rencana kinerja tahunan tahun 2019 - …dishub.wonogirikab.go.id/download/file/rkt_2019.pdf ·...
TRANSCRIPT
PD : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI
URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT
CAPAIAN TARGET
URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terwujudnya Sistem Pelayanan publik yang cepat
tepat serta sitem manajemen yang lancar antar
lembaga pemerintahan
Belanja Pegawai 62 orang Belanja Tidak Langsung Input : Dana Rp 9.286.358.100
Output : Terlaksananya
peningkatan
kesejahteraan pegawai
Orang 62
Outcome : Bertambahnya
semangat kerja pegawai
Tahun 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Meterai dan
Benda Pos Lainnya
sebanyak 474 Lb
360 lb 6000 an dan 446
lb 3000 an
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Menyediakan Jasa Surat
Menyurat
Input : Dana Rp 3.500.000
Out Put : Tersedianya
meterai untuk
administrasi SPJ dan
Tenaga Kontrak serta
tersedianya perangko
serta jasa pos untuk
pengiriman surat
Lembar 360 lb 6000 an dan 446
lb 3000 an
Outcome : Meningkatnya
Kelancaran Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tahun 1
002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Belanja telepon, air dan
listrik
1 Saluran Telephon, 211
M³, 6 Instalasi
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Menyediakan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Input : Dana Rp 225.000.000
Output : Tersedianya
Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan
Listrik
Bulan 12
Outcome : Meningkatnya
Komunikasi dalam
Pelaksanaan Pekerjaan
Bulan 12
003. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Belanja Obat-obatan 12 jenis obat Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Menyediakan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Input : Dana Rp 2.500.000
Membayar Gaji dan
Tunjangan Pegawai,
Tambahan Penghasilan
PNS serta Insentif
Pemungutan Retribusi
Daerah
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2019
NO
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
KETERANGAN
Page 1
URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT
CAPAIAN TARGET
URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NO
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
KETERANGAN
Output : Tersedianya
obat-obatan
Jenis 12
Outcome : Meningkatnya
kesehatan para pegawai
Tahun 1
004 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Belanja Pajak Bumi dan
Bangunan
1 Dinas Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Menyediakan Jasa
Jaminan Barang Milik
Daerah
Input : Dana Rp 1.200.000
Output : Tersedianya
Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah
Tahun 1
Outcome : Meningkatnya
Kenyamanan Para
Pegawai
Tahun 1
005. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Pajak Kendaraan roda 4
dan roda 2
11 unit kendaraan roda 4
dan 24 unit roda 2
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Menyediakan Jasa
Pemeliharaan dan
Perijinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Input : Dana Rp 15.000.000
Output :
Terselesaikannya
pembayaran 35 Pajak
Kendaraan dinas/
operasional
Unit 11 unit kendaraan roda
4 dan 24 unit roda 2
Outcome : Meningkatnya
Pengelolaan Kendaraan
Dinas
Tahun 1
006. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa
kebersihan kantor
5 Orang dan 23 macam
Jenis alat Kebersihan
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Menyediakan Jasa
Kebersihan Kantor
Input : Dana Rp 80.000.000
Output : Terwjudnya
Pembayaran honor
Petugas Clening Servis
dan Pembelian Peralatan
Kebersihan
Org/Macam 5 orang dan 23 jenis
Outcome : Meningkatnya
Usia Gedung dan
Keindahan tempat kerja
Bulan 12
007. Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 54 macam ATK Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Menyediakan Alat Tulis
Kantor
Input : Dana Rp 35.000.000
Page 2
URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT
CAPAIAN TARGET
URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NO
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
KETERANGAN
Output : Tersedianya Alat
Tulis Kantor
Macam 54
Outcome : Meningkatnya
kelancaran
Penyelesaian Tugas
Tahun 1
008. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang
Cetakan dan
Penggandaan
13 jenis barang cetak
dan 6000 lb
penggandaan
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Menyediakan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Input : Dana Rp 45.000.000
Out Put : Tersedianya
Barang Cetakan dan
Penggandaan
Macam 13
Outcome : Meningkatnya
kelancaran
Penyelesaian Tugas
Tahun 1
009. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik
13 Jenis Barang Alat
Listrik dan Elektronika
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Menyediakan Komponen
Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan
Kantor
Input : Dana Rp
6.000.000
Out Put : Tersedianya
Komponen Instalasi
Listrik
Macam
13
Outcome : Meningkatnya
Kenyamanan dan
Keamanan dalam
Penyelesaian tugas
Tahun
1
010. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
9 Jenis Belanja bahan
dan kelengkapan
komputer
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Menyediakan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Input : Dana Rp
17.000.000
Out Put : Tersedianya
Peralatan &
Perlengkapan Kantor
Macam
17
Outcome : Meningkatnya
Kinerja dan kualitas kerja
Tahun
1
011. Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Tersedianya Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
4 jenis surat kabar
selama 12 bulan
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Menyediakan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Input : Dana Rp
4.000.000
Out Put : Tersedianya
Bahan Bacaan
Macam
4
Outcome : Meningkatnya
pengetahuan Informasi
Tahun
1
012. Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Penyediaan
Makanan dan Minuman
Rapat dan Tamu
571 OK (Rapat) 100 OK
(Tamu)
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Menyediakan Makanan
dan Minuman
Input : Dana Rp
40.000.000
Page 3
URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT
CAPAIAN TARGET
URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NO
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
KETERANGAN
Out Put : Tersedianya
Makanan dan Minuman
Rapat 680 OK dan 119
OK Tamu
OK
680/119
Outcome : Meningkatnya
Kelancaran rapat dan
pertemuan
Tahun
1
013. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Tersedianya Kebutuhan
Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
58 rapat Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi luar
daerah
Input : Dana Rp 100.000.000
Out Put : Terwujudnya
Perjalanan Dinas Luar
Daerah 78 kali
OK 78
Outcome : Meningkatnya
Koordinasi Pelaksanaan
Tupoksi
Tahun 1
014 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Tersedianya Kebutuhan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
64 rapat Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
