.01.10.41.08. - 68.995.000,00 116.706.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan
Rakyat Kelurahan Panjang 47.711.000,00
6.01.01.10.41.09. - 60.000.000,00 90.213.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan
Rakyat Kelurahan Baran 30.213.000,00
6.01.01.11. 12.470.000,00 120.000.000,00 990.325.000,00 KECAMATAN BAWEN 857.855.000,00
6.01.01.11.01. 7.400.000,00 - 136.592.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 129.192.000,00
6.01.01.11.01.01. - - 5.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 5.000.000,00
6.01.01.11.01.02. - - 33.060.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 33.060.000,00
6.01.01.11.01.03. - - 6.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 6.500.000,00
6.01.01.11.01.06. - - 20.660.000,00 Penyediaan Logistik kantor 20.660.000,00
6.01.01.11.01.07. 7.400.000,00 - 19.800.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 12.400.000,00
6.01.01.11.01.08. - - 2.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.000.000,00
6.01.01.11.01.09. - - 21.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 21.000.000,00
Lampiran IV - 47
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.11.01.10.
- - 28.572.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 28.572.000,00
6.01.01.11.02. - - 32.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 32.000.000,00
6.01.01.11.02.10. - - 17.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 17.000.000,00
6.01.01.11.02.12. - - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 15.000.000,00
6.01.01.11.06. - - 3.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.500.000,00
6.01.01.11.06.01. - - 3.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 3.500.000,00
6.01.01.11.07. - - 4.000.000,00 Program Perencanaan 4.000.000,00
6.01.01.11.07.01. - - 4.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.000.000,00
6.01.01.11.10. 5.070.000,00 - 151.073.000,00 Program Pendukung Pelayanan Perkantoran
Kelurahan 146.003.000,00
6.01.01.11.10.11. 5.070.000,00 - 73.552.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan
Bawen 68.482.000,00
6.01.01.11.10.12. - - 77.521.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan
Harjosari 77.521.000,00
6.01.01.11.28. - - 289.875.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan
Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 289.875.000,00
6.01.01.11.28.01. - - 75.927.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 75.927.000,00
6.01.01.11.28.02. - - 63.300.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 63.300.000,00
6.01.01.11.28.03. - - 84.148.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /
Kemasyarakatan 84.148.000,00
6.01.01.11.28.04. - - 51.500.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan
Ketertiban Umum 51.500.000,00
6.01.01.11.28.05. - - 15.000.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 15.000.000,00
6.01.01.11.40. - - 166.119.000,00 Program Pelayanan Tata Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 166.119.000,00
6.01.01.11.40.11. - - 99.634.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat Kelurahan Bawen 99.634.000,00
6.01.01.11.40.12. - - 66.485.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat Kelurahan Harjosari 66.485.000,00
6.01.01.11.41. - 120.000.000,00 207.166.000,00 Program Pelayanan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat 87.166.000,00
6.01.01.11.41.11. - 60.000.000,00 106.730.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan
Rakyat Kelurahan Bawen 46.730.000,00
6.01.01.11.41.12. - 60.000.000,00 100.436.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan
Rakyat Kelurahan Harjosari 40.436.000,00
6.01.01.12. 7.200.000,00 - 361.112.000,00 KECAMATAN BRINGIN 353.912.000,00
6.01.01.12.01. 7.200.000,00 - 126.971.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 119.771.000,00
6.01.01.12.01.01. - - 3.851.000,00 Pengelolaan surat menyurat 3.851.000,00
6.01.01.12.01.02. - - 25.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 25.000.000,00
6.01.01.12.01.03. - - 7.600.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 7.600.000,00
6.01.01.12.01.06. - - 18.159.000,00 Penyediaan Logistik kantor 18.159.000,00
6.01.01.12.01.07. 7.200.000,00 - 15.799.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 8.599.000,00
6.01.01.12.01.08. - - 1.900.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.900.000,00
6.01.01.12.01.09. - - 21.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 21.000.000,00
6.01.01.12.01.10. - - 33.662.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 33.662.000,00
6.01.01.12.02. - - 48.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 48.000.000,00
6.01.01.12.02.10. - - 33.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 33.000.000,00
6.01.01.12.02.12. - - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 15.000.000,00
Lampiran IV - 48
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.12.03.
