pemerintah kabupaten soppeng provinsi sulawesi …€¦ · kode uraian, urusan, organisasi,...

43
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 PERATURAN DAERAH LAMPIRAN IV NOMOR TANGGAL : : Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1 312,105,688,290.00 196,697,127,328.00 108,994,471,038.00 6,414,089,924.00 Urusan Wajib 1.01 26,126,943,365.00 6,545,378,165.00 16,004,752,700.00 3,576,812,500.00 Pendidikan 1.01.01 26,126,943,365.00 6,545,378,165.00 16,004,752,700.00 3,576,812,500.00 Dinas Pendidikan 1.01.01.01 3,017,512,500.00 60,300,000.00 2,763,352,500.00 193,860,000.00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.01.01.01.01 64,072,500.00 60,300,000.00 3,772,500.00 0.00 Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur PAUD negeri 1.01.01.01.01 198,075,500.00 0.00 198,075,500.00 0.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01.01.01.02 383,480,000.00 0.00 383,480,000.00 0.00 Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur PAUD swasta 1.01.01.01.03 44,317,500.00 0.00 44,317,500.00 0.00 Sosialisasi PAUD dan deteksi tumbuh kembang anak 1.01.01.01.03 21,200,000.00 0.00 21,200,000.00 0.00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.01.01.01.04 154,000,000.00 0.00 154,000,000.00 0.00 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan ank usia dini 1.01.01.01.05 54,878,000.00 0.00 54,878,000.00 0.00 Pembinaan lembaga penyelenggara PAUD 1.01.01.01.05 39,672,500.00 0.00 39,672,500.00 0.00 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor 1.01.01.01.06 13,800,000.00 0.00 13,800,000.00 0.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01.01.01.06 630,000,000.00 0.00 630,000,000.00 0.00 Pemberian insentif bagi guru PAUD 1.01.01.01.07 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.01.01.01.07 94,000,000.00 0.00 94,000,000.00 0.00 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 1.01.01.01.08 20,696,500.00 0.00 20,696,500.00 0.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.01.01.08 65,174,000.00 0.00 65,174,000.00 0.00 1.01.01.01.09 13,538,000.00 0.00 13,538,000.00 0.00 Penyediaan bahan logistik kantor 1.01.01.01.10 382,492,500.00 0.00 382,492,500.00 0.00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya 1.01.01.01.11 768,115,500.00 0.00 574,255,500.00 193,860,000.00 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.01.01.01.18 65,000,000.00 0.00 65,000,000.00 0.00 Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor 1.01.01.02 6,920,534,865.00 6,485,078,165.00 435,456,700.00 0.00 Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun 1.01.01.02.01 204,453,165.00 204,453,165.00 0.00 0.00 Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan tingkat SD 1.01.01.02.02 27,000,000.00 27,000,000.00 0.00 0.00 Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan tingkat SMP 1.01.01.02.03 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 0.00 Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan pada sekolah swasta 1.01.01.02.06 3,880,125,000.00 3,880,125,000.00 0.00 0.00 Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan dasar tingkat SD (DAK) 1

Upload: others

Post on 25-Dec-2020

12 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program, dan Kegiatan

Tahun Anggaran 2017

PERATURAN DAERAHLAMPIRAN IV

NOMOR

TANGGAL

:

:

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1 312,105,688,290.00196,697,127,328.00108,994,471,038.006,414,089,924.00Urusan Wajib

1.01 26,126,943,365.006,545,378,165.0016,004,752,700.003,576,812,500.00Pendidikan

1.01.01 26,126,943,365.006,545,378,165.0016,004,752,700.003,576,812,500.00Dinas Pendidikan

1.01.01.01 3,017,512,500.0060,300,000.002,763,352,500.00193,860,000.00Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01.01.01.01 64,072,500.0060,300,000.003,772,500.000.00Pembangunan, pengadaan dan perbaikan

sarana dan prasarana/infrastruktur PAUD negeri

1.01.01.01.01 198,075,500.000.00198,075,500.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.01.01.01.02 383,480,000.000.00383,480,000.000.00Pembangunan, pengadaan dan perbaikan

sarana dan prasarana/infrastruktur PAUD swasta

1.01.01.01.03 44,317,500.000.0044,317,500.000.00Sosialisasi PAUD dan deteksi tumbuh kembang

anak

1.01.01.01.03 21,200,000.000.0021,200,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.01.01.01.04 154,000,000.000.00154,000,000.000.00Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan

model pembelajaran pendidikan ank usia dini

1.01.01.01.05 54,878,000.000.0054,878,000.000.00Pembinaan lembaga penyelenggara PAUD

1.01.01.01.05 39,672,500.000.0039,672,500.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.01.01.01.06 13,800,000.000.0013,800,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.01.01.06 630,000,000.000.00630,000,000.000.00Pemberian insentif bagi guru PAUD

1.01.01.01.07 5,000,000.000.005,000,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

1.01.01.01.07 94,000,000.000.0094,000,000.000.00Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

1.01.01.01.08 20,696,500.000.0020,696,500.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.01.01.08 65,174,000.000.0065,174,000.000.00

1.01.01.01.09 13,538,000.000.0013,538,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.01.01.01.10 382,492,500.000.00382,492,500.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.01.01.01.11 768,115,500.000.00574,255,500.00193,860,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.01.01.01.18 65,000,000.000.0065,000,000.000.00Pengelolaan Halaman Website

Dinas/Badan/Kantor

1.01.01.02 6,920,534,865.006,485,078,165.00435,456,700.000.00Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun

1.01.01.02.01 204,453,165.00204,453,165.000.000.00Pembangunan, pengadaan dan perbaikan

sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan

tingkat SD

1.01.01.02.02 27,000,000.0027,000,000.000.000.00Pembangunan, pengadaan dan perbaikan

sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan

tingkat SMP

1.01.01.02.03 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Pembangunan, pengadaan dan perbaikan

sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan

pada sekolah swasta

1.01.01.02.06 3,880,125,000.003,880,125,000.000.000.00Pembangunan, pengadaan dan perbaikan

sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan

dasar tingkat SD (DAK)

1

Page 2: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.01.01.02.07 2,289,500,000.002,289,500,000.000.000.00Pembangunan, pengadaan dan perbaikan

sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan

dasar tingkat SMP (DAK)

1.01.01.02.07 9,000,000.009,000,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.01.01.02.09 65,000,000.0065,000,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

1.01.01.02.10 10,000,000.0010,000,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

1.01.01.02.13 138,800,000.000.00138,800,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01.01.02.15 139,706,700.000.00139,706,700.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.01.01.02.17 31,850,000.000.0031,850,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.01.01.02.19 25,100,000.000.0025,100,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

1.01.01.03 5,466,977,500.000.002,301,961,000.003,165,016,500.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

1.01.01.03.01 8,500,000.000.008,500,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

1.01.01.03.01 42,500,000.000.0042,500,000.000.00Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan

gratis (APBD Kabupaten)

1.01.01.03.02 3,165,016,500.000.000.003,165,016,500.00Pendidikan gratis pendidikan dasar

(APBD-Kabupaten)

1.01.01.03.03 2,110,011,000.000.002,110,011,000.000.00Pendidikan gratis pendidikan dasar

(APBD-Provinsi)

1.01.01.03.05 49,200,000.000.0049,200,000.000.00Pembinaan Kepegawaian

1.01.01.03.08 16,750,000.000.0016,750,000.000.00Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1.01.01.03.09 75,000,000.000.0075,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.01.01.04 8,281,882,000.000.008,248,602,000.0033,280,000.00Program Peningkatan Layanan Pendidikan

1.01.01.04.01 6,002,650,000.000.006,002,650,000.000.00Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan

siswa kurang mampu

1.01.01.04.01 58,500,000.000.0052,500,000.006,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1.01.01.04.02 2,002,650,000.000.002,002,650,000.000.00Pemberian beasiswa bagi Mahasiswa

berprestasi dan mahasiswa kurang mampu

1.01.01.04.04 48,030,000.000.0020,750,000.0027,280,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.01.01.04.04 170,052,000.000.00170,052,000.000.00Pelaksanaan Bimbingan Belajar Bagi Siswa

1.01.01.05 455,204,000.000.00455,204,000.000.00Program Pendidikan Non Formal

1.01.01.05.01 52,000,000.000.0052,000,000.000.00Peningkatan Kapasitas penyelenggara dan Tutor

Keaksaraan

1.01.01.05.02 107,581,000.000.00107,581,000.000.00Pengembangan pendidikan keaksaraan

1.01.01.05.03 14,000,000.000.0014,000,000.000.00Sosialisasi program pendidikan masyarakat dan

kelembagaan

1.01.01.05.04 78,920,000.000.0078,920,000.000.00Peningkatan Peran Serta Hari Aksara

Internasional

1.01.01.05.05 23,050,000.000.0023,050,000.000.00Pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra

1.01.01.05.06 26,717,000.000.0026,717,000.000.00Penyelenggaraan paket A setara SD

1.01.01.05.07 59,160,000.000.0059,160,000.000.00Penyelenggaraan paket B setara SMP

1.01.01.05.08 93,776,000.000.0093,776,000.000.00Penyelenggaraan paket C setara SMA

1.01.01.06 991,667,500.000.00807,011,500.00184,656,000.00Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1.01.01.06.01 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.01.01.06.02 33,650,000.000.0033,650,000.000.00Monitoring dan evaluasi Penyaluran Bantuan

Operasional Sekolah

1.01.01.06.03 83,100,000.000.0083,100,000.000.00Pembinaan kelembagaan sekolah dan

manajemen sekolah dengan penerapan

manajemen berbasis sekolah (MBS)

1.01.01.06.04 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Penyediaan barang cetakan sekolah

1.01.01.06.05 35,000,000.000.0035,000,000.000.00Fasilitasi Pelaksanaan Akreditasi Sekolah

1.01.01.06.06 258,000,000.000.00258,000,000.000.00Penyusunan Profil Pendidikan

1.01.01.06.07 441,917,500.000.00257,261,500.00184,656,000.00Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah

1.01.01.07 546,665,000.000.00546,665,000.000.00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

2

Page 3: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.01.01.07.01 46,500,000.000.0046,500,000.000.00Pelaksanaan sertifikasi pendidik

1.01.01.07.02 98,800,000.000.0098,800,000.000.00Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga

kependidikan

1.01.01.07.03 144,430,000.000.00144,430,000.000.00Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

1.01.01.07.05 120,000,000.000.00120,000,000.000.00Pembinaan dan pengembangan karir

berkelanjutan

1.01.01.07.06 36,935,000.000.0036,935,000.000.00Lomba Olimpiade Nasional Guru

1.01.01.07.08 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Pemberian penghargaan bagi pendidik dan

tenaga kependidikan yang berdedikasi dan

berprestasi

1.01.01.08 446,500,000.000.00446,500,000.000.00Program Pembinaan dan Pengembangan

Kesiswaan

1.01.01.08.01 143,181,250.000.00143,181,250.000.00Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa

1.01.01.08.02 76,867,500.000.0076,867,500.000.00Pelatihan Kompetensi siswa berprestasi

1.01.01.08.03 52,451,250.000.0052,451,250.000.00Pembinaan Siswa OSN

1.01.01.08.04 74,000,000.000.0074,000,000.000.00Penyelenggaraan lomba-lomba bidang

kesiswaan

1.01.01.08.05 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Pemberian penghargaan bagi siswa berprestasi

1.02 120,253,568,354.0047,882,226,224.0070,176,160,006.002,195,182,124.00Kesehatan

1.02.01 69,660,790,814.0026,402,685,234.0042,062,923,456.001,195,182,124.00Dinas Kesehatan

1.02.01.01 27,155,588,621.0023,731,705,593.003,125,903,028.00297,980,000.00Program Pelayanan Perkantoran

1.02.01.01.01 402,015,956.000.00402,015,956.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.02.01.01.01 1,245,184,720.001,245,184,720.000.000.00Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana

dan prasarana kesehatan (DAU)

1.02.01.01.02 19,700,000,000.0019,700,000,000.000.000.00Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana

dan prasarana kesehatan (DAK)

1.02.01.01.03 57,908,150.000.0057,908,150.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.02.01.01.03 248,500,000.00246,100,000.002,400,000.000.00Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana

dan prasarana kesehatan (PIK)

1.02.01.01.04 810,888,236.00780,388,236.0030,500,000.000.00Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana

dan prasarana kesehatan (DBHCHT)

1.02.01.01.05 217,619,194.000.00211,619,194.006,000,000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.02.01.01.05 1,769,832,637.001,760,032,637.009,800,000.000.00Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana

dan prasarana kesehatan (DBH-Pajak Rokok)

1.02.01.01.06 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Kajian Ilmiah Pengadaan, Peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana kesehatan

1.02.01.01.06 26,443,000.000.0026,443,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.02.01.01.08 7,350,000.000.007,350,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.02.01.01.09 3,500,000.000.003,500,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.02.01.01.10 583,346,828.000.00583,346,828.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.02.01.01.11 1,943,699,900.000.001,720,619,900.00223,080,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.02.01.01.16 79,300,000.000.0010,400,000.0068,900,000.00Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

1.02.01.01.18 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pengelolaan Halaman Website

Dinas/Badan/Kantor

1.02.01.02 25,544,262,793.002,585,979,641.0022,940,881,028.0017,402,124.00Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

1.02.01.02.01 12,683,152,273.002,228,855,141.0010,454,297,132.000.00 Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional (JKN)

-Kapitasi

1.02.01.02.02 1,199,977,467.000.001,182,575,343.0017,402,124.00 Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional (JKN) -

Non Kapitasi

1.02.01.02.03 426,267,253.000.00426,267,253.000.00pelayanan kesehatan masyarakat (Umum)

1.02.01.02.04 10,290,252,000.000.0010,290,252,000.000.00Pelayanan Kesehatan Gratis

1.02.01.02.07 90,997,000.0088,922,000.002,075,000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.02.01.02.09 97,437,500.0097,437,500.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

1.02.01.02.10 170,765,000.00170,765,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

1.02.01.02.12 5,000,000.000.005,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

3

Page 4: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.02.01.02.13 124,891,300.000.00124,891,300.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.02.01.02.15 377,700,000.000.00377,700,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.02.01.02.17 57,100,000.000.0057,100,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.02.01.02.19 20,723,000.000.0020,723,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

1.02.01.03 291,750,950.0050,000,000.00209,950,950.0031,800,000.00Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Puskesmas

1.02.01.03.01 55,998,075.000.0055,998,075.000.00 Penyusunan Standar kesehatan

1.02.01.03.02 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Pengadaan pakaian kerja lapangan

1.02.01.03.02 7,500,000.000.007,500,000.000.00Penyusunan profil Kesehatan

1.02.01.03.03 10,400,075.000.0010,400,075.000.00sosialisasi dan Monev SPM

1.02.01.03.04 23,450,000.000.0023,450,000.000.00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.02.01.03.04 16,300,000.000.003,500,000.0012,800,000.00Penyusunan Perda/Perbub bidang Kesehatan

1.02.01.03.05 29,455,000.000.0010,455,000.0019,000,000.00Pembinaan Kepegawaian

1.02.01.03.06 3,449,900.000.003,449,900.000.00Pembinaan Tenaga PTT

1.02.01.03.06 50,000,000.0050,000,000.000.000.00Evaluasi dan Monitoring Kinerja Aparatur

1.02.01.03.08 5,197,900.000.005,197,900.000.00Penyusunan Standar Pelayanan Publik

1.02.01.03.09 60,000,000.000.0060,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.02.01.04 70,418,300.000.0070,418,300.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.01.04.01 59,498,200.000.0059,498,200.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1.02.01.04.04 10,920,100.000.0010,920,100.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.02.01.06 1,018,847,725.000.00655,847,725.00363,000,000.00Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.01.06.01 54,007,950.000.0054,007,950.000.00Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1.02.01.06.02 167,709,900.000.00167,709,900.000.00Akreditasi Puskesmas (DAU)

1.02.01.06.03 786,330,000.000.00423,330,000.00363,000,000.00Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)

1.02.01.06.04 10,799,875.000.0010,799,875.000.00Monitoring , Evaluasi dan pelaporan

1.02.01.07 4,053,992,000.000.004,049,592,000.004,400,000.00Program Pengadaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan

1.02.01.07.01 4,000,000,000.000.004,000,000,000.000.00Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

1.02.01.07.02 13,054,750.000.0013,054,750.000.00Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas

dan rumah sakit

1.02.01.07.03 16,989,900.000.0016,989,900.000.00Peningkatan mutu penggunaan obat dan

perbekalan kesehatan

1.02.01.07.04 18,452,400.000.0014,052,400.004,400,000.00Peningkatan pengawasan Keamanan Pangan

dan bahan berbahaya

1.02.01.07.05 5,494,950.000.005,494,950.000.00Monitoring evaluasi dan pelaporan

1.02.01.08 453,200,000.000.00411,600,000.0041,600,000.00Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

1.02.01.08.01 8,000,000.000.008,000,000.000.00Pengembangan Media Promosi dan informasi

sadar hidup sehat

1.02.01.08.02 99,860,000.000.0099,860,000.000.00Penyuluhan Masyarakat Pola hidup sehat

1.02.01.08.03 22,240,000.000.0022,240,000.000.00Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh

Kesehatan

1.02.01.08.04 127,500,000.000.0098,000,000.0029,500,000.00Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

1.02.01.08.05 195,600,000.000.00183,500,000.0012,100,000.00Kampanye Bahaya merokok

1.02.01.09 9,098,048,600.000.008,739,598,600.00358,450,000.00Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02.01.09.01 170,000,000.000.00170,000,000.000.00Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP),

Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang

Yodium(GAKY), Kurang Vitamin A dan

kekurangan zat gizi mikro lainnya

1.02.01.09.02 17,125,100.000.0017,125,100.000.00Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian

keluarga sadar gizi

1.02.01.09.03 23,950,500.000.0023,950,500.000.00Monitoring ,evaluasi dan pelaporan

1.02.01.09.04 8,886,973,000.000.008,528,523,000.00358,450,000.00Bantuan Operasional Kesehatan

1.02.01.10 34,935,000.000.0034,935,000.000.00Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1.02.01.10.01 13,735,000.000.0013,735,000.000.00Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

4

Page 5: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.02.01.10.02 5,975,000.000.005,975,000.000.00Sosialisasi Kebiajakan Lingkungan sehat

1.02.01.10.03 12,025,000.000.0012,025,000.000.00Penyuluhan menciptakan Lingkungan sehat

1.02.01.10.04 0.000.000.000.00Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

1.02.01.10.05 3,200,000.000.003,200,000.000.00Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman

1.02.01.11 806,949,825.0035,000,000.00703,099,825.0068,850,000.00Program Pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular

1.02.01.11.01 18,200,000.000.0018,200,000.000.00Penyemprotan /fogging sarang nyamuk

1.02.01.11.02 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan

fogging

1.02.01.11.03 16,530,000.000.0016,530,000.000.00Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

1.02.01.11.04 48,239,875.000.0048,239,875.000.00Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular

1.02.01.11.05 5,000,000.000.005,000,000.000.00Peningkatan Imunisasi

1.02.01.11.06 23,979,950.000.0023,979,950.000.00Peningkatan surveilance epidemiologi dan

penanggulangan wabah

1.02.01.11.07 350,000,000.000.00350,000,000.000.00Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan

penyakit tidak menular

1.02.01.11.08 70,000,000.0035,000,000.0035,000,000.000.00Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan

fogging (pajak rokok)

1.02.01.11.09 265,000,000.000.00196,150,000.0068,850,000.00Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit menular (pajak rokok)

1.02.01.12 1,082,797,000.000.001,071,097,000.0011,700,000.00Program Peningkatan pelayanan Kesehatan

Ibu, Balita, Anak dan Lansia

1.02.01.12.01 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Pelayanan Kesehatan Ibu

1.02.01.12.02 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Pelayanan Kesehatan balita , anak

1.02.01.12.03 97,100,000.000.0090,400,000.006,700,000.00Pelayanan Kesehatan lansia

1.02.01.12.04 785,697,000.000.00780,697,000.005,000,000.00Jaminan Pesalinan (DAK Non isik)

1.02.01.13 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Program Pengembangan SDM Kesehatan

1.02.01.13.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan

1.02.02 50,592,777,540.0021,479,540,990.0028,113,236,550.001,000,000,000.00RSUD Latemmamala

1.02.02.01 1,001,287,500.000.001,001,287,500.000.00Program Pelayanan Perkantoran

1.02.02.01.01 173,025,000.000.00173,025,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.02.02.01.03 11,120,000.000.0011,120,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.02.02.01.05 66,500,000.000.0066,500,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.02.02.01.06 60,400,000.000.0060,400,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.02.02.01.08 7,000,000.000.007,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.02.02.01.09 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.02.02.01.10 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.02.02.01.11 463,242,500.000.00463,242,500.000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.02.02.01.16 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

1.02.02.02 498,140,760.00382,738,760.00115,402,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.02.02.02.07 126,750,000.00126,750,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.02.02.02.09 145,488,760.00145,488,760.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

1.02.02.02.10 110,500,000.00110,500,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

1.02.02.02.15 52,000,000.000.0052,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.02.02.02.17 31,325,000.000.0031,325,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.02.02.02.19 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

1.02.02.02.20 2,077,000.000.002,077,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1.02.02.03 445,490,000.000.00445,490,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

1.02.02.03.05 15,940,000.000.0015,940,000.000.00Pembinaan Kepegawaian

5

Page 6: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.02.02.03.09 250,000,000.000.00250,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.02.02.03.12 179,550,000.000.00179,550,000.000.00Peningkatan Kapasitas Satuan Pengamanan

(Satpam)

1.02.02.04 32,216,562,500.005,000,000,000.0026,216,562,500.001,000,000,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.02.04.01 4,210,000.000.004,210,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1.02.02.04.01 32,200,000,000.005,000,000,000.0026,200,000,000.001,000,000,000.00Penyediaan dan peningkatan pelayanan

BLUD-RSUD

1.02.02.04.02 2,852,500.000.002,852,500.000.00Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.02.02.04.05 9,500,000.000.009,500,000.000.00Penyusunan Standar Operasional Prosedur

(SOP)

1.02.02.05 80,400,000.000.0080,400,000.000.00Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Rumah Sakit

1.02.02.05.01 80,400,000.000.0080,400,000.000.00Penyusunan Standar Kesehatan Rumah Sakit

1.02.02.14 16,146,802,230.0016,096,802,230.0050,000,000.000.00Program Pengadaan, Peningkatan Sarana

dan prasarana Rumah Sakit

1.02.02.14.01 209,000,000.00209,000,000.000.000.00Pembangunan Rumah Sakit

1.02.02.14.03 9,444,290,040.009,424,290,040.0020,000,000.000.00Pengembangan ruang ICU,NICU,PICU

1.02.02.14.04 2,760,160,000.002,730,160,000.0030,000,000.000.00Pengembangan ruang isolasi

1.02.02.14.05 247,852,190.00247,852,190.000.000.00Rehabilitasi bangunan rumah sakit

1.02.02.14.06 3,400,000,000.003,400,000,000.000.000.00Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

1.02.02.14.07 85,500,000.0085,500,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah

sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu

dll)

1.02.02.15 204,094,550.000.00204,094,550.000.00Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit

1.02.02.15.01 22,000,000.000.0022,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

1.02.02.15.02 87,094,550.000.0087,094,550.000.00Pemeliharaan ruitn/berkala alat-alat kesehatan

rumah sakit

1.02.02.15.03 95,000,000.000.0095,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil

jenazah

1.03 151,909,662,756.00138,907,251,439.0012,637,766,317.00364,645,000.00Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.03.01 151,909,662,756.00138,907,251,439.0012,637,766,317.00364,645,000.00Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.03.01.01 115,898,944,554.00112,152,378,237.003,387,421,317.00359,145,000.00Program Pelayanan Perkantoran

1.03.01.01.01 123,492,000.000.00123,492,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.03.01.01.01 574,425,000.00574,425,000.000.000.00Pembangunan Jalan

1.03.01.01.03 36,918,000.000.0036,918,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.03.01.01.03 19,778,007,237.0019,778,007,237.000.000.00Peningkatan Jalan

1.03.01.01.04 92,500,000,000.0091,799,946,000.00700,054,000.000.00Pembangunan /Rehabilitasi Jalan (DAK)

1.03.01.01.05 900,000,000.000.00900,000,000.000.00Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan

1.03.01.01.05 36,515,500.000.0036,515,500.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.03.01.01.06 7,000,000.000.007,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.03.01.01.07 2,350,000.000.002,350,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

1.03.01.01.08 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.03.01.01.09 3,910,000.000.003,910,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.03.01.01.10 600,000,000.000.00600,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.03.01.01.11 820,426,817.000.00461,281,817.00359,145,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.03.01.01.16 495,900,000.000.00495,900,000.000.00Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

1.03.01.02 1,545,986,427.00750,946,427.00795,040,000.000.00Program Rehabiltasi/ Pemeliharaan dan

pembangunan jembatan

1.03.01.02.01 586,946,427.00586,946,427.000.000.00Pembangunan Jembatan

1.03.01.02.02 270,000,000.000.00270,000,000.000.00Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

1.03.01.02.09 164,000,000.00164,000,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

6

Page 7: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.03.01.02.13 70,000,000.000.0070,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.03.01.02.15 394,000,000.000.00394,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.03.01.02.19 61,040,000.000.0061,040,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

1.03.01.03 14,754,757,332.0014,071,757,332.00683,000,000.000.00Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan

Lainnya

1.03.01.03.01 105,000,000.00105,000,000.000.000.00Pembangunan Pintu Air

1.03.01.03.02 10,000,000,000.009,850,000,000.00150,000,000.000.00Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

1.03.01.03.03 2,375,200,000.002,375,200,000.000.000.00Pembangunan jaringan Irigasi

1.03.01.03.06 1,339,557,332.001,339,557,332.000.000.00Pengelolaan Irigasi Secara Partisipatif

1.03.01.03.07 70,000,000.000.0070,000,000.000.00Pengadaan Peralatan Penunjang Operasi

1.03.01.03.08 213,000,000.000.00213,000,000.000.00Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan

1.03.01.03.09 210,000,000.000.00210,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.03.01.03.09 402,000,000.00402,000,000.000.000.00Pemberdayaan petani pamakai air

1.03.01.03.10 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Penyusunan sistem informasi database irigasi

1.03.01.04 3,771,780,000.000.003,766,280,000.005,500,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.03.01.04.01 5,180,000.000.005,180,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1.03.01.04.01 42,800,000.000.0042,800,000.000.00Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih

1.03.01.04.02 3,714,800,000.000.003,714,800,000.000.00Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih

(DAK)

1.03.01.04.04 4,500,000.000.001,300,000.003,200,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.03.01.04.05 4,500,000.000.002,200,000.002,300,000.00Penyusunan Standar Operasional Prosedur

(SOP)

1.03.01.05 2,731,800,000.000.002,731,800,000.000.00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

dan Air Limbah

1.03.01.05.01 64,200,000.000.0064,200,000.000.00Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

1.03.01.05.02 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Fasilitasi Pelaksanaan Program Percepatan

Sanitasi Permukiman (PPSP)

1.03.01.05.03 2,657,600,000.000.002,657,600,000.000.00Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

(DAK)

1.03.01.06 1,677,967,886.001,677,967,886.000.000.00Program Pembangunan Saluran Drainase dan

Gorong-gorong

1.03.01.06.01 1,677,967,886.001,677,967,886.000.000.00Pembangunan Saluran Drainase /

Gorong-gorong

1.03.01.07 7,300,000.000.007,300,000.000.00Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1.03.01.07.05 7,300,000.000.007,300,000.000.00Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1.03.01.09 298,000,000.000.00298,000,000.000.00Program Perencanaan Tata Ruang

1.03.01.09.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Penyusunan rencana tata ruang wilayah

1.03.01.09.02 148,000,000.000.00148,000,000.000.00Penyusunan Rencana Detail tata Ruang

Kawasan

1.03.01.09.03 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Fasilitasi Penyusunan Perda Rencana Tata

Ruang

1.03.01.09.04 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Survey dan Pemetaan

1.03.01.10 2,919,435,203.002,166,135,203.00753,300,000.000.00Program pemeliharaan bantaran, Tanggul

dan Normalisasi sungai

1.03.01.10.01 1,934,300,000.001,934,300,000.000.000.00Pembangunan turap/talud/bronjong

1.03.01.10.02 693,300,000.000.00693,300,000.000.00Pengerukan/Normalisasi Sungai

1.03.01.10.03 231,835,203.00231,835,203.000.000.00Pembangunan Tanggul Sungai

1.03.01.10.04 60,000,000.000.0060,000,000.000.00Penyusunan Sistem Informasi / Database Sungai

1.03.01.11 157,500,000.00157,500,000.000.000.00Program rehabilitasi/ pemeliharaan dan

pembangunan embung/ cekdam

1.03.01.11.01 157,500,000.00157,500,000.000.000.00Pembangunan dan Pemeliharaan

Embung/Cekdam

1.03.01.12 172,385,000.000.00172,385,000.000.00Program peningkatan sarana dan prasarana

kebinamargaan

1.03.01.12.03 172,385,000.000.00172,385,000.000.00Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

7

Page 8: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.03.01.14 15,940,000.000.0015,940,000.000.00Program Pengaturan Jasa Konstruksi

1.03.01.14.01 5,470,000.000.005,470,000.000.00Penerbitan Rekomendasi IUJK

1.03.01.14.02 10,470,000.000.0010,470,000.000.00Pembinaan Jasa Konstruksi

1.03.01.15 7,957,866,354.007,930,566,354.0027,300,000.000.00Program Penataan Bangunan dan

Lingkungan

1.03.01.15.01 5,332,570,067.005,332,570,067.000.000.00Pembangunan Gedung/ Rumah Dinas/ Rumah

Jabatan

1.03.01.15.02 910,800,000.00910,800,000.000.000.00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/ Rumah

Dinas/ Rumah Jabatan

1.03.01.15.03 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

1.03.01.15.04 1,040,796,287.001,040,796,287.000.000.00Pembangunan prasarana bangunan gedung

1.03.01.15.05 646,400,000.00646,400,000.000.000.00Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Lingkungan

1.03.01.15.06 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Penyusunan RPI2JM Keciptakaryaan

1.03.01.15.07 7,300,000.000.007,300,000.000.00Perizinan dan Pengawasan Bangunan

1.04 1,175,030,000.0061,200,000.001,038,250,000.0075,580,000.00Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman

1.04.01 1,175,030,000.0061,200,000.001,038,250,000.0075,580,000.00Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

1.04.01.01 758,522,000.001,200,000.00681,742,000.0075,580,000.00Program Pelayanan Perkantoran

1.04.01.01.01 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.04.01.01.01 150,000,000.000.00150,000,000.000.00Pembangunan/ Perbaikan Rumah Sehat Layak

Huni

1.04.01.01.02 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Rehabilitasi Rumah Korban Bencana

1.04.01.01.03 8,270,000.000.008,270,000.000.00Penyusunan Rencana Pembangunan dan

Pengembangan Perumahan dan Kawasan

Permukiman (RP3KP)

1.04.01.01.03 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.04.01.01.04 8,270,000.000.008,270,000.000.00Pendataan Rumah Tidak Layak Huni dan

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

1.04.01.01.05 2,000,000.000.002,000,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.04.01.01.05 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Sosialisasi Peningkatan Kualitas Rumah Layak

Huni

1.04.01.01.06 2,000,000.000.002,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.04.01.01.07 3,365,000.001,200,000.002,165,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

1.04.01.01.08 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.04.01.01.09 2,040,000.000.002,040,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.04.01.01.10 222,000,000.000.00222,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.04.01.01.11 171,577,000.000.0095,997,000.0075,580,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.04.01.01.16 9,000,000.000.009,000,000.000.00Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

1.04.01.02 344,714,000.0060,000,000.00284,714,000.000.00Program Pengembangan Kawasan

Permukiman

1.04.01.02.02 126,050,000.000.00126,050,000.000.00Penyusunan Data base Infrastruktur

Permukiman1.04.01.02.04 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas

Umum (PSU)

1.04.01.02.05 8,770,000.000.008,770,000.000.00Pembuatan Profil Kawasan Kumuh

1.04.01.02.06 24,894,000.000.0024,894,000.000.00Perencanaan Kawasan Perumahan di Sekitar

Sungai dan Danau

1.04.01.02.09 60,000,000.0060,000,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

1.04.01.02.13 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.04.01.02.15 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.04.01.02.17 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.04.01.03 60,000,000.000.0060,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

8

Page 9: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.04.01.03.09 60,000,000.000.0060,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.04.01.04 11,794,000.000.0011,794,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.04.01.04.01 2,700,000.000.002,700,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1.04.01.04.04 4,000,000.000.004,000,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.04.01.04.05 5,094,000.000.005,094,000.000.00Penyusunan Standar Operasional Prosedur

(SOP)

1.05 10,312,721,051.003,301,071,500.006,896,329,251.00115,320,300.00Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan

Pelindungan Masyarakat

1.05.01 8,962,721,051.003,250,171,500.005,651,809,251.0060,740,300.00Satuan Polisi Pamong Praja

1.05.01.01 4,370,869,780.003,000,000,000.001,319,869,780.0051,000,000.00Program Pelayanan Perkantoran

1.05.01.01.01 116,448,000.000.00116,448,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.05.01.01.03 18,870,000.000.0018,870,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.05.01.01.03 3,000,000,000.003,000,000,000.000.000.00Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan

bahaya kebakaran

1.05.01.01.04 722,678,000.000.00722,678,000.000.00Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya

kebakaran

1.05.01.01.05 18,000,000.000.0018,000,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.05.01.01.06 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.05.01.01.08 14,000,000.000.0014,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.05.01.01.09 11,880,000.000.0011,880,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.05.01.01.10 103,700,000.000.00103,700,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.05.01.01.11 350,293,780.000.00299,293,780.0051,000,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.05.01.02 4,425,111,171.00250,171,500.004,174,939,671.000.00Program peningkatan kapasitas keamanan

dan ketertiban

1.05.01.02.01 2,911,600,000.000.002,911,600,000.000.00Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan

dan kenyamanan lingkungan

1.05.01.02.02 980,250,000.000.00980,250,000.000.00Pengendalian Keamanan Lingkungan

1.05.01.02.04 90,974,171.000.0090,974,171.000.00Penegakan dan Pengawasan PERDA

1.05.01.02.09 258,088,500.00250,171,500.007,917,000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

1.05.01.02.15 178,498,500.000.00178,498,500.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.05.01.02.19 5,700,000.000.005,700,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

1.05.01.03 155,000,000.000.00155,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

1.05.01.03.09 155,000,000.000.00155,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.05.01.04 11,740,100.000.001,999,800.009,740,300.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.05.01.04.01 11,740,100.000.001,999,800.009,740,300.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1.05.02 1,350,000,000.0050,900,000.001,244,520,000.0054,580,000.00Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.05.02.01 671,518,000.000.00616,938,000.0054,580,000.00Program Pelayanan Perkantoran

1.05.02.01.01 41,000,000.000.0041,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.05.02.01.03 11,000,000.000.0011,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.05.02.01.05 12,200,000.000.0012,200,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.05.02.01.06 3,000,000.000.003,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.05.02.01.07 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

1.05.02.01.08 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.05.02.01.09 4,488,000.000.004,488,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

9

Page 10: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.05.02.01.10 200,000,000.000.00200,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.05.02.01.11 374,830,000.000.00320,250,000.0054,580,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.05.02.02 201,696,000.0050,900,000.00150,796,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.05.02.02.07 14,400,000.0014,400,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.05.02.02.10 36,500,000.0036,500,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

1.05.02.02.13 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.05.02.02.15 132,796,000.000.00132,796,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.05.02.02.19 8,000,000.000.008,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

1.05.02.03 17,500,000.000.0017,500,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

1.05.02.03.09 17,500,000.000.0017,500,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.05.02.04 45,500,000.000.0045,500,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.05.02.04.01 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1.05.02.04.02 15,500,000.000.0015,500,000.000.00Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi

Potensi Bencana Alam

1.05.02.04.04 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.05.02.05 398,786,000.000.00398,786,000.000.00Program tanggap darurat dan logistik

1.05.02.05.02 69,000,000.000.0069,000,000.000.00Penyediaan Peralatan dan Logistik Bencana

1.05.02.05.06 329,786,000.000.00329,786,000.000.00Pemberdayaan TRC

1.05.02.06 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Program rehabilitasi/ rekonstruksi pasca

bencana

1.05.02.06.01 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Kegiatan pendataan dan pelaporan kerusakan

akibat bencana

1.06 2,327,762,764.000.002,241,212,764.0086,550,000.00Sosial

1.06.01 2,274,737,764.000.002,188,187,764.0086,550,000.00Dinas Sosial

1.06.01.01 1,136,000,280.000.001,049,450,280.0086,550,000.00Program Pelayanan Perkantoran