daerah
Input : Dana Rp 25.000.000
Out Put : Terwujudnya
Perjalanan Dinas Luar
Daerah 64 kali
OK 64
Outcome : Meningkatnya
Koordinasi Pelaksanaan
Tupoksi
Tahun 1
015. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Tersedianya Jasa
Tenaga Kerja Non
Pegawai
PP 31: 2 orang, Tenaga
teknis: 10 orang, dan
Tenaga Keamanan: 4
orang
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Menyediakan Jasa
Tenaga Kerja Non
Pegawai
Input : Dana Rp 550.000.000
Out Put : Tersedianya 48
Orang jasa tenaga kerja
Non Pegawai
Orang 48
Page 4
URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT
CAPAIAN TARGET
URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NO
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
KETERANGAN
Outcome : Meningkatnya
Kebersihan dan kemanan
kantor
Tahun 1
016 Penataan Arsip Kantor Meningkatkan
penyelesaian pekerjaan
pegawai
1 Tahun Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Menyediakan Penataan
Arsip Kantor
Input : Dana Rp 7.000.000
Out Put : Tertatanya arsip
Kantor
Tahun 1
Outcome : Meningkatnya
kelancaran
Penyelesaian Tugas
Tahun 1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
001. Pembangunan Gedung Kantor Belanja Modal
Pembangunan Gedung
Kantor
1 Gedung Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung
Kantor
Input : Dana Rp 150.000.000
Out Put : Terbangunnya
1 gedung kantor
Unit 1
Outcome : Meningkatnya
Kenyamanan Para
Pegawai
Paket 1
002. Pengadaan Kendaraan Dinas/Opersional Meningkatkan Sarana
dan Prasarana Aparatur
2 Unit Kendaraan Dinas Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Opersional
Input : Dana Rp 700.000.000
Out Put : Tersedianya
Kendaraan
Dinas/Opersional
Unit 2
Outcome : Meningkatnya
Kelancaran Penyelesaian
Tugas
Paket 1
003 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Belanja Modal
Pengadaan
Perlengkapan Gedung
kantor
3 macam Perlengkapan
Gedung kantor
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
Input : Dana Rp 45.000.000
Out Put : Tersedianya
perlengkapan gedung
kantor
Macam 3
Outcome : Meningkatnya
Kelancaran Penyelesaian
Tugas
Paket 1
004. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan
Gedung kantor
2 unit komputer Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Input : Dana Rp 30.000.000
Page 5
URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT
CAPAIAN TARGET
URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NO
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
KETERANGAN
Out Put : Terlsedianya 8
unit peralatan gedung
kantor
Unit 4 Komputer dan 4
Printer
Outcome : Meningkatnya
Kelancaran Penyelesaian
Tugas
Paket 1
005. Pengadaan Mebeleur Belanja Mebeleur Meja dan Kursi Staf untuk
1 Dinas
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Mebeleur Input : Dana Rp 75.000.000
Out Put : Tersedianya
mebeleur
Dinas 1
Outcome : Meningkatnya
kenyamanan pegawai
Paket 1
006. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Terlaksananya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung
Kantor
12 komputer/laptop dan
12 printer
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Memelihara secara rutin/
berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Input : Dana Rp 80.000.000
Out Put : Tersedianya
pemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor
Unit 20 Komputer
Outcome : Meningkatnya
kondisi dan daya guna
peralatan operasional
kantor
Tahun 1
007. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Terlaksananya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
5 kendaraan roda 4, 7
roda 2
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Memelihara secara rutin/
berkala Kend. Dinas/
Operasional
Input : Dana Rp 120.000.000
Out Put : Tersedianya
pemeliharaan 27
Kendaraan Dinas/
Operasional
Bulan 8 kend roda 4,
19 kend roda 2
Outcome : Meningkatnya
kondisi dan daya guna
peralatan operasional
kantor
Tahun 1
008. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Terlaksananya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
12 unit AC Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Memelihara secara
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Input : Dana Rp 15.000.000
Out Put : Tersedianya
pemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor
Unit 12 AC
Page 6
URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT
CAPAIAN TARGET
URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NO
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
KETERANGAN
Outcome : Meningkatnya
kondisi daya guna
peralatan AC
Tahun 1
009. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terlaksananya
Pemeliharan
Rutin/Berkala Mebeleur
Kursi Staff:16 pcs, Meja
kerja: 8 pcs, dan Meja
Rapat: 3 pcs
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Memelihara secara rutin/
berkala Mebeleur
Input : Dana Rp 5.000.000
Out Put : Terwujudnya
Pemeliharaaan 1 set
mebeleur
Set 1 Sofa
Outcome : Meningkatnya
kondisi daya guna
mebelair
Paket 1
010. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terlaksananya
rehabilitasi gedung kantor
Pemeliharaan
Gedung/Ruang ALL dan
Ruang Baru
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Merehabilitasi Gedung
Kantor
Input : Dana Rp 75.000.000
Out Put :
Terselesaikannya
Rehabilitasi Gedung
kantor
M² 30
Outcome : Meningkatnya
Usia gedung dan
keindahan tempat kerja
Paket 1
011 Pembangunan halaman/tempat parkir/
taman/pagar/gapura
Terlaksananya
Pembangunan Taman
kantor
1 Dinas Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Membangun pagar dan
Papan nama SKPD
Input : Dana Rp 220.000.000
Out Put :
Terselesaikannya
Pembagunan Pagar dan
Papan Nama SKPD
M² 110
Outcome : Meningkatnya
Keamanan dan
kenyamanan
penyelesaian tugas
Paket 1
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
002. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Tersedianya
Kelengkapan Kerja Dinas
Pegawai DINAS
PERHUBUNGAN
Wonogiri
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Pakaian Dinas Beserta
Kelengkapannya
Input : Dana Rp 170.000.000
Out Put : Pengadaan
Pakaian Dinas Beserta
Kelengkapannya
Orang 150
Outcome : Meningkatnya
ketertiban Pegawai
Negeri Sipil
Paket 1
006. Penyusunan Data Kepegawaian Terlaksananya
Penyusunan Data
Pegawai
12 bulan Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Penyusunan Data
Kepegawaian
Input : Dana Rp 6000000
Page 7
URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT
CAPAIAN TARGET
URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NO
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
KETERANGAN
Out Put : Trlaksananya
penyusunan data
kepegawaian
Paket 1
Outcome : Meningkatnya
ketertiban Pegawai
Negeri Sipil
Paket 1
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
001. Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
12 orang X 12 kali bintek Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Melaksanakan
