gresikkab.go.id 2018/2. dinkes.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018...

158
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.02. - KESEHATAN 1.02.01. - DINAS KESEHATAN 1.02.1.02.01.00.00.4. 54.676.456.000,00 PENDAPATAN 1.02.1.02.01.00.00.4.1. 54.676.456.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.02.1.02.01.00.00.4.1.2. 10.000.000.000,00 RETRIBUSI DAERAH 1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01. 10.000.000.000,00 Retribusi Jasa Umum 1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.01. 10.000.000.000,00 Retribusi Pelayanan Kesehatan Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 1.02.1.02.01.00.00.4.1.4. 44.676.456.000,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17. 44.676.456.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.01. 1.512.000.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Alon - Alon 1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.02. 493.920.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Nelayan 1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.03. 637.488.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Industri 1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.04. 1.612.440.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kebomas 1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.05. 703.872.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Gending 1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.06. 1.584.000.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Manyar 1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.07. 1.020.240.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sembayat 1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.08. 1.119.024.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sukomulyo 1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.09. 1.931.256.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Duduk Sampeyan 1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.10. 2.710.800.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cerme 1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.11. 796.680.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Dadap Kuning 1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.12. 1.300.320.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Balongpanggang 1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.13. 546.840.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Dapet

Upload: others

Post on 05-Jun-2020

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Halaman : 106

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 1.02. - KESEHATAN

1.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.02.1.02.01.00.00.4. 54.676.456.000,00 PENDAPATAN

1.02.1.02.01.00.00.4.1. 54.676.456.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.02.1.02.01.00.00.4.1.2. 10.000.000.000,00 RETRIBUSI DAERAH

1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01. 10.000.000.000,00 Retribusi Jasa Umum

1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.01. 10.000.000.000,00 Retribusi Pelayanan Kesehatan Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4. 44.676.456.000,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17. 44.676.456.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas

Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.01. 1.512.000.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama Puskesmas Alon - Alon

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.02. 493.920.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama Puskesmas Nelayan

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.03. 637.488.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama Puskesmas Industri

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.04. 1.612.440.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama Puskesmas Kebomas

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.05. 703.872.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama Puskesmas Gending

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.06. 1.584.000.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama Puskesmas Manyar

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.07. 1.020.240.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama Puskesmas Sembayat

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.08. 1.119.024.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama Puskesmas Sukomulyo

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.09. 1.931.256.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama Puskesmas Duduk Sampeyan

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.10. 2.710.800.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama Puskesmas Cerme

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.11. 796.680.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama Puskesmas Dadap Kuning

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.12. 1.300.320.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama Puskesmas Balongpanggang

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.13. 546.840.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama Puskesmas Dapet

Page 2: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 107

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.14. 1.884.168.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama Puskesmas Benjeng

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.15. 993.960.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama Puskesmas Metatu

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.16. 2.359.728.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama Puskesmas Menganti

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.17. 1.084.104.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama Puskesmas Kepatihan

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.18. 1.479.384.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama Puskesmas Kedamean

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.19. 804.816.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama Puskesmas Slempit

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.20. 1.991.592.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama Puskesmas Driyorejo

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.21. 1.424.160.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama Puskesmas Karangandong

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.22. 1.512.000.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama Puskesmas Wringinanom

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.23. 1.203.840.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama Puskesmas Kesamben Kulon

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.24. 2.740.680.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama Puskesmas Bungah

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.25. 1.696.680.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama Puskesmas Dukun

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.26. 954.000.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama Puskesmas Mentaras

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.27. 2.203.560.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama Puskesmas Sidayu

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.28. 1.534.968.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama Puskesmas Ujung Pangkah

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.29. 402.000.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama Puskesmas Sekapuk

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.30. 1.763.784.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama Puskesmas Panceng

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.31. 1.747.368.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama Puskesmas Sangkapura

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.32. 926.784.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama Puskesmas Tambak

54.676.456.000,00 JUMLAH PENDAPATAN

Page 3: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 108

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.00.00.5. 251.469.773.000,00 BELANJA DAERAH

1.02.1.02.01.00.00.5.1. 68.729.554.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1. 68.729.554.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01. 60.685.154.000,00 Gaji dan Tunjangan

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01. 48.216.401.457,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.02. 4.410.282.800,00 Tunjangan Keluarga

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.03. 437.255.000,00 Tunjangan Jabatan

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.04. 4.197.289.915,00 Tunjangan Fungsional

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.05. 618.865.000,00 Tunjangan Fungsional Umum

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.06. 2.790.887.198,00 Tunjangan Beras

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.07. 12.672.870,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.08. 1.499.760,00 Pembulatan Gaji

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02. 7.694.400.000,00 Tambahan Penghasilan PNS

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02.05. 7.694.400.000,00 Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.06. 350.000.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.06.01. 350.000.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

1.02.1.02.01.00.00.5.2. 182.740.219.000,00 BELANJA LANGSUNG

1.02.1.02.01.01. 9.971.936.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

1.02.1.02.01.01.02. 117.454.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN

PENGGANDAAN

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah

; 100%

- Keluaran : Persentase barang cetakan dan penggandaan ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kesehatan ; -

- Lokasi : Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.02.5.2.1. 452.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.01.02.5.2.1.01. 452.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.01.02.5.2.1.01.02. 452.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.01.02.5.2.2. 117.002.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.06. 117.002.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.06.01. 77.002.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.06.02. 40.000.000,00 Belanja Penggandaan

Page 4: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 109

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.01.03. 20.948.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah

; 100%

- Keluaran : Persentase bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinkes ; -

- Lokasi : Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.03.5.2.2. 20.948.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.01.03.5.2.2.01. 20.948.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.01.03.5.2.2.01.09. 20.948.000,00 Belanja Bahan Bacaan

1.02.1.02.01.01.05. 913.735.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah

; 100%

- Keluaran : Persentase penyediaan makanan dan minuman ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Dinas Kesehatan ; -

- Lokasi : Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.05.5.2.2. 913.735.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.01.05.5.2.2.11. 913.735.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.01.05.5.2.2.11.01. 30.280.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian

1.02.1.02.01.01.05.5.2.2.11.02. 7.020.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu

1.02.1.02.01.01.05.5.2.2.11.03. 876.435.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.01.06. 943.672.500,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah

; 100%

- Keluaran : Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Dinas Kesehatan ; -

- Lokasi : Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.06.5.2.2. 943.672.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.06. 16.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.06.02. 16.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.15. 943.656.500,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.15.01. 728.781.500,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.15.02. 214.875.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Page 5: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 110

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.01.07. 7.545.304.950,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah

; 100%

- Keluaran : Persentase penyediaan jasa administrasi perkantoran ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kesehatan ; -

- Lokasi : Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.07.5.2.1. 80.232.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01. 80.232.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01.01. 7.044.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01.06. 73.188.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD

1.02.1.02.01.01.07.5.2.2. 7.465.072.950,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.01. 2.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.01.05. 2.100.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.03. 7.462.972.950,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.03.07. 3.172.950,00 Belanja Pengiriman

1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.03.11. 1.060.800.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.03.12. 6.399.000.000,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.01.08. 430.822.050,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah

; 100%

- Keluaran : Persentase jasa operasional perkantoran ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kesehatan ; -

- Lokasi : Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.08.5.2.1. 5.400.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.01.08.5.2.1.01. 5.400.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.01.08.5.2.1.01.02. 5.400.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.01.08.5.2.2. 425.422.050,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.03. 364.432.050,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.03.01. 24.452.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.03.02. 3.000.000,00 Belanja Air

1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.03.03. 134.340.050,00 Belanja Listrik

1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.03.10. 18.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.03.11. 100.640.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.03.12. 84.000.000,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.20. 60.990.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.20.02. 60.990.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Page 6: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 111

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.02. 2.200.641.450,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

1.02.1.02.01.02.03. 1.307.061.450,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana dan prasarana aparatur ; 100%

- Keluaran : Persentase pengadaan peralatan/perlengkapan kantor/rumah tangga ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kesehatan ; -

- Lokasi : Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.02.03.5.2.1. 12.594.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.02.03.5.2.1.01. 12.594.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.02.03.5.2.1.01.01. 7.044.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.02.03.5.2.1.01.02. 5.550.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.02.03.5.2.2. 407.867.450,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.02.03.5.2.2.01. 363.067.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.02.03.5.2.2.01.01. 200.000.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.02.03.5.2.2.01.03. 47.867.450,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik

1.02.1.02.01.02.03.5.2.2.01.04. 50.000.000,00 Belanja Bahan Pembersih

1.02.1.02.01.02.03.5.2.2.01.08. 65.200.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.02.03.5.2.2.02. 30.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.02.03.5.2.2.02.02. 30.000.000,00 Belanja Tanaman/Ternak

1.02.1.02.01.02.03.5.2.2.12. 4.800.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.02.1.02.01.02.03.5.2.2.12.01. 4.800.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.02.1.02.01.02.03.5.2.2.23. 10.000.000,00 Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual

kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

1.02.1.02.01.02.03.5.2.2.23.04. 10.000.000,00 Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih

1.02.1.02.01.02.03.5.2.3. 886.600.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.02.03.5.2.3.06. 606.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah

Tangga

1.02.1.02.01.02.03.5.2.3.06.02. 606.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.02.1.02.01.02.03.5.2.3.11. 280.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer

1.02.1.02.01.02.03.5.2.3.11.01. 280.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit

1.02.1.02.01.02.06. 300.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana dan prasarana aparatur ; 100%

- Keluaran : Persentase pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan/dinas/operasional ;

100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinkes & Puskesmas ; -

- Lokasi : Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.02.06.5.2.2. 300.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

Page 7: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 112

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.02.06.5.2.2.01. 150.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.02.06.5.2.2.01.06. 150.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.02.06.5.2.2.20. 150.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.02.06.5.2.2.20.02. 150.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.02.07. 593.580.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana dan prasarana aparatur ; 100%

- Keluaran : Persentase pemeliharaan rutin/berkala kantor/rumah tangga ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinkes & Puskesmas ; -

- Lokasi : Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.02.07.5.2.1. 21.344.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.02.07.5.2.1.01. 19.355.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.02.07.5.2.1.01.01. 12.215.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.02.07.5.2.1.01.02. 7.140.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.02.07.5.2.1.03. 1.989.000,00 Uang Lembur

1.02.1.02.01.02.07.5.2.1.03.01. 1.989.000,00 Uang Lembur PNS

1.02.1.02.01.02.07.5.2.2. 24.384.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.02.07.5.2.2.03. 384.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.02.07.5.2.2.03.11. 384.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.02.1.02.01.02.07.5.2.2.20. 24.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.02.07.5.2.2.20.03. 24.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1.02.1.02.01.02.07.5.2.3. 547.852.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.21. 547.852.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung

1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.21.03. 547.852.000,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung

1.02.1.02.01.06. 265.540.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.02.1.02.01.06.01. 9.200.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan ;

100%

- Keluaran : Persentase laporan kinerja dan keuangan ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinkes ; -

- Lokasi : Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.06.01.5.2.1. 3.460.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.06.01.5.2.1.01. 3.460.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.06.01.5.2.1.01.01. 1.860.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.06.01.5.2.1.01.04. 1.600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.06.01.5.2.2. 5.740.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

Page 8: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 113

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.06. 5.740.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.06.02. 5.740.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.06.03. 14.025.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan ;

100%

- Keluaran : Persentase dokumen perencanaan ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinkes ; -

- Lokasi : Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.06.03.5.2.1. 3.425.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.06.03.5.2.1.01. 3.425.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.06.03.5.2.1.01.01. 1.825.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.06.03.5.2.1.01.04. 1.600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.06.03.5.2.2. 10.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.06.03.5.2.2.06. 10.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.06.03.5.2.2.06.02. 10.600.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.06.08. 10.995.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

KEGIATAN SKPD

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan ;

100%

- Keluaran : Persentase dokumen evaluasi program dan kegiatan ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinkes ; -

- Lokasi : Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.06.08.5.2.1. 6.016.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.06.08.5.2.1.01. 6.016.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.06.08.5.2.1.01.01. 6.016.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.06.08.5.2.2. 4.979.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.06.08.5.2.2.06. 4.979.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.06.08.5.2.2.06.02. 4.979.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.06.09. 231.320.000,00 PEMBANGUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA DASAR

PELAYANAN KESEHATAN

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan ;

100%

- Keluaran : Persentase puskesmas yang menerapkan SIKDA Generik ; 13%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinkes ; -

- Lokasi : Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.06.09.5.2.1. 23.244.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.06.09.5.2.1.01. 23.244.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.06.09.5.2.1.01.01. 19.644.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

Page 9: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 114

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.06.09.5.2.1.01.04. 3.600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.06.09.5.2.2. 208.076.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.06.09.5.2.2.03. 6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.06.09.5.2.2.03.11. 6.000.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.02.1.02.01.06.09.5.2.2.06. 3.956.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.06.09.5.2.2.06.02. 3.956.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.06.09.5.2.2.20. 198.120.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.06.09.5.2.2.20.01. 62.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan

1.02.1.02.01.06.09.5.2.2.20.02. 59.120.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.06.09.5.2.2.20.05. 77.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya

1.02.1.02.01.07. 2.780.321.050,00 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

SKPD

1.02.1.02.01.07.21. 153.391.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS ALON - ALON - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%

- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -

- Lokasi : UPT Puskesmas

1.02.1.02.01.07.21.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.07.21.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.07.21.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD

1.02.1.02.01.07.21.5.2.2. 146.503.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.07.21.5.2.2.03. 144.600.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.07.21.5.2.2.03.01. 4.800.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.07.21.5.2.2.03.02. 32.400.000,00 Belanja Air

1.02.1.02.01.07.21.5.2.2.03.03. 80.400.000,00 Belanja Listrik

1.02.1.02.01.07.21.5.2.2.03.10. 9.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.07.21.5.2.2.03.12. 18.000.000,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.07.21.5.2.2.06. 163.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.07.21.5.2.2.06.02. 163.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.07.21.5.2.2.11. 1.740.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.07.21.5.2.2.11.03. 1.740.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.07.22. 87.337.500,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS NELAYAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%

- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -

- Lokasi : UPT Puskesmas

Page 10: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 115

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.07.22.5.2.1. 4.044.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.07.22.5.2.1.01. 4.044.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.07.22.5.2.1.01.06. 4.044.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD

1.02.1.02.01.07.22.5.2.2. 83.293.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.07.22.5.2.2.01. 17.422.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.07.22.5.2.2.01.03. 2.473.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik

1.02.1.02.01.07.22.5.2.2.01.04. 8.019.800,00 Belanja Bahan Pembersih

1.02.1.02.01.07.22.5.2.2.01.06. 6.930.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.07.22.5.2.2.03. 48.240.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.07.22.5.2.2.03.01. 3.000.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.07.22.5.2.2.03.02. 3.000.000,00 Belanja Air

1.02.1.02.01.07.22.5.2.2.03.03. 36.000.000,00 Belanja Listrik

1.02.1.02.01.07.22.5.2.2.03.10. 6.240.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.07.22.5.2.2.06. 7.980.700,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.07.22.5.2.2.06.01. 6.915.100,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.07.22.5.2.2.06.02. 1.065.600,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.07.22.5.2.2.20. 9.650.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.07.22.5.2.2.20.02. 9.650.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.07.23. 80.750.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS INDUSTRI - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%

- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -

- Lokasi : UPT Puskesmas

1.02.1.02.01.07.23.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.07.23.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.07.23.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD

1.02.1.02.01.07.23.5.2.2. 73.862.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.07.23.5.2.2.01. 11.812.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.07.23.5.2.2.01.01. 2.880.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.07.23.5.2.2.01.03. 987.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik

1.02.1.02.01.07.23.5.2.2.01.04. 3.345.000,00 Belanja Bahan Pembersih

1.02.1.02.01.07.23.5.2.2.01.06. 4.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.07.23.5.2.2.03. 52.200.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.07.23.5.2.2.03.01. 2.400.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.07.23.5.2.2.03.02. 2.400.000,00 Belanja Air

1.02.1.02.01.07.23.5.2.2.03.03. 27.000.000,00 Belanja Listrik

Page 11: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 116

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.07.23.5.2.2.03.10. 15.600.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.07.23.5.2.2.03.20. 4.800.000,00 Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS

1.02.1.02.01.07.23.5.2.2.06. 2.940.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.07.23.5.2.2.06.01. 2.940.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.07.23.5.2.2.20. 6.910.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.07.23.5.2.2.20.02. 6.910.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.07.24. 87.300.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS KEBOMAS - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%

- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -

- Lokasi : UPT Puskesmas

1.02.1.02.01.07.24.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.07.24.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.07.24.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD

1.02.1.02.01.07.24.5.2.2. 80.412.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.07.24.5.2.2.03. 80.412.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.07.24.5.2.2.03.01. 5.000.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.07.24.5.2.2.03.02. 5.056.000,00 Belanja Air

1.02.1.02.01.07.24.5.2.2.03.03. 70.356.000,00 Belanja Listrik

1.02.1.02.01.07.25. 87.422.500,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS GENDING - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%

- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -

- Lokasi : UPT Puskesmas

1.02.1.02.01.07.25.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.07.25.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.07.25.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD

1.02.1.02.01.07.25.5.2.2. 80.534.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.07.25.5.2.2.01. 1.814.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.07.25.5.2.2.01.04. 1.814.500,00 Belanja Bahan Pembersih

1.02.1.02.01.07.25.5.2.2.03. 67.200.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.07.25.5.2.2.03.01. 3.000.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.07.25.5.2.2.03.02. 4.200.000,00 Belanja Air

1.02.1.02.01.07.25.5.2.2.03.03. 42.000.000,00 Belanja Listrik

1.02.1.02.01.07.25.5.2.2.03.10. 18.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.07.25.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

Page 12: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 117

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.07.25.5.2.2.06.01. 900.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.07.25.5.2.2.06.02. 300.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.07.25.5.2.2.11. 4.320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.07.25.5.2.2.11.03. 4.320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.07.25.5.2.2.20. 6.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.07.25.5.2.2.20.02. 6.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.07.26. 88.060.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS MANYAR - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%

- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -

- Lokasi : UPT Puskesmas

1.02.1.02.01.07.26.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.07.26.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.07.26.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD

1.02.1.02.01.07.26.5.2.2. 81.172.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.07.26.5.2.2.03. 76.672.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.07.26.5.2.2.03.01. 8.700.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.07.26.5.2.2.03.02. 12.000.000,00 Belanja Air

1.02.1.02.01.07.26.5.2.2.03.03. 55.972.000,00 Belanja Listrik

1.02.1.02.01.07.26.5.2.2.11. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.07.26.5.2.2.11.03. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.07.27. 63.582.550,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS SEMBAYAT - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%

- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -

- Lokasi : UPT Puskesmas

1.02.1.02.01.07.27.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.07.27.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.07.27.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD

1.02.1.02.01.07.27.5.2.2. 56.694.550,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.07.27.5.2.2.03. 56.694.550,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.07.27.5.2.2.03.01. 4.800.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.07.27.5.2.2.03.02. 5.400.000,00 Belanja Air

1.02.1.02.01.07.27.5.2.2.03.03. 28.494.550,00 Belanja Listrik

1.02.1.02.01.07.27.5.2.2.03.10. 18.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

Page 13: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 118

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.07.28. 96.347.500,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS SUKOMULYO - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%

- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -

- Lokasi : UPT Puskesmas

1.02.1.02.01.07.28.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.07.28.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.07.28.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD

1.02.1.02.01.07.28.5.2.2. 89.459.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.07.28.5.2.2.03. 89.400.500,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.07.28.5.2.2.03.01. 900.500,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.07.28.5.2.2.03.02. 7.200.000,00 Belanja Air

1.02.1.02.01.07.28.5.2.2.03.03. 75.000.000,00 Belanja Listrik

1.02.1.02.01.07.28.5.2.2.03.10. 6.300.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.07.28.5.2.2.06. 59.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.07.28.5.2.2.06.02. 59.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.07.29. 104.762.500,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS DUDUK SAMPEYAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%

- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -

- Lokasi : UPT Puskesmas

1.02.1.02.01.07.29.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.07.29.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.07.29.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD

1.02.1.02.01.07.29.5.2.2. 97.874.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.07.29.5.2.2.01. 10.823.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.07.29.5.2.2.01.04. 10.823.500,00 Belanja Bahan Pembersih

1.02.1.02.01.07.29.5.2.2.03. 86.400.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.07.29.5.2.2.03.01. 6.000.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.07.29.5.2.2.03.02. 20.400.000,00 Belanja Air

1.02.1.02.01.07.29.5.2.2.03.03. 60.000.000,00 Belanja Listrik

1.02.1.02.01.07.29.5.2.2.06. 651.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.07.29.5.2.2.06.02. 651.000,00 Belanja Penggandaan

Page 14: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 119

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.07.30. 126.522.500,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS CERME - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%

- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -

- Lokasi : UPT Puskesmas

1.02.1.02.01.07.30.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.07.30.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.07.30.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD

1.02.1.02.01.07.30.5.2.2. 119.634.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.07.30.5.2.2.03. 119.634.500,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.07.30.5.2.2.03.01. 9.000.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.07.30.5.2.2.03.02. 9.634.500,00 Belanja Air

1.02.1.02.01.07.30.5.2.2.03.03. 89.000.000,00 Belanja Listrik

1.02.1.02.01.07.30.5.2.2.03.10. 12.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.07.31. 53.720.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS DADAP KUNING - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%

- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -

- Lokasi : UPT Puskesmas

1.02.1.02.01.07.31.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.07.31.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.07.31.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD

1.02.1.02.01.07.31.5.2.2. 46.832.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.07.31.5.2.2.03. 39.712.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.07.31.5.2.2.03.01. 3.500.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.07.31.5.2.2.03.02. 4.500.000,00 Belanja Air

1.02.1.02.01.07.31.5.2.2.03.03. 22.112.000,00 Belanja Listrik

1.02.1.02.01.07.31.5.2.2.03.10. 9.600.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.07.31.5.2.2.11. 7.120.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.07.31.5.2.2.11.02. 1.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu

1.02.1.02.01.07.31.5.2.2.11.03. 5.320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.07.32. 108.970.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS BALONGPANGGANG - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%

- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -

- Lokasi : UPT Puskesmas

Page 15: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 120

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.07.32.5.2.1. 4.044.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.07.32.5.2.1.01. 4.044.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.07.32.5.2.1.01.03. 4.044.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.02.1.02.01.07.32.5.2.2. 104.926.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.07.32.5.2.2.03. 101.686.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.07.32.5.2.2.03.01. 14.400.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.07.32.5.2.2.03.02. 6.000.000,00 Belanja Air

1.02.1.02.01.07.32.5.2.2.03.03. 65.086.000,00 Belanja Listrik

1.02.1.02.01.07.32.5.2.2.03.10. 16.200.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.07.32.5.2.2.15. 3.240.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.07.32.5.2.2.15.01. 3.240.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.07.33. 53.550.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS DAPET - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%

- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -

- Lokasi : UPT Puskesmas

1.02.1.02.01.07.33.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.07.33.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.07.33.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD

1.02.1.02.01.07.33.5.2.2. 46.662.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.07.33.5.2.2.01. 8.127.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.07.33.5.2.2.01.01. 4.097.500,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.07.33.5.2.2.01.04. 3.029.500,00 Belanja Bahan Pembersih

1.02.1.02.01.07.33.5.2.2.01.06. 1.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.07.33.5.2.2.03. 31.206.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.07.33.5.2.2.03.01. 1.500.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.07.33.5.2.2.03.03. 21.000.000,00 Belanja Listrik

1.02.1.02.01.07.33.5.2.2.03.10. 8.706.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.07.33.5.2.2.06. 1.459.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.07.33.5.2.2.06.01. 640.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.07.33.5.2.2.06.02. 819.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.07.33.5.2.2.11. 3.240.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.07.33.5.2.2.11.03. 3.240.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.07.33.5.2.2.15. 1.530.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.07.33.5.2.2.15.01. 1.530.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.07.33.5.2.2.20. 1.100.000,00 Belanja Pemeliharaan

Page 16: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 121

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.07.33.5.2.2.20.02. 1.100.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.07.34. 80.750.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS BENJENG - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%

- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 1005

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -

- Lokasi : UPT Puskesmas

1.02.1.02.01.07.34.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.07.34.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.07.34.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD

1.02.1.02.01.07.34.5.2.2. 73.862.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.07.34.5.2.2.03. 73.800.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.07.34.5.2.2.03.01. 4.200.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.07.34.5.2.2.03.02. 3.600.000,00 Belanja Air

1.02.1.02.01.07.34.5.2.2.03.03. 66.000.000,00 Belanja Listrik

1.02.1.02.01.07.34.5.2.2.06. 62.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.07.34.5.2.2.06.02. 62.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.07.35. 57.120.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS METATU - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%

- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -

- Lokasi : UPT Puskesmas

1.02.1.02.01.07.35.5.2.1. 4.044.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.07.35.5.2.1.01. 4.044.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.07.35.5.2.1.01.06. 4.044.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD

1.02.1.02.01.07.35.5.2.2. 53.076.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.07.35.5.2.2.01. 12.952.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.07.35.5.2.2.01.01. 4.730.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.07.35.5.2.2.01.03. 1.442.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik

1.02.1.02.01.07.35.5.2.2.01.04. 2.580.000,00 Belanja Bahan Pembersih

1.02.1.02.01.07.35.5.2.2.01.06. 3.200.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.07.35.5.2.2.01.11. 1.000.000,00 Belanja Suku Cadang

1.02.1.02.01.07.35.5.2.2.03. 14.852.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.07.35.5.2.2.03.01. 3.600.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.07.35.5.2.2.03.02. 1.800.000,00 Belanja Air

1.02.1.02.01.07.35.5.2.2.03.03. 9.452.000,00 Belanja Listrik

1.02.1.02.01.07.35.5.2.2.06. 5.647.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

Page 17: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 122

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.07.35.5.2.2.06.01. 2.640.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.07.35.5.2.2.06.02. 3.007.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.07.35.5.2.2.11. 10.305.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.07.35.5.2.2.11.02. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu

1.02.1.02.01.07.35.5.2.2.11.03. 5.805.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.07.35.5.2.2.15. 4.320.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.07.35.5.2.2.15.01. 4.320.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.07.35.5.2.2.20. 5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.07.35.5.2.2.20.02. 5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.07.36. 70.125.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS MENGANTI - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%

- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 1005

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -

- Lokasi : UPT Puskesmas

1.02.1.02.01.07.36.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.07.36.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.07.36.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD

1.02.1.02.01.07.36.5.2.2. 63.237.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.07.36.5.2.2.01. 16.673.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.07.36.5.2.2.01.01. 9.770.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.07.36.5.2.2.01.03. 1.107.250,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik

1.02.1.02.01.07.36.5.2.2.01.04. 2.296.000,00 Belanja Bahan Pembersih

1.02.1.02.01.07.36.5.2.2.01.06. 3.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.07.36.5.2.2.03. 24.900.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.07.36.5.2.2.03.01. 5.500.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.07.36.5.2.2.03.02. 1.600.000,00 Belanja Air

