rencana strategis kecamatan bekasi …kecamatan.bekasikota.go.id/download/file/300-19112019...1 bab...
TRANSCRIPT
1
LAMPIRAN XXXVII
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018-2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BEKASI UTARA
TAHUN 2018-2023
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Secara Geografis Kota Bekasi terletak dibagian Utara Jawa Barat 106˚C
48’28” - 107˚C 27’29” Bujur Timur dan 6˚C 30’6@ Lintang Selatan, Kondisi
Topografi relatif dasar (kemiringan lahan bervariasi rata-rata 0-3%) dan
merupakan daerah beriklim panas dengan suhu berkisar antara 28˚C – 32 ˚ C
kelembagaan 89% - 90% yang dipengaruhi oleh angina Musim Barat dan
Musim Timur. Luas Wilayah Kecamatan Bekasi Utara adalah 19.65 km² yang
terdiri dari 144 RW dan 1100 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 373.054
dan kepadatan penduduknya sebanyak 18.985 serta terdapat enam kelurahan
yaitu:
• Kelurahan Kelurahan Perwira
• Kelurahan Kelurahan Harapan Jaya
• Kelurahan Kelurahan Marga Mulya
• Kelurahan Kelurahan Harapan Baru
• Kelurahan Kelurahan Teluk Pucung
• Kelurahan Kelurahan Kaliabang Tengah
Secara administratif dibatasi oleh :
• Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
• Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;
• Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Babelan dan Tarumajaya
Kebupaten Bekasi;
• Sebelah Selatam berbatasan dengan Kecamatan Bekasi Selatan dan Bekasi
Barat Kota Bekasi.
Paradigma pemerintah daerah yang mengacu kepada undang -
undang Nomor 23 Tahun 2014 telah merubah peran pemerintah Kecamatan
dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan,
pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa / Kelurahan demi
pelaksanaan otonomi daerah yang di masa lalu terbatas kepada tugas
pembantuan.
Sekarang tugas dan fungsi Camat telah diatur sedemikian rupa
dalam ketentuan Pasal 225 ayat (1) Undang undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kecamatan sebagai Perangkat
Daerah berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kewilayahan.
2
Dalam Pengembangan Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Utara termasuk
wilayah pengembangan. Potensi di Kecamatan Bekasi Utara selain sebagai
kawasan permukiman, perdagangan dan jasa juga sebagai tempat wisata
seperti Pusat Pembuatan Batik Adelia yang bertempat di Kaliabang Nangka
Jalan Perwira VIII RT 04/05 No 33 Bekasi Utara Kode Pos 17122.
Rencana Strategis adalah Dokumen Rencana Stratejik Perangkat Daerah
untuk periode 5 (lima) Tahun yang menggambarkan wujud pelayanan yang
diberikan Perangkat Daerah kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi
selama 5 (lima) tahun dan merupakan tolak ukur pengendalian dan evaluasi
capaian kinerja perangkat daerah melaksanakan misi, mencapai tujuan dan
sasaran berdasarkan strategi, kebiajakan program, kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif perangkat daerah setiap tahun
selama 5(lima) tahun, dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan
program Kepala Daerah. Rencana Strategis memuat tujuan, sasaran, program
dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah
Wajib dan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang
disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat Indikatif.
Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi adalah suatu hal
yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan
menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk
mendorong pembangunan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang
sistematik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek
yang yang fundamental dan stategis. Oleh karena itu perlu dirumuskan
sebuah Rencana Strategis yang berisi sebuah instrument yang digunakan
untuk lebih mengarahkan organisasi dalam mencapai sasaran dan target yang
telah ditetapkan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap
Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang berfungsi sebagai
dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun .
Penyusunan Renstra Kecamatan Bekasi Utara 2018-2023 ini
berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah,
3
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Bekasi Tahun 2019-2023.
Proses penyusunan rencana strategis harus mempertimbangkan
kebutuhan akan sumberdaya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan
permasalahan strategis yang telah teridentifikasi. Proses penyusunan rencana
strategi yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal
maupun external organisasi. Keterlibatan semua pihak di dalam pembuatan
rencana strategis diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi
semua pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang yang telah dibuat
secara focus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan rasa
pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah di
tetapkan. Rencana strategis tersebut wajib di komunikasikan keseluruh
elemen yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang di
lakukan oleh elemen-elemen tersebut untuk memajukan masyarakat kota
bekasi. Selanjutnya, sangat pula di butuhkan adanya iklim dan lingkungan
yang kondusif yang di dukung oleh tegaknya penegakan hukum (law
enforcement) dan di terapkannya prinsip-prinsip good government di
lingkungan masyarakat maupun lingkungan pemerintahan kota untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat (investor) untuk memajukan Kota
Bekasi. Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi
akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat
berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui berbagai tahapan
antara lain; persiapan penyusunan Renstra Perangakat Daerah,
penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan akhir
Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.
Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan
dalam Renstra Perangkat Daerah harus berdasarkan kerangka pendanaan.
4
Gambar 1. Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA PD
(Permendagri No86/2017)
Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Utara dengan RPJMD
Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Utara dengan
RPJMD Kota Bekasi adalah bahwa RPJMD menjadi pedoman dalam
penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Bersifat
indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang
diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen
rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
Tujuan, Sasaran Rencana Strategi Kecamatan Bekasi Utara memperhatikan
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Kota Bekasi dan menjamin keselarasan
antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Bekasi Dengan
Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi. Dengan demikian diharapkan seluruh
elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang
dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan
untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi untuk menjadi Kota yang
Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan
5
Untuk mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam
RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
Gambar 2. Hubungan Rencana Strategis PD dengan RPJMD
Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Utara dengan Rencana
Strategis K/L
Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Utara dengan Rencana
Strategis Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah adanya
keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen
Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri dan menjadi pedoman
penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Utara.
Keterkaitan Renstra Kecamatan Bekasi Utara dengan RPJMD, Renstra
K/L, Renstra Provinsi, Renja
Gambar 3. Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra
Provinsi
6
Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Utara dengan RTRW
Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu wilayah harus
memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031 memuat peruntukan ruang di
Wilayah Kota Bekasi, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan
peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan di masa yang akan
datang. Lingkungan Hidup merupakan isu yang mengemuka pada saat ini,
terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia.
Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Utara dengan KLHS
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Proses sistematis
untuk mengevaluasi konsekuensi lingkungan hidup dari suatu usulan
kebijakan, Rencana atau program upaya untuk menjamin bahwa konsekuensi
dimaksud telah dipertimbangkan dan dimasukan sedini munkin dalam proses
pengambilan sosial dan ekonomi. Hubungannya dengan Rencana Strategis
Kecamatan Bekasi Utara adalah Bahwa dalam menyusun Rencana Strategis
perlu diperhatikan KLHS dan menjadi dasar dalam penyusunan guna untuk
memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam
penyusunan perencanaan pembangunan di wilayah Kota Bekasi.
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum yang dipakai sebagai dasar penyusunan Renstra Perangkat
Daerah Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2018-2023 adalah:
a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur,
Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah T.II Bekasi;
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
7
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
i. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tata Cara
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
l. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025;
m. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031
n. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
o. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun
2018-2023;
p. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kecamatan
Dan Kelurahan Kota Bekasi
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi
Timur 2018-2023 untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan yang
berisi langkah-langkah strategis lima tahunan Kecamatan Bekasi Utara dalam
mengoperasionalkan dan mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, Strategi,
Kebijakan dan Capaian Program RPJMD, yang akan digunakan sebagai acuan
dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Utara.
8
Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Utara 2018-
2023 adalah
1. Untuk mengarahkan pelayanan Kecamatan Bekasi Utara dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun ke depan;
2. Menyediakan acuan resmi bagi Kecamatan Bekasi Utara dalam
menentukan prioritas program tahunan dalam penyusunan Rencana
Kerja Kecamatan Bekasi Utara.
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah yang menjadi
tanggung jawab dan kewenangan Kecamatan Bekasi Utara dan
memberikan pemahaman mengenai arah dan tunjuan yang ingin dicapai
Kecamatan Bekasi Utara dalam rangkan mewujudkan Visi dan Misi Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi.
4. Menjamin terciptanya sinkronisasi kebijakan dalam kerangka koordinasi,
integrasi dan sinergi kebijakan antar pelaku pembangunan
(stakeholders).
5. Menyediakan indikator dan target untuk kinerja untuk mengukur dan
melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah yang menjadi
tanggung jawab dan kewenangan Kecamatan Bekasi Utara.
1.4. Sistematika Penulisan
Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Utara 2018-2023
disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Mengemukakan secara ringkas tentang latar belakang
penyusunan rencana strategis, penjelasan landasan hokum yang
menjadi pedoman sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan
dan penganggaran Kecamatan Bekasi Utara, penjelasan maksud
dan tujuan dari penyusunan rencana strategis dan sistematika
penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BEKASI UTARA
Memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur Kecamatan
Bekasi Utara dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah, sumber daya yang dimiliki Kecamatan Bekasi Utara,
kinerja pelayanan Kecamatan Bekasi Utara dan tantangan dan
peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Bekasi Utara.
9
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN
BEKASI UTARA
Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan Kecamatan Bekasi Utara, telaahan visi, misi dan
program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,
telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan rencana tata ruang
wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu
– isu strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kecamatan Bekasi Utara
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat tentang rumusan strategi dan arah kebijakan Kecamatan
Bekasi Utara
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Memuat penjabaran rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Memuat penjabaran kinerja penyelenggaraan bidang urusan
BAB VIII PENUTUP
Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan
dokumen Renstra Kecamatan Bekasi Utara disertai dengan
harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman
pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam
Kecamatan Bekasi Utara.
10
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BEKASI UTARA
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Bekasi Utara
2.1.1. Peran Kecamatan Bekasi Utara dalam Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah
Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah
langsung berhubungan dengan masyarakat, Kecamatan merupakan
kepanjangan tangan dari Pemerintah Kota Bekasi. Sehingga segala
hal/bidang/sector akan melibatkan pihak Kecamatan. Dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1
(satu) disebutkan bahwa Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.
Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang
yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam
melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
kecamatan dibantu oleh kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat
kecamatan.
2.1.2. Struktur Organisasi
Pembentukan organisasi Kecamatan di wilayah Kota Bekasi tidak
terlepas dari adanya dinamika atau perubahan Undang-Undang dan
Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Namun
dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah, kecamatan menjadi salah satu perangkat daerah yang
diatur melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kecamatan, Kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah dengan tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan
kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup
seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya.
11
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi tersebut dan juga
Keputusan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan
Fungsi Kecamatan, Camat bantu oleh Sekretaris Kecamatan yang mengelola
Perencanaan, Kepegawaian,Umum dan Keuangan. serta didukung oleh 5
(lima) Seksi yaitu:
1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu camat melaksanakan
kewenangan Kecamatan di bidang pemerintahan sesuai ketentuan yang
berlaku
2. Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas membantu camat
melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Pemberdayaan
masyarakat .
3. Seksi Kesejahteraan Sosial menanganimempunyai tugas membantu camat
melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Kesejahtraan Sosial
4. Seksi Ekonomi Pembangunan menangani mempunyai tugas membantu
camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Ekonomi dan
Pembangunan
5. Seksi Keamanan Ketertiban menangani mempunyai tugas membantu camat
melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Keamanan Ketertiban
sesuai ketentun yang berlaku.
Selain tugas pokok di atas, Camat mempunyai fungsi:
a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada tingkat kecamatan .
b. Pengoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
c. Pengoordinasi kegiatan ekonomi dan pembangunan
d. Penggordinasi kegiatan sosial kemasyrakatan
e. Pengoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum.
f. Pengoordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dann
peraturan Walikota.
g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan
oleh perangkat daerah dikecamatan.
i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaran kegitana kelurahan.
j. Pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kota
yang tidak dilaksaankan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada
dikecamatan
12
k. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah kota.
l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.
Berdasarkan Perda Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kecamatan, kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah dengan tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan
kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup
seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya.
Adapun, Struktur Organisasi Kecamatan Bekasi Timur terdiri dari :
a. Camat
b. Sekretaris Camat, membawahi :
v Sub Bagian Tata Usaha
v Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
c. Seksi-seksi, terdiri dari :
v Seksi Pemerintahan dan Keamanan dan Ketertiban Umum
v Seksi Kesejahteraan Sosial
v Seksi Perekonomian dan Pembangunan
v Seksi Pemberdayaan Masyarakat
13
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BEKASI UTARA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BEKASI UTARA
2.1.3. Kelurahan
1. Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi
adalah mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap
unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris Kelurahan melaksanakan tugas pokok
pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program,
ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah
tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi
CAMAT
SEKRETARIS CAMAT
JABATAN FUNGSIONAL
KASUBAG TATA USAHA KASUBAG
KEUANGAN
SEKSI EKBANG SEKSI
PEMERINTAHAN
SEKSI
KESSOS
SEKSI TRANTIB SEKSI
KAPERMAS
LURAH MARGA
MULYA
LURAH
HARAPAN JAYA
LURAH
HARAPAN BARU
LURAH TELUK
PUCUNG
LURAH
PERWIRA
LURAH KA.
TENGAH
14
daerah bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum di
tingkat Kelurahan.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan melaksanakan
tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
5. Seksi Kesejahteraan Sosial melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan
sebagian urusan otonomi daerah bidang kesejahteraan sosial di Kelurahan
2.1.4. Struktur, Golongan dan Kepangkatan
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah
Kecamatan Bekasi Timur yang mempunyai 6 (Enam) Kelurahan didukung
oleh sebanyak 278 orang pegawai, terdiri dari 81 orang pegawai tetap (PNS)
dan 197 orang pegawai tidak tetap (tenaga kontrak). Berikut dalam tabel
dibawah ini disampaikan A Pada Kecamatan Bekasi Utara berdasarkan
struktur, golongan dan kepangkatan terdiri dari:
A. Struktur Pegawai Kecamatan Bekasi Utara Sesuai Dengan Jenis Kelamin
Jabatan Laki-laki Perempuan
Camat 1
Sekretaris Camat 1
Kasi Kecamatan 3 2
Sub Bagian 2
Lurah 5 1
Sekretaris Kelurahan 5 1
Kasi Kelurahan 14 13
Pelaksana 27 15
Jumlah 56 34
B. Golongan dan Kepangkatan Pegawai Kecamatan Bekasi Utara Sesuai
Dengan Jenis Kelamin
Golongan Laki-laki Perempuan
IV/b 1
IV/a 1 2
III/d 11 5
III/c 10 9
III/b 3 2
III/a 6 7
15
II/d 5 1
II/c 10 4
II/b 1
II/a 2
I/d 1
Jumlah 51 30
2.1.5. Tata Laksana Kecamatan Bekasi Utara
Kecamatan Bekasi Utara Memiliki Standar Oprasional Prosedur (SOP).
Dimana Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah Suatu dokumen berisi
prosedur kerja yang harus dilakukan secara kronologis dan sistematis dalam
menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dengan tujuan agar memperoleh hasil
kerja paling efektif. Mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun
2013 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan.
Jenis-jenis Standar Operasional Prosedur Kegiatan Utama pada
Kecamatan Bekasi Utara :
a. Standar Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Renovasi Perumahan;
b. Standar Pelayanan Izin Reklame Kain/Spanduk;
c. Standar Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
d. Standar Pelayanan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU);
e. Standar Pelayanan Pengantar Surat Pindah;
f. Standar Pelayanan Permohonan Keterangan Waris;
g. Standar Pelayanan Pengantar Percetakan Kartu Keluarga (KK);
h. Standar Pelayanan Perekaman KTP Elektronik/E-KTP;
i. Standar Pelayanan Rekomendasi Nikah Non Muslim;
j. Standar Pelayanan Izin Rame-Rame;
k. Standar Pelayanan Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Untuk Haji;
l. Standar Pelayanan Surat Keterangan Domisili Yayasan;
m. Standar Pelayanan Rekomendasi Sarana Pendidikan dan Kesehatan;
n. Standar Pelayanan Surat Keterangan Belum Menikah;
o. Standar Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu.
Berikut adalah Proses, Prosedur dan Mekanisme dari salah satu Jenis
Pelayanan Kecamatan Bekasi Utara.