Pengiriman dan Pelatihan
Formal
Input : Dana Rp 70000000
Out Put : Terwujudnya
pengiriman Diklat Teknis
maupun Fungsional
Orang 20
Outcome : Meningkatnya
kemampuan dan
ketrampilan bidang tugas
Paket 1
002. Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Terlaksananya Penilaian
Angka Kredit Pejabat
Fungsional
7 Orang Prejabat
fungsional
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Melaksanakan penilaian
angka kredit bagi pejabat
fungsional
Input : Dana Rp 6000000
Out Put : Terwujudnya
penilaian angka kredit
bagi 6 orang pejabat
fungsional
Orang 6
Outcome : Meningkatnya
kemampuan dan
ketrampilan pejabat
pengujian kendaraan
bermotor
Paket 1
003. Pembinaan tenaga kerja non pegawai Pembinaan tenaga kerja
non pegawa
1 tahun Peningkatan Sumber
Daya Aparatur PNS
Pembinaan tenaga kerja
non pegawa
Input : Dana Rp 55000000
Out Put : Pembinaan
tenaga kerja non
pegawai
Tahun 1
Outcome : Meningkatnya
kemampuan dan
ketrampilan tenaga kerja
non pegawai
Tahun 1
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
.001 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Terlaksananya
penyusunan laporan
keuangan semesteran
2 semester Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Menyusun Laporan
Keuangan Semesteran
Input : Dana Rp 11000000
Page 8
URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT
CAPAIAN TARGET
URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NO
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
KETERANGAN
Out Put : Terwujudnya
laporan keuangan 2
semester
semester 2
Outcome : Meningkatnya
kualitas Pengelolaan
keuangan
Paket 1
002. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
1 Paket dokumen lap.
Akhir Tahun
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Menyusun Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Input : Dana Rp 12000000
Out Put : Terwujudnya
laporan keuangan akhir
tahun
Tahun 1
Outcome : Meningkatnya
kualitas pengelolaan
keuangan SKPD
Paket 1
003. Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tercapainya Penyusunan
Rencana Kerja SKPD
20 Buku Renja SKPD Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Menyusun Rencana
Kerja SKPD
Input : Dana Rp 12000000
Out Put : Tersedianya 5
Rencana Kerja SKPD
buku 5
Outcome : Meningkatnya
kualitas pengelolaan
keuangan SKPD
Paket 1
004. Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tersedianya Dokumen
Laporan dan Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan
2 semester Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Melaporkan dan
Mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan
Input : Dana Rp 25000000
Out Put : Terwujudnya
Pelaporan dan Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan
Semester 2
Outcome : Meningkatnya
kualitas pengelolaan
keuangan SKPD
Tahun 1
007. Penyusunan Rencana Strategis Terlaksananya
Penyusunan Rencana
Strategis
15 buku Renstra SKPD Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Melaporkan dan
Mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan
Input : Dana Rp 6000000
Out Put : Terwujudnya
Buuku Pedoman
Rencana Strategis SKPD
Buku 15
Outcome : Meningkatnya
Pelaksanaan Rencana
Strategis SKPD
Tahun 1
Page 9
URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT
CAPAIAN TARGET
URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NO
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
KETERANGAN
010. Pengelolaan Administrasi Keuangan Terlaksananya Tertib
Pengelolaan Administrasi
Keuangan
12 bulan Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Mengelola Administrasi
Keuangan
Input : Dana Rp 22000000
Out Put : Terwujudnya
administrasi keuangan
secara tertib
Tahun 1
Outcome : Meningkatnya
kualitas pengelolaan
keuangan SKPD
Tahun 1
013. Penyusunan LKj IP Tercapainya Penyusunan
LKj IP
10 buku LKj IP Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Menyusun Buku LKJIP Input : Dana Rp 10000000
Out Put :
Terselesaikannya
Penyusunan Buku LKJIP
Buku 10
Outcome : Meningkatnya
kualitas pengelolaan
keuangan SKPD
Kegiatan 1
Penyusunan Laporan Inventaris Barang Meningkatnya Data
Inventaris Barang Yang
Baik
12 Bulan Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Menyusun Laporan
Inventaris Barang
Input : Dana Rp 10.000.000
Output : Tersedianya
Inventaris Barang
Bulan 12
Outcome : Meningkatnya
Data Inventaris Barang
Yang Baik
Tahun 1
019. Penyusunan RKA dan DPA SKPD Tercapainya Penyusunan
RKA dan DPA SKPD
1 Dinas Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan RKA dan
DPA SKPD
Input : Dana Rp 12000000
Out Put : Tersusunnya
RKA & DPA SKPD
Dinas 1
Outcome : Tercapianya
Penyusunan RKA & DPA
SKPD
Paket 1
Pembuatan dan Pengelolaan Website Dishub Terupdatenya konten
website Dishub Kab.
Wonogiri
1 Website Dinas Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Update Website Dishub
Kab. Wonogiri
Input : Dana Rp 15.000.000
Output : Penyediaan dan
operasional website
Dishub Kab. Wonogiri
Website 1
Page 10
URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT
CAPAIAN TARGET
URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NO
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
KETERANGAN
Outcome : Terupdatenya
konten website Dishub
Kab. Wonogiri
Tahun 1
Intensifikasi Pendapatan Sektor Perhubungan Meningkatnya pendapatan
dan kelancaran pelaporan
pendapatan
12 Bulan Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Intensifikasi Pendapatan
Sektor Perhubungan
input : Dana Rp 17.000.000
Output : Terpantaunya
pelaksanaan
pemungutan retribusi di
terminal non bus se Kab.
