penerapan sakip - esakip.net · sarana dan prasarana dasar dengan ... meningkatnya fungsi...

45
PE NERAPAN SAKIP (TRI III TH 2018) RSUD Dr.SOEGIRI LAMONGAN

Upload: dodung

Post on 12-May-2019

238 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

PENERAPAN SAKIP(TRI III TH 2018)

RSUD Dr.SOEGIRILAMONGAN

TUGAS & FUNGSI (PERDA KABUPATEN LAMONGAN NO.03 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI

DAN TATA KERJA DAERAH DAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NO.32 TAHUN 2008 TENTANG KEDUDUKAN,TUGAS,DAN FUNGSI

RSUD Dr. SOEGIRI KAB.LAMONGAN)

Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna denganmengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi,terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan, dan melaksanakan upayarujukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

FUNGSI :1. Pelayanan Medis2. Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis3. Pelayanan Asuhan Keperawatan4. Pelayanan Rujukan5. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan6. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan7. Pelayanan Administrasi dan Keuangan

PROFIL RSUD Dr.SOEGIRI

• Nama : RSUD Dr.Soegiri

• Status Kepemilikan :

– Pemerintah Daerah Lamongan

• Kelas Rumah Sakit :

- Type B Non Pendidikan

• Status Rumah Sakit : PPK BLUD

• Alamat :

– Jl. Kusuma Bangsa No.7 Lamongan -Jatim

• No. Telp. : (0322) 321718, 322582

• No.Fax : (0322) 322582

• Email : [email protected]

• Website : www.lamogankab.go.id

STRUKTUR ORGANISASI RSUD Dr. SOEGIRI

FASILITAS PELAYANANRSUD Dr. SOEGIRI RS KELAS B NON PENDIDIKAN

Dengan jumlah tempat tidur = 387

Rawat Inap :- (Kelas I, II, III)

- Umum

- VIP

-ICU

-ICCU

- NICU

Pelayanan Penunjang :

Klinik Spesialis : 1.Anak

2. Bedah

3. Kebidanan dan Kandungan

4. Penyakit Dalam

5. Orthodonsi

6. Syaraf

7. THT

8. Mata

9. Paru

10.Jantung & Pembuluh Darah

11.Kulit dan Kelamin

12.Rehabilitasi Medik

13.Psikiatri

14.Urologi

15.Bedah Orthopedi

16.Poli Sakura

17.Poli Eksekutif

1.Lab. Patologi Klinik

2.X-Ray dan Digital X Ray

3.CT-scan 16 slice

4.USG 2 & 4 dimensi

5.Instal. Bedah Sentral 1

6.ECG

7.EEG

8.EMG

9.Laparaskopi

10.Instalasi Gizi

11.Instalasi Farmasi

12.Endoscopy & Kolonoscopy

13.Bronchoscopy

14. ESWL

15. Bank darah

16. Lab. Patologi Anatomi

17. Hemodialisa

18. CSSD

19. Laundry

20. Inst. Pemeliharaan Sarana

21. Inst. Pemeliharaan lingkungan

22. Inst. Pembuangan Air Limbah

23. Inst.Pemulasaraan Jenazah

24. Incenerator

25. Genset 1000 KVA

VISI / MISI

Dasar Hukum

RSUD.Dr.Soegiri

Infrastruktur

Pengelolaan Mutu

SDM

Kinerja

Program Unggulan

Jumlah Tenaga Medis• Dokter Spesialis : 34 orang

• Dokter Umum : 18 orang

• Dokter Gigi : 4 orang

• Dokter Gigi Spesialis : 2 orang

Jumlah Tenaga Paramedis• Keperawatan : 371 orang

• Bidan : 35 orang

Jumlah Tenaga Non Medis• Non medis : 246 orang

Peningkatan SDM• Penambahan Dokter Spesialis.