1.06.01.01.01 36,840,000.000.0036,840,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.06.01.01.01 184,795,000.000.00184,795,000.000.00Pencetakan kartu macca, pendataan, Monitoring

dan Evaluasi

1.06.01.01.03 15,250,000.000.0015,250,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.06.01.01.04 38,500,000.000.0038,500,000.000.00Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan

trauma bagi korban bencana kabupaten/kota

1.06.01.01.05 10,800,000.000.0010,800,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.06.01.01.06 292,000.000.00292,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.06.01.01.07 45,944,400.000.0045,944,400.000.00Pengembangan model kelembagaan

perlindungan sosial

1.06.01.01.08 9,500,000.000.009,500,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.06.01.01.08 188,589,000.000.00188,589,000.000.00Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial

masyarakat

1.06.01.01.09 2,700,000.000.002,700,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.06.01.01.10 251,839,880.000.00251,839,880.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.06.01.01.11 350,950,000.000.00264,400,000.0086,550,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.06.01.02 743,490,000.000.00743,490,000.000.00Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar

Penduduk Miskin

1.06.01.02.01 120,000,000.000.00120,000,000.000.00Pendataan , pengelolaan data , monitoring dan

Evaluasi Penerima Raskin

1.06.01.02.02 438,690,000.000.00438,690,000.000.00 Pembuatan Papan Nama Rumah Tangga

Penerima Raskin

1.06.01.02.15 180,600,000.000.00180,600,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

10

Page 11: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.06.01.02.19 4,200,000.000.004,200,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

1.06.01.03 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

1.06.01.03.09 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.06.01.04 260,714,764.000.00260,714,764.000.00Program Usaha Kemandirian Penduduk

Miskin

1.06.01.04.02 246,237,764.000.00246,237,764.000.00Peningkatan kualitas petani tembakau (klp petani

miskin)

1.06.01.04.03 14,477,000.000.0014,477,000.000.00Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia

usaha

1.06.01.05 114,532,720.000.00114,532,720.000.00Program Rehabilitasi Sosial

1.06.01.05.02 45,082,720.000.0045,082,720.000.00Pengembangan kebijakan tentang akses sarana

dan prasarana publik bagi penyandang cacat

dan lansia

1.06.01.05.03 69,450,000.000.0069,450,000.000.00Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks

truma

4.04.03 53,025,000.000.0053,025,000.000.00Sekretariat Daerah

1.06.00.03 53,025,000.000.0053,025,000.000.00Program Pemberian pertimbangan, pendapat

dan pendampingan Hukum keluarga miskin

1.06.00.03.01 53,025,000.000.0053,025,000.000.00Kegiatan Layanan Bantuan Hukum Magi

Masyarakat Miskin

2 36,435,544,626.0011,416,213,400.0023,872,303,226.001,147,028,000.00Urusan Pilihan

2.04 224,970,000.000.00224,970,000.000.00Pertanahan

1.04.01 224,970,000.000.00224,970,000.000.00Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

2.04.00.01 217,170,000.000.00217,170,000.000.00Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

2.04.00.01.01 200,000,000.000.00200,000,000.000.00Pengadaan Tanah Pemakamanan

Umum,Taman dan Tempat Pengelolaan

Sampah2.04.00.01.02 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Sertifikat Tanah Pemakaman Umum,Taman

danTempat Pengelolaan Sampah

2.04.00.01.03 7,170,000.000.007,170,000.000.00Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan

dan Pemanfaatan Tanah

2.04.00.02 7,800,000.000.007,800,000.000.00Program Penyelesaiaan Konflik-Konflik

Pertnahan

2.04.00.02.01 7,800,000.000.007,800,000.000.00Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik

Pertanahan

2.01 1,061,029,000.0063,550,000.00940,179,000.0057,300,000.00Tenaga Kerja

2.01.01 1,061,029,000.0063,550,000.00940,179,000.0057,300,000.00Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2.01.01.01 705,791,450.001,270,000.00647,221,450.0057,300,000.00Program Peningkatan Kualitas dan

Produktifitas Tenaga Kerja

2.01.01.01.01 70,010,450.000.0070,010,450.000.00Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah

2.01.01.01.01 62,400,000.000.0062,400,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

2.01.01.01.03 1,150,000.000.001,150,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

2.01.01.01.04 108,920,000.000.00108,920,000.000.00Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi

Pencari Kerja

2.01.01.01.05 7,892,000.000.007,892,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

2.01.01.01.06 1,326,000.000.001,326,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.01.01.01.07 4,831,000.001,270,000.003,561,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

2.01.01.01.08 7,000,000.000.007,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.01.01.01.10 234,250,000.000.00234,250,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

2.01.01.01.11 208,012,000.000.00150,712,000.0057,300,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

2.01.01.02 261,034,800.0062,280,000.00198,754,800.000.00Program Peningkatan Kesempatan Kerja

2.01.01.02.01 20,600,000.000.0020,600,000.000.00Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja

2.01.01.02.04 117,075,000.000.00117,075,000.000.00Penyelenggaraan Padat Karya Produktif

2.01.01.02.07 20,793,000.0020,793,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

11

Page 12: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

2.01.01.02.09 14,937,000.0014,937,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

2.01.01.02.10 26,550,000.0026,550,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

2.01.01.02.13 12,532,000.000.0012,532,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.01.01.02.15 38,002,800.000.0038,002,800.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.01.01.02.19 10,545,000.000.0010,545,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

2.01.01.03 75,269,250.000.0075,269,250.000.00Program Perlindungan dan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan

2.01.01.03.01 18,459,000.000.0018,459,000.000.00Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

2.01.01.03.02 22,735,000.000.0022,735,000.000.00Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian

perlindungan hukum dan jaminan sosial

ketenagakerjaan

2.01.01.03.03 17,292,000.000.0017,292,000.000.00Sosialisasi Berbagai peraturan pelaksanaan

tentang ketenagakerjaan

2.01.01.03.09 16,783,250.000.0016,783,250.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

2.01.01.04 18,933,500.000.0018,933,500.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.01.01.04.01 14,041,000.000.0014,041,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

2.01.01.04.04 4,892,500.000.004,892,500.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.02 1,265,000,000.00335,596,925.00860,013,075.0069,390,000.00Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan

Anak

2.02.01 1,265,000,000.00335,596,925.00860,013,075.0069,390,000.00Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

2.02.01.01 566,169,250.009,737,925.00511,641,325.0044,790,000.00Program Pemberdayaan Perempuan dan

Kestaraan Gender

2.02.01.01.01 29,221,100.000.0029,221,100.000.00Pembinaan Organisasi Perempuan

2.02.01.01.01 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

2.02.01.01.02 43,346,100.000.0043,346,100.000.00Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan peran

serta dan kesetaraan gender

2.02.01.01.03 3,500,000.000.003,500,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

2.02.01.01.04 19,896,100.000.0019,896,100.000.00Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan

dan pendampingan korban KDRT

2.02.01.01.05 11,200,000.000.0011,200,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

2.02.01.01.06 1,886,250.000.001,886,250.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.02.01.01.06 14,621,100.000.0014,621,100.000.00Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan

KDRT

2.02.01.01.07 15,178,075.009,737,925.005,440,150.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

2.02.01.01.08 8,000,000.000.008,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.02.01.01.09 29,571,100.000.0029,571,100.000.00Workshop penyusunan PPRG

2.02.01.01.09 1,980,000.000.001,980,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

2.02.01.01.10 179,704,425.000.00179,704,425.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

2.02.01.01.11 180,140,000.000.00135,350,000.0044,790,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

2.02.01.01.11 17,925,000.000.0017,925,000.000.00Penyusunan Profil Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

2.02.01.02 664,567,900.00325,859,000.00314,108,900.0024,600,000.00Program Peningkatan Kualitas keluarga dan

Perlindungan Anak

2.02.01.02.01 55,226,600.000.0055,226,600.000.00Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam

membangun keluarga sejahtera

2.02.01.02.02 34,100,000.000.009,500,000.0024,600,000.00Penyusunan Perda Perlindungan Anak

2.02.01.02.03 32,942,200.000.0032,942,200.000.00Pertemuan Forum Anak Kabupaten dan

Pemilihan Dewan Anak

2.02.01.02.04 122,050,000.000.00122,050,000.000.00Pembentukan dan Pengembangan Kota Layak

Anak

12

Page 13: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

2.02.01.02.05 14,471,100.000.0014,471,100.000.00Sosialisasi Partisipasi Anak dalam

Pembangunan2.02.01.02.09 183,759,000.00183,759,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

2.02.01.02.09 16,043,500.000.0016,043,500.000.00Sosialisasi Partisipasi Ibu dalam Perlindungan

Anak

2.02.01.02.10 142,100,000.00142,100,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

2.02.01.02.13 5,000,000.000.005,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.02.01.02.15 58,875,500.000.0058,875,500.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.02.01.03 21,000,000.000.0021,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

2.02.01.03.09 21,000,000.000.0021,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

2.02.01.04 13,262,850.000.0013,262,850.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.02.01.04.01 8,262,850.000.008,262,850.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

2.02.01.04.04 5,000,000.000.005,000,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.03 1,589,942,500.0018,120,000.001,502,972,500.0068,850,000.00Pangan

2.03.01 1,589,942,500.0018,120,000.001,502,972,500.0068,850,000.00Dinas Pangan dan Perikanan

2.03.01.01 914,227,500.000.00845,377,500.0068,850,000.00Program Penyelenggaraan Ketahanan

Pangan

2.03.01.01.01 50,365,000.000.0050,365,000.000.00Laporan Kondisi Ketahanan Pangan Daerah

2.03.01.01.01 50,880,000.000.0050,880,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

2.03.01.01.02 19,992,500.000.0019,992,500.000.00Pemetaan Daerah Rawan Pangan

2.03.01.01.03 13,748,590.000.0013,748,590.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

2.03.01.01.03 21,512,500.000.0021,512,500.000.00Analisis Ratio Jumlah Penduduk terhadap

Kebutuhan Pangan

2.03.01.01.04 58,700,000.000.0058,700,000.000.00Koordinasi Kebijakan Perberasan

2.03.01.01.05 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

2.03.01.01.05 38,150,000.000.0038,150,000.000.00Pengembangan Desa Mandiri Pangan

2.03.01.01.06 95,000,000.000.0095,000,000.000.00Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

2.03.01.01.06 3,919,000.000.003,919,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.03.01.01.07 5,000,000.000.005,000,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

2.03.01.01.08 22,450,000.000.0022,450,000.000.00Pemantauan dan Analisis Akses Pangan

Masyarakat

2.03.01.01.08 8,540,000.000.008,540,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.03.01.01.09 36,735,000.000.0036,735,000.000.00Pengembangan Model Distribusi Pangan yang

Efisien

2.03.01.01.09 1,320,000.000.001,320,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

2.03.01.01.10 29,325,000.000.0029,325,000.000.00Pemantauan dan Harga Pangan Pokok.

2.03.01.01.10 196,789,910.000.00196,789,910.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

2.03.01.01.11 166,800,000.000.0097,950,000.0068,850,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

2.03.01.01.16 80,000,000.000.0080,000,000.000.00Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

2.03.01.02 586,395,000.0018,120,000.00568,275,000.000.00Pengembangan Penganekaragaman

Konsumsi Pangan dan Pengawasan

Keamanan Pangan

2.03.01.02.01 34,770,000.000.0034,770,000.000.00Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan

Suplai Pangan

2.03.01.02.02 66,435,000.000.0066,435,000.000.00Percepatan Penganekaragaman Konsumsi

Pangan melalui P2KP

2.03.01.02.03 54,730,000.000.0054,730,000.000.00Promosi dan Sosialisasi Produk Olahan Pangan

Lokal

2.03.01.02.04 46,660,000.000.0046,660,000.000.00Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

2.03.01.02.05 54,470,000.000.0054,470,000.000.00Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

13

Page 14: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

2.03.01.02.06 43,210,000.000.0043,210,000.000.00Pembinaan dan Pemantauan dan Sosialisasi

Preferensi Pangan Masyarakat (PPM)

2.03.01.02.07 18,120,000.0018,120,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.03.01.02.13 65,000,000.000.0065,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.03.01.02.15 160,500,000.000.00160,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.03.01.02.19 42,500,000.000.0042,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

2.03.01.03 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

2.03.01.03.09 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

2.03.01.04 39,320,000.000.0039,320,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.03.01.04.01 17,030,000.000.0017,030,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

2.03.01.04.04 8,490,000.000.008,490,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.03.01.04.06 13,800,000.000.0013,800,000.000.00Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

2.05 9,510,960,000.005,907,023,000.003,547,637,000.0056,300,000.00Lingkungan Hidup

2.05.01 9,510,960,000.005,907,023,000.003,547,637,000.0056,300,000.00Dinas Lingkungan Hidup

2.05.01.01 5,593,213,500.005,000,000,000.00536,913,500.0056,300,000.00Program Pembangunan, Penataan dan

Pemeliharaan Taman Kota

2.05.01.01.01 5,000,000,000.005,000,000,000.000.000.00Pembangunan / Penataan Taman Tematik Kota

2.05.01.01.01 42,240,000.000.0042,240,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

2.05.01.01.03 50,354,000.000.0050,354,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

2.05.01.01.05 13,729,500.000.0013,729,500.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

2.05.01.01.06 1,459,000.000.001,459,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.05.01.01.08 13,221,000.000.0013,221,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.05.01.01.09 1,320,000.000.001,320,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

2.05.01.01.10 220,000,000.000.00220,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

2.05.01.01.11 250,890,000.000.00194,590,000.0056,300,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

2.05.01.02 700,638,500.007,023,000.00693,615,500.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.05.01.02.09 7,023,000.007,023,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

2.05.01.02.13 25,670,000.000.0025,670,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.05.01.02.15 643,565,500.000.00643,565,500.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.05.01.02.19 24,380,000.000.0024,380,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

2.05.01.03 2,696,780,000.00900,000,000.001,796,780,000.000.00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

2.05.01.03.01 957,150,000.00900,000,000.0057,150,000.000.00Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan

Persampahan

2.05.01.03.03 1,608,080,000.000.001,608,080,000.000.00Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Sarana Persampahan

2.05.01.03.07 28,550,000.000.0028,550,000.000.00Peningkatan opeerasional dan pemeliharaan

IPLT

2.05.01.03.09 103,000,000.000.00103,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

2.05.01.04 315,565,500.000.00315,565,500.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.05.01.04.01 8,475,000.000.008,475,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

2.05.01.04.01 50,845,500.000.0050,845,500.000.00Koorinasi Penilaian Kota Sehat/ADIPURA

2.05.01.04.02 154,490,000.000.00154,490,000.000.00Penyusunan Kebijakan Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan LH

2.05.01.04.03 32,575,000.000.0032,575,000.000.00Pemantauan Kualitas Lingkungan

14

Page 15: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

2.05.01.04.04 3,250,000.000.003,250,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.05.01.04.05 65,930,000.000.0065,930,000.000.00Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan

2.05.01.05 204,762,500.000.00204,762,500.000.00Program Perlindungan dan konservasi

sumber daya alam

2.05.01.05.01 200,000,000.000.00200,000,000.000.00Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air

dan Sumber-Sumber Air

2.05.01.05.03 4,762,500.000.004,762,500.000.00Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

2.06 2,673,745,450.00668,327,500.001,842,457,950.00162,960,000.00Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

2.06.01 2,673,745,450.00668,327,500.001,842,457,950.00162,960,000.00Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.06.01.01 2,096,279,700.00345,599,500.001,587,720,200.00162,960,000.00Program Penataan Administrasi

Kependudukan

2.06.01.01.01 313,639,500.00307,329,500.006,310,000.000.00Implementasi Sistem Administrasi

Kependudukan (membangun, updating dan

pemeliharaan)

2.06.01.01.01 90,000,000.000.0090,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

2.06.01.01.02 50,985,000.0030,000,000.0020,985,000.000.00Pengolahan dalam penyusunan informasi

kependudukan

2.06.01.01.03 10,350,000.000.0010,350,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

2.06.01.01.03 376,380,000.000.00271,980,000.00104,400,000.00Peningkatan pelayanan publik dalam pelayanan

pencatatan sipil

2.06.01.01.04 527,106,000.000.00527,106,000.000.00Pengembangan Data Base Kependudukan

2.06.01.01.05 7,892,000.000.007,892,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

2.06.01.01.06 28,297,500.000.0028,297,500.000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.06.01.01.06 1,326,000.000.001,326,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.06.01.01.07 46,080,000.007,000,000.0039,080,000.000.00Peningkatan Pelayanan Publik pada

pelayananPendaftaran Penduduk

2.06.01.01.07 4,831,000.001,270,000.003,561,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

2.06.01.01.08 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.06.01.01.09 25,981,250.000.0025,981,250.000.00Penerapan Sistem Manajemen Pelayanan

Administrasi Kependudukanberstandar ISO

2.06.01.01.10 337,550,000.000.00337,550,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

2.06.01.01.11 265,861,450.000.00207,301,450.0058,560,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

2.06.01.02 501,190,750.00322,728,000.00178,462,750.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.06.01.02.07 100,100,000.00100,100,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.06.01.02.09 49,628,000.0049,628,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

2.06.01.02.10 173,000,000.00173,000,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

2.06.01.02.13 75,750,750.000.0075,750,750.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.06.01.02.15 90,712,000.000.0090,712,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.06.01.02.19 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

2.06.01.03 52,500,000.000.0052,500,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

2.06.01.03.01 12,500,000.000.0012,500,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

2.06.01.03.09 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

2.06.01.04 23,775,000.000.0023,775,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.06.01.04.01 14,250,000.000.0014,250,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

2.06.01.04.04 9,525,000.000.009,525,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.07 1,668,000,000.0077,500,000.001,484,150,000.00106,350,000.00Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.07.01 1,668,000,000.0077,500,000.001,484,150,000.00106,350,000.00Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.07.01.01 1,139,582,000.000.001,088,782,000.0050,800,000.00Program Pelayanan Perkantoran

15

Page 16: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

2.07.01.01.01 30,200,000.000.0030,200,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

2.07.01.01.01 25,595,000.000.0025,595,000.000.00Pemberian Makanan Anak Sekolah (PMT-AS)

2.07.01.01.02 13,530,000.000.0013,530,000.000.00Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Baruga

Sayang

2.07.01.01.03 200,000,000.000.00200,000,000.000.00Fasilitasi 10 Program Pokok PKK

2.07.01.01.03 2,750,000.000.002,750,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

2.07.01.01.05 14,400,000.000.0014,400,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

2.07.01.01.06 21,326,000.000.0021,326,000.000.00Pencanangan/Penutupan Bulan Bakti Gotong

royong Masyarakat

2.07.01.01.06 1,620,000.000.001,620,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.07.01.01.07 2,375,000.000.002,375,000.000.00PercepatanPembangunan Sanitasi Pemukiman

(PPSP)

2.07.01.01.08 7,000,000.000.007,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.07.01.01.08 318,785,000.000.00318,785,000.000.00Evaluasi Tingkat Partisipasi Masayarakat Dalam

Membangun Desa/Kelurahan

2.07.01.01.09 1,650,000.000.001,650,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

2.07.01.01.10 247,985,000.000.00247,985,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

2.07.01.01.11 191,166,000.000.00140,366,000.0050,800,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

2.07.01.01.12 61,200,000.000.0061,200,000.000.00Penyediaan Jasa Perkantoran

2.07.01.02 136,945,000.0077,500,000.0059,445,000.000.00Program Perencanaan Pembangunan Desa

2.07.01.02.01 3,250,000.000.003,250,000.000.00Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa

2.07.01.02.02 9,885,000.000.009,885,000.000.00Fasilitasi Penyusunan RKPDesa dan APBDesa

2.07.01.02.03 5,950,000.000.005,950,000.000.00Fasilitasi Penyusunan Profil Desa/Kel.