Wonogiri
Bulan 12
Outcome : Meningkatnya
pendapatan dan
kelancaran pelaporan
pendapatan
Tahun 1
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
001 Pemeliharaan alat-alat angkutan apung bermotor Terselenggaranya
pemeliharaan alat-alat
angkutan apung
bermotor
2 unit kapal dan 2 mesin
kapal 40 PK
Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Memelihara Alat
Angkutan Apung
Bermotor siap pakai
Input : Dana Rp 25000000
Out Put :
Terselesaikannya
Pemeliharaan Alat-alat
Apung bermotor
Unit 2
Outcome : Meningkatnya
operasional alat-alat
apung bermotor
Paket 1
002 Pemeliharaan garasi kapal/rumah kapal Terselenggaranya
pemeliharaan garasi
kapal/rumah kapal
2 unit Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Memeliharaan Garasi
Kapal/Rumah kapal
Input : Dana Rp 50000000
Out Put :
Terselesaikannya
Pemeliharaan garasi
Kapal
Garasi Kapal 1
Outcome : Meningkatnya
fungsi garasi Kapal
Paket 1
003 Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruang Tunggu
Penumpang Kapal di Cakaran
Terselenggaranya
Rehabilitasi/
Pemeliharaan Ruang
Tunggu Penumpang
Kapal di Cakaran
1 unit Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Rehabilitasi/Pemeliharaa
n Ruang Tunggu
Penumpang kapal di
cakaran
Input : Dana Rp 30000000
Out Put :
Terselesaikannya
Pemeliharaan Ruang
Tunggu
Ruang Tunggu 1
Page 11
URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT
CAPAIAN TARGET
URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NO
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
KETERANGAN
Outcome : Meningkatnya
Ruang Tunggu yang
memadai
Paket 1
004 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran Terselenggaranya
Operasional Perparkiran
1 lokasi di RSUD
Wonogiri
Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Operasional
Penyelenggaran
Perparkiran
Input : Dana Rp 425000000
Out Put : Terwujudnya
operasional perparkiran
di RSUD Wonogiri
Lokasi 1
Outcome : Meningkatnya
pelayanan perparkiran di
RSUD Wonogiri
Tahun 1
005 Inventarisasi Kantong Parkir se Kabupaten Wonogiri Kontong Parkir yang
terinventarisir
se-Kab. Wonogiri Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Terselenggaranya
Inventarisasi Kantorng
Parkir Se Kab. Wonogiri
Input : Dana Rp 25000000
Out Put : Terwujudnya
Inventarisasi kantong
parkir se Kab. Wonogiri
Lokasi 40
Outcome : Meningkatnya
data operasional parkir
yang tepat
Tahun 1
006 Updating Profil Dinhubkominfo Tersedianya Buku Profil
Dinhubkominfo Tahun
2015
15 buku Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Terupdatenya Profil
Perhubungan th 2017
Input : Dana Rp 18000000
Out Put :
Terselesaikannya
Penyusunan Buku Profil
Dinas Perhubungan
Buku 15
Outcome : Meningkatnya
Informasi Profil Dinas
Perhubungan
Paket 1
007 Rakor Pengelolaan Perparkiran Terselenggaranya Rakor
Pengelolaan Perparkiran
2 kali Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Rakor Pengelolaan
Perparkiran
Input : Dana Rp 15000000
Out Put : Terwujudnya
Rakor Pengelolaan
Perparkiran
Kegiatan 2
Outcome :Meningkatnya
Ketertiban Perparkiran
Tahun 1
008 Pemeliharaan/Perbaikan Ponton Kapal Terselenggaranya
Pemeliharaan/Perbaikan
Ponton Kapal
2 unit Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Pemeliharaan/
Perbaiakan Ponton kapal
Input : Dana Rp 110000000
Out Put :
Terselesaikannya
Pemeliharaan/Perbaikan
Ponton kapal
Ponton 2
Page 12
URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT
CAPAIAN TARGET
URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NO
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
KETERANGAN
Outcome : Meningkatnya
Dermaga yang memadai
Kegiatan 1
009 Kerjasama Subosukowonosraten Terselenggaranya Rakor
Bidang Perhubungan se
Subosukowonosraten
12 bulan Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Kerjasama
Subosukowonosraten
Input : Dana Rp 12000000
Out Put : Meningkatnya
kerjasama
Subosukowonosraten
Tahun 1
Outcome : Terwujudnya
kerjasama
Subosukowonosraten
Tahun 1
010 Rehabilitasi/Pemeliharaan Area Parkir Pengujian
Kendaraan Bermotor
Terwujudnya Area Parkir
Yang baik dan Nyaman
1 Paket Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas
Perhubungan
Rehabilitasi/Pemeliharaa
n Area Parkir Pengujian
Kendaraan Bermotor
Input : Dana Rp 100000000
Out Put : Terwujudnya
Area Parkir yang Baik
paket 1
Outcome : Meningkatnya
Kenyamanan Berparkir
Kegiatan 1
012 Pemilihan Pelajar Pelopor Lalu Lintas Terlaksananya Pemilihan
Pelajar Pelopor Lalu
Lintas
20 orang Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Terpilihnya Pelajar
Pelopor Lalulintas
Input : Dana Rp 60000000
Out Put : Meningkatnya
pengetahuan lalu lintas
Orang 20
Outcome : Meningkatnya
kesadaran berlalu lintas
Kegiatan 1
013 Pembuatan SIM Pelayanan Pengujian Kendaraan
Bermotor
Terbangunnya aplikasi
SIM Pelayanan
Pengujian Kendaraan
Bermotor
SIM Pelayanan
Pengujian Kendaraan
Bermotor
Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Tersedianya SIM
pelayanan pengujian
kendaraan bermotor
Input : Dana Rp 50000000
Page 13
URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT
CAPAIAN TARGET
URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NO
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
KETERANGAN
Out Put : Terwujudnya
SIM pelayanan pengujian
kendaraan bermotor
Paket 1
Outcome : Kelancaran
pelayanan pengujian
kendaraan bermotor
Kegiatan 1
014 Pengadaan papan parkir Terlaksananya
Pengadaan papan parkir
20 Buah Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas
Perhubungan
Tersedianya papan parkir Input : Dana Rp 40000000
Out Put : Terwujudnya
papan parkir
buah 20
Outcome : Meningkatnya
pelayanan perparkiran
Kegiatan 1
015 Pemeliharaan Dermaga Terselenggaranya
pengoperasian,
pengendalian dan
pengawasan dermaga
12 bulan Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Terpeliharanya Dermaga Input : Dana Rp 22000000
Out Put : Terwujudnya
dermaga yang baik
Paket 1
Outcome : Meningkatnya
Kenyamanan dan
pelayanan yang baik
Kegiatan 1
Pemeliharaan SIM Parkir Operasional
Penyelenggaraan Perparkiran
Meningkatnya pelayanan
parkir
1 Paket Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Terpeliharanya SIM
Parkir
Input : Dana 175.000.000
Out Put : Terwujudnya
Perparkiran yang baik
Outcome : Meningkatnya
pelayanan perparkiran
Kajian Potensi Parkir dan Tarif Parkir Meningkatnya PAD dari
parkir
1 Paket Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Data Kajian potensi parkir
dan tarif parkir
Input : Dana Rp 180.000.000
Out Put : Terwujudnya
tata kelola parkir Baik
Paket 1
Page 14
URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT
CAPAIAN TARGET
URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NO
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
KETERANGAN
Outcome : Meningkatnya
pelayanan perparkiran
dan PAD
Kegiatan 1
Fasilitasi Pengelolaan Perparkiran Meningkatnya pendapatan
asli Daerah dan
pengaturan perkir
1 Paket Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Terfalitasinya pengelolaan
parkir
Input : Dana Rp 37.000.000
Output : Terfalitasinya
pengelolaan parkir
Paket 1
Outcome : Meningkatnya
pendapatan asli Daerah
dan pengaturan perkir
Tahun 1
Pembangunan/Pemeliharaan Terminal Tipe C se-
Kab. Wonogiri
Meningkatnya
kenyamanan dan
keamanan pengguna
terminal
18 Terminal Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Pembangunan Terminal
Tipe C Se Kab. Wonogiri
Input : Dana Rp 1.000.000.000
Output : Terbangunnya
sarana pendukung
terminal yang memadai
Terminal 18
Outcome : Meningkatnya
kenyamanan dan
keamanan pengguna
terminal
Tahun 1
Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Tipe C se Kab.
