kode - bkud.semarangkab.go.idbkud.semarangkab.go.id/images/perda...

55
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1. 45.064.535.000,00 261.461.997.000,00 594.817.549.000,00 URUSAN WAJIB 288.291.017.000,00 1.01. 42.526.294.000,00 231.969.837.000,00 524.978.017.000,00 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 250.481.886.000,00 1.01.01. 27.835.948.000,00 25.831.607.000,00 70.159.701.000,00 PENDIDIKAN 16.492.146.000,00 1.01.01.01. 27.835.948.000,00 25.831.607.000,00 70.159.701.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 16.492.146.000,00 1.01.01.01.01. 82.548.000,00 29.900.000,00 1.218.667.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.106.219.000,00 1.01.01.01.01.01. - - 15.188.000,00 Pengelolaan surat menyurat 15.188.000,00 1.01.01.01.01.02. - 8.000.000,00 260.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 252.000.000,00 1.01.01.01.01.03. - - 60.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 60.000.000,00 1.01.01.01.01.06. - 11.700.000,00 185.029.000,00 Penyediaan Logistik kantor 173.329.000,00 1.01.01.01.01.07. 82.548.000,00 - 125.467.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 42.919.000,00 1.01.01.01.01.08. - 10.200.000,00 25.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 14.800.000,00 1.01.01.01.01.09. - - 110.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 110.000.000,00 1.01.01.01.01.10. - - 437.983.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 437.983.000,00 1.01.01.01.02. 1.100.000,00 3.949.850.000,00 4.115.550.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 164.600.000,00 1.01.01.01.02.03. - 1.749.850.000,00 1.749.850.000,00 Pembangunan gedung kantor - 1.01.01.01.02.10. 1.100.000,00 - 95.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 93.900.000,00 1.01.01.01.02.12. - - 70.700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 70.700.000,00 1.01.01.01.02.16. - 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - 1.01.01.01.03. - - 16.681.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16.681.000,00 1.01.01.01.03.05. - - 16.681.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian 16.681.000,00 1.01.01.01.05. - - 20.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,00 1.01.01.01.05.01. - - 20.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00 1.01.01.01.06. 6.750.000,00 - 14.452.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7.702.000,00 1.01.01.01.06.01. 6.750.000,00 - 14.452.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 7.702.000,00 1.01.01.01.07. 33.075.000,00 - 109.549.000,00 Program Perencanaan 76.474.000,00 1.01.01.01.07.01. 33.075.000,00 - 109.549.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 76.474.000,00 1.01.01.01.09. - 4.500.000,00 3.918.305.000,00 Program Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan 3.913.805.000,00 1.01.01.01.09.01. - - 2.315.534.000,00 Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan Kecamatan 2.315.534.000,00 1.01.01.01.09.02. - - 1.500.000.000,00 Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan SMPN 1.500.000.000,00 1.01.01.01.09.03. - 4.500.000,00 102.771.000,00 Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan SMAN, SMKN, TKN dan SKB 98.271.000,00 1.01.01.01.15. 900.000,00 7.100.000,00 402.663.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 394.663.000,00 1.01.01.01.15.18. - 7.100.000,00 15.000.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 7.900.000,00 1.01.01.01.15.20. 900.000,00 - 45.000.000,00 Pengadaan perlengkapan sekolah 44.100.000,00 1.01.01.01.15.57. - - 67.743.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 67.743.000,00 1.01.01.01.15.58. - - 97.802.000,00 Pengembangan pendidikan anak usia dini 97.802.000,00 1.01.01.01.15.59. - - 36.000.000,00 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 36.000.000,00 Lampiran IV - 1

Upload: phamdan

Post on 02-Mar-2019

222 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa

Jumlah Jenis Belanja

Modal

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.

45.064.535.000,00 261.461.997.000,00 594.817.549.000,00 URUSAN WAJIB 288.291.017.000,00 1.01.

42.526.294.000,00 231.969.837.000,00 524.978.017.000,00 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 250.481.886.000,00 1.01.01.

27.835.948.000,00 25.831.607.000,00 70.159.701.000,00 PENDIDIKAN 16.492.146.000,00 1.01.01.01.

27.835.948.000,00 25.831.607.000,00 70.159.701.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

16.492.146.000,00

1.01.01.01.01. 82.548.000,00 29.900.000,00 1.218.667.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.106.219.000,00

1.01.01.01.01.01. - - 15.188.000,00 Pengelolaan surat menyurat 15.188.000,00

1.01.01.01.01.02. - 8.000.000,00 260.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 252.000.000,00

1.01.01.01.01.03. - - 60.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 60.000.000,00

1.01.01.01.01.06. - 11.700.000,00 185.029.000,00 Penyediaan Logistik kantor 173.329.000,00

1.01.01.01.01.07. 82.548.000,00 - 125.467.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 42.919.000,00

1.01.01.01.01.08. - 10.200.000,00 25.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 14.800.000,00

1.01.01.01.01.09. - - 110.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 110.000.000,00

1.01.01.01.01.10. - - 437.983.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 437.983.000,00

1.01.01.01.02. 1.100.000,00 3.949.850.000,00 4.115.550.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 164.600.000,00

1.01.01.01.02.03. - 1.749.850.000,00 1.749.850.000,00 Pembangunan gedung kantor -

1.01.01.01.02.10. 1.100.000,00 - 95.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 93.900.000,00

1.01.01.01.02.12. - - 70.700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 70.700.000,00

1.01.01.01.02.16. - 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor -

1.01.01.01.03. - - 16.681.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16.681.000,00

1.01.01.01.03.05. - - 16.681.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian 16.681.000,00

1.01.01.01.05. - - 20.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 20.000.000,00

1.01.01.01.05.01. - - 20.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00

1.01.01.01.06. 6.750.000,00 - 14.452.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7.702.000,00

1.01.01.01.06.01. 6.750.000,00 - 14.452.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 7.702.000,00

1.01.01.01.07. 33.075.000,00 - 109.549.000,00 Program Perencanaan 76.474.000,00

1.01.01.01.07.01. 33.075.000,00 - 109.549.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 76.474.000,00

1.01.01.01.09. - 4.500.000,00 3.918.305.000,00 Program Pendukung Pelayanan Pendidikan

UPTD Pendidikan 3.913.805.000,00

1.01.01.01.09.01. - - 2.315.534.000,00 Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD

Pendidikan Kecamatan 2.315.534.000,00

1.01.01.01.09.02. - - 1.500.000.000,00 Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD

Pendidikan SMPN 1.500.000.000,00

1.01.01.01.09.03. - 4.500.000,00 102.771.000,00 Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD

Pendidikan SMAN, SMKN, TKN dan SKB 98.271.000,00

1.01.01.01.15. 900.000,00 7.100.000,00 402.663.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 394.663.000,00

1.01.01.01.15.18. - 7.100.000,00 15.000.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 7.900.000,00

1.01.01.01.15.20. 900.000,00 - 45.000.000,00 Pengadaan perlengkapan sekolah 44.100.000,00

1.01.01.01.15.57. - - 67.743.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 67.743.000,00

1.01.01.01.15.58. - - 97.802.000,00 Pengembangan pendidikan anak usia dini 97.802.000,00

1.01.01.01.15.59. - - 36.000.000,00 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 36.000.000,00

Lampiran IV - 1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.01.15.62.

- - 9.617.000,00 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model

pembelajaran pendidikan anak usia dini 9.617.000,00

1.01.01.01.15.64. - - 9.761.000,00 Perencanaan dan penyusunan program anak usia

dini 9.761.000,00

1.01.01.01.15.65. - - 111.960.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 111.960.000,00

1.01.01.01.15.66. - - 9.780.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.780.000,00

1.01.01.01.16. 7.880.000,00 21.821.755.000,00 29.619.861.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 7.790.226.000,00

1.01.01.01.16.03. - 499.930.000,00 499.930.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah -

1.01.01.01.16.09. - 299.950.000,00 299.950.000,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan

fasilitas parkir -

1.01.01.01.16.12. - 395.950.000,00 395.950.000,00 Pembangunan perpustakaan sekolah -

1.01.01.01.16.14. - 1.109.779.000,00 1.109.779.000,00 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary -

1.01.01.01.16.15. - 3.520.962.000,00 3.520.962.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siwa -

1.01.01.01.16.18. - 407.690.000,00 408.800.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.110.000,00

1.01.01.01.16.19. - 6.049.470.000,00 6.049.470.000,00 Pengadaan mebeleur sekolah -

1.01.01.01.16.20. 2.400.000,00 - 289.786.000,00 Pengadaan perlengkapan sekolah 287.386.000,00

1.01.01.01.16.41. 4.780.000,00 7.038.823.000,00 7.808.473.000,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 764.870.000,00

1.01.01.01.16.44. - 2.205.012.000,00 5.156.884.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 2.951.872.000,00

1.01.01.01.16.57. - - 46.855.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 46.855.000,00

1.01.01.01.16.59. - - 86.762.000,00 Pelatihan penyusunan kurikulum 86.762.000,00

1.01.01.01.16.60. - - 59.291.000,00 Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 59.291.000,00

1.01.01.01.16.66. - - 177.549.000,00 Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk

SD/MI dan SMP/MTS 177.549.000,00

1.01.01.01.16.68. 700.000,00 - 285.305.000,00 Penyelenggaraan paket B setara SMP 284.605.000,00

1.01.01.01.16.70. - - 860.176.000,00 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa 860.176.000,00

1.01.01.01.16.73. - - 285.450.000,00 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi

pendidikan dasar 285.450.000,00

1.01.01.01.16.78. - - 1.635.353.000,00 Penyediaan Bea Siswa bagi keluarga tidak mampu 1.635.353.000,00

1.01.01.01.16.79. - - 328.591.000,00 Penyediaan Bea Siswa bagi siswa berprestasi 328.591.000,00

1.01.01.01.16.80. - 294.189.000,00 295.264.000,00 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum

sekolah 1.075.000,00

1.01.01.01.16.81. - - 19.281.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 19.281.000,00

1.01.01.01.18. 1.200.000,00 9.382.000,00 1.102.610.000,00 Program Pendidikan Non Formal 1.092.028.000,00

1.01.01.01.18.03. - - 63.456.000,00 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 63.456.000,00

1.01.01.01.18.04. - - 177.925.000,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan 177.925.000,00

1.01.01.01.18.05. - - 19.922.000,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 19.922.000,00

1.01.01.01.18.06. 1.200.000,00 9.382.000,00 79.727.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non

formal 69.145.000,00

1.01.01.01.18.12. - - 152.350.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 152.350.000,00

1.01.01.01.18.13. - - 9.833.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.833.000,00

1.01.01.01.18.14. - - 599.397.000,00 Pelaksanaan Sertifikasi Keahlian Peserta Didik 599.397.000,00

1.01.01.01.20. 19.845.000,00 - 418.178.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan 398.333.000,00

1.01.01.01.20.01. - - 18.348.000,00 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 18.348.000,00

1.01.01.01.20.08. 19.845.000,00 - 389.961.000,00 Pengembangan mutu dan kualitas program

pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga

kependidikan

370.116.000,00

1.01.01.01.20.12. - - 9.869.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.869.000,00

1.01.01.01.22. 27.682.650.000,00 9.120.000,00 29.203.185.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.511.415.000,00

1.01.01.01.22.01. - - 990.553.000,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang

pendidikan 990.553.000,00

1.01.01.01.22.05. - - 49.325.000,00 Pembinaan dewan pendidikan 49.325.000,00

Lampiran IV - 2

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.01.22.07.

- 9.120.000,00 327.103.000,00 Penerapan sistem dan informasi manajemen

pendidikan 317.983.000,00

1.01.01.01.22.09. 27.682.650.000,00 - 27.686.049.000,00 Penyediaan Jasa pendidik dan tenaga

kependidikan Non PNS 3.399.000,00

1.01.01.01.22.10. - - 140.155.000,00 Pengelolaan dan Pengendalian Program

Pemerintah Pusat/ Propinsi 140.155.000,00

1.01.01.01.22.11. - - 10.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 10.000.000,00

1.01.02. 12.624.431.000,00 90.926.012.000,00 304.680.677.000,00 KESEHATAN 201.130.234.000,00

1.01.02.01. 3.005.782.000,00 21.594.905.000,00 113.379.808.000,00 DINAS KESEHATAN 88.779.121.000,00

1.01.02.01.01. 135.039.000,00 25.932.000,00 1.108.631.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 947.660.000,00

1.01.02.01.01.01. - - 22.974.000,00 Pengelolaan surat menyurat 22.974.000,00

1.01.02.01.01.02. - 25.000.000,00 201.854.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 176.854.000,00

1.01.02.01.01.03. - - 31.350.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 31.350.000,00

1.01.02.01.01.06. - - 157.124.000,00 Penyediaan Logistik kantor 157.124.000,00

1.01.02.01.01.07. 61.749.000,00 932.000,00 153.606.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 90.925.000,00

1.01.02.01.01.08. - - 10.335.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.335.000,00

1.01.02.01.01.09. - - 150.058.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 150.058.000,00

1.01.02.01.01.10. 73.290.000,00 - 381.330.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 308.040.000,00

1.01.02.01.02. - 90.000.000,00 305.083.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 215.083.000,00

1.01.02.01.02.07. - 90.000.000,00 90.000.000,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor

dan gedung kantor -

1.01.02.01.02.10. - - 121.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 121.500.000,00

1.01.02.01.02.12. - - 93.583.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 93.583.000,00

1.01.02.01.03. 15.845.000,00 291.000,00 71.702.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 55.566.000,00

1.01.02.01.03.05. 15.845.000,00 291.000,00 71.702.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian 55.566.000,00

1.01.02.01.05. - - 888.560.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 888.560.000,00

1.01.02.01.05.01. - - 888.560.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 888.560.000,00

1.01.02.01.06. - - 17.765.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 17.765.000,00

1.01.02.01.06.01. - - 17.765.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 17.765.000,00

1.01.02.01.07. 9.540.000,00 391.000,00 100.937.000,00 Program Perencanaan 91.006.000,00

1.01.02.01.07.01. 9.540.000,00 391.000,00 100.937.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 91.006.000,00

1.01.02.01.15. 20.280.000,00 - 5.837.851.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 5.817.571.000,00

1.01.02.01.15.01. 16.500.000,00 - 5.698.383.000,00 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 5.681.883.000,00

1.01.02.01.15.04. - - 12.571.000,00 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas

dan rumah sakit 12.571.000,00

1.01.02.01.15.05. 3.780.000,00 - 118.671.000,00 Peningkatan mutu penggunaan obat dan

perbekalan kesehatan 114.891.000,00

1.01.02.01.15.06. - - 8.226.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 8.226.000,00

1.01.02.01.16. 394.520.000,00 17.718.076.000,00 63.311.392.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 45.198.796.000,00

1.01.02.01.16.03. 53.950.000,00 17.415.121.000,00 22.935.286.000,00 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana

dan prasarana puskesmas dan jaringannya 5.466.215.000,00

1.01.02.01.16.09. - - 18.905.152.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat 18.905.152.000,00

1.01.02.01.16.12. - 302.955.000,00 533.507.000,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan

masalah kesehatan 230.552.000,00

1.01.02.01.16.14. - - 25.828.000,00 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 25.828.000,00

1.01.02.01.16.27. 14.400.000,00 - 1.823.285.000,00 Upaya pemenuhan Jasa Obat JKN 1.808.885.000,00

1.01.02.01.16.28. - - 5.516.115.000,00 Upaya Pemenuhan Jasa Pelayanan Kesehatan 5.516.115.000,00

1.01.02.01.16.31. 99.340.000,00 - 1.610.633.000,00 Operasional Kesehatan Manajemen Kabupaten 1.511.293.000,00

Lampiran IV - 3

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.02.01.16.32.

6.720.000,00 - 366.906.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Getasan 360.186.000,00

1.01.02.01.16.33. 6.720.000,00 - 265.885.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Jetak 259.165.000,00

1.01.02.01.16.34. 6.720.000,00 - 767.452.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Tengaran 760.732.000,00

1.01.02.01.16.35. 30.390.000,00 - 595.159.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Susukan 564.769.000,00

1.01.02.01.16.36. 6.720.000,00 - 519.750.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Kaliwungu 513.030.000,00

1.01.02.01.16.37. 6.720.000,00 - 527.477.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Suruh 520.757.000,00

1.01.02.01.16.38. 3.360.000,00 - 338.626.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Dadapayam 335.266.000,00

1.01.02.01.16.39. 2.800.000,00 - 374.951.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Pabelan 372.151.000,00

1.01.02.01.16.40. 26.040.000,00 - 284.324.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Semowo 258.284.000,00

1.01.02.01.16.41. 6.720.000,00 - 534.537.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Tuntang 527.817.000,00

1.01.02.01.16.42. 6.720.000,00 - 303.668.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Gedangan 296.948.000,00

1.01.02.01.16.43. 6.720.000,00 - 503.027.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Banyubiru 496.307.000,00

1.01.02.01.16.44. 6.720.000,00 - 473.357.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Jambu 466.637.000,00

1.01.02.01.16.45. 6.720.000,00 - 505.529.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Sumowono 498.809.000,00

1.01.02.01.16.46. 5.600.000,00 - 616.175.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Ambarawa 610.575.000,00

1.01.02.01.16.47. 29.040.000,00 - 327.856.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Duren 298.816.000,00

1.01.02.01.16.48. 6.720.000,00 - 261.092.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Jimbaran 254.372.000,00

1.01.02.01.16.49. 6.720.000,00 - 508.324.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Bawen 501.604.000,00

1.01.02.01.16.50. 5.280.000,00 - 781.108.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Bringin 775.828.000,00

1.01.02.01.16.51. 6.720.000,00 - 416.939.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Bancak 410.219.000,00

1.01.02.01.16.52. 3.360.000,00 - 771.586.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Bergas 768.226.000,00

1.01.02.01.16.53. 6.720.000,00 - 522.710.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Pringapus 515.990.000,00

1.01.02.01.16.54. 6.720.000,00 - 303.409.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Ungaran 296.689.000,00

1.01.02.01.16.55. 6.720.000,00 - 379.639.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Lerep 372.919.000,00

1.01.02.01.16.56. 6.720.000,00 - 320.527.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Leyangan 313.807.000,00

1.01.02.01.16.57. 6.720.000,00 - 391.573.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Kalongan 384.853.000,00

1.01.02.01.17. - - 22.804.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 22.804.000,00

1.01.02.01.17.02. - - 22.804.000,00 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan

bahan berbahaya 22.804.000,00

1.01.02.01.19. 1.740.000,00 - 400.472.000,00 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan masyarakat 398.732.000,00

1.01.02.01.19.01. 1.740.000,00 - 338.117.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi

sadar hidup sehat 336.377.000,00

1.01.02.01.19.02. - - 62.355.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 62.355.000,00

1.01.02.01.20. 650.000,00 - 226.015.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 225.365.000,00

1.01.02.01.20.02. 650.000,00 - 226.015.000,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 225.365.000,00

1.01.02.01.21. 82.900.000,00 - 348.554.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 265.654.000,00

1.01.02.01.21.01. 82.900.000,00 - 152.533.000,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 69.633.000,00

1.01.02.01.21.02. - - 172.727.000,00 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 172.727.000,00

1.01.02.01.21.03. - - 23.294.000,00 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 23.294.000,00

1.01.02.01.22. 182.950.000,00 - 3.040.389.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular 2.857.439.000,00

Lampiran IV - 4

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.02.01.22.01.

146.000.000,00 - 794.903.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 648.903.000,00 1.01.02.01.22.05.

36.950.000,00 - 2.169.254.000,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

2.132.304.000,00

1.01.02.01.22.08. - - 40.097.000,00 Peningkatan Imunisasi 40.097.000,00

1.01.02.01.22.09. - - 13.309.000,00 Peningkatan surveillance epideminologi dan

penaggulangan wabah 13.309.000,00

1.01.02.01.22.10. - - 22.826.000,00 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi

(kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit 22.826.000,00

1.01.02.01.23. - 1.892.000,00 1.721.918.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.720.026.000,00

1.01.02.01.23.07. - 1.892.000,00 25.775.000,00 Pengembangan Sumber Daya Manusia bidang

Kesehatan 23.883.000,00

1.01.02.01.23.09. - - 1.696.143.000,00 Peningkatan akreditasi pelayanan kesehatan 1.696.143.000,00

1.01.02.01.29. - - 37.250.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan

anak balita 37.250.000,00

1.01.02.01.29.01. - - 37.250.000,00 Penyuluhan kesehatan anak balita 37.250.000,00

1.01.02.01.30. 1.250.000,00 - 119.625.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan

lansia 118.375.000,00

1.01.02.01.30.01. 1.250.000,00 - 119.625.000,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 118.375.000,00

1.01.02.01.32. 1.300.000,00 3.977.000,00 1.711.389.000,00 Program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak 1.706.112.000,00

1.01.02.01.32.02. 1.300.000,00 3.977.000,00 502.342.000,00 Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga

kurang mampu 497.065.000,00

1.01.02.01.32.05. - - 1.209.047.000,00 Jaminan persalinan bagi ibu hamil dan keluarga 1.209.047.000,00

1.01.02.01.33. 1.336.485.000,00 1.136.817.000,00 10.020.460.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

BLUD 7.547.158.000,00

1.01.02.01.33.04. 369.425.000,00 287.484.000,00 2.600.160.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD

Puskesmas Tengaran 1.943.251.000,00

1.01.02.01.33.05. 219.050.000,00 235.425.000,00 1.834.982.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD

Puskesmas Susukan 1.380.507.000,00

1.01.02.01.33.07. 282.290.000,00 351.310.000,00 1.649.158.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD

Puskesmas Suruh 1.015.558.000,00

1.01.02.01.33.14. 118.100.000,00 112.880.000,00 1.055.229.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD

Puskesmas Jambu 824.249.000,00

1.01.02.01.33.21. 186.920.000,00 55.500.000,00 1.112.390.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD

Puskesmas Bancak 869.970.000,00

1.01.02.01.33.22. 160.700.000,00 94.218.000,00 1.768.541.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD

Puskesmas Bergas 1.513.623.000,00

1.01.02.01.34. 646.596.000,00 1.180.756.000,00 7.679.443.000,00 Program Peningkatan pelayanan Kesehatan

UPT Dinas Kesehatan 5.852.091.000,00

1.01.02.01.34.01. 57.540.000,00 26.690.000,00 292.411.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Getasan 208.181.000,00

1.01.02.01.34.02. - 13.300.000,00 98.190.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Jetak 84.890.000,00

1.01.02.01.34.03. 3.000.000,00 40.000.000,00 458.797.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Tengaran 415.797.000,00

1.01.02.01.34.04. 49.613.000,00 31.350.000,00 494.826.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Susukan 413.863.000,00

1.01.02.01.34.05. 55.586.000,00 26.042.000,00 291.666.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Kaliwungu 210.038.000,00

1.01.02.01.34.06. 64.877.000,00 5.440.000,00 637.557.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Suruh 567.240.000,00

1.01.02.01.34.07. - 52.034.000,00 137.224.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Dadapayam 85.190.000,00

1.01.02.01.34.08. 57.540.000,00 45.089.000,00 328.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Pabelan 225.371.000,00

1.01.02.01.34.09. - 31.550.000,00 105.974.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Semowo 74.424.000,00

1.01.02.01.34.10. 3.000.000,00 11.500.000,00 111.143.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Tuntang 96.643.000,00

1.01.02.01.34.11. - 120.166.000,00 320.694.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Gedangan 200.528.000,00

1.01.02.01.34.12. - 16.000.000,00 94.350.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Banyubiru 78.350.000,00

1.01.02.01.34.13. 20.121.000,00 149.666.000,00 443.455.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Jambu 273.668.000,00

1.01.02.01.34.14. 67.997.000,00 149.200.000,00 546.031.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Sumowono 328.834.000,00

1.01.02.01.34.15. - 81.089.000,00 224.256.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Ambarawa 143.167.000,00

Lampiran IV - 5

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.02.01.34.16.