1.02.1.02.01.07.36.5.2.2.03.03. 10.000.000,00 Belanja Listrik

1.02.1.02.01.07.36.5.2.2.03.10. 7.800.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.07.36.5.2.2.06. 10.615.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.07.36.5.2.2.06.01. 8.815.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.07.36.5.2.2.06.02. 1.800.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.07.36.5.2.2.11. 4.950.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.07.36.5.2.2.11.02. 1.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu

1.02.1.02.01.07.36.5.2.2.11.03. 3.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.07.36.5.2.2.15. 3.240.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.07.36.5.2.2.15.01. 3.240.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Page 18: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 123

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.07.36.5.2.2.20. 2.858.750,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.07.36.5.2.2.20.02. 2.858.750,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.07.37. 57.162.500,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS KEPATIHAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%

- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -

- Lokasi : UPT Puskesmas

1.02.1.02.01.07.37.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.07.37.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.07.37.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD

1.02.1.02.01.07.37.5.2.2. 50.274.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.07.37.5.2.2.03. 47.500.500,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.07.37.5.2.2.03.01. 2.500.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.07.37.5.2.2.03.02. 5.000.000,00 Belanja Air

1.02.1.02.01.07.37.5.2.2.03.03. 28.000.500,00 Belanja Listrik

1.02.1.02.01.07.37.5.2.2.03.12. 12.000.000,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.07.37.5.2.2.06. 344.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.07.37.5.2.2.06.02. 344.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.07.37.5.2.2.11. 1.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.07.37.5.2.2.11.02. 1.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu

1.02.1.02.01.07.37.5.2.2.15. 1.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.07.37.5.2.2.15.01. 1.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.07.38. 56.950.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS KEDAMEAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%

- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -

- Lokasi : UPT Puskesmas

1.02.1.02.01.07.38.5.2.1. 13.248.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.07.38.5.2.1.01. 13.248.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.07.38.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD

1.02.1.02.01.07.38.5.2.1.01.08. 6.360.000,00 Honorarium Operasional Kegiatan

1.02.1.02.01.07.38.5.2.2. 43.702.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.07.38.5.2.2.01. 4.559.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.07.38.5.2.2.01.03. 515.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik

1.02.1.02.01.07.38.5.2.2.01.04. 4.044.000,00 Belanja Bahan Pembersih

1.02.1.02.01.07.38.5.2.2.03. 27.563.000,00 Belanja Jasa Kantor

Page 19: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 124

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.07.38.5.2.2.03.01. 3.600.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.07.38.5.2.2.03.02. 4.800.000,00 Belanja Air

1.02.1.02.01.07.38.5.2.2.03.03. 15.563.000,00 Belanja Listrik

1.02.1.02.01.07.38.5.2.2.03.10. 3.600.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.07.38.5.2.2.06. 900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.07.38.5.2.2.06.01. 700.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.07.38.5.2.2.06.02. 200.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.07.38.5.2.2.11. 2.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.07.38.5.2.2.11.02. 900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu

1.02.1.02.01.07.38.5.2.2.11.03. 1.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.07.38.5.2.2.15. 1.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.07.38.5.2.2.15.01. 1.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.07.38.5.2.2.20. 6.900.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.07.38.5.2.2.20.02. 6.900.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.07.39. 52.997.500,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS SLEMPIT - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%

- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -

- Lokasi : UPT Puskesmas

1.02.1.02.01.07.39.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.07.39.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.07.39.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD

1.02.1.02.01.07.39.5.2.2. 46.109.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.07.39.5.2.2.01. 13.362.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.07.39.5.2.2.01.01. 8.150.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.07.39.5.2.2.01.03. 175.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik

1.02.1.02.01.07.39.5.2.2.01.04. 1.437.500,00 Belanja Bahan Pembersih

1.02.1.02.01.07.39.5.2.2.01.06. 3.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.07.39.5.2.2.03. 14.400.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.07.39.5.2.2.03.01. 1.200.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.07.39.5.2.2.03.03. 13.200.000,00 Belanja Listrik

1.02.1.02.01.07.39.5.2.2.06. 1.117.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.07.39.5.2.2.06.02. 1.117.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.07.39.5.2.2.11. 11.070.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.07.39.5.2.2.11.02. 1.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu

1.02.1.02.01.07.39.5.2.2.11.03. 9.720.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

Page 20: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 125

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.07.39.5.2.2.15. 2.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.07.39.5.2.2.15.01. 2.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.07.39.5.2.2.20. 4.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.07.39.5.2.2.20.02. 4.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.07.40. 126.650.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS DRIYOREJO - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%

- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -

- Lokasi : UPT Puskesmas

1.02.1.02.01.07.40.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.07.40.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.07.40.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD

1.02.1.02.01.07.40.5.2.2. 119.762.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.07.40.5.2.2.01. 600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.07.40.5.2.2.01.06. 600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.07.40.5.2.2.03. 119.160.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.07.40.5.2.2.03.02. 2.160.000,00 Belanja Air

1.02.1.02.01.07.40.5.2.2.03.03. 90.000.000,00 Belanja Listrik

1.02.1.02.01.07.40.5.2.2.03.11. 27.000.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.02.1.02.01.07.40.5.2.2.06. 2.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.07.40.5.2.2.06.02. 2.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.07.41. 52.402.500,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS KARANGANDONG - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%

- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -

- Lokasi : UPT Puskesmas

1.02.1.02.01.07.41.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.07.41.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.07.41.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD

1.02.1.02.01.07.41.5.2.2. 45.514.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.07.41.5.2.2.01. 7.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.07.41.5.2.2.01.06. 7.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.07.41.5.2.2.03. 34.800.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.07.41.5.2.2.03.01. 3.600.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.07.41.5.2.2.03.02. 3.600.000,00 Belanja Air

1.02.1.02.01.07.41.5.2.2.03.03. 18.000.000,00 Belanja Listrik

Page 21: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 126

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.07.41.5.2.2.03.10. 9.600.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.07.41.5.2.2.06. 2.212.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.07.41.5.2.2.06.02. 2.212.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.07.41.5.2.2.20. 1.502.500,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.07.41.5.2.2.20.02. 1.502.500,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.07.42. 87.125.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS WRINGINANOM - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%

- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -

- Lokasi : UPT Puskesmas

1.02.1.02.01.07.42.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.07.42.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.07.42.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD

1.02.1.02.01.07.42.5.2.2. 80.237.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.07.42.5.2.2.01. 12.966.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.07.42.5.2.2.01.01. 5.966.600,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.07.42.5.2.2.01.06. 7.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.07.42.5.2.2.03. 61.385.400,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.07.42.5.2.2.03.01. 7.385.400,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.07.42.5.2.2.03.03. 54.000.000,00 Belanja Listrik

1.02.1.02.01.07.42.5.2.2.06. 2.525.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.07.42.5.2.2.06.01. 1.360.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.07.42.5.2.2.06.02. 1.165.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.07.42.5.2.2.20. 3.360.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.07.42.5.2.2.20.02. 3.360.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.07.43. 75.225.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS KESAMBEN KULON - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%

- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -

- Lokasi : UPT Puskesmas

1.02.1.02.01.07.43.5.2.1. 4.044.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.07.43.5.2.1.01. 4.044.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.07.43.5.2.1.01.06. 4.044.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD

1.02.1.02.01.07.43.5.2.2. 71.181.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.07.43.5.2.2.03. 71.181.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.07.43.5.2.2.03.01. 2.400.000,00 Belanja Telekomunikasi

Page 22: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 127

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.07.43.5.2.2.03.03. 38.781.000,00 Belanja Listrik

1.02.1.02.01.07.43.5.2.2.03.10. 6.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.07.43.5.2.2.03.11. 24.000.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.02.1.02.01.07.44. 117.300.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS BUNGAH - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%

- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -

- Lokasi : UPT Puskesmas

1.02.1.02.01.07.44.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.07.44.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.07.44.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD

1.02.1.02.01.07.44.5.2.2. 110.412.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.07.44.5.2.2.01. 14.956.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.07.44.5.2.2.01.03. 4.758.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik

1.02.1.02.01.07.44.5.2.2.01.04. 10.198.000,00 Belanja Bahan Pembersih

1.02.1.02.01.07.44.5.2.2.03. 95.456.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.07.44.5.2.2.03.01. 14.300.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.07.44.5.2.2.03.03. 45.456.000,00 Belanja Listrik

1.02.1.02.01.07.44.5.2.2.03.10. 27.300.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.07.44.5.2.2.03.11. 8.400.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.02.1.02.01.07.45. 65.875.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS DUKUN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%

- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -

- Lokasi : UPT Puskesmas

1.02.1.02.01.07.45.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.07.45.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.07.45.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD

1.02.1.02.01.07.45.5.2.2. 58.987.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.07.45.5.2.2.01. 14.908.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.07.45.5.2.2.01.03. 1.970.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik

1.02.1.02.01.07.45.5.2.2.01.04. 5.738.000,00 Belanja Bahan Pembersih

1.02.1.02.01.07.45.5.2.2.01.06. 7.200.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.07.45.5.2.2.03. 21.160.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.07.45.5.2.2.03.02. 5.760.000,00 Belanja Air

1.02.1.02.01.07.45.5.2.2.03.03. 15.400.000,00 Belanja Listrik

Page 23: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 128

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.07.45.5.2.2.06. 8.339.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.07.45.5.2.2.06.01. 2.250.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.07.45.5.2.2.06.02. 6.089.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.07.45.5.2.2.11. 2.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.07.45.5.2.2.11.02. 450.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu

1.02.1.02.01.07.45.5.2.2.11.03. 2.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.07.45.5.2.2.15. 4.180.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.07.45.5.2.2.15.01. 4.180.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.07.45.5.2.2.20. 7.700.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.07.45.5.2.2.20.02. 7.700.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.07.46. 90.100.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS MENTARAS - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%

- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -

- Lokasi : UPT Puskesmas

1.02.1.02.01.07.46.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.07.46.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.07.46.5.2.1.01.01. 6.888.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.07.46.5.2.2. 83.212.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.07.46.5.2.2.03. 82.087.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.07.46.5.2.2.03.01. 5.600.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.07.46.5.2.2.03.03. 52.487.000,00 Belanja Listrik

1.02.1.02.01.07.46.5.2.2.03.10. 12.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.07.46.5.2.2.03.11. 12.000.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.02.1.02.01.07.46.5.2.2.11. 1.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.07.46.5.2.2.11.02. 1.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu

1.02.1.02.01.07.47. 115.600.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS SIDAYU - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%

- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -

- Lokasi : UPT Puskesmas

1.02.1.02.01.07.47.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.07.47.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.07.47.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD

1.02.1.02.01.07.47.5.2.2. 108.712.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.07.47.5.2.2.03. 108.712.000,00 Belanja Jasa Kantor

Page 24: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 129

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.07.47.5.2.2.03.01. 4.800.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.07.47.5.2.2.03.03. 55.912.000,00 Belanja Listrik

1.02.1.02.01.07.47.5.2.2.03.10. 12.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.07.47.5.2.2.03.11. 12.000.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.02.1.02.01.07.47.5.2.2.03.12. 24.000.000,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.07.48. 95.497.500,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS UJUNG PANGKAH - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%

- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -

- Lokasi : UPT Puskesmas

1.02.1.02.01.07.48.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.07.48.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.07.48.5.2.1.01.05. 4.488.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.02.1.02.01.07.48.5.2.1.01.06. 2.400.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD

1.02.1.02.01.07.48.5.2.2. 88.609.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.07.48.5.2.2.01. 915.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.07.48.5.2.2.01.06. 915.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.07.48.5.2.2.03. 82.744.500,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.07.48.5.2.2.03.01. 4.744.500,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.07.48.5.2.2.03.03. 66.000.000,00 Belanja Listrik

1.02.1.02.01.07.48.5.2.2.03.10. 12.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.07.48.5.2.2.15. 900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.07.48.5.2.2.15.01. 900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.07.48.5.2.2.20. 4.050.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.07.48.5.2.2.20.02. 4.050.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.07.49. 56.525.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS SEKAPUK - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%

- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -

- Lokasi : UPT Puskesmas

1.02.1.02.01.07.49.5.2.1. 7.488.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.07.49.5.2.1.01. 7.488.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.07.49.5.2.1.01.06. 7.488.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD

1.02.1.02.01.07.49.5.2.2. 49.037.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.07.49.5.2.2.03. 48.936.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.07.49.5.2.2.03.01. 6.000.000,00 Belanja Telekomunikasi

Page 25: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 130

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.07.49.5.2.2.03.02. 936.000,00 Belanja Air

1.02.1.02.01.07.49.5.2.2.03.03. 6.000.000,00 Belanja Listrik

1.02.1.02.01.07.49.5.2.2.03.10. 6.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.07.49.5.2.2.03.12. 30.000.000,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.07.49.5.2.2.06. 101.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.07.49.5.2.2.06.02. 101.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.07.50. 91.375.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS PANCENG - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%

- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -

- Lokasi : UPT Puskesmas

1.02.1.02.01.07.50.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.07.50.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.07.50.5.2.1.01.03. 6.888.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.02.1.02.01.07.50.5.2.2. 84.487.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.07.50.5.2.2.03. 84.487.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.07.50.5.2.2.03.01. 1.200.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.07.50.5.2.2.03.02. 4.700.000,00 Belanja Air

1.02.1.02.01.07.50.5.2.2.03.03. 60.587.000,00 Belanja Listrik

1.02.1.02.01.07.50.5.2.2.03.10. 18.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.07.51. 121.600.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS SANGKAPURA - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%

- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -

- Lokasi : UPT Puskesmas

1.02.1.02.01.07.51.5.2.1. 4.044.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.07.51.5.2.1.01. 4.044.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.07.51.5.2.1.01.06. 4.044.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD

1.02.1.02.01.07.51.5.2.2. 117.556.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.07.51.5.2.2.01. 13.086.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.07.51.5.2.2.01.01. 9.313.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.07.51.5.2.2.01.04. 1.597.000,00 Belanja Bahan Pembersih

1.02.1.02.01.07.51.5.2.2.01.06. 2.176.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.07.51.5.2.2.03. 34.075.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.07.51.5.2.2.03.01. 6.000.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.07.51.5.2.2.03.03. 20.875.000,00 Belanja Listrik

Page 26: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 131

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.07.51.5.2.2.03.10. 7.200.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.07.51.5.2.2.06. 500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.07.51.5.2.2.06.02. 500.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.07.51.5.2.2.07. 40.000.000,00 Belanja Sewa

1.02.1.02.01.07.51.5.2.2.07.02. 40.000.000,00 Belanja Sewa Bangunan

1.02.1.02.01.07.51.5.2.2.11. 3.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.07.51.5.2.2.11.03. 3.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.07.51.5.2.2.15. 25.670.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.07.51.5.2.2.15.01. 25.670.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.07.51.5.2.2.20. 625.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.07.51.5.2.2.20.02. 625.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.07.52. 118.225.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS TAMBAK - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%

- Keluaran : Persentase terpenuhinya operasional puskesmas ; 100%

- Hasil : Capaian program dinas kesehatan dengan nilai minimal 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Operasional di Puskesmas ; -

- Lokasi : UPT Puskesmas

1.02.1.02.01.07.52.5.2.1. 6.888.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.07.52.5.2.1.01. 6.888.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.07.52.5.2.1.01.06. 6.888.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD

1.02.1.02.01.07.52.5.2.2. 111.337.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.07.52.5.2.2.01. 4.867.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.07.52.5.2.2.01.01. 1.458.500,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.07.52.5.2.2.01.04. 1.512.500,00 Belanja Bahan Pembersih

1.02.1.02.01.07.52.5.2.2.01.06. 1.896.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.07.52.5.2.2.03. 42.600.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.07.52.5.2.2.03.03. 39.000.000,00 Belanja Listrik

1.02.1.02.01.07.52.5.2.2.03.10. 3.600.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.07.52.5.2.2.07. 40.000.000,00 Belanja Sewa

1.02.1.02.01.07.52.5.2.2.07.02. 40.000.000,00 Belanja Sewa Bangunan

1.02.1.02.01.07.52.5.2.2.11. 14.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.07.52.5.2.2.11.02. 4.050.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu

1.02.1.02.01.07.52.5.2.2.11.03. 10.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.07.52.5.2.2.15. 7.520.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.07.52.5.2.2.15.01. 7.520.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.07.52.5.2.2.20. 1.500.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.07.52.5.2.2.20.02. 1.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Page 27: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 132

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.15. 17.500.000.000,00 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN

PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA

PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN

JARINGANNYA

1.02.1.02.01.15.01. 16.000.000.000,00 PEMBANGUNAN PUSKESMAS - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas

dan jaringannya ; 71,8% Puskesmas yang dibangun,

71,62% Pustu yang dibangun

- Keluaran : Persentase pembangunan puskesmas ; 71,8% Puskesmas yang dibangun

- Hasil : Persentase ketercapaian Program Dinas Kesehatan dengan nilai Minimal 75% ;

100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Puskesmas ; -

- Lokasi : Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.15.01.5.2.1. 155.531.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.15.01.5.2.1.01. 150.890.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.15.01.5.2.1.01.01. 81.750.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.15.01.5.2.1.01.02. 38.190.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.15.01.5.2.1.01.03. 17.600.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.02.1.02.01.15.01.5.2.1.01.05. 13.350.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.02.1.02.01.15.01.5.2.1.03. 4.641.000,00 Uang Lembur

1.02.1.02.01.15.01.5.2.1.03.01. 4.641.000,00 Uang Lembur PNS

1.02.1.02.01.15.01.5.2.2. 18.496.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.03. 896.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.03.11. 896.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.28. 17.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.28.01. 17.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.15.01.5.2.3. 15.825.973.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.15.01.5.2.3.21. 15.825.973.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung

1.02.1.02.01.15.01.5.2.3.21.01. 15.825.973.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

1.02.1.02.01.15.06. 1.500.000.000,00 PEMBANGUNAN PUSKESMAS PEMBANTU - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas

dan jaringannya ; 71,8% Puskesmas yang dibangun,

71,62% Pustu yang dibangun

- Keluaran : Persentase pembangunan puskesmas pembantu ; 71,62% Pustu yang

dibangun

- Hasil : Persentase ketercapaian Program Dinas Kesehatan dengan nilai Minimal 75% ;

100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Puskesmas Pembantu ; -

- Lokasi : Dinkes

Page 28: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 133

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.15.06.5.2.1. 37.460.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.15.06.5.2.1.01. 34.890.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.15.06.5.2.1.01.01. 10.470.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.15.06.5.2.1.01.02. 5.880.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.15.06.5.2.1.01.03. 13.200.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.02.1.02.01.15.06.5.2.1.01.05. 5.340.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.02.1.02.01.15.06.5.2.1.03. 2.570.000,00 Uang Lembur

1.02.1.02.01.15.06.5.2.1.03.01. 2.570.000,00 Uang Lembur PNS

1.02.1.02.01.15.06.5.2.2. 13.840.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.15.06.5.2.2.03. 640.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.15.06.5.2.2.03.11. 640.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.02.1.02.01.15.06.5.2.2.28. 13.200.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.15.06.5.2.2.28.01. 13.200.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.15.06.5.2.3. 1.448.700.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.15.06.5.2.3.21. 1.448.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung

1.02.1.02.01.15.06.5.2.3.21.01. 1.448.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

1.02.1.02.01.17. 25.623.497.500,00 PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN

GIZI MASYARAKAT

Page 29: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 134

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.17.01. 258.875.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN

ANAK

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas,

Cakupan Pelayanan KN lengkap,

Persentase balita gizi kurang,

Cakupan pelayanan kesehatan remaja,

Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%

96%

8%

83%

70%

- Keluaran : Cakupan kunjungan ibu hamil K4,

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani,

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi

kebidanan,

Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani,

Cakupan kunjungan bayi,

Cakupan pelayanan anak balita

Cakupan peserta KB aktif ; 91%,

95%,

93%,

86%,

96%,

82%,

70%

- Hasil : Angka Kematian Ibu,

Angka Kematian Bayi,

Persentase balita gizi buruk ; 105/100.000 KH,

4/ 100.000 KH

2%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Ibu dan Anak di Kab.Gresik ; -

- Lokasi : Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.17.01.5.2.1. 68.725.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.17.01.5.2.1.01. 68.725.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.17.01.5.2.1.01.01. 18.300.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.17.01.5.2.1.01.03. 9.625.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.02.1.02.01.17.01.5.2.1.01.04. 16.200.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.17.01.5.2.1.01.05. 24.600.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.02.1.02.01.17.01.5.2.2. 190.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.01. 1.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.01.08. 1.750.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.03. 18.900.000,00 Belanja Jasa Kantor

Page 30: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 135

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.03.11. 18.900.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.06. 84.680.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.06.01. 75.000.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.06.02. 9.680.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.25. 12.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.25.08. 12.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Peraga

1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.28. 72.820.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.28.01. 72.820.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.17.02. 4.704.082.000,00 PENGELOLAAN DAK JAMPERSAL ( DAK ) - Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas

Cakupan Pelayanan KN Lengkap

Persentase balita gizi kurang

Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%

96%

8%

83%

70%

- Keluaran : Persentase terlaksananya Program Jampersal di Kabupaten Gresik ; 100%

- Hasil : Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

Persentase balita gizi buruk ; 105

4

2%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Ibu hamil, bersalin, dan nifas ; -

- Lokasi : Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.17.02.5.2.1. 949.350.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.17.02.5.2.1.01. 949.350.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.17.02.5.2.1.01.01. 145.750.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.17.02.5.2.1.01.04. 3.600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.17.02.5.2.1.01.07. 800.000.000,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.17.02.5.2.2. 3.754.732.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.01. 2.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.01.01. 2.250.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.03. 1.847.977.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.03.12. 1.847.977.000,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.06. 7.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.06.02. 7.800.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.07. 280.000.000,00 Belanja Sewa

Page 31: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 136

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.07.02. 280.000.000,00 Belanja Sewa Bangunan

1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.11. 1.043.550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.11.03. 1.043.550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.15. 439.555.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.15.01. 409.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.15.02. 29.835.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.25. 105.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.25.05. 105.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran

1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.28. 28.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.28.01. 28.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.17.03. 654.410.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS ALON - ALON

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas

Cakupan Pelayanan KN Lengkap

Persentase balita gizi kurang

Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%

96%

8%

83%

70%

- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Alon-Alon ; 100%

- Hasil : Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

Persentase balita gizi buruk

; 105,

4,

2%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.17.03.5.2.1. 37.760.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.17.03.5.2.1.01. 6.300.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.17.03.5.2.1.01.01. 5.700.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.17.03.5.2.1.01.04. 600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.17.03.5.2.1.03. 31.460.000,00 Uang Lembur

1.02.1.02.01.17.03.5.2.1.03.01. 31.460.000,00 Uang Lembur PNS

1.02.1.02.01.17.03.5.2.2. 616.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.01. 22.282.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.01.01. 3.282.000,00 Belanja alat tulis kantor

Page 32: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 137

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.01.08. 19.000.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.06. 105.298.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.06.01. 102.389.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.06.02. 2.909.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.11. 384.705.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.11.03. 384.705.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.15. 84.165.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.15.01. 75.365.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.15.03. 8.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat

1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.28. 20.200.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.28.01. 20.200.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.17.04. 308.596.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS NELAYAN

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas

Cakupan Pelayanan KN Lengkap

Persentase balita gizi kurang

Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%

96%

8%

83%

70%

- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Nelayan ; 100%

- Hasil : Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

Persentase balita gizi buruk ; 105,

4,

2%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.17.04.5.2.1. 7.630.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.17.04.5.2.1.01. 7.630.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.17.04.5.2.1.01.01. 5.100.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.17.04.5.2.1.01.03. 330.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.02.1.02.01.17.04.5.2.1.01.04. 2.200.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.17.04.5.2.2. 300.966.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.17.04.5.2.2.01. 6.858.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.17.04.5.2.2.01.01. 1.558.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.17.04.5.2.2.01.08. 5.300.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.17.04.5.2.2.02. 30.380.000,00 Belanja Bahan/Material

Page 33: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 138

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.17.04.5.2.2.02.05. 30.380.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman

1.02.1.02.01.17.04.5.2.2.06. 16.338.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.17.04.5.2.2.06.01. 14.248.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.17.04.5.2.2.06.02. 2.090.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.17.04.5.2.2.11. 111.330.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.17.04.5.2.2.11.03. 111.330.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.17.04.5.2.2.15. 89.360.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.17.04.5.2.2.15.01. 89.360.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.17.04.5.2.2.28. 46.700.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.17.04.5.2.2.28.01. 46.700.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.17.05. 504.765.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS INDUSTRI

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas

Cakupan Pelayanan KN Lengkap

Persentase balita gizi kurang

Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%

96%

8%

83%

70%

- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Industri ; 100%

- Hasil : Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

Persentase balita gizi buruk

; 105

4

2

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.17.05.5.2.1. 13.932.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.17.05.5.2.1.01. 13.932.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.17.05.5.2.1.01.01. 3.732.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.17.05.5.2.1.01.03. 4.000.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.02.1.02.01.17.05.5.2.1.01.04. 6.200.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.17.05.5.2.2. 490.833.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.17.05.5.2.2.01. 62.671.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.17.05.5.2.2.01.01. 11.028.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.17.05.5.2.2.01.07. 4.000.000,00 Belanja Dokumentasi

Page 34: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 139

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.17.05.5.2.2.01.08. 47.643.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.17.05.5.2.2.06. 20.172.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.17.05.5.2.2.06.01. 7.997.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.17.05.5.2.2.06.02. 12.175.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.17.05.5.2.2.11. 241.290.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.17.05.5.2.2.11.03. 241.290.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.17.05.5.2.2.15. 139.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.17.05.5.2.2.15.01. 139.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.17.05.5.2.2.28. 27.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.17.05.5.2.2.28.01. 27.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.17.06. 506.305.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS KEBOMAS

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas

Cakupan Pelayanan KN Lengkap

Persentase balita gizi kurang

Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%

96%

8%

83%

70%

- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Kebomas ; 100%

- Hasil : Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

Persentase balita gizi buruk

; 105,

4,

2%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.17.06.5.2.1. 9.075.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.17.06.5.2.1.01. 9.075.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.17.06.5.2.1.01.01. 4.675.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.17.06.5.2.1.01.03. 2.900.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.02.1.02.01.17.06.5.2.1.01.04. 1.500.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.17.06.5.2.2. 497.230.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.17.06.5.2.2.01. 4.850.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.17.06.5.2.2.01.08. 4.850.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.17.06.5.2.2.02. 5.400.000,00 Belanja Bahan/Material

Page 35: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 140

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.17.06.5.2.2.02.05. 5.400.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman

1.02.1.02.01.17.06.5.2.2.06. 101.620.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.17.06.5.2.2.06.01. 79.920.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.17.06.5.2.2.06.02. 21.700.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.17.06.5.2.2.11. 218.175.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.17.06.5.2.2.11.03. 218.175.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.17.06.5.2.2.15. 107.760.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.17.06.5.2.2.15.01. 98.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.17.06.5.2.2.15.03. 9.120.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat

1.02.1.02.01.17.06.5.2.2.25. 23.625.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.17.06.5.2.2.25.08. 23.625.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Peraga

1.02.1.02.01.17.06.5.2.2.28. 35.800.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.17.06.5.2.2.28.01. 35.800.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.17.07. 581.289.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS GENDING