2.07.01.02.09 34,700,000.0034,700,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

2.07.01.02.10 42,800,000.0042,800,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

2.07.01.02.15 34,560,000.000.0034,560,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.07.01.02.19 5,800,000.000.005,800,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

2.07.01.03 150,906,000.000.00136,406,000.0014,500,000.00Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan

2.07.01.03.01 7,976,000.000.007,976,000.000.00Pembinaan Pengembangan lembaga Ekonomi

Pedesaan

2.07.01.03.02 2,960,000.000.002,960,000.000.00Pembinaan Kelompok Marginal (P2M2)

2.07.01.03.06 22,320,000.000.007,820,000.0014,500,000.00Monev pengelolaan dan pengembangan bumdes

2.07.01.03.08 77,650,000.000.0077,650,000.000.00Pelaksanaan gelar TTG Provinsi/Nasional

2.07.01.03.09 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

2.07.01.04 240,567,000.000.00199,517,000.0041,050,000.00Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa

2.07.01.04.01 92,450,000.000.0079,950,000.0012,500,000.00Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam

Bidang Pengelolaan Keuangan Desa

2.07.01.04.01 11,500,000.000.004,500,000.007,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

2.07.01.04.02 3,850,000.000.001,850,000.002,000,000.00Penyusunan laporan keuangan semesteran

2.07.01.04.03 45,540,000.000.0045,540,000.000.00Pembinaan dan fasilitasi penggunaan Dana

ADD/DAD

2.07.01.04.04 3,800,000.000.001,800,000.002,000,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.07.01.04.04 3,725,000.000.003,725,000.000.00Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan

Pembentukan BPD

2.07.01.04.05 12,025,000.000.0012,025,000.000.00 Fasilitasi Penyusunan APBDesa

2.07.01.04.06 13,777,000.000.0013,777,000.000.00Fasilitasi penyusunan peraturan Desa tentang

Desa

2.07.01.04.10 53,900,000.000.0036,350,000.0017,550,000.00Penyusunan Produk Hukum terkait dengan

pemilihan,pengankatan dan pemberhentian

kepala desa dan perangkat desa

16

Page 17: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

2.08 2,737,520,000.00851,275,000.001,838,345,000.0047,900,000.00Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

2.08.01 2,737,520,000.00851,275,000.001,838,345,000.0047,900,000.00Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

2.08.01.01 626,370,900.000.00578,470,900.0047,900,000.00Program Pelayanan Perkantoran

2.08.01.01.01 18,240,000.000.0018,240,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

2.08.01.01.02 20,371,100.000.0020,371,100.000.00Sosialisasi kajian kebijakan pengendalian

penduduk bagi Pengelola Program KB dan

Organisasi Kemasyarakatan

2.08.01.01.03 10,400,000.000.0010,400,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

2.08.01.01.04 21,471,100.000.0021,471,100.000.00Pengolahan data dan informasi program KB

2.08.01.01.05 9,135,600.000.009,135,600.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

2.08.01.01.06 1,886,250.000.001,886,250.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.08.01.01.08 8,000,000.000.008,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.08.01.01.09 1,980,000.000.001,980,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

2.08.01.01.10 256,586,850.000.00256,586,850.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

2.08.01.01.12 278,300,000.000.00230,400,000.0047,900,000.00Penyediaan Jasa Perkantoran

2.08.01.02 1,829,892,700.00851,275,000.00978,617,700.000.00Program KB

2.08.01.02.01 106,084,400.000.00106,084,400.000.00Pelayanan KB Momentum Khusus (IBI-KB-Kes,

Bhayangkara, TNI Manunggal, dan PKK) KB-Kes

2.08.01.02.02 1,085,000,000.00828,250,000.00256,750,000.000.00Pengadaan sarana dan prasarana Penyuluhan

dan Pelayanan Keluarga Berencana

2.08.01.02.03 452,520,000.000.00452,520,000.000.00Penyediaan Biaya Operasional Program KKBPK

(BOKB)

2.08.01.02.04 13,921,100.000.0013,921,100.000.00Orientasi peningkatan wawasan bidang Advokasi

dan KIE KB kepada Stakeholder dan Mitra Kerja

2.08.01.02.08 23,621,100.000.0023,621,100.000.00Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Program

Pengendalian Penduduk dan KB

2.08.01.02.09 23,025,000.0023,025,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

2.08.01.02.09 17,021,100.000.0017,021,100.000.00Pembentukan dan Pengembangan PIK

Remaja/Mahasiswa

2.08.01.02.13 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.08.01.02.15 95,000,000.000.0095,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.08.01.02.17 3,700,000.000.003,700,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

2.08.01.03 266,756,400.000.00266,756,400.000.00Program Keluarga Sejahtera dan

Pemberdayaan Keluarga

2.08.01.03.01 145,021,100.000.00145,021,100.000.00Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan IMP

2.08.01.03.02 37,621,100.000.0037,621,100.000.00Pelaksanaan Updating Data Keluarga melaui

Pendataan Keluarga

2.08.01.03.03 18,121,100.000.0018,121,100.000.00Pembinaan dan Pengembangan Poktan dan

UPPKS

2.08.01.03.05 20,921,100.000.0020,921,100.000.00Pelatihan pengasuhan dan pembinaan tumbuh

kembang anak

2.08.01.03.09 45,072,000.000.0045,072,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

2.08.01.04 14,500,000.000.0014,500,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.08.01.04.01 9,500,000.000.009,500,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

2.08.01.04.04 5,000,000.000.005,000,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.09 3,093,195,676.00883,505,700.002,084,089,976.00125,600,000.00Perhubungan

2.09.01 3,093,195,676.00883,505,700.002,084,089,976.00125,600,000.00Dinas Perhubungan

2.09.01.01 1,396,358,500.00400,000,000.00870,758,500.00125,600,000.00Program Pelayanan Perkantoran

2.09.01.01.01 37,200,000.000.0037,200,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

17

Page 18: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

2.09.01.01.02 490,000,000.00400,000,000.0090,000,000.000.00Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Lampu

Jalan

2.09.01.01.03 10,550,000.000.0010,550,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

2.09.01.01.05 17,080,000.000.0017,080,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

2.09.01.01.05 85,000,000.000.0085,000,000.000.00Pengadaan lampu LED

2.09.01.01.06 2,480,000.000.002,480,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.09.01.01.08 18,000,000.000.0018,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.09.01.01.09 4,180,000.000.004,180,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

2.09.01.01.10 275,360,000.000.00275,360,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

2.09.01.01.11 456,508,500.000.00330,908,500.00125,600,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

2.09.01.02 441,053,900.00215,205,700.00225,848,200.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.09.01.02.07 44,643,200.0044,643,200.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.09.01.02.09 153,042,500.00153,042,500.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

2.09.01.02.10 17,520,000.0017,520,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

2.09.01.02.13 9,258,200.000.009,258,200.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.09.01.02.15 198,190,000.000.00198,190,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.09.01.02.17 18,400,000.000.0018,400,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

2.09.01.03 589,548,824.000.00589,548,824.000.00Program Pelayanan Angkutan

2.09.01.03.01 18,325,000.000.0018,325,000.000.00Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi

untuk peningkatan keselamatan penumpang

2.09.01.03.01 163,950,000.000.00163,950,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

2.09.01.03.02 192,025,000.000.00192,025,000.000.00Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan

angkutan

2.09.01.03.03 21,000,000.000.0021,000,000.000.00Uji kelayakan sarana transportasi guna

keselamatan penumpang

2.09.01.03.04 18,125,000.000.0018,125,000.000.00Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan

angkutan

2.09.01.03.04 57,600,000.000.0057,600,000.000.00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

2.09.01.03.05 10,125,000.000.0010,125,000.000.00Pemilihan dan penghargaan sopir/juru

mudi/awak kendaraan angkutan teladan

2.09.01.03.06 2,725,000.000.002,725,000.000.00Monitoring dan evaluasi pelayanan angkutan

2.09.01.03.07 2,725,000.000.002,725,000.000.00Monitoring dan pengawasan bengkel kendaraan

bermotor

2.09.01.03.09 102,948,824.000.00102,948,824.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

2.09.01.04 361,934,452.000.00361,934,452.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.09.01.04.01 19,850,000.000.0019,850,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

2.09.01.04.02 282,234,452.000.00282,234,452.000.00Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal

2.09.01.04.03 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Rehabilitasi dan pemeliharaan rambu-rambu

2.09.01.04.04 19,850,000.000.0019,850,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.09.01.05 304,300,000.00268,300,000.0036,000,000.000.00Program Peningkatan dan Pengamanan lalu

lintas

2.09.01.05.03 84,000,000.0084,000,000.000.000.00Pengadaan pagar pengaman jalan

2.09.01.05.04 220,300,000.00184,300,000.0036,000,000.000.00Pengadaan fasilitas keselamatan

2.10 3,493,600,000.001,238,932,000.002,090,238,000.00164,430,000.00Komunikasi dan Informatika

2.10.01 3,493,600,000.001,238,932,000.002,090,238,000.00164,430,000.00Dinas Komunikasi dan Informatika

2.10.01.01 2,007,408,250.001,000,000,000.00850,978,250.00156,430,000.00Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

2.10.01.01.01 1,000,000,000.001,000,000,000.000.000.00Pembangunan Sarana jaringan Komunikasi dan

Informasi

18

Page 19: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

2.10.01.01.01 66,600,000.000.0066,600,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

2.10.01.01.02 350,000,000.000.00350,000,000.000.00Penyediaan akses internet

2.10.01.01.03 6,350,000.000.006,350,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

2.10.01.01.05 12,630,000.000.0012,630,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

2.10.01.01.06 3,071,000.000.003,071,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.10.01.01.08 9,350,000.000.009,350,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.10.01.01.09 1,980,000.000.001,980,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

2.10.01.01.10 288,135,000.000.00288,135,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

2.10.01.01.11 269,292,250.000.00112,862,250.00156,430,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

2.10.01.02 946,284,000.00238,932,000.00707,352,000.000.00Program pengembangan komunikasi dan

informatika

2.10.01.02.01 168,400,000.000.00168,400,000.000.00Penyusunan kajian di Bidang Telekomunikasi,

Komunikasi dan Informatika

2.10.01.02.02 263,900,000.000.00263,900,000.000.00Pengelolaan dan pemutakhiran informasi situs

web pemerintah

2.10.01.02.03 78,250,000.000.0078,250,000.000.00Pengelolaan layanan Soppeng Command

Center2.10.01.02.06 58,442,000.000.0058,442,000.000.00Pengawasan dan Site Audit Menara

Telekomunikasi

2.10.01.02.08 55,800,000.000.0055,800,000.000.00Pengembangan dan Penguatan Layanan Media

Center

2.10.01.02.09 191,432,000.00191,432,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

2.10.01.02.10 47,500,000.0047,500,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

2.10.01.02.13 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.10.01.02.15 54,060,000.000.0054,060,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.10.01.02.17 18,500,000.000.0018,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

2.10.01.03 195,653,750.000.00195,653,750.000.00Program Peningkatan SDM di Bidang

Komunikasi dan Informatika

2.10.01.03.01 13,143,750.000.0013,143,750.000.00Peningkatan Kapasitas dan Kompentensi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

2.10.01.03.02 11,255,000.000.0011,255,000.000.00Pembinaan dan pengembangan sumber daya

komunikasi dan informasi

2.10.01.03.03 8,700,000.000.008,700,000.000.00Pembinaan dan Pengembangan Kelompok

Informasi Masyarakat

2.10.01.03.04 11,037,500.000.0011,037,500.000.00Orientasi Kehumasan

2.10.01.03.05 41,517,500.000.0041,517,500.000.00Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan

informasi

2.10.01.03.09 110,000,000.000.00110,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

2.10.01.04 344,254,000.000.00336,254,000.008,000,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.10.01.04.01 14,800,000.000.009,800,000.005,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

2.10.01.04.01 213,650,000.000.00213,650,000.000.00Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah

2.10.01.04.03 25,900,000.000.0025,900,000.000.00Peliputan dan pendokumentasian

Penyelengaraan pemerintahan daerah

2.10.01.04.04 9,555,000.000.006,555,000.003,000,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.10.01.04.05 12,949,000.000.0012,949,000.000.00Penyebarluasan informasi Pembangunan daerah

melalui media pameran

2.10.01.04.07 67,400,000.000.0067,400,000.000.00Visualisasi Profil Kabupaten

2.14 64,825,000.000.0064,825,000.000.00Statistik

2.10.01 64,825,000.000.0064,825,000.000.00Dinas Komunikasi dan Informatika

2.14.00.01 64,825,000.000.0064,825,000.000.00Program Pengembangan Statistik Daerah

2.14.00.01.01 64,825,000.000.0064,825,000.000.00Penyelenggaraan statistik sektoral skala

kabupaten

19

Page 20: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

2.15 76,575,000.000.0076,575,000.000.00Persandian

2.10.01 76,575,000.000.0076,575,000.000.00Dinas Komunikasi dan Informatika

2.15.00.01 76,575,000.000.0076,575,000.000.00Program penyelenggaraan Persandian

2.15.00.01.01 17,200,000.000.0017,200,000.000.00Penyelenggaraan Pengamanan Informasi

Pemerintah daerah kabupaten Soppeng

2.15.00.01.03 59,375,000.000.0059,375,000.000.00Sosialisasi Hubungan Komunikasi Sandi

2.11 1,459,637,000.00454,000,000.00895,687,000.00109,950,000.00Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.11.01 1,459,637,000.00454,000,000.00895,687,000.00109,950,000.00Dinas Perdagangan

2.11.01.01 791,700,000.000.00694,250,000.0097,450,000.00Program Pelayanan Perkantoran

2.11.01.01.01 43,500,000.000.0043,500,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

2.11.01.01.03 9,500,000.000.009,500,000.000.00Pembinaan dan evaluasi kelembagaan koperasi

aktif

2.11.01.01.03 8,350,000.000.008,350,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

2.11.01.01.05 7,000,000.000.007,000,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

2.11.01.01.06 1,000,000.000.001,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.11.01.01.08 8,000,000.000.008,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.11.01.01.09 1,500,000.000.001,500,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

2.11.01.01.10 400,000,000.000.00400,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

2.11.01.01.11 312,850,000.000.00215,400,000.0097,450,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

2.11.01.02 601,437,000.00454,000,000.00147,437,000.000.00Program Pemberdayaan dan Pengembangan

Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha

Mikro (UMKM)

2.11.01.02.03 36,500,000.000.0036,500,000.000.00Penyelenggaraan promosi pruduk usaha mikro

kecil menengah

2.11.01.02.06 300,000,000.00300,000,000.000.000.00Pengembangan sarana pemasaran produk

UMKM

2.11.01.02.09 154,000,000.00154,000,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

2.11.01.02.13 6,112,000.000.006,112,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.11.01.02.15 98,000,000.000.0098,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.11.01.02.17 6,825,000.000.006,825,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

2.11.01.03 48,000,000.000.0048,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

2.11.01.03.01 16,000,000.000.0016,000,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

2.11.01.03.09 32,000,000.000.0032,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

2.11.01.04 18,500,000.000.006,000,000.0012,500,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.11.01.04.01 13,000,000.000.003,500,000.009,500,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

2.11.01.04.04 5,500,000.000.002,500,000.003,000,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.12 949,495,000.0062,000,000.00844,045,000.0043,450,000.00Penanaman Modal

2.12.01 949,495,000.0062,000,000.00844,045,000.0043,450,000.00Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

2.12.01.01 773,995,000.000.00730,545,000.0043,450,000.00Program Pelayanan Perkantoran

2.12.01.01.01 90,000,000.000.0090,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

2.12.01.01.02 91,929,350.000.0091,929,350.000.00Penyelenggaraan Pameran Investasi

2.12.01.01.03 75,750,000.000.0075,750,000.000.00Fasilitasi Pembuatan Peta Potensi Investasi

Daerah

2.12.01.01.03 1,625,000.000.001,625,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

2.12.01.01.05 20,500,000.000.0020,500,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

2.12.01.01.06 2,500,000.000.002,500,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

20

Page 21: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

2.12.01.01.07 3,000,000.000.003,000,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

2.12.01.01.08 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.12.01.01.09 800,000.000.00800,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

2.12.01.01.10 222,736,650.000.00222,736,650.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

2.12.01.01.11 255,154,000.000.00211,704,000.0043,450,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

2.12.01.02 142,000,000.0062,000,000.0080,000,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.12.01.02.05 0.000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional

2.12.01.02.07 23,000,000.0023,000,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.12.01.02.09 39,000,000.0039,000,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

2.12.01.02.15 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.12.01.02.19 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

2.12.01.02.29 35,000,000.000.0035,000,000.000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Aplikasi

2.12.01.03 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

2.12.01.03.09 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

2.12.01.04 3,500,000.000.003,500,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.12.01.04.01 1,250,000.000.001,250,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

2.12.01.04.04 2,250,000.000.002,250,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.13 2,673,350,000.00174,000,000.002,467,050,000.0032,300,000.00Kepemudaan dan Olahraga

2.13.01 2,673,350,000.00174,000,000.002,467,050,000.0032,300,000.00Dinas Pemuda dan Olahraga

2.13.01.01 932,883,500.000.00902,583,500.0030,300,000.00Program Peningkatan Peran serta

Kepemudaan

2.13.01.01.01 40,675,000.000.0040,675,000.000.00Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

2.13.01.01.01 19,200,000.000.0019,200,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

2.13.01.01.03 900,000.000.00900,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

2.13.01.01.03 10,900,000.000.0010,900,000.000.00Pelaksanaan seleksi anggota paskibraka

2.13.01.01.04 290,000,000.000.00290,000,000.000.00Pembinaan anggota paskibraka

2.13.01.01.05 4,120,000.000.004,120,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

