formulir evaluasi terhadap hasil renja perangkat daerah...

15
Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kota Balikpapan yang mengacu pada sasaran RKPD Tahun 2017 : 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (20%) 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (20%) 3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (20%) 4. Pelayanan Kesehatan Balita (20%) 5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (20%) 6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (20%) 7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (20%) 8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (20%) 9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (20%) 10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (20%) 11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB (20%) 12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (20%) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1.01.02. URUSAN WAJIB PELAYANAN 1.01.02. 00.01. BIDANG URUSAN KESEHATAN A 1.01.02. 00.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah dengan target 100% (Kondisi awal Capaian Kualitas Pelayanan = 82%) 18% 15,301,211,000 4% 4,118,745,850 0.05% 335,309,542 0.10% 347,992,470 0.08% 1,140,076,247 2.55% 943,566,547 2.77% 2,766,944,806 69.35% 67.18% 2.77% 2,766,944,806 15.41% 18.08% DKK 1 1.01.02. 00.01. 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah pembayaran Penggunaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar dalam 1 tahun (rekening) 240 2,961,000,000 48 405,000,000 12 82,757,292 12 54,221,033 12 103,974,837 12 80,793,987 48 321,747,149 100% 79% 48 321,747,149 20% 10.87% DKK 2 1.01.02. 00.01. 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan STNK Kendaraan R2 dalam 1 tahun (unit ) 1166 429,500,000 211 109,500,000 8 2,995,800 37 5,318,200 7 3,845,100 60 40,980,200 112 53,139,300 53% 49% 112 53,139,300 10% 12% DKK 3 1.01.02. 00.01. 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Penggunaan Bahan Peralatan Kebersihan kantor (jenis) 91 352,500,000 11 20,000,000 11 - - 16,731,000 - - - - 11 16,731,000 100% 84% 11 16,731,000 12% 5% DKK 4 1.01.02. 00.01. 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang digunkan untuk kegiatan Administrasi (jenis ) 215 955,000,000 43 81,043,600 - 31,621,150 - 16,474,150 36 16,474,150 7 16,474,150 43 81,043,600 100% 100% 43 81,043,600 20% 8% DKK Rasionalisasi 9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16 10 11 12=8+9+10+11 1 2 3 4 5 7 Ket I II III IV Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017 (%) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2017) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017) Unit SKPD Penang- gung Jawab 16 8 Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Periode Pelaksanaan : 2017 No Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah) Evaluasi Renja Tahun 2017 1

Upload: duongmien

Post on 14-Mar-2019

236 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah ...dkk.balikpapan.go.id/assets/files/20.Monev_IKI_Tahun_2017_.pdf · Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah tersedianya Nasi

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kota Balikpapan yang mengacu pada sasaran RKPD Tahun 2017 :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (20%)

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (20%)

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (20%)

4. Pelayanan Kesehatan Balita (20%)

5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (20%)

6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (20%)

7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (20%)

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (20%)

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (20%)

10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (20%)

11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB (20%)

12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (20%)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1.01.02.URUSAN WAJIB

PELAYANAN

1.01.02. 00.01.BIDANG URUSAN

KESEHATAN

A 1.01.02. 00.01. 01Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase Kualitas

pelayanan

Administrasi

Perangkat Daerah

dengan target 100%

(Kondisi awal

Capaian Kualitas

Pelayanan = 82%)

18% 15,301,211,000 4% 4,118,745,850 0.05% 335,309,542 0.10% 347,992,470 0.08% 1,140,076,247 2.55% 943,566,547 2.77% 2,766,944,806 69.35% 67.18% 2.77% 2,766,944,806 15.41% 18.08% DKK

1 1.01.02. 00.01. 01 002

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Jumlah pembayaran

Penggunaan Jasa

Komunikasi Sumber

Daya Air dan Listrik

yang dibayar dalam 1

tahun (rekening)

240 2,961,000,000 48 405,000,000 12 82,757,292 12 54,221,033 12 103,974,837 12 80,793,987 48 321,747,149 100% 79% 48 321,747,149 20% 10.87% DKK

2 1.01.02. 00.01. 01 006

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Perpanjangan

STNK Kendaraan R4

dan STNK Kendaraan

R2 dalam 1 tahun

(unit )

1166 429,500,000 211 109,500,000 8 2,995,800 37 5,318,200 7 3,845,100 60 40,980,200 112 53,139,300 53% 49% 112 53,139,300 10% 12% DKK

3 1.01.02. 00.01. 01 008Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Jumlah Penggunaan

Bahan Peralatan

Kebersihan kantor

(jenis)

91 352,500,000 11 20,000,000 11 - - 16,731,000 - - - - 11 16,731,000 100% 84% 11 16,731,000 12% 5% DKK

4 1.01.02. 00.01. 01 010Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah ATK yang

digunkan untuk

kegiatan Administrasi

(jenis )

215 955,000,000 43 81,043,600 - 31,621,150 - 16,474,150 36 16,474,150 7 16,474,150 43 81,043,600 100% 100% 43 81,043,600 20% 8% DKK Rasionalisasi

9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16

10 11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 7

Ket

I II III IV

Tingkat Capaian Kinerja

Dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d

tahun

2017 (%)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja PD Tahun berjalan

yang

dievaluasi

(2017)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD yang

Dievaluasi

(2017)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi

Anggaran Renja PD

Tahun 2017 (%)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra perangkat

daerah s/d tahun 2021 (Akhir

Tahun Pelaksanaan Renja PD

Tahun 2017)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

FormulirEvaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota

Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Periode Pelaksanaan : 2017

No Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)

Target Renstra perangkat

daerah

pada Tahun 2021 (Akhir

Periode

Renstra perangkat daerah)

Evaluasi Renja Tahun 2017 1

Page 2: Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah ...dkk.balikpapan.go.id/assets/files/20.Monev_IKI_Tahun_2017_.pdf · Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah tersedianya Nasi

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16

10 11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 7

Ket

I II III IV

Tingkat Capaian Kinerja

Dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d

tahun

2017 (%)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja PD Tahun berjalan

yang

dievaluasi

(2017)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD yang

Dievaluasi

(2017)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi

Anggaran Renja PD

Tahun 2017 (%)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra perangkat

daerah s/d tahun 2021 (Akhir

Tahun Pelaksanaan Renja PD

Tahun 2017)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

No Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)

Target Renstra perangkat

daerah

pada Tahun 2021 (Akhir

Periode

Renstra perangkat daerah)

5 1.01.02. 00.01. 01 011Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang

cetakan dan

Penggandaan untuk

kegiatan Administrasi

dalam 1 tahun (jenis)

35 1,622,075,000 7 106,591,250 - 4,081,000 7 42,149,250 - 324,250 - 56,891,150 7 103,445,650 100% 97% 7 103,445,650 20% 6% DKK Rasionalisasi

6 1.01.02. 00.01. 01 012

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah Alat Listrik

dan Elektronik

pertahun ( jenis )

46 76,500,000 2 4,000,000 2 - 3,084,400 - - - - 2 3,084,400 100% 77% 2 3,084,400 4% 4% DKK

7 1.01.02. 00.01. 01 017Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah tersedianya

Nasi Kotak/snack

untuk kegiatan dan

rapat pegawai dan

peserta (orang)

134150 1,875,000,000 26,830 95,935,000 285 - 570 22,484,280 420 44,068,830 17,265 19,151,120 18,540 85,704,230 69.10% 89% 18,540 85,704,230 14% 5% DKK Rasionalisasi

8 1.01.02. 00.01. 01 018

Rapat-rapat Koordinasi,

Konsultasi ke Dalam dan ke

Luar Daerah

Jumlah Pegawai yang

ditugaskan rapat rapat

Koordinasi Konsultasi

ke dalam dan Keluar

daerah (orang)

885 2,900,000,000 221 700,000,000 23 128,615,300 34 79,550,157 53 203,540,827 104 267,320,168 214 679,026,452 97% 97% 214 679,026,452 24% 23.41% DKKPenambahan

pagu

9 1.01.02. 00.01. 01 019

Penyediaan Jasa

Administrasi Teknis

Perkantoran

Jumlah Pegawai Non

PNS yang bekerja di

perangkat daerah

pertahun (orang)

105 4,129,636,000 21 2,596,676,000 - 85,239,000 - 107,980,000 - 767,848,253 21 461,955,772 21 1,423,023,025 100% 55% 21 1,423,023,025 20% 34.46% DKK

Penambahan

Pagui Dana

Dari

369.096.000

mrnjadi

2.596.676.000

(Ekinerja)

10 1.01.02. 00.01. 01 011.1

Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

(Realokasi)

Jumlah barang

cetakan dan

Penggandaan untuk

kegiatan Administrasi

dalam 1 tahun (jenis)

1 97,075,000 1 97,075,000 1 97,075,000 - - - - - - 1 97,075,000 100% 100% 1 97,075,000 100% 100% DKK

11 1.01.02. 00.01. 01 012

Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Per Undang -

Undangan

Jumlah Bahan

Bacaan untuk Kepala

Dinas, Sekretaris

Dinas, 4 Kepala

Bidang dan Undangan

(Tamu)

8 115,000,000 - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DKK

Rata-rata capaian kinerja (%) 91.00% 80.77% 16.00% 12.15%

Predikat kinerja Rendah RendahSangat

Rendah

Sangat

Rendah

B 1.01.02. 02.00. 02.