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas

Cakupan Pelayanan KN Lengkap

Persentase balita gizi kurang

Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%

96%

8%

83%

70%

- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Gending ; 100%

- Hasil : Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

Persentase balita gizi buruk

; 105,

4,

2%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.17.07.5.2.1. 6.800.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.17.07.5.2.1.01. 6.800.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.17.07.5.2.1.01.01. 5.700.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.17.07.5.2.1.01.03. 1.100.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.02.1.02.01.17.07.5.2.2. 574.489.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.17.07.5.2.2.01. 12.125.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

Page 36: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 141

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.17.07.5.2.2.01.01. 12.125.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.17.07.5.2.2.02. 4.050.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.17.07.5.2.2.02.05. 4.050.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman

1.02.1.02.01.17.07.5.2.2.06. 82.929.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.17.07.5.2.2.06.01. 70.300.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.17.07.5.2.2.06.02. 12.629.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.17.07.5.2.2.11. 309.825.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.17.07.5.2.2.11.03. 309.825.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.17.07.5.2.2.15. 139.560.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.17.07.5.2.2.15.01. 139.560.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.17.07.5.2.2.28. 26.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.17.07.5.2.2.28.01. 26.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.17.08. 468.064.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS MANYAR

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas

Cakupan Pelayanan KN Lengkap

Persentase balita gizi kurang

Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%

96%

8%

83%

70%

- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Manyar ; 100%

- Hasil : Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

Persentase balita gizi buruk

; 105,

4,

2%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.17.08.5.2.1. 10.400.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.17.08.5.2.1.01. 10.400.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.17.08.5.2.1.01.01. 5.100.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.17.08.5.2.1.01.03. 2.800.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.02.1.02.01.17.08.5.2.1.01.04. 2.500.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.17.08.5.2.2. 457.664.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.17.08.5.2.2.01. 5.843.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

Page 37: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 142

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.17.08.5.2.2.01.01. 4.983.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.17.08.5.2.2.01.08. 860.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.17.08.5.2.2.02. 11.850.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.17.08.5.2.2.02.04. 3.750.000,00 Belanja Bahan Percontohan/Praktek

1.02.1.02.01.17.08.5.2.2.02.06. 8.100.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

1.02.1.02.01.17.08.5.2.2.03. 1.082.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.17.08.5.2.2.03.04. 582.000,00 Belanja Jasa Pengujian Laboratorium

1.02.1.02.01.17.08.5.2.2.03.11. 500.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.02.1.02.01.17.08.5.2.2.06. 54.154.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.17.08.5.2.2.06.01. 50.539.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.17.08.5.2.2.06.02. 3.615.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.17.08.5.2.2.11. 222.645.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.17.08.5.2.2.11.03. 222.645.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.17.08.5.2.2.15. 135.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.17.08.5.2.2.15.01. 135.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.17.08.5.2.2.28. 26.450.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.17.08.5.2.2.28.01. 26.450.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.17.09. 535.386.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS SEMBAYAT

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas

Cakupan Pelayanan KN Lengkap

Persentase balita gizi kurang

Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%

96%

8%

83%

70%

- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Sembayat ; 100%

- Hasil : Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

Persentase balita gizi buruk

; 105,

4,

2%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.17.09.5.2.1. 5.100.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.17.09.5.2.1.01. 5.100.000,00 Honorarium PNS

Page 38: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 143

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.17.09.5.2.1.01.01. 5.100.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.17.09.5.2.2. 530.286.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.17.09.5.2.2.01. 14.812.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.17.09.5.2.2.01.01. 1.812.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.17.09.5.2.2.01.08. 6.600.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.17.09.5.2.2.01.10. 6.400.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta

1.02.1.02.01.17.09.5.2.2.02. 10.800.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.17.09.5.2.2.02.05. 10.800.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman

1.02.1.02.01.17.09.5.2.2.06. 94.334.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.17.09.5.2.2.06.01. 20.710.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.17.09.5.2.2.06.02. 73.624.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.17.09.5.2.2.11. 128.880.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.17.09.5.2.2.11.03. 128.880.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.17.09.5.2.2.15. 269.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.17.09.5.2.2.15.01. 269.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.17.09.5.2.2.28. 11.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.17.09.5.2.2.28.01. 11.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.17.10. 573.257.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS SUKOMULYO

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas

Cakupan Pelayanan KN Lengkap

Persentase balita gizi kurang

Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%

96%

8%

83%

70%

- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Sukomulyo ; 100%

- Hasil : Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

Persentase balita gizi buruk

; 105,

4,

2%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.17.10.5.2.1. 3.130.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.17.10.5.2.1.01. 3.130.000,00 Honorarium PNS

Page 39: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 144

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.17.10.5.2.1.01.01. 3.130.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.17.10.5.2.2. 570.127.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.17.10.5.2.2.01. 55.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.17.10.5.2.2.01.01. 7.760.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.17.10.5.2.2.01.08. 9.750.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.17.10.5.2.2.01.10. 37.590.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta

1.02.1.02.01.17.10.5.2.2.02. 33.750.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.17.10.5.2.2.02.05. 33.750.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman

1.02.1.02.01.17.10.5.2.2.06. 49.487.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.17.10.5.2.2.06.01. 46.100.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.17.10.5.2.2.06.02. 3.387.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.17.10.5.2.2.11. 240.645.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.17.10.5.2.2.11.03. 240.645.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.17.10.5.2.2.15. 134.295.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.17.10.5.2.2.15.01. 134.295.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.17.10.5.2.2.25. 3.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.17.10.5.2.2.25.08. 3.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Peraga

1.02.1.02.01.17.10.5.2.2.28. 53.850.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.17.10.5.2.2.28.01. 53.850.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.17.11. 830.862.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS DUDUK SAMPEYAN

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas

Cakupan Pelayanan KN Lengkap

Persentase balita gizi kurang

Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%

96%

8%

83%

70%

- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Duduk Sampeyan ; 100%

- Hasil : Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

Persentase balita gizi buruk

; 105

4

2%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -

- Lokasi : Puskesmas

Page 40: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 145

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.17.11.5.2.1. 7.800.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.17.11.5.2.1.01. 7.800.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.17.11.5.2.1.01.01. 5.700.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.17.11.5.2.1.01.03. 2.100.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.02.1.02.01.17.11.5.2.2. 823.062.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.17.11.5.2.2.01. 7.597.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.17.11.5.2.2.01.01. 7.597.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.17.11.5.2.2.02. 1.800.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.17.11.5.2.2.02.05. 1.800.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman

1.02.1.02.01.17.11.5.2.2.03. 3.200.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.17.11.5.2.2.03.11. 3.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.02.1.02.01.17.11.5.2.2.06. 50.560.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.17.11.5.2.2.06.01. 43.450.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.17.11.5.2.2.06.02. 7.110.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.17.11.5.2.2.11. 473.205.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.17.11.5.2.2.11.03. 473.205.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.17.11.5.2.2.15. 222.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.17.11.5.2.2.15.01. 206.980.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.17.11.5.2.2.15.03. 15.220.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat

1.02.1.02.01.17.11.5.2.2.28. 64.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.17.11.5.2.2.28.01. 64.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

Page 41: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 146

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.17.12. 786.128.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS CERME

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas

Cakupan Pelayanan KN Lengkap

Persentase balita gizi kurang

Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%

96%

8%

83%

70%

- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Cerme ; 100%

- Hasil : Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

Persentase balita gizi buruk

; 105

4

2%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; 100%

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.17.12.5.2.1. 7.790.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.17.12.5.2.1.01. 7.790.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.17.12.5.2.1.01.01. 5.700.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.17.12.5.2.1.01.03. 2.090.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.02.1.02.01.17.12.5.2.2. 778.338.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.17.12.5.2.2.01. 17.968.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.17.12.5.2.2.01.01. 2.000.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.17.12.5.2.2.01.08. 15.968.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.17.12.5.2.2.02. 27.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.17.12.5.2.2.02.05. 27.000.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman

1.02.1.02.01.17.12.5.2.2.03. 1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.17.12.5.2.2.03.15. 1.500.000,00 Belanja Jasa Kesenian dan Olah Raga

1.02.1.02.01.17.12.5.2.2.06. 28.265.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.17.12.5.2.2.06.01. 26.300.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.17.12.5.2.2.06.02. 1.965.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.17.12.5.2.2.11. 444.915.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.17.12.5.2.2.11.03. 444.915.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.17.12.5.2.2.15. 215.745.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.17.12.5.2.2.15.01. 140.945.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Page 42: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 147

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.17.12.5.2.2.15.03. 74.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat

1.02.1.02.01.17.12.5.2.2.28. 42.945.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.17.12.5.2.2.28.01. 42.945.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.17.13. 485.652.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS DADAP KUNING

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas

Cakupan Pelayanan KN Lengkap

Persentase balita gizi kurang

Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%

96%

8%

83%

70%

- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Dadap Kuning ; 100%

- Hasil : Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

Persentase balita gizi buruk

; 105

4

2%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; 100%

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.17.13.5.2.1. 4.500.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.17.13.5.2.1.01. 4.500.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.17.13.5.2.1.01.01. 4.500.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.17.13.5.2.2. 481.152.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.17.13.5.2.2.01. 28.785.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.17.13.5.2.2.01.01. 3.750.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.17.13.5.2.2.01.08. 10.735.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.17.13.5.2.2.01.10. 14.300.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta

1.02.1.02.01.17.13.5.2.2.02. 4.500.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.17.13.5.2.2.02.05. 4.500.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman

1.02.1.02.01.17.13.5.2.2.06. 74.597.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.17.13.5.2.2.06.01. 67.150.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.17.13.5.2.2.06.02. 7.447.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.17.13.5.2.2.11. 218.655.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.17.13.5.2.2.11.03. 218.655.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.17.13.5.2.2.15. 104.815.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

Page 43: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 148

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.17.13.5.2.2.15.01. 104.815.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.17.13.5.2.2.28. 49.800.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.17.13.5.2.2.28.01. 49.800.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.17.14. 569.233.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS BALONGPANGGANG

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas

Cakupan Pelayanan KN Lengkap

Persentase balita gizi kurang

Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%

96%

8%

83%

70%

- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Balongpanggang ; 100%

- Hasil : Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

Persentase balita gizi buruk

; 105,

4,

2%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; 100%

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.17.14.5.2.1. 16.325.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.17.14.5.2.1.01. 9.500.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.17.14.5.2.1.01.01. 3.300.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.17.14.5.2.1.01.04. 6.200.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.17.14.5.2.1.03. 6.825.000,00 Uang Lembur

1.02.1.02.01.17.14.5.2.1.03.01. 6.825.000,00 Uang Lembur PNS

1.02.1.02.01.17.14.5.2.2. 552.908.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.17.14.5.2.2.01. 68.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.17.14.5.2.2.01.01. 2.050.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.17.14.5.2.2.01.08. 66.100.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.17.14.5.2.2.02. 12.950.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.17.14.5.2.2.02.05. 12.950.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman

1.02.1.02.01.17.14.5.2.2.06. 16.198.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.17.14.5.2.2.06.01. 11.500.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.17.14.5.2.2.06.02. 4.698.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.17.14.5.2.2.11. 262.215.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

Page 44: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 149

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.17.14.5.2.2.11.03. 262.215.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.17.14.5.2.2.12. 2.500.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.02.1.02.01.17.14.5.2.2.12.01. 2.500.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.02.1.02.01.17.14.5.2.2.15. 70.845.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.17.14.5.2.2.15.01. 70.845.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.17.14.5.2.2.25. 48.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.17.14.5.2.2.25.08. 48.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Peraga

1.02.1.02.01.17.14.5.2.2.28. 72.050.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.17.14.5.2.2.28.01. 72.050.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.17.15. 406.273.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS DAPET

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas

Cakupan Pelayanan KN Lengkap

Persentase balita gizi kurang

Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%

96%

8%

83%

70%

- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Dapet ; 100%

- Hasil : Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

Persentase balita gizi buruk

; 105,

4,

2%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; 100%

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.17.15.5.2.1. 9.000.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.17.15.5.2.1.01. 9.000.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.17.15.5.2.1.01.01. 5.100.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.17.15.5.2.1.01.04. 3.900.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.17.15.5.2.2. 397.273.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.17.15.5.2.2.01. 5.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.17.15.5.2.2.01.08. 5.500.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.17.15.5.2.2.02. 18.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.17.15.5.2.2.02.05. 18.000.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman

1.02.1.02.01.17.15.5.2.2.06. 64.343.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

Page 45: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 150

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.17.15.5.2.2.06.01. 45.369.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.17.15.5.2.2.06.02. 18.974.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.17.15.5.2.2.11. 206.415.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.17.15.5.2.2.11.03. 206.415.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.17.15.5.2.2.15. 67.715.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.17.15.5.2.2.15.01. 67.715.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.17.15.5.2.2.25. 5.750.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.17.15.5.2.2.25.06. 2.750.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium

1.02.1.02.01.17.15.5.2.2.25.08. 3.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Peraga

1.02.1.02.01.17.15.5.2.2.28. 29.550.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.17.15.5.2.2.28.01. 29.550.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.17.16. 593.789.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS BENJENG

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas

Cakupan Pelayanan KN Lengkap

Persentase balita gizi kurang

Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%

96%

8%

83%

70%

- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Benjeng ; 100%

- Hasil : Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

Persentase balita gizi buruk

; 105

4

2%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; 100%

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.17.16.5.2.1. 6.900.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.17.16.5.2.1.01. 6.900.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.17.16.5.2.1.01.01. 5.700.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.17.16.5.2.1.01.03. 1.200.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.02.1.02.01.17.16.5.2.2. 586.889.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.17.16.5.2.2.01. 96.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.17.16.5.2.2.01.01. 11.800.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.17.16.5.2.2.01.08. 84.500.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

Page 46: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 151

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.17.16.5.2.2.06. 67.019.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.17.16.5.2.2.06.01. 57.160.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.17.16.5.2.2.06.02. 9.859.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.17.16.5.2.2.11. 300.855.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.17.16.5.2.2.11.03. 300.855.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.17.16.5.2.2.15. 91.165.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.17.16.5.2.2.15.01. 87.325.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.17.16.5.2.2.15.03. 3.840.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat

1.02.1.02.01.17.16.5.2.2.28. 31.550.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.17.16.5.2.2.28.01. 31.550.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.17.17. 425.919.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS METATU

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas

Cakupan Pelayanan KN Lengkap

Persentase balita gizi kurang

Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%

96%

8%

83%

70%

- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Metatu ; 100%

- Hasil : Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

Persentase balita gizi buruk

; 105

4

2%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; 100%

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.17.17.5.2.1. 4.500.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.17.17.5.2.1.01. 4.500.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.17.17.5.2.1.01.01. 4.500.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.17.17.5.2.2. 421.419.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.17.17.5.2.2.01. 19.705.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.17.17.5.2.2.01.01. 19.705.200,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.17.17.5.2.2.02. 5.850.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.17.17.5.2.2.02.05. 5.850.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman

1.02.1.02.01.17.17.5.2.2.06. 47.098.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

Page 47: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 152

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.17.17.5.2.2.06.01. 37.155.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.17.17.5.2.2.06.02. 9.943.800,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.17.17.5.2.2.11. 226.080.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.17.17.5.2.2.11.03. 226.080.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.17.17.5.2.2.15. 101.685.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.17.17.5.2.2.15.01. 101.685.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.17.17.5.2.2.28. 21.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.17.17.5.2.2.28.01. 21.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.17.18. 778.273.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS MENGANTI

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas

Cakupan Pelayanan KN Lengkap

Persentase balita gizi kurang

Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%

96%

8%

83%

70%

- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Menganti ; 100%

- Hasil : Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

Persentase balita gizi buruk

; 105

4

2%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; 100%

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.17.18.5.2.1. 9.300.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.17.18.5.2.1.01. 9.300.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.17.18.5.2.1.01.01. 4.250.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.17.18.5.2.1.01.03. 3.250.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.02.1.02.01.17.18.5.2.1.01.04. 1.800.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.17.18.5.2.2. 768.973.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.17.18.5.2.2.01. 23.770.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.17.18.5.2.2.01.01. 10.470.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.17.18.5.2.2.01.08. 13.300.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.17.18.5.2.2.02. 29.250.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.17.18.5.2.2.02.05. 29.250.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman

Page 48: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 153

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.17.18.5.2.2.06. 60.973.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.17.18.5.2.2.06.01. 49.407.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.17.18.5.2.2.06.02. 11.566.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.17.18.5.2.2.11. 296.145.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.17.18.5.2.2.11.03. 296.145.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.17.18.5.2.2.15. 260.635.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.17.18.5.2.2.15.01. 239.875.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.17.18.5.2.2.15.03. 20.760.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat

1.02.1.02.01.17.18.5.2.2.28. 98.200.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.17.18.5.2.2.28.01. 98.200.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.17.19. 516.910.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS KEPATIHAN

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas

Cakupan Pelayanan KN Lengkap

Persentase balita gizi kurang

Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%

96%

8%

83%

70%

- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Kepatihan ; 100%

- Hasil : Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

Persentase balita gizi buruk

; 105

4

2%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; 100%

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.17.19.5.2.1. 5.080.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.17.19.5.2.1.01. 5.080.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.17.19.5.2.1.01.01. 3.480.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.17.19.5.2.1.01.04. 1.600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.17.19.5.2.2. 511.830.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.17.19.5.2.2.01. 18.700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.17.19.5.2.2.01.01. 9.200.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.17.19.5.2.2.01.08. 9.500.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.17.19.5.2.2.02. 4.950.000,00 Belanja Bahan/Material

Page 49: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 154

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.17.19.5.2.2.02.05. 4.950.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman

1.02.1.02.01.17.19.5.2.2.06. 78.510.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.17.19.5.2.2.06.01. 77.400.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.17.19.5.2.2.06.02. 1.110.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.17.19.5.2.2.11. 226.405.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.17.19.5.2.2.11.03. 226.405.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.17.19.5.2.2.15. 157.865.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.17.19.5.2.2.15.01. 124.745.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.17.19.5.2.2.15.03. 33.120.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat

1.02.1.02.01.17.19.5.2.2.28. 25.400.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.17.19.5.2.2.28.01. 25.400.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.17.20. 432.531.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS KEDAMEAN

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas

Cakupan Pelayanan KN Lengkap

Persentase balita gizi kurang

Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%

96%

8%

83%

70%

- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Kedamean ; 100%

- Hasil : Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

Persentase balita gizi buruk

; 105

4

2%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.17.20.5.2.1. 2.520.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.17.20.5.2.1.01. 2.520.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.17.20.5.2.1.01.01. 2.520.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.17.20.5.2.2. 430.011.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.17.20.5.2.2.01. 14.818.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.17.20.5.2.2.01.01. 7.000.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.17.20.5.2.2.01.08. 600.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.17.20.5.2.2.01.10. 7.218.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta

Page 50: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 155

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.17.20.5.2.2.02. 6.750.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.17.20.5.2.2.02.05. 6.750.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman

1.02.1.02.01.17.20.5.2.2.06. 82.594.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.17.20.5.2.2.06.01. 79.135.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.17.20.5.2.2.06.02. 3.459.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.17.20.5.2.2.11. 129.570.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.17.20.5.2.2.11.03. 129.570.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.17.20.5.2.2.15. 129.079.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.17.20.5.2.2.15.01. 129.079.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.17.20.5.2.2.28. 67.200.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.17.20.5.2.2.28.01. 67.200.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.17.21. 422.709.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS SLEMPIT

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas

Cakupan Pelayanan KN Lengkap

Persentase balita gizi kurang

Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%

96%

8%

83%

70%

- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Slempit ; 100%

- Hasil : Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

Persentase balita gizi buruk

; 105

4

2%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.17.21.5.2.1. 4.500.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.17.21.5.2.1.01. 4.500.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.17.21.5.2.1.01.01. 4.500.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.17.21.5.2.2. 418.209.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.17.21.5.2.2.01. 8.868.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.17.21.5.2.2.01.01. 7.318.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.17.21.5.2.2.01.08. 1.550.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.17.21.5.2.2.02. 6.750.000,00 Belanja Bahan/Material

Page 51: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 156

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.17.21.5.2.2.02.05. 6.750.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman

1.02.1.02.01.17.21.5.2.2.06. 31.581.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.17.21.5.2.2.06.01. 26.300.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.17.21.5.2.2.06.02. 5.281.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.17.21.5.2.2.11. 205.290.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.17.21.5.2.2.11.03. 205.290.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.17.21.5.2.2.15. 136.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.17.21.5.2.2.15.01. 136.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.17.21.5.2.2.28. 29.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.17.21.5.2.2.28.01. 29.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.17.22. 622.636.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS DRIYOREJO

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas

Cakupan Pelayanan KN Lengkap

Persentase balita gizi kurang

Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%

96%

8%

83%

70%

- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Driyorejo ; 100%

- Hasil : Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

Persentase balita gizi buruk

; 105

4

2%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.17.22.5.2.1. 5.100.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.17.22.5.2.1.01. 5.100.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.17.22.5.2.1.01.01. 5.100.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.17.22.5.2.2. 584.536.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.17.22.5.2.2.01. 11.125.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.17.22.5.2.2.01.10. 11.125.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta

1.02.1.02.01.17.22.5.2.2.06. 34.656.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.17.22.5.2.2.06.01. 26.000.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.17.22.5.2.2.06.02. 8.656.000,00 Belanja Penggandaan

Page 52: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 157

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.17.22.5.2.2.11. 265.320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.17.22.5.2.2.11.03. 265.320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.17.22.5.2.2.12. 4.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.02.1.02.01.17.22.5.2.2.12.01. 4.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.02.1.02.01.17.22.5.2.2.15. 268.235.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.17.22.5.2.2.15.01. 181.660.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.17.22.5.2.2.15.03. 86.575.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat

1.02.1.02.01.17.22.5.2.2.25. 1.200.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.17.22.5.2.2.25.07. 1.200.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer

1.02.1.02.01.17.22.5.2.3. 33.000.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.17.22.5.2.3.09. 33.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium

1.02.1.02.01.17.22.5.2.3.09.03. 33.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Praktek Sekolah

1.02.1.02.01.17.23. 467.443.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS KARANGANDONG

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas

Cakupan Pelayanan KN Lengkap

Persentase balita gizi kurang

Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%

96%

8%

83%

70%

- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Karangandong ; 100%

- Hasil : Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

Persentase balita gizi buruk

; 105

4

2%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.17.23.5.2.1. 3.180.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.17.23.5.2.1.01. 3.180.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.17.23.5.2.1.01.01. 3.180.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.17.23.5.2.2. 464.263.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.17.23.5.2.2.01. 4.455.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.17.23.5.2.2.01.01. 4.455.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.17.23.5.2.2.02. 8.100.000,00 Belanja Bahan/Material

Page 53: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 158

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.17.23.5.2.2.02.05. 8.100.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman

1.02.1.02.01.17.23.5.2.2.06. 53.203.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.17.23.5.2.2.06.01. 46.495.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.17.23.5.2.2.06.02. 6.708.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.17.23.5.2.2.11. 197.535.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.17.23.5.2.2.11.03. 197.535.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.17.23.5.2.2.15. 154.870.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.17.23.5.2.2.15.01. 154.245.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.17.23.5.2.2.15.03. 625.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat

1.02.1.02.01.17.23.5.2.2.25. 7.500.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.17.23.5.2.2.25.08. 7.500.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Peraga

1.02.1.02.01.17.23.5.2.2.28. 38.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.17.23.5.2.2.28.01. 38.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.17.24. 563.434.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS WRINGINANOM

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas

Cakupan Pelayanan KN Lengkap

Persentase balita gizi kurang

Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%

96%

8%

83%

70%

- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Wringinanom ; 100%

- Hasil : Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

Persentase balita gizi buruk

; 105

4

2%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.17.24.5.2.1. 11.650.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.17.24.5.2.1.01. 11.650.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.17.24.5.2.1.01.01. 4.250.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.17.24.5.2.1.01.03. 4.000.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.02.1.02.01.17.24.5.2.1.01.04. 3.400.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.17.24.5.2.2. 551.784.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

Page 54: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 159

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.17.24.5.2.2.01. 20.360.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.17.24.5.2.2.01.01. 2.160.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.17.24.5.2.2.01.08. 18.200.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.17.24.5.2.2.02. 900.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.17.24.5.2.2.02.05. 900.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman

1.02.1.02.01.17.24.5.2.2.06. 27.254.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.17.24.5.2.2.06.01. 11.200.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.17.24.5.2.2.06.02. 16.054.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.17.24.5.2.2.11. 295.065.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.17.24.5.2.2.11.03. 295.065.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.17.24.5.2.2.12. 3.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.02.1.02.01.17.24.5.2.2.12.01. 3.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.02.1.02.01.17.24.5.2.2.15. 162.605.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.17.24.5.2.2.15.01. 162.605.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.17.24.5.2.2.28. 42.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.17.24.5.2.2.28.01. 42.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.17.25. 390.652.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS KESAMBEN KULON

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas

Cakupan Pelayanan KN Lengkap

Persentase balita gizi kurang

Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%

96%

8%

83%

70%

- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Kesamben Kulon ; 100%

- Hasil : Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

Persentase balita gizi buruk

; 105

4

2%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.17.25.5.2.1. 5.100.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.17.25.5.2.1.01. 5.100.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.17.25.5.2.1.01.01. 5.100.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

Page 55: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 160

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.17.25.5.2.2. 385.552.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.17.25.5.2.2.01. 5.022.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.17.25.5.2.2.01.01. 5.022.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.17.25.5.2.2.06. 38.325.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.17.25.5.2.2.06.01. 38.165.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.17.25.5.2.2.06.02. 160.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.17.25.5.2.2.11. 193.260.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.17.25.5.2.2.11.03. 193.260.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.17.25.5.2.2.15. 102.945.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.17.25.5.2.2.15.01. 102.945.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.17.25.5.2.2.28. 46.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.17.25.5.2.2.28.01. 46.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.17.26. 912.563.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS BUNGAH

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas

Cakupan Pelayanan KN Lengkap

Persentase balita gizi kurang

Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%

96%

8%

83%

70%

- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Dukun ; 100%

- Hasil : Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

Persentase balita gizi buruk

; 105

4

2%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.17.26.5.2.1. 6.000.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.17.26.5.2.1.01. 6.000.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.17.26.5.2.1.01.01. 6.000.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.17.26.5.2.2. 906.563.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.17.26.5.2.2.01. 72.762.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.17.26.5.2.2.01.01. 61.013.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.17.26.5.2.2.01.08. 11.749.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

Page 56: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 161

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.17.26.5.2.2.02. 20.250.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.17.26.5.2.2.02.05. 20.250.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman

1.02.1.02.01.17.26.5.2.2.03. 3.600.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.17.26.5.2.2.03.04. 1.800.000,00 Belanja Jasa Pengujian Laboratorium

1.02.1.02.01.17.26.5.2.2.03.11. 1.800.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.02.1.02.01.17.26.5.2.2.06. 149.586.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.17.26.5.2.2.06.01. 116.275.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.17.26.5.2.2.06.02. 33.311.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.17.26.5.2.2.11. 356.010.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.17.26.5.2.2.11.03. 356.010.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.17.26.5.2.2.15. 267.855.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.17.26.5.2.2.15.01. 267.855.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.17.26.5.2.2.28. 36.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.17.26.5.2.2.28.01. 36.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.17.27. 668.612.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS DUKUN

