formulir evaluasi terhadap hasil renja perangkat daerah...
TRANSCRIPT
Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kota Balikpapan yang mengacu pada sasaran RKPD Tahun 2017 :
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (20%)
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (20%)
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (20%)
4. Pelayanan Kesehatan Balita (20%)
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (20%)
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (20%)
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (20%)
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (20%)
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (20%)
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (20%)
11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB (20%)
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (20%)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.01.02.URUSAN WAJIB
PELAYANAN
1.01.02. 00.01.BIDANG URUSAN
KESEHATAN
A 1.01.02. 00.01. 01Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase Kualitas
pelayanan
Administrasi
Perangkat Daerah
dengan target 100%
(Kondisi awal
Capaian Kualitas
Pelayanan = 82%)
18% 15,301,211,000 4% 4,118,745,850 0.05% 335,309,542 0.10% 347,992,470 0.08% 1,140,076,247 2.55% 943,566,547 2.77% 2,766,944,806 69.35% 67.18% 2.77% 2,766,944,806 15.41% 18.08% DKK
1 1.01.02. 00.01. 01 002
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Jumlah pembayaran
Penggunaan Jasa
Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik
yang dibayar dalam 1
tahun (rekening)
240 2,961,000,000 48 405,000,000 12 82,757,292 12 54,221,033 12 103,974,837 12 80,793,987 48 321,747,149 100% 79% 48 321,747,149 20% 10.87% DKK
2 1.01.02. 00.01. 01 006
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Perpanjangan
STNK Kendaraan R4
dan STNK Kendaraan
R2 dalam 1 tahun
(unit )
1166 429,500,000 211 109,500,000 8 2,995,800 37 5,318,200 7 3,845,100 60 40,980,200 112 53,139,300 53% 49% 112 53,139,300 10% 12% DKK
3 1.01.02. 00.01. 01 008Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Jumlah Penggunaan
Bahan Peralatan
Kebersihan kantor
(jenis)
91 352,500,000 11 20,000,000 11 - - 16,731,000 - - - - 11 16,731,000 100% 84% 11 16,731,000 12% 5% DKK
4 1.01.02. 00.01. 01 010Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah ATK yang
digunkan untuk
kegiatan Administrasi
(jenis )
215 955,000,000 43 81,043,600 - 31,621,150 - 16,474,150 36 16,474,150 7 16,474,150 43 81,043,600 100% 100% 43 81,043,600 20% 8% DKK Rasionalisasi
9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16
10 11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2017 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan
yang
dievaluasi
(2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2017)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra perangkat
daerah s/d tahun 2021 (Akhir
Tahun Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2017)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
FormulirEvaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Periode Pelaksanaan : 2017
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
Evaluasi Renja Tahun 2017 1
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16
10 11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2017 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan
yang
dievaluasi
(2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2017)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra perangkat
daerah s/d tahun 2021 (Akhir
Tahun Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2017)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
5 1.01.02. 00.01. 01 011Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang
cetakan dan
Penggandaan untuk
kegiatan Administrasi
dalam 1 tahun (jenis)
35 1,622,075,000 7 106,591,250 - 4,081,000 7 42,149,250 - 324,250 - 56,891,150 7 103,445,650 100% 97% 7 103,445,650 20% 6% DKK Rasionalisasi
6 1.01.02. 00.01. 01 012
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah Alat Listrik
dan Elektronik
pertahun ( jenis )
46 76,500,000 2 4,000,000 2 - 3,084,400 - - - - 2 3,084,400 100% 77% 2 3,084,400 4% 4% DKK
7 1.01.02. 00.01. 01 017Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah tersedianya
Nasi Kotak/snack
untuk kegiatan dan
rapat pegawai dan
peserta (orang)
134150 1,875,000,000 26,830 95,935,000 285 - 570 22,484,280 420 44,068,830 17,265 19,151,120 18,540 85,704,230 69.10% 89% 18,540 85,704,230 14% 5% DKK Rasionalisasi
8 1.01.02. 00.01. 01 018
Rapat-rapat Koordinasi,
Konsultasi ke Dalam dan ke
Luar Daerah
Jumlah Pegawai yang
ditugaskan rapat rapat
Koordinasi Konsultasi
ke dalam dan Keluar
daerah (orang)
885 2,900,000,000 221 700,000,000 23 128,615,300 34 79,550,157 53 203,540,827 104 267,320,168 214 679,026,452 97% 97% 214 679,026,452 24% 23.41% DKKPenambahan
pagu
9 1.01.02. 00.01. 01 019
Penyediaan Jasa
Administrasi Teknis
Perkantoran
Jumlah Pegawai Non
PNS yang bekerja di
perangkat daerah
pertahun (orang)
105 4,129,636,000 21 2,596,676,000 - 85,239,000 - 107,980,000 - 767,848,253 21 461,955,772 21 1,423,023,025 100% 55% 21 1,423,023,025 20% 34.46% DKK
Penambahan
Pagui Dana
Dari
369.096.000
mrnjadi
2.596.676.000
(Ekinerja)
10 1.01.02. 00.01. 01 011.1
Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
(Realokasi)
Jumlah barang
cetakan dan
Penggandaan untuk
kegiatan Administrasi
dalam 1 tahun (jenis)
1 97,075,000 1 97,075,000 1 97,075,000 - - - - - - 1 97,075,000 100% 100% 1 97,075,000 100% 100% DKK
11 1.01.02. 00.01. 01 012
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Per Undang -
Undangan
Jumlah Bahan
Bacaan untuk Kepala
Dinas, Sekretaris
Dinas, 4 Kepala
Bidang dan Undangan
(Tamu)
8 115,000,000 - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DKK
Rata-rata capaian kinerja (%) 91.00% 80.77% 16.00% 12.15%
Predikat kinerja Rendah RendahSangat
Rendah
Sangat
Rendah
B 1.01.02. 02.00. 02.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase
Kelayakan Sarana
Dan Prasarana
Aparatur dengan
target 76% (Kondisi
awal Capaian sarana
prasarana = 81%)
5% 14,068,516,000 1.00% 865,000,000 0.00% 91,082,153 0.00% 121,542,980 0.01% 129,509,923 0.56% 609,159,447 0.56% 951,294,503 56.40% 109.98% 0 951,294,503 11.28% 6.76%
1 1.01.02. 02.00. 02. 022Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan
gedung kantor (unit) 46 5,600,000,000 5 350,000,000 - 1,534,500 - 19,037,500 3 25,737,850 2 497,299,000 5 543,608,850 100.00% 155.32% 5 543,608,850 11% 10% DKK
penambahan
pagu
2 1.01.02. 02.00. 02. 024
Pemeliharaan Rutin Berkala
Kendaraan
dinas/operasional
Jumlah pemeliharaan
Kendaraan Dinas /
Operasional (unit)
240 3,700,000,000 240 300,000,000 - 44,854,653 - 56,827,105 - 56,421,273 116 43,277,947 116 201,380,978 48.33% 67.13% 116 201,380,978 48% 5% DKK Rasionalisasi
Evaluasi Renja Tahun 2017 2
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16
10 11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2017 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan
yang
dievaluasi
(2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2017)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra perangkat
daerah s/d tahun 2021 (Akhir
Tahun Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2017)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
3 1.01.02. 02.00. 02. 028Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan
gedung kantor yang
dilakukan
pemeliharaan (unit)
1,000 4,768,516,000 200 215,000,000 - 44,693,000 - 45,678,375 - 47,350,800 130 68,582,500 130 206,304,675 65.00% 95.96% 130 206,304,675 13.00% 4.33% DKK
4 1.01.02. 02.00. 02. 028.1
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
(Realokasi)
Jumlah peralatan
gedung kantor yang
dilakukan
pemeliharaan (unit)
1 153,516,000 1 153,516,000 1 153,516,000 - - - - - - 1 153,516,000 100.00% 100.00% 1 153,516,000 100% 100% DKK