Wonogiri
Meningkatnya keamanan
dan kenyamanan
pengguna terminal
18 Terminal Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Rehabilitasi Terminal
Tipe C se Kab. Wonogiri
Input : Dana Rp 60.000.000
Output : Terpeliharanya
terminal yang ada di
Kabupaten Wonogiri
Terminal 18
Outcome : Meningkatnya
keamanan dan
kenyamanan pengguna
terminal
Tahun 1
Pengamanan Aset Terminal se Kab. Wonogiri Terjaganya Asset yang
ada di terminal
18 Terminal Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Pengamanan Aset
Terminal se Kab.
Wonogiri
Input : Dana Rp 100.000.000
Output : Terdatanya
asset yang ada di
Terminal
Terminal 1
Outcome : Terjaganya
Asset yang ada di
terminal
Tahun 1
Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Terpeliharanya LPHJU 500 LPJU se Kab.
Wonogiri
Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Pemeliharaan Lampu
Penerangan Jalan
Input : Dana 450.000.000
Output : Terpeliharanya
LPJU
se-kab wonogiri 1
Page 15
URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT
CAPAIAN TARGET
URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NO
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
KETERANGAN
Outcome : Meningkatnya
Penerangan Jalan Umum
se-kab wonogiri 1
Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Lampu Penerangan Jalan
Terlaksananya
operasional dan
pemeliharaan
Penerangan Jalan Umum
500 LPJU se Kab.
Wonogiri
Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Operasional dan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Lampu
Penerangan Jalan
Input : Dana Rp 450.000.000
Output : Terlaksananya
operasional dan
pemeliharaan
Penerangan Jalan Umum
Tiang LPJU 250
Outcome : Meningkatnya
penerangan jalan umum
dan keselamatan LLAJ.
Tahun 1
Meterisasi Lampu Penerangan Jalan Umum Termaterisasinya LPJU 29 Box Meter LPJU Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Pemasangan Meter
Listrik Tiang LPJU
Input : Dana 500.000.000
Output :
Termaterisasinya LPJU
se-kab wonogiri 1
Outcome : Inventarisasi
Kebutuhan Daya Listrik
LPJU
se-kab wonogiri 1
Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Meningkatkan Kelancaran
dan Kenyamanan
Berkendara
60 Tiang LPJU, 109
armatur LED, 2 Lampu
High Mast
Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Pemasangan Lampu
Penerangan Jalan Umum
Input : Dana Rp 900.000.000
Output : Tersedianya
Lampu Penerangan
Jalan
Tiang, Armatur LED,
High Mast171
Outcome : Meningkatkan
Kelancaran dan
Kenyamanan Berkendara Tahun 1
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
001 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian
kendaraan bermotor (kalibrasi alat)
Terpeliharanya peralatan
pengujian kendaraan
bermotor
9 alat uji Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
Rehabilitasi/pemeliharaa
n Prasarana Area
Pengujian Kendaraan
Bermotor (Kalibrasi alat)
Input :Dana Rp 150.000.000
Out Put : Terwujudnya
Kalibrasi yang baik
Paket 1
Outcome : Meningkatnya
alat-alat yang memadahi
Kegiatan 1
002 Rehabilitasi/pemeliharaan repiter Terlaksananya
pemeliharaan repiter
1 RPU Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
Pemeliharaan/Rehabilitas
i Repiter
Input :Dana Rp 22.000.000
Page 16
URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT
CAPAIAN TARGET
URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NO
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
KETERANGAN
Out Put : Tersedianya
Jaringan Komunikasi
radio di Lingkungan
Kabupaten
Unit 1
Outcome : Kelancaran
Komunikasi antar daerah
di Wilayah Kabupaten
Tahun 1
003 Pengadaan Alat Kebersihan Terminal Tipe C se
Kab. Wonogiri
Tersedianya Alat
Kebersihan Terminal se
Kab. Wonogiri
18 Terminal Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
Pengadaan Alat
Kebersihan Terminal se
Kab. Wonogiri
Input :Dana Rp 25.000.000
Out Put : Terwujudnya
Kebersihan di
Lingkungan Kerja
Terminal Type C
Terminal Tipe C
Outcome : Meningkatnya
Kebersihan Terminal
yang ada di Kab.
Wonogiri
Tahun 1
Pemeliharaan Alat Komunikasi Radio Terwujudnya
Pemeliharaan Alat
Komunikasi Radio
1 Paket Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
Pemeliharaan Alat
Komunikasi Radio
Input :Dana Rp 31.000.000
Out Put :
Komunikasi antar
aparatur berjalan cepat
dan lancar
Paket 1
Outcome :
Meningkatnya usia
penggunaan komunikasi
radio
Tahun 1
Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Apung Bermotor Belanja Bahan Baku
Bangunan Alat-alat
apung
1 Paket Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
Belanja Bahan Baku
Bangunan Alat-alat
apung
Input : Dana Rp 37.000.000
Output : Terselesainya
Alat - Alat Apung
Bermotor
Paket 1
Outcome : Meningkatnya
Operasional Alat -Alat
Apung Bermotor
Tahun 1
Page 17
URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT
CAPAIAN TARGET
URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NO
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
KETERANGAN
Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Keselamatan LLAJ Perlengkapan Jalan
berupa perintah,
larangan, peringatan,
petunjuk yang terpasang
dapat terlihat jelas oleh
pengguna jalan dan alat
keselamatan dapat
berfungsi secara
maksimal
Se-Kabupaten Wonogiri Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
Cermin Tikungan: 25
Pagar Pengaman Jalan:
200
Rambu Lalu Lintas:
a. Rambu Standar: 750
b. Rambu Sementara: 30
c. Rambu Type F: 5
d. RPPJ: 25
Input: Dana Rp 525.000.000
Output: Terpeliharanya
Perlengkapan Jalan
sebagai prasarana Jalan
Pendukung keselamatan
LLAJ
titik/buah 1035
Outcome:
Terselenggaranya
pelayanan bidang LLAJ
Tahun 1
Pengadaan Perlengkapan Jalan Pendukung Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
Terhindarnya pengguna
jalan dari resiko
kecelakaan dan
kemudahan dalam
berkendara
Se-Kabupaten Wonogiri Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
Pengadaan Fasilitas
Pendukung Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan
Berupa:
a. Gazon
b. Kerucut Lalu Lintas
c. Water Barier
d. Rompi
e. Lampu Flash Pengatur
Lalu Lintas
Input: Dana Rp 25.000.000
Output: Tersedianya
fasilitas pendukung
kegiatan LLAJ
Unit 15
Outcome: Keamanan dan
Kelancaran Lalu Lintas
Tahun 1
Pemeliharaan Pos Terpadu Terwujudnya
Pemeliharaan dan
Penyelenggaraan Pos
Terpadu
5 Distrik Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
Pemeliharaan Pos