• Penambahan Paramedis dan Non Medis

• Pelatihan 2 tenaga Medis, Non Medis dan Admistrasi

Sumber Daya Manusia

PERENCANAAN KINERJA DAN KEUANGAN

RPJMD

(RENSTRA)Rencana Strategis

(RKT)Rencana Kinerja Tahunan

(PK)Perjanjian Kinerja

KINERJAAKTUAL

LaporanPertanggungjawaban

Keuangan

(LAKIP)Laporan Akuntabilitas

KinerjaPENGUKURAN

KINERJA

IKUIndikator

Kinerja Utama

(RKA)Rencana Kerja dan Anggaran

(DPA)Dokumen Pelaksanaan

Anggaran

EVA

LUA

SI

RPJMD KAB. LAMONGAN TAHUN 2016-2021

VISI

5 MISI

5 TUJUAN

42 SASARAN 76 INDIKATOR KINERJA

13 INDIKATOR TUJUAN

Mewujudkan Sumber Daya

Manusia berdaya saing

melalui peningkatan

kualitas pelayanan

pendidikan dan kesehatan

Mengembangkan

perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalk

an potensi daerah.

Memantapkan sarana dan prasarana

dasar dengan menjaga

kelestarian lingkungan.

Mewujudkan Reformasi

birokrasi bagi pemenuhan pelayanan

publik.

Memantapkan kehidupan masyarakat

yang tenteram dan damai

dengan menjunjung

tinggi budaya lokal.

1 2 3 4 5

Misi

VisiTerwujudnya Lamongan

Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

RSUD

1

2

3

4

TUJUAN

Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan

yang merata serta berdaya saing

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi

daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan

pendapatan masyarakat

Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan

aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan

dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan

akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan

damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan

masyarakat, pengurangan kemiskinan dan penggangguran. 5

RSUD

1

2

3

SASARAN

Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang di dukung tenaga pendidik berkualitas dengan sarana prasarana yang memadai

Meningkatnya fungsi perpustakaan sebagai saranapendukung budaya literasi guna meningkatkankecerdasan masyarakat

Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadaplayanan kesehatan yang di dukung tenaga kesehatanyang profesional dan sarana prasarana yang memadai.

RSUD

RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN

LAMONGAN

RENSTRA RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

MISI TUJUAN SASARAN TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN

SASARAN INDIKATOR

SASARAN

Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan

Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing

Meningkatnyaaksesibilitasmasyarakatterhadaplayanankesehatan yang di dukung tenagakesehatan yang profesional dansarana prasaranayang memadai.

Meningkatnyaaksesibilitasmasyrakatterhadaplayanankesehatan yang di dukung tenagakesehatan yang profesional dansarana prasaranayang memadai.

Indeks Kesehatan Meningkatnya mutu pelayanan dan keselamatan pasien

Capaian IKM (Index Kepuasan Masyarakat)

% SPM (StandarPelayanan Minimal) yang memenuhi standar

RENSTRA SKPD

TUJUAN : Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatanyang di dukung tenaga kesehatan yang profesional dan sarana prasaranayang memadai.

INDIKATOR TUJUAN : Indeks Kesehatan

MATRIK RSUD Dr.SOEGIRI KABUPATEN LAMONGANTAHUN 2016-2021

NO SASARAN INDIKATOR SASARANDEFINISI OPERASIONAL &

FORMULA PERHITUNGAN

KONDISI

AWAL

2015

TAR

GET

2021

1 Meningkatnyamutu pelayanandan keselamatanpasien

Capaian IKM (Index KepuasanMasyarakat)

Capaian IKM (Index KepuasanMasyarakat) dalam periode tertentu

B70

A86

2% SPM (Standar PelayananMinimal) yang memenuhi standar

Jumlah indikator SPM x 100%Jumlah indikator yg memenuhi standar

53,19%5094

85,10%8094

MATRIKS RENSTRA SKPD 2016 dan 2021

TUJUANSASA

RAN

INDIKA

TOR

SASARAN

INDIKA

TOR

KINERJA

PROGRAM

TAHUN

DASAR

TARGET

STRATEGI MENCAPAIN

TUJUAN & SASARAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021KEBIJA

KAN

PRO

GRAM

Meningkat

nya

Aksesibilta

s

Masyaraka

t Terhadap

Layanan

Kesehatan

yang

didukung

tenaga

kesehatan

yang

profesional

& sarana

prasarana

yang

memadai

Meningkat

nya mutu

pelayanan

dan

keselamat

an pasien

Capaian

IKM (Indeks

Kepuasan

Masyarakat

) RS

ALOS 5,60 5,65 5,70 5,75 5,80 5,85 5,90 Meningkat

kan mutu

pelayanan

yang

prima

Pelayanan

Kesehatan

Penduduk

Miskin

% BOR RS 65 % 70% 71% 72% 73% 74% 75% Upaya

Kesehatan/

Pembangu

nan

Lingkunga

n Sosila

Bidang.