Rata-rata capaian kinerja (%) 71.11% 106.13% 24.07% 6.49%
Predikat kinerjaSangat
RendahRendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
C 1.01.02. 02.00. 16.Program Upaya
Kesehatan Masyarakat
Persentase Angka
Kesakitan dengan
target 98,35%
(Kondisi awal
Capaian sarana
prasarana =
98,11%)
0.24% 298,369,957,145 0.14% 40,319,601,325 0.05% 3,811,157,742 0.02% 7,119,011,300 0.02% 9,205,091,329 0.03% 12,796,058,089 0.13% 32,931,318,460 91.25% 81.68% 0.13% 32,931,318,460 53.23% 11.04%
1 1.01.02. 02.00. 16. 016
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Kerja dan Olah
Raga
Jumlah pekerja non
formal yang dilayani
(orang)
1,740 680,000,000 140 82,300,000 60 409 20,897,300 - 24,610,500 - 12,546,600 469 58,054,400 335.00% 70.54% 469 58,054,400 27% 9% DKK Rasionalisasi
2 1.01.02. 02.00. 16. 0'17
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Teritip
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 1,592,578,000 17 236,204,000 - 63,908,000 - 5,092,916 - 51,531,653 17 102,443,869 17 222,976,438 100.00% 94.40% 17 222,976,438 20% 14% DKK
3 1.01.02. 02.00. 16. 018
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Lamaru
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 969,418,000 17 143,780,000 - 30,100,000 - 13,383,540 - 44,652,750 17 43,342,228 17 131,478,518 100.00% 91.44% 17 131,478,518 20.00% 13.56% DKK
4 1.01.02. 02.00. 16. 019
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Manggar
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 895,468,000 17 132,812,000 - 30,100,000 - 9,341,496 - - 17 79,204,504 17 118,646,000 100.00% 89.33% 17 118,646,000 20.00% 13.25% DKK
5 1.01.02. 02.00. 16. 020
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan
Sepinggan Baru
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
90 8,213,760,000 18 1,218,232,000 - 350,872,000 - 11,593,064 - 535,235,440 18 292,252,683 18 1,189,953,187 100.00% 97.68% 18 1,189,953,187 20.00% 14.49% DKK
6 1.01.02. 02.00. 16. 045
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan
Manggar Baru
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
90 7,617,218,000 18 1,129,753,000 - - - 288,112,175 - 263,272,307 18 492,466,889 18 1,043,851,371 100.00% 92.40% 18 1,043,851,371 20.00% 13.70% DKK
7 1.01.02. 02.00. 16. 021
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Damai
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 1,135,146,000 17 168,359,800 - 27,728,000 - 19,225,533 - 32,264,450 17 60,064,402 17 139,282,385 100.00% 82.73% 17 139,282,385 20.00% 12.27% DKK
8 1.01.02. 02.00. 16. 022
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Gunung
Bahagia
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 741,870,000 17 110,031,000 - 21,222,000 - 2,751,440 - 18,601,198 17 37,670,444 17 80,245,082 100.00% 72.93% 17 80,245,082 20.00% 10.82% DKK
9 1.01.02. 02.00. 16. 023
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan
Klandasan Ilir
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
90 8,743,752,000 18 1,296,833,800 - 346,188,000 - 212,112,986 - 279,306,549 18 366,434,308 18 1,204,041,843 100.00% 92.84% 18 1,204,041,843 20.00% 13.77% DKK
10 1.01.02. 02.00. 16. 024
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Prapatan
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 1,000,140,000 17 148,336,000 - 35,512,000 - 41,987,452 - 31,053,341 17 33,415,330 17 141,968,123 100.00% 95.71% 17 141,968,123 20.00% 14.19% DKK
Evaluasi Renja Tahun 2017 3
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16
10 11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2017 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan
yang
dievaluasi
(2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2017)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra perangkat
daerah s/d tahun 2021 (Akhir
Tahun Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2017)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
11 1.01.02. 02.00. 16. 025
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Telaga Sari
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 1,736,026,000 17 257,480,000 - 30,100,000 - 10,434,990 - 28,249,479 17 56,984,157 17 125,768,626 100.00% 48.85% 17 125,768,626 20.00% 7.24% DKK
12 1.01.02. 02.00. 16. 026
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Gunung Sari Ilir
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 771,893,000 17 114,484,000 - 27,728,000 - 7,305,397 - 66,562,000 17 5,264,076 17 106,859,473 100.00% 93.34% 17 106,859,473 20.00% 13.84% DKK
13 1.01.02. 02.00. 16. 027
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Gunung Sari
Ulu
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 688,934,000 17 102,180,000 - 24,688,000 - 4,134,530 - 16,802,087 17 51,851,181 17 97,475,798 100.00% 95.40% 17 97,475,798 20.00% 14.15% DKK
14 1.01.02. 02.00. 16. 028
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan
Mekar Sari
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
90 7,652,199,600 18 1,134,940,000 - 316,248,000 - 269,942,642 - 253,998,067 18 254,132,140 18 1,094,320,849 100.00% 96.42% 18 1,094,320,849 20.00% 14.30% DKK
15 1.01.02. 02.00. 16. 029
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Karang Jati
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 535,724,000 17 79,456,000 - - - 17,893,664 - 16,902,487 17 37,083,319 17 71,879,470 100.00% 90.46% 17 71,879,470 20.00% 13.42% DKK
16 1.01.02. 02.00. 16. 030
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Karang Rejo
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 728,879,000 17 108,104,000 21,648,000 - 8,227,995 - 38,472,635 17 27,665,109 17 96,013,739 100.00% 88.82% 17 96,013,739 20.00% 13.17% DKK
17 1.01.02. 02.00. 16. 042
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Sumber Rejo
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 469,290,000 17 69,604,000 - - 25,183,997 - 15,455,768 17 23,426,114 17 64,065,879 100.00% 92.04% 17 64,065,879 20.00% 13.65% DKK
18 1.01.02. 02.00. 16. 031
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Gunung
Samarinda
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 1,143,621,000 17 169,616,000 38,552,000 - 14,247,339 - 4,278,900 17 100,731,656 17 157,809,895 100.00% 93.04% 17 157,809,895 20.00% 13.80% DKK
19 1.01.02. 02.00. 16. 032
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Muara Rapak
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 1,184,931,000 17 175,744,000 42,764,000 - 10,048,915 - 40,097,329 17 69,864,207 17 162,774,451 100.00% 92.62% 17 162,774,451 20.00% 13.74% DKK
20 1.01.02. 02.00. 16. 033
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Batu Ampar
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 859,328,000 17 127,452,000 24,688,000 - 9,182,207 - 24,823,232 17 48,094,639 17 106,788,078 100.00% 83.79% 17 106,788,078 20.00% 12.43% DKK
21 1.01.02. 02.00. 16. 034
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan
Karang Joang
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
90 8,104,133,000 17 1,201,968,000 321,472,000 - 20,125,469 - 225,085,340 17 562,793,754 17 1,129,476,563 100.00% 93.97% 17 1,129,476,563 18.89% 13.94% DKK
22 1.01.02. 02.00. 16. 035
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Margo Mulyo
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 809,523,000 17 120,064,000 27,728,000 - 5,962,181 - 32,542,047 17 43,251,535 17 109,483,763 100.00% 91.19% 17 109,483,763 20.00% 13.52% DKK
23 1.01.02. 02.00. 16. 036
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Baru Ilir
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 957,420,000 17 142,000,000 27,060,000 - 17,564,105 - 17,173,710 17 53,815,025 17 115,612,840 100.00% 81.42% 17 115,612,840 20.00% 12.08% DKK
24 1.01.02. 02.00. 16. 037
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Sidomulyo
