11/29/2017 rekapitulasi - krisna - kemkes.go.id · rencana kerja kementerian/lembaga (renja k/l)...

112
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 1/3 REKAP 2: PROGRAM K/L RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2018 KODE PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS ALOKASI 2018 (RIBU) 52 Kesehatan 328.363.202,00 52.37 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 328.363.202,00 59 Pembangunan wilayah 4.537.237,00 59.27 Percepatan Pembangunan Papua 4.537.237,00 60 Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan 3.306.000,00 60.50 Stabilitas Politik dan Keamanan 3.306.000,00 61 Prioritas Nasional Khusus 22.322.828,00 61.53 Asian Games dan Asian Para Games 22.322.828,00 Total 358.529.267,00 KODE SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU) 01 Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat 15.388.088.064,00 01.01 Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertikasi akreditasi 4900 01.02 Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertikasi akreditasi nasional 434 Total 15.388.088.064,00 KODE OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM ALOKASI 2018 (RIBU) 01 Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 314.520.504,00 01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 01.02 Jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana dan prasarananya 01.03 Jumlah RS Rujukan Regional yang memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai standar 01.04 Jumlah RSUD yang memenuhi standar Sarana Prasarana dan Alat kesehatannya 01.05 Jumlah Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai Standar : 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN : 2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG 03 - Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan : 3. PROGRAM Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan : 4. UNIT ORGANISASI (ESELON 1) Ditjen Pelayanan Kesehatan 5. PRIORITAS NASIONAL 6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) 7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

Upload: others

Post on 28-Jan-2021

16 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

    https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 1/3

    REKAP 2: PROGRAM K/L

    RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2018

    KODE PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS ALOKASI 2018 (RIBU)

    52 Kesehatan 328.363.202,00

    52.37 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 328.363.202,00

    59 Pembangunan wilayah 4.537.237,00

    59.27 Percepatan Pembangunan Papua 4.537.237,00

    60 Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan 3.306.000,00

    60.50 Stabilitas Politik dan Keamanan 3.306.000,00

    61 Prioritas Nasional Khusus 22.322.828,00

    61.53 Asian Games dan Asian Para Games 22.322.828,00

    Total 358.529.267,00

    KODE SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)

    01 Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat 15.388.088.064,00

    01.01 Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang terserti�kasi akreditasi 4900

    01.02 Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terserti�kasi akreditasi nasional 434

    Total 15.388.088.064,00

    KODE OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM ALOKASI 2018 (RIBU)

    01 Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 314.520.504,00

    01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar

    01.02 Jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana dan prasarananya

    01.03 Jumlah RS Rujukan Regional yang memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai standar

    01.04 Jumlah RSUD yang memenuhi standar Sarana Prasarana dan Alat kesehatannya

    01.05 Jumlah Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai Standar

    :1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN

    :2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG 03 - Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

    :3. PROGRAM Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

    :4. UNIT ORGANISASI (ESELON 1) Ditjen Pelayanan Kesehatan

    5. PRIORITAS NASIONAL

    6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

    7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

  • 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

    https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 2/3

    KODE OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM ALOKASI 2018 (RIBU)

    01.06 Jumlah Dinas Kesehatan Provinsi yang mengembangkan Unit pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional / Regional Maintenance Center

    02 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer 35.769.750,00

    02.01 Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap dan Puskesmas Rawat Inap yang memberikan Pelayanan Sesuai Standar

    02.02 Jumlah Kab/Kota yang melakukan Pelayanan Kesehatan Bergerak di Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil

    02.03 Puskesmas yang Bekerja sama dengan UTD dan RS dalam Pelayanan Darah untuk Menurunkan AKI

    02.04 Jumlah Puskesmas yang Menerapkan Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

    03 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 90.852.344,00

    03.01 Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang menerapkan integrasi data rekam medis (komulatif)

    03.02 Persentase Kabupaten/ Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan (komulatif)

    03.03 Jumlah RS pratama yang dibangun

    03.04 Persentase RS Regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine (komulatif)

    03.05 Jumlah RS Rujukan yang memiliki pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar

    04 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan Kesehatan 14.867.979.751,00

    04.01 Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif

    04.02 Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas

    05 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional 28.199.214,00

    05.01 Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional

    05.02 Jumlah RS Pemerintah yang menyelenggarakan kesehatan tradisional

    06 Pembinaan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan 50.766.501,00

    06.01 Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Minimal 1 Puskesmas Terserti�kasi Akreditasi

    06.02 Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terserti�kasi akreditasi nasional

    Total 15.388.088.064,00

    KODE KEGIATAN

    INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

    RUPIAHPINJAMAN HIBAH

    PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN 2019 2020 2021

    2051 Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 314.020.504,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.520.504,00 322.056.049,00 43.591.073,00 46.982.405,00

    2087 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer 35.769.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.769.750,00 40.422.491,60 43.064.443,70 47.700.888,20

    2090 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 90.852.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.852.344,00 117.497.710,00 126.091.460,00 133.428.248,00

    2094Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya pada Program PembinaanPelayanan Kesehatan

    4.104.449.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.901.989,00 0,00 0,00 10.732.628.377,00 14.867.979.751,00 16.243.707.692,00 17.478.978.514,80 19.457.160.441,09

    5835 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional 28.199.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.199.214,00 30.529.396,00 33.058.328,00 35.803.480,00

    5836 Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan 50.766.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.766.501,00 65.669.994,00 72.236.933,00 79.460.638,00

    Total 4.624.057.698,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 30.901.989,00 0,00 0,00 10.732.628.377,00 15.388.088.064,00 16.819.883.332,60 17.797.020.752,50 19.800.536.100,29

    8. KEGIATAN DAN PENDANAAN

  • 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

    https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 3/3

    Jakarta, 29 November 2017 a/n Menteri/ Kepala Lembaga

    NIP.

  • 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

    https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 1/27

    REKAP 3: KEGIATAN K/L

    RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2018

    KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)

    01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 10.434.126,00

    01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 5600

    02 RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana dan prasarananya 19.339.541,00

    02.01 Jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya 14

    03 RS Rujukan Regional dan Provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 254.451.221,00

    03.01 Jumlah RS Rujukan Regional yang memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai standar 130

    04 RSUD yang memenuhi standar Sarana Prasarana dan Alat kesehatannya 16.421.453,00

    04.01 Jumlah RSUD yang memenuhi standar Sarana Prasarana dan Alat kesehatannya 97

    05 Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai Standar 3.015.700,00

    05.01 Jumlah Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai Standar 14

    06 Dinas Kesehatan Provinsi yang mengembangkan Unit pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional / Regional Maintenance Center 10.858.463,00

    06.01 Jumlah Dinas Kesehatan Provinsi yang mengembangkan Unit pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional / Regional Maintenance Center 6

    Total 314.520.504,00

    KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT

    / KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITAPRIORITASNASIONAL

    PROGRAMPRIORITAS

    KEGIATANPRIORITAS

    PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

    100 JANJIPRESIDEN

    KERANGKAREGULASI

    ALOKASI (RPRIBU)

    PROVINSIKABUPATEN

    / KOTA

    0 0,00

    0.999 Output Cadangan tidak 0,00

    0.999.001 Tanpa Sub Output 0,00

    051 - Output Cadangan 0,00

    01Puskesmas yang memenuhi sarana,prasarana dan alat (SPA) sesuai standar

    10.434.126,00

    :1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN

    :2. PROGRAM 07 - Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

    :3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat

    :4. KEGIATAN 2051 - Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

    :5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan

    6. SASARAN KEGIATAN

    7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN

  • 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

    https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 2/27

    KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT

    / KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITAPRIORITASNASIONAL

    PROGRAMPRIORITAS

    KEGIATANPRIORITAS

    PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

    100 JANJIPRESIDEN

    KERANGKAREGULASI

    ALOKASI (RPRIBU)

    PROVINSIKABUPATEN

    / KOTA

    01.502Pembinaan Puskesmas yang MemenuhiSarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuaiStandar

    Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

    Kesehatan

    PeningkatanKesehatanIbu danAnak

    Peningkatan AksesPelayananKesehatan Ibu danAnak

    Penyediaan FasilitasKesehatan YangBerkualitas

    tidak 10.434.126,00

    01.502.003 Tanpa Sub Output 10.434.126,00

    051 - Standarisasi spesi�kasiperalatan kesehatan di Puskesmas

    0,00

    052 - Monev PuskesmasPerbatasan dan Tertinggal

    2.845.750,00

    Pusat Pusat 2.845.750,00

    053 - Penyusunan PedomanPengelolaan SPA di Puskesmas

    349.916,00

    Pusat Pusat 349.916,00

    054 - Penyusunan Modul TOTPemeliharaan SPA di Puskesmas

    241.047,00

    Pusat Pusat 87.925,00

    ProvinsiJawaTengah

    Kab.Banyumas

    153.122,00

    056 - Pengembangan sisteminformasi serti�kasi pemeriksaankesehatan CTKI

    225.970,00

    Pusat Pusat 225.970,00

    057 - Standarisasi SPA klinikembarkasi dan debarkasi

    0,00

    058 - Pertemuan teknispemenuhan SPA pada PuskesmasPerbatasan dan Tertinggal

    1.039.771,00

    Pusat Pusat 529.026,00

    ProvinsiSulawesiSelatan

    KotaMakassar

    510.745,00

    059 - Evaluasi dan Validasi ASPAKPuskesmas lokus PIS -PK

    438.195,00

    ProvinsiJawa Barat

    Kota Bogor 438.195,00

    060 - Manajemen penyiapan PublicHealth Improvement

    0,00

    061 - Sosialisasi dan advokasiperizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

    0,00

  • 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

    https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 3/27

    KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT

    / KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITAPRIORITASNASIONAL

    PROGRAMPRIORITAS

    KEGIATANPRIORITAS

    PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

    100 JANJIPRESIDEN

    KERANGKAREGULASI

    ALOKASI (RPRIBU)

    PROVINSIKABUPATEN

    / KOTA

    062 - Lokakarya penetapan jejaringsistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)

    0,00

    063 - Monev validasi data ASPAKserta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)

    0,00

    064 - Bimbingan teknis dan monevpemenuhan standar SPA bagiPuskesmas Lokus PIS-PK

    0,00

    065 - Pertemuan Teknis PembinaanSarkes Pemeriksa Kesehatan CTKIdi Sarana Kesehatan PemeriksaCTKI