- - 2.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.500.000,00
6.01.01.12.03.05. - - 2.500.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian 2.500.000,00
6.01.01.12.06. - - 4.584.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.584.000,00
6.01.01.12.06.01. - - 4.584.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 4.584.000,00
6.01.01.12.07. - - 4.876.000,00 Program Perencanaan 4.876.000,00
6.01.01.12.07.01. - - 4.876.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.876.000,00
6.01.01.12.28. - - 174.181.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan
Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 174.181.000,00
6.01.01.12.28.01. - - 33.140.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 33.140.000,00
6.01.01.12.28.02. - - 46.173.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 46.173.000,00
6.01.01.12.28.03. - - 60.162.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /
Kemasyarakatan 60.162.000,00
6.01.01.12.28.04. - - 25.795.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan
Ketertiban Umum 25.795.000,00
6.01.01.12.28.05. - - 8.911.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 8.911.000,00
6.01.01.13. 18.400.000,00 240.000.000,00 1.383.701.000,00 KECAMATAN BERGAS 1.125.301.000,00
6.01.01.13.01. 7.600.000,00 - 204.322.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 196.722.000,00
6.01.01.13.01.01. - - 5.933.000,00 Pengelolaan surat menyurat 5.933.000,00
6.01.01.13.01.02. - - 51.900.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 51.900.000,00
6.01.01.13.01.03. - - 10.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 10.000.000,00
6.01.01.13.01.06. - - 20.456.000,00 Penyediaan Logistik kantor 20.456.000,00
6.01.01.13.01.07. 7.600.000,00 - 13.150.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 5.550.000,00
6.01.01.13.01.08. - - 2.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.500.000,00
6.01.01.13.01.09. - - 21.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 21.000.000,00
6.01.01.13.01.10. - - 79.383.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 79.383.000,00
6.01.01.13.02. - - 70.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 70.500.000,00
6.01.01.13.02.10. - - 40.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 40.000.000,00
6.01.01.13.02.12. - - 10.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 10.500.000,00
6.01.01.13.02.14. - - 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan
peralatan gedung kantor 20.000.000,00
6.01.01.13.06. - - 4.140.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.140.000,00
6.01.01.13.06.01. - - 4.140.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 4.140.000,00
6.01.01.13.07. - - 4.570.000,00 Program Perencanaan 4.570.000,00
6.01.01.13.07.01. - - 4.570.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.570.000,00
6.01.01.13.10. 10.800.000,00 - 172.617.000,00 Program Pendukung Pelayanan Perkantoran
Kelurahan 161.817.000,00
6.01.01.13.10.13. 2.700.000,00 - 46.926.500,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan
Ngempon 44.226.500,00
6.01.01.13.10.14. 2.700.000,00 - 41.020.500,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan
Karangjati 38.320.500,00
6.01.01.13.10.15. 2.700.000,00 - 42.230.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan
Wujil 39.530.000,00
6.01.01.13.10.16. 2.700.000,00 - 42.440.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan
Bergas Lor 39.740.000,00
6.01.01.13.28. - - 157.229.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan
Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 157.229.000,00
6.01.01.13.28.01. - - 31.508.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 31.508.000,00
6.01.01.13.28.02. - - 39.495.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 39.495.000,00
Lampiran IV - 49
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.13.28.03.
- - 48.486.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /
Kemasyarakatan 48.486.000,00
6.01.01.13.28.04. - - 21.940.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan
Ketertiban Umum 21.940.000,00
6.01.01.13.28.05. - - 15.800.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 15.800.000,00
6.01.01.13.40. - - 309.335.000,00 Program Pelayanan Tata Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 309.335.000,00
6.01.01.13.40.13. - - 59.170.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat Kelurahan Ngempon 59.170.000,00
6.01.01.13.40.14. - - 116.410.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat Kelurahan Karangjati 116.410.000,00
6.01.01.13.40.15. - - 68.255.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat Kelurahan Wujil 68.255.000,00
6.01.01.13.40.16. - - 65.500.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat Kelurahan Bergas Lor 65.500.000,00
6.01.01.13.41. - 240.000.000,00 460.988.000,00 Program Pelayanan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat 220.988.000,00
6.01.01.13.41.13. - 60.000.000,00 138.394.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan
Rakyat Kelurahan Ngempon 78.394.000,00
6.01.01.13.41.14. - 60.000.000,00 127.511.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan
Rakyat Kelurahan Karangjati 67.511.000,00
6.01.01.13.41.15. - 60.000.000,00 108.807.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan
Rakyat Kelurahan Wujil 48.807.000,00
6.01.01.13.41.16. - 60.000.000,00 86.276.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan
Rakyat Kelurahan Bergas Lor 26.276.000,00
6.01.01.14. 11.176.000,00 90.000.000,00 642.615.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 541.439.000,00
6.01.01.14.01. 9.676.000,00 5.000.000,00 107.170.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 92.494.000,00
