pemerintah kabupaten soppeng provinsi sulawesi …€¦ · kode uraian, urusan, organisasi,...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2017
PERATURAN DAERAHLAMPIRAN IV
NOMOR
TANGGAL
:
:
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1 312,105,688,290.00196,697,127,328.00108,994,471,038.006,414,089,924.00Urusan Wajib
1.01 26,126,943,365.006,545,378,165.0016,004,752,700.003,576,812,500.00Pendidikan
1.01.01 26,126,943,365.006,545,378,165.0016,004,752,700.003,576,812,500.00Dinas Pendidikan
1.01.01.01 3,017,512,500.0060,300,000.002,763,352,500.00193,860,000.00Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.01.01.01 64,072,500.0060,300,000.003,772,500.000.00Pembangunan, pengadaan dan perbaikan
sarana dan prasarana/infrastruktur PAUD negeri
1.01.01.01.01 198,075,500.000.00198,075,500.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.01.01.01.02 383,480,000.000.00383,480,000.000.00Pembangunan, pengadaan dan perbaikan
sarana dan prasarana/infrastruktur PAUD swasta
1.01.01.01.03 44,317,500.000.0044,317,500.000.00Sosialisasi PAUD dan deteksi tumbuh kembang
anak
1.01.01.01.03 21,200,000.000.0021,200,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.01.01.01.04 154,000,000.000.00154,000,000.000.00Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan
model pembelajaran pendidikan ank usia dini
1.01.01.01.05 54,878,000.000.0054,878,000.000.00Pembinaan lembaga penyelenggara PAUD
1.01.01.01.05 39,672,500.000.0039,672,500.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.01.01.01.06 13,800,000.000.0013,800,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.01.01.06 630,000,000.000.00630,000,000.000.00Pemberian insentif bagi guru PAUD
1.01.01.01.07 5,000,000.000.005,000,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
1.01.01.01.07 94,000,000.000.0094,000,000.000.00Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
1.01.01.01.08 20,696,500.000.0020,696,500.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.01.01.08 65,174,000.000.0065,174,000.000.00
1.01.01.01.09 13,538,000.000.0013,538,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.01.01.01.10 382,492,500.000.00382,492,500.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.01.01.01.11 768,115,500.000.00574,255,500.00193,860,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.01.01.01.18 65,000,000.000.0065,000,000.000.00Pengelolaan Halaman Website
Dinas/Badan/Kantor
1.01.01.02 6,920,534,865.006,485,078,165.00435,456,700.000.00Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun
1.01.01.02.01 204,453,165.00204,453,165.000.000.00Pembangunan, pengadaan dan perbaikan
sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan
tingkat SD
1.01.01.02.02 27,000,000.0027,000,000.000.000.00Pembangunan, pengadaan dan perbaikan
sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan
tingkat SMP
1.01.01.02.03 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Pembangunan, pengadaan dan perbaikan
sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan
pada sekolah swasta
1.01.01.02.06 3,880,125,000.003,880,125,000.000.000.00Pembangunan, pengadaan dan perbaikan
sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan
dasar tingkat SD (DAK)
1
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.01.01.02.07 2,289,500,000.002,289,500,000.000.000.00Pembangunan, pengadaan dan perbaikan
sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan
dasar tingkat SMP (DAK)
1.01.01.02.07 9,000,000.009,000,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.01.01.02.09 65,000,000.0065,000,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
1.01.01.02.10 10,000,000.0010,000,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
1.01.01.02.13 138,800,000.000.00138,800,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.01.02.15 139,706,700.000.00139,706,700.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.01.01.02.17 31,850,000.000.0031,850,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.01.01.02.19 25,100,000.000.0025,100,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.01.01.03 5,466,977,500.000.002,301,961,000.003,165,016,500.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
1.01.01.03.01 8,500,000.000.008,500,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.01.01.03.01 42,500,000.000.0042,500,000.000.00Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan
gratis (APBD Kabupaten)
1.01.01.03.02 3,165,016,500.000.000.003,165,016,500.00Pendidikan gratis pendidikan dasar
(APBD-Kabupaten)
1.01.01.03.03 2,110,011,000.000.002,110,011,000.000.00Pendidikan gratis pendidikan dasar
(APBD-Provinsi)
1.01.01.03.05 49,200,000.000.0049,200,000.000.00Pembinaan Kepegawaian
1.01.01.03.08 16,750,000.000.0016,750,000.000.00Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.01.01.03.09 75,000,000.000.0075,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.01.01.04 8,281,882,000.000.008,248,602,000.0033,280,000.00Program Peningkatan Layanan Pendidikan
1.01.01.04.01 6,002,650,000.000.006,002,650,000.000.00Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan
siswa kurang mampu
1.01.01.04.01 58,500,000.000.0052,500,000.006,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.01.01.04.02 2,002,650,000.000.002,002,650,000.000.00Pemberian beasiswa bagi Mahasiswa
berprestasi dan mahasiswa kurang mampu
1.01.01.04.04 48,030,000.000.0020,750,000.0027,280,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.01.01.04.04 170,052,000.000.00170,052,000.000.00Pelaksanaan Bimbingan Belajar Bagi Siswa
1.01.01.05 455,204,000.000.00455,204,000.000.00Program Pendidikan Non Formal
1.01.01.05.01 52,000,000.000.0052,000,000.000.00Peningkatan Kapasitas penyelenggara dan Tutor
Keaksaraan
1.01.01.05.02 107,581,000.000.00107,581,000.000.00Pengembangan pendidikan keaksaraan
1.01.01.05.03 14,000,000.000.0014,000,000.000.00Sosialisasi program pendidikan masyarakat dan
kelembagaan
1.01.01.05.04 78,920,000.000.0078,920,000.000.00Peningkatan Peran Serta Hari Aksara
Internasional
1.01.01.05.05 23,050,000.000.0023,050,000.000.00Pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra
1.01.01.05.06 26,717,000.000.0026,717,000.000.00Penyelenggaraan paket A setara SD
1.01.01.05.07 59,160,000.000.0059,160,000.000.00Penyelenggaraan paket B setara SMP
1.01.01.05.08 93,776,000.000.0093,776,000.000.00Penyelenggaraan paket C setara SMA
1.01.01.06 991,667,500.000.00807,011,500.00184,656,000.00Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01.01.06.01 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.01.01.06.02 33,650,000.000.0033,650,000.000.00Monitoring dan evaluasi Penyaluran Bantuan
Operasional Sekolah
1.01.01.06.03 83,100,000.000.0083,100,000.000.00Pembinaan kelembagaan sekolah dan
manajemen sekolah dengan penerapan
manajemen berbasis sekolah (MBS)
1.01.01.06.04 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Penyediaan barang cetakan sekolah
1.01.01.06.05 35,000,000.000.0035,000,000.000.00Fasilitasi Pelaksanaan Akreditasi Sekolah
1.01.01.06.06 258,000,000.000.00258,000,000.000.00Penyusunan Profil Pendidikan
1.01.01.06.07 441,917,500.000.00257,261,500.00184,656,000.00Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah
1.01.01.07 546,665,000.000.00546,665,000.000.00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
2
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.01.01.07.01 46,500,000.000.0046,500,000.000.00Pelaksanaan sertifikasi pendidik
1.01.01.07.02 98,800,000.000.0098,800,000.000.00Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan
1.01.01.07.03 144,430,000.000.00144,430,000.000.00Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
1.01.01.07.05 120,000,000.000.00120,000,000.000.00Pembinaan dan pengembangan karir
berkelanjutan
1.01.01.07.06 36,935,000.000.0036,935,000.000.00Lomba Olimpiade Nasional Guru
1.01.01.07.08 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Pemberian penghargaan bagi pendidik dan
tenaga kependidikan yang berdedikasi dan
berprestasi
1.01.01.08 446,500,000.000.00446,500,000.000.00Program Pembinaan dan Pengembangan
Kesiswaan
1.01.01.08.01 143,181,250.000.00143,181,250.000.00Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa
1.01.01.08.02 76,867,500.000.0076,867,500.000.00Pelatihan Kompetensi siswa berprestasi
1.01.01.08.03 52,451,250.000.0052,451,250.000.00Pembinaan Siswa OSN
1.01.01.08.04 74,000,000.000.0074,000,000.000.00Penyelenggaraan lomba-lomba bidang
kesiswaan
1.01.01.08.05 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Pemberian penghargaan bagi siswa berprestasi
1.02 120,253,568,354.0047,882,226,224.0070,176,160,006.002,195,182,124.00Kesehatan
1.02.01 69,660,790,814.0026,402,685,234.0042,062,923,456.001,195,182,124.00Dinas Kesehatan
1.02.01.01 27,155,588,621.0023,731,705,593.003,125,903,028.00297,980,000.00Program Pelayanan Perkantoran
1.02.01.01.01 402,015,956.000.00402,015,956.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.02.01.01.01 1,245,184,720.001,245,184,720.000.000.00Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana
dan prasarana kesehatan (DAU)
1.02.01.01.02 19,700,000,000.0019,700,000,000.000.000.00Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana
dan prasarana kesehatan (DAK)
1.02.01.01.03 57,908,150.000.0057,908,150.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.02.01.01.03 248,500,000.00246,100,000.002,400,000.000.00Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana
dan prasarana kesehatan (PIK)
1.02.01.01.04 810,888,236.00780,388,236.0030,500,000.000.00Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana
dan prasarana kesehatan (DBHCHT)
1.02.01.01.05 217,619,194.000.00211,619,194.006,000,000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.02.01.01.05 1,769,832,637.001,760,032,637.009,800,000.000.00Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana
dan prasarana kesehatan (DBH-Pajak Rokok)
1.02.01.01.06 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Kajian Ilmiah Pengadaan, Peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana kesehatan
1.02.01.01.06 26,443,000.000.0026,443,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.02.01.01.08 7,350,000.000.007,350,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.02.01.01.09 3,500,000.000.003,500,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.02.01.01.10 583,346,828.000.00583,346,828.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.02.01.01.11 1,943,699,900.000.001,720,619,900.00223,080,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.02.01.01.16 79,300,000.000.0010,400,000.0068,900,000.00Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
1.02.01.01.18 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pengelolaan Halaman Website
Dinas/Badan/Kantor
1.02.01.02 25,544,262,793.002,585,979,641.0022,940,881,028.0017,402,124.00Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
1.02.01.02.01 12,683,152,273.002,228,855,141.0010,454,297,132.000.00 Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional (JKN)
-Kapitasi
1.02.01.02.02 1,199,977,467.000.001,182,575,343.0017,402,124.00 Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional (JKN) -
Non Kapitasi
1.02.01.02.03 426,267,253.000.00426,267,253.000.00pelayanan kesehatan masyarakat (Umum)
1.02.01.02.04 10,290,252,000.000.0010,290,252,000.000.00Pelayanan Kesehatan Gratis
1.02.01.02.07 90,997,000.0088,922,000.002,075,000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.02.01.02.09 97,437,500.0097,437,500.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
1.02.01.02.10 170,765,000.00170,765,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
1.02.01.02.12 5,000,000.000.005,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
3
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.02.01.02.13 124,891,300.000.00124,891,300.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.02.01.02.15 377,700,000.000.00377,700,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.01.02.17 57,100,000.000.0057,100,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.02.01.02.19 20,723,000.000.0020,723,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.02.01.03 291,750,950.0050,000,000.00209,950,950.0031,800,000.00Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Puskesmas
1.02.01.03.01 55,998,075.000.0055,998,075.000.00 Penyusunan Standar kesehatan
1.02.01.03.02 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Pengadaan pakaian kerja lapangan
1.02.01.03.02 7,500,000.000.007,500,000.000.00Penyusunan profil Kesehatan
1.02.01.03.03 10,400,075.000.0010,400,075.000.00sosialisasi dan Monev SPM
1.02.01.03.04 23,450,000.000.0023,450,000.000.00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.02.01.03.04 16,300,000.000.003,500,000.0012,800,000.00Penyusunan Perda/Perbub bidang Kesehatan
1.02.01.03.05 29,455,000.000.0010,455,000.0019,000,000.00Pembinaan Kepegawaian
1.02.01.03.06 3,449,900.000.003,449,900.000.00Pembinaan Tenaga PTT
1.02.01.03.06 50,000,000.0050,000,000.000.000.00Evaluasi dan Monitoring Kinerja Aparatur
1.02.01.03.08 5,197,900.000.005,197,900.000.00Penyusunan Standar Pelayanan Publik
1.02.01.03.09 60,000,000.000.0060,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.02.01.04 70,418,300.000.0070,418,300.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.01.04.01 59,498,200.000.0059,498,200.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.02.01.04.04 10,920,100.000.0010,920,100.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.02.01.06 1,018,847,725.000.00655,847,725.00363,000,000.00Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.01.06.01 54,007,950.000.0054,007,950.000.00Peningkatan Kesehatan Masyarakat
1.02.01.06.02 167,709,900.000.00167,709,900.000.00Akreditasi Puskesmas (DAU)
1.02.01.06.03 786,330,000.000.00423,330,000.00363,000,000.00Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)
1.02.01.06.04 10,799,875.000.0010,799,875.000.00Monitoring , Evaluasi dan pelaporan
1.02.01.07 4,053,992,000.000.004,049,592,000.004,400,000.00Program Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan
1.02.01.07.01 4,000,000,000.000.004,000,000,000.000.00Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
1.02.01.07.02 13,054,750.000.0013,054,750.000.00Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas
dan rumah sakit
1.02.01.07.03 16,989,900.000.0016,989,900.000.00Peningkatan mutu penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan
1.02.01.07.04 18,452,400.000.0014,052,400.004,400,000.00Peningkatan pengawasan Keamanan Pangan
dan bahan berbahaya
1.02.01.07.05 5,494,950.000.005,494,950.000.00Monitoring evaluasi dan pelaporan
1.02.01.08 453,200,000.000.00411,600,000.0041,600,000.00Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.01.08.01 8,000,000.000.008,000,000.000.00Pengembangan Media Promosi dan informasi
sadar hidup sehat
1.02.01.08.02 99,860,000.000.0099,860,000.000.00Penyuluhan Masyarakat Pola hidup sehat
1.02.01.08.03 22,240,000.000.0022,240,000.000.00Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh
Kesehatan
1.02.01.08.04 127,500,000.000.0098,000,000.0029,500,000.00Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
1.02.01.08.05 195,600,000.000.00183,500,000.0012,100,000.00Kampanye Bahaya merokok
1.02.01.09 9,098,048,600.000.008,739,598,600.00358,450,000.00Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02.01.09.01 170,000,000.000.00170,000,000.000.00Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP),
Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang
Yodium(GAKY), Kurang Vitamin A dan
kekurangan zat gizi mikro lainnya
1.02.01.09.02 17,125,100.000.0017,125,100.000.00Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian
keluarga sadar gizi
1.02.01.09.03 23,950,500.000.0023,950,500.000.00Monitoring ,evaluasi dan pelaporan
1.02.01.09.04 8,886,973,000.000.008,528,523,000.00358,450,000.00Bantuan Operasional Kesehatan
1.02.01.10 34,935,000.000.0034,935,000.000.00Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02.01.10.01 13,735,000.000.0013,735,000.000.00Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
4
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.02.01.10.02 5,975,000.000.005,975,000.000.00Sosialisasi Kebiajakan Lingkungan sehat
1.02.01.10.03 12,025,000.000.0012,025,000.000.00Penyuluhan menciptakan Lingkungan sehat
1.02.01.10.04 0.000.000.000.00Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
1.02.01.10.05 3,200,000.000.003,200,000.000.00Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman
1.02.01.11 806,949,825.0035,000,000.00703,099,825.0068,850,000.00Program Pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular
1.02.01.11.01 18,200,000.000.0018,200,000.000.00Penyemprotan /fogging sarang nyamuk
1.02.01.11.02 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan
fogging
1.02.01.11.03 16,530,000.000.0016,530,000.000.00Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
1.02.01.11.04 48,239,875.000.0048,239,875.000.00Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular
1.02.01.11.05 5,000,000.000.005,000,000.000.00Peningkatan Imunisasi
1.02.01.11.06 23,979,950.000.0023,979,950.000.00Peningkatan surveilance epidemiologi dan
penanggulangan wabah
1.02.01.11.07 350,000,000.000.00350,000,000.000.00Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan
penyakit tidak menular
1.02.01.11.08 70,000,000.0035,000,000.0035,000,000.000.00Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan
fogging (pajak rokok)
1.02.01.11.09 265,000,000.000.00196,150,000.0068,850,000.00Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit menular (pajak rokok)
1.02.01.12 1,082,797,000.000.001,071,097,000.0011,700,000.00Program Peningkatan pelayanan Kesehatan
Ibu, Balita, Anak dan Lansia
1.02.01.12.01 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Pelayanan Kesehatan Ibu
1.02.01.12.02 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Pelayanan Kesehatan balita , anak
1.02.01.12.03 97,100,000.000.0090,400,000.006,700,000.00Pelayanan Kesehatan lansia
1.02.01.12.04 785,697,000.000.00780,697,000.005,000,000.00Jaminan Pesalinan (DAK Non isik)
1.02.01.13 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Program Pengembangan SDM Kesehatan
1.02.01.13.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan
1.02.02 50,592,777,540.0021,479,540,990.0028,113,236,550.001,000,000,000.00RSUD Latemmamala
1.02.02.01 1,001,287,500.000.001,001,287,500.000.00Program Pelayanan Perkantoran
1.02.02.01.01 173,025,000.000.00173,025,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.02.02.01.03 11,120,000.000.0011,120,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.02.02.01.05 66,500,000.000.0066,500,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.02.02.01.06 60,400,000.000.0060,400,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.02.02.01.08 7,000,000.000.007,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.02.02.01.09 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.02.02.01.10 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.02.02.01.11 463,242,500.000.00463,242,500.000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.02.02.01.16 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
1.02.02.02 498,140,760.00382,738,760.00115,402,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.02.02.07 126,750,000.00126,750,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.02.02.02.09 145,488,760.00145,488,760.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
1.02.02.02.10 110,500,000.00110,500,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
1.02.02.02.15 52,000,000.000.0052,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.02.02.17 31,325,000.000.0031,325,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.02.02.02.19 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.02.02.02.20 2,077,000.000.002,077,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.02.02.03 445,490,000.000.00445,490,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
1.02.02.03.05 15,940,000.000.0015,940,000.000.00Pembinaan Kepegawaian
5