    378.161,00

    ProvinsiJawaTengah

    KotaSurakarta

    378.161,00

    068 - Validasi Data ASPAK(DEKONSENTRASI)

    3.380.940,00

    ProvinsiDKI Jakarta

    Provinsi DKIJakarta

    87.841,00

    ProvinsiJawa Barat

    ProvinsiJawa Barat

    175.682,00

    ProvinsiJawaTengah

    ProvinsiJawaTengah

    87.841,00

    Provinsi DIYogyakarta

    Provinsi DiYogyakarta

    87.841,00

    ProvinsiJawa Timur

    ProvinsiJawa Timur

    125.960,00

    ProvinsiAceh

    ProvinsiNanggroeAcehDarussalam

    87.841,00

    ProvinsiSumateraUtara

    ProvinsiSumateraUtara

    87.841,00

    ProvinsiSumateraBarat

    ProvinsiSumateraBarat

    87.841,00

    ProvinsiRiau

    ProvinsiRiau

    87.841,00

  • 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

    https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 4/27

    KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT

    / KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITAPRIORITASNASIONAL

    PROGRAMPRIORITAS

    KEGIATANPRIORITAS

    PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

    100 JANJIPRESIDEN

    KERANGKAREGULASI

    ALOKASI (RPRIBU)

    PROVINSIKABUPATEN

    / KOTA

    ProvinsiJambi

    ProvinsiJambi

    87.841,00

    ProvinsiSumateraSelatan

    ProvinsiSumateraSelatan

    93.180,00

    ProvinsiLampung

    ProvinsiLampung

    87.841,00

    ProvinsiKalimantanBarat

    ProvinsiKalimantanBarat

    87.841,00

    ProvinsiKalimantanTengah

    ProvinsiKalimantanTengah

    118.620,00

    ProvinsiKalimantanSelatan

    ProvinsiKalimantanSelatan

    87.841,00

    ProvinsiKalimantanTimur

    ProvinsiKalimantanTimur

    47.380,00

    ProvinsiSulawesiUtara

    ProvinsiSulawesiUtara

    215.841,00

    ProvinsiSulawesiTengah

    ProvinsiSulawesiTengah

    87.841,00

    ProvinsiSulawesiSelatan

    ProvinsiSulawesiSelatan

    87.841,00

    ProvinsiSulawesiTenggara

    ProvinsiSulawesiTenggara

    87.841,00

    ProvinsiMaluku

    ProvinsiMaluku

    87.841,00

    ProvinsiBali

    ProvinsiBali

    87.841,00

    ProvinsiNusaTenggaraBarat

    ProvinsiNusaTenggaraBarat

    87.841,00

    ProvinsiNusaTenggaraTimur

    ProvinsiNusaTenggaraTimur

    87.841,00

  • 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

    https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 5/27

    KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT

    / KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITAPRIORITASNASIONAL

    PROGRAMPRIORITAS

    KEGIATANPRIORITAS

    PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

    100 JANJIPRESIDEN

    KERANGKAREGULASI

    ALOKASI (RPRIBU)

    PROVINSIKABUPATEN

    / KOTA

    ProvinsiPapua

    ProvinsiPapua

    126.597,00

    ProvinsiBengkulu

    ProvinsiBengkulu

    87.841,00

    ProvinsiMalukuUtara

    ProvinsiMalukuUtara

    87.841,00

    ProvinsiBanten

    ProvinsiBanten

    87.841,00

    ProvinsiKepulauanBangkaBeli

    ProvinsiBangkaBelitung

    87.841,00

    ProvinsiGorontalo

    ProvinsiGorontalo

    87.841,00

    ProvinsiKepulauanRiau

    ProvinsiKepulauanRiau

    105.973,00

    ProvinsiPapuaBarat

    ProvinsiPapuaBarat

    175.682,00

    ProvinsiSulawesiBarat

    ProvinsiProp.SulawesiBarat

    87.841,00

    ProvinsiKalimantanUtara

    ProvinsiKalimantanUtara

    87.841,00

    069 - Workshop Pengelolaan SPAPuskesmas (DEKONSENTRASI)

    1.534.376,00

    ProvinsiJawaTengah

    ProvinsiJawaTengah

    87.841,00

    ProvinsiSumateraUtara

    ProvinsiSumateraUtara

    87.841,00

    ProvinsiJambi

    ProvinsiJambi

    87.841,00

    ProvinsiSumateraSelatan

    ProvinsiSumateraSelatan

    188.506,00

    ProvinsiKalimantanBarat

    ProvinsiKalimantanBarat

    87.841,00

  • 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

    https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 6/27

    KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT

    / KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITAPRIORITASNASIONAL

    PROGRAMPRIORITAS

    KEGIATANPRIORITAS

    PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

    100 JANJIPRESIDEN

    KERANGKAREGULASI

    ALOKASI (RPRIBU)

    PROVINSIKABUPATEN

    / KOTA

    ProvinsiKalimantanTengah

    ProvinsiKalimantanTengah

    86.708,00

    ProvinsiKalimantanSelatan

    ProvinsiKalimantanSelatan

    87.841,00

    ProvinsiKalimantanTimur

    ProvinsiKalimantanTimur

    98.016,00

    ProvinsiSulawesiUtara

    ProvinsiSulawesiUtara

    107.054,00

    ProvinsiSulawesiTengah

    ProvinsiSulawesiTengah

    87.841,00

    ProvinsiSulawesiTenggara

    ProvinsiSulawesiTenggara

    87.841,00

    ProvinsiNusaTenggaraBarat

    ProvinsiNusaTenggaraBarat

    87.841,00

    ProvinsiBanten

    ProvinsiBanten

    87.841,00

    ProvinsiKepulauanBangkaBeli

    ProvinsiBangkaBelitung

    87.841,00

    ProvinsiGorontalo

    ProvinsiGorontalo

    87.841,00

    ProvinsiSulawesiBarat

    ProvinsiProp.SulawesiBarat

    87.841,00

    02RS Rujukan Nasional yang ditingkatkansarana dan prasarananya

    19.339.541,00

    02.503Pembinaan Sarana, Prasarana dan AlatKesehatan Rumah Sakit di RS RujukanNasional

    Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

    Kesehatan

    PeningkatanKesehatanIbu danAnak

    Peningkatan AksesPelayananKesehatan Ibu danAnak

    Penyediaan FasilitasKesehatan YangBerkualitas

    tidak 1.533.541,00

    02.503.001 Tanpa Sub Output 1.533.541,00

    051 - Workshop MFK di RS RujukanNasional dan UPT Vertikal

    550.000,00

  • 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

    https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 7/27

    KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT

    / KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITAPRIORITASNASIONAL

    PROGRAMPRIORITAS

    KEGIATANPRIORITAS

    PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

    100 JANJIPRESIDEN

    KERANGKAREGULASI

    ALOKASI (RPRIBU)

    PROVINSIKABUPATEN

    / KOTA

    ProvinsiSulawesiSelatan

    KotaMakassar

    550.000,00

    052 - Bimbingan TeknisPemenuhan Sarana Prasarana danAlat di RS Rujukan Nasional

    323.521,00

    Pusat Pusat 323.521,00

    053 - Sosialisasi dan advokasiperizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

    0,00

    054 - Lokakarya penetapan jejaringsistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)

    0,00

    055 - Monev validasi data ASPAKserta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)

    0,00

    056 - penyusunan Modulperencanaan peralatan kesehatanberbASIS OEE (Overall EquipmentE�ectiveness)

    310.020,00

    Pusat Pusat 310.020,00

    057 - Revisi Pedoman InstalasiPemeliharaan Sarana Rumah Sakit(IPSRS)

    350.000,00

    Pusat Pusat 350.000,00

    02.510Penyiapan Pembangunan RS UPT diNusa Tenggara Timur dan Papua

    Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

    tidak 14.500.000,00

    02.510.001 Tanpa Sub Output 14.500.000,00

    051 - Penyiapan Pembangunan RSUPT di wilayah Nusa TenggaraTimur dan Papua

    14.000.000,00

    Pusat Pusat 14.000.000,00

    052 - Penyiapan Pembangunan RSUPT di wilayah Timur (I SPHERE)

    500.000,00

    Pusat Pusat 500.000,00

  • 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

    https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 8/27

    KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT

    / KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITAPRIORITASNASIONAL

    PROGRAMPRIORITAS

    KEGIATANPRIORITAS

    PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

    100 JANJIPRESIDEN

    KERANGKAREGULASI

    ALOKASI (RPRIBU)

    PROVINSIKABUPATEN

    / KOTA

    02.511 Pelaksanaan KSST

    Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

    Politik,Hukum, danPertahananKeamanan

    StabilitasPolitik danKeamanan

    PenguatanDiplomasi Ekonomidan KerjasamaPembangunan

    Peningkatan PeranSwasta dalamKerjasama Selatan-Selatan dan Triangular(KSST)

    ya 3.306.000,00

    02.511.001 Tanpa Sub Output 3.306.000,00

    051 - Kerjasama Selatan - SelatanTriangular

    3.306.000,00

    Pusat Pusat 3.306.000,00

    03RS Rujukan Regional dan Provinsi yangmemenuhi sarana, prasarana dan alat(SPA) sesuai standar

    254.451.221,00

    03.504Pembinaan Sarana Prasarana danPeralatan Kesehatan RS RujukanRegional dan Propinsi sesuai Standar

    Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

    Kesehatan

    PeningkatanKesehatanIbu danAnak

    Peningkatan AksesPelayananKesehatan Ibu danAnak

    Penyediaan FasilitasKesehatan YangBerkualitas

    tidak 4.451.221,00

    03.504.001 Tanpa Sub Output 4.451.221,00

    051 - Penyusunan PedomanSpesi�kasi Teknis PeralatanKesehatan di Rumah Sakit

    325.000,00

    ProvinsiJawa Barat

    Kota Bekasi 325.000,00

    052 - Kegiatan PenilaianImplementasi Green Hospital HKNke 54 Tahun 2018

    178.900,00

    Pusat Pusat 178.900,00

    053 - Sosialisasi kualitas fasyankes(sistem rujukan online, puskesmasbersih, kalibrasi alat kesehatan)

    0,00

    054 - Sosialisasi dan advokasiperizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

    0,00

    055 - Lokakarya penetapan jejaringsistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)

    0,00

    056 - Monev validasi data ASPAKserta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)