- 34.975.000,00 106.810.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Duren 71.835.000,00

1.01.02.01.34.17. 3.000.000,00 12.000.000,00 84.561.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Jimbaran 69.561.000,00

1.01.02.01.34.18. - 17.000.000,00 122.912.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Bawen 105.912.000,00

1.01.02.01.34.19. 52.995.000,00 15.000.000,00 255.357.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Bringin 187.362.000,00

1.01.02.01.34.20. 57.540.000,00 3.000.000,00 423.826.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Bancak 363.286.000,00

1.01.02.01.34.21. 35.112.000,00 98.866.000,00 750.080.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Bergas 616.102.000,00

1.01.02.01.34.22. 57.540.000,00 - 290.641.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Pringapus 233.101.000,00

1.01.02.01.34.23. - 6.500.000,00 114.968.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Ungaran 108.468.000,00

1.01.02.01.34.24. 57.540.000,00 12.000.000,00 288.726.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Lerep 219.186.000,00

1.01.02.01.34.25. - 20.500.000,00 124.273.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Leyangan 103.773.000,00

1.01.02.01.34.26. 1.695.000,00 28.500.000,00 119.673.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Kalongan 89.478.000,00

1.01.02.01.34.27. 1.900.000,00 133.299.000,00 413.042.000,00 Peningkatan Pelayanan Labkesda 277.843.000,00

1.01.02.01.36. 176.687.000,00 1.436.773.000,00 16.409.568.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Peserta JKN di

Puskesmas dan Jaringannya 14.796.108.000,00

1.01.02.01.36.01. 5.440.000,00 43.676.000,00 931.349.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Getasan 882.233.000,00

1.01.02.01.36.02. 7.240.000,00 76.000.000,00 724.378.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Jetak 641.138.000,00

1.01.02.01.36.05. 8.494.000,00 41.327.000,00 823.959.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas

Kaliwungu 774.138.000,00

1.01.02.01.36.07. 6.768.000,00 156.670.000,00 1.080.324.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas

Dadapayam 916.886.000,00

1.01.02.01.36.08. 5.440.000,00 51.500.000,00 825.482.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Pabelan 768.542.000,00

1.01.02.01.36.09. 19.106.000,00 29.488.000,00 520.668.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Semowo 472.074.000,00

1.01.02.01.36.10. 9.549.000,00 77.395.000,00 1.048.718.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Tuntang 961.774.000,00

1.01.02.01.36.11. 4.080.000,00 12.000.000,00 437.481.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas

Gedangan 421.401.000,00

1.01.02.01.36.12. 5.440.000,00 34.100.000,00 1.022.052.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas

Banyubiru 982.512.000,00

1.01.02.01.36.14. 5.440.000,00 80.040.000,00 859.907.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas

Sumowono 774.427.000,00

1.01.02.01.36.15. 17.932.000,00 153.747.000,00 1.034.964.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas

Ambarawa 863.285.000,00

1.01.02.01.36.16. 7.902.000,00 86.500.000,00 499.894.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Duren 405.492.000,00

1.01.02.01.36.17. 5.440.000,00 31.622.000,00 449.998.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas

Jimbaran 412.936.000,00

1.01.02.01.36.18. 25.420.000,00 68.100.000,00 1.051.731.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Bawen 958.211.000,00

1.01.02.01.36.19. 13.276.000,00 90.255.000,00 1.456.698.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Bringin 1.353.167.000,00

1.01.02.01.36.22. 7.960.000,00 170.516.000,00 1.579.899.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas

Pringapus 1.401.423.000,00

1.01.02.01.36.23. 5.440.000,00 91.150.000,00 577.557.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Ungaran 480.967.000,00

1.01.02.01.36.24. 5.440.000,00 74.081.000,00 546.259.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Lerep 466.738.000,00

1.01.02.01.36.25. 5.440.000,00 26.550.000,00 201.366.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas

Leyangan 169.376.000,00

1.01.02.01.36.26. 5.440.000,00 42.056.000,00 736.884.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas

Kalongan 689.388.000,00

1.01.02.02. 5.425.699.000,00 14.199.960.000,00 78.877.496.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMBARAWA 59.251.837.000,00

1.01.02.02.26. - 7.203.816.000,00 7.203.816.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan

prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah

sakit paru-paru/rumah sakit mata

-

1.01.02.02.26.01. - 1.488.086.000,00 1.488.086.000,00 Pembangunan rumah sakit -

1.01.02.02.26.18. - 5.715.730.000,00 5.715.730.000,00 Pengadaan alat-alat rumah sakit -

Lampiran IV - 6

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.02.02.33.

5.425.699.000,00 6.996.144.000,00 71.673.680.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

BLUD 59.251.837.000,00

1.01.02.02.33.01. 5.425.699.000,00 6.996.144.000,00 71.673.680.000,00 Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Umum

Daerah BLUD 59.251.837.000,00

1.01.02.03. 4.185.250.000,00 55.128.347.000,00 112.312.047.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNGARAN 52.998.450.000,00

1.01.02.03.26. - 52.913.900.000,00 52.913.900.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan

prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah

sakit paru-paru/rumah sakit mata

-

1.01.02.03.26.01. - 50.500.000.000,00 50.500.000.000,00 Pembangunan rumah sakit -

1.01.02.03.26.18. - 2.413.900.000,00 2.413.900.000,00 Pengadaan alat-alat rumah sakit -

1.01.02.03.33. 4.185.250.000,00 2.214.447.000,00 59.398.147.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

BLUD 52.998.450.000,00

1.01.02.03.33.01. 4.185.250.000,00 2.214.447.000,00 59.398.147.000,00 Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Umum

Daerah BLUD 52.998.450.000,00

3.01.02.01. 7.700.000,00 2.800.000,00 91.280.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH 80.780.000,00

3.01.02.01.21. 7.700.000,00 2.800.000,00 91.280.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 80.780.000,00

3.01.02.01.21.05. 7.700.000,00 2.800.000,00 91.280.000,00 Koordinasi penyelenggaraan Kabupaten Sehat 80.780.000,00

4.01.03.01. - - 20.046.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 20.046.000,00

4.01.03.01.16. - - 20.046.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 20.046.000,00

4.01.03.01.16.09. - - 20.046.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat 20.046.000,00

1.01.03. 433.103.000,00 92.614.571.000,00 111.795.798.000,00 PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 18.748.124.000,00

1.01.03.01. 433.103.000,00 92.594.571.000,00 111.702.610.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 18.674.936.000,00

1.01.03.01.01. 248.846.000,00 - 3.149.992.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.901.146.000,00

1.01.03.01.01.01. - - 24.200.000,00 Pengelolaan surat menyurat 24.200.000,00

1.01.03.01.01.02. - - 278.250.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 278.250.000,00

1.01.03.01.01.03. - - 50.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 50.000.000,00

1.01.03.01.01.06. - - 397.760.000,00 Penyediaan Logistik kantor 397.760.000,00

1.01.03.01.01.07. 76.500.000,00 - 170.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 93.500.000,00

1.01.03.01.01.08. - - 35.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 35.000.000,00

1.01.03.01.01.09. - - 150.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 150.000.000,00

1.01.03.01.01.10. 172.346.000,00 - 2.044.782.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 1.872.436.000,00

1.01.03.01.02. 2.000.000,00 6.450.000.000,00 7.078.155.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 626.155.000,00

1.01.03.01.02.03. - 3.450.000.000,00 3.450.000.000,00 Pembangunan gedung kantor -

1.01.03.01.02.10. 1.000.000,00 - 250.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 249.000.000,00

1.01.03.01.02.12. - - 228.155.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 228.155.000,00

1.01.03.01.02.14. - - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan

peralatan gedung kantor 30.000.000,00

1.01.03.01.02.16. - 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor -

1.01.03.01.02.18. 1.000.000,00 - 120.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan

dinas/operasional 119.000.000,00

1.01.03.01.03. 14.046.000,00 - 22.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8.454.000,00

1.01.03.01.03.05. 14.046.000,00 - 22.500.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian 8.454.000,00

1.01.03.01.05. 525.000,00 - 155.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 154.475.000,00

1.01.03.01.05.01. - - 100.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 100.000.000,00

1.01.03.01.05.02. 525.000,00 - 55.000.000,00 Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan 54.475.000,00

1.01.03.01.06. 16.545.000,00 - 82.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 65.955.000,00

1.01.03.01.06.01. 16.545.000,00 - 82.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 65.955.000,00

Lampiran IV - 7

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.03.01.07.

38.493.000,00 - 120.000.000,00 Program Perencanaan 81.507.000,00 1.01.03.01.07.01.

38.493.000,00 - 120.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 81.507.000,00

1.01.03.01.15. - 26.726.006.000,00 27.040.986.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 314.980.000,00

1.01.03.01.15. - 26.726.006.000,00 27.040.986.000,00 Program Pembangunan Jalan dan jembatan 314.980.000,00

1.01.03.01.15.03. - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Pembangunan jalan -

1.01.03.01.15.05. - 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 Pembangunan jembatan -

1.01.03.01.15.06. - 21.826.006.000,00 21.916.546.000,00 Peningkatan Jalan Kabupaten 90.540.000,00

1.01.03.01.15.07. - 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 Peningkatan Jalan Perkotaan -

1.01.03.01.15.11. - - 150.000.000,00 Revisi rencana tata ruang 150.000.000,00

1.01.03.01.15.12. - - 74.440.000,00 Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang 74.440.000,00

1.01.03.01.16. - 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 Program Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-gorong -

1.01.03.01.16.03. - 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong -

1.01.03.01.17. - 1.100.000.000,00 1.185.600.000,00 Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 85.600.000,00

1.01.03.01.17. - 1.100.000.000,00 1.185.600.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 85.600.000,00

1.01.03.01.17.03. - 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 Pembangunan turap/talud/bronjong -

1.01.03.01.17.05. - - 85.600.000,00 Pengawasan pemanfaatan ruang 85.600.000,00

1.01.03.01.18. 28.050.000,00 9.463.488.000,00 16.751.000.000,00 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan 7.259.462.000,00

1.01.03.01.18.03. 24.850.000,00 7.918.387.000,00 14.251.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 6.307.763.000,00

1.01.03.01.18.04. 3.200.000,00 1.545.101.000,00 2.500.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 951.699.000,00

1.01.03.01.19. 2.650.000,00 - 600.000.000,00 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/

Bronjong 597.350.000,00

1.01.03.01.19.02. 2.650.000,00 - 600.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 597.350.000,00

1.01.03.01.20. 8.370.000,00 - 75.000.000,00 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 66.630.000,00

1.01.03.01.20.01. 6.000.000,00 - 50.000.000,00 Inspeksi kondisi Jalan 44.000.000,00

1.01.03.01.20.02. 2.370.000,00 - 25.000.000,00 Inspeksi kondisi Jembatan 22.630.000,00

1.01.03.01.23. 4.000.000,00 - 230.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan 226.000.000,00

1.01.03.01.23.10. 2.870.000,00 - 200.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 197.130.000,00

1.01.03.01.23.12. 1.130.000,00 - 30.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan

labolatorium kebinamargaan 28.870.000,00

1.01.03.01.24. 48.585.000,00 28.155.077.000,00 33.089.077.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

4.885.415.000,00

1.01.03.01.24.10. - 28.155.077.000,00 28.189.077.000,00 Peningkatan, Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan

irigasi 34.000.000,00

1.01.03.01.24.15. 48.585.000,00 - 4.900.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang

telah dibangun 4.851.415.000,00

1.01.03.01.28. - 500.000.000,00 500.000.000,00 Program Pengendalian Banjir -

1.01.03.01.28.03. - 500.000.000,00 500.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul

sungai -

1.01.03.01.29. - 19.000.000.000,00 19.000.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh -

1.01.03.01.29.02. - 19.000.000.000,00 19.000.000.000,00 Pembangunan/peningkatan infrastruktur -

1.01.03.01.31. 15.193.000,00 - 173.100.000,00 Program Pengaturan Jasa Konstruksi 157.907.000,00

1.01.03.01.31.02. - - 110.000.000,00 Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa

konstruksi 110.000.000,00

1.01.03.01.31.03. 15.193.000,00 - 63.100.000,00 Penyusunan Daftar Analisa Satuan Pekerjaan

Sipil/ Umum Semesteran 47.907.000,00

1.01.03.01.33. - - 149.700.000,00 Program Pengawasan Jasa Konstruksi 149.700.000,00

1.01.03.01.33.04. - - 149.700.000,00 Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan 149.700.000,00

1.01.03.01.34. 5.800.000,00 - 1.100.000.000,00 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran

Drainase/ Gorong-gorong 1.094.200.000,00

1.01.03.01.34.02. 5.800.000,00 - 1.100.000.000,00 Rehabilitasi/ Pemeliharaan saluran Drainase/

Gorong-gorong 1.094.200.000,00

Lampiran IV - 8

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 4.01.03.01.

- 20.000.000,00 93.188.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 73.188.000,00 4.01.03.01.15.

- 20.000.000,00 51.084.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 31.084.000,00 4.01.03.01.15.13.

- 20.000.000,00 51.084.000,00 Survey dan pemetaan 31.084.000,00 4.01.03.01.32.

- - 42.104.000,00 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 42.104.000,00

4.01.03.01.32.04. - - 42.104.000,00 Penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan jasa

kontruksi 42.104.000,00

1.01.04. 7.638.000,00 21.949.597.000,00 31.255.932.000,00 PERUMAHAN RAKYAT 9.298.697.000,00

1.01.03.01. 4.200.000,00 21.802.597.000,00 30.866.732.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 9.059.935.000,00

1.01.03.01.15. 4.200.000,00 7.732.500.000,00 8.541.400.000,00 Program Pengembangan Perumahan 804.700.000,00

1.01.03.01.15.01. 4.200.000,00 - 166.400.000,00 Penetapan kebijakan, strategi dan program

perumahan 162.200.000,00

1.01.03.01.15.06. - 357.500.000,00 1.000.000.000,00 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan

masyarakat kurang mampu 642.500.000,00

1.01.03.01.15.07. - 7.375.000.000,00 7.375.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana rumah

sederhana sehat -

1.01.03.01.16. - 14.070.097.000,00 22.056.312.000,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 7.986.215.000,00

1.01.03.01.16.02. - 6.000.000,00 7.992.215.000,00 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar

terutama bagi masyarakat miskin 7.986.215.000,00

1.01.03.01.16.07. - 14.064.097.000,00 14.064.097.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan

sehat permukiman -

1.01.03.01.17. - - 269.020.000,00 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 269.020.000,00

1.01.03.01.17.02. - - 269.020.000,00 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana

dasar pemukiman berbasis masyarakat 269.020.000,00

1.01.05.01. 950.000,00 147.000.000,00 337.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN

PEMADAM KEBAKARAN 189.050.000,00

1.01.05.01.19. 950.000,00 147.000.000,00 337.000.000,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan

Pencegahan Bahaya Kebakaran 189.050.000,00

1.01.05.01.19.08. 950.000,00 147.000.000,00 150.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan

bahaya kebakaran 2.050.000,00

1.01.05.01.19.09. - - 187.000.000,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan

bahaya kebakaran 187.000.000,00

3.01.02.01. 2.488.000,00 - 52.200.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH 49.712.000,00

3.01.02.01.17. 2.488.000,00 - 52.200.000,00 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 49.712.000,00

3.01.02.01.17.02. 2.488.000,00 - 52.200.000,00 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana

dasar pemukiman berbasis masyarakat 49.712.000,00

1.01.05. 998.695.000,00 648.050.000,00 4.470.456.000,00 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT 2.823.711.000,00

1.01.05.01. 975.249.000,00 - 2.058.701.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN

PEMADAM KEBAKARAN 1.083.452.000,00

1.01.05.01.01. 967.009.000,00 - 1.708.451.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 741.442.000,00

1.01.05.01.01.01. - - 3.922.000,00 Pengelolaan surat menyurat 3.922.000,00

1.01.05.01.01.02. - - 48.300.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 48.300.000,00

1.01.05.01.01.03. - - 11.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 11.000.000,00

1.01.05.01.01.06. - - 101.500.000,00 Penyediaan Logistik kantor 101.500.000,00

1.01.05.01.01.07. 21.024.000,00 - 45.150.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 24.126.000,00

1.01.05.01.01.08. - - 5.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.500.000,00

1.01.05.01.01.09. - - 63.400.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 63.400.000,00

1.01.05.01.01.10. 945.985.000,00 - 1.429.679.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 483.694.000,00

1.01.05.01.02. - - 90.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 90.000.000,00

1.01.05.01.02.10. - - 20.700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 20.700.000,00

1.01.05.01.02.12. - - 69.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 69.300.000,00

1.01.05.01.03. 950.000,00 - 96.900.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 95.950.000,00

Lampiran IV - 9

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.05.01.03.03.

950.000,00 - 96.900.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan 95.950.000,00 1.01.05.01.05.

- - 147.450.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

147.450.000,00

1.01.05.01.05.01. - - 126.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 126.000.000,00

1.01.05.01.05.03. - - 21.450.000,00 Kesemaptaan Jasmani anggota Satpol PP 21.450.000,00

1.01.05.01.06. 4.005.000,00 - 7.600.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.595.000,00

1.01.05.01.06.01. 4.005.000,00 - 7.600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 3.595.000,00

1.01.05.01.07. 3.285.000,00 - 8.300.000,00 Program Perencanaan 5.015.000,00

1.01.05.01.07.01. 3.285.000,00 - 8.300.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 5.015.000,00

1.01.05.02. 23.446.000,00 648.050.000,00 2.411.755.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH 1.740.259.000,00

1.01.05.02.01. 15.616.000,00 - 374.093.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 358.477.000,00

1.01.05.02.01.01. - - 9.207.000,00 Pengelolaan surat menyurat 9.207.000,00

1.01.05.02.01.02. - - 65.200.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 65.200.000,00

1.01.05.02.01.03. - - 22.400.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 22.400.000,00

1.01.05.02.01.06. - - 38.284.000,00 Penyediaan Logistik kantor 38.284.000,00

1.01.05.02.01.07. 15.616.000,00 - 26.154.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 10.538.000,00

1.01.05.02.01.08. - - 9.900.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.900.000,00

1.01.05.02.01.09. - - 94.534.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 94.534.000,00

1.01.05.02.01.10. - - 108.414.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 108.414.000,00

1.01.05.02.02. - - 325.652.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 325.652.000,00

1.01.05.02.02.10. - - 76.652.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 76.652.000,00

1.01.05.02.02.12. - - 249.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 249.000.000,00

1.01.05.02.05. - - 33.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 33.000.000,00

1.01.05.02.05.01. - - 33.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 33.000.000,00

1.01.05.02.06. 5.680.000,00 - 18.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12.320.000,00

1.01.05.02.06.01. 5.680.000,00 - 18.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 12.320.000,00

1.01.05.02.07. 2.150.000,00 - 7.500.000,00 Program Perencanaan 5.350.000,00

1.01.05.02.07.01. 2.150.000,00 - 7.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 5.350.000,00

1.01.05.02.33. - 41.900.000,00 406.000.000,00 Program Pencegahan Dini Dan

Penanggulangan Korban Bencana Alam 364.100.000,00

1.01.05.02.33.01. - - 122.500.000,00 Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi

Potensi Bencana Alam 122.500.000,00

1.01.05.02.33.03. - 41.900.000,00 50.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi

penduduk dari ancaman / korban bencana alam 8.100.000,00

1.01.05.02.33.04. - - 97.000.000,00 Pengadaan Logistik dan obat-obatan bagi

penduduk di tempat penampungan sementara 97.000.000,00

1.01.05.02.33.05. - - 66.500.000,00 Bintek dan Pelatihan SAR 66.500.000,00

1.01.05.02.33.06. - - 70.000.000,00 Fasilitasi Simulasi Penanganan Darurat Bagi

Masyarakat/ Pelajar 70.000.000,00

1.01.05.02.34. - 606.150.000,00 1.247.510.000,00 Program Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana dan Pasca Bencana 641.360.000,00

1.01.05.02.34.01. - - 23.500.000,00 Pelatihan teknis penilaian Damage and Losses

Assesment (DALA) 23.500.000,00

1.01.05.02.34.02. - - 23.500.000,00 Pelatihan teknis Post Disaster Need Assesment

(PDNA) 23.500.000,00

1.01.05.02.34.03. - 606.150.000,00 693.050.000,00 Fasilitasi dan koordinasi penanganan rehabilitasi

dan rekontruksi pasca bencana 86.900.000,00

Lampiran IV - 10

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.05.02.34.04.

- - 100.000.000,00 Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan

kerusakan infrastruktur pasca bencana 100.000.000,00

1.01.05.02.34.05. - - 140.000.000,00 Posko Siaga dan Penanganan Darurat Bencana 140.000.000,00

1.01.05.02.34.06. - - 218.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Operasional Tim Reaksi

Cepat Penanganan Bencana 218.000.000,00

1.01.05.02.34.07. - - 10.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelamatan, Evakuasi

dan Penanganan Pengungsi 10.000.000,00

1.01.05.02.34.08. - - 15.000.000,00 Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Bencana 15.000.000,00

1.01.05.02.34.10. - - 24.460.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 24.460.000,00

1.01.06. 626.479.000,00 - 2.615.453.000,00 SOSIAL 1.988.974.000,00

1.01.06.01. 43.529.000,00 - 1.029.416.000,00 DINAS SOSIAL 985.887.000,00

1.01.06.01.01. 40.714.000,00 - 172.491.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 131.777.000,00

1.01.06.01.01.01. - - 5.894.000,00 Pengelolaan surat menyurat 5.894.000,00

1.01.06.01.01.02. - - 36.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 36.000.000,00

1.01.06.01.01.03. - - 7.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 7.000.000,00

1.01.06.01.01.06. - - 34.836.000,00 Penyediaan Logistik kantor 34.836.000,00

1.01.06.01.01.07. 16.284.000,00 - 24.218.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 7.934.000,00

1.01.06.01.01.08. - - 5.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.000.000,00

1.01.06.01.01.09. - - 29.777.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 29.777.000,00

1.01.06.01.01.10. 24.430.000,00 - 29.766.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 5.336.000,00

1.01.06.01.02. - - 28.745.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 28.745.000,00

1.01.06.01.02.12. - - 28.745.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 28.745.000,00

1.01.06.01.06. 933.000,00 - 4.749.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.816.000,00

1.01.06.01.06.01. 933.000,00 - 4.749.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 3.816.000,00

1.01.06.01.07. 932.000,00 - 19.651.000,00 Program Perencanaan 18.719.000,00

1.01.06.01.07.01. 932.000,00 - 19.651.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 18.719.000,00

1.01.06.01.15. - - 201.861.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

201.861.000,00

1.01.06.01.15.03. - - 201.861.000,00 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 201.861.000,00

1.01.06.01.16. 950.000,00 - 314.958.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial 314.008.000,00

1.01.06.01.16.07. 950.000,00 - 62.728.000,00 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan

prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi

PMKS

61.778.000,00

1.01.06.01.16.08. - - 28.053.000,00 Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi

sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan

sosial

28.053.000,00

1.01.06.01.16.10. - - 36.081.000,00 penanganan masalah-masalah strategis yang

menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian

luar biasa

36.081.000,00

1.01.06.01.16.11. - - 16.235.000,00 Pelayanan KIE bagi para kelompok resiko tinggi

(Resti) HIV / AIDS 16.235.000,00

1.01.06.01.16.14. - - 153.225.000,00 Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan

prasarana sosial 153.225.000,00

1.01.06.01.16.15. - - 18.636.000,00 Bimbingan Teknis Kesiapsiagaan bencana

berbasis Masyarakat 18.636.000,00

1.01.06.01.18. - - 36.685.000,00 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat

dan Trauma 36.685.000,00

1.01.06.01.18.03. - - 36.685.000,00 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat

dan eks trauma 36.685.000,00

1.01.06.01.19. - - 30.318.000,00 Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti jompo 30.318.000,00

Lampiran IV - 11

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.06.01.19.04.

- - 30.318.000,00 Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti

asuhan/ jompo 30.318.000,00

1.01.06.01.21. - - 179.023.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial 179.023.000,00

1.01.06.01.21.02. - - 159.087.000,00 Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku

Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat 159.087.000,00

1.01.06.01.21.03. - - 19.936.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial

masyarakat 19.936.000,00

1.01.06.01.23. - - 40.935.000,00 Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan 40.935.000,00

1.01.06.01.23.01. - - 40.935.000,00 Pemeliharaan Makam Pahlawan & Pelestarian

Nilai Kepahlawanan, Keperintisan &

Kesetiakawanan Sosial

40.935.000,00

4.01.03.01. 582.950.000,00 - 1.586.037.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.003.087.000,00

4.01.03.01.16. - - 22.770.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial 22.770.000,00

4.01.03.01.16.09. - - 11.700.000,00 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi

pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan

kemiskinan dan penurunan kesenjangan

11.700.000,00

4.01.03.01.16.10. - - 11.070.000,00 penanganan masalah-masalah strategis yang

menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian

luar biasa

11.070.000,00

4.01.03.01.22. 582.950.000,00 - 1.563.267.000,00 Program Pengembangan Lembaga Sosial

Keagamaan 980.317.000,00

4.01.03.01.22.01. 27.200.000,00 - 707.140.000,00 Fasilitasi Lembaga Sosial Keagamaan 679.940.000,00

4.01.03.01.22.02. - - 281.127.000,00 Fasilitasi Jamaan Haji 281.127.000,00

4.01.03.01.22.03. 555.750.000,00 - 575.000.000,00 Fasilitasi Pendidikan Keagamaan Non Formal 19.250.000,00

1.02. 2.538.241.000,00 29.492.160.000,00 69.839.532.000,00 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 37.809.131.000,00

1.02.01. 30.781.000,00 - 1.774.096.000,00 TENAGA KERJA 1.743.315.000,00

1.02.01.01. 30.781.000,00 - 1.774.096.000,00 DINAS TENAGA KERJA 1.743.315.000,00

1.02.01.01.01. 20.324.000,00 - 448.385.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 428.061.000,00

1.02.01.01.01.01. - - 11.069.000,00 Pengelolaan surat menyurat 11.069.000,00

1.02.01.01.01.02. - - 67.655.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 67.655.000,00

1.02.01.01.01.03. - - 11.720.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 11.720.000,00

1.02.01.01.01.06. - - 61.884.000,00 Penyediaan Logistik kantor 61.884.000,00

1.02.01.01.01.07. 20.324.000,00 - 29.518.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 9.194.000,00

1.02.01.01.01.08. - - 7.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.000.000,00

1.02.01.01.01.09. - - 62.057.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 62.057.000,00

1.02.01.01.01.10. - - 197.482.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 197.482.000,00

1.02.01.01.02. - - 19.390.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 19.390.000,00

1.02.01.01.02.12. - - 19.390.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 19.390.000,00

1.02.01.01.06. 933.000,00 - 4.654.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.721.000,00

1.02.01.01.06.01. 933.000,00 - 4.654.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 3.721.000,00

1.02.01.01.07. 1.411.000,00 - 21.809.000,00 Program Perencanaan 20.398.000,00

1.02.01.01.07.01. 1.411.000,00 - 21.809.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 20.398.000,00

1.02.01.01.15. 4.139.000,00 - 917.359.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja 913.220.000,00

1.02.01.01.15.06. - - 89.930.000,00 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi

pencari kerja 89.930.000,00

1.02.01.01.15.09. 4.139.000,00 - 827.429.000,00 Pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja

berbasis Masyarakat 823.290.000,00

1.02.01.01.16. - - 103.319.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 103.319.000,00

1.02.01.01.16.02. - - 103.319.000,00 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 103.319.000,00

Lampiran IV - 12

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.01.01.17.