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 811,129,000 17 120,304,000 27,728,000 - 6,818,226 - 25,207,992 17 47,107,534 17 106,861,752 100.00% 88.83% 17 106,861,752 20.00% 13.17% DKK
Evaluasi Renja Tahun 2017 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16
10 11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2017 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan
yang
dievaluasi
(2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2017)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra perangkat
daerah s/d tahun 2021 (Akhir
Tahun Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2017)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
25 1.01.02. 02.00. 16. 038
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Baru Tengah
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 1,033,562,800 17 153,294,800 30,740,000 - 9,041,063 - 58,094,399 17 40,624,139 17 138,499,601 100.00% 90.35% 17 138,499,601 20.00% 13.40% DKK
26 1.01.02. 02.00. 16. 039
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Margasari
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 786,702,000 17 116,680,000 27,060,000 - 3,770,449 - 29,169,100 17 50,681,008 17 110,680,557 100.00% 94.86% 17 110,680,557 20.00% 14.07% DKK
27 1.01.02. 02.00. 16. 040
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan
Baru Ulu
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
90 7,739,356,000 18 1,147,867,000 320,072,000 - 22,879,467 - 377,210,533 18 388,489,684 18 1,108,651,684 100.00% 96.58% 18 1,108,651,684 20.00% 14.32% DKK
28 1.01.02. 02.00. 16. 041
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan
Kariangau
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
90 7,780,136,000 18 1,153,916,000 263,800,000 - 6,701,953 - 205,956,365 18 412,837,312 18 889,295,630 100.00% 77.07% 18 889,295,630 20.00% 11.43% DKK
29 1.01.02. 02.00. 16. 043
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
UPTD Laboratorium
Kesehatan Daerah
Jumlah Pelayanan di
Labkesda (Layanan) 5 9,912,476,000 1 1,470,175,500 27,728,000 - 488,984,955 - 419,649,225 1 381,706,140 1 1,318,068,320 100.00% 89.65% 1 1,318,068,320 20.00% 13.30% DKK
30 1.01.02. 02.00. 16. 044
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
UPTD IFK
Jumlah Pelayanan di
IFK (Layanan) 5 1,314,762,000 1 195,000,000 21,600,000 - 27,983,623 - 41,279,246 1 59,291,000 1 150,153,869 100.00% 77.00% 1 150,153,869 20.00% 11.42% DKK
31 1.01.02. 02.00. 16. 046
Pelayanan Kesehatan Gigi
Anak Sekolah dan
Masyarakat Balikpapan
Jumlah anak sekolah
dan masyarakat yang
dilayani (orang)
18,000 2,660,000,000 3,600 60,000,000 1,968,450 3,105 51,608,640 - 831,550 - - 3,105 54,408,640 86.25% 90.68% 3,105 54,408,640 17.25% 2.05% DKK Rasionalisasi
32 1.01.02. 02.00. 16. 047
Pembinaan Pemanfaatan
Hasil Tanaman Obat
Keluarga (TOGA)
Jumlah puskesmas
dengan penerapan
TOGA (Puskesmas)
16 656,200,000 2 59,000,000 - 9,121,101 - - - 2,380,000 - - - 11,501,101 0.00% 19.49% - 11,501,101 0.00% 1.75% DKK Rasionalisasi
33 1.01.02. 02.00. 16. 048
Peningkatan Pengawasan
Keamanan Pangan dan
Bahan Berbahaya serta
Pemberdayaan
Masyarakat/Konsumen di
Bidang Obat dan Makanan
Jumlah sarana yang
dilakukan
pemeriksaan (Unit)
1,500 1,649,880,000 300 166,600,000 74 - 52 62,155,128 4 28,473,225 49 34,901,500 179 125,529,853 59.67% 75.35% 179 125,529,853 11.93% 7.61% DKK Rasionalisasi
34 1.01.02. 02.00. 16. 049 Pelayanan Kesehatan Mata
Jumlah pasien yang
dilakukan deteksi dini
kesehatan mata
(Orang)
2,200 1,744,040,000 440 107,800,000 - 8,283,500 400 42,435,132 - - - 32,175,500 400 82,894,132 90.91% 76.90% 400 82,894,132 18.18% 4.75% DKK
35 1.01.02. 02.00. 16. 050 Pelayanan Kesehatan Jiwa
Presentase
Pelayanan kesehatan
orang dengan
gangguan jiwa
(ODGJ)
100% 1,696,520,000 20% 81,400,000 0.60% - 0.28% 3,693,077 2.25% - 3.01% - 6.14% 3,693,077 30.70% 4.54% 0 3,693,077 6.14% 0.22% DKK Rasionalisasi
36 1.01.02. 02.00. 16. 051
Penatalaksanaan
Pemeriksaan Kesehatan
Jamaah Calon Haji
Jumlah jemaah haji
yang dilakukan
pemeriksaan (Orang)
3,500 1,222,160,000 700 176,200,000 35,296,600 540 - - 24,684,200 - 12,030,000 540 72,010,800 77.14% 40.87% 540 72,010,800 15.43% 5.89% DKK Rasionalisasi
37 1.01.02. 02.00. 16. 052Pembayaran Klaim Visum
Polres
Jumlah verifikasi
berkas klaim visum
polres (Kasus)
1,000 960,000,000 200 200,000,000 6,494,700 133 - - 87,164,000 140 100,156,100 273 193,814,800 136.50% 96.91% 273 193,814,800 27.30% 20.19% DKK
38 1.01.02. 02.00. 16. 053
Operasional Kasus KDRT,
KTP, KTA dan Trafficking di
Puskesmas
Jumlah Kasus KDRT,
KTP, KTA dan
Trafficking di
Puskesmas yang
dilayani (Kasus)
50 3,731,940,000 10 73,300,000 9 7 6,206,400 10 6,900,000 10 22,500,000 36 35,606,400 360.00% 48.58% 36 35,606,400 72.00% 0.95% DKK Rasionalisasi
39 1.01.02. 02.00. 16. 126
Penanggulangan Kejadian
Luar Biasa (KLB) dan
Bencana
Jumlah Kasus KLB
dan bencana (Kasus) 50 1,635,540,000 10 75,300,000 5 2 2,538,870 5 - 10 - 22 2,538,870 220.00% 3.37% 22 2,538,870 44.00% 0.16% DKK
Evaluasi Renja Tahun 2017 5
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16
10 11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2017 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan
yang
dievaluasi
(2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2017)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra perangkat
daerah s/d tahun 2021 (Akhir
Tahun Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2017)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
40 1.01.02. 02.00. 16. 054
Peningkatan Promosi
Kesehatan dan
pemberdayaan Masyarakat
Jumlah kegiatan
promosi kesehatan
dan pemberdayaan
masyarakat
(Kegiatan)
500 8,404,775,645 100 516,542,025 20 183,041,320 21 8,710,000 - 55,604,400 1 173,410,950 42 420,766,670 42.00% 81.46% 42 420,766,670 8.40% 5.01% DKK Rasionalisasi
43 1.01.02. 02.00. 16. 055 Penyehatan Lingkungan
Jumlah kelurahan
yang STBM
(Kelurahan)
28 6,527,880,000 2 126,600,000 - 5,062,200 1 99,760,000 - 7,201,500 - - 1 112,023,700 50.00% 88.49% 1 112,023,700 3.57% 1.72% DKK Rasionalisasi
44 1.01.02. 02.00. 16. 056
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Dinas
Kesehatan Kota Balikpapan
(BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 4,539,571,100 20% 673,289,000 3.27% 2.62% 97,983,000 4.30% 231,496,802 3.19% 292,487,283 13.38% 621,967,085 66.90% 92.38% 0 621,967,085 13.38% 13.70% DKK
45 1.01.02. 02.00. 16. 057
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Teritip (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 1,788,355,950 20% 265,241,000 2.72% 2.33% 9,000,000 5.04% 116,532,250 4.06% 71,588,400 14.15% 197,120,650 70.75% 74.32% 0 197,120,650 14.15% 11.02% DKK
46 1.01.02. 02.00. 16. 058
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Lamaru (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 1,435,999,100 20% 212,981,000 4.40% 3.01% 42,727,980 5.41% 33,096,670 3.88% 114,043,230 16.70% 189,867,880 83.50% 89.15% 0 189,867,880 16.70% 13.22% DKK
47 1.01.02. 02.00. 16. 059
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Manggar (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 3,234,772,000 20% 479,767,000 3.41% 2.60% 57,919,050 2.54% 17,594,180 2.56% 260,026,330 11.11% 335,539,560 55.55% 69.94% 0 335,539,560 11.11% 10.37% DKK
48 1.01.02. 02.00. 16. 060
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Manggar Baru
(BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 2,230,885,350 20% 330,875,000 2.82% 2.87% 32,628,000 4.95% 128,801,460 4.25% 52,997,620 14.89% 214,427,080 74.45% 64.81% 0 214,427,080 14.89% 9.61% DKK
49 1.01.02. 02.00. 16. 061
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Sepinggan Baru
(BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 6,297,613,300 20% 934,034,000 2.41% 2.74% 102,717,000 4.21% 265,847,000 3.32% 193,076,620 12.68% 561,640,620 63.40% 60.13% 0 561,640,620 12.68% 8.92% DKK
50 1.01.02. 02.00. 16. 062