SUB BIDANG
MONITORING DAN EVALUASI
16
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN TEMPAT USAHA/ GANGGUAN (HO)KECAMATAN BEKASI UTARA KOTA BEKASI
NO URAIAN PROSEDUR
PELAKSSANA MUTU BAKU
CAMAT SEKCAM KASI
TRANTIB JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 Menerima Kelengkapan berkas
dari pemohon
Formulir Permohonan 25 Menit Pemohon
mengetahui
informasi tentang
pemasangan izin
gangguan
2 Menerima, memeriksa dan
membuat Surat keputusan Izin
Tempat Usaha/Gangguan (HO)
kelengkapan berkas pemohon
serta mencetak Surat Keputusan
Camat Izin tempat usaha, Bila
tidak lengkap akan dikembalikan
ke pemohon, jika lengkap akan di
proses lanjut dan pemohon
membayar retribusi dari izin
tersebut yang akan di setorkan
ke Ventor Perizinan
T
Y
1. Copy KTP Pemilik usaha/ direktur
2. Copy Surat Tanah atau Akte Jual Beli
3. Copy Lunas PBB Tahun Berjalan
4. Copy Domisili Usaha
5. Akte Pendirian Perusahaan (bagi yang
berbadan Hukum)
6. Copy IMB/ IPPL/ RencanaTapak (Site Plan)
7. Izin Tetangga Asli diketahui oleh RT/ RW/
Lurah
8. Surat Perjanjian Sewa Menyewa apabila
lokasi usah sewa
9. Peta Lokasi
45 Menit Dokumen lengkap
3 Pemarafan Surat Keputusan Izin
Tempat Usaha
Dokumen permohonan lengkap 5 Menit Surat Keputusan
diparaf
4 Pemarafan Surat Keputusan Izin
Tempat Usaha yang telah diparaf
Kasi Trantib
Dokumen permohonan lengkap 5 Menit Surat Keputusan
diparaf
5 Penandatanganan Surat
Keputusan Camat Izin Tempat
Usaha
Kelengkapan Surat Keputusan 10 Menit Surat Keputusan
ditandatangani
6 Menerima, mengagendakan Surat
keputusan izin tempat usaha dan
menyerahkannya Kepada
pemohon
Surat Keputusan ditandatangani Surat Keputusan
Camat mengenai
Izin Tempat Usaha
diterima pemohon
17
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMASANGAN IZIN REKLAME KECAMATAN BEKASI UTARA KOTA BEKASI
NO URAIAN PROSEDUR
PELAKSANA MUTU BAKU
CAMAT KASI
TRANTIB JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 Menerima Kelengkapan Berkas
permohonan
Formulir Permohonan 25 Menit Dokumen Lengkap
2 Memeriksa, meregidtrasi dan mencetak Sertifikat pemasangan
reklame dari kelengkapan berkas tersebut, apabila berkas tidak lengkap akan dikembalikan lagi
kepada pemohon namun bila berkas permohonan lengkap akan di berikan SSPD dan label pemasangan
Reklame dan pemohon membayar retribusi dari izin tersebut yang akan di setorkan ke Ventor Perizinan
1. Surat Permohonan 2. Foto Copy KTP
3. Surat Kuasa Mengurus Reklame 4. Titik lokasi Pemasangan 5. Jenis Design dan Luas Reklame
1 Jam Dokumen lengkap
3 Setelah ferikasi berkas dan penyetoran telah dilakukan label pemasangan diparaf
Dokumen permohonan lengkap 10 Menit Label dan sertifikat pemasangan Reklame diparaf
4 Penandatanganan Sertifikat dan Lebel pemasangan Reklame
Label dan sertifikat pemasangan Reklame diparaf
10 Menit Label dan sertifikat pemasangan
Reklame ditandatangani
5 Menerima, memberikannya kepada
pemohon
Izin Pemasangan Reklame telah
ditandatangani Camat
5 Menit Perizinan yang telah
di sahkan di berikan kepada pemohon
18
STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENGANTAR IZIN RAMAI – RAMAI KECAMATAN BEKASI UTARA KOTA BEKASI
NO URAIAN PROSEDUR PELAKSANA MUTU BAKU
CAMAT SEKCAM KASI TRANTIB JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 Menghadap loket
pelayanan
Formulir
Permohonan
30 Menit Pemohon menyerahkan dokumen
Persyaratan
2 Menerima, memeriksa dan mencetak Surat Izin Ramai
– ramai, bila berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepemohon, jika lengkap
akan di proses lanjut
T
Y
1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy KK
3. Pengantar
RT dan RW
10 Menit Surat Izin Ramai – ramai tercetak
3 Menerima dan memaraf Surat Izin Ramai - ramai
Dokumen lengkap dan
Surat Izin Ramai – ramai tercetak
5 Menit Surat Izin Ramai – ramai diparaf
4 Menerima dan memaraf
Surat Izin Ramai – ramai yang telah di paraf kasi trantib
Dokumen
lengkap dan Surat Izin Ramai – ramai tercetak
5 Menit Surat Izin Ramai – ramai diparaf
5 Penandatangan Izin ramai – ramai yang telah di paraf Kasi Trantib dan Sekcam
Surat Izin Ramai - ramai
5 Menit Izin Ramai – ramai yang sudah ditandatangani
6 Menerima, mengagendakan Surat Izin
ramai – ramai yang telah ditandatangani dan di berikan kepada pemohon
Pengantar Izin Ramai – ramai
yang sudah ditandatangani
4 Menit Pengantar Izin Ramai – ramai yang telah diterima oleh pemohon untuk diproses
lebih lanjut ke Kapolsek
19
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
KECAMATAN BEKASI UTARA KOTA BEKASI
NO URAIAN PROSEDUR
PELAKSANA MUTU BAKU
CAMAT SEKCAM KASI
EKBANG JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 Menerima Berkas dari pemohon
Dokumen permohonan 5 Menit Berkas Persyaratan Pengurusan Izin
2 Petugas Pelayanan Perizinan Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas
T
Y
1. Foto Copy KTP Pemohon 2. FotoCopy Setifikat Kepemilikan
Tanah
3. Foto Copy PBB Tahun Berjalan
5 Menit Dokumen permohonan lengkap
3 Pengisian Formulir Permohonan IMB
Dokumen permohonan lengkap 15 Menit Pengisian Formulir Permohonan
4 Menerima kembali kelengkapan berkas dan memberikan ceklis serta
tanda terima berkas dan berkas pengajuan yang sudah lengkap dan sudah diparaf Kasi Ekbang diajukan ke UPTD Pengawas Bangunan untuk
pembuatan surat membuat rekomendasi teknis bangunan, perhitungan volume/ nilai retribusi
dan mengesahkan Peta Situasi dan Gambar
Dokumen pmohonan lengkap 1 Hari Ceklis Kelengkapan Berkas dan tanda terima
berkas
5 Rekomendasi Teknis Bangunan yang telah disahkan selanjutnya oleh UPTD diserahkan ke Kecamatan
melalui Kasi Ekbang untuk Surat Keputusan Izin Peruntukan Penggunaan lahan dan Penerbitan
Izin IMBnya
Rekomendasi Teknis Bangunan, perhitungan volume/Nilai Retribusi dan mengesahkan Peta Situasi dan
Gambar yang telah di sah kan oleh UPTD Wasbang
1 Hari Rekomendasi Teknis Bangunan, perhitungan volume/Nilai Retribusi
dan mengesahkan Peta Situasi dan Gambar yang telah di sah kan
oleh UPTD Wasbang
A
A
20
NO URAIAN PROSEDUR PELAKSSANA MUTU BAKU
CAMAT SEKCAM KASI EKBANG JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
6 Kasi Ekbang memerintahkan petugas pelayanan untuk Surat Keputusan Izin
Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL) dan Penerbitkan Izin IMBnya
Rekomendasi Tenik Bangunan 15 Menit Surat Keputusan Camat Untuk Izin Peruntukan
Penggunaan Lahan (IPPL) dan Pencetakan IMB
7 Sertfiikat IMB diajukan ke Kasi Ekbang untuk diparaf
Sertifikat IMB Beserta Rekomendasi Teknis
5 Menit Paraf IMB
8 Sertifikat IMB setelah diparaf Kasi Ekbang diajukan kembali ke Sekcam
Sertifikat IMB Beserta Rekomendasi Teknis
5 Menit Paraf IMB
9 Sertiikat IMB setelah diparaf Kasi Ekbang dan sekcam lalu ditandatangani Camat
Paraf Sertifikat IMB beserta Rekomendasi Teknis
5 Menit Penandatanganan IMB
10 IMB yang sudah ditandatangani
Camat, Petugas Pelayanan Perizinan memberi Nomor Register di IPPL tersebut
Sertifikat IMB yang telah
ditandatangani
10 Menit Registrasi IPPL
11 Penyerahan IMB dan Informasikan dengan disertai tanda bukti
Pembayaran Retribusi
Sertifikat IMB yang telah ditandatangani
5 Menit IMB telah diterima pemohon dan
membayar retribusi IMB
21
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MIKRO KECAMATAN BEKASI UTARA KOTA BEKASI
NO URAIAN PROSEDUR
PELAKSANA MUTU BAKU
CAMAT SEKCAM KASI
EKBANG JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 SIUP yang telah di paraf Kasi Ekbang maka SIUP tersebut
diajukan ke Sekretaris Kecamatan untuk di paraf
SIUP diparaf Kasi Ekbang 5 Menit SIUP terparaf
2 Penandatanganan SIUP Mikro
SIUP yang sudah diparaf 5 Menit SIUP ditandatangani
3 Menerima dan meregistrasi dan penyerahan SIUP Mikro Kepada
Pemohon
SIUP yang sudah di tanda tangan 10 Menit SIUP diterima pemohon
22
2.2. Sumber Daya Kecamatan Bekasi Utara
Penyusunan arah dan kebijakan pada umumnya menggunakan
sejumlah asumsi dan untuk mencapainya sering dijumpai berbagai
permasalahan, kendala dan tantangan karena keterbatasan Sumber Daya
Manusia (SDM) yang sesuai dengan tuntutan ketugasan di level
kecamatan maupun kelurahan, baik dari sisi kemampuan maupun motivasi
kerja. SDM sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap
arah, tujuan dan sasaran suatu instansi sehingga dapat memperlancar
atau mempercepat pencapaian arah dan kebijakan.
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah
Kecamatan Bekasi Utara yang mempunyai 6 (enam) Kelurahan didukung
oleh sebanyak 228 orang pegawai, terdiri dari 81 orang pegawai tetap (PNS)
dan 147 orang pegawai tidak tetap (tenaga kontrak). Berikut dalam tabel
dibawah ini disampaikan Sumber Daya Pada Kecamatan Bekasi Utara
berdasarkan status kepegawaian, jenis kelamin, golongan dan pendidikan
terdiri dari:
Jumlah Pegawai Kecamatan Bekasi Utara Berdasarkan Jenis Kelamin
NO STATUS
KEPEGAWAIAN
JUMLAH
PEGAWAI
JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 PEGAWAI NEGERI 81 51 30
2 TENAGA KONTRAK
(Per April 2019) 197 102 95
TOTAL 278 153 125
Jumlah Pegawai Kecamatan Bekasi Utara
Berdasarkan Pendidikan
NO STATUS
KEPEGAWAIAN
JUMLAH
PEGAWAI
PENDIDIKAN
S3 S2 S1 D3 SLTA SLTP SD
1 PEGAWAI NEGERI 81 - 13 43 2 21 2 -
2 TENAGA KONTRAK
(Per April 2019) 197 - - 74 10 112 1 -
TOTAL 278
13 117 12 133 3 0
23
Adapun Jumlah Personil Aparat Instansi Kecamatan Bekasi
Utara kondisi Bulan April tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Jumlah Pegawai Kecamatan Bekasi Utara
Berdasarkan Golongan
Secara umum jumlah aparatur Kecamatan Bekasi Utara cukup memadai
untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemeritahan, pembangunan
dan pembinaan kegiatan social kemasyarakatan, namun secara kualitas masih
diperlukan aparatur yang memiliki keahlian dan kualifikasi pendidikan yang
khusus seperti Sarjana Informatika, Sarjana Akuntansi dan Sarjana Hukum.
2.2.1. Sarana dan Prasarana
Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di
kecamatan dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan
juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan
administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat
membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan
administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat.
Walaupun jumlah dan jenis sarana dan prasarana kerja mengalami
peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, termasuk adanya
kegiatan rehabilitasi pendopo dan ruang pelayanan masyarakat di kecamatan,
namun masih dirasakan kurang memadai khususnya untuk ruang rapat
kecamatan yang bocor dan gedung kantor kelurahan yang kurang
representatif. Hal ini mengingat beban kerja yang semakin meningkat
sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara
kuantitas maupun kualitasnya. Salah satunya perlu dilakukan penambahan
dan pergantian berbagai sarana dan prasarana terutama gedung kantor
kelurahan dan perangkat komputer. Termasuk kebutuhan pendukung
gedung kantor seperti ruang pertemuan dan tempat parkir kendaraan.
Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana
diperlukan dalam suatu instansi. Berikut ini kami sampaikan barang-barang
inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas
Instansi Kecamatan Bekasi Utara.
NO STATUS JUMLAH GOLONGAN
KEPEGAWAIAN PEGAWAI IV III II I
1 PEGAWAI NEGERI 81 4 53 23 1
TOTAL 81 4 53 23 1
24
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Bekasi Utara
No
Jenis/ Nama Barang
Kecamatan
Kondisi Kelurahan
Kondisi Jumlah Baik Rusak Baik Rusak
1. Tanah & Gedung Kantor 9 8 1 39 31 8 48
2. Rumah Dinas 1 1 - - - - 1 3. Kendaraan Roda 4 5 5 - 12 12 - 17 4. Kendaraan Roda 2 7 4 3 18 19 16 42 5. Sepeda Ontel - - - - - - - 6. Komputer Administrasi 20 17 3 38 20 18 58 7. Komputer SIAK - - - - - - - 8. Printer 15 13 2 22 10 12 37 9. Mesin Ketik 4 3 1 10 6 4 14 10. Televisi - - - 13 6 7 13 11. Weirless 2 2 - - - - 2 12. Air Conditioner 18 18 - 6 6 - 24 13. Amplifier 2 1 1 6 6 - 8 14. Hom TOA 1 - 1 6 6 - 7 15. PesawatTelepon 3 3 - 3 3 - 6 16. Faximile 3 3 - 3 3 6 17. Brankas - - - - - - - 18. Filling Kabinet 13 13 - 33 27 6 46 19. Almari Kayu 3 - 3 - - - 3 20. Almari Kaca 6 6 - - - - 6 21. Almari Arsip 16 14 2 17 17 - 33 22. Meja Pegawai 18+11 18 11 4+129 129 4 14+15 23. Meja Rapat 7 7 - - - - 7 24. Meja Komputer - - - - - - - 25. Meja Kerja 21 18 3 103 103 - 124 26. Kursi Lipat - - - - - - - 27. Kursi Rapat Lipat 9 9 - - - - 9 28. Gamelan - - - - - - - 29. Kamera Digital 1 - 1 - - - 1
25
30. LCD (proyektor) 1 1 - - - - 1 31. Laptop 2 1 1 - - - 2 32. Kipas Angin - - - - - - - 33. Sice - - - - - - - 34. Sepeda Listrik - - - - - - - 35. Genset 1 1 - 6 - 6 7 36. Mesin Presensi - - - - - - - 37. HT 4 4 - 6 6 - 10 38. White Board 3 3 - 18 18 - 21 39. Kendaraan Roda 3 1 1 - 1 1 - 2 40. Alat Pemadam 1 1 - - - - 1 41. Pesawat Telepon - - - - - - - 42. Mesin Faximel - - - - - - - 43. Dispenser - - - - - - - 44. Tangga 3 3 - 6 6 - 9
26
2.2.2. Unit Usaha Kecamatan Bekasi Utara
Badan Usaha Milik Kecamatan, selanjutnya disebut BUM Kecamatan,
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
Kecamatan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Kecamatan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Aparatur Kecamatan.
Kecamatan Bekasi Utara tidak memiliki Badan Usaha/unit usaha dikarenakan
Tidak adanya Modal, Kurangnya SDA dan Kurangnya pemahaman tentang
Badan Usaha Milik Kecamatan Tersebut.
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Utara
2.3.1. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Utara
Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi dan visi orgaisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu
organisasi,. Sedangkan pengukuran kinerja (performance measurement) adalah
suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang
telah ditentukan sebelumnya. Kinerja Kecamatan Bekasi Utara diukur
berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran. Pencapaian Sasaran diperoleh
dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran.
Dengan mengacu kepada indikator kinerja dari pelaksanaan RPJMD Tahun
2013 – 2018 tersebut, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang
menjadi sasaran strategis untuk mencapai tujuan Rencana strategis
Kecamatan Bekasi Utara periode 2013 – 2018 adalah
1. Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima;
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan;
3. Meningkatnya Kebersihan Lingkungan, Ketentraman dan Ketertiban
umum.
Dengan Indikator sasaran atau indikator Kinerja Kecamatan Bekasi Utara
sebagai berikut :
1. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat Terhadap Program
Pemberdayaan Masyarakat;
3. Persentase Wilayah Tertib.
27
2.3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Utara
Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Utara
Kota Bekasi
NO Indikator Kinerja
Sesuai tugas dan
fungsi Perangkat
Daerah
Target
NSPK
Target
IKK
Target
Indikator
lainnya
Target Renstra OPD Realisasi Capaian Rasio
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
1 2 3 4 6 7 8 9 9 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19
1. Indeks Kepuasan
Masyarakat
- - - 72 74 76 78 80 72 80 79,44 81,74 81,88 100% 108,10
%
104,52
%
104,79
%
102,35
%
2. Persentase
Partisipasi
Swadaya
Masyarakat
terhadap program
pemberdayaan
masyarakat
- - - 35% 35% 40% 40% 40% 35% 35% 40% 40% 40% 100% 100% 100% 100% 100%
3. Persentase Wilayah
Tertib K3
- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
28
2.3.3. Capaian Kinerja antara Renstra Kecamatan Bekasi Utara
dengan RPJMD periode sebelumnya.
Dilihat dari tabel 2.3.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan
Bekasi Utara Pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat realisasi capaian dari
tahun 2014 sampai tahun 2015 meningkat dengan rasio 108,10 % namun pada
tahun 2016 – 2018 mengalami penurunan capaian realisasi dengan rasio akhir
tahun 2018 sebesar 102,3% hal tersebut menunjukan adanya penurunan
capaian rasio sebesar 5,8% tetapi untuk capaian target pada tahun tersebut
tercapai dan melampaui target. Sehingga pada indikator ini termasuk dalam
kategori sangat baik.
Pada Indikator Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat terhadap
Program Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2014 – 2018 meningkat dengan
capaian rasio 100%. Sehingga indikator ini termasuk dalam kategori baik.
Pada Indikator Persentase Wilayah Tertib K3 pada tahun 2014 – 2018
meningkat dengan capaian rasio 100%. Sehingga indikator ini termasuk dalam
kategori baik.
2.3.4. Hambatan dan Permasalahan Kecamatan Bekasi Utara yang
perlu di antisipasi
Hambatan dan Permasalahan Kecamatan Bekasi Utara yang dihadapi
dilapangan sebagai berikut :
1. Masalah data, seringnya masyarakat dalam mengajukan permohonan
kurang melengkapi data dan berkas-berkas sebagai persyaratan proses
layanan yang diinginkan. Dalam hal ini masyarakat masih kurang sadar
arti pentingnya kelengkapan berkas untuk sebuah kelancaran pengurusan.
Oleh sebab itu perlu adanya sosialisasi Standar Operasional Prosedur dan
Standar Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Masyarakat
Kecamatan Bekasi Utara.
2. Kurangnya integritas dan profesionalitas aparatur dikarenakan Belum
terlaksananya Kode Etik Pelayanan Publik, Perlu adanya Regulasi yang
tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja
pemerintahan
3. Terbatasnya sumberdaya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas
penyelenggaran pemerintahan. Perlu adanya penambahan SDM Aparatur
Negeri Sipil yang berintegritas, netral, profesional, dan sejahtera
4. Belum optimalnya pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam kegiatan
kemasyarakatan dikarenakan Kurangnya ide kreatif dan gagasan yang
inovatif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Perlu adanya Inovasi
29
dan pembaharuan dalam Kegiatan kemasyarakatan sehingga tidak
timbulnya kebosanan masyarakat dalam mengikuti kegiatan kegiatan
kemasyarakatan serta dapat meningkatkan partisipasi masayarakat.
5. Belum optimalnya pengelolaan sampah dikarenakan Kurang optimalnya
koordinasi antar unit, instansi yang terlibat dalam pengelolaan sampah.
Adanya Target Adipura dan pengaduan dari masyarakat yang secara
langsung harus ditindaklanjuti.
6. Belum optimalnya penertiban PKL dan bangunan liar dilingkungan
Kecamatan Bekasi Timur dikarenakan Kurang sadarnya masyarakat dalam
hukum dan Perda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Kota Bekasi. Perlu adanya sosialisasi tentang perda penataan dan
Penertiban PKL.
30
Tabel 2.3.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan, Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi
Uraian
Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan
Anggaran Tahun
Rata-Rata
Pertumbuhan
2015 2016 2017
2018 2015 2016 2017
2018 2015 2016 2017
2018 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Program Peningkatan Masyarakat di
Kecamatan
Survey Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
25.000.000.
00
- - - 24.320.000.
00
- - - 0.97 0.97 - - - -
Kegiatan Penyelenggaraan
Pelayanan Perijinan dan Non
Perijinan di Kecamatan Bekasi
Utara
50.000.000.
00
225.000.000
.00
300.000.000
.00
71.000.000 49.320.000.
00
171.927.20
0.00
231.484.000
.00
- 0.98 076 0.77 0.00 0.76 0.00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan
Kegiatan Penyusunan Rencanan
Pembangunan di Kecamatan
Bekasi Utara
86.600.000.
00
200.000.000
.00
250.000.000
.00
114.569.00
0
86.120.000.
00
161.192.00
0.00
240.226.500
.00
95.859.00
0
0.99 0.80 0.96 0.83 0.54 0.60
Kegiatan Penyelenggaraan
Kegiatan Kemasyarakatan dan
Keagamaan di Kecamatan
Bekasi Utara
55.000.000.
00
450.000.000
.00
1.644.440.0
00.00
1.824.131.0
00
47.285.000.
00
438.828.50
0.00
1.450.698.0
00.00
1.344.028.
000
0.85 0.97 0.88 0.73 0.11 0.07
Kegiatan Penyelenggaraan
Kegiatan RT dan RW di
Kecamatan Bekasi Utara
6.308.000.0
00.00
9.466.400.0
00.00
15.907.440.