Kesehatan

(DBHCHT)

MATRIKS RENSTRA SKPD 2016 dan 2021

TUJUANSASA

RAN

INDIKA

TOR

SASARAN

INDIKA

TOR

KINERJA

PROGRAM

TAHUN

DASAR

TARGET

STRATEGI MENCAPAIN

TUJUAN & SASARAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021KEBIJA

KAN

PRO

GRAM

Meningkat

nya

Aksesibilta

s

Masyaraka

t Terhadap

Layanan

Kesehatan

yang

didukung

tenaga

kesehatan

yang

profesional

& sarana

prasarana

yang

memadai

Meningkat

nya mutu

pelayanan

dan

keselamat

an pasien

% SPM

(Standar

Pelayanan

Minimal)

yang

memenuhi

standar

Capaian

Akreditasi

RS

0% 80% 100% 100% 100% 100% 100% Meningkat

kan mutu

pelayanan

yang

prima

Pengadaan

,

peningkata

n sarana

prasarana

Rumah

Sakit

% NDR

menurun

6% 5,50% 5,45% 5,40% 5,35% 5,30% 5,25% Penyeleng

garaan

Pelayanan

Kesehatan

Rumah

Sakit

% GDR

menurun

9% 8,50% 8,40% 8,30% 8,20% 8,10% 8%

BTO 45 45 45 45 45 45 45

TOI 2 1,95 1,90 1,85 1,80 1,75 1,70

lanjutan

RENCANA KERJA TAHUN 2018

TUJUAN

Sasaran Strategis(Kabupaten)

Sasaran Pendukung(SKPD)

Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target

Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing

Meningkatnya aksesibilitasmasyarakat terhadap layanankesehatan yang di dukung tenagakesehatan yang profesional dansarana prasarana yang memadai.

Indeks Kesehatan

B Meningkatnya mutu pelayanan dan keelamatan pasien

1. Capaian IKM2. % SPM

B69,15%

Program Kegiatan

AnggaranSKPD

PenanggungJawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target

Indikator

Sasaran (Hasil)

Program upayakesehatanmasyarakat

% BOR RS 72% Penyediaan/pemeliharaan sarpraskesehatan bagimasyarakat yang terkena penyakitakibat dampakkonsumsi rokok

Jumlah alat-alatkesehatan

11 unit 3.000.000.000 RSUD Dr. Soegiri

Program Pelayanankesehatanpendudukmiskin

ALOS (Average Length Of Stay)

5,75hari Penyelenggaraanpelayanankesehatan rawatinap gratis kelasIII

Jumlah rujukanpasien maskin yang terlayani

25.700 5.000.000.000 RSUD Dr. Soegiri

Indikator

Program

Indikator Kegiatan

(Keluaran/Output)

Program Kegiatan

AnggaranSKPD

PenanggungJawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target

Program pengadaan, peningkatansarana danprasaranarumah sakit

CapaianAkreditasi RS

100% 1. Pembangunan gedung RS

2. Pengadaanalat-alatkesehatanrumah sakit

1. Jumlahpenambahangedung

2. Jumlah alat-alatkesehatan

2 unit

22 unit

6.599.108.750 RSUD Dr Soegiri

Program penyelenggaraan pelayanankesehatanrumah sakit

1. % NDR2. % GDR3. BTO4. TOI

1. 5,40%2. 8,30%3. 454. 1,85

1. Penyelenggaraanpelayanankesehatan dirumah sakit

2. Penyelenggaraanpenunjangpelayanankesehatan dirumah sakit

1. Jumlahkunjungan RS

2. Jumlahkunjungan RS

128.200

128.200

129.822.849.000 RSUD Dr Soegiri

Indikator

ProgramIndikator Kegiatan

(Keluaran/Output)

Keterkaitan

RENJA

dengan

RKA

Indikator Program

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 2018

REALISASI KEUANGAN TRIBULAN II TAHUN 2018

NO PROGRAM PAGU ANGGARANREALISASI

TRIBULAN lI%

1 Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur

Rp. 18.000.000 Rp. 18.000.000 100

2 Program Upaya KesehatanMasyarakat

Rp. 1.000.000.000 Rp. 0 0

3 Program Pelayanan KesehatanPenduduk Miskin

Rp. 5.000.000.000 Rp. 157.714.920 0,03

4 Program Pengadaan SaranaPrasaran Kesehatan RS

Rp. 6.599.108.750 Rp. 1.679.493.000 25,45

5 Program PenyelenggaraanPelayanan Kesehatan (BLUD)

Rp. 129.822.849.000 Rp. 64.580.855.188 49,68

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2018Sasaran

Sumber DataPenanggung

JawabUraian IndikatorPenjelasan Formula

Perhitungan

1 2 3 4 5

Meningkatnya mutu

pelayanan Rumah

Sakit

Capaian IKM (Index Kepuasan Masyarakat)