    0,00

    057 - Workshop MFK RujukanRegional dan Propinsi

    550.529,00

  • 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

    https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 9/27

    KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT

    / KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITAPRIORITASNASIONAL

    PROGRAMPRIORITAS

    KEGIATANPRIORITAS

    PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

    100 JANJIPRESIDEN

    KERANGKAREGULASI

    ALOKASI (RPRIBU)

    PROVINSIKABUPATEN

    / KOTA

    ProvinsiJawa Barat

    Kota Bekasi 550.529,00

    058 - Bimbingan Teknis SPA di RSRujukan Regional dan Propinsi

    452.532,00

    Pusat Pusat 452.532,00

    059 - Pengelolaan PembangunanSarana Prasarana Rumah Sakit(DEKONSENTRASI)

    2.944.260,00

    ProvinsiDKI Jakarta

    Provinsi DKIJakarta

    147.213,00

    ProvinsiJawa Barat

    ProvinsiJawa Barat

    147.213,00

    ProvinsiJawa Timur

    ProvinsiJawa Timur

    147.213,00

    ProvinsiAceh

    ProvinsiNanggroeAcehDarussalam

    147.213,00

    ProvinsiSumateraUtara

    ProvinsiSumateraUtara

    147.213,00

    ProvinsiSumateraBarat

    ProvinsiSumateraBarat

    147.213,00

    ProvinsiRiau

    ProvinsiRiau

    147.213,00

    ProvinsiJambi

    ProvinsiJambi

    147.213,00

    ProvinsiSumateraSelatan

    ProvinsiSumateraSelatan

    147.213,00

    ProvinsiLampung

    ProvinsiLampung

    147.213,00

    ProvinsiKalimantanBarat

    ProvinsiKalimantanBarat

    147.213,00

    ProvinsiKalimantanTengah

    ProvinsiKalimantanTengah

    147.213,00

    ProvinsiKalimantanSelatan

    ProvinsiKalimantanSelatan

    147.213,00

  • 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

    https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 10/27

    KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT

    / KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITAPRIORITASNASIONAL

    PROGRAMPRIORITAS

    KEGIATANPRIORITAS

    PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

    100 JANJIPRESIDEN

    KERANGKAREGULASI

    ALOKASI (RPRIBU)

    PROVINSIKABUPATEN

    / KOTA

    ProvinsiSulawesiUtara

    ProvinsiSulawesiUtara

    147.213,00

    ProvinsiSulawesiTengah

    ProvinsiSulawesiTengah

    147.213,00

    ProvinsiSulawesiSelatan

    ProvinsiSulawesiSelatan

    147.213,00

    ProvinsiSulawesiTenggara

    ProvinsiSulawesiTenggara

    147.213,00

    ProvinsiBali

    ProvinsiBali

    147.213,00

    ProvinsiNusaTenggaraTimur

    ProvinsiNusaTenggaraTimur

    147.213,00

    ProvinsiMalukuUtara

    ProvinsiMalukuUtara

    147.213,00

    03.509Pendirian RS UPT di kawasan IndonesiaTimur (Prioritas)

    Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

    Kesehatan

    PeningkatanKesehatanIbu danAnak

    Peningkatan AksesPelayananKesehatan Ibu danAnak

    Penyediaan FasilitasKesehatan YangBerkualitas

    tidak 250.000.000,00

    03.509.001 Tanpa Sub Output 250.000.000,00

    051 - Pembangunan RS UPT diMaluku

    250.000.000,00

    ProvinsiMaluku

    ProvinsiMaluku

    250.000.000,00

    04RSUD yang memenuhi standar SaranaPrasarana dan Alat kesehatannya

    16.421.453,00

    04.505Pembinaan Sarana Prasarana dan AlatKesehatan di RS Daerah yang MemenuhiStandar dengan Kriteria Khusus

    Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

    tidak 4.991.453,00

    04.505.001 Tanpa Sub Output 4.991.453,00

    051 - Rakontek Pengelolaan SPA diRumah Sakit

    0,00

  • 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

    https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 11/27

    KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT

    / KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITAPRIORITASNASIONAL

    PROGRAMPRIORITAS

    KEGIATANPRIORITAS

    PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

    100 JANJIPRESIDEN

    KERANGKAREGULASI

    ALOKASI (RPRIBU)

    PROVINSIKABUPATEN

    / KOTA

    052 - Pengadaan Konsultan DesainTipikal (Prototype) Bangunan danPrasarana Unit/Instalasi RumahSakit

    1.400.000,00

    Pusat Pusat 1.400.000,00

    053 - Sosialisasi dan advokasiperizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

    0,00

    054 - Lokakarya penetapan jejaringsistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)

    0,00

    055 - Monev validasi data ASPAKserta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)

    0,00

    056 - Workshop PerencanaanPemenuhan SPA di RS denganKriteria Khusus

    460.926,00

    Pusat Pusat 460.926,00

    057 - Bimbingan TeknisPengelolaan SPA di RS denganKriteria Khusus

    248.886,00

    Pusat Pusat 248.886,00

    058 - Penyusunan Draf PMKPedoman Pengelolaan PeralatanMedis di RS

    281.130,00

    ProvinsiJawa Barat

    Kota Bogor 281.130,00

    059 - Penyusunan Pedoman SPAKlinik Utama

    250.000,00

    Pusat Pusat 250.000,00

    060 - Rapat Konsultasi Teknis SPARS Daerah

    100.000,00

    Pusat Pusat 100.000,00

    061 - Workshop PengelolaanPeralatan Medis dalam RangkaPemenuhan Standar dan AkreditasiRS (DEKONSENTRASI)

    2.250.511,00

    ProvinsiJawa Barat

    ProvinsiJawa Barat

    147.213,00

  • 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

    https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 12/27

    KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT

    / KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITAPRIORITASNASIONAL

    PROGRAMPRIORITAS

    KEGIATANPRIORITAS

    PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

    100 JANJIPRESIDEN

    KERANGKAREGULASI

    ALOKASI (RPRIBU)

    PROVINSIKABUPATEN

    / KOTA

    ProvinsiJawaTengah

    ProvinsiJawaTengah

    147.213,00

    ProvinsiJambi

    ProvinsiJambi

    147.213,00

    ProvinsiSumateraSelatan

    ProvinsiSumateraSelatan

    188.889,00

    ProvinsiKalimantanBarat

    ProvinsiKalimantanBarat

    147.213,00

    ProvinsiKalimantanTengah

    ProvinsiKalimantanTengah

    117.567,00

    ProvinsiKalimantanSelatan

    ProvinsiKalimantanSelatan

    147.213,00

    ProvinsiKalimantanTimur

    ProvinsiKalimantanTimur

    177.499,00

    ProvinsiSulawesiTengah

    ProvinsiSulawesiTengah

    147.213,00

    ProvinsiSulawesiSelatan

    ProvinsiSulawesiSelatan

    147.213,00

    ProvinsiSulawesiTenggara

    ProvinsiSulawesiTenggara

    147.213,00

    ProvinsiBanten

    ProvinsiBanten

    147.213,00

    ProvinsiKepulauanBangkaBeli

    ProvinsiBangkaBelitung

    147.213,00

    ProvinsiGorontalo

    ProvinsiGorontalo

    147.213,00

    ProvinsiSulawesiBarat

    ProvinsiProp.SulawesiBarat

    147.213,00

  • 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

    https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 13/27

    KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT

    / KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITAPRIORITASNASIONAL

    PROGRAMPRIORITAS

    KEGIATANPRIORITAS

    PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

    100 JANJIPRESIDEN

    KERANGKAREGULASI

    ALOKASI (RPRIBU)

    PROVINSIKABUPATEN

    / KOTA

    04.512Pemenuhan Alat Kesehatan PenunjangAsian Games

    Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

    PrioritasNasionalKhusus

    AsianGames danAsian ParaGames

    SuksesPenyelenggaraan

    Penyiapan Venue,Wisma Atlit daninfrastrukturpendukung

    tidak 11.430.000,00

    04.512.001 tanpa sub output 11.430.000,00

    051 - Pengadaan Alat Kesehatanuntuk menunjang Asian Games danPara Asian Games Tahun 2018

    11.430.000,00

    Pusat Pusat 11.430.000,00

    05

    Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan /Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yangMampu Memberikan Pelayanan SesuaiStandar

    3.015.700,00

    05.506

    Balai Pengujian FasilitasKesehatan/Institusi Penguji FasilitasKesehatan yang Mampu MemberikanPelayanan sesuai Standar

    Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

    tidak 3.015.700,00

    05.506.001 Tanpa Sub Output 3.015.700,00

    051 - Standarisasi laboratoriumkalibrasi di Rumah Sakit

    0,00

    052 - Penguatan Dinas Kesehatandalam pengujian kalibrasi alat

    0,00

    053 - Bimbingan teknis institusipenguji alat kesehatan

    0,00

    054 - Bimbingan teknis fasilitaspelayanan kesehatan laboratoriumkesehatan

    0,00

    055 - Sosialisasi dan advokasiperizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

    0,00

    056 - Lokakarya penetapan jejaringsistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)

    0,00

    057 - Monev validasi data ASPAKserta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)

    0,00

    058 - Penyusunan RoadmapPengujian Dan Kalibrasi FasilitasKesehatan

    258.796,00

    Pusat Pusat 258.796,00

  • 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

    https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 14/27

    KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT

    / KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITAPRIORITASNASIONAL

    PROGRAMPRIORITAS

    KEGIATANPRIORITAS

    PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

    100 JANJIPRESIDEN

    KERANGKAREGULASI

    ALOKASI (RPRIBU)

    PROVINSIKABUPATEN

    / KOTA

    059 - Penyusunan Modul Serti�kasiKompetensi Petugas Penguji,Kalibrasi, Inspeksi Fasyankes

    225.400,00

    Pusat Pusat 225.400,00

    060 - Penyusunan Pedoman SPAKesehatan TradisionalKomplementer

    230.100,00

    Pusat Pusat 230.100,00

    061 - Penyusunan Pedoman TeknisBangunan, Prasarana danPeralatan Kesehatan LaboratoriumKlinik

    325.200,00

    ProvinsiJawa Barat

    Kota Bekasi 325.200,00

    062 - Penyusunan Pedoman SPAUnit Transfusi Darah

    330.400,00

    Pusat Pusat 167.828,00

    ProvinsiJawa Barat

    Kota Bekasi 162.572,00

    063 - Penyusunan Modul Serti�kasiKompetensi Petugas Penguji,Kalibrasi Alat Kesehatan