000.00
17.989.506.
000
6.272.940.0
00.00
9.436.390.0
00.00
15.709.904.
400.00
16.270.80
0.000
0.99 0.99 0.98 0.90 0.13 0.04
Kegiatan Evaluasi Kinerja
Kelurahan di Kecamatan Bekasi
Utara
50.000.000.
00
200.000.000
.00
200.000.000
.00
0.00 48.520.000.
00
167.758.60
4.00
132.030.000
.00
0.00 0.97 0.83 0.66 0.00 0.00 0.00
Kegiatan Penguatan Kapasitas
Kader Posyandu dan PKK
Kecamatan Bekasi Utara
50.000.000.
00
- 7.162.092.0
00.00
8.671.352.0
00
44.470.000.
00
- 6.394.923.0
00.00
7.267.200.
000
0.88 - 0.89 0.84 0.21 0.31
Kegiatan Penyelenggaraan MTQ 50.000.000.
00
- - - 45.095.000.
00
- - - 0.90 - - - - -
Kegiatan Pembinaan
Kelembagaan dan Organisasi
Kemasyarakatan di Kecamatan
Bekasi Utara
65.840.000.
00
- - - 65.360.000.
00
- - - 0.99 - - - -
31
Kegiatan Penyelenggaraan
Program P3BK di Kelurahan
Kaliabang Tengah
- - 750.000.000
.00
500.000.00
0
- - 742.866.000
.00
479.700.0
00
- - 0.00 0.95 0.33 0.35
Kegiatan Penyelenggaraan
Program P3Bk di Kelurahan
Perwira
- - 750.000.000
.00
500.000.00
0
- - 723.575.000
.00
479.700.0
00
- - 0.00 0.95 0.33 0.33
Kegiatan Penyelenggaraan
Program P3BK di Kelurahan
Harapan Baru
- - 750.000.000
.00
500.000.00
0
- - 741.420.000
.00
479.700.0
00
- - 0.00 0.95 0.33 0.35
Kegiatan Penyelenggaraan
ProgramP3BK di Kelurahan
Teluk Pucung
- - 750.000.000
.00
500.000.00
0
- - 747.000.000
.00
479.700.0
00
- - 0.00 0.95 0.33 0.35
Kegiatan Penyelenggaraan
Program P3Bk di Kelurahan
Marga Mulya
- - 750.000.000
.00
500.000.00
0
- - 743.100.000
.00
479.700.0
00
- - 0.00 0.95 0.33 0.35
Kegiatan Penyelenggaraan
Program P3BK di Kelurahan
Harapan Jaya
- - 750.000.000
.00
500.000.00
0
- - 744.000.000
.00
500.000.0
00
- - 0.00 1 0.33 0.33
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Peningkatan
Kebersihan dan Kenyamanan
Lingkungan di Kecamatan
Bekasi Utara
300.000.00
0.00
450.000.000
.00
500.000.000
.00
105.780.00
0
206.840.21
1.00
417.093.00
0.00
444.796.500
.00
79.516.00
0
1.5 0.92 0.88 0.75 0.79 0.82
Kegiatan Peningkatan Ketertiban
dan Keamanan di Kecamatan
Bekasi Utara
50.000.000.
00
180.000.000
.00
300.000.000
.00
135.000.00
0
45.170.000.
00
107.130.00
0.00
281.359.000
.00
134.142.0
00
3.6 0.59 0.93 0.99 0.55 0.52
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
30.000.000.
00
10.000.000.
00
- - 14.640.000.
00
9.200.000.0
0
- - 0.3 0.92 - - - -
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
160.600.00
0.00
163.800.000
.00
204.800.000
.00
200.000.00
0
41.953.436.
00
75.104.192.
00
162.312.410
.00
184.759.2
63
101 0.45 0.79 0.92 0.02 0.13
Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
88.400.000.
00
97.000.000.
00
125.000.000
.00
100.000.00
0
84.786.000.
00
92.449.000.
00
122.009.500
.00
90.840.00
0
0.95 0.95 0.97 0.91 0.2 0.25
Kegiatan Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
45.000.000.
00
49.500.000.
00
55.000.000.
00
- 19.875.000.
00
40.800.000.
00
36.014.000.
00
- 0.44 0.82 0.65 0.00 0.00 0.00
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
Kantor
150.000.00
0.00
150.000.000
.00
125.000.000
.00
136.126.75
0
114.703.00
0.00
111.684.00
0.00
117.068.000
.00
136.126.7
50
0.76 0.74 0.93 1 0.09 0.16
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
113.570.00
0.00
113.570.000
.00
120.000.000
.00
104.317.35
0
108.547.70
0.00
103.799.00
0.00
117.856.400
.00
104.317.3
50
0.95 0.91 0.98 1 0.13 0.11
Kegiatan Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
22.075.000.
00
25.000.000.
00
25.000.000.
00
14.250.000 20.675.000.
00
24.775.000.
00
23.649.550.
000.00
0.00 0.93 0.99 0.94 0.00 0.43 0.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
20.000.000.
00
32.000.000.
00
35.000.000.
00
35.000.000 19.700.000.
00
21.500.000.
00
27.905.000.
00
16.965.00
0
0.98 0.67 0.79 0.48 0.00 0.40
32
Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman
92.020.000.
00
100.000.000
.00
125.000.000
.00
70.000.000 84.220.000.
00
66.250.000.
00
61.090.000.
00
37.499.70
0
0.91 0.66 049 0.53 0.44 0.25
Kegiatan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
44.441.000.
00
46.000.000.
00
15.000.000.
00
61.250.000 17.940.000.
00
39.500.000.
00
8.250.000.0
0
7.200.000 0.40 0.85 0.55 0.11 3.08 0.12
Kegiatan Penyediaan Jasa
Tenaga Administrasi/Teknis
Perkantoran
1.562.192.0
00.00
1.978.500.0
00.00
3.036.525.0
00.00
7.718.725.0
00
1.359.060.5
00.00
1.690.800.0
00.00
2.616.300.0
00.00
7.519.700.
000
0.86 0.85 0.86 0.97 1.54 1.87
Kegiatan Penyebarluasan
Informasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
- 30.000.000.
00
150.000.000
.00
100.000.00
0
- 20.000.000.
00
143.750.000
.00
54.800.00
0
- 0.66 0.95 0.54 0.33 0.61
Kegiatan Penyediaan Jasa
Keamanan Kantor
276.500.00
0.00
275.000.000
.00
280.000.000
.00
140.000.00
0
266.650.00
0.00
271.520.00
0.00
242.
405.000.00
62.025.83
3
0.96 0.98 0.86 0.44 0.5 0.7
Kegiatan Penataan Arsip - - 20.000.000.
00
20.000.000 - - 0.00 4.906.000 - - - 0.24 0.00 0.00
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
- - 264.500.000
.00
25.000.000 - - 248.253.480
.00
6.958.000 - - - 0.27 0.90 0.97
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
68.240.000.
00
45.000.000.
00
419.077.000
.00
147.708.00
0
66.520.490.
00
26.238.000.
00
263.990.000
.00
147.708.0
00
0.97 0.58 0.93 1 0.65 0.44
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
260.000.00
0.00
286.000.000
.00
300.000.000
.00
265.000.00
0
69.748.614.
00
147.432.56
9.00
151.095.183
.00
154.736.3
36
0.27 0.51 0.50 0.58 0.11 0.02
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Kegiatan Pakaian Khusus Hari-
hari Tertentu
- 60.000.000.
00
- - - 56.537.500.
00
- - - 0.94 - - - -
Kegiatan Pengadaan Pakaian
Olah Raga
60.000.000.
00
65.000.000.
00
125.000.000
.00
- 52.250.000.
00
61.700.000.
00
115.292.000
.00
- 0.87 094 0.92 0.00 0.00 0.86
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Kegiatan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
30.533.000.
00
33.000.000.
00
41.500.000.
00
20.000.000 28.278.000.
00
26.000.000.
00
15.725.000.
00
9.283.000 0.92 0.78 0.37 0.46 0.51 0.41
Kegiatan Penyusunan Laporan
Keuangan
16.525.000.
00
59.000.000.
00
50.000.000.
00
16.000.000 16.525.000.
00
58.965.000.
00
45.655.113.
00
13.525.83
2
1 0.99 0.91 0.84 0.68 0.70
Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
50.000.000.
00
- - - 48.320.000.
00
- - - 0.96 - - - - -
33
2.3.5. Interprestasi pada Anggaran dan realisasi pendanaan,
pelayanan Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi
Dari Uraian diatas telah ditemukan permasalahan yang terjadi di
Kecamatan Bekasi Utara diantaranya yaitu Pelayanan kepada masyarakat
yang masih memiliki kendala diantaranya belum optimalnya
1) Sarana dan Prasarana pendukung pelayanan agar menjadi lebih tepat dan
cepat;
2) Masih terdapatnya misskomunikasi antara aparatur dengan masyarakat
dalam pelayanan. Sehingga masih belum sesuai dengan target yang di
harapkan dan target yang diperoleh;
3) Masih adanya aparatur yang belum memahami SOP Pelayanan.
Meski masih adanya faktor yang menghambat namun pelayanan di
Kecamatan Bekasi Utara sudah memberikan yang terbaik maka banyak pula
pelayanan yang sudah sesuai dengan standar pelayanan yang telah dimiliki.
Diantaranya pelayanan KTP, Akte Kelahiran, Pelayanan SIUP,IMB, Reklame,
HO DLL hanya saja Sarana dan Prasarana di Kecamatan Bekasi Utara masih
kurang memadai untuk mendukung pelayanan menjadi lebih baik sesuai
dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
Dan untuk anggaran di Kecamatan Bekasi Utara pada Tahun 2018 telah
didapat realisasi keuangan sebesar 88.57% dan realisasi fisik sebesar 95.72%
jauh berbeda pada tahun 2017 yang memiliki realisasi keuangan sebesar
93.99% dan realisasi fisik sebesar 98.36% karena pada tahun 2018 banyak
terdapat efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan diantaranya kegiatan
Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan, Kegiatan
Kemasyarakatan dan Keagamaan di Kecamatan, Kegiatan Evaluasi Kinerja
Kelurahan di Kecamatan Bekasi Utara.
2.3.6. GAP Pelayanan Kecamatan Bekasi Utara
Peningkatan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan public yang
efektif, efisien serta memuaskan dari pegawai pemerintah sebagaipelayan
publik semakin populer. Hal ini terkait dengan perkembangan kebutuhan,
keinginan dan harapan masyarakat yang terus bertambah dan kian mutakhir.
Masyarakat sebagai subjek layanan tidak suka lagi dengan pelayanan yangberbelit-
belit, lama dan beresiko akibat rantai birokrasi yang panjang. Masyarakat
menghendaki kesegaran pelayanan, sekaligus mampu memahami kebutuhan
dan keinginan yang terpenuhi dalam waktu yang relatif singkat.
34
Terjadinya kesenjangan menunjukkan adanya kualitas pelayanan yang kurang
prima, sehingga berpotensi menurunkan kinerja instansi secara keseluruhan.
2.3.7. Identifikasi Pelayanan Kecamatan Bekasi Utara yang Mencapai
Target
Pelayanan prima yaitu melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada
para pelanggan atau konsumen sehingga menimbulkan rasa yang puas.
Secara Umum tujuanya yaitu memberikan pelayanan sehingga bisa memenuhi
dan memuaskan para pelanggan sehingga perusahaan mendapatkan
keuntungan yang maksimal. Adapun. jenis pelayanan di Kecamatan Bekasi
Utara, yaitu:
a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Renovasi Perumahan;
b. Izin Reklame Kain/Spanduk;
c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
d. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU);
e. Pengantar Surat Pindah;
f. Percetakan KIA
g. Permohonan Keterangan Waris;
h. Percetakan Kartu Keluarga (KK);
i. Perekaman KTP Elektronik/E-KTP;
j. Percetakan E-KTP
k. Rekomendasi Nikah Non Muslim;
l. Izin Rame-Rame;
m. Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Untuk Haji;
n. Surat Keterangan Domisili Yayasan;
o. Rekomendasi Sarana Pendidikan dan Kesehatan;
p. Surat Keterangan Belum Menikah;
q. Surat Keterangan Tidak Mampu.
Dari lima belas (15) Jenis Pelayanan yang ada di Kecamatan Bekasi
Utara yang mencapai target adalah empat belas (14) Jenis pelayanan yaitu
Perekaman ektp, Percetakan KK, Percetakan KIA, Pengantar Surat Pindah,
Permohonan Keterangan Waris, Surat Keterangan Domisili Usaha, Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) Renovasi Perumahan, Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) Mikro, Rekomendasi Nikah Non Muslim, Surat Keterangan
Domisili Tempat Tinggal Untuk Haji, Surat Keterangan Domisili Yayasan,
Rekomendasi Sarana Pendidikan dan Kesehatan, Surat Keterangan Belum
Menikah, Surat Keterangan Tidak Mampu.
35
2.3.8. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelayanan
Keberhasilan dalam melaksanakan prinsip dari hakekat pelayanan yang
berkualitas sangat tergantung pada proses pelayanan publik yang dijalankan.
Proses pelayanan publik pada dua pihak yaitu birokrasi (pelayan) dan
masyarakat (yang dilayani). Oleh karena itu, untuk melihat
kualitas pelayanan publik yang dimaksud perlu diperhatikan dan dikaji dua
aspek pokok yaitu: aspek prosesinternal organisasi (pelayan); serta aspek
eksternal organisasi yakni kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat.
Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Pelayanan di Kecamatan Bekasi Timur
yaitu:
1. Faktor Struktur Organisasi
Kualitas Pelayanan Publik pada Kecamatan Bekasi Utara salah satunya bergantung
pada komponen-komponen pembentuknya. Kompeksitas, Formalisasi dan
Sentralisasi, dari sinilah terbentuk mekanisme koordinasi formal serta pola interaksi
dalam sebuah organisasi. Kompleksitas berarti struktur Organisasi pada Kecamatan
Bekasi Utara menerapkan tingkat pembagian kerja dan tingkat jabatan. Komponen
Formalisasi berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dimana Kecamatan
Bekasi Utara memilik SOP yang jelas untuk tiap jenis pelayanannya. Komponen
Sentralisasi berkaitan dengan kewenangan pengambilan keputusan, dimana
penerapan desentralisasi pada Kecamatan Bekasi Utara bertanggunggungjawab
sehingga pengambilan keputusan dapat lebih cepat dan Fleksibel.
2. Faktor Aparatur Pelayanan Publik
Sebagai pelaksanaan kegiataan dalam proses penyelenggaraan Pelayanan di
Kecamatan Bekasi Utara. Kemampuan Aparatur Kecamatan Bekasi Utara dan Satgas
Pamor yang ada di lingkungan Kecamatan Bekasi Utara ini juga berperan penting
dalam menentukan keberhasilan Pelayanan di Kecamatan Bekasi Utara.
3. Faktor Sistem Pelayanan Publik
Untuk memberikan pelayanan public yang prima bagi masyarakat dibutuhkan sistem
yang tertata. Selain berimbas pada Kecepatan Pelayanan, Sistem Antar Jemput Bola,
Sistem Waspadu (Whatsup Pengaduan), Syarat Pelayanan yang jelas, batas waktu,
prosedur, serta tarif pelayanan yang transparan dapat mendorong tingkat kepercayaan
dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Bekasi Utara.
2.3.9. Pelayanan yang Belum Mencapai Target Dan Factor Yang
Mempengaruhi Belum Berhasilnya Pelayanan Tersebut.
Jenis Pelayanan yang belum mencapai target yang ditentukan Kecamatan
Bekasi Utara adalah Percetakan E-KTP dan Izin Rame-rame. Faktor yang mempengaruhi
belum berhasilnya pelayanan tersebut, yaitu:
36
1. Percetakan E-KTP, terbatasnya dan kurangnya ketersediaan Blangko E-KTP di
Kecamatan Bekasi Utara sedangkan permintaan percetakan E-KTP pada
masyarakat Kecamatan Bekasi Timur terus menerus bertambah setiap bulannya.
2. Izin Rame-rame, Tidak adanya permohonan izin rame-rame dari masyarakat,
membuat pelayanan ini tidak mencapai target.
2.3.10. Identifikasi Pada Tahun Mana Saja Rasio Antara Realisasi
dan Anggaran Dapat Dikatakan Baik atau Kurang Baik.
Dilihat pada tabel Anggaran dan realisasi pendanaan, pelayanan
Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Pada Tahun 2014
jumlah Rata-rata Rasio antara Realisasi dan Anggaran sebesar 93,81%. Hal ini
menunjukkan pada tahun 2014 dapat dikatakan Baik. Pada Tahun 2015
jumlah Rata-rata Rasio antara Realisasi dan Anggaran sebesar 89,22%. Hal ini
menunjukkan pada tahun 2015 dapat dikatakan Kurang Baik. Pada Tahun
2016 jumlah Rata-rata Rasio antara Realisasi dan Anggaran sebesar 95,39%.
Hal ini menunjukkan pada tahun 2016 dapat dikatakan Baik. Pada Tahun 2017
jumlah Rata-rata Rasio antara Realisasi dan Anggaran sebesar 92,34%. Hal ini
menunjukkan pada tahun 2017 dapat dikatakan Baik. Pada Tahun 2018
jumlah Rata-rata Rasio antara Realisasi dan Anggaran sebesar 54,70%. Hal ini
menunjukkan pada tahun 2018 dapat dikatakan Kurang Baik.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan
Bekasi Utara
Tantangan adalah suatu kondisi yang datang dari luar sistem organisasi,
tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai
tingkat keberhasilan. Sinergisitas antara visi, misi Pemerintah Kota Bekasi
2018-2023 dan Kecamatan Bekasi Utara akan mengakibatkan tercapainya
tujuan, baik Pemerintah Kota Bekasi maupun Pemerintah Daerah Kecamatan
Bekasi Utara.
2.4.1. Tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Bekasi Utara
Tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Bekasi Utara kedepan
adalah sebagai berikut :
1. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, harus
diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan
teknologi.
2. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat
menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik
kualitatif maupun kuantitatif.
3. Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitasi yang
efektif.
37
4. Semakin kritis dan terbukanya akses masyarakat dalam
menuntut pelayanan publik yang baik. Meningkatnya keterbukaan
terhadap pelayanan publik maka diperlukan sebuah standar
pelayanan maupun standar operasional yang sesuai dengan
kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
5. Adanya kebijakan Pemerintah terkait pengetatan terhadap pegawai
maka diperlukan strategi pelaksanaan tupoksi secara efisien dan
efektif.
2.4.2. Peluang
Tantangan tersebut merupakan sebuah realitas, sehingga diperlukan
strategi yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap
pelayanan. Adapun peluang pengembangan yang diperlukan dalam waktu
kedepan adalah sebagai berikut:
1 . Peningkatan ketrampilan terhadap penguasaan ilmu dan teknologi bagi
aparatur.
2. Peningkatan sarana pelayanan khusunya tempat sehingga menjadi
representatif dan sesuai standar pelayanan
3. Penyusunan standar prosedur operasional dan standar pelayanan yang
mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan
peraturan Perundang-undangan.
4. Pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi
tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang
berkelanjutan
5. Adanya Perda tentang Sotaker Kecamatan yang ditindak lanjuti Perwal
nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, tugas, fungsi dan tatakerja
Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi memberikan kejelasan mengenai
kedudukan, tugas pokok, fungsi dan wewenang yang menjadi tanggung
jawab seluruh komponen kantor Kecamatan Bekasi Utara.