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.02.02.03.09 250,000,000.000.00250,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.02.02.03.12 179,550,000.000.00179,550,000.000.00Peningkatan Kapasitas Satuan Pengamanan
(Satpam)
1.02.02.04 32,216,562,500.005,000,000,000.0026,216,562,500.001,000,000,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.02.04.01 4,210,000.000.004,210,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.02.02.04.01 32,200,000,000.005,000,000,000.0026,200,000,000.001,000,000,000.00Penyediaan dan peningkatan pelayanan
BLUD-RSUD
1.02.02.04.02 2,852,500.000.002,852,500.000.00Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.02.02.04.05 9,500,000.000.009,500,000.000.00Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP)
1.02.02.05 80,400,000.000.0080,400,000.000.00Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Rumah Sakit
1.02.02.05.01 80,400,000.000.0080,400,000.000.00Penyusunan Standar Kesehatan Rumah Sakit
1.02.02.14 16,146,802,230.0016,096,802,230.0050,000,000.000.00Program Pengadaan, Peningkatan Sarana
dan prasarana Rumah Sakit
1.02.02.14.01 209,000,000.00209,000,000.000.000.00Pembangunan Rumah Sakit
1.02.02.14.03 9,444,290,040.009,424,290,040.0020,000,000.000.00Pengembangan ruang ICU,NICU,PICU
1.02.02.14.04 2,760,160,000.002,730,160,000.0030,000,000.000.00Pengembangan ruang isolasi
1.02.02.14.05 247,852,190.00247,852,190.000.000.00Rehabilitasi bangunan rumah sakit
1.02.02.14.06 3,400,000,000.003,400,000,000.000.000.00Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
1.02.02.14.07 85,500,000.0085,500,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah
sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu
dll)
1.02.02.15 204,094,550.000.00204,094,550.000.00Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit
1.02.02.15.01 22,000,000.000.0022,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
1.02.02.15.02 87,094,550.000.0087,094,550.000.00Pemeliharaan ruitn/berkala alat-alat kesehatan
rumah sakit
1.02.02.15.03 95,000,000.000.0095,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil
jenazah
1.03 151,909,662,756.00138,907,251,439.0012,637,766,317.00364,645,000.00Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01 151,909,662,756.00138,907,251,439.0012,637,766,317.00364,645,000.00Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.01 115,898,944,554.00112,152,378,237.003,387,421,317.00359,145,000.00Program Pelayanan Perkantoran
1.03.01.01.01 123,492,000.000.00123,492,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.03.01.01.01 574,425,000.00574,425,000.000.000.00Pembangunan Jalan
1.03.01.01.03 36,918,000.000.0036,918,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.03.01.01.03 19,778,007,237.0019,778,007,237.000.000.00Peningkatan Jalan
1.03.01.01.04 92,500,000,000.0091,799,946,000.00700,054,000.000.00Pembangunan /Rehabilitasi Jalan (DAK)
1.03.01.01.05 900,000,000.000.00900,000,000.000.00Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan
1.03.01.01.05 36,515,500.000.0036,515,500.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.03.01.01.06 7,000,000.000.007,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.03.01.01.07 2,350,000.000.002,350,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
1.03.01.01.08 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.03.01.01.09 3,910,000.000.003,910,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.03.01.01.10 600,000,000.000.00600,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.03.01.01.11 820,426,817.000.00461,281,817.00359,145,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.03.01.01.16 495,900,000.000.00495,900,000.000.00Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
1.03.01.02 1,545,986,427.00750,946,427.00795,040,000.000.00Program Rehabiltasi/ Pemeliharaan dan
pembangunan jembatan
1.03.01.02.01 586,946,427.00586,946,427.000.000.00Pembangunan Jembatan
1.03.01.02.02 270,000,000.000.00270,000,000.000.00Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
1.03.01.02.09 164,000,000.00164,000,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
6
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.03.01.02.13 70,000,000.000.0070,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.03.01.02.15 394,000,000.000.00394,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.03.01.02.19 61,040,000.000.0061,040,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.03.01.03 14,754,757,332.0014,071,757,332.00683,000,000.000.00Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan
Lainnya
1.03.01.03.01 105,000,000.00105,000,000.000.000.00Pembangunan Pintu Air
1.03.01.03.02 10,000,000,000.009,850,000,000.00150,000,000.000.00Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
1.03.01.03.03 2,375,200,000.002,375,200,000.000.000.00Pembangunan jaringan Irigasi
1.03.01.03.06 1,339,557,332.001,339,557,332.000.000.00Pengelolaan Irigasi Secara Partisipatif
1.03.01.03.07 70,000,000.000.0070,000,000.000.00Pengadaan Peralatan Penunjang Operasi
1.03.01.03.08 213,000,000.000.00213,000,000.000.00Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan
1.03.01.03.09 210,000,000.000.00210,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.03.01.03.09 402,000,000.00402,000,000.000.000.00Pemberdayaan petani pamakai air
1.03.01.03.10 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Penyusunan sistem informasi database irigasi
1.03.01.04 3,771,780,000.000.003,766,280,000.005,500,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.03.01.04.01 5,180,000.000.005,180,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.03.01.04.01 42,800,000.000.0042,800,000.000.00Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih
1.03.01.04.02 3,714,800,000.000.003,714,800,000.000.00Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih
(DAK)
1.03.01.04.04 4,500,000.000.001,300,000.003,200,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.03.01.04.05 4,500,000.000.002,200,000.002,300,000.00Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP)
1.03.01.05 2,731,800,000.000.002,731,800,000.000.00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
dan Air Limbah
1.03.01.05.01 64,200,000.000.0064,200,000.000.00Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
1.03.01.05.02 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Fasilitasi Pelaksanaan Program Percepatan
Sanitasi Permukiman (PPSP)
1.03.01.05.03 2,657,600,000.000.002,657,600,000.000.00Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
(DAK)
1.03.01.06 1,677,967,886.001,677,967,886.000.000.00Program Pembangunan Saluran Drainase dan
Gorong-gorong
1.03.01.06.01 1,677,967,886.001,677,967,886.000.000.00Pembangunan Saluran Drainase /
Gorong-gorong
1.03.01.07 7,300,000.000.007,300,000.000.00Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.03.01.07.05 7,300,000.000.007,300,000.000.00Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.03.01.09 298,000,000.000.00298,000,000.000.00Program Perencanaan Tata Ruang
1.03.01.09.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Penyusunan rencana tata ruang wilayah
1.03.01.09.02 148,000,000.000.00148,000,000.000.00Penyusunan Rencana Detail tata Ruang
Kawasan
1.03.01.09.03 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Fasilitasi Penyusunan Perda Rencana Tata
Ruang
1.03.01.09.04 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Survey dan Pemetaan
1.03.01.10 2,919,435,203.002,166,135,203.00753,300,000.000.00Program pemeliharaan bantaran, Tanggul
dan Normalisasi sungai
1.03.01.10.01 1,934,300,000.001,934,300,000.000.000.00Pembangunan turap/talud/bronjong
1.03.01.10.02 693,300,000.000.00693,300,000.000.00Pengerukan/Normalisasi Sungai
1.03.01.10.03 231,835,203.00231,835,203.000.000.00Pembangunan Tanggul Sungai
1.03.01.10.04 60,000,000.000.0060,000,000.000.00Penyusunan Sistem Informasi / Database Sungai
1.03.01.11 157,500,000.00157,500,000.000.000.00Program rehabilitasi/ pemeliharaan dan
pembangunan embung/ cekdam
1.03.01.11.01 157,500,000.00157,500,000.000.000.00Pembangunan dan Pemeliharaan
Embung/Cekdam
1.03.01.12 172,385,000.000.00172,385,000.000.00Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan
1.03.01.12.03 172,385,000.000.00172,385,000.000.00Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
7
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.03.01.14 15,940,000.000.0015,940,000.000.00Program Pengaturan Jasa Konstruksi
1.03.01.14.01 5,470,000.000.005,470,000.000.00Penerbitan Rekomendasi IUJK
1.03.01.14.02 10,470,000.000.0010,470,000.000.00Pembinaan Jasa Konstruksi
1.03.01.15 7,957,866,354.007,930,566,354.0027,300,000.000.00Program Penataan Bangunan dan
Lingkungan
1.03.01.15.01 5,332,570,067.005,332,570,067.000.000.00Pembangunan Gedung/ Rumah Dinas/ Rumah
Jabatan
1.03.01.15.02 910,800,000.00910,800,000.000.000.00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/ Rumah
Dinas/ Rumah Jabatan
1.03.01.15.03 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Perencanaan Pembangunan Infrastruktur
1.03.01.15.04 1,040,796,287.001,040,796,287.000.000.00Pembangunan prasarana bangunan gedung
1.03.01.15.05 646,400,000.00646,400,000.000.000.00Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Lingkungan
1.03.01.15.06 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Penyusunan RPI2JM Keciptakaryaan
1.03.01.15.07 7,300,000.000.007,300,000.000.00Perizinan dan Pengawasan Bangunan
1.04 1,175,030,000.0061,200,000.001,038,250,000.0075,580,000.00Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
1.04.01 1,175,030,000.0061,200,000.001,038,250,000.0075,580,000.00Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.04.01.01 758,522,000.001,200,000.00681,742,000.0075,580,000.00Program Pelayanan Perkantoran
1.04.01.01.01 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.04.01.01.01 150,000,000.000.00150,000,000.000.00Pembangunan/ Perbaikan Rumah Sehat Layak
Huni
1.04.01.01.02 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
1.04.01.01.03 8,270,000.000.008,270,000.000.00Penyusunan Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (RP3KP)
1.04.01.01.03 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.04.01.01.04 8,270,000.000.008,270,000.000.00Pendataan Rumah Tidak Layak Huni dan
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
1.04.01.01.05 2,000,000.000.002,000,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.04.01.01.05 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Sosialisasi Peningkatan Kualitas Rumah Layak
Huni
1.04.01.01.06 2,000,000.000.002,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.04.01.01.07 3,365,000.001,200,000.002,165,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
1.04.01.01.08 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.04.01.01.09 2,040,000.000.002,040,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.04.01.01.10 222,000,000.000.00222,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.04.01.01.11 171,577,000.000.0095,997,000.0075,580,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.04.01.01.16 9,000,000.000.009,000,000.000.00Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
1.04.01.02 344,714,000.0060,000,000.00284,714,000.000.00Program Pengembangan Kawasan
Permukiman
1.04.01.02.02 126,050,000.000.00126,050,000.000.00Penyusunan Data base Infrastruktur
Permukiman1.04.01.02.04 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum (PSU)
1.04.01.02.05 8,770,000.000.008,770,000.000.00Pembuatan Profil Kawasan Kumuh
1.04.01.02.06 24,894,000.000.0024,894,000.000.00Perencanaan Kawasan Perumahan di Sekitar
Sungai dan Danau
1.04.01.02.09 60,000,000.0060,000,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
1.04.01.02.13 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.04.01.02.15 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.04.01.02.17 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.04.01.03 60,000,000.000.0060,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
8
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.04.01.03.09 60,000,000.000.0060,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.04.01.04 11,794,000.000.0011,794,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.04.01.04.01 2,700,000.000.002,700,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.04.01.04.04 4,000,000.000.004,000,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.04.01.04.05 5,094,000.000.005,094,000.000.00Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP)
1.05 10,312,721,051.003,301,071,500.006,896,329,251.00115,320,300.00Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Pelindungan Masyarakat
1.05.01 8,962,721,051.003,250,171,500.005,651,809,251.0060,740,300.00Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.01 4,370,869,780.003,000,000,000.001,319,869,780.0051,000,000.00Program Pelayanan Perkantoran
1.05.01.01.01 116,448,000.000.00116,448,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.05.01.01.03 18,870,000.000.0018,870,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.05.01.01.03 3,000,000,000.003,000,000,000.000.000.00Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan
bahaya kebakaran
1.05.01.01.04 722,678,000.000.00722,678,000.000.00Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya
kebakaran
1.05.01.01.05 18,000,000.000.0018,000,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.05.01.01.06 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.05.01.01.08 14,000,000.000.0014,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.05.01.01.09 11,880,000.000.0011,880,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.05.01.01.10 103,700,000.000.00103,700,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.05.01.01.11 350,293,780.000.00299,293,780.0051,000,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.05.01.02 4,425,111,171.00250,171,500.004,174,939,671.000.00Program peningkatan kapasitas keamanan
dan ketertiban
1.05.01.02.01 2,911,600,000.000.002,911,600,000.000.00Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan
dan kenyamanan lingkungan
1.05.01.02.02 980,250,000.000.00980,250,000.000.00Pengendalian Keamanan Lingkungan
1.05.01.02.04 90,974,171.000.0090,974,171.000.00Penegakan dan Pengawasan PERDA
1.05.01.02.09 258,088,500.00250,171,500.007,917,000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
1.05.01.02.15 178,498,500.000.00178,498,500.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.05.01.02.19 5,700,000.000.005,700,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.05.01.03 155,000,000.000.00155,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
1.05.01.03.09 155,000,000.000.00155,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.05.01.04 11,740,100.000.001,999,800.009,740,300.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.05.01.04.01 11,740,100.000.001,999,800.009,740,300.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.05.02 1,350,000,000.0050,900,000.001,244,520,000.0054,580,000.00Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.02.01 671,518,000.000.00616,938,000.0054,580,000.00Program Pelayanan Perkantoran
1.05.02.01.01 41,000,000.000.0041,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.05.02.01.03 11,000,000.000.0011,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.05.02.01.05 12,200,000.000.0012,200,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.05.02.01.06 3,000,000.000.003,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.05.02.01.07 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
1.05.02.01.08 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.05.02.01.09 4,488,000.000.004,488,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
9
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.05.02.01.10 200,000,000.000.00200,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.05.02.01.11 374,830,000.000.00320,250,000.0054,580,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.05.02.02 201,696,000.0050,900,000.00150,796,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.05.02.02.07 14,400,000.0014,400,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.05.02.02.10 36,500,000.0036,500,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
1.05.02.02.13 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.05.02.02.15 132,796,000.000.00132,796,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.05.02.02.19 8,000,000.000.008,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.05.02.03 17,500,000.000.0017,500,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
1.05.02.03.09 17,500,000.000.0017,500,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.05.02.04 45,500,000.000.0045,500,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.05.02.04.01 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.05.02.04.02 15,500,000.000.0015,500,000.000.00Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi
Potensi Bencana Alam
1.05.02.04.04 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.05.02.05 398,786,000.000.00398,786,000.000.00Program tanggap darurat dan logistik
1.05.02.05.02 69,000,000.000.0069,000,000.000.00Penyediaan Peralatan dan Logistik Bencana
1.05.02.05.06 329,786,000.000.00329,786,000.000.00Pemberdayaan TRC
1.05.02.06 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Program rehabilitasi/ rekonstruksi pasca
bencana
1.05.02.06.01 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Kegiatan pendataan dan pelaporan kerusakan
akibat bencana
1.06 2,327,762,764.000.002,241,212,764.0086,550,000.00Sosial
1.06.01 2,274,737,764.000.002,188,187,764.0086,550,000.00Dinas Sosial
1.06.01.01 1,136,000,280.000.001,049,450,280.0086,550,000.00Program Pelayanan Perkantoran
1.06.01.01.01 36,840,000.000.0036,840,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.06.01.01.01 184,795,000.000.00184,795,000.000.00Pencetakan kartu macca, pendataan, Monitoring
dan Evaluasi
1.06.01.01.03 15,250,000.000.0015,250,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.06.01.01.04 38,500,000.000.0038,500,000.000.00Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan
trauma bagi korban bencana kabupaten/kota
1.06.01.01.05 10,800,000.000.0010,800,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.06.01.01.06 292,000.000.00292,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.06.01.01.07 45,944,400.000.0045,944,400.000.00Pengembangan model kelembagaan
perlindungan sosial
1.06.01.01.08 9,500,000.000.009,500,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.06.01.01.08 188,589,000.000.00188,589,000.000.00Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial
masyarakat
1.06.01.01.09 2,700,000.000.002,700,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.06.01.01.10 251,839,880.000.00251,839,880.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.06.01.01.11 350,950,000.000.00264,400,000.0086,550,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.06.01.02 743,490,000.000.00743,490,000.000.00Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar
Penduduk Miskin
1.06.01.02.01 120,000,000.000.00120,000,000.000.00Pendataan , pengelolaan data , monitoring dan
Evaluasi Penerima Raskin
1.06.01.02.02 438,690,000.000.00438,690,000.000.00 Pembuatan Papan Nama Rumah Tangga
Penerima Raskin
1.06.01.02.15 180,600,000.000.00180,600,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
10
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.06.01.02.19 4,200,000.000.004,200,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.06.01.03 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
1.06.01.03.09 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.06.01.04 260,714,764.000.00260,714,764.000.00Program Usaha Kemandirian Penduduk
Miskin
1.06.01.04.02 246,237,764.000.00246,237,764.000.00Peningkatan kualitas petani tembakau (klp petani
miskin)
1.06.01.04.03 14,477,000.000.0014,477,000.000.00Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia
usaha
1.06.01.05 114,532,720.000.00114,532,720.000.00Program Rehabilitasi Sosial
1.06.01.05.02 45,082,720.000.0045,082,720.000.00Pengembangan kebijakan tentang akses sarana