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase

Kelayakan Sarana

Dan Prasarana

Aparatur dengan

target 76% (Kondisi

awal Capaian sarana

prasarana = 81%)

5% 14,068,516,000 1.00% 865,000,000 0.00% 91,082,153 0.00% 121,542,980 0.01% 129,509,923 0.56% 609,159,447 0.56% 951,294,503 56.40% 109.98% 0 951,294,503 11.28% 6.76%

1 1.01.02. 02.00. 02. 022Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan

gedung kantor (unit) 46 5,600,000,000 5 350,000,000 - 1,534,500 - 19,037,500 3 25,737,850 2 497,299,000 5 543,608,850 100.00% 155.32% 5 543,608,850 11% 10% DKK

penambahan

pagu

2 1.01.02. 02.00. 02. 024

Pemeliharaan Rutin Berkala

Kendaraan

dinas/operasional

Jumlah pemeliharaan

Kendaraan Dinas /

Operasional (unit)

240 3,700,000,000 240 300,000,000 - 44,854,653 - 56,827,105 - 56,421,273 116 43,277,947 116 201,380,978 48.33% 67.13% 116 201,380,978 48% 5% DKK Rasionalisasi

Evaluasi Renja Tahun 2017 2

Page 3: Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah ...dkk.balikpapan.go.id/assets/files/20.Monev_IKI_Tahun_2017_.pdf · Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah tersedianya Nasi

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16

10 11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 7

Ket

I II III IV

Tingkat Capaian Kinerja

Dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d

tahun

2017 (%)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja PD Tahun berjalan

yang

dievaluasi

(2017)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD yang

Dievaluasi

(2017)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi

Anggaran Renja PD

Tahun 2017 (%)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra perangkat

daerah s/d tahun 2021 (Akhir

Tahun Pelaksanaan Renja PD

Tahun 2017)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

No Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)

Target Renstra perangkat

daerah

pada Tahun 2021 (Akhir

Periode

Renstra perangkat daerah)

3 1.01.02. 02.00. 02. 028Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan

gedung kantor yang

dilakukan

pemeliharaan (unit)

1,000 4,768,516,000 200 215,000,000 - 44,693,000 - 45,678,375 - 47,350,800 130 68,582,500 130 206,304,675 65.00% 95.96% 130 206,304,675 13.00% 4.33% DKK

4 1.01.02. 02.00. 02. 028.1

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

(Realokasi)

Jumlah peralatan

gedung kantor yang

dilakukan

pemeliharaan (unit)

1 153,516,000 1 153,516,000 1 153,516,000 - - - - - - 1 153,516,000 100.00% 100.00% 1 153,516,000 100% 100% DKK

Rata-rata capaian kinerja (%) 71.11% 106.13% 24.07% 6.49%

Predikat kinerjaSangat

RendahRendah

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

C 1.01.02. 02.00. 16.Program Upaya

Kesehatan Masyarakat

Persentase Angka

Kesakitan dengan

target 98,35%

(Kondisi awal

Capaian sarana

prasarana =

98,11%)

0.24% 298,369,957,145 0.14% 40,319,601,325 0.05% 3,811,157,742 0.02% 7,119,011,300 0.02% 9,205,091,329 0.03% 12,796,058,089 0.13% 32,931,318,460 91.25% 81.68% 0.13% 32,931,318,460 53.23% 11.04%

1 1.01.02. 02.00. 16. 016

Pelaksanaan Upaya

Kesehatan Kerja dan Olah

Raga

Jumlah pekerja non

formal yang dilayani

(orang)

1,740 680,000,000 140 82,300,000 60 409 20,897,300 - 24,610,500 - 12,546,600 469 58,054,400 335.00% 70.54% 469 58,054,400 27% 9% DKK Rasionalisasi

2 1.01.02. 02.00. 16. 0'17

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Teritip

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 1,592,578,000 17 236,204,000 - 63,908,000 - 5,092,916 - 51,531,653 17 102,443,869 17 222,976,438 100.00% 94.40% 17 222,976,438 20% 14% DKK

3 1.01.02. 02.00. 16. 018

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Lamaru

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 969,418,000 17 143,780,000 - 30,100,000 - 13,383,540 - 44,652,750 17 43,342,228 17 131,478,518 100.00% 91.44% 17 131,478,518 20.00% 13.56% DKK

4 1.01.02. 02.00. 16. 019

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Manggar

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 895,468,000 17 132,812,000 - 30,100,000 - 9,341,496 - - 17 79,204,504 17 118,646,000 100.00% 89.33% 17 118,646,000 20.00% 13.25% DKK

5 1.01.02. 02.00. 16. 020

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan

Sepinggan Baru

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

90 8,213,760,000 18 1,218,232,000 - 350,872,000 - 11,593,064 - 535,235,440 18 292,252,683 18 1,189,953,187 100.00% 97.68% 18 1,189,953,187 20.00% 14.49% DKK

6 1.01.02. 02.00. 16. 045

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan

Manggar Baru

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

90 7,617,218,000 18 1,129,753,000 - - - 288,112,175 - 263,272,307 18 492,466,889 18 1,043,851,371 100.00% 92.40% 18 1,043,851,371 20.00% 13.70% DKK

7 1.01.02. 02.00. 16. 021

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Damai

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 1,135,146,000 17 168,359,800 - 27,728,000 - 19,225,533 - 32,264,450 17 60,064,402 17 139,282,385 100.00% 82.73% 17 139,282,385 20.00% 12.27% DKK

8 1.01.02. 02.00. 16. 022

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Gunung

Bahagia

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 741,870,000 17 110,031,000 - 21,222,000 - 2,751,440 - 18,601,198 17 37,670,444 17 80,245,082 100.00% 72.93% 17 80,245,082 20.00% 10.82% DKK

9 1.01.02. 02.00. 16. 023

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan

Klandasan Ilir

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

90 8,743,752,000 18 1,296,833,800 - 346,188,000 - 212,112,986 - 279,306,549 18 366,434,308 18 1,204,041,843 100.00% 92.84% 18 1,204,041,843 20.00% 13.77% DKK

10 1.01.02. 02.00. 16. 024

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Prapatan

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 1,000,140,000 17 148,336,000 - 35,512,000 - 41,987,452 - 31,053,341 17 33,415,330 17 141,968,123 100.00% 95.71% 17 141,968,123 20.00% 14.19% DKK

Evaluasi Renja Tahun 2017 3

Page 4: Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah ...dkk.balikpapan.go.id/assets/files/20.Monev_IKI_Tahun_2017_.pdf · Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah tersedianya Nasi

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16

10 11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 7

Ket

I II III IV

Tingkat Capaian Kinerja

Dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d

tahun

2017 (%)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja PD Tahun berjalan

yang

dievaluasi

(2017)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD yang

Dievaluasi

(2017)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi

Anggaran Renja PD

Tahun 2017 (%)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra perangkat

daerah s/d tahun 2021 (Akhir

Tahun Pelaksanaan Renja PD

Tahun 2017)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

No Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)

Target Renstra perangkat

daerah

pada Tahun 2021 (Akhir

Periode

Renstra perangkat daerah)

11 1.01.02. 02.00. 16. 025

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Telaga Sari

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 1,736,026,000 17 257,480,000 - 30,100,000 - 10,434,990 - 28,249,479 17 56,984,157 17 125,768,626 100.00% 48.85% 17 125,768,626 20.00% 7.24% DKK

12 1.01.02. 02.00. 16. 026

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Gunung Sari Ilir

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 771,893,000 17 114,484,000 - 27,728,000 - 7,305,397 - 66,562,000 17 5,264,076 17 106,859,473 100.00% 93.34% 17 106,859,473 20.00% 13.84% DKK

13 1.01.02. 02.00. 16. 027

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Gunung Sari

Ulu

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 688,934,000 17 102,180,000 - 24,688,000 - 4,134,530 - 16,802,087 17 51,851,181 17 97,475,798 100.00% 95.40% 17 97,475,798 20.00% 14.15% DKK

14 1.01.02. 02.00. 16. 028

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan

Mekar Sari

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

90 7,652,199,600 18 1,134,940,000 - 316,248,000 - 269,942,642 - 253,998,067 18 254,132,140 18 1,094,320,849 100.00% 96.42% 18 1,094,320,849 20.00% 14.30% DKK

15 1.01.02. 02.00. 16. 029

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Karang Jati

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 535,724,000 17 79,456,000 - - - 17,893,664 - 16,902,487 17 37,083,319 17 71,879,470 100.00% 90.46% 17 71,879,470 20.00% 13.42% DKK

16 1.01.02. 02.00. 16. 030

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Karang Rejo

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 728,879,000 17 108,104,000 21,648,000 - 8,227,995 - 38,472,635 17 27,665,109 17 96,013,739 100.00% 88.82% 17 96,013,739 20.00% 13.17% DKK

17 1.01.02. 02.00. 16. 042

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Sumber Rejo

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 469,290,000 17 69,604,000 - - 25,183,997 - 15,455,768 17 23,426,114 17 64,065,879 100.00% 92.04% 17 64,065,879 20.00% 13.65% DKK

18 1.01.02. 02.00. 16. 031

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Gunung

Samarinda

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 1,143,621,000 17 169,616,000 38,552,000 - 14,247,339 - 4,278,900 17 100,731,656 17 157,809,895 100.00% 93.04% 17 157,809,895 20.00% 13.80% DKK

19 1.01.02. 02.00. 16. 032

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Muara Rapak

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 1,184,931,000 17 175,744,000 42,764,000 - 10,048,915 - 40,097,329 17 69,864,207 17 162,774,451 100.00% 92.62% 17 162,774,451 20.00% 13.74% DKK

20 1.01.02. 02.00. 16. 033

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Batu Ampar

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 859,328,000 17 127,452,000 24,688,000 - 9,182,207 - 24,823,232 17 48,094,639 17 106,788,078 100.00% 83.79% 17 106,788,078 20.00% 12.43% DKK

21 1.01.02. 02.00. 16. 034

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan

Karang Joang

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

90 8,104,133,000 17 1,201,968,000 321,472,000 - 20,125,469 - 225,085,340 17 562,793,754 17 1,129,476,563 100.00% 93.97% 17 1,129,476,563 18.89% 13.94% DKK