2.13.01.01.06 2,500,000.000.002,500,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.13.01.01.06 150,000,000.000.00150,000,000.000.00Fasilitasi dan Pembinaan Kepramukaan

2.13.01.01.07 12,150,000.000.0012,150,000.000.00Fasilitasi dan Pembinaan Karang Taruna

2.13.01.01.07 1,000,000.000.001,000,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

2.13.01.01.08 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.13.01.01.08 175,000,000.000.00175,000,000.000.00Fasilitasi dan Pembinaan Pemuda Pelopor

2.13.01.01.09 11,200,000.000.0011,200,000.000.00Pembinaan Organisasi-Organisasi Kepemudaan

2.13.01.01.09 1,740,000.000.001,740,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

2.13.01.01.10 75,000,000.000.0075,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

2.13.01.01.11 128,498,500.000.0098,198,500.0030,300,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

2.13.01.02 217,000,000.0074,000,000.00143,000,000.000.00Program Peningkatan Upaya Penumbuhan

Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup

Pemuda

2.13.01.02.01 98,300,000.000.0098,300,000.000.00Pelatihan usaha kelompok pemuda kreatif

2.13.01.02.07 9,000,000.009,000,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.13.01.02.09 35,000,000.0035,000,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

2.13.01.02.10 30,000,000.0030,000,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

2.13.01.02.13 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.13.01.02.15 29,700,000.000.0029,700,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

21

Page 22: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

2.13.01.02.17 5,000,000.000.005,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

2.13.01.03 1,513,466,500.00100,000,000.001,413,466,500.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

2.13.01.03.01 5,000,000.000.005,000,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

2.13.01.03.01 103,630,000.000.00103,630,000.000.00Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi

pelajar dalam olahraga

2.13.01.03.02 95,612,500.000.0095,612,500.000.00Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat

daerah

2.13.01.03.03 119,375,000.000.00119,375,000.000.00Penyelenggaraan kompetensi olahraga

2.13.01.03.04 58,310,000.000.0058,310,000.000.00Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi

pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga

2.13.01.03.05 100,000,000.00100,000,000.000.000.00Pembangunan, pengadaan dan perbaikan

sarana dan prasarana Olahraga

2.13.01.03.05 5,000,000.000.005,000,000.000.00Pembinaan Kepegawaian

2.13.01.03.06 749,430,000.000.00749,430,000.000.00Pembinaan cabang-cabang olahraga

2.13.01.03.07 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Pemberian penghargaan bagi insan olahraga

yang berdedikasi dan berprestasi

2.13.01.03.08 5,000,000.000.005,000,000.000.00Sosialisasi peraturan perundang-undangan

2.13.01.03.08 109,775,000.000.00109,775,000.000.00Pembinaan cabang olahraga tradisional,

olahraga rekreasi dan olahraga khusus

2.13.01.03.09 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

2.13.01.03.09 47,334,000.000.0047,334,000.000.00Pembinaan cabang olahraga unggulan daerah

2.13.01.04 10,000,000.000.008,000,000.002,000,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.13.01.04.01 5,000,000.000.005,000,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

2.13.01.04.04 5,000,000.000.003,000,000.002,000,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.16 2,712,700,000.00479,387,500.002,178,662,500.0054,650,000.00Kebudayaan

2.16.01 2,712,700,000.00479,387,500.002,178,662,500.0054,650,000.00Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2.16.01.01 2,547,312,500.00450,000,000.002,042,662,500.0054,650,000.00Program Pelayanan Perkantoran

2.16.01.01.01 82,320,000.000.0082,320,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

2.16.01.01.01 149,500,000.000.00149,500,000.000.00Pelestarian/Aktualisasi Adat Budaya Daerah

2.16.01.01.03 3,960,500.000.003,960,500.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

2.16.01.01.03 274,920,000.000.00274,920,000.000.00Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan

Daerah

2.16.01.01.05 450,000,000.00450,000,000.000.000.00Pelestarian Cagar Budaya Daerah

2.16.01.01.05 22,392,000.000.0022,392,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

2.16.01.01.06 430,000,000.000.00430,000,000.000.00Pelaksanaan Festival Budaya Daerah

2.16.01.01.06 2,500,000.000.002,500,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.16.01.01.08 6,000,000.000.006,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.16.01.01.09 1,920,000.000.001,920,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

2.16.01.01.10 215,000,000.000.00215,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

2.16.01.01.11 908,800,000.000.00854,150,000.0054,650,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

2.16.01.02 115,387,500.0029,387,500.0086,000,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.16.01.02.09 29,387,500.0029,387,500.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

2.16.01.02.15 83,000,000.000.0083,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.16.01.02.19 3,000,000.000.003,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

2.16.01.03 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

2.16.01.03.09 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

22

Page 23: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

2.17 1,085,894,000.00202,995,775.00835,300,225.0047,598,000.00Perpustakaan

2.17.01 1,085,894,000.00202,995,775.00835,300,225.0047,598,000.00Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2.17.01.01 888,066,425.00160,000,000.00684,966,425.0043,100,000.00Program Pengembangan budaya baca dan

pembinaan perpustakaan

2.17.01.01.01 23,785,500.000.0023,785,500.000.00Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan

membaca 2.17.01.01.01 47,000,000.000.0047,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

2.17.01.01.02 19,590,189.000.0019,590,189.000.00Pengembangan Minat dan Budaya Baca;

2.17.01.01.03 4,150,000.000.004,150,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

2.17.01.01.03 29,267,800.000.0029,267,800.000.00Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada

Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus,

Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan

Masyarakat;

2.17.01.01.04 36,150,000.000.0036,150,000.000.00Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya

Baca;

2.17.01.01.05 9,555,000.000.009,555,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

2.17.01.01.05 164,500,000.00160,000,000.004,500,000.000.00Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan

Umum Daerah;

2.17.01.01.06 21,885,500.000.0021,885,500.000.00Pengembangan Potensi dan Bakat Pidato bagi

Siswa Sekolah;

2.17.01.01.06 1,854,000.000.001,854,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.17.01.01.07 29,974,000.000.0029,974,000.000.00Pengembangan Minat dan Bakat pada Bidang

Pengetahuan Umum;

2.17.01.01.07 2,555,000.000.002,555,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

2.17.01.01.08 26,650,000.000.0026,650,000.000.00Lomba Perpustakaan Desa / Kelurahan;

2.17.01.01.08 16,500,000.000.0016,500,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.17.01.01.09 65,000,000.000.0065,000,000.000.00Penyusunan Strategi Peningkatan Kualitas

Pelayanan Perpustakaan;

2.17.01.01.09 1,980,000.000.001,980,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

2.17.01.01.10 178,845,086.000.00178,845,086.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

2.17.01.01.11 208,824,350.000.00165,724,350.0043,100,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

2.17.01.02 144,527,575.0042,995,775.00101,531,800.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.17.01.02.07 3,689,675.003,689,675.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.17.01.02.09 35,806,100.0035,806,100.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

2.17.01.02.10 3,500,000.003,500,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

2.17.01.02.13 9,915,000.000.009,915,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.17.01.02.15 85,196,800.000.0085,196,800.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.17.01.02.19 6,420,000.000.006,420,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

2.17.01.03 43,500,000.000.0043,500,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

2.17.01.03.02 13,500,000.000.0013,500,000.000.00Pengadaan pakaian kerja lapangan

2.17.01.03.09 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

2.17.01.04 9,800,000.000.005,302,000.004,498,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.17.01.04.01 7,500,000.000.004,142,000.003,358,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

2.17.01.04.04 2,300,000.000.001,160,000.001,140,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.18 95,106,000.000.0095,106,000.000.00Kearsipan

2.17.01 95,106,000.000.0095,106,000.000.00Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2.18.00.01 95,106,000.000.0095,106,000.000.00Program Penyelamatan dan Pelestarian

dokumen/ arsip daerah

2.18.00.01.01 32,981,000.000.0032,981,000.000.00Pendatan dan penataan dokumen aesip daerah

2.18.00.01.02 40,105,400.000.0040,105,400.000.00Penyimpanan dan penataan arsip

23

Page 24: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

2.18.00.01.03 22,019,600.000.0022,019,600.000.00Sosialisasi penyuluhan kearsipan di lingkungan

instansi pemerintah/swasta

3 31,397,228,164.007,737,570,000.0023,072,078,164.00587,580,000.00Urusan Pilihan

3.08 138,971,000.000.00138,971,000.000.00Transmigrasi

2.01.01 138,971,000.000.00138,971,000.000.00Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3.08.00.01 138,971,000.000.00138,971,000.000.00Program Perencanaan, dan Pengembangan

kawasan transmigrasi

3.08.00.01.02 138,971,000.000.00138,971,000.000.00Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan

sarana sosial dan ekonomi di kawasan

transmigrasi

3.01 2,470,745,000.00859,800,000.001,493,645,000.00117,300,000.00Kelautan dan Perikanan

2.03.01 2,470,745,000.00859,800,000.001,493,645,000.00117,300,000.00Dinas Pangan dan Perikanan

3.01.00.01 2,373,965,000.00859,800,000.001,396,865,000.00117,300,000.00Program Pengembangan Budidaya Perikanan

dan Perikanan Tangkap

3.01.00.01.01 167,815,000.000.00167,815,000.000.00Pengembangan Perikanan (Bibit Ikan Unggul Air

Tawar)

3.01.00.01.02 1,809,000,000.00859,800,000.00949,200,000.000.00Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pengembangan Perikanan (DAK)

3.01.00.01.03 7,200,000.000.007,200,000.000.00Pengembangan Usaha Mina Pedesaan

Perikanan Budidaya (PUMP-PB) dan

Pengelolaan Pemasaran Hasil Perikanan

(PUMP-PPHP)

3.01.00.01.04 323,050,000.000.00218,650,000.00104,400,000.00Pembinaan dan pengawasan Danau Tempe

3.01.00.01.06 66,900,000.000.0054,000,000.0012,900,000.00Pengukuran Luasan Lahan Tappareng SalaE

3.01.00.02 96,780,000.000.0096,780,000.000.00Program Optimalisasi Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi Perikanan

3.01.00.02.01 80,500,000.000.0080,500,000.000.00Pengembangan Agribisnis Perikanan

3.01.00.02.02 16,280,000.000.0016,280,000.000.00Pengembangan Daya Saing Produk Perikanan

3.06 1,521,300,000.00922,000,000.00404,900,000.00194,400,000.00Perdagangan

2.11.01 1,521,300,000.00922,000,000.00404,900,000.00194,400,000.00Dinas Perdagangan

3.06.00.01 1,515,600,000.00922,000,000.00399,200,000.00194,400,000.00Program Pembangunan dan Pengelolaan

Sarana Distribusi Perdagangan

3.06.00.01.01 1,072,000,000.00922,000,000.00150,000,000.000.00Pembangunan dan revalitasi pasar

3.06.00.01.02 443,600,000.000.00249,200,000.00194,400,000.00Pembinaan dan Pengelolaan Sarana

Perdagangan

3.06.00.03 5,700,000.000.005,700,000.000.00Program Perlindungan Konsumen

3.06.00.03.02 5,700,000.000.005,700,000.000.00Operasional dan pengembangan UPT

kemetrologian daerah

3.07 2,306,370,500.00324,570,000.001,981,800,500.000.00Perindustrian

2.11.01 2,306,370,500.00324,570,000.001,981,800,500.000.00Dinas Perdagangan

3.07.00.01 2,306,370,500.00324,570,000.001,981,800,500.000.00Program Pengembangan dan Peningkatan

Kemampuan Teknologi Industri Kecil

Menengah

3.07.00.01.01 329,570,000.00324,570,000.005,000,000.000.00Pembinaan kemampuan teknologi industri

3.07.00.01.02 1,910,057,500.000.001,910,057,500.000.00Pengadaan sarana dan prasaran IKM

3.07.00.01.03 28,030,000.000.0028,030,000.000.00Pelatihan kerajinan souvenir/ kerajinan tangan

3.07.00.01.04 6,000,000.000.006,000,000.000.00Penguatan sentra dan kelompok penrajin

3.07.00.01.13 32,713,000.000.0032,713,000.000.00Pelatihan pemintalan benang sutra

3.02 2,419,800,000.002,000,000,000.00419,800,000.000.00Pariwisata

2.16.01 2,419,800,000.002,000,000,000.00419,800,000.000.00Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

3.02.00.01 2,419,800,000.002,000,000,000.00419,800,000.000.00Program Pengembangan Destinasi dan

Pemasaran Pariwisata

3.02.00.01.01 61,000,000.000.0061,000,000.000.00Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara

Didalam dan Diluar Negeri

3.02.00.01.02 78,800,000.000.0078,800,000.000.00Pengembangan Sumber Daya Manusia dan

Profesionalisme Bidang Pariwisata

3.02.00.01.03 55,000,000.000.0055,000,000.000.00pengembangan zona kreatif bagi insan kreatif

3.02.00.01.04 130,000,000.000.00130,000,000.000.00Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

3.02.00.01.06 1,000,000,000.001,000,000,000.000.000.00Peningkatan Pembangunan Sarana dan

Prasarana Pariwisata

24

Page 25: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

3.02.00.01.07 95,000,000.000.0095,000,000.000.00Pemantauan dan Evaluasi objek wisata pada

Waktu tertentu

3.02.00.01.08 1,000,000,000.001,000,000,000.000.000.00

3.03 22,540,041,664.003,631,200,000.0018,632,961,664.00275,880,000.00Pertanian

3.03.01 22,540,041,664.003,631,200,000.0018,632,961,664.00275,880,000.00Dinas Pertanian

3.03.01.01 3,076,252,150.000.002,941,172,150.00135,080,000.00Program Pelayanan Perkantoran

3.03.01.01.01 118,000,000.000.00118,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

3.03.01.01.01 1,418,880,000.000.001,418,880,000.000.00Penyediaan sarana produksi pertanian

3.03.01.01.02 77,000,000.000.0077,000,000.000.00Pengadaan benih padi dan palawija

3.03.01.01.03 50,500,000.000.0050,500,000.000.00Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian

3.03.01.01.03 26,920,000.000.0026,920,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

3.03.01.01.04 33,285,000.000.0022,685,000.0010,600,000.00Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan

(RDKK) Pupuk Bersubsidi

3.03.01.01.05 17,000,000.000.0017,000,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

3.03.01.01.06 49,530,000.000.0049,530,000.000.00Pengembangan Perbenihan/ Pembibitan

3.03.01.01.06 2,800,000.000.002,800,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

3.03.01.01.07 111,750,000.000.00111,750,000.000.00Pengembangan intensifikasi tanaman padi,

palawija

3.03.01.01.08 16,050,000.000.0016,050,000.000.00Pembinaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

3.03.01.01.08 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

3.03.01.01.09 4,950,000.000.004,950,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

3.03.01.01.09 51,125,000.000.0051,125,000.000.00Peningkatan produksi dan produktivitas

Tanaman Serealia

3.03.01.01.10 411,500,000.000.00411,500,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

3.03.01.01.10 29,850,000.000.0029,850,000.000.00Peningkatan produksi dan produktivitas

Tanaman Aneka Kacang dan Umbi

3.03.01.01.11 518,050,000.000.00393,570,000.00124,480,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

3.03.01.01.11 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Pengembangan pertanian pada lahan kering

3.03.01.01.12 17,400,000.000.0017,400,000.000.00Penanganan Pasca Panen

3.03.01.01.14 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Perlindungan tanaman untuk peningkatan

pengamanan produksi tanaman pangan

3.03.01.01.15 7,600,000.000.007,600,000.000.00Penyusunan data base potensi produk pangan

3.03.01.01.16 44,062,150.000.0044,062,150.000.00Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

3.03.01.02 324,880,000.00102,300,000.00222,580,000.000.00Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

3.03.01.02.01 97,400,000.000.0097,400,000.000.00Pembibitan dan perawatan ternak

3.03.01.02.02 96,300,000.0096,300,000.000.000.00Pengadaan sarana dan prasarana peternakan

3.03.01.02.04 9,300,000.000.009,300,000.000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan dana bergulir

3.03.01.02.07 3,000,000.003,000,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

3.03.01.02.09 3,000,000.003,000,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

3.03.01.02.13 5,000,000.000.005,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3.03.01.02.15 108,880,000.000.00108,880,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

3.03.01.02.19 2,000,000.000.002,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

3.03.01.03 14,070,739,514.000.0014,049,939,514.0020,800,000.00program penyediaan dan pengembangan

sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan

3.03.01.03.01 207,000,000.000.00207,000,000.000.00Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian

3.03.01.03.02 4,669,031,368.000.004,669,031,368.000.00Peningkatan Pengelolaan Lahan

3.03.01.03.03 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Pengadaan sarana dan prasarana teknologi

pertanian tepat guna

3.03.01.03.04 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pembinaan sarana dan prasarana teknologi

pertanian tepat guna

3.03.01.03.06 4,004,977,850.000.004,004,977,850.000.00Pengelolaan sumber-sumber air untuk pertanian

25

Page 26: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

3.03.01.03.08 405,630,296.000.00384,830,296.0020,800,000.00Water Resource and Irrigation Sector

Management (WISMP)

3.03.01.03.09 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Pembinaan dan pengembangan Kelembagaan

P3A/GP3A

3.03.01.03.09 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

3.03.01.03.10 3,000,000,000.000.003,000,000,000.000.00Pengembangan jalan produksi

3.03.01.03.11 1,729,100,000.000.001,729,100,000.000.00Konservasi air dan antisipasi anomali iklim

3.03.01.04 164,710,000.000.00164,710,000.000.00Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya

Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian

3.03.01.04.01 32,000,000.000.0032,000,000.000.00Penanganan Pengolahan Hasil Pertanian

3.03.01.04.01 4,750,000.000.004,750,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

3.03.01.04.02 44,000,000.000.0044,000,000.000.00Pengembangan teknologi pasca panen dan

pengolahan hasil pertanian

3.03.01.04.03 41,050,000.000.0041,050,000.000.00Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan

daerah

3.03.01.04.04 5,000,000.000.005,000,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

3.03.01.04.07 6,000,000.000.006,000,000.000.00Pengembangan sistem informasi pasar

3.03.01.04.10 11,960,000.000.0011,960,000.000.00Sosialisasi sistem kredit/pembiayaan usaha tani

terhadap kelompok tani

3.03.01.04.11 11,915,000.000.0011,915,000.000.00Penyuluhan dan bimbingan pengelolaan sumber

daya petani melalui bantuan pemerintah

3.03.01.04.12 8,035,000.000.008,035,000.000.00Pelatihan dan bimbingan kewirausahaan bagi

kelompok tani

3.03.01.05 81,535,000.000.0081,535,000.000.00Program penguatan Kelembagaan Pelaku

