kata pengantar - esakip.net · 1 kata pengantar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instasi...
TRANSCRIPT
1
KATA PENGANTAR
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (LAKIP) tahun 2016
menggambarkan secara umum pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan program dan pengelolaan
anggaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Lamongan selama tahun anggaran
2016.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten
Lamongan Tahun 2016 disusun sebagai tindak lanjut dari INPRES No. 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara
RI Nomor 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap Instasi Pemerintah
sebagai unsur penyelanggara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan
strategis.
Dalam penyusunan laporan akuntabilitas ini, disadari bahwa bukan suatu dokumen yang
sempurna karena belum mampu menunjang seluruh aspirasi masyarakat mengingat pelaksanaan
pembangunan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Mengingat hal itu, sangat
diharapkan saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya laporan akuntabilitas kinerja dari
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Lamongan di masa yang akan datang.
Lamongan, Januari 2017
KEPALA DINAS PU CIPTA KARYA KABUPATEN LAMONGAN
Drs. MOCH. WAHYUDI, MM Pebina Tingkat I
NIP. 19661004 199503 1 002
2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................................ i
DAFTAR ISI .........................................................................................................................ii
DAFTAR TABEL ................................................................................................................ iii
IKHTISAR EKSEKUTIF ..................................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………………………1
I.1 LATAR BELAKANG …………………………………………………………………………1
I.2 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI …………………………. 2
I.3.GAMBARAN UMUM ORGANISASI………………………………………………………. 6
I.3.1 Personil ..................................................................................... 7 I.3.2 Sarana dan Prasarana . .......................................................... 10 I.3.3 Pembiayaan ............................................................................ 13
I.4 SISTEMATIKA ........................................................................................................ 13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................................ 14
II.1 RENCANA STRATEGIK ........................................................................................ 14
II.1.1 Visi .......................................................................................... 14 II.1.2 Misi .......................................................................................... 15 II.1.3 Tujuan dan Sasaran ................................................................ 16
II.2.RENCANA KINERJA ............................................................................................. 18
II.3 PROGRAM DAN KEGIATAN .................................................................................. 23
II.4 PERJANJIAN KINERJA .......................................................................................... 32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................... 33
III.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ....................................................................... 33
III.1.1 Perbandingan Realisai dengan Tahun Lalu .………………………………………. 35 III.1.1 Perbandingan Realisasi dengan Standart Nasional……………………………….36
III.2.ANALISIS KINERJA ............................................................................................... 36
III.3.REALISASI ANGGARAN ....................................................................................... 37
III.3.1 Akuntabilitas Keuangan……………………………….……………………………….37
BAB IV PENUTUP ........................................................................................................... 41
IV.1 KESIMPULAN ........................................................................................................ 41
IV.2 SARAN .................................................................................................................. 41
LAMPIRAN
1. Matriks Rencana Strategik (RS)
2. Formulir Rencana Kerja Tahunan (RKT)
3. Formulir Penetapan Kinerja Tahun 2015
4. Formulir Pengukuran Kinerja (PK)
3
DAFTAR TABEL
Tabel I-1 Jumlah Jabatan Struktural dan Staf Dinas PU Cipta Karya Menurut Pangkat dan Pendidikan ................................................. 8
Tabel I-2 Jenis dan Jumlah Kendaraan Roda Empat Dinas PU Cipta Karya ............................................................................................ 9
Tabel I-3 Jenis dan Jumlah Sarana Perkantoran Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Lamongan Tahun 2015 ............................................. 10
Tabel II-1 Rencana Kinerja Dinas PU Cipta Karya Tahun 2015 .................. 19
Tabel III-1 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2015 ........................................ 45
4
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu
sistem akuntabilitas yang memadai.
Rencana Stratejik (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Lamongan
Tahun 2010-2015 merupakan Dokumen Perencanaan Stratejik yang menggambarkan Visi, Misi,
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. Sasaran yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum Cipta
Karya Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya ketersediaan jalan lingkungan yang baik.
2. Terwujudnya ketersediaan drainase yang baik.
3. Terwujudnya ketersediaan sarana lampu penerangan jalan umum.
4. Terwujudnya ketersediaan sarana dan sistem proteksi kebakaran
5. Terwujudnya penanganan kawasan kumuh
6. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan rumah dan peningkatan kualitas rumah.
7. Terwujudnya ketersediaan air bersih bagi masyarakat Lamongan
8. Terwujudnya ketersediaan sanitasi dasar
9. Terwujudnya penanganan persampahan.
10. Terwujudnya penataan kawasan daerah sesuai Dokumen Rencana Tata Ruang
11. Terwujudnya penataan dan pemeliharaan taman
12. Terwujudnya ketersediaan ruang terbuka hijau
13. Terlaksananya pemeliharaan tempat-tempat bersejarah
14. Terlaksananya pemeliharaan sarana olah raga
Hasil evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator sasaran pada Dinas Pekerjaan Umum
Cipta Karya Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016, umumnya memiliki pencapaian target
100%. Namun terdapat sasaran yang tidak dapat terwujud diantaranya adalah :
1. Ketersediaan sarana dan prasarana Air bersih, belum memenuhi target dikarenakan kurangnya
respons masyarakat akan bangunan yang akan dibangun, terutama mengenai lokasi sumber
mata air yang terdapat di wilayah tersebut.
5
2. Prosentase Ijin Mendirikan Bangunanan (IMB) belum memenuhi target RPJM tetapi Dinas PU
Cipta Karya Kabupaten Lamongan belum mempunyai kegiatan yang fokus ke sasaran tersebut.
Lamongan, Januari 2017
KEPALA DINAS PU CIPTA KARYA KABUPATEN LAMONGAN
Drs. MOCH. WAHYUDI, MM Pembina Tingkat I
NIP. 19661004 199503 1 002
6
BAB I
PENDAHULUAN
Peran bidang Perumahan dalam menentukan pembangunan nasional berupa penyediaan
sarana dan prasarana dasar yang diarahkan untuk memenuhi, mendukung, dan mengarahkan
pembangunan wilayah / kawasan permukiman baik di kawasan perkotaan maupun di perdesaan.
Pembangunan di bidang Perumahan ditekankan pada program-program kegiatan yang dapat
mendorong adanya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas lingkungan perumahan
dan permukiman yang nyaman, sehat dan terjangkau khususnya bagi masyarakat yang
berpenghasilan rendah baik di perkotaan maupun di pedesaan.
I.1. LATAR BELAKANG
Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat
bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-
cita bangsa. Untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna,
berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,
sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang tata cara penyusunannya diatur dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Dalam LAKIP disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran
yang ditetapkan untuk tahun 2017. Penyusunan LAKIP ini juga merupakan salah satu perwujudan
tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara
dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “good governance”. Laporan Akuntabilitas
Kinerja Tahun Anggaran 2017 ini adalah untuk memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan.
7
I.2. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pembangunan bidang Perumahan dilaksanakan dengan mengacu pada semangat
memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam, dalam mendukung peningkatan
kesejahteraan masyarakat luas yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, serta berupaya
meningkatan pembangunan di perkotaan dan perdesaan dalam rangka menjamin laju
perkembangan dan pertumbuhan daerah maupun memelihara keseimbangan pembangunan dan
penyebaran pembangunan.
Keberhasilan pelaksanaan tugas dinas sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis
sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan. Dengan mengakomodasikan aspirasi yang berkembang
di masyarakat yang mencakup bidang Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman serta
upaya untuk menciptakan kondisi lingkungan perkotaan yang bersih, indah, nyaman dan sehat serta
ketersediaan dana yang memadai, sumber daya manusia yang memadai sesuai dengan
profesionalisme dibidang tugasnya.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan dibentuk dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten
Lamongan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana
Pemerintahan Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui
Sekretaris Daerah.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan mempunyai
tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas
dibidang Perumahan.
Disamping tugas dinas di atas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijaksanaan teknik dan strategis di bidang Perumahan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perumahan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perumahan;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala Bidang serta
3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Dinas.
8
Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian antara lain:
1. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Evaluasi.
2. Kepala Sub Bagian Umum.
Sedangkan 3 (tiga) Kepala Bidang yang secara teknis membantu Kepala Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman masing-masing meliputi :
1. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Kepala Bidang Bangunan Gedung dan Pertanahan
3. Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman.
Adapun masing-masing Kepala Bidang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu
oleh Kepala Seksi yang meliputi:
A. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman:
1.) Kepala Seksi Perumahan.
2.) Kepala Seksi Kawasan Permukiman.
3.) Kepala Seksi Pemeliharaan Bangunan Umum dan Penerangan Jalan.
B. Kepala Bidang Bangunan Gedung dan Pertanahan:
1.) Kepala Seksi Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan
2.) Kepala Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Tanah
3.) Kepala Seksi Perizinan dan Pemanfaatan Ruang.
C. Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman.
1.) Kepala Seksi Air Minum
2.) Kepala Seksi Persampahan.
3.) Kepala Seksi Pertamanan.
9
Dalam menjalankan tugas–tugas teknis operasional Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan dibantu oleh 6 unsur pelaksana teknis Operasional
dilapangan yang terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kebersihan Babat
2. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kebersihan Brondong.
3. Unit Pelaksana Teknis IPLT Lamongan.
4. Unit Pelaksana Teknis Alun-alun, Telaga Bandung dan Pemakaman Umum
5. Unit Pelaksana Teknis StadionSurajayaLamongan
Untuk memperjelas gambaran Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Lamongan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 5 Th. 2016 dapat dilihat pada bagan berikut ini.