Capaian IKM (Index Kepuasan Masyarakat) dalam periode tertentu

BidangPelayanan

BidangPelayanan

% SPM (Standar PelayananMinimal) yang memenuhisyarat

Jumlah indikator SPM x 100%Jumlah indikator yg memenuhi standar

BidangPelayanan

BidangPelayanan

%NDR (Net Death Rate) menurun

Jumlah pasien mati > 48 jam dirawatJumlah pasien keluar (hidup + mati)

BidangPenunjang

BidangPenunjang

%GDR (Gross Death Rate) menurun

Jumlah pasien mati seluruhnya x 100%Jumlah pasien keluar (hidup + mati)

BidangPenunjang

BidangPenunjang

%BOR (Bed Occupancy Rate)

Jumlah hari rawat x 100%Jumlah TT x 365

BagianProgram

BagianProgram

ALOS Average Length of Stay)

Jumlah hari perwatan pasien keluar RSJumlah pasien keluar (hidup + mati)

BidangPelayanan

BidangPelayanan

BTO (Bed Turn Over)Jumlah pasien keluar RS (hidup+mati) Jumlah TT

BidangPenunjang

BidangPenunjang

TOI (Turn Over Internal) Jumlah TT x hari) – hari perawatan RSJumlah pasien keluar RS (hidup+mati)

BidangPenunjang

BidangPenunjang

Capaian Akreditasi RS Jumlah Pokja x 100%Jumlah total pokja

BagianUmum

BagianUmum

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2018

Pemetaan (Cascading)Kinerja

RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

Kepala

Daerah

Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan yang di

dukung tenaga kesehatan yang profesional dan sarana prasarana yang memadai.

Direktur RSUD

Dr. Soegiri(Eselon 2)

Sasaran : Meningkatnya mutu pelayanan dan keselamatan pasien

Indikator Kinerja : 1. Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)2. % SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang memenuhi standar

Kepala

Bidang/Bagian

(Eselon 3)

Program : Upaya Kesehatan Masyarakat dirumah sakit

Indikator Kinerja : % BOR RS

Program : Pelayanan kesehatan pendudukmiskin di rumah sakit

Indikator Kinerja : ALOS

Program : Pengadaan, peningkatan saranadan prasarana rumah sakit

Indikator Kinerja : Capaian Akreditasi RS

Program : Penyelenggaraan pelayanankesehatan rumah sakit

Indikator Kinerja : 1. %NDR 3. BTO 2. % GDR 4. TOI

Kepala Sub

Bidang/Bagian

(Eselon 4)

Kegiatan : Penyediaan,pemeliharaan sarprasbagi penderita akibat dampak asap rokok

Indikator Kinerja : Jumlah alat-alat kesehatan

Kegiatan : Penyelenggaraan pelayanankesehatan rawat inap gratis kelas III

Indikator Kinerja : Jumlah rujukan pasienmaskin yang terlayani

Kegiatan : 1. Pembangunan gedung RS2. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

Indikator Kinerja : 1. Jumlah penambahangedung RS2. Jumlah alat-alat kesehatan

Kegiatan : 1. Penyelenggaraan pelayanankesehatan di rumah sakit2. Penyelenggaraan penunjang pelayanankesehatan di rumah sakit

Indikator Kinerja : Jumlah kunjungan RS

Program : Peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur

Indikator Kinerja : Capaian Akreditasi RS

Sasaran : Meningkatnya peningatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Indikator

sasaran

Wadir

Pelayanan dan

Penunjang

Capaian IKM

(Index Kepuasan

Masyarakat)