Utama

3.03.01.05.01 22,500,000.000.0022,500,000.000.00Pendidikan Petani dan Pelaku Agribisnis

3.03.01.05.03 24,235,000.000.0024,235,000.000.00Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dan

KTNA

3.03.01.05.04 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Pekan Nasional Kelompok Tani Andalan

3.03.01.05.05 9,800,000.000.009,800,000.000.00Fasilitasi Model Kelembagaan Pelaku Utama

3.03.01.06 698,650,000.000.00698,650,000.000.00Program Peningkatan Produksi, produktifitas

dan mutu Hasil Perkebunan

3.03.01.06.02 60,000,000.000.0060,000,000.000.00Pengembangan bibit unggul

pertanian/perkebunan

3.03.01.06.03 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Pengembangan Tanaman Alternatif Perkebunan

3.03.01.06.04 500,000,000.000.00500,000,000.000.00Peningkatan Produksi dan Kulaitas Tembakau

3.03.01.06.06 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Pengadaan Sarana Produksi

3.03.01.06.07 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Pelatihan petani SL-PHT

3.03.01.06.09 48,650,000.000.0048,650,000.000.00Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu

produk perkebunan berkelanjutan

3.03.01.07 39,300,000.000.0039,300,000.000.00Program Peningkatan Pasca Panen,

Pemasaran dan promosi Hasil Perkebunan

3.03.01.07.04 14,300,000.000.0014,300,000.000.00Pelatihan Pengolahan Pasca Panen

3.03.01.07.05 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Peyediaan sarana dan prasarana perkebunan

3.03.01.08 49,830,000.000.0049,830,000.000.00Program Pengembangan Sutra Alam

3.03.01.08.01 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Pengembangan sutera alam

3.03.01.08.02 9,830,000.000.009,830,000.000.00Pelatihan petani sutera alam

3.03.01.09 2,453,800,000.002,328,900,000.00124,900,000.000.00Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Ternak

3.03.01.09.02 91,400,000.000.0091,400,000.000.00Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan

penyakit menular ternak

3.03.01.09.04 2,328,900,000.002,328,900,000.000.000.00Pembangunan Rumah Potong Hewan

Ruminansia (DAK)

3.03.01.09.05 33,500,000.000.0033,500,000.000.00Pembinaan Kesmavet pada Usaha Peternakan

3.03.01.11 34,725,000.000.0034,725,000.000.00Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Peternakan

3.03.01.11.01 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Pengadaan sarana dan prasarana teknologi

peternakan tepat guna

26

Page 27: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

3.03.01.11.02 14,725,000.000.0014,725,000.000.00Pelatihan dan bimbingan pengoperasian

teknologi peternakan tepat guna

3.03.01.12 56,000,000.000.0056,000,000.000.00Program Pengembangan dan Pengelolaan

Perlindungan Lahan Pertanian

3.03.01.12.01 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Pengembangan pertanian organik

3.03.01.12.02 11,000,000.000.0011,000,000.000.00Apresiasi pengembangan pupuk organik

3.03.01.12.04 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Perluasan areal dan pengelolaan lahan

pertanian (TP)

3.03.01.13 70,000,000.000.0070,000,000.000.00Program Peningkatan Produksi dan

Roduktifitas tanaman hortikultura

3.03.01.13.01 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu

produk tanaman sayuran

3.03.01.13.02 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu

produk tanaman buah

3.03.01.13.03 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu

produk tanaman biofarmaka

3.03.01.13.05 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pengembangan bibit unggul pertanian

3.03.01.13.06 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pengembangan diversifikasi tanaman

3.03.01.13.07 5,000,000.000.005,000,000.000.00Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan

Pangan

3.03.01.14 1,419,620,000.001,200,000,000.0099,620,000.00120,000,000.00Program Peningkatan Kapasitas SDM DAN

Kelembagaan Penyuluh

3.03.01.14.01 11,950,000.000.0011,950,000.000.00Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

3.03.01.14.02 120,000,000.000.000.00120,000,000.00Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

3.03.01.14.03 27,100,000.000.0027,100,000.000.00Penyuluhan dan Pendampingan bagi pertanian

perkebunan

3.03.01.14.04 1,200,000,000.001,200,000,000.000.000.00Peningkatan Sarana dan Prasarana Tenaga

Penyuluhan (DAK)

3.03.01.14.05 15,160,000.000.0015,160,000.000.00Penyuluhan Diseminasi Teknologi

Pertanian/Perkebunan Spesifik Lokasi

3.03.01.14.09 30,700,000.000.0030,700,000.000.00Penyuluhan dan Pendampingan Penerapan

Teknologi Peternakan Tepat Guna

3.03.01.14.13 14,710,000.000.0014,710,000.000.00Replikasi Pemberdayaan Balai Penyuluh

Kecamatan

4 66,590,058,025.003,815,123,750.0055,793,865,279.006,981,068,996.00Urusan Pilihan

4.04 411,905,000.000.00337,405,000.0074,500,000.00Pemerintahan Umum

2.12.01 411,905,000.000.00337,405,000.0074,500,000.00Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

4.04.00.26 411,905,000.000.00337,405,000.0074,500,000.00Program Peningkatan Kapasitas

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan

Non Perizinan

4.04.00.26.01 9,000,000.000.00500,000.008,500,000.00Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pelayanan Publik

4.04.00.26.02 9,400,000.000.009,400,000.000.00Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi

Pelayanan Publik

4.04.00.26.03 66,500,000.000.00500,000.0066,000,000.00Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Perizinan

dan Non Perizinan dan Penanaman Modal

4.04.00.26.04 180,750,000.000.00180,750,000.000.00Penyusunan dan Pengolahan Data dan

Informasi Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan 4.04.00.26.05 23,305,000.000.0023,305,000.000.00Survey Kepuasan Masyarakat

4.04.00.26.08 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Pengembangan Jaringan komunikasi dan

Informasi Pelayanan

4.04.00.26.09 17,500,000.000.0017,500,000.000.00Penyebarluasan informasi yang bersifat

penyuluhan bagi masyarakat

4.04.00.26.10 5,450,000.000.005,450,000.000.00Monitoring dan Evaluasi

4.01 3,181,936,069.0062,300,000.002,762,561,069.00357,075,000.00Perencanaan Pembangunan daerah

4.01.01 3,181,936,069.0062,300,000.002,762,561,069.00357,075,000.00Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

4.01.01.01 2,433,191,069.000.002,169,466,069.00263,725,000.00Program Pelayanan Perkantoran

4.01.01.01.01 110,000,000.000.00110,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

27

Page 28: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

4.01.01.01.02 33,300,000.000.0018,700,000.0014,600,000.00Penyusunan RKPD

4.01.01.01.03 3,075,000.000.003,075,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

4.01.01.01.03 255,065,000.000.00216,665,000.0038,400,000.00Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

4.01.01.01.04 46,500,000.000.0046,500,000.000.00Penyusunan KUA-PPAS

4.01.01.01.05 107,800,000.000.0015,000,000.0092,800,000.00Asistensi Penyusunan RAPBD

4.01.01.01.05 107,400,000.000.00107,400,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

4.01.01.01.06 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4.01.01.01.07 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

4.01.01.01.08 11,000,000.000.0011,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

4.01.01.01.09 1,400,000.000.001,400,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

4.01.01.01.09 229,246,000.000.00225,821,000.003,425,000.00Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan

Pengelolaan Irigasi Partisipatif

4.01.01.01.10 489,453,744.000.00489,453,744.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

4.01.01.01.10 38,175,000.000.007,575,000.0030,600,000.00Koordinasi Pelaksanaan Program WISMP

4.01.01.01.11 54,800,000.000.0054,800,000.000.00Koordinasi Pembinaan Kabupaten Sehat

4.01.01.01.11 330,301,325.000.00246,401,325.0083,900,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

4.01.01.01.12 26,000,000.000.0026,000,000.000.00Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

4.01.01.01.14 18,250,000.000.0018,250,000.000.00Koordinasi Perencanaan Percepatan

Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)

4.01.01.01.15 115,150,000.000.00115,150,000.000.00Sosialisasi Kebijakan Perencanaan

Pembangunan Daerah

4.01.01.01.16 42,000,000.000.0042,000,000.000.00Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa

4.01.01.01.18 36,600,000.000.0036,600,000.000.00Koordinasi penyelenggaraan kabupaten/kota

layak anak

4.01.01.01.20 13,350,000.000.0013,350,000.000.00Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis

Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang

Ekonomi

4.01.01.01.21 13,350,000.000.0013,350,000.000.00Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis

Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang

Sosial Budaya

4.01.01.01.22 13,350,000.000.0013,350,000.000.00Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis

Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang

Fisik dan Prasarana

4.01.01.01.23 18,700,000.000.0018,700,000.000.00Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis

Data/Informasi Capaian Target Kinerja Program

dan Kegiatan

4.01.01.01.25 23,250,000.000.0023,250,000.000.00Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD)

4.01.01.01.26 275,675,000.000.00275,675,000.000.00Penyusunan penelitian dan pengembangan

pembangunan daerah

4.01.01.02 655,305,000.0062,300,000.00499,655,000.0093,350,000.00Program Pengendalian dan Evaluasi

Perencanaan Pembangunan

4.01.01.02.01 37,280,000.000.0037,280,000.000.00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

4.01.01.02.03 65,075,000.000.0039,475,000.0025,600,000.00Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja

Pemerintah Daerah

4.01.01.02.05 258,800,000.000.00214,000,000.0044,800,000.00Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD)

4.01.01.02.06 14,500,000.000.0014,500,000.000.00Pengendalian dan evaluasi Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD)

4.01.01.02.07 68,200,000.000.0045,250,000.0022,950,000.00Evaluasi Mandiri Kepala Daerah Berbasis Key

Performance Indicator (KPI)

4.01.01.02.09 3,500,000.003,500,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

4.01.01.02.10 58,800,000.0058,800,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

4.01.01.02.13 45,000,000.000.0045,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.01.01.02.15 67,500,000.000.0067,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

28

Page 29: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

4.01.01.02.17 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

4.01.01.02.19 16,650,000.000.0016,650,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

4.01.01.03 61,000,000.000.0061,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas SDM

Perencanaan Pembangunan Daerah

4.01.01.03.01 61,000,000.000.0061,000,000.000.00Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat

Perencana

4.01.01.04 32,440,000.000.0032,440,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.01.01.04.01 16,840,000.000.0016,840,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

4.01.01.04.04 15,600,000.000.0015,600,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.02 15,034,149,183.00258,800,000.0012,588,169,183.002,187,180,000.00Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

4.02.01 15,034,149,183.00258,800,000.0012,588,169,183.002,187,180,000.00Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

4.02.01.01 11,558,247,000.000.009,738,867,000.001,819,380,000.00Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.02.01.01.01 120,550,000.000.0087,750,000.0032,800,000.00Penyusunan standar Satuan Harga.

4.02.01.01.01 6,403,600,000.000.006,403,600,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

4.02.01.01.02 463,400,000.000.0053,000,000.00410,400,000.00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD.

4.02.01.01.03 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

4.02.01.01.03 64,000,000.000.0057,500,000.006,500,000.00Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang

penjabaran APBD.

4.02.01.01.04 460,400,000.000.0050,000,000.00410,400,000.00Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang perubahan APBD.

4.02.01.01.05 66,000,000.000.0059,000,000.007,000,000.00Penyusunan rancangan peraturan tentang

penjabaran perubahan APBD.

4.02.01.01.05 143,400,000.000.00143,400,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

4.02.01.01.06 119,650,000.000.0042,450,000.0077,200,000.00Penyusunan rancangan perda tentang

pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

4.02.01.01.06 25,550,000.000.0025,550,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4.02.01.01.07 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

4.02.01.01.07 124,525,000.000.0047,325,000.0077,200,000.00Penyusunan rancangan tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

4.02.01.01.08 28,600,000.000.0028,600,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

4.02.01.01.08 92,900,000.000.0063,100,000.0029,800,000.00Sinkronisasi dan rekonsiliasi pengelolaan dana

perimbangan dengan instansi terkait.

4.02.01.01.09 198,600,000.000.0059,000,000.00139,600,000.00Peningkatan manajemen tuntutan ganti kerugian

keuangan daerah.

4.02.01.01.09 6,600,000.000.006,600,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

4.02.01.01.10 45,100,000.000.0029,500,000.0015,600,000.00Penyusunan rancangan peraturan-perundang

undangan.

4.02.01.01.10 630,000,000.000.00630,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

4.02.01.01.11 321,200,000.000.00150,000,000.00171,200,000.00Peningkatan pengelolaan administrasi

keuangan.4.02.01.01.11 1,716,252,000.000.001,311,172,000.00405,080,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

4.02.01.01.12 139,500,000.000.00139,500,000.000.00Sosialisasi APBD pokok dan perubahan.

4.02.01.01.13 24,200,000.000.0014,500,000.009,700,000.00Penyusunan standar biaya umum

4.02.01.01.14 56,000,000.000.0056,000,000.000.00Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan

daerah.

4.02.01.01.15 37,000,000.000.0037,000,000.000.00Pembinaan dan peningkatan pengelolaan

keuangan desa

4.02.01.01.16 109,570,000.000.0097,570,000.0012,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Kabupaten

4.02.01.01.17 86,650,000.000.0071,750,000.0014,900,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Kabupaten

29

Page 30: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

4.02.01.02 1,715,000,000.00258,800,000.001,233,700,000.00222,500,000.00Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4.02.01.02.01 230,800,000.000.00117,000,000.00113,800,000.00Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

4.02.01.02.03 12,500,000.000.0012,500,000.000.00Penyusunan Laporan Kebutuhan dan Laporan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

4.02.01.02.04 75,100,000.000.0056,700,000.0018,400,000.00Penjualan dan Penghapusan Barang Milik

Daerah.

4.02.01.02.05 92,500,000.000.0060,500,000.0032,000,000.00 Penilaian Aset Daerah.

4.02.01.02.06 87,000,000.000.0087,000,000.000.00Monitoring dan evaluasi pengelolaan barang

milik daerah.

4.02.01.02.07 203,000,000.000.00163,000,000.0040,000,000.00Pengamanan aset-aset pemerintah daerah

4.02.01.02.07 28,000,000.0028,000,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

4.02.01.02.08 79,300,000.000.0061,000,000.0018,300,000.00Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pengelolaan Barang Milik Daerah

4.02.01.02.09 230,800,000.00230,800,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

4.02.01.02.13 79,000,000.000.0079,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.02.01.02.15 440,000,000.000.00440,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

4.02.01.02.19 37,000,000.000.0037,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

4.02.01.02.29 120,000,000.000.00120,000,000.000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Aplikasi

4.02.01.03 1,700,927,183.000.001,571,627,183.00129,300,000.00Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

4.02.01.03.01 390,097,183.000.00390,097,183.000.00Penyediaan barang cetakan/ benda berharga.

4.02.01.03.02 388,600,000.000.00337,400,000.0051,200,000.00Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

4.02.01.03.03 132,800,000.000.0088,000,000.0044,800,000.00Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah.

4.02.01.03.04 70,830,000.000.0037,530,000.0033,300,000.00Pembentukan dan pemutakhiran Basis data

obyek pajak daerah dan retribusi daerah.

4.02.01.03.04 74,000,000.000.0074,000,000.000.00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4.02.01.03.08 94,600,000.000.0094,600,000.000.00Sosialisasi peraturan perundang-undangan

4.02.01.03.09 550,000,000.000.00550,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

4.02.01.04 59,975,000.000.0043,975,000.0016,000,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.02.01.04.01 16,475,000.000.0010,475,000.006,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

4.02.01.04.02 26,000,000.000.0016,000,000.0010,000,000.00Penyusunan laporan keuangan semesteran

4.02.01.04.04 17,500,000.000.0017,500,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.03 3,050,000,000.0049,800,000.002,833,645,000.00166,555,000.00Kepagawaian dan Diklat

4.03.01 3,050,000,000.0049,800,000.002,833,645,000.00166,555,000.00Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

4.03.01.01 989,729,500.000.00856,429,500.00133,300,000.00Program Pelayanan Perkantoran

4.03.01.01.01 91,200,000.000.0091,200,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

4.03.01.01.01 73,705,000.000.0073,705,000.000.00Pemberian Penghargaan ASN Berprestasi

4.03.01.01.02 6,650,000.000.006,650,000.000.00Pengelolaan Kinerja dan Disiplin Pegawai

4.03.01.01.03 9,960,000.000.009,960,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

4.03.01.01.05 12,630,000.000.0012,630,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

4.03.01.01.06 3,071,000.000.003,071,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4.03.01.01.08 8,100,000.000.008,100,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

4.03.01.01.09 2,640,000.000.002,640,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

4.03.01.01.10 493,539,000.000.00493,539,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

4.03.01.01.11 288,234,500.000.00154,934,500.00133,300,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

4.03.01.02 854,276,500.0049,800,000.00804,476,500.000.00Program Pendidikan dan Pelatihan

Prajabatan dan Dalam Jabatan

4.03.01.02.07 93,240,000.000.0093,240,000.000.00Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan

Fungsi

30

Page 31: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

4.03.01.02.08 525,137,500.000.00525,137,500.000.00Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga

Pendidikan

4.03.01.02.09 50,695,000.000.0050,695,000.000.00Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga

Kesehatan

4.03.01.02.09 49,800,000.0049,800,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

4.03.01.02.13 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.03.01.02.15 107,904,000.000.00107,904,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

4.03.01.02.17 17,500,000.000.0017,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

4.03.01.03 971,854,000.000.00948,289,000.0023,565,000.00Program Perencanaan dan Mutasi

Kepegawaian Aparatur Sipil Negara

4.03.01.03.01 485,530,000.000.00485,530,000.000.00Perencanaan, penyeleksian dan pengangkatan

ASN

4.03.01.03.02 89,855,000.000.0077,915,000.0011,940,000.00Penempatan ASN

4.03.01.03.03 10,995,000.000.0010,995,000.000.00Pemberhentian ASN

4.03.01.03.04 130,300,000.000.00125,350,000.004,950,000.00Penilaian kompetensi ASN

4.03.01.03.05 88,770,000.000.0082,095,000.006,675,000.00Mutasi kepangkatan ASN

4.03.01.03.07 75,825,000.000.0075,825,000.000.00Pemberian tugas belajar kepada ASN

4.03.01.03.09 52,000,000.000.0052,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

4.03.01.03.09 38,579,000.000.0038,579,000.000.00Sosialisasi Peraturan Kepegawaian

4.03.01.04 234,140,000.000.00224,450,000.009,690,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.03.01.04.01 16,515,000.000.0011,450,000.005,065,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