10
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LAMONGAN
11
I.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Peran bidang Perumahan dalam menentukan pembangunan nasional berupa penyediaan sarana
dan prasarana dasar yang diarahkan untuk memenuhi, mendukung, dan mengarahkan pembangunan
wilayah / kawasan permukiman baik dikawasan perkotaan maupun diperdesaan. Pembangunan di bidang
Perumahan ditekankan pada program-program kegiatan yang dapat mendorong adanya pemberdayaan
masyarakat melalui peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang nyaman, sehat dan
terjangkau khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah baik di perkotaan maupun di pedesaan.
Pembangunan infrastruktur bidang Perumahan mempunyai manfaat langsung untuk
peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan, karena semenjak tahap konstruksi
telah dapat menciptakan Kenyamanan bagi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor riil.
Sementara pada masa layanan, berbagai multiplier ekonomi dapat dibangkitkan melalui kegiatan
pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur bidang Perumahan yang telah
terbangun tersebut pada akhirnya juga memperbaiki kualitas permukiman.
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur bidang Perumahan pada dasarnya
dimaksudkan untuk mencapai 3 (tiga) strategic goals yaitu:
a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan
peran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan akses infrastruktur bagi
pertumbuhan ekonomi lokal;
b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan
memperluas lapangan kerja;
c) Meningkatkan kualitas lingkungan, yang bermaksud untuk mengurangi luas kawasan kumuh,
meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman dan meningkatkan
pelayanan infrastruktur permukiman.
Untuk mewujudkan tiga strategic goal di atas tugas pembangunan infrastruktur bidang
Peruahan diwujudkan dengan dua pendekatan:
a) Pendekatan skala kabupaten kota melalui tugas pengaturan, pembinaan dan pengawasan
bidang permukiman;
b) Pendekatan skala kawasan melalui tugas pembangunan infrastruktur bidang permukiman.
I.3.1. Personil
Personil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan
seluruhnya berjumlah 374 personil terdiri 138 PNS, 10 Tenaga Kontrak dan 226 Tenaga Harian
Lepas, dengan rincian sebagai berikut :
Golongan I = 37 Orang
Golongan II = 40 Orang
Golongan III = 27 Orang
Golongan IV = 6 Orang
12
Jumlah 110 Orang
Tenaga Kontrak yang diangkat dengan Surat Keputusan Bupati Lamongan berjumlah 10
orang terdiri :
Staf Administrasi = 5 Orang
Tenaga Penyampah = 2 Orang
PJU = 1 Orang
Tenaga Pasukan Kuning = 2 Orang
Jumlah 10 Orang
Sedangkan untuk tenaga harian lepas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman adalah sebanyak 226 orang.
Staf Administrasi Penjaga Kantor
= =
33 3
Orang Orang
Tenaga Penyampah = 25 Orang
Tenaga Taman , Sarana Olah Ragadan Rest Area
= 15 Orang
PMK = 0 Orang
PJU = 9 Orang
Tenaga Pasukan Kuning, Penjaga TPA/ TPS = 47 Orang
Tenaga Pasukan Hijau = 39 Orang
TenagaKebersihan UPT Alon-alon, TB & PU = 17 Orang
Tenaga Kebersihan UPT Stadion = 13 Orang
Tenaga Kebersihan UPT Kebersihan Brondong
= 7 Orang
Tenaga Kebersihan UPT Kebersihan Babat = 8 Orang
IPLT Kab. Lamongan = `3 Orang
Jumlah 219 Orang
Personil Dinas menurut tingkat pendidikan untuk menunjang tugas-tugas Dinas sampai
tahun 2017 meliputi :
a. PNS
Pasca sarjana (S-2) = 8 Orang
Sarjana (S-1) = 21 Orang
Sarjana Muda (D-III) = 4 Orang
SLTA = 36 Orang
SLTP = 19 Orang
SD/MI = 22 Orang
b. Tenaga Kontrak
Sarjana (S1) = 3 Orang
SLTA = 4 Orang
SD = 2 Orang
D3 = 1 Orang
c. Tenaga Harian Lepas
13
D3 = 3 Orang
S1 = 19 Orang
SLTA = 107 Orang
SLTP = 39 Orang
SD = 51 Orang
Untuk memperjelas jumlah jabatan struktural dan staff Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman sesuai dengan pangkat dan pendidikan formal dapat dilihat pada Tabel I-1
sebagai berikut
Tabel I-1 Jumlah Jabatan Struktural dan Staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Menurut Pangkat dan Pendidikan
No Jabatan
Struktural Jml Jml Pangk. / Gol. Ruang Jml
Pddk Formal
Jml Ket
1. Kepala Dinas 1 Pembina Tk. I ( IV/c ) 1 S2 1
2. Sekretaris 1 Pembina Tk. I ( IV/b ) 1 S2 1
3. Kepala Sub Bagian 2 Penata Tk.I( III/d ) 2
S2 1
S1 1
4. Kepala Bidang 3 Pembina ( IV/a ) 1 S2 1
Pembina ( IV/a ) 1 S2 1
Penata Tk I (III/c) 1 S1 1
5. Kepala Seksi 9 Pembina (IV/a) 1 S2 1
Penata Tk.I ( III/d ) 3 S1 3
Penata ( III/c ) 2 S2 1
S1 1
Penata MudaTk.I (III/b) plt
3 S1 3
6. Kepala UPT 3 Pembina Tk.I (III/d) 2 S1 2
Penata (III/b) 1 S1 1
7. Staf 91 Pembina (IV/a) 1 S2 1
Penata Tk.I ( III/d ) 1 S-1 1
Penata ( III/c )
4 S-1 3
D-III 1
Penata Muda Tk.I ( III/b )
7 S-1 9
D-III 1
SLTA 5
PenataMuda ( III/a ) 1 S-1 2
Pengatur Tk.I ( II/d ) 3 D-III 2
Pengatur ( II/c ) 7 D1 0
14
No Jabatan
Struktural Jml Jml Pangk. / Gol. Ruang Jml
Pddk Formal
Jml Ket
SLTA 7
Pengatur Muda Tk.I ( II/b ) 24 SLTA 24
PengaturMuda ( II/a )
6 SLTA 2
SLTP 3
SD 1
JuruTk.I ( I/d ) 14 SLTA 1
SLTP 14
Juru ( I/c ) 6 SLTP 2
SD 4
Juru Muda Tk.I( I/b ) 15 SD 15
JuruMuda (I/a) 2 SD 2
I.3.2. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman tahun 2017 jumlahnya sangat terbatas khususnya sarana transportasi yang
digunakan untuk menunjang kegiatan kebersihan dan pertamanan serta sarana kendaraan
operasional bagi pejabat struktural eselon III dan eselon IV yang digunakan untuk kegiatan
perencanaan (Survey) dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lamongan
Adapun sarana dan prasarana dinas terdiri dari :
a. Sarana kendaraan bermotor
1. Kendaraan bermotor roda 4
Jumlah dan jenis kendaraan roda empat pada Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel
dibawah ini :
Tabel I-2 Jenis dan Jumlah Kendaraan Roda Empat Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan Kabupaten Lamongan Tahun 2017
Jenis Kendaraan Jumlah Kondisi
Baik Rusak
- Dump Truck 10 6 4
- Amrol Truck 7 5 1
- Truck Tangki Air 5 3 -
- Snock Lift 3 3 -
- Station Wagon 5 4 1
- Pick UP 5 4 1
- Bulldozer 4 3 1
- Eksavator 1 1 0
2. Kendaraan Bermotor Roda 2
15
Kendaraan bermotor roda 2 di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Lamongan adalah sebanyak 18 Buah kondisi baik 15 unit,
kondisi rusak 3 unit.
3. Kendaraan Bermotor Roda 3
Kendaraan bermotor roda 3 di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lamongan adalah sebanyak 23 Buah kondisi baik sebanyak 18 unit,
rusak 5 unit.
b. Sarana Perkantoran
Jumlah dan jenis sarana perkantoran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Lamongan tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel I-3 dibawah ini.
Tabel I-3 Jenis dan Jumlah Sarana Perkantoran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Lamongan Tahun 2017
No Jenis Barang Jumlah Ket
1 Almari 47 39 baik ; 8 rusak
2 Alat Ukur Beroda 9 Baik
3 Alat ukur diameter 2 Baik
4 Alat ukur laser distance meter 2 Baik
5 Avometer Digital 1 Baik
6 Camera Digital 20 Baik
7 Camera Tele 4 Baik
8 Chainshaw 1 Baik
9 Dispenser 2 Baik
10 Faximili 1 Baik
11 Filing Kabinet 24 Baik
12 Hammer Test 2 Baik
13 HandyCam 3 Baik
14 HT 4 Baik
15 Komputer 39 Baik
16 Kursi Kerja 142 Baik
17 Laptop/notebook 15 Baik
18 LCD Proyektor 4 Baik
19 Meja Kerja 106 Baik
20 Mesin Ketik 2 Baik
21 Mesin Potong 9 Baik
22 Mesin Potong dorong 8 Baik
23 Mesin Potong gendong 13 Baik
24 Mesin Potong pohon 5 Baik
25 Panaboard 2 Baik
26 Pompa Air 4 Baik
27 Printer 25 Baik
28 Rig HT+Power 1 Baik
29 Scaner 5 Baik
30 Telepon 3 Baik
31 Televisi 5 Baik
32 UPS 10 Baik
33 Wireless 1 Baik
34 Alat GPS 2 Baik
35 Altimeter 1 Baik
36 Alat Tes Air 2 Baik
16
1.3.4 Pembiayaan
Urusan Keciptakaryaaan di Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2017 dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui 10 program, 57 kegiatan dan 244 paket pekerjaan dengan alokasi anggaran pembangunan (sesuai pagu APBD) sebesar Rp. 133.054.257.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 126.265.757.984,00 atau 94,89% per 31 desember 2017, sedangkan sisa anggaran tersebut kembali ke kas daerah.