2.4.3. Analisia Faktor Internal dan Eksternal
a) Faktor Internal
Kekuatan
1) Adanya Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan
staf sehingga tercipta langkah kerja yang kondusif dan nyaman.
2) Personil yang bekerja secara profesional, berintegritas, berdedikasi dan
berkomitmen yang tinggi.
3) Adanya SOP sesuai ketugasan.
4) Adanya semangat kerja / etos kerja yang memadahi.
5) Deskripsi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang jelas.
38
6) Lingkungan kerja yang kondusif.
7) Adanya asset tanah dan gedung / kantor yang cukup representatif.
8) Adanya koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi tugas pekerjaan antara
kecamatan dan kelurahan.
9) Tersedianya data yang diperlukan dalam pengembangan tugas-tugas
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Kelemahan
1) Jumlah personil yang ada di Kecamatan Bekasi Timur dengan beban
tugas yang diemban kurang seimbang.
2) Belum adanya tenaga teknis berkait Pelayanan Perizinan.
3) Sarana dan prasarana instansi kurang memadahi sehingga perlu
ditambah, guna pengembangan pelayanan kepada masyarakat.
4) Peraturan pelaksanaan teknis kurang jelas dan kurang koordinatif.
5) Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi.
6) Belum adanya pejabat fungsional, sesuai struktur organisasi Kecamatan.
7) Belum optimalnya partisipasi masyarkat dalam proses perencanaan
pembangunan
a) Faktor Eksternal
Peluang
1) Adanya kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat, dunia usaha dan
Perguruan Tinggi.
2) Adanya potensi dan sumber daya sosial, ekonomi / kelembagaan
di wilayah.
3) Adanya komitmen Kepala Daerah untuk mengembangkan kecamatan /
wilayah berkait dengan adanya pelimpahan sebagaian kewenangan daerah
kepada camat.
4) Adanya fasilitas pendidikan yang kompetitif.
5) Adanya fasilitas wisata : pendidikan, belanja, sejarah,alam, budaya,
kampung hijau, kampung wisata dll.
6) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kemasyarakatan cukup
baik.
7) Adanya sarana kesehatan (RS Swasta, Puskemas dll).
Ancaman
1) Tuntutan
Pelayanan kepada masyarakat yang semakin optimal, mengingat tingkat
dinamika yang semakin tinggi.
39
2) Tidak adanya sumber daya alam, sehingga hanya sektor jasa yang
diandalkan untuk sumber PAD
c) Faktor Kunci Keberhasilan
Dari faktor-faktor internal maupun eksternal tersebut terdapat faktor-
faktor yang menjadi kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasikan
berdasarkan analisis internal maupun eksternal sebagai berikut :
1) Adanya peningkatan kapasitas instansi
2) Adanya peningkatan kesadaran masyarakat
3) Adanya kepercayaan kepada Birokrat
4) Adanya dukungan sarana dan prasarana sesuai dengan beban
kerjanya
5) Peningkatan prasarana dan sarana penunjang kegiatan dan pelaksanaan
pekerjaan
6) Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah baik dari aspek
intelektualitas, ketrampilan maupun mentalitas
7) Optimalisasi fasilitasi Peran partisipasi Mayarakat dalam kegiatan
pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan
8) Peningkatan dan penguatan jalinan kerjasama kemitraan antara
pemerintah, Masyarakat, Perguruan Tinggi dan dunia usah
40
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN BEKASI UTARA
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Kecamatan Bekasi Utara
Pada Kecamatan Bekasi Utara terdapat beberapa faktor internal yang
berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi. Sumber daya
Kecamatan Bekasi Utara yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM),
anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi
faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi
dinamika perubahan lingkungan strategis. Beberapa masalah yang dihadapi
harus segera diatasi agar potensi – potensi yang ada dapat dimanfaatkan
dengan baik.
Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Bekasi Utara
antara lain :
1. Masalah data, seringnya masyarakat dalam mengajukan permohonan
kurang melengkapi data dan berkas-berkas sebagai persyaratan proses
layanan yang diinginkan;
2. Kurangnya integritas dan profesionalitas aparatur dikarenakan Belum
terlaksananya Kode Etik Pelayanan Publik;
3. Terbatasnya sumberdaya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas
penyelenggaran pemerintahan;
4. Belum optimalnya pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam kegiatan
kemasyarakatan;
5. Belum optimalnya pengelolaan sampah dikarenakan Kurang optimalnya
koordinasi antar unit, instansi yang terlibat dalam pengelolaan sampah;
6. Belum optimalnya penertiban PKL dan bangunan liar dilingkungan
Kecamatan Bekasi Utara.
Selain faktor internal diatas, beberapa faktor ekternal juga berpengaruh
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bekasi Utara. Faktor –
faktor dimaksud antara lain:
1. Peraturan Perundang - Undangan
Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari Sistem
Manajemen Pembangunan tidak terlepas dari landasan /acuan hukum
yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres/Kepres, Permen/Kepmen
terkait, Perda dan peraturan – peraturan lainnya. Dengan berubahnya
landasan /acuan hukum yang mendasari, disadari bahwa seluruh
41
peraturan perundang - undangan tersebut masih belum sepenuhnya
terintegrasi secara baik.
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan –peraturan
dalam Pemerintahan Daerah
Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Utara dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Sedang rincian tugas
Kecamatan didasarkan pada Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun
2016 T e n t a n g Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi.
Berdasarkan Perda Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Kecamatan
merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah yang diberi
pelimpahan sebagian kewenangan oleh Walikota. Kecamatan dipimpin oleh
Camat yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Permasalahan pelayanan Kecamatan Bekasi Utara :
1. Masalah data, seringnya masyarakat dalam mengajukan permohonan
kurang melengkapi data dan berkas-berkas sebagai persyaratan proses
layanan yang diinginkan.
2. Kurangnya integritas dan profesionalitas aparatur dikarenakan Belum
terlaksananya Kode Etik Pelayanan Publik.
3. Terbatasnya sumberdaya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas
penyelenggaran pemerintahan
Tabel 3.1
Identifikasi permasalahan berdasar tugas dan fungsi pelayanan
Kecamatan Bekasi Utara
Aspek Kajian Capaian/ Kondisi
saat ini
Standar yang
digunakan
Faktor yang
mempengaruhi
Permasalahan
Pelayanan
Perangkat
Daerah
Internal eksternal
Kesekretariatan 1. Rangkap jabatan
fungsional umum
2. Sumber Daya
Manusia belum
sesuai anjab
UU ASN Adanya
moratorium
pegawai.
Belum
Optimalnya
Penataan
Aparatur
Pemerintah
Daerah
42
Pemerintahan,
Keamanan dan
Ketertiban
Regulasi Pelimpahan
Kewenangan
perda
perijinan,
perda
retribusi
perwal
pelimpahan
kewenangan
kurang
sosialis
asi
perda
kurang
kesadaran
masyarakat
untuk
mengurus
perijinan
Kurang
sosialisasi perda
kepada
masyarakat
Pelayanan,
Informasi
dan
Pengaduan
Standar sarpras
pelayanan publik
belum memenuhi
Peraturan ttg
pelayanan
publik, SOP,
SPP
Kondisi
kantor
kurang
memadai
Tuntutan
masyarakat
atas fasilitasi
pelayanan
publik yg
tinggi
Standar
pelayanan
publik belum
memenuhi
standar
pelayanan
Media informasi
kepada masyarakat
terbatas
UU
keterbukaan
informasi
publik
Kemampuan
di bidang IT
terbatas
Keterbukaan
informasi
publik
kepada
masyarakat
dari
pemerintah
Pembinaan
Sosial Budaya
Kecamatan
Bekasi Timur
Partisipa-si
Masyarakat
Terhadap pelaporan
rendah
keterlambatan
laporan
pertanggungj
awaban dari
masyarakat
Permasalahan yang akan dikemukakan meliputi dua aspek yaitu
permasalahan yang menyangkut kemasyarakatan atau eksternal dan
permasalahan yang terjadi di instansional atau internal Perangkat Daerah
Kecamatan Bekasi Utara.Identifikasi permasalahan diperoleh dari evaluasi
pada rencana strategis sebelumnya dan prediksi isu-isu strategis yang terjadi
pada masa lima tahun kedepan.
Tabel 3.2
Tabel Pemetaan Permasalahan
Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
Belum
optimalnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan
yang Profesional
dan Akuntabel
di Kecamatan
Bekasi Utara
Belum optimalnya
penyelenggaran pelayanan
Masyarakat,
Belum terpenuhinya
kebutuhan jumlah personil
serta kualifikasinya sesuai
dengan analisa jabatan, dapat
menghambat pelaksanaan
tugas dan fungsi pelayanan
Kurangnya pemahaman
masyarakat terhadap output
pelayanan kecamatan,
43
Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
sehingga output pelayanan
kewenangan Perangkat
Daerah lain dapat
mempengaruhi persepsi
kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan
kecamatan.
Belum optimalnya
Pelaksanaan kegiatan
Pemerintahan,
Kurangnya kuantitas SDM
sehingga masih terdapat
rangkap jabatan fungsional
umum terkait dengan
pengelolaan keuangan.
Terbatasnya SDM yang
kompeten dalam
meningkatkan kualitas
penyelenggaran pemerintahan
Belum optimalnya
pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi kecamatan/kelurahan
dikarenakan adanya tugas
pembantuan dan fasilitasi
kegiatan Perangkat Daerah
lain di tingkat kecamatan dan
kelurahan.
Belum optimalnya
pemahaman standar
pelayanan kepada masyarakat
Belum optimalnya
dukungan Manajemen
Belum optimalnya
pemahamanan pelimpahan
kewenangan dari Walikota
kepada Camat, sehingga
masih banyaknya usulan
kegiatan dari masyarakat
yang bukan merupakan
kewenangan Camat.
Belum
optimalnya
Belum optimalnya
pemberdayaan masyarakat
Kurangnya partisipasi
masyarakat dalam program
44
Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
keamanan dan
kenyaman
Kecamatan
Bekasi Utara
pembangunan
Kurangnya partisipasi
masyarakat dalam program
kesehatan
Kurangnya kapasitas kader
Posyandu
Ketentraman dan ketertiban
umum belum berjalan
optimal
Masih adanya rumah tidak
layak huni di Kecamatan
Bekasi Utara
Banyak banyaknya Rumah
belum memiliki IMB
Belum optimalnya penertiban
PKL dan bangunan liar
dilingkungan Kecamatan
Bekasi Utara.
Belum maksimalnya
pemeliharaan dan fasilitas
pelayanan umum
Belum optimalnya
pengelolaan sampah
dikarenakan kurangnya
koordinasi antar unit,
instansi yang terlibat dalam
pengelolaan sampah
Masih adanya Zona yang
belum tertib, bersih dan indah
di Kecamatan Bekasi Utara
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Visi merupakan kondisi yang diharapkan pada suatu saat /
jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi akan berkarya
agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan
produktif untuk mencapainya.
Bagaimana pelayanan harus dilaksanakan oleh suatu
organisasi tidak terlepas dari Visi yang dimilikinya. Menurut Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
45
diinginkan pada akhir periode perencanaan.
Visi Pembangunan Kota Bekasi masa 2018-2023 dari Walikota
terpilih adalah “Kota yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan.“
Dalam dokumen Visi dan Misinya Walikota Bekasi terpilih
menjelaskan bahwa arti visi meneguhkan Kota Bekasi adalah upaya
mempertegas kembali perwujudan kota yang telah mempunyai aspek
mendasar sebagai kota nyaman huni dan kota pusat pelayanan jasa
dengan memperkuat nilai daya saing daerah dengan pijakan nilai
keistimewaan sebagai bagian penekanan harapan suatu ideal kota di masa
depan.
Upaya untuk mewujudkan Visi ‘‘Meneguhkan Kota Bekasi sebagai
kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat
untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan”
dirumuskan melalui 5 (lima) Misi Pembangunan, yaitu :
1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan
sarana kota yang maju dan memadai.
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan
perdagangan yang berdayasaing.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat
yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif.
5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota
yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.
Kecamatan Bekasi Utara mendukung Misi 1 dan memerankan diri
sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan
kelurahan. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut kecamatan
memiliki fungsi sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat;
d. Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum;
e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; dan
f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan
kelurahan;
g. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
46
h. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi
perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
dan
i. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,
dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan
Kecamatan.
Tabel 3.3. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat
Daerah terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah
NO
Misi dan
Program Permasalahan Faktor
KDH dan Wakil
KDH Terpilih
Pelayanan
Kecamatan
Bekasi Utara
Penghambat Pendorong
VISI : Kota Yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan
1
Misi 1 : Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Kepemerintahan Yang
Baik
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintahan
Meliputi
Penataan
Kelembagaan,
Administrasi
Pemerintahan
dan Penyediaan
Sarana dan
Prasarana
Masalah data,
seringnya
masyarakat
dalam
mengajukan
permohonan
kurang
melengkapi data
dan berkas-
berkas sebagai
persyaratan
proses layanan
yang diinginkan
;
Masyarakat
masih kurang
sadar arti
pentingnya
kelengkapan
berkas untuk
sebuah
kelancaran
Adanya sosialisasi
Standar
Operasional
Prosedur dan
Standar Pelayanan
Perijinan dan Non
Perijinan kepada
Masyarakat
Kecamatan Bekasi
Utara
Regulasi yang tidak
tumpang tindih dan
harmonis, serta
mendorong
pencapaian kinerja
pemerintahan
47
NO
Misi dan
Program Permasalahan Faktor
KDH dan Wakil
KDH Terpilih
Pelayanan
Kecamatan
Bekasi Utara
Penghambat Pendorong
Kurangnya
integritas dan
profesionalitas
aparatur
Belum
terlaksananya
Kode Etik
Pelayanan
Publik
Perlu adanya
penambahan SDM
Aparatur Negeri
Sipil yang
berintegritas,
netral, profesional,
dan sejahtera ;
Inovasi dan
pembaharuan
dalam Kegiatan
kemasyarakatan
sehingga tidak
timbulnya
kebosanan
masyarakat dalam
mengikuti kegiatan
kegiatan
kemasyarakatan
serta dapat
meningkatkan
partisipasi
masayarakat.
Terbatasnya
sumberdaya
yang kompeten
dalam
meningkatkan
kualitas
penyelenggaran
pemerintahan
Sarana dan
prasarana
kurang
mendukung
48
NO
Misi dan
Program Permasalahan Faktor
KDH dan Wakil
KDH Terpilih
Pelayanan
Kecamatan
Bekasi Utara
Penghambat Pendorong
Belum
optimalnya
pelaksanaan
partisipasi
masyarakat
dalam kegiatan
kemasyarakatan
Kurangnya ide
kreatif dan
gagasan yang
inovatif dalam
meningkatkan
partisipasi
masyarakat
Misi V : Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan
kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman
Mewujudkan
Kota Bekasi
yang tertib dan
aman
Belum
optimalnya
pengelolaan
sampah
Kurangnya
optimalnya
koordinasi
antar unit,
instansi yang
terlibat dalam
pengelolaan
sampah
Target Adipura
Belum
optimalnya
penertiban PKL
dan bangunan
liar
dilingkungan
Kecamatan
Bekasi Utara
Target Adipura
Kurang
sadarnya
masyarakat
dalam hukum
dan Perda
tentang
Perlindungan
49
NO
Misi dan
Program Permasalahan Faktor
KDH dan Wakil
KDH Terpilih
Pelayanan
Kecamatan
Bekasi Utara
Penghambat Pendorong
dan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup Kota
Bekasi
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Barat
Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Utara
memperhatikan dan mengacu pada dokumen Rencana Strategis
Kelembagaan dan Rencana Strategis Provinsi Jawa Barat agar tercipta
keterpaduan penyusunan Rencana Strategis yang sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapa, Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renca
Pembangunan Daerah.
3.2.1. Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga
Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia Tahun 2015-2019
Tabel 3.4
Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2015-2019
Sasaaran Indikator Sasaran Target
2015 2019
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Terpeliharanya persatuan dan
kesatuan bangsa
Jumlah peristiwa konflik sosial ≤ 83
peristiwa
≤ 83
peristiwa
2
Terpeliharanya stabilitas politik
dalam negeri dalam
rangka mewujudkan
demokrasi yang
berkualitas
1 Persentase partisipasi politik
masyarakat pada saat pemilu
73,2% 77,5%
2 Persentase peristiwa konflik
berlatar belakang pemilu dan
pilkada
< 10 % < 10 %
3
Meningkatnya kualitas
pelaksanaan otonomi daerah
untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat
dan mendorong
pertumbuhan ekonomi
daerah
1 Tingkat kualitas tata kelola
Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan
55% 80%
2 Persentase kinerja (maksimal)
pemerintahan pada daerah otonom
baru
20% 70%
3 Jumlah Perda bermasalah 350 perda 50 perda
50
Sasaaran Indikator Sasaran Target
2015 2019
(1) (2) (3) (4) (5)
4 Persentase kelembagaan
organisasi perangkat daerah yang
Ideal
45% 70%
5 Persentase kepala daerah dan
wakil kepala daerah, serta
pimpinan dan anggota DPRD
memiliki kapasitas manajemen
dan kepemimpinan daerah
30% 70%
4
Meningkatnya kualitas
pelayanan publik dalam
penyelenggaraan
pembangunan daerah
1 Persentase penerapan SPM di
Daerah (prov/kab/kota)
75% 90%
2 Persentase daerah yang
memenuhi pelayanan Dasar
- 60%
3 Jumlah daerah yang memiliki
PTSP yang Prima
34
provinsi
34
provinsi
dan 204
kab/ kota
4 Penyediaan layanan dasar bidang
ketentraman dan ketertiban
umum sesuai SPM
20% 60%
5 Penyediaan layanan dasar bidang
penanggulangan bencana dan
bahaya kebakaran sesuai SPM
10% 50%
6 Persentase pemerintah daerah
yang menerapkan inovasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan,
pemberdayaan masyarakat dan
pelayanan publik
100%
provinsi
5%
Kab/kota
100%
provinsi
30%
Kab/kota
5
Menguatnya peran Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah
dalam pelaksanaan
koordinasi pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan di daerah
Persentase kinerja peran
Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah
50%
berkinerja baik
70%
berkinerja baik
6
Meningkatnya kualitas
pengelolaan
keuangan daerah yang
partisipatif, transparan,
efektif, efisien, akuntabel dan
kompetitif.
1 Persentase Daerah yang belanja
APBD nya berorientasi pada
pelayanan dasar masyarakat
15% 25%
2 Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang
menetapkan Perda tentang APBD
Provinsi/Kab/Kota yang tepat
waktu
30
provinsi
250
Kab/kota
30
provinsi
300
Kab/kota
3 Jumlah prov/Kab/Kota yang
menetapkan Perda
pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD yang disahkan secara tepat
waktu
30
provinsi
250
Kab/kota
30
provinsi
300
Kab/kota
4 Jumlah pemda yang menerapkan
akuntansi berbasis akrual
30 prop.
250
Kab/kota
30 prop.