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Damai (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 4,162,665,275 20% 617,388,000 3.28% 2.57% 45,323,000 3.42% 211,416,530 3.78% 124,353,700 13.05% 381,093,230 65.25% 61.73% 0 381,093,230 13.05% 9.16% DKK
51 1.01.02. 02.00. 16. 063
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Gunung Bahagia (BOK)
DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 3,391,296,400 20% 502,982,000 4.02% 2.99% 44,190,000 5.23% 292,678,760 2.59% 110,899,500 14.83% 447,768,260 74.15% 89.02% 0 447,768,260 14.83% 13.20% DKK
52 1.01.02. 02.00. 16. 064
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Klandasan Ilir
(BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 3,802,595,150 20% 563,984,000 2.84% 1.90% 38,058,320 5.38% 199,762,880 5.10% 142,906,320 15.22% 380,727,520 76.10% 67.51% 0 380,727,520 15.22% 10.01% DKK
53 1.01.02. 02.00. 16. 065
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Prapatan (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 1,643,846,500 20% 243,808,000 8.75% 3.33% 27,164,040 4.94% 76,440,960 3.35% 83,786,140 20.37% 187,391,140 101.85% 76.86% 0 187,391,140 20.37% 11.40% DKK
54 1.01.02. 02.00. 16. 066
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Telaga Sari (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 1,990,337,500 20% 295,198,000 3.29% 3.58% 73,200,000 4.85% 80,944,020 1.79% 86,114,070 13.51% 240,258,090 67.55% 81.39% 0 240,258,090 13.51% 12.07% DKK
55 1.01.02. 02.00. 16. 067
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Gunung Sari Ilir (BOK)
DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 2,269,472,000 20% 336,598,000 3.20% 2.21% 70,400,000 4.53% 46,646,000 2.82% 125,569,500 12.76% 242,615,500 63.80% 72.08% 0 242,615,500 12.76% 10.69% DKK
56 1.01.02. 02.00. 16. 068
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Mekar Sari
(BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 1,427,544,200 20% 211,727,000 3.15% 3.51% 26,339,000 4.61% 82,710,800 4.28% 72,697,400 15.55% 181,747,200 77.75% 85.84% 0 181,747,200 15.55% 12.73% DKK
57 1.01.02. 02.00. 16. 069
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Gunung Sari Ulu (BOK)
DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 1,816,768,300 20% 269,455,000 2.70% 2.57% 44,368,937 3.96% 83,463,290 2.52% 70,706,764 11.75% 198,538,991 58.75% 73.68% 0 198,538,991 11.75% 10.93% DKK
Evaluasi Renja Tahun 2017 6
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16
10 11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2017 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan
yang
dievaluasi
(2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2017)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra perangkat
daerah s/d tahun 2021 (Akhir
Tahun Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2017)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
58 1.01.02. 02.00. 16. 070
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Karang Jati (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 1,593,824,750 20% 236,389,000 2.76% 3.51% 105,519,400 6.03% 40,523,530 3.02% 70,803,900 15.32% 216,846,830 76.60% 91.73% 0 216,846,830 15.32% 13.61% DKK
59 1.01.02. 02.00. 16. 071
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Karang Rejo (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 2,873,339,900 20% 426,121,000 2.45% 2.55% 62,406,000 4.13% 99,274,750 2.34% 174,735,770 11.47% 336,416,520 57.35% 78.95% 0 336,416,520 11.47% 11.71% DKK
60 1.01.02. 02.00. 16. 072
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Sumber Rejo (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 1,814,691,700 20% 269,147,000 3.02% 2.47% 20,151,000 4.34% 60,438,800 3.35% 90,683,800 13.18% 171,273,600 65.90% 63.64% 0 171,273,600 13.18% 9.44% DKK
61 1.01.02. 02.00. 16. 073
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Gunung Samarinda (BOK)
DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 3,058,640,800 20% 453,644,000 2.35% 2.68% 104,268,000 3.84% 136,205,500 0.10% 120,281,950 8.97% 360,755,450 44.85% 79.52% 0 360,755,450 8.97% 11.79% DKK
62 1.01.02. 02.00. 16. 074
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Muara Rapak (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 2,975,648,800 20% 441,335,000 2.57% 2.34% 51,809,550 4.69% 138,841,190 0.78% 94,169,855 10.38% 284,820,595 51.90% 64.54% 0 284,820,595 10.38% 9.57% DKK
63 1.01.02. 02.00. 16. 075
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Batu Ampar (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 4,312,110,150 20% 639,553,000 3.25% 2.32% 138,529,700 4.27% 161,578,500 0.30% 147,860,240 10.14% 447,968,440 50.70% 70.04% 0 447,968,440 10.14% 10.39% DKK
64 1.01.02. 02.00. 16. 076
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Karang Joang
(BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 2,178,894,900 20% 323,164,000 4.15% 2.96% 6,930,000 5.22% 94,196,000 1.55% 154,072,670 13.88% 255,198,670 69.40% 78.97% 0 255,198,670 13.88% 11.71% DKK
65 1.01.02. 02.00. 16. 127
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Margo Mulyo (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 1,155,920,600 20% 171,441,000 4.92% 2.92% 12,035,100 4.69% 42,611,150 1.21% 95,081,650 13.74% 149,727,900 68.70% 87.33% 0 149,727,900 13.74% 12.95% DKK
66 1.01.02. 02.00. 16. 128
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Baru Ilir (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 2,051,497,600 20% 304,269,000 3.07% 2.37% 69,653,000 4.38% 85,122,200 0.65% 99,361,000 10.47% 254,136,200 52.35% 83.52% 0 254,136,200 10.47% 12.39% DKK
67 1.01.02. 02.00. 16. 079
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Sidomulyo (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 1,059,423,600 20% 157,129,000 4.91% 2.72% 24,617,690 4.99% 56,873,220 0.65% 40,844,000 13.27% 122,334,910 66.35% 77.86% 0 122,334,910 13.27% 11.55% DKK
68 1.01.02. 02.00. 16. 080
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Baru Tengah (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 2,358,161,300 20% 349,752,000 4.31% 2.57% - 4.97% 108,155,700 3.33% 143,194,578 15.18% 251,350,278 75.90% 71.87% 0 251,350,278 15.18% 10.66% DKK
69 1.01.02. 02.00. 16. 081
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Margasari (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 1,284,605,700 20% 190,527,000 4.20% 2.15% 20,928,150 5.05% 31,544,400 1.16% 61,317,000 12.56% 113,789,550 62.80% 59.72% 0 113,789,550 12.56% 8.86% DKK
70 1.01.02. 02.00. 16. 082
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Baru Ulu (BOK)
DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 2,432,732,000 20% 360,812,000 3.14% 3.05% 84,928,398 5.02% 85,404,155 3.69% 109,771,705 14.90% 280,104,258 74.50% 77.63% 0 280,104,258 14.90% 11.51% DKK
71 1.01.02. 02.00. 16. 083
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Kariangau
(BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 1,168,461,400 20% 173,301,000 2.83% 2.65% 23,975,000 7.12% 74,027,600 2.37% 58,929,000 14.97% 156,931,600 74.85% 90.55% 0 156,931,600 14.97% 13.43% DKK
72 1.01.02. 02.00. 16. 084Distribusi Obat dan e -
Logistik (BOK) DAK
Jumlah puskesmas
yang mendapatkan
distribusi elogistik
(Puskesmas)
135 1,191,830,500 27 176,767,000 - - 31,069,558 - 31,302,171 27 52,710,710 27 115,082,439 100.00% 65.10% 27 115,082,439 20.00% 9.66% DKK
73 1.01.02. 02.00. 16. 085
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Teritip
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
140 4,459,431,150 28 661,403,000 - 493,695 - 127,812,313.81 - 93,790,870 28 193,892,073.22 28 415,988,952.03 100.00% 62.89% 28 415,988,952 20.00% 9.33% DKK
Evaluasi Renja Tahun 2017 7
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16
10 11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2017 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan
yang
dievaluasi
(2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2017)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra perangkat
daerah s/d tahun 2021 (Akhir
Tahun Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2017)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
74 1.01.02. 02.00. 16. 086
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Lamaru
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
115 2,429,111,400 23 360,275,000 - 609,553 - 125,750,353.96 - 128,644,511.72 23 84,127,030.50 23 339,131,449.18 100.00% 94.13% 23 339,131,449 20.00% 13.96% DKK
75 1.01.02. 02.00. 16. 088
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Manggar
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
115 6,033,446,800 23 867,880,000 - 4,682,314 - 189,502,252.37 - 102,866,795 23 201,855,475.61 23 498,906,836.98 100.00% 57.49% 23 498,906,837 20.00% 8.27% DKK
76 1.01.02. 02.00. 16. 087
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Perawatan Manggar Baru
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
250 5,851,577,800 50 894,854,000 - 203,087,226 - 184,011,850.84 - 141,337,860 50 346,157,132.16 50 874,594,069 100.00% 97.74% 50 874,594,069 20.00% 14.95% DKK
77 1.01.02. 02.00. 16. 089
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Bahagia
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
120 7,586,534,150 24 1,125,201,000 - 105,213,608 - 283,548,167.72 - 191,094,027 24 484,414,091.93 24 1,064,269,894.65 100.00% 94.58% 24 1,064,269,895 20.00% 14.03% DKK
78 1.01.02. 02.00. 16. 090
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Damai
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
105 7,203,135,350 21 1,068,337,000 - 65,656,124 - 326,701,526.90 - 222,962,915.52 21 208,331,208.43 21 823,651,774.85 100.00% 77.10% 21 823,651,775 20.00% 11.43% DKK
79 1.01.02. 02.00. 16. 091
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Telaga Sari
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
110 2,429,010,250 22 360,260,000 - 37,779,975 - 83,071,800.90 - 14,723,171.87 22 171,540,263.89 22 307,115,211.66 100.00% 85.25% 22 307,115,212 20.00% 12.64% DKK
80 1.01.02. 02.00. 16. 092
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Sumber Rejo
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
95 3,047,104,600 19 451,933,000 - 113,172,823 - 73,734,623.75 - 141,021,417.06 19 98,245,564.25 19 426,174,428.06 100.00% 94.30% 19 426,174,428 20.00% 13.99% DKK
81 1.01.02. 02.00. 16. 093
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Karang Jati
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
95 2,109,124,700 19 312,816,000 - 661,186 - 70,459,864.32 - 51,634,021 19 140,809,843.98 19 263,564,915.30 100.00% 84.26% 19 263,564,915 20.00% 12.50% DKK
82 1.01.02. 02.00. 16. 094
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Karang Rejo
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
105 6,395,849,800 21 948,604,000 - 16,138,209 - 188,080,803.15 - 120,038,534 21 344,302,260.21 21 668,559,806.36 100.00% 70.48% 21 668,559,806 20.00% 10.45% DKK
83 1.01.02. 02.00. 16. 103
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Sari Ilir
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
105 3,837,945,450 21 569,227,000 - 101,038,957 - 176,774,054.37 - - 21 249,941,822.64 21 527,754,834.01 100.00% 92.71% 21 527,754,834 20.00% 13.75% DKK
84 1.01.02. 02.00. 16. 104
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Sari Ulu
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
80 1,891,912,200 16 280,600,000 - 1,663,692 - 87,525,807 - 54,476,512.72 16 99,069,529.58 16 242,735,541.51 100.00% 86.51% 16 242,735,542 20.00% 12.83% DKK
85 1.01.02. 02.00. 16. 096
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Samarinda
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
115 4,766,951,200 23 707,013,000 - 62,905,780 - 242,392,408.54 - 216,196,221 23 177,699,624.70 23 699,194,034.24 100.00% 98.89% 23 699,194,034 20.00% 14.67% DKK
Evaluasi Renja Tahun 2017 8
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16
10 11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2017 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan
yang
dievaluasi
(2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2017)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra perangkat
daerah s/d tahun 2021 (Akhir
Tahun Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2017)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
86 1.01.02. 02.00. 16. 095
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Batu Ampar
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
130 9,612,491,600 26 1,425,682,000 - 37,303,895 - 379,175,205.24 - 181,944,562 26 316,339,453.97 26 914,763,116.21 100.00% 64.16% 26 914,763,116 20.00% 9.52% DKK
87 1.01.02. 02.00. 16. 097
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Muara Rapak
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
105 6,275,821,950 21 930,802,000 - 3,525,366 - 263,194,345.61 - 164,812,065 21 480,237,809.34 21 911,769,585.95 100.00% 97.96% 21 911,769,586 20.00% 14.53% DKK
88 1.01.02. 02.00. 16. 098
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Margo Mulyo
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
100 3,233,295,400 20 479,548,000 - 649,836 - 111,492,392.17 - 158,883,239.85 20 128,611,499.82 20 399,636,967.84 100.00% 83.34% 20 399,636,968 20.00% 12.36% DKK
89 1.01.02. 02.00. 16. 099
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Margasari
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
100 2,657,199,400 20 394,104,000 - 57,709,332 - 125,474,918.87 - 75,543,900 20 134,205,112.13 20 392,933,263.00 100.00% 99.70% 20 392,933,263 20.00% 14.79% DKK
90 1.01.02. 02.00. 16. 100
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Sidomulyo
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
80 1,585,488,500 16 235,152,600 - 39,263 - 72,775,809.85 - 30,266,935 16 83,868,714.59 16 186,950,722.44 100.00% 79.50% 16 186,950,722 20.00% 11.79% DKK
91 1.01.02. 02.00. 16. 101
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Perawatan Baru Ulu
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
275 6,756,525,400 55 1,002,097,800 - 114,077 - 298,186,217.33 - 337,434,048 55 302,334,373.67 55 938,068,716.00 100.00% 93.61% 55 938,068,716 20.00% 13.88% DKK
92 1.01.02. 02.00. 16. 102
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Baru Ilir
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
115 5,810,253,800 23 861,751,000 - 88,939,508 - 190,930,834.16 - 43,010,150 23 359,067,105.27 23 681,947,597.43 100.00% 79.14% 23 681,947,597 20.00% 11.74% DKK
93 1.01.02. 02.00. 16. 105
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Teritip
Jumlah Pelayanan
ambulance dan KIA
(Layanan)
10 125,818,600 2 22,770,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00% - - 0.00% 0.00% DKK
94 1.01.02. 02.00. 16. 106
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Lamaru
Jumlah Pelayanan
ambulance dan KIA
(Layanan)
10 90,509,850 2 16,380,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00% - - 0.00% 0.00% DKK
95 1.01.02. 02.00. 16. 108
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Manggar
Jumlah Pelayanan
ambulance dan KIA
(Layanan)
10 712,806,400 2 129,000,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00% - - 0.00% 0.00% DKK
96 1.01.02. 02.00. 16. 107
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Perawatan Manggar Baru
Jumlah Pelayanan
ambulance dan KIA
(Layanan)
10 650,256,300 2 117,680,000 - - - - - 37,230,000 2 86,636,373 2 123,866,373 100.00% 105.26% 2 123,866,373 20.00% 19.05% DKK
97 1.01.02. 02.00. 16. 109
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Bahagia
Jumlah Pelayanan
ambulance dan KIA
(Layanan)
10 23,207,650 2 4,200,000 - 2,400,000 - - - - 2 - 2 2,400,000 100.00% 57.14% 2 2,400,000 20.00% 10.34% DKK