dan prasarana publik bagi penyandang cacat
dan lansia
1.06.01.05.03 69,450,000.000.0069,450,000.000.00Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks
truma
4.04.03 53,025,000.000.0053,025,000.000.00Sekretariat Daerah
1.06.00.03 53,025,000.000.0053,025,000.000.00Program Pemberian pertimbangan, pendapat
dan pendampingan Hukum keluarga miskin
1.06.00.03.01 53,025,000.000.0053,025,000.000.00Kegiatan Layanan Bantuan Hukum Magi
Masyarakat Miskin
2 36,435,544,626.0011,416,213,400.0023,872,303,226.001,147,028,000.00Urusan Pilihan
2.04 224,970,000.000.00224,970,000.000.00Pertanahan
1.04.01 224,970,000.000.00224,970,000.000.00Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2.04.00.01 217,170,000.000.00217,170,000.000.00Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
2.04.00.01.01 200,000,000.000.00200,000,000.000.00Pengadaan Tanah Pemakamanan
Umum,Taman dan Tempat Pengelolaan
Sampah2.04.00.01.02 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Sertifikat Tanah Pemakaman Umum,Taman
danTempat Pengelolaan Sampah
2.04.00.01.03 7,170,000.000.007,170,000.000.00Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah
2.04.00.02 7,800,000.000.007,800,000.000.00Program Penyelesaiaan Konflik-Konflik
Pertnahan
2.04.00.02.01 7,800,000.000.007,800,000.000.00Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik
Pertanahan
2.01 1,061,029,000.0063,550,000.00940,179,000.0057,300,000.00Tenaga Kerja
2.01.01 1,061,029,000.0063,550,000.00940,179,000.0057,300,000.00Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.01.01 705,791,450.001,270,000.00647,221,450.0057,300,000.00Program Peningkatan Kualitas dan
Produktifitas Tenaga Kerja
2.01.01.01.01 70,010,450.000.0070,010,450.000.00Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah
2.01.01.01.01 62,400,000.000.0062,400,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.01.01.01.03 1,150,000.000.001,150,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.01.01.01.04 108,920,000.000.00108,920,000.000.00Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi
Pencari Kerja
2.01.01.01.05 7,892,000.000.007,892,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
2.01.01.01.06 1,326,000.000.001,326,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.01.01.01.07 4,831,000.001,270,000.003,561,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
2.01.01.01.08 7,000,000.000.007,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.01.01.01.10 234,250,000.000.00234,250,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
2.01.01.01.11 208,012,000.000.00150,712,000.0057,300,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2.01.01.02 261,034,800.0062,280,000.00198,754,800.000.00Program Peningkatan Kesempatan Kerja
2.01.01.02.01 20,600,000.000.0020,600,000.000.00Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja
2.01.01.02.04 117,075,000.000.00117,075,000.000.00Penyelenggaraan Padat Karya Produktif
2.01.01.02.07 20,793,000.0020,793,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
11
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
2.01.01.02.09 14,937,000.0014,937,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
2.01.01.02.10 26,550,000.0026,550,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
2.01.01.02.13 12,532,000.000.0012,532,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.01.01.02.15 38,002,800.000.0038,002,800.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.01.01.02.19 10,545,000.000.0010,545,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
2.01.01.03 75,269,250.000.0075,269,250.000.00Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
2.01.01.03.01 18,459,000.000.0018,459,000.000.00Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
2.01.01.03.02 22,735,000.000.0022,735,000.000.00Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian
perlindungan hukum dan jaminan sosial
ketenagakerjaan
2.01.01.03.03 17,292,000.000.0017,292,000.000.00Sosialisasi Berbagai peraturan pelaksanaan
tentang ketenagakerjaan
2.01.01.03.09 16,783,250.000.0016,783,250.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
2.01.01.04 18,933,500.000.0018,933,500.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.01.01.04.01 14,041,000.000.0014,041,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.01.01.04.04 4,892,500.000.004,892,500.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.02 1,265,000,000.00335,596,925.00860,013,075.0069,390,000.00Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan
Anak
2.02.01 1,265,000,000.00335,596,925.00860,013,075.0069,390,000.00Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
2.02.01.01 566,169,250.009,737,925.00511,641,325.0044,790,000.00Program Pemberdayaan Perempuan dan
Kestaraan Gender
2.02.01.01.01 29,221,100.000.0029,221,100.000.00Pembinaan Organisasi Perempuan
2.02.01.01.01 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.02.01.01.02 43,346,100.000.0043,346,100.000.00Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan peran
serta dan kesetaraan gender
2.02.01.01.03 3,500,000.000.003,500,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.02.01.01.04 19,896,100.000.0019,896,100.000.00Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan
dan pendampingan korban KDRT
2.02.01.01.05 11,200,000.000.0011,200,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
2.02.01.01.06 1,886,250.000.001,886,250.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.02.01.01.06 14,621,100.000.0014,621,100.000.00Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan
KDRT
2.02.01.01.07 15,178,075.009,737,925.005,440,150.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
2.02.01.01.08 8,000,000.000.008,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.02.01.01.09 29,571,100.000.0029,571,100.000.00Workshop penyusunan PPRG
2.02.01.01.09 1,980,000.000.001,980,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
2.02.01.01.10 179,704,425.000.00179,704,425.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
2.02.01.01.11 180,140,000.000.00135,350,000.0044,790,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2.02.01.01.11 17,925,000.000.0017,925,000.000.00Penyusunan Profil Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
2.02.01.02 664,567,900.00325,859,000.00314,108,900.0024,600,000.00Program Peningkatan Kualitas keluarga dan
Perlindungan Anak
2.02.01.02.01 55,226,600.000.0055,226,600.000.00Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam
membangun keluarga sejahtera
2.02.01.02.02 34,100,000.000.009,500,000.0024,600,000.00Penyusunan Perda Perlindungan Anak
2.02.01.02.03 32,942,200.000.0032,942,200.000.00Pertemuan Forum Anak Kabupaten dan
Pemilihan Dewan Anak
2.02.01.02.04 122,050,000.000.00122,050,000.000.00Pembentukan dan Pengembangan Kota Layak
Anak
12
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
2.02.01.02.05 14,471,100.000.0014,471,100.000.00Sosialisasi Partisipasi Anak dalam
Pembangunan2.02.01.02.09 183,759,000.00183,759,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
2.02.01.02.09 16,043,500.000.0016,043,500.000.00Sosialisasi Partisipasi Ibu dalam Perlindungan
Anak
2.02.01.02.10 142,100,000.00142,100,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
2.02.01.02.13 5,000,000.000.005,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.02.01.02.15 58,875,500.000.0058,875,500.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.02.01.03 21,000,000.000.0021,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
2.02.01.03.09 21,000,000.000.0021,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
2.02.01.04 13,262,850.000.0013,262,850.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.02.01.04.01 8,262,850.000.008,262,850.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.02.01.04.04 5,000,000.000.005,000,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.03 1,589,942,500.0018,120,000.001,502,972,500.0068,850,000.00Pangan
2.03.01 1,589,942,500.0018,120,000.001,502,972,500.0068,850,000.00Dinas Pangan dan Perikanan
2.03.01.01 914,227,500.000.00845,377,500.0068,850,000.00Program Penyelenggaraan Ketahanan
Pangan
2.03.01.01.01 50,365,000.000.0050,365,000.000.00Laporan Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
2.03.01.01.01 50,880,000.000.0050,880,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.03.01.01.02 19,992,500.000.0019,992,500.000.00Pemetaan Daerah Rawan Pangan
2.03.01.01.03 13,748,590.000.0013,748,590.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.03.01.01.03 21,512,500.000.0021,512,500.000.00Analisis Ratio Jumlah Penduduk terhadap
Kebutuhan Pangan
2.03.01.01.04 58,700,000.000.0058,700,000.000.00Koordinasi Kebijakan Perberasan
2.03.01.01.05 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
2.03.01.01.05 38,150,000.000.0038,150,000.000.00Pengembangan Desa Mandiri Pangan
2.03.01.01.06 95,000,000.000.0095,000,000.000.00Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
2.03.01.01.06 3,919,000.000.003,919,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.03.01.01.07 5,000,000.000.005,000,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
2.03.01.01.08 22,450,000.000.0022,450,000.000.00Pemantauan dan Analisis Akses Pangan
Masyarakat
2.03.01.01.08 8,540,000.000.008,540,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.03.01.01.09 36,735,000.000.0036,735,000.000.00Pengembangan Model Distribusi Pangan yang
Efisien
2.03.01.01.09 1,320,000.000.001,320,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
2.03.01.01.10 29,325,000.000.0029,325,000.000.00Pemantauan dan Harga Pangan Pokok.
2.03.01.01.10 196,789,910.000.00196,789,910.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
2.03.01.01.11 166,800,000.000.0097,950,000.0068,850,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2.03.01.01.16 80,000,000.000.0080,000,000.000.00Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
2.03.01.02 586,395,000.0018,120,000.00568,275,000.000.00Pengembangan Penganekaragaman
Konsumsi Pangan dan Pengawasan
Keamanan Pangan
2.03.01.02.01 34,770,000.000.0034,770,000.000.00Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan
Suplai Pangan
2.03.01.02.02 66,435,000.000.0066,435,000.000.00Percepatan Penganekaragaman Konsumsi
Pangan melalui P2KP
2.03.01.02.03 54,730,000.000.0054,730,000.000.00Promosi dan Sosialisasi Produk Olahan Pangan
Lokal
2.03.01.02.04 46,660,000.000.0046,660,000.000.00Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
2.03.01.02.05 54,470,000.000.0054,470,000.000.00Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
13
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
2.03.01.02.06 43,210,000.000.0043,210,000.000.00Pembinaan dan Pemantauan dan Sosialisasi
Preferensi Pangan Masyarakat (PPM)
2.03.01.02.07 18,120,000.0018,120,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.03.01.02.13 65,000,000.000.0065,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.03.01.02.15 160,500,000.000.00160,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.03.01.02.19 42,500,000.000.0042,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
2.03.01.03 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
2.03.01.03.09 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
2.03.01.04 39,320,000.000.0039,320,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.03.01.04.01 17,030,000.000.0017,030,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.03.01.04.04 8,490,000.000.008,490,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.03.01.04.06 13,800,000.000.0013,800,000.000.00Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2.05 9,510,960,000.005,907,023,000.003,547,637,000.0056,300,000.00Lingkungan Hidup
2.05.01 9,510,960,000.005,907,023,000.003,547,637,000.0056,300,000.00Dinas Lingkungan Hidup
2.05.01.01 5,593,213,500.005,000,000,000.00536,913,500.0056,300,000.00Program Pembangunan, Penataan dan
Pemeliharaan Taman Kota
2.05.01.01.01 5,000,000,000.005,000,000,000.000.000.00Pembangunan / Penataan Taman Tematik Kota
2.05.01.01.01 42,240,000.000.0042,240,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.05.01.01.03 50,354,000.000.0050,354,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.05.01.01.05 13,729,500.000.0013,729,500.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
2.05.01.01.06 1,459,000.000.001,459,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.05.01.01.08 13,221,000.000.0013,221,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.05.01.01.09 1,320,000.000.001,320,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
2.05.01.01.10 220,000,000.000.00220,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
2.05.01.01.11 250,890,000.000.00194,590,000.0056,300,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2.05.01.02 700,638,500.007,023,000.00693,615,500.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.05.01.02.09 7,023,000.007,023,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
2.05.01.02.13 25,670,000.000.0025,670,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.05.01.02.15 643,565,500.000.00643,565,500.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.05.01.02.19 24,380,000.000.0024,380,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
2.05.01.03 2,696,780,000.00900,000,000.001,796,780,000.000.00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
2.05.01.03.01 957,150,000.00900,000,000.0057,150,000.000.00Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan
Persampahan
2.05.01.03.03 1,608,080,000.000.001,608,080,000.000.00Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Sarana Persampahan
2.05.01.03.07 28,550,000.000.0028,550,000.000.00Peningkatan opeerasional dan pemeliharaan
IPLT
2.05.01.03.09 103,000,000.000.00103,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
2.05.01.04 315,565,500.000.00315,565,500.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.05.01.04.01 8,475,000.000.008,475,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.05.01.04.01 50,845,500.000.0050,845,500.000.00Koorinasi Penilaian Kota Sehat/ADIPURA
2.05.01.04.02 154,490,000.000.00154,490,000.000.00Penyusunan Kebijakan Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan LH
2.05.01.04.03 32,575,000.000.0032,575,000.000.00Pemantauan Kualitas Lingkungan
14
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
2.05.01.04.04 3,250,000.000.003,250,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.05.01.04.05 65,930,000.000.0065,930,000.000.00Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan
2.05.01.05 204,762,500.000.00204,762,500.000.00Program Perlindungan dan konservasi
sumber daya alam
2.05.01.05.01 200,000,000.000.00200,000,000.000.00Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air
dan Sumber-Sumber Air
2.05.01.05.03 4,762,500.000.004,762,500.000.00Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
2.06 2,673,745,450.00668,327,500.001,842,457,950.00162,960,000.00Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
2.06.01 2,673,745,450.00668,327,500.001,842,457,950.00162,960,000.00Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06.01.01 2,096,279,700.00345,599,500.001,587,720,200.00162,960,000.00Program Penataan Administrasi
Kependudukan
2.06.01.01.01 313,639,500.00307,329,500.006,310,000.000.00Implementasi Sistem Administrasi
Kependudukan (membangun, updating dan
pemeliharaan)
2.06.01.01.01 90,000,000.000.0090,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.06.01.01.02 50,985,000.0030,000,000.0020,985,000.000.00Pengolahan dalam penyusunan informasi
kependudukan
2.06.01.01.03 10,350,000.000.0010,350,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.06.01.01.03 376,380,000.000.00271,980,000.00104,400,000.00Peningkatan pelayanan publik dalam pelayanan
pencatatan sipil
2.06.01.01.04 527,106,000.000.00527,106,000.000.00Pengembangan Data Base Kependudukan
2.06.01.01.05 7,892,000.000.007,892,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
2.06.01.01.06 28,297,500.000.0028,297,500.000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.06.01.01.06 1,326,000.000.001,326,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.06.01.01.07 46,080,000.007,000,000.0039,080,000.000.00Peningkatan Pelayanan Publik pada
pelayananPendaftaran Penduduk
2.06.01.01.07 4,831,000.001,270,000.003,561,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
2.06.01.01.08 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.06.01.01.09 25,981,250.000.0025,981,250.000.00Penerapan Sistem Manajemen Pelayanan
Administrasi Kependudukanberstandar ISO
2.06.01.01.10 337,550,000.000.00337,550,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
2.06.01.01.11 265,861,450.000.00207,301,450.0058,560,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2.06.01.02 501,190,750.00322,728,000.00178,462,750.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.06.01.02.07 100,100,000.00100,100,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.06.01.02.09 49,628,000.0049,628,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
2.06.01.02.10 173,000,000.00173,000,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
2.06.01.02.13 75,750,750.000.0075,750,750.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.06.01.02.15 90,712,000.000.0090,712,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.06.01.02.19 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
2.06.01.03 52,500,000.000.0052,500,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
2.06.01.03.01 12,500,000.000.0012,500,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
2.06.01.03.09 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
2.06.01.04 23,775,000.000.0023,775,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.06.01.04.01 14,250,000.000.0014,250,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.06.01.04.04 9,525,000.000.009,525,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.07 1,668,000,000.0077,500,000.001,484,150,000.00106,350,000.00Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.01 1,668,000,000.0077,500,000.001,484,150,000.00106,350,000.00Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.01.01 1,139,582,000.000.001,088,782,000.0050,800,000.00Program Pelayanan Perkantoran
15
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
2.07.01.01.01 30,200,000.000.0030,200,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.07.01.01.01 25,595,000.000.0025,595,000.000.00Pemberian Makanan Anak Sekolah (PMT-AS)
2.07.01.01.02 13,530,000.000.0013,530,000.000.00Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Baruga
Sayang
2.07.01.01.03 200,000,000.000.00200,000,000.000.00Fasilitasi 10 Program Pokok PKK
2.07.01.01.03 2,750,000.000.002,750,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.07.01.01.05 14,400,000.000.0014,400,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
2.07.01.01.06 21,326,000.000.0021,326,000.000.00Pencanangan/Penutupan Bulan Bakti Gotong
royong Masyarakat
2.07.01.01.06 1,620,000.000.001,620,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.07.01.01.07 2,375,000.000.002,375,000.000.00PercepatanPembangunan Sanitasi Pemukiman
(PPSP)
2.07.01.01.08 7,000,000.000.007,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.07.01.01.08 318,785,000.000.00318,785,000.000.00Evaluasi Tingkat Partisipasi Masayarakat Dalam
Membangun Desa/Kelurahan
2.07.01.01.09 1,650,000.000.001,650,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
2.07.01.01.10 247,985,000.000.00247,985,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
2.07.01.01.11 191,166,000.000.00140,366,000.0050,800,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2.07.01.01.12 61,200,000.000.0061,200,000.000.00Penyediaan Jasa Perkantoran
2.07.01.02 136,945,000.0077,500,000.0059,445,000.000.00Program Perencanaan Pembangunan Desa
2.07.01.02.01 3,250,000.000.003,250,000.000.00Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa
2.07.01.02.02 9,885,000.000.009,885,000.000.00Fasilitasi Penyusunan RKPDesa dan APBDesa
2.07.01.02.03 5,950,000.000.005,950,000.000.00Fasilitasi Penyusunan Profil Desa/Kel.