3.974.000,00 - 259.180.000,00 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

255.206.000,00

1.02.01.01.17.01. - - 14.501.000,00 Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur

tenaga kerja 14.501.000,00

1.02.01.01.17.02. 1.842.000,00 - 38.972.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian

perselisihan hubungan industrial 37.130.000,00

1.02.01.01.17.08. 2.132.000,00 - 117.829.000,00 Fasilitasi Penentuan dan pelaksanaan upah

minimum 115.697.000,00

1.02.01.01.17.12. - - 26.491.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian

perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan dan pemberdayaan kelembagaan hubungan industri

26.491.000,00

1.02.01.01.17.13. - - 61.387.000,00 Sosialisasi peraturan perundangan di bidang

perselisihan dan kelembagaan hubungan industri 61.387.000,00

1.02.02. 16.035.000,00 8.350.000,00 1.325.604.000,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK 1.301.219.000,00

1.02.02.01. 12.000.000,00 1.500.000,00 869.803.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

856.303.000,00

1.02.02.01.01. 12.000.000,00 1.500.000,00 372.259.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 358.759.000,00

1.02.02.01.01.01. - - 13.113.000,00 Pengelolaan surat menyurat 13.113.000,00

1.02.02.01.01.02. - 1.500.000,00 72.331.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 70.831.000,00

1.02.02.01.01.03. - - 7.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 7.500.000,00

1.02.02.01.01.06. - - 99.955.000,00 Penyediaan Logistik kantor 99.955.000,00

1.02.02.01.01.07. 12.000.000,00 - 27.283.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 15.283.000,00

1.02.02.01.01.08. - - 1.827.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.827.000,00

1.02.02.01.01.09. - - 27.780.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 27.780.000,00

1.02.02.01.01.10. - - 122.470.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 122.470.000,00

1.02.02.01.02. - - 129.754.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 129.754.000,00

1.02.02.01.02.10. - - 39.464.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 39.464.000,00

1.02.02.01.02.12. - - 75.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 75.000.000,00

1.02.02.01.02.18. - - 15.290.000,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan

dinas/operasional 15.290.000,00

1.02.02.01.05. - - 6.920.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 6.920.000,00

1.02.02.01.05.01. - - 6.920.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 6.920.000,00

1.02.02.01.06. - - 6.856.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.856.000,00

1.02.02.01.06.01. - - 6.856.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 6.856.000,00

1.02.02.01.07. - - 28.510.000,00 Program Perencanaan 28.510.000,00

1.02.02.01.07.01. - - 28.510.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 28.510.000,00

1.02.02.01.16. - - 165.034.000,00 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak 165.034.000,00

1.02.02.01.16.01. - - 30.982.000,00 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 30.982.000,00

1.02.02.01.16.02. - - 110.979.000,00 Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan

Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) 110.979.000,00

1.02.02.01.16.06. - - 12.091.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan

Pemberdayaan Perempuan dan Anak 12.091.000,00

1.02.02.01.16.08. - - 10.982.000,00 Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak 10.982.000,00

1.02.02.01.17. - - 148.956.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan 148.956.000,00

Lampiran IV - 13

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.02.01.17.08.

- - 148.956.000,00 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap

tindak kekerasan 148.956.000,00

1.02.02.01.18. - - 11.514.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan

Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 11.514.000,00

1.02.02.01.18.07. - - 11.514.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 11.514.000,00

1.02.07.01. 4.035.000,00 - 388.491.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

DESA 384.456.000,00

1.02.07.01.18. 4.035.000,00 - 388.491.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan

Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 384.456.000,00

1.02.07.01.18.06. 4.035.000,00 - 388.491.000,00 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 384.456.000,00

4.01.03.01. - 6.850.000,00 67.310.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 60.460.000,00

4.01.03.01.16. - 6.850.000,00 35.010.000,00 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak 28.160.000,00

4.01.03.01.16.01. - - 14.000.000,00 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 14.000.000,00

4.01.03.01.16.06. - 6.850.000,00 21.010.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan

Pemberdayaan Perempuan dan Anak 14.160.000,00

4.01.03.01.17. - - 32.300.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan 32.300.000,00

4.01.03.01.17.01. - - 32.300.000,00 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di

daerah 32.300.000,00

1.02.03. 1.200.000,00 11.000.000,00 730.011.000,00 KETAHANAN PANGAN 717.811.000,00

2.01.03.01. 1.200.000,00 11.000.000,00 681.371.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 669.171.000,00

2.01.03.01.15. 1.200.000,00 11.000.000,00 681.371.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 669.171.000,00

2.01.03.01.15.01. - - 33.464.000,00 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai

pangan 33.464.000,00

2.01.03.01.15.06. - - 39.108.000,00 Pemantauan dan analisis akses dan harga pangan

pokok/ strategis 39.108.000,00

2.01.03.01.15.08. 1.200.000,00 11.000.000,00 149.871.000,00 Pengembangan cadangan pangan daerah 137.671.000,00

2.01.03.01.15.09. - - 206.209.000,00 Pengembangan desa mandiri pangan 206.209.000,00

2.01.03.01.15.10. - - 39.653.000,00 Pengembangan lumbung pangan desa 39.653.000,00

2.01.03.01.15.12. - - 32.925.000,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 32.925.000,00

2.01.03.01.15.14. - - 37.241.000,00 Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan

Pangan 37.241.000,00

2.01.03.01.15.15. - - 28.772.000,00 Pengembangan Sistem Kewaspadaan pangan dan

gizi 28.772.000,00

2.01.03.01.15.16. - - 94.875.000,00 Pengembangan dan percepatan diversifikasi

pangan 94.875.000,00

2.01.03.01.15.18. - - 19.253.000,00 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan

pangan 19.253.000,00

4.01.03.01. - - 48.640.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 48.640.000,00

4.01.03.01.15. - - 48.640.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 48.640.000,00

4.01.03.01.15.05. - - 48.640.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan

perberasan 48.640.000,00

1.02.04. 1.200.000,00 20.100.000.000,00 20.812.750.000,00 PERTANAHAN 711.550.000,00

1.01.03.01. - 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM -

1.01.03.01.16. - 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah -

1.01.03.01.16.01. - 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan

dan pemanfaatan tanah -

3.01.03.01. 1.200.000,00 100.000.000,00 281.546.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 180.346.000,00

3.01.03.01.16. 1.200.000,00 100.000.000,00 281.546.000,00 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 180.346.000,00

3.01.03.01.16.01. 1.200.000,00 100.000.000,00 281.546.000,00 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan

dan pemanfaatan tanah 180.346.000,00

4.01.03.01. - - 531.204.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 531.204.000,00

4.01.03.01.16. - - 531.204.000,00 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 531.204.000,00

Lampiran IV - 14

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 4.01.03.01.16.01.

- - 410.673.000,00 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan

dan pemanfaatan tanah 410.673.000,00

4.01.03.01.16.02. - - 120.531.000,00 Penyuluhan hukum pertanahan 120.531.000,00

1.02.05. 1.755.255.000,00 4.921.335.000,00 17.029.982.000,00 LINGKUNGAN HIDUP 10.353.392.000,00

1.01.03.01. 66.015.000,00 2.000.000.000,00 3.050.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 983.985.000,00

1.01.03.01.24. 66.015.000,00 2.000.000.000,00 3.050.000.000,00 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

(RTH) 983.985.000,00

1.01.03.01.24.05. - 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 Penataan RTH -

1.01.03.01.24.06. 66.015.000,00 - 1.050.000.000,00 Pemeliharaan RTH 983.985.000,00

1.02.05.01. 1.689.240.000,00 2.921.335.000,00 13.938.394.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 9.327.819.000,00

1.02.05.01.01. 1.207.739.000,00 - 3.635.859.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.428.120.000,00

1.02.05.01.01.01. - - 14.259.000,00 Pengelolaan surat menyurat 14.259.000,00

1.02.05.01.01.02. - - 81.760.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 81.760.000,00

1.02.05.01.01.03. - - 20.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 20.000.000,00

1.02.05.01.01.06. - - 230.152.000,00 Penyediaan Logistik kantor 230.152.000,00

1.02.05.01.01.07. 27.539.000,00 - 40.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 12.461.000,00

1.02.05.01.01.08. - - 8.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.000.000,00

1.02.05.01.01.09. - - 143.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 143.000.000,00

1.02.05.01.01.10. 1.180.200.000,00 - 3.098.688.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 1.918.488.000,00

1.02.05.01.02. 14.800.000,00 - 137.845.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 123.045.000,00

1.02.05.01.02.10. 14.800.000,00 - 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30.200.000,00

1.02.05.01.02.12. - - 92.845.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 92.845.000,00

1.02.05.01.03. 2.307.000,00 - 5.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.693.000,00

1.02.05.01.03.05. 2.307.000,00 - 5.000.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian 2.693.000,00

1.02.05.01.05. - - 63.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 63.000.000,00

1.02.05.01.05.02. - - 63.000.000,00 Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan 63.000.000,00

1.02.05.01.06. 5.989.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9.011.000,00

1.02.05.01.06.01. 5.989.000,00 - 15.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 9.011.000,00

1.02.05.01.07. 9.110.000,00 - 20.000.000,00 Program Perencanaan 10.890.000,00

1.02.05.01.07.01. 9.110.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 10.890.000,00

1.02.05.01.15. 443.905.000,00 2.478.919.000,00 7.778.605.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan 4.855.781.000,00

1.02.05.01.15.02. 1.500.000,00 2.297.875.000,00 2.600.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan

persampahan 300.625.000,00

1.02.05.01.15.04. 210.700.000,00 - 3.494.691.000,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana

dan sarana persampahan 3.283.991.000,00

1.02.05.01.15.06. 1.000.000,00 - 145.339.000,00 Bimbingan teknis persampahan 144.339.000,00

1.02.05.01.15.11. - 103.044.000,00 544.059.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan persampahan 441.015.000,00

1.02.05.01.15.12. 230.705.000,00 78.000.000,00 994.516.000,00 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Kebersihan 685.811.000,00

1.02.05.01.16. 3.650.000,00 316.016.000,00 1.763.067.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup 1.443.401.000,00

1.02.05.01.16.01. - 101.690.000,00 252.858.000,00 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 151.168.000,00

1.02.05.01.16.02. - - 68.645.000,00 Koordinasi penilaian langit biru 68.645.000,00

1.02.05.01.16.03. 3.650.000,00 93.350.000,00 545.193.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan 448.193.000,00

1.02.05.01.16.04. - - 116.852.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang

lingkungan hidup 116.852.000,00

1.02.05.01.16.05. - 20.976.000,00 46.309.000,00 Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan

Tanpa Izin (PETI) 25.333.000,00

1.02.05.01.16.06. - - 46.772.000,00 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 46.772.000,00

Lampiran IV - 15

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.05.01.16.07.

- 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengkajian dampak lingkungan - 1.02.05.01.16.10.

- - 60.985.000,00 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 60.985.000,00

1.02.05.01.16.12. - - 93.572.000,00 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran

dan perusakan lingkungan hidup 93.572.000,00

1.02.05.01.16.13. - - 52.189.000,00 Koordinasi penyusunan AMDAL 52.189.000,00

1.02.05.01.16.14. - - 350.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengendalian lingkungan hidup 350.000.000,00

1.02.05.01.16.17. - - 29.692.000,00 Monitoring, evaluasi Konservasi Sumber Daya

Alam 29.692.000,00

1.02.05.01.17. 950.000,00 78.500.000,00 323.585.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Alam 244.135.000,00

1.02.05.01.17.05. - - 39.585.000,00 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 39.585.000,00

1.02.05.01.17.08. - - 44.453.000,00 Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA 44.453.000,00

1.02.05.01.17.14. 950.000,00 78.500.000,00 239.547.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam

perlindungan dan konservasi SDA 160.097.000,00

1.02.05.01.19. - 47.900.000,00 92.422.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses

Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup

44.522.000,00

1.02.05.01.19.02. - 47.900.000,00 92.422.000,00 Pengembangan data dan informasi lingkungan 44.522.000,00

1.02.05.01.20. 790.000,00 - 104.011.000,00 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 103.221.000,00

1.02.05.01.20.02. 650.000,00 - 59.011.000,00 Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri 58.361.000,00

1.02.05.01.20.05. 140.000,00 - 45.000.000,00 Penyuluhan dan pengendalian polusi dan

pencemaran 44.860.000,00

4.01.03.01. - - 41.588.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 41.588.000,00

4.01.03.01.17. - - 41.588.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Alam 41.588.000,00

4.01.03.01.17.16. - - 41.588.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan

sumber daya alam 41.588.000,00

1.02.06. 92.103.000,00 455.537.000,00 3.796.396.000,00 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 3.248.756.000,00

1.02.06.01. 92.103.000,00 455.537.000,00 3.796.396.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPIL 3.248.756.000,00

1.02.06.01.01. 22.863.000,00 - 851.703.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 828.840.000,00

1.02.06.01.01.01. 3.878.000,00 - 62.300.000,00 Pengelolaan surat menyurat 58.422.000,00

1.02.06.01.01.02. - - 151.400.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 151.400.000,00

1.02.06.01.01.03. - - 36.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 36.000.000,00

1.02.06.01.01.06. - - 48.100.000,00 Penyediaan Logistik kantor 48.100.000,00

1.02.06.01.01.07. 18.985.000,00 - 53.900.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 34.915.000,00

1.02.06.01.01.08. - - 17.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 17.500.000,00

1.02.06.01.01.09. - - 165.442.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 165.442.000,00

1.02.06.01.01.10. - - 317.061.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 317.061.000,00

1.02.06.01.02. - - 67.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 67.000.000,00

1.02.06.01.02.10. - - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.000.000,00

1.02.06.01.02.12. - - 52.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 52.000.000,00

1.02.06.01.06. 2.210.000,00 - 11.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8.790.000,00

1.02.06.01.06.01. 2.210.000,00 - 11.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 8.790.000,00

1.02.06.01.07. 862.000,00 - 18.000.000,00 Program Perencanaan 17.138.000,00

1.02.06.01.07.01. 862.000,00 - 18.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 17.138.000,00

1.02.06.01.15. 66.168.000,00 455.537.000,00 2.848.693.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 2.326.988.000,00

1.02.06.01.15.01. - 358.200.000,00 360.500.000,00 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara

terpadu 2.300.000,00

Lampiran IV - 16

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.06.01.15.03.

1.500.000,00 - 130.420.000,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan 128.920.000,00

1.02.06.01.15.06. - - 65.257.000,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi

kependudukan 65.257.000,00

1.02.06.01.15.07. - - 126.655.000,00 Penyediaan informasi yang dapat diakses

masyarakat 126.655.000,00

1.02.06.01.15.08. 4.440.000,00 - 65.730.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang

kependudukan 61.290.000,00

1.02.06.01.15.09. - 97.337.000,00 204.941.000,00 Pengembangan data base kependudukan 107.604.000,00

1.02.06.01.15.11. 950.000,00 - 101.369.000,00 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan

Catatan Sipil 100.419.000,00

1.02.06.01.15.12. - - 146.306.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan 146.306.000,00

1.02.06.01.15.14. 12.590.000,00 - 249.808.000,00 Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen

Pencatatan Sipil 237.218.000,00

1.02.06.01.15.15. 9.910.000,00 - 1.088.354.000,00 Peningkatan pelayanan Publik pendaftaran

Penduduk 1.078.444.000,00

1.02.06.01.15.16. 31.477.000,00 - 254.407.000,00 Peningkatan pelayanan Publik Pencatatan

Kelahiran dan Kematian 222.930.000,00

1.02.06.01.15.17. 5.301.000,00 - 48.946.000,00 Peningkatan pelayanan Publik Pencatatan

perkawinan Perceraian, Pengakuan dan

pengesahan anak

43.645.000,00

1.02.06.01.15.18. - - 6.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6.000.000,00

1.02.07. 23.890.000,00 - 1.723.330.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.699.440.000,00

1.02.07.01. 23.890.000,00 - 1.723.330.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

DESA 1.699.440.000,00

1.02.07.01.01. 12.000.000,00 - 394.072.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 382.072.000,00

1.02.07.01.01.01. - - 8.415.000,00 Pengelolaan surat menyurat 8.415.000,00

1.02.07.01.01.02. - - 58.800.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 58.800.000,00

1.02.07.01.01.03. - - 21.876.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 21.876.000,00

1.02.07.01.01.06. - - 64.880.000,00 Penyediaan Logistik kantor 64.880.000,00

1.02.07.01.01.07. 12.000.000,00 - 16.887.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 4.887.000,00

1.02.07.01.01.08. - - 8.250.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.250.000,00

1.02.07.01.01.09. - - 60.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 60.000.000,00

1.02.07.01.01.10. - - 154.964.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 154.964.000,00

1.02.07.01.02. - - 42.720.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 42.720.000,00

1.02.07.01.02.12. - - 29.720.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 29.720.000,00

1.02.07.01.02.14. - - 13.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan

peralatan gedung kantor 13.000.000,00

1.02.07.01.06. 1.746.000,00 - 5.746.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.000.000,00

1.02.07.01.06.01. 1.746.000,00 - 5.746.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 4.000.000,00

1.02.07.01.07. 2.184.000,00 - 11.968.000,00 Program Perencanaan 9.784.000,00

1.02.07.01.07.01. 2.184.000,00 - 11.968.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 9.784.000,00

1.02.07.01.15. 1.680.000,00 - 232.489.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan 230.809.000,00

1.02.07.01.15.01. 280.000,00 - 90.963.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan 90.683.000,00

1.02.07.01.15.02. 140.000,00 - 15.780.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Tenaga Teknis dan Masyarakat 15.640.000,00

1.02.07.01.15.05. 1.260.000,00 - 125.746.000,00 Pendampingan/Pengembangan program

pengembangan kecamatan/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

124.486.000,00

1.02.07.01.16. 140.000,00 - 12.494.000,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan 12.354.000,00

1.02.07.01.16.02. 140.000,00 - 12.494.000,00 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha

milik desa 12.354.000,00

Lampiran IV - 17

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.07.01.17.

6.140.000,00 - 367.557.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

361.417.000,00

1.02.07.01.17.01. - - 209.625.000,00 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan

desa 209.625.000,00

1.02.07.01.17.02. - - 38.711.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 38.711.000,00

1.02.07.01.17.03. 6.140.000,00 - 119.221.000,00 Pemberian stimulan pembangunan desa 113.081.000,00

1.02.07.01.18. - - 338.902.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa 338.902.000,00

1.02.07.01.18.02. - - 196.356.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang

pengelolaan keuangan desa 196.356.000,00

1.02.07.01.18.03. - - 119.591.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang

manajemen pemerintahan desa 119.591.000,00

1.02.07.01.18.04. - - 22.955.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 22.955.000,00

1.02.07.01.19. - - 59.130.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Desa 59.130.000,00

1.02.07.01.19.03. - - 18.558.000,00 Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan

desa 18.558.000,00

1.02.07.01.19.05. - - 25.275.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Tanah Kas Desa 25.275.000,00

1.02.07.01.19.06. - - 15.297.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 15.297.000,00

1.02.07.01.31. - - 258.252.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa 258.252.000,00

1.02.07.01.31.02. - - 258.252.000,00 Penataan Lembaga dan Aparatur Pemerintahan

Desa 258.252.000,00

1.02.08. - 1.020.930.000,00 2.100.468.000,00 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA 1.079.538.000,00

1.02.02.01. - 1.020.930.000,00 2.100.468.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

1.079.538.000,00

1.02.02.01.15. - 1.020.930.000,00 1.874.914.000,00 Program Keluarga Berencana 853.984.000,00

1.02.02.01.15.01. - - 27.418.000,00 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi

bagi Keluarga Miskin 27.418.000,00

1.02.02.01.15.02. - - 4.724.000,00 Pelayanan KIE 4.724.000,00

1.02.02.01.15.04. - - 4.537.000,00 Promosi Pelayanan Khiba 4.537.000,00

1.02.02.01.15.05. - - 412.847.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana 412.847.000,00

1.02.02.01.15.06. - 1.020.930.000,00 1.047.328.000,00 Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling 26.398.000,00

1.02.02.01.15.07. - - 378.060.000,00 Operasional Keluarga Berencana 378.060.000,00

1.02.02.01.16. - - 13.795.000,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 13.795.000,00

1.02.02.01.16.01. - - 7.632.000,00 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi

Remaja (KRR) 7.632.000,00

1.02.02.01.16.02. - - 6.163.000,00 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat 6.163.000,00

1.02.02.01.17. - - 1.845.000,00 Program Pelayanan Kontrasepsi 1.845.000,00

1.02.02.01.17.01. - - 1.845.000,00 Pelayanan konseling KB 1.845.000,00

1.02.02.01.18. - - 78.532.000,00 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat

dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 78.532.000,00

1.02.02.01.18.01. - - 78.532.000,00 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat

peduli KB 78.532.000,00

1.02.02.01.20. - - 22.732.000,00 Program Pengembangan Pusat Pelayanan

Informasi dan Konseling KRR 22.732.000,00

1.02.02.01.20.01. - - 8.442.000,00 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling

KKR 8.442.000,00

1.02.02.01.20.02. - - 14.290.000,00 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok

remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah 14.290.000,00

1.02.02.01.22. - - 108.650.000,00 Program Pengembangan Bahan Informasi

Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh

Kembang Anak

108.650.000,00

1.02.02.01.22.01. - - 108.650.000,00 Pengumpulan bahan informasi tentang

pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang

anak

108.650.000,00

1.02.09. 164.719.000,00 2.020.640.000,00 4.610.231.000,00 PERHUBUNGAN 2.424.872.000,00

1.02.09.01. 164.719.000,00 2.020.640.000,00 4.610.231.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.424.872.000,00

Lampiran IV - 18

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.09.01.01.

153.506.000,00 3.000.000,00 1.015.703.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 859.197.000,00

1.02.09.01.01.01. - - 16.011.000,00 Pengelolaan surat menyurat 16.011.000,00

1.02.09.01.01.02. - 3.000.000,00 174.515.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 171.515.000,00

1.02.09.01.01.03. - - 25.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 25.000.000,00

1.02.09.01.01.06. - - 92.197.000,00 Penyediaan Logistik kantor 92.197.000,00

1.02.09.01.01.07. 31.356.000,00 - 88.440.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 57.084.000,00

1.02.09.01.01.08. - - 10.676.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.676.000,00

1.02.09.01.01.09. - - 97.021.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 97.021.000,00

1.02.09.01.01.10. 122.150.000,00 - 511.843.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 389.693.000,00

1.02.09.01.02. - - 160.602.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 160.602.000,00

1.02.09.01.02.10. - - 20.663.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 20.663.000,00

1.02.09.01.02.12. - - 139.939.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 139.939.000,00

1.02.09.01.03. 1.770.000,00 - 28.123.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 26.353.000,00

1.02.09.01.03.05. 1.770.000,00 - 28.123.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian 26.353.000,00

1.02.09.01.05. - - 69.450.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 69.450.000,00

1.02.09.01.05.01. - - 69.450.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 69.450.000,00

1.02.09.01.06. 687.000,00 - 12.456.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 11.769.000,00

1.02.09.01.06.01. 687.000,00 - 12.456.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 11.769.000,00

1.02.09.01.07. 4.206.000,00 - 24.901.000,00 Program Perencanaan 20.695.000,00

1.02.09.01.07.01. 4.206.000,00 - 24.901.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 20.695.000,00

1.02.09.01.15. 2.150.000,00 213.528.000,00 494.442.000,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan 278.764.000,00

1.02.09.01.15.01. - 74.528.000,00 74.528.000,00 Perencanaan pembanguna prasaranan dan

fasilitas perhubungan -

1.02.09.01.15.04. - 4.000.000,00 39.392.000,00 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 35.392.000,00

1.02.09.01.15.07. - 15.000.000,00 146.276.000,00 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 131.276.000,00

1.02.09.01.15.08. 1.200.000,00 120.000.000,00 184.957.000,00 Kegiatan Evaluasi kinerja jaringan Jalan 63.757.000,00

1.02.09.01.15.09. 950.000,00 - 49.289.000,00 Kegiatan Penyusunan Inventarisasi kebutuhan dan

ketersediaan Fasilitas lalulintas 48.339.000,00

1.02.09.01.16. 2.400.000,00 - 270.021.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ 267.621.000,00

1.02.09.01.16.01. 1.200.000,00 - 81.091.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian

kendaraan bermotor 79.891.000,00

1.02.09.01.16.05. 1.200.000,00 - 188.930.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Apiil, Rambu, Halte dan

RPPJ 187.730.000,00

1.02.09.01.17. - 1.256.212.000,00 1.778.222.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 522.010.000,00

1.02.09.01.17.01. - - 25.057.000,00 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi

untuk peningkatan keselamatan penumpang 25.057.000,00

1.02.09.01.17.04. - - 213.595.000,00 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna

keselamatan penumpang 213.595.000,00

1.02.09.01.17.05. - 169.900.000,00 253.716.000,00 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian

angkutan umum di jalan raya 83.816.000,00

1.02.09.01.17.11. - 3.600.000,00 13.961.000,00 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan

jasa angkutan 10.361.000,00

1.02.09.01.17.17. - 1.046.800.000,00 1.097.474.000,00 Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan

Angkutan Orang 50.674.000,00

Lampiran IV - 19

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.09.01.17.18.