Evaluasi Renja Tahun 2017 9
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16
10 11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2017 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan
yang
dievaluasi
(2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2017)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra perangkat
daerah s/d tahun 2021 (Akhir
Tahun Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2017)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
98 1.01.02. 02.00. 16. 110
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Damai
Jumlah Pelayanan
ambulance dan KIA
(Layanan)
10 133,720,275 2 24,200,000 - - - - - 305,000 2 499,000 2 804,000 100.00% 3.32% 2 804,000 20.00% 0.60% DKK
99 1.01.02. 02.00. 16. 111
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Sari Ilir
Jumlah Pelayanan
ambulance dan KIA
(Layanan)
10 9,946,150 2 1,800,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00% - - 0.00% 0.00% DKK
100 1.01.02. 02.00. 16. 112
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Sari Ulu
Jumlah Pelayanan
ambulance dan KIA
(Layanan)
10 10,857,850 2 1,965,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00% - - 0.00% 0.00% DKK
101 1.01.02. 02.00. 16. 113
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Sumber Rejo
Jumlah Pelayanan
ambulance dan KIA
(Layanan)
10 179,030,450 2 32,400,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00% - - 0.00% 0.00% DKK
102 1.01.02. 02.00. 16. 114
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Samarinda
Jumlah Pelayanan
ambulance dan KIA
(Layanan)
10 20,942,150 2 3,790,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00% - - 0.00% 0.00% DKK
103 1.01.02. 02.00. 16. 115
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Batu Ampar
Jumlah Pelayanan
ambulance dan KIA
(Layanan)
10 28,650,400 2 5,185,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00% - - 0.00% 0.00% DKK
104 1.01.02. 02.00. 16. 116
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Muara Rapak
Jumlah Pelayanan
ambulance dan KIA
(Layanan)
10 12,487,900 2 2,260,000 - - - 1,320,000 - - 2 940,000 2 2,260,000 100.00% 100.00% 2 2,260,000 20.00% 18.10% DKK
105 1.01.02. 02.00. 16. 117
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Sidomulyo
Jumlah Pelayanan
ambulance dan KIA
(Layanan)
10 3,315,400 2 600,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00% - - 0.00% 0.00% DKK
106 1.01.02. 02.00. 16. 118
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Baru Ilir
Jumlah Pelayanan
ambulance dan KIA
(Layanan)
10 9,946,200 2 1,800,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00% - - 0.00% 0.00% DKK
107 1.01.02. 02.00. 16. 119
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Perawatan Baru Ulu
Jumlah Pelayanan
ambulance dan KIA
(Layanan)
10 177,593,800 2 32,140,000 - - - 2,520,000 - - 2 7,626,000 2 10,146,000 100.00% 31.57% 2 10,146,000 20.00% 5.71% DKK
108 1.01.02. 02.00. 16. 123Peningkatan Gizi
Masyarakat
Presentase kasus gizi
kurang dan gizi buruk
yang dilayani
(Persen)
100% 6,136,200,000 20% 223,100,000 5% 59,473,502 5% 84,621,060 5% 13,062,000 5% 12,842,000 0 169,998,562 100.00% 76.20% 0 169,998,562 20.00% 2.77% DKK Rasionalisasi
109 1.01.02. 02.00. 16. 122
Peningkatan Pelayanan dan
Penanggulangan Masalah
Kesehatan
Jumlah kasus pre
hospital dan P3K
yang mendapatkan
pelayanan (Kasus)
1,000 2,128,100,000 200 228,100,000 50 44,333,550 166 29,662,000 84 23,096,000 223 85,455,550 523 182,547,100 261.50% 80.03% 523 182,547,100 52.30% 8.58% DKK Rasionalisasi
110 1.01.02. 02.00. 16. 121Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 1,125,540,000 20% 125,300,000 0.16% 27,264,400 0.65% 30,716,750 1.11% 37,550,000 0.01 5,380,160 2.58% 100,911,310 12.90% 80.54% 0 100,911,310 2.58% 8.97% DKK Rasionalisasi
Evaluasi Renja Tahun 2017 10
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16
10 11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2017 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan
yang
dievaluasi
(2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2017)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra perangkat
daerah s/d tahun 2021 (Akhir
Tahun Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2017)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
111 1.01.02. 02.00. 16. 120
Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Tidak Menular (PTM)
Jumlah Penderita
PTM yang dilayani
(Orang)
401829 2,896,400,000 80366 246,400,000 30555 - 7768 5,153,960 14750 78,859,100 19793 65,849,275 72,866 149,862,335 90.67% 60.82% 72,866 149,862,335 18.13% 5.17% DKK Rasionalisasi
112 1.01.02. 02.00. 16. 124
Penanganan Pelayanan
Pasien Ketergantungan
NAPZA
Jumlah pasien
ketergantungan napza
yang dilayani (Orang)
450 882,600,000 250 82,600,000 40 - 100 7,544,790 100 - 2 - 242 7,544,790 96.80% 9.13% 242 7,544,790 53.78% 0.85% DKK Rasionalisasi
41 1.01.02. 02.00. 16. 077
Peningkatan Promosi
Kesehatan dan
pemberdayaan Masyarakat
(Realokasi)
1 89,657,975 1 89,657,975 1 89,657,975 - - - - - - 1 89,657,975 100.00% 100.00% 1 89,657,975 100.00% 100.00% DKK
42 1.01.02. 02.00. 16. 078Penyehatan Lingkungan
(Realokasi) 1 34,234,970 1 34,234,970 1 34,234,970 - - - - - - 1 34,234,970 100.00% 100.00% 1 34,234,970 100.00% 100.00% DKK
Rata-rata capaian kinerja (%) 85.84% 70.54% 17.05% 9.97%
Predikat kinerjaSangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
D 1.01.02. 02.00. 22.
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Menular
Prevalensi HIV dan
AIDS0.03% 3,996,400,000 0.01% 246,400,000 0.00% 97,267,500 0.00% 2,911,700 0.00% 37,258,750 0.00% 15,257,800 0.01% 152,695,750 119.57% 61.97% 0.01% 152,695,750 23.91% 4%
1 1.01.02. 02.00. 22. 012
Pemberantasan Penyakit
Kulit, Kelamin, IMS,
HIV/AIDS
Presentase
Pelayanan kesehatan
orang dengan risiko
terinfeksi HIV
(Persen)
100.00% 3,996,400,000 20.00% 246,400,000 3.65% 97,267,500 3.96% 2,911,700 5.17% 37,258,750 2.23% 15,257,800 15.01% 152,695,750 75.05% 61.97% 15.01% 152,695,750 15% 3.82% DKK
Rata-rata capaian kinerja (%) 75.05% 61.97% 15.01% 3.82%
Predikat kinerja Sedang SedangSangat
Rendah
Sangat
Rendah
Menurunnya angka
kejadian DBD dari
kondisi awal
perencanaan =
300/100.000
penduduk
7500 13,446,000,000 1800 1,473,000,000 219 - 112 13,794,225 38 455,925,300 129 - 498 469,719,525 27.67% 31.89% 498 469,719,525 6.64% 3%
1 1.01.02. 02.00. 22. 015
Pemberantasan Penyakit
Demam Berdarah Dengue
(DBD) dan Zoonosis
Jumlah kasus DBD
yang dilayani (Kasus)7500 13,446,000,000 1800 1,473,000,000 219 - 112 13,794,225 38 455,925,300 129 - 498 469,719,525 28% 31.89% 498 469,719,525 7% 3.49% DKK
Rata-rata capaian kinerja (%) 27.67% 31.89% 6.64% 3.49%
Predikat kinerja SedangSangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Menurunnya
Prevalensi TBC dari
kondisi awal
perencanaan
=36.56%. Target
untuk penurunan
Prevalensi TBC 2%
per tahun
10% 7,122,135,000 2.00% 542,135,000 1.31% 244,304,500 1.04% 31,491,242 0.51% 91,087,497 0.65% 1,160,922,778 3.51% 1,527,806,017 175.37% 281.81% 3.51% 1,527,806,017 35.07% 21%
1 1.01.02. 02.00. 22. 008 Peningkatan Imunisasi
Presentase Imunisasi
dasar Lengkap Bayi 0-
11 bulan (Persen)
100% 4,305,400,000 20% 255,400,000 4.77% 148,610,000 4.95% 10,600,700 4.89% 16,614,950 4.72% 52,580,000 19.33% 228,405,650 96.65% 89.43% 0 228,405,650 19% 5.31% DKK
2 1.01.02. 02.00. 22. 009
Peningkatan Surveilance
dan Epidemiologi dan
Penanggulangan Wabah
Jumlah kasus yang
dilakukan PE (Orang) 5,000 737,935,000 1,000 57,935,000 654 7,348,000 519 13,296,492 254 7,666,547 327 7,017,350 1,754 35,328,389 175.40% 60.98% 1,754 35,328,389 35% 4.79% DKK
3 1.01.02. 02.00. 22. 013
Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular (TBC, ISPA,
Kecacingan, Diare dan
Kusta)
Presentase
Pelayanan kesehatan
orang dengan TB
(Persen)
100% 2,078,800,000 20% 228,800,000 5.35% 88,346,500 5.74% 7,594,050 5.71% 66,806,000 1.40% - 18.20% 162,746,550 91.00% 71.13% 0 162,746,550 18% 7.83% DKK