    252.321,00

    Pusat Pusat 252.321,00

    064 - Konsensus Metode KerjaPengujian dan Kalibrasi AlatKesehatan dan Inspeksi SaranaPrasarana Fasilitas PelayananKesehatan

    236.240,00

    Pusat Pusat 236.240,00

    065 - Workshop PeningkatanKemampuan BPFK/IP dalamInspeksi Sarana PrasaranaFasyankes

    265.100,00

    Pusat Pusat 265.100,00

    066 - Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Pengujian, kalibrasialat kesehatan dan Inspeksi SaranaPrasarana Fasyankes

    327.125,00

    Pusat Pusat 327.125,00

  • 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

    https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 15/27

    KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT

    / KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITAPRIORITASNASIONAL

    PROGRAMPRIORITAS

    KEGIATANPRIORITAS

    PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

    100 JANJIPRESIDEN

    KERANGKAREGULASI

    ALOKASI (RPRIBU)

    PROVINSIKABUPATEN

    / KOTA

    067 - Bimbingan TeknisPenyelenggaraan Pengujian,Kalibrasi Alat Kesehatan danInspeksi Sarana PrasaranaFasyankes

    341.539,00

    Pusat Pusat 341.539,00

    068 - Pendampingan penyusunanProg/Keg BPFK/LPFK dalammendukung PIS-PK, Akreditasi,sistem rujukan dan DTPK

    223.479,00

    Pusat Pusat 223.479,00

    06

    Dinas Kesehatan Provinsi yangmengembangkan Unit pemeliharaanFasilitas Kesehatan Regional / RegionalMaintenance Center

    10.858.463,00

    06.507

    Dinas Kesehatan Propinsi yangMengembangkan Unit PemeliharaanFasilitas Kesehatan Regional/RegionalMaintenance Center

    Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

    tidak 4.611.563,00

    06.507.001 Tanpa Sub Output 4.611.563,00

    051 - Penguatan Dinas Kesehatandalam pembinaan jejaringlaboratorium

    0,00

    052 - Sosialisasi kualitas fasyankes(sistem rujukan online, puskesmasbersih, kalibrasi alat kesehatan)

    0,00

    053 - Sosialisasi dan advokasiperizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

    0,00

    054 - Lokakarya penetapan jejaringsistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)

    0,00

    055 - Monev validasi data ASPAKserta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)

    0,00

    056 - Peningkatan Peran DinasKesehatan dalampembentukanRegionalMaintenance Center (RMC)

    456.214,00

    Pusat Pusat 456.214,00

  • 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

    https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 16/27

    KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT

    / KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITAPRIORITASNASIONAL

    PROGRAMPRIORITAS

    KEGIATANPRIORITAS

    PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

    100 JANJIPRESIDEN

    KERANGKAREGULASI

    ALOKASI (RPRIBU)

    PROVINSIKABUPATEN

    / KOTA

    057 - Workshop ASPAKLaboratorium Kesehatan

    0,00

    058 - Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Regional MaintenanceCenter (RMC)

    683.110,00

    Pusat Pusat 683.110,00

    059 - Bimbingan TeknisPelaksanaan Regional maintenanceCenter (RMC)

    597.524,00

    Pusat Pusat 597.524,00

    060 - Koordinasi Teknis RegionalMaintenance Center (RMC) sebagaiSistem Rujukan SPA di Fasyankes(DEKONSENTRASI)

    1.772.163,00

    ProvinsiDKI Jakarta

    Provinsi DKIJakarta

    147.683,00

    Provinsi DIYogyakarta

    Provinsi DiYogyakarta

    147.680,00

    ProvinsiSumateraUtara

    ProvinsiSumateraUtara

    147.680,00

    ProvinsiKalimantanSelatan

    ProvinsiKalimantanSelatan

    147.680,00

    ProvinsiSulawesiSelatan

    ProvinsiSulawesiSelatan

    147.680,00

    ProvinsiMaluku

    ProvinsiMaluku

    147.680,00

    ProvinsiMalukuUtara

    ProvinsiMalukuUtara

    147.680,00

    ProvinsiKepulauanBangkaBeli

    ProvinsiBangkaBelitung

    147.680,00

    ProvinsiGorontalo

    ProvinsiGorontalo

    147.680,00

    ProvinsiPapuaBarat

    ProvinsiPapuaBarat

    147.680,00

  • 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

    https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 17/27

    KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT

    / KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITAPRIORITASNASIONAL

    PROGRAMPRIORITAS

    KEGIATANPRIORITAS

    PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

    100 JANJIPRESIDEN

    KERANGKAREGULASI

    ALOKASI (RPRIBU)

    PROVINSIKABUPATEN

    / KOTA

    ProvinsiSulawesiBarat

    ProvinsiProp.SulawesiBarat

    147.680,00

    ProvinsiKalimantanUtara

    ProvinsiKalimantanUtara

    147.680,00

    061 - Supervisi dan assesmentpelaksanaan pemenuhan standarfasyankes lainnya

    611.528,00

    Pusat Pusat 611.528,00

    062 - Integrasi Sistem InformasiFasyankes lainnya ke dalam ASPAK

    50.000,00

    Pusat Pusat 50.000,00

    063 - Workshop PenyelenggaraanASPAK Fasyankes Lainnya

    441.024,00

    Pusat Pusat 2.768,00

    ProvinsiJawa Barat

    Kota Bekasi 438.256,00

    06.951 Layanan Internal (Overhead)

    Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

    tidak 6.246.900,00

    06.951.003 Tanpa Sub Output 6.246.900,00

    051 - Manajemen Pendukung 3.651.220,00

    Pusat Pusat 3.651.220,00

    052 - SDM yang DitingkatkanKapasitas dan KemampuanTeknisnya

    383.930,00

    Pusat Pusat 383.930,00

    053 - Dokumen Perencanaan danAnggaran

    363.320,00

    Pusat Pusat 363.320,00

    054 - Layanan Perkantoran 1.848.430,00

    Pusat Pusat 1.848.430,00

    Total 314.520.504,00

    KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

    B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)

  • 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

    https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 18/27

    VOLUME /TARGET

    SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2018

    (RP RIBU)

    VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

    2019 2020 2021 2019 2020 2021

    KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

    VOLUME /TARGET

    SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2018

    (RP RIBU)

    VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

    2019 2020 2021 2019 2020 20210 0,00 0,00 0,00 0,00

    0.999 Output Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00

    0.999.001 Tanpa Sub Output 0,00 0,00 0,00 0,00

    0.999.001.051 Output Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    01Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuaistandar

    10.434.126,00 10.584.663,00 11.598.503,00 12.610.350,00

    01.502Pembinaan Puskesmas yang Memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat(SPA) sesuai Standar

    5600 Puskesmas 10.434.126,00 10.584.663,00 11.598.503,00 12.610.350,00

    01.502.003 Tanpa Sub Output 10.434.126,00 10.584.663,00 11.598.503,00 12.610.350,00

    01.502.003.051 Standarisasi spesi�kasi peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    01.502.003.052 Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 1,00Puskesmas Perbatasan danTertinggal

    2.845.750,00 2.845.750,00 1,00 1,00 1,00 3.130.325,00 3.443.358,00 3.787.693,00

    01.502.003.053 Penyusunan Pedoman Pengelolaan SPA di Puskesmas 1,00 Pedoman 349.916,00 349.916,00 1,00 1,00 1,00 367.412,00 385.782,00 405.072,00

    01.502.003.054 Penyusunan Modul TOT Pemeliharaan SPA di Puskesmas 2,00 Modul TOT Pelatihan 120.523,50 241.047,00 2,00 2,00 2,00 253.099,00 265.754,00 279.042,00

    01.502.003.056Pengembangan sistem informasi serti�kasi pemeriksaankesehatan CTKI

    1,00 Upgrade Sistem Informasi 225.970,00 225.970,00 1,00 1,00 1,00 237.269,00 249.132,00 261.589,00

    01.502.003.057 Standarisasi SPA klinik embarkasi dan debarkasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    01.502.003.058Pertemuan teknis pemenuhan SPA pada Puskesmas Perbatasandan Tertinggal

    2,00 Dokumen 519.885,50 1.039.771,00 2,00 2,00 2,00 1.091.759,00 1.146.347,00 1.203.665,00

    01.502.003.059 Evaluasi dan Validasi ASPAK Puskesmas lokus PIS -PK 1,00 kegiatan 438.195,00 438.195,00 1,00 1,00 1,00 460.105,00 483.110,00 507.265,00

    01.502.003.060 Manajemen penyiapan Public Health Improvement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    01.502.003.061Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    01.502.003.062Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes (DEKONSENTRASI)

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    01.502.003.063Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi (DEKONSENTRASI)

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    01.502.003.064Bimbingan teknis dan monev pemenuhan standar SPA bagiPuskesmas Lokus PIS-PK

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    01.502.003.065Pertemuan Teknis Pembinaan Sarkes Pemeriksa Kesehatan CTKIdi Sarana Kesehatan Pemeriksa CTKI

    1,00 Kegiatan 378.161,00 378.161,00 1,00 1,00 1,00 397.069,00 416.923,00 437.769,00

    01.502.003.068 Validasi Data ASPAK (DEKONSENTRASI) 34,00 Kegiatan 99.439,41 3.380.940,00 34,00 34,00 34,00 3.198.250,00 3.613.792,00 3.975.144,00

    01.502.003.069 Workshop Pengelolaan SPA Puskesmas (DEKONSENTRASI) 16,00 Kegiatan 95.898,50 1.534.376,00 16,00 16,00 16,00 1.449.375,00 1.594.305,00 1.753.111,00

    02 RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana dan prasarananya 19.339.541,00 12.473.495,00 6.405.344,00 6.991.379,00

    02.503Pembinaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit di RSRujukan Nasional

    14 RS Rujukan 1.533.541,00 1.686.895,00 1.855.084,00 2.041.093,00

    02.503.001 Tanpa Sub Output 1.533.541,00 1.686.895,00 1.855.084,00 2.041.093,00

    02.503.001.051 Workshop MFK di RS Rujukan Nasional dan UPT Vertikal 1,00 Kegiatan 550.000,00 550.000,00 1,00 1,00 1,00 605.000,00 665.000,00 732.000,00

  • 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

    https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 19/27

    KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

    VOLUME /TARGET

    SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2018

    (RP RIBU)

    VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

    2019 2020 2021 2019 2020 2021

    02.503.001.052Bimbingan Teknis Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat di RSRujukan Nasional

    14,00 RS Rujukan 23.108,64 323.521,00 14,00 14,00 14,00 355.873,00 391.460,00 430.606,00