Terpoadu
Input : Dana 30.000.000
Output: Terciptanya Pos
Terpadu Yang baik
Pos 5
Outcome: Kelancaran
LLAJ Di hari pasaran
Tahun 1
Pemeliharaan Traffic Light dan Flash Light Kecepatan Respon dan
penanganan trobleshoot
APILL
Se- Kabupaten Wonogiri Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
APILL:
Traffic Light:
a. Simpang 4: 8
b. Simpang 3: 1
c. Simpang 5: 1
Flash Light:
a. Tenaga Listrik: 2
b. Tenaga Surya: 14
Input: Dana 85.000.000
Page 18
URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT
CAPAIAN TARGET
URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NO
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
KETERANGAN
Output: Tersedianya
suku cadang peralatan
APILL, alat mobilitas dan
kesiapan personil
simpang/titik 26
Outcome: Kelancaran
Operasional APILL
simpang/titik 26
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
001 Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Jalan Terselenggaranya
Pengawasan LLAJ yang
berkesinambungan
se-Kab. Wonogiri Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan
Pengendalian dan
Pengawasan Angkutan
Jalan
Input : Dana Rp 310.000.000
Out Put : Terwujudnya
Pembinaan Angkutan
Jalan
Tahun 1
Outcome : Meningkatnya
kinerja Penggusaha
Angkutan Umum
Tahun 1
002 Wahana Tata Nugraha Terselenggaranya
pemilihan Wahana Tata
Nugraha
Piala Wahana Tata
Nugraha Tahun 2016
Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan
Wahana Tata Nugraha Input : Dana Rp 65.000.000
Out Put :
Terselesaikannya Lomba
Wahana Tata Nugraha
Piala 1
Outcome : Meningkatnya
Pelayanan Tranportasi
Perkotaan
Kali 1
003 Operasional Bus Sekolah Terlaksananya
Operasional Bus Sekolah
12 bulan Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan
Operasional Bus Sekolah Input : Dana Rp 55.000.000
Out Put : Terwujudnya
Operasional Bus Sekolah
Bulan 12
Outcome : Meningkatnya
pengguna Pelayanan
Angkutan Anak Sekolah
Paket 1
004 Pengadaan Stiker Angkutan Umum Terlaksananya
Pengadaan Stiker
Angkutan Umum
524 lbr stiker trayek
angkutan umum
Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan
Pengadaan Striker
Angkutan umum
Input : Dana Rp 17.000.000
Out Put : Terwujudnya
Sriker Bagu Angkudes
Kegiatan 1
Outcome :
Teridentifkasinya
Angkudes yang baik
Paket 1
005 Pembangunan, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan
Pos Terpadu
Terbangunnya Pos
Terpadu
Pembangunan 1 Pos dan
Pemeliharaan 4 Pos
Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan
Pembangunan,
pemeliharaan dan
penyelenggaraan pos
terpadu
Input : Dana Rp 375.000.000
Page 19
URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT
CAPAIAN TARGET
URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NO
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
KETERANGAN
Out Put : Terwujudnya
pemeliharaan dan
penyelenggaraan pos
terpadu
Paket 1
Outcome : Terciptanya
pos terpadu yang baik
Tahun 1
006 Pelayanan Penertiban Ijin Insidentil, Rekomendasi
Angkutan Barang Umum dan Rekomendasi
Perpanjangan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan
AKDP dan AKAP
Terselenggaranya
pelayanan perijinan
angkutan umum
12 bulan Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan
Pelayanan penertiban ijin
insidentil, rekomendasi
angkutan barang umum
dan rekomendasi
perpanjangan ijin trayek
dan kartu pengawasan
AKDP dan AKAP
Input : Dana Rp 15.000.000
Out Put :
Terselenggaranya
pelayanan perijinan
angkutan umum
Kegiatan 1
Outcome : Meningkatnya
pelayanan perijinan
angkutan umum
Tahun 1
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
001 Pengecatan Zona Perparkiran Terlaksananya
Pengecatan Zona
Perparkiran
12 titik Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perhubungan
Pengecatan Zona
Perparkiran
Input : Dana Rp 40.000.000
Out Put :
Terselesaikannya
Pengecatan Zona
Perparkiranl
Titik 12
Outcome : Meningkatnya
Ketertiban Parkir
Kendaraan Bermotor
Kegiatan 1
002 Pengadaan Radio Komunikasi Tersedianya Radio
Komunikasi
15 unit Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perhubungan
Pengadaan Radio
Komunikasi
Input : Dana Rp 10.000.000
Out Put : Terpenuhinya
Pengadaan radio
komunikasi
Paket 1
Outcome : Kelancaran
komunikasi internal
Tahun 1
004 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan
Keselamatan LLAJ
Terlaksananya
Pemasangan
Perlengkapan Jalan
110 RLL, 900m2 marka
jalan, 14 beam, 5 cermin
tikungan, 115 paku jalan,
450 m pita penggaduh,
15 water barrier, 90 traffic
cone dan 5 WL
Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perhubungan
Pengadaan dan
pemasangan
perlengkapan jalan
keselamatan LLAJ
Input : Dana Rp 2.000.000.000
Page 20
URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT
CAPAIAN TARGET
URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NO
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
KETERANGAN
Out Put :
Terselesaikannya
Pengadaan dan
Pemasangan Guardrail
Paket 1
Outcome : Meningkatnya
Keselamatan Jalan raya
didaerah tikungan yang
berbahaya
Tahun 1
031. Pembuatan Taman Lalu Lintas Tersedianya Taman Lalu
Lintas
1 Taman Lalu Lintas Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perhubungan
Pembuatan Taman
Lalulintas
Input : Dana Rp 500.000.000
Out Put : Tersedianya
Taman Lalu Lintas
DED 1
Outcome : Sarana
Pendidikan berlalu lintas
Paket 1
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu
Lintas
004. Penyelenggaraan angkutan lebaran natal dan tahun
baru
Terlenggaranya angkutan
lebaran natal dan tahun
baru
11 Posko Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu
Lintas
Terlaksananya
penyelenggaraan
angkutan lebaran, Natal
dan Tahun Baru
Input : Dana Rp 155000000
Out Put : Terswujudnya
Posko Angkutan
Lebaran, Natal dan
Tahun Baru
Posko 11
Outcome: Meningkatnya
Keselamatan Angkutan
Lebaran, Natal dan
Tahun Baru
Posko 11
Penyelenggaraan Operasi Laik Jalan Terlaksananya operasi
laik jalan
12 Kegiatan Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu
Lintas
Terlaksananya
penyelenggaraan operasi
laik jalan
Input : Dana Rp 55.000.000
Out Put : Terwujudnya
Penyelenggaran Operasi
Laik Jalan
Kegiatan 12
Outcome : Meningkatnya
Ketertiban berlalulintas di
jalan raya
Tahun 1
007. Pemilihan AKUT Terselenggaranya
Pemilihan AKUT
20 orang Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu
Lintas
Pemilihan AKUT (Awak