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas

Cakupan Pelayanan KN Lengkap

Persentase balita gizi kurang

Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Cakupan pelayanan kesehatan pralansia dan lansia ; 92%

96%

8%

83%

70%

- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Dukun ; 100%

- Hasil : Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

Persentase balita gizi buruk

; 105

4

2%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.17.27.5.2.1. 7.596.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.17.27.5.2.1.01. 7.596.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.17.27.5.2.1.01.01. 3.396.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.17.27.5.2.1.01.04. 4.200.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.17.27.5.2.2. 661.016.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

Page 57: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 162

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.17.27.5.2.2.01. 114.710.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.17.27.5.2.2.01.01. 12.000.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.17.27.5.2.2.01.08. 79.515.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.17.27.5.2.2.01.10. 23.195.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta

1.02.1.02.01.17.27.5.2.2.02. 11.075.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.17.27.5.2.2.02.04. 11.075.000,00 Belanja Bahan Percontohan/Praktek

1.02.1.02.01.17.27.5.2.2.06. 115.926.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.17.27.5.2.2.06.01. 114.321.600,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.17.27.5.2.2.06.02. 1.604.400,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.17.27.5.2.2.11. 187.515.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.17.27.5.2.2.11.03. 187.515.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.17.27.5.2.2.15. 197.740.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.17.27.5.2.2.15.01. 197.740.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.17.27.5.2.2.28. 34.050.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.17.27.5.2.2.28.01. 34.050.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.17.28. 587.088.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS MENTARAS

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas

Cakupan Pelayanan KN Lengkap

Persentase balita gizi kurang

Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%

96%

8%

83%

70%

- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas ; 100%

- Hasil : Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

Persentase balita gizi buruk

; 105

4

2%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.17.28.5.2.1. 11.988.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.17.28.5.2.1.01. 4.500.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.17.28.5.2.1.01.01. 4.500.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.17.28.5.2.1.03. 7.488.000,00 Uang Lembur

Page 58: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 163

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.17.28.5.2.1.03.01. 7.488.000,00 Uang Lembur PNS

1.02.1.02.01.17.28.5.2.2. 575.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.17.28.5.2.2.01. 49.468.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.17.28.5.2.2.01.01. 11.068.600,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.17.28.5.2.2.01.08. 38.400.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.17.28.5.2.2.06. 86.656.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.17.28.5.2.2.06.01. 81.535.400,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.17.28.5.2.2.06.02. 5.121.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.17.28.5.2.2.11. 167.625.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.17.28.5.2.2.11.03. 167.625.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.17.28.5.2.2.15. 249.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.17.28.5.2.2.15.01. 249.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.17.28.5.2.2.28. 21.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.17.28.5.2.2.28.01. 21.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.17.29. 651.201.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS SIDAYU

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas

Cakupan Pelayanan KN Lengkap

Persentase balita gizi kurang

Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%

96%

8%

83%

70%

- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Sidayu ; 100%

- Hasil : Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

Persentase balita gizi buruk

; 105

4

2%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.17.29.5.2.1. 7.950.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.17.29.5.2.1.01. 7.950.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.17.29.5.2.1.01.01. 5.700.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.17.29.5.2.1.01.03. 2.250.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.02.1.02.01.17.29.5.2.2. 643.251.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

Page 59: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 164

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.01. 37.882.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.01.01. 23.890.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.01.08. 3.700.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.01.10. 10.292.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta

1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.02. 3.600.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.02.04. 1.800.000,00 Belanja Bahan Percontohan/Praktek

1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.02.05. 1.800.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman

1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.03.15. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kesenian dan Olah Raga

1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.06. 61.919.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.06.01. 59.175.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.06.02. 2.744.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.11. 269.475.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.11.03. 269.475.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.12. 2.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.12.01. 2.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.15. 209.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.15.01. 173.440.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.15.03. 35.860.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat

1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.28. 56.075.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.17.29.5.2.2.28.01. 56.075.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

Page 60: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 165

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.17.30. 435.386.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS UJUNG PANGKAH

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas

Cakupan Pelayanan KN Lengkap

Persentase balita gizi kurang

Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%

96%

8%

83%

70%

- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas ujung Pangkah ; 100%

- Hasil : Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

Persentase balita gizi buruk

; 105

4

2%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.17.30.5.2.1. 5.900.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.17.30.5.2.1.01. 5.900.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.17.30.5.2.1.01.01. 5.100.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.17.30.5.2.1.01.04. 800.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.17.30.5.2.2. 429.486.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.17.30.5.2.2.01. 2.620.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.17.30.5.2.2.01.01. 2.320.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.17.30.5.2.2.01.08. 300.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.17.30.5.2.2.02. 13.500.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.17.30.5.2.2.02.05. 13.500.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman

1.02.1.02.01.17.30.5.2.2.03. 1.400.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.17.30.5.2.2.03.15. 1.400.000,00 Belanja Jasa Kesenian dan Olah Raga

1.02.1.02.01.17.30.5.2.2.06. 23.446.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.17.30.5.2.2.06.01. 21.255.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.17.30.5.2.2.06.02. 2.191.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.17.30.5.2.2.11. 194.885.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.17.30.5.2.2.11.03. 194.885.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.17.30.5.2.2.15. 153.285.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.17.30.5.2.2.15.01. 153.285.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Page 61: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 166

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.17.30.5.2.2.28. 40.350.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.17.30.5.2.2.28.01. 40.350.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.17.31. 309.749.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS SEKAPUK

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas

Cakupan Pelayanan KN Lengkap

Persentase balita gizi kurang

Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%

96%

8%

83%

70%

- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Sekapuk ; 100%

- Hasil : Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

Persentase balita gizi buruk

; 105

4

2%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.17.31.5.2.1. 3.300.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.17.31.5.2.1.01. 3.300.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.17.31.5.2.1.01.01. 3.300.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.17.31.5.2.2. 306.449.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.17.31.5.2.2.01. 12.417.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.17.31.5.2.2.01.01. 8.800.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.17.31.5.2.2.01.03. 1.145.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik

1.02.1.02.01.17.31.5.2.2.01.04. 1.172.000,00 Belanja Bahan Pembersih

1.02.1.02.01.17.31.5.2.2.01.08. 1.300.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.17.31.5.2.2.06. 19.627.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.17.31.5.2.2.06.01. 12.520.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.17.31.5.2.2.06.02. 7.107.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.17.31.5.2.2.11. 88.050.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.17.31.5.2.2.11.03. 88.050.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.17.31.5.2.2.15. 186.355.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.17.31.5.2.2.15.01. 144.685.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.17.31.5.2.2.15.03. 41.670.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat

Page 62: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 167

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.17.32. 609.959.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS PANCENG

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas

Cakupan Pelayanan KN Lengkap

Persentase balita gizi kurang

Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%

96%

8%

83%

70%

- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Panceng ; 100%

- Hasil : Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

Persentase balita gizi buruk

; 105

4

2%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.17.32.5.2.1. 6.350.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.17.32.5.2.1.01. 5.050.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.17.32.5.2.1.01.03. 4.750.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.02.1.02.01.17.32.5.2.1.01.04. 300.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.17.32.5.2.1.03. 1.300.000,00 Uang Lembur

1.02.1.02.01.17.32.5.2.1.03.01. 1.300.000,00 Uang Lembur PNS

1.02.1.02.01.17.32.5.2.2. 603.609.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.17.32.5.2.2.02. 7.200.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.17.32.5.2.2.02.05. 7.200.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman

1.02.1.02.01.17.32.5.2.2.06. 92.809.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.17.32.5.2.2.06.01. 78.000.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.17.32.5.2.2.06.02. 14.809.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.17.32.5.2.2.11. 305.955.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.17.32.5.2.2.11.03. 305.955.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.17.32.5.2.2.15. 155.095.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.17.32.5.2.2.15.01. 155.095.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.17.32.5.2.2.28. 42.550.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.17.32.5.2.2.28.01. 42.550.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

Page 63: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 168

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.17.33. 917.297.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS SANGKAPURA

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas

Cakupan Pelayanan KN Lengkap

Persentase balita gizi kurang

Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%

96%

8%

83%

70%

- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas sangkapura ; 100%

- Hasil : Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

Persentase balita gizi buruk

; 105

4

2%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.17.33.5.2.1. 5.700.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.17.33.5.2.1.01. 5.700.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.17.33.5.2.1.01.01. 5.700.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.17.33.5.2.2. 911.597.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.17.33.5.2.2.01. 14.078.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.17.33.5.2.2.01.01. 9.938.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.17.33.5.2.2.01.08. 4.140.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.17.33.5.2.2.03. 6.400.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.17.33.5.2.2.03.07. 6.400.000,00 Belanja Pengiriman

1.02.1.02.01.17.33.5.2.2.06. 52.149.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.17.33.5.2.2.06.01. 45.684.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.17.33.5.2.2.06.02. 6.465.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.17.33.5.2.2.11. 462.915.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.17.33.5.2.2.11.03. 462.915.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.17.33.5.2.2.15. 342.305.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.17.33.5.2.2.15.01. 340.105.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.17.33.5.2.2.15.03. 2.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat

1.02.1.02.01.17.33.5.2.2.28. 33.750.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.17.33.5.2.2.28.01. 33.750.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

Page 64: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 169

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.17.34. 571.112.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS TAMBAK

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas

Cakupan Pelayanan KN Lengkap

Persentase balita gizi kurang

Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%

96%

8%

83%

70%

- Keluaran : Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Tambak ; 100%

- Hasil : Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

Persentase balita gizi buruk

; 105

4

2%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.17.34.5.2.1. 3.108.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.17.34.5.2.1.01. 3.108.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.17.34.5.2.1.01.01. 3.108.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.17.34.5.2.2. 568.004.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.17.34.5.2.2.01. 3.892.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.17.34.5.2.2.01.01. 3.892.500,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.17.34.5.2.2.02. 80.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.17.34.5.2.2.02.04. 80.000,00 Belanja Bahan Percontohan/Praktek

1.02.1.02.01.17.34.5.2.2.03. 200.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.17.34.5.2.2.03.04. 200.000,00 Belanja Jasa Pengujian Laboratorium

1.02.1.02.01.17.34.5.2.2.06. 44.291.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.17.34.5.2.2.06.01. 31.800.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.17.34.5.2.2.06.02. 12.491.500,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.17.34.5.2.2.11. 280.305.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.17.34.5.2.2.11.03. 280.305.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.17.34.5.2.2.15. 177.135.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.17.34.5.2.2.15.01. 177.135.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.17.34.5.2.2.28. 62.100.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.17.34.5.2.2.28.01. 62.100.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

Page 65: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 170

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.17.35. 515.247.000,00 MANAJEMEN BOK DI KABUPATEN - Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas

Cakupan Pelayanan KN Lengkap

Persentase balita gizi kurang

Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%

96%

8%

83%

70%

- Keluaran : Persentase pengelolaan manajemen BOK ; 100%

- Hasil : Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

Persentase balita gizi buruk

; 105

4

2%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -

- Lokasi : Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.17.35.5.2.1. 99.600.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.17.35.5.2.1.01. 99.600.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.17.35.5.2.1.01.01. 39.600.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.17.35.5.2.1.01.04. 13.200.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.17.35.5.2.1.01.05. 46.800.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.02.1.02.01.17.35.5.2.2. 415.647.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.17.35.5.2.2.01. 28.990.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.17.35.5.2.2.01.01. 13.990.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.17.35.5.2.2.01.10. 15.000.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta

1.02.1.02.01.17.35.5.2.2.06. 12.122.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.17.35.5.2.2.06.02. 12.122.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.17.35.5.2.2.07. 13.500.000,00 Belanja Sewa

1.02.1.02.01.17.35.5.2.2.07.03. 13.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.02.1.02.01.17.35.5.2.2.11. 129.060.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.17.35.5.2.2.11.03. 129.060.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.17.35.5.2.2.15. 231.975.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.17.35.5.2.2.15.01. 75.105.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.17.35.5.2.2.15.02. 156.870.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Page 66: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 171

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.17.36. 157.595.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN REMAJA

DAN USILA

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas

Cakupan Pelayanan KN Lengkap

Persentase balita gizi kurang

Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%

96%

8%

83%

70%

- Keluaran : Cakupan pemeriksaan berkala pada anak sekolah,

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD, SMP, SMA sederajat,

Peningkatan jumlah puskesmas PKPR,

Persentase kader UKS,

Jumlah Posyandu lansia,

Cakupan pelayanan kesehatan pra lansia ; 20%,

100%,

70%,

7%,

20%,

62%

- Hasil : Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

Persentase balita gizi buruk

; 105

4

2%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Remaja dan Usila ; -

- Lokasi : Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.17.36.5.2.1. 41.805.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.17.36.5.2.1.01. 41.805.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.17.36.5.2.1.01.01. 17.000.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.17.36.5.2.1.01.03. 1.980.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.02.1.02.01.17.36.5.2.1.01.04. 12.100.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.17.36.5.2.1.01.05. 10.725.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.02.1.02.01.17.36.5.2.2. 115.790.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.17.36.5.2.2.01. 5.275.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.17.36.5.2.2.01.08. 5.275.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.17.36.5.2.2.03. 13.500.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.17.36.5.2.2.03.11. 11.700.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

Page 67: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 172

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.17.36.5.2.2.03.20. 1.800.000,00 Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS

1.02.1.02.01.17.36.5.2.2.06. 13.505.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.17.36.5.2.2.06.02. 13.505.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.17.36.5.2.2.27. 24.000.000,00 Pemberian Uang kepada Masyarakat/Pihak

Ketiga

1.02.1.02.01.17.36.5.2.2.27.01. 24.000.000,00 Pemberian Uang Hadiah kepada Masyarakat/Pihak

Ketiga

1.02.1.02.01.17.36.5.2.2.28. 59.510.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.17.36.5.2.2.28.01. 59.510.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.17.37. 817.655.500,00 PENANGGULANGAN MASALAH GIZI MASYARAKAT - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas

Cakupan Pelayanan KN Lengkap

Persentase balita gizi kurang

Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%

96%

8%

83%

70%

- Keluaran : Persentase bayi usia < 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif, Persentase ibu

hamil KEK ditemukan, Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan, Persentase

pemberian MP ASI pada balita gizi BGM 6-24 bulan dari keluarga miskin, Persentase balita

kurus yang mendapat makanan tambahan, Persentase ibu hamil KEK mendapatkan

makanan tambahan, Persentase ibu hamil yang mendaptkan tablet tambah darah (Fe) 90

tablet,Persentase rumah tangga yang mengonsumsi garam beryodium cukup, Persentase

balita 6-59 bulan mendapatkan vitamin A, Persentase remaja putri yang mendapat tablet

tambah darah 1 tablet setiap minggu selama 1 tahun, Persentase bayi baru lahir yang

mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD),

Persentase balita yang ditimbang berat badannya ; 47%, 6%, 100%, 80%, 85%, 80%,

95%,96%, 96%,25%, 47%,78%

- Hasil : Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

Persentase balita gizi buruk

; 105

4

2%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -

- Lokasi : Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.17.37.5.2.1. 31.040.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.17.37.5.2.1.01. 31.040.000,00 Honorarium PNS

Page 68: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 173

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.17.37.5.2.1.01.01. 9.400.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.17.37.5.2.1.01.02. 1.140.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.17.37.5.2.1.01.03. 5.500.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.02.1.02.01.17.37.5.2.1.01.04. 15.000.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.17.37.5.2.2. 786.615.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.17.37.5.2.2.02. 778.490.500,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.17.37.5.2.2.02.04. 950.000,00 Belanja Bahan Percontohan/Praktek

1.02.1.02.01.17.37.5.2.2.02.05. 777.540.500,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman

1.02.1.02.01.17.37.5.2.2.06. 2.625.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.17.37.5.2.2.06.02. 2.625.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.17.37.5.2.2.28. 5.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.17.37.5.2.2.28.01. 5.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.17.38. 1.082.560.000,00 BOK UKM SEKUNDER KABUPATEN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Cakupan pelayanan nifas

Cakupan Pelayanan KN Lengkap

Persentase balita gizi kurang

Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Cakupan pelayanan kesehatan lansia ; 92%

96%

8%

83%

70%

- Keluaran : Persentase pengelolaan dana BOK sekunder Kabupaten ; 100 %

- Hasil : Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

Persentase balita gizi buruk ; 105

4

2%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -

- Lokasi : -

1.02.1.02.01.17.38.5.2.1. 149.540.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.17.38.5.2.1.01. 149.540.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.17.38.5.2.1.01.03. 58.340.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.02.1.02.01.17.38.5.2.1.01.04. 91.200.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.17.38.5.2.2. 933.020.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.17.38.5.2.2.01. 13.575.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.17.38.5.2.2.01.08. 13.575.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.17.38.5.2.2.02. 52.050.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.17.38.5.2.2.02.04. 52.050.000,00 Belanja Bahan Percontohan/Praktek

Page 69: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 174

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.17.38.5.2.2.03. 79.900.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.17.38.5.2.2.03.11. 79.900.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.02.1.02.01.17.38.5.2.2.06. 291.465.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.17.38.5.2.2.06.01. 259.245.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.17.38.5.2.2.06.02. 32.220.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.17.38.5.2.2.11. 230.730.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.17.38.5.2.2.11.03. 230.730.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.17.38.5.2.2.12. 28.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.02.1.02.01.17.38.5.2.2.12.01. 28.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.02.1.02.01.17.38.5.2.2.15. 99.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.17.38.5.2.2.15.01. 89.370.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.17.38.5.2.2.15.02. 10.580.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.02.1.02.01.17.38.5.2.2.25. 40.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.17.38.5.2.2.25.05. 40.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran

1.02.1.02.01.17.38.5.2.2.28. 97.350.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.17.38.5.2.2.28.01. 97.350.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.18. 466.123.500,00 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN

PEMBERDAYAAAN MASYARAKAT

Page 70: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 175

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.18.01. 411.123.500,00 PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI KESEHATAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase rumah tangga ber PHBS ; 81%

- Keluaran : Peningkatan jumlah posyandu PURI,

Jumlah Posyandu yang menerapkan I'm Posyandu/ Posyandu Go,

Pelaksanaan MMD di Desa,

Peningkatan Jumlah Poskesdes PURI,

Peningkatan pembentukan poskestren di Pondok Pesantren,

Peningkatan pembentukan Saka Bakti Husada,

Jumlah Pemanfaatan RTH sebagai pusat area promosi kesehatan,

Cakupan PHBS di institusi pendidikan,

Cakupan PHBS di institusi kesehatan,

Cakupan PHBS di TTU,

Cakupan PHBS di tempat kerja,

Cakupan PHBS di pondok pesantren ; 92%,

40,

19%,

52%,

32%,

100%,

1,

56%,

86%,

66%,

54%,

36%

- Hasil : Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri ; 40%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -

- Lokasi : Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.18.01.5.2.1. 34.500.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.18.01.5.2.1.01. 34.500.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.18.01.5.2.1.01.01. 23.700.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.18.01.5.2.1.01.04. 10.800.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.18.01.5.2.2. 376.623.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.18.01.5.2.2.01. 281.665.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.18.01.5.2.2.01.08. 281.665.500,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.18.01.5.2.2.03. 19.200.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.18.01.5.2.2.03.11. 19.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.02.1.02.01.18.01.5.2.2.06. 34.658.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.18.01.5.2.2.06.01. 30.000.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.18.01.5.2.2.06.02. 4.658.000,00 Belanja Penggandaan

Page 71: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 176

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.18.01.5.2.2.07. 7.000.000,00 Belanja Sewa

1.02.1.02.01.18.01.5.2.2.07.03. 7.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.02.1.02.01.18.01.5.2.2.28. 34.100.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.18.01.5.2.2.28.01. 34.100.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.18.04. 55.000.000,00 PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT ( BK.

PROPINSI )

1.02.1.02.01.18.04.5.2.1. 13.500.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.18.04.5.2.1.01. 13.500.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.18.04.5.2.1.01.03. 5.500.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.02.1.02.01.18.04.5.2.1.01.04. 8.000.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.18.04.5.2.2. 41.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.18.04.5.2.2.06. 3.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.18.04.5.2.2.06.02. 3.300.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.18.04.5.2.2.11. 16.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.18.04.5.2.2.11.03. 16.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.18.04.5.2.2.28. 22.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.18.04.5.2.2.28.01. 22.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.19. 210.935.000,00 PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN, KERJA DAN

OLAH RAGA

1.02.1.02.01.19.01. 194.985.000,00 PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase keluarga/rumah tangga yang ber STBM

Persentase TTU yang bersanitasi dasar ; 8%

55%

- Keluaran : Persentase peningkatan desa/kelurahan ODF,

Persentase rumah tangga yang melaksanakan CTPS,

Persentase sarana air bersih, air minum yang diinspeksi memenuhi syarat kesehatan,

Persentase rumah tangga yang melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangga,

Persentase rumah tangga yang melaksanakan pengelolaan limbah cair rumah tangga,

Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan,

Persentase kecamatan sehat ; 70%,

25%,

78%,

78%,

78%,

68%,

67%

- Hasil : Persentase Desa/Kelurahan STBM ; 8%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -

- Lokasi : Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.19.01.5.2.1. 53.980.000,00 BELANJA PEGAWAI

Page 72: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 177

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.19.01.5.2.1.01. 49.400.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.19.01.5.2.1.01.01. 6.150.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.19.01.5.2.1.01.03. 15.950.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.02.1.02.01.19.01.5.2.1.01.04. 11.900.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.19.01.5.2.1.01.05. 15.400.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.02.1.02.01.19.01.5.2.1.03. 4.580.000,00 Uang Lembur

1.02.1.02.01.19.01.5.2.1.03.01. 4.580.000,00 Uang Lembur PNS

1.02.1.02.01.19.01.5.2.2. 141.005.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.01. 5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.01.07. 2.000.000,00 Belanja Dokumentasi

1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.01.08. 3.000.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.03. 66.250.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.03.01. 16.000.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.03.11. 31.775.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.03.20. 18.475.000,00 Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS

1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.06. 14.355.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.06.01. 11.660.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.06.02. 2.695.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.07. 1.500.000,00 Belanja Sewa

1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.07.02. 1.500.000,00 Belanja Sewa Bangunan

1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.28. 53.900.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.28.01. 53.900.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.19.02. 15.950.000,00 PENYELENGGARAAN KESEHATAN KERJA DAN OLAH

RAGA

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase keluarga/rumah tangga yang ber STBM

Persentase TTU yang bersanitasi dasar ; 8%

55%

- Keluaran : persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan kerja,

Persentase puskesmas yang melaksanakan pembinaan pada kelompok olahraga

masyarakat ; 35%,

55%

- Hasil : Persentase Desa/Kelurahan STBM ; 8%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Puskesmas ; -

- Lokasi : Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.19.02.5.2.1. 2.000.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.19.02.5.2.1.01. 2.000.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.19.02.5.2.1.01.04. 2.000.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.19.02.5.2.2. 13.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.01. 300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

Page 73: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 178

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.01.08. 300.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.06. 9.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.06.01. 8.750.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.06.02. 500.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.28. 4.400.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.28.01. 4.400.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.20. 1.117.936.500,00 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

PENYAKIT

1.02.1.02.01.20.02. 165.962.750,00 PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase bayi yang mendapatkan IDL

Persentase penyakit potensi wabah yang dilakukan penyelidikan epidemiologi

Persentase penduduk >15 tahun yang dilakukan screening faktor risiko PTM

Notifikasi kasus TB yang diobati (CNR)

Insiden / angka kesakitan DBD

Persentase kasus pemasungan yang ditangani ; 92%

84%

5%

147

55

3%

- Keluaran : Proporsi perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan

payudara,

Proporsi kelompok khusus yang melaksanakan Posbindu PTM,

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar ; 8%,

8%,

100%

- Hasil : Persentase desa/kelurahan yang mencapai UCI

Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) skala Kabupaten yang di tanggulangi < 24 Jam

Persentase desa/kelurahan yang memiliki posbindu PTM

Persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus

Case Fatality Rate DBD ; 90%

84%

40%

89%

0.62%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat ; -

- Lokasi : Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.20.02.5.2.1. 46.920.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.20.02.5.2.1.01. 46.920.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.20.02.5.2.1.01.01. 8.550.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.20.02.5.2.1.01.03. 1.320.000,00 Honorarium Peserta PNS

Page 74: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 179

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.20.02.5.2.1.01.04. 35.400.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.20.02.5.2.1.01.08. 1.650.000,00 Honorarium Operasional Kegiatan

1.02.1.02.01.20.02.5.2.2. 119.042.750,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.20.02.5.2.2.01. 33.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.20.02.5.2.2.01.08. 33.800.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.20.02.5.2.2.06. 35.839.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.20.02.5.2.2.06.01. 30.000.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.20.02.5.2.2.06.02. 5.839.400,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.20.02.5.2.2.12. 17.500.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.02.1.02.01.20.02.5.2.2.12.01. 17.500.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.02.1.02.01.20.02.5.2.2.25. 14.303.350,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.20.02.5.2.2.25.05. 14.303.350,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran

1.02.1.02.01.20.02.5.2.2.28. 17.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.20.02.5.2.2.28.01. 17.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.20.05. 80.633.750,00 PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN IMUNISASI - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase bayi yang mendapatkan IDL

Persentase penyakit potensi wabah yang dilakukan penyelidikan epidemiologi

Persentase penduduk >15 tahun yang dilakukan screening faktor risiko PTM

Notifikasi kasus TB yang diobati (CNR)

Insiden / angka kesakitan DBD

Persentase kasus pemasungan yang ditangani ; 92%

84%

5%

147

55

3%

- Keluaran : Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi campak ; 95%

- Hasil : Persentase desa/kelurahan yang mencapai UCI

Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) skala Kabupaten yang di tanggulangi < 24 Jam

Persentase desa/kelurahan yang memiliki posbindu PTM

Persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus

Case Fatality Rate DBD ; 90%

84%

40%

89%

0.62%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Balita 0-11 bulan ; -

- Lokasi : Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.20.05.5.2.1. 18.550.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.20.05.5.2.1.01. 18.550.000,00 Honorarium PNS

Page 75: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 180

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.20.05.5.2.1.01.01. 2.850.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.20.05.5.2.1.01.03. 2.200.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.02.1.02.01.20.05.5.2.1.01.04. 13.500.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.20.05.5.2.2. 62.083.750,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.20.05.5.2.2.03. 41.100.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.20.05.5.2.2.03.01. 20.400.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.20.05.5.2.2.03.11. 20.700.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.02.1.02.01.20.05.5.2.2.06. 8.043.750,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.20.05.5.2.2.06.01. 5.031.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.20.05.5.2.2.06.02. 3.012.750,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.20.05.5.2.2.20. 7.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.20.05.5.2.2.20.02. 7.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.20.05.5.2.2.28. 5.940.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.20.05.5.2.2.28.01. 5.940.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

Page 76: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 181

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.20.06. 118.722.500,00 SURVEILANS DAN KESEHATAN MATRA - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase bayi yang mendapatkan IDL

Persentase penyakit potensi wabah yang dilakukan penyelidikan epidemiologi

Persentase penduduk >15 tahun yang dilakukan screening faktor risiko PTM

Notifikasi kasus TB yang diobati (CNR)