    02.503.001.053Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    02.503.001.054Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes (DEKONSENTRASI)

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    02.503.001.055Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi (DEKONSENTRASI)

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    02.503.001.056penyusunan Modul perencanaan peralatan kesehatan berbASISOEE (Overall Equipment E�ectiveness)

    1,00 Kegiatan 310.020,00 310.020,00 1,00 1,00 1,00 341.022,00 375.124,00 412.637,00

    02.503.001.057Revisi Pedoman Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit(IPSRS)

    1,00 Pedoman 350.000,00 350.000,00 1,00 1,00 1,00 385.000,00 423.500,00 465.850,00

    02.510 Penyiapan Pembangunan RS UPT di Nusa Tenggara Timur dan Papua 2 RS 14.500.000,00 7.150.000,00 550.000,00 550.000,00

    02.510.001 Tanpa Sub Output 14.500.000,00 7.150.000,00 550.000,00 550.000,00

    02.510.001.051Penyiapan Pembangunan RS UPT di wilayah Nusa Tenggara Timurdan Papua

    1,00 Dokumen Persiapan Pembangunan 14.000.000,00 14.000.000,00 1,00 0,00 0,00 6.600.000,00 0,00 0,00

    02.510.001.052 Penyiapan Pembangunan RS UPT di wilayah Timur (I SPHERE) 3,00 Dokumen Persiapan Pembangunan 166.666,67 500.000,00 3,00 3,00 3,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00

    02.511 Pelaksanaan KSST 2 Unit 3.306.000,00 3.636.600,00 4.000.260,00 4.400.286,00

    02.511.001 Tanpa Sub Output 3.306.000,00 3.636.600,00 4.000.260,00 4.400.286,00

    02.511.001.051 Kerjasama Selatan - Selatan Triangular 2,00 Unit 1.653.000,00 3.306.000,00 2,00 2,00 2,00 3.636.600,00 4.000.260,00 4.400.286,00

    03RS Rujukan Regional dan Provinsi yang memenuhi sarana, prasarana danalat (SPA) sesuai standar

    254.451.221,00 278.902.106,00 4.244.809,00 4.645.535,00

    03.504Pembinaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan RS RujukanRegional dan Propinsi sesuai Standar

    130 RS 4.451.221,00 3.902.106,00 4.244.809,00 4.645.535,00

    03.504.001 Tanpa Sub Output 4.451.221,00 3.902.106,00 4.244.809,00 4.645.535,00

    03.504.001.051Penyusunan Pedoman Spesi�kasi Teknis Peralatan Kesehatan diRumah Sakit

    1,00 Pedoman 325.000,00 325.000,00 1,00 1,00 1,00 357.500,00 393.250,00 432.575,00

    03.504.001.052Kegiatan Penilaian Implementasi Green Hospital HKN ke 54 Tahun2018

    1,00 Kegiatan 178.900,00 178.900,00 1,00 1,00 1,00 196.790,00 216.469,00 238.116,00

    03.504.001.053Sosialisasi kualitas fasyankes (sistem rujukan online, puskesmasbersih, kalibrasi alat kesehatan)

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    03.504.001.054Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    03.504.001.055Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes (DEKONSENTRASI)

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    03.504.001.056Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi (DEKONSENTRASI)

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    03.504.001.057 Workshop MFK Rujukan Regional dan Propinsi 1,00 kegiatan 550.529,00 550.529,00 1,00 1,00 1,00 605.582,00 666.140,00 732.754,00

  • 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

    https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 20/27

    KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

    VOLUME /TARGET

    SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2018

    (RP RIBU)

    VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

    2019 2020 2021 2019 2020 2021

    03.504.001.058 Bimbingan Teknis SPA di RS Rujukan Regional dan Propinsi 130,00 RS Rujukan Regional dan Propinsi 3.481,02 452.532,00 130,00 130,00 130,00 475.158,00 475.158,00 498.916,00

    03.504.001.059Pengelolaan Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Sakit(DEKONSENTRASI)

    14,00 Kegiatan 210.304,29 2.944.260,00 14,00 14,00 14,00 2.267.076,00 2.493.792,00 2.743.174,00

    03.509 Pendirian RS UPT di kawasan Indonesia Timur (Prioritas) 1 RS 250.000.000,00 275.000.000,00 0,00 0,00

    03.509.001 Tanpa Sub Output 250.000.000,00 275.000.000,00 0,00 0,00

    03.509.001.051 Pembangunan RS UPT di Maluku 1,00 RS UPT Vertikal yang terbangun 250.000.000,00 250.000.000,00 1,00 1,00 1,00 275.000.000,00 0,00 0,00

    04 RSUD yang memenuhi standar Sarana Prasarana dan Alat kesehatannya 16.421.453,00 5.366.259,00 5.600.379,00 6.160.021,00

    04.505Pembinaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan di RS Daerah yangMemenuhi Standar dengan Kriteria Khusus

    97 RSUD 4.991.453,00 5.366.259,00 5.600.379,00 6.160.021,00

    04.505.001 Tanpa Sub Output 4.991.453,00 5.366.259,00 5.600.379,00 6.160.021,00

    04.505.001.051 Rakontek Pengelolaan SPA di Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    04.505.001.052Pengadaan Konsultan Desain Tipikal (Prototype) Bangunan danPrasarana Unit/Instalasi Rumah Sakit

    1,00Prototype Bangunan danPrasarana Unit/Instalasi RumahSakit

    1.400.000,00 1.400.000,00 1,00 1,00 1,00 1.540.000,00 1.694.000,00 1.863.000,00

    04.505.001.053Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    04.505.001.054Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes (DEKONSENTRASI)

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    04.505.001.055Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi (DEKONSENTRASI)

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    04.505.001.056Workshop Perencanaan Pemenuhan SPA di RS dengan KriteriaKhusus

    1,00 kegiatan 460.926,00 460.926,00 1,00 1,00 1,00 506.000,00 556.600,00 612.260,00

    04.505.001.057 Bimbingan Teknis Pengelolaan SPA di RS dengan Kriteria Khusus 12,00 RS dengan Kriteria Khusus 20.740,50 248.886,00 12,00 12,00 12,00 273.775,00 301.152,00 331.267,00

    04.505.001.058Penyusunan Draf PMK Pedoman Pengelolaan Peralatan Medis diRS

    1,00 Draf PMK 281.130,00 281.130,00 1,00 1,00 1,00 309.243,00 340.167,00 374.184,00

    04.505.001.059 Penyusunan Pedoman SPA Klinik Utama 0,00 Pedoman NaN 250.000,00 0,00 0,00 0,00 275.000,00 0,00 0,00

    04.505.001.060 Rapat Konsultasi Teknis SPA RS Daerah 1,00 Kegiatan 100.000,00 100.000,00 1,00 1,00 1,00 110.000,00 121.000,00 133.100,00

    04.505.001.061Workshop Pengelolaan Peralatan Medis dalam RangkaPemenuhan Standar dan Akreditasi RS (DEKONSENTRASI)

    15,00 Dinkes Propinsi 150.034,07 2.250.511,00 15,00 15,00 15,00 2.352.241,00 2.587.460,00 2.846.210,00

    04.512 Pemenuhan Alat Kesehatan Penunjang Asian Games 1 Keg. 11.430.000,00 0,00 0,00 0,00

    04.512.001 tanpa sub output 11.430.000,00 0,00 0,00 0,00

    04.512.001.051Pengadaan Alat Kesehatan untuk menunjang Asian Games danPara Asian Games Tahun 2018

    1,00 Unit 11.430.000,00 11.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    05Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji Fasilitas Kesehatanyang Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai Standar

    3.015.700,00 3.225.859,00 3.461.922,00 3.459.584,00

    05.506Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan/Institusi Penguji Fasilitas Kesehatanyang Mampu Memberikan Pelayanan sesuai Standar

    14 Balai 3.015.700,00 3.225.859,00 3.461.922,00 3.459.584,00

  • 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

    https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 21/27

    KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

    VOLUME /TARGET

    SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2018

    (RP RIBU)

    VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

    2019 2020 2021 2019 2020 2021

    05.506.001 Tanpa Sub Output 3.015.700,00 3.225.859,00 3.461.922,00 3.459.584,00

    05.506.001.051 Standarisasi laboratorium kalibrasi di Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    05.506.001.052 Penguatan Dinas Kesehatan dalam pengujian kalibrasi alat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    05.506.001.053 Bimbingan teknis institusi penguji alat kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    05.506.001.054Bimbingan teknis fasilitas pelayanan kesehatan laboratoriumkesehatan

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    05.506.001.055Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    05.506.001.056Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes (DEKONSENTRASI)

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    05.506.001.057Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi (DEKONSENTRASI)

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    05.506.001.058Penyusunan Roadmap Pengujian Dan Kalibrasi FasilitasKesehatan

    1,00 Roadmap 258.796,00 258.796,00 1,00 1,00 1,00 271.736,00 285.323,00 299.589,00

    05.506.001.059Penyusunan Modul Serti�kasi Kompetensi Petugas Penguji,Kalibrasi, Inspeksi Fasyankes

    1,00 Modul 225.400,00 225.400,00 1,00 1,00 1,00 236.670,00 248.504,00 260.929,00

    05.506.001.060 Penyusunan Pedoman SPA Kesehatan Tradisional Komplementer 1,00 Pedoman 230.100,00 230.100,00 1,00 1,00 1,00 241.605,00 253.685,00 266.370,00

    05.506.001.061Penyusunan Pedoman Teknis Bangunan, Prasarana dan PeralatanKesehatan Laboratorium Klinik

    1,00 Pedoman 325.200,00 325.200,00 1,00 1,00 1,00 357.720,00 393.492,00 432.841,00

    05.506.001.062 Penyusunan Pedoman SPA Unit Transfusi Darah 2,00 Pedoman 165.200,00 330.400,00 2,00 2,00 2,00 363.440,00 399.784,00 439.762,00

    05.506.001.063Penyusunan Modul Serti�kasi Kompetensi Petugas Penguji,Kalibrasi Alat Kesehatan

    1,00 Modul 252.321,00 252.321,00 1,00 1,00 1,00 277.553,00 305.308,00 335.839,00

    05.506.001.064Konsensus Metode Kerja Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatandan Inspeksi Sarana Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan

    0,00 Kegiatan NaN 236.240,00 0,00 0,00 0,00 260.062,00 286.068,00 314.675,00

    05.506.001.065Workshop Peningkatan Kemampuan BPFK/IP dalam InspeksiSarana Prasarana Fasyankes