2.07.01.02.09 34,700,000.0034,700,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
2.07.01.02.10 42,800,000.0042,800,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
2.07.01.02.15 34,560,000.000.0034,560,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.07.01.02.19 5,800,000.000.005,800,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
2.07.01.03 150,906,000.000.00136,406,000.0014,500,000.00Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan
2.07.01.03.01 7,976,000.000.007,976,000.000.00Pembinaan Pengembangan lembaga Ekonomi
Pedesaan
2.07.01.03.02 2,960,000.000.002,960,000.000.00Pembinaan Kelompok Marginal (P2M2)
2.07.01.03.06 22,320,000.000.007,820,000.0014,500,000.00Monev pengelolaan dan pengembangan bumdes
2.07.01.03.08 77,650,000.000.0077,650,000.000.00Pelaksanaan gelar TTG Provinsi/Nasional
2.07.01.03.09 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
2.07.01.04 240,567,000.000.00199,517,000.0041,050,000.00Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa
2.07.01.04.01 92,450,000.000.0079,950,000.0012,500,000.00Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam
Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
2.07.01.04.01 11,500,000.000.004,500,000.007,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.07.01.04.02 3,850,000.000.001,850,000.002,000,000.00Penyusunan laporan keuangan semesteran
2.07.01.04.03 45,540,000.000.0045,540,000.000.00Pembinaan dan fasilitasi penggunaan Dana
ADD/DAD
2.07.01.04.04 3,800,000.000.001,800,000.002,000,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.07.01.04.04 3,725,000.000.003,725,000.000.00Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan
Pembentukan BPD
2.07.01.04.05 12,025,000.000.0012,025,000.000.00 Fasilitasi Penyusunan APBDesa
2.07.01.04.06 13,777,000.000.0013,777,000.000.00Fasilitasi penyusunan peraturan Desa tentang
Desa
2.07.01.04.10 53,900,000.000.0036,350,000.0017,550,000.00Penyusunan Produk Hukum terkait dengan
pemilihan,pengankatan dan pemberhentian
kepala desa dan perangkat desa
16
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
2.08 2,737,520,000.00851,275,000.001,838,345,000.0047,900,000.00Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
2.08.01 2,737,520,000.00851,275,000.001,838,345,000.0047,900,000.00Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
2.08.01.01 626,370,900.000.00578,470,900.0047,900,000.00Program Pelayanan Perkantoran
2.08.01.01.01 18,240,000.000.0018,240,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.08.01.01.02 20,371,100.000.0020,371,100.000.00Sosialisasi kajian kebijakan pengendalian
penduduk bagi Pengelola Program KB dan
Organisasi Kemasyarakatan
2.08.01.01.03 10,400,000.000.0010,400,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.08.01.01.04 21,471,100.000.0021,471,100.000.00Pengolahan data dan informasi program KB
2.08.01.01.05 9,135,600.000.009,135,600.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
2.08.01.01.06 1,886,250.000.001,886,250.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.08.01.01.08 8,000,000.000.008,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.08.01.01.09 1,980,000.000.001,980,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
2.08.01.01.10 256,586,850.000.00256,586,850.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
2.08.01.01.12 278,300,000.000.00230,400,000.0047,900,000.00Penyediaan Jasa Perkantoran
2.08.01.02 1,829,892,700.00851,275,000.00978,617,700.000.00Program KB
2.08.01.02.01 106,084,400.000.00106,084,400.000.00Pelayanan KB Momentum Khusus (IBI-KB-Kes,
Bhayangkara, TNI Manunggal, dan PKK) KB-Kes
2.08.01.02.02 1,085,000,000.00828,250,000.00256,750,000.000.00Pengadaan sarana dan prasarana Penyuluhan
dan Pelayanan Keluarga Berencana
2.08.01.02.03 452,520,000.000.00452,520,000.000.00Penyediaan Biaya Operasional Program KKBPK
(BOKB)
2.08.01.02.04 13,921,100.000.0013,921,100.000.00Orientasi peningkatan wawasan bidang Advokasi
dan KIE KB kepada Stakeholder dan Mitra Kerja
2.08.01.02.08 23,621,100.000.0023,621,100.000.00Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Program
Pengendalian Penduduk dan KB
2.08.01.02.09 23,025,000.0023,025,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
2.08.01.02.09 17,021,100.000.0017,021,100.000.00Pembentukan dan Pengembangan PIK
Remaja/Mahasiswa
2.08.01.02.13 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.08.01.02.15 95,000,000.000.0095,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.08.01.02.17 3,700,000.000.003,700,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
2.08.01.03 266,756,400.000.00266,756,400.000.00Program Keluarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluarga
2.08.01.03.01 145,021,100.000.00145,021,100.000.00Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan IMP
2.08.01.03.02 37,621,100.000.0037,621,100.000.00Pelaksanaan Updating Data Keluarga melaui
Pendataan Keluarga
2.08.01.03.03 18,121,100.000.0018,121,100.000.00Pembinaan dan Pengembangan Poktan dan
UPPKS
2.08.01.03.05 20,921,100.000.0020,921,100.000.00Pelatihan pengasuhan dan pembinaan tumbuh
kembang anak
2.08.01.03.09 45,072,000.000.0045,072,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
2.08.01.04 14,500,000.000.0014,500,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.08.01.04.01 9,500,000.000.009,500,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.08.01.04.04 5,000,000.000.005,000,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.09 3,093,195,676.00883,505,700.002,084,089,976.00125,600,000.00Perhubungan
2.09.01 3,093,195,676.00883,505,700.002,084,089,976.00125,600,000.00Dinas Perhubungan
2.09.01.01 1,396,358,500.00400,000,000.00870,758,500.00125,600,000.00Program Pelayanan Perkantoran
2.09.01.01.01 37,200,000.000.0037,200,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
17
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
2.09.01.01.02 490,000,000.00400,000,000.0090,000,000.000.00Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Lampu
Jalan
2.09.01.01.03 10,550,000.000.0010,550,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.09.01.01.05 17,080,000.000.0017,080,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
2.09.01.01.05 85,000,000.000.0085,000,000.000.00Pengadaan lampu LED
2.09.01.01.06 2,480,000.000.002,480,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.09.01.01.08 18,000,000.000.0018,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.09.01.01.09 4,180,000.000.004,180,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
2.09.01.01.10 275,360,000.000.00275,360,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
2.09.01.01.11 456,508,500.000.00330,908,500.00125,600,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2.09.01.02 441,053,900.00215,205,700.00225,848,200.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.09.01.02.07 44,643,200.0044,643,200.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.09.01.02.09 153,042,500.00153,042,500.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
2.09.01.02.10 17,520,000.0017,520,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
2.09.01.02.13 9,258,200.000.009,258,200.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.09.01.02.15 198,190,000.000.00198,190,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.09.01.02.17 18,400,000.000.0018,400,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
2.09.01.03 589,548,824.000.00589,548,824.000.00Program Pelayanan Angkutan
2.09.01.03.01 18,325,000.000.0018,325,000.000.00Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi
untuk peningkatan keselamatan penumpang
2.09.01.03.01 163,950,000.000.00163,950,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
2.09.01.03.02 192,025,000.000.00192,025,000.000.00Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan
angkutan
2.09.01.03.03 21,000,000.000.0021,000,000.000.00Uji kelayakan sarana transportasi guna
keselamatan penumpang
2.09.01.03.04 18,125,000.000.0018,125,000.000.00Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan
angkutan
2.09.01.03.04 57,600,000.000.0057,600,000.000.00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
2.09.01.03.05 10,125,000.000.0010,125,000.000.00Pemilihan dan penghargaan sopir/juru
mudi/awak kendaraan angkutan teladan
2.09.01.03.06 2,725,000.000.002,725,000.000.00Monitoring dan evaluasi pelayanan angkutan
2.09.01.03.07 2,725,000.000.002,725,000.000.00Monitoring dan pengawasan bengkel kendaraan
bermotor
2.09.01.03.09 102,948,824.000.00102,948,824.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
2.09.01.04 361,934,452.000.00361,934,452.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.09.01.04.01 19,850,000.000.0019,850,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.09.01.04.02 282,234,452.000.00282,234,452.000.00Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal
2.09.01.04.03 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Rehabilitasi dan pemeliharaan rambu-rambu
2.09.01.04.04 19,850,000.000.0019,850,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.09.01.05 304,300,000.00268,300,000.0036,000,000.000.00Program Peningkatan dan Pengamanan lalu
lintas
2.09.01.05.03 84,000,000.0084,000,000.000.000.00Pengadaan pagar pengaman jalan
2.09.01.05.04 220,300,000.00184,300,000.0036,000,000.000.00Pengadaan fasilitas keselamatan
2.10 3,493,600,000.001,238,932,000.002,090,238,000.00164,430,000.00Komunikasi dan Informatika
2.10.01 3,493,600,000.001,238,932,000.002,090,238,000.00164,430,000.00Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.01.01 2,007,408,250.001,000,000,000.00850,978,250.00156,430,000.00Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
2.10.01.01.01 1,000,000,000.001,000,000,000.000.000.00Pembangunan Sarana jaringan Komunikasi dan
Informasi
18
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
2.10.01.01.01 66,600,000.000.0066,600,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.10.01.01.02 350,000,000.000.00350,000,000.000.00Penyediaan akses internet
2.10.01.01.03 6,350,000.000.006,350,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.10.01.01.05 12,630,000.000.0012,630,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
2.10.01.01.06 3,071,000.000.003,071,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.10.01.01.08 9,350,000.000.009,350,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.10.01.01.09 1,980,000.000.001,980,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
2.10.01.01.10 288,135,000.000.00288,135,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
2.10.01.01.11 269,292,250.000.00112,862,250.00156,430,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2.10.01.02 946,284,000.00238,932,000.00707,352,000.000.00Program pengembangan komunikasi dan
informatika
2.10.01.02.01 168,400,000.000.00168,400,000.000.00Penyusunan kajian di Bidang Telekomunikasi,
Komunikasi dan Informatika
2.10.01.02.02 263,900,000.000.00263,900,000.000.00Pengelolaan dan pemutakhiran informasi situs
web pemerintah
2.10.01.02.03 78,250,000.000.0078,250,000.000.00Pengelolaan layanan Soppeng Command
Center2.10.01.02.06 58,442,000.000.0058,442,000.000.00Pengawasan dan Site Audit Menara
Telekomunikasi
2.10.01.02.08 55,800,000.000.0055,800,000.000.00Pengembangan dan Penguatan Layanan Media
Center
2.10.01.02.09 191,432,000.00191,432,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
2.10.01.02.10 47,500,000.0047,500,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
2.10.01.02.13 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.10.01.02.15 54,060,000.000.0054,060,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.10.01.02.17 18,500,000.000.0018,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
2.10.01.03 195,653,750.000.00195,653,750.000.00Program Peningkatan SDM di Bidang
Komunikasi dan Informatika
2.10.01.03.01 13,143,750.000.0013,143,750.000.00Peningkatan Kapasitas dan Kompentensi
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.10.01.03.02 11,255,000.000.0011,255,000.000.00Pembinaan dan pengembangan sumber daya
komunikasi dan informasi
2.10.01.03.03 8,700,000.000.008,700,000.000.00Pembinaan dan Pengembangan Kelompok
Informasi Masyarakat
2.10.01.03.04 11,037,500.000.0011,037,500.000.00Orientasi Kehumasan
2.10.01.03.05 41,517,500.000.0041,517,500.000.00Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan
informasi
2.10.01.03.09 110,000,000.000.00110,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
2.10.01.04 344,254,000.000.00336,254,000.008,000,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.10.01.04.01 14,800,000.000.009,800,000.005,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.10.01.04.01 213,650,000.000.00213,650,000.000.00Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah
2.10.01.04.03 25,900,000.000.0025,900,000.000.00Peliputan dan pendokumentasian
Penyelengaraan pemerintahan daerah
2.10.01.04.04 9,555,000.000.006,555,000.003,000,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.10.01.04.05 12,949,000.000.0012,949,000.000.00Penyebarluasan informasi Pembangunan daerah
melalui media pameran
2.10.01.04.07 67,400,000.000.0067,400,000.000.00Visualisasi Profil Kabupaten
2.14 64,825,000.000.0064,825,000.000.00Statistik
2.10.01 64,825,000.000.0064,825,000.000.00Dinas Komunikasi dan Informatika
2.14.00.01 64,825,000.000.0064,825,000.000.00Program Pengembangan Statistik Daerah
2.14.00.01.01 64,825,000.000.0064,825,000.000.00Penyelenggaraan statistik sektoral skala
kabupaten
19
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
2.15 76,575,000.000.0076,575,000.000.00Persandian
2.10.01 76,575,000.000.0076,575,000.000.00Dinas Komunikasi dan Informatika
2.15.00.01 76,575,000.000.0076,575,000.000.00Program penyelenggaraan Persandian
2.15.00.01.01 17,200,000.000.0017,200,000.000.00Penyelenggaraan Pengamanan Informasi
Pemerintah daerah kabupaten Soppeng
2.15.00.01.03 59,375,000.000.0059,375,000.000.00Sosialisasi Hubungan Komunikasi Sandi
2.11 1,459,637,000.00454,000,000.00895,687,000.00109,950,000.00Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.11.01 1,459,637,000.00454,000,000.00895,687,000.00109,950,000.00Dinas Perdagangan
2.11.01.01 791,700,000.000.00694,250,000.0097,450,000.00Program Pelayanan Perkantoran
2.11.01.01.01 43,500,000.000.0043,500,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.11.01.01.03 9,500,000.000.009,500,000.000.00Pembinaan dan evaluasi kelembagaan koperasi
aktif
2.11.01.01.03 8,350,000.000.008,350,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.11.01.01.05 7,000,000.000.007,000,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
2.11.01.01.06 1,000,000.000.001,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.11.01.01.08 8,000,000.000.008,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.11.01.01.09 1,500,000.000.001,500,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
2.11.01.01.10 400,000,000.000.00400,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
2.11.01.01.11 312,850,000.000.00215,400,000.0097,450,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2.11.01.02 601,437,000.00454,000,000.00147,437,000.000.00Program Pemberdayaan dan Pengembangan
Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha
Mikro (UMKM)
2.11.01.02.03 36,500,000.000.0036,500,000.000.00Penyelenggaraan promosi pruduk usaha mikro
kecil menengah
2.11.01.02.06 300,000,000.00300,000,000.000.000.00Pengembangan sarana pemasaran produk
UMKM
2.11.01.02.09 154,000,000.00154,000,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
2.11.01.02.13 6,112,000.000.006,112,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.11.01.02.15 98,000,000.000.0098,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.11.01.02.17 6,825,000.000.006,825,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
2.11.01.03 48,000,000.000.0048,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
2.11.01.03.01 16,000,000.000.0016,000,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
2.11.01.03.09 32,000,000.000.0032,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
2.11.01.04 18,500,000.000.006,000,000.0012,500,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.11.01.04.01 13,000,000.000.003,500,000.009,500,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.11.01.04.04 5,500,000.000.002,500,000.003,000,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.12 949,495,000.0062,000,000.00844,045,000.0043,450,000.00Penanaman Modal
2.12.01 949,495,000.0062,000,000.00844,045,000.0043,450,000.00Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
2.12.01.01 773,995,000.000.00730,545,000.0043,450,000.00Program Pelayanan Perkantoran
2.12.01.01.01 90,000,000.000.0090,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.12.01.01.02 91,929,350.000.0091,929,350.000.00Penyelenggaraan Pameran Investasi
2.12.01.01.03 75,750,000.000.0075,750,000.000.00Fasilitasi Pembuatan Peta Potensi Investasi
Daerah
2.12.01.01.03 1,625,000.000.001,625,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.12.01.01.05 20,500,000.000.0020,500,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
2.12.01.01.06 2,500,000.000.002,500,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
20
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
2.12.01.01.07 3,000,000.000.003,000,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
2.12.01.01.08 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.12.01.01.09 800,000.000.00800,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
2.12.01.01.10 222,736,650.000.00222,736,650.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
2.12.01.01.11 255,154,000.000.00211,704,000.0043,450,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2.12.01.02 142,000,000.0062,000,000.0080,000,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.12.01.02.05 0.000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2.12.01.02.07 23,000,000.0023,000,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.12.01.02.09 39,000,000.0039,000,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
2.12.01.02.15 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.12.01.02.19 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
2.12.01.02.29 35,000,000.000.0035,000,000.000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Aplikasi
2.12.01.03 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
2.12.01.03.09 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