- - 22.140.000,00 Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan

Angkutan Barang 22.140.000,00

1.02.09.01.17.19. - - 57.165.000,00 Pelayanan Perijinan Angkutan Orang 57.165.000,00

1.02.09.01.17.20. - - 16.445.000,00 Pelayanan perijinan angkutan barang 16.445.000,00

1.02.09.01.17.21. - - 27.835.000,00 Pelayanan pengelolaan perparkiran 27.835.000,00

1.02.09.01.17.22. - 35.912.000,00 50.834.000,00 Kegiatan Posko Angkuntan Lebaran 14.922.000,00

1.02.09.01.19. - 547.900.000,00 756.311.000,00 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu

Lintas 208.411.000,00

1.02.09.01.19.01. - 274.036.000,00 274.036.000,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas -

1.02.09.01.19.02. - - 208.411.000,00 Pengadaan Marka Jalan 208.411.000,00

1.02.09.01.19.03. - 24.653.000,00 24.653.000,00 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan -

1.02.09.01.19.04. - 249.211.000,00 249.211.000,00 Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalulintas ( APILL

) -

1.02.10. 42.104.000,00 588.310.000,00 4.099.376.000,00 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.468.962.000,00

1.02.10.01. 42.104.000,00 588.310.000,00 3.203.565.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.573.151.000,00

1.02.10.01.01. 25.660.000,00 3.000.000,00 442.238.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 413.578.000,00

1.02.10.01.01.01. - - 18.600.000,00 Pengelolaan surat menyurat 18.600.000,00

1.02.10.01.01.02. - - 185.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 185.000.000,00

1.02.10.01.01.03. - - 27.900.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 27.900.000,00

1.02.10.01.01.06. - - 45.778.000,00 Penyediaan Logistik kantor 45.778.000,00

1.02.10.01.01.07. 25.660.000,00 - 81.400.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 55.740.000,00

1.02.10.01.01.08. - 3.000.000,00 15.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12.000.000,00

1.02.10.01.01.09. - - 68.560.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 68.560.000,00

1.02.10.01.02. 1.000.000,00 - 171.900.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 170.900.000,00

1.02.10.01.02.10. - - 18.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 18.000.000,00

1.02.10.01.02.12. - - 54.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 54.000.000,00

1.02.10.01.02.16. 1.000.000,00 - 99.900.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 98.900.000,00

1.02.10.01.03. 2.634.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12.366.000,00

1.02.10.01.03.05. 2.634.000,00 - 15.000.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian 12.366.000,00

1.02.10.01.05. - - 46.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 46.000.000,00

1.02.10.01.05.01. - - 46.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 46.000.000,00

1.02.10.01.06. 1.445.000,00 - 14.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12.555.000,00

1.02.10.01.06.01. 1.445.000,00 - 14.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 12.555.000,00

1.02.10.01.07. 3.665.000,00 - 20.940.000,00 Program Perencanaan 17.275.000,00

1.02.10.01.07.01. 3.665.000,00 - 20.940.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 17.275.000,00

1.02.10.01.15. - 547.400.000,00 1.118.652.000,00 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa 571.252.000,00

1.02.10.01.15.02. - 355.900.000,00 546.702.000,00 Pembinaan dan pengembangan jaringan

komunikasi dan informasi 190.802.000,00

1.02.10.01.15.05. - 80.000.000,00 80.000.000,00 Pengadaan alat studio dan komunikasi -

1.02.10.01.15.06. - 111.500.000,00 277.000.000,00 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 165.500.000,00

1.02.10.01.15.07. - - 214.950.000,00 Perencanaan dan pengembangan kebijakan

komunikasi dan informasi 214.950.000,00

1.02.10.01.17. 4.400.000,00 37.910.000,00 150.200.000,00 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang

komunikasi dan informasi 107.890.000,00

1.02.10.01.17.01. 4.400.000,00 37.910.000,00 150.200.000,00 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan

informasi 107.890.000,00

1.02.10.01.18. - - 1.122.635.000,00 Program kerjasama informasi dan media massa 1.122.635.000,00

Lampiran IV - 20

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.10.01.18.02.

- - 440.760.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah 440.760.000,00

1.02.10.01.18.05. - - 111.100.000,00 Kegiatan penyebarluasan informasi Pembangunan

Melalui Operasional Radio Suara Serasi 111.100.000,00

1.02.10.01.18.06. - - 464.250.000,00 Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan

Daerah melalui dokumen dan Advedtorial 464.250.000,00

1.02.10.01.18.07. - - 51.700.000,00 Kegiatan penyebarluasan Informasi Pembangunan

daerah melalui penerbitan Majalah Gema Serasi 51.700.000,00

1.02.10.01.18.08. - - 54.825.000,00 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah melalui PPID 54.825.000,00

1.02.10.01.23. 3.300.000,00 - 42.000.000,00 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi 38.700.000,00

1.02.10.01.23.01. 3.300.000,00 - 42.000.000,00 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan

publik 38.700.000,00

1.02.10.01.39. - - 60.000.000,00 Pogram Persandian 60.000.000,00

1.02.10.01.39.01. - - 60.000.000,00 Pengelolaan Persandian 60.000.000,00

4.01.03.01. - - 136.785.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 136.785.000,00

4.01.03.01.18. - - 136.785.000,00 Program kerjasama informasi dan media massa 136.785.000,00

4.01.03.01.18.04. - - 136.785.000,00 Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan

daerah Melalui Peresmian Proyek se Kabupaten

Semarang

136.785.000,00

4.01.04.01. - - 759.026.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH 759.026.000,00

4.01.04.01.18. - - 759.026.000,00 Program kerjasama informasi dan media massa 759.026.000,00

4.01.04.01.18.02. - - 759.026.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah 759.026.000,00

1.02.11. 293.619.000,00 2.290.000,00 5.141.727.000,00 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 4.845.818.000,00

1.02.11.01. 293.619.000,00 2.290.000,00 5.141.727.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO,

PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 4.845.818.000,00

1.02.11.01.01. 268.114.000,00 - 3.772.814.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.504.700.000,00

1.02.11.01.01.01. - - 20.548.000,00 Pengelolaan surat menyurat 20.548.000,00

1.02.11.01.01.02. - - 512.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 512.000.000,00

1.02.11.01.01.06. 1.200.000,00 - 487.656.000,00 Penyediaan Logistik kantor 486.456.000,00

1.02.11.01.01.07. 62.386.000,00 - 111.659.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 49.273.000,00

1.02.11.01.01.08. 9.088.000,00 - 22.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12.912.000,00

1.02.11.01.01.09. - - 120.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 120.000.000,00

1.02.11.01.01.10. 195.440.000,00 - 2.498.951.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 2.303.511.000,00

1.02.11.01.02. 950.000,00 - 120.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 119.050.000,00

1.02.11.01.02.10. 950.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 49.050.000,00

1.02.11.01.02.12. - - 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 50.000.000,00

1.02.11.01.02.14. - - 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan

peralatan gedung kantor 20.000.000,00

1.02.11.01.03. - - 9.401.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9.401.000,00

1.02.11.01.03.05. - - 9.401.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian 9.401.000,00

1.02.11.01.05. 210.000,00 - 63.929.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 63.719.000,00

1.02.11.01.05.01. 210.000,00 - 63.929.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 63.719.000,00

1.02.11.01.06. 10.561.000,00 - 32.913.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 22.352.000,00

1.02.11.01.06.01. 10.561.000,00 - 32.913.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 22.352.000,00

Lampiran IV - 21

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.11.01.07.

11.934.000,00 - 39.650.000,00 Program Perencanaan 27.716.000,00 1.02.11.01.07.01.

11.934.000,00 - 39.650.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 27.716.000,00

1.02.11.01.15. 600.000,00 1.590.000,00 144.913.000,00 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil

Menengah yang Kondusif 142.723.000,00

1.02.11.01.15.01. 600.000,00 - 72.638.000,00 Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil

Menengah 72.038.000,00

1.02.11.01.15.02. - - 24.085.000,00 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil

Menengah 24.085.000,00

1.02.11.01.15.08. - 1.590.000,00 48.190.000,00 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 46.600.000,00

1.02.11.01.16. - 700.000,00 125.665.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 124.965.000,00

1.02.11.01.16.03. - - 34.190.000,00 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi

Usaha Mikro Kecil Menengah 34.190.000,00

1.02.11.01.16.06. - 700.000,00 58.475.000,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 57.775.000,00

1.02.11.01.16.07. - - 33.000.000,00 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD 33.000.000,00

1.02.11.01.17. - - 681.543.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 681.543.000,00

1.02.11.01.17.01. - - 14.390.000,00 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan

permodalan 14.390.000,00

1.02.11.01.17.02. - - 44.595.000,00 Pengembangan klaster bisnis 44.595.000,00

1.02.11.01.17.06. - - 16.585.000,00 Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha

Mikro Kecil Menengah 16.585.000,00

1.02.11.01.17.07. - - 17.464.000,00 Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga 17.464.000,00

1.02.11.01.17.08. - - 29.423.000,00 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah

tangga, industri kecil dan industri menengah 29.423.000,00

1.02.11.01.17.09. - - 559.086.000,00 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro

Kecil Menengah 559.086.000,00

1.02.11.01.18. 1.250.000,00 - 150.899.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi 149.649.000,00

1.02.11.01.18.03. - - 35.000.000,00 Pembangunan sistem informasi perencanaan

pengembangan Perkoperasian 35.000.000,00

1.02.11.01.18.04. - - 15.000.000,00 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman

perkoperasian 15.000.000,00

1.02.11.01.18.11. - - 13.280.000,00 Penilaian kesehatan koperasi 13.280.000,00

1.02.11.01.18.13. - - 29.619.000,00 Pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan

KUMKM 29.619.000,00

1.02.11.01.18.15. 1.250.000,00 - 58.000.000,00 Pembentukan dan Evaluasi Kelembagaan

Koperasi 56.750.000,00

1.02.12. 50.244.000,00 77.743.000,00 1.332.151.000,00 PENANAMAN MODAL 1.204.164.000,00

1.02.12.01. 50.244.000,00 77.743.000,00 1.332.151.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU 1.204.164.000,00

1.02.12.01.01. 21.118.000,00 3.750.000,00 515.271.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 490.403.000,00

1.02.12.01.01.01. - - 8.200.000,00 Pengelolaan surat menyurat 8.200.000,00

1.02.12.01.01.02. - - 116.590.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 116.590.000,00

1.02.12.01.01.03. - - 9.058.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 9.058.000,00

1.02.12.01.01.06. - - 63.134.000,00 Penyediaan Logistik kantor 63.134.000,00

1.02.12.01.01.07. 21.118.000,00 - 50.493.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 29.375.000,00

1.02.12.01.01.08. - 3.750.000,00 14.961.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 11.211.000,00

1.02.12.01.01.09. - - 59.508.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 59.508.000,00

1.02.12.01.01.10. - - 193.327.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 193.327.000,00

1.02.12.01.02. - - 77.568.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 77.568.000,00

1.02.12.01.02.10. - - 22.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22.600.000,00

1.02.12.01.02.12. - - 39.968.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 39.968.000,00

Lampiran IV - 22

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.12.01.02.14.

- - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan

peralatan gedung kantor 15.000.000,00

1.02.12.01.03. 4.500.000,00 - 7.277.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.777.000,00

1.02.12.01.03.05. 4.500.000,00 - 7.277.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian 2.777.000,00

1.02.12.01.05. - - 35.929.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 35.929.000,00

1.02.12.01.05.01. - - 35.929.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 35.929.000,00

1.02.12.01.06. 12.563.000,00 - 27.610.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 15.047.000,00

1.02.12.01.06.01. 12.563.000,00 - 27.610.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 15.047.000,00

1.02.12.01.07. 11.363.000,00 - 48.500.000,00 Program Perencanaan 37.137.000,00

1.02.12.01.07.01. 11.363.000,00 - 48.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 37.137.000,00

1.02.12.01.15. 700.000,00 - 324.445.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi 323.745.000,00

1.02.12.01.15.01. - - 9.184.000,00 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama

strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil

Menengah

9.184.000,00

1.02.12.01.15.04. - - 21.840.000,00 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian

pelaksanaan investasi PMDN/ PMA 21.840.000,00

1.02.12.01.15.05. - - 13.553.000,00 Koordinasi perencanaan dan pengembangan

penanaman modal 13.553.000,00

1.02.12.01.15.08. - - 56.461.000,00 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan

dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 56.461.000,00

1.02.12.01.15.09. 700.000,00 - 50.760.000,00 Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan

pelayanan investasi 50.060.000,00

1.02.12.01.15.10. - - 140.301.000,00 Penyelenggaraan pameran investasi 140.301.000,00

1.02.12.01.15.11. - - 32.346.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 32.346.000,00

1.02.12.01.16. - 73.993.000,00 270.859.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi 196.866.000,00

1.02.12.01.16.02. - - 24.250.000,00 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang

investasi 24.250.000,00

1.02.12.01.16.04. - 73.993.000,00 73.993.000,00 Pengembangan System Informasi Penanaman

Modal -

1.02.12.01.16.12. - - 38.155.000,00 Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan

Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha 38.155.000,00

1.02.12.01.16.13. - - 39.133.000,00 Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan

Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman

Modal dan Non Usaha

39.133.000,00

1.02.12.01.16.14. - - 39.600.000,00 Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan

Peningkatan Pelayanan Perizinan Dasar 39.600.000,00

1.02.12.01.16.15. - - 41.716.000,00 Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan

Peningkatan Pelayanan Perizinan Tertentu 41.716.000,00

1.02.12.01.16.16. - - 14.012.000,00 Pelayanan Publik Yang Prima 14.012.000,00

1.02.12.01.17. - - 24.692.000,00 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya,

Sarana dan Prasarana Daerah 24.692.000,00

1.02.12.01.17.01. - - 24.692.000,00 Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan

investasi 24.692.000,00

1.02.13. 3.100.000,00 10.000.000,00 1.885.422.000,00 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.872.322.000,00

1.01.01.01. 3.100.000,00 10.000.000,00 1.866.622.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.853.522.000,00

1.01.01.01.15. - - 19.260.000,00 Program Pengembangan dan Keserasian

Kebijakan Pemuda 19.260.000,00

1.01.01.01.15.01. - - 19.260.000,00 Pendataan potensi kepemudaan 19.260.000,00

1.01.01.01.16. 700.000,00 10.000.000,00 438.029.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 427.329.000,00

1.01.01.01.16.01. 700.000,00 10.000.000,00 403.795.000,00 Pembinaan Organisasi kepemudaan 393.095.000,00

1.01.01.01.16.04. - - 9.580.000,00 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda 9.580.000,00

1.01.01.01.16.07. - - 24.654.000,00 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 24.654.000,00

1.01.01.01.20. - - 879.373.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga 879.373.000,00

Lampiran IV - 23

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.01.20.03.

- - 149.907.000,00 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 149.907.000,00

1.01.01.01.20.04. - - 149.844.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat

daerah 149.844.000,00

1.01.01.01.20.06. - - 333.199.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 333.199.000,00

1.01.01.01.20.08. - - 149.330.000,00 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang

berdedikasi dan berprestasi 149.330.000,00

1.01.01.01.20.14. - - 97.093.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di

masyarakat 97.093.000,00

1.01.01.01.21. 2.400.000,00 - 529.960.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Olahraga 527.560.000,00

1.01.01.01.21.07. 2.400.000,00 - 529.960.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana

olahraga 527.560.000,00

4.01.03.01. - - 18.800.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 18.800.000,00

4.01.03.01.16. - - 18.800.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 18.800.000,00

4.01.03.01.16.03. - - 18.800.000,00 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 18.800.000,00

1.02.14. - - 464.840.000,00 STATISTIK 464.840.000,00

1.02.10.01. - - 464.840.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 464.840.000,00

1.02.10.01.15. - - 464.840.000,00 Program pengembangan

data/informasi/statistik daerah 464.840.000,00

1.02.10.01.15.01. - - 278.190.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik

daerah 278.190.000,00

1.02.10.01.15.04. - - 186.650.000,00 Pengolahan, updating dan analisis data PDRB 186.650.000,00

1.02.16. - - 1.467.234.000,00 KEBUDAYAAN 1.467.234.000,00

1.01.01.01. - - 1.467.234.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.467.234.000,00

1.01.01.01.15. - - 548.176.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 548.176.000,00

1.01.01.01.15.01. - - 548.176.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 548.176.000,00

1.01.01.01.16. - - 142.182.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 142.182.000,00

1.01.01.01.16.05. - - 78.396.000,00 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian

peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

78.396.000,00

1.01.01.01.16.11. - - 63.786.000,00 Pendukungan pengelolaan museum dan taman

budaya di daerah 63.786.000,00

1.01.01.01.17. - - 776.876.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 776.876.000,00

1.01.01.01.17.04. - - 531.341.000,00 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya

daerah 531.341.000,00

1.01.01.01.17.05. - - 159.194.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 159.194.000,00

1.01.01.01.17.06. - - 86.341.000,00 Seminar dalam rangka revitalisasi dan

reaktualisasi budaya lokal 86.341.000,00

1.02.17. 15.473.000,00 126.120.000,00 597.201.000,00 PERPUSTAKAAN 455.608.000,00

1.02.18.01. 15.473.000,00 126.120.000,00 597.201.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 455.608.000,00

1.02.18.01.15. 15.473.000,00 126.120.000,00 597.201.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan 455.608.000,00

1.02.18.01.15.01. 10.180.000,00 - 165.925.000,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca

untuk mendorong terwujudnya masyarakat

pembelajar

155.745.000,00

1.02.18.01.15.02. - - 23.005.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca 23.005.000,00

1.02.18.01.15.03. 660.000,00 - 28.160.000,00 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada

perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan

masyarakat

27.500.000,00

1.02.18.01.15.04. - - 23.071.000,00 Pelaksanaan koordinasi pengembangan

kepustakaan 23.071.000,00

1.02.18.01.15.07. 763.000,00 - 71.235.000,00 Perencanaan dan penyusunan program budaya

baca 70.472.000,00

1.02.18.01.15.08. 1.610.000,00 - 96.480.000,00 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 94.870.000,00

1.02.18.01.15.09. 2.260.000,00 126.120.000,00 174.325.000,00 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum

daerah 45.945.000,00

Lampiran IV - 24

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.18.01.15.10.

- - 15.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15.000.000,00 1.02.18.

48.518.000,00 149.905.000,00 948.713.000,00 KEARSIPAN 750.290.000,00 1.02.18.01.

48.518.000,00 149.100.000,00 911.571.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 713.953.000,00

1.02.18.01.01. 42.680.000,00 - 487.478.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 444.798.000,00

1.02.18.01.01.01. - - 9.486.000,00 Pengelolaan surat menyurat 9.486.000,00

1.02.18.01.01.02. - - 111.244.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 111.244.000,00

1.02.18.01.01.03. - - 12.180.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 12.180.000,00

1.02.18.01.01.06. - - 35.176.000,00 Penyediaan Logistik kantor 35.176.000,00

1.02.18.01.01.07. 18.150.000,00 - 20.505.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 2.355.000,00

1.02.18.01.01.08. - - 10.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.000.000,00

1.02.18.01.01.09. - - 42.365.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 42.365.000,00

1.02.18.01.01.10. 24.530.000,00 - 246.522.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 221.992.000,00

1.02.18.01.02. - 75.000.000,00 139.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 64.000.000,00

1.02.18.01.02.07. - 75.000.000,00 75.000.000,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor

dan gedung kantor -

1.02.18.01.02.10. - - 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 45.000.000,00

1.02.18.01.02.12. - - 19.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 19.000.000,00

1.02.18.01.05. - - 15.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 15.000.000,00

1.02.18.01.05.01. - - 15.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 15.000.000,00

1.02.18.01.06. 3.098.000,00 - 32.618.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 29.520.000,00

1.02.18.01.06.01. 3.098.000,00 - 32.618.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 29.520.000,00

1.02.18.01.07. 1.525.000,00 - 3.850.000,00 Program Perencanaan 2.325.000,00

1.02.18.01.07.01. 1.525.000,00 - 3.850.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 2.325.000,00

1.02.18.01.15. - 74.100.000,00 79.470.000,00 Program perbaikan sistem administrasi

kearsipan 5.370.000,00

1.02.18.01.15.01. - 74.100.000,00 79.470.000,00 Pembangunan data base informasi kearsipan 5.370.000,00

1.02.18.01.16. - - 29.245.000,00 Program penyelamatan dan pelestarian

dokumen/arsip daerah 29.245.000,00

1.02.18.01.16.01. - - 9.500.000,00 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan

arsip 9.500.000,00

1.02.18.01.16.02. - - 8.745.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 8.745.000,00

1.02.18.01.16.03. - - 11.000.000,00 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam

bentuk informatika 11.000.000,00

1.02.18.01.17. - - 44.095.000,00 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan

prasarana kerasipan 44.095.000,00

1.02.18.01.17.01. - - 25.349.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan

penyimpanan arsip 25.349.000,00

1.02.18.01.17.02. - - 18.746.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 18.746.000,00

1.02.18.01.18. 1.215.000,00 - 80.815.000,00 Program peningkatan kualitas pelayanan

informasi 79.600.000,00

1.02.18.01.18.01. - - 13.912.000,00 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip 13.912.000,00

1.02.18.01.18.02. - - 22.113.000,00 Penyediaan sarana layanan informasi arsip 22.113.000,00

1.02.18.01.18.04. 1.215.000,00 - 44.790.000,00 Bimbingan teknis kearsipan 43.575.000,00

4.01.04.01. - 805.000,00 37.142.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH 36.337.000,00

4.01.04.01.18. - 805.000,00 37.142.000,00 Program peningkatan kualitas pelayanan

informasi 36.337.000,00

4.01.04.01.18.01. - - 16.044.000,00 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip 16.044.000,00

Lampiran IV - 25

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 4.01.04.01.18.02.

- 805.000,00 21.098.000,00 Penyediaan sarana layanan informasi arsip 20.293.000,00

2. 214.949.000,00 18.897.798.000,00 74.715.609.000,00 URUSAN PILIHAN 55.602.862.000,00

2.01. 214.949.000,00 18.897.798.000,00 74.715.609.000,00 URUSAN PILIHAN 55.602.862.000,00

2.01.02. 53.398.000,00 9.287.843.000,00 12.528.558.000,00 PARIWISATA 3.187.317.000,00

2.01.02.01. 53.398.000,00 9.287.843.000,00 12.507.126.000,00 DINAS PARIWISATA 3.165.885.000,00

2.01.02.01.01. 25.218.000,00 1.403.000,00 1.325.443.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.298.822.000,00

2.01.02.01.01.01. - - 21.484.000,00 Pengelolaan surat menyurat 21.484.000,00

2.01.02.01.01.02. - - 208.400.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 208.400.000,00

2.01.02.01.01.03. - - 22.080.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 22.080.000,00

2.01.02.01.01.05. - - 4.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 4.400.000,00

2.01.02.01.01.06. - 1.403.000,00 56.875.000,00 Penyediaan Logistik kantor 55.472.000,00

2.01.02.01.01.07. 25.218.000,00 - 87.751.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 62.533.000,00

2.01.02.01.01.08. - - 6.100.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.100.000,00

2.01.02.01.01.09. - - 70.244.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 70.244.000,00

2.01.02.01.01.10. - - 848.109.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 848.109.000,00

2.01.02.01.02. 3.350.000,00 - 207.006.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 203.656.000,00

2.01.02.01.02.10. 3.350.000,00 - 164.706.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 161.356.000,00

2.01.02.01.02.12. - - 42.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 42.300.000,00

2.01.02.01.05. - - 14.752.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 14.752.000,00

2.01.02.01.05.01. - - 14.752.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 14.752.000,00

2.01.02.01.06. 3.660.000,00 - 11.197.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7.537.000,00

2.01.02.01.06.01. 3.660.000,00 - 11.197.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 7.537.000,00

2.01.02.01.07. 6.588.000,00 - 16.045.000,00 Program Perencanaan 9.457.000,00

2.01.02.01.07.01. 6.588.000,00 - 16.045.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 9.457.000,00

2.01.02.01.15. 3.350.000,00 - 704.292.000,00 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 700.942.000,00

2.01.02.01.15.03. 2.400.000,00 - 216.605.000,00 Pengembangan jaringan kerja sama promosi

pariwisata 214.205.000,00

2.01.02.01.15.05. 950.000,00 - 381.905.000,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di

dalam dan di luar negeri 380.955.000,00

2.01.02.01.15.07. - - 18.969.000,00 Pengembangan Statistik Objek dan Daya Tarik

Wisata 18.969.000,00

2.01.02.01.15.08. - - 38.882.000,00 Pelatihan pemandu wisata terpadu 38.882.000,00

2.01.02.01.15.09. - - 47.931.000,00 Pengembangan Statistik Usaha Jasa Pariwisata 47.931.000,00

2.01.02.01.16. 11.232.000,00 9.286.440.000,00 9.689.300.000,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 391.628.000,00

2.01.02.01.16.02. - 9.286.440.000,00 9.309.000.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana

pariwisata 22.560.000,00

2.01.02.01.16.07. - - 122.812.000,00 Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta

pengawasan standardisasi 122.812.000,00

2.01.02.01.16.08. 11.232.000,00 - 257.488.000,00 Operasionalisasi dan pemeliharaan rutin/ berkala

UPT Obyek Wisata 246.256.000,00

2.01.02.01.17. - - 539.091.000,00 Program Pengembangan Kemitraan 539.091.000,00

2.01.02.01.17.07. - - 103.208.000,00 Pengembangan sumber daya manusia dan

profesionalisme bidang pariwisata 103.208.000,00

2.01.02.01.17.08. - - 435.883.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengembangan kemitraan pariwisata 435.883.000,00

4.01.03.01. - - 21.432.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 21.432.000,00

4.01.03.01.16. - - 21.432.000,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 21.432.000,00

4.01.03.01.16.06. - - 21.432.000,00 Pengembangan daerah tujuan wisata 21.432.000,00

Lampiran IV - 26

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 2.01.03.