    1,00 kegiatan 265.100,00 265.100,00 1,00 1,00 1,00 278.355,00 292.273,00 306.886,00

    05.506.001.066Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengujian, kalibrasi alatkesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Fasyankes

    1,00 Kegiatan 327.125,00 327.125,00 1,00 1,00 1,00 343.481,00 360.655,00 378.688,00

    05.506.001.067Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pengujian, Kalibrasi AlatKesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Fasyankes

    1,00 Kegiatan 341.539,00 341.539,00 1,00 1,00 1,00 358.616,00 376.547,00 395.374,00

    05.506.001.068Pendampingan penyusunan Prog/Keg BPFK/LPFK dalammendukung PIS-PK, Akreditasi, sistem rujukan dan DTPK

    1,00 Program/Kegiatan 223.479,00 223.479,00 1,00 1,00 1,00 236.621,00 260.283,00 28.631,00

    06Dinas Kesehatan Provinsi yang mengembangkan Unit pemeliharaanFasilitas Kesehatan Regional / Regional Maintenance Center

    10.858.463,00 11.503.667,00 12.280.116,00 13.115.536,00

    06.507Dinas Kesehatan Propinsi yang Mengembangkan Unit PemeliharaanFasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center

    6 Unit RMC 4.611.563,00 4.925.225,00 5.351.637,00 5.817.405,00

    06.507.001 Tanpa Sub Output 4.611.563,00 4.925.225,00 5.351.637,00 5.817.405,00

  • 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

    https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 22/27

    KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

    VOLUME /TARGET

    SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2018

    (RP RIBU)

    VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

    2019 2020 2021 2019 2020 2021

    06.507.001.051Penguatan Dinas Kesehatan dalam pembinaan jejaringlaboratorium

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    06.507.001.052Sosialisasi kualitas fasyankes (sistem rujukan online, puskesmasbersih, kalibrasi alat kesehatan)

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    06.507.001.053Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    06.507.001.054Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes (DEKONSENTRASI)

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    06.507.001.055Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi (DEKONSENTRASI)

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    06.507.001.056Peningkatan Peran Dinas Kesehatan dalampembentukanRegional Maintenance Center (RMC)

    1,00 Kegiatan 456.214,00 456.214,00 1,00 1,00 1,00 417.297,00 459.026,00 504.929,00

    06.507.001.057 Workshop ASPAK Laboratorium Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    06.507.001.058Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Regional MaintenanceCenter (RMC)

    1,00 Kegiatan 683.110,00 683.110,00 1,00 1,00 1,00 751.421,00 826.563,00 909.219,00

    06.507.001.059Bimbingan Teknis Pelaksanaan Regional maintenance Center(RMC)

    34,00Unit Pemeliharaan FasilitasKesehatan Regional (RMC)

    17.574,24 597.524,00 34,00 34,00 34,00 627.400,00 658.770,00 691.709,00

    06.507.001.060Koordinasi Teknis Regional Maintenance Center (RMC) sebagaiSistem Rujukan SPA di Fasyankes (DEKONSENTRASI)

    12,00 Propinsi 147.680,25 1.772.163,00 12,00 12,00 12,00 1.949.376,00 2.144.304,00 2.358.744,00

    06.507.001.061Supervisi dan assesment pelaksanaan pemenuhan standarfasyankes lainnya

    36,00 fasyankes lainnya 16.986,89 611.528,00 36,00 36,00 36,00 642.104,00 674.210,00 707.920,00

    06.507.001.062 Integrasi Sistem Informasi Fasyankes lainnya ke dalam ASPAK 1,00 Paket 50.000,00 50.000,00 1,00 1,00 1,00 52.500,00 55.125,00 57.881,00

    06.507.001.063 Workshop Penyelenggaraan ASPAK Fasyankes Lainnya 2,00 Kegiatan 220.512,00 441.024,00 2,00 2,00 2,00 485.127,00 533.639,00 587.003,00

    06.951 Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 6.246.900,00 6.578.442,00 6.928.479,00 7.298.131,00

    06.951.003 Tanpa Sub Output 6.246.900,00 6.578.442,00 6.928.479,00 7.298.131,00

    06.951.003.051 Manajemen Pendukung 12,00 Bulan layanan 304.268,33 3.651.220,00 12,00 12,00 12,00 3.833.781,00 4.025.470,00 4.226.744,00

    06.951.003.052 SDM yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kemampuan Teknisnya 12,00 Bulan Layanan 31.994,17 383.930,00 12,00 12,00 12,00 422.323,00 464.555,00 511.010,00

    06.951.003.053 Dokumen Perencanaan dan Anggaran 12,00 bulan layanan 30.276,67 363.320,00 12,00 12,00 12,00 381.486,00 400.560,00 420.588,00

    06.951.003.054 Layanan Perkantoran 12,00 Bulan layanan 154.035,83 1.848.430,00 12,00 12,00 12,00 1.940.852,00 2.037.894,00 2.139.789,00

    Total 314.520.504,00 - - - 322.056.049,00 43.591.073,00 46.982.405,00

    KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

    KOMPONEN

    INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

    RUPIAHPINJAMAN HIBAH

    PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

    0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    C. SUMBER PENDANAAN

  • 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

    https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 23/27

    KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

    KOMPONEN

    INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

    RUPIAHPINJAMAN HIBAH

    PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

    0.999 Output Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    0.999.001 Tanpa Sub Output 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    0.999.001.051 Output Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 10.434.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.434.126,00

    01.502 Pembinaan Puskesmas yang Memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai Standar 10.434.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.434.126,00

    01.502.003 Tanpa Sub Output 10.434.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.434.126,00

    01.502.003.051 Standarisasi spesi�kasi peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    01.502.003.052 Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal Utama 2.845.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.845.750,00

    01.502.003.053 Penyusunan Pedoman Pengelolaan SPA di Puskesmas Utama 349.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.916,00

    01.502.003.054 Penyusunan Modul TOT Pemeliharaan SPA di Puskesmas Utama 241.047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.047,00

    01.502.003.056 Pengembangan sistem informasi serti�kasi pemeriksaan kesehatan CTKI Utama 225.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.970,00

    01.502.003.057 Standarisasi SPA klinik embarkasi dan debarkasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    01.502.003.058 Pertemuan teknis pemenuhan SPA pada Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal Utama 1.039.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.039.771,00

    01.502.003.059 Evaluasi dan Validasi ASPAK Puskesmas lokus PIS -PK Utama 438.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438.195,00

    01.502.003.060 Manajemen penyiapan Public Health Improvement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    01.502.003.061 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes (DEKONSENTRASI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    01.502.003.062Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dan kalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    01.502.003.063Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhan pemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    01.502.003.064 Bimbingan teknis dan monev pemenuhan standar SPA bagi Puskesmas Lokus PIS-PK Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    01.502.003.065 Pertemuan Teknis Pembinaan Sarkes Pemeriksa Kesehatan CTKI di Sarana Kesehatan Pemeriksa CTKI Utama 378.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378.161,00

    01.502.003.068 Validasi Data ASPAK (DEKONSENTRASI) Utama 3.380.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.380.940,00

    01.502.003.069 Workshop Pengelolaan SPA Puskesmas (DEKONSENTRASI) Utama 1.534.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.534.376,00

    02 RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana dan prasarananya 18.839.541,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.339.541,00

    02.503 Pembinaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit di RS Rujukan Nasional 1.533.541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.533.541,00

    02.503.001 Tanpa Sub Output 1.533.541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.533.541,00

    02.503.001.051 Workshop MFK di RS Rujukan Nasional dan UPT Vertikal Utama 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00

    02.503.001.052 Bimbingan Teknis Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat di RS Rujukan Nasional Utama 323.521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323.521,00

    02.503.001.053 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes (DEKONSENTRASI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    02.503.001.054Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dan kalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    02.503.001.055Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhan pemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  • 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

    https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 24/27

    KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

    KOMPONEN

    INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

    RUPIAHPINJAMAN HIBAH

    PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

    02.503.001.056penyusunan Modul perencanaan peralatan kesehatan berbASIS OEE (Overall EquipmentE�ectiveness)

    Utama 310.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.020,00

    02.503.001.057 Revisi Pedoman Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) Utama 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00

    02.510 Penyiapan Pembangunan RS UPT di Nusa Tenggara Timur dan Papua 14.000.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.500.000,00

    02.510.001 Tanpa Sub Output 14.000.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.500.000,00

    02.510.001.051 Penyiapan Pembangunan RS UPT di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Papua Utama 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00

    02.510.001.052 Penyiapan Pembangunan RS UPT di wilayah Timur (I SPHERE) Utama 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

    02.511 Pelaksanaan KSST 3.306.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.306.000,00

    02.511.001 Tanpa Sub Output 3.306.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.306.000,00

    02.511.001.051 Kerjasama Selatan - Selatan Triangular Utama 3.306.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.306.000,00

    03 RS Rujukan Regional dan Provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 254.451.221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.451.221,00

    03.504 Pembinaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan RS Rujukan Regional dan Propinsi sesuai Standar 4.451.221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.451.221,00

    03.504.001 Tanpa Sub Output 4.451.221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.451.221,00

    03.504.001.051 Penyusunan Pedoman Spesi�kasi Teknis Peralatan Kesehatan di Rumah Sakit Utama 325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.000,00

    03.504.001.052 Kegiatan Penilaian Implementasi Green Hospital HKN ke 54 Tahun 2018 Utama 178.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.900,00

    03.504.001.053 Sosialisasi kualitas fasyankes (sistem rujukan online, puskesmas bersih, kalibrasi alat kesehatan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    03.504.001.054 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes (DEKONSENTRASI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    03.504.001.055Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dan kalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    03.504.001.056Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhan pemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    03.504.001.057 Workshop MFK Rujukan Regional dan Propinsi Utama 550.529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.529,00

    03.504.001.058 Bimbingan Teknis SPA di RS Rujukan Regional dan Propinsi Utama 452.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452.532,00

    03.504.001.059 Pengelolaan Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Sakit (DEKONSENTRASI) Utama 2.944.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.944.260,00

    03.509 Pendirian RS UPT di kawasan Indonesia Timur (Prioritas) 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

    03.509.001 Tanpa Sub Output 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

    03.509.001.051 Pembangunan RS UPT di Maluku Utama 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

    04 RSUD yang memenuhi standar Sarana Prasarana dan Alat kesehatannya 16.421.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.421.453,00

    04.505Pembinaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan di RS Daerah yang Memenuhi Standar dengan KriteriaKhusus