Insiden / angka kesakitan DBD

Persentase kasus pemasungan yang ditangani ; 92%

84%

5%

147

55

3%

- Keluaran : Persentase penanggulangan KLB <24 jam,

Persentase terlaksananya penanggulangan krisis dan bencana pada wilayah kondisi matra,

Persentase pembinaan kesehatan jamaah haji ; 84%,

84%,

84%

- Hasil : Persentase desa/kelurahan yang mencapai UCI

Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) skala Kabupaten yang di tanggulangi < 24 Jam

Persentase desa/kelurahan yang memiliki posbindu PTM

Persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus

Case Fatality Rate DBD ; 90%

84%

40%

89%

0.62%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -

- Lokasi : DINAS KESEHATAN

1.02.1.02.01.20.06.5.2.1. 16.225.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.20.06.5.2.1.01. 16.225.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.20.06.5.2.1.01.01. 3.450.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.20.06.5.2.1.01.03. 1.375.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.02.1.02.01.20.06.5.2.1.01.04. 11.400.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.20.06.5.2.2. 102.497.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.20.06.5.2.2.03. 21.600.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.20.06.5.2.2.03.01. 21.600.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.20.06.5.2.2.06. 47.030.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.20.06.5.2.2.06.01. 43.530.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.20.06.5.2.2.06.02. 3.500.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.20.06.5.2.2.12. 24.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

Page 77: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 182

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.20.06.5.2.2.12.01. 24.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.02.1.02.01.20.06.5.2.2.25. 6.567.500,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.20.06.5.2.2.25.05. 6.567.500,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran

1.02.1.02.01.20.06.5.2.2.28. 3.300.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.20.06.5.2.2.28.01. 3.300.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.20.07. 116.817.500,00 PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase bayi yang mendapatkan IDL

Persentase penyakit potensi wabah yang dilakukan penyelidikan epidemiologi

Persentase penduduk >15 tahun yang dilakukan screening faktor risiko PTM

Notifikasi kasus TB yang diobati (CNR)

Insiden / angka kesakitan DBD

Persentase kasus pemasungan yang ditangani ; 92%

84%

5%

147

55

3%

- Keluaran : Persentase ODHA yang mendapat ARV,

RFT Rate penderita kusta,

Persentase cakupan penemuan penderita pneumonia balita,

Persentase pasien TB yang mengetahui status HIV ; 37%,

87%,

4,45%,

30%

- Hasil : Persentase desa/kelurahan yang mencapai UCI

Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) skala Kabupaten yang di tanggulangi < 24 Jam

Persentase desa/kelurahan yang memiliki posbindu PTM

Persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus

Case Fatality Rate DBD ; 90%

84%

40%

89%

0.62%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -

- Lokasi : DINAS KESEHATAN

1.02.1.02.01.20.07.5.2.1. 20.310.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.20.07.5.2.1.01. 20.310.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.20.07.5.2.1.01.01. 4.650.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.20.07.5.2.1.01.03. 660.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.02.1.02.01.20.07.5.2.1.01.04. 10.200.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.20.07.5.2.1.01.05. 4.800.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

Page 78: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 183

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.20.07.5.2.2. 96.507.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.20.07.5.2.2.03. 58.200.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.20.07.5.2.2.03.01. 19.200.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.20.07.5.2.2.03.11. 19.800.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.02.1.02.01.20.07.5.2.2.03.20. 19.200.000,00 Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS

1.02.1.02.01.20.07.5.2.2.06. 1.647.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.20.07.5.2.2.06.02. 1.647.500,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.20.07.5.2.2.25. 28.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.20.07.5.2.2.25.05. 28.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran

1.02.1.02.01.20.07.5.2.2.28. 8.660.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.20.07.5.2.2.28.01. 8.660.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.20.08. 635.800.000,00 PENGENDALIAN PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN

ZOONOTIK

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase bayi yang mendapatkan IDL

Persentase penyakit potensi wabah yang dilakukan penyelidikan epidemiologi

Persentase penduduk >15 tahun yang dilakukan screening faktor risiko PTM

Notifikasi kasus TB yang diobati (CNR)

Insiden / angka kesakitan DBD

Persentase kasus pemasungan yang ditangani ; 92%

84%

5%

147

55

3%

- Keluaran : Angka bebas jentik,

Jumlah desa dengan jumantik terlatih,

Persentase cakupan penderita diare semua umur ; 82%,

12%,

10%

- Hasil : Persentase desa/kelurahan yang mencapai UCI

Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) skala Kabupaten yang di tanggulangi < 24 Jam

Persentase desa/kelurahan yang memiliki posbindu PTM

Persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus

Case Fatality Rate DBD ; 90%

84%

40%

89%

0.62%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -

- Lokasi : DINAS KESEHATAN

1.02.1.02.01.20.08.5.2.1. 11.555.000,00 BELANJA PEGAWAI

Page 79: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 184

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.20.08.5.2.1.01. 11.555.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.20.08.5.2.1.01.01. 8.500.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.20.08.5.2.1.01.03. 55.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.02.1.02.01.20.08.5.2.1.01.04. 1.800.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.20.08.5.2.1.01.05. 1.200.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.02.1.02.01.20.08.5.2.2. 624.245.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.01. 131.625.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.01.06. 131.625.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.02. 362.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.02.03. 362.000.000,00 Belanja Bahan Kimia

1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.03. 96.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.03.11. 90.000.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.03.20. 6.000.000,00 Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS

1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.06. 22.070.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.06.01. 21.000.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.06.02. 1.070.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.12. 12.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.12.01. 12.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.28. 550.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.28.01. 550.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.21. 107.032.148.000,00 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER,

RUJUKAN DAN TRADISIONAL

Page 80: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 185

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.01. 3.030.815.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN FKTP - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase puskesmas terakreditasi

Persentase pustu sesuai standar

Persentase Ponkesdes sesuai standar

Persentase klinik yang memiliki ijin operasional

Persentase RS yang memiliki ijin operasional

Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%

54%

60%

100%

100%

66%

- Keluaran : Puskesmas dengan penilaian kinerja baik,

Pembinaan pustu,

Pembinaan Ponkesdes,

Penerbitan rekomendasi ijin klinik,

Visitasi Klinik,

Pembinaan klinik,

Pelayanan kesehatan tim P3K,

Persentase honor pelayanan kesehatan subsidi,

Persentase honor pelayanan kesehatan non subsidi ; 81%,

100%,

69%,

100%,

100%,

87%,

100%,

65%,

100%

- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi

Persentase RS terakreditasi

Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53%

100%

50%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana Pelayanan Kesehatan FKTP ; -

- Lokasi : Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.21.01.5.2.1. 2.909.515.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.21.01.5.2.1.01. 2.909.515.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.21.01.5.2.1.01.01. 48.200.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.21.01.5.2.1.01.07. 2.394.515.000,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.01.5.2.1.01.08. 466.800.000,00 Honorarium Operasional Kegiatan

1.02.1.02.01.21.01.5.2.2. 121.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

Page 81: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 186

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.03. 65.600.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.03.11. 65.600.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.06. 800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.06.02. 800.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.17. 45.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.17.01. 45.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.28. 9.900.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.28.01. 9.900.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.21.02. 1.030.130.000,00 STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase puskesmas terakreditasi

Persentase pustu sesuai standar

Persentase Ponkesdes sesuai standar

Persentase klinik yang memiliki ijin operasional

Persentase RS yang memiliki ijin operasional

Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%

54%

60%

100%

100%

66%

- Keluaran : Prosentase Pelatihan Akreditasi Puskesmas

Pendampingan Akreditasi Puskesmas

Survey Akreditasi Puskesmas ; 100%

100%

93%

- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi

Persentase FKTP dengan nilai SKM Minimal 80 %

Persentase RS terakreditasi ; 53%

50%

100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pimpinan Puskesmas dan Staf Puskesmas ; -

- Lokasi : Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.21.02.5.2.1. 551.925.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.21.02.5.2.1.01. 551.925.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.21.02.5.2.1.01.01. 70.044.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.21.02.5.2.1.01.03. 2.805.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.02.1.02.01.21.02.5.2.1.01.04. 412.800.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.21.02.5.2.1.01.08. 66.276.000,00 Honorarium Operasional Kegiatan

1.02.1.02.01.21.02.5.2.2. 478.205.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.21.02.5.2.2.03. 451.800.000,00 Belanja Jasa Kantor

Page 82: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 187

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.02.5.2.2.03.11. 451.800.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.02.1.02.01.21.02.5.2.2.06. 2.405.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.21.02.5.2.2.06.01. 2.070.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.21.02.5.2.2.06.02. 335.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.21.02.5.2.2.17. 24.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.02.5.2.2.17.01. 24.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.03. 12.482.035.000,00 KEMITRAAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase puskesmas terakreditasi

Persentase pustu sesuai standar

Persentase Ponkesdes sesuai standar

Persentase klinik yang memiliki ijin operasional

Persentase RS yang memiliki ijin operasional

Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%

54%

60%

100%

100%

66%

- Keluaran : Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin,

Cakupan rujukan pasien masyarakat miskin ; 70%,

15%

- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi

Persentase RS terakreditasi

Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80%

; 53

100

50

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -

- Lokasi : Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.21.03.5.2.1. 125.325.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.21.03.5.2.1.01. 125.325.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.21.03.5.2.1.01.01. 119.100.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.21.03.5.2.1.01.03. 1.925.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.02.1.02.01.21.03.5.2.1.01.04. 4.300.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.21.03.5.2.2. 12.356.710.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.21.03.5.2.2.03. 12.263.005.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.21.03.5.2.2.03.11. 22.400.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.02.1.02.01.21.03.5.2.2.03.12. 12.240.605.000,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.03.5.2.2.06. 93.705.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.21.03.5.2.2.06.01. 90.706.000,00 Belanja Cetak

Page 83: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 188

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.03.5.2.2.06.02. 2.999.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.21.04. 1.512.000.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS ALON -

ALON

- Sumber Dana : Pendapatan FKTP,

- Capaian Program : Persentasi puskesmas terakreditasi

Persentase Pustu sesuai standar

Persentase ponkesdes sesuai standart

Persentase klinik yang memiliki ijin implementasi

Persentase RS yang memiliki ijin operasional

Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93 %

54 %

60 %

100 %

100 %

66 %

- Keluaran : Persentase jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional ; 100%

- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi

Persentase RS terakreditasi

Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53

100

50

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -

- Lokasi : Kab. Gresik

1.02.1.02.01.21.04.5.2.1. 703.600.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.21.04.5.2.1.01. 703.600.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.21.04.5.2.1.01.02. 3.600.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.21.04.5.2.1.01.07. 700.000.000,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.04.5.2.2. 706.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.01. 68.460.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.01.01. 25.855.400,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.01.03. 3.350.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik

1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.01.04. 20.255.000,00 Belanja Bahan Pembersih

1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.01.06. 18.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.01.08. 1.000.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.02. 184.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.02.03. 40.000.000,00 Belanja Bahan Kimia

1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.02.06. 144.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.03. 255.200.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.03.01. 12.000.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.03.10. 36.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.03.12. 207.200.000,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

Page 84: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 189

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.06. 33.019.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.06.01. 30.990.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.06.02. 2.029.600,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.11. 34.080.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.11.03. 34.080.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.15. 6.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.15.01. 6.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.17. 45.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.17.01. 45.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.20. 15.500.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.20.02. 15.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.25. 64.140.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.25.03. 23.640.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga

1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.25.05. 35.500.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran

1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.25.06. 5.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium

1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.28. 650.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.21.04.5.2.2.28.01. 650.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.21.04.5.2.3. 101.750.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.21.04.5.2.3.06. 54.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah

Tangga

1.02.1.02.01.21.04.5.2.3.06.01. 54.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor

1.02.1.02.01.21.04.5.2.3.07. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi

dan Pemancar

1.02.1.02.01.21.04.5.2.3.07.02. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi

1.02.1.02.01.21.04.5.2.3.08. 22.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan

Kesehatan

1.02.1.02.01.21.04.5.2.3.08.01. 22.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran

1.02.1.02.01.21.04.5.2.3.28. 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan

1.02.1.02.01.21.04.5.2.3.28.03. 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon

Page 85: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 190

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.05. 493.920.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS NELAYAN - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,

- Capaian Program : presentase puskesmas terakriditasi

presentasi pustu sesuai standat

presentasi ponkesdes sesuai standat

presentasi klinik yang mempunyai ijin operasional

presentasi rumah sakit yang mempunyai ijin operasional

presentasi penyehat tradisional terdaftar ; 65%

47%

58%

100%

100%

62%

- Keluaran : presentase jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional ; 100%

- Hasil : presentase FKTP terakriditasi

presentasi RS terakriditasi

presentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53

100

50

- Kelompok Sasaran Kegiatan : PESERTA JKN ; -

- Lokasi : Kab. GRESIK

1.02.1.02.01.21.05.5.2.1. 206.768.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.21.05.5.2.1.01. 206.768.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.21.05.5.2.1.01.02. 968.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.21.05.5.2.1.01.07. 205.800.000,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.05.5.2.2. 266.152.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.01. 46.823.570,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.01.01. 46.823.570,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.02. 111.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.02.03. 27.000.000,00 Belanja Bahan Kimia

1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.02.06. 84.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.03. 98.352.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.03.01. 7.800.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.03.12. 90.552.000,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.17. 5.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.17.01. 5.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.20. 3.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.20.02. 3.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.25. 1.976.430,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.25.05. 1.976.430,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran

Page 86: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 191

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.05.5.2.3. 21.000.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.21.05.5.2.3.06. 7.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah

Tangga

1.02.1.02.01.21.05.5.2.3.06.02. 7.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.02.1.02.01.21.05.5.2.3.11. 13.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer

1.02.1.02.01.21.05.5.2.3.11.01. 10.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit

1.02.1.02.01.21.05.5.2.3.11.02. 3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer

1.02.1.02.01.21.06. 637.488.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS INDUSTRI - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,

- Capaian Program : Persentase puskesmas terakreditasi

Persentase pustu sesuai standar

Persentase Ponkesdes sesuai standar

Persentase klinik yang memiliki ijin operasional

Persentase RS yang memiliki ijin operasional

Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%

54%

60%

100%

100%

66%

- Keluaran : Persentase jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional ; 100 %

- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi

Persentase RS terakreditasi

Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53

100

50

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -

- Lokasi : Kab. Gresik

1.02.1.02.01.21.06.5.2.1. 310.041.935,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.21.06.5.2.1.01. 310.041.935,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.21.06.5.2.1.01.02. 1.580.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.21.06.5.2.1.01.07. 308.461.935,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.06.5.2.2. 311.646.065,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.01. 20.093.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.01.01. 17.243.300,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.01.06. 2.850.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.02. 164.838.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.02.03. 30.000.000,00 Belanja Bahan Kimia

1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.02.06. 134.838.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.03. 80.630.865,00 Belanja Jasa Kantor

Page 87: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 192

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.03.01. 6.600.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.03.12. 74.030.865,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.06. 13.783.900,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.06.01. 12.147.500,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.06.02. 1.636.400,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.15. 4.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.15.02. 4.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.17. 13.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.17.01. 13.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.20. 4.500.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.20.02. 4.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.25. 10.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.25.05. 5.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran

1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.25.06. 5.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium

1.02.1.02.01.21.06.5.2.3. 15.800.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.21.06.5.2.3.06. 3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah

Tangga

1.02.1.02.01.21.06.5.2.3.06.01. 3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor

1.02.1.02.01.21.06.5.2.3.07. 8.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi

dan Pemancar

1.02.1.02.01.21.06.5.2.3.07.01. 8.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio

1.02.1.02.01.21.06.5.2.3.08. 4.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan

Kesehatan

1.02.1.02.01.21.06.5.2.3.08.01. 4.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran

Page 88: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 193

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.07. 1.612.440.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS KEBOMAS - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,

- Capaian Program : Persentase Puskesmas terakreditasi

Persentase Pustu sesuai standar

Persentase Ponkesdes sesuai standar

Persentase Klinik yang memiliki ijin operasional

Persentase RS yang memiliki ijin operasional

Persentase Penyehat tradisional terdaftar ; 93%

54%

60%

100%

100%

66%

- Keluaran : Persentase Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Operasional ; 100%

- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi

Persentase RS yang terakreditasi

Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53

100

50

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -

- Lokasi : Kab. GRESIK

1.02.1.02.01.21.07.5.2.1. 770.064.024,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.21.07.5.2.1.01. 770.064.024,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.21.07.5.2.1.01.02. 4.800.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.21.07.5.2.1.01.07. 765.264.024,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.07.5.2.2. 649.675.976,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.01. 32.268.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.01.01. 18.712.500,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.01.03. 150.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik

1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.01.04. 4.056.000,00 Belanja Bahan Pembersih

1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.01.06. 8.150.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.01.09. 1.200.000,00 Belanja Bahan Bacaan

1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.02. 199.852.200,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.02.03. 91.696.400,00 Belanja Bahan Kimia

1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.02.06. 108.155.800,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.03. 234.199.976,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.03.01. 18.000.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.03.10. 14.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.03.12. 202.199.976,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.06. 60.675.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

Page 89: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 194

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.06.01. 57.075.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.06.02. 3.600.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.15. 17.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.15.01. 12.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.15.02. 5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.17. 27.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.17.01. 27.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.20. 5.400.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.20.01. 2.400.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan

1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.20.02. 3.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.25. 72.780.300,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.25.03. 24.100.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga

1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.25.05. 48.680.300,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran

1.02.1.02.01.21.07.5.2.3. 192.700.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.21.07.5.2.3.06. 89.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah

Tangga

1.02.1.02.01.21.07.5.2.3.06.02. 89.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.02.1.02.01.21.07.5.2.3.08. 2.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan

Kesehatan

1.02.1.02.01.21.07.5.2.3.08.01. 2.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran

1.02.1.02.01.21.07.5.2.3.11. 18.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer

1.02.1.02.01.21.07.5.2.3.11.01. 18.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit

1.02.1.02.01.21.07.5.2.3.21. 82.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung

1.02.1.02.01.21.07.5.2.3.21.03. 82.500.000,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung

Page 90: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 195

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.08. 703.872.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS GENDING - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,

- Capaian Program : Persentase puskesmas terakreditasi

Persentase pustu sesuai standar

Persentase Ponkesdes sesuai standar

Persentase klinik yang memiliki ijin operasional

Persentase RS yang memiliki ijin operasional

Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%

54%

60%

100%

100%

66%

- Keluaran : Presentase jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional ; 100%

- Hasil : Presentase FKTP Terakreditasi

Presentase RS terakreditasi

Presentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53; 100; 50

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -

- Lokasi : Kab. Gresik

1.02.1.02.01.21.08.5.2.1. 290.319.600,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.21.08.5.2.1.01. 290.319.600,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.21.08.5.2.1.01.02. 1.120.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.21.08.5.2.1.01.07. 289.199.600,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.08.5.2.2. 341.052.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.01. 19.576.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.01.01. 11.166.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.01.03. 3.410.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik

1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.01.06. 5.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.02. 95.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.02.03. 40.000.000,00 Belanja Bahan Kimia

1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.02.06. 55.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.03. 151.323.600,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.03.01. 10.200.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.03.10. 8.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.03.12. 133.123.600,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.06. 2.892.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.06.02. 2.892.800,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.11. 6.840.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.11.03. 6.840.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.17. 15.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

Page 91: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 196

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.17.01. 15.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.20. 25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.20.03. 25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.25. 25.420.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.25.03. 5.420.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga

1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.25.05. 15.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran

1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.25.06. 5.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium

1.02.1.02.01.21.08.5.2.3. 72.500.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.21.08.5.2.3.06. 33.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah

Tangga

1.02.1.02.01.21.08.5.2.3.06.01. 3.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor

1.02.1.02.01.21.08.5.2.3.06.02. 30.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.02.1.02.01.21.08.5.2.3.07. 19.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi

dan Pemancar

1.02.1.02.01.21.08.5.2.3.07.01. 9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio

1.02.1.02.01.21.08.5.2.3.07.02. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi

1.02.1.02.01.21.08.5.2.3.08. 4.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan

Kesehatan

1.02.1.02.01.21.08.5.2.3.08.01. 4.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran

1.02.1.02.01.21.08.5.2.3.38. 16.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya

1.02.1.02.01.21.08.5.2.3.38.01. 16.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud

Page 92: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 197

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.09. 1.584.000.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS MANYAR - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,

- Capaian Program : Persentase Puskesmas Terakreditasi

Persentase Pustu sesuai Standart

Persentase Ponkesdes sesuai Standart

Persentase Klinik yang memiliki ijin operasional

Persentase RS yang memiliki ijin operasional

Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%

54%

60%

100%

100%

66%

- Keluaran : Persentase Jasa Pelayanan kesehatan dan dukungan operasional ; 100%

- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi

Persentase RS terakreditasi

Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53%

100%

50%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -

- Lokasi : Kab. Gresik

1.02.1.02.01.21.09.5.2.1. 751.908.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.21.09.5.2.1.01. 751.908.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.21.09.5.2.1.01.02. 1.908.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.21.09.5.2.1.01.03. 750.000.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.02.1.02.01.21.09.5.2.2. 696.092.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.01. 63.704.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.01.01. 34.304.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.01.04. 15.400.000,00 Belanja Bahan Pembersih

1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.01.06. 14.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.02. 230.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.02.03. 80.000.000,00 Belanja Bahan Kimia

1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.02.06. 150.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.03. 220.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.03.01. 19.600.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.03.12. 200.400.000,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.06. 22.668.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.06.01. 19.920.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.06.02. 2.748.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.11. 41.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

Page 93: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 198

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.11.03. 41.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.15. 5.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.15.01. 5.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.17. 45.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.17.01. 45.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.20. 34.600.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.20.02. 34.600.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.25. 33.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.21.09.5.2.2.25.06. 33.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium

1.02.1.02.01.21.09.5.2.3. 136.000.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.21.09.5.2.3.06. 70.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah

Tangga

1.02.1.02.01.21.09.5.2.3.06.01. 70.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor

1.02.1.02.01.21.09.5.2.3.11. 21.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer

1.02.1.02.01.21.09.5.2.3.11.02. 21.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer

1.02.1.02.01.21.09.5.2.3.21. 45.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung

1.02.1.02.01.21.09.5.2.3.21.03. 45.000.000,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung

1.02.1.02.01.21.10. 1.020.240.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SEMBAYAT - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,

- Capaian Program : presentase puskesmas terakreditasi.

prosentase pustu sesuai standart.

Persentase ponkesdes sesuai standart.

prosentase klinik yang memiliki izin operasional

prosentase RS yang memiliki ijin operasional

presentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%

54%

60%

100%

100%

66%

- Keluaran : Presentase jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional ; 100%

- Hasil : persentase FKTP terakreditasi

Persentase RS yang terakreditasi

Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53

100

50

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -

- Lokasi : Kab. GRESIK

1.02.1.02.01.21.10.5.2.1. 450.040.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.21.10.5.2.1.01. 450.040.000,00 Honorarium PNS

Page 94: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 199

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.10.5.2.1.01.02. 2.040.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.21.10.5.2.1.01.07. 448.000.000,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.10.5.2.2. 537.649.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.01. 82.035.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.01.01. 61.511.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.01.06. 6.984.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.01.08. 13.540.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.02. 115.200.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.02.03. 41.000.000,00 Belanja Bahan Kimia

1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.02.06. 74.200.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.03. 185.744.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.03.01. 9.600.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.03.10. 12.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.03.12. 164.144.000,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.06. 47.070.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.06.01. 33.070.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.06.02. 14.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.12. 21.200.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.12.01. 21.200.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.15. 3.810.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.15.01. 3.810.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.17. 23.240.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.17.01. 23.240.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.20. 38.350.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.20.02. 27.700.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.20.03. 10.650.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.25. 21.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.25.05. 15.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran

1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.25.06. 6.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium

1.02.1.02.01.21.10.5.2.3. 32.551.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.21.10.5.2.3.06. 24.551.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah

Tangga

1.02.1.02.01.21.10.5.2.3.06.01. 21.051.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor

1.02.1.02.01.21.10.5.2.3.06.02. 3.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.02.1.02.01.21.10.5.2.3.08. 8.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan

Kesehatan

1.02.1.02.01.21.10.5.2.3.08.01. 8.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran

Page 95: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 200

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.11. 1.119.024.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS

SUKOMULYO

- Sumber Dana : Pendapatan FKTP,

- Capaian Program : prosentase puskesmas terakreditasi

prosentase pustu sesuai standart

prosentase ponkesdes sesuai standart

prosentase klinik yang memiliki izin operasional

prosentase RS yang memilik ijin operasional

prosentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%

54%

60%

100%

100%

66%

- Keluaran : prosentase jasa pelayanan dan dukungan operasional ; 100%

- Hasil : Prosentase FKTP terakreditasi

Prosentase Rs yang Terakreditasi

Prosentase FKTP dengan Nilai SKM minimal 80% ; 53%

100%

50%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : peserta JKN ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.21.11.5.2.1. 511.370.423,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.21.11.5.2.1.01. 511.370.423,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.21.11.5.2.1.01.02. 2.744.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.21.11.5.2.1.01.07. 508.626.423,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.11.5.2.2. 513.657.327,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.01. 60.535.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.01.01. 35.464.250,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.01.04. 11.862.500,00 Belanja Bahan Pembersih

1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.01.06. 11.700.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.01.08. 1.509.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.02. 127.853.600,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.02.03. 67.853.600,00 Belanja Bahan Kimia

1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.02.06. 60.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.03. 180.587.977,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.03.01. 7.800.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.03.08. 4.000.000,00 Belanja Sertifikasi

1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.03.10. 6.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.03.12. 162.787.977,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.06. 21.530.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

Page 96: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 201

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.06.01. 16.730.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.06.02. 4.800.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.11. 13.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.11.03. 13.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.15. 10.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.15.01. 1.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.15.02. 9.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.17. 26.800.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.17.01. 26.800.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.20. 47.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.20.01. 2.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan

1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.20.02. 20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.20.03. 25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.25. 25.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.25.05. 25.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran

1.02.1.02.01.21.11.5.2.3. 93.996.250,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.21.11.5.2.3.06. 39.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah

Tangga

1.02.1.02.01.21.11.5.2.3.06.01. 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor

1.02.1.02.01.21.11.5.2.3.06.02. 34.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.02.1.02.01.21.11.5.2.3.07. 17.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi

dan Pemancar

1.02.1.02.01.21.11.5.2.3.07.01. 7.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio

1.02.1.02.01.21.11.5.2.3.07.02. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi

1.02.1.02.01.21.11.5.2.3.08. 30.496.250,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan

Kesehatan

1.02.1.02.01.21.11.5.2.3.08.01. 30.496.250,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran

1.02.1.02.01.21.11.5.2.3.11. 7.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer

1.02.1.02.01.21.11.5.2.3.11.01. 7.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit

Page 97: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 202

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.12. 1.931.256.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DUDUK

SAMPEYAN

- Sumber Dana : Pendapatan FKTP,

- Capaian Program : Persentase Puskesmas Terakreditasi

Persentase Pustu Sesuai Standart

Persentase Ponkesdes Sesuai Standart

Persentase Klinik Yang Memiliki Ijin Operasional

Persentase RS Yang Memiliki Ijin Operasional

Persentase Penyehat Tradisional Terdaftar ; 93 %

54 %

60 %

100 %

100 %

66 %

- Keluaran : Persentase Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Operasional ; 100 %