4.03.01.04.01 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Pelayanan Pengadministrasian Berkas-Berkas

Kepegawaian

4.03.01.04.02 12,200,000.000.0012,200,000.000.00Pelayanan Kartu Identitas dan Atribut Pegawai

4.03.01.04.03 160,525,000.000.00155,900,000.004,625,000.00Pengembangan dan pengelolaan Data Base

Kepegawaian

4.03.01.04.04 8,535,000.000.008,535,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.03.01.04.05 6,175,000.000.006,175,000.000.00Pelayanan izin belajar dan seleksi calon

mahasiswa ke perguruan tinggi berikatan dinas

4.03.01.04.06 15,190,000.000.0015,190,000.000.00Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Pelayanan

4.04 44,912,067,773.003,444,223,750.0037,272,085,027.004,195,758,996.00Pemerintahan Umum

4.04.03 18,762,865,476.00420,970,000.0016,920,435,476.001,421,460,000.00Sekretariat Daerah

4.04.03.01 10,966,639,551.000.0010,536,799,551.00429,840,000.00Program Pelayanan Perkantoran

4.04.03.01.01 1,050,000,000.000.001,050,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

4.04.03.01.01 1,101,000,000.000.001,101,000,000.000.00Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh

Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi

Sosial dan Masyarakat

4.04.03.01.02 1,715,000,000.000.001,715,000,000.000.00Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat

Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non

Departemen /Luar Negeri

4.04.03.01.03 522,300,000.000.00502,300,000.0020,000,000.00Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah Lainnya

4.04.03.01.03 52,300,000.000.0052,300,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

4.04.03.01.04 106,800,000.000.00106,800,000.000.00Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

4.04.03.01.04 410,360,450.000.00283,360,450.00127,000,000.00Penyediaan jasa administrasi keuangan

4.04.03.01.05 301,625,000.000.00301,625,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

4.04.03.01.06 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4.04.03.01.08 250,000,000.000.00250,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

4.04.03.01.09 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

4.04.03.01.10 1,591,842,200.000.001,591,842,200.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

4.04.03.01.11 2,308,566,701.000.002,201,526,701.00107,040,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

31

Page 32: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

4.04.03.01.12 105,466,200.000.004,666,200.00100,800,000.00Penyediaan Jasa Perkantoran

4.04.03.01.14 1,020,000,000.000.001,020,000,000.000.00Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga

KDH/WKDH

4.04.03.01.15 75,000,000.000.000.0075,000,000.00Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan

KDH/WKDH

4.04.03.01.17 216,379,000.000.00216,379,000.000.00Penyediaan Operasional Mess Pemda Jakarta

4.04.03.02 3,330,625,000.00420,970,000.002,866,555,000.0043,100,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Evaluasi Kinerja dan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

4.04.03.02.01 19,275,000.000.004,375,000.0014,900,000.00Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan

Otonomi Daerah (EKPOD)

4.04.03.02.02 24,200,000.000.008,500,000.0015,700,000.00Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Bupati

4.04.03.02.03 27,900,000.000.0015,400,000.0012,500,000.00Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Kabupaten

4.04.03.02.08 100,000,000.00100,000,000.000.000.00Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

4.04.03.02.09 219,250,000.00185,970,000.0033,280,000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

4.04.03.02.10 135,000,000.00135,000,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

4.04.03.02.11 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

4.04.03.02.12 75,000,000.000.0075,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

4.04.03.02.13 335,000,000.000.00335,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.04.03.02.14 300,000,000.000.00300,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

4.04.03.02.15 1,850,000,000.000.001,850,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

4.04.03.02.18 65,000,000.000.0065,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah

jabatan/dinas

4.04.03.02.19 70,000,000.000.0070,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

4.04.03.02.21 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Studio

dan Komunikasi

4.04.03.03 449,880,425.000.00372,100,425.0077,780,000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

4.04.03.03.01 125,000,000.000.00125,000,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

4.04.03.03.03 82,196,850.000.0067,796,850.0014,400,000.00Penyusunan Kompetensi Jabatan

4.04.03.03.04 25,690,650.000.0012,490,650.0013,200,000.00Evaluasi Kelembagaan serta Tugas dan Fungsi

4.04.03.03.07 60,541,075.000.0015,041,075.0045,500,000.00Penyusunan Road Map Program Reformasi

Birokrasi

4.04.03.03.09 81,778,800.000.0081,778,800.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

4.04.03.03.17 27,538,600.000.0027,538,600.000.00Peningkatan disiplin aparatur

4.04.03.03.18 47,134,450.000.0042,454,450.004,680,000.00Administrasi kepegawaian

4.04.03.04 612,969,425.000.00367,879,425.00245,090,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.04.03.04.01 39,912,500.000.0027,912,500.0012,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

4.04.03.04.01 47,667,125.000.0047,667,125.000.00Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

SKPD

4.04.03.04.02 12,450,625.000.002,450,625.0010,000,000.00Penyusunan laporan keuangan semesteran

4.04.03.04.02 43,001,600.000.0043,001,600.000.00Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

4.04.03.04.03 103,049,950.000.005,849,950.0097,200,000.00Koordinasi Pembinaan dan Pengumpulan

Informasi hasil Tembakau Ilegal

4.04.03.04.04 22,275,000.000.0012,275,000.0010,000,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.04.03.04.05 550,000.000.00550,000.000.00Fasilitasi dan Koordinasi Perhubungan darat dan

data Pameran Pemerintah Daerah

4.04.03.04.06 30,000,000.000.0017,500,000.0012,500,000.00Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

4.04.03.04.07 22,000,000.000.006,300,000.0015,700,000.00Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan

4.04.03.04.08 53,037,500.000.0025,697,500.0027,340,000.00Peningkatan Manajemen Aset

4.04.03.04.11 17,600,000.000.006,300,000.0011,300,000.00Fasilitasi dan Koordinasi Wilayah Perbatasan

Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan

32

Page 33: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

4.04.03.04.12 17,950,000.000.005,250,000.0012,700,000.00Koordinasi Pembakuan Unsur Rupabumi

Kabupaten Soppeng

4.04.03.04.13 6,900,000.000.006,900,000.000.00Fasilitasi Agen/ Pangkalan BBM dan LPG

Bersubsidi

4.04.03.04.14 10,525,000.000.0010,525,000.000.00Koordinasi Optimalisasi Capaian Target Produksi

Pertanian

4.04.03.04.15 9,003,925.000.009,003,925.000.00Koordinasi Teknis Penertiban Ternak Berkeliaran

4.04.03.04.17 11,512,500.000.0011,512,500.000.00Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan RPH dan

Lalu lintas Ternak

4.04.03.04.19 26,620,000.000.0026,620,000.000.00Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur

4.04.03.04.24 82,700,000.000.0071,000,000.0011,700,000.00Fasilitasi dan koordinasi masalah keamanan dan

pencegahan tindak kriminal

4.04.03.04.25 6,703,700.000.006,703,700.000.00Fasilitasi/Pembentukan perkuatan kerjasama

antar daerah pada bidang ekonomi

4.04.03.04.26 26,060,000.000.0019,610,000.006,450,000.00Fasilitasi Pelaksanaan Sekolah Sehat

4.04.03.04.30 23,450,000.000.005,250,000.0018,200,000.00Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah dan DPRD

4.04.03.05 1,548,807,450.000.001,539,507,450.009,300,000.00Program Koordinasi dan fasilitasi

kesejahteraan rakyat, keagamaan dan

penanggulangan narkoba

4.04.03.05.01 441,507,500.000.00432,207,500.009,300,000.00Fasilitasi Pelasanaan Pemberangkatan/

Pemulangan Jamaah haji

4.04.03.05.02 167,225,000.000.00167,225,000.000.00Fasilitasi pelasanaan perayaan hari-hari besar

keagamaan

4.04.03.05.03 130,767,500.000.00130,767,500.000.00Fasilitasi pelasanaan/keikutsertaan MTQ & STQ

4.04.03.05.04 90,290,000.000.0090,290,000.000.00Fasilitasi Pelaksanaan Festifal Anak Shaleh

4.04.03.05.05 65,367,500.000.0065,367,500.000.00Pengembangan nilai budaya LASQI

4.04.03.05.06 153,187,450.000.00153,187,450.000.00Peningkatan nilai-nilai keagamaan

4.04.03.05.07 500,462,500.000.00500,462,500.000.00Fasilitasi Penanganan Narkoba melalui sistem

pencegahan penyalagunaan & pemberantasan

gelap Narkoba (P4GN)

4.04.03.06 53,900,000.000.0033,050,000.0020,850,000.00Program pengendalian administrasi

pembangunan daerah

4.04.03.06.01 14,500,000.000.0014,500,000.000.00Pengendalian dan Peningkatan Data

Pembangunan se- Kabupaten Soppeng

4.04.03.06.02 39,400,000.000.0018,550,000.0020,850,000.00Pembinaan jasa konstruksi/Kabupaten

4.04.03.07 451,349,900.000.00218,099,900.00233,250,000.00Program penyelenggaraan layanan

pengadaan barang dan jasa

4.04.03.07.01 208,225,000.000.0032,125,000.00176,100,000.00Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan

Barang/ Jasa (ULP)

4.04.03.07.02 241,749,900.000.00184,599,900.0057,150,000.00Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan

Barang/ Jasa Secara Elektronik (LPSE)

4.04.03.07.03 1,375,000.000.001,375,000.000.00Evaluasi Pengadaan Barang/ Jasa

4.04.03.08 267,617,500.000.00148,217,500.00119,400,000.00Program peningkatan sistem pengawasan

internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

4.04.03.08.01 72,330,000.000.0019,830,000.0052,500,000.00Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan

Pengawasan

4.04.03.08.02 165,650,000.000.00126,050,000.0039,600,000.00Pendampingan Hukum bagi Pemerintah Daerah

4.04.03.08.03 29,637,500.000.002,337,500.0027,300,000.00Koordinasi Pengawasan yang lebih

komprehensif4.04.03.09 219,390,750.000.00219,390,750.000.00Program pembinaan dan pengembangan

keprotokoleran

4.04.03.09.01 70,453,850.000.0070,453,850.000.00Orientasi Keprotokoleran

4.04.03.09.02 148,936,900.000.00148,936,900.000.00Peningkatan Kegiatan Keprotokoleran

4.04.03.11 511,541,000.000.00311,891,000.00199,650,000.00Program penataan peraturan

perundang-undangan

4.04.03.11.01 26,387,500.000.0015,787,500.0010,600,000.00Kegiatan Fasilitasi Sosialisai Peraturan

Perundang-undangan

4.04.03.11.02 34,600,000.000.0019,700,000.0014,900,000.00Kegiatan Pengelolaan Data LHKPN

4.04.03.11.03 182,548,750.000.00109,648,750.0072,900,000.00Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan

Perundang-undangan

33

Page 34: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

4.04.03.11.04 114,141,000.000.0073,041,000.0041,100,000.00Kegiatan Publikasi Peraturan

Perundang-undangan

4.04.03.11.05 66,155,000.000.0014,855,000.0051,300,000.00Kegiatan Kajian peraturan

Perundangan-undangan yang lebih tinggi dan

keserasian antara peraturan

Perundang-undangan Daerah

4.04.03.11.06 87,708,750.000.0078,858,750.008,850,000.00Publikasi peraturan perundang-undangan

berupa sosialisasi peraturan tentang rokok/pajak

tembakau

4.04.03.12 350,144,475.000.00306,944,475.0043,200,000.00Program pengembangan kapasitas kinerja

pelayanan publik

4.04.03.12.02 15,121,200.000.0011,521,200.003,600,000.00Penguatan Kinerja Pelayanan Publik

4.04.03.12.03 46,448,475.000.0024,848,475.0021,600,000.00Penilaian Kinerja Pelayanan Publik

4.04.03.12.04 196,852,475.000.00189,652,475.007,200,000.00Inovasi Pelayanan Publik

4.04.03.12.05 91,722,325.000.0080,922,325.0010,800,000.00Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja

Pelayanan Publik

4.04.04 13,112,800,000.001,653,340,000.0011,121,880,000.00337,580,000.00Sekretariat DPRD

4.04.04.01 2,566,035,000.000.002,454,455,000.00111,580,000.00Program Pelayanan Perkantoran

4.04.04.01.01 298,055,000.000.00298,055,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

4.04.04.01.03 82,500,000.000.0082,500,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

4.04.04.01.05 156,950,000.000.00156,950,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

4.04.04.01.06 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4.04.04.01.07 110,650,000.000.00110,650,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

4.04.04.01.08 370,500,000.000.00370,500,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

4.04.04.01.09 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

4.04.04.01.10 375,000,000.000.00375,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

4.04.04.01.11 1,042,380,000.000.00930,800,000.00111,580,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

4.04.04.01.13 75,000,000.000.0075,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan DPRD

4.04.04.02 2,054,740,000.001,129,040,000.00925,700,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

4.04.04.02.07 61,140,000.0061,140,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

4.04.04.02.08 153,800,000.00153,800,000.000.000.00Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

4.04.04.02.09 192,500,000.00192,500,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

4.04.04.02.10 55,900,000.0055,900,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

4.04.04.02.11 47,200,000.000.0047,200,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

4.04.04.02.13 70,000,000.000.0070,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.04.04.02.14 270,000,000.000.00270,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

4.04.04.02.15 401,000,000.000.00401,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

4.04.04.02.17 60,000,000.000.0060,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

4.04.04.02.18 27,500,000.000.0027,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah

jabatan/dinas

4.04.04.02.23 363,100,000.00363,100,000.000.000.00Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

4.04.04.02.25 302,600,000.00252,600,000.0050,000,000.000.00Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor.

4.04.04.02.32 50,000,000.0050,000,000.000.000.00Pengadaan mesin/kartu absensi

4.04.04.03 699,150,000.000.00699,150,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

4.04.04.03.01 279,150,000.000.00279,150,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

4.04.04.03.08 210,000,000.000.00210,000,000.000.00Sosialisasi peraturan perundang-undangan

4.04.04.03.09 210,000,000.000.00210,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

4.04.04.04 138,050,000.000.0063,050,000.0075,000,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

34

Page 35: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

4.04.04.04.01 73,000,000.000.0033,000,000.0040,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

4.04.04.04.02 26,800,000.000.0011,800,000.0015,000,000.00Penyusunan laporan keuangan semesteran

4.04.04.04.04 38,250,000.000.0018,250,000.0020,000,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.04.04.22 7,654,825,000.00524,300,000.006,979,525,000.00151,000,000.00Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

4.04.04.22.01 304,875,000.000.00284,875,000.0020,000,000.00Pembahasan rancangan peraturan daerah

4.04.04.22.02 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat

pemda dan tokoh masyarakat /tokoh agama

4.04.04.22.03 654,700,000.000.00644,700,000.0010,000,000.00Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

4.04.04.22.04 310,975,000.000.00290,975,000.0020,000,000.00Rapat-rapat paripurna

4.04.04.22.05 658,500,000.000.00658,500,000.000.00Reses

4.04.04.22.06 135,000,000.000.00135,000,000.000.00Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD

dalam daerah

4.04.04.22.07 3,960,000,000.000.003,960,000,000.000.00Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota

DPRD

4.04.04.22.08 650,000,000.000.00650,000,000.000.00Sosialisasi peraturan perundang-undangan

4.04.04.22.09 62,250,000.000.0057,250,000.005,000,000.00Fasilitasi Kegiatan Kehumasan dan

Keprotokoleran Pimpinan dan Anggota DPRD

4.04.04.22.10 903,525,000.00524,300,000.00283,225,000.0096,000,000.00Penyediaan media Komunikasi dan Informasi

kegiatan DPRD

4.04.05 2,450,600,000.0086,650,000.00943,611,004.001,420,338,996.00Inspektorat

4.04.05.01 434,731,004.000.00404,731,004.0030,000,000.00Program Pelayanan Perkantoran

4.04.05.01.01 29,300,004.000.0029,300,004.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

4.04.05.01.03 5,080,000.000.005,080,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

4.04.05.01.05 9,100,000.000.009,100,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

4.04.05.01.06 2,000,000.000.002,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4.04.05.01.08 9,500,000.000.009,500,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

4.04.05.01.09 2,000,000.000.002,000,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

4.04.05.01.10 235,800,000.000.00235,800,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

4.04.05.01.11 141,951,000.000.00111,951,000.0030,000,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

4.04.05.02 210,750,000.0086,650,000.00124,100,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

4.04.05.02.09 67,400,000.0067,400,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

4.04.05.02.10 19,250,000.0019,250,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

4.04.05.02.13 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.04.05.02.15 79,500,000.000.0079,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

4.04.05.02.19 19,600,000.000.0019,600,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

4.04.05.03 240,000,000.000.00240,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

4.04.05.03.07 90,000,000.000.0090,000,000.000.00Pendidikan dan pelatihan formal

4.04.05.03.09 150,000,000.000.00150,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

4.04.05.23 1,565,118,996.000.00174,780,000.001,390,338,996.00Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Profesionalisme pengawas

4.04.05.23.01 958,138,996.000.0029,900,000.00928,238,996.00

4.04.05.23.02 200,000,000.000.0010,800,000.00189,200,000.00

4.04.05.23.03 9,950,000.000.009,950,000.000.00

4.04.05.23.05 100,000,000.000.0020,000,000.0080,000,000.00

4.04.05.23.06 105,000,000.000.001,050,000.00103,950,000.00

4.04.05.23.07 102,030,000.000.00102,030,000.000.00

4.04.05.23.08 90,000,000.000.001,050,000.0088,950,000.00

4.04.06 993,472,600.00151,588,500.00783,534,100.0058,350,000.00Kecamatan Marioriwawo

4.04.06.01 387,545,800.000.00329,195,800.0058,350,000.00Program Pelayanan Perkantoran

35

Page 36: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

4.04.06.01.01 35,280,000.000.0035,280,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

4.04.06.01.03 4,000,000.000.004,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

4.04.06.01.05 20,008,000.000.0020,008,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

4.04.06.01.06 7,867,000.000.007,867,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4.04.06.01.08 11,760,000.000.0011,760,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

4.04.06.01.09 7,920,000.000.007,920,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

4.04.06.01.10 77,197,500.000.0077,197,500.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

4.04.06.01.11 223,513,300.000.00165,163,300.0058,350,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

4.04.06.02 236,586,800.00151,588,500.0084,998,300.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

4.04.06.02.07 23,268,500.0023,268,500.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

4.04.06.02.09 71,820,000.0071,820,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

4.04.06.02.10 45,100,000.0038,500,000.006,600,000.000.00Pengadaan mebeleur

4.04.06.02.13 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.04.06.02.15 58,218,300.000.0058,218,300.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

4.04.06.02.19 8,180,000.000.008,180,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