22 1.01.02. 02.00. 16. 035

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Margo Mulyo

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 809,523,000 17 120,064,000 27,728,000 - 5,962,181 - 32,542,047 17 43,251,535 17 109,483,763 100.00% 91.19% 17 109,483,763 20.00% 13.52% DKK

23 1.01.02. 02.00. 16. 036

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Baru Ilir

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 957,420,000 17 142,000,000 27,060,000 - 17,564,105 - 17,173,710 17 53,815,025 17 115,612,840 100.00% 81.42% 17 115,612,840 20.00% 12.08% DKK

24 1.01.02. 02.00. 16. 037

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Sidomulyo

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 811,129,000 17 120,304,000 27,728,000 - 6,818,226 - 25,207,992 17 47,107,534 17 106,861,752 100.00% 88.83% 17 106,861,752 20.00% 13.17% DKK

Evaluasi Renja Tahun 2017 4

Page 5: Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah ...dkk.balikpapan.go.id/assets/files/20.Monev_IKI_Tahun_2017_.pdf · Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah tersedianya Nasi

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16

10 11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 7

Ket

I II III IV

Tingkat Capaian Kinerja

Dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d

tahun

2017 (%)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja PD Tahun berjalan

yang

dievaluasi

(2017)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD yang

Dievaluasi

(2017)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi

Anggaran Renja PD

Tahun 2017 (%)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra perangkat

daerah s/d tahun 2021 (Akhir

Tahun Pelaksanaan Renja PD

Tahun 2017)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

No Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)

Target Renstra perangkat

daerah

pada Tahun 2021 (Akhir

Periode

Renstra perangkat daerah)

25 1.01.02. 02.00. 16. 038

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Baru Tengah

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 1,033,562,800 17 153,294,800 30,740,000 - 9,041,063 - 58,094,399 17 40,624,139 17 138,499,601 100.00% 90.35% 17 138,499,601 20.00% 13.40% DKK

26 1.01.02. 02.00. 16. 039

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Margasari

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 786,702,000 17 116,680,000 27,060,000 - 3,770,449 - 29,169,100 17 50,681,008 17 110,680,557 100.00% 94.86% 17 110,680,557 20.00% 14.07% DKK

27 1.01.02. 02.00. 16. 040

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan

Baru Ulu

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

90 7,739,356,000 18 1,147,867,000 320,072,000 - 22,879,467 - 377,210,533 18 388,489,684 18 1,108,651,684 100.00% 96.58% 18 1,108,651,684 20.00% 14.32% DKK

28 1.01.02. 02.00. 16. 041

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan

Kariangau

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

90 7,780,136,000 18 1,153,916,000 263,800,000 - 6,701,953 - 205,956,365 18 412,837,312 18 889,295,630 100.00% 77.07% 18 889,295,630 20.00% 11.43% DKK

29 1.01.02. 02.00. 16. 043

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

UPTD Laboratorium

Kesehatan Daerah

Jumlah Pelayanan di

Labkesda (Layanan) 5 9,912,476,000 1 1,470,175,500 27,728,000 - 488,984,955 - 419,649,225 1 381,706,140 1 1,318,068,320 100.00% 89.65% 1 1,318,068,320 20.00% 13.30% DKK

30 1.01.02. 02.00. 16. 044

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

UPTD IFK

Jumlah Pelayanan di

IFK (Layanan) 5 1,314,762,000 1 195,000,000 21,600,000 - 27,983,623 - 41,279,246 1 59,291,000 1 150,153,869 100.00% 77.00% 1 150,153,869 20.00% 11.42% DKK

31 1.01.02. 02.00. 16. 046

Pelayanan Kesehatan Gigi

Anak Sekolah dan

Masyarakat Balikpapan

Jumlah anak sekolah

dan masyarakat yang

dilayani (orang)

18,000 2,660,000,000 3,600 60,000,000 1,968,450 3,105 51,608,640 - 831,550 - - 3,105 54,408,640 86.25% 90.68% 3,105 54,408,640 17.25% 2.05% DKK Rasionalisasi

32 1.01.02. 02.00. 16. 047

Pembinaan Pemanfaatan

Hasil Tanaman Obat

Keluarga (TOGA)

Jumlah puskesmas

dengan penerapan

TOGA (Puskesmas)

16 656,200,000 2 59,000,000 - 9,121,101 - - - 2,380,000 - - - 11,501,101 0.00% 19.49% - 11,501,101 0.00% 1.75% DKK Rasionalisasi

33 1.01.02. 02.00. 16. 048

Peningkatan Pengawasan

Keamanan Pangan dan

Bahan Berbahaya serta

Pemberdayaan

Masyarakat/Konsumen di

Bidang Obat dan Makanan

Jumlah sarana yang

dilakukan

pemeriksaan (Unit)

1,500 1,649,880,000 300 166,600,000 74 - 52 62,155,128 4 28,473,225 49 34,901,500 179 125,529,853 59.67% 75.35% 179 125,529,853 11.93% 7.61% DKK Rasionalisasi

34 1.01.02. 02.00. 16. 049 Pelayanan Kesehatan Mata

Jumlah pasien yang

dilakukan deteksi dini

kesehatan mata

(Orang)

2,200 1,744,040,000 440 107,800,000 - 8,283,500 400 42,435,132 - - - 32,175,500 400 82,894,132 90.91% 76.90% 400 82,894,132 18.18% 4.75% DKK

35 1.01.02. 02.00. 16. 050 Pelayanan Kesehatan Jiwa

Presentase

Pelayanan kesehatan

orang dengan

gangguan jiwa

(ODGJ)

100% 1,696,520,000 20% 81,400,000 0.60% - 0.28% 3,693,077 2.25% - 3.01% - 6.14% 3,693,077 30.70% 4.54% 0 3,693,077 6.14% 0.22% DKK Rasionalisasi

36 1.01.02. 02.00. 16. 051

Penatalaksanaan

Pemeriksaan Kesehatan

Jamaah Calon Haji

Jumlah jemaah haji

yang dilakukan

pemeriksaan (Orang)

3,500 1,222,160,000 700 176,200,000 35,296,600 540 - - 24,684,200 - 12,030,000 540 72,010,800 77.14% 40.87% 540 72,010,800 15.43% 5.89% DKK Rasionalisasi

37 1.01.02. 02.00. 16. 052Pembayaran Klaim Visum

Polres

Jumlah verifikasi

berkas klaim visum

polres (Kasus)

1,000 960,000,000 200 200,000,000 6,494,700 133 - - 87,164,000 140 100,156,100 273 193,814,800 136.50% 96.91% 273 193,814,800 27.30% 20.19% DKK

38 1.01.02. 02.00. 16. 053

Operasional Kasus KDRT,

KTP, KTA dan Trafficking di

Puskesmas

Jumlah Kasus KDRT,

KTP, KTA dan

Trafficking di

Puskesmas yang

dilayani (Kasus)

50 3,731,940,000 10 73,300,000 9 7 6,206,400 10 6,900,000 10 22,500,000 36 35,606,400 360.00% 48.58% 36 35,606,400 72.00% 0.95% DKK Rasionalisasi

39 1.01.02. 02.00. 16. 126

Penanggulangan Kejadian

Luar Biasa (KLB) dan

Bencana

Jumlah Kasus KLB

dan bencana (Kasus) 50 1,635,540,000 10 75,300,000 5 2 2,538,870 5 - 10 - 22 2,538,870 220.00% 3.37% 22 2,538,870 44.00% 0.16% DKK

Evaluasi Renja Tahun 2017 5

Page 6: Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah ...dkk.balikpapan.go.id/assets/files/20.Monev_IKI_Tahun_2017_.pdf · Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah tersedianya Nasi

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16

10 11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 7

Ket

I II III IV

Tingkat Capaian Kinerja

Dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d

tahun

2017 (%)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja PD Tahun berjalan

yang

dievaluasi

(2017)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD yang

Dievaluasi

(2017)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi

Anggaran Renja PD

Tahun 2017 (%)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra perangkat

daerah s/d tahun 2021 (Akhir

Tahun Pelaksanaan Renja PD

Tahun 2017)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

No Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)

Target Renstra perangkat

daerah

pada Tahun 2021 (Akhir

Periode

Renstra perangkat daerah)

40 1.01.02. 02.00. 16. 054

Peningkatan Promosi

Kesehatan dan

pemberdayaan Masyarakat

Jumlah kegiatan

promosi kesehatan

dan pemberdayaan

masyarakat

(Kegiatan)

500 8,404,775,645 100 516,542,025 20 183,041,320 21 8,710,000 - 55,604,400 1 173,410,950 42 420,766,670 42.00% 81.46% 42 420,766,670 8.40% 5.01% DKK Rasionalisasi

43 1.01.02. 02.00. 16. 055 Penyehatan Lingkungan

Jumlah kelurahan

yang STBM

(Kelurahan)

28 6,527,880,000 2 126,600,000 - 5,062,200 1 99,760,000 - 7,201,500 - - 1 112,023,700 50.00% 88.49% 1 112,023,700 3.57% 1.72% DKK Rasionalisasi

44 1.01.02. 02.00. 16. 056

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Dinas

Kesehatan Kota Balikpapan

(BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 4,539,571,100 20% 673,289,000 3.27% 2.62% 97,983,000 4.30% 231,496,802 3.19% 292,487,283 13.38% 621,967,085 66.90% 92.38% 0 621,967,085 13.38% 13.70% DKK

45 1.01.02. 02.00. 16. 057

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Teritip (BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 1,788,355,950 20% 265,241,000 2.72% 2.33% 9,000,000 5.04% 116,532,250 4.06% 71,588,400 14.15% 197,120,650 70.75% 74.32% 0 197,120,650 14.15% 11.02% DKK