- Hasil : Persentase FKTP Terakreditasi

Persentase RS Yang Terakreditasi

Persentase FKTP Dengan Nilai SKM Minimal 80% ; 53

100

50

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.21.12.5.2.1. 832.997.798,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.21.12.5.2.1.01. 832.997.798,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.21.12.5.2.1.01.02. 4.800.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.21.12.5.2.1.01.07. 828.197.798,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.12.5.2.2. 847.522.202,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.01. 93.697.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.01.01. 56.197.800,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.01.04. 18.000.000,00 Belanja Bahan Pembersih

1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.01.06. 19.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.02. 247.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.02.03. 45.000.000,00 Belanja Bahan Kimia

1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.02.06. 202.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.03. 348.555.902,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.03.01. 12.000.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.03.10. 6.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.03.12. 330.555.902,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.06. 60.380.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.06.01. 53.110.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.06.02. 7.270.000,00 Belanja Penggandaan

Page 98: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 203

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.15. 14.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.15.01. 14.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.17. 20.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.17.01. 20.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.20. 21.200.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.20.02. 21.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.25. 42.688.500,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.25.05. 17.688.500,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran

1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.25.06. 25.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium

1.02.1.02.01.21.12.5.2.3. 250.736.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.21.12.5.2.3.08. 7.736.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan

Kesehatan

1.02.1.02.01.21.12.5.2.3.08.01. 7.736.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran

1.02.1.02.01.21.12.5.2.3.11. 21.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer

1.02.1.02.01.21.12.5.2.3.11.01. 11.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit

1.02.1.02.01.21.12.5.2.3.11.02. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer

1.02.1.02.01.21.12.5.2.3.21. 222.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung

1.02.1.02.01.21.12.5.2.3.21.03. 222.000.000,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung

1.02.1.02.01.21.13. 2.710.800.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS CERME - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,

- Capaian Program : Persentase Puskesmas Terakreditasi

Persentase Pustu sesuai Standart

Persentase Ponkesdes sesuai Standart

Persentase Klinik yang memiliki ijin operasional

Persentase RS yang memiliki ijin operasional

Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%

54%

60%

100%

100%

66%

- Keluaran : Persentase Jasa Pelayanan kesehatan dan dukungan operasional ; 100%

- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi

Persentase RS terakreditasi

Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53%

100%

50%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.21.13.5.2.1. 1.142.325.746,00 BELANJA PEGAWAI

Page 99: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 204

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.13.5.2.1.01. 1.142.325.746,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.21.13.5.2.1.01.02. 10.080.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.21.13.5.2.1.01.07. 1.132.245.746,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.13.5.2.2. 1.429.574.254,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.01. 100.520.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.01.01. 42.010.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.01.03. 4.000.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik

1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.01.04. 11.510.000,00 Belanja Bahan Pembersih

1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.01.06. 13.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.01.08. 3.000.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.01.09. 3.000.000,00 Belanja Bahan Bacaan

1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.01.11. 24.000.000,00 Belanja Suku Cadang

1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.02. 294.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.02.03. 90.000.000,00 Belanja Bahan Kimia

1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.02.06. 204.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.03. 525.234.254,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.03.01. 21.000.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.03.10. 10.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.03.12. 494.234.254,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.06. 23.420.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.06.01. 15.615.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.06.02. 7.805.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.11. 70.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.11.03. 70.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.15. 6.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.15.01. 6.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.17. 35.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.17.01. 35.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.20. 106.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.20.02. 56.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.20.03. 50.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.25. 268.600.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.25.03. 62.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga

1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.25.05. 135.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran

1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.25.06. 71.600.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium

1.02.1.02.01.21.13.5.2.3. 138.900.000,00 BELANJA MODAL

Page 100: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 205

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.13.5.2.3.06. 86.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah

Tangga

1.02.1.02.01.21.13.5.2.3.06.01. 49.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor

1.02.1.02.01.21.13.5.2.3.06.02. 37.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.02.1.02.01.21.13.5.2.3.07. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi

dan Pemancar

1.02.1.02.01.21.13.5.2.3.07.02. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi

1.02.1.02.01.21.13.5.2.3.08. 42.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan

Kesehatan

1.02.1.02.01.21.13.5.2.3.08.01. 42.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran

1.02.1.02.01.21.14. 796.680.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DADAP

KUNING

- Sumber Dana : Pendapatan FKTP,

- Capaian Program : Persentase puskesmas terakreditasi

Persentase pustu sesuai standart

Persentase ponkesdes sesuai standart

Persentase klinik yang memiliki ijin operasional

persentase RS yang memiliki ijin operasional

Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%

54%

60%

100%

100%

66%

- Keluaran : Persentase jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional ; 100%

- Hasil : Persentase FKTP Terakreditasi

Persentase RS yang terakreditasi

Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53

100

50

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.21.14.5.2.1. 355.426.300,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.21.14.5.2.1.01. 355.426.300,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.21.14.5.2.1.01.02. 5.220.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.21.14.5.2.1.01.07. 350.206.300,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.14.5.2.2. 378.076.900,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.01. 43.946.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.01.01. 29.965.600,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.01.04. 2.081.000,00 Belanja Bahan Pembersih

1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.01.06. 10.400.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.01.08. 1.500.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

Page 101: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 206

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.02. 65.933.600,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.02.03. 25.000.000,00 Belanja Bahan Kimia

1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.02.06. 40.933.600,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.03. 144.801.700,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.03.01. 7.800.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.03.10. 5.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.03.11. 4.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.03.12. 127.801.700,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.06. 16.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.06.01. 14.000.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.15. 7.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.15.01. 5.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.15.02. 2.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.17. 25.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.17.01. 25.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.20. 44.300.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.20.02. 44.300.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.25. 30.645.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.25.03. 10.645.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga

1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.25.05. 20.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran

1.02.1.02.01.21.14.5.2.3. 63.176.800,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.21.14.5.2.3.07. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi

dan Pemancar

1.02.1.02.01.21.14.5.2.3.07.02. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi

1.02.1.02.01.21.14.5.2.3.08. 39.176.800,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan

Kesehatan

1.02.1.02.01.21.14.5.2.3.08.01. 39.176.800,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran

1.02.1.02.01.21.14.5.2.3.11. 14.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer

1.02.1.02.01.21.14.5.2.3.11.01. 14.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit

Page 102: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 207

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.15. 1.300.320.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS

BALONGPANGGANG

- Sumber Dana : Pendapatan FKTP,

- Capaian Program : Persentase puskesmas terakreditasi

Persentase pustu sesuai standar

Persentase poskesdes sesuai standar

Persentase klinik yang memiliki ijin operasional

Persentase RS yang memiliki ijin operasional

Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%

54%

60%

100%

100%

66%

- Keluaran : Persentase jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional ; 100%

- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi

Persentase RS terakreditasi

Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53

100

50

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.21.15.5.2.1. 539.712.123,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.21.15.5.2.1.01. 539.712.123,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.21.15.5.2.1.01.02. 4.272.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.21.15.5.2.1.01.07. 535.440.123,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.15.5.2.2. 711.107.877,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.01. 62.510.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.01.01. 40.820.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.01.04. 6.440.000,00 Belanja Bahan Pembersih

1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.01.06. 7.250.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.01.08. 5.000.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.01.11. 3.000.000,00 Belanja Suku Cadang

1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.02. 192.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.02.03. 48.000.000,00 Belanja Bahan Kimia

1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.02.06. 144.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.03. 276.311.877,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.03.01. 21.560.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.03.10. 10.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.03.12. 244.751.877,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.06. 24.541.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

Page 103: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 208

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.06.01. 21.850.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.06.02. 2.691.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.11. 20.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.11.03. 20.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.12. 16.250.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.12.01. 16.250.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.15. 6.825.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.15.01. 2.025.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.15.02. 4.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.17. 30.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.17.01. 30.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.20. 45.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.20.02. 15.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.20.03. 30.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.25. 37.420.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.25.03. 3.420.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga

1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.25.05. 34.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran

1.02.1.02.01.21.15.5.2.3. 49.500.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.21.15.5.2.3.06. 15.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah

Tangga

1.02.1.02.01.21.15.5.2.3.06.01. 3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor

1.02.1.02.01.21.15.5.2.3.06.02. 12.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.02.1.02.01.21.15.5.2.3.07. 25.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi

dan Pemancar

1.02.1.02.01.21.15.5.2.3.07.01. 25.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio

1.02.1.02.01.21.15.5.2.3.08. 9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan

Kesehatan

1.02.1.02.01.21.15.5.2.3.08.01. 9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran

1.02.1.02.01.21.16. 546.840.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DAPET - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT), Pendapatan FKTP,

- Capaian Program : prosentase puskesmas terakreditasi ; 65%

- Keluaran : jasa pelayanan dan dukungan operasional ; 3 jenis

- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi

Persentase RS terakreditasi

Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53

100

50

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -

- Lokasi : Puskesmas

Page 104: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 209

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.16.5.2.1. 241.334.196,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.21.16.5.2.1.01. 241.334.196,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.21.16.5.2.1.01.02. 2.976.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.21.16.5.2.1.01.07. 238.358.196,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.16.5.2.2. 245.733.404,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.21.16.5.2.2.01. 14.974.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.21.16.5.2.2.01.01. 9.714.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.21.16.5.2.2.01.06. 5.260.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.21.16.5.2.2.02. 32.757.600,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.21.16.5.2.2.02.03. 6.300.000,00 Belanja Bahan Kimia

1.02.1.02.01.21.16.5.2.2.02.06. 26.457.600,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

1.02.1.02.01.21.16.5.2.2.03. 111.721.804,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.21.16.5.2.2.03.01. 22.000.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.21.16.5.2.2.03.12. 89.721.804,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.16.5.2.2.06. 4.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.21.16.5.2.2.06.01. 3.500.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.21.16.5.2.2.06.02. 500.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.21.16.5.2.2.11. 35.370.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.21.16.5.2.2.11.03. 35.370.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.21.16.5.2.2.15. 5.410.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.21.16.5.2.2.15.01. 5.410.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.21.16.5.2.2.17. 15.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.16.5.2.2.17.01. 15.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.16.5.2.2.25. 26.500.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.21.16.5.2.2.25.05. 26.500.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran

1.02.1.02.01.21.16.5.2.3. 59.772.400,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.21.16.5.2.3.06. 51.572.400,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah

Tangga

1.02.1.02.01.21.16.5.2.3.06.02. 51.572.400,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.02.1.02.01.21.16.5.2.3.08. 8.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan

Kesehatan

1.02.1.02.01.21.16.5.2.3.08.01. 8.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran

Page 105: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 210

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.17. 1.884.168.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS BENJENG - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,

- Capaian Program : Persentase Puskesmas Terakreditasi

Persentase pustu sesusi standar

Persentase Ponkesdes sesuai standar

Persentase klinik yang memiliki ijin operasional

Persentase RS yang memiliki ijin operasional

Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93 %

54 %

60 %

100 %

100 %

66 %

- Keluaran : Persentase jasa pelayanan kesehatan an dukungan operasional ; 100 %

- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi

Persentase RS terakreditasi

Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80 % ; 53

100

50

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.21.17.5.2.1. 687.937.951,12 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.21.17.5.2.1.01. 687.937.951,12 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.21.17.5.2.1.01.02. 5.040.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.21.17.5.2.1.01.07. 682.897.951,12 Honorarium Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.17.5.2.2. 1.122.230.048,88 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.01. 124.326.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.01.01. 54.762.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.01.03. 4.650.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik

1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.01.04. 41.574.000,00 Belanja Bahan Pembersih

1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.01.06. 13.040.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.01.08. 9.100.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.01.09. 1.200.000,00 Belanja Bahan Bacaan

1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.02. 231.530.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.02.02. 2.500.000,00 Belanja Tanaman/Ternak

1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.02.03. 100.000.000,00 Belanja Bahan Kimia

1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.02.05. 9.030.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman

1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.02.06. 120.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.03. 470.402.848,88 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.03.01. 3.600.000,00 Belanja Telekomunikasi

Page 106: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 211

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.03.10. 15.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.03.11. 4.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.03.12. 447.602.848,88 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.06. 28.441.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.06.01. 24.225.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.06.02. 4.216.200,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.12. 48.750.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.12.01. 48.750.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.17. 7.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.17.01. 7.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.20. 128.540.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.20.02. 34.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.20.03. 89.540.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.20.05. 5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya

1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.25. 83.240.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.25.03. 13.060.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga

1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.25.05. 70.180.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran

1.02.1.02.01.21.17.5.2.3. 74.000.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.21.17.5.2.3.06. 40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah

Tangga

1.02.1.02.01.21.17.5.2.3.06.02. 40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.02.1.02.01.21.17.5.2.3.08. 22.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan

Kesehatan

1.02.1.02.01.21.17.5.2.3.08.01. 22.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran

1.02.1.02.01.21.17.5.2.3.11. 11.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer

1.02.1.02.01.21.17.5.2.3.11.02. 11.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer

Page 107: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 212

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.18. 993.960.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS METATU - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT), Pendapatan FKTP,

- Capaian Program : Persentase puskesmas terakreditasi

Persentase Pustu sesuai standar

Persentase Ponkesdes sesuai standar

Presentase klinik yang memiliki ijin operasional

Persentase RS yang memiliki ijin operasional

Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%

54%

60%

100%

100%

66%

- Keluaran : Persentase jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional ; 100%

- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi

Persentase RS terakreditasi

Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53

100

50

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.21.18.5.2.1. 388.359.500,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.21.18.5.2.1.01. 388.359.500,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.21.18.5.2.1.01.02. 3.792.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.21.18.5.2.1.01.07. 384.567.500,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.18.5.2.2. 565.600.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.01. 77.066.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.01.01. 70.766.500,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.01.06. 4.800.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.01.08. 1.500.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.02. 120.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.02.03. 50.000.000,00 Belanja Bahan Kimia

1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.02.06. 70.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.03. 230.808.500,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.03.01. 7.800.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.03.10. 7.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.03.11. 4.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.03.12. 211.808.500,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.06. 15.380.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.06.01. 9.880.000,00 Belanja Cetak

Page 108: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 213

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.06.02. 5.500.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.11. 28.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.11.03. 28.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.15. 12.420.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.15.01. 9.220.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.15.02. 3.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.17. 15.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.17.01. 15.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.20. 39.695.500,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.20.02. 20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.20.03. 19.695.500,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.25. 26.430.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.25.03. 6.430.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga

1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.25.05. 15.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran

1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.25.06. 5.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium

1.02.1.02.01.21.18.5.2.3. 40.000.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.21.18.5.2.3.06. 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah

Tangga

1.02.1.02.01.21.18.5.2.3.06.01. 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor

1.02.1.02.01.21.18.5.2.3.07. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi

dan Pemancar

1.02.1.02.01.21.18.5.2.3.07.02. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi

1.02.1.02.01.21.18.5.2.3.08. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan

Kesehatan

1.02.1.02.01.21.18.5.2.3.08.01. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran

Page 109: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 214

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.19. 2.359.728.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS MENGANTI - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,

- Capaian Program : persentasi puskesmas terakreditasi

persentase pustu sesuai standar

persentase ponkesdes sesuai standar

persentase klinik yang memiliki ijin operasional

Persentase RS yang memiliki ijin Operasional

Persentase Kesehatan Tradisional terdaftar ; 65%

54 %

60 %

100 %

100 %

66 %

- Keluaran : Persentase Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Operasional ; 100 %

- Hasil : Persentase FKTP terakriditasi

Persentase RS Terakriditasi

Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80 % ; 53 %

100 %

50 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.21.19.5.2.1. 1.068.477.600,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.21.19.5.2.1.01. 1.068.477.600,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.21.19.5.2.1.01.02. 6.600.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.21.19.5.2.1.01.07. 1.061.877.600,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.19.5.2.2. 1.015.467.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.01. 91.818.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.01.01. 85.489.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.01.04. 3.129.000,00 Belanja Bahan Pembersih

1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.01.06. 3.200.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.02. 254.577.500,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.02.03. 120.000.000,00 Belanja Bahan Kimia

1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.02.06. 134.577.500,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.03. 377.959.200,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.03.01. 12.000.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.03.10. 12.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.03.12. 353.959.200,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.06. 71.807.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.06.01. 33.825.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.06.02. 37.982.200,00 Belanja Penggandaan

Page 110: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 215

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.11. 27.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.11.03. 27.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.12. 15.600.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.12.01. 15.600.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.15. 24.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.15.01. 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.15.02. 8.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.17. 27.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.17.01. 27.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.20. 44.736.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.20.02. 19.736.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.20.03. 25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.25. 80.769.500,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.25.03. 11.200.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga

1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.25.05. 29.569.500,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran

1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.25.06. 40.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium

1.02.1.02.01.21.19.5.2.3. 275.783.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.21.19.5.2.3.06. 122.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah

Tangga

1.02.1.02.01.21.19.5.2.3.06.01. 45.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor

1.02.1.02.01.21.19.5.2.3.06.02. 76.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.02.1.02.01.21.19.5.2.3.07. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi

dan Pemancar

1.02.1.02.01.21.19.5.2.3.07.02. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi

1.02.1.02.01.21.19.5.2.3.08. 30.183.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan

Kesehatan

1.02.1.02.01.21.19.5.2.3.08.01. 30.183.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran

1.02.1.02.01.21.19.5.2.3.11. 113.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer

1.02.1.02.01.21.19.5.2.3.11.01. 54.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit

1.02.1.02.01.21.19.5.2.3.11.02. 59.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer

Page 111: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 216

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.20. 1.084.104.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS KEPATIHAN - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,

- Capaian Program : Persentase Puskesmas Terakreditasi

Persentase pustu sesuai standar

Persentase Ponkesdes Sesuai Standar

Persentase Klinik Yang Memiliki ijin Operasioanal

Persentase RS Yang Memiliki Ijin Operasional

Persentase Penyehat Tradisional Terdaftar ; 93%

54%

60%

100%

100%

66%

- Keluaran : Persentase Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Operasional ; 100%

- Hasil : Persentase FKTP Terakreditasi

Persentase RS Terakreditasi

Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53%

100%

50%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.21.20.5.2.1. 544.267.314,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.21.20.5.2.1.01. 544.267.314,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.21.20.5.2.1.01.02. 2.400.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.21.20.5.2.1.01.07. 541.867.314,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.20.5.2.2. 420.336.686,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.01. 33.325.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.01.01. 21.020.800,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.01.03. 2.340.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik

1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.01.04. 3.565.000,00 Belanja Bahan Pembersih

1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.01.06. 3.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.01.08. 2.900.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.02. 151.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.02.03. 31.000.000,00 Belanja Bahan Kimia

1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.02.06. 120.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.03. 120.695.086,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.03.01. 9.600.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.03.10. 2.500.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.03.12. 108.595.086,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.06. 20.415.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

Page 112: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 217

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.06.01. 17.760.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.06.02. 2.655.800,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.11. 31.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.11.03. 31.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.15. 7.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.15.01. 7.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.17. 20.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.17.01. 20.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.20. 10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.20.02. 10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.21. 13.200.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.21.01. 13.200.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.25. 12.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.25.03. 5.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga

1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.25.05. 7.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran

1.02.1.02.01.21.20.5.2.3. 119.500.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.21.20.5.2.3.08. 9.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan

Kesehatan

1.02.1.02.01.21.20.5.2.3.08.01. 9.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran

1.02.1.02.01.21.20.5.2.3.21. 110.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung

1.02.1.02.01.21.20.5.2.3.21.03. 110.000.000,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung

Page 113: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 218

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.21. 1.479.384.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS KEDAMEAN - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,

- Capaian Program : Presentasi Puskesmas terakreditasi

Presentase Pustu Sesuai Standart

Presentase Ponkesdes sesuai standart yg memiliki ijin oprasianal presentase Rs yg

memiliki ijin oprasional

Presentase klinik yg memiliki ijin oprasional

Presentase RS yg memiliki ijin Oprasional

presentase penyehat Tradisional terdaftar ; 93%

54%

60%

100%

100%

66%

- Keluaran : Presentase Jasa Pelayanan Kesehatan dan dukungan Oprasional ; 100 %

- Hasil : Presentase FKTP terakreditasi

Presentasi RS terakreditasi

Presentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53

100

50

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.21.21.5.2.1. 728.337.179,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.21.21.5.2.1.01. 728.337.179,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.21.21.5.2.1.01.02. 1.292.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.21.21.5.2.1.01.07. 727.045.179,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.21.5.2.2. 556.238.821,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.01. 37.776.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.01.01. 25.776.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.01.06. 12.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.02. 192.319.920,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.02.03. 44.381.520,00 Belanja Bahan Kimia

1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.02.06. 147.938.400,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.03. 180.985.221,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.03.01. 14.400.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.03.10. 6.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.03.12. 160.585.221,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.06. 4.450.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.06.01. 2.450.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan

Page 114: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 219

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.11. 23.680.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.11.03. 23.680.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.15. 17.440.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.15.01. 4.440.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.15.02. 13.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.17. 5.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.17.01. 5.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.20. 10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.20.02. 10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.25. 84.587.680,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.25.04. 55.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Studio dan Komunikasi

1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.25.05. 29.587.680,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran

1.02.1.02.01.21.21.5.2.3. 194.808.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.21.21.5.2.3.04. 25.808.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel dan Alat

Ukur

1.02.1.02.01.21.21.5.2.3.04.03. 25.808.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur

1.02.1.02.01.21.21.5.2.3.06. 169.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah

Tangga

1.02.1.02.01.21.21.5.2.3.06.02. 169.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.02.1.02.01.21.22. 804.816.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SLEMPIT - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,

- Capaian Program : Persentase puskesmas terakreditasi

Persentase pustu sesuai standar

Persentase Ponkesdes sesuai standar

Persentase klinik yang memiliki ijin operasional

Persentase RS yang memiliki ijin operasional

Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%

54%

60%

100%

100%

66%

- Keluaran : Persentase jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional ; 100

- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi

Persentase RS terakreditasi

Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53

100

50

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.21.22.5.2.1. 350.104.008,00 BELANJA PEGAWAI

Page 115: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 220

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.22.5.2.1.01. 350.104.008,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.21.22.5.2.1.01.02. 600.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.21.22.5.2.1.01.07. 349.504.008,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.22.5.2.2. 404.711.992,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.01. 32.029.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.01.01. 23.079.200,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.01.06. 8.950.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.02. 92.722.400,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.02.03. 15.000.000,00 Belanja Bahan Kimia

1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.02.06. 77.722.400,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.03. 158.385.592,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.03.01. 8.400.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.03.10. 4.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.03.11. 12.600.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.03.12. 133.385.592,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.06. 25.569.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.06.01. 18.725.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.06.02. 6.844.800,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.11. 21.195.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.11.03. 21.195.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.12. 11.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.12.01. 11.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.15. 16.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.15.01. 9.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.15.02. 7.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.17. 15.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.17.01. 15.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.20. 19.050.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.20.02. 19.050.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.25. 12.800.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.25.04. 1.800.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Studio dan Komunikasi

1.02.1.02.01.21.22.5.2.2.25.05. 11.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran

1.02.1.02.01.21.22.5.2.3. 50.000.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.21.22.5.2.3.07. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi

dan Pemancar

1.02.1.02.01.21.22.5.2.3.07.02. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi

Page 116: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 221

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.22.5.2.3.08. 40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan

Kesehatan

1.02.1.02.01.21.22.5.2.3.08.01. 40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran

1.02.1.02.01.21.23. 1.991.592.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DRIYOREJO - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,

- Capaian Program : Presentase Puskesmas terakreditasi

Presentase Pustu sesuai standart

Presentase Ponkesdes sesuai standart

Presentase Klinik yang memiliki izin operasional

Presentase RS yang memiliki izin operasional

Presentase Penyehat tradisional terdaftar ; 93%

54%

60%

100%

100%

66%

- Keluaran : Presentase jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional ; 100%

- Hasil : presentase FKTP terakreditasi

Presentase RS yang terakreditasi

Presentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53

100

50

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.21.23.5.2.1. 1.002.826.500,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.21.23.5.2.1.01. 1.002.826.500,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.21.23.5.2.1.01.02. 7.200.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.21.23.5.2.1.01.07. 995.626.500,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.23.5.2.2. 913.765.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.01. 59.258.240,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.01.01. 31.508.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.01.03. 4.090.240,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik

1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.01.04. 3.660.000,00 Belanja Bahan Pembersih

1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.01.06. 20.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.02. 454.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.02.03. 120.000.000,00 Belanja Bahan Kimia

1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.02.06. 334.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.03. 249.978.700,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.03.01. 32.800.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.03.10. 17.850.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

Page 117: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 222

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.03.12. 199.328.700,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.06. 5.080.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.06.01. 2.080.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.06.02. 3.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.11. 27.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.11.03. 27.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.17. 35.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.17.01. 35.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.20. 52.750.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.20.02. 52.750.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.25. 30.698.560,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.25.05. 12.220.560,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran

1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.25.06. 18.478.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium

1.02.1.02.01.21.23.5.2.3. 75.000.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.21.23.5.2.3.07. 30.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi

dan Pemancar

1.02.1.02.01.21.23.5.2.3.07.01. 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio

1.02.1.02.01.21.23.5.2.3.07.02. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi

1.02.1.02.01.21.23.5.2.3.08. 45.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan

Kesehatan

1.02.1.02.01.21.23.5.2.3.08.01. 45.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran

Page 118: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 223

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.24. 1.424.160.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS

KARANGANDONG

- Sumber Dana : Pendapatan FKTP,

- Capaian Program : Presentase Puskesmas Terakreditasi

Presentase Pustu Sesuai standar

Presentase Ponkesdes Sesuai standar

Presentase Klinik yang Memiliki Ijin Opresional

Presentase RS yang Memiliki Ijin Opresional

Presentase Penyakit Tradisional Terdaftar ; 93%

54%

60%

100%

100%

66%

- Keluaran : Presentase Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Oprasional ; 100%

- Hasil : Presentase FKTP Terakreditasi

Presentase RS Terakreditasi

Presentase FKTP dengan Nilai SKM Minimal 80% ; 53

100

50

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.21.24.5.2.1. 745.111.500,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.21.24.5.2.1.01. 745.111.500,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.21.24.5.2.1.01.02. 1.700.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.21.24.5.2.1.01.07. 743.411.500,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.24.5.2.2. 477.648.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.01. 42.505.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.01.01. 30.505.400,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.01.06. 12.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.02. 167.430.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.02.03. 40.000.000,00 Belanja Bahan Kimia

1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.02.06. 127.430.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.03. 131.084.500,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.03.01. 14.000.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.03.10. 6.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.03.12. 111.084.500,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.06. 34.185.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.06.01. 27.345.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.06.02. 6.840.400,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.11. 4.590.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

Page 119: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 224

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.11.03. 4.590.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.12. 13.600.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.12.01. 13.600.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.15. 15.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.15.01. 5.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.15.02. 10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.17. 15.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.17.01. 15.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.20. 20.350.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.20.02. 10.350.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.20.03. 10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.25. 33.823.200,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.25.04. 17.229.200,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Studio dan Komunikasi