300
Kab/kota
51
Sasaaran Indikator Sasaran Target
2015 2019
(1) (2) (3) (4) (5)
7
Meningkatnya kualitas dan
akuntabilitas
penyelenggaraan
pemerintahan desa dalam
pelayanan masyarakat
1 Jumlah desa dengan tata kelola
pemerintahan desa yang baik
5.000
desa
40.000
desa
2 Jumlah desa dengan tata kelola
keuangan dan aset yang efektif,
transparan dan akuntabel
5.000
desa
40.000
desa
3 Jumlah desa swasembada 2.000
desa
10.000
desa
8
Meningkatnya kualitas
database
kependudukan nasional
sebagai dasar penerbitan
dokumen kependudukan
1 Peningkatkan kualitas pelayanan
kependudukan dan pencatatan
sipil dengan database
kependudukan nasional yang
akurat
34
provinsi
514
Kab/kota
34
provinsi
514
Kab/kota
2 Persentase anak yang memiliki
akta kelahiran
75% 85%
9
Meningkatnya pendayagunaan
database kependudukan
nasional bagi pelayanan
publik dan kepentingan
pembangunan nasional
1 Peningkatan pemanfaatan NIK,
Database Kependudukan dan
KTP-el oleh lembaga pengguna
Pusat
21
lembaga
40
lembaga
2 Penyediaan DP4 untuk
Mendukung Penyelenggaraan
Pemilu/Pemilukada Serentak
269
daerah
541
daerah
10
Meningkatnya kapasitas dan
profesionalisme aparatur
bidang pemerintahan
dalam negeri
1 Persentase lulusan IPDN dengan
nilai baik yang siap menjadi kader
pelopor revolusi mental
50% 85%
2 Persentase tingkat kepuasan
stakeholders terhadap Etos Kerja
Alumni
65% 85%
3 Peningkatan kompetensi aparatur
Kemendagri dan Pemda melalui
pengembangan kapasitas SDM
30% 80%
11
Meningkatnya akuntabilitas
pengelolaan keuangan
Kementerian
Dalam Negeri
1 Opini BPK atas Laporan
Keuangan Kemendagri
WTP WTP
2 Nilai Penegakan Integritas -
Bebas Korupsi Kemendagri dan
Pemerintah Daerah
B (75) B (85)
12
Meningkatnya kinerja
dalam mendukung
Reformasi Birokrasi
1 Akuntabilitas kinerja Kemendagri Lapkin A Lapkin A
2 Indeks reformasi birokrasi
Kemendagri
B A
Renstra Kemendagri Tahun 2015-2019 memuat pokok-pokok
kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan
Bekasi Utara dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan
pemberdayaan masyarakat.
Beberapa sasaran kebijakan dalam renstra kementrian ini
telah berjalan dengan baik di Kecamatan Bekasi Utara dengan ditanda
52
tanganinya hal-hal sebagai berikut :
1. Semakin membaiknya pemahaman akan keaneka ragaman budaya
nilai-nilai kebangsaan yang mendorong meningkatkan rasa persatuan
dan persatuan bangsa.
2. Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang kecamatan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
efektifitas pelaksananya sesuai tata kelola pemerintahanan yang baik.
3. Terus meningkatkan fasilitasi / pelayanan publik agar berupaya untuk
mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat Kecamatan Bekasi
Utara tanpa kecuali dengan mengedepankan 5 afirmatif gender
(perempuan, miskin, balita, disabilitas, lansia).
4. Terkait pemberdayaan masyarakat Kecamatan Bekasi Utara
Disediakan Ruang Bagi Masyarakat Kecamatan Bekasi Timur untuk
mengembangkan diri dari posisi tidak berdaya menjadi berdaya melalui
kegiatan berbasis pemberdayaan seperti pelatihan, penyuluhan,
sosialisasi serta pembinaan.
3.2.2. Telaahan Renstra Jawa Barat
Refrensi renstra Jawa Barat adalah Biro Tata Pemerintahan. Visi
Biro Tata Pemerintahan Jawa Barat adalah Fasilitator Yang Handal
Dalam Mewujudkan Pemerintahan Dan Kerja Sama Daerah Provinsi Jawa
Barat Salah satu misinya adalah Mewujudkan tata pemerintahan yang
baik di Jawa Barat. Oleh karenanya semakin menguatkan bahwa kinerja
Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Utara akan memberikan kontribusi
terhadap pencapaian tujuan organisasi.
Dalam RPJPD Kota Bekasi terkait dengan kelembagaan terutama
yang sudah dilaksanakan pada lima tahun sebelumnya adalah
bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik akan
mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
Dalam rangka Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan
masyarakat terdapat beberapa permasalahan diantaranya masih
diperlukan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas
unggul, peningkatan peluang kesempatan kerja dan berusaha,
pemberdayaan Koperasi dan UMKM, termasuk pedagang pasar
tradisional, mengembangkan kemitraan antara pengusaha besar dan
UMKM, memperkuat pemberdayaan dan pengarusutamaan gender untuk
kaum perempuan, lanjut usia, difabel, miskin dan perlindungan anak.
Dalam rangka untuk Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan
53
masyarakat maka Pemerintah Kota Bekasi Bertujuan untuk mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan sasaran
terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang
berkualitas. Strategi yang ditempuh adalah Peningkatan kapasitas
kelembagaan pemerintah daerah dengan cara mengoptimalkan
pelaksanaan analisis jabatan dan memantapkan kelembagaan.
Berkenaan dengan hal itu maka sebagai Perangkat Daerah yang
mengampu pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan
perbaikan proses perencanaan yang melibatkan masyarakat. Sedangkan
berkenaan dengan analisa jabatan Perangkat Daerah Kecamatan
berupaya memberikan pemikiran pada Perangkat Daerah terkait untuk
mewujudkan analisa jabatan yang sesuai dengan beban kerja yang ada.
54
Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra Biro Tapem Jawa Barat
Sasaran Renstra Biro
Tapem Jawa Barat
Permasalahan Kecamatan Bekasi Utara
terkait Sasaran Renstra Biro Tapem Jawa
Barat
Faktor
Pendukung Penghambat
Terciptanya
pemerintahan
Desa/Kelurahan yang
baik dan sesuai
dengan Peraturan
Perundang-undangan
1. Masalah data, seringnya masyarakat
dalam mengajukan permohonan kurang
melengkapi data dan berkas-berkas sebagai
persyaratan proses layanan yang diinginkan ;
2. Kurangnya integritas dan profesionalitas
aparatur
3. Terbatasnya sumberdaya yang kompeten
dalam meningkatkan kualitas penyelenggaran
pemerintahan
4. Belum optimalnya pelaksanaan
partisipasi masyarakat dalam kegiatan
kemasyarakatan
1. Masyarakat masih kurang
sadar arti pentingnya
kelengkapan berkas untuk
sebuah kelancaran
2. pengurusan Belum
terlaksananya Kode Etik
Pelayanan Publik
3. Sarana dan prasarana kurang
mendukung
4. Kurangnya ide kreatif dan
gagasan yang inovatif dalam
meningkatkan partisipasi
masyarakat
1. Belum adanya sosialisasi Standar Operasional
Prosedur dan Standar Pelayanan Perijinan dan
Non Perijinan kepada Masyarakat Kecamatan
Bekasi Utara
2. Regulasi yang tidak tumpang tindih dan
harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja
pemerintahan
3. Perlu adanya penambahan SDM Aparatur
Negeri Sipil yang berintegritas, netral,
profesional, dan sejahtera ;
4. Inovasi dan pembaharuan dalam Kegiatan
kemasyarakatan sehingga tidak timbulnya
kebosanan masyarakat dalam mengikuti
kegiatan kegiatan kemasyarakatan serta dapat
meningkatkan partisipasi masayarakat.
55
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS)
3.3.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Sebagai pusat kegiatan wilayah Kota Bekasi, Kota Bekasi
mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara
fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai
pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah
Kota Bekasi yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan
sosial dan budaya di Kota Bekasi. Dalam upaya pengendalian
pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota
Bekasi menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031, yang mana
didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Bekasi sehingga
pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak
lingkungan alam dan karakteristik Kota Bekasi. Tujuan Penyelenggaraan
penataan ruang antara lain :
Berdasarkan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2061, penataan ruang
Kota Bekasi diarahkan untuk Penataan ruang wilayah Kota Bekasi
melalui RTRW bertujuan mewujudkan Kota Bekasi sebagai Tempat
Hunian dan Usaha Kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas
lingkungan hidup yang berkelanjutan, maka kebijakan pengembangan
struktur ruang yang dilaksanakan meliputi:
a. Pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung
perwujudan fungsi Kota Bekasi sebagai PKN;
b. Pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem
transportasi Jabodetabek;
c. Pengembangan sistem jaringan air minum yang mencakup pelayanan
seluruh Kota Bekasi;
d. Pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis
teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi dan
regional;
e. Pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya
banjir di seluruh Kota Bekasi;
f. Pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan telekomunikasi
secara terpadu;
g. Pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan
budaya lokal;
h. Perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% dari luas wilayah
56
Kota Bekasi;
i. Pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur
melalui pendekatan kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal;
j. Pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu di wilayah
selatan Kota Bekasi;
k. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang
terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan
kearifan lokal;
l. Pengembangan kawasan wisata edukasi, olahraga dan budaya, dan
prasana dan sarana pendukungnya;
m.Pengembangan kawasan pertambangan gas di wilayah selatan Kota
Bekasi;
n. Penetapan kawasan strategis kota yang memiliki fungsi-fungsi khusus
tertentu Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Bekasi,
Rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui
rencana pola ruang yang terdiri dari:
(1) Rencana struktur ruang wilayah kota, meliputi:
a. sistem pusat pelayanan kota;
b. sistem jaringan prasarana kota.
(2) Rencana struktur ruang wilayah kota digambarkan dalam peta
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. dengan maksud agar
lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan
masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan
tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budaya yang ada pada
kawasan yang bersangkutan
Penyelenggaraan pembangunan Kota Bekasi dengan memanfaatkan
potensi yang dimiliki Kota Bekasi akan dapat dilaksanakan
dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkugan alam serta
karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaran
penataan ruang Kota Bekasi dilaksanakan tanpa melampaui batas
ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada
kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian
lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya
kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik,
pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya,
serta pengamanan kawasan rawan bencana gempa dan tanah longsor.
Wilayah Kecamatan Bekasi Utara tidak boleh bertentangan dengan
57
peraturan daerah tersebut Melalui penataan ruang yang bijaksana,
kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan
penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang
aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara
lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam
penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan
memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan
fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat
penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah
satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat
daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan
secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan
pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi sudah diatur dan di
jelaskan peruntukan ruang di Wilayah Kota Bekasi. Dengan demikian
struktur ruang dan pola ruang Wilayah Kecamatan Bekasi Utara tidak
boleh bertentangan dengan peraturan daerah tersebut.
Pada Indikasi Program Utama Arahan Pemanfaatan Ruang Kota
Bekasi 2015-2035, perwujudan struktur ruang Kota Bekasi
khususnya sistem perkotaan diupayakan untuk percepatan
pengembangan sub pusat kota di seluruh kecamatan di Kota Bekasi
dengan sumber pendanaan diarahkan pada investasi swasta dan atau
kerjasama pendanaan untuk melakukan pengembangan wilayah tersebut.
Hasil telaah struktur ruang wilayah Kecamatan Bekasi Utara dapat
dilihat pada tabel 3.6
58
Tabel 3.6
Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah
Rencana Struktur
Ruang
Struktur Ruang
Saat ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang
pada pereode
perencanaan
berkenaann
Pengaruh Rencana Struktur
Ruang terhadap kebutuhan
Pelayanan Perangkat
Daerah
Arahan Lokasi
Pengembangan
Pelayanan Perangkat
Daerah
Dominasi pemanfaatan
ruang
pemukiman
Kawasan pemukiman
disertai
penataan
lingkungan
Penataan lingkungan
pemukiman
Kebutuhan terhadap
fasilitator
pemberdayaan masyarakat
Memperkuat SDM terkait
perijinan kawasan
terbangun
Pusat Bisnis dan
perniagaan
Percampuran antara
pemukiman dan
kawasan bisnis
namun
dominasinya yang
menentukan
Kawasan bisnis dan
pemukiman dengan
dukungan mana yang
lebih dominan tidak
menghilangkan non
dominan
Pemahaman terhadap peta
struktur
ruang dan pola ruang
Kajian dari Pemerintah
Daerah
yang berwenang terkait
dengan struktur tata
ruang dan pola ruang di
wilayah.
59
3.3.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Proses sistematis
untuk mengevaluasi konsekuensi lingkungan hidup dari suatu usulan
kebijakan, Rencana atau program upaya untuk menjamin bahwa
konsekuensi dimaksud telah dipertimbangkan dan dimasukan sedini
munkin dalam proses pengambilan sosial dan ekonomi. Hubungannya
dengan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Utara adalah Bahwa dalam
menyusun Rencana Strategis perlu diperhatikan KLHS dan menjadi dasar
dalam penyusunan guna untuk memastikan bahwa pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan
pembangunan di wilayah Kota Bekasi.
Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 pasal 15 mewajibkan
Pelaksanaan KLHS, Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib membuat
KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah
menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah
dari/atau kebijakan, rencana dan program.Sehingga Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) harus memuat rangkaian analisis yang
sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah atau membuat kebijakan, rencana dan
program.
Kecamatan Bekasi Utara dengan luas kurang lebih 19.65 KM² terdiri
dari 6 (enam) Kelurahan dengan Jumlah Penduduk 373.054 jiwa memiliki
persoalan khusus dalam penataan kota dan penataan lingkungan. Pada
tataran pengumpulan isu strategis, didapatkan isu lingkungan yang belum
terpecahkan hingga saat ini. Isu Lingkungan yang paling menonjol:
1. Banjir
Hingga saat ini Luas Banjir di Kecamatan Bekasi Utara mencapai
beberapa titik banjir dan genangan terkait dengan sistem drainase yang
diterapkan. Beberapa Kelurahan yang selama ini memiliki resiko tinggi
terhadap terjadinya ancaman banjir adalah Kelurahan Kaliabang
Tengah dan Teluk Pucung. Sehingga Upaya dalam penyelesaian titik
banjir di 2(dua) Kelurahan tersebut harus lebih efektif dan menyeluruh.
2. Kemacetan
60
Jumlah titik macet di Kecamatan Bekasi Utara mencapai 12 titik yaitu
salah satunya pada jalan rel kereta proyek bekasi, ampera, bulak kapal
dan underpass.
3. Kawasan Kumuh
4. Kemiskinan
5. Ruang Terbuka Hijau
3.4. Penentuan Isu-isu Strategi
Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Bekasi Utara adalah
sebagai berikut:
a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat
Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah Kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik)
Kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan
merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan
dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang
dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap
citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi pada
umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di
tingkat Kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.
Pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang
nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas
pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:
a. Kepentingan umum;
b. Kepastian hukum;
c. Kesamaan hak;
d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
e. Keprofesionalan;
f. Partisipatif;
g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
h. Keterbukaan;
i. Akuntabilitas;
j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k. Ketepatan waktu; dan
l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
61
Upaya untuk mewujudkan agar Kecamatan menjadi pusat pelayanan
masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor : 4 tahun 2010
tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh
Kecamatan di Kota Bekasi telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12
Desember 2012 PATEN. Itulah perwujudan tekat Pemerintah Kota Bekasi
dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam
rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan
dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas
dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar
Pelayanan Publik (SPP) di Kecamatan yang penyusunanannya melibatkan
unsur masyarakat.
Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis
kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan
pemerintahan dan Trantib, pelayanan informasi dan pengaduan dan
pelayanan perekonimian pembangunan. Ketiga kegiatan itu diampu oleh
seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan
tugasnya, yaitu seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, seksi
pemerintahan dan Trantib serta seksi perekonomian dan pembangunan.
Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan
seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010
yaitu persyaratan subtantif, administrative dan teknis.
Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh Kecamatan
maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga
sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan
administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat
membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan
administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada
Tahun Anggaran 2018 telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana
kerja antara lain pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Bekasi Utara
perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, pemeliharaan gedung kantor
lurah yang mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat untuk
mewujudkan suasana nyaman dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.
Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan
62
fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber AC untuk
Kecamatan Bekasi Utara ada ruang laktasi, tersedia TV, Surat kabar dan
minuman/air mineral dan makanan kecil untuk warga yang membutuhkan
pelayanan.
b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau
kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah
merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu
keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan
pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana
kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan
partisipasi.
Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan yang diawali
atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan
berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang
direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui
Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada
kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak
Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu
kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan
kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan
penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans sehingga
kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.
Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah Kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan
kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan
pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan
masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan Kecamatan
(fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan bersifat fisik dan non
fisik.
Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat
diampu oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat, seksi perekonomian dan
pembangunan serta para Lurah di wilayah Kecamatan Bekasi Utara yang
terdiri dari enam kelurahan. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan
63
Kecamatan dan Kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan,
sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan
lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan
pelaksananya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya
pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun
sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.
c. Pembangunan Kewilayahan
Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus
mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat
fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan
yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau
pendanaan dari Pemerintah Kota Bekasi.
d. Pengaruh utama gender dalam perencanaan pembangunan
Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi
satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik
maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan
kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan
pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah. Output dari
program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan tetap sesuai
dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana
sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam
perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan
penyandang disabilitas.
Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan
gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh
membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang
telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi
Kecamatan Bekasi Utara. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan
program dan kegiatan Pemerintah Daerah (pemenuhan hak akses) namun
tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Bekasi
kepada Camat.
64
e. Keterbukaan Informasi Publik
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik
untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama
terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya.
Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon
informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi
publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan
tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera
disajikan dengan baik.
Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada
pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan
sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh
publik seperti informasi yang lainnya.
65
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bekasi Utara
Guna menjabarkan Rencana Strategis Daerah Kota Bekasi maka
disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi
Utara yang merupakan dokumen perencanaan Instansi Kecamatan Bekasi
Utara 5 (lima) tahun ke depan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat
Bekasi Utara Kota Bekasi. Rencana Strategis ini merupakan kerangka
acuan serta gambaran situasi dan kondisi Instansi sebagai pola dasar
perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi
yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal,
efektif dan efisien dan mengacu pada Misi Ke I dan V Kota Bekasi yaitu :
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Profesional dan Akuntabel
dan Mewujudkan Kota Bekasi yang Tertib dan Aman.
Tujuan
Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah
sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai
dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan
Bekasi Utara memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan
program dan kegiatan Kecamatan.
Adapun tujuannya yaitu :
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Profesional dan Akuntabel di
Bekasi Utara.
Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Indeks
Reformasi Birokrasi.
2. Mewujudkan Bekasi Utara. yang Tertib dan Aman
Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Indeks
Keamanan dan Ketertiban.
Sasaran
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan
dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Utara untuk jangka
waktu 5 tahun kedepan, Kecamatan Bekasi Utara menetapkan sasaran
sebagai berikut :
66
1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan
Layanan Pemerintahan di Bekasi Utara.
Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu Nilai Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2. Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Yang Didukung
Oleh Kohesi Sosial Yang Kuat di Bekasi Utara.
Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu Persentase
Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban
67
Tabel T.C 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bekasi Utara
Misi Ke I : Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN
/SASARAN FORMULASI
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN
PADA TAHUN KE-
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2019 2020 2021 2022 2023
1 Mewujudkan Tata
Kelola Pemerintahan
yang Profesional dan
Akuntabel di
Kecamatan Bekasi
Utara
Persentase Capaian
Indikator Kinerja
Kunci (IKK) yang
Meningkat atau Tetap
di Kecamatan Bekasi
Utara
Jumlah IKK yang capaiannya
Meningkat atau Tetap
X 100%
Jumlah Seluruh IKK yang
diampu Kecamatan
100%
100%
100%
100%
100%
Meningkatnya
Akuntabilitas
dan
Profesionalisme
Pengelolaan dan
Layanan
Pemerintahan
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
terhadap pelayanan
Kecamatan Bekasi
Utara
IKM dihitung berdasarkan
hasil survey Kepuasan
Masyarakat/Survei Pelayanan
Publik melalui kuesioner yang
terdiri dari pertanyaan terkait
kinerja dan aparatur
organisasi dalam memberikan
pelayanan sesuai dengan
Permen Nomor :
Kep/25/M.PAN/2/2004 yang
81 81.5 82 82.5 83
68
diisi oleh penerima layanan
sebagai responden
Misi ke V : Membangun dan Mengembangkan Kehidupan yang Aman dan Cerdas serta Lingkungan Hidup yang Nyaman
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
TUJUAN/SASARAN
FORMULASI TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN
PADA TAHUN KE-
2019 2020 2021 2022 2023
2. Mewujudkan
Kecamatan Bekasi
Utara yang Aman
dan Nyaman
Persentase Wilayah
Tertib K3
Wilayah Tertib K3
X 100%
Jumlah Zona tertib K3
yang ditetapkan
Kecamatan Bekasi Utara
100% 100% 100% 100% 100%
Terwujudnya
Ketentraman
dan Ketertiban
Masyarakat di
Kecamatan
Bekasi Utara
Persentase Zonasi
yang Tertib, Bersih
dan Indah di
Kecamatan Bekasi
Utara
Jumlah titik K3 yang telah
ditertibkan
X 100%
Jumlah titik Zonasi yang
ditetapkan
100% 100% 100% 100% 100%
69
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Upaya mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota
Bekasi memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk
dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun.
Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana
tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman
untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah
dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun
mulai 2018 sampai dengan 2023. Arah kebijakan memberi pedoman bagi
prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah
(RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu
pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran
pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan
daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program
prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program
prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.
Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan
Bekasi Utara menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah Kecamatan
Bekasi Utara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja
hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi
Kecamatan Bekasi Utara Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai
harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi
Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Utara mencakup penentuan kebijakan,
program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-
ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh
yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi
setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya
mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dengan kata lain bahwa strategi
adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan
pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup
Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/ langkah demi langkah yang
dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran
perencanaan Strategis.
70
Tabel 4.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Visi : Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan
Misi 1 : Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Tata
Kelola
Pemerintahan dan
Profesional dan
Akuntabel
Meningkatnya
Akuntabilitas dan
Profesionalisme
Pengelolaan dan Layanan
Pemerintahan
Meningkatkan Kemitraan dan
Kolaborasi Pemerintah dan
Masyarakat Dalam
Pembangunan
Peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan melalui pemberian apresiasi dan insentif
bagi Ketua RT, RW, Linmas, Kader Posyandu, Marbot
Masjid dan Kelompok Penggerak Sosial Lainnya
Misi V : Membangun, Meningkatkan Dan Mengembangkan Kehidupan Kota Yang Aman Dan Cerdas Serta Lingkungan Hidup Yang
Nyaman
Mewujudkan
Kecamatan
Bekasi Utara
yang Tertib dan
Aman
Terwujudnya Ketertiban
dan Ketentraman
Masyarakat yang
Didukung Oleh Kohesi
Soial Yang Kuat.
Meningkatkan Keamanan
dan Kenyamanan
Lingkungan
Pengembangan daya dukung fasilitas umum yang memadai
di lingkungan RT/RW untuk kepentingan Prasarana dan
Sarana Sosial
71
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategis
Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi meliputi :
1. Program Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan,
Pelaksanaan Urusan Pemerintah, Dukungan Manajemen
1) Penyelenggaraan LPM di Kecamatan Bekasi Utara
2) Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Perwira
3) Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Marga Mulya
4) Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Harapan Baru
5) Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Harapan Jaya
6) Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Kaliabang Tengah
7) Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Teluk Pucung
8) Penguatan Kapasitas PKK di Kecamatan Bekasi Utara
9) Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kelurahan Harapan
Baru
10) Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kelurahan Perwira
11) Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kelurahan Marga
Mulya
12) Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kelurahan Harapan
Jaya
13) Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kelurahan Kaliabang
Tengah
14) Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kelurahan Teluk
Pucung
15) Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Harapan Jaya
16) Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Marga Mulya
17) Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Kaliabang Tengah
18) Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Perwira
19) Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Harapan Baru
20) Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Teluk Pucung
21) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Harapan Baru
22) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan
72
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Harapan Jaya
23) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kaliabang Tengah
24) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Marga Mulya
25) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Perwira
26) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Pucung
27) Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bekasi Utara
28) Penguatan Kapasitas RT dan RW di Kelurahan Perwira
29) Penguatan Kapasitas RT dan RW di Kelurahan Marga Mulya
30) Penguatan Kapasitas RT dan RW di Kelurahan Harapan Baru
31) Penguatan Kapasitas RT dan RW di Kelurahan Harapan Jaya
32) Penguatan Kapasitas RT dan RW di Kelurahan Teluk Pucung
33) Penguatan Kapasitas RT dan RW di Kelurahan Kaliabang Tengah
34) Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Bekasi
Utara
35) Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di
Kecamatan Bekasi Utara
36) Penguatan Kapasitas Pelayanan Rumah Ibadah dan MUB Kelurahan
Perwira
37) Penguatan Kapasitas Pelayanan Rumah Ibadah dan MUB Kelurahan
Marga Mulya
38) Penguatan Kapasitas Pelayanan Rumah Ibadah dan MUB Kelurahan
Harapan Jaya
39) Penguatan Kapasitas Pelayanan Rumah Ibadah dan MUB Kelurahan
Harapan Baru
40) Penguatan Kapasitas Pelayanan Rumah Ibadah dan MUB Kelurahan
Teluk Pucung
41) Penguatan Kapasitas Pelayanan Rumah Ibadah dan MUB Kelurahan
Kaliabang Tengah
42) Penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan Bekasi
Utara
73
2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1) Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan
Bekasi Utara
2) Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kelurahan
Perwira
3) Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kelurahan
Harapan Baru
4) Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kelurahan
Teluk Pucung
5) Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kelurahan
Kaliabang Tengah
6) Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan diKelurahan
Marga Mulya
7) Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Harapan
Jaya
8) Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Perwira
9) Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Kecamatan Bekasi
Utara
Dan Adapun Program dan kegiatan Belanja Langsung Penunjang
Urusan (BLPU) yang ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan
Bekasi Utara Kota Bekasi meliputi :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Penyediaan Makanan dan Minuman;
2) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
3) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor ;
4) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
5) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
7) Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran;
8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
9) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
10) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
11) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
74
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
4) Penyediaan Ruang Kerja.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1) Pendidikan dan Pelatihan Formal
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD;
2) Penyusunan Laporan Keuangan
Untuk menggambarkan Program kerja, kegiatan/output, indikator
kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel
T.C 27 sebagai berikut:
75
Tabel T.C 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2018-2023
Tujuan Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Mewujudk
an tata
kelola
pemerinta
han yang
profesion
al dan
akuntabel
Indeks Reformasi
Birokrasi
64.36 65.86 54.143.400.000 67.5 54.143.400.000 69.5 54.143.400.000 71.5 54.143.400.000 73.5 54.143.400.000 73.5 54.143.400.000 Kecamatan
Bekasi Utara
Kecamatan
Bekasi
Utara
Meningkatnya
Akuntabilitas
dan
Profesional
Pengelolaan
dan Layanan
Pemerintah
Nilai Hasil
Pencapaian IKK
dalam EKPPD
3.184 3.129 54.143.400.000 3.254 54.143.400.000 3.290 54.143.400.000 3.325 54.143.400.000 3.360 54.143.400.000 3.360 54.143.400.000 Kecamatan
Bekasi Utara
Kecamatan
Bekasi
Utara
4.01.4.
01.09.
31
Program
Kemasyarakatan,
Penyelenggaraan
Layanan
Pemerintahan,
Pelaksanaan
Urusan
Pemerintah,
Dukungan
Manajemen
100% 54.143.400.000 100% 54.143.400.000 100% 54.143.400.000 100% 54.143.400.000 100% 54.143.400.000 100% 54.143.400.000 Kasi
Kesejahteraan
Masyarakat,
Kasi Ekonomi
Pembangunan,
Kasi
Pemerintahan,
Kasi
Kesejehteraan
Sosial dan Kasi
ekonomi
Pembangunan
Kecamatan
Bekasi
Utara
Persentase LPM
Aktif
100% 100% 220.000.000
100% 220.000.000
100% 220.000.000
100% 220.000.000
100% 220.000.000
100% 220.000.000
Kasi
Kesejateraan
Masyarakat
Kecamatan
Bekasi
Utara
4.01.4.
01.09.
31.36
Penyelenggaraan
LPM di Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah Laporan
Kemasyarakatan
dan Pembangunan
Kelurahan
6
Laporan
100.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kasi
Kesejateraan
Masyarakat
Kecamatan
Bekasi Utara
76
Tujuan Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RP
Jumlah
Operasional LPM
Kelurahan 6
Laporan
- - - - -
Penyelenggaraan
LPM di Kelurahan
Perwira
Jumlah Laporan
Bulanan Kegiatan
LPM
12 Laporan - - 12
Laporan
20.000.000 12
Laporan
20.000.000 12
Laporan
20.000.000 12
Laporan
20.000.000 12 Laporan 20.000.000 Kasi
Kesejateraan
Masyarakat
Kecamatan
Bekasi Utara
Penyelenggaraan
LPM di Kelurahan
Marga Mulya
Jumlah Laporan
Bulanan Kegiatan
LPM
12 Laporan - - 12
Laporan
20.000.000 12
Laporan
20.000.000 12
Laporan
20.000.000 12
Laporan
20.000.000 12 Laporan 20.000.000 Kasi
Kesejateraan
Masyarakat
Kecamatan
Bekasi Utara
Penyelenggaraan
LPM di Kelurahan
Harapan Baru
Jumlah Laporan
Bulanan Kegiatan
LPM
12 Laporan - - 12
Laporan
20.000.000 12
Laporan
20.000.000 12
Laporan
20.000.000 12
Laporan
20.000.000 12 Laporan 20.000.000 Kasi
Kesejateraan
Masyarakat
Kecamatan
Bekasi Utara
Penyelenggaraan
LPM di Kelurahan
Harapan Jaya
Jumlah Laporan
Bulanan Kegiatan
LPM
12 Laporan - - 12
Laporan
20.000.000 12
Laporan
20.000.000 12
Laporan
20.000.000 12
Laporan
20.000.000 12 Laporan 20.000.000 Kasi
Kesejateraan
Masyarakat
Kecamatan
Bekasi Utara
Penyelenggaraan
LPM di Kelurahan
Kaliabang Tengah
Jumlah Laporan
Bulanan Kegiatan
LPM
12 Laporan - - 12
Laporan
20.000.000 12
Laporan
20.000.000 12
Laporan
20.000.000 12
Laporan
20.000.000 12 Laporan 20.000.000 Kasi
Kesejateraan
Masyarakat
Kecamatan
Bekasi Utara
Penyelenggaraan
LPM di Kelurahan
Teluk Pucung
Jumlah Laporan
Bulanan Kegiatan
LPM
12 Laporan - - 12
Laporan
20.000.000 12
Laporan
20.000.000 12
Laporan
20.000.000 12
Laporan
20.000.000 12 Laporan 20.000.000 Kasi
Kesejateraan
Masyarakat
Kecamatan
Bekasi Utara
Persentase PKK
aktif
100% 100% 13.316.400.000 100% 13.316.400.000 100% 13.316.400.000 100% 13.316.400.000 100% 13.316.400.000 100% 13.316.400.000 Kasi
Kesejateraan
Masyarakat
Kecamatan
Bekasi
Utara
Persentase
Posyandu Aktif
75% 80% 13.316.400.000 85% 13.316.400.000 90% 13.316.400.000 95% 13.316.400.000 100% 13.316.400.000 100% 13.316.400.000 Kasi
Kesejateraan
Masyarakat
Kecamatan
Bekasi
Utara
4.01.4.
01.09.
31.26
Penguatan
Kapasitas PKK
Kecamatan Bekasi
Utara
Jumlah
Penyusunan
Laporan Perbulan
dan Tahunan
Kader Posyandu
sebanyak 1.741
orang, PKK
sebanyak 70 orang
dan PKP sebanyak
6 orang
12 Dokumen 12
Dokume
n
8.896.600.000 - - - - - - - - - - Kasi
Kesejahteraan
Sosial
Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah Kegiatan
Sosialisasi Kader
Posyandu
1020 orang 1020
orang
- - - - -
77
Tujuan Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RP
Jumlah Kegiatan
Rutin PKK
70 Orang 70
Orang
8.896.600.000 - 59.000.000 - 59.000.000 - 59.000.000 - 59.000.000 - 59.000.000 Kasi
Kesejahteraan
Sosial
Kecamatan
Bekasi Utara Jumlah Laporan
bulanan PKK
12 Laporan - 12
Laporan
12
Laporan
12
Laporan
12
Laporan
12 Laporan
Jumlah Pembinaan
Kader PKK
12 Kegiatan
- 12
Kegiatan
12
Kegiatan
12
Kegiatan
12
Kegiatan
12 Kegiatan
Penguatan
Kapasitas
Posyandu dan
PKK Kelurahan
Harapan Baru
Jumlah Laporan
Bulanan Kader
Posyandu, PKK
dan PKP
12 Laporan
-
- 12
Laporan
357.600.000 12
Laporan
357.600.000 12
Laporan
357.600.000 12
Laporan
357.600.000 12 Laporan
357.600.000 Kasi
Kesejahteraan
Sosial
Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah Pembinaan
Kader PKK
1 Laporan - 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Penguatan
Kapasitas
Posyandu dan
PKK Kelurahan
Perwira
Jumlah Laporan
Bulanan Kader
Posyandu, PKK
dan PKP
12 Laporan
-
- 12
Laporan
554.400.000 12
Laporan
554.400.000 12
Laporan
554.400.000 12
Laporan
554.400.000 12 Laporan
554.400.000 Kasi
Kesejahteraan
Sosial
Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah Pembinaan
Kader PKK
1 Laporan - 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Kasi
Kesejahteraan
Sosial
Kecamatan
Bekasi Utara
Penguatan
Kapasitas
Posyandu dan
PKK Kelurahan
Marga Mulya
Jumlah Laporan
Bulanan Kader
Posyandu, PKK
dan PKP
12 Laporan
-
- 12
Laporan
453.600.000 12
Laporan
453.600.000 12
Laporan
453.600.000 12
Laporan
453.600.000 12 Laporan
453.600.000 Kasi
Kesejahteraan
Sosial
Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah Pembinaan
Kader PKK
1 Laporan - 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Penguatan
Kapasitas
Posyandu dan
PKK Kelurahan
Harapan Jaya
Jumlah Laporan
Bulanan Kader
Posyandu, PKK
dan PKP
12 Laporan
-
- 12
Laporan
756.000.000 12
Laporan
756.000.000 12
Laporan
756.000.000 12
Laporan
756.000.000 12 Laporan
756.000.000 Kasi
Kesejahteraan
Sosial
Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah Pembinaan
Kader PKK
1 Laporan - 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Penguatan
Kapasitas
Posyandu dan
PKK Kelurahan
Kaliabang Tengah
Jumlah Laporan
Bulanan Kader
Posyandu, PKK
dan PKP
12 Laporan
-
- 12
Laporan
1.060.800.000 12
Laporan
1.060.800.000 12
Laporan
1.060.800.000 12
Laporan
1.060.800.000 12 Laporan
1.060.800.000 Kasi
Kesejahteraan
Sosial
Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah Pembinaan
Kader PKK
1 Laporan - 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
78
Tujuan Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RP
Penguatan
Kapasitas
Posyandu dan
PKK Kelurahan
Teluk Pucung
Jumlah Laporan
Bulanan Kader
Posyandu, PKK
dan PKP
12 Laporan
-
- 12
Laporan
1.178.400.000 12
Laporan
1.178.400.000 12
Laporan
1.178.400.000 12
Laporan
1.178.400.000 12 Laporan
1.178.400.000 Kasi
Kesejahteraan
Sosial
Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah Pembinaan
Kader PKK
1 Laporan - 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Persentase
Swadaya
Masyarakat
terhadap Program
Pemberdayaan
Pembangunan
100% 100% 10.224.000.000 100% 10.224.000.000 100% 10.224.000.000 100% 10.224.000.000 100% 10.224.000.000 100% 10.224.000.000 Kasi
Kesejateraan
Masyarakat
Kecamatan
Bekasi
Utara
4.01.4.
01.09.
31.30
Penyelenggaraan
P3BK di Kelurahan
Harapan Jaya
Jumlah Rehab
Rumah Tidak
Layak Huni
1 Unit 1 Unit 500.000.000
- - - - - - - - - - Kasi
Kesejateraan
Masyarakat
Kecamatan
Bekasi
Utara
Jumlah
Pemeliharaan
Jalan Lingkungan
1 Paket 1 Paket - - - - -
Jumlah
Pemeliharaan
Saluran Air
1 Titik 1 Titik - - - - -
Jumlah
Pemeliharaan
Saluran Air dan
Jalan Lingkungan,
Pembangunan
Rutilahu, serta
Pembangunan
Sarana Prasarana
Lainnya di
Kelurahan Harapan
Jaya
3 titik, 6 titik, 8
unit
- - 3 titik, 6
titik, 8 unit
500.000.000
3 titik, 6
titik, 8 unit
500.000.000
3 titik, 6
titik, 8 unit
500.000.000
3 titik, 6
titik, 8 unit
500.000.000
3 titik, 6 titik,
8 unit
500.000.000
Kasi
Kesejateraan
Masyarakat
Kecamatan
Bekasi
Utaram
4.01.4.
01.09.
31.183
Penyelenggaraan
P3BK di Kelurahan
Marga Mulya
Jumlah Rehab
Rumah Tidak
Layak Huni
8 Unit
8 Unit
500.000.000 - - - -
-
- -
-
-
-
Kasi
Kesejateraan
Masyarakat
Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah
Pemeliharaan
Jalan Lingkungan
6 Paket 6 Paket - - - - - - - - - -
Jumlah
Pemeliharaan
3 Titik 3 Titik - - - - - - - - - -
79
Tujuan Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RP
Saluran Air
Jumlah
Pemeliharaan
Saluran Air dan
Jalan Lingkungan,
Pembangunan
Rutilahu, serta
Pembangunan
Sarana Prasarana
Lainnya di
Kelurahan Marga
Mulya
3 titik, 1 titik,
10 unit
- - 3 titik, 6
titik, 8 unit
500.000.000 3 titik, 6
titik, 8 unit
500.000.000 3 titik, 6
titik, 8 unit
500.000.000 3 titik, 6
titik, 8 unit
500.000.000 3 titik, 6 titik,
8 unit
500.000.000
4.01.4.
01.09.
31.31
Penyelenggaraan
P3BK di Kelurahan
Kaliabang Tengah
Jumlah Rehab
Rumah Tidak
Layak Huni
10 Unit 10 Unit 500.000.000 - - - - - - - - - - Kasi
Kesejateraan
Masyarakat
Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah
Pemeliharaan
Jalan Lingkungan
1 Paket 1 Paket - - - - -
Jumlah
Pemeliharaan
Saluran
Lingkungan
3 Titik 3 Titik - - - - -
Jumlah
Pemeliharaan
Saluran Air dan
Jalan Lingkungan,
Pembangunan
Rutilahu, serta
Pembangunan
Sarana Prasarana
Lainnya di
Kelurahan
Kaliabang Tengah
2 titik, 6 titik,
10 unit
- - 3 titik, 6
titik, 8 unit
500.000.000 3 titik, 6
titik, 8 unit
500.000.000 3 titik, 6
titik, 8 unit
500.000.000 3 titik, 6
titik, 8 unit
500.000.000 3 titik, 6 titik,
8 unit
500.000.000
4.01.4.