I.4. SISTEMATIKA
Sistematika penulisan Lakip Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lamongan tahun 2017 disusun, sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang, tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan, beserta sumberdaya yang ada.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Bab ini memaparkan rencana strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Lamongan tahun 2017, dimana didalamnya memuat visi, misi,
tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Lamongan tahun 2016-2021. Bab ini juga memaparkan Rencana Kinerja Tahun 2017,
program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 dan perjanjian
kinerja tahun 2017.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Bab ini berisi pengukuran pencapaian kinerja yang nantinya digunakan sebagai
pedoman dalam melakukan evaluasi kinerja baik pencapaian kinerja sasaran, maupun
kinerja kegiatan. Bab ini juga berisi analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas
keuangan, yang membandingkan antara pagu anggaran tiap kegiatan dengan realisasi
keuangannya.
BAB IV PENUTUP
Bab ini memaparkan kesimpulan dan saran dari rangkaian kegiatan Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun anggaran 2017.
17
BAB II PERENCANAAN KINERJA
II.1. RENCANA STRATEGI
Kementerian Negara/Lembaga menyusun rencana strategis sebagai dokumen
perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahunan. SKPD
menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima)
tahunan. Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana strategis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.
II.1.1. Visi
Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama
kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan tersebut dan untuk
mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan tersebut.
Hasil identifikasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tentang faktor-
faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil
18
kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis
pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dengan demikian, isu-isu
yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi
juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam
pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
Visi Kabupaten Lamongan
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya
sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder’s
dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten
Lamongansecara komprehensif.
Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di
dalamnya, yaitu :
1) Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam
mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.
2) Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan
sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lamongan.
3) Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya kebutuhan
lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang
layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu tatanan
yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-agama masyarakat dan kearifan lokal
Kabupaten Lamongan.
4) Lebih Berdaya saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut
keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara
optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki
dalam persaingan ditingkat Global.
II.1.2 Visi
Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-2021,
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” ditempuh melalui lima
misi sebagai berikut.
Misi 1.
Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas
pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan penjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan
yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui peningkatan akses serta
kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang
19
sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di masa
yang akan datang.
Misi 2.
Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan
potensi daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten Lamongan menjadi
lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan mengembangkan semua potensi
yang dimiliki.Potensi-potensi daerah sebagai penggerak perekonomian diantaranya
pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri dan pariwisata.
Misi 3.
Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan,
dengan penjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan,
jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih serta sarana penunjang produksi barang
dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian. Pemantapan
infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.
Misi 4.
Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik, dengan
penjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) danpelayanan publik yang profesional.Prinsip tersebut dilaksanakan mulai
dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan
evaluasipenyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan
aspirasi masyarakat.
Misi 5.
Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung
tinggi budaya lokal, dengan penjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui pemenuhan
kebutuhan dasar pangan, sandang dan papandengan didukung kondisi stabiltas politik
dan pemerintahan yang aman, tenteram serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sosial
dan budaya.
20
Sebagai Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai perumusan kebijakan teknis
dan strategis dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta sebagai
penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum maka Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman mengemban misi 3 dalam RPJMD yaitu
“Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian
lingkungan” dengan tujuan “Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung
peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan
memperhatikan kelestarian lingkungan” dengan sasaran “Terwujudnya peningkatan
kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta akses masyarakat terhadap
permukiman sehat.
II.1.3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan penjabaran dari misi Kabupaten Lamongan. yang didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang difokuskan untuk mempertajam pelaksanaan misi dan melatakkan kerangka prioritas dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mendukung tujuan yang ditetapkan maka perlu penetapan sasaran guna mendukung perencanaan strategis. Sasaran adalah merupakan bagian integral dalam perencanaan strategik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam rangka mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan Adapun tujuan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan adalah :
“Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Akses Masyarakat Terhadap Permukiman Sehat”
Dimana pada tujuan tersebut mempunyai dua Sasaran dan Dua Indikator Kinerja, untuk lebih jelasnya Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut :
No Tujuan Sasaran INDIKATOR KINERJA
1 Mewujudkan
peningkatan kualitas dan
kuantitas infrastruktur
daerah serta akses
masyarakat terhadap
permukiman sehat
Meningkatnya Rumah Layak
Huni % Rumah Layak Huni
Meningkatnya Penanganan
Kawasan Permukiman Kumuh
% Penanganan Kawasan Kumuh
Meningkatnya penyelenggaran
bangunan gedung yang sesuai
dengan penataan ruang
% Penyelenggaraan bangunan
gedung yang sesuai dengan
penataan ruang
II.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2017
Rencana kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Lamongan Tahun 2015 yang memerlukan penjabaran dari sasaran dan program dilakukan seiring
dengan kebijakan anggaran dan komitmen seluruh staf, maka akan dijabarkan sebagai berikut :
Strategi dan Kebijakan :
Seperti diuraikan dalam subbab sebelumnya, dalam rangka pencapaian misi dalam
pengembangan bidang Perumahan dan Permukiman diperlukan strategi dan kebijakan. Strategi
merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan
21
misi. Strategi dan kebijakan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah
sebagai berikut :
Strategi : 1. Mensinergikan kegiatan SKPD dengan Stakeholder lain dalam peningkatan
rumah tangga sehat
2. Meningkatkan ketersediaan perumahan yang layak
3. Mensosialisasikan Program rumah tangga sehat kepada khalayak masyarakat
untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
4. Mengoptimalkan penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Lamongan
5. Memantapkan pembangunan Jalan dan drainase Lingkungan
6. Memperioritaskan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jalan
dan drainase lingkungan
22
Kebijakan adalah arah / tindakan yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya
adalah merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan
atau petunjuk dalam pengembangan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan
keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan yang telah ditetapkan untuk mendukung misi
Kabupaten Lamongan adalah :
1. Peningkatan fasilitasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu.
2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman.
3. Peningkatan kegiatan monitoring dan evaluasi percepatan pembangunan sanitasi
permukiman.
4. Peningkatan program nasional KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).
5. Penyediaan air bersih bagi masyarakat lamongan.
6. Peningkatan Penataan Kawasan Perumahan.
7. Kegiatan operasional pengelolaan IPLT.
8. Peningkatan Luas Ruang Terbuka Hijau yang di tangani.
9. Pengembangan Taman Rekreasi Permukiman.
10. Penyediaan, pemeliharaan, dan peningkatan sarana penerangan jalan umum.
11. Pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan jalan lingkungan IKK.
12. Pemeliharaan,dan rehabilitasi, drainase Permukiman.
Secara singkat, Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Lamongan Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Untuk
Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang lebih detail
memuat program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel lampiran.
Tabel II-1 Rencana Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan
Tahun 2017
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Tahun 2017
Target %
1 Meningkatnya Rumah Layak Huni
% Rumah Layak Huni 305.376 Unit 86,30%
86,39%
2 Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
% Penanganan Kawasan Kumuh
50,00 Ha 35,81%
36,29%
3 Meningkatnya penyelenggaran bangunan gedung yang sesuai dengan penataan ruang
% Penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai dengan penataan ruang
700 2,33%
2,33%
II.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Urusan Perumahan di Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2017 dilaksanakan oleh
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui 10 program, 57 kegiatan dan 244
paket pekerjaan. Adapun program dan kegiatan adalah sebagai berikut:
No.