46 1.01.02. 02.00. 16. 058

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Lamaru (BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 1,435,999,100 20% 212,981,000 4.40% 3.01% 42,727,980 5.41% 33,096,670 3.88% 114,043,230 16.70% 189,867,880 83.50% 89.15% 0 189,867,880 16.70% 13.22% DKK

47 1.01.02. 02.00. 16. 059

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Manggar (BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 3,234,772,000 20% 479,767,000 3.41% 2.60% 57,919,050 2.54% 17,594,180 2.56% 260,026,330 11.11% 335,539,560 55.55% 69.94% 0 335,539,560 11.11% 10.37% DKK

48 1.01.02. 02.00. 16. 060

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Manggar Baru

(BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 2,230,885,350 20% 330,875,000 2.82% 2.87% 32,628,000 4.95% 128,801,460 4.25% 52,997,620 14.89% 214,427,080 74.45% 64.81% 0 214,427,080 14.89% 9.61% DKK

49 1.01.02. 02.00. 16. 061

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Sepinggan Baru

(BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 6,297,613,300 20% 934,034,000 2.41% 2.74% 102,717,000 4.21% 265,847,000 3.32% 193,076,620 12.68% 561,640,620 63.40% 60.13% 0 561,640,620 12.68% 8.92% DKK

50 1.01.02. 02.00. 16. 062

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Damai (BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 4,162,665,275 20% 617,388,000 3.28% 2.57% 45,323,000 3.42% 211,416,530 3.78% 124,353,700 13.05% 381,093,230 65.25% 61.73% 0 381,093,230 13.05% 9.16% DKK

51 1.01.02. 02.00. 16. 063

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Gunung Bahagia (BOK)

DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 3,391,296,400 20% 502,982,000 4.02% 2.99% 44,190,000 5.23% 292,678,760 2.59% 110,899,500 14.83% 447,768,260 74.15% 89.02% 0 447,768,260 14.83% 13.20% DKK

52 1.01.02. 02.00. 16. 064

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Klandasan Ilir

(BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 3,802,595,150 20% 563,984,000 2.84% 1.90% 38,058,320 5.38% 199,762,880 5.10% 142,906,320 15.22% 380,727,520 76.10% 67.51% 0 380,727,520 15.22% 10.01% DKK

53 1.01.02. 02.00. 16. 065

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Prapatan (BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 1,643,846,500 20% 243,808,000 8.75% 3.33% 27,164,040 4.94% 76,440,960 3.35% 83,786,140 20.37% 187,391,140 101.85% 76.86% 0 187,391,140 20.37% 11.40% DKK

54 1.01.02. 02.00. 16. 066

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Telaga Sari (BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 1,990,337,500 20% 295,198,000 3.29% 3.58% 73,200,000 4.85% 80,944,020 1.79% 86,114,070 13.51% 240,258,090 67.55% 81.39% 0 240,258,090 13.51% 12.07% DKK

55 1.01.02. 02.00. 16. 067

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Gunung Sari Ilir (BOK)

DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 2,269,472,000 20% 336,598,000 3.20% 2.21% 70,400,000 4.53% 46,646,000 2.82% 125,569,500 12.76% 242,615,500 63.80% 72.08% 0 242,615,500 12.76% 10.69% DKK

56 1.01.02. 02.00. 16. 068

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Mekar Sari

(BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 1,427,544,200 20% 211,727,000 3.15% 3.51% 26,339,000 4.61% 82,710,800 4.28% 72,697,400 15.55% 181,747,200 77.75% 85.84% 0 181,747,200 15.55% 12.73% DKK

57 1.01.02. 02.00. 16. 069

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Gunung Sari Ulu (BOK)

DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 1,816,768,300 20% 269,455,000 2.70% 2.57% 44,368,937 3.96% 83,463,290 2.52% 70,706,764 11.75% 198,538,991 58.75% 73.68% 0 198,538,991 11.75% 10.93% DKK

Evaluasi Renja Tahun 2017 6

Page 7: Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah ...dkk.balikpapan.go.id/assets/files/20.Monev_IKI_Tahun_2017_.pdf · Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah tersedianya Nasi

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16

10 11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 7

Ket

I II III IV

Tingkat Capaian Kinerja

Dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d

tahun

2017 (%)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja PD Tahun berjalan

yang

dievaluasi

(2017)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD yang

Dievaluasi

(2017)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi

Anggaran Renja PD

Tahun 2017 (%)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra perangkat

daerah s/d tahun 2021 (Akhir

Tahun Pelaksanaan Renja PD

Tahun 2017)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

No Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)

Target Renstra perangkat

daerah

pada Tahun 2021 (Akhir

Periode

Renstra perangkat daerah)

58 1.01.02. 02.00. 16. 070

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Karang Jati (BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 1,593,824,750 20% 236,389,000 2.76% 3.51% 105,519,400 6.03% 40,523,530 3.02% 70,803,900 15.32% 216,846,830 76.60% 91.73% 0 216,846,830 15.32% 13.61% DKK

59 1.01.02. 02.00. 16. 071

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Karang Rejo (BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 2,873,339,900 20% 426,121,000 2.45% 2.55% 62,406,000 4.13% 99,274,750 2.34% 174,735,770 11.47% 336,416,520 57.35% 78.95% 0 336,416,520 11.47% 11.71% DKK

60 1.01.02. 02.00. 16. 072

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Sumber Rejo (BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 1,814,691,700 20% 269,147,000 3.02% 2.47% 20,151,000 4.34% 60,438,800 3.35% 90,683,800 13.18% 171,273,600 65.90% 63.64% 0 171,273,600 13.18% 9.44% DKK

61 1.01.02. 02.00. 16. 073

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Gunung Samarinda (BOK)

DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 3,058,640,800 20% 453,644,000 2.35% 2.68% 104,268,000 3.84% 136,205,500 0.10% 120,281,950 8.97% 360,755,450 44.85% 79.52% 0 360,755,450 8.97% 11.79% DKK

62 1.01.02. 02.00. 16. 074

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Muara Rapak (BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 2,975,648,800 20% 441,335,000 2.57% 2.34% 51,809,550 4.69% 138,841,190 0.78% 94,169,855 10.38% 284,820,595 51.90% 64.54% 0 284,820,595 10.38% 9.57% DKK

63 1.01.02. 02.00. 16. 075

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Batu Ampar (BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 4,312,110,150 20% 639,553,000 3.25% 2.32% 138,529,700 4.27% 161,578,500 0.30% 147,860,240 10.14% 447,968,440 50.70% 70.04% 0 447,968,440 10.14% 10.39% DKK

64 1.01.02. 02.00. 16. 076

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Karang Joang

(BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 2,178,894,900 20% 323,164,000 4.15% 2.96% 6,930,000 5.22% 94,196,000 1.55% 154,072,670 13.88% 255,198,670 69.40% 78.97% 0 255,198,670 13.88% 11.71% DKK

65 1.01.02. 02.00. 16. 127

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Margo Mulyo (BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 1,155,920,600 20% 171,441,000 4.92% 2.92% 12,035,100 4.69% 42,611,150 1.21% 95,081,650 13.74% 149,727,900 68.70% 87.33% 0 149,727,900 13.74% 12.95% DKK

66 1.01.02. 02.00. 16. 128

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Baru Ilir (BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 2,051,497,600 20% 304,269,000 3.07% 2.37% 69,653,000 4.38% 85,122,200 0.65% 99,361,000 10.47% 254,136,200 52.35% 83.52% 0 254,136,200 10.47% 12.39% DKK

67 1.01.02. 02.00. 16. 079

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Sidomulyo (BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 1,059,423,600 20% 157,129,000 4.91% 2.72% 24,617,690 4.99% 56,873,220 0.65% 40,844,000 13.27% 122,334,910 66.35% 77.86% 0 122,334,910 13.27% 11.55% DKK

68 1.01.02. 02.00. 16. 080

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Baru Tengah (BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 2,358,161,300 20% 349,752,000 4.31% 2.57% - 4.97% 108,155,700 3.33% 143,194,578 15.18% 251,350,278 75.90% 71.87% 0 251,350,278 15.18% 10.66% DKK

69 1.01.02. 02.00. 16. 081

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Margasari (BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 1,284,605,700 20% 190,527,000 4.20% 2.15% 20,928,150 5.05% 31,544,400 1.16% 61,317,000 12.56% 113,789,550 62.80% 59.72% 0 113,789,550 12.56% 8.86% DKK

70 1.01.02. 02.00. 16. 082

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Baru Ulu (BOK)

DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 2,432,732,000 20% 360,812,000 3.14% 3.05% 84,928,398 5.02% 85,404,155 3.69% 109,771,705 14.90% 280,104,258 74.50% 77.63% 0 280,104,258 14.90% 11.51% DKK

71 1.01.02. 02.00. 16. 083

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Kariangau

(BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 1,168,461,400 20% 173,301,000 2.83% 2.65% 23,975,000 7.12% 74,027,600 2.37% 58,929,000 14.97% 156,931,600 74.85% 90.55% 0 156,931,600 14.97% 13.43% DKK

72 1.01.02. 02.00. 16. 084Distribusi Obat dan e -

Logistik (BOK) DAK

Jumlah puskesmas

yang mendapatkan

distribusi elogistik

(Puskesmas)

135 1,191,830,500 27 176,767,000 - - 31,069,558 - 31,302,171 27 52,710,710 27 115,082,439 100.00% 65.10% 27 115,082,439 20.00% 9.66% DKK

73 1.01.02. 02.00. 16. 085

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Teritip

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

140 4,459,431,150 28 661,403,000 - 493,695 - 127,812,313.81 - 93,790,870 28 193,892,073.22 28 415,988,952.03 100.00% 62.89% 28 415,988,952 20.00% 9.33% DKK

Evaluasi Renja Tahun 2017 7

Page 8: Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah ...dkk.balikpapan.go.id/assets/files/20.Monev_IKI_Tahun_2017_.pdf · Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah tersedianya Nasi