    4.991.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.991.453,00

    04.505.001 Tanpa Sub Output 4.991.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.991.453,00

    04.505.001.051 Rakontek Pengelolaan SPA di Rumah Sakit Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    04.505.001.052 Pengadaan Konsultan Desain Tipikal (Prototype) Bangunan dan Prasarana Unit/Instalasi Rumah Sakit Utama 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00

    04.505.001.053 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes (DEKONSENTRASI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  • 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

    https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 25/27

    KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

    KOMPONEN

    INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

    RUPIAHPINJAMAN HIBAH

    PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

    04.505.001.054Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dan kalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    04.505.001.055Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhan pemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    04.505.001.056 Workshop Perencanaan Pemenuhan SPA di RS dengan Kriteria Khusus Utama 460.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460.926,00

    04.505.001.057 Bimbingan Teknis Pengelolaan SPA di RS dengan Kriteria Khusus Utama 248.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.886,00

    04.505.001.058 Penyusunan Draf PMK Pedoman Pengelolaan Peralatan Medis di RS Utama 281.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.130,00

    04.505.001.059 Penyusunan Pedoman SPA Klinik Utama Utama 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

    04.505.001.060 Rapat Konsultasi Teknis SPA RS Daerah Utama 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

    04.505.001.061Workshop Pengelolaan Peralatan Medis dalam Rangka Pemenuhan Standar dan Akreditasi RS(DEKONSENTRASI)

    Utama 2.250.511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250.511,00

    04.512 Pemenuhan Alat Kesehatan Penunjang Asian Games 11.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.430.000,00

    04.512.001 tanpa sub output 11.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.430.000,00

    04.512.001.051 Pengadaan Alat Kesehatan untuk menunjang Asian Games dan Para Asian Games Tahun 2018 Utama 11.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.430.000,00

    05Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang Mampu MemberikanPelayanan Sesuai Standar

    3.015.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.015.700,00

    05.506Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan/Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang Mampu MemberikanPelayanan sesuai Standar

    3.015.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.015.700,00

    05.506.001 Tanpa Sub Output 3.015.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.015.700,00

    05.506.001.051 Standarisasi laboratorium kalibrasi di Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    05.506.001.052 Penguatan Dinas Kesehatan dalam pengujian kalibrasi alat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    05.506.001.053 Bimbingan teknis institusi penguji alat kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    05.506.001.054 Bimbingan teknis fasilitas pelayanan kesehatan laboratorium kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    05.506.001.055 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes (DEKONSENTRASI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    05.506.001.056Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dan kalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    05.506.001.057Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhan pemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    05.506.001.058 Penyusunan Roadmap Pengujian Dan Kalibrasi Fasilitas Kesehatan Utama 258.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.796,00

    05.506.001.059 Penyusunan Modul Serti�kasi Kompetensi Petugas Penguji, Kalibrasi, Inspeksi Fasyankes Utama 225.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.400,00

    05.506.001.060 Penyusunan Pedoman SPA Kesehatan Tradisional Komplementer Utama 230.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.100,00

    05.506.001.061 Penyusunan Pedoman Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Laboratorium Klinik Utama 325.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.200,00

    05.506.001.062 Penyusunan Pedoman SPA Unit Transfusi Darah Utama 330.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.400,00

    05.506.001.063 Penyusunan Modul Serti�kasi Kompetensi Petugas Penguji, Kalibrasi Alat Kesehatan Utama 252.321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.321,00

    05.506.001.064Konsensus Metode Kerja Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana PrasaranaFasilitas Pelayanan Kesehatan

    Utama 236.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.240,00

  • 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

    https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 26/27

    KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

    KOMPONEN

    INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

    RUPIAHPINJAMAN HIBAH

    PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

    05.506.001.065 Workshop Peningkatan Kemampuan BPFK/IP dalam Inspeksi Sarana Prasarana Fasyankes Utama 265.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.100,00

    05.506.001.066Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengujian, kalibrasi alat kesehatan dan Inspeksi SaranaPrasarana Fasyankes

    Utama 327.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327.125,00

    05.506.001.067Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pengujian, Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi SaranaPrasarana Fasyankes

    Utama 341.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.539,00

    05.506.001.068Pendampingan penyusunan Prog/Keg BPFK/LPFK dalam mendukung PIS-PK, Akreditasi, sistemrujukan dan DTPK

    Utama 223.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.479,00

    06Dinas Kesehatan Provinsi yang mengembangkan Unit pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional / RegionalMaintenance Center

    10.858.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.858.463,00

    06.507Dinas Kesehatan Propinsi yang Mengembangkan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/RegionalMaintenance Center

    4.611.563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.611.563,00

    06.507.001 Tanpa Sub Output 4.611.563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.611.563,00

    06.507.001.051 Penguatan Dinas Kesehatan dalam pembinaan jejaring laboratorium 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    06.507.001.052 Sosialisasi kualitas fasyankes (sistem rujukan online, puskesmas bersih, kalibrasi alat kesehatan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    06.507.001.053 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes (DEKONSENTRASI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    06.507.001.054Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dan kalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    06.507.001.055Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhan pemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    06.507.001.056 Peningkatan Peran Dinas Kesehatan dalam pembentukanRegional Maintenance Center (RMC) Utama 456.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456.214,00

    06.507.001.057 Workshop ASPAK Laboratorium Kesehatan Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    06.507.001.058 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Regional Maintenance Center (RMC) Utama 683.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683.110,00

    06.507.001.059 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Regional maintenance Center (RMC) Utama 597.524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597.524,00

    06.507.001.060Koordinasi Teknis Regional Maintenance Center (RMC) sebagai Sistem Rujukan SPA di Fasyankes(DEKONSENTRASI)

    Utama 1.772.163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.772.163,00

    06.507.001.061 Supervisi dan assesment pelaksanaan pemenuhan standar fasyankes lainnya Utama 611.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611.528,00

    06.507.001.062 Integrasi Sistem Informasi Fasyankes lainnya ke dalam ASPAK Utama 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

    06.507.001.063 Workshop Penyelenggaraan ASPAK Fasyankes Lainnya Utama 441.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441.024,00

    06.951 Layanan Internal (Overhead) 6.246.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.246.900,00

    06.951.003 Tanpa Sub Output 6.246.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.246.900,00

    06.951.003.051 Manajemen Pendukung Pendukung 3.651.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.651.220,00

    06.951.003.052 SDM yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kemampuan Teknisnya Pendukung 383.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383.930,00

    06.951.003.053 Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pendukung 363.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363.320,00

    06.951.003.054 Layanan Perkantoran Pendukung 1.848.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.848.430,00

    Total 314.020.504,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.520.504,00

  • 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

    https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 27/27

    Jakarta, 29 November 2017 a/n Menteri/ Kepala Lembaga

    NIP.

  • 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

    https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 1/15

    REKAP 3: KEGIATAN K/L

    RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2018

    KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)

    01 Puskesmas yang siap diakreditasi 19.681.340,00

    01.01 Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas terserti�kasi akreditasi 4900 (2100)

    02 Rumah Sakit yang siap diakreditasi 21.458.102,00

    02.01 Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terserti�kasi akreditasi nasional 434 (147)

    03 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang siap diakreditasi 5.531.810,00

    03.01 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang Siap Diakreditasi 200 (100)

    04 Fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memenuhi standar mutu pemantapan mutu eksternal tingkat nasional 4.095.249,00

    04.01 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang Memenuhi Standar Mutu Pemantapan Mutu Eksternal Tingkat Nasional 200

    Total 50.766.501,00

    KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

    KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITAPRIORITASNASIONAL

    PROGRAMPRIORITAS

    KEGIATANPRIORITAS

    PROYEKPRIORITAS

    DUKUNGAN(TEMATIK)

    100 JANJIPRESIDEN

    KERANGKAREGULASI

    ALOKASI (RPRIBU)

    PROVINSIKABUPATEN

    / KOTA

    0 0,00

    0.999 Output Cadangan tidak 0,00

    0.999.001 Tanpa Sub Output 0,00

    051 - Output Cadangan 0,00

    01 Puskesmas yang siap diakreditasi 19.681.340,00

    01.501Kecamatan dengan Puskesmas yang siapdiakreditasi

    Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

    Kesehatan

    PeningkatanKesehatanIbu danAnak

    PeningkatanAkses PelayananKesehatan Ibudan Anak

    PenyediaanFasilitasKesehatanYangBerkualitas

    tidak 18.125.880,00

    01.501.001 tanpa sub output 18.125.880,00

    :1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN

    :2. PROGRAM 07 - Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

    :3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat

    :4. KEGIATAN 5836 - Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan

    :5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan

    6. SASARAN KEGIATAN

    7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN

  • 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

    https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 2/15

    KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

    KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITAPRIORITASNASIONAL

    PROGRAMPRIORITAS

    KEGIATANPRIORITAS

    PROYEKPRIORITAS

    DUKUNGAN(TEMATIK)

    100 JANJIPRESIDEN

    KERANGKAREGULASI

    ALOKASI (RPRIBU)

    PROVINSIKABUPATEN

    / KOTA

    051 - Dukungan Operasional KomisiAkreditasi FKTP

    3.116.354,00

    Pusat Pusat 3.116.354,00

    052 - Peningkatan Kemampuan TeknisBagi Tenaga Kesehatan Sebagai SurveiorAkreditasi FKTP

    4.041.600,00

    Pusat Pusat 4.041.600,00

    053 - Peningkatan Kemampuan TeknisBagi Tenaga Kesehatan DalamPelaksanaan Audit Internal dan TinjauanManajemen di FKTP

    1.062.760,00

    Pusat Pusat 1.062.760,00

    054 - Peningkatan Kemampuan TeknisBagi Tenaga Kesehatan DalamPelaksanaan Keselamatan Pasien danManajemen Risiko di FKTP

    1.056.040,00

    Pusat Pusat 1.056.040,00

    055 - Lokakarya Evaluasi PeningkatanMutu dan Keselamatan Pasien di FKTP

    0,00

    Pusat Pusat 0,00

    056 - Lokakarya Penguatan KemampuanTeknis Surveior Akreditasi FKTP

    0,00

    Pusat Pusat 0,00

    057 - Peningkatan KapasitasPendampingan Akreditasi FasilitasKesehatan Tingkat Pertama bagi TenagaKesehatan Kab/Kota (DEKONSENTRASI)