Wadir Umum

dan

Keuangan

% SPM (Standar

Pelayanan

Minimal) yang

memenuhi

standar

Program Pelayanan

Kesehatan Penduduk

Miskin di Rumah Sakit

Soegiri

Program Upaya

Kesehatan

masyarakat/pembang

unan lingkungan

sosial bidang

kesehatan (DBHCHT)

di RS Soegiri

Program Pengadaan,

peningkatan sarana prasarana

RS/RS Jiwa/Rumah Sakit

Paru-paru/Rumah Sakit Mata

di RSUD Dr. Soegiri

Program Penyelenggaraan

Pelayanan Kesehatan

Rumah Sakit di Rumah

Sakit Soegiri

Penyelenggaraan

Pelayanan Kesehatan

Rawat Inap Gratis Kelas

III

Penyediaan/Peningkat

an/Pemeliharaan

Sarpras Fasilitas

Kesehatan yang

Bekerjasama dengan

BPJS Kesehatan

-Pembangunan gedung RS

-Pengadaan alat-alat

Kesehatan Rumah Sakit.

-Penyelenggaraan

pelaynan kesehatan di

Rumah Sakit Soegiri.

-Penyelenggaraan

Penunjang Pelayanan

Kesehatan di Rumah

Sakit Soegiri.

-Pendidikan dan pelatihan

formal.Program peningkatan

sumber daya aparatur

PERJANJIAN KINERJA ESELON II 2018

PERJANJIAN KINERJA ESELON IIITAHUN 2018

PERJANJIAN KINERJA ESELON IVTAHUN 2018

PERJANJIAN KINERJA STAFTAHUN 2018

CAPAIAN KINERJA ESELON II TAHUN 2018

CAPAIAN KINERJA ESELON IIITAHUN 2018

CAPAIAN KINERJA ESELON IVTAHUN 2018

CAPAIAN KINERJA STAFTAHUN 2018

RENCANA DAN CAPAIAN KINERJA 2018

SASARAN INDIKATOR

Target

2018

TRIBULAN I TRIBULAN II TRIBULAN III TRIBULAN IV REALISASI 1 TAHUN

Reali

sasi

Capaian

(%)

Reali

sasi

Capaian

(%)

Reali

sasi

Capaian

(%)

Reali

sasi

Capaian

(%)

Reali

sasi

Capaian

(%)

Meningkatn

ya mutu

pelayanan

dan

keselamata

n pasien

Capaian IKM

(62,5-81,2)

B

(77)0 0

A

(82,95)107,7%

A(82,95)

107,7% - - - -

SPM ( Standar

Pelayanan

Minimal ) yg

memenuhi

standar

Minimal

69,15%

65

94

0 0

85%

80

94

122,9%

85%80

94(smp blnAgustus)

122,9% - - - -

ALOS

(6-9 hari)5,75 hari 5,98 104% 6,01 104,52%

5,96 (smp blnagustus)

103% - - - -

% BOR

(60-85%)72% 76,58% 106,36% 73,35 101,87%

73,62%(smpbulan

agustus)

102% - - - -

% NDRMax

5,40%4,63% 114,25% 4,23 78,33%

4,35% (smp blnAgustus)

93% - - - -

% GDRMax

8,30%8,44% 102% 8,60 103,61%

8,59% (smp blnAgustus)

101% - - - -

BTO

(40-50 kali)45 kali 13,70 117,29% 26,32 58,48%

35,81 (smp blnAgustus)

79% - - - -

TOI

(1-3 hari)1,85 hari 1,53 83% 1,83 98,92%

1,78 (smp blnagustus)

96% - - - -

MONITORING KINERJA Tahun 2018

SASARAN INDIKATOR

Target

2018

TRIBULAN I TRIBULAN II TRIBULAN III TRIBULAN IV REALISASI 1 TAHUN

Reali

sasi

Capaian

(%)

Reali

sasi

Capaian

(%)

Reali

sasi

Capaian

(%)

Reali

sasi

Capaian

(%)

Reali

sasi

Capaian

(%)

Meningkatn

ya mutu

pelayanan

dan

keselamata

n pasien

Capaian IKM

(62,5-81,2)

B

(77)0 0

A

(82,95)107,7%

A(82,95)

107,7% - - - -

SPM ( Standar

Pelayanan

Minimal ) yg

memenuhi

standar

Minimal

69,15%

65

94

0 0

85%

80

94

122,9%

85%80

94(smp blnAgustus)

122,9% - - - -

ALOS

(6-9 hari)5,75 hari 5,98 104% 6,01 104,52%

5,96 (smp blnagustus)

103% - - - -

% BOR

(60-85%)72% 76,58% 106,36% 73,35 101,87%

73,62%(smpbulan

agustus)