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16

10 11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 7

Ket

I II III IV

Tingkat Capaian Kinerja

Dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d

tahun

2017 (%)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja PD Tahun berjalan

yang

dievaluasi

(2017)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD yang

Dievaluasi

(2017)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi

Anggaran Renja PD

Tahun 2017 (%)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra perangkat

daerah s/d tahun 2021 (Akhir

Tahun Pelaksanaan Renja PD

Tahun 2017)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

No Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)

Target Renstra perangkat

daerah

pada Tahun 2021 (Akhir

Periode

Renstra perangkat daerah)

74 1.01.02. 02.00. 16. 086

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Lamaru

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

115 2,429,111,400 23 360,275,000 - 609,553 - 125,750,353.96 - 128,644,511.72 23 84,127,030.50 23 339,131,449.18 100.00% 94.13% 23 339,131,449 20.00% 13.96% DKK

75 1.01.02. 02.00. 16. 088

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Manggar

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

115 6,033,446,800 23 867,880,000 - 4,682,314 - 189,502,252.37 - 102,866,795 23 201,855,475.61 23 498,906,836.98 100.00% 57.49% 23 498,906,837 20.00% 8.27% DKK

76 1.01.02. 02.00. 16. 087

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Perawatan Manggar Baru

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

250 5,851,577,800 50 894,854,000 - 203,087,226 - 184,011,850.84 - 141,337,860 50 346,157,132.16 50 874,594,069 100.00% 97.74% 50 874,594,069 20.00% 14.95% DKK

77 1.01.02. 02.00. 16. 089

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Gunung Bahagia

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

120 7,586,534,150 24 1,125,201,000 - 105,213,608 - 283,548,167.72 - 191,094,027 24 484,414,091.93 24 1,064,269,894.65 100.00% 94.58% 24 1,064,269,895 20.00% 14.03% DKK

78 1.01.02. 02.00. 16. 090

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Damai

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

105 7,203,135,350 21 1,068,337,000 - 65,656,124 - 326,701,526.90 - 222,962,915.52 21 208,331,208.43 21 823,651,774.85 100.00% 77.10% 21 823,651,775 20.00% 11.43% DKK

79 1.01.02. 02.00. 16. 091

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Telaga Sari

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

110 2,429,010,250 22 360,260,000 - 37,779,975 - 83,071,800.90 - 14,723,171.87 22 171,540,263.89 22 307,115,211.66 100.00% 85.25% 22 307,115,212 20.00% 12.64% DKK

80 1.01.02. 02.00. 16. 092

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Sumber Rejo

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

95 3,047,104,600 19 451,933,000 - 113,172,823 - 73,734,623.75 - 141,021,417.06 19 98,245,564.25 19 426,174,428.06 100.00% 94.30% 19 426,174,428 20.00% 13.99% DKK

81 1.01.02. 02.00. 16. 093

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Karang Jati

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

95 2,109,124,700 19 312,816,000 - 661,186 - 70,459,864.32 - 51,634,021 19 140,809,843.98 19 263,564,915.30 100.00% 84.26% 19 263,564,915 20.00% 12.50% DKK

82 1.01.02. 02.00. 16. 094

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Karang Rejo

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

105 6,395,849,800 21 948,604,000 - 16,138,209 - 188,080,803.15 - 120,038,534 21 344,302,260.21 21 668,559,806.36 100.00% 70.48% 21 668,559,806 20.00% 10.45% DKK

83 1.01.02. 02.00. 16. 103

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Gunung Sari Ilir

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

105 3,837,945,450 21 569,227,000 - 101,038,957 - 176,774,054.37 - - 21 249,941,822.64 21 527,754,834.01 100.00% 92.71% 21 527,754,834 20.00% 13.75% DKK

84 1.01.02. 02.00. 16. 104

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Gunung Sari Ulu

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

80 1,891,912,200 16 280,600,000 - 1,663,692 - 87,525,807 - 54,476,512.72 16 99,069,529.58 16 242,735,541.51 100.00% 86.51% 16 242,735,542 20.00% 12.83% DKK

85 1.01.02. 02.00. 16. 096

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Gunung Samarinda

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

115 4,766,951,200 23 707,013,000 - 62,905,780 - 242,392,408.54 - 216,196,221 23 177,699,624.70 23 699,194,034.24 100.00% 98.89% 23 699,194,034 20.00% 14.67% DKK

Evaluasi Renja Tahun 2017 8

Page 9: Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah ...dkk.balikpapan.go.id/assets/files/20.Monev_IKI_Tahun_2017_.pdf · Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah tersedianya Nasi

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16

10 11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 7

Ket

I II III IV

Tingkat Capaian Kinerja

Dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d

tahun

2017 (%)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja PD Tahun berjalan

yang

dievaluasi

(2017)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD yang

Dievaluasi

(2017)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi

Anggaran Renja PD

Tahun 2017 (%)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra perangkat

daerah s/d tahun 2021 (Akhir

Tahun Pelaksanaan Renja PD

Tahun 2017)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

No Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)

Target Renstra perangkat

daerah

pada Tahun 2021 (Akhir

Periode

Renstra perangkat daerah)

86 1.01.02. 02.00. 16. 095

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Batu Ampar

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

130 9,612,491,600 26 1,425,682,000 - 37,303,895 - 379,175,205.24 - 181,944,562 26 316,339,453.97 26 914,763,116.21 100.00% 64.16% 26 914,763,116 20.00% 9.52% DKK

87 1.01.02. 02.00. 16. 097

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Muara Rapak

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

105 6,275,821,950 21 930,802,000 - 3,525,366 - 263,194,345.61 - 164,812,065 21 480,237,809.34 21 911,769,585.95 100.00% 97.96% 21 911,769,586 20.00% 14.53% DKK

88 1.01.02. 02.00. 16. 098

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Margo Mulyo

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

100 3,233,295,400 20 479,548,000 - 649,836 - 111,492,392.17 - 158,883,239.85 20 128,611,499.82 20 399,636,967.84 100.00% 83.34% 20 399,636,968 20.00% 12.36% DKK

89 1.01.02. 02.00. 16. 099

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Margasari

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

100 2,657,199,400 20 394,104,000 - 57,709,332 - 125,474,918.87 - 75,543,900 20 134,205,112.13 20 392,933,263.00 100.00% 99.70% 20 392,933,263 20.00% 14.79% DKK

90 1.01.02. 02.00. 16. 100

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Sidomulyo

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

80 1,585,488,500 16 235,152,600 - 39,263 - 72,775,809.85 - 30,266,935 16 83,868,714.59 16 186,950,722.44 100.00% 79.50% 16 186,950,722 20.00% 11.79% DKK

91 1.01.02. 02.00. 16. 101

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Perawatan Baru Ulu

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

275 6,756,525,400 55 1,002,097,800 - 114,077 - 298,186,217.33 - 337,434,048 55 302,334,373.67 55 938,068,716.00 100.00% 93.61% 55 938,068,716 20.00% 13.88% DKK

92 1.01.02. 02.00. 16. 102

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Baru Ilir

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

115 5,810,253,800 23 861,751,000 - 88,939,508 - 190,930,834.16 - 43,010,150 23 359,067,105.27 23 681,947,597.43 100.00% 79.14% 23 681,947,597 20.00% 11.74% DKK

93 1.01.02. 02.00. 16. 105

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Teritip

Jumlah Pelayanan

ambulance dan KIA

(Layanan)

10 125,818,600 2 22,770,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00% - - 0.00% 0.00% DKK

94 1.01.02. 02.00. 16. 106

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Lamaru

Jumlah Pelayanan

ambulance dan KIA

(Layanan)

10 90,509,850 2 16,380,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00% - - 0.00% 0.00% DKK

95 1.01.02. 02.00. 16. 108

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Manggar

Jumlah Pelayanan

ambulance dan KIA

(Layanan)

10 712,806,400 2 129,000,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00% - - 0.00% 0.00% DKK

96 1.01.02. 02.00. 16. 107

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Perawatan Manggar Baru

Jumlah Pelayanan

ambulance dan KIA

(Layanan)

10 650,256,300 2 117,680,000 - - - - - 37,230,000 2 86,636,373 2 123,866,373 100.00% 105.26% 2 123,866,373 20.00% 19.05% DKK

97 1.01.02. 02.00. 16. 109

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Gunung Bahagia

Jumlah Pelayanan

ambulance dan KIA

(Layanan)

10 23,207,650 2 4,200,000 - 2,400,000 - - - - 2 - 2 2,400,000 100.00% 57.14% 2 2,400,000 20.00% 10.34% DKK

Evaluasi Renja Tahun 2017 9

Page 10: Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah ...dkk.balikpapan.go.id/assets/files/20.Monev_IKI_Tahun_2017_.pdf · Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah tersedianya Nasi

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16

10 11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 7

Ket

I II III IV

Tingkat Capaian Kinerja

Dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d

tahun

2017 (%)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja PD Tahun berjalan

yang

dievaluasi

(2017)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD yang

Dievaluasi

(2017)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi

Anggaran Renja PD

Tahun 2017 (%)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra perangkat

daerah s/d tahun 2021 (Akhir

Tahun Pelaksanaan Renja PD

Tahun 2017)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

No Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)

Target Renstra perangkat

daerah

pada Tahun 2021 (Akhir

Periode

Renstra perangkat daerah)

98 1.01.02. 02.00. 16. 110

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Damai

Jumlah Pelayanan

ambulance dan KIA

(Layanan)

10 133,720,275 2 24,200,000 - - - - - 305,000 2 499,000 2 804,000 100.00% 3.32% 2 804,000 20.00% 0.60% DKK

99 1.01.02. 02.00. 16. 111

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Gunung Sari Ilir

Jumlah Pelayanan

ambulance dan KIA

(Layanan)