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Anggaran Realisasi
URUSAN PERUMAHAN
23
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
% Unit Kerja Internal yang terlayani dengan
baik
Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Terkirimnya surat yang
terselesaikan (Surat)
2.000.000
2.000.000
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Bulanan Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
kantor (Bulan)
25.177.633.000
24.416.931.017
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
yang diperbaiki
5.750.000
5.576.400
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan dinas/operasional (unit)
45.000.000
44.965.000
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Item alat tulis kantor (ATK) yang
dicukupi (Jenis)
52.000.000
51.965.000
6. Penyediaan barang dan cetakan dan penggandaan
Jumlah Item barang cetakan dan penggandaan
61.000.000
39.121.450.000
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Item komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor (item)
20.000.000
20.000.000
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Item Peralatan dan Perlengkapan
Kantor (Item)
15.000.000
13.405.250
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Bulan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
(macam)
10.000.000
9.995.000
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Bulan Penyediaan makanan
dan minuman rapat dan tamu (Item)
30.000.000
29.340.950
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi yang
dilaksanakan (Kali)
50.000.000
499.995.900
12. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan
Jumlah tenaga administrasi/teknis
kegiatan yang dicukupi (orang)
1.858.451.800
1.828.905.840
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
% Sarana dan Prasarana Aparatur
dengan Kondisi Baik
Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :
1. Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor (Unit)
52.845.000.000
48.928.921.545
1. Perencanaan pembangunan kantor Kodim
16.000.000,00 15.917.000,00
24
2. Pengawasan pembangunan kantor Kodim
10.225.000,00 10.100.000,00
3. Pembangunan Kantor Kodim
950.000.000,00 940.550.000,00
4. Perencanaan rehab kantor Kodim 0812
4.600.000,00 4.600.000,00
5. Pengawasan rehab kantor Kodim 0812
3.125.000,00 3.125.000,00
6. Rehab kantor Kodim 0812
188.000.000,00 187.900.000,00
7. Pembangunan Gapura Glagah
724.025.000,00 708.255.000,00
8. Perencanaan Pembangunan Gapura Jetis Indah
11.250.000,00 11.100.000,00
9. Pengawasan Pembangunan Gapura Jetis Indah
7.500.000,00 7.422.000,00
10. Pembangunan Gapura Jetis Indah
185.125.000,00 185.000.000,00
11. Perencanaan Pengurugan garasi Pemkab Lamongan
8.000.000,00 7.990.000,00
12. Pengawasan Pengurugan garasi Pemkab Lamongan
6.000.000,00 5.990.000,00
13. Pengurugan garasi Pemkab
665.000.000,00 575.000.000,00
14. Pembangunan Gedung Kantor Pemkab Lamongan
49.007.790.000,
00 45.334.999.325
,00
15. Kajian analisa dampak lingkungan pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan
150.000.000,00 148.000.000,00
16. Manajemen konstruksi pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan
500.000.000,00 470.553.020,00
17. Pembuatan Animasi Gedung Pemkab Lamongan
35.000.000,00 34.430.000,00
18. Pembuatan Maket Gedung Pemkab Lamongan
45.000.000,00 44.500.000,00
19. Penyusun Amdal Lalin Gedung Pemkab Lamongan
47.000.000,00 46.780.000,00
20. Jasa konsultansi Ahli hukum kontrak Pembangunan gedung kantor pemkab Lamongan
75.000.000,00 49.500.000,00
2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas (jenis)
1.165.000.000
1.136.012.990
25
3. Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebelair (jenis) 35.000.000
34.999.950
4. Pengadaan Peralatan Kantor
Jumlah Peralatan Kantor (jenis)
168.500.000
168.300.000
5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin Gedung Kantor(unit)
100.000.000
99.825.000
6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Jumlah Pemeliharaan rutin Mobil Jabatan
(unit)
30.000.000
29.958.051
7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah Pemeliharaan rutin Mobl Dinas
Operasional
998.500.000
998.376.464
8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung
Kantor (unit)
6.000.000
5.400.000
9. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor
Jumlah rehabiltasi Gedung Kantor (jenis)
560.000.000
524.700.000
1. Rehab paving kantor Polsek Lamongan Kota
60.000.000,00 59.950.000,00
2. Rehab parkir Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
470.000.000,00 434.940.000,00
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
%Peningkatan Disiplin Aparatur
Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :
1. Pengadaan pakaian kerja lapangan
Jumlah Pakaian kerja lapangan (Pasang)
135.000.000
134.862.000
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
%Peningkatan SDM Kantor
Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)
50.000.000
9.000.000
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
% Pelaporan Tepat Waktu
Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi SKPD
Jumlah Dokumen yang Tersusun (Dokumen)
5.000.000
4.945.100
2. Penyusunan laporan Keuangan Semesteran
Jumlah Dokumen yang Tersusun (Dokumen)
5.000.000
4.997.000
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen yang Tersusun (Dokumen)
5.000.000
4.774.500
4. Forum SKPD Jumlah Dokumen yang Tersusun (Dokumen)
20.000.000
19.984.000
5. Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
Jumlah Dokumen yang Tersusun (Dokumen)
30.000.000
29.725.000
26
6. Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Jumlah Kegiatan Pertemuan yang
dilaksanakan (Kegiatan)
10.000.000
9.994.000
6. Program Pengembangan Perumahan
%rumah layak huni
Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :
1. Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
Terfasilitasinya pembangunan
perumahan masyarakat kurang mampu
(Rumah)
100.000.000
100.000.000
2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP)
Monitoring program P2KKP Daerah
100.000.000
99.850.000
3. Fasilitasi Program Nasional Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)
Jumlah Kecamatan terfasilitasi program
KOTAKU
100.000.000
99.700.000
4. Koordinasi Dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Lintas Kabupaten/Kota
Jumlah fasilitasi penyusunan rencana
tata ruang
70.000.000
69.900.000
5. Ded Drainase Made Raya Jumlah Ded Drainase made raya
55.000.000
54.920.000
6. Penyusunan Database Perumahan Kabupaten Lamongan
Jumlah dokumen database yang disusun
200.000.000
191.981.000
7. Penataan Kawasan Perumahan
Meningkatnya Penataan Kawasan Perumahan
900.000.000
833.340.000
1. Animasi Kawasan Perumahan
40.000.000 39.900.000
2. Pameran Perumahan 50.000.000 50.000.000
3. Penataan Kawasan Perumahan Tikung
50.000.000 49.840.000
4. Pengurukan Lokasi Rusunawa di Kec. Lamongan
700.000.000,00 633.800.000,00
8. Penyusunan Detaild Enginering Design (DED) Tata Ruang Pemukiman
Jumlah Penyusunan Detaild Enginering Design (DED) Tata Ruang Pemukiman
90.000.000
88.545.000
9. Monitoring Dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (Ppsp)
Jumlah dokumen monev (ppsp) se kab
Lamongan
50.000.000
46.500.000
7. Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan
% penanganan permukiman kumuh dalam pembangunan
lingkungan sehat perumahan
Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :
1. Penyediaan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin
Jumlah Kegiatan Penyediaan Sarana Air
Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi
Masyrakat Miskin
1.000.000.000
989.447.500.00
0
1. PSAB Desa Pucangtelu Kec.
225.000.000,00 223.850.000,00
27
Kalitengah
2. PSAB Dsn.Penanjan Desa Paciran Kec. Paciran
225.000.000,00 223.579.000,00
3. PSAB Desa Sidomukti Kec. Lamongan
60.000.000,00 59.800.000,00
4. PSAB Dsn. Dladri Asri Desa Gondanglor
275.000.000,00 269.492.000,00
5. PSAB Ds. Bedingin Kec. Sugio
165.000.000,00 164.900.000,00
2. Operasional Pengelolaan IPLT
Terlaksananya kegiatan operasional