6.01.01.14.01.01. - - 4.500.000,00 Pengelolaan surat menyurat 4.500.000,00
6.01.01.14.01.02. - 5.000.000,00 35.500.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 30.500.000,00
6.01.01.14.01.03. - - 4.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 4.500.000,00
6.01.01.14.01.06. - - 22.370.000,00 Penyediaan Logistik kantor 22.370.000,00
6.01.01.14.01.07. 9.676.000,00 - 15.100.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 5.424.000,00
6.01.01.14.01.08. - - 2.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.000.000,00
6.01.01.14.01.09. - - 21.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 21.000.000,00
6.01.01.14.01.10. - - 2.200.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 2.200.000,00
6.01.01.14.02. - 25.000.000,00 116.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 91.500.000,00
6.01.01.14.02.03. - 25.000.000,00 25.000.000,00 Pembangunan gedung kantor -
6.01.01.14.02.09. - - 61.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah
dinas 61.000.000,00
6.01.01.14.02.10. - - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.000.000,00
6.01.01.14.02.12. - - 15.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 15.500.000,00
6.01.01.14.06. - - 3.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.000.000,00
6.01.01.14.06.01. - - 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 3.000.000,00
6.01.01.14.07. - - 3.000.000,00 Program Perencanaan 3.000.000,00
6.01.01.14.07.01. - - 3.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 3.000.000,00
6.01.01.14.10. 1.500.000,00 - 58.982.000,00 Program Pendukung Pelayanan Perkantoran
Kelurahan 57.482.000,00
6.01.01.14.10.17. 1.500.000,00 - 58.982.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan
Pringapus 57.482.000,00
Lampiran IV - 50
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.14.28.
- - 205.005.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat
205.005.000,00
6.01.01.14.28.01. - - 47.191.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 47.191.000,00
6.01.01.14.28.02. - - 51.723.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 51.723.000,00
6.01.01.14.28.03. - - 67.601.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /
Kemasyarakatan 67.601.000,00
6.01.01.14.28.04. - - 32.700.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan
Ketertiban Umum 32.700.000,00
6.01.01.14.28.05. - - 5.790.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 5.790.000,00
6.01.01.14.40. - - 55.972.000,00 Program Pelayanan Tata Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 55.972.000,00
6.01.01.14.40.17. - - 55.972.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat Kelurahan Pringapus 55.972.000,00
6.01.01.14.41. - 60.000.000,00 92.986.000,00 Program Pelayanan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat 32.986.000,00
6.01.01.14.41.17. - 60.000.000,00 92.986.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan
Rakyat Kelurahan Pringapus 32.986.000,00
6.01.01.15. 31.630.000,00 - 428.251.000,00 KECAMATAN BANCAK 396.621.000,00
6.01.01.15.01. 31.630.000,00 - 132.571.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.941.000,00
6.01.01.15.01.01. - - 6.934.000,00 Pengelolaan surat menyurat 6.934.000,00
6.01.01.15.01.02. - - 24.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 24.000.000,00
6.01.01.15.01.03. - - 8.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 8.000.000,00
6.01.01.15.01.06. - - 26.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 26.000.000,00
6.01.01.15.01.07. 7.200.000,00 - 12.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 4.800.000,00
6.01.01.15.01.08. - - 4.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.000.000,00
6.01.01.15.01.09. - - 21.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 21.000.000,00
6.01.01.15.01.10. 24.430.000,00 - 30.637.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 6.207.000,00
6.01.01.15.02. - - 41.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 41.000.000,00
6.01.01.15.02.10. - - 31.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 31.500.000,00
6.01.01.15.02.12. - - 9.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 9.500.000,00
6.01.01.15.06. - - 4.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.000.000,00
6.01.01.15.06.01. - - 4.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 4.000.000,00
6.01.01.15.07. - - 3.700.000,00 Program Perencanaan 3.700.000,00
6.01.01.15.07.01. - - 3.700.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 3.700.000,00
6.01.01.15.28. - - 246.980.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan
Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 246.980.000,00
6.01.01.15.28.01. - - 44.514.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 44.514.000,00
6.01.01.15.28.02. - - 71.316.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 71.316.000,00
6.01.01.15.28.03. - - 70.000.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /
Kemasyarakatan 70.000.000,00
6.01.01.15.28.04. - - 50.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan
Ketertiban Umum 50.000.000,00
6.01.01.15.28.05. - - 11.150.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 11.150.000,00
6.01.01.16. 7.200.000,00 - 467.578.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 460.378.000,00
6.01.01.16.01. 7.200.000,00 - 123.825.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 116.625.000,00
6.01.01.16.01.01. - - 5.500.000,00 Pengelolaan surat menyurat 5.500.000,00
6.01.01.16.01.02. - - 20.500.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 20.500.000,00
Lampiran IV - 51
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.16.01.03.