102% - - - -

% NDRMax

5,40%4,63% 114,25% 4,23 78,33%

4,35% (smp blnAgustus)

93% - - - -

% GDRMax

8,30%8,44% 102% 8,60 103,61%

8,59% (smp blnAgustus)

101% - - - -

BTO

(40-50 kali)45 kali 13,70 117,29% 26,32 58,48%

35,81 (smp blnAgustus)

79% - - - -

TOI

(1-3 hari)1,85 hari 1,53 83% 1,83 98,92%

1,78 (smp blnagustus)

96% - - - -

RENCANA AKSI 2018

Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget

I II III IV

Meningkatnya mutu pelayanan dan keselamatan

pasien

Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)B (77) B (77) B (77) B (77)

% SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang sesuai standar 69,15% 69,15% 69,15% 69,15%

NOPROGRAM KEGIATAN

AKSI

JADWAL

PELAKSANAAN

PROGRAM INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET I II III IV

1 Program

peningkatan

kapasitas

sumber daya

aparatur

Capaian

Akreditasi RS

100% Pendidikan

dan pelatihan

formal

Peningkatan

SDM

100 % v - -

2 Program

Pelayanan

kesehatan

penduduk

miskin

ALOS

(Average

Length Of

Stay)

5,75 hari Penyelengga

raan

Pelayanan

kesehatan

rawat inap

gratis kelas 3

Jumlah rujukan

pasien makin

yang terlayani

25.700

orang

Peningkatan pelayanan

kesehatan masyarakat

miskin

√ √ √

3 Program

Pengadaan,

peningkatan

Sarana

prasarana

Rumah Sakit

Capaian

Akreditasi RS

100% Pengadaan

alat-alat

kesehatan

Jumlah alat-alat

kesehatan

22 unit Evaluasi penggunaan alat-

alat kesehatan

√ √ √

lanjutan

NOPROGRAM KEGIATAN

AKSI

JADWAL

PELAKSANAAN

PROGRAM INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET I II III IV

4 Program

Upaya

Kesehatan

Masyarakat

% BOR RS 72% Penyediaan/

pemeliharaa

n sarana

prasarana

kesehatan

bagi

masyarakat

yang terkena

penyakit

akibat

dampak

rokok

Jumlah alat-alat

kesehatan

11 unit Peningkatan pelayanan

kesehatan pasien paru dan

jantung

√ √ √

Evaluasi kunjungan pasien

paru dan jantung yang

terlayani

√ √ √

5 Program

penyelengga

raan

pelayanan

kesehatan

rumah sakit

1. % NDR

2. % GDR

3. BTO

4. TOI

5,40%

8,30%

45

1,85

Penyelengar

aan

pelayanan

kesehatan di

RS.

Penyelengga

raan

penunjang

pelayanan

kesehatan di

RS.

Jumlah

kunjungan RS

128.200 Peningkatan

penyelenggaraan

pelayanan kesehatan

Evaluasi jumlah kunjungan

pasien di rumah sakit

• Beberapa keberhasilan yang diperoleh RSUD Dr.Soegiri adalah sebagaiberikut:

1. Juara III Lomba kearsipan antar SKPD se Kabupaten Lamongan tahun 2013

2. Top 50 Leader Award 2013 kategori “ Top Reliable Hospital Award Winner “

3. Best of the best Green office 2013 antar SKPD

4. Juara 1 kinerja SKPD terbaik 2013

5. Juara 1 Capaian Program terbaik antar SKPD 2013

6. Juara 1 Unit Pelayanan Terbaik antar instansi 2013

7. Penghargaan Gubernur Jawa Timur Zero Accident tahun 2014 dan 2015

8. Juara II Arsip Tingkat SKPD Kab. Lamongan, Mei 2015

9. The Best Hospital in Health Service Excellent of The Year 2015, 4 Juli 2015

10. Penghargaan Gubernur Jawa Timur Zero Accident Tahun 2015

11. Penghargaan Akreditasi Versi 2012 (Predikat Paripurna) tgl 31 Des 2016 dariKARS

12. Penghargaan Juara Pertama Tingkat Provinsi Jawa Timur KBK FACA (Forum Aku Cinta Anak) Tahun 2017

13. Penghargaan Gubernur Jawa Timur Zero Accident Prog. Keselamatan Kerja(K3), 12 Januari 2018

UPLOAD SAKIP DI WEBSITE