91.199.000,00 1.218.593.000,00 18.579.135.000,00 PERTANIAN 17.269.343.000,00 2.01.03.01.

91.199.000,00 1.218.593.000,00 18.526.533.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 17.216.741.000,00

2.01.03.01.01. 53.584.000,00 1.894.000,00 4.300.028.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.244.550.000,00

2.01.03.01.01.01. - - 46.759.000,00 Pengelolaan surat menyurat 46.759.000,00

2.01.03.01.01.02. - - 563.377.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 563.377.000,00

2.01.03.01.01.03. - - 66.921.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 66.921.000,00

2.01.03.01.01.06. - - 295.581.000,00 Penyediaan Logistik kantor 295.581.000,00

2.01.03.01.01.07. 29.154.000,00 - 119.570.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 90.416.000,00

2.01.03.01.01.08. - 1.894.000,00 45.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 43.106.000,00

2.01.03.01.01.09. - - 160.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 160.000.000,00

2.01.03.01.01.10. 24.430.000,00 - 3.002.820.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 2.978.390.000,00

2.01.03.01.02. 3.600.000,00 - 841.235.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 837.635.000,00

2.01.03.01.02.10. - - 229.588.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 229.588.000,00

2.01.03.01.02.12. 800.000,00 - 311.690.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 310.890.000,00

2.01.03.01.02.16. 2.800.000,00 - 299.957.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 297.157.000,00

2.01.03.01.03. 7.604.000,00 - 73.615.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 66.011.000,00

2.01.03.01.03.05. 7.604.000,00 - 73.615.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian 66.011.000,00

2.01.03.01.05. - - 49.959.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 49.959.000,00

2.01.03.01.05.01. - - 49.959.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 49.959.000,00

2.01.03.01.06. 3.657.000,00 - 59.124.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 55.467.000,00

2.01.03.01.06.01. 3.657.000,00 - 59.124.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 55.467.000,00

2.01.03.01.07. 3.846.000,00 - 114.491.000,00 Program Perencanaan 110.645.000,00

2.01.03.01.07.01. 3.846.000,00 - 114.491.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 110.645.000,00

2.01.03.01.15. - - 423.310.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 423.310.000,00

2.01.03.01.15.01. - - 36.885.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 36.885.000,00

2.01.03.01.15.02. - - 350.426.000,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku

agrobisnis 350.426.000,00

2.01.03.01.15.03. - - 35.999.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani 35.999.000,00

2.01.03.01.16. - 28.120.000,00 3.705.181.000,00 Program Peningkatan Produksi Pangan 3.677.061.000,00

2.01.03.01.16.04. - - 31.950.000,00 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil

pertanian 31.950.000,00

2.01.03.01.16.05. - - 876.203.000,00 Pengembangan Intensifikasi tanaman padi,

palawija 876.203.000,00

2.01.03.01.16.06. - - 1.300.000.000,00 Pengembangan diversifikasi tanaman 1.300.000.000,00

2.01.03.01.16.08. - 28.120.000,00 109.854.000,00 Pengembangan perbenihan/perbibitan 81.734.000,00

2.01.03.01.16.11. - - 109.862.000,00 Penelitian dan pengembangan sumber daya

pertanian 109.862.000,00

2.01.03.01.16.13. - - 231.700.000,00 Penelitian dan pengembangan teknologi budi daya 231.700.000,00

2.01.03.01.16.15. - - 484.331.000,00 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu

produk perkebunan, produk pertanian 484.331.000,00

2.01.03.01.16.17. - - 332.500.000,00 Pengembangan Intensifikasi tanaman hortikultura 332.500.000,00

2.01.03.01.16.20. - - 228.781.000,00 Perlindungan tanaman pangan dan hortikultura 228.781.000,00

2.01.03.01.17. 9.450.000,00 287.278.000,00 928.115.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil

produksi pertanian/perkebunan 631.387.000,00

Lampiran IV - 27

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 2.01.03.01.17.05.

9.450.000,00 - 150.000.000,00 Pemeliharan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar kecamatan/pedesaan produksi hasil

pertanian/perkebunan

140.550.000,00

2.01.03.01.17.07. - - 263.477.000,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan

unggul daerah 263.477.000,00

2.01.03.01.17.09. - 287.278.000,00 424.680.000,00 Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi

hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan

dipasarkan

137.402.000,00

2.01.03.01.17.12. - - 89.958.000,00 Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil

produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan

89.958.000,00

2.01.03.01.18. - - 2.638.089.000,00 Program peningkatan penerapan teknologi

pertanian/perkebunan 2.638.089.000,00

2.01.03.01.18.02. - - 2.638.089.000,00 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna 2.638.089.000,00

2.01.03.01.19. 950.000,00 100.950.000,00 627.568.000,00 Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan 525.668.000,00

2.01.03.01.19.02. 950.000,00 100.950.000,00 303.270.000,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 201.370.000,00

2.01.03.01.19.03. - - 300.000.000,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 300.000.000,00

2.01.03.01.19.07. - - 24.298.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 24.298.000,00

2.01.03.01.20. - - 341.379.000,00 Program pemberdayaan penyuluh

pertanian/perkebunan lapangan 341.379.000,00

2.01.03.01.20.01. - - 214.000.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh

pertanian/perkebunan 214.000.000,00

2.01.03.01.20.02. - - 24.240.000,00 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh

pertanian/perkebunan 24.240.000,00

2.01.03.01.20.03. - - 103.139.000,00 Penyuluhan dan pendampingan bagi

pertanian/perkebunan 103.139.000,00

2.01.03.01.21. 1.200.000,00 117.690.000,00 580.196.000,00 Program pencegahan dan penanggulangan

penyakit ternak 461.306.000,00

2.01.03.01.21.01. - - 89.510.000,00 Pendataan masalah peternakan 89.510.000,00

2.01.03.01.21.02. 1.200.000,00 109.390.000,00 373.376.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan

penyakit menular ternak 262.786.000,00

2.01.03.01.21.03. - - 47.638.000,00 Pengendalian / Pemusnahan ternak yang terjangkit

penyakit endemik 47.638.000,00

2.01.03.01.21.04. - - 44.814.000,00 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 44.814.000,00

2.01.03.01.21.06. - 8.300.000,00 24.858.000,00 Operasionalisasi UPTD Labkeswan dan

Puskeswan 16.558.000,00

2.01.03.01.22. 3.550.000,00 209.530.000,00 2.645.402.000,00 Program peningkatan produksi hasil

peternakan 2.432.322.000,00

2.01.03.01.22.01. - 174.150.000,00 174.890.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan

ternak 740.000,00

2.01.03.01.22.02. - 29.000.000,00 310.738.000,00 Pembibitan dan perawatan ternak 281.738.000,00

2.01.03.01.22.03. - - 392.235.000,00 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 392.235.000,00

2.01.03.01.22.05. - 6.380.000,00 48.594.000,00 Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak 42.214.000,00

2.01.03.01.22.08. - - 57.876.000,00 Pengembangan agribisnis pertenakan 57.876.000,00

2.01.03.01.22.10. 3.550.000,00 - 1.538.472.000,00 Operasionalisasi UPTD Perbibitan Ternak Unggul 1.534.922.000,00

2.01.03.01.22.11. - - 122.597.000,00 Pembinaan dan pengamanan perbibitan ternak 122.597.000,00

2.01.03.01.23. 3.758.000,00 231.166.000,00 672.908.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil

produksi peternakan 437.984.000,00

2.01.03.01.23.03. - 231.166.000,00 248.546.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana pasar

produksi hasil peternakan 17.380.000,00

2.01.03.01.23.05. 3.758.000,00 - 142.608.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana

pasar produksi hasil peternakan 138.850.000,00

2.01.03.01.23.07. - - 194.076.000,00 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan

daerah 194.076.000,00

2.01.03.01.23.13. - - 87.678.000,00 Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan 87.678.000,00

2.01.03.01.25. - 241.965.000,00 525.933.000,00 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Veteriner 283.968.000,00

2.01.03.01.25.01. - 239.250.000,00 418.492.000,00 Pengamanan produk hewan dan ikutannya 179.242.000,00

Lampiran IV - 28

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 2.01.03.01.25.02.

- - 56.675.000,00 Pengendalian, Penanggulangan Penyakit Zoonosa

dan Peningkatan Kesejahteraan Hewan 56.675.000,00

2.01.03.01.25.03. - 2.715.000,00 50.766.000,00 Operasionalisasi UPTD RPH / RPU 48.051.000,00

4.01.03.01. - - 52.602.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 52.602.000,00

4.01.03.01.16. - - 52.602.000,00 Program Peningkatan Produksi Pangan 52.602.000,00

4.01.03.01.16.03. - - 52.602.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan

subsidi pertanian 52.602.000,00

2.01.05. 53.402.000,00 4.079.376.000,00 35.447.500.000,00 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 31.314.722.000,00

1.01.03.01. 53.402.000,00 4.079.376.000,00 35.447.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 31.314.722.000,00

1.01.03.01.17. 53.402.000,00 4.079.376.000,00 35.447.500.000,00 Program pembinaan dan pengembangan

bidang ketenagalistrikan, Energi dan Migas 31.314.722.000,00

1.01.03.01.17.02. 53.402.000,00 4.079.376.000,00 35.447.500.000,00 Pemeliharaan, Pengembangan dan Efisiensi

sarana dan Prasarana LPJU 31.314.722.000,00

2.01.06. 2.150.000,00 1.491.138.000,00 2.905.896.000,00 KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.412.608.000,00

2.01.03.01. 2.150.000,00 1.491.138.000,00 2.905.896.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 1.412.608.000,00

2.01.03.01.20. 950.000,00 1.445.188.000,00 2.247.613.000,00 Program pengembangan budidaya perikanan 801.475.000,00

2.01.03.01.20.02. - - 357.822.000,00 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya

ikan 357.822.000,00

2.01.03.01.20.03. - - 196.987.000,00 Pembinaan dan pengembangan perikanan 196.987.000,00

2.01.03.01.20.04. 950.000,00 - 218.241.000,00 Operasionalisasi Balai Benih Ikan 217.291.000,00

2.01.03.01.20.05. - 1.445.188.000,00 1.474.563.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan

Budidaya 29.375.000,00

2.01.03.01.21. 1.200.000,00 45.950.000,00 358.435.000,00 Program pengembangan perikanan tangkap 311.285.000,00

2.01.03.01.21.01. - - 141.328.000,00 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan

tangkap 141.328.000,00

2.01.03.01.21.03. - 45.950.000,00 59.649.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan 13.699.000,00

2.01.03.01.21.07. 1.200.000,00 - 157.458.000,00 Pemberdayaan nelayan dan peningkatan

pelestarian sumber daya ikan 156.258.000,00

2.01.03.01.22. - - 47.760.000,00 Program pengembangan sistem Penyuluhan

perikanan 47.760.000,00

2.01.03.01.22.02. - - 47.760.000,00 Pengembangan Kapasitas Tenaga Penyuluh

Perikanan 47.760.000,00

2.01.03.01.23. - - 252.088.000,00 Program optimalisasi pengelolaan dan

pemasaran produksi perikanan 252.088.000,00

2.01.03.01.23.02. - - 138.905.000,00 Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan 138.905.000,00

2.01.03.01.23.04. - - 98.232.000,00 Promosi atas hasil produksi perikanan 98.232.000,00

2.01.03.01.23.05. - - 14.951.000,00 Operasionalisasi Pasar Ikan Heigenis 14.951.000,00

2.01.07. 13.850.000,00 2.801.372.000,00 4.444.662.000,00 PERDAGANGAN 1.629.440.000,00

1.02.11.01. 13.850.000,00 2.787.372.000,00 4.345.172.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO,

PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 1.543.950.000,00

1.02.11.01.15. 4.400.000,00 162.110.000,00 1.267.268.000,00 Program Perlindungan Konsumen dan

pengamanan perdagangan 1.100.758.000,00

1.02.11.01.15.03. - - 57.647.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan

jasa 57.647.000,00

1.02.11.01.15.04. - 129.110.000,00 149.375.000,00 Operasionalisasi dan pengembangan UPT

kemetrologian daerah 20.265.000,00

1.02.11.01.15.05. 3.600.000,00 - 713.797.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Pasar 710.197.000,00

1.02.11.01.15.06. 800.000,00 33.000.000,00 346.449.000,00 Pengelolaan dan Penyediaan Sarana prasarana

Pasar 312.649.000,00

1.02.11.01.17. - - 14.483.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan

Ekspor 14.483.000,00

1.02.11.01.17.04. - - 14.483.000,00 Pengembangan data base informasi potensi

unggulan 14.483.000,00

1.02.11.01.18. 8.500.000,00 2.429.254.000,00 2.792.734.000,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan

Dalam Negri 354.980.000,00

1.02.11.01.18.01. - - 26.480.000,00 Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan

dan pelaksanaan operasional 26.480.000,00

1.02.11.01.18.03. - - 28.133.000,00 Pengembangan pasar dan distribusi barang /

produk 28.133.000,00

Lampiran IV - 29

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.11.01.18.05.

- - 26.695.000,00 Pengembangan pasar lelang daerah 26.695.000,00 1.02.11.01.18.06.

- - 34.885.000,00 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

34.885.000,00

1.02.11.01.18.07. - - 107.710.000,00 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam

negri 107.710.000,00

1.02.11.01.18.08. 8.500.000,00 - 105.887.000,00 Pengembangan Sumber Daya Pasar Tradisional 97.387.000,00

1.02.11.01.18.09. - 2.429.254.000,00 2.462.944.000,00 Pengembangan Sarana Dan Prasarana Distribusi 33.690.000,00

1.02.11.01.19. 950.000,00 196.008.000,00 270.687.000,00 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan

asongan 73.729.000,00

1.02.11.01.19.01. - - 18.584.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima

dan asongan 18.584.000,00

1.02.11.01.19.03. 950.000,00 196.008.000,00 252.103.000,00 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi

pedagang kakilima dan asongan 55.145.000,00

4.01.03.01. - 14.000.000,00 99.490.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 85.490.000,00

4.01.03.01.15. - 14.000.000,00 99.490.000,00 Program Perlindungan Konsumen dan

pengamanan perdagangan 85.490.000,00

4.01.03.01.15.03. - - 19.470.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan

jasa 19.470.000,00

4.01.03.01.15.10. - 14.000.000,00 80.020.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 66.020.000,00

2.01.08. 950.000,00 - 664.325.000,00 PERINDUSTRIAN 663.375.000,00

1.02.11.01. 950.000,00 - 572.631.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO,

PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 571.681.000,00

1.02.11.01.15. - - 74.128.000,00 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem

Produksi 74.128.000,00

1.02.11.01.15.06. - - 74.128.000,00 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi 74.128.000,00

1.02.11.01.16. 950.000,00 - 73.785.000,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah 72.835.000,00

1.02.11.01.16.01. 950.000,00 - 73.785.000,00 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah

terhadap pemanfaatan sumber daya 72.835.000,00

1.02.11.01.17. - - 398.970.000,00 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi

Industri 398.970.000,00

1.02.11.01.17.03. - - 249.907.000,00 Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya

saing industri manufaktur 249.907.000,00

1.02.11.01.17.04. - - 149.063.000,00 Perluasan penerapan standar produk industri

manufaktur 149.063.000,00

1.02.11.01.19. - - 25.748.000,00 Program Pengembangan sentra-sentra industri

potensial 25.748.000,00

1.02.11.01.19.02. - - 25.748.000,00 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses

masyarakat 25.748.000,00

4.01.03.01. - - 91.694.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 91.694.000,00

4.01.03.01.16. - - 91.694.000,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah 91.694.000,00

4.01.03.01.16.06. - - 61.782.000,00 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil

dan menengah dengan swasta 61.782.000,00

4.01.03.01.16.07. - - 29.912.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 29.912.000,00

2.01.09. - 19.476.000,00 145.533.000,00 TRANSMIGRASI 126.057.000,00

1.02.01.01. - 19.476.000,00 145.533.000,00 DINAS TENAGA KERJA 126.057.000,00

1.02.01.01.15. - - 108.146.000,00 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 108.146.000,00

1.02.01.01.15.02. - - 69.665.000,00 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku

dan antar sektor dalam rangka pengembangan

kawasan transmigrasi

69.665.000,00

1.02.01.01.15.05. - - 38.481.000,00 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta

penempatan transmigrasi untuk memenuhi

kebutuhan SDM

38.481.000,00

1.02.01.01.16. - 19.476.000,00 37.387.000,00 Program Transmigrasi Lokal 17.911.000,00

1.02.01.01.16.01. - - 2.986.000,00 Penyuluhan Transmigrasi Lokal 2.986.000,00

1.02.01.01.16.02. - 19.476.000,00 34.401.000,00 Pelatihan transmigrasi lokal 14.925.000,00

3. 1.152.334.000,00 1.880.901.000,00 20.993.594.000,00 PENUNJANG URUSAN 17.960.359.000,00

3.01. 1.152.334.000,00 1.880.901.000,00 20.993.594.000,00 PENUNJANG 17.960.359.000,00

3.01.01. 540.246.000,00 770.000,00 3.333.829.000,00 INSPEKTORAT 2.792.813.000,00

3.01.01.01. 540.246.000,00 770.000,00 3.333.829.000,00 INSPEKTORAT 2.792.813.000,00

3.01.01.01.01. 20.928.000,00 770.000,00 397.649.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 375.951.000,00

Lampiran IV - 30

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 3.01.01.01.01.01.

- - 19.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 19.000.000,00 3.01.01.01.01.02.

- - 108.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik

108.000.000,00

3.01.01.01.01.03. - - 25.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 25.000.000,00

3.01.01.01.01.06. - 770.000,00 57.700.000,00 Penyediaan Logistik kantor 56.930.000,00

3.01.01.01.01.07. 20.928.000,00 - 33.770.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 12.842.000,00

3.01.01.01.01.08. - - 10.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.000.000,00

3.01.01.01.01.09. - - 18.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 18.000.000,00

3.01.01.01.01.10. - - 126.179.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 126.179.000,00

3.01.01.01.02. 950.000,00 - 82.100.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 81.150.000,00

3.01.01.01.02.10. 950.000,00 - 27.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 26.250.000,00

3.01.01.01.02.12. - - 54.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 54.900.000,00

3.01.01.01.03. - - 5.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5.000.000,00

3.01.01.01.03.05. - - 5.000.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian 5.000.000,00

3.01.01.01.05. - - 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 10.000.000,00

3.01.01.01.05.02. - - 10.000.000,00 Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan 10.000.000,00

3.01.01.01.06. 9.602.000,00 - 14.070.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.468.000,00

3.01.01.01.06.01. 9.602.000,00 - 14.070.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 4.468.000,00

3.01.01.01.07. 5.550.000,00 - 15.970.000,00 Program Perencanaan 10.420.000,00

3.01.01.01.07.01. 5.550.000,00 - 15.970.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 10.420.000,00

3.01.01.01.20. 502.866.000,00 - 2.773.550.000,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

2.270.684.000,00

3.01.01.01.20.01. 168.000.000,00 - 1.007.100.000,00 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 839.100.000,00

3.01.01.01.20.02. 12.000.000,00 - 105.000.000,00 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan

pemerintah daerah 93.000.000,00

3.01.01.01.20.03. 2.673.000,00 - 316.039.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan

KDH 313.366.000,00

3.01.01.01.20.04. 104.000.000,00 - 586.000.000,00 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan

dibawahnya 482.000.000,00

3.01.01.01.20.05. 2.238.000,00 - 88.000.000,00 Inventarisasi temuan pengawasan 85.762.000,00

3.01.01.01.20.06. 52.500.000,00 - 254.500.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 202.000.000,00

3.01.01.01.20.07. 610.000,00 - 61.100.000,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 60.490.000,00

3.01.01.01.20.08. 400.000,00 - 18.950.000,00 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 18.550.000,00

3.01.01.01.20.09. - - 66.300.000,00 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan

Penilaian Akuntabilitas Kinerja 66.300.000,00

3.01.01.01.20.10. 160.445.000,00 - 270.561.000,00 Review Dokumen Rencana Pembangunan,

Anggaran, Laporan Keuangan Daerah 110.116.000,00

3.01.01.01.21. 350.000,00 - 31.800.000,00 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 31.450.000,00

3.01.01.01.21.01. 350.000,00 - 31.800.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan 31.450.000,00

3.01.01.01.22. - - 1.490.000,00 Program Penataan dan Penyempurnaan

Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 1.490.000,00

3.01.01.01.22.02. - - 1.490.000,00 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan 1.490.000,00

3.01.01.01.24. - - 2.200.000,00 Program Mengintensifkan Penanganan

Pengaduan Masyarakat 2.200.000,00

Lampiran IV - 31

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 3.01.01.01.24.02.

- - 2.200.000,00 Penatausahaan Penanganan Pengaduan

Masyarakat 2.200.000,00

3.01.02. 249.880.000,00 891.750.000,00 4.315.125.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 3.173.495.000,00

3.01.02.01. 249.880.000,00 891.750.000,00 4.178.261.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH 3.036.631.000,00

3.01.02.01.01. 47.520.000,00 1.000.000,00 775.835.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 727.315.000,00

3.01.02.01.01.01. - - 9.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 9.000.000,00

3.01.02.01.01.02. - - 170.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 170.000.000,00

3.01.02.01.01.03. - - 60.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 60.000.000,00

3.01.02.01.01.06. - 1.000.000,00 104.572.000,00 Penyediaan Logistik kantor 103.572.000,00

3.01.02.01.01.07. 23.090.000,00 - 42.731.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 19.641.000,00

3.01.02.01.01.08. - - 23.094.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 23.094.000,00

3.01.02.01.01.09. - - 162.734.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 162.734.000,00

3.01.02.01.01.10. 24.430.000,00 - 203.704.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 179.274.000,00

3.01.02.01.02. 950.000,00 - 102.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 101.050.000,00

3.01.02.01.02.10. 950.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 29.050.000,00

3.01.02.01.02.12. - - 72.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 72.000.000,00

3.01.02.01.03. 2.421.000,00 - 7.200.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4.779.000,00

3.01.02.01.03.05. 2.421.000,00 - 7.200.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian 4.779.000,00

3.01.02.01.05. 6.682.000,00 - 178.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 171.818.000,00

3.01.02.01.05.01. - - 130.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 130.000.000,00

3.01.02.01.05.04. 6.682.000,00 - 48.500.000,00 Peningkatan kapasitas jabatan fungsional tertentu 41.818.000,00

3.01.02.01.06. 30.422.000,00 - 55.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 24.578.000,00

3.01.02.01.06.01. 30.422.000,00 - 55.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 24.578.000,00

3.01.02.01.07. 6.624.000,00 - 24.000.000,00 Program Perencanaan 17.376.000,00

3.01.02.01.07.01. 6.624.000,00 - 24.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 17.376.000,00

3.01.02.01.15. 9.900.000,00 176.500.000,00 246.500.000,00 Program Pengembangan Data/ Informasi 60.100.000,00

3.01.02.01.15.01. 9.900.000,00 - 26.500.000,00 Pengumpulan, updating dan analisis data informasi

capaian target kinerja program dan kegiatan 16.600.000,00

3.01.02.01.15.07. - 176.500.000,00 220.000.000,00 Penyusunan data base kemiskinan 43.500.000,00

3.01.02.01.16. 3.170.000,00 - 92.581.000,00 Program Kerjasama Pembangunan 89.411.000,00

3.01.02.01.16.06. 3.170.000,00 - 92.581.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Pengembangan Wilayah 89.411.000,00

3.01.02.01.18. - 673.400.000,00 805.560.000,00 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh 132.160.000,00

3.01.02.01.18.03. - 673.400.000,00 805.560.000,00 Penyusunan perencanaan Pengembangan

Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 132.160.000,00

3.01.02.01.20. 4.326.000,00 - 70.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan Daerah 65.674.000,00

3.01.02.01.20.03. 4.326.000,00 - 70.000.000,00 Bimbingan teknis tentang perencanaan

pembangunan daerah 65.674.000,00

3.01.02.01.21. 45.487.000,00 39.300.000,00 1.123.710.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.038.923.000,00

3.01.02.01.21.03. 18.450.000,00 - 167.490.000,00 Penyusunan Rancangan dan Penetapan RPJMD 149.040.000,00

3.01.02.01.21.04. 10.750.000,00 - 324.580.000,00 Penyusunan RKPD 313.830.000,00

3.01.02.01.21.06. 5.268.000,00 - 92.040.000,00 Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban 86.772.000,00

Lampiran IV - 32

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 3.01.02.01.21.08.