10 9,946,150 2 1,800,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00% - - 0.00% 0.00% DKK

100 1.01.02. 02.00. 16. 112

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Gunung Sari Ulu

Jumlah Pelayanan

ambulance dan KIA

(Layanan)

10 10,857,850 2 1,965,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00% - - 0.00% 0.00% DKK

101 1.01.02. 02.00. 16. 113

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Sumber Rejo

Jumlah Pelayanan

ambulance dan KIA

(Layanan)

10 179,030,450 2 32,400,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00% - - 0.00% 0.00% DKK

102 1.01.02. 02.00. 16. 114

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Gunung Samarinda

Jumlah Pelayanan

ambulance dan KIA

(Layanan)

10 20,942,150 2 3,790,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00% - - 0.00% 0.00% DKK

103 1.01.02. 02.00. 16. 115

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Batu Ampar

Jumlah Pelayanan

ambulance dan KIA

(Layanan)

10 28,650,400 2 5,185,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00% - - 0.00% 0.00% DKK

104 1.01.02. 02.00. 16. 116

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Muara Rapak

Jumlah Pelayanan

ambulance dan KIA

(Layanan)

10 12,487,900 2 2,260,000 - - - 1,320,000 - - 2 940,000 2 2,260,000 100.00% 100.00% 2 2,260,000 20.00% 18.10% DKK

105 1.01.02. 02.00. 16. 117

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Sidomulyo

Jumlah Pelayanan

ambulance dan KIA

(Layanan)

10 3,315,400 2 600,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00% - - 0.00% 0.00% DKK

106 1.01.02. 02.00. 16. 118

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Baru Ilir

Jumlah Pelayanan

ambulance dan KIA

(Layanan)

10 9,946,200 2 1,800,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00% - - 0.00% 0.00% DKK

107 1.01.02. 02.00. 16. 119

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Perawatan Baru Ulu

Jumlah Pelayanan

ambulance dan KIA

(Layanan)

10 177,593,800 2 32,140,000 - - - 2,520,000 - - 2 7,626,000 2 10,146,000 100.00% 31.57% 2 10,146,000 20.00% 5.71% DKK

108 1.01.02. 02.00. 16. 123Peningkatan Gizi

Masyarakat

Presentase kasus gizi

kurang dan gizi buruk

yang dilayani

(Persen)

100% 6,136,200,000 20% 223,100,000 5% 59,473,502 5% 84,621,060 5% 13,062,000 5% 12,842,000 0 169,998,562 100.00% 76.20% 0 169,998,562 20.00% 2.77% DKK Rasionalisasi

109 1.01.02. 02.00. 16. 122

Peningkatan Pelayanan dan

Penanggulangan Masalah

Kesehatan

Jumlah kasus pre

hospital dan P3K

yang mendapatkan

pelayanan (Kasus)

1,000 2,128,100,000 200 228,100,000 50 44,333,550 166 29,662,000 84 23,096,000 223 85,455,550 523 182,547,100 261.50% 80.03% 523 182,547,100 52.30% 8.58% DKK Rasionalisasi

110 1.01.02. 02.00. 16. 121Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Lansia

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 1,125,540,000 20% 125,300,000 0.16% 27,264,400 0.65% 30,716,750 1.11% 37,550,000 0.01 5,380,160 2.58% 100,911,310 12.90% 80.54% 0 100,911,310 2.58% 8.97% DKK Rasionalisasi

Evaluasi Renja Tahun 2017 10

Page 11: Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah ...dkk.balikpapan.go.id/assets/files/20.Monev_IKI_Tahun_2017_.pdf · Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah tersedianya Nasi

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16

10 11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 7

Ket

I II III IV

Tingkat Capaian Kinerja

Dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d

tahun

2017 (%)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja PD Tahun berjalan

yang

dievaluasi

(2017)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD yang

Dievaluasi

(2017)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi

Anggaran Renja PD

Tahun 2017 (%)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra perangkat

daerah s/d tahun 2021 (Akhir

Tahun Pelaksanaan Renja PD

Tahun 2017)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

No Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)

Target Renstra perangkat

daerah

pada Tahun 2021 (Akhir

Periode

Renstra perangkat daerah)

111 1.01.02. 02.00. 16. 120

Pelayanan Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Tidak Menular (PTM)

Jumlah Penderita

PTM yang dilayani

(Orang)

401829 2,896,400,000 80366 246,400,000 30555 - 7768 5,153,960 14750 78,859,100 19793 65,849,275 72,866 149,862,335 90.67% 60.82% 72,866 149,862,335 18.13% 5.17% DKK Rasionalisasi

112 1.01.02. 02.00. 16. 124

Penanganan Pelayanan

Pasien Ketergantungan

NAPZA

Jumlah pasien

ketergantungan napza

yang dilayani (Orang)

450 882,600,000 250 82,600,000 40 - 100 7,544,790 100 - 2 - 242 7,544,790 96.80% 9.13% 242 7,544,790 53.78% 0.85% DKK Rasionalisasi

41 1.01.02. 02.00. 16. 077

Peningkatan Promosi

Kesehatan dan

pemberdayaan Masyarakat

(Realokasi)

1 89,657,975 1 89,657,975 1 89,657,975 - - - - - - 1 89,657,975 100.00% 100.00% 1 89,657,975 100.00% 100.00% DKK

42 1.01.02. 02.00. 16. 078Penyehatan Lingkungan

(Realokasi) 1 34,234,970 1 34,234,970 1 34,234,970 - - - - - - 1 34,234,970 100.00% 100.00% 1 34,234,970 100.00% 100.00% DKK

Rata-rata capaian kinerja (%) 85.84% 70.54% 17.05% 9.97%

Predikat kinerjaSangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

D 1.01.02. 02.00. 22.

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Menular

Prevalensi HIV dan

AIDS0.03% 3,996,400,000 0.01% 246,400,000 0.00% 97,267,500 0.00% 2,911,700 0.00% 37,258,750 0.00% 15,257,800 0.01% 152,695,750 119.57% 61.97% 0.01% 152,695,750 23.91% 4%

1 1.01.02. 02.00. 22. 012

Pemberantasan Penyakit

Kulit, Kelamin, IMS,

HIV/AIDS

Presentase

Pelayanan kesehatan

orang dengan risiko

terinfeksi HIV

(Persen)

100.00% 3,996,400,000 20.00% 246,400,000 3.65% 97,267,500 3.96% 2,911,700 5.17% 37,258,750 2.23% 15,257,800 15.01% 152,695,750 75.05% 61.97% 15.01% 152,695,750 15% 3.82% DKK

Rata-rata capaian kinerja (%) 75.05% 61.97% 15.01% 3.82%

Predikat kinerja Sedang SedangSangat

Rendah

Sangat

Rendah

Menurunnya angka

kejadian DBD dari

kondisi awal

perencanaan =

300/100.000

penduduk

7500 13,446,000,000 1800 1,473,000,000 219 - 112 13,794,225 38 455,925,300 129 - 498 469,719,525 27.67% 31.89% 498 469,719,525 6.64% 3%

1 1.01.02. 02.00. 22. 015

Pemberantasan Penyakit

Demam Berdarah Dengue

(DBD) dan Zoonosis

Jumlah kasus DBD

yang dilayani (Kasus)7500 13,446,000,000 1800 1,473,000,000 219 - 112 13,794,225 38 455,925,300 129 - 498 469,719,525 28% 31.89% 498 469,719,525 7% 3.49% DKK

Rata-rata capaian kinerja (%) 27.67% 31.89% 6.64% 3.49%

Predikat kinerja SedangSangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Menurunnya

Prevalensi TBC dari

kondisi awal

perencanaan

=36.56%. Target

untuk penurunan

Prevalensi TBC 2%

per tahun

10% 7,122,135,000 2.00% 542,135,000 1.31% 244,304,500 1.04% 31,491,242 0.51% 91,087,497 0.65% 1,160,922,778 3.51% 1,527,806,017 175.37% 281.81% 3.51% 1,527,806,017 35.07% 21%

1 1.01.02. 02.00. 22. 008 Peningkatan Imunisasi

Presentase Imunisasi

dasar Lengkap Bayi 0-

11 bulan (Persen)

100% 4,305,400,000 20% 255,400,000 4.77% 148,610,000 4.95% 10,600,700 4.89% 16,614,950 4.72% 52,580,000 19.33% 228,405,650 96.65% 89.43% 0 228,405,650 19% 5.31% DKK

2 1.01.02. 02.00. 22. 009

Peningkatan Surveilance

dan Epidemiologi dan

Penanggulangan Wabah

Jumlah kasus yang

dilakukan PE (Orang) 5,000 737,935,000 1,000 57,935,000 654 7,348,000 519 13,296,492 254 7,666,547 327 7,017,350 1,754 35,328,389 175.40% 60.98% 1,754 35,328,389 35% 4.79% DKK

3 1.01.02. 02.00. 22. 013

Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular (TBC, ISPA,

Kecacingan, Diare dan

Kusta)

Presentase

Pelayanan kesehatan

orang dengan TB

(Persen)

100% 2,078,800,000 20% 228,800,000 5.35% 88,346,500 5.74% 7,594,050 5.71% 66,806,000 1.40% - 18.20% 162,746,550 91.00% 71.13% 0 162,746,550 18% 7.83% DKK

Rata-rata capaian kinerja (%) 121.02% 73.85% 24.20% 5.97%

Evaluasi Renja Tahun 2017 11

Page 12: Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah ...dkk.balikpapan.go.id/assets/files/20.Monev_IKI_Tahun_2017_.pdf · Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah tersedianya Nasi