2.12.01.04 3,500,000.000.003,500,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.12.01.04.01 1,250,000.000.001,250,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.12.01.04.04 2,250,000.000.002,250,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.13 2,673,350,000.00174,000,000.002,467,050,000.0032,300,000.00Kepemudaan dan Olahraga
2.13.01 2,673,350,000.00174,000,000.002,467,050,000.0032,300,000.00Dinas Pemuda dan Olahraga
2.13.01.01 932,883,500.000.00902,583,500.0030,300,000.00Program Peningkatan Peran serta
Kepemudaan
2.13.01.01.01 40,675,000.000.0040,675,000.000.00Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
2.13.01.01.01 19,200,000.000.0019,200,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.13.01.01.03 900,000.000.00900,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.13.01.01.03 10,900,000.000.0010,900,000.000.00Pelaksanaan seleksi anggota paskibraka
2.13.01.01.04 290,000,000.000.00290,000,000.000.00Pembinaan anggota paskibraka
2.13.01.01.05 4,120,000.000.004,120,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
2.13.01.01.06 2,500,000.000.002,500,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.13.01.01.06 150,000,000.000.00150,000,000.000.00Fasilitasi dan Pembinaan Kepramukaan
2.13.01.01.07 12,150,000.000.0012,150,000.000.00Fasilitasi dan Pembinaan Karang Taruna
2.13.01.01.07 1,000,000.000.001,000,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
2.13.01.01.08 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.13.01.01.08 175,000,000.000.00175,000,000.000.00Fasilitasi dan Pembinaan Pemuda Pelopor
2.13.01.01.09 11,200,000.000.0011,200,000.000.00Pembinaan Organisasi-Organisasi Kepemudaan
2.13.01.01.09 1,740,000.000.001,740,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
2.13.01.01.10 75,000,000.000.0075,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
2.13.01.01.11 128,498,500.000.0098,198,500.0030,300,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2.13.01.02 217,000,000.0074,000,000.00143,000,000.000.00Program Peningkatan Upaya Penumbuhan
Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup
Pemuda
2.13.01.02.01 98,300,000.000.0098,300,000.000.00Pelatihan usaha kelompok pemuda kreatif
2.13.01.02.07 9,000,000.009,000,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.13.01.02.09 35,000,000.0035,000,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
2.13.01.02.10 30,000,000.0030,000,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
2.13.01.02.13 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.13.01.02.15 29,700,000.000.0029,700,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
21
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
2.13.01.02.17 5,000,000.000.005,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
2.13.01.03 1,513,466,500.00100,000,000.001,413,466,500.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
2.13.01.03.01 5,000,000.000.005,000,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
2.13.01.03.01 103,630,000.000.00103,630,000.000.00Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi
pelajar dalam olahraga
2.13.01.03.02 95,612,500.000.0095,612,500.000.00Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat
daerah
2.13.01.03.03 119,375,000.000.00119,375,000.000.00Penyelenggaraan kompetensi olahraga
2.13.01.03.04 58,310,000.000.0058,310,000.000.00Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi
pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga
2.13.01.03.05 100,000,000.00100,000,000.000.000.00Pembangunan, pengadaan dan perbaikan
sarana dan prasarana Olahraga
2.13.01.03.05 5,000,000.000.005,000,000.000.00Pembinaan Kepegawaian
2.13.01.03.06 749,430,000.000.00749,430,000.000.00Pembinaan cabang-cabang olahraga
2.13.01.03.07 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Pemberian penghargaan bagi insan olahraga
yang berdedikasi dan berprestasi
2.13.01.03.08 5,000,000.000.005,000,000.000.00Sosialisasi peraturan perundang-undangan
2.13.01.03.08 109,775,000.000.00109,775,000.000.00Pembinaan cabang olahraga tradisional,
olahraga rekreasi dan olahraga khusus
2.13.01.03.09 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
2.13.01.03.09 47,334,000.000.0047,334,000.000.00Pembinaan cabang olahraga unggulan daerah
2.13.01.04 10,000,000.000.008,000,000.002,000,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.13.01.04.01 5,000,000.000.005,000,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.13.01.04.04 5,000,000.000.003,000,000.002,000,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.16 2,712,700,000.00479,387,500.002,178,662,500.0054,650,000.00Kebudayaan
2.16.01 2,712,700,000.00479,387,500.002,178,662,500.0054,650,000.00Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.16.01.01 2,547,312,500.00450,000,000.002,042,662,500.0054,650,000.00Program Pelayanan Perkantoran
2.16.01.01.01 82,320,000.000.0082,320,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.16.01.01.01 149,500,000.000.00149,500,000.000.00Pelestarian/Aktualisasi Adat Budaya Daerah
2.16.01.01.03 3,960,500.000.003,960,500.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.16.01.01.03 274,920,000.000.00274,920,000.000.00Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan
Daerah
2.16.01.01.05 450,000,000.00450,000,000.000.000.00Pelestarian Cagar Budaya Daerah
2.16.01.01.05 22,392,000.000.0022,392,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
2.16.01.01.06 430,000,000.000.00430,000,000.000.00Pelaksanaan Festival Budaya Daerah
2.16.01.01.06 2,500,000.000.002,500,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.16.01.01.08 6,000,000.000.006,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.16.01.01.09 1,920,000.000.001,920,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
2.16.01.01.10 215,000,000.000.00215,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
2.16.01.01.11 908,800,000.000.00854,150,000.0054,650,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2.16.01.02 115,387,500.0029,387,500.0086,000,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.16.01.02.09 29,387,500.0029,387,500.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
2.16.01.02.15 83,000,000.000.0083,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.16.01.02.19 3,000,000.000.003,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
2.16.01.03 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
2.16.01.03.09 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
22
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
2.17 1,085,894,000.00202,995,775.00835,300,225.0047,598,000.00Perpustakaan
2.17.01 1,085,894,000.00202,995,775.00835,300,225.0047,598,000.00Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17.01.01 888,066,425.00160,000,000.00684,966,425.0043,100,000.00Program Pengembangan budaya baca dan
pembinaan perpustakaan
2.17.01.01.01 23,785,500.000.0023,785,500.000.00Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan
membaca 2.17.01.01.01 47,000,000.000.0047,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.17.01.01.02 19,590,189.000.0019,590,189.000.00Pengembangan Minat dan Budaya Baca;
2.17.01.01.03 4,150,000.000.004,150,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.17.01.01.03 29,267,800.000.0029,267,800.000.00Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada
Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus,
Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan
Masyarakat;
2.17.01.01.04 36,150,000.000.0036,150,000.000.00Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya
Baca;
2.17.01.01.05 9,555,000.000.009,555,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
2.17.01.01.05 164,500,000.00160,000,000.004,500,000.000.00Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan
Umum Daerah;
2.17.01.01.06 21,885,500.000.0021,885,500.000.00Pengembangan Potensi dan Bakat Pidato bagi
Siswa Sekolah;
2.17.01.01.06 1,854,000.000.001,854,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.17.01.01.07 29,974,000.000.0029,974,000.000.00Pengembangan Minat dan Bakat pada Bidang
Pengetahuan Umum;
2.17.01.01.07 2,555,000.000.002,555,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
2.17.01.01.08 26,650,000.000.0026,650,000.000.00Lomba Perpustakaan Desa / Kelurahan;
2.17.01.01.08 16,500,000.000.0016,500,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.17.01.01.09 65,000,000.000.0065,000,000.000.00Penyusunan Strategi Peningkatan Kualitas
Pelayanan Perpustakaan;
2.17.01.01.09 1,980,000.000.001,980,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
2.17.01.01.10 178,845,086.000.00178,845,086.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
2.17.01.01.11 208,824,350.000.00165,724,350.0043,100,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2.17.01.02 144,527,575.0042,995,775.00101,531,800.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.17.01.02.07 3,689,675.003,689,675.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.17.01.02.09 35,806,100.0035,806,100.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
2.17.01.02.10 3,500,000.003,500,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
2.17.01.02.13 9,915,000.000.009,915,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.17.01.02.15 85,196,800.000.0085,196,800.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.17.01.02.19 6,420,000.000.006,420,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
2.17.01.03 43,500,000.000.0043,500,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
2.17.01.03.02 13,500,000.000.0013,500,000.000.00Pengadaan pakaian kerja lapangan
2.17.01.03.09 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
2.17.01.04 9,800,000.000.005,302,000.004,498,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.17.01.04.01 7,500,000.000.004,142,000.003,358,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.17.01.04.04 2,300,000.000.001,160,000.001,140,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.18 95,106,000.000.0095,106,000.000.00Kearsipan
2.17.01 95,106,000.000.0095,106,000.000.00Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.18.00.01 95,106,000.000.0095,106,000.000.00Program Penyelamatan dan Pelestarian
dokumen/ arsip daerah
2.18.00.01.01 32,981,000.000.0032,981,000.000.00Pendatan dan penataan dokumen aesip daerah
2.18.00.01.02 40,105,400.000.0040,105,400.000.00Penyimpanan dan penataan arsip
23
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
2.18.00.01.03 22,019,600.000.0022,019,600.000.00Sosialisasi penyuluhan kearsipan di lingkungan
instansi pemerintah/swasta
3 31,397,228,164.007,737,570,000.0023,072,078,164.00587,580,000.00Urusan Pilihan
3.08 138,971,000.000.00138,971,000.000.00Transmigrasi
2.01.01 138,971,000.000.00138,971,000.000.00Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.08.00.01 138,971,000.000.00138,971,000.000.00Program Perencanaan, dan Pengembangan
kawasan transmigrasi
3.08.00.01.02 138,971,000.000.00138,971,000.000.00Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan
sarana sosial dan ekonomi di kawasan
transmigrasi
3.01 2,470,745,000.00859,800,000.001,493,645,000.00117,300,000.00Kelautan dan Perikanan
2.03.01 2,470,745,000.00859,800,000.001,493,645,000.00117,300,000.00Dinas Pangan dan Perikanan
3.01.00.01 2,373,965,000.00859,800,000.001,396,865,000.00117,300,000.00Program Pengembangan Budidaya Perikanan
dan Perikanan Tangkap
3.01.00.01.01 167,815,000.000.00167,815,000.000.00Pengembangan Perikanan (Bibit Ikan Unggul Air
Tawar)
3.01.00.01.02 1,809,000,000.00859,800,000.00949,200,000.000.00Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pengembangan Perikanan (DAK)
3.01.00.01.03 7,200,000.000.007,200,000.000.00Pengembangan Usaha Mina Pedesaan
Perikanan Budidaya (PUMP-PB) dan
Pengelolaan Pemasaran Hasil Perikanan
(PUMP-PPHP)
3.01.00.01.04 323,050,000.000.00218,650,000.00104,400,000.00Pembinaan dan pengawasan Danau Tempe
3.01.00.01.06 66,900,000.000.0054,000,000.0012,900,000.00Pengukuran Luasan Lahan Tappareng SalaE
3.01.00.02 96,780,000.000.0096,780,000.000.00Program Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
3.01.00.02.01 80,500,000.000.0080,500,000.000.00Pengembangan Agribisnis Perikanan
3.01.00.02.02 16,280,000.000.0016,280,000.000.00Pengembangan Daya Saing Produk Perikanan
3.06 1,521,300,000.00922,000,000.00404,900,000.00194,400,000.00Perdagangan
2.11.01 1,521,300,000.00922,000,000.00404,900,000.00194,400,000.00Dinas Perdagangan
3.06.00.01 1,515,600,000.00922,000,000.00399,200,000.00194,400,000.00Program Pembangunan dan Pengelolaan
Sarana Distribusi Perdagangan
3.06.00.01.01 1,072,000,000.00922,000,000.00150,000,000.000.00Pembangunan dan revalitasi pasar
3.06.00.01.02 443,600,000.000.00249,200,000.00194,400,000.00Pembinaan dan Pengelolaan Sarana
Perdagangan
3.06.00.03 5,700,000.000.005,700,000.000.00Program Perlindungan Konsumen
3.06.00.03.02 5,700,000.000.005,700,000.000.00Operasional dan pengembangan UPT
kemetrologian daerah
3.07 2,306,370,500.00324,570,000.001,981,800,500.000.00Perindustrian
2.11.01 2,306,370,500.00324,570,000.001,981,800,500.000.00Dinas Perdagangan
3.07.00.01 2,306,370,500.00324,570,000.001,981,800,500.000.00Program Pengembangan dan Peningkatan
Kemampuan Teknologi Industri Kecil
Menengah
3.07.00.01.01 329,570,000.00324,570,000.005,000,000.000.00Pembinaan kemampuan teknologi industri
3.07.00.01.02 1,910,057,500.000.001,910,057,500.000.00Pengadaan sarana dan prasaran IKM
3.07.00.01.03 28,030,000.000.0028,030,000.000.00Pelatihan kerajinan souvenir/ kerajinan tangan
3.07.00.01.04 6,000,000.000.006,000,000.000.00Penguatan sentra dan kelompok penrajin
3.07.00.01.13 32,713,000.000.0032,713,000.000.00Pelatihan pemintalan benang sutra
3.02 2,419,800,000.002,000,000,000.00419,800,000.000.00Pariwisata
2.16.01 2,419,800,000.002,000,000,000.00419,800,000.000.00Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.02.00.01 2,419,800,000.002,000,000,000.00419,800,000.000.00Program Pengembangan Destinasi dan
Pemasaran Pariwisata
3.02.00.01.01 61,000,000.000.0061,000,000.000.00Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara
Didalam dan Diluar Negeri
3.02.00.01.02 78,800,000.000.0078,800,000.000.00Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Profesionalisme Bidang Pariwisata
3.02.00.01.03 55,000,000.000.0055,000,000.000.00pengembangan zona kreatif bagi insan kreatif
3.02.00.01.04 130,000,000.000.00130,000,000.000.00Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
3.02.00.01.06 1,000,000,000.001,000,000,000.000.000.00Peningkatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Pariwisata
24
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
3.02.00.01.07 95,000,000.000.0095,000,000.000.00Pemantauan dan Evaluasi objek wisata pada
Waktu tertentu
3.02.00.01.08 1,000,000,000.001,000,000,000.000.000.00
3.03 22,540,041,664.003,631,200,000.0018,632,961,664.00275,880,000.00Pertanian
3.03.01 22,540,041,664.003,631,200,000.0018,632,961,664.00275,880,000.00Dinas Pertanian
3.03.01.01 3,076,252,150.000.002,941,172,150.00135,080,000.00Program Pelayanan Perkantoran
3.03.01.01.01 118,000,000.000.00118,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
3.03.01.01.01 1,418,880,000.000.001,418,880,000.000.00Penyediaan sarana produksi pertanian
3.03.01.01.02 77,000,000.000.0077,000,000.000.00Pengadaan benih padi dan palawija
3.03.01.01.03 50,500,000.000.0050,500,000.000.00Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian
3.03.01.01.03 26,920,000.000.0026,920,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
3.03.01.01.04 33,285,000.000.0022,685,000.0010,600,000.00Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan
(RDKK) Pupuk Bersubsidi
3.03.01.01.05 17,000,000.000.0017,000,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
3.03.01.01.06 49,530,000.000.0049,530,000.000.00Pengembangan Perbenihan/ Pembibitan
3.03.01.01.06 2,800,000.000.002,800,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3.03.01.01.07 111,750,000.000.00111,750,000.000.00Pengembangan intensifikasi tanaman padi,
palawija
3.03.01.01.08 16,050,000.000.0016,050,000.000.00Pembinaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
3.03.01.01.08 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3.03.01.01.09 4,950,000.000.004,950,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
3.03.01.01.09 51,125,000.000.0051,125,000.000.00Peningkatan produksi dan produktivitas
Tanaman Serealia
3.03.01.01.10 411,500,000.000.00411,500,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
3.03.01.01.10 29,850,000.000.0029,850,000.000.00Peningkatan produksi dan produktivitas
Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
3.03.01.01.11 518,050,000.000.00393,570,000.00124,480,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
3.03.01.01.11 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Pengembangan pertanian pada lahan kering
3.03.01.01.12 17,400,000.000.0017,400,000.000.00Penanganan Pasca Panen
3.03.01.01.14 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Perlindungan tanaman untuk peningkatan
pengamanan produksi tanaman pangan
3.03.01.01.15 7,600,000.000.007,600,000.000.00Penyusunan data base potensi produk pangan
3.03.01.01.16 44,062,150.000.0044,062,150.000.00Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
3.03.01.02 324,880,000.00102,300,000.00222,580,000.000.00Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
3.03.01.02.01 97,400,000.000.0097,400,000.000.00Pembibitan dan perawatan ternak
3.03.01.02.02 96,300,000.0096,300,000.000.000.00Pengadaan sarana dan prasarana peternakan
3.03.01.02.04 9,300,000.000.009,300,000.000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan dana bergulir
3.03.01.02.07 3,000,000.003,000,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3.03.01.02.09 3,000,000.003,000,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
3.03.01.02.13 5,000,000.000.005,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3.03.01.02.15 108,880,000.000.00108,880,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
3.03.01.02.19 2,000,000.000.002,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
3.03.01.03 14,070,739,514.000.0014,049,939,514.0020,800,000.00program penyediaan dan pengembangan
sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan
3.03.01.03.01 207,000,000.000.00207,000,000.000.00Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian
3.03.01.03.02 4,669,031,368.000.004,669,031,368.000.00Peningkatan Pengelolaan Lahan
3.03.01.03.03 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Pengadaan sarana dan prasarana teknologi
pertanian tepat guna
3.03.01.03.04 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pembinaan sarana dan prasarana teknologi
pertanian tepat guna
3.03.01.03.06 4,004,977,850.000.004,004,977,850.000.00Pengelolaan sumber-sumber air untuk pertanian
25
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
3.03.01.03.08 405,630,296.000.00384,830,296.0020,800,000.00Water Resource and Irrigation Sector
Management (WISMP)
3.03.01.03.09 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Pembinaan dan pengembangan Kelembagaan
P3A/GP3A
3.03.01.03.09 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
3.03.01.03.10 3,000,000,000.000.003,000,000,000.000.00Pengembangan jalan produksi
3.03.01.03.11 1,729,100,000.000.001,729,100,000.000.00Konservasi air dan antisipasi anomali iklim
3.03.01.04 164,710,000.000.00164,710,000.000.00Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya
Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian
3.03.01.04.01 32,000,000.000.0032,000,000.000.00Penanganan Pengolahan Hasil Pertanian
3.03.01.04.01 4,750,000.000.004,750,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
3.03.01.04.02 44,000,000.000.0044,000,000.000.00Pengembangan teknologi pasca panen dan
pengolahan hasil pertanian
3.03.01.04.03 41,050,000.000.0041,050,000.000.00Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan
daerah
3.03.01.04.04 5,000,000.000.005,000,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3.03.01.04.07 6,000,000.000.006,000,000.000.00Pengembangan sistem informasi pasar
3.03.01.04.10 11,960,000.000.0011,960,000.000.00Sosialisasi sistem kredit/pembiayaan usaha tani
terhadap kelompok tani
3.03.01.04.11 11,915,000.000.0011,915,000.000.00Penyuluhan dan bimbingan pengelolaan sumber
daya petani melalui bantuan pemerintah
3.03.01.04.12 8,035,000.000.008,035,000.000.00Pelatihan dan bimbingan kewirausahaan bagi
kelompok tani
3.03.01.05 81,535,000.000.0081,535,000.000.00Program penguatan Kelembagaan Pelaku
Utama
3.03.01.05.01 22,500,000.000.0022,500,000.000.00Pendidikan Petani dan Pelaku Agribisnis
3.03.01.05.03 24,235,000.000.0024,235,000.000.00Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dan
KTNA
3.03.01.05.04 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Pekan Nasional Kelompok Tani Andalan
3.03.01.05.05 9,800,000.000.009,800,000.000.00Fasilitasi Model Kelembagaan Pelaku Utama
3.03.01.06 698,650,000.000.00698,650,000.000.00Program Peningkatan Produksi, produktifitas
dan mutu Hasil Perkebunan
3.03.01.06.02 60,000,000.000.0060,000,000.000.00Pengembangan bibit unggul
pertanian/perkebunan
3.03.01.06.03 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Pengembangan Tanaman Alternatif Perkebunan
3.03.01.06.04 500,000,000.000.00500,000,000.000.00Peningkatan Produksi dan Kulaitas Tembakau
3.03.01.06.06 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Pengadaan Sarana Produksi
3.03.01.06.07 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Pelatihan petani SL-PHT
3.03.01.06.09 48,650,000.000.0048,650,000.000.00Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu
produk perkebunan berkelanjutan
3.03.01.07 39,300,000.000.0039,300,000.000.00Program Peningkatan Pasca Panen,
Pemasaran dan promosi Hasil Perkebunan
3.03.01.07.04 14,300,000.000.0014,300,000.000.00Pelatihan Pengolahan Pasca Panen
3.03.01.07.05 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Peyediaan sarana dan prasarana perkebunan
3.03.01.08 49,830,000.000.0049,830,000.000.00Program Pengembangan Sutra Alam
3.03.01.08.01 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Pengembangan sutera alam
3.03.01.08.02 9,830,000.000.009,830,000.000.00Pelatihan petani sutera alam
3.03.01.09 2,453,800,000.002,328,900,000.00124,900,000.000.00Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Ternak
3.03.01.09.02 91,400,000.000.0091,400,000.000.00Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan
penyakit menular ternak
3.03.01.09.04 2,328,900,000.002,328,900,000.000.000.00Pembangunan Rumah Potong Hewan
Ruminansia (DAK)
3.03.01.09.05 33,500,000.000.0033,500,000.000.00Pembinaan Kesmavet pada Usaha Peternakan
3.03.01.11 34,725,000.000.0034,725,000.000.00Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Peternakan
3.03.01.11.01 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Pengadaan sarana dan prasarana teknologi
peternakan tepat guna
26
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
3.03.01.11.02 14,725,000.000.0014,725,000.000.00Pelatihan dan bimbingan pengoperasian
teknologi peternakan tepat guna
3.03.01.12 56,000,000.000.0056,000,000.000.00Program Pengembangan dan Pengelolaan
Perlindungan Lahan Pertanian
3.03.01.12.01 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Pengembangan pertanian organik
3.03.01.12.02 11,000,000.000.0011,000,000.000.00Apresiasi pengembangan pupuk organik
3.03.01.12.04 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Perluasan areal dan pengelolaan lahan
pertanian (TP)
3.03.01.13 70,000,000.000.0070,000,000.000.00Program Peningkatan Produksi dan
Roduktifitas tanaman hortikultura
3.03.01.13.01 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu
produk tanaman sayuran
3.03.01.13.02 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu
produk tanaman buah
3.03.01.13.03 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu
produk tanaman biofarmaka
3.03.01.13.05 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pengembangan bibit unggul pertanian
3.03.01.13.06 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pengembangan diversifikasi tanaman
3.03.01.13.07 5,000,000.000.005,000,000.000.00Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan
Pangan
3.03.01.14 1,419,620,000.001,200,000,000.0099,620,000.00120,000,000.00Program Peningkatan Kapasitas SDM DAN
Kelembagaan Penyuluh
3.03.01.14.01 11,950,000.000.0011,950,000.000.00Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
3.03.01.14.02 120,000,000.000.000.00120,000,000.00Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
3.03.01.14.03 27,100,000.000.0027,100,000.000.00Penyuluhan dan Pendampingan bagi pertanian
perkebunan
3.03.01.14.04 1,200,000,000.001,200,000,000.000.000.00Peningkatan Sarana dan Prasarana Tenaga
Penyuluhan (DAK)
3.03.01.14.05 15,160,000.000.0015,160,000.000.00Penyuluhan Diseminasi Teknologi
Pertanian/Perkebunan Spesifik Lokasi
3.03.01.14.09 30,700,000.000.0030,700,000.000.00Penyuluhan dan Pendampingan Penerapan
Teknologi Peternakan Tepat Guna
3.03.01.14.13 14,710,000.000.0014,710,000.000.00Replikasi Pemberdayaan Balai Penyuluh
Kecamatan
4 66,590,058,025.003,815,123,750.0055,793,865,279.006,981,068,996.00Urusan Pilihan
4.04 411,905,000.000.00337,405,000.0074,500,000.00Pemerintahan Umum
2.12.01 411,905,000.000.00337,405,000.0074,500,000.00Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
4.04.00.26 411,905,000.000.00337,405,000.0074,500,000.00Program Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan
4.04.00.26.01 9,000,000.000.00500,000.008,500,000.00Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pelayanan Publik
4.04.00.26.02 9,400,000.000.009,400,000.000.00Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi
Pelayanan Publik
4.04.00.26.03 66,500,000.000.00500,000.0066,000,000.00Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Perizinan
dan Non Perizinan dan Penanaman Modal
4.04.00.26.04 180,750,000.000.00180,750,000.000.00Penyusunan dan Pengolahan Data dan
Informasi Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan 4.04.00.26.05 23,305,000.000.0023,305,000.000.00Survey Kepuasan Masyarakat
4.04.00.26.08 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Pengembangan Jaringan komunikasi dan
Informasi Pelayanan
4.04.00.26.09 17,500,000.000.0017,500,000.000.00Penyebarluasan informasi yang bersifat
penyuluhan bagi masyarakat
4.04.00.26.10 5,450,000.000.005,450,000.000.00Monitoring dan Evaluasi
4.01 3,181,936,069.0062,300,000.002,762,561,069.00357,075,000.00Perencanaan Pembangunan daerah
4.01.01 3,181,936,069.0062,300,000.002,762,561,069.00357,075,000.00Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.01.01.01 2,433,191,069.000.002,169,466,069.00263,725,000.00Program Pelayanan Perkantoran
4.01.01.01.01 110,000,000.000.00110,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
27
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
4.01.01.01.02 33,300,000.000.0018,700,000.0014,600,000.00Penyusunan RKPD
4.01.01.01.03 3,075,000.000.003,075,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
4.01.01.01.03 255,065,000.000.00216,665,000.0038,400,000.00Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
4.01.01.01.04 46,500,000.000.0046,500,000.000.00Penyusunan KUA-PPAS
4.01.01.01.05 107,800,000.000.0015,000,000.0092,800,000.00Asistensi Penyusunan RAPBD
4.01.01.01.05 107,400,000.000.00107,400,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
4.01.01.01.06 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.01.01.01.07 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01.01.01.08 11,000,000.000.0011,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.01.01.01.09 1,400,000.000.001,400,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
4.01.01.01.09 229,246,000.000.00225,821,000.003,425,000.00Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan
Pengelolaan Irigasi Partisipatif
4.01.01.01.10 489,453,744.000.00489,453,744.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
4.01.01.01.10 38,175,000.000.007,575,000.0030,600,000.00Koordinasi Pelaksanaan Program WISMP
4.01.01.01.11 54,800,000.000.0054,800,000.000.00Koordinasi Pembinaan Kabupaten Sehat
4.01.01.01.11 330,301,325.000.00246,401,325.0083,900,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
4.01.01.01.12 26,000,000.000.0026,000,000.000.00Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
4.01.01.01.14 18,250,000.000.0018,250,000.000.00Koordinasi Perencanaan Percepatan
Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)
4.01.01.01.15 115,150,000.000.00115,150,000.000.00Sosialisasi Kebijakan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.01.01.01.16 42,000,000.000.0042,000,000.000.00Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa
4.01.01.01.18 36,600,000.000.0036,600,000.000.00Koordinasi penyelenggaraan kabupaten/kota
layak anak
4.01.01.01.20 13,350,000.000.0013,350,000.000.00Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis
Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang
Ekonomi
4.01.01.01.21 13,350,000.000.0013,350,000.000.00Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis
Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang
Sosial Budaya
4.01.01.01.22 13,350,000.000.0013,350,000.000.00Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis
Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang
Fisik dan Prasarana
4.01.01.01.23 18,700,000.000.0018,700,000.000.00Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis
Data/Informasi Capaian Target Kinerja Program
dan Kegiatan
4.01.01.01.25 23,250,000.000.0023,250,000.000.00Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD)
4.01.01.01.26 275,675,000.000.00275,675,000.000.00Penyusunan penelitian dan pengembangan
pembangunan daerah
4.01.01.02 655,305,000.0062,300,000.00499,655,000.0093,350,000.00Program Pengendalian dan Evaluasi
Perencanaan Pembangunan
4.01.01.02.01 37,280,000.000.0037,280,000.000.00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4.01.01.02.03 65,075,000.000.0039,475,000.0025,600,000.00Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah
4.01.01.02.05 258,800,000.000.00214,000,000.0044,800,000.00Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD)
4.01.01.02.06 14,500,000.000.0014,500,000.000.00Pengendalian dan evaluasi Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)
4.01.01.02.07 68,200,000.000.0045,250,000.0022,950,000.00Evaluasi Mandiri Kepala Daerah Berbasis Key
Performance Indicator (KPI)
4.01.01.02.09 3,500,000.003,500,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
4.01.01.02.10 58,800,000.0058,800,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
4.01.01.02.13 45,000,000.000.0045,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01.01.02.15 67,500,000.000.0067,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
28
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
4.01.01.02.17 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
4.01.01.02.19 16,650,000.000.0016,650,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
4.01.01.03 61,000,000.000.0061,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas SDM
Perencanaan Pembangunan Daerah
4.01.01.03.01 61,000,000.000.0061,000,000.000.00Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat
Perencana
4.01.01.04 32,440,000.000.0032,440,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.01.01.04.01 16,840,000.000.0016,840,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
4.01.01.04.04 15,600,000.000.0015,600,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.02 15,034,149,183.00258,800,000.0012,588,169,183.002,187,180,000.00Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.02.01 15,034,149,183.00258,800,000.0012,588,169,183.002,187,180,000.00Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
4.02.01.01 11,558,247,000.000.009,738,867,000.001,819,380,000.00Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah.
4.02.01.01.01 120,550,000.000.0087,750,000.0032,800,000.00Penyusunan standar Satuan Harga.
4.02.01.01.01 6,403,600,000.000.006,403,600,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
4.02.01.01.02 463,400,000.000.0053,000,000.00410,400,000.00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD.
4.02.01.01.03 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
4.02.01.01.03 64,000,000.000.0057,500,000.006,500,000.00Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
penjabaran APBD.
4.02.01.01.04 460,400,000.000.0050,000,000.00410,400,000.00Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang perubahan APBD.
4.02.01.01.05 66,000,000.000.0059,000,000.007,000,000.00Penyusunan rancangan peraturan tentang
penjabaran perubahan APBD.
4.02.01.01.05 143,400,000.000.00143,400,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
4.02.01.01.06 119,650,000.000.0042,450,000.0077,200,000.00Penyusunan rancangan perda tentang
pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
4.02.01.01.06 25,550,000.000.0025,550,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.02.01.01.07 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
4.02.01.01.07 124,525,000.000.0047,325,000.0077,200,000.00Penyusunan rancangan tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
4.02.01.01.08 28,600,000.000.0028,600,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.02.01.01.08 92,900,000.000.0063,100,000.0029,800,000.00Sinkronisasi dan rekonsiliasi pengelolaan dana
perimbangan dengan instansi terkait.
4.02.01.01.09 198,600,000.000.0059,000,000.00139,600,000.00Peningkatan manajemen tuntutan ganti kerugian
keuangan daerah.
4.02.01.01.09 6,600,000.000.006,600,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
4.02.01.01.10 45,100,000.000.0029,500,000.0015,600,000.00Penyusunan rancangan peraturan-perundang
undangan.
4.02.01.01.10 630,000,000.000.00630,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
4.02.01.01.11 321,200,000.000.00150,000,000.00171,200,000.00Peningkatan pengelolaan administrasi
keuangan.4.02.01.01.11 1,716,252,000.000.001,311,172,000.00405,080,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
4.02.01.01.12 139,500,000.000.00139,500,000.000.00Sosialisasi APBD pokok dan perubahan.
4.02.01.01.13 24,200,000.000.0014,500,000.009,700,000.00Penyusunan standar biaya umum
4.02.01.01.14 56,000,000.000.0056,000,000.000.00Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan
daerah.
4.02.01.01.15 37,000,000.000.0037,000,000.000.00Pembinaan dan peningkatan pengelolaan
keuangan desa
4.02.01.01.16 109,570,000.000.0097,570,000.0012,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kabupaten
4.02.01.01.17 86,650,000.000.0071,750,000.0014,900,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Kabupaten
29
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
4.02.01.02 1,715,000,000.00258,800,000.001,233,700,000.00222,500,000.00Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4.02.01.02.01 230,800,000.000.00117,000,000.00113,800,000.00Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
4.02.01.02.03 12,500,000.000.0012,500,000.000.00Penyusunan Laporan Kebutuhan dan Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah.
4.02.01.02.04 75,100,000.000.0056,700,000.0018,400,000.00Penjualan dan Penghapusan Barang Milik
Daerah.
4.02.01.02.05 92,500,000.000.0060,500,000.0032,000,000.00 Penilaian Aset Daerah.
4.02.01.02.06 87,000,000.000.0087,000,000.000.00Monitoring dan evaluasi pengelolaan barang
milik daerah.
4.02.01.02.07 203,000,000.000.00163,000,000.0040,000,000.00Pengamanan aset-aset pemerintah daerah
4.02.01.02.07 28,000,000.0028,000,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.02.01.02.08 79,300,000.000.0061,000,000.0018,300,000.00Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
Pengelolaan Barang Milik Daerah
4.02.01.02.09 230,800,000.00230,800,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
4.02.01.02.13 79,000,000.000.0079,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.02.01.02.15 440,000,000.000.00440,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.02.01.02.19 37,000,000.000.0037,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
4.02.01.02.29 120,000,000.000.00120,000,000.000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Aplikasi
4.02.01.03 1,700,927,183.000.001,571,627,183.00129,300,000.00Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4.02.01.03.01 390,097,183.000.00390,097,183.000.00Penyediaan barang cetakan/ benda berharga.
4.02.01.03.02 388,600,000.000.00337,400,000.0051,200,000.00Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.
4.02.01.03.03 132,800,000.000.0088,000,000.0044,800,000.00Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah.
4.02.01.03.04 70,830,000.000.0037,530,000.0033,300,000.00Pembentukan dan pemutakhiran Basis data
obyek pajak daerah dan retribusi daerah.