01.09.
31.32
Penyelenggaraan
P3BK di Kelurahan
Perwira
Jumlah Rehab
Rumah Tidak
Layak Huni
10 Unit 10 Unit 500.000.000 - - - - - - - - - - Kasi
Kesejateraan
Masyarakat
Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah
Pemeliharaan
Jalan Lingkungan
6 Paket 6 Paket - - - - -
80
Tujuan Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RP
Jumlah
Pemeliharaan
Saluran Air
2 Titik 2 Titik - - - - -
Jumlah
Pemeliharaan
Saluran Air dan
Jalan Lingkungan,
Pembangunan
Rutilahu, serta
Pembangunan
Sarana Prasarana
Lainnya di
Kelurahan Perwira
4 titik, 5 titik, 9
unit
- -
3 titik, 6
titik, 8 unit
500.000.000
3 titik, 6
titik, 8 unit
500.000.000
3 titik, 6
titik, 8 unit
500.000.000
3 titik, 6
titik, 8 unit
500.000.000
3 titik, 6 titik,
8 unit
500.000.000
4.01.4.
01.09.
31.34
Penyelenggaraan
P3BK di Kelurahan
Harapan Baru
Jumlah Rehab
Rumah Tidak
Layak Huni
9 Unit 9 Unit 500.000.000 - - - - - - - - - - Kasi
Kesejateraan
Masyarakat
Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah
Pemeliharaan
Jalan Lingkungan
5 Paket 5 Paket - - - - -
Jumlah
Pemeliharaan
Saluran Air
4 Titik 4 Titik - - - - -
Jumlah
Pemeliharaan
Saluran Air dan
Jalan Lingkungan,
Pembangunan
Rutilahu, serta
Pembangunan
Sarana Prasarana
Lainnya di
Kelurahan Marga
Mulya
4 titik, 5 titik, 7
unit
- - 3 titik, 6
titik, 8 unit
500.000.000 3 titik, 6
titik, 8 unit
500.000.000 3 titik, 6
titik, 8 unit
500.000.000 3 titik, 6
titik, 8 unit
500.000.000 3 titik, 6 titik,
8 unit
500.000.000
Penyelenggaraan
P3BK di Kelurahan
Teluk Pucung
Jumlah Rehab
Rumah Tidak
Layak Huni
7 Unit 7 Unit 500.000.000 - - - - - - - - - - Kasi
Kesejateraan
Masyarakat
Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah
Pemeliharaan
Jalan Lingkungan
5 Paket 5 Paket - - - - -
Jumlah 4 Titik 4 Titik - - - - -
81
Tujuan Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RP
Pemeliharaan
Saluran
Lingkungan
Jumlah
Pemeliharaan
Saluran Air dan
Jalan Lingkungan,
Pembangunan
Rutilahu, serta
Pembangunan
Sarana Prasarana
Lainnya di
Kelurahan Teluk
Pucung
3 titik, 6 titik, 8
unit
- - 3 titik, 6
titik, 8 unit
500.000.000 3 titik, 6
titik, 8 unit
500.000.000 3 titik, 6
titik, 8 unit
500.000.000 3 titik, 6
titik, 8 unit
500.000.000 3 titik, 6 titik,
8 unit
500.000.000
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Kelurahan dan
Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan
Harapan Baru
Jumlah Rehab
Rutilahu
5 Unit 5 Unit 352.000.000 5 Unit 352.000.000 5 Unit 352.000.000 5 Unit 352.000.000 5 Unit 352.000.000 5 Unit 352.000.000 Kasi
Kesejateraan
Masyarakat
Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah
Pemeliharaan
Jalan
3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik
Jumlah
Pemeliharaan
Gedung
2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit
Jumlah
Pemeliharaan
Saluran air
3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Kelurahan dan
Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan
Harapan Jaya
Jumlah Rehab
Rutilahu
5 Unit 5 Unit 352.000.000 5 Unit 352.000.000 5 Unit 352.000.000 5 Unit 352.000.000 5 Unit 352.000.000 5 Unit 352.000.000 Kasi
Kesejateraan
Masyarakat
Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah
Pemeliharaan
Jalan
3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik
Jumlah
Pemeliharaan
Gedung
2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit
Jumlah
Pemeliharaan
Saluran air
3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik
Pembangunan
Sarana dan
Jumlah Rehab
Rutilahu
5 Unit 5 Unit 352.000.000 5 Unit 352.000.000 5 Unit 352.000.000 5 Unit 352.000.000 5 Unit 352.000.000 5 Unit 352.000.000 Kasi
Kesejateraan
Kecamatan
Bekasi Utara
82
Tujuan Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RP
Prasarana
Kelurahan dan
Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan
Harapan Jaya
Jumlah
Pemeliharaan
Jalan
3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik Masyarakat
Jumlah
Pemeliharaan
Gedung
2 Unit 2 Unit 352.000.000 2 Unit 352.000.000 2 Unit 352.000.000 2 Unit 352.000.000 2 Unit 352.000.000 2 Unit 352.000.000 Kasi
Kesejateraan
Masyarakat
Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah
Pemeliharaan
Saluran air
3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik
Sarana dan
Prasarana
Kelurahan dan
Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan
Kaliabang Tengah
Jumlah Rehab
Rutilahu
5 Unit 5 Unit 352.000.000 5 Unit 352.000.000 5 Unit 352.000.000 5 Unit 352.000.000 5 Unit 352.000.000 5 Unit 352.000.000 Kasi
Kesejateraan
Masyarakat
Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah
Pemeliharaan
Jalan
3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik
Jumlah
Pemeliharaan
Gedung
2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit
Jumlah
Pemeliharaan
Saluran air
3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik
Sarana dan
Prasarana
Kelurahan dan
Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan Marga
Mulya
Jumlah Rehab
Rutilahu
5 Unit 5 Unit 352.000.000 5 Unit 352.000.000 5 Unit 352.000.000 5 Unit 352.000.000 5 Unit 352.000.000 5 Unit 352.000.000 Kasi
Kesejateraan
Masyarakat
Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah
Pemeliharaan
Jalan
3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik
Jumlah
Pemeliharaan
Gedung
2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit
Jumlah
Pemeliharaan
Saluran air
3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik
Sarana dan
Prasarana
Kelurahan dan
Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan Perwira
Jumlah Rehab
Rutilahu
5 Unit 5 Unit 352.000.000 5 Unit 352.000.000 5 Unit 352.000.000 5 Unit 352.000.000 5 Unit 352.000.000 5 Unit 352.000.000 Kasi
Kesejateraan
Masyarakat
Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah
Pemeliharaan
Jalan
3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik
Jumlah
Pemeliharaan
2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit
83
Tujuan Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RP
Gedung
Jumlah
Pemeliharaan
Saluran air
3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik
Sarana dan
Prasarana
Kelurahan dan
Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat di
Teluk Pucung
Jumlah Rehab
Rutilahu
5 Unit 5 Unit 352.000.000 5 Unit 352.000.000 5 Unit 352.000.000 5 Unit 352.000.000 5 Unit 352.000.000 5 Unit 352.000.000
Jumlah
Pemeliharaan
Jalan
3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik
Jumlah
Pemeliharaan
Gedung
2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit
Jumlah
Pemeliharaan
Saluran air
3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik
Persentase
Keiuktsertaan
Masyarakat dalam
Proses
Perencanaan
Pembangunan
100% 100% 315.000.000
100% 315.000.000
100% 315.000.000
100% 315.000.000
100% 315.000.000
100% 315.000.000
Kasi Ekonomu
Pembangunan
Kecamatan
Bekasi
Utara
4.01.4.
01.09.
31.29
Penyusunan
Rencanan
Pembangunan
Kecamatan Bekasi
Utara
Jumlah Rencana
Kerja Kecamatan
Tahun Anggaran
2020
1 Dokumen 1
Dokume
n
175.000.000 - - - - - - - - - - Kasi Ekonomu
Pembangunan
Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah
Musernbang
Kecamatan dan
Kelurahan TA 2020
7 Kegiatan 7
Kegiatan
- - - - -
Jumlah Forum
Discussion
2 Kali 2 Kali - - - - -
Jumlah Laporan
Hasil Musrenbang
Kecamatan dan
Kelurahan
2 Laporan - -
2 Laporan 140.000.000
2 Laporan 140.000.000
2 Laporan 140.000.000
2 Laporan 140.000.000
2 Laporan 140.000.000
Persentase
monografi RT,
RW, Kelurahan
dan Kecamatan
100% 100% 26.679.000.000 100% 26.679.000.000 100% 26.679.000.000 100% 26.679.000.000 100% 26.679.000.000 100% 26.679.000.000 Kasi
Pemerintahan
Kecamatan
Bekasi
Utara
84
Tujuan Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RP
yang Lengkap dan
Terbaharui
Penyelenggaraan
Kegiatan RT dan
RW di Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah Laporan
Administrasi
Tingkat RT
1100 Dokumen 1100
Dokume
n
19.739.000.000
- -
- -
- -
- -
- -
Kasi
Pemerintahan
Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah Laporan
Administrasi
Tingkat RW
144 Dokumen 144
Dokume
n
- - - - -
Jumlah Lomba
Tertib Administrasi
RW tingkat
Kecamatan
1 Kegiatan 1
Kegiatan
- - - - -
Jumlah Pembinaan
Administrasi RT
dan RW tingkat
Kecamatan
288 Orang 288
Orang
- - - - -
4.01.4.
01.09.
31.27
Penguatan
Kapasitas RT dan
RW di Kelurahan
Perwira
Jumlah Laporan
Kegiatan Bulanan
RT dan RW
2 Laporan - - 2 Laporan 740.000.000 2 Laporan 740.000.000 2 Laporan 740.000.000 2 Laporan 740.000.000 2 Laporan 740.000.000 Kasi
Pemerintahan
Kecamatan
Bekasi Utara
Penguatan
Kapasitas RT dan
RW di Kelurahan
Marga Mulya
Jumlah Laporan
Kegiatan Bulanan
RT dan RW
2 Laporan - - 2
Laporan
435.000.000 2
Laporan
435.000.000 2
Laporan
435.000.000 2
Laporan
435.000.000 2 Laporan 435.000.000 Kasi
Pemerintahan
Kecamatan
Bekasi Utara
Penguatan
Kapasitas RT dan
RW di Kelurahan
Harapan Baru
Jumlah Laporan
Kegiatan Bulanan
RT dan RW
2 Laporan - 2
Laporan
750.000.000 2
Laporan
750.000.000 2
Laporan
750.000.000 2
Laporan
750.000.000 2 Laporan 750.000.000 Kasi
Pemerintahan
Kecamatan
Bekasi Utara
Penguatan
Kapasitas RT dan
RW di Kelurahan
Harapan Jaya
Jumlah Laporan
Kegiatan Bulanan
RT dan RW
2 Laporan - - 2
Laporan
1.635.000.000 2
Laporan
1.635.000.000 2
Laporan
1.635.000.000 2
Laporan
1.635.000.000 2 Laporan 1.635.000.000 Kasi
Pemerintahan
Kecamatan
Bekasi Utara
Penguatan
Kapasitas RT dan
RW di Kelurahan
Teluk Pucung
Jumlah Laporan
Kegiatan Bulanan
RT dan RW
2 Laporan - - 2
Laporan
1.690.000.000 2
Laporan
1.690.000.000 2
Laporan
1.690.000.000 2
Laporan
1.690.000.000 2 Laporan 1.690.000.000 Kasi
Pemerintahan
Kecamatan
Bekasi Utara
85
Tujuan Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RP
Penguatan
Kapasitas RT dan
RW di Kelurahan
Kaliabang Tengah
Jumlah Laporan
Kegiatan Bulanan
RT dan RW
2 Laporan - - 2
Laporan
1.690.000.000 2
Laporan
1.690.000.000 2
Laporan
1.690.000.000 2
Laporan
1.690.000.000 2 Laporan 1.690.000.000 Kasi
Pemerintahan
Kecamatan
Bekasi Utara
4.01.4.
01.09.
31.28
Evaluasi Kinerja
Kelurahan dan
Kecamatan di
Kecamatan Bekasi
Utara
Jumlah Kegiatan
Pembinaan
Administrasi dan
Evaluasi Kinerja
Kelurahan tk. Kec.
Bekasi Utara
75 orang 75
orang
155.000.000 - - - - - - - - - - Kasi
Pemerintahan
Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah Lomba
Kinerja Kelurahan
tk. Kec. Bekasi
Utara
1 Kegiatan 1
Kegiatan
- - - - -
Jumlah Lomba
Kinerja Kelurahan
tk. Kota Bekasi
1 Kegiatan 1
Kegiatan
- - - - -
Jumlah Data
Monografi
Kelurahan tk.
Kecamatan Bekasi
Utara
6 Dokumen 6
Dokume
n
- - - - -
Jumlah Hasil
Evaluasi Lomba
Kinerja Kelurahan
1 Dokumen - - 1
Dokumen
60.000.000 1
Dokumen
60.000.000 1
Dokumen
60.000.000 1
Dokumen
60.000.000 1 Dokumen 60.000.000
Persentase
Kenaikam Jumlah
Masyarakat yang
Mengikuti Event
Sosial
Kemasyarakatan
80% 80% 2.954.000.000 80% 2.954.000.000 85% 2.954.000.000 85% 2.954.000.000 85% 2.954.000.000 85% 2.954.000.000 Kasi
Kesejahteraan
Sosial
Kecamatan
Bekasi
Utara
4.01.4.
01.09.
31.25
Penyelenggaraan
Kegiatan
Kemasyarakatan
dan Keagamaan di
Kecamatan Bekasi
Utara
Jumlah Kegiatan
Kemasyarakatan di
Kecamatan Bekasi
Utara
4 Kegiatan 4
Kegiatan
1.477.000.000 - - - - - - - - - - Kasi
Kesejahteraan
Sosial
Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah Kegiatan
Keagamaan di
Kecamatan Bekasi
Utara
4 Kegiatan 4
Kegiatan
- - - - -
86
Tujuan Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RP
Jumlah Laporan
Pemimpin dan
Pelayan Ibadah di
Kecamatan Bekasi
Utara
166 Rumah
Ibadah, 2
Orang, 12
Bulan
166
Rumah
Ibadah,
2 Orang,
12 Bulan
- - - - -
Jumlah Laporan
MUB Kecamatan
dan Kelurahan
49 Orang, 12
Bulan
49
Orang,
12 Bulan
1.477.000.000 - - - - - - - - - -
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
Kegiatan
Kemasyarakatan
dan Keagamaan
2 Laporan
Bulanan
- - 2 Laporan
Bulanan
235.000.000 2 Laporan
Bulanan
235.000.000 2 Laporan
Bulanan
235.000.000 2 Laporan
Bulanan
235.000.000 2 Laporan
Bulanan
235.000.000 Kasi
Kesejahteraan
Sosial
Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah Laporan
Bulanan MUB
Kecamatan
12 Laporan
Bulanan
- 12
Laporan
Bulanan
12
Laporan
Bulanan
12
Laporan
Bulanan
12
Laporan
Bulanan
12 Laporan
Bulanan
Penguatan
Kapasitas
Pelayanan Rumah
Ibadah dan MUB
Kelurahan Perwira
Jumlah Laporan
Pelayanan Rumah
Ibadah
12 Laporan
Bulanan
- - 12
Laporan
Bulanan
162.000.000 12
Laporan
Bulanan
162.000.000 12
Laporan
Bulanan
162.000.000 12
Laporan
Bulanan
162.000.000 12 Laporan
Bulanan
162.000.000 Kasi
Kesejahteraan
Sosial
Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah Laporan
MUB
12 Laporan
Bulanan
- 12
Laporan
Bulanan
12
Laporan
Bulanan
12
Laporan
Bulanan
12
Laporan
Bulanan
12 Laporan
Bulanan
Penguatan
Kapasitas
Pelayanan Rumah
Ibadah dan MUB
Kelurahan Marga
Mulya
Jumlah Laporan
Pelayanan Rumah
Ibadah
2 Laporan
Bulanan
- - 2 Laporan
Bulanan
132.000.000 2 Laporan
Bulanan
132.000.000 2 Laporan
Bulanan
132.000.000 2 Laporan
Bulanan
132.000.000 2 Laporan
Bulanan
132.000.000 Kasi
Kesejahteraan
Sosial
Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah Laporan
MUB
2 Laporan
Bulanan
- 2 Laporan
Bulanan
2 Laporan
Bulanan
2 Laporan
Bulanan
2 Laporan
Bulanan
2 Laporan
Bulanan
Penguatan
Kapasitas
Pelayanan Rumah
Ibadah dan MUB
Kelurahan
Harapan Jaya
Jumlah Laporan
Pelayanan Rumah
Ibadah
2 Laporan
Bulanan
- - 2 Laporan
Bulanan
282.000.000 2 Laporan
Bulanan
282.000.000 2 Laporan
Bulanan
282.000.000 2 Laporan
Bulanan
282.000.000 2 Laporan
Bulanan
282.000.000 Kasi
Kesejahteraan
Sosial
Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah Laporan
MUB
2 Laporan
Bulanan
- 2 Laporan
Bulanan
2 Laporan
Bulanan
2 Laporan
Bulanan
2 Laporan
Bulanan
2 Laporan
Bulanan
Penguatan
Kapasitas
Pelayanan Rumah
Ibadah dan MUB
Kelurahan
Harapan Baru
Jumlah Laporan
Pelayanan Rumah
Ibadah
2 Laporan
Bulanan
- - 2 Laporan
Bulanan
108.000.000 2 Laporan
Bulanan
108.000.000 2 Laporan
Bulanan
108.000.000 2 Laporan
Bulanan
108.000.000 2 Laporan
Bulanan
108.000.000 Kasi
Kesejahteraan
Sosial
Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah Laporan
MUB
2 Laporan
Bulanan
- 2 Laporan
Bulanan
2 Laporan
Bulanan
2 Laporan
Bulanan
2 Laporan
Bulanan
2 Laporan
Bulanan
87
Tujuan Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RP
Penguatan
Kapasitas
Pelayanan Rumah
Ibadah dan MUB
Kelurahan Teluk
Pucung
Jumlah Laporan
Pelayanan Rumah
Ibadah
2 Laporan
Bulanan
- - 2 Laporan
Bulanan
240.000.000 2 Laporan
Bulanan
240.000.000 2 Laporan
Bulanan
240.000.000 2 Laporan
Bulanan
240.000.000 2 Laporan
Bulanan
240.000.000 Kasi
Kesejahteraan
Sosial
Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah Laporan
MUB
2 Laporan
Bulanan
- 2 Laporan
Bulanan
2 Laporan
Bulanan
2 Laporan
Bulanan
2 Laporan
Bulanan
2 Laporan
Bulanan
Penguatan
Kapasitas
Pelayanan Rumah
Ibadah dan MUB
Kelurahan
Kaliabang Tengah
Jumlah Laporan
Pelayanan Rumah
Ibadah
2 Laporan
Bulanan
- - 2 Laporan
Bulanan
318.000.000 2 Laporan
Bulanan
318.000.000 2 Laporan
Bulanan
318.000.000 2 Laporan
Bulanan
318.000.000 2 Laporan
Bulanan
318.000.000 Kasi
Kesejahteraan
Sosial
Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah Laporan
MUB
2 Laporan
Bulanan
- 2 Laporan
Bulanan
2 Laporan
Bulanan
2 Laporan
Bulanan
2 Laporan
Bulanan
2 Laporan
Bulanan
Meningkatnya
Akuntabilitas
dan
Profesional
Pengelolaan
dan Layanan
Pemerintah
Indeks Kepuasan
Masyarakat
terhadap Layanan
Publik
78.33 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 83 - Kecamatan
Bekasi Utara
Kecamatan
Bekasi Utara
4.01.4.