- - 6.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 6.000.000,00
6.01.01.16.01.06. - - 20.200.000,00 Penyediaan Logistik kantor 20.200.000,00
6.01.01.16.01.07. 7.200.000,00 - 23.200.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 16.000.000,00
6.01.01.16.01.08. - - 1.550.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.550.000,00
6.01.01.16.01.09. - - 21.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 21.000.000,00
6.01.01.16.01.10. - - 25.875.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 25.875.000,00
6.01.01.16.02. - - 123.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 123.000.000,00
6.01.01.16.02.10. - - 113.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 113.500.000,00
6.01.01.16.02.12. - - 9.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 9.500.000,00
6.01.01.16.03. - - 3.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.500.000,00
6.01.01.16.03.05. - - 3.500.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian 3.500.000,00
6.01.01.16.06. - - 7.800.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7.800.000,00
6.01.01.16.06.01. - - 7.800.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 7.800.000,00
6.01.01.16.07. - - 5.150.000,00 Program Perencanaan 5.150.000,00
6.01.01.16.07.01. - - 5.150.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 5.150.000,00
6.01.01.16.28. - - 204.303.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan
Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 204.303.000,00
6.01.01.16.28.01. - - 54.920.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 54.920.000,00
6.01.01.16.28.02. - - 42.215.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 42.215.000,00
6.01.01.16.28.03. - - 55.098.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /
Kemasyarakatan 55.098.000,00
6.01.01.16.28.04. - - 35.200.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan
Ketertiban Umum 35.200.000,00
6.01.01.16.28.05. - - 16.870.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 16.870.000,00
6.01.01.17. 22.160.000,00 245.000.000,00 1.574.123.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 1.306.963.000,00
6.01.01.17.01. 7.700.000,00 - 180.543.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 172.843.000,00
6.01.01.17.01.01. - - 5.995.000,00 Pengelolaan surat menyurat 5.995.000,00
6.01.01.17.01.02. - - 22.540.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 22.540.000,00
6.01.01.17.01.03. - - 8.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 8.000.000,00
6.01.01.17.01.06. - - 23.320.000,00 Penyediaan Logistik kantor 23.320.000,00
6.01.01.17.01.07. 7.700.000,00 - 19.663.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 11.963.000,00
6.01.01.17.01.08. - - 4.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.000.000,00
6.01.01.17.01.09. - - 21.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 21.000.000,00
6.01.01.17.01.10. - - 76.025.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 76.025.000,00
6.01.01.17.02. - - 51.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 51.500.000,00
6.01.01.17.02.06. - - 10.000.000,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan rumah
jabatan/dinas 10.000.000,00
6.01.01.17.02.09. - - 6.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah
dinas 6.500.000,00
6.01.01.17.02.10. - - 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 20.000.000,00
6.01.01.17.02.12. - - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 15.000.000,00
6.01.01.17.06. - - 3.065.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.065.000,00
6.01.01.17.06.01. - - 3.065.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 3.065.000,00
6.01.01.17.07. 960.000,00 - 3.151.000,00 Program Perencanaan 2.191.000,00
Lampiran IV - 52
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.17.07.01.