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16

10 11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 7

Ket

I II III IV

Tingkat Capaian Kinerja

Dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d

tahun

2017 (%)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja PD Tahun berjalan

yang

dievaluasi

(2017)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD yang

Dievaluasi

(2017)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi

Anggaran Renja PD

Tahun 2017 (%)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra perangkat

daerah s/d tahun 2021 (Akhir

Tahun Pelaksanaan Renja PD

Tahun 2017)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

No Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)

Target Renstra perangkat

daerah

pada Tahun 2021 (Akhir

Periode

Renstra perangkat daerah)

Predikat kinerjaSangat

TinggiSedang

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

E 1.01.02. 02.00. 32.Peningkatan Keselamatan

Ibu Melahirkan dan Anak

Proporsi kelahiran

yang dibantu tenaga

kesehatan terlatih

100.00% 35,848,514,500 20.00% 3,032,492,050 2.81% 89,421,155 1.06% 181,258,921 4.44% 331,666,288 9.72% 1,160,922,778 18.03% 1,763,269,142 90% 58% 0 1,763,269,142 18.03% 4.92%

Angka kematian

Bayi dengan Target

penurunan 1 jiwa

per tahun dari

kondisi capiaan

awal perencanaan 6

5 35,848,514,500 1 3,032,492,050 15 89,421,155 12 181,258,921 18 331,666,288 31 1,160,922,778 76 1,763,269,142 7600% 58% 76 1,763,269,142 1520.00% 4.92%

Angka kematian

Balita dengan

Target penurunan

22% per tahun dari

kondisi capiaan

awal perencanaan

...%

269 35,848,514,500 81 3,032,492,050 17 89,421,155 13 181,258,921 20 331,666,288 33 1,160,922,778 83 1,763,269,142 102% 58% 83 1,763,269,142 30.86% 4.92%

Angka kematian Ibu

dengan Target

penurunan 22% per

tahun dari kondisi

capiaan awal

perencanaan ...%

35 35,848,514,500 9 3,032,492,050 3 89,421,155 2 181,258,921 0 331,666,288 5 1,160,922,778 10 1,763,269,142 111% 58% 10 1,763,269,142 28.57% 4.92%

1 1.01.02. 02.00. 32. 008Peningkatan Kesehatan Ibu

dan Anak

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100.00% 16,483,550,500 20.00% 407,528,050 - 6,500,000 5.01% 42,229,651 5.04% 91,002,351 9.40% 143,848,515 19.45% 283,580,517 97.25% 69.59% 0 283,580,517 19.45% 1.72% DKK Rasionalisasi

2 1.01.02. 02.00. 32. 005

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan bagi Anak

Berkebutuhan Khusus

Jumlah Anak

Berkebutuhan Khusus

yang dilayani (Orang)

900 2,040,000,000 70 300,000,000 45 82,921,155 15 56,072,600 6 96,355,100 7 61,865,500 73 297,214,355 104.29% 99.07% 73 297,214,355 8.11% 14.57% DKK Rasionalisasi

3 1.01.02. 02.00. 32. 006

Jaminan Persalinan bagi

Masyarakat yang Tidak

Mempunyai Jaminan

Persalinan (DAK)

Jumlah peserta

jampersal yang

dilayani (Orang)

1250 17,324,964,000 250 2,324,964,000 - - 2 82,956,670 65 144,308,837 68 955,208,763 135 1,182,474,270 54.00% 50.86% 135 1,182,474,270 10.80% 6.83% DKK

4 1.01.02. 02.00. 32. 004Peningkatan Kesehatan Ibu

dan Anak (Realokasi)1 372,805,000 1 372,805,000 1 366,035,000 - - - - - - 1 366,035,000 100.00% 98.18% 1 366,035,000 100.00% 98.18% DKK

Rata-rata capaian kinerja (%) 85.18% 73.17% 12.79% 7.70%

Predikat kinerja Sedang RendahSangat

Rendah

Sangat

Rendah

F 1.01.02. 02.00. 33.

Peningkatan Kualitas,

Kuantitas SDM serta

Sarana Prasarana

Kesehatan

Persentase kualitas

layanan tenaga

kesehatan dengan

target 75% dari

kondisi capiaan

awal perencanaan

50%

25% 15,846,150,000 5.00% 672,600,000 2.39% 14,314,300 1.29% 153,130,180 1.53% 61,890,900 0.87% 3,226,791,425 6.09% 3,456,126,805 121.72% 514% 6.09% 3,456,126,805 24.34% 21.81%

1 1.01.02. 02.00. 33. 002 Peningkatan Kualitas

Tenaga Pelayanan

Kesehatan Melalui

Pengiriman Program

Pelatihan

Jumlah tenaga

kesehatan dan non

kesehatan yang

mendapatkan

pendidikan dan

pelatihan (Orang)

1,038 8,459,100,000 20 185,600,000 - - - 12,358,280 - - - - - 12,358,280 0.00% 6.66% - 12,358,280 0% 0.15% DKK

2 1.01.02. 02.00. 33. 005 Pengelolaan

Pengembangan dan

Sumber Daya Kesehatan

Jumlah SIP tenaga

kesehatan (Orang) 7,500 500,000,000 1,500 100,000,000 810 - 429 47,439,250 517 14,518,000 589 22,385,000 2,345 84,342,250 156.33% 84.34% 2,345 84,342,250 31% 16.87% DKK

3 1.01.02. 02.00. 33. 011 Pengembangan Sistem

Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP)

jumlah aparatur yang

dilatih SPIP (orang) 605 900,000,000 75 50,000,000 - - - - - - - - 0.00% 0.00% - - 0% 0.00% DKK

4 1.01.02. 02.00. 33. 012 Pengembangan Sistem

Informasi Kesehatan

Daerah

Presentase UPTD

yang menggunakan

sistem informasi

kesehatan (Persen)

145 2,205,750,000 29 105,700,000 0 - 0 42,500,000 0 16,880,000 29 15,413,637 29 74,793,637 100.00% 70.76% 29 74,793,637 20% 3.39% DKK

Evaluasi Renja Tahun 2017 12

Page 13: Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah ...dkk.balikpapan.go.id/assets/files/20.Monev_IKI_Tahun_2017_.pdf · Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah tersedianya Nasi

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16

10 11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 7

Ket

I II III IV

Tingkat Capaian Kinerja

Dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d

tahun

2017 (%)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja PD Tahun berjalan

yang

dievaluasi

(2017)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD yang

Dievaluasi

(2017)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi

Anggaran Renja PD

Tahun 2017 (%)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra perangkat

daerah s/d tahun 2021 (Akhir

Tahun Pelaksanaan Renja PD

Tahun 2017)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

No Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)

Target Renstra perangkat

daerah

pada Tahun 2021 (Akhir

Periode

Renstra perangkat daerah)

5 1.01.02. 02.00. 33. 014 Manajemen Desentralisasi

Kesehatan

jumlah dokumen

perencanaan

pembangunan

(Dokumen)

300 1,775,400,000 60 75,400,000

-

14,314,300

-

16,612,500 - 3,975,000 - - - 34,901,800 0.00% 46.29% - 34,901,800 0% 1.97% DKK

Jumlah kategori

tenaga kesehatan

teladan (Orang)

45 2,005,900,000 9 155,900,000 - - 9 34,220,150 - 26,517,900 - 58,952,148 9 119,690,198 100.00% 76.77% 9 119,690,198 20% 5.97% DKK

Jumlah kategori

puskesmas

berprestasi (Unit)

5 1 - - - 1 - - 1 - 100.00% 1 - 20% DKK

Rata-rata capaian kinerja (%) 59.39% 47.47% 12% 5%

Predikat kinerjaSangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Persentase jumlah

sarana dan

prasarana

kesehatan yang

layak fungsi

dengan target 75%

dari kondisi capiaan

awal perencanaan

50%

25% 137,550,708,000 5% 7,379,795,000 0.0% 2,750,000 0.1% 1,399,210,821 0.5% 2,057,256,010 4.2% 2,589,947,957 4.87% 6,049,164,788 97.37% 81.97% 0.05 6,049,164,788 19% 4%

1 1.01.02. 02.00. 33. 001

Rehabilitasi Berat/Sedang

Sarana dan Prasarana

Kesehatan di Puskesmas,

Puskesmas

Pembantu/Jaringannya

Jumlah sarana yang

dilakukan rehab (Unit) 4 2,258,923,000 1 275,000,000 - - - 3,372,000 1 255,127,760 - - 1 258,499,760 100.00% 94.00% 1 258,499,760 25% 11.44% DKK

3 1.01.02. 02.00. 33. 003Pengadaan Sarana dan

Prasarana Puskesmas

Jumlah sarana dan

prasarana (Unit) 5 22,891,020,000 1 350,000,000 - - - - 1 291,996,200 - - 1 291,996,200 100.00% 83.43% 1 291,996,200 20% 1.28% DKK

4 1.01.02. 02.00. 33. 004

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Puskesmas

(DAK)

Jumlah sarana dan

prasarana (unit) 60 59,461,365,000 4 1,915,395,000 - - 2 602,456,000 2 1,078,903,000 2,684,000 4 1,684,043,000 100.00% 87.92% 4 1,684,043,000 7% 2.83% DKK

5 1.01.02. 02.00. 33. 007

Pengawasan dan

Peningkatan Kualitas Alat

Kesehatan

Jumlah pengadaan

alat kesehatan (unit) 15 12,508,900,000 3 408,900,000 - - - 8,469,100 - 84,999,565 - 150,711,300 - 244,179,965 0.00% 59.72% - 244,179,965 0% 1.95% DKK

Jumlah kalibrasi alat

kesehatan di UPTD 145 29 29 29 100.00% 29 20%

Jumlah pengawasan

mutu Alkes dan PKRT

di UPTD 145 29 29 29 100.00% 29 20%

6 1.01.02. 02.00. 33. 008Pengadaan Obat dan

BMHP (DAK)

Jumlah pengadaan

Obat, BMHP dan

Reagen (Jenis)

15 21,000,000,000 3 3,500,000,000 - - - 671,250,423 - 344,729,485 3 1,789,102,327 3 2,805,082,235 100.00% 80.15% 3 2,805,082,235 20% 13.36% DKK

7 1.01.02. 02.00. 33. 009Pengadaan Obat dan

BMHP

Jumlah pengadaan

Obat, BMHP dan

Reagen (Jenis)

15 17,901,200,000 3 901,200,000 - - - 107,422,600 - - 3 645,430,130 3 752,852,730 100.00% 83.54% 3 752,852,730 20% 4.21% DKK

8 1.01.02. 02.00. 33. 010

Pemantapan Pelaksanaan

Sistem Akuntansi dan

Monev Puskesmas BLUD

Jumlah UPTD dengan

penerapan PPK

BLUD (Unit)

21 1,529,300,000 3 29,300,000 - 2,750,000 - 6,240,698 4 1,500,000 - 2,020,200 4 12,510,898 133.33% 42.70% 4 12,510,898 19% 0.82% DKK

2 1.01.02. 02.00. 33.