1.02.1.02.01.21.24.5.2.2.25.05. 16.594.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran

1.02.1.02.01.21.24.5.2.3. 201.400.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.21.24.5.2.3.04. 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel dan Alat

Ukur

1.02.1.02.01.21.24.5.2.3.04.03. 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur

1.02.1.02.01.21.24.5.2.3.06. 166.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah

Tangga

1.02.1.02.01.21.24.5.2.3.06.02. 166.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.02.1.02.01.21.24.5.2.3.38. 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya

1.02.1.02.01.21.24.5.2.3.38.01. 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud

Page 120: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 225

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.25. 1.512.000.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS

WRINGINANOM

- Sumber Dana : Pendapatan FKTP,

- Capaian Program : Persentase Puskesmas Terakreditasi

Persentase Pustu sesuai standard

Persentase Ponkesdes sesuai standard

Persentase Klinik yang memiliki ijin operasional

Persentase RS yang ijin Operasional

Persentase Penyehat Tradisional terdaftar ; 93%

54%

60%

100%

100%

66%

- Keluaran : Persentase Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional ; 100%

- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi

Persentase RS terakreditasi

Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53

100

50

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.21.25.5.2.1. 629.750.242,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.21.25.5.2.1.01. 629.750.242,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.21.25.5.2.1.01.02. 4.380.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.21.25.5.2.1.01.07. 625.370.242,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.25.5.2.2. 808.764.958,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.01. 14.067.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.01.01. 8.549.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.01.03. 883.600,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik

1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.01.04. 3.135.000,00 Belanja Bahan Pembersih

1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.01.06. 1.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.02. 169.750.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.02.03. 33.000.000,00 Belanja Bahan Kimia

1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.02.06. 136.750.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.03. 301.429.758,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.03.01. 19.600.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.03.12. 281.829.758,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.06. 18.157.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.06.01. 16.300.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.06.02. 1.857.600,00 Belanja Penggandaan

Page 121: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 226

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.11. 132.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.11.03. 132.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.15. 14.310.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.15.01. 14.310.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.17. 30.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.17.01. 30.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.20. 9.900.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.20.02. 7.900.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.20.04. 2.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.25. 118.850.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.25.03. 115.850.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga

1.02.1.02.01.21.25.5.2.2.25.06. 3.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium

1.02.1.02.01.21.25.5.2.3. 73.484.800,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.21.25.5.2.3.08. 21.434.300,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan

Kesehatan

1.02.1.02.01.21.25.5.2.3.08.01. 21.434.300,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran

1.02.1.02.01.21.25.5.2.3.11. 12.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer

1.02.1.02.01.21.25.5.2.3.11.01. 12.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit

1.02.1.02.01.21.25.5.2.3.21. 39.250.500,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung

1.02.1.02.01.21.25.5.2.3.21.03. 39.250.500,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung

Page 122: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 227

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.26. 1.203.840.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS KESAMBEN

KULON

- Sumber Dana : Pendapatan FKTP,

- Capaian Program : prosentase puskesmas terakreditasi

Prosentase Pustu sesuai standart

Prosentase Ponkesdes sesuai standart

Prosentase Klinik yang memiliki izin operasional

Prosentase RS yang memiliki izin operasional

Prosentase penyehat tradisional terdaftar

; 93%

54%

60%

100%

100%

66%

- Keluaran : Presentase jasa pelayanan kesehatan & dukungan operasional ; 100 %

- Hasil : presentase FKTP terakreditasi

Presentase RS yang terakreditasi

Presentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80 % ; 53

100

50

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.21.26.5.2.1. 627.711.214,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.21.26.5.2.1.01. 627.711.214,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.21.26.5.2.1.01.02. 3.600.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.21.26.5.2.1.01.07. 624.111.214,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.26.5.2.2. 333.854.786,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.01. 9.106.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.01.01. 5.600.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.01.06. 2.900.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.01.08. 606.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.02. 89.926.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.02.03. 11.000.000,00 Belanja Bahan Kimia

1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.02.06. 78.926.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.03. 123.792.786,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.03.01. 19.600.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.03.10. 2.500.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.03.12. 98.192.786,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.03.13. 3.500.000,00 Belanja Jasa Perijinan/Kontribusi/Iuran

1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.06. 5.780.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

Page 123: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 228

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.06.01. 5.280.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.06.02. 500.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.11. 36.450.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.11.03. 36.450.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.15. 12.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.15.01. 6.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.15.02. 5.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.17. 10.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.17.01. 10.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.20. 4.500.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.20.02. 4.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.25. 42.250.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.25.03. 2.250.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga

1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.25.05. 20.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran

1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.25.06. 20.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium

1.02.1.02.01.21.26.5.2.3. 242.274.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.21.26.5.2.3.02. 21.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Besar

1.02.1.02.01.21.26.5.2.3.02.03. 21.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu

1.02.1.02.01.21.26.5.2.3.06. 38.724.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah

Tangga

1.02.1.02.01.21.26.5.2.3.06.03. 38.724.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat

Pejabat

1.02.1.02.01.21.26.5.2.3.07. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi

dan Pemancar

1.02.1.02.01.21.26.5.2.3.07.02. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi

1.02.1.02.01.21.26.5.2.3.21. 172.050.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung

1.02.1.02.01.21.26.5.2.3.21.03. 172.050.000,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung

Page 124: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 229

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.27. 2.740.680.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS BUNGAH - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,

- Capaian Program : Persentase Puskesmas terakreditasi

Presentasi Pustu sesuai standar

presentase ponkesdes sesuai standar

Persentase Klinik yang memiliki ijin operasional

Persentase RS yang memiliki ijin operasional

Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%

54%

60%

100%

100%

66%

- Keluaran : Jasa Pelayanan kesehatan dan dukungan operasional ; 2 jenis

- Hasil : persentase FKTP Terakreditasi ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : peserta JKN 38.065 ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.21.27.5.2.1. 1.108.473.360,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.21.27.5.2.1.01. 1.108.473.360,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.21.27.5.2.1.01.02. 6.720.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.21.27.5.2.1.01.07. 1.101.753.360,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.27.5.2.2. 1.513.406.640,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.01. 83.601.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.01.01. 62.596.600,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.01.03. 1.005.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik

1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.01.06. 20.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.02. 397.912.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.02.03. 167.907.000,00 Belanja Bahan Kimia

1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.02.06. 230.005.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.03. 564.254.640,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.03.01. 21.600.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.03.12. 542.654.640,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.06. 64.928.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.06.01. 58.315.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.06.02. 6.613.400,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.11. 23.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.11.03. 23.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.15. 30.475.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.15.01. 30.475.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.17. 73.800.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

Page 125: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 230

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.17.01. 73.800.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.20. 258.750.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.20.01. 68.350.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan

1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.20.02. 140.400.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.20.03. 50.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.25. 15.835.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.25.03. 10.660.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga

1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.25.05. 3.175.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran

1.02.1.02.01.21.27.5.2.2.25.07. 2.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer

1.02.1.02.01.21.27.5.2.3. 118.800.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.21.27.5.2.3.06. 29.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah

Tangga

1.02.1.02.01.21.27.5.2.3.06.02. 2.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.02.1.02.01.21.27.5.2.3.06.03. 27.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat

Pejabat

1.02.1.02.01.21.27.5.2.3.08. 89.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan

Kesehatan

1.02.1.02.01.21.27.5.2.3.08.01. 89.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran

1.02.1.02.01.21.28. 1.696.680.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DUKUN - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,

- Capaian Program : Persentase puskesmas terakreditasi

Persentase pustu sesuai standar

Persentase ponkesdes sesuai standart

persentase klinik yang memiliki ijin operasional

Persentase RS yang memiliki ijin operasional

Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%

54%

60%

100%

100%

66%

- Keluaran : Jumlah Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Operasional ; 100 %

- Hasil : Persentase FKTP Terakreditasi

Persentase RS yang terakreditasi

Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53

100

50

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.21.28.5.2.1. 689.455.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.21.28.5.2.1.01. 689.455.000,00 Honorarium PNS

Page 126: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 231

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.28.5.2.1.01.02. 3.600.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.21.28.5.2.1.01.07. 685.855.000,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.28.5.2.2. 951.725.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.01. 73.302.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.01.01. 63.302.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.01.06. 10.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.02. 209.500.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.02.03. 39.500.000,00 Belanja Bahan Kimia

1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.02.06. 170.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.03. 354.153.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.03.01. 22.000.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.03.12. 332.153.000,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.06. 49.720.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.06.01. 39.400.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.06.02. 10.320.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.11. 126.990.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.11.03. 126.990.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.15. 36.060.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.15.01. 36.060.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.17. 17.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.17.01. 17.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.20. 30.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.20.02. 30.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.25. 55.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.25.05. 30.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran

1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.25.06. 25.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium

1.02.1.02.01.21.28.5.2.3. 55.500.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.21.28.5.2.3.06. 9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah

Tangga

1.02.1.02.01.21.28.5.2.3.06.02. 9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.02.1.02.01.21.28.5.2.3.11. 46.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer

1.02.1.02.01.21.28.5.2.3.11.01. 46.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit

Page 127: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 232

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.29. 954.000.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS MENTARAS - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,

- Capaian Program : Persentase puskesmas terakreditasi

Persentase Pustu sesuai Standart

Persentase Ponkesdes sesuai Standart

Persentase Klinik yang memiliki ijin operasional

Persentase RS yang memiliki ijin operasional

Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%

54%

60%

100%

100%

66%

- Keluaran : Persentase Jasa Pelayanan Kesehatan dan dukungan Operasional ; 100%

- Hasil : Persentase FKTP Terakreditasi

Persentase RS terakreditasi

Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53%

100%

50%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.21.29.5.2.1. 373.440.288,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.21.29.5.2.1.01. 373.440.288,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.21.29.5.2.1.01.02. 2.160.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.21.29.5.2.1.01.07. 371.280.288,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.29.5.2.2. 513.789.712,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.01. 46.894.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.01.01. 21.544.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.01.04. 1.850.000,00 Belanja Bahan Pembersih

1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.01.06. 14.100.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.01.08. 2.400.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.01.11. 7.000.000,00 Belanja Suku Cadang

1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.02. 90.406.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.02.03. 15.406.000,00 Belanja Bahan Kimia

1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.02.06. 75.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.03. 231.279.712,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.03.01. 21.160.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.03.10. 9.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.03.12. 201.119.712,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.06. 9.090.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

Page 128: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 233

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.06.01. 6.090.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.06.02. 3.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.15. 3.260.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.15.01. 3.260.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.17. 20.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.17.01. 20.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.20. 52.900.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.20.02. 16.100.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.20.03. 36.800.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.25. 59.960.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.25.03. 12.520.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga

1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.25.05. 27.440.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran

1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.25.06. 15.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium

1.02.1.02.01.21.29.5.2.2.25.08. 5.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Peraga

1.02.1.02.01.21.29.5.2.3. 66.770.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.21.29.5.2.3.03. 4.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan

1.02.1.02.01.21.29.5.2.3.03.02. 4.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak

Bermotor

1.02.1.02.01.21.29.5.2.3.06. 38.620.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah

Tangga

1.02.1.02.01.21.29.5.2.3.06.01. 14.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor

1.02.1.02.01.21.29.5.2.3.06.02. 24.620.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.02.1.02.01.21.29.5.2.3.08. 16.350.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan

Kesehatan

1.02.1.02.01.21.29.5.2.3.08.01. 16.350.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran

1.02.1.02.01.21.29.5.2.3.11. 7.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer

1.02.1.02.01.21.29.5.2.3.11.02. 7.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer

Page 129: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 234

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.30. 2.203.560.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SIDAYU - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,

- Capaian Program : Persentase Puskesmas terakreditasi

Persentase Pustu sesuai Standart

Persentase Ponkesdes sesuai Standart

Persentase Klinik yang memiliki izin Opersaional

Persentase RS yang izin Operasional

Persentase Penyehat Tradisional Terdaftar ; 93%

54%

60%

100%

100%

66%

- Keluaran : Persentase Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Operasional ; 100%

- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi

Persentase RS Terakreditasi

Persentase FKTP dengan Nilai SKM minimal 80% ; 53

100

50

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.21.30.5.2.1. 855.097.167,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.21.30.5.2.1.01. 855.097.167,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.21.30.5.2.1.01.02. 3.600.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.21.30.5.2.1.01.07. 851.497.167,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.30.5.2.2. 1.045.372.833,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.01. 132.813.875,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.01.01. 109.613.875,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.01.03. 1.500.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik

1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.01.04. 6.000.000,00 Belanja Bahan Pembersih

1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.01.06. 10.700.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.01.08. 5.000.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.02. 249.714.500,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.02.03. 66.600.000,00 Belanja Bahan Kimia

1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.02.06. 183.114.500,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.03. 512.838.833,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.03.01. 24.200.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.03.10. 18.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.03.12. 470.638.833,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.06. 62.140.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

Page 130: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 235

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.06.01. 50.140.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.06.02. 12.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.15. 8.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.15.01. 3.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.15.02. 5.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.17. 15.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.17.01. 15.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.20. 37.500.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.20.01. 6.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan

1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.20.02. 21.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.20.03. 10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.25. 27.265.625,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.25.05. 14.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran

1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.25.06. 8.265.625,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium

1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.25.07. 5.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer

1.02.1.02.01.21.30.5.2.3. 303.090.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.21.30.5.2.3.06. 28.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah

Tangga

1.02.1.02.01.21.30.5.2.3.06.01. 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor

1.02.1.02.01.21.30.5.2.3.06.02. 8.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.02.1.02.01.21.30.5.2.3.07. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi

dan Pemancar

1.02.1.02.01.21.30.5.2.3.07.02. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi

1.02.1.02.01.21.30.5.2.3.08. 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan

Kesehatan

1.02.1.02.01.21.30.5.2.3.08.01. 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran

1.02.1.02.01.21.30.5.2.3.11. 29.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer

1.02.1.02.01.21.30.5.2.3.11.01. 24.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit

1.02.1.02.01.21.30.5.2.3.11.02. 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer

1.02.1.02.01.21.30.5.2.3.21. 220.890.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung

1.02.1.02.01.21.30.5.2.3.21.03. 220.890.000,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung

Page 131: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 236

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.31. 1.534.968.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS UJUNG

PANGKAH

- Sumber Dana : Pendapatan FKTP,

- Capaian Program : Persentase Puskesmas Terakreditasi

Persentase Pustu sesuai Standar

Persentase Ponkesdes sesuai standar

Persentase klinik yang memiliki ijin operasional

Persentase RS yang memiliki ijin Operasional

Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93 %

54 %

60 %

100 %

100 %

66 %

- Keluaran : Persentase Jasa Pelayanan Kesehatan dan dukungan operasional ; 100 %

- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi

Persentase RS yang Terakreditasi

Persentase FKTP dengan Nilai SKM minimal 80 % ; 53 %

100 %

50 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.21.31.5.2.1. 614.166.112,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.21.31.5.2.1.01. 614.166.112,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.21.31.5.2.1.01.02. 1.800.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.21.31.5.2.1.01.07. 612.366.112,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.31.5.2.2. 696.301.888,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.01. 30.426.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.01.01. 21.116.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.01.04. 3.560.000,00 Belanja Bahan Pembersih

1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.01.06. 4.750.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.01.08. 1.000.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.02. 160.500.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.02.03. 60.500.000,00 Belanja Bahan Kimia

1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.02.06. 100.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.03. 330.274.688,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.03.01. 21.660.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.03.12. 308.614.688,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.06. 20.201.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.06.01. 17.000.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.06.02. 3.201.200,00 Belanja Penggandaan

Page 132: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 237

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.11. 43.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.11.03. 43.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.15. 18.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.15.01. 12.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.15.02. 6.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.17. 18.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.17.01. 18.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.20. 5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.20.02. 5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.25. 70.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.25.05. 50.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran

1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.25.06. 20.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium

1.02.1.02.01.21.31.5.2.3. 224.500.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.21.31.5.2.3.06. 43.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah

Tangga

1.02.1.02.01.21.31.5.2.3.06.01. 43.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor

1.02.1.02.01.21.31.5.2.3.07. 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi

dan Pemancar

1.02.1.02.01.21.31.5.2.3.07.02. 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi

1.02.1.02.01.21.31.5.2.3.21. 166.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung

1.02.1.02.01.21.31.5.2.3.21.01. 166.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

Page 133: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 238

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.32. 402.000.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SEKAPUK - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,

- Capaian Program : Presentase Puskesmas Terakreditasi

Presentase pustu sesuai standart

Presentase ponkesdes sesuai standart

Presentase klinik yang meliki ijin operasional

Presentase RS yang memiliki ijin operasional

Presentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%

54%

60%

100%

100%

66%

- Keluaran : Presentase jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional ; 100%

- Hasil : Presentase FKTP terakreditasi

Prosentase RS yang terakrediatsi

Proasentase FKTP dengan Nilai SKM minmal 80% ; 53%

100%

50%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.21.32.5.2.1. 182.100.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.21.32.5.2.1.01. 182.100.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.21.32.5.2.1.01.02. 1.200.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.21.32.5.2.1.01.07. 180.900.000,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.32.5.2.2. 205.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.01. 20.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.01.01. 7.150.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.01.06. 8.400.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.01.11. 4.950.000,00 Belanja Suku Cadang

1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.02. 37.500.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.02.03. 12.000.000,00 Belanja Bahan Kimia

1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.02.06. 25.500.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.03. 86.400.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.03.01. 19.600.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.03.10. 6.500.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.03.12. 60.300.000,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.06. 15.330.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.06.01. 15.330.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.15. 3.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

Page 134: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 239

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.15.01. 1.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.15.02. 2.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.17. 15.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.17.01. 15.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.20. 12.020.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.20.02. 12.020.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.25. 15.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.25.05. 14.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran

1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.25.07. 1.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer

1.02.1.02.01.21.32.5.2.3. 14.400.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.21.32.5.2.3.06. 14.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah

Tangga

1.02.1.02.01.21.32.5.2.3.06.01. 4.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor

1.02.1.02.01.21.32.5.2.3.06.02. 10.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.02.1.02.01.21.33. 1.763.784.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS PANCENG - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,

- Capaian Program : Presentase Puskesmas Trakreditasi

Presentase Pustu Sesuai Standart

Presentase Ponkesdes Sesuai Standart

Presentase Klinik Yang Memiliki Ijin Operasional

Presentase RS Yang Memiliki Ijin Operasional

Presntase Penyehat Traditional Terdaftar ; 65%

47%

58%

100%

100%

62%

- Keluaran : Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Operasional ; 100%

- Hasil : Presentase FKTP Terakreditasi

Presentase RS Yang Terakreditasi

Presentase FKTP Dengan Nilai SKM Maksimal 80% ; 53

100

50

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; 24.497

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.21.33.5.2.1. 761.600.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.21.33.5.2.1.01. 761.600.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.21.33.5.2.1.01.02. 3.600.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.21.33.5.2.1.01.07. 758.000.000,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.33.5.2.2. 894.691.252,00 BELANJA BARANG DAN JASA

Page 135: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 240

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.01. 86.182.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.01.01. 62.122.500,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.01.03. 6.460.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik

1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.01.06. 16.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.01.08. 1.000.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.02. 232.671.325,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.02.03. 61.774.353,00 Belanja Bahan Kimia

1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.02.06. 170.896.972,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.03. 323.190.400,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.03.01. 7.200.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.03.10. 15.720.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.03.12. 300.270.400,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.06. 61.174.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.06.01. 50.945.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.06.02. 10.229.200,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.11. 33.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.11.03. 33.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.15. 16.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.15.01. 6.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.15.02. 10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.17. 45.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.17.01. 45.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.20. 74.841.350,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.20.01. 22.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan

1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.20.02. 27.841.350,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.20.03. 25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.25. 21.481.477,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.25.05. 6.481.477,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran

1.02.1.02.01.21.33.5.2.2.25.06. 15.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium

1.02.1.02.01.21.33.5.2.3. 107.492.748,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.21.33.5.2.3.06. 20.696.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah

Tangga

1.02.1.02.01.21.33.5.2.3.06.01. 20.696.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor

1.02.1.02.01.21.33.5.2.3.07. 7.189.248,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi

dan Pemancar

1.02.1.02.01.21.33.5.2.3.07.02. 7.189.248,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi

Page 136: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 241

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.33.5.2.3.08. 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan

Kesehatan

1.02.1.02.01.21.33.5.2.3.08.01. 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran

1.02.1.02.01.21.33.5.2.3.11. 63.264.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer

1.02.1.02.01.21.33.5.2.3.11.01. 49.176.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit

1.02.1.02.01.21.33.5.2.3.11.02. 14.088.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer

1.02.1.02.01.21.33.5.2.3.27. 10.343.500,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi

1.02.1.02.01.21.33.5.2.3.27.09. 10.343.500,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengaman

1.02.1.02.01.21.34. 1.747.368.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS

SANGKAPURA

- Sumber Dana : Pendapatan FKTP,

- Capaian Program : Persentase Puskesmas terakreditasi

Persentase pustu sesuai standar

Persentase ponkesdes sesuai standar

persentase klinik yang memiliki ijin operasional

Persentase penyehat tradisional terdaftar

persentase RS yang memiliki ijin operasional ; 93%

54%

60%

100%

100%

66%

100%

- Keluaran : Persentase jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional ; 100%

- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi

Persentase RS Terakreditasi

Persentase FKTP dengan nilai SKN Minimal 80% ; 53

100

53

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; 24.497

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.21.34.5.2.1. 788.520.600,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.21.34.5.2.1.01. 788.520.600,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.21.34.5.2.1.01.06. 2.205.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD

1.02.1.02.01.21.34.5.2.1.01.07. 786.315.600,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.34.5.2.2. 907.847.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.01. 51.422.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.01.01. 29.527.500,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.01.06. 13.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.01.08. 8.894.800,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.02. 182.105.200,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.02.03. 32.105.200,00 Belanja Bahan Kimia

Page 137: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 242

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.02.06. 150.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.03. 283.105.200,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.03.01. 21.000.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.03.12. 262.105.200,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.06. 32.025.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.06.01. 13.000.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.06.02. 19.025.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.11. 187.425.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.11.03. 187.425.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.12. 26.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.12.01. 26.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.15. 50.615.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.15.01. 50.615.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.17. 35.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.17.01. 35.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.20. 20.149.700,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.20.01. 5.149.700,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan

1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.20.02. 15.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.25. 40.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.21.34.5.2.2.25.05. 40.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran

1.02.1.02.01.21.34.5.2.3. 51.000.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.21.34.5.2.3.21. 51.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung

1.02.1.02.01.21.34.5.2.3.21.03. 51.000.000,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung

Page 138: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 243

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.35. 926.784.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS TAMBAK - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,

- Capaian Program : Persentase Puskesmas Terakreditasi

Persentase Pustu Sesuai Standart

Persentase Ponkesdes Sesuai Standart

Persentase Klinik Yang Memiliki Izin Operasional

Persentase RS Yang Memiliki Izin Operasional

Persentase Penyehat Tradisional Terdaftar ; 93%

54%

60%

100%

100%

66%

- Keluaran : Persentase Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Operasional ; 100%

- Hasil : Persentase FKTP Terakreditasi

Persentase RS Terakreditasi

Persentase FKTP Dengan Nilai SKM Minimal 80% ; 53

100

50

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta JKN ; -

- Lokasi : Puskesmas

1.02.1.02.01.21.35.5.2.1. 337.302.240,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.21.35.5.2.1.01. 337.302.240,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.21.35.5.2.1.01.02. 3.660.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.21.35.5.2.1.01.07. 333.642.240,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.35.5.2.2. 558.981.760,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.01. 29.363.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.01.01. 23.268.600,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.01.03. 1.345.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik

1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.01.06. 4.750.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.02. 139.860.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.02.03. 16.000.000,00 Belanja Bahan Kimia

1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.02.06. 123.860.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.03. 230.428.160,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.03.01. 3.000.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.03.12. 222.428.160,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.03.14. 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi

1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.06. 12.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.06.01. 7.500.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.06.02. 5.000.000,00 Belanja Penggandaan

Page 139: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 244

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.11. 61.425.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.11.03. 61.425.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.15. 28.405.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.15.01. 28.405.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.17. 22.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.17.01. 22.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.20. 25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.20.03. 25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.25. 10.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.21.35.5.2.2.25.06. 10.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium

1.02.1.02.01.21.35.5.2.3. 30.500.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.21.35.5.2.3.06. 30.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah

Tangga

1.02.1.02.01.21.35.5.2.3.06.01. 30.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor

1.02.1.02.01.21.36. 34.181.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN - Sumber Dana : Pendapatan FKTP,

- Capaian Program : Persentase puskesmas terakreditasi

Persentase pustu sesuai standar

Persentase Ponkesdes sesuai standar

Persentase klinik yang memiliki ijin operasional

Persentase RS yang memiliki ijin operasional

Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%

54%

60%

100%

100%

66%

- Keluaran : Pembinaan dan pengawasan RS,

Visitasi RS,

Penerbitan rekomendasi izin RS ; 100%,

100%,

100%

- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi

Persentase RS terakreditasi

Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80%

; 53

100

50

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Klinik dan Rumah Sakit ; -

- Lokasi : Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.21.36.5.2.1. 9.141.000,00 BELANJA PEGAWAI

Page 140: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 245

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.36.5.2.1.01. 9.141.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.21.36.5.2.1.01.01. 1.236.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.21.36.5.2.1.01.03. 3.905.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.02.1.02.01.21.36.5.2.1.01.04. 4.000.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.21.36.5.2.2. 25.040.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.21.36.5.2.2.03. 13.800.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.21.36.5.2.2.03.11. 13.800.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.02.1.02.01.21.36.5.2.2.06. 1.890.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.21.36.5.2.2.06.02. 1.890.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.21.36.5.2.2.28. 9.350.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.21.36.5.2.2.28.01. 9.350.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.21.37. 7.059.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

TRADISIONAL

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase puskesmas terakreditasi

Persentase pustu sesuai standar

Persentase Ponkesdes sesuai standar

Persentase klinik yang memiliki ijin operasional

Persentase RS yang memiliki ijin operasional

Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%

54%

60%

100%

100%

66%

- Keluaran : Pembinaan penyehat tradisional,

Pembinaan programer kestrad,

Visitasi sarana pelayanan kesehatan tradisional,

Penerbitan STPT dan SIPT ; 65%,

100%,

8%,

5%

- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi

Persentase RS terakreditasi

Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80%

; 53

100

50

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana pelayanan kesehatan tradisional ; -

- Lokasi : Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.21.37.5.2.1. 4.480.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.21.37.5.2.1.01. 4.480.000,00 Honorarium PNS

Page 141: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 246

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.37.5.2.1.01.03. 880.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.02.1.02.01.21.37.5.2.1.01.04. 3.600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.21.37.5.2.2. 2.579.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.21.37.5.2.2.03. 2.250.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.21.37.5.2.2.03.11. 2.250.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.02.1.02.01.21.37.5.2.2.06. 329.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.21.37.5.2.2.06.02. 329.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.21.38. 2.320.000.000,00 AKREDITASI PUSKESMAS ( DAK ) - Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Persentase puskesmas terakreditasi