pengelolaan IPLT
150.000.000
149.224.000
1. Pembangunan Pagar Kantor IPLT
150.000.000,00 149.224.000,00
3. Pembangunan Jalan Pemukiman
Panjang jalan lingkungan yang
dibangun (M)
13.473.000.000
13.306.028.600
1. Peningkatan Jalan Gg Kerta Negara dan Masjid Wali Songo
145.500.000,00 145.200.000,00
2. Pembangunan Jalan lingkungan Ds Karanglangit
145.500.000,00 145.400.000,00
3. Peningkatan Jalan Menuju TPA Tambakrigadung
194.000.000,00 193.800.000,00
4. Peningkatan Jalan Lingkungan Bandaran Kel Sukorejo
145.500.000,00 145.389.000,00
5. Peningkatan Jalan Lingkungan Kel Tumenggungan
145.500.000,00 145.300.000,00
6. Pembangunan Jalan Tlogoanyar-Kemendung
388.000.000,00 378.300.000,00
7. Pembangunan Jalan lingkungan Sidokumpul
122.500.000,00 122.450.000,00
8. Pembangunan Jalan Lingkungan Sidomukti
145.500.000,00 145.350.000,00
9. Pembangunan Jalan AKNELA-Banjarmendalan
485.000.000,00 385.586.000,00
10. Peningkatan Jalan Made Gg Made
388.000.000,00 384.104.000,00
11. Pembangunan Jalan Lingkungan Sidorejo-Dekerkulon (blkg Stadion Surajaya)
388.000.000,00 370.770.000,00
12. Pembangunan Jalan Lingkungan Perumda Deket-Sugihwaras
485.000.000,00 472.088.000,00
13. Pembangunan Jalan IKK Dsn Lemahbang Ds Dermolemahbang
194.000.000,00 193.850.000,00
28
14. Pembangunan Jalan Lingkungan Ds Ketapangtelu
145.500.000,00 145.175.000,00
15. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Karangwedoro
145.500.000,00 145.347.000,00
16. PEningkatan Jalan IKK Sekaran
145.500.000,00 145.400.000,00
17. Peningkatan Jalan Lingkungan Dsn Sambilan Ds Mantup
145.500.000,00 145.400.000,00
18. Peningkatan Jalan Lingkungan Ds Sukolilo Kec Sukodadi
145.500.000,00 145.400.000,00
19. Peningkatan Jalan Lingkungan Ds Sidomulyo Kec Modo
145.500.000,00 145.348.000,00
20. Pembangunan Jalan Lingkungan IKK Dsn Balonggesing Ds Lebakadi
145.500.000,00 145.400.000,00
21. Pembangunan Jalan IKK Sukorame
145.500.000,00 145.397.000,00
22. Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Latukan Karanggeneng
145.500.000,00 145.351.000,00
23. Pembangunan Jalan dan TPT Desa Moropelang
291.000.000,00 281.200.000,00
24. Peningkatan Jalan Perintis dan Pemuda Babat
194.000.000,00 193.832.000,00
25. Urukan Lahan Pembangunan Pasar Desa Ds. Kedungrejo Modo
300.000.000,00 298.500.000,00
26. Pembangunan Jalan Hotmix Jln. Mangga Deket Permai Deket
200.000.000,00 199.872.000,00
27. Pembangunan Jalan RT. 10 Ds. Dibee Kalitengah
100.000.000,00 99.900.000,00
28. Peningkatan RT.03/ RW.03 Desa Dagan Solokuro
100.000.000,00 99.900.000,00
29. Peningkatan Jalan Link. Dsn. Pengaron Ds. Pangumbulanadi Kec. Tikung
185.000.000,00 184.810.000,00
30. Peningkatan Jalan Link. Dsn. Watangan Ds. Watangpanjang Kec. Karangbinangun
165.000.000,00 164.840.000,00
31. Jalan Link. Pavingstone Ds. Balun Turi
150.000.000,00 149.900.000,00
29
32. Jalan Makam Pendem Paciran
100.000.000,00 99.900.000,00
33. Jalan Pavingstone RT.03/RW.03 Ds. Pucangro Kalitengah
100.000.000,00 99.890.000,00
34. Pembangunan Jalan Hotmix Ds. Siser Laren
100.000.000,00 99.892.000,00
35. Pemb. Jalan ke Makam Dsn. Bangkal Desa Rancangkencono Lamongan
195.000.000,00 194.627.000,00
36. Hot mix jalan lingkungan Dsn. Tlatah - Juwok Ds. Wateswinangun Kec. Sambeng
147.000.000,00 146.880.000,00
37. Hot mix jalan lingkungan Dsn. Tlatah - Sahar Ds. Wateswinangun Kec. Sambeng
196.000.000,00 195.867.000,00
38. Jalan Lingkungan Paving Jalan Makadam Kampung Baru Kampung Baru Kaotan Ds. Sumberejo Kec. Lamongan
97.000.000,00 96.899.000,00
39. Jalan Lingkungan Paving RT 01 RW 01 Dsn. Semampir Ds. Sidomulyo Kec. Modo
78.400.000,00 78.200.000,00
40. Jalan Lingkungan Paving RT 06 RW 02 Dsn. Treban Ds. Kedunglerep Kec. Modo
78.400.000,00 78.200.000,00
41. Jalan Lingkungan Paving RT 16 RW 02 Dsn. Damarsih Ds. Sidodowo Kec. Modo
78.400.000,00 78.200.000,00
42. Jalan Lingkungan Paving RT 18 RW 02 Dsn. Samben Ds. Jegreg Kec. Modo
78.400.000,00 78.200.000,00
43. Jalan Rabat Beton dan TPT Ds. Sukerjo – Wedeng kec. Karangbinangun
98.000.000,00 97.880.000,00
44. Paving Stone Jalan Pondok Dsn. Slempit Ds. Pangkatrejo Kec. Sugio
40.000.000,00 39.951.000,00
45. Pavingisasi Ds. Weru, 122.500.000,00 122.310.000,00
30
Kec. Paciran
46. Pavingisasi Dsn. Tulung Ds. Pendowo Kumpul Kec. Sukorame
147.000.000,00 146.800.000,00
47. Pavingsasi Alon-Alon Sunan Drajad Ds. Drajat Kec. Paciran
171.500.000,00 171.421.000,00
48. Pembangunan Jalan Ds. Labuhan Kec. Brondong
100.000.000,00 99.900.000,00
49. Pembangunan jalan hotmix Dsn. Banjaran Ds. Banjaran Sukodadi
132.300.000,00 132.200.000,00
50. Pembangunan Jalan Hotmix Perumda Gg. VII
98.000.000,00 97.840.000,00
51. Pembangunan Jalan Lingkungan dan gorong-gorong Dsn. Widhe Ds. Sendangbarjo Kec. Brondong
73.500.000,00 73.280.000,00
52. Pembangunan Jalan lingkungan Dsn. Geger Balongwangi Kec. Tikung
98.000.000,00 97.793.000,00
53. Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Gloma Ds. Dlanggu Kec. Deket
147.000.000,00 146.900.000,00
54. Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Glugu Jin. Rajawali Ds. Dlanggu Kec. Deket
147.000.000,00 146.900.000,00
55. Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Seban Ds. Pangkatrejo Kec. Lamongan
147.000.000,00 146.900.000,00
56. Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Kedungcaluk Ds. Keteranggon Kec. Sambeng
166.600.000,00 166.500.000,00
57. Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Kedungwatu Ds. Selorejo Kec. Sambeng
166.600.000,00 166.500.000,00
58. Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Miru Ds. Puter Kec. Kembangbahu
176.400.000,00 176.300.000,00
59. Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Ngentak Ds.Sukorame Ke
176.400.000,00 176.300.000,00
31
c. Sukorame
60. Pembangunan Jalan Lingkungan Paloh Kec. Paciran
150.000.000,00 149.900.000,00
61. Pembangunan jalan lingkungan RT4 RW 3 Dsn.Menongo Ds. menongo Kec. Sukodadi
171.500.000,00 171.326.000,00
62. Pembangunan Jalan Menuju Al Islam Ds. Tenggulun Kec. Solokuro
150.000.000,00 149.511.000,00
63. Pembangunan jalan paving Ds. Mertani Karanggeneng
98.000.000,00 97.900.000,00
64. Pembangunan Jalan Pavingisasi Ds. Pesangrahan Kec. Laren
98.000.000,00 97.897.000,00
65. Pembangunan Jalan Pavingisasi Ds. Tejoasri Kec. Laren
98.000.000,00 97.900.000,00
66. Pembangunan Jalan Rabat Beton Ds. Takeran Klating Kec. Tikung
50.000.000,00 49.900.000,00
67. Pembangunan Paving Jalan Lingkungan Dsn. Plapak Ds. Ganggantingan Kec. Ngimbang
147.000.000,00 146.862.000,00
68. Pembangunan rabat beton Dsn. nganti Ds. Menganti Kec. Glagah
147.000.000,00 146.687.000,00
69. Pembangunan Jalan Paving Stone Dsn. Sumampir Ds. Supenuh Kec. Sugio
191.100.000,00 191.000.000,00
70. Peningkatan Jalan Lingkungan Drajad Paciran
150.000.000,00 149.660.000,00
71. Peningkatan Jalan Lingkungan Dsn Kedungjaran, Ds. Kedungrejo Kec. Sukorame
150.000.000,00 149.900.000,00
72. Peningkatan Jalan Lingkungan Dsn Mragel, Ds. Mragel Kec. Sukorame
150.000.000,00 149.760.000,00
73. Peningkatan Jalan Lingkungan Dsn Prambon, Ds. Wangunrejo Kec. Turi
150.000.000,00 149.700.000,00
74. Peningkatan Jalan Lingkungan Dsn Sekargeneng, Ds.
150.000.000,00 149.890.000,00
32
Bakalanpule Kec. Tikung
75. Peningkatan Jalan Lingkungan RT 4 RW 2 Ds. Pelang Kec. Kembangbahu
147.000.000,00 146.856.000,00
76. Peningkatan jalan RT.01 RW.01 Ds. Keben Kec. Turi
150.000.000,00 149.760.000,00
77. Peningkatan Jalan RT.01/RW.09 Jalan Ronggolawe Lingk. Sawo Kel. Babat
194.000.000,00 193.900.000,00
78. Peningkatan jalan RT.02 RW.02 Ds. Sukodadi Kec. Sukodadi
125.000.000,00 124.900.000,00
79. Peningkatan jalan RT.02 RW.03 Ds. Sukolilo Kec. Sukodadi
147.000.000,00 146.900.000,00
80. Perbaikan jalan lingkungan Dsn. Juwet Ds. Deketagung Kec. Sugio
171.500.000,00 171.151.000,00
81. Rabat Beton Dsn. Lengor, Ds. Pelangwot, Kec. Laren
122.500.000,00 122.360.000,00
4. Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Pemukiman
Panjang saluran Drainase / Gorong-gorong Permukiman yang di bangun (M)