Rehabilitasi Berat/Sedang

Sarana dan Prasarana

Kesehatan di Puskesmas,

Puskesmas

Pembantu/Jaringannya

(Realokasi)

1 283,923,000 1 283,923,000 1 283,923,000 - - - - 1 283,923,000 100.00% 100.00% 1 283,923,000 100% 100.00% DKK

Rata-rata capaian kinerja (%) 92.59% 75.92% 17% 5%

Predikat kinerja Sedang RendahSangat

Rendah

Sangat

Rendah

Peningkatan Kapasitas

Kinerja Puskesmas dalam

rangka Meningkatkan

Kesehatan masyarakat

6 1.01.02. 02.00. 33. 013

Evaluasi Renja Tahun 2017 13

Page 14: Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah ...dkk.balikpapan.go.id/assets/files/20.Monev_IKI_Tahun_2017_.pdf · Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah tersedianya Nasi

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16

10 11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 7

Ket

I II III IV

Tingkat Capaian Kinerja

Dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d

tahun

2017 (%)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja PD Tahun berjalan

yang

dievaluasi

(2017)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD yang

Dievaluasi

(2017)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi

Anggaran Renja PD

Tahun 2017 (%)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra perangkat

daerah s/d tahun 2021 (Akhir

Tahun Pelaksanaan Renja PD

Tahun 2017)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

No Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)

Target Renstra perangkat

daerah

pada Tahun 2021 (Akhir

Periode

Renstra perangkat daerah)

Persentase

puskesmas yang

terakreditasi

nasional dengan

target 100% dari

kondisi capiaan

awal perencanaan

33%

38.15% 6,034,180,000 15.93% 1,534,180,000 0.0% - 3.19% 210,058,096 4.78% 374,070,196 3.19% 318,421,734 11.15% 902,550,026 70.00% 59% 0.11 902,550,026 29% 15%

1 1.01.02. 02.00. 33. 006

Penerapan Akreditasi

Sarana Pelayanan

Kesehatan (DAK)

Jumlah puskesmas

yang diakreditasi

(Unit)

18 6,034,180,000 10 1,534,180,000 - - 2 210,058,096 3 374,070,196 2 318,421,734 7 902,550,026 70.00% 58.83% 7 902,550,026 39% 14.96% DKK

Rata-rata capaian kinerja (%) 70.00% 58.83% 39% 15%

Predikat kinerjaSangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

G 1.01.02. 02.00. 34.

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Kepada

Masyarakat

Persentase kualitas

layanan puskesmas

BLUD dengan target

75% dari kondisi

capiaan awal

perencanaan 50%

25.00% 74,897,389,425 5.00% 11,108,447,700 0.00% 2,286,845,000 0.00% 2,289,735,300 0.00% 1,783,542,589.04 5.00% 2,511,755,847 5.00% 8,871,878,736 100.00% 79.87% 0 8,871,878,736 20% 11.85%

1 1.01.02. 02.00. 34. 001

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Puskesmas BLUD

Klandasan Ilir

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

90 14,327,560,150 18 2,125,000,000 - 414,854,000 - 404,352,550 - 459,141,410.82 18 206,502,390.11 18 1,484,850,350.93 100.00% 69.88% 18 1,484,850,351 20% 10% DKK

2 1.01.02. 02.00. 34. 002

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Puskesmas BLUD

Sepinggan Baru

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

90 17,417,040,600 18 2,583,218,000 - 589,027,500 - 586,892,000 - 396,852,918.57 18 585,197,973.34 18 2,157,970,391.91 100.00% 83.54% 18 2,157,970,392 20% 12% DKK

3 1.01.02. 02.00. 34. 003

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Puskesmas BLUD Mekar

Sari

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

90 9,529,182,700 18 1,413,326,000 - 264,904,000 - 274,038,400 - 334,978,384.77 18 191,423,828.73 18 1,065,344,613.50 100.00% 75.38% 18 1,065,344,614 20% 6% DKK

4 1.01.02. 02.00. 34. 004

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Puskesmas BLUD

Kariangau

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

90 4,747,897,225 18 704,187,000 - 130,991,000 - 149,013,100 - 87,697,096.94 18 151,854,446.66 18 519,555,643.60 100.00% 73.78% 18 519,555,644 20% 3% DKK

5 1.01.02. 02.00. 34. 005

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Puskesmas BLUD Karang

Joang

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

90 15,170,357,800 18 2,250,000,000 - 453,451,500 - 440,240,600 - 263,652,759.94 18 645,416,312.52 18 1,802,761,172.46 100.00% 80.12% 18 1,802,761,172 20% 10% DKK

6 1.01.02. 02.00. 34. 006

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Puskesmas BLUD Baru

Tengah

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 8,928,373,850 17 1,324,216,700 - 293,536,000 - 283,827,650 - 139,189,118 17 310,183,401.42 17 1,026,736,169.42 100.00% 77.54% 17 1,026,736,169 19% 6% DKK

7 1.01.02. 02.00. 34. 007

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Puskesmas BLUD Prapatan

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 4,776,977,100 17 708,500,000 - 140,081,000 - 151,371,000 - 102,030,900 17 421,177,494.57 17 814,660,394.57 100.00% 114.98% 17 814,660,395 19% 5% DKK

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00% 82.17% 19.68% 7.54%

Predikat kinerjaSangat

RendahSedang

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

H 1.01.02. 02.00. 35.Penanggulangan

Kemiskinan Terpadu

Persentase Jiwa

Keluarga Miskin

Yang Memperoleh

Jaminan Layanan

Kesehatan (PBI -

APBD) dengan

target 70% dari

kondisi capiaan

awal perencanaan

63.87%

6.13% 25,721,200,000 1.13% 4,000,000,000 0.94% 1,920,838,000 0.00% - 0.16% 1,500,000 0.00% 2,202,927,000 1.10% 4,125,265,000 97.48% 103.13% 1.10% 4,125,265,000 18% 16.04%

1 1.01.02. 02.00. 35. 001Pembayaran Iuran BPJS

Kesehatan Bagi Masyarakat

Miskin (PBI)

Jumlah Peserta PBI

(Orang) 21,800 25,721,200,000 16,800 4,000,000,000 13,943 1,920,838,000 - 2,433 1,500,000 - 2,202,927,000 16,376 4,125,265,000 97.48% 103.13% 16,376 4,125,265,000 75% 16% DKK

Evaluasi Renja Tahun 2017 14

Page 15: Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah ...dkk.balikpapan.go.id/assets/files/20.Monev_IKI_Tahun_2017_.pdf · Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah tersedianya Nasi

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16

10 11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 7

Ket

I II III IV

Tingkat Capaian Kinerja

Dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d

tahun

2017 (%)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja PD Tahun berjalan

yang

dievaluasi

(2017)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD yang

Dievaluasi

(2017)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi

Anggaran Renja PD

Tahun 2017 (%)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra perangkat

daerah s/d tahun 2021 (Akhir

Tahun Pelaksanaan Renja PD

Tahun 2017)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

No Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)

Target Renstra perangkat

daerah

pada Tahun 2021 (Akhir

Periode

Renstra perangkat daerah)

Rata-rata capaian kinerja (%) 97.48% 103.13% 75.12% 16.04%

Predikat kinerjaSangat

Tinggi

Sangat

RendahRendah

Sangat

Rendah

I 1.01.02. 02.04. 16.

Program Penataan,

Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

persentase capaian

pengadaan lahan90% 125,000,000 5.00% 25,000,000 0% - 0% - 0% - 5.00% 340,000 5.00% 340,000 100% 1.36% 0 340,000 6% 0.27%

1 1.01.02. 02.04. 16. 003

Penyelesaian Administrasi

Pengadaan Lahan

Jumlah dokumen

pengadaan tanah

(Dokumen)

5 125,000,000 1 25,000,000 - - - - - - 1 340,000 1 340,000 100% 1.36% 1 340,000 20% 0% DKK

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00% 1.36% 20.00% 0.27%

Predikat kinerjaSangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 648,327,361,070 75,317,396,925 8,893,289,892 11,870,137,235 3,483,944,697 8,467,453,844 63,968,373,558

82.79% 66.71% 22.93% 7.56%

RendahSangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Koordinasi dan kerjasama diantara semua pihak

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Keterbatasan anggaran

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Melaksanakan program / kegiatan sesuai prosedur dan jadwal yang telah ditentukan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*): Mengevaluasi hasil (realisasi) program / kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan program / kegiatan di tahun yang akan datang

Disusun Dievaluasi

Balikpapan, 26 Oktober 2017 Balikpapan, 27 Oktober 2017

Dinas Kesehatan Kepala Bappeda Litbang

Kota Balikpapan Kota Balikpapan

dr. Balerina JPP, MM Nining Surtiningsih

Evaluasi Renja Tahun 2017 15