Rata-rata capaian kinerja (%) 121.02% 73.85% 24.20% 5.97%
Evaluasi Renja Tahun 2017 11
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16
10 11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2017 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan
yang
dievaluasi
(2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2017)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra perangkat
daerah s/d tahun 2021 (Akhir
Tahun Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2017)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
Predikat kinerjaSangat
TinggiSedang
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
E 1.01.02. 02.00. 32.Peningkatan Keselamatan
Ibu Melahirkan dan Anak
Proporsi kelahiran
yang dibantu tenaga
kesehatan terlatih
100.00% 35,848,514,500 20.00% 3,032,492,050 2.81% 89,421,155 1.06% 181,258,921 4.44% 331,666,288 9.72% 1,160,922,778 18.03% 1,763,269,142 90% 58% 0 1,763,269,142 18.03% 4.92%
Angka kematian
Bayi dengan Target
penurunan 1 jiwa
per tahun dari
kondisi capiaan
awal perencanaan 6
5 35,848,514,500 1 3,032,492,050 15 89,421,155 12 181,258,921 18 331,666,288 31 1,160,922,778 76 1,763,269,142 7600% 58% 76 1,763,269,142 1520.00% 4.92%
Angka kematian
Balita dengan
Target penurunan
22% per tahun dari
kondisi capiaan
awal perencanaan
...%
269 35,848,514,500 81 3,032,492,050 17 89,421,155 13 181,258,921 20 331,666,288 33 1,160,922,778 83 1,763,269,142 102% 58% 83 1,763,269,142 30.86% 4.92%
Angka kematian Ibu
dengan Target
penurunan 22% per
tahun dari kondisi
capiaan awal
perencanaan ...%
35 35,848,514,500 9 3,032,492,050 3 89,421,155 2 181,258,921 0 331,666,288 5 1,160,922,778 10 1,763,269,142 111% 58% 10 1,763,269,142 28.57% 4.92%
1 1.01.02. 02.00. 32. 008Peningkatan Kesehatan Ibu
dan Anak
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100.00% 16,483,550,500 20.00% 407,528,050 - 6,500,000 5.01% 42,229,651 5.04% 91,002,351 9.40% 143,848,515 19.45% 283,580,517 97.25% 69.59% 0 283,580,517 19.45% 1.72% DKK Rasionalisasi
2 1.01.02. 02.00. 32. 005
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan bagi Anak
Berkebutuhan Khusus
Jumlah Anak
Berkebutuhan Khusus
yang dilayani (Orang)
900 2,040,000,000 70 300,000,000 45 82,921,155 15 56,072,600 6 96,355,100 7 61,865,500 73 297,214,355 104.29% 99.07% 73 297,214,355 8.11% 14.57% DKK Rasionalisasi
3 1.01.02. 02.00. 32. 006
Jaminan Persalinan bagi
Masyarakat yang Tidak
Mempunyai Jaminan
Persalinan (DAK)
Jumlah peserta
jampersal yang
dilayani (Orang)
1250 17,324,964,000 250 2,324,964,000 - - 2 82,956,670 65 144,308,837 68 955,208,763 135 1,182,474,270 54.00% 50.86% 135 1,182,474,270 10.80% 6.83% DKK
4 1.01.02. 02.00. 32. 004Peningkatan Kesehatan Ibu
dan Anak (Realokasi)1 372,805,000 1 372,805,000 1 366,035,000 - - - - - - 1 366,035,000 100.00% 98.18% 1 366,035,000 100.00% 98.18% DKK
Rata-rata capaian kinerja (%) 85.18% 73.17% 12.79% 7.70%
Predikat kinerja Sedang RendahSangat
Rendah
Sangat
Rendah
F 1.01.02. 02.00. 33.
Peningkatan Kualitas,
Kuantitas SDM serta
Sarana Prasarana
Kesehatan
Persentase kualitas
layanan tenaga
kesehatan dengan
target 75% dari
kondisi capiaan
awal perencanaan
50%
25% 15,846,150,000 5.00% 672,600,000 2.39% 14,314,300 1.29% 153,130,180 1.53% 61,890,900 0.87% 3,226,791,425 6.09% 3,456,126,805 121.72% 514% 6.09% 3,456,126,805 24.34% 21.81%
1 1.01.02. 02.00. 33. 002 Peningkatan Kualitas
Tenaga Pelayanan
Kesehatan Melalui
Pengiriman Program
Pelatihan
Jumlah tenaga
kesehatan dan non
kesehatan yang
mendapatkan
pendidikan dan
pelatihan (Orang)
1,038 8,459,100,000 20 185,600,000 - - - 12,358,280 - - - - - 12,358,280 0.00% 6.66% - 12,358,280 0% 0.15% DKK
2 1.01.02. 02.00. 33. 005 Pengelolaan
Pengembangan dan
Sumber Daya Kesehatan
Jumlah SIP tenaga
kesehatan (Orang) 7,500 500,000,000 1,500 100,000,000 810 - 429 47,439,250 517 14,518,000 589 22,385,000 2,345 84,342,250 156.33% 84.34% 2,345 84,342,250 31% 16.87% DKK
3 1.01.02. 02.00. 33. 011 Pengembangan Sistem
Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP)
jumlah aparatur yang
dilatih SPIP (orang) 605 900,000,000 75 50,000,000 - - - - - - - - 0.00% 0.00% - - 0% 0.00% DKK
4 1.01.02. 02.00. 33. 012 Pengembangan Sistem
Informasi Kesehatan
Daerah
Presentase UPTD
yang menggunakan
sistem informasi
kesehatan (Persen)
145 2,205,750,000 29 105,700,000 0 - 0 42,500,000 0 16,880,000 29 15,413,637 29 74,793,637 100.00% 70.76% 29 74,793,637 20% 3.39% DKK
Evaluasi Renja Tahun 2017 12
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16
10 11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2017 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan
yang
dievaluasi
(2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2017)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra perangkat
daerah s/d tahun 2021 (Akhir
Tahun Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2017)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
5 1.01.02. 02.00. 33. 014 Manajemen Desentralisasi
Kesehatan
jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan
(Dokumen)
300 1,775,400,000 60 75,400,000
-
14,314,300
-
16,612,500 - 3,975,000 - - - 34,901,800 0.00% 46.29% - 34,901,800 0% 1.97% DKK
Jumlah kategori
tenaga kesehatan
teladan (Orang)
45 2,005,900,000 9 155,900,000 - - 9 34,220,150 - 26,517,900 - 58,952,148 9 119,690,198 100.00% 76.77% 9 119,690,198 20% 5.97% DKK
Jumlah kategori
puskesmas
berprestasi (Unit)
5 1 - - - 1 - - 1 - 100.00% 1 - 20% DKK
Rata-rata capaian kinerja (%) 59.39% 47.47% 12% 5%
Predikat kinerjaSangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Persentase jumlah
sarana dan
prasarana
kesehatan yang
layak fungsi
dengan target 75%
dari kondisi capiaan
awal perencanaan
50%
25% 137,550,708,000 5% 7,379,795,000 0.0% 2,750,000 0.1% 1,399,210,821 0.5% 2,057,256,010 4.2% 2,589,947,957 4.87% 6,049,164,788 97.37% 81.97% 0.05 6,049,164,788 19% 4%
1 1.01.02. 02.00. 33. 001
Rehabilitasi Berat/Sedang
Sarana dan Prasarana
Kesehatan di Puskesmas,
Puskesmas
Pembantu/Jaringannya
Jumlah sarana yang
dilakukan rehab (Unit) 4 2,258,923,000 1 275,000,000 - - - 3,372,000 1 255,127,760 - - 1 258,499,760 100.00% 94.00% 1 258,499,760 25% 11.44% DKK
3 1.01.02. 02.00. 33. 003Pengadaan Sarana dan
Prasarana Puskesmas
Jumlah sarana dan
prasarana (Unit) 5 22,891,020,000 1 350,000,000 - - - - 1 291,996,200 - - 1 291,996,200 100.00% 83.43% 1 291,996,200 20% 1.28% DKK
4 1.01.02. 02.00. 33. 004
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Puskesmas
(DAK)
Jumlah sarana dan
prasarana (unit) 60 59,461,365,000 4 1,915,395,000 - - 2 602,456,000 2 1,078,903,000 2,684,000 4 1,684,043,000 100.00% 87.92% 4 1,684,043,000 7% 2.83% DKK
5 1.01.02. 02.00. 33. 007
Pengawasan dan
Peningkatan Kualitas Alat
Kesehatan
Jumlah pengadaan
alat kesehatan (unit) 15 12,508,900,000 3 408,900,000 - - - 8,469,100 - 84,999,565 - 150,711,300 - 244,179,965 0.00% 59.72% - 244,179,965 0% 1.95% DKK
Jumlah kalibrasi alat
kesehatan di UPTD 145 29 29 29 100.00% 29 20%
Jumlah pengawasan
mutu Alkes dan PKRT
di UPTD 145 29 29 29 100.00% 29 20%
6 1.01.02. 02.00. 33. 008Pengadaan Obat dan
BMHP (DAK)
Jumlah pengadaan
Obat, BMHP dan
Reagen (Jenis)
15 21,000,000,000 3 3,500,000,000 - - - 671,250,423 - 344,729,485 3 1,789,102,327 3 2,805,082,235 100.00% 80.15% 3 2,805,082,235 20% 13.36% DKK
7 1.01.02. 02.00. 33. 009Pengadaan Obat dan
BMHP
Jumlah pengadaan
Obat, BMHP dan
Reagen (Jenis)
15 17,901,200,000 3 901,200,000 - - - 107,422,600 - - 3 645,430,130 3 752,852,730 100.00% 83.54% 3 752,852,730 20% 4.21% DKK
8 1.01.02. 02.00. 33. 010
Pemantapan Pelaksanaan
Sistem Akuntansi dan
Monev Puskesmas BLUD
Jumlah UPTD dengan
penerapan PPK
BLUD (Unit)
21 1,529,300,000 3 29,300,000 - 2,750,000 - 6,240,698 4 1,500,000 - 2,020,200 4 12,510,898 133.33% 42.70% 4 12,510,898 19% 0.82% DKK
2 1.01.02. 02.00. 33.