1.800.000,00 39.300.000,00 214.275.000,00 Penyusunan sistem perencanaan pembangunan

daerah 173.175.000,00

3.01.02.01.21.11. 3.951.000,00 - 68.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan

rencana Pembangunan Daerah 64.049.000,00

3.01.02.01.21.12. 5.268.000,00 - 140.000.000,00 Evaluasi dokumen perencanaan 134.732.000,00

3.01.02.01.21.13. - - 117.325.000,00 Penyusunan Raperda Penanggulangan

Kemiskinan 117.325.000,00

3.01.02.01.22. 62.640.000,00 - 207.580.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 144.940.000,00

3.01.02.01.22.04. 62.640.000,00 - 180.000.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang

ekonomi 117.360.000,00

3.01.02.01.22.15. - - 27.580.000,00 Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 27.580.000,00

3.01.02.01.23. 16.859.000,00 800.000,00 372.620.000,00 Program Perencanaan Pembagunan Sosial

Budaya 354.961.000,00

3.01.02.01.23.03. 13.563.000,00 800.000,00 284.820.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang

sosial dan budaya 270.457.000,00

3.01.02.01.23.04. 3.296.000,00 - 87.800.000,00 Fasilitasi pengembangan desa inovatif 84.504.000,00

3.01.02.01.24. 12.879.000,00 750.000,00 117.175.000,00 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam 103.546.000,00

3.01.02.01.24.03. 3.110.000,00 750.000,00 79.175.000,00 Perencanaan Program Percepatan Sanitasi

Pemukiman (PPSP) 75.315.000,00

3.01.02.01.24.09. 9.769.000,00 - 38.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 28.231.000,00

4.01.03.01. - - 136.864.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 136.864.000,00

4.01.03.01.16. - - 89.196.000,00 Program Kerjasama Pembangunan 89.196.000,00

4.01.03.01.16.03. - - 54.978.000,00 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga 54.978.000,00

4.01.03.01.16.05. - - 34.218.000,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 34.218.000,00

4.01.03.01.21. - - 47.668.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 47.668.000,00

4.01.03.01.21.05. - - 47.668.000,00 Koordinasi Penyusunan laporan kinerja

Pemerintah Daerah 47.668.000,00

3.01.03. 353.808.000,00 551.326.000,00 10.132.912.000,00 KEUANGAN 9.227.778.000,00

3.01.02.01. 9.549.000,00 - 110.765.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH 101.216.000,00

3.01.02.01.17. 9.549.000,00 - 110.765.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah 101.216.000,00

3.01.02.01.17.27. 9.549.000,00 - 110.765.000,00 Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS 101.216.000,00

3.01.03.01. 343.309.000,00 551.326.000,00 9.877.841.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 8.983.206.000,00

3.01.03.01.01. 70.375.000,00 - 4.630.522.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.560.147.000,00

3.01.03.01.01.01. - - 24.706.000,00 Pengelolaan surat menyurat 24.706.000,00

3.01.03.01.01.02. - - 279.141.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 279.141.000,00

3.01.03.01.01.03. 2.700.000,00 - 242.010.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 239.310.000,00

3.01.03.01.01.05. 11.650.000,00 - 3.174.676.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 3.163.026.000,00

3.01.03.01.01.06. - - 139.877.000,00 Penyediaan Logistik kantor 139.877.000,00

3.01.03.01.01.07. 56.025.000,00 - 122.049.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 66.024.000,00

3.01.03.01.01.08. - - 20.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 20.000.000,00

3.01.03.01.01.09. - - 63.466.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 63.466.000,00

3.01.03.01.01.10. - - 564.597.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 564.597.000,00

3.01.03.01.02. - 430.526.000,00 579.126.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 148.600.000,00

3.01.03.01.02.05. - 98.676.000,00 98.676.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional -

3.01.03.01.02.10. - - 59.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 59.000.000,00

3.01.03.01.02.12. - - 89.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 89.600.000,00

3.01.03.01.02.16. - 331.850.000,00 331.850.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor -

Lampiran IV - 33

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 3.01.03.01.03.

2.910.000,00 - 12.453.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9.543.000,00

3.01.03.01.03.05. 2.910.000,00 - 12.453.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian 9.543.000,00

3.01.03.01.05. - - 152.501.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 152.501.000,00

3.01.03.01.05.01. - - 129.061.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 129.061.000,00

3.01.03.01.05.02. - - 23.440.000,00 Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan 23.440.000,00

3.01.03.01.07. 20.390.000,00 - 61.541.000,00 Program Perencanaan 41.151.000,00

3.01.03.01.07.01. 20.390.000,00 - 61.541.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 41.151.000,00

3.01.03.01.08. 1.200.000,00 - 193.015.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pelayanan Umum 191.815.000,00

3.01.03.01.08.01. 1.200.000,00 - 193.015.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas Umum 191.815.000,00

3.01.03.01.17. 178.293.000,00 107.400.000,00 1.844.854.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah 1.559.161.000,00

3.01.03.01.17.02. 5.417.000,00 - 167.250.000,00 Penyusunan standar satuan harga 161.833.000,00

3.01.03.01.17.06. 24.670.000,00 - 259.598.000,00 Penyusunan Rancangan APBD 234.928.000,00

3.01.03.01.17.10. 37.541.000,00 - 232.952.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 195.411.000,00

3.01.03.01.17.13. - - 96.828.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan

Keuangan Daerah 96.828.000,00

3.01.03.01.17.14. - - 82.386.000,00 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan

keuangan daerah 82.386.000,00

3.01.03.01.17.16. 16.240.000,00 107.400.000,00 289.621.000,00 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah 165.981.000,00

3.01.03.01.17.18. 1.900.000,00 - 53.122.000,00 Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah 51.222.000,00

3.01.03.01.17.19. - - 177.648.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber

pendapatan daerah 177.648.000,00

3.01.03.01.17.20. 28.404.000,00 - 98.050.000,00 Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD 69.646.000,00

3.01.03.01.17.22. 29.724.000,00 - 186.419.000,00 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD 156.695.000,00

3.01.03.01.17.25. 13.092.000,00 - 80.719.000,00 Pengelolaan Kas Daerah 67.627.000,00

3.01.03.01.17.26. - - 25.446.000,00 Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD 25.446.000,00

3.01.03.01.17.34. 21.305.000,00 - 94.815.000,00 Perencanaan anggaran belanja daerah 73.510.000,00

3.01.03.01.18. 950.000,00 1.400.000,00 129.305.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Kabupaten/ Kota 126.955.000,00

3.01.03.01.18.05. 950.000,00 1.400.000,00 129.305.000,00 Penyusunan rancangan regulasi pengelolaan

keuangan daerah kabupaten/ kota 126.955.000,00

3.01.03.01.29. 69.191.000,00 12.000.000,00 2.274.524.000,00 Program Pengembangan Peningkatan

Pendapatan Daerah 2.193.333.000,00

3.01.03.01.29.01. 1.200.000,00 - 745.742.000,00 Pendaftaran, Pendataan dan Pemeriksaan Wajib

Pajak dan Obyek Pajak 744.542.000,00

3.01.03.01.29.02. 34.198.000,00 - 728.148.000,00 Penghitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan

Pendistribusian SKPD 693.950.000,00

3.01.03.01.29.03. 5.592.000,00 - 337.177.000,00 Penagihan Pajak Daerah dan Keberatan 331.585.000,00

3.01.03.01.29.04. - - 132.471.000,00 Penanganan Pelanggaran Pajak Daerah 132.471.000,00

3.01.03.01.29.05. 13.000.000,00 - 166.334.000,00 Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah,

Koordinasi Pendapatan pajak dan Retribusi

Daerah

153.334.000,00

3.01.03.01.29.07. 15.201.000,00 12.000.000,00 164.652.000,00 Evaluasi Pendapatan Daerah 137.451.000,00

4.01.03.01. 950.000,00 - 144.306.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 143.356.000,00

4.01.03.01.17. 950.000,00 - 144.306.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah 143.356.000,00

4.01.03.01.17.17. - - 43.632.000,00 Peningkatan manajemen investasi daerah 43.632.000,00

4.01.03.01.17.19. 950.000,00 - 48.761.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber

pendapatan daerah 47.811.000,00

4.01.03.01.17.32. - - 25.200.000,00 Monitoring dan Evaluasi BUMD 25.200.000,00

4.01.03.01.17.33. - - 26.713.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 26.713.000,00

Lampiran IV - 34

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 3.01.04.

8.400.000,00 437.055.000,00 3.211.728.000,00 KEPEGAWAIAN 2.766.273.000,00 3.01.04.01.

8.400.000,00 437.055.000,00 3.211.728.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 2.766.273.000,00 3.01.04.01.01.

8.400.000,00 - 352.829.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 344.429.000,00

3.01.04.01.01.01. - - 26.767.000,00 Pengelolaan surat menyurat 26.767.000,00

3.01.04.01.01.02. - - 98.700.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 98.700.000,00

3.01.04.01.01.03. - - 22.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 22.500.000,00

3.01.04.01.01.06. - - 58.940.000,00 Penyediaan Logistik kantor 58.940.000,00

3.01.04.01.01.07. 8.400.000,00 - 22.900.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 14.500.000,00

3.01.04.01.01.08. - - 6.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.000.000,00

3.01.04.01.01.09. - - 65.100.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 65.100.000,00

3.01.04.01.01.10. - - 51.922.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 51.922.000,00

3.01.04.01.02. - - 122.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 122.000.000,00

3.01.04.01.02.10. - - 81.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 81.000.000,00

3.01.04.01.02.12. - - 36.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 36.000.000,00

3.01.04.01.02.14. - - 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan

peralatan gedung kantor 5.000.000,00

3.01.04.01.03. - 437.055.000,00 440.100.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.045.000,00

3.01.04.01.03.01. - 437.055.000,00 440.100.000,00 Pengadaan mesin/kartu absensi 3.045.000,00

3.01.04.01.04. - - 34.560.000,00 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS 34.560.000,00

3.01.04.01.04.01. - - 22.560.000,00 Pemulangan pegawai yang pensiun 22.560.000,00

3.01.04.01.04.02. - - 12.000.000,00 Pemulangan pegawai yang tewas dalam

melaksanakan tugas 12.000.000,00

3.01.04.01.05. - - 11.530.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 11.530.000,00

3.01.04.01.05.02. - - 11.530.000,00 Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan 11.530.000,00

3.01.04.01.06. - - 8.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8.500.000,00

3.01.04.01.06.01. - - 8.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 8.500.000,00

3.01.04.01.07. - - 12.200.000,00 Program Perencanaan 12.200.000,00

3.01.04.01.07.01. - - 12.200.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 12.200.000,00

3.01.04.01.36. - - 826.371.000,00 Program Pendidikan Kedinasan (Kepegawaian) 826.371.000,00

3.01.04.01.36.02. - - 798.400.000,00 Pendidikan penjenjangan struktural 798.400.000,00

3.01.04.01.36.06. - - 27.971.000,00 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme 27.971.000,00

3.01.04.01.37. - - 316.546.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur (Kepegawaian) 316.546.000,00

3.01.04.01.37.03. - - 228.850.000,00 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi

bagi PNS daerah 228.850.000,00

3.01.04.01.37.04. - - 87.696.000,00 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS

Daerah 87.696.000,00

3.01.04.01.38. - - 1.087.092.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur (Kepegawaian) 1.087.092.000,00

3.01.04.01.38.01. - - 636.320.000,00 Pembinaan Karier PNS 636.320.000,00

3.01.04.01.38.03. - - 18.200.000,00 Penempatan PNS 18.200.000,00

3.01.04.01.38.04. - - 107.700.000,00 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat

PNS 107.700.000,00

3.01.04.01.38.08. - - 21.330.000,00 Pemberian penghargaan bagi PNS yang

berprestasi 21.330.000,00

3.01.04.01.38.09. - - 39.920.000,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran

disiplin PNS 39.920.000,00

3.01.04.01.38.11. - - 49.232.000,00 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 49.232.000,00

Lampiran IV - 35

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 3.01.04.01.38.16.

- - 9.220.000,00 Penyelenggaraan sumpah janji PNS 9.220.000,00 3.01.04.01.38.18.

- - 10.260.000,00 Pembinaan Kedisiplinan PNS 10.260.000,00 3.01.04.01.38.19.

- - 18.000.000,00 Penyusunan Formasi PNS Daerah 18.000.000,00 3.01.04.01.38.20.

- - 36.030.000,00 Manajemen Pengelolaan Data Pegawai 36.030.000,00 3.01.04.01.38.21.

- - 140.880.000,00 Pembekalan bagi PNS yang akan purna tugas 140.880.000,00

4. 301.568.000,00 1.835.441.000,00 41.283.757.000,00 PENDUKUNG 39.146.748.000,00

4.01. 301.568.000,00 1.835.441.000,00 41.283.757.000,00 PENDUKUNG 39.146.748.000,00

4.01.03. 167.952.000,00 1.632.591.000,00 9.728.391.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 7.927.848.000,00

1.02.10.01. - - 83.650.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 83.650.000,00

1.02.10.01.16. - - 83.650.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 83.650.000,00

1.02.10.01.16.09. - - 83.650.000,00 Dialog Audiensi dengan Tenaga Kebersihan

se-Kabupaten Semarang 83.650.000,00

4.01.03.01. 167.952.000,00 1.632.591.000,00 9.644.741.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 7.844.198.000,00

4.01.03.01.01. 124.611.000,00 - 3.788.062.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.663.451.000,00

4.01.03.01.01.01. 32.940.000,00 - 189.100.000,00 Pengelolaan surat menyurat 156.160.000,00

4.01.03.01.01.02. - - 874.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 874.000.000,00

4.01.03.01.01.03. - - 130.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 130.000.000,00

4.01.03.01.01.06. - - 615.136.000,00 Penyediaan Logistik kantor 615.136.000,00

4.01.03.01.01.07. 91.671.000,00 - 176.162.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 84.491.000,00

4.01.03.01.01.08. - - 74.730.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 74.730.000,00

4.01.03.01.01.09. - - 477.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 477.000.000,00

4.01.03.01.01.10. - - 1.251.934.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 1.251.934.000,00

4.01.03.01.02. 27.072.000,00 1.578.391.000,00 2.503.073.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 897.610.000,00

4.01.03.01.02.07. - 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor

dan gedung kantor -

4.01.03.01.02.09. 25.872.000,00 - 180.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah

dinas 154.128.000,00

4.01.03.01.02.10. 1.200.000,00 78.391.000,00 247.073.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 167.482.000,00

4.01.03.01.02.11. - - 135.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 135.000.000,00

4.01.03.01.02.12. - - 366.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 366.000.000,00

4.01.03.01.02.13. - - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan

peralatan rumah jabatan/dinas 30.000.000,00

4.01.03.01.02.14. - - 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan

peralatan gedung kantor 45.000.000,00

4.01.03.01.03. 2.196.000,00 - 76.800.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 74.604.000,00

4.01.03.01.03.02. - - 65.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya 65.000.000,00

4.01.03.01.03.05. 2.196.000,00 - 11.800.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian 9.604.000,00

4.01.03.01.05. - - 150.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 150.000.000,00

4.01.03.01.05.01. - - 150.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 150.000.000,00

4.01.03.01.06. 950.000,00 35.000.000,00 89.281.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 53.331.000,00

4.01.03.01.06.01. 950.000,00 35.000.000,00 89.281.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 53.331.000,00

4.01.03.01.07. 5.011.000,00 - 24.000.000,00 Program Perencanaan 18.989.000,00

4.01.03.01.07.01. 5.011.000,00 - 24.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 18.989.000,00

4.01.03.01.08. - - 44.275.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pelayanan Umum 44.275.000,00

Lampiran IV - 36

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 4.01.03.01.08.02.

- - 44.275.000,00 Penyelenggaraan Unit Pelayanan Pengadaan 44.275.000,00

4.01.03.01.16. 6.912.000,00 - 1.882.471.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 1.875.559.000,00

4.01.03.01.16.01. - - 480.000.000,00 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,

pimpinan/ anggota organisasi sosial dan

masyarakat

480.000.000,00

4.01.03.01.16.02. - - 153.433.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/

departemen/ lembaga pemerintah non

departemen/ luar negeri

153.433.000,00

4.01.03.01.16.05. - - 84.600.000,00 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil

kepala daerah 84.600.000,00

4.01.03.01.16.06. - - 569.000.000,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah lainnya 569.000.000,00

4.01.03.01.16.07. - - 50.000.000,00 Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 50.000.000,00

4.01.03.01.16.08. - - 111.000.000,00 Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah bagi Sekda dan Asisten 111.000.000,00

4.01.03.01.16.10. 6.912.000,00 - 85.341.000,00 Rapat Koordinasi Pengendalian Operasi Kegiatan

(POK) 78.429.000,00

4.01.03.01.16.11. - - 28.613.000,00 Rapat Koordinasi Forum Komunikasi

Pendayagunaan Aparatur Daerah (Forkompanda) 28.613.000,00

4.01.03.01.16.13. - - 282.305.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah 282.305.000,00

4.01.03.01.16.14. - - 38.179.000,00 Penyusunan Pedoman dan Kajian Kewenangan

Pemerintah Daerah dan Pelimpahannya 38.179.000,00

4.01.03.01.26. 1.200.000,00 10.000.000,00 665.890.000,00 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan 654.690.000,00

4.01.03.01.26.01. - - 50.200.000,00 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan

perundang-undangan 50.200.000,00

4.01.03.01.26.03. - - 303.450.000,00 Legislasi rancangan peraturan

perundang-undangan 303.450.000,00

4.01.03.01.26.04. - - 65.440.000,00 Fasilitasi sosialisasi peraturan

perundang-undangan 65.440.000,00

4.01.03.01.26.05. 1.200.000,00 10.000.000,00 117.980.000,00 Publikasi peraturan perundang-undangan 106.780.000,00

4.01.03.01.26.06. - - 39.550.000,00 Kajian peraturan perundang-undangan daerah

terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan

perundang-undangan daerah

39.550.000,00

4.01.03.01.26.07. - - 69.050.000,00 Fasilitasi Pembentukan Kelompok KADARKUM

Tingkat Kabupaten Semarang 69.050.000,00

4.01.03.01.26.08. - - 20.220.000,00 Koordinasi, konsultasi, dan advokasi hukum 20.220.000,00

4.01.03.01.30. - 9.200.000,00 408.049.000,00 Program Penataan Kelembagaan,

Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur Daerah

398.849.000,00

4.01.03.01.30.02. - - 85.897.000,00 Fasilitasi Pemantapan SOTK Perangkat Daerah 85.897.000,00

4.01.03.01.30.04. - 4.000.000,00 43.156.000,00 Penyediaan Informasi Kelembagaan 39.156.000,00

4.01.03.01.30.06. - 5.200.000,00 83.491.000,00 Penyusunan informasi pendayagunaan aparatur

daerah 78.291.000,00

4.01.03.01.30.08. - - 179.205.000,00 Fasilitasi ketatalaksanaan pelayanan publik 179.205.000,00

4.01.03.01.30.10. - - 16.300.000,00 Koordinasi, monitoring dan evaluasi

ketatalaksanaan 16.300.000,00

4.01.03.01.32. - - 12.840.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Perkara Peradilan 12.840.000,00

4.01.03.01.32.01. - - 12.840.000,00 Penanganan Kasus Peradilan 12.840.000,00

4.01.04. 133.616.000,00 202.850.000,00 31.555.366.000,00 SEKRETARIAT DPRD 31.218.900.000,00

4.01.04.01. 133.616.000,00 202.850.000,00 31.555.366.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH 31.218.900.000,00

4.01.04.01.01. 37.389.000,00 4.000.000,00 1.285.921.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.244.532.000,00

4.01.04.01.01.01. - - 30.600.000,00 Pengelolaan surat menyurat 30.600.000,00

Lampiran IV - 37

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 4.01.04.01.01.02.

- - 333.318.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 333.318.000,00

4.01.04.01.01.03. - - 35.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 35.000.000,00

4.01.04.01.01.06. - 4.000.000,00 142.835.000,00 Penyediaan Logistik kantor 138.835.000,00

4.01.04.01.01.07. 23.815.000,00 - 41.009.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 17.194.000,00

4.01.04.01.01.08. - - 18.620.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 18.620.000,00

4.01.04.01.01.09. - - 126.928.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 126.928.000,00

4.01.04.01.01.10. 13.574.000,00 - 557.611.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 544.037.000,00

4.01.04.01.02. 1.050.000,00 198.850.000,00 799.864.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 599.964.000,00

4.01.04.01.02.07. 1.050.000,00 198.850.000,00 199.900.000,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor

dan gedung kantor -

4.01.04.01.02.10. - - 200.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 200.000.000,00

4.01.04.01.02.12. - - 352.970.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 352.970.000,00

4.01.04.01.02.14. - - 46.994.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan

peralatan gedung kantor 46.994.000,00

4.01.04.01.03. 1.200.000,00 - 139.150.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 137.950.000,00

4.01.04.01.03.02. 1.200.000,00 - 139.150.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya 137.950.000,00

4.01.04.01.05. - - 260.667.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 260.667.000,00

4.01.04.01.05.01. - - 260.667.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 260.667.000,00

4.01.04.01.06. 4.208.000,00 - 13.254.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9.046.000,00

4.01.04.01.06.01. 4.208.000,00 - 13.254.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 9.046.000,00

4.01.04.01.07. 7.345.000,00 - 30.570.000,00 Program Perencanaan 23.225.000,00

4.01.04.01.07.01. 7.345.000,00 - 30.570.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 23.225.000,00

4.01.04.01.15. 82.424.000,00 - 29.025.940.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah 28.943.516.000,00

4.01.04.01.15.01. 18.276.000,00 - 5.971.882.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah 5.953.606.000,00

4.01.04.01.15.02. - - 29.855.000,00 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat

pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh

agama

29.855.000,00

4.01.04.01.15.03. 7.343.000,00 - 460.000.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 452.657.000,00

4.01.04.01.15.04. - - 240.000.000,00 Rapat-rapat paripurna 240.000.000,00

4.01.04.01.15.05. 33.034.000,00 - 2.134.968.000,00 Kegiatan Reses 2.101.934.000,00

4.01.04.01.15.06. - - 92.610.000,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD

dalam daerah 92.610.000,00

4.01.04.01.15.07. 14.321.000,00 - 3.303.000.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota

DPRD 3.288.679.000,00

4.01.04.01.15.09. - - 217.776.000,00 Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD 217.776.000,00

4.01.04.01.15.10. 9.450.000,00 - 16.575.849.000,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Ke

Luar Daerah 16.566.399.000,00

5. 36.295.000,00 - 2.457.060.000,00 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.420.765.000,00

5.01. 36.295.000,00 - 2.457.060.000,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.420.765.000,00

5.01.01. 36.295.000,00 - 2.457.060.000,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.420.765.000,00

1.01.05.01. 22.250.000,00 - 1.227.450.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN

PEMADAM KEBAKARAN 1.205.200.000,00

1.01.05.01.15. 22.250.000,00 - 1.063.900.000,00 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan 1.041.650.000,00

1.01.05.01.15.03. - - 76.300.000,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan

kenyamanan lingkungan 76.300.000,00

1.01.05.01.15.05. 22.250.000,00 - 972.600.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan 950.350.000,00

1.01.05.01.15.06. - - 15.000.000,00 Pembinaan dan penyuluhan tentang keamanan

dan kenyamanan lingkungan 15.000.000,00

Lampiran IV - 38

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.05.01.16.

- - 163.550.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

163.550.000,00

1.01.05.01.16.01. - - 26.000.000,00 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan

polisi pamong praja 26.000.000,00

1.01.05.01.16.05. - - 70.000.000,00 Pengawasan umum pelaksanaan Perda dan

Peraturan Bupati serta peraturan lain di Daerah 70.000.000,00

1.01.05.01.16.06. - - 67.550.000,00 Operasi Yustisi terhadap Pelanggaran Peraturan

Perundang-undangan 67.550.000,00

4.01.03.01. - - 77.900.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 77.900.000,00

4.01.03.01.17. - - 77.900.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 77.900.000,00

4.01.03.01.17.04. - - 77.900.000,00 Fasilitasi kesadaran masyarakat akan nilai-nilai

budaya daerah 77.900.000,00

5.01.01.01. 14.045.000,00 - 1.151.710.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.137.665.000,00

5.01.01.01.01. 12.447.000,00 - 279.522.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 267.075.000,00

5.01.01.01.01.01. - - 6.437.000,00 Pengelolaan surat menyurat 6.437.000,00

5.01.01.01.01.02. - - 62.540.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 62.540.000,00

5.01.01.01.01.03. - - 5.600.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 5.600.000,00

5.01.01.01.01.06. - - 24.710.000,00 Penyediaan Logistik kantor 24.710.000,00

5.01.01.01.01.07. 12.447.000,00 - 18.451.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 6.004.000,00

5.01.01.01.01.08. - - 8.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.000.000,00

5.01.01.01.01.09. - - 67.534.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 67.534.000,00

5.01.01.01.01.10. - - 86.250.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 86.250.000,00

5.01.01.01.02. - - 35.150.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 35.150.000,00

5.01.01.01.02.10. - - 14.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 14.000.000,00

5.01.01.01.02.12. - - 16.150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 16.150.000,00

5.01.01.01.02.14. - - 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan

peralatan gedung kantor 5.000.000,00

5.01.01.01.03. - - 1.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.500.000,00

5.01.01.01.03.05. - - 1.500.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian 1.500.000,00

5.01.01.01.05. - - 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 10.000.000,00

5.01.01.01.05.01. - - 10.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 10.000.000,00

5.01.01.01.06. - - 4.200.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.200.000,00

5.01.01.01.06.01. - - 4.200.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 4.200.000,00

5.01.01.01.07. 1.098.000,00 - 8.300.000,00 Program Perencanaan 7.202.000,00

5.01.01.01.07.01. 1.098.000,00 - 8.300.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 7.202.000,00

5.01.01.01.15. - - 143.278.000,00 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan 143.278.000,00

5.01.01.01.15.09. - - 143.278.000,00 Penanganan konflik sosial 143.278.000,00

5.01.01.01.16. - - 69.060.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal 69.060.000,00

5.01.01.01.16.07. - - 69.060.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 69.060.000,00

5.01.01.01.17. - - 135.700.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 135.700.000,00

5.01.01.01.17.01. - - 37.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam

kehidupan beragama 37.000.000,00

5.01.01.01.17.02. - - 48.700.000,00 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial

dikalangan masyarakat 48.700.000,00

5.01.01.01.17.03. - - 35.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai

luhur budaya bangsa 35.000.000,00

Lampiran IV - 39

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 5.01.01.01.17.06.