    6.334.775,00

    ProvinsiJawa Timur

    ProvinsiJawa Timur

    350.000,00

    ProvinsiRiau

    ProvinsiRiau

    320.000,00

    ProvinsiSumateraSelatan

    ProvinsiSumateraSelatan

    331.458,00

    ProvinsiKalimantanTimur

    ProvinsiKalimantanTimur

    335.000,00

    ProvinsiSulawesiUtara

    ProvinsiSulawesiUtara

    400.000,00

  • 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

    https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 3/15

    KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

    KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITAPRIORITASNASIONAL

    PROGRAMPRIORITAS

    KEGIATANPRIORITAS

    PROYEKPRIORITAS

    DUKUNGAN(TEMATIK)

    100 JANJIPRESIDEN

    KERANGKAREGULASI

    ALOKASI (RPRIBU)

    PROVINSIKABUPATEN

    / KOTA

    ProvinsiSulawesiTengah

    ProvinsiSulawesiTengah

    325.000,00

    ProvinsiSulawesiSelatan

    ProvinsiSulawesiSelatan

    362.591,00

    ProvinsiSulawesiTenggara

    ProvinsiSulawesiTenggara

    325.000,00

    ProvinsiMaluku

    ProvinsiMaluku

    500.000,00

    ProvinsiNusaTenggaraBarat

    ProvinsiNusaTenggaraBarat

    266.600,00

    ProvinsiNusaTenggaraTimur

    ProvinsiNusaTenggaraTimur

    350.000,00

    ProvinsiPapua

    ProvinsiPapua

    684.126,00

    ProvinsiMalukuUtara

    ProvinsiMalukuUtara

    420.000,00

    ProvinsiKepulauanRiau

    ProvinsiKepulauanRiau

    320.000,00

    ProvinsiPapuaBarat

    ProvinsiPapua Barat

    375.000,00

    ProvinsiSulawesiBarat

    ProvinsiProp.SulawesiBarat

    350.000,00

    ProvinsiKalimantanUtara

    ProvinsiKalimantanUtara

    320.000,00

    058 - Workshop Teknis PercepatanAkreditasi Puskesmas bagi TenagaKesehatan di Kab/Kota (DEKONSENTRASI)

    2.514.351,00

    ProvinsiSumateraSelatan

    ProvinsiSumateraSelatan

    138.542,00

  • 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

    https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 4/15

    KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

    KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITAPRIORITASNASIONAL

    PROGRAMPRIORITAS

    KEGIATANPRIORITAS

    PROYEKPRIORITAS

    DUKUNGAN(TEMATIK)

    100 JANJIPRESIDEN

    KERANGKAREGULASI

    ALOKASI (RPRIBU)

    PROVINSIKABUPATEN

    / KOTA

    ProvinsiSulawesiTengah

    ProvinsiSulawesiTengah

    175.000,00

    ProvinsiSulawesiSelatan

    ProvinsiSulawesiSelatan

    237.409,00

    ProvinsiSulawesiTenggara

    ProvinsiSulawesiTenggara

    150.000,00

    ProvinsiMaluku

    ProvinsiMaluku

    250.000,00

    ProvinsiNusaTenggaraBarat

    ProvinsiNusaTenggaraBarat

    63.400,00

    ProvinsiNusaTenggaraTimur

    ProvinsiNusaTenggaraTimur

    250.000,00

    ProvinsiPapua

    ProvinsiPapua

    400.000,00

    ProvinsiBengkulu

    ProvinsiBengkulu

    250.000,00

    ProvinsiMalukuUtara

    ProvinsiMalukuUtara

    200.000,00

    ProvinsiPapuaBarat

    ProvinsiPapua Barat

    250.000,00

    ProvinsiSulawesiBarat

    ProvinsiProp.SulawesiBarat

    150.000,00

    01.505Kabupaten/Kota yang siap akreditasi fasilitaskesehatan primer

    Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

    tidak 1.555.460,00

    01.505.001 Tanpa Sub Output 1.555.460,00

    051 - Penyusunan Pedoman PeningkatanMutu Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)di Puskesmas

    0,00

    Pusat Pusat 0,00

    052 - Review Standar dan InstrumentAkreditasi FKTP Tahun 2015

    394.160,00

  • 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

    https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 5/15

    KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

    KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITAPRIORITASNASIONAL

    PROGRAMPRIORITAS

    KEGIATANPRIORITAS

    PROYEKPRIORITAS

    DUKUNGAN(TEMATIK)

    100 JANJIPRESIDEN

    KERANGKAREGULASI

    ALOKASI (RPRIBU)

    PROVINSIKABUPATEN

    / KOTA

    Pusat Pusat 394.160,00

    053 - Bimtek Pelaksanaan Mutu danKeselamatan Pasien di FKTP

    1.161.300,00

    Pusat Pusat 1.161.300,00

    02 Rumah Sakit yang siap diakreditasi 21.458.102,00

    02.502Kabupaten/Kota dengan Rumah Sakit yang SiapDiakreditasi

    Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

    Kesehatan

    PeningkatanKesehatanIbu danAnak

    PeningkatanAkses PelayananKesehatan Ibudan Anak

    PenyediaanFasilitasKesehatanYangBerkualitas

    tidak 11.595.225,00

    02.502.001 Tanpa Sub Output 11.595.225,00

    051 - Pendampingan AkreditasiInternasional Pada Rumah SakitPemerintah Rujukan Nasional

    1.655.375,00

    Pusat Pusat 1.655.375,00

    052 - Pendampingan Akreditasi NasionalPada Rumah Sakit Pemerintah

    1.605.900,00

    Pusat Pusat 1.605.900,00

    053 - Pendampingan Magang SurveyVeri�kasi Bagi Tenaga Dinas KesehatanProvinsi

    0,00

    Pusat Pusat 0,00

    054 - Peningkatan Kapasitas POKJAAkreditasi RS menjadi TenagaPendamping Akreditasi RS

    1.397.750,00

    Pusat Pusat 1.397.750,00

    055 - Peningkatan Kapasitas SDM DinasKesehatan sebagai Tim PendampingAkreditasi RS

    1.220.100,00

    Pusat Pusat 1.220.100,00

    056 - Lokakarya Manajemen Resiko dalamUpaya Peningkatan Mutu danKeselamatan Pasien di RS

    2.207.520,00

    Pusat Pusat 2.207.520,00

    057 - Workshop Standar AkreditasiRumah Sakit KARS Edisi 1 tahun 2017(DEKONSENTRASI)

    3.508.580,00

    ProvinsiJawa Timur

    ProvinsiJawa Timur

    304.482,00

  • 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

    https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 6/15

    KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

    KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITAPRIORITASNASIONAL

    PROGRAMPRIORITAS

    KEGIATANPRIORITAS

    PROYEKPRIORITAS

    DUKUNGAN(TEMATIK)

    100 JANJIPRESIDEN

    KERANGKAREGULASI

    ALOKASI (RPRIBU)

    PROVINSIKABUPATEN

    / KOTA

    ProvinsiAceh

    ProvinsiNanggroeAcehDarussalam

    222.626,00

    ProvinsiSumateraUtara

    ProvinsiSumateraUtara

    250.528,00

    ProvinsiRiau

    ProvinsiRiau

    0,00

    ProvinsiJambi

    ProvinsiJambi

    0,00

    ProvinsiSumateraSelatan

    ProvinsiSumateraSelatan

    170.768,00

    ProvinsiLampung

    ProvinsiLampung

    138.347,00

    ProvinsiKalimantanTengah

    ProvinsiKalimantanTengah

    189.724,00

    ProvinsiKalimantanTimur

    ProvinsiKalimantanTimur

    169.938,00

    ProvinsiSulawesiUtara

    ProvinsiSulawesiUtara

    0,00

    ProvinsiSulawesiTengah

    ProvinsiSulawesiTengah

    154.506,00

    ProvinsiSulawesiSelatan

    ProvinsiSulawesiSelatan

    289.813,00

    ProvinsiMaluku

    ProvinsiMaluku

    190.292,00

    ProvinsiNusaTenggaraBarat

    ProvinsiNusaTenggaraBarat

    123.607,00

    ProvinsiNusaTenggaraTimur

    ProvinsiNusaTenggaraTimur

    222.030,00

    ProvinsiPapua

    ProvinsiPapua

    419.241,00

  • 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

    https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 7/15

    KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

    KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITAPRIORITASNASIONAL

    PROGRAMPRIORITAS

    KEGIATANPRIORITAS

    PROYEKPRIORITAS

    DUKUNGAN(TEMATIK)

    100 JANJIPRESIDEN

    KERANGKAREGULASI

    ALOKASI (RPRIBU)

    PROVINSIKABUPATEN

    / KOTA

    ProvinsiBengkulu

    ProvinsiBengkulu

    0,00

    ProvinsiMalukuUtara

    ProvinsiMalukuUtara

    174.252,00

    ProvinsiBanten

    ProvinsiBanten

    0,00

    ProvinsiKepulauanBangkaBeli

    ProvinsiBangkaBelitung

    106.395,00

    ProvinsiGorontalo

    ProvinsiGorontalo

    141.066,00

    ProvinsiKepulauanRiau

    ProvinsiKepulauanRiau

    0,00

    ProvinsiPapuaBarat

    ProvinsiPapua Barat

    240.965,00

    ProvinsiSulawesiBarat

    ProvinsiProp.SulawesiBarat

    0,00

    02.506 NSPK Standar Mutu dan Akreditasi Rumah Sakit

    Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

    tidak 1.705.615,00

    02.506.001 Tanpa Sub Output 1.705.615,00

    051 - Penyusunan NSPK Mutu danAkreditasi Rumah Sakit

    717.290,00

    Pusat Pusat 717.290,00

    052 - Sinkronisasi dan Monitoring EvaluasiProgram Peningkatan Mutu danKeselamatan Pasien di RS

    988.325,00

    Pusat Pusat 988.325,00

    02.951 Layanan Internal (Overhead)

    Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

    tidak 8.157.262,00

    02.951.001 Tanpa Sub Output 8.157.262,00

    051 - Perencanaan dan Anggaran Internal 416.099,00

    Pusat Pusat 416.099,00

  • 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

    https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 8/15

    KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

    KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITAPRIORITASNASIONAL

    PROGRAMPRIORITAS

    KEGIATANPRIORITAS

    PROYEKPRIORITAS

    DUKUNGAN(TEMATIK)

    100 JANJIPRESIDEN

    KERANGKAREGULASI

    ALOKASI (RPRIBU)

    PROVINSIKABUPATEN

    / KOTA

    052 - Pembi