01.09.
31
Program
Kemasyarakatan,
Penyelenggaraan
Layanan
Pemerintahan,
Pelaksanaan
Urusan
Pemerintah,
Dukungan
Manajemen
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kasi
Kesejahteraan
Masyarakat,
Kasi Ekonomi
Pembangunan,
Kasi
Pemerintahan,
Kasi
Kesejehteraan
Sosial dan Kasi
ekonomi
Pembangunan
Kecamatan
Bekasi
Utara
Capaian
Kepuasan
terhadap
Pelayanan
Masyarakat
100% 100% 220.000.000 100% 220.000.000 100% 220.000.000 100% 220.000.000 100% 220.000.000 100% 220.000.000 Kasi Ekonomi
Pembangunan
Kecamatan
Bekasi
Utara
88
Tujuan Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RP
4.01.4.
01.09.
31.24
Penyelenggaraan
Pelayanan
Perijinan dan Non
Perijinan di
Kecamatan Bekasi
Utara
Jumlah
Bimtek/Sosialisasi
Perijinan dan Non
Perijinan
50 Orang 50
Orang
150.000.000 - - - - - - - - - - Kasi Ekonomi
Pembangunan
Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah Pengadaan
Sarana dan
Prasarana Perijinan
di Kecamatan
Bekasi Utara
4 Jenis 4 Jenis - - - - -
Jumlah Sarana dan
Prasarana
Penunjang
Pelayanan
Perijinan dan Non
Perijinan
1 Unit - - 1 Unit 70.000.000 1 Unit 70.000.000 1 Unit 70.000.000 1 Unit 70.000.000 1 Unit 70.000.000 Kasi Ekonomi
Pembangunan
Kecamatan
Bekasi Utara
Mewujudk
an Kota
Bekasi
yang
Tertib dan
Aman
Indeks Keamanan
dan Ketertiban
100% 100% 485.000.000 100% 485.000.000 100% 485.000.000 100% 485.000.000 100% 485.000.000 100% 485.000.000 Kecamatan
Bekasi Utara
Kecamatan
Bekasi
Utara
Terwujudnya
Ketertiban
dan
Ketentraman
Masyarakat
yang
didukung oleh
Kohesi Sosial
yang Kuat
Persentase
Penuruna Jumlah
Pelanggaraan
Kemanan dan
Ketertiban
100% 100% 485.000.000 100% 485.000.000 100% 485.000.000 100% 485.000.000 100% 485.000.000 100% 485.000.000 Kecamatan
Bekasi Utara
Kecamatan
Bekasi
Utara
4.05.1.
05.09.
15
Program
Peningkatan
Keamanan dan
Kenyaman
Lingkungan
100% 100% 485.000.000 100% 485.000.000 100% 485.000.000 100% 485.000.000 100% 485.000.000 100% 485.000.000 Kasi
Pemerintahan
dan Kasi
Trantibum
Kecamatan
Bekasi
Utara
Persentase
Wilayah Tertib K3
100% 100% 485.000.000 100% 485.000.000 100% 485.000.000 100% 485.000.000 100% 485.000.000 100% 485.000.000 Kasi
Pemerintahan
dan Kasi
Trantibum
Kecamatan
Bekasi
Utara
89
Tujuan Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RP
1.05.1.
05.09.
15.05
Peningkatan
Kebersihan dan
KenyamanLingkun
gan di Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah Gerakan
K3
245 Titik 245 Titik 207.500.000 - - - - - - - - - - Kasi
Pemerintahan
Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah Prasarana
Kebersihan
7 Jenis 7 Jenis - - - - -
Jumlah
Pemeliharaan
Taman
7 Titik 7 Titik - - - - -
Jumlah
Penanganan
Sampah
6 Titik 6 Titik - - - - -
Jumlah Sarana dan
Prsarana K3
7 Jenis - - 7 Jenis 25.000.000 7 Jenis 25.000.000 7 Jenis 25.000.000 7 Jenis 25.000.000 7 Jenis 25.000.000 Kasi
Pemerintahan
Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Kegiatan K3
12 Laporan - 12
Laporan
12
Laporan
12
Laporan
12
Laporan
12 Laporan
Peningkatan
Kebersihan dan
Kenyaman
Lingkungan di
Harapan Baru
Jumlah Sarana dan
Prsarana K3
7 Jenis - - 7 Jenis 25.000.000 7 Jenis 25.000.000 7 Jenis 25.000.000 7 Jenis 25.000.000 7 Jenis 25.000.000 Kasi
Pemerintahan
Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Kegiatan K3
12 Laporan - 12
Laporan
12
Laporan
12
Laporan
12
Laporan
12 Laporan
Peningkatan
Kebersihan dan
Kenyaman
Lingkungan di
Kelurahan Teluk
Pucung
Jumlah Sarana dan
Prsarana K3
7 Jenis - - 7 Jenis 25.000.000 7 Jenis 25.000.000 7 Jenis 25.000.000 7 Jenis 25.000.000 7 Jenis 25.000.000 Kasi
Pemerintahan
Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Kegiatan K3
12 Laporan - 12
Laporan
12
Laporan
12
Laporan
12
Laporan
12 Laporan
Peningkatan
Kebersihan dan
Kenyaman
Lingkungan di
Kaliabang Tengah
Jumlah Sarana dan
Prsarana K3
7 Jenis - - 7 Jenis 25.000.000 7 Jenis 25.000.000 7 Jenis 25.000.000 7 Jenis 25.000.000 7 Jenis 25.000.000 Kasi
Pemerintahan
Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Kegiatan K3
12 Laporan - 12
Laporan
12
Laporan
12
Laporan
12
Laporan
12 Laporan
Peningkatan
Kebersihan dan
Kenyaman
Lingkungan di
Kelurahan Marga
Mulya
Jumlah Sarana dan
Prsarana K3
7 Jenis - - 7 Jenis 27.500.000 7 Jenis 27.500.000 7 Jenis 27.500.000 7 Jenis 27.500.000 7 Jenis 27.500.000 Kasi
Pemerintahan
Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Kegiatan K3
12 Laporan - 12
Laporan
12
Laporan
12
Laporan
12
Laporan
12 Laporan
90
Tujuan Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RP
Peningkatan
Kebersihan dan
Kenyaman
Lingkungan di
Kelurahan
Harapan Jaya
Jumlah Sarana dan
Prsarana K3
7 Jenis - - 7 Jenis 30.000.000 7 Jenis 30.000.000 7 Jenis 30.000.000 7 Jenis 30.000.000 7 Jenis 30.000.000 Kasi
Pemerintahan
Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Kegiatan K3
12 Laporan - 12
Laporan
12
Laporan
12
Laporan
12
Laporan
12 Laporan
Peningkatan
Kebersihan dan
Kenyaman
Lingkungan di
Kelurahan Perwira
Jumlah Sarana dan
Prsarana K3
7 Jenis - - 7 Jenis 25.000.000 7 Jenis 25.000.000 7 Jenis 25.000.000 7 Jenis 25.000.000 7 Jenis 25.000.000 Kasi
Pemerintahan
Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Kegiatan K3
12 Laporan - 12
Laporan
12
Laporan
12
Laporan
12
Laporan
12 Laporan
1.05.1.
05.09.
15.06
Peningkatan
Ketertiban dan
Kemanan di
Wilayah
Kecamatan Bekasi
Utara
Jumlah Pembinaan
dan Pembekalan
Satlinmas
Kecamatan Bekasi
Utara
150 Orang 150
Orang
95.000.000
-
12
Laporan
95.000.000 12
Laporan
95.000.000 12
Laporan
95.000.000 12
Laporan
95.000.000 12 Laporan 95.000.000 Kasi Trantibum Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah Penertiban
PKL, Reklame,
Bangunan Liar
36 Titik 36 Titik
Jumlah Alat untuk
medukung
Penertiban di
Wilayah
Kecamatan Bekasi
Utara
5 Jenis 5 Jenis
Jumlah Laporan
Kegiatan
Penertiban dan
Keamanan di
Kecamatan
12 Laporan - - 12
Laporan
95.000.000 12
Laporan
95.000.000 12
Laporan
95.000.000 12
Laporan
95.000.000 12 Laporan 95.000.000 Kasi Trantibum Kecamatan
Bekasi Utara
91
Tabel 5.1
Rincian Belanja Langsung Penunjang Urusan
Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2018-2023
No Kode
Kegiata
n
Program/
Kegiatan
Indikator Target Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP
1 4.01.4.0
1.09.01
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Optimalisasi
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100% 8.188.925.00
0
100% 8.188.925.00
0
100% 8.188.925.000 100% 8.188.925.000 100% 8.188.925.000
1) 4.01.4.0
1.09.01.
17
Penyediaan
Makanan
dan
Minuman
Jumlah Jamuan
Makanan dan
Minuman Harian
Pegawai
380 dus 40.000.000 380 dus 40.000.000 380 dus 40.000.000 380 dus 40.000.000 380 dus 40.000.000
Jumlah Jamuan
Makanan dan
Minuman Rapat
200 dus 200 dus 200 dus 200 dus 200 dus
Jumlah Jamuan
Makanan dan
Minuman Tamu
496 dus 496 dus 496 dus 496 dus 496 dus
2) 4.01.4.0
1.09.01.
18
Rapat-Rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi
Ke Luar
Daerah
Jumlah
Perjalanan Dinas
Luar Daerah
56 OH 50.000.000 56 OH 50.000.000 56 OH 50.000.000 56 OH 50.000.000 56 OH 50.000.000
Jumlah
Perjalanan Dinas
Luar Dalam
Daerah
72 orang 72 orang 72 orang 72 orang 72 orang
3) 4.01.4.0
1.09.01.
27
Penyediaan
Jasa
Keamanan
Kantor
Jumlah Jasa
Keamanan Kantor
Kecamatan dan
Kelurahan
2.920 OH 100.000.000 2.920 OH 100.000.000 2.920 OH 100.000.000 2.920 OH 100.000.000 2.920 OH 100.000.000
4) 4.01.4.0
1.09.01.
22
Penyebarluas
an Informasi
Penyelenggar
Jumlah Informasi
Penyelenggaraan
Pemerintah
24
Spanduk,
1282
50.000.000 24
Spanduk,
1282
50.000.000 24
Spanduk,
1282
50.000.000 24
Spanduk,
1282
50.000.000 24
Spanduk,
1282
50.000.000
92
aan
Pemerintaha
n Daerah
Daerah mmk
(iklan dan
advetorial)
3 tayang
(media
online)
mmk
(iklan dan
advetorial)
3 tayang
(media
online)
mmk
(iklan dan
advetorial)
3 tayang
(media
online)
mmk
(iklan dan
advetorial)
3 tayang
(media
online)
mmk
(iklan dan
advetorial)
3 tayang
(media
online)
5) 4.01.4.0
1.09.01.
10
Penyediaan
Alat Tulis
Kantor
Jumlah Alat Tulis
Kantor
1.498
buah/tah
un
140.000.000 1.498
buah/tah
un
140.000.000 1.498
buah/tah
un
140.000.000 1.498
buah/tah
un
140.000.000 1.498
buah/tah
un
140.000.000
6) 4.01.4.0
1.09.01.
11
Penyediaan
Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Barang
Cetakan dan
Penggandaan
3.364
buah
110.000.000 3.364
buah
110.000.000 3.364
buah
110.000.000 3.364
buah
110.000.000 3.364
buah
110.000.000
7) 4.01.4.0
1.09.01.
19
Penyediaan
Jasa Tenaga
Administrasi
/Teknis
Perkantoran
Jumlah Jasa
Tenaga
Administrasi/Tek
nis Perkantoran
1716 OB 7.243.925.000 1716 OB 7.243.925.000 1716 OB 7.243.925.000 1716 OB 7.243.925.000 1716 OB 7.243.925.000
8) 4.01.4.0
1.09.01.
12
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Pener
angan
Bangunan
Kantor
Jumlah
Komponen Alat
Listrik
245 buah 20.000.000 245 buah 20.000.000 245 buah 20.000.000 245 buah 20.000.000 245 buah 20.000.000
9) 4.01.4.0
1.09.01.
02
Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan
Listrik
Jumlah Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
84
rekening,
12
rekening
telepon,
84
rekekning
listrik
300.000.000 84
rekening,
12
rekening
telepon,
84
rekekning
listrik
300.000.000 84
rekening,
12
rekening
telepon,
84
rekekning
listrik
300.000.000 84
rekening,
12
rekening
telepon,
84
rekekning
listrik
300.000.000 84
rekening,
12
rekening
telepon,
84
rekekning
listrik
300.000.000
10) 4.01.4.0
1.09.01.
08
Penyediaan
Jasa
Kebersihan
Kantor
Jumlah
Perlengkapan
Kebersihan
103 buah 100.000.000 103 buah 100.000.000 103 buah 100.000.000 103 buah 100.000.000 103 buah 100.000.000
Jumlah Jasa
Kebersihan
Gedung Kantor
96 OB 96 OB 96 OB 96 OB 96 OB
93
11) 4.01.4.0
1.09.01.
15
Penyediaan
Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Jumlah Bahan
Bacaan Majalah
84 buah 35.000.000 84 buah 35.000.000 84 buah 35.000.000 84 buah 35.000.000 84 buah 35.000.000
Jumlah Bahan
Bacaan Surat
Kabar
7.072
eksemplar
7.072
eksemplar
7.072
eksemplar
7.072
eksemplar
7.072
eksemplar
2 4.01.4.0
1.09.02
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Optimalisasi
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
100% 530.000.000 100% 530.000.000 100% 530.000.000 100% 530.000.000 100% 530.000.000
1) 4.01.4.0
1.09.02.
22
Pemeliharaan
Rutin/Berkal
a Gedung
Kantor
Jumlah
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
8 gedung 200.000.000 8 gedung 200.000.000 8 gedung 200.000.000 8 gedung 200.000.000 8 gedung 200.000.000
2) 4.01.4.0
1.09.02.
09
Pemeliharaan
Rutin/Berkal
a Peralatan
Gedung
Kantor
Jumlah
Pemleiharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
120 unit 55.000.000 120 unit 55.000.000 120 unit 55.000.000 120 unit 55.000.000 120 unit 55.000.000
3) 4.01.4.0
1.09.02.
24
Pemeliharaan
Rutin/Berkal
a Kendaraan
Dinas/Opera
sional
Jumlah
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas
83 BBM, 6
service
kendaraa
n, 6 suku
cadang,
57 STNK
200.000.000 83 BBM, 6
service
kendaraa
n, 6 suku
cadang,
57 STNK
200.000.000 83 BBM, 6
service
kendaraa
n, 6 suku
cadang,
57 STNK
200.000.000 83 BBM, 6
service
kendaraa
n, 6 suku
cadang,
57 STNK
200.000.000 83 BBM, 6
service
kendaraa
n, 6 suku
cadang,
57 STNK
200.000.000
4) 4.01.4.0
1.09.02.
12
Penyediaan
Ruang Kerja
Jumlah Ruang
Kerja Aparatur
Kelurahan
Harapan Baru
1 tahun,
sewa
gedung
kantor
Kelurahan
Harapan
Baru
Kecamata
n Bekasi
Utara
75.000.000 1 tahun,
sewa
gedung
kantor
Kelurahan
Harapan
Baru
Kecamata
n Bekasi
Utara
75.000.000 1 tahun,
sewa
gedung
kantor
Kelurahan
Harapan
Baru
Kecamata
n Bekasi
Utara
75.000.000 1 tahun,
sewa
gedung
kantor
Kelurahan
Harapan
Baru
Kecamata
n Bekasi
Utara
75.000.000 1 tahun,
sewa
gedung
kantor
Kelurahan
Harapan
Baru
Kecamata
n Bekasi
Utara
75.000.000
3 4.01.4.0
1.09.05
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Optimalisasi
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
100% 20.000.000 1005 100% 20.000.00
0
100% 20.000.00
0
100% 20.000.00
0
100%
94
1) 4.01.4.0
1.09.05.
01
Pendidikan
dan
Pelatihan
Formal
Jumlah
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
65 OH 20.000.000 65 OH 20.000.000 65 OH 20.000.000 65 OH 20.000.000 65 OH 20.000.000
4 4.01.4.0
1.09.06
Program
Peningkatan
Pengembang
an Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Optimalisasi
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
100% 30.000.000 100% 30.000.000 100% 30.000.000 100% 30.000.000 100% 30.000.000
1) 4.01.04.
01.09.06
.01
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
Perangkat
Daerah, Laporan
Capaian Kinerja
6
dokumen
15.000.000 6
dokumen
15.000.000 6
dokumen
15.000.000 6
dokumen
15.000.000 6
dokumen
15.000.000
2) 4.01.4.0
1.09.06.
02
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Jumlah Laporan
Keuangan
2
dokumen
15.000.000 2
dokumen
15.000.000 2
dokumen
15.000.000 2
dokumen
15.000.000 2
dokumen
15.000.000
95
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Penetapan indikator kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan bertujuan
untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi
dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi pada akhir periode Rencana
Strategis Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian
indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator
capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja
Penyelenggaraan Bidang Urusan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel T.C.
28
Tabel T.C. 28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD
No Indikator
Kondisi
Kinerja
pada awal
periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
akhir
periode
RPJMD
2019
2020
2021
2022
2023
1. IKU RPJMD:
Nilai Sistem
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(SAKIP)
-
64,00
65,80
67,60
69,40
72,00
72,00
2 IKU RPJMD:
Persentase
penurunan
Jumlah
Pelanggaran
Keamanan dan
Ketertiban
45 6 5,5 5,5 5,5 6 73,5
Indikator
Kinerja PD:
96
BAB VIII
PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Utara ini disusun
sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Kecamatan Bekasi
Utara pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu tahun 2018-2023,
yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat
Kecamatan Bekasi Utara Selain dijadikan pedoman pembangunan untuk
masa lima tahun mendatang, Renstra ini juga sebagai pedoman bagi para
fasilitator pembangunan agar dalam melaksanakan pembangunan
mempunyai arah yang jelas serta tidak bertentangan dengan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ataupun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi dan dapat
dikontrol serta berpijak pada pedoman yang sudah digariskan. Renstra ini
akan dijabarkan untuk setiap tahunnya menjadi Rencana Kerja Tahunan
(RKT) atau yang sering disebut dengan Rencana Kerja Renja (Renja)
Perangkat Daerah dan ini merupakan kegiatan dari Perangkat Daerah pada
setiap tahun.
Berhasil atau tidaknya Perangkat Daerah dalam mewujudkan Rencana
Kerjanya, akan diukur dengan tingkat capaian target kinerja, dimana
rumusan indikator sasaran targetnya telah ditentukan, pada saat
merumuskan rencana strategis instansi. Demikian rumusan Rencana
Strategis Kecamatan Bekasi Utara ini disusun, semoga dapat dipergunakan
sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kecamatan Bekasi Utara.
97