4.02.01.03.04 74,000,000.000.0074,000,000.000.00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4.02.01.03.08 94,600,000.000.0094,600,000.000.00Sosialisasi peraturan perundang-undangan
4.02.01.03.09 550,000,000.000.00550,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
4.02.01.04 59,975,000.000.0043,975,000.0016,000,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.02.01.04.01 16,475,000.000.0010,475,000.006,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
4.02.01.04.02 26,000,000.000.0016,000,000.0010,000,000.00Penyusunan laporan keuangan semesteran
4.02.01.04.04 17,500,000.000.0017,500,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.03 3,050,000,000.0049,800,000.002,833,645,000.00166,555,000.00Kepagawaian dan Diklat
4.03.01 3,050,000,000.0049,800,000.002,833,645,000.00166,555,000.00Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
4.03.01.01 989,729,500.000.00856,429,500.00133,300,000.00Program Pelayanan Perkantoran
4.03.01.01.01 91,200,000.000.0091,200,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
4.03.01.01.01 73,705,000.000.0073,705,000.000.00Pemberian Penghargaan ASN Berprestasi
4.03.01.01.02 6,650,000.000.006,650,000.000.00Pengelolaan Kinerja dan Disiplin Pegawai
4.03.01.01.03 9,960,000.000.009,960,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
4.03.01.01.05 12,630,000.000.0012,630,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
4.03.01.01.06 3,071,000.000.003,071,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.03.01.01.08 8,100,000.000.008,100,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.03.01.01.09 2,640,000.000.002,640,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
4.03.01.01.10 493,539,000.000.00493,539,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
4.03.01.01.11 288,234,500.000.00154,934,500.00133,300,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
4.03.01.02 854,276,500.0049,800,000.00804,476,500.000.00Program Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan dan Dalam Jabatan
4.03.01.02.07 93,240,000.000.0093,240,000.000.00Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan
Fungsi
30
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
4.03.01.02.08 525,137,500.000.00525,137,500.000.00Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga
Pendidikan
4.03.01.02.09 50,695,000.000.0050,695,000.000.00Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga
Kesehatan
4.03.01.02.09 49,800,000.0049,800,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
4.03.01.02.13 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.03.01.02.15 107,904,000.000.00107,904,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.03.01.02.17 17,500,000.000.0017,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
4.03.01.03 971,854,000.000.00948,289,000.0023,565,000.00Program Perencanaan dan Mutasi
Kepegawaian Aparatur Sipil Negara
4.03.01.03.01 485,530,000.000.00485,530,000.000.00Perencanaan, penyeleksian dan pengangkatan
ASN
4.03.01.03.02 89,855,000.000.0077,915,000.0011,940,000.00Penempatan ASN
4.03.01.03.03 10,995,000.000.0010,995,000.000.00Pemberhentian ASN
4.03.01.03.04 130,300,000.000.00125,350,000.004,950,000.00Penilaian kompetensi ASN
4.03.01.03.05 88,770,000.000.0082,095,000.006,675,000.00Mutasi kepangkatan ASN
4.03.01.03.07 75,825,000.000.0075,825,000.000.00Pemberian tugas belajar kepada ASN
4.03.01.03.09 52,000,000.000.0052,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
4.03.01.03.09 38,579,000.000.0038,579,000.000.00Sosialisasi Peraturan Kepegawaian
4.03.01.04 234,140,000.000.00224,450,000.009,690,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.03.01.04.01 16,515,000.000.0011,450,000.005,065,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
4.03.01.04.01 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Pelayanan Pengadministrasian Berkas-Berkas
Kepegawaian
4.03.01.04.02 12,200,000.000.0012,200,000.000.00Pelayanan Kartu Identitas dan Atribut Pegawai
4.03.01.04.03 160,525,000.000.00155,900,000.004,625,000.00Pengembangan dan pengelolaan Data Base
Kepegawaian
4.03.01.04.04 8,535,000.000.008,535,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.03.01.04.05 6,175,000.000.006,175,000.000.00Pelayanan izin belajar dan seleksi calon
mahasiswa ke perguruan tinggi berikatan dinas
4.03.01.04.06 15,190,000.000.0015,190,000.000.00Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Pelayanan
4.04 44,912,067,773.003,444,223,750.0037,272,085,027.004,195,758,996.00Pemerintahan Umum
4.04.03 18,762,865,476.00420,970,000.0016,920,435,476.001,421,460,000.00Sekretariat Daerah
4.04.03.01 10,966,639,551.000.0010,536,799,551.00429,840,000.00Program Pelayanan Perkantoran
4.04.03.01.01 1,050,000,000.000.001,050,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
4.04.03.01.01 1,101,000,000.000.001,101,000,000.000.00Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh
Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi
Sosial dan Masyarakat
4.04.03.01.02 1,715,000,000.000.001,715,000,000.000.00Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat
Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non
Departemen /Luar Negeri
4.04.03.01.03 522,300,000.000.00502,300,000.0020,000,000.00Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Lainnya
4.04.03.01.03 52,300,000.000.0052,300,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
4.04.03.01.04 106,800,000.000.00106,800,000.000.00Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
4.04.03.01.04 410,360,450.000.00283,360,450.00127,000,000.00Penyediaan jasa administrasi keuangan
4.04.03.01.05 301,625,000.000.00301,625,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
4.04.03.01.06 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.04.03.01.08 250,000,000.000.00250,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.04.03.01.09 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
4.04.03.01.10 1,591,842,200.000.001,591,842,200.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
4.04.03.01.11 2,308,566,701.000.002,201,526,701.00107,040,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
31
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
4.04.03.01.12 105,466,200.000.004,666,200.00100,800,000.00Penyediaan Jasa Perkantoran
4.04.03.01.14 1,020,000,000.000.001,020,000,000.000.00Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga
KDH/WKDH
4.04.03.01.15 75,000,000.000.000.0075,000,000.00Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan
KDH/WKDH
4.04.03.01.17 216,379,000.000.00216,379,000.000.00Penyediaan Operasional Mess Pemda Jakarta
4.04.03.02 3,330,625,000.00420,970,000.002,866,555,000.0043,100,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Evaluasi Kinerja dan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
4.04.03.02.01 19,275,000.000.004,375,000.0014,900,000.00Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan
Otonomi Daerah (EKPOD)
4.04.03.02.02 24,200,000.000.008,500,000.0015,700,000.00Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati
4.04.03.02.03 27,900,000.000.0015,400,000.0012,500,000.00Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kabupaten
4.04.03.02.08 100,000,000.00100,000,000.000.000.00Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
4.04.03.02.09 219,250,000.00185,970,000.0033,280,000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
4.04.03.02.10 135,000,000.00135,000,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
4.04.03.02.11 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
4.04.03.02.12 75,000,000.000.0075,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
4.04.03.02.13 335,000,000.000.00335,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.04.03.02.14 300,000,000.000.00300,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
4.04.03.02.15 1,850,000,000.000.001,850,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.04.03.02.18 65,000,000.000.0065,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah
jabatan/dinas
4.04.03.02.19 70,000,000.000.0070,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
4.04.03.02.21 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Studio
dan Komunikasi
4.04.03.03 449,880,425.000.00372,100,425.0077,780,000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
4.04.03.03.01 125,000,000.000.00125,000,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
4.04.03.03.03 82,196,850.000.0067,796,850.0014,400,000.00Penyusunan Kompetensi Jabatan
4.04.03.03.04 25,690,650.000.0012,490,650.0013,200,000.00Evaluasi Kelembagaan serta Tugas dan Fungsi
4.04.03.03.07 60,541,075.000.0015,041,075.0045,500,000.00Penyusunan Road Map Program Reformasi
Birokrasi
4.04.03.03.09 81,778,800.000.0081,778,800.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
4.04.03.03.17 27,538,600.000.0027,538,600.000.00Peningkatan disiplin aparatur
4.04.03.03.18 47,134,450.000.0042,454,450.004,680,000.00Administrasi kepegawaian
4.04.03.04 612,969,425.000.00367,879,425.00245,090,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.04.03.04.01 39,912,500.000.0027,912,500.0012,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
4.04.03.04.01 47,667,125.000.0047,667,125.000.00Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi
SKPD
4.04.03.04.02 12,450,625.000.002,450,625.0010,000,000.00Penyusunan laporan keuangan semesteran
4.04.03.04.02 43,001,600.000.0043,001,600.000.00Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
4.04.03.04.03 103,049,950.000.005,849,950.0097,200,000.00Koordinasi Pembinaan dan Pengumpulan
Informasi hasil Tembakau Ilegal
4.04.03.04.04 22,275,000.000.0012,275,000.0010,000,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.04.03.04.05 550,000.000.00550,000.000.00Fasilitasi dan Koordinasi Perhubungan darat dan
data Pameran Pemerintah Daerah
4.04.03.04.06 30,000,000.000.0017,500,000.0012,500,000.00Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
4.04.03.04.07 22,000,000.000.006,300,000.0015,700,000.00Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan
4.04.03.04.08 53,037,500.000.0025,697,500.0027,340,000.00Peningkatan Manajemen Aset
4.04.03.04.11 17,600,000.000.006,300,000.0011,300,000.00Fasilitasi dan Koordinasi Wilayah Perbatasan
Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan
32
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
4.04.03.04.12 17,950,000.000.005,250,000.0012,700,000.00Koordinasi Pembakuan Unsur Rupabumi
Kabupaten Soppeng
4.04.03.04.13 6,900,000.000.006,900,000.000.00Fasilitasi Agen/ Pangkalan BBM dan LPG
Bersubsidi
4.04.03.04.14 10,525,000.000.0010,525,000.000.00Koordinasi Optimalisasi Capaian Target Produksi
Pertanian
4.04.03.04.15 9,003,925.000.009,003,925.000.00Koordinasi Teknis Penertiban Ternak Berkeliaran
4.04.03.04.17 11,512,500.000.0011,512,500.000.00Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan RPH dan
Lalu lintas Ternak
4.04.03.04.19 26,620,000.000.0026,620,000.000.00Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur
4.04.03.04.24 82,700,000.000.0071,000,000.0011,700,000.00Fasilitasi dan koordinasi masalah keamanan dan
pencegahan tindak kriminal
4.04.03.04.25 6,703,700.000.006,703,700.000.00Fasilitasi/Pembentukan perkuatan kerjasama
antar daerah pada bidang ekonomi
4.04.03.04.26 26,060,000.000.0019,610,000.006,450,000.00Fasilitasi Pelaksanaan Sekolah Sehat
4.04.03.04.30 23,450,000.000.005,250,000.0018,200,000.00Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah dan DPRD
4.04.03.05 1,548,807,450.000.001,539,507,450.009,300,000.00Program Koordinasi dan fasilitasi
kesejahteraan rakyat, keagamaan dan
penanggulangan narkoba
4.04.03.05.01 441,507,500.000.00432,207,500.009,300,000.00Fasilitasi Pelasanaan Pemberangkatan/
Pemulangan Jamaah haji
4.04.03.05.02 167,225,000.000.00167,225,000.000.00Fasilitasi pelasanaan perayaan hari-hari besar
keagamaan
4.04.03.05.03 130,767,500.000.00130,767,500.000.00Fasilitasi pelasanaan/keikutsertaan MTQ & STQ
4.04.03.05.04 90,290,000.000.0090,290,000.000.00Fasilitasi Pelaksanaan Festifal Anak Shaleh
4.04.03.05.05 65,367,500.000.0065,367,500.000.00Pengembangan nilai budaya LASQI
4.04.03.05.06 153,187,450.000.00153,187,450.000.00Peningkatan nilai-nilai keagamaan
4.04.03.05.07 500,462,500.000.00500,462,500.000.00Fasilitasi Penanganan Narkoba melalui sistem
pencegahan penyalagunaan & pemberantasan
gelap Narkoba (P4GN)
4.04.03.06 53,900,000.000.0033,050,000.0020,850,000.00Program pengendalian administrasi
pembangunan daerah
4.04.03.06.01 14,500,000.000.0014,500,000.000.00Pengendalian dan Peningkatan Data
Pembangunan se- Kabupaten Soppeng
4.04.03.06.02 39,400,000.000.0018,550,000.0020,850,000.00Pembinaan jasa konstruksi/Kabupaten
4.04.03.07 451,349,900.000.00218,099,900.00233,250,000.00Program penyelenggaraan layanan
pengadaan barang dan jasa
4.04.03.07.01 208,225,000.000.0032,125,000.00176,100,000.00Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan
Barang/ Jasa (ULP)
4.04.03.07.02 241,749,900.000.00184,599,900.0057,150,000.00Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan
Barang/ Jasa Secara Elektronik (LPSE)
4.04.03.07.03 1,375,000.000.001,375,000.000.00Evaluasi Pengadaan Barang/ Jasa
4.04.03.08 267,617,500.000.00148,217,500.00119,400,000.00Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
4.04.03.08.01 72,330,000.000.0019,830,000.0052,500,000.00Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan
4.04.03.08.02 165,650,000.000.00126,050,000.0039,600,000.00Pendampingan Hukum bagi Pemerintah Daerah
4.04.03.08.03 29,637,500.000.002,337,500.0027,300,000.00Koordinasi Pengawasan yang lebih
komprehensif4.04.03.09 219,390,750.000.00219,390,750.000.00Program pembinaan dan pengembangan
keprotokoleran
4.04.03.09.01 70,453,850.000.0070,453,850.000.00Orientasi Keprotokoleran
4.04.03.09.02 148,936,900.000.00148,936,900.000.00Peningkatan Kegiatan Keprotokoleran
4.04.03.11 511,541,000.000.00311,891,000.00199,650,000.00Program penataan peraturan
perundang-undangan
4.04.03.11.01 26,387,500.000.0015,787,500.0010,600,000.00Kegiatan Fasilitasi Sosialisai Peraturan
Perundang-undangan
4.04.03.11.02 34,600,000.000.0019,700,000.0014,900,000.00Kegiatan Pengelolaan Data LHKPN
4.04.03.11.03 182,548,750.000.00109,648,750.0072,900,000.00Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan
Perundang-undangan
33
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
4.04.03.11.04 114,141,000.000.0073,041,000.0041,100,000.00Kegiatan Publikasi Peraturan
Perundang-undangan
4.04.03.11.05 66,155,000.000.0014,855,000.0051,300,000.00Kegiatan Kajian peraturan
Perundangan-undangan yang lebih tinggi dan
keserasian antara peraturan
Perundang-undangan Daerah
4.04.03.11.06 87,708,750.000.0078,858,750.008,850,000.00Publikasi peraturan perundang-undangan
berupa sosialisasi peraturan tentang rokok/pajak
tembakau
4.04.03.12 350,144,475.000.00306,944,475.0043,200,000.00Program pengembangan kapasitas kinerja
pelayanan publik
4.04.03.12.02 15,121,200.000.0011,521,200.003,600,000.00Penguatan Kinerja Pelayanan Publik
4.04.03.12.03 46,448,475.000.0024,848,475.0021,600,000.00Penilaian Kinerja Pelayanan Publik
4.04.03.12.04 196,852,475.000.00189,652,475.007,200,000.00Inovasi Pelayanan Publik
4.04.03.12.05 91,722,325.000.0080,922,325.0010,800,000.00Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja
Pelayanan Publik
4.04.04 13,112,800,000.001,653,340,000.0011,121,880,000.00337,580,000.00Sekretariat DPRD
4.04.04.01 2,566,035,000.000.002,454,455,000.00111,580,000.00Program Pelayanan Perkantoran
4.04.04.01.01 298,055,000.000.00298,055,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
4.04.04.01.03 82,500,000.000.0082,500,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
4.04.04.01.05 156,950,000.000.00156,950,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
4.04.04.01.06 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.04.04.01.07 110,650,000.000.00110,650,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
4.04.04.01.08 370,500,000.000.00370,500,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.04.04.01.09 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
4.04.04.01.10 375,000,000.000.00375,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
4.04.04.01.11 1,042,380,000.000.00930,800,000.00111,580,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
4.04.04.01.13 75,000,000.000.0075,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan DPRD
4.04.04.02 2,054,740,000.001,129,040,000.00925,700,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.04.04.02.07 61,140,000.0061,140,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.04.04.02.08 153,800,000.00153,800,000.000.000.00Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
4.04.04.02.09 192,500,000.00192,500,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
4.04.04.02.10 55,900,000.0055,900,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
4.04.04.02.11 47,200,000.000.0047,200,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
4.04.04.02.13 70,000,000.000.0070,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.04.04.02.14 270,000,000.000.00270,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
4.04.04.02.15 401,000,000.000.00401,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.04.04.02.17 60,000,000.000.0060,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
4.04.04.02.18 27,500,000.000.0027,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah
jabatan/dinas
4.04.04.02.23 363,100,000.00363,100,000.000.000.00Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
4.04.04.02.25 302,600,000.00252,600,000.0050,000,000.000.00Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor.