8.871.476.500
8.823.745.000
1. Perencanaan 40.000.000,00 39.995.000,00
2. Pengawasan 30.000.000,00 29.995.000,00
3. Pembangunan Saluran menuju TPA Tambak rigadung
193.000.000,00 192.914.000,00
4. Pembangunan Trotoar Sarirejo
492.150.000,00 477.414.000,00
5. Pembangunan Trotoar Depan RS Ngimbang
289.500.000,00 286.286.000,00
6. TPT Dsn. Rambang Ds. Weduni Kec. Deket
193.000.000,00 192.697.000,00
7. TPT Desa Sungailebak Kec. Karanggeneng
144.750.000,00 144.700.000,00
8. Pembuatan Plengsengan Saluran Air RT.01 / III Tembus Soewoko
40.000.000,00 39.800.000,00
9. Plengsengan Gg. Ploso Jl. Soewoko dan Gg. Flamboyan
96.500.000,00 96.365.000,00
10. Pemb. Saluran Air Dalam Dusun Dsn. Plosogeneng Ds.
144.750.000,00 144.630.000,00
33
Plosowahyu
11. Pemb. TPT Jl. Nanas, Jl. Jambu, Jl. Telaga Kidul
193.000.000,00 192.864.000,00
12. Plengsengan Air Masuk Mendalan Dalam Kiri Kanan
193.000.000,00 192.900.000,00
13. Pembangunan saluran Drainase Jl. Kusuma Negara (Makam Pahlawan)
125.450.000,00 125.380.000,00
14. Pembangunan Trotoar Andanwangi
299.150.000,00 298.000.000,00
15. Pembangunan Trotoar Andansari (Pegadaian ke Utara)
197.037.500,00 196.950.000,00
16. Pembangunan Saluran Banyubang
289.500.000,00 281.936.000,00
17. Pembangunan TPT Desa Karangwedoro
193.000.000,00 192.901.000,00
18. Pembangunan Trotoar Jalan Soewoko
482.500.000,00 477.610.000,00
19. Pembangunan Saluran Ds. Gampangsejati Laren
289.500.000,00 281.980.000,00
20. Pembangunan Plengsengan RT 3 RW 2 Desa Banteng Putih Karanggeneng
100.000.000,00 99.880.000,00
21. Pembangunan Tutup Saluran RT 1 RW 2 Desa Karanggeneng
150.000.000,00 149.890.000,00
22. Pembangunan tembok penahan tanan (TPT) Ds Botohputih Tikung
200.000.000,00 199.734.000,00
23. Pembangunan Saluran Air (Selokan) Ds Kebet Lamongan
100.000.000,00 99.776.000,00
24. Pembangunan Plengsengan RT 1 RW 1 Desa Sonoadi Karanggeneng
150.000.000,00 149.870.000,00
25. Pembangunan Saluran Air Dsn Wanar Ds Wanar Pucuk
200.000.000,00 199.870.000,00
26. Pembangunan TPT Ds Pucangtelu Kalitengah
160.000.000,00 159.850.000,00
27. Pembangunan Saluran Ds Sumberwudi Karanggeneng
160.000.000,00 159.950.000,00
34
28. Tembok Penahan Tanah (TPT) Dsn Mabang Desa Soko Tikung
100.000.000,00 99.750.000,00
29. Plengsengan jalan Dsn Balungtoro Ds Balungwangi Tikung
100.000.000,00 99.750.000,00
30. Drainase Dsn Bakalan Pule Tikung
175.000.000,00 174.900.000,00
31. TPT Japordes Ds Sumberjo Lamongan
200.000.000,00 199.900.000,00
32. Pembangunan Jalan MAsjid AL Firdaus Ds Paciran
100.000.000,00 99.900.000,00
33. Pavingstone Jalan lingkungan RT 02 Rt03 Dsn Tapas Desa Sendangharjo Ngimbang
100.000.000,00 99.900.000,00
34. Pembangunan Saluran Air Depan Kec. Sambeng
150.000.000,00 149.896.000,00
35. TPT Jalan menuju makam desa Srirande Kec. Deket
100.000.000,00 99.850.000,00
36. Pembangunan TPT Dsn Getung Ds. Tawangrejo Kec. Turi
98.000.000,00 97.890.000,00
37. Pembangunan TPT Dsn. Bogo Ds. Guminingrejo Tikung
91.000.000,00 90.950.000,00
38. Pembangunan TPT Dsn. Seban Desa Pangkatrejo Kec. Lamongan
98.000.000,00 97.900.000,00
39. Pembangunan TPT Dsn. Sogo Ds. Soko Kec. Tikung
98.000.000,00 97.900.000,00
40. Pembangunan TPT Dusun Kalimalang Desa Kentong Kec. Glagah
147.000.000,00 146.781.000,00
41. Pembangunan TPT Dusun Lebak Desa Mojorejo Kec. Modo
107.800.000,00 107.700.000,00
42. Pembangunan TPT Dsn. Tulung Ketimbuhan Ds. Tambakmenjangan Kec. Sarirejo
98.000.000,00 97.811.000,00
43. Pembangunan TPT Dusun waringinanom Ds. Pringgoboyo Kec. Maduran
98.000.000,00 97.900.000,00
44. Pembangunan TPT jalan Dsn. Luntas Banjarejo Kec. Karangbinangun
98.000.000,00 97.896.000,00
35
45. Pembangunan TPT RT 01 RW 01 Dsn. Kudikan Ds. Kudikan Kec. Sekaran
98.000.000,00 97.850.000,00
46. Pembangunan TPT RT 1 RW 3 Dsn. Plosogeneng Ds. Plosowahyu Kec. Lamongan
98.000.000,00 97.900.000,00
47. Pembangunan tutup saluran Dsn. Ketawang, Ds. Karanggeneng, Kec. Karanggeneng
150.000.000,00 149.900.000,00
48. Rehabilitasi saluran air Dsn. Podang Ds. Karangkembang RT 01/RW0 03 Kec. Babat
184.300.000,00 184.180.000,00
49. Pembangunan Saluran air lingkungan Dusun Tapas Desa Sendangrejo Kec. Ngimbang
59.000.000,00 58.750.000,00
50. Pembangunan Saluran Air Dsn Gempolpayung Rt 4 Rw 4 Gempoltukmloko Kec Sarirejo
150.000.000,00 149.844.000,00
51. Pembangunan Plengsengan Dsn. Geger Ds. Balongwangi Tikung
89.240.000,00 89.120.000,00
52. Pembangunan Plengsengan Dsn. Sekaran Ds. Balongwangi Tikung
89.240.000,00 89.189.000,00
53. Pembangunan drainase (spal) Dsn. Turi Ds. Turi Kec. Turi
97.000.000,00 96.866.000,00
54. Pembangunan Gorong Gorong dan Saluran Air Dusun Sumampir Desa Supenuh Kec. Sugio
189.150.000,00 189.050.000,00
55. Dsn. Wringinanom Ds. Lopang Kec. Kembangbahu
98.000.000,00 97.820.000,00
56. Pembangunan Plengsengan Dsn Lemahbang RT 1 Rw 7 Desa Dermolemahbang Kec Sarirejo Kec Lamongan
150.000.000,00 149.760.000,00
57. Pembangunan Plengsengan Dsn. Cabean, Ds. Baturono, Kec. Sukodadi
100.000.000,00 99.900.000,00
36
5. Pemeliharaan Rutin Trotoar Dan Gorong - Gorong Pemukiman
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin trotoar dan gorong-
gorong permukiman (M)
890.000.000
889.326.000
1. Pengadaan grill paviliun RS dan Jalan Basuki Rahmad
200.000.000,00 199.700.000,00
2. Pengerukan drainase dalam kota
150.000.000,00 149.910.000,00
6. Pendampingan Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi (P2D2) Pemukiman
Jumlah pendampingan P2D2
249.955.000
247.065.837
7. Rehab / Pemeliharaan Jalan Pemukiman
Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik (M)
1.600.000.000
1.599.305.000
8. Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan Pemukiman
Volume sampah yang ditangani
1.525.000.000
1.523.661.000
8. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
% Peningkatan pengelolaan areal
pemakaman
1. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pemakaman
Jumlah sarana dan Prasarana Pemakaman
yang dipelihara
50.000.000
49.930.000
9. Program Penataan Bangunan Gedung Dan Penataan Ruang
% rencana detail tata ruang
1. Pendataan Bangunan Umum Dan Cagar Budaya Kabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen Bangunan umum dan Cagar Budaya yang didata (Dokumen)
200.000.000
188.963.600
2. Pengkajian Teknis Dan Monitoring Pelaksanaaan IMB Dan SLF
Jumlah Pendataan Bangunan Gedung
100.000.000
97.947.000
3. Pemeliharaan Bangunan Tugu-Tugu Batas
Jumlah obyek bersejarah yang
dipelihara (Bangunan)
200.000.000
199.800.000
10.
Program Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU)
% Peningkatan Prasarana, Sarana
Utilitas Umum (PSU)
1. Penataan Ruang Terbuka Hijau Pemukiman
Luas Ruang Terbuka Hijau Yang ditanggani
(Ha)
1.360.000.000
1.354.311.000
1. Pembanggunan Taman Jl Ringroad Made Utama
235.000.000,00 232.654.000,00
2. Rehabilitasi Taman Jl Pahlawan
94.000.000,00 93.812.000,00
3. Perbaikan Air Mancur di Taman Jl Veteran
169.200.000,00 167.500.000,00
4. Perbaikan Air Mancur di Taman Jl Kombespol
95.800.000,00 95.500.000,00
5. Perbaikan Air MAncur di Taman Tugu Adipura
112.800.000,00 112.300.000,00
6. Rehabilitasi Taman Jl. 188.000.000,00 187.735.000,00
37
Jaksa Agung Suprapto
7. Taman Jl. Lamongrejo-Gg. Arjuno
120.900.000,00 120.770.000,00
8. Taman Jl. Soewoko 93.000.000,00 92.900.000,00
9. Taman Jl. Veteran 120.900.000,00 120.750.000,00
2. Pengembangan Taman Rekreasi Pemukiman
Jumlah Taman Rekreasi Permukiman
yang ditangani
2.000.000.000
1.985.750.000
1. Pembuatan Permainan Anak-anak di Alon-alon
500.000.000,00 490.390.000,00
2. Pembangunan Taman dan Pohon Penghijauan
200.000.000,00 199.800.000,00
3. Penggantian rumput Alon-alon dan Peralatannya
245.000.000,00 242.459.000,00
4. Perbaikan Air Mancur Alon-alon
196.000.000,00 195.400.000,00
5. Plafon Tribun Alon-alon
112.000.000,00 111.900.000,00
6. Perbaikan Paving stone Pintu Masuk Timur Alon-alon
196.000.000,00 195.896.000,00
7. Pengadaan Pergola dan Tempat Duduk Taman
147.000.000,00 146.900.000,00