- - 15.000.000,00 Seminar, sosialisasi, diskusi, pembauran Bangsa

Indonesia 15.000.000,00

5.01.01.01.18. - - 38.900.000,00 Program kemitraan pengembangan wawasan

kebangsaan 38.900.000,00

5.01.01.01.18.02. - - 38.900.000,00 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan

kebangsaan 38.900.000,00

5.01.01.01.20. - - 133.600.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit

masyarakat (pekat) 133.600.000,00

5.01.01.01.20.01. - - 133.600.000,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan

minuman keras dan narkoba 133.600.000,00

5.01.01.01.21. 500.000,00 - 255.500.000,00 Program pendidikan politik masyarakat 255.000.000,00

5.01.01.01.21.01. - - 180.000.000,00 Penyuluhan kepada masyarakat 180.000.000,00

5.01.01.01.21.03. - - 71.000.000,00 Koordinasi forum-forum diskusi politik 71.000.000,00

5.01.01.01.21.04. 500.000,00 - 4.500.000,00 Penyusunan data base partai politik 4.000.000,00

5.01.01.01.23. - - 37.000.000,00 Program Pembinaan Organisasi

Kemasyarakatan 37.000.000,00

5.01.01.01.23.01. - - 12.000.000,00 Pendataan dan verifikasi organisasi

kemasyarakatan 12.000.000,00

5.01.01.01.23.02. - - 15.000.000,00 Penyuluhan organisasi kemasyarakatan 15.000.000,00

5.01.01.01.23.03. - - 10.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10.000.000,00

6. 272.081.000,00 1.638.135.000,00 14.268.922.000,00 KEWILAYAHAN 12.358.706.000,00

6.01. 272.081.000,00 1.638.135.000,00 14.268.922.000,00 KEWILAYAHAN 12.358.706.000,00

6.01.01. 272.081.000,00 1.638.135.000,00 14.268.922.000,00 KECAMATAN 12.358.706.000,00

6.01.01.01. 7.600.000,00 - 451.601.000,00 KECAMATAN GETASAN 444.001.000,00

6.01.01.01.01. 7.200.000,00 - 155.321.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 148.121.000,00

6.01.01.01.01.01. - - 5.600.000,00 Pengelolaan surat menyurat 5.600.000,00

6.01.01.01.01.02. - - 45.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 45.000.000,00

6.01.01.01.01.03. - - 5.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 5.000.000,00

6.01.01.01.01.06. - - 20.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 20.000.000,00

6.01.01.01.01.07. 7.200.000,00 - 18.100.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 10.900.000,00

6.01.01.01.01.08. - - 1.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.500.000,00

6.01.01.01.01.09. - - 21.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 21.000.000,00

6.01.01.01.01.10. - - 39.121.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 39.121.000,00

6.01.01.01.02. - - 35.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 35.000.000,00

6.01.01.01.02.09. - - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah

dinas 10.000.000,00

6.01.01.01.02.10. - - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.000.000,00

6.01.01.01.02.12. - - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 10.000.000,00

6.01.01.01.06. - - 6.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.000.000,00

6.01.01.01.06.01. - - 6.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 6.000.000,00

6.01.01.01.07. - - 6.000.000,00 Program Perencanaan 6.000.000,00

6.01.01.01.07.01. - - 6.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 6.000.000,00

6.01.01.01.28. 400.000,00 - 249.280.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan

Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 248.880.000,00

6.01.01.01.28.01. - - 55.620.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 55.620.000,00

6.01.01.01.28.02. - - 55.455.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 55.455.000,00

6.01.01.01.28.03. 400.000,00 - 86.850.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /

Kemasyarakatan 86.450.000,00

6.01.01.01.28.04. - - 44.800.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan

Ketertiban Umum 44.800.000,00

Lampiran IV - 40

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.01.28.05.

- - 6.555.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 6.555.000,00 6.01.01.02.

7.200.000,00 8.000.000,00 435.392.000,00 KECAMATAN TENGARAN 420.192.000,00 6.01.01.02.01.

7.200.000,00 8.000.000,00 118.204.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 103.004.000,00

6.01.01.02.01.01. - - 6.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 6.000.000,00

6.01.01.02.01.02. - - 20.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 20.000.000,00

6.01.01.02.01.03. - 8.000.000,00 13.600.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 5.600.000,00

6.01.01.02.01.06. - - 21.280.000,00 Penyediaan Logistik kantor 21.280.000,00

6.01.01.02.01.07. 7.200.000,00 - 10.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 2.800.000,00

6.01.01.02.01.08. - - 2.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.500.000,00

6.01.01.02.01.09. - - 21.254.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 21.254.000,00

6.01.01.02.01.10. - - 23.570.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 23.570.000,00

6.01.01.02.02. - - 59.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 59.000.000,00

6.01.01.02.02.10. - - 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000,00

6.01.01.02.02.12. - - 9.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 9.000.000,00

6.01.01.02.06. - - 5.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00

6.01.01.02.06.01. - - 5.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 5.000.000,00

6.01.01.02.07. - - 5.000.000,00 Program Perencanaan 5.000.000,00

6.01.01.02.07.01. - - 5.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 5.000.000,00

6.01.01.02.28. - - 248.188.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan

Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 248.188.000,00

6.01.01.02.28.01. - - 65.020.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 65.020.000,00

6.01.01.02.28.02. - - 70.943.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 70.943.000,00

6.01.01.02.28.03. - - 54.825.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /

Kemasyarakatan 54.825.000,00

6.01.01.02.28.04. - - 30.500.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan

Ketertiban Umum 30.500.000,00

6.01.01.02.28.05. - - 26.900.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 26.900.000,00

6.01.01.03. 7.200.000,00 - 407.564.000,00 KECAMATAN SUSUKAN 400.364.000,00

6.01.01.03.01. 7.200.000,00 - 118.152.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 110.952.000,00

6.01.01.03.01.01. - - 4.724.000,00 Pengelolaan surat menyurat 4.724.000,00

6.01.01.03.01.02. - - 21.439.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 21.439.000,00

6.01.01.03.01.03. - - 3.700.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 3.700.000,00

6.01.01.03.01.06. - - 20.184.000,00 Penyediaan Logistik kantor 20.184.000,00

6.01.01.03.01.07. 7.200.000,00 - 17.321.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 10.121.000,00

6.01.01.03.01.08. - - 2.270.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.270.000,00

6.01.01.03.01.09. - - 21.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 21.000.000,00

6.01.01.03.01.10. - - 27.514.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 27.514.000,00

6.01.01.03.02. - - 109.615.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 109.615.000,00

6.01.01.03.02.10. - - 88.260.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 88.260.000,00

6.01.01.03.02.12. - - 16.355.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 16.355.000,00

6.01.01.03.02.13. - - 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan

peralatan rumah jabatan/dinas 5.000.000,00

6.01.01.03.06. - - 3.778.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.778.000,00

Lampiran IV - 41

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.03.06.01.

- - 3.778.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 3.778.000,00

6.01.01.03.07. - - 4.528.000,00 Program Perencanaan 4.528.000,00

6.01.01.03.07.01. - - 4.528.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.528.000,00

6.01.01.03.28. - - 171.491.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan

Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 171.491.000,00

6.01.01.03.28.01. - - 43.077.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 43.077.000,00

6.01.01.03.28.02. - - 48.783.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 48.783.000,00

6.01.01.03.28.03. - - 39.430.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /

Kemasyarakatan 39.430.000,00

6.01.01.03.28.04. - - 31.220.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan

Ketertiban Umum 31.220.000,00

6.01.01.03.28.05. - - 8.981.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 8.981.000,00

6.01.01.04. 31.630.000,00 - 401.533.000,00 KECAMATAN SURUH 369.903.000,00

6.01.01.04.01. 31.630.000,00 - 132.902.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 101.272.000,00

6.01.01.04.01.01. - - 4.678.000,00 Pengelolaan surat menyurat 4.678.000,00

6.01.01.04.01.02. - - 23.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 23.000.000,00

6.01.01.04.01.03. - - 6.300.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 6.300.000,00

6.01.01.04.01.06. - - 19.312.000,00 Penyediaan Logistik kantor 19.312.000,00

6.01.01.04.01.07. 7.200.000,00 - 19.940.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 12.740.000,00

6.01.01.04.01.08. - - 1.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.500.000,00

6.01.01.04.01.09. - - 21.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 21.000.000,00

6.01.01.04.01.10. 24.430.000,00 - 37.172.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 12.742.000,00

6.01.01.04.02. - - 29.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 29.000.000,00

6.01.01.04.02.09. - - 3.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah

dinas 3.000.000,00

6.01.01.04.02.10. - - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.000.000,00

6.01.01.04.02.12. - - 11.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 11.000.000,00

6.01.01.04.06. - - 5.675.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.675.000,00

6.01.01.04.06.01. - - 5.675.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 5.675.000,00

6.01.01.04.07. - - 4.631.000,00 Program Perencanaan 4.631.000,00

6.01.01.04.07.01. - - 4.631.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.631.000,00

6.01.01.04.28. - - 229.325.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan

Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 229.325.000,00

6.01.01.04.28.01. - - 48.243.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 48.243.000,00

6.01.01.04.28.02. - - 59.607.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 59.607.000,00

6.01.01.04.28.03. - - 66.910.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /

Kemasyarakatan 66.910.000,00

6.01.01.04.28.04. - - 45.565.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan

Ketertiban Umum 45.565.000,00

6.01.01.04.28.05. - - 9.000.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 9.000.000,00

6.01.01.05. 7.200.000,00 - 426.995.000,00 KECAMATAN PABELAN 419.795.000,00

6.01.01.05.01. 7.200.000,00 - 129.322.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 122.122.000,00

6.01.01.05.01.01. - - 4.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 4.000.000,00

6.01.01.05.01.02. - - 26.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 26.000.000,00

6.01.01.05.01.03. - - 6.750.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 6.750.000,00

6.01.01.05.01.06. - - 20.500.000,00 Penyediaan Logistik kantor 20.500.000,00

Lampiran IV - 42

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.05.01.07.

7.200.000,00 - 13.350.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 6.150.000,00

6.01.01.05.01.08. - - 5.450.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.450.000,00

6.01.01.05.01.09. - - 21.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 21.000.000,00

6.01.01.05.01.10. - - 32.272.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 32.272.000,00

6.01.01.05.02. - - 36.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 36.500.000,00

6.01.01.05.02.09. - - 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah

dinas 7.000.000,00

6.01.01.05.02.10. - - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.000.000,00

6.01.01.05.02.12. - - 14.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 14.500.000,00

6.01.01.05.03. - - 3.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.000.000,00

6.01.01.05.03.05. - - 3.000.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian 3.000.000,00

6.01.01.05.06. - - 5.300.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.300.000,00

6.01.01.05.06.01. - - 5.300.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 5.300.000,00

6.01.01.05.07. - - 4.500.000,00 Program Perencanaan 4.500.000,00

6.01.01.05.07.01. - - 4.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.500.000,00

6.01.01.05.28. - - 248.373.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan

Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 248.373.000,00

6.01.01.05.28.01. - - 53.381.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 53.381.000,00

6.01.01.05.28.02. - - 74.425.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 74.425.000,00

6.01.01.05.28.03. - - 71.640.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /

Kemasyarakatan 71.640.000,00

6.01.01.05.28.04. - - 36.390.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan

Ketertiban Umum 36.390.000,00

6.01.01.05.28.05. - - 12.537.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 12.537.000,00

6.01.01.06. 7.200.000,00 - 410.709.000,00 KECAMATAN TUNTANG 403.509.000,00

6.01.01.06.01. 7.200.000,00 - 156.385.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 149.185.000,00

6.01.01.06.01.01. - - 6.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 6.000.000,00

6.01.01.06.01.02. - - 47.920.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 47.920.000,00

6.01.01.06.01.03. - - 6.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 6.000.000,00

6.01.01.06.01.06. - - 19.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 19.000.000,00

6.01.01.06.01.07. 7.200.000,00 - 18.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 10.800.000,00

6.01.01.06.01.08. - - 4.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.500.000,00

6.01.01.06.01.09. - - 21.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 21.000.000,00

6.01.01.06.01.10. - - 33.965.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 33.965.000,00

6.01.01.06.02. - - 65.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 65.000.000,00

6.01.01.06.02.10. - - 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 45.000.000,00

6.01.01.06.02.12. - - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 15.000.000,00

6.01.01.06.02.13. - - 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan

peralatan rumah jabatan/dinas 5.000.000,00

6.01.01.06.06. - - 4.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.500.000,00

6.01.01.06.06.01. - - 4.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 4.500.000,00

6.01.01.06.07. - - 4.500.000,00 Program Perencanaan 4.500.000,00

6.01.01.06.07.01. - - 4.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.500.000,00

Lampiran IV - 43

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.06.28.

- - 180.324.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat

180.324.000,00

6.01.01.06.28.01. - - 43.200.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 43.200.000,00

6.01.01.06.28.02. - - 42.850.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 42.850.000,00

6.01.01.06.28.03. - - 55.400.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /

Kemasyarakatan 55.400.000,00

6.01.01.06.28.04. - - 26.374.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan

Ketertiban Umum 26.374.000,00

6.01.01.06.28.05. - - 12.500.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 12.500.000,00

6.01.01.07. 9.720.000,00 - 428.573.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU 418.853.000,00

6.01.01.07.01. 7.200.000,00 - 161.682.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 154.482.000,00

6.01.01.07.01.01. - - 6.500.000,00 Pengelolaan surat menyurat 6.500.000,00

6.01.01.07.01.02. - - 42.700.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 42.700.000,00

6.01.01.07.01.03. - - 12.964.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 12.964.000,00

6.01.01.07.01.06. - - 23.100.000,00 Penyediaan Logistik kantor 23.100.000,00

6.01.01.07.01.07. 7.200.000,00 - 21.026.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 13.826.000,00

6.01.01.07.01.08. - - 2.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.200.000,00

6.01.01.07.01.09. - - 21.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 21.000.000,00

6.01.01.07.01.10. - - 32.192.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 32.192.000,00

6.01.01.07.02. - - 53.871.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 53.871.000,00

6.01.01.07.02.10. - - 35.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 35.000.000,00

6.01.01.07.02.12. - - 18.871.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 18.871.000,00

6.01.01.07.06. 1.080.000,00 - 6.115.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.035.000,00

6.01.01.07.06.01. 1.080.000,00 - 6.115.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 5.035.000,00

6.01.01.07.07. 1.440.000,00 - 6.102.000,00 Program Perencanaan 4.662.000,00

6.01.01.07.07.01. 1.440.000,00 - 6.102.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.662.000,00

6.01.01.07.28. - - 200.803.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan

Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 200.803.000,00

6.01.01.07.28.01. - - 40.922.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 40.922.000,00

6.01.01.07.28.02. - - 54.017.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 54.017.000,00

6.01.01.07.28.03. - - 77.882.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /

Kemasyarakatan 77.882.000,00

6.01.01.07.28.04. - - 25.982.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan

Ketertiban Umum 25.982.000,00

6.01.01.07.28.05. - - 2.000.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 2.000.000,00

6.01.01.08. 10.000.000,00 60.000.000,00 670.926.000,00 KECAMATAN JAMBU 600.926.000,00

6.01.01.08.01. 7.300.000,00 - 151.129.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 143.829.000,00

6.01.01.08.01.01. - - 4.664.000,00 Pengelolaan surat menyurat 4.664.000,00

6.01.01.08.01.02. - - 35.626.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 35.626.000,00

6.01.01.08.01.03. - - 5.100.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 5.100.000,00

6.01.01.08.01.06. - - 18.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 18.000.000,00

6.01.01.08.01.07. 7.300.000,00 - 11.596.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 4.296.000,00

6.01.01.08.01.08. - - 5.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.000.000,00

6.01.01.08.01.09. - - 21.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 21.000.000,00

6.01.01.08.01.10. - - 50.143.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 50.143.000,00

Lampiran IV - 44

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.08.02.

- - 104.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 104.300.000,00

6.01.01.08.02.10. - - 91.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 91.500.000,00

6.01.01.08.02.12. - - 12.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 12.800.000,00

6.01.01.08.06. - - 1.928.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.928.000,00

6.01.01.08.06.01. - - 1.928.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 1.928.000,00

6.01.01.08.07. - - 4.464.000,00 Program Perencanaan 4.464.000,00

6.01.01.08.07.01. - - 4.464.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.464.000,00

6.01.01.08.10. 2.700.000,00 - 62.600.000,00 Program Pendukung Pelayanan Perkantoran

Kelurahan 59.900.000,00

6.01.01.08.10.01. 2.700.000,00 - 62.600.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan

Gondoriyo 59.900.000,00

6.01.01.08.28. - - 168.071.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan

Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 168.071.000,00

6.01.01.08.28.01. - - 29.363.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 29.363.000,00

6.01.01.08.28.02. - - 32.950.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 32.950.000,00

6.01.01.08.28.03. - - 84.456.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /

Kemasyarakatan 84.456.000,00

6.01.01.08.28.04. - - 15.728.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan

Ketertiban Umum 15.728.000,00

6.01.01.08.28.05. - - 5.574.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 5.574.000,00

6.01.01.08.40. - - 70.950.000,00 Program Pelayanan Tata Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 70.950.000,00

6.01.01.08.40.01. - - 70.950.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat Kelurahan Gondoriyo 70.950.000,00

6.01.01.08.41. - 60.000.000,00 107.484.000,00 Program Pelayanan Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat 47.484.000,00

6.01.01.08.41.01. - 60.000.000,00 107.484.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan

Rakyat Kelurahan Gondoriyo 47.484.000,00

6.01.01.09. 14.400.000,00 - 381.138.000,00 KECAMATAN SUMOWONO 366.738.000,00

6.01.01.09.01. 7.200.000,00 - 126.529.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 119.329.000,00

6.01.01.09.01.01. - - 9.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 9.000.000,00

6.01.01.09.01.02. - - 20.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 20.000.000,00

6.01.01.09.01.03. - - 8.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 8.000.000,00

6.01.01.09.01.06. - - 16.500.000,00 Penyediaan Logistik kantor 16.500.000,00

6.01.01.09.01.07. 7.200.000,00 - 18.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 10.800.000,00

6.01.01.09.01.08. - - 3.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.500.000,00

6.01.01.09.01.09. - - 21.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 21.000.000,00

6.01.01.09.01.10. - - 30.529.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 30.529.000,00

6.01.01.09.02. - - 22.225.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 22.225.000,00

6.01.01.09.02.09. - - 5.505.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah

dinas 5.505.000,00

6.01.01.09.02.10. - - 5.220.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.220.000,00

6.01.01.09.02.12. - - 11.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 11.500.000,00

6.01.01.09.06. 3.600.000,00 - 9.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.400.000,00

6.01.01.09.06.01. 3.600.000,00 - 9.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 5.400.000,00

6.01.01.09.07. 3.600.000,00 - 9.000.000,00 Program Perencanaan 5.400.000,00

Lampiran IV - 45

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.09.07.01.

3.600.000,00 - 9.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 5.400.000,00

6.01.01.09.28. - - 214.384.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan

Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 214.384.000,00

6.01.01.09.28.01. - - 46.978.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 46.978.000,00

6.01.01.09.28.02. - - 38.356.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 38.356.000,00

6.01.01.09.28.03. - - 74.621.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /

Kemasyarakatan 74.621.000,00

6.01.01.09.28.04. - - 40.166.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan

Ketertiban Umum 40.166.000,00

6.01.01.09.28.05. - - 14.263.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 14.263.000,00

6.01.01.10. 28.960.000,00 500.135.000,00 2.174.926.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 1.645.831.000,00

6.01.01.10.01. 7.400.000,00 - 146.337.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 138.937.000,00

6.01.01.10.01.01. - - 3.508.000,00 Pengelolaan surat menyurat 3.508.000,00

6.01.01.10.01.02. - - 32.767.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 32.767.000,00

6.01.01.10.01.03. - - 3.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 3.000.000,00

6.01.01.10.01.06. - - 18.673.000,00 Penyediaan Logistik kantor 18.673.000,00

6.01.01.10.01.07. 7.400.000,00 - 12.186.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 4.786.000,00

6.01.01.10.01.08. - - 3.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.000.000,00

6.01.01.10.01.09. - - 21.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 21.000.000,00

6.01.01.10.01.10. - - 52.203.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 52.203.000,00

6.01.01.10.02. - - 21.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 21.000.000,00

6.01.01.10.02.10. - - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000,00

6.01.01.10.02.12. - - 11.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 11.000.000,00

6.01.01.10.03. - - 2.952.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.952.000,00

6.01.01.10.03.05. - - 2.952.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian 2.952.000,00

6.01.01.10.06. - - 3.888.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.888.000,00

6.01.01.10.06.01. - - 3.888.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 3.888.000,00

6.01.01.10.07. - - 4.007.000,00 Program Perencanaan 4.007.000,00

6.01.01.10.07.01. - - 4.007.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.007.000,00

6.01.01.10.10. 21.560.000,00 8.890.000,00 392.864.000,00 Program Pendukung Pelayanan Perkantoran

Kelurahan 362.414.000,00

6.01.01.10.10.02. 1.500.000,00 - 54.234.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan

Ngampin 52.734.000,00

6.01.01.10.10.03. 6.260.000,00 2.500.000,00 46.858.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan

Pojoksari 38.098.000,00

6.01.01.10.10.04. 1.500.000,00 - 36.902.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan

Tambakboyo 35.402.000,00

6.01.01.10.10.05. 2.700.000,00 - 38.903.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan

Lodoyong 36.203.000,00

6.01.01.10.10.06. 2.700.000,00 3.000.000,00 44.475.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan

Kupang 38.775.000,00

6.01.01.10.10.07. 2.700.000,00 - 60.981.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan

Kranggan 58.281.000,00

6.01.01.10.10.08. 2.700.000,00 3.390.000,00 58.540.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan

Panjang 52.450.000,00

6.01.01.10.10.09. 1.500.000,00 - 51.971.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan

Baran 50.471.000,00

6.01.01.10.28. - - 171.039.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan

Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 171.039.000,00

6.01.01.10.28.01. - - 41.253.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 41.253.000,00

6.01.01.10.28.02. - - 37.252.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 37.252.000,00

Lampiran IV - 46

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.10.28.03.

- - 54.520.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /

Kemasyarakatan 54.520.000,00

6.01.01.10.28.04. - - 26.830.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan

Ketertiban Umum 26.830.000,00

6.01.01.10.28.05. - - 11.184.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 11.184.000,00

6.01.01.10.40. - - 599.275.000,00 Program Pelayanan Tata Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 599.275.000,00

6.01.01.10.40.02. - - 64.079.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat Kelurahan Ngampin 64.079.000,00

6.01.01.10.40.03. - - 48.233.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat Kelurahan Pojoksari 48.233.000,00

6.01.01.10.40.04. - - 68.007.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat Kelurahan Tambakboyo 68.007.000,00

6.01.01.10.40.05. - - 78.118.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat Kelurahan Lodoyong 78.118.000,00

6.01.01.10.40.06. - - 109.853.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat Kelurahan Kupang 109.853.000,00

6.01.01.10.40.07. - - 75.297.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat Kelurahan Kranggan 75.297.000,00

6.01.01.10.40.08. - - 85.312.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat Kelurahan Panjang 85.312.000,00

6.01.01.10.40.09. - - 70.376.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat Kelurahan Baran 70.376.000,00

6.01.01.10.41. - 491.245.000,00 833.564.000,00 Program Pelayanan Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat 342.319.000,00

6.01.01.10.41.02. - 60.000.000,00 93.966.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan

Rakyat Kelurahan Ngampin 33.966.000,00

6.01.01.10.41.03. - 60.000.000,00 116.648.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan

Rakyat Kelurahan Pojoksari 56.648.000,00

6.01.01.10.41.04. - 60.000.000,00 110.416.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan

Rakyat Kelurahan Tambakboyo 50.416.000,00

6.01.01.10.41.05. - 60.000.000,00 93.162.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan

Rakyat Kelurahan Lodoyong 33.162.000,00

6.01.01.10.41.06. - 62.250.000,00 113.914.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan

Rakyat Kelurahan Kupang 51.664.000,00

6.01.01.10.41.07. - 60.000.000,00 98.539.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan

Rakyat Kelurahan Kranggan 38.539.000,00

6.01.01.10.41.08. - 68.995.000,00 116.706.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan

Rakyat Kelurahan Panjang 47.711.000,00

6.01.01.10.41.09. - 60.000.000,00 90.213.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan

Rakyat Kelurahan Baran 30.213.000,00

6.01.01.11. 12.470.000,00 120.000.000,00 990.325.000,00 KECAMATAN BAWEN 857.855.000,00

6.01.01.11.01. 7.400.000,00 - 136.592.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 129.192.000,00

6.01.01.11.01.01. - - 5.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 5.000.000,00

6.01.01.11.01.02. - - 33.060.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 33.060.000,00

6.01.01.11.01.03. - - 6.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 6.500.000,00

6.01.01.11.01.06. - - 20.660.000,00 Penyediaan Logistik kantor 20.660.000,00

6.01.01.11.01.07. 7.400.000,00 - 19.800.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 12.400.000,00

6.01.01.11.01.08. - - 2.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.000.000,00

6.01.01.11.01.09. - - 21.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 21.000.000,00

Lampiran IV - 47

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.11.01.10.