4.04.04.02.32 50,000,000.0050,000,000.000.000.00Pengadaan mesin/kartu absensi
4.04.04.03 699,150,000.000.00699,150,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
4.04.04.03.01 279,150,000.000.00279,150,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
4.04.04.03.08 210,000,000.000.00210,000,000.000.00Sosialisasi peraturan perundang-undangan
4.04.04.03.09 210,000,000.000.00210,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
4.04.04.04 138,050,000.000.0063,050,000.0075,000,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
34
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
4.04.04.04.01 73,000,000.000.0033,000,000.0040,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
4.04.04.04.02 26,800,000.000.0011,800,000.0015,000,000.00Penyusunan laporan keuangan semesteran
4.04.04.04.04 38,250,000.000.0018,250,000.0020,000,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.04.04.22 7,654,825,000.00524,300,000.006,979,525,000.00151,000,000.00Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
4.04.04.22.01 304,875,000.000.00284,875,000.0020,000,000.00Pembahasan rancangan peraturan daerah
4.04.04.22.02 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat
pemda dan tokoh masyarakat /tokoh agama
4.04.04.22.03 654,700,000.000.00644,700,000.0010,000,000.00Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
4.04.04.22.04 310,975,000.000.00290,975,000.0020,000,000.00Rapat-rapat paripurna
4.04.04.22.05 658,500,000.000.00658,500,000.000.00Reses
4.04.04.22.06 135,000,000.000.00135,000,000.000.00Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD
dalam daerah
4.04.04.22.07 3,960,000,000.000.003,960,000,000.000.00Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota
DPRD
4.04.04.22.08 650,000,000.000.00650,000,000.000.00Sosialisasi peraturan perundang-undangan
4.04.04.22.09 62,250,000.000.0057,250,000.005,000,000.00Fasilitasi Kegiatan Kehumasan dan
Keprotokoleran Pimpinan dan Anggota DPRD
4.04.04.22.10 903,525,000.00524,300,000.00283,225,000.0096,000,000.00Penyediaan media Komunikasi dan Informasi
kegiatan DPRD
4.04.05 2,450,600,000.0086,650,000.00943,611,004.001,420,338,996.00Inspektorat
4.04.05.01 434,731,004.000.00404,731,004.0030,000,000.00Program Pelayanan Perkantoran
4.04.05.01.01 29,300,004.000.0029,300,004.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
4.04.05.01.03 5,080,000.000.005,080,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
4.04.05.01.05 9,100,000.000.009,100,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
4.04.05.01.06 2,000,000.000.002,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.04.05.01.08 9,500,000.000.009,500,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.04.05.01.09 2,000,000.000.002,000,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
4.04.05.01.10 235,800,000.000.00235,800,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
4.04.05.01.11 141,951,000.000.00111,951,000.0030,000,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
4.04.05.02 210,750,000.0086,650,000.00124,100,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.04.05.02.09 67,400,000.0067,400,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
4.04.05.02.10 19,250,000.0019,250,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
4.04.05.02.13 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.04.05.02.15 79,500,000.000.0079,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.04.05.02.19 19,600,000.000.0019,600,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
4.04.05.03 240,000,000.000.00240,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
4.04.05.03.07 90,000,000.000.0090,000,000.000.00Pendidikan dan pelatihan formal
4.04.05.03.09 150,000,000.000.00150,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
4.04.05.23 1,565,118,996.000.00174,780,000.001,390,338,996.00Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Profesionalisme pengawas
4.04.05.23.01 958,138,996.000.0029,900,000.00928,238,996.00
4.04.05.23.02 200,000,000.000.0010,800,000.00189,200,000.00
4.04.05.23.03 9,950,000.000.009,950,000.000.00
4.04.05.23.05 100,000,000.000.0020,000,000.0080,000,000.00
4.04.05.23.06 105,000,000.000.001,050,000.00103,950,000.00
4.04.05.23.07 102,030,000.000.00102,030,000.000.00
4.04.05.23.08 90,000,000.000.001,050,000.0088,950,000.00
4.04.06 993,472,600.00151,588,500.00783,534,100.0058,350,000.00Kecamatan Marioriwawo
4.04.06.01 387,545,800.000.00329,195,800.0058,350,000.00Program Pelayanan Perkantoran
35
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
4.04.06.01.01 35,280,000.000.0035,280,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
4.04.06.01.03 4,000,000.000.004,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
4.04.06.01.05 20,008,000.000.0020,008,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
4.04.06.01.06 7,867,000.000.007,867,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.04.06.01.08 11,760,000.000.0011,760,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.04.06.01.09 7,920,000.000.007,920,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
4.04.06.01.10 77,197,500.000.0077,197,500.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
4.04.06.01.11 223,513,300.000.00165,163,300.0058,350,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
4.04.06.02 236,586,800.00151,588,500.0084,998,300.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.04.06.02.07 23,268,500.0023,268,500.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.04.06.02.09 71,820,000.0071,820,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
4.04.06.02.10 45,100,000.0038,500,000.006,600,000.000.00Pengadaan mebeleur
4.04.06.02.13 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.04.06.02.15 58,218,300.000.0058,218,300.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.04.06.02.19 8,180,000.000.008,180,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
4.04.06.02.24 18,000,000.0018,000,000.000.000.00Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
4.04.06.03 28,500,000.000.0028,500,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
4.04.06.03.01 21,500,000.000.0021,500,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
4.04.06.03.09 7,000,000.000.007,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
4.04.06.04 21,200,000.000.0021,200,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.04.06.04.04 7,200,000.000.007,200,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.04.06.04.08 14,000,000.000.0014,000,000.000.00Peningkatan Manajemen Aset
4.04.06.27 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Program Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
4.04.06.27.01 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan kecamatan
4.04.06.28 62,000,000.000.0062,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
4.04.06.28.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Bupati Menyapa
4.04.06.28.02 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Penyuluhan Kantibmas
4.04.06.29 236,040,000.000.00236,040,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Masyarakat Desa/
Kelurahan
4.04.06.29.01 16,500,000.000.0016,500,000.000.00Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD
di Desa
4.04.06.29.02 100,200,000.000.00100,200,000.000.00Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid
Kelurahan dan Penghulu Syara
4.04.06.29.03 69,840,000.000.0069,840,000.000.00Fasilitasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Kelurahan
4.04.06.29.04 49,500,000.000.0049,500,000.000.00Fasilitasi kader posyandu
4.04.07 2,407,076,596.00306,012,750.002,024,763,846.0076,300,000.00Kecamatan Lalabata
4.04.07.01 601,032,139.000.00524,732,139.0076,300,000.00Program Pelayanan Perkantoran
4.04.07.01.01 44,382,926.000.0044,382,926.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
4.04.07.01.03 6,823,000.000.006,823,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
4.04.07.01.05 11,967,200.000.0011,967,200.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
4.04.07.01.06 3,063,660.000.003,063,660.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
36
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
4.04.07.01.08 21,560,000.000.0021,560,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.04.07.01.09 2,820,000.000.002,820,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
4.04.07.01.10 187,088,444.000.00187,088,444.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
4.04.07.01.11 323,326,909.000.00247,026,909.0076,300,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
4.04.07.02 631,034,457.00306,012,750.00325,021,707.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.04.07.02.07 99,594,000.0099,594,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.04.07.02.09 118,668,750.00116,118,750.002,550,000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
4.04.07.02.10 90,300,000.0090,300,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
4.04.07.02.13 165,197,607.000.00165,197,607.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.04.07.02.15 140,644,100.000.00140,644,100.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.04.07.02.17 11,380,000.000.0011,380,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
4.04.07.02.19 5,250,000.000.005,250,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
4.04.07.03 45,510,000.000.0045,510,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
4.04.07.03.01 29,200,000.000.0029,200,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
4.04.07.03.09 16,310,000.000.0016,310,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
4.04.07.04 49,000,000.000.0049,000,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.04.07.04.08 49,000,000.000.0049,000,000.000.00Peningkatan Manajemen Aset
4.04.07.27 22,100,000.000.0022,100,000.000.00Program Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
4.04.07.27.01 22,100,000.000.0022,100,000.000.00Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan kecamatan
4.04.07.28 62,000,000.000.0062,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
4.04.07.28.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Bupati Menyapa
4.04.07.28.02 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Penyuluhan Kantibmas
4.04.07.29 996,400,000.000.00996,400,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Masyarakat Desa/
Kelurahan
4.04.07.29.01 6,700,000.000.006,700,000.000.00Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD
di Desa
4.04.07.29.02 543,600,000.000.00543,600,000.000.00Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid
Kelurahan dan Penghulu Syara
4.04.07.29.03 252,600,000.000.00252,600,000.000.00Fasilitasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Kelurahan
4.04.07.29.04 193,500,000.000.00193,500,000.000.00Fasilitasi kader posyandu
4.04.08 501,835,200.00103,540,000.00355,095,200.0043,200,000.00Kecamatan Donri-Donri
4.04.08.01 231,940,000.000.00202,240,000.0029,700,000.00Program Pelayanan Perkantoran
4.04.08.01.01 37,000,000.000.0037,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
4.04.08.01.03 1,800,000.000.001,800,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
4.04.08.01.05 440,000.000.00440,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
4.04.08.01.06 1,000,000.000.001,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.04.08.01.08 5,500,000.000.005,500,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.04.08.01.09 2,000,000.000.002,000,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
4.04.08.01.10 82,280,000.000.0082,280,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
4.04.08.01.11 101,920,000.000.0072,220,000.0029,700,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
4.04.08.02 162,795,200.00103,540,000.0059,255,200.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
37
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
4.04.08.02.06 3,000,000.003,000,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas
4.04.08.02.09 100,540,000.00100,540,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
4.04.08.02.11 3,000,000.000.003,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
4.04.08.02.13 4,500,000.000.004,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.04.08.02.15 50,055,200.000.0050,055,200.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.04.08.02.19 1,700,000.000.001,700,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
4.04.08.03 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
4.04.08.03.09 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
4.04.08.27 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Program Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
4.04.08.27.01 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan kecamatan
4.04.08.28 62,000,000.000.0062,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
4.04.08.28.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Bupati Menyapa
4.04.08.28.02 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Penyuluhan Kantibmas
4.04.08.29 13,500,000.000.000.0013,500,000.00Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Masyarakat Desa/
Kelurahan
4.04.08.29.01 13,500,000.000.000.0013,500,000.00Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD
di Desa
4.04.09 1,214,202,100.00165,450,000.001,005,252,100.0043,500,000.00Kecamatan Liliriaja
4.04.09.01 425,030,075.000.00381,530,075.0043,500,000.00Program Pelayanan Perkantoran
4.04.09.01.01 27,480,000.000.0027,480,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
4.04.09.01.03 3,511,000.000.003,511,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
4.04.09.01.05 22,378,000.000.0022,378,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
4.04.09.01.06 6,204,000.000.006,204,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.04.09.01.07 5,800,000.000.005,800,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
4.04.09.01.08 20,300,000.000.0020,300,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.04.09.01.09 5,840,000.000.005,840,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
4.04.09.01.10 100,440,000.000.00100,440,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
4.04.09.01.11 233,077,075.000.00189,577,075.0043,500,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
4.04.09.02 286,359,025.00165,450,000.00120,909,025.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.04.09.02.07 37,840,000.0037,840,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.04.09.02.09 91,205,000.0091,205,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
4.04.09.02.10 36,405,000.0036,405,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
4.04.09.02.13 29,892,925.000.0029,892,925.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.04.09.02.15 78,516,100.000.0078,516,100.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.04.09.02.19 12,500,000.000.0012,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
4.04.09.03 15,573,000.000.0015,573,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
4.04.09.03.01 7,573,000.000.007,573,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
4.04.09.03.09 8,000,000.000.008,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
4.04.09.04 21,000,000.000.0021,000,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.04.09.04.09 21,000,000.000.0021,000,000.000.00Penyusunan profil kelurahan
4.04.09.27 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Program Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
38
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
4.04.09.27.01 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan kecamatan
4.04.09.28 62,000,000.000.0062,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
4.04.09.28.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Bupati Menyapa
4.04.09.28.02 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Penyuluhan Kantibmas
4.04.09.29 382,640,000.000.00382,640,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Masyarakat Desa/
Kelurahan
4.04.09.29.01 8,000,000.000.008,000,000.000.00Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD
di Desa
4.04.09.29.02 184,200,000.000.00184,200,000.000.00Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid
Kelurahan dan Penghulu Syara
4.04.09.29.03 118,440,000.000.00118,440,000.000.00Fasilitasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Kelurahan
4.04.09.29.04 72,000,000.000.0072,000,000.000.00Fasilitasi kader posyandu
4.04.10 1,480,155,200.00188,740,500.001,232,314,700.0059,100,000.00Kecamatan Lilirilau
4.04.10.01 465,751,700.000.00406,651,700.0059,100,000.00Program Pelayanan Perkantoran
4.04.10.01.01 37,800,175.000.0037,800,175.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
4.04.10.01.03 1,110,000.000.001,110,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
4.04.10.01.05 22,201,000.000.0022,201,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
4.04.10.01.06 4,917,000.000.004,917,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.04.10.01.08 19,140,000.000.0019,140,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.04.10.01.09 4,580,000.000.004,580,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
4.04.10.01.10 159,668,700.000.00159,668,700.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
4.04.10.01.11 216,334,825.000.00157,234,825.0059,100,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
4.04.10.02 331,452,200.00188,740,500.00142,711,700.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.04.10.02.07 105,810,000.00105,810,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.04.10.02.09 45,880,500.0045,880,500.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
4.04.10.02.10 37,050,000.0037,050,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
4.04.10.02.13 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.04.10.02.15 112,951,700.000.00112,951,700.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.04.10.02.19 8,160,000.000.008,160,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
4.04.10.03 55,600,000.000.0055,600,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
4.04.10.03.01 47,100,000.000.0047,100,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
4.04.10.03.09 8,500,000.000.008,500,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
4.04.10.04 28,000,000.000.0028,000,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.04.10.04.09 28,000,000.000.0028,000,000.000.00Penyusunan profil kelurahan
4.04.10.27 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Program Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
4.04.10.27.01 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan kecamatan
4.04.10.28 62,000,000.000.0062,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
4.04.10.28.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Bupati Menyapa
4.04.10.28.02 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Penyuluhan Kantibmas
4.04.10.29 515,751,300.000.00515,751,300.000.00Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Masyarakat Desa/
Kelurahan
39
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
4.04.10.29.01 13,851,300.000.0013,851,300.000.00Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD
di Desa
4.04.10.29.02 219,600,000.000.00219,600,000.000.00Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid
Kelurahan dan Penghulu Syara
4.04.10.29.03 160,800,000.000.00160,800,000.000.00Fasilitasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Kelurahan
4.04.10.29.04 121,500,000.000.00121,500,000.000.00Fasilitasi kader posyandu
4.04.11 1,437,715,200.00179,500,000.001,211,865,200.0046,350,000.00Kecamatan Marioriawa
4.04.11.01 536,155,900.000.00489,805,900.0046,350,000.00Program Pelayanan Perkantoran
4.04.11.01.01 78,474,000.000.0078,474,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
4.04.11.01.03 4,675,000.000.004,675,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
4.04.11.01.05 14,195,000.000.0014,195,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
4.04.11.01.06 5,665,000.000.005,665,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.04.11.01.08 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.04.11.01.09 12,410,000.000.0012,410,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
4.04.11.01.10 172,366,900.000.00172,366,900.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
4.04.11.01.11 223,370,000.000.00177,020,000.0046,350,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
4.04.11.02 345,729,300.00179,500,000.00166,229,300.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.04.11.02.09 154,200,000.00154,200,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
4.04.11.02.10 27,100,000.0025,300,000.001,800,000.000.00Pengadaan mebeleur
4.04.11.02.13 14,055,000.000.0014,055,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.04.11.02.15 138,784,300.000.00138,784,300.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.04.11.02.17 11,590,000.000.0011,590,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
4.04.11.03 25,750,000.000.0025,750,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
4.04.11.03.01 15,750,000.000.0015,750,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
4.04.11.03.09 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
4.04.11.04 35,000,000.000.0035,000,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.04.11.04.09 35,000,000.000.0035,000,000.000.00Penyusunan profil kelurahan
4.04.11.27 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Program Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
4.04.11.27.01 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan kecamatan
4.04.11.28 62,000,000.000.0062,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
4.04.11.28.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Bupati Menyapa
4.04.11.28.02 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Penyuluhan Kantibmas
4.04.11.29 411,480,000.000.00411,480,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Masyarakat Desa/
Kelurahan
4.04.11.29.01 7,500,000.000.007,500,000.000.00Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD
di Desa
4.04.11.29.02 207,600,000.000.00207,600,000.000.00Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid
Kelurahan dan Penghulu Syara
4.04.11.29.03 119,880,000.000.00119,880,000.000.00Fasilitasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Kelurahan
4.04.11.29.04 76,500,000.000.0076,500,000.000.00Fasilitasi kader posyandu
4.04.12 477,199,166.0095,480,000.00342,659,166.0039,060,000.00Kecamatan Ganra
4.04.12.01 208,214,666.000.00169,154,666.0039,060,000.00Program Pelayanan Perkantoran
4.04.12.01.01 22,534,666.000.0022,534,666.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
40
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
4.04.12.01.03 1,100,000.000.001,100,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
4.04.12.01.05 9,200,000.000.009,200,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
4.04.12.01.06 1,925,000.000.001,925,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.04.12.01.07 1,200,000.000.001,200,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
4.04.12.01.08 6,000,000.000.006,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.04.12.01.09 1,320,000.000.001,320,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
4.04.12.01.10 64,000,000.000.0064,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
4.04.12.01.11 100,935,000.000.0061,875,000.0039,060,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
4.04.12.02 160,689,500.0095,480,000.0065,209,500.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.04.12.02.07 20,200,000.0020,200,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.04.12.02.09 50,280,000.0050,280,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
4.04.12.02.10 25,000,000.0025,000,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
4.04.12.02.13 6,000,000.000.006,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.04.12.02.15 54,259,500.000.0054,259,500.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.04.12.02.19 4,950,000.000.004,950,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
4.04.12.03 17,000,000.000.0017,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
4.04.12.03.01 9,500,000.000.009,500,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
4.04.12.03.09 7,500,000.000.007,500,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
4.04.12.27 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Program Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
4.04.12.27.01 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan kecamatan
4.04.12.28 62,000,000.000.0062,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
4.04.12.28.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Bupati Menyapa
4.04.12.28.02 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Penyuluhan Kantibmas
4.04.12.29 7,695,000.000.007,695,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Masyarakat Desa/
Kelurahan
4.04.12.29.01 7,695,000.000.007,695,000.000.00Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD
di Desa
4.04.13 544,546,235.0078,200,000.00436,346,235.0030,000,000.00Kecamatan Citta
4.04.13.01 250,901,235.000.00220,901,235.0030,000,000.00Program Pelayanan Perkantoran
4.04.13.01.01 34,100,000.000.0034,100,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
4.04.13.01.03 1,875,000.000.001,875,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
4.04.13.01.05 11,700,000.000.0011,700,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
4.04.13.01.06 2,000,000.000.002,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.04.13.01.08 6,000,000.000.006,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.04.13.01.09 1,750,000.000.001,750,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
4.04.13.01.10 93,030,000.000.0093,030,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
4.04.13.01.11 100,446,235.000.0070,446,235.0030,000,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
4.04.13.02 163,200,000.0078,200,000.0085,000,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.04.13.02.07 8,300,000.008,300,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.04.13.02.09 69,900,000.0069,900,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
4.04.13.02.13 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
41
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
4.04.13.02.15 63,000,000.000.0063,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.04.13.02.19 7,000,000.000.007,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
4.04.13.03 28,650,000.000.0028,650,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
4.04.13.03.01 18,650,000.000.0018,650,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
4.04.13.03.09 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
4.04.13.27 32,100,000.000.0032,100,000.000.00Program Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
4.04.13.27.01 32,100,000.000.0032,100,000.000.00Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan kecamatan
4.04.13.28 62,000,000.000.0062,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
4.04.13.28.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Bupati Menyapa
4.04.13.28.02 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Penyuluhan Kantibmas
4.04.13.29 7,695,000.000.007,695,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Masyarakat Desa/
Kelurahan
4.04.13.29.01 7,695,000.000.007,695,000.000.00Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD
di Desa
4.04.14 1,529,600,000.0014,752,000.00894,328,000.00620,520,000.00Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat
4.04.14.01 482,363,575.000.00388,523,575.0093,840,000.00Program Pelayanan Perkantoran
4.04.14.01.01 21,000,000.000.0021,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
4.04.14.01.03 1,410,000.000.001,410,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
4.04.14.01.05 15,600,000.000.0015,600,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
4.04.14.01.06 1,000,000.000.001,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.04.14.01.08 5,000,000.000.005,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.04.14.01.09 1,320,000.000.001,320,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
4.04.14.01.10 103,330,100.000.00103,330,100.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
4.04.14.01.11 333,703,475.000.00239,863,475.0093,840,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
4.04.14.02 62,552,000.0014,752,000.0047,800,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.04.14.02.09 14,752,000.0014,752,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
4.04.14.02.15 43,000,000.000.0043,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.04.14.02.17 4,800,000.000.004,800,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
4.04.14.03 54,000,000.000.0054,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
4.04.14.03.09 54,000,000.000.0054,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
4.04.14.04 11,127,500.000.0011,127,500.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.04.14.04.01 1,787,500.000.001,787,500.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
4.04.14.04.02 1,250,000.000.001,250,000.000.00Penyusunan laporan keuangan semesteran
4.04.14.04.04 8,090,000.000.008,090,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.04.14.24 838,532,000.000.00364,652,000.00473,880,000.00Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
4.04.14.24.01 78,300,000.000.0029,400,000.0048,900,000.00Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM)
4.04.14.24.02 14,480,000.000.0014,480,000.000.00Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan
nilai-nilai luhur budaya bangsa
42
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
4.04.14.24.03 437,272,000.000.0059,272,000.00378,000,000.00Fasilitasi penguatan Jaringan Intelijen Daerah
(KOMINDA)
4.04.14.24.04 24,800,000.000.003,300,000.0021,500,000.00Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial
di Kalangan Masyarakat
4.04.14.24.05 28,780,000.000.003,300,000.0025,480,000.00Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai
Forum Keagamaan Lainnya Dalam Upaya
Peningkatan Wasbang
4.04.14.24.06 254,900,000.000.00254,900,000.000.00Seminar, talk show, diskusi peningkatan
wawasan kebangsaan
4.04.14.25 81,024,925.000.0028,224,925.0052,800,000.00Program Pendidikan Politik Masyarakat
4.04.14.25.01 17,150,000.000.0017,150,000.000.00Penyuluhan kepada masyarakat
4.04.14.25.02 53,549,925.000.00749,925.0052,800,000.00Koordinasi forum-forum diskusi politik
4.04.14.25.03 10,325,000.000.0010,325,000.000.00Pembinaan Ormas/LSM dalam Bidang
Kesbangpol
446,528,519,105.00219,666,034,478.00211,732,717,707.0015,129,766,920.00Total
Watansoppeng,
Bupati Soppeng,
H. ANDI SOETOMO
21 November 2016
ttd
43