3. Pemeliharaan Rutin Pertamanan Pemukiman
Prosentase Ruang Terbuka Hijau Yang
ditanggani
740.000.000
739.340.000
4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Dan Prasarana Olahraga Pemukiman
Jumlah Sarana Olahraga yang
dipelihara
4.900.000.000
4.842.100.000
1. Pembuatan Nama (Lampu) Stadion Surajaya
45.000.000,00 44.900.000,00
2. Pemeliharaan Rutin Stadion Surajaya, Lapangan Deket dan Lapangan Sukomulyo
224.964.000,00 224.794.000,00
3. Pengadaan Bola Lampu Lapangan 2000Watt
200.000.000,00 199.850.000,00
4. Perencanaan tribun utara sektor 8, 9 dan 10
49.000.000,00 48.697.000,00
5. Pengawasan tribun utara sektor 8, 9 dan 10
35.000.000,00 34.771.000,00
6. Rehab tribun utara sektor 8, 9 dan 10
3.484.600.000,00
3.440.000.000,00
7. Perencanaan Tribun Utara sektor 11
16.000.000,00 15.840.000,00
8. Pengawasan Tribun Utara sektor 11
12.000.000,00 11.792.000,00
38
9. Lanjutan Rehab Tribun Utara sektor 11
760.000.000,00 748.055.000,00
5. Rehab LPJU Dan Lampu Hias Pemukiman
Jumlah lampu yang direhabilitasi (Item)
1.560.000.000
1.555.542.300
6. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Pemukiman
Jumlah titik Lampu Penerangan Jalan
Umum Permukiman yang di pasang (unit)
3.225.000.000
3.209.980.000
1. Pemasangan jaringan instalasi LPJU Jl. Kusuma Bangsa Kec. Lamongan (jaringan instalsi)
100.000.000,00 99.850.000,00
2. Pemasangan jaringan instalasi LPJU Jl. Pantura LIS - Kemantren Kec. Paciran (jaringan instalasi)
100.000.000,00 99.850.000,00
3. Pemasangan LPJU LED Kel.Tlogoanyar Kec. Lamongan (ornament)
75.000.000,00 74.850.000,00
4. Pemasangan LPJU LED Gg. Jetis Indah Kec. Lamongan (ornament)
75.000.000,00 74.800.000,00
5. Pemasangan LPJU LED Gg. Kenduruan Kec. Lamongan (ornament)
75.000.000,00 74.800.000,00
6. Pemasangan LPJU LED Gg. Sawahan Kec. Lamongan (ornament)
75.000.000,00 74.850.000,00
7. Pemasangan LPJU LED Gg. Rangge Kec. Lamongan (ornament)
75.000.000,00 74.850.000,00
8. Pemasangan LPJU LED Gg. Anggrek Utara Kec. Lamongan (ornament)
75.000.000,00 74.800.000,00
9. Pemasangan LPJU LED Gg. Balungbanteng Kec. Lamongan (ornament)
75.000.000,00 74.850.000,00
10. Pemasangan LPJU LED Gg. Kauman Kec. Lamongan (ornament)
75.000.000,00 74.850.000,00
11. Pemasangan LPJU Kec. Deket (2 tiang & 8 ornament)
71.000.000,00 70.840.000,00
12. Pemasangan LPJU Desa Soko - Glagah Kec. Glagah (Tiang)
95.000.000,00 94.850.000,00
13. Pemasangan LPJU Desa Banjarmadu
95.000.000,00 94.800.000,00
39
Kec. Karanggeneng (tiang)
14. Pemasangan LPJU Desa Dibe Kec. Kalitengah (tiang)
95.000.000,00 94.850.000,00
15. Pemasangan LPJU Desa Tunjungmekar Kec.Kalitengah (ornament)
65.000.000,00 64.850.000,00
16. Pemasangan LPJU Desa Kalen Kec. Kedungpring (tiang)
95.000.000,00 94.850.000,00
17. Pemasangan LPJU Desa Tawangrejo Kec. Turi (2 tiang & 8 ornament)
71.000.000,00 70.890.000,00
18. Pemasangan LPJU Dusun Lemahbang Kec. Sarirejo (ornamnet)
65.000.000,00 64.845.000,00
19. Pemasangan LPJU Desa Dradah Dusun Pule Kec. Modo (tiang)
95.000.000,00 94.850.000,00
20. Pemasangan LPJU Desa Sendangagung Kec. Paciran (ornamnet)
65.000.000,00 64.840.000,00
21. Pemasangan LPJU Tlanak Kec. Kedungpring (tiang)
95.000.000,00 94.850.000,00
22. Pemasangan LPJU Kecamatan Laren (ornamnet)
65.000.000,00 64.875.000,00
23. Pemasangan LPJU Desa Bluri Kec. Solokuro (ornamnet)
65.000.000,00 64.850.000,00
24. Pemasangan LPJU Jalan Raya Sugio - Desa Sekarbagus Kec. Sugio (tiang)
95.000.000,00 94.850.000,00
25. Pengadaan Lampu LED 40 W (e-katalog)
199.150.000,00 195.475.000,00
26. Pengadaan Lampu LED 80 W (e-kalatalog)
409.500.000,00 405.423.000,00
27. Pengadaan Lampu LED 20 W (e-katalog)
138.000.000,00 135.516.000,00
28. Pemasangan LPJU Desa Karangtawar Kec. Laren (tiang)
65.000.000,00 64.850.000,00
29. Pemasangan LPJU Bakalrejo Kec.Sugio (tiang)
95.000.000,00 94.800.000,00
30. Pemasangan LPJU Desa Solokuro Kec. Solokuro
91.000.000,00 90.746.000,00
40
31. Pemasangan LPJU Desa Takeran Klating Kec. Sarirejo
117.000.000,00 116.800.000,00
32. Pemasangan LPJU LED Banjarmendalan
97.500.000,00 97.300.000,00
7. Meterisasi Lampu Penerangan Jalan Umum Pemukiman
Jumlah meterisasi LPJU (unit)
750.000.000
749.270.000
URUSAN PERTANAHAN
1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
% Tanah Pemerintah Kabupaten Lamongan
yang telah bersertifikat
1. Penentuan Penilaian Hak Atas Tanah
Jumlah dokumen Penilaian Hak atas
tanah
150.000.000
140.654.000
2. Sosialisasi Pengamanan Aset-Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan
Sosialisasi Pengamanan Aset-aset Tanah Milik Pemerintah
(Kali)
25.000.000
25.000.000
3. Tukar Menukar Dan Atau Mutasi Tanah Milik Pemerintah
Jumlah Dokumen Mutasi Tanah Milik
Pemerintah (dokumen)
100.000.000
62.840.000
4. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Daerah
Pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah
Daerah (unit)
3.500.000.000
3.181.405.000
5. Fasilitasi Penggunaan / Pemanfaatan Aset - Aset Tanah Milik Pemerintah
Terfasilitasinya Penggunaan/pemanfaat
an Aset-aset Tanah Pemerintah (Kegiatan)
25.000.000
-
6. Pemberkasan Aset-Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Dalam Rangka Kegiatan Pensertifikatan
Jumlah Tanah Pemerintah yang
bersertifikat
1.150.000.000
104.729.440
7. Pemberian Hak Dalam Rangka Pensertifikatan Tanah Pemerintah Kabupaten Lamongan
Terlaksananya Pemberian Hak Dalam Rangka Pensertifikatan
Tanah Pemerintah Kabupaten Lamongan
(Bidang)
100.000.000
5.765.000
II.4. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian kinerja merupakan tekad dan
janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah.
Dengan demikian, penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para
pejabat sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar
evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan penetapan kinerja ini, diharapkan
mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada
masyarakat. Penetapan Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan
41
yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan
publik dan kesejahteraan rakyat. Penetapan kinerja ini adalah amanah yang tertuang dalam Inpres
No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Dengan demikian, penetapan
kinerja ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka
pencegahan tindak pidana korupsi.
Penetapan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Lamongan tahun 2017 ini hanya terkait dengan sasaran strategis saja atau Indikator Kinerja
Utama (IKU), bukan keseluruhan Program / Kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) tahun 2017`, karena tidak seluruh Program / Kegiatan bisa menjadi Indikator
Kinerja Utama (IKU). Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lamongan Tahun 2017 dapat dilihat pada lampiran.
42
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Akuntabilitas kinerja merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk
mempertangungjawabkan indikator pencapaian keberhasilan pembangunan di bidang Perumahan
dapat dilihat dari meningkatnya kebutuhan dasar sarana dan prasarana yang tersedia. Berikut
dapat dijabarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman untuk Tahun Anggaran 2017. Tabell dibawah ini merupakan tabel
pengukuran kinerja hanya berdasarkan pada Indikator Kinerja Utama, untuk pengukuran kinerja
keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
dapat dilihat pada lampiran.
Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran sesuai dengan yang telah di
tetapkan pada rencana srategik, maka pengukuran kinerja yang dipakai sebagai dasar untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang berupa indikator sangat berhasil,
berhasil, kurang berhasil, dan tidak berhasil.
Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut tidak
dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan,
namun digunakan untuk menilai tingkat efektivitas hasil kerja yang dilaksanakan oleh satuan kerja
guna meningkatkan kinerja organisasi.