- - 28.572.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 28.572.000,00

6.01.01.11.02. - - 32.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 32.000.000,00

6.01.01.11.02.10. - - 17.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 17.000.000,00

6.01.01.11.02.12. - - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 15.000.000,00

6.01.01.11.06. - - 3.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.500.000,00

6.01.01.11.06.01. - - 3.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 3.500.000,00

6.01.01.11.07. - - 4.000.000,00 Program Perencanaan 4.000.000,00

6.01.01.11.07.01. - - 4.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.000.000,00

6.01.01.11.10. 5.070.000,00 - 151.073.000,00 Program Pendukung Pelayanan Perkantoran

Kelurahan 146.003.000,00

6.01.01.11.10.11. 5.070.000,00 - 73.552.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan

Bawen 68.482.000,00

6.01.01.11.10.12. - - 77.521.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan

Harjosari 77.521.000,00

6.01.01.11.28. - - 289.875.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan

Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 289.875.000,00

6.01.01.11.28.01. - - 75.927.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 75.927.000,00

6.01.01.11.28.02. - - 63.300.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 63.300.000,00

6.01.01.11.28.03. - - 84.148.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /

Kemasyarakatan 84.148.000,00

6.01.01.11.28.04. - - 51.500.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan

Ketertiban Umum 51.500.000,00

6.01.01.11.28.05. - - 15.000.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 15.000.000,00

6.01.01.11.40. - - 166.119.000,00 Program Pelayanan Tata Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 166.119.000,00

6.01.01.11.40.11. - - 99.634.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat Kelurahan Bawen 99.634.000,00

6.01.01.11.40.12. - - 66.485.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat Kelurahan Harjosari 66.485.000,00

6.01.01.11.41. - 120.000.000,00 207.166.000,00 Program Pelayanan Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat 87.166.000,00

6.01.01.11.41.11. - 60.000.000,00 106.730.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan

Rakyat Kelurahan Bawen 46.730.000,00

6.01.01.11.41.12. - 60.000.000,00 100.436.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan

Rakyat Kelurahan Harjosari 40.436.000,00

6.01.01.12. 7.200.000,00 - 361.112.000,00 KECAMATAN BRINGIN 353.912.000,00

6.01.01.12.01. 7.200.000,00 - 126.971.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 119.771.000,00

6.01.01.12.01.01. - - 3.851.000,00 Pengelolaan surat menyurat 3.851.000,00

6.01.01.12.01.02. - - 25.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 25.000.000,00

6.01.01.12.01.03. - - 7.600.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 7.600.000,00

6.01.01.12.01.06. - - 18.159.000,00 Penyediaan Logistik kantor 18.159.000,00

6.01.01.12.01.07. 7.200.000,00 - 15.799.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 8.599.000,00

6.01.01.12.01.08. - - 1.900.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.900.000,00

6.01.01.12.01.09. - - 21.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 21.000.000,00

6.01.01.12.01.10. - - 33.662.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 33.662.000,00

6.01.01.12.02. - - 48.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 48.000.000,00

6.01.01.12.02.10. - - 33.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 33.000.000,00

6.01.01.12.02.12. - - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 15.000.000,00

Lampiran IV - 48

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.12.03.

- - 2.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.500.000,00

6.01.01.12.03.05. - - 2.500.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian 2.500.000,00

6.01.01.12.06. - - 4.584.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.584.000,00

6.01.01.12.06.01. - - 4.584.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 4.584.000,00

6.01.01.12.07. - - 4.876.000,00 Program Perencanaan 4.876.000,00

6.01.01.12.07.01. - - 4.876.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.876.000,00

6.01.01.12.28. - - 174.181.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan

Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 174.181.000,00

6.01.01.12.28.01. - - 33.140.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 33.140.000,00

6.01.01.12.28.02. - - 46.173.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 46.173.000,00

6.01.01.12.28.03. - - 60.162.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /

Kemasyarakatan 60.162.000,00

6.01.01.12.28.04. - - 25.795.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan

Ketertiban Umum 25.795.000,00

6.01.01.12.28.05. - - 8.911.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 8.911.000,00

6.01.01.13. 18.400.000,00 240.000.000,00 1.383.701.000,00 KECAMATAN BERGAS 1.125.301.000,00

6.01.01.13.01. 7.600.000,00 - 204.322.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 196.722.000,00

6.01.01.13.01.01. - - 5.933.000,00 Pengelolaan surat menyurat 5.933.000,00

6.01.01.13.01.02. - - 51.900.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 51.900.000,00

6.01.01.13.01.03. - - 10.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 10.000.000,00

6.01.01.13.01.06. - - 20.456.000,00 Penyediaan Logistik kantor 20.456.000,00

6.01.01.13.01.07. 7.600.000,00 - 13.150.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 5.550.000,00

6.01.01.13.01.08. - - 2.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.500.000,00

6.01.01.13.01.09. - - 21.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 21.000.000,00

6.01.01.13.01.10. - - 79.383.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 79.383.000,00

6.01.01.13.02. - - 70.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 70.500.000,00

6.01.01.13.02.10. - - 40.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 40.000.000,00

6.01.01.13.02.12. - - 10.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 10.500.000,00

6.01.01.13.02.14. - - 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan

peralatan gedung kantor 20.000.000,00

6.01.01.13.06. - - 4.140.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.140.000,00

6.01.01.13.06.01. - - 4.140.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 4.140.000,00

6.01.01.13.07. - - 4.570.000,00 Program Perencanaan 4.570.000,00

6.01.01.13.07.01. - - 4.570.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.570.000,00

6.01.01.13.10. 10.800.000,00 - 172.617.000,00 Program Pendukung Pelayanan Perkantoran

Kelurahan 161.817.000,00

6.01.01.13.10.13. 2.700.000,00 - 46.926.500,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan

Ngempon 44.226.500,00

6.01.01.13.10.14. 2.700.000,00 - 41.020.500,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan

Karangjati 38.320.500,00

6.01.01.13.10.15. 2.700.000,00 - 42.230.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan

Wujil 39.530.000,00

6.01.01.13.10.16. 2.700.000,00 - 42.440.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan

Bergas Lor 39.740.000,00

6.01.01.13.28. - - 157.229.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan

Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 157.229.000,00

6.01.01.13.28.01. - - 31.508.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 31.508.000,00

6.01.01.13.28.02. - - 39.495.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 39.495.000,00

Lampiran IV - 49

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.13.28.03.

- - 48.486.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /

Kemasyarakatan 48.486.000,00

6.01.01.13.28.04. - - 21.940.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan

Ketertiban Umum 21.940.000,00

6.01.01.13.28.05. - - 15.800.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 15.800.000,00

6.01.01.13.40. - - 309.335.000,00 Program Pelayanan Tata Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 309.335.000,00

6.01.01.13.40.13. - - 59.170.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat Kelurahan Ngempon 59.170.000,00

6.01.01.13.40.14. - - 116.410.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat Kelurahan Karangjati 116.410.000,00

6.01.01.13.40.15. - - 68.255.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat Kelurahan Wujil 68.255.000,00

6.01.01.13.40.16. - - 65.500.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat Kelurahan Bergas Lor 65.500.000,00

6.01.01.13.41. - 240.000.000,00 460.988.000,00 Program Pelayanan Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat 220.988.000,00

6.01.01.13.41.13. - 60.000.000,00 138.394.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan

Rakyat Kelurahan Ngempon 78.394.000,00

6.01.01.13.41.14. - 60.000.000,00 127.511.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan

Rakyat Kelurahan Karangjati 67.511.000,00

6.01.01.13.41.15. - 60.000.000,00 108.807.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan

Rakyat Kelurahan Wujil 48.807.000,00

6.01.01.13.41.16. - 60.000.000,00 86.276.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan

Rakyat Kelurahan Bergas Lor 26.276.000,00

6.01.01.14. 11.176.000,00 90.000.000,00 642.615.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 541.439.000,00

6.01.01.14.01. 9.676.000,00 5.000.000,00 107.170.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 92.494.000,00

6.01.01.14.01.01. - - 4.500.000,00 Pengelolaan surat menyurat 4.500.000,00

6.01.01.14.01.02. - 5.000.000,00 35.500.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 30.500.000,00

6.01.01.14.01.03. - - 4.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 4.500.000,00

6.01.01.14.01.06. - - 22.370.000,00 Penyediaan Logistik kantor 22.370.000,00

6.01.01.14.01.07. 9.676.000,00 - 15.100.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 5.424.000,00

6.01.01.14.01.08. - - 2.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.000.000,00

6.01.01.14.01.09. - - 21.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 21.000.000,00

6.01.01.14.01.10. - - 2.200.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 2.200.000,00

6.01.01.14.02. - 25.000.000,00 116.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 91.500.000,00

6.01.01.14.02.03. - 25.000.000,00 25.000.000,00 Pembangunan gedung kantor -

6.01.01.14.02.09. - - 61.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah

dinas 61.000.000,00

6.01.01.14.02.10. - - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.000.000,00

6.01.01.14.02.12. - - 15.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 15.500.000,00

6.01.01.14.06. - - 3.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.000.000,00

6.01.01.14.06.01. - - 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 3.000.000,00

6.01.01.14.07. - - 3.000.000,00 Program Perencanaan 3.000.000,00

6.01.01.14.07.01. - - 3.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 3.000.000,00

6.01.01.14.10. 1.500.000,00 - 58.982.000,00 Program Pendukung Pelayanan Perkantoran

Kelurahan 57.482.000,00

6.01.01.14.10.17. 1.500.000,00 - 58.982.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan

Pringapus 57.482.000,00

Lampiran IV - 50

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.14.28.

- - 205.005.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat

205.005.000,00

6.01.01.14.28.01. - - 47.191.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 47.191.000,00

6.01.01.14.28.02. - - 51.723.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 51.723.000,00

6.01.01.14.28.03. - - 67.601.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /

Kemasyarakatan 67.601.000,00

6.01.01.14.28.04. - - 32.700.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan

Ketertiban Umum 32.700.000,00

6.01.01.14.28.05. - - 5.790.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 5.790.000,00

6.01.01.14.40. - - 55.972.000,00 Program Pelayanan Tata Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 55.972.000,00

6.01.01.14.40.17. - - 55.972.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat Kelurahan Pringapus 55.972.000,00

6.01.01.14.41. - 60.000.000,00 92.986.000,00 Program Pelayanan Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat 32.986.000,00

6.01.01.14.41.17. - 60.000.000,00 92.986.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan

Rakyat Kelurahan Pringapus 32.986.000,00

6.01.01.15. 31.630.000,00 - 428.251.000,00 KECAMATAN BANCAK 396.621.000,00

6.01.01.15.01. 31.630.000,00 - 132.571.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.941.000,00

6.01.01.15.01.01. - - 6.934.000,00 Pengelolaan surat menyurat 6.934.000,00

6.01.01.15.01.02. - - 24.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 24.000.000,00

6.01.01.15.01.03. - - 8.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 8.000.000,00

6.01.01.15.01.06. - - 26.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 26.000.000,00

6.01.01.15.01.07. 7.200.000,00 - 12.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 4.800.000,00

6.01.01.15.01.08. - - 4.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.000.000,00

6.01.01.15.01.09. - - 21.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 21.000.000,00

6.01.01.15.01.10. 24.430.000,00 - 30.637.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 6.207.000,00

6.01.01.15.02. - - 41.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 41.000.000,00

6.01.01.15.02.10. - - 31.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 31.500.000,00

6.01.01.15.02.12. - - 9.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 9.500.000,00

6.01.01.15.06. - - 4.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.000.000,00

6.01.01.15.06.01. - - 4.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 4.000.000,00

6.01.01.15.07. - - 3.700.000,00 Program Perencanaan 3.700.000,00

6.01.01.15.07.01. - - 3.700.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 3.700.000,00

6.01.01.15.28. - - 246.980.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan

Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 246.980.000,00

6.01.01.15.28.01. - - 44.514.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 44.514.000,00

6.01.01.15.28.02. - - 71.316.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 71.316.000,00

6.01.01.15.28.03. - - 70.000.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /

Kemasyarakatan 70.000.000,00

6.01.01.15.28.04. - - 50.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan

Ketertiban Umum 50.000.000,00

6.01.01.15.28.05. - - 11.150.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 11.150.000,00

6.01.01.16. 7.200.000,00 - 467.578.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 460.378.000,00

6.01.01.16.01. 7.200.000,00 - 123.825.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 116.625.000,00

6.01.01.16.01.01. - - 5.500.000,00 Pengelolaan surat menyurat 5.500.000,00

6.01.01.16.01.02. - - 20.500.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 20.500.000,00

Lampiran IV - 51

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.16.01.03.

- - 6.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 6.000.000,00

6.01.01.16.01.06. - - 20.200.000,00 Penyediaan Logistik kantor 20.200.000,00

6.01.01.16.01.07. 7.200.000,00 - 23.200.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 16.000.000,00

6.01.01.16.01.08. - - 1.550.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.550.000,00

6.01.01.16.01.09. - - 21.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 21.000.000,00

6.01.01.16.01.10. - - 25.875.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 25.875.000,00

6.01.01.16.02. - - 123.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 123.000.000,00

6.01.01.16.02.10. - - 113.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 113.500.000,00

6.01.01.16.02.12. - - 9.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 9.500.000,00

6.01.01.16.03. - - 3.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.500.000,00

6.01.01.16.03.05. - - 3.500.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian 3.500.000,00

6.01.01.16.06. - - 7.800.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7.800.000,00

6.01.01.16.06.01. - - 7.800.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 7.800.000,00

6.01.01.16.07. - - 5.150.000,00 Program Perencanaan 5.150.000,00

6.01.01.16.07.01. - - 5.150.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 5.150.000,00

6.01.01.16.28. - - 204.303.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan

Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 204.303.000,00

6.01.01.16.28.01. - - 54.920.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 54.920.000,00

6.01.01.16.28.02. - - 42.215.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 42.215.000,00

6.01.01.16.28.03. - - 55.098.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /

Kemasyarakatan 55.098.000,00

6.01.01.16.28.04. - - 35.200.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan

Ketertiban Umum 35.200.000,00

6.01.01.16.28.05. - - 16.870.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 16.870.000,00

6.01.01.17. 22.160.000,00 245.000.000,00 1.574.123.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 1.306.963.000,00

6.01.01.17.01. 7.700.000,00 - 180.543.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 172.843.000,00

6.01.01.17.01.01. - - 5.995.000,00 Pengelolaan surat menyurat 5.995.000,00

6.01.01.17.01.02. - - 22.540.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 22.540.000,00

6.01.01.17.01.03. - - 8.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 8.000.000,00

6.01.01.17.01.06. - - 23.320.000,00 Penyediaan Logistik kantor 23.320.000,00

6.01.01.17.01.07. 7.700.000,00 - 19.663.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 11.963.000,00

6.01.01.17.01.08. - - 4.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.000.000,00

6.01.01.17.01.09. - - 21.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 21.000.000,00

6.01.01.17.01.10. - - 76.025.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 76.025.000,00

6.01.01.17.02. - - 51.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 51.500.000,00

6.01.01.17.02.06. - - 10.000.000,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan rumah

jabatan/dinas 10.000.000,00

6.01.01.17.02.09. - - 6.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah

dinas 6.500.000,00

6.01.01.17.02.10. - - 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 20.000.000,00

6.01.01.17.02.12. - - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 15.000.000,00

6.01.01.17.06. - - 3.065.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.065.000,00

6.01.01.17.06.01. - - 3.065.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 3.065.000,00

6.01.01.17.07. 960.000,00 - 3.151.000,00 Program Perencanaan 2.191.000,00

Lampiran IV - 52

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.17.07.01.

960.000,00 - 3.151.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 2.191.000,00

6.01.01.17.10. 13.500.000,00 - 281.767.000,00 Program Pendukung Pelayanan Perkantoran

Kelurahan 268.267.000,00

6.01.01.17.10.18. 3.900.000,00 - 49.265.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan

Candirejo 45.365.000,00

6.01.01.17.10.19. 2.700.000,00 - 72.678.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan

Genuk 69.978.000,00

6.01.01.17.10.20. 2.700.000,00 - 57.920.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan

Ungaran 55.220.000,00

6.01.01.17.10.21. 1.500.000,00 - 46.902.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan

Bandarjo 45.402.000,00

6.01.01.17.10.22. 2.700.000,00 - 55.002.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan

Langensari 52.302.000,00

6.01.01.17.28. - - 202.914.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan

Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 202.914.000,00

6.01.01.17.28.01. - - 42.555.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 42.555.000,00

6.01.01.17.28.02. - - 50.945.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 50.945.000,00

6.01.01.17.28.03. - - 58.754.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /

Kemasyarakatan 58.754.000,00

6.01.01.17.28.04. - - 32.752.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan

Ketertiban Umum 32.752.000,00

6.01.01.17.28.05. - - 17.908.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 17.908.000,00

6.01.01.17.40. - - 427.661.000,00 Program Pelayanan Tata Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 427.661.000,00

6.01.01.17.40.18. - - 65.757.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat Kelurahan Candirejo 65.757.000,00

6.01.01.17.40.19. - - 92.728.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat Kelurahan Genuk 92.728.000,00

6.01.01.17.40.20. - - 89.990.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat Kelurahan Ungaran 89.990.000,00

6.01.01.17.40.21. - - 102.163.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat Kelurahan Bandarjo 102.163.000,00

6.01.01.17.40.22. - - 77.023.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat Kelurahan Langensari 77.023.000,00

6.01.01.17.41. - 245.000.000,00 423.522.000,00 Program Pelayanan Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat 178.522.000,00

6.01.01.17.41.18. - 15.000.000,00 47.473.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan

Rakyat Kelurahan Candirejo 32.473.000,00

6.01.01.17.41.19. - 50.000.000,00 92.453.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan

Rakyat Kelurahan Genuk 42.453.000,00

6.01.01.17.41.20. - 60.000.000,00 80.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan

Rakyat Kelurahan Ungaran 20.000.000,00

6.01.01.17.41.21. - 60.000.000,00 108.563.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan

Rakyat Kelurahan Bandarjo 48.563.000,00

6.01.01.17.41.22. - 60.000.000,00 95.033.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan

Rakyat Kelurahan Langensari 35.033.000,00

6.01.01.18. 19.472.000,00 290.000.000,00 1.437.343.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 1.127.871.000,00

6.01.01.18.01. 7.700.000,00 - 178.707.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 171.007.000,00

6.01.01.18.01.01. - - 7.649.000,00 Pengelolaan surat menyurat 7.649.000,00

6.01.01.18.01.02. - - 43.360.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 43.360.000,00

6.01.01.18.01.03. - - 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 12.000.000,00

6.01.01.18.01.06. - - 24.230.000,00 Penyediaan Logistik kantor 24.230.000,00

6.01.01.18.01.07. 7.700.000,00 - 16.065.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 8.365.000,00

6.01.01.18.01.08. - - 4.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.000.000,00

Lampiran IV - 53

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.18.01.09.

- - 21.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 21.000.000,00

6.01.01.18.01.10. - - 50.403.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 50.403.000,00

6.01.01.18.02. - - 42.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 42.000.000,00

6.01.01.18.02.10. - - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30.000.000,00

6.01.01.18.02.12. - - 12.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 12.000.000,00

6.01.01.18.06. 936.000,00 - 2.930.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.994.000,00

6.01.01.18.06.01. 936.000,00 - 2.930.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 1.994.000,00

6.01.01.18.07. 936.000,00 - 2.895.000,00 Program Perencanaan 1.959.000,00

6.01.01.18.07.01. 936.000,00 - 2.895.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 1.959.000,00

6.01.01.18.10. 9.900.000,00 - 222.325.000,00 Program Pendukung Pelayanan Perkantoran

Kelurahan 212.425.000,00

6.01.01.18.10.23. 1.500.000,00 - 38.040.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan

Sidomulyo 36.540.000,00

6.01.01.18.10.24. 1.500.000,00 - 34.458.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan

Kalirejo 32.958.000,00

6.01.01.18.10.25. 2.700.000,00 - 68.020.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan

Susukan 65.320.000,00

6.01.01.18.10.26. 1.500.000,00 - 31.814.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan

Gedang Anak 30.314.000,00

6.01.01.18.10.27. 2.700.000,00 - 49.993.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Beji 47.293.000,00

6.01.01.18.28. - - 189.750.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan

Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 189.750.000,00

6.01.01.18.28.01. - - 34.770.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 34.770.000,00

6.01.01.18.28.02. - - 47.490.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 47.490.000,00

6.01.01.18.28.03. - - 67.900.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /

Kemasyarakatan 67.900.000,00

6.01.01.18.28.04. - - 23.270.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan

Ketertiban Umum 23.270.000,00

6.01.01.18.28.05. - - 16.320.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 16.320.000,00

6.01.01.18.40. - - 356.026.000,00 Program Pelayanan Tata Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 356.026.000,00

6.01.01.18.40.23. - - 54.545.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat Kelurahan Sidomulyo 54.545.000,00

6.01.01.18.40.24. - - 53.035.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat Kelurahan Kalirejo 53.035.000,00

6.01.01.18.40.25. - - 79.113.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat Kelurahan Susukan 79.113.000,00

6.01.01.18.40.26. - - 88.286.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat Kelurahan Gedanganak 88.286.000,00

6.01.01.18.40.27. - - 81.047.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat Kelurahan Beji 81.047.000,00

6.01.01.18.41. - 290.000.000,00 442.710.000,00 Program Pelayanan Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat 152.710.000,00

6.01.01.18.41.23. - 60.000.000,00 94.490.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan

Rakyat Kelurahan Sidomulyo 34.490.000,00

6.01.01.18.41.24. - 60.000.000,00 79.890.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan

Rakyat Kelurahan Kalirejo 19.890.000,00

6.01.01.18.41.25. - 60.000.000,00 94.760.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan

Rakyat Kelurahan Susukan 34.760.000,00

6.01.01.18.41.26. - 60.000.000,00 86.441.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan

Rakyat Kelurahan Gedanganak 26.441.000,00

6.01.01.18.41.27. - 50.000.000,00 87.129.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan

Rakyat Kelurahan Beji 37.129.000,00

Lampiran IV - 54

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.19.

11.263.000,00 85.000.000,00 794.517.000,00 KECAMATAN BANDUNGAN 698.254.000,00 6.01.01.19.01.

7.300.000,00 5.000.000,00 153.687.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 141.387.000,00

6.01.01.19.01.01. - - 6.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 6.000.000,00

6.01.01.19.01.02. - 5.000.000,00 37.300.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik 32.300.000,00

6.01.01.19.01.03. - - 5.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor 5.000.000,00

6.01.01.19.01.06. - - 15.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 15.000.000,00

6.01.01.19.01.07. 7.300.000,00 - 12.460.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 5.160.000,00

6.01.01.19.01.08. - - 3.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.000.000,00

6.01.01.19.01.09. - - 25.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah 25.000.000,00

6.01.01.19.01.10. - - 49.927.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis

Perkantoran 49.927.000,00

6.01.01.19.02. - - 58.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 58.000.000,00

6.01.01.19.02.10. - - 47.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 47.500.000,00

6.01.01.19.02.12. - - 10.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 10.500.000,00

6.01.01.19.06. 531.000,00 - 3.750.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.219.000,00

6.01.01.19.06.01. 531.000,00 - 3.750.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD 3.219.000,00

6.01.01.19.07. 732.000,00 - 3.750.000,00 Program Perencanaan 3.018.000,00

6.01.01.19.07.01. 732.000,00 - 3.750.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 3.018.000,00

6.01.01.19.10. 2.700.000,00 - 83.279.000,00 Program Pendukung Pelayanan Perkantoran

Kelurahan 80.579.000,00

6.01.01.19.10.10. 2.700.000,00 - 83.279.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan

Bandungan 80.579.000,00

6.01.01.19.28. - - 269.409.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan

Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 269.409.000,00

6.01.01.19.28.01. - - 60.430.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 60.430.000,00

6.01.01.19.28.02. - - 75.480.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 75.480.000,00

6.01.01.19.28.03. - - 62.848.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /

Kemasyarakatan 62.848.000,00

6.01.01.19.28.04. - - 51.640.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan

Ketertiban Umum 51.640.000,00

6.01.01.19.28.05. - - 19.011.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 19.011.000,00

6.01.01.19.40. - - 79.826.000,00 Program Pelayanan Tata Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 79.826.000,00

6.01.01.19.40.10. - - 79.826.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat Kelurahan Bandungan 79.826.000,00

6.01.01.19.41. - 80.000.000,00 142.816.000,00 Program Pelayanan Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat 62.816.000,00

6.01.01.19.41.10. - 80.000.000,00 142.816.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan

Rakyat Kelurahan Bandungan 62.816.000,00

Jumlah 47.041.762.000,00 415.780.457.000,00 285.714.272.000,00 748.536.491.000,00

BUPATI SEMARANG

CAP TTD

MUNDJIRIN

Lampiran IV - 55