960.000,00 - 3.151.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 2.191.000,00
6.01.01.17.10. 13.500.000,00 - 281.767.000,00 Program Pendukung Pelayanan Perkantoran
Kelurahan 268.267.000,00
6.01.01.17.10.18. 3.900.000,00 - 49.265.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan
Candirejo 45.365.000,00
6.01.01.17.10.19. 2.700.000,00 - 72.678.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan
Genuk 69.978.000,00
6.01.01.17.10.20. 2.700.000,00 - 57.920.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan
Ungaran 55.220.000,00
6.01.01.17.10.21. 1.500.000,00 - 46.902.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan
Bandarjo 45.402.000,00
6.01.01.17.10.22. 2.700.000,00 - 55.002.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan
Langensari 52.302.000,00
6.01.01.17.28. - - 202.914.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan
Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 202.914.000,00
6.01.01.17.28.01. - - 42.555.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 42.555.000,00
6.01.01.17.28.02. - - 50.945.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 50.945.000,00
6.01.01.17.28.03. - - 58.754.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /
Kemasyarakatan 58.754.000,00
6.01.01.17.28.04. - - 32.752.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan
Ketertiban Umum 32.752.000,00
6.01.01.17.28.05. - - 17.908.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 17.908.000,00
6.01.01.17.40. - - 427.661.000,00 Program Pelayanan Tata Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 427.661.000,00
6.01.01.17.40.18. - - 65.757.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat Kelurahan Candirejo 65.757.000,00
6.01.01.17.40.19. - - 92.728.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat Kelurahan Genuk 92.728.000,00
6.01.01.17.40.20. - - 89.990.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat Kelurahan Ungaran 89.990.000,00
6.01.01.17.40.21. - - 102.163.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat Kelurahan Bandarjo 102.163.000,00
6.01.01.17.40.22. - - 77.023.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat Kelurahan Langensari 77.023.000,00
6.01.01.17.41. - 245.000.000,00 423.522.000,00 Program Pelayanan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat 178.522.000,00
6.01.01.17.41.18. - 15.000.000,00 47.473.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan
Rakyat Kelurahan Candirejo 32.473.000,00
6.01.01.17.41.19. - 50.000.000,00 92.453.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan
Rakyat Kelurahan Genuk 42.453.000,00
6.01.01.17.41.20. - 60.000.000,00 80.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan
Rakyat Kelurahan Ungaran 20.000.000,00
6.01.01.17.41.21. - 60.000.000,00 108.563.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan
Rakyat Kelurahan Bandarjo 48.563.000,00
6.01.01.17.41.22. - 60.000.000,00 95.033.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan
Rakyat Kelurahan Langensari 35.033.000,00
6.01.01.18. 19.472.000,00 290.000.000,00 1.437.343.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 1.127.871.000,00
6.01.01.18.01. 7.700.000,00 - 178.707.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 171.007.000,00
6.01.01.18.01.01. - - 7.649.000,00 Pengelolaan surat menyurat 7.649.000,00
6.01.01.18.01.02. - - 43.360.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 43.360.000,00
6.01.01.18.01.03. - - 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 12.000.000,00
6.01.01.18.01.06. - - 24.230.000,00 Penyediaan Logistik kantor 24.230.000,00
6.01.01.18.01.07. 7.700.000,00 - 16.065.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 8.365.000,00
6.01.01.18.01.08. - - 4.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.000.000,00
Lampiran IV - 53
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.18.01.09.
- - 21.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 21.000.000,00
6.01.01.18.01.10. - - 50.403.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 50.403.000,00
6.01.01.18.02. - - 42.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 42.000.000,00
6.01.01.18.02.10. - - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30.000.000,00
6.01.01.18.02.12. - - 12.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 12.000.000,00
6.01.01.18.06. 936.000,00 - 2.930.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.994.000,00
6.01.01.18.06.01. 936.000,00 - 2.930.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 1.994.000,00
6.01.01.18.07. 936.000,00 - 2.895.000,00 Program Perencanaan 1.959.000,00
6.01.01.18.07.01. 936.000,00 - 2.895.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 1.959.000,00
6.01.01.18.10. 9.900.000,00 - 222.325.000,00 Program Pendukung Pelayanan Perkantoran
Kelurahan 212.425.000,00
6.01.01.18.10.23. 1.500.000,00 - 38.040.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan
Sidomulyo 36.540.000,00
6.01.01.18.10.24. 1.500.000,00 - 34.458.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan
Kalirejo 32.958.000,00
6.01.01.18.10.25. 2.700.000,00 - 68.020.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan
Susukan 65.320.000,00
6.01.01.18.10.26. 1.500.000,00 - 31.814.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan
Gedang Anak 30.314.000,00
6.01.01.18.10.27. 2.700.000,00 - 49.993.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Beji 47.293.000,00
6.01.01.18.28. - - 189.750.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan
Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 189.750.000,00
6.01.01.18.28.01. - - 34.770.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 34.770.000,00
6.01.01.18.28.02. - - 47.490.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 47.490.000,00
6.01.01.18.28.03. - - 67.900.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /
Kemasyarakatan 67.900.000,00
6.01.01.18.28.04. - - 23.270.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan
Ketertiban Umum 23.270.000,00
6.01.01.18.28.05. - - 16.320.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 16.320.000,00
6.01.01.18.40. - - 356.026.000,00 Program Pelayanan Tata Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 356.026.000,00
6.01.01.18.40.23. - - 54.545.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat Kelurahan Sidomulyo 54.545.000,00
6.01.01.18.40.24. - - 53.035.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat Kelurahan Kalirejo 53.035.000,00
6.01.01.18.40.25. - - 79.113.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat Kelurahan Susukan 79.113.000,00
6.01.01.18.40.26. - - 88.286.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat Kelurahan Gedanganak 88.286.000,00
6.01.01.18.40.27. - - 81.047.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat Kelurahan Beji 81.047.000,00
6.01.01.18.41. - 290.000.000,00 442.710.000,00 Program Pelayanan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat 152.710.000,00
6.01.01.18.41.23. - 60.000.000,00 94.490.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan
Rakyat Kelurahan Sidomulyo 34.490.000,00
6.01.01.18.41.24. - 60.000.000,00 79.890.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan
Rakyat Kelurahan Kalirejo 19.890.000,00
6.01.01.18.41.25. - 60.000.000,00 94.760.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan
Rakyat Kelurahan Susukan 34.760.000,00
6.01.01.18.41.26. - 60.000.000,00 86.441.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan
Rakyat Kelurahan Gedanganak 26.441.000,00
6.01.01.18.41.27. - 50.000.000,00 87.129.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan
Rakyat Kelurahan Beji 37.129.000,00
Lampiran IV - 54
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode
Pegawai Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.19.
11.263.000,00 85.000.000,00 794.517.000,00 KECAMATAN BANDUNGAN 698.254.000,00 6.01.01.19.01.
7.300.000,00 5.000.000,00 153.687.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 141.387.000,00
6.01.01.19.01.01. - - 6.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 6.000.000,00
6.01.01.19.01.02. - 5.000.000,00 37.300.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi
komunikasi, sumber daya air dan listrik 32.300.000,00
6.01.01.19.01.03. - - 5.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan
Perlengkapan Kantor 5.000.000,00
6.01.01.19.01.06. - - 15.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 15.000.000,00
6.01.01.19.01.07. 7.300.000,00 - 12.460.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 5.160.000,00
6.01.01.19.01.08. - - 3.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.000.000,00
6.01.01.19.01.09. - - 25.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 25.000.000,00
6.01.01.19.01.10. - - 49.927.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis
Perkantoran 49.927.000,00
6.01.01.19.02. - - 58.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 58.000.000,00
6.01.01.19.02.10. - - 47.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 47.500.000,00
6.01.01.19.02.12. - - 10.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 10.500.000,00
6.01.01.19.06. 531.000,00 - 3.750.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.219.000,00
6.01.01.19.06.01. 531.000,00 - 3.750.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD 3.219.000,00
6.01.01.19.07. 732.000,00 - 3.750.000,00 Program Perencanaan 3.018.000,00
6.01.01.19.07.01. 732.000,00 - 3.750.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 3.018.000,00
6.01.01.19.10. 2.700.000,00 - 83.279.000,00 Program Pendukung Pelayanan Perkantoran
Kelurahan 80.579.000,00
6.01.01.19.10.10. 2.700.000,00 - 83.279.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan
Bandungan 80.579.000,00
6.01.01.19.28. - - 269.409.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan
Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 269.409.000,00
6.01.01.19.28.01. - - 60.430.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 60.430.000,00
6.01.01.19.28.02. - - 75.480.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 75.480.000,00
6.01.01.19.28.03. - - 62.848.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /
Kemasyarakatan 62.848.000,00
6.01.01.19.28.04. - - 51.640.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan
Ketertiban Umum 51.640.000,00
6.01.01.19.28.05. - - 19.011.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 19.011.000,00
6.01.01.19.40. - - 79.826.000,00 Program Pelayanan Tata Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 79.826.000,00
6.01.01.19.40.10. - - 79.826.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat Kelurahan Bandungan 79.826.000,00
6.01.01.19.41. - 80.000.000,00 142.816.000,00 Program Pelayanan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat 62.816.000,00
6.01.01.19.41.10. - 80.000.000,00 142.816.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan
Rakyat Kelurahan Bandungan 62.816.000,00
Jumlah 47.041.762.000,00 415.780.457.000,00 285.714.272.000,00 748.536.491.000,00
BUPATI SEMARANG
CAP TTD
MUNDJIRIN
Lampiran IV - 55