Rehabilitasi Berat/Sedang
Sarana dan Prasarana
Kesehatan di Puskesmas,
Puskesmas
Pembantu/Jaringannya
(Realokasi)
1 283,923,000 1 283,923,000 1 283,923,000 - - - - 1 283,923,000 100.00% 100.00% 1 283,923,000 100% 100.00% DKK
Rata-rata capaian kinerja (%) 92.59% 75.92% 17% 5%
Predikat kinerja Sedang RendahSangat
Rendah
Sangat
Rendah
Peningkatan Kapasitas
Kinerja Puskesmas dalam
rangka Meningkatkan
Kesehatan masyarakat
6 1.01.02. 02.00. 33. 013
Evaluasi Renja Tahun 2017 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16
10 11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2017 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan
yang
dievaluasi
(2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2017)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra perangkat
daerah s/d tahun 2021 (Akhir
Tahun Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2017)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
Persentase
puskesmas yang
terakreditasi
nasional dengan
target 100% dari
kondisi capiaan
awal perencanaan
33%
38.15% 6,034,180,000 15.93% 1,534,180,000 0.0% - 3.19% 210,058,096 4.78% 374,070,196 3.19% 318,421,734 11.15% 902,550,026 70.00% 59% 0.11 902,550,026 29% 15%
1 1.01.02. 02.00. 33. 006
Penerapan Akreditasi
Sarana Pelayanan
Kesehatan (DAK)
Jumlah puskesmas
yang diakreditasi
(Unit)
18 6,034,180,000 10 1,534,180,000 - - 2 210,058,096 3 374,070,196 2 318,421,734 7 902,550,026 70.00% 58.83% 7 902,550,026 39% 14.96% DKK
Rata-rata capaian kinerja (%) 70.00% 58.83% 39% 15%
Predikat kinerjaSangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
G 1.01.02. 02.00. 34.
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Kepada
Masyarakat
Persentase kualitas
layanan puskesmas
BLUD dengan target
75% dari kondisi
capiaan awal
perencanaan 50%
25.00% 74,897,389,425 5.00% 11,108,447,700 0.00% 2,286,845,000 0.00% 2,289,735,300 0.00% 1,783,542,589.04 5.00% 2,511,755,847 5.00% 8,871,878,736 100.00% 79.87% 0 8,871,878,736 20% 11.85%
1 1.01.02. 02.00. 34. 001
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD
Klandasan Ilir
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
90 14,327,560,150 18 2,125,000,000 - 414,854,000 - 404,352,550 - 459,141,410.82 18 206,502,390.11 18 1,484,850,350.93 100.00% 69.88% 18 1,484,850,351 20% 10% DKK
2 1.01.02. 02.00. 34. 002
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD
Sepinggan Baru
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
90 17,417,040,600 18 2,583,218,000 - 589,027,500 - 586,892,000 - 396,852,918.57 18 585,197,973.34 18 2,157,970,391.91 100.00% 83.54% 18 2,157,970,392 20% 12% DKK
3 1.01.02. 02.00. 34. 003
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD Mekar
Sari
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
90 9,529,182,700 18 1,413,326,000 - 264,904,000 - 274,038,400 - 334,978,384.77 18 191,423,828.73 18 1,065,344,613.50 100.00% 75.38% 18 1,065,344,614 20% 6% DKK
4 1.01.02. 02.00. 34. 004
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD
Kariangau
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
90 4,747,897,225 18 704,187,000 - 130,991,000 - 149,013,100 - 87,697,096.94 18 151,854,446.66 18 519,555,643.60 100.00% 73.78% 18 519,555,644 20% 3% DKK
5 1.01.02. 02.00. 34. 005
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD Karang
Joang
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
90 15,170,357,800 18 2,250,000,000 - 453,451,500 - 440,240,600 - 263,652,759.94 18 645,416,312.52 18 1,802,761,172.46 100.00% 80.12% 18 1,802,761,172 20% 10% DKK
6 1.01.02. 02.00. 34. 006
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD Baru
Tengah
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 8,928,373,850 17 1,324,216,700 - 293,536,000 - 283,827,650 - 139,189,118 17 310,183,401.42 17 1,026,736,169.42 100.00% 77.54% 17 1,026,736,169 19% 6% DKK
7 1.01.02. 02.00. 34. 007
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD Prapatan
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 4,776,977,100 17 708,500,000 - 140,081,000 - 151,371,000 - 102,030,900 17 421,177,494.57 17 814,660,394.57 100.00% 114.98% 17 814,660,395 19% 5% DKK
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00% 82.17% 19.68% 7.54%
Predikat kinerjaSangat
RendahSedang
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
H 1.01.02. 02.00. 35.Penanggulangan
Kemiskinan Terpadu
Persentase Jiwa
Keluarga Miskin
Yang Memperoleh
Jaminan Layanan
Kesehatan (PBI -
APBD) dengan
target 70% dari
kondisi capiaan
awal perencanaan
63.87%
6.13% 25,721,200,000 1.13% 4,000,000,000 0.94% 1,920,838,000 0.00% - 0.16% 1,500,000 0.00% 2,202,927,000 1.10% 4,125,265,000 97.48% 103.13% 1.10% 4,125,265,000 18% 16.04%
1 1.01.02. 02.00. 35. 001Pembayaran Iuran BPJS
Kesehatan Bagi Masyarakat
Miskin (PBI)
Jumlah Peserta PBI
(Orang) 21,800 25,721,200,000 16,800 4,000,000,000 13,943 1,920,838,000 - 2,433 1,500,000 - 2,202,927,000 16,376 4,125,265,000 97.48% 103.13% 16,376 4,125,265,000 75% 16% DKK
Evaluasi Renja Tahun 2017 14
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16
10 11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2017 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan
yang
dievaluasi
(2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2017)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra perangkat
daerah s/d tahun 2021 (Akhir
Tahun Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2017)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
Rata-rata capaian kinerja (%) 97.48% 103.13% 75.12% 16.04%
Predikat kinerjaSangat
Tinggi
Sangat
RendahRendah
Sangat
Rendah
I 1.01.02. 02.04. 16.
Program Penataan,
Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
persentase capaian
pengadaan lahan90% 125,000,000 5.00% 25,000,000 0% - 0% - 0% - 5.00% 340,000 5.00% 340,000 100% 1.36% 0 340,000 6% 0.27%
1 1.01.02. 02.04. 16. 003
Penyelesaian Administrasi
Pengadaan Lahan
Jumlah dokumen
pengadaan tanah
(Dokumen)
5 125,000,000 1 25,000,000 - - - - - - 1 340,000 1 340,000 100% 1.36% 1 340,000 20% 0% DKK
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00% 1.36% 20.00% 0.27%
Predikat kinerjaSangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 648,327,361,070 75,317,396,925 8,893,289,892 11,870,137,235 3,483,944,697 8,467,453,844 63,968,373,558
82.79% 66.71% 22.93% 7.56%
RendahSangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Koordinasi dan kerjasama diantara semua pihak
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Keterbatasan anggaran
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Melaksanakan program / kegiatan sesuai prosedur dan jadwal yang telah ditentukan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*): Mengevaluasi hasil (realisasi) program / kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan program / kegiatan di tahun yang akan datang
Disusun Dievaluasi
Balikpapan, 26 Oktober 2017 Balikpapan, 27 Oktober 2017
Dinas Kesehatan Kepala Bappeda Litbang
Kota Balikpapan Kota Balikpapan
dr. Balerina JPP, MM Nining Surtiningsih
Evaluasi Renja Tahun 2017 15