Kendaraan Umum
Teladan )
Input : Dana Rp 44000000
Out Put :
Terselesaikannya
Pemilihan AKUT
Orang 20
Outcome :
Meningaktanya Kwalitas
Awak Angkutan Umum
Kegiatan 1
Pengendalian Dermaga dan Perahu di Area Waduk
Gajah Mungkur
Optimalisasi fungsi
dermaga serta
keselamatan dan
ketertiban LLASD
12 Bulan Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu
Lintas
Tersedianya fasilitas Naik
turun barang maupun
Orang di dermaga
Input : Dana Rp 85.000.000
Page 21
URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT
CAPAIAN TARGET
URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NO
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
KETERANGAN
Out Put : Terwujudnya
pengendalian dermaga
Wisata dan dermaga
kapal kerja
Dermaga/Kapal 3
Outcome : Meningkatnya
pelayanan lalulintas kapal
Tahun 1
Sosialisasi Peraturan Lalu Lintas Pelaksanaan Sosialisasi
peraturan lalu lintas
1 Peraturan Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu
Lintas
Terlaksananya
Sosialisasi Peraturan
Lalu Lintas dengn baik
Input : Dana Rp 50.000.000
Out Put : Terwujudnya
Sosialisasi Peraturan
lalulintas
Peraturan 1
Outcome : Meningkatnya
Pemahaman akan Aturan
Berlalulintas Yang Baik
Tahun 1
Penyelenggaraan Lelang Parkir Pelaksanaan Lelang
Perparkiran
1 Kali Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu
Lintas
Terlaksananya Lelang
parkir
Input : Dana Rp 25.000.000
Output : Terpilihnya
pemenang kelola parkir
Kali 1
Outcome : Meningkatnya
ketertiban dan pendataan
daerah perparkiran
Tahun 1
032. Pembinaan Teknis dan Operasional Para Petugas
Parkir
Pembinaan Para Juru
Parkir
30 orang Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu
Lintas
Terlaksananya
Pembinaan Teknis dan
Operasional Para
Petugas Parkir
Input : Dana Rp 70000000
Out Put : Terwujudnya
Pembinaan Teknis dan
Operasional Para
Petugas Parkir
Orang 60
Outcome : Meningkatnya
Profesionalisme Juru
Parkir
Tahun 1
Fasilitasi Pengaturan Parkir Tamu Tingkat Nasional,
Provinsi dan Kabupaten
Pelaksanaan peraturan
parkir tamu skala nasional
provinsi dan kabupaten
1 Tahun Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu
Lintas
Terlaksananya Penataan
Pengaturan Parkir Tamu
Tingkat Nasional,
Propinsi dan Kabupaten
Input : Dana Rp 75.000.000
Out Put :
Terselesaikannya
Pengaturan Parkir Tamu
Tingkat Nasional,
Propinsi dan Kabupaten
12 Kali Kegiatan
Tahun 1
Page 22
URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT
CAPAIAN TARGET
URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NO
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
KETERANGAN
Outcome : Meningkatnya
Ketertiban dan
Kenyamanan parkir
Tamu Tingkat Nasional,
Propinsi dan Kabupaten
12 Kali Kegiatan
Tahun 1
034. Operasional Ketertiban , Kelancaran, Keselamatan
Terminal
Terselenggaranya
Ketertiban, Kelancaran,
Keselamatan Terminal
18 Terminal Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu
Lintas
Terlaksananya Fasilitasi
Terminal se Kabupaten
Wonogiri
Input : Dana Rp 460000000
Out Put : Terwujudnya
Sosialisasi Ketertiban,
kebersihan lingkungan
terminal.
Tahun 1
Outcome : Meningkatnya
kepatuhan masyarakat
tentang ketertiban,
kebersihan, di lingkungan
Terminal
Kegiatan 1
036. Forum lalu-lintas dan angkutan jalan Terlaksananya koordinasi
antar instansi
penyelenggara lalu lintas
3 kegiatan Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu
Lintas
Forum Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
Input : Dana Rp 62.000.000
Out Put : Terwujudnya
Forum lalulintas dan
Angkutan Jalan
Kegiatan 4
Outcome : Meningkatnya
Pengguna Angkuta Jalan
Paket 1
Fasilitas Pelayanan Perijinan Angkutan Sungai dan
Danau
Tersedianya logistik
perijinan ASD\
6 Kegiatan Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu
Lintas
Fasilitasi Pelayanan
Perijinan Angkutan
Sungai dan Danau
Input : Dana Rp 12.000.000
Out Put : Terwujudnya
Pelayanan Perijinan
Angkutan Sungai dan
Danau
Kegiatan 6
Outcome : Meningkatnya
Keselamatan Angkutan
Sungai dan Danau.
Tahun 1
041. Sosialisasi Perparkiran Terselenggaranya
Sosialisasi Peraturan
Perparkiran
2 kali Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu
Lintas
Sosialisasi Perparkiran Input : Dana Rp 30.000.000
Out Put : Terwujudnya
Pengertian akan parkir
oleh Juru parkir
Orang 80
Outcome : Menguranggi
kesalahan dalam
pelaksanaan Jukir
Tahun 1
Page 23
URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT
CAPAIAN TARGET
URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NO
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
KETERANGAN
Operasional Penyelengaraan Parkir Insidentil Terciptanya Ketertiban
dan keselamatan lalu
lintas
15 Kali Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu
Lintas
Operasional
Penyelenggraaan Parkir
Insidensil
Input : Dana Rp 25.000.000
Out Put : Terwujudnya
Penyelenggaraan Parkir
Insidensil
Kali 15
Outcome : Meningkatnya
Pendapatan Asli Daerah
Tahun 1
Inspeksi Keselamatan Jalan Pelaksanaan inspeksi
keselamatan jalan
12 kegiatan Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu
Lintas
Tersedianya data
perlengkapan Jalan se-
Kabupaten Wonogiri
Input : Dana Rp 37.000.000
Out Put : Terwujudnya
Data Perlengkapan Jalan
Kegiatan 12
Outcome : Tersedianya
data perlengkapan Jalan
se-Kabupaten Wonogiri
Tahun 1
Monitoring dan Evaluasi Perlengkapan Jalan,
Keselamatan LLAJ
Tersedianya data
perlengkapan jalan
12 Bulan Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu
Lintas
Pelaksanaan pendataan
perlengkapan jalan
keselamatan LLAJ
Input : Dana Rp 32.000.000
Output : Tersedianya
data perlengkapan jalan
Bulan 12
Outcome : Meningkatnya
Keselamatan LLAJ
Tahun 1
043. Bantuan Angkutan Lebaran Terselenggaranya Biaya
Bantuan Angkutan
Lebaran
2 Bus Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu
Lintas
Bantuan angkutan
lebaran
Input : Dana Rp 775.000.000
Out Put : Terwujudnya
bantuan angkutan
lebaran
Bus 2
Outcome : Pelayanan
mudik lebaran yang baik
Tahun 1
Pengadaan Seragam Dinas Keselamatan Jalan Meningkatkan Kerapian
dan Keseragaman Dalam
Pelaksanaan Tugas
1 Paket Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu
Lintas
Pengadaan Seragam
Dinas
Input : Dana Rp 15.000.000
Output : Terlaksananya
pengadaan Seragam
Dinas Perhubungan
personil 160
Outcome : etertiban,
kerapian dan
kenyamanan personil
dalam melaksanakan
tugas.