Untuk mengukur rencana keberhasilan capaian kinerja yang dimaksud digunakan
instrument pengukuran ordinat sebagaimana Tabel III-1 berikut:
Tabel III-1 Skoring Tolok Ukur Capaian Kinerja
Skoring Keterangan Nilai
85 – 100
70-<85
55-<70
<55
Sangat Baik / Sangat Berhasil
Baik/Berhasil
Kurang Baik / Kurang Berhasil
Sangat Kurang baik / Sangat Kurang berhasil
Adapun pencapaian kinerja setiap yang dikelompokkan berdasarkan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan Tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :
I. Pencapaian Kinerja
No Sasaran Indikator Target Realisasi % Capaian
1 Meningkatnya Rumah Layak Huni
- Rumah Layak Huni
305.367
305.683
100%
43
2 Meningkatnya Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
- Panjang Jalan dalam kondisi baik
150.636
162.643
108%
- Panjang Drainase dalam kondisi baik
62.821
63.130
100%
- Ketersediaan PJU
6.256
6.356
102%
- Rumah Tangga per sanitasi
176.456
176.522
100%
- Rumah Tangga pengguna air bersih
146.922
149.597
102%
- Lingkungan pemukiman Kumuh
45,00
45,60
101%
- Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
58,18
58,29
100%
3 Meningkatnya penyelenggaran bangunan gedung yang sesuai dengan penataan ruang
- Rencana Detail Tata Ruang
14
14
100%
- Bangunan Gedung
700
700
100%
- Tanah yang bersertifikat
150
176
117%
II. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2017 Dengan Tahun Lalu Dan
Beberapa Tahun Sebelumnya
Sedangkan untuk perbandingan Prosentase capaian tahun 2017 dengan tahun
sebelumnya, dapat disajikan dalam table berikut :
No
Sasaran Indikator Capaian
2015 2016 2017
44
1 Meningkatnya Rumah Layak Huni - Rumah Layak Huni 100% 102 %
100%
2
Meningkatnya Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
- Panjang Jalan dalam kondisi baik
169% 107 % 108%
- Panjang Drainase dalam kondisi baik
154% 101,24 % 100%
- Ketersediaan PJU 116% 101 % 102%
- Rumah Tangga per sanitasi
101% 100 % 100%
- Rumah Tangga pengguna air bersih
116% 102 % 102%
- Lingkungan pemukiman Kumuh
79% 100 % 101%
- Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
139% 144 % 100%
- Penanganan Sampah 123% 104 %
3 Meningkatnya penyelenggaran bangunan gedung yang sesuai dengan penataan ruang
- Rencana Detail Tata Ruang
100%
- Bangunan Gedung 100%
- Tanah yang bersertifikat 117%
III. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standart Nasional
SPM (Standart Pelayanan Minimum) mempunyai Target Nasional untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan, Berikut perbandingan antara target nasional dengan realisasi yang telah dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2017 :
No JenisPelayanan Indikator SPM Target Nasional2017
Capaian Kinerja
2017
1 Rumah Layak Huni Ketersediaan Rumah Layak Huni 91% 86,39 %
2 Penanganan Kumuh
Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
43,77% 36,29 %
3 Air Minum Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari
14% 42,28 %
4 Drainase Tersedianya system jaringan drainase 19,74% 16,66 %
45
skala kawasan dan skala kota
IV. Analisis Kinerja
Analisis akuntabilitas kinerja pada umumnya menguraikan keterkaitan pencapaian kinerja
kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta
visi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis.
Analisis akuntabilitas kinerja diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah
ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan
tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis akuntabilitas
kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan
yang telah ditetapkan.
Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Formulir PKK dan PPS diperoleh kesimpulan
bahwa pada Tahun 2017 beberapa Program dan Kegiatan telah memberikan Kontribusi kepada
Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan. Namun
mengingat anggaran yang terbatas dan kurangnya sumberdaya manusia, maka tidak semua
sasaran yang tertuang dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun
2016-2021 dapat dilaksanakan. Untuk tahun 2017, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman mengalami peningkatan capaian yang cukup baik diantaranya di bidang
pembangunan saluran drainase/gorong, dan pengurangan kawasan kumuh.
Pada tahun 2017 luasan lingkungan permukiman kumuh di kabupaten lamongan menjadi
125,67 Ha sesuai dengan SK 188/379/Kep/413.013/2014 tentang Lokasi Lingkungan Perumahan
dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Lamongan Dan tahun ini Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman hanya mampu mewujudkan sasaran yang mendapat dukungan anggaran
serta kegiatan didalamnya. Sasaran yang belum mendapat dukungan anggaran pelaksanaan
tersebut adalah :
1. Meningkatnya jumlah rumah layak huni
Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun
perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat
prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat.
Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan
profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana
prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman dapat meningkat.
B. REALISASI ANGGARAN
Alokasi anggaran dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas rutin Sub Bidang
Keciptakaryaan Kabupaten Lamongan yang bersumber pada APBD, program Kegiatan Tahun 2017
yang telah di anggarkan dapat dilihat pencapaian sasaran pada uraian dibawah ini.
I. Akuntabilitas Keuangan
URUSAN ADMISTRASI UMUM
46
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mempunyai Alokasi Dana Sebesar Rp. 27.326.834.800 dipergunakan untuk 12 Kegiatan dengan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 26.512.205.207, atau 97,01% dari Pagu anggaran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mempunyai Alokasi Dana Sebesar Rp. 55.908.000.000 dipergunakan untuk 9 Kegiatan dengan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 51.926.514.000, atau 92,87% dari Paguanggaran.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur mempunyai Alokasi Dana Sebesar Rp. 135.000.000 dipergunakan untuk 1 Kegiatan dengan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 134.862.000, atau 99,89% dari Pagu anggaran.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur mempunyai Alokasi Dana Sebesar Rp.
50.000.000. dipergunakan untuk 2 Kegiatan dengan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 9.000.000, atau 18,00 % dari Pagu anggaran, minimya penyerapan anggaran pada Program ini dikarenakan dalam tahun 2017 hanya 1x Pelaksanaan bimbingan teknis.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
mempunyai Alokasi Dana Sebesar Rp. 75.000.000 dipergunakan untuk 6 Kegiatan dengan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 74.420.000, atau 99,23% dari Pagu anggaran.
URUSAN PERUMAHAN Program Pengembangan Perumahan
Program Pengembangan Perumahan mempunyai Alokasi Dana Sebesar Rp. 1.665.000.000 dipergunakan untuk 9 Kegiatan dengan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 1.584.736.000, atau 95,18% dari Pagu anggaran.
Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan mempunyai Alokasi Dana Sebesar Rp. 27.759.422.500 dipergunakan untuk 8 Kegiatan dengan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 27.527.802.937, atau 99,17% dari Pagu anggaran.
Program Pengelolaan Areal Pemakaman Program Pengelolaan Areal Pemakaman mempunyai Alokasi Dana Sebesar Rp. 50.000.000
dipergunakan untuk 1 Kegiatan dengan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 49.930.000, atau 99,86% dari Pagu anggaran.
Program Penataan Bangunan Gedung Dan Penataan Ruang Program Penataan Bangunan Gedung Dan Penataan Ruang mempunyai Alokasi Dana Sebesar Rp. 500.000.000 dipergunakan untuk 3 Kegiatan dengan Realisas Anggaran Sebesar Rp. 486.710.600, atau 97,34% dari Pagu anggaran.
Program Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) Program Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) mempunyai Alokasi Dana Sebesar Rp. 14.535.000.000 dipergunakan untuk 7 Kegiatan dengan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 14.439.183.700, atau 99,34% dari Pagu anggaran.
URUSAN PERTANAHAN Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah mempunyai Alokasi Dana Sebesar Rp. 5.050.000.000 dipergunakan untuk 7 Kegiatan dengan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 3.520.393.440, atau 69,71% dari Pagu anggaran.
47
BAB IV
PENUTUP
IV.1 KESIMPULAN
Dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kab Lamongan Tahun 2017 diperoleh hal-hal sebagai berikut :
Telah di sampaikan pertangungjawaban kepada pemberi mandat dan telah dilakukan
peningkatan kinerja dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
lamongan tahun 2017.
Laporan Akuntabilitas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun
2017 merupakan media akuntabilitas yang memberikan informasi pencapaian kinerja Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan
Hasil pengukuran Kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lamongan pada tahun 2017 termasuk katagori sangat baik.
Telah dapat diketahui indikator keberhasilan dari prosentase capaian kinerja pada setiap
sasaran.
Telah dapat diketahui faktor-faktor pendorong keberhasilan dan faktor-faktor penyebab
kegagalan suatu kegiatan.
Dapat dibuat bahan acuan untuk pengambilan keputusan serta kebijaksanaan pada Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan pada tahun
berikutnya.
Pada akhir penulisan kami tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah
(LAKIP) yang disusun oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 masih
memerlukan kajian analisa secara menyeluruh antara kemampuan sumber daya manusia dengan
fakor-faktor sumber daya lainnya, yang mempengaruhi.Hal tersebut diharapkan mampu mendukung
keberhasilan organisasi dimasa-masa yang akan datang dan secara kesinambungan melalui
peningkatan kinerja semua unsur organisasi yang mempengaruhi baik secara tim, individu, maupun
institusi sebagai wadah organisasi.
IV.2 SARAN
Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan sebagai alat pemicu bagi
seluruh staf yang terlibat pada Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk lebih
meningkatkan aktifitas dan kreatifitas sebagai seorang pegawai negeri, meningkatkan disiplin dan
loyalitas yang tinggi demi mengemban visi dan misi organisasi untuk menuju aparatur pemerintah
yang profesional, bersih dan berwibawa serta sebagai pelayan masyarakat yang terbaik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intasi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu kewajiban
seseorang pimpinan atau manager dalam memimpin suatu organisasi untuk mempertanggung
jawabkan kinerjanya dengan faktor-faktor pendukungnya atau suatu tindakan/pernyataan kejadian
48
pihak lain yang berkepentingan untuk menjelaskan hasil seluruh tindakan dalam jangka waktu
tertentu dan apabila organisasi tersebut instansi pemerintah, maka akuntabilitas dimaksud sebagai
wujud hasil aktifitas secara formal.
Adapun saran dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektoral serta berbagai
upaya untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat.
Berhasil dan berlangsungnya suatu organisasi dengan baik, memerlukan dukungan data
yang akurat, tepat waktu dan lengkap. Sistem pencatatan dan pelaporan yang sudah ada
perlu lebih dimantapkan dan perlu dipikirkan pengembangan sistem pelaporan sesuai
kebutuhan.
Untuk meningkatkan keberhasilan program, cakupan dan kualitas pelayanan serta
mengantisipasi segala dampak pembangunan perlu strategi dan inovasi baru dalam
mengendalikan dan menghadapi masalah.
Sumber daya manusia (tenaga) perlu terus ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya,
serta disesuaikan dengan kemajuan IPTEK dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi.
Lamongan, Januari 2018 KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LAMONGAN
Drs. MOCH. WAHYUDI, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19661004 199503 1 002