4.04.06.02.24 18,000,000.0018,000,000.000.000.00Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

4.04.06.03 28,500,000.000.0028,500,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

4.04.06.03.01 21,500,000.000.0021,500,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

4.04.06.03.09 7,000,000.000.007,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

4.04.06.04 21,200,000.000.0021,200,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.04.06.04.04 7,200,000.000.007,200,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.04.06.04.08 14,000,000.000.0014,000,000.000.00Peningkatan Manajemen Aset

4.04.06.27 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Program Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

4.04.06.27.01 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non

perizinan kecamatan

4.04.06.28 62,000,000.000.0062,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

4.04.06.28.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Bupati Menyapa

4.04.06.28.02 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Penyuluhan Kantibmas

4.04.06.29 236,040,000.000.00236,040,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan dan Masyarakat Desa/

Kelurahan

4.04.06.29.01 16,500,000.000.0016,500,000.000.00Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD

di Desa

4.04.06.29.02 100,200,000.000.00100,200,000.000.00Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid

Kelurahan dan Penghulu Syara

4.04.06.29.03 69,840,000.000.0069,840,000.000.00Fasilitasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Kelurahan

4.04.06.29.04 49,500,000.000.0049,500,000.000.00Fasilitasi kader posyandu

4.04.07 2,407,076,596.00306,012,750.002,024,763,846.0076,300,000.00Kecamatan Lalabata

4.04.07.01 601,032,139.000.00524,732,139.0076,300,000.00Program Pelayanan Perkantoran

4.04.07.01.01 44,382,926.000.0044,382,926.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

4.04.07.01.03 6,823,000.000.006,823,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

4.04.07.01.05 11,967,200.000.0011,967,200.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

4.04.07.01.06 3,063,660.000.003,063,660.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

36

Page 37: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

4.04.07.01.08 21,560,000.000.0021,560,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

4.04.07.01.09 2,820,000.000.002,820,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

4.04.07.01.10 187,088,444.000.00187,088,444.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

4.04.07.01.11 323,326,909.000.00247,026,909.0076,300,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

4.04.07.02 631,034,457.00306,012,750.00325,021,707.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

4.04.07.02.07 99,594,000.0099,594,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

4.04.07.02.09 118,668,750.00116,118,750.002,550,000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

4.04.07.02.10 90,300,000.0090,300,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

4.04.07.02.13 165,197,607.000.00165,197,607.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.04.07.02.15 140,644,100.000.00140,644,100.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

4.04.07.02.17 11,380,000.000.0011,380,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

4.04.07.02.19 5,250,000.000.005,250,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

4.04.07.03 45,510,000.000.0045,510,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

4.04.07.03.01 29,200,000.000.0029,200,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

4.04.07.03.09 16,310,000.000.0016,310,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

4.04.07.04 49,000,000.000.0049,000,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.04.07.04.08 49,000,000.000.0049,000,000.000.00Peningkatan Manajemen Aset

4.04.07.27 22,100,000.000.0022,100,000.000.00Program Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

4.04.07.27.01 22,100,000.000.0022,100,000.000.00Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non

perizinan kecamatan

4.04.07.28 62,000,000.000.0062,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

4.04.07.28.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Bupati Menyapa

4.04.07.28.02 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Penyuluhan Kantibmas

4.04.07.29 996,400,000.000.00996,400,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan dan Masyarakat Desa/

Kelurahan

4.04.07.29.01 6,700,000.000.006,700,000.000.00Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD

di Desa

4.04.07.29.02 543,600,000.000.00543,600,000.000.00Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid

Kelurahan dan Penghulu Syara

4.04.07.29.03 252,600,000.000.00252,600,000.000.00Fasilitasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Kelurahan

4.04.07.29.04 193,500,000.000.00193,500,000.000.00Fasilitasi kader posyandu

4.04.08 501,835,200.00103,540,000.00355,095,200.0043,200,000.00Kecamatan Donri-Donri

4.04.08.01 231,940,000.000.00202,240,000.0029,700,000.00Program Pelayanan Perkantoran

4.04.08.01.01 37,000,000.000.0037,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

4.04.08.01.03 1,800,000.000.001,800,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

4.04.08.01.05 440,000.000.00440,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

4.04.08.01.06 1,000,000.000.001,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4.04.08.01.08 5,500,000.000.005,500,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

4.04.08.01.09 2,000,000.000.002,000,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

4.04.08.01.10 82,280,000.000.0082,280,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

4.04.08.01.11 101,920,000.000.0072,220,000.0029,700,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

4.04.08.02 162,795,200.00103,540,000.0059,255,200.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

37

Page 38: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

4.04.08.02.06 3,000,000.003,000,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas

4.04.08.02.09 100,540,000.00100,540,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

4.04.08.02.11 3,000,000.000.003,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

4.04.08.02.13 4,500,000.000.004,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.04.08.02.15 50,055,200.000.0050,055,200.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

4.04.08.02.19 1,700,000.000.001,700,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

4.04.08.03 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

4.04.08.03.09 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

4.04.08.27 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Program Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

4.04.08.27.01 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non

perizinan kecamatan

4.04.08.28 62,000,000.000.0062,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

4.04.08.28.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Bupati Menyapa

4.04.08.28.02 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Penyuluhan Kantibmas

4.04.08.29 13,500,000.000.000.0013,500,000.00Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan dan Masyarakat Desa/

Kelurahan

4.04.08.29.01 13,500,000.000.000.0013,500,000.00Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD

di Desa

4.04.09 1,214,202,100.00165,450,000.001,005,252,100.0043,500,000.00Kecamatan Liliriaja

4.04.09.01 425,030,075.000.00381,530,075.0043,500,000.00Program Pelayanan Perkantoran

4.04.09.01.01 27,480,000.000.0027,480,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

4.04.09.01.03 3,511,000.000.003,511,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

4.04.09.01.05 22,378,000.000.0022,378,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

4.04.09.01.06 6,204,000.000.006,204,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4.04.09.01.07 5,800,000.000.005,800,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

4.04.09.01.08 20,300,000.000.0020,300,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

4.04.09.01.09 5,840,000.000.005,840,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

4.04.09.01.10 100,440,000.000.00100,440,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

4.04.09.01.11 233,077,075.000.00189,577,075.0043,500,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

4.04.09.02 286,359,025.00165,450,000.00120,909,025.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

4.04.09.02.07 37,840,000.0037,840,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

4.04.09.02.09 91,205,000.0091,205,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

4.04.09.02.10 36,405,000.0036,405,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

4.04.09.02.13 29,892,925.000.0029,892,925.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.04.09.02.15 78,516,100.000.0078,516,100.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

4.04.09.02.19 12,500,000.000.0012,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

4.04.09.03 15,573,000.000.0015,573,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

4.04.09.03.01 7,573,000.000.007,573,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

4.04.09.03.09 8,000,000.000.008,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

4.04.09.04 21,000,000.000.0021,000,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.04.09.04.09 21,000,000.000.0021,000,000.000.00Penyusunan profil kelurahan

4.04.09.27 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Program Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

38

Page 39: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

4.04.09.27.01 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non

perizinan kecamatan

4.04.09.28 62,000,000.000.0062,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

4.04.09.28.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Bupati Menyapa

4.04.09.28.02 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Penyuluhan Kantibmas

4.04.09.29 382,640,000.000.00382,640,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan dan Masyarakat Desa/

Kelurahan

4.04.09.29.01 8,000,000.000.008,000,000.000.00Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD

di Desa

4.04.09.29.02 184,200,000.000.00184,200,000.000.00Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid

Kelurahan dan Penghulu Syara

4.04.09.29.03 118,440,000.000.00118,440,000.000.00Fasilitasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Kelurahan

4.04.09.29.04 72,000,000.000.0072,000,000.000.00Fasilitasi kader posyandu

4.04.10 1,480,155,200.00188,740,500.001,232,314,700.0059,100,000.00Kecamatan Lilirilau

4.04.10.01 465,751,700.000.00406,651,700.0059,100,000.00Program Pelayanan Perkantoran

4.04.10.01.01 37,800,175.000.0037,800,175.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

4.04.10.01.03 1,110,000.000.001,110,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

4.04.10.01.05 22,201,000.000.0022,201,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

4.04.10.01.06 4,917,000.000.004,917,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4.04.10.01.08 19,140,000.000.0019,140,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

4.04.10.01.09 4,580,000.000.004,580,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

4.04.10.01.10 159,668,700.000.00159,668,700.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

4.04.10.01.11 216,334,825.000.00157,234,825.0059,100,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

4.04.10.02 331,452,200.00188,740,500.00142,711,700.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

4.04.10.02.07 105,810,000.00105,810,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

4.04.10.02.09 45,880,500.0045,880,500.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

4.04.10.02.10 37,050,000.0037,050,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

4.04.10.02.13 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.04.10.02.15 112,951,700.000.00112,951,700.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

4.04.10.02.19 8,160,000.000.008,160,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

4.04.10.03 55,600,000.000.0055,600,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

4.04.10.03.01 47,100,000.000.0047,100,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

4.04.10.03.09 8,500,000.000.008,500,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

4.04.10.04 28,000,000.000.0028,000,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.04.10.04.09 28,000,000.000.0028,000,000.000.00Penyusunan profil kelurahan

4.04.10.27 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Program Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

4.04.10.27.01 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non

perizinan kecamatan

4.04.10.28 62,000,000.000.0062,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

4.04.10.28.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Bupati Menyapa

4.04.10.28.02 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Penyuluhan Kantibmas

4.04.10.29 515,751,300.000.00515,751,300.000.00Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan dan Masyarakat Desa/

Kelurahan

39

Page 40: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

4.04.10.29.01 13,851,300.000.0013,851,300.000.00Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD

di Desa

4.04.10.29.02 219,600,000.000.00219,600,000.000.00Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid

Kelurahan dan Penghulu Syara

4.04.10.29.03 160,800,000.000.00160,800,000.000.00Fasilitasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Kelurahan

4.04.10.29.04 121,500,000.000.00121,500,000.000.00Fasilitasi kader posyandu

4.04.11 1,437,715,200.00179,500,000.001,211,865,200.0046,350,000.00Kecamatan Marioriawa

4.04.11.01 536,155,900.000.00489,805,900.0046,350,000.00Program Pelayanan Perkantoran

4.04.11.01.01 78,474,000.000.0078,474,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

4.04.11.01.03 4,675,000.000.004,675,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

4.04.11.01.05 14,195,000.000.0014,195,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

4.04.11.01.06 5,665,000.000.005,665,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4.04.11.01.08 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

4.04.11.01.09 12,410,000.000.0012,410,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

4.04.11.01.10 172,366,900.000.00172,366,900.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

4.04.11.01.11 223,370,000.000.00177,020,000.0046,350,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

4.04.11.02 345,729,300.00179,500,000.00166,229,300.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

4.04.11.02.09 154,200,000.00154,200,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

4.04.11.02.10 27,100,000.0025,300,000.001,800,000.000.00Pengadaan mebeleur

4.04.11.02.13 14,055,000.000.0014,055,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.04.11.02.15 138,784,300.000.00138,784,300.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

4.04.11.02.17 11,590,000.000.0011,590,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

4.04.11.03 25,750,000.000.0025,750,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

4.04.11.03.01 15,750,000.000.0015,750,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

4.04.11.03.09 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

4.04.11.04 35,000,000.000.0035,000,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.04.11.04.09 35,000,000.000.0035,000,000.000.00Penyusunan profil kelurahan

4.04.11.27 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Program Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

4.04.11.27.01 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non

perizinan kecamatan

4.04.11.28 62,000,000.000.0062,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

4.04.11.28.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Bupati Menyapa

4.04.11.28.02 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Penyuluhan Kantibmas

4.04.11.29 411,480,000.000.00411,480,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan dan Masyarakat Desa/

Kelurahan

4.04.11.29.01 7,500,000.000.007,500,000.000.00Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD

di Desa

4.04.11.29.02 207,600,000.000.00207,600,000.000.00Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid

Kelurahan dan Penghulu Syara

4.04.11.29.03 119,880,000.000.00119,880,000.000.00Fasilitasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Kelurahan

4.04.11.29.04 76,500,000.000.0076,500,000.000.00Fasilitasi kader posyandu

4.04.12 477,199,166.0095,480,000.00342,659,166.0039,060,000.00Kecamatan Ganra

4.04.12.01 208,214,666.000.00169,154,666.0039,060,000.00Program Pelayanan Perkantoran

4.04.12.01.01 22,534,666.000.0022,534,666.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

40

Page 41: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

4.04.12.01.03 1,100,000.000.001,100,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

4.04.12.01.05 9,200,000.000.009,200,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

4.04.12.01.06 1,925,000.000.001,925,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4.04.12.01.07 1,200,000.000.001,200,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

4.04.12.01.08 6,000,000.000.006,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

4.04.12.01.09 1,320,000.000.001,320,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

4.04.12.01.10 64,000,000.000.0064,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

4.04.12.01.11 100,935,000.000.0061,875,000.0039,060,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

4.04.12.02 160,689,500.0095,480,000.0065,209,500.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

4.04.12.02.07 20,200,000.0020,200,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

4.04.12.02.09 50,280,000.0050,280,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

4.04.12.02.10 25,000,000.0025,000,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

4.04.12.02.13 6,000,000.000.006,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.04.12.02.15 54,259,500.000.0054,259,500.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

4.04.12.02.19 4,950,000.000.004,950,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

4.04.12.03 17,000,000.000.0017,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

4.04.12.03.01 9,500,000.000.009,500,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

4.04.12.03.09 7,500,000.000.007,500,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

4.04.12.27 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Program Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

4.04.12.27.01 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non

perizinan kecamatan

4.04.12.28 62,000,000.000.0062,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

4.04.12.28.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Bupati Menyapa

4.04.12.28.02 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Penyuluhan Kantibmas

4.04.12.29 7,695,000.000.007,695,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan dan Masyarakat Desa/

Kelurahan

4.04.12.29.01 7,695,000.000.007,695,000.000.00Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD

di Desa

4.04.13 544,546,235.0078,200,000.00436,346,235.0030,000,000.00Kecamatan Citta

4.04.13.01 250,901,235.000.00220,901,235.0030,000,000.00Program Pelayanan Perkantoran

4.04.13.01.01 34,100,000.000.0034,100,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

4.04.13.01.03 1,875,000.000.001,875,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

4.04.13.01.05 11,700,000.000.0011,700,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

4.04.13.01.06 2,000,000.000.002,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4.04.13.01.08 6,000,000.000.006,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

4.04.13.01.09 1,750,000.000.001,750,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

4.04.13.01.10 93,030,000.000.0093,030,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

4.04.13.01.11 100,446,235.000.0070,446,235.0030,000,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

4.04.13.02 163,200,000.0078,200,000.0085,000,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

4.04.13.02.07 8,300,000.008,300,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

4.04.13.02.09 69,900,000.0069,900,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

4.04.13.02.13 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

41

Page 42: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

4.04.13.02.15 63,000,000.000.0063,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

4.04.13.02.19 7,000,000.000.007,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

4.04.13.03 28,650,000.000.0028,650,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

4.04.13.03.01 18,650,000.000.0018,650,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

4.04.13.03.09 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

4.04.13.27 32,100,000.000.0032,100,000.000.00Program Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

4.04.13.27.01 32,100,000.000.0032,100,000.000.00Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non

perizinan kecamatan

4.04.13.28 62,000,000.000.0062,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

4.04.13.28.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Bupati Menyapa

4.04.13.28.02 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Penyuluhan Kantibmas

4.04.13.29 7,695,000.000.007,695,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan dan Masyarakat Desa/

Kelurahan

4.04.13.29.01 7,695,000.000.007,695,000.000.00Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD

di Desa

4.04.14 1,529,600,000.0014,752,000.00894,328,000.00620,520,000.00Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan

Perlindungan Masyarakat

4.04.14.01 482,363,575.000.00388,523,575.0093,840,000.00Program Pelayanan Perkantoran

4.04.14.01.01 21,000,000.000.0021,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

4.04.14.01.03 1,410,000.000.001,410,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

4.04.14.01.05 15,600,000.000.0015,600,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

4.04.14.01.06 1,000,000.000.001,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4.04.14.01.08 5,000,000.000.005,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

4.04.14.01.09 1,320,000.000.001,320,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

4.04.14.01.10 103,330,100.000.00103,330,100.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

4.04.14.01.11 333,703,475.000.00239,863,475.0093,840,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

4.04.14.02 62,552,000.0014,752,000.0047,800,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

4.04.14.02.09 14,752,000.0014,752,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

4.04.14.02.15 43,000,000.000.0043,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

4.04.14.02.17 4,800,000.000.004,800,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

4.04.14.03 54,000,000.000.0054,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

4.04.14.03.09 54,000,000.000.0054,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

4.04.14.04 11,127,500.000.0011,127,500.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.04.14.04.01 1,787,500.000.001,787,500.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

4.04.14.04.02 1,250,000.000.001,250,000.000.00Penyusunan laporan keuangan semesteran

4.04.14.04.04 8,090,000.000.008,090,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.04.14.24 838,532,000.000.00364,652,000.00473,880,000.00Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

4.04.14.24.01 78,300,000.000.0029,400,000.0048,900,000.00Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat (FKDM)

4.04.14.24.02 14,480,000.000.0014,480,000.000.00Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan

nilai-nilai luhur budaya bangsa

42

Page 43: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI …€¦ · Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1.01.01.02.07

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

4.04.14.24.03 437,272,000.000.0059,272,000.00378,000,000.00Fasilitasi penguatan Jaringan Intelijen Daerah

(KOMINDA)

4.04.14.24.04 24,800,000.000.003,300,000.0021,500,000.00Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial

di Kalangan Masyarakat

4.04.14.24.05 28,780,000.000.003,300,000.0025,480,000.00Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai

Forum Keagamaan Lainnya Dalam Upaya

Peningkatan Wasbang

4.04.14.24.06 254,900,000.000.00254,900,000.000.00Seminar, talk show, diskusi peningkatan

wawasan kebangsaan

4.04.14.25 81,024,925.000.0028,224,925.0052,800,000.00Program Pendidikan Politik Masyarakat

4.04.14.25.01 17,150,000.000.0017,150,000.000.00Penyuluhan kepada masyarakat

4.04.14.25.02 53,549,925.000.00749,925.0052,800,000.00Koordinasi forum-forum diskusi politik

4.04.14.25.03 10,325,000.000.0010,325,000.000.00Pembinaan Ormas/LSM dalam Bidang

Kesbangpol

446,528,519,105.00219,666,034,478.00211,732,717,707.0015,129,766,920.00Total

Watansoppeng,

Bupati Soppeng,

H. ANDI SOETOMO

21 November 2016

ttd

43