Persentase pustu sesuai standar

Persentase Ponkesdes sesuai standar

Persentase klinik yang memiliki ijin operasional

Persentase RS yang memiliki ijin operasional

Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%

54%

60%

100%

100%

66%

- Keluaran : Persentase dana alokasi khusus akreditasi puskesmas ; 100%

- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi

Persentase RS terakreditasi

Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80%

; 53

100

50

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Puskesmas ; -

- Lokasi : Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.21.38.5.2.1. 707.400.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.21.38.5.2.1.01. 707.400.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.21.38.5.2.1.01.04. 707.400.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.21.38.5.2.2. 1.612.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.21.38.5.2.2.01. 9.865.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.21.38.5.2.2.01.10. 9.865.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta

1.02.1.02.01.21.38.5.2.2.03. 558.100.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.21.38.5.2.2.03.11. 558.100.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.02.1.02.01.21.38.5.2.2.06. 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.21.38.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.21.38.5.2.2.11. 539.925.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

Page 142: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 247

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.38.5.2.2.11.03. 539.925.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.21.38.5.2.2.15. 502.710.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.21.38.5.2.2.15.01. 376.710.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.21.38.5.2.2.15.02. 126.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.02.1.02.01.21.39. 4.613.343.000,00 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL RS BAWEAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase puskesmas terakreditasi

Persentase pustu sesuai standar

Persentase Ponkesdes sesuai standar

Persentase klinik yang memiliki ijin operasional

Persentase RS yang memiliki ijin operasional

Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%

54%

60%

100%

100%

66%

- Keluaran : Persentase penyediaan biaya operasional di rumah sakit Bawean ; 100%

- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi

Persentase RS terakreditasi

Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80%

; 53

100

50

- Kelompok Sasaran Kegiatan : RS Bawean ; -

- Lokasi : RS Bawean

1.02.1.02.01.21.39.5.2.1. 12.200.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.21.39.5.2.1.01. 12.200.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.21.39.5.2.1.01.01. 10.400.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.21.39.5.2.1.01.02. 1.800.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.21.39.5.2.2. 3.876.143.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.01. 165.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.01.01. 35.000.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.01.03. 50.000.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik

1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.01.04. 50.000.000,00 Belanja Bahan Pembersih

1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.01.06. 30.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.02. 390.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.02.03. 140.000.000,00 Belanja Bahan Kimia

1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.02.06. 250.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.03. 2.125.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

Page 143: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 248

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.03.01. 65.000.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.03.03. 80.000.000,00 Belanja Listrik

1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.03.10. 108.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.03.11. 252.000.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.03.12. 1.620.000.000,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.06. 33.423.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.06.01. 25.000.000,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.06.02. 8.423.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.07. 40.000.000,00 Belanja Sewa

1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.07.02. 40.000.000,00 Belanja Sewa Bangunan

1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.11. 72.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.11.02. 9.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu

1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.11.03. 13.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.11.04. 50.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pasien

1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.12. 126.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.12.01. 126.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.15. 49.220.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.15.01. 49.220.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.20. 350.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.20.02. 150.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.20.03. 200.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.25. 525.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.25.03. 225.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga

1.02.1.02.01.21.39.5.2.2.25.05. 300.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran

1.02.1.02.01.21.39.5.2.3. 725.000.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.21.39.5.2.3.03. 400.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan

1.02.1.02.01.21.39.5.2.3.03.01. 400.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat

Bermotor

1.02.1.02.01.21.39.5.2.3.06. 150.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah

Tangga

1.02.1.02.01.21.39.5.2.3.06.01. 115.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor

1.02.1.02.01.21.39.5.2.3.06.02. 35.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.02.1.02.01.21.39.5.2.3.07. 40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi

dan Pemancar

1.02.1.02.01.21.39.5.2.3.07.01. 40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio

1.02.1.02.01.21.39.5.2.3.11. 135.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer

1.02.1.02.01.21.39.5.2.3.11.01. 78.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit

Page 144: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 249

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.39.5.2.3.11.02. 57.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer

1.02.1.02.01.21.40. 5.028.529.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR

(DAK)

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Persentase puskesmas terakreditasi

Persentase pustu sesuai standar

Persentase Ponkesdes sesuai standar

Persentase klinik yang memiliki ijin operasional

Persentase RS yang memiliki ijin operasional

Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%

54%

60%

100%

100%

66%

- Keluaran : Jumlah pengadaan alkes,

Jumlah pengadaan ambulans,

Jumlah pengadaan pusling roda 2 ; 1 Paket,

2 Unit,'

160 Unit

- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi

Persentase RS terakreditasi

Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80%

; 53

100

50

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Puskesmas dan jaringannya ; -

- Lokasi : Dinas Kesehjatan

1.02.1.02.01.21.40.5.2.1. 54.390.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.21.40.5.2.1.01. 54.390.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.21.40.5.2.1.01.01. 34.950.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.21.40.5.2.1.01.02. 19.440.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.21.40.5.2.2. 12.284.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.21.40.5.2.2.01. 2.542.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.21.40.5.2.2.01.01. 2.542.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.21.40.5.2.2.06. 4.342.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.21.40.5.2.2.06.02. 4.342.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.21.40.5.2.2.11. 5.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.21.40.5.2.2.11.03. 5.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.21.40.5.2.3. 4.961.855.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.21.40.5.2.3.03. 2.699.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan

Page 145: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 250

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.40.5.2.3.03.01. 2.699.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat

Bermotor

1.02.1.02.01.21.40.5.2.3.08. 2.262.655.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan

Kesehatan

1.02.1.02.01.21.40.5.2.3.08.01. 2.262.655.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran

Page 146: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 251

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.41. 29.894.600.000,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS (

PRIORITAS DAERAH )

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : I. Pengadaan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kab.Gresik :

1. Persentase puskesmas terakreditasi

2. Persentase pustu sesuai standar

3. Persentase Ponkesdes sesuai standar

4. Persentase klinik yang memiliki ijin operasional

5. Persentase RS yang memiliki ijin operasional

6. Persentase penyehat tradisional terdaftar

II. Pengadaan Alat Kedokteran / Alat Kesehatan (Kesehatan Rujukan RSUD Ibnu Sina

Kab.Gresik) :

- Persentase Ketersediaan Peralatan Kesehatan di Rumah Sakit ; I. Pengadaan Alat

Kesehatan Dinas Kesehatan Kab.Gresik :

1. 93%

2. 54%

3. 60%

4. 100%

5. 100%

6. 66%

II. Pengadaan Alat Kedokteran / Alat Kesehatan (Kesehatan Rujukan RSUD Ibnu Sina

Kab.Gresik) :

- 90%

- Keluaran : I. Pengadaan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kab.Gresik :

- Persentase pengelolaan dana alokasi khusus (prioritas daerah)

II. Pengadaan Alat Kedokteran / Alat Kesehatan (Kesehatan Rujukan RSUD Ibnu Sina

Kab.Gresik) :

- Jumlah Alat Kesehatan yang dibeli ; I. Pengadaan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan

Kab.Gresik :

- 100 %

II. Pengadaan Alat Kedokteran / Alat Kesehatan (Kesehatan Rujukan RSUD Ibnu Sina

Kab.Gresik) :

112 Unit/Set

105 Unit

7 Set

- Hasil : I. Pengadaan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kab.Gresik :

1. Persentase FKTP terakreditasi

2. Persentase RS terakreditasi

3. Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80%

II. Pengadaan Alat Kedokteran / Alat Kesehatan (Kesehatan Rujukan RSUD Ibnu Sina

Kab.Gresik) :

- Tercukupinya Kebutuhan Alat Kesehatan di RSUD Ibnu Sina Kab.Gresik ; I. Pengadaan

Page 147: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 252

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kab.Gresik :

1. 53%

2. 100%

3. 50%

II. Pengadaan Alat Kedokteran / Alat Kesehatan (Kesehatan Rujukan RSUD Ibnu Sina

Kab.Gresik) :

- 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : I. Pengadaan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kab.Gresik :

- Rekening baru karena alokasi DAK

II. Pengadaan Alat Kedokteran / Alat Kesehatan (Kesehatan Rujukan RSUD Ibnu Sina

Kab.Gresik) :

- Masyarakat Gresik dan sekitarnya ; I. Pengadaan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan

Kab.Gresik :

1. 93%

2. 54%

3. 60%

4. 100%

5. 100%

6. 66%

II. Pengadaan Alat Kedokteran / Alat Kesehatan (Kesehatan Rujukan RSUD Ibnu Sina

Kab.Gresik) :

- 100%

- Lokasi : -

1.02.1.02.01.21.41.5.2.1. 100.833.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.21.41.5.2.1.01. 100.833.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.21.41.5.2.1.01.01. 62.325.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.21.41.5.2.1.01.02. 38.508.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.21.41.5.2.2. 1.568.763.550,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.21.41.5.2.2.01. 4.265.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.21.41.5.2.2.01.01. 4.265.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.21.41.5.2.2.02. 1.200.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.21.41.5.2.2.02.03. 1.200.000.000,00 Belanja Bahan Kimia

1.02.1.02.01.21.41.5.2.2.06. 7.864.550,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.21.41.5.2.2.06.01. 1.864.550,00 Belanja Cetak

1.02.1.02.01.21.41.5.2.2.06.02. 6.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.21.41.5.2.2.11. 9.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.21.41.5.2.2.11.03. 9.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.21.41.5.2.2.15. 46.734.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

Page 148: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 253

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.21.41.5.2.2.15.01. 9.460.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.21.41.5.2.2.15.02. 37.274.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.02.1.02.01.21.41.5.2.2.25. 300.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.21.41.5.2.2.25.05. 300.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran

1.02.1.02.01.21.41.5.2.3. 28.225.003.450,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.21.41.5.2.3.03. 1.536.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan

1.02.1.02.01.21.41.5.2.3.03.01. 1.536.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat

Bermotor

1.02.1.02.01.21.41.5.2.3.08. 26.689.003.450,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan

Kesehatan

1.02.1.02.01.21.41.5.2.3.08.01. 26.689.003.450,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran

1.02.1.02.01.21.42. 3.915.000.000,00 PENGELOLAAN PONKESDES ( BANTUAN KEUANGAN

PROPINSI )

- Sumber Dana : Bantuan Keuangan dari Provinsi,

- Capaian Program : Persentase puskesmas terakreditasi

Persentase pustu sesuai standar

Persentase Ponkesdes sesuai standar

Persentase klinik yang memiliki ijin operasional

Persentase RS yang memiliki ijin operasional

Persentase penyehat tradisional terdaftar ; 93%

54%

60%

100%

100%

66%

- Keluaran : Persentase pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Provinsi dalam rangka

pengelolaan PONKESDES ; 100 %

- Hasil : Persentase FKTP terakreditasi

Persentase RS terakreditasi

Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% ; 53%

100%

50%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : perawat ponkesdes ; -

- Lokasi : -

1.02.1.02.01.21.42.5.2.2. 3.915.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.21.42.5.2.2.03. 3.915.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.21.42.5.2.2.03.12. 3.915.000.000,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.22. 8.472.463.500,00 PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA

KESEHATAN

Page 149: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 254

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.22.02. 20.375.000,00 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FARMASI - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase Tenaga Kesehatan minimal D3 Kesehatan yang Berijin

Persentase sarana pengelolaan makmin memenuhi syarat

Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan

Persentase pemenuhan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya sesuai standar ; 100%

60%

89%

35%

- Keluaran : Visitasi perijinan sarana pelayanan kefarmasian ; 100%

- Hasil : Rasio Dokter Spesialis Obgyn per 100.000 penduduk

Rasio Dokter Spesialis Anak per 100.000 penduduk

Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk

Rasio bidan per 100.000 penduduk

Rasio perawat per 100.000 penduduk

Rasio apoteker per 100.000 penduduk

Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin

Persentase sarana kefarmasian sesuai standar & berizin ; 2 per 100.000 penduduk,

3 per 100.000 penduduk,

70 per 100.000 penduduk,

89 per 100.000 penduduk,

117 per 100.000 penduduk,

22 per 100.000 penduduk,

100%

100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana Pelayanan Kefarmasian ; -

- Lokasi : Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.22.02.5.2.1. 7.800.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.22.02.5.2.1.01. 7.800.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.22.02.5.2.1.01.04. 7.800.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.22.02.5.2.2. 12.575.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.22.02.5.2.2.01. 600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.22.02.5.2.2.01.08. 600.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.22.02.5.2.2.06. 1.525.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.22.02.5.2.2.06.02. 1.525.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.22.02.5.2.2.28. 10.450.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.22.02.5.2.2.28.01. 10.450.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

Page 150: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 255

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.22.03. 39.045.000,00 PENINGKATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase Tenaga Kesehatan minimal D3 Kesehatan yang Berijin

Persentase sarana pengelolaan makmin memenuhi syarat

Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan

Persentase pemenuhan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya sesuai standar ; 100%

60%

89%

35%

- Keluaran : Persentase sarana pengelolaan makanan jajanan memenuhi syarat

kesehatan,

Persentase sarana pengelolaan makanan olahan memenuhi syarat kesehatan,

Persentase sarana pengelolaan makanan siap saji memenuhi syarat kesehatan,

Penyuluhan keamanan pangan bagi pengelola industri rumah tangga pangan ; 55%,

60%,

60%,

76%

- Hasil : Rasio Dokter Spesialis Obgyn per 100.000 penduduk

Rasio Dokter Spesialis Anak per 100.000 penduduk

Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk

Rasio bidan per 100.000 penduduk

Rasio perawat per 100.000 penduduk

Rasio apoteker per 100.000 penduduk

Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin

Persentase sarana kefarmasian sesuai standar & berizin ; 2 per 100.000 penduduk,

3 per 100.000 penduduk,

70 per 100.000 penduduk,

89 per 100.000 penduduk,

117 per 100.000 penduduk,

22 per 100.000 penduduk,

100%

100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana Pengelolaan makanan dan minuman ; -

- Lokasi : Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.22.03.5.2.1. 14.025.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.22.03.5.2.1.01. 14.025.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.22.03.5.2.1.01.03. 825.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.02.1.02.01.22.03.5.2.1.01.04. 13.200.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.22.03.5.2.2. 25.020.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.22.03.5.2.2.01. 800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.22.03.5.2.2.01.08. 800.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.02.1.02.01.22.03.5.2.2.06. 2.770.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

Page 151: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 256

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.22.03.5.2.2.06.02. 2.770.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.22.03.5.2.2.28. 21.450.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.22.03.5.2.2.28.01. 21.450.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.22.05. 7.882.743.000,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG

KEFARMASIAN

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Persentase tenaga kesehatan berijin

Persentase sarana pengelolaan makmin memenuhi syarat

Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan

Persentase pemenuhan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya sesuai standar ; 100%

60%

89%

35%

- Keluaran : Persentase Dana Alokasi Khusus Bidang kefarmasian ; 100%

- Hasil : Rasio Dokter Spesialis Obgyn per 100.000 penduduk

Rasio Dokter Spesialis Anak per 100.000 penduduk

Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk

Rasio bidan per 100.000 penduduk

Rasio perawat per 100.000 penduduk

Rasio apoteker per 100.000 penduduk

Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin

Persentase sarana kefarmasian sesuai standar & berizin ; 2 per 100.000 penduduk,

3 per 100.000 penduduk,

70 per 100.000 penduduk,

89 per 100.000 penduduk,

117 per 100.000 penduduk,

22 per 100.000 penduduk,

100%

100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh Puskesmas di Kab.Gresik ; -

- Lokasi : Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.22.05.5.2.1. 102.056.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.22.05.5.2.1.01. 102.056.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.22.05.5.2.1.01.01. 87.530.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.22.05.5.2.1.01.02. 12.766.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.22.05.5.2.1.01.03. 1.760.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.02.1.02.01.22.05.5.2.2. 7.780.687.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.02. 7.648.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.02.06. 7.648.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.03. 93.500.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.03.04. 30.000.000,00 Belanja Jasa Pengujian Laboratorium

1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.03.07. 500.000,00 Belanja Pengiriman

Page 152: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 257

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.03.11. 63.000.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.06. 2.962.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.06.02. 2.962.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.11. 5.220.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.11.03. 5.220.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.15. 31.005.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.15.01. 27.330.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.15.02. 3.675.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.02.1.02.01.22.06. 10.132.500,00 PENINGKATAN PEMERATAAN OBAT DAN

PERBEKALAN KESEHATAN

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase Tenaga Kesehatan minimal D3 Kesehatan yang Berijin

Persentase sarana pengelolaan makmin memenuhi syarat

Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan

Persentase pemenuhan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya sesuai standar ; 100%

60%

89%

35%

- Keluaran : Persentase tingkat kecukupan obat dan perbekalan kesehatan ; 89%

- Hasil : Rasio Dokter Spesialis Obgyn per 100.000 penduduk

Rasio Dokter Spesialis Anak per 100.000 penduduk

Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk

Rasio bidan per 100.000 penduduk

Rasio perawat per 100.000 penduduk

Rasio apoteker per 100.000 penduduk

Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin

Persentase sarana kefarmasian sesuai standar & berizin ; 2 per 100.000 penduduk,

3 per 100.000 penduduk,

70 per 100.000 penduduk,

89 per 100.000 penduduk,

117 per 100.000 penduduk,

22 per 100.000 penduduk,

100%

100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh Puskesmas di kab. Gresik ; -

- Lokasi : Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.22.06.5.2.2. 10.132.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.22.06.5.2.2.06. 345.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.22.06.5.2.2.06.02. 345.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.22.06.5.2.2.25. 9.787.500,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.22.06.5.2.2.25.03. 9.787.500,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga

Page 153: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 258

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.22.07. 251.525.000,00 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

PENUNJANG

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase Tenaga Kesehatan minimal D3 Kesehatan yang Berijin

Persentase sarana pengelolaan makmin memenuhi syarat

Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan

Persentase pemenuhan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya sesuai standar ; 100%

60%

89%

35%

- Keluaran : Persentase sampel yang memenuhi syarat ; 31%

- Hasil : Rasio Dokter Spesialis Obgyn per 100.000 penduduk

Rasio Dokter Spesialis Anak per 100.000 penduduk

Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk

Rasio bidan per 100.000 penduduk

Rasio perawat per 100.000 penduduk

Rasio apoteker per 100.000 penduduk

Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin

Persentase sarana kefarmasian sesuai standar & berizin ; 2 per 100.000 penduduk,

3 per 100.000 penduduk,

70 per 100.000 penduduk,

89 per 100.000 penduduk,

117 per 100.000 penduduk,

22 per 100.000 penduduk,

100%

100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Penunjang ; -

- Lokasi : Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.22.07.5.2.1. 13.400.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.22.07.5.2.1.01. 13.400.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.22.07.5.2.1.01.01. 7.800.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.22.07.5.2.1.01.04. 5.600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.22.07.5.2.2. 230.125.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.22.07.5.2.2.01. 700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.22.07.5.2.2.01.04. 700.000,00 Belanja Bahan Pembersih

1.02.1.02.01.22.07.5.2.2.02. 111.400.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.01.22.07.5.2.2.02.03. 111.400.000,00 Belanja Bahan Kimia

1.02.1.02.01.22.07.5.2.2.03. 38.500.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.22.07.5.2.2.03.04. 2.500.000,00 Belanja Jasa Pengujian Laboratorium

1.02.1.02.01.22.07.5.2.2.03.11. 36.000.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.02.1.02.01.22.07.5.2.2.06. 5.925.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.22.07.5.2.2.06.01. 5.220.000,00 Belanja Cetak

Page 154: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 259

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.22.07.5.2.2.06.02. 705.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.22.07.5.2.2.17. 6.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.22.07.5.2.2.17.01. 6.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.02.1.02.01.22.07.5.2.2.20. 21.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.22.07.5.2.2.20.02. 21.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.22.07.5.2.2.25. 40.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.02.1.02.01.22.07.5.2.2.25.06. 40.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium

1.02.1.02.01.22.07.5.2.2.28. 6.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.02.1.02.01.22.07.5.2.2.28.01. 6.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.02.1.02.01.22.07.5.2.3. 8.000.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.22.07.5.2.3.09. 8.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium

1.02.1.02.01.22.07.5.2.3.09.01. 8.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Unit Alat Laboratorium

1.02.1.02.01.22.71. 25.610.000,00 PENGELOLAAN MANAJEMEN TENAGA KESEHATAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase Tenaga Kesehatan minimal D3 Kesehatan yang Berijin

Persentase sarana pengelolaan makmin memenuhi syarat

Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan

Persentase pemenuhan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya sesuai standar ; 100%

60%

89%

35%

- Keluaran : Penerbitan SIP dan SIK tenaga kesehatan,

Pembinaan nakes teladan ; 100%,

70%

- Hasil : Rasio Dokter Spesialis Obgyn per 100.000 penduduk

Rasio Dokter Spesialis Anak per 100.000 penduduk

Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk

Rasio bidan per 100.000 penduduk

Rasio perawat per 100.000 penduduk

Rasio apoteker per 100.000 penduduk

Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin

Persentase sarana kefarmasian sesuai standar & berizin ; 2 per 100.000 penduduk,

3 per 100.000 penduduk,

70 per 100.000 penduduk,

89 per 100.000 penduduk,

117 per 100.000 penduduk,

22 per 100.000 penduduk,

100%

100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga Kesehatan ; -

- Lokasi : DINAS KESEHATAN

Page 155: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 260

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.22.71.5.2.1. 13.572.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.22.71.5.2.1.01. 13.572.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.22.71.5.2.1.01.01. 11.472.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.22.71.5.2.1.01.04. 2.100.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.22.71.5.2.2. 12.038.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.22.71.5.2.2.06. 1.538.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.22.71.5.2.2.06.02. 1.538.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.22.71.5.2.2.23. 10.500.000,00 Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual

kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

1.02.1.02.01.22.71.5.2.2.23.04. 10.500.000,00 Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih

1.02.1.02.01.22.72. 74.823.000,00 DISTRIBUSI OBAT DAN E - LOGISTIK ( DAK ) - Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Persentase Tenaga Kesehatan minimal D3 Kesehatan yang Berijin

Persentase sarana pengelolaan makmin memenuhi syarat

Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan

Persentase pemenuhan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya sesuai standar ; 100%

60%

89%

35%

- Keluaran : Persentase pengelolaan dana DAK untuk distribusi obat dan E-Logistik ; 100 %

- Hasil : Rasio Dokter Spesialis Obgyn per 100.000 penduduk

Rasio Dokter Spesialis Anak per 100.000 penduduk

Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk

Rasio bidan per 100.000 penduduk

Rasio perawat per 100.000 penduduk

Rasio apoteker per 100.000 penduduk

Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin

Persentase sarana kefarmasian sesuai standar & berizin ; 2 per 100.000 penduduk,

3 per 100.000 penduduk,

70 per 100.000 penduduk,

89 per 100.000 penduduk,

117 per 100.000 penduduk,

22 per 100.000 penduduk,

100%

100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana Pelayanan Kesehatan ; -

- Lokasi : -

1.02.1.02.01.22.72.5.2.1. 4.800.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.22.72.5.2.1.01. 4.800.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.22.72.5.2.1.01.01. 4.800.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.22.72.5.2.2. 70.023.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

Page 156: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 261

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.22.72.5.2.2.03. 17.118.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.22.72.5.2.2.03.01. 17.118.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.02.1.02.01.22.72.5.2.2.11. 4.050.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.22.72.5.2.2.11.03. 4.050.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.22.72.5.2.2.15. 48.855.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.22.72.5.2.2.15.01. 48.055.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.22.72.5.2.2.15.02. 800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.02.1.02.01.22.73. 168.210.000,00 AKREDITASI LABKESDA ( DAK ) - Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Persentase Tenaga Kesehatan minimal D3 Kesehatan yang Berijin

Persentase sarana pengelolaan makmin memenuhi syarat

Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan

Persentase pemenuhan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya sesuai standar ; 100%

60%

89%

35%

- Keluaran : Persentase pengelolaan dana DAK untuk akreditasi Labkesda ; 100 %

- Hasil : Rasio Dokter Spesialis Obgyn per 100.000 penduduk

Rasio Dokter Spesialis Anak per 100.000 penduduk

Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk

Rasio bidan per 100.000 penduduk

Rasio perawat per 100.000 penduduk

Rasio apoteker per 100.000 penduduk

Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin

Persentase sarana kefarmasian sesuai standar & berizin ; 2 per 100.000 penduduk,

3 per 100.000 penduduk,

70 per 100.000 penduduk,

89 per 100.000 penduduk,

117 per 100.000 penduduk,

22 per 100.000 penduduk,

100%

100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Akreditasi Labkesda ; -

- Lokasi : -

1.02.1.02.01.22.73.5.2.1. 45.500.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.22.73.5.2.1.01. 45.500.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.22.73.5.2.1.01.04. 45.500.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.22.73.5.2.2. 122.710.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.01. 13.930.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.01.01. 13.930.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.03. 2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

Page 157: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 262

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.03.08. 2.000.000,00 Belanja Sertifikasi

1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.06. 4.985.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.06.02. 4.985.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.11. 17.325.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.11.03. 17.325.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.12. 18.200.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.12.01. 18.200.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.15. 66.270.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.15.02. 66.270.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.02.1.02.01.23. 7.098.676.000,00 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL

1.02.1.02.01.23.01. 7.098.676.000,00 PENYEDIAAN/PEMELIHARAAN SARANA

PELAYANAN KESEHATAN ( DBHCHT )

- Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau,

- Capaian Program : Persentase penyediaan / pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan ;

100%

- Keluaran : Persentase penyediaan / pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan ; 100%

- Hasil : Rasio Dokter Spesialis Obgyn per 100.000 penduduk

Rasio Dokter Spesialis Anak per 100.000 penduduk

Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk

Rasio bidan per 100.000 penduduk

Rasio perawat per 100.000 penduduk

Rasio apoteker per 100.000 penduduk

Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin

Persentase sarana kefarmasian sesuai standar & berizin ; 2 per 100.000 penduduk,

3 per 100.000 penduduk,

70 per 100.000 penduduk,

89 per 100.000 penduduk,

117 per 100.000 penduduk,

22 per 100.000 penduduk,

100%

100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi

rokok dan penyakit lainnya ; -

- Lokasi : Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.23.01.5.2.1. 40.548.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02.01.23.01.5.2.1.01. 40.548.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.23.01.5.2.1.01.01. 22.500.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.23.01.5.2.1.01.02. 15.948.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.02.1.02.01.23.01.5.2.1.01.04. 2.100.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.02.1.02.01.23.01.5.2.2. 14.336.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.01.23.01.5.2.2.06. 3.656.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.23.01.5.2.2.06.02. 3.656.000,00 Belanja Penggandaan

Page 158: gresikkab.go.id 2018/2. DINKES.pdfPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Halaman : 263

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.23.01.5.2.2.11. 1.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.23.01.5.2.2.11.01. 1.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian

1.02.1.02.01.23.01.5.2.2.15. 8.880.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.23.01.5.2.2.15.01. 8.880.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.02.1.02.01.23.01.5.2.3. 7.043.792.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.23.01.5.2.3.08. 7.043.792.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan

Kesehatan

1.02.1.02.01.23.01.5.2.3.08.01. 7.043.792.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran

. 251.469.773.000,00 JUMLAH BELANJA

- (196.793.317.000,00)SURPLUS/(DEFISIT)