tahun 1
Page 24
URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT
CAPAIAN TARGET
URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NO
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
KETERANGAN
Pemeliharaan Traffic Light dan Flash Light Meningkatkan Usia
Penggunaan Traffic Light
dan Flash Light
1 Paket Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu
Lintas
Pemeliharaan Traffic
Light dan Flash Light Se
Kabupaten Wonogiri
Input : Dana Rp 80.000.000
Output : Terpeliharanya
Traffic Light dan Flash
Light
bulan 12
Outcome : Meningkatkan
Usia Penggunaan Traffic
Light dan Flash Light
Tahun 1
Penyelenggaraan Perijinan Andalalin Terjaganya Kinerja jalan
yang terdampak terhadap
pertumbuhan infrastruktur
12 Bulan Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu
Lintas
Sidang Andalalin
Presentasi dan cek
Lokasi: 10
Input: Dana Rp 50.000.000
Output:
Terselenggaranya sidang
andalalin dan cek lokasi
Kegiatan 10
Outcome: Rekomendasi
Andalalin
Tahun 1
Pemeriksaan Kapal/Perahu, Perpanjangan Surat
Tanda Registrasi dan Surat Keterangan Kecakapan
Terwujudnya
Pemeriksaan Ketertiban
Kelengkapan Surat Surat
Kapal
12 Bulan Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu
Lintas
Pemeriksaan
Kapal/Perahu,
Perpanjangan Surat Tanda
Registrasi dan Surat
Keterangan Kecakapan
Input : Dana Rp 17.000.000
Output : Terwujudnya
Pemeriksaan Ketertiban
Kelengkapan Surat Surat
Kapal
Bulan 12
Outcome : Meningkatnya
Ketertiban dan Ketelitian
Surat Surat Kelengkapan
Tahun 1
Operasional Penyelenggaraan Keselamatan LLAJ Terwujudnya Operasional
Keselamatan LLAJ
12 Bulan Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu
Lintas
Operasional
Penyelenggaraan
Keselamatan LLAJ
Input : Dana Rp 42.000.000
Output : Terwujudnya
Operasional
Keselamatan LLAJ
bulan 12
Outcome :
Meningkatknya
Pelayanan Keselamatan
LLAJ
Tahun 1
044. Operasional Penyelenggaraan Parkir Insidental Pemantuan dan
Pengendalian Parkir
Insidental di Kabupaten
Wonogiri
se-Kab. Wonogiri Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu
Lintas
Operasional
Penyelenggraaan Parkir
Insidensil
Input : Dana Rp 25.000.000
Out Put : Terwujudnya
Penyelenggaraan Parkir
Insidensil
Kali 15
Page 25
URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT
CAPAIAN TARGET
URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NO
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
KETERANGAN
Outcome : Meningkatnya
Pendapatan Asli Daerah
Tahun 1
049. Penyelenggaraan Car Free Sunday Terselenggaranya
kegiatan Car Free
Sunday
23 kegiatan Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu
Lintas
Penyelenggaraan Car
Free Sunday
Input : Dana Rp 130.000.000
Out Put : Terwujudnya
pengamanan Car Free
Sunday
Tahun 1
Outcome : Meningkatnya
kelancaran Car Free
Sunday
Tahun 1
050. Koordinasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terciptanya Koordinasi
Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
12 bulan Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu
Lintas
Koordinasi bidang lalu
lintas dan angkutan jalan
Input : Dana Rp 72.000.000
Out Put : Terwujudnya
Koordinasi bidang lalu
lintas dan angkutan jalan
Tahun 1
Outcome : Koordinasi
yang baik lintas instansi
Tahun 1
051. Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran Terselenggaranya
Pengawasan dan
Pengendalian
Perparkiran
se-Kab. Wonogiri Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu
Lintas
Pengawasan dan
pengendalian perparkiran
Input : Dana Rp 115.000.000
Out Put : Terwujudnya
Pengawasan dan
pengendalian perparkiran
Tahun 1
Outcome : Pelayanan
perparkiran yang baik
dan meningkatkan PAD
Tahun 1
052. Pengawasan dan Pengendalian Terminal Terselenggaranya
Pengawasan dan
Pengendalian Terminal
18 Terminal Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu
Lintas
Pengawasan dan
pengendalian terminal
Input :Dana Rp 40.000.000
Out Put : Terwujudnya
Pengawasan dan
pengendalian terminal
Tahun 1
Outcome : Pelayanan
terminal yang baik dan
meningkatkan PAD
Tahun 1
053. Pembangunan/Perbaikan Halte Terselenggaranya
Pembangunan/
Perbaikan Halte
Pembangunan 2 Halte
dan Pemeliharaan 12
Halte
Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu
Lintas
Pembangunan/
perbaikan halte
Input : Dana Rp 100.000.000
Out Put : Terwujudnya
pembangunan halte
Paket 1
Outcome : Halte yang
memadai
Tahun 1
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
Page 26
URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT
CAPAIAN TARGET
URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NO
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
KETERANGAN
001 Penyelenggaraan inventarisasi kendaraan bermotor
wajib uji (KBWU) dan perahu
Terselenggaranya
inventarisasi kendaraan
bermotor dan perahu
700 kendaraan Program Peningkatan
Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
Penyelenggaraan
Inventarisasi Kendaraan
Bermotor Wajib Uji
(KBWU) dan Perahu
Input : Dana Rp 50.000.000
Out Put : Terwujudnya
Pendataan Kendaraan
Bermotor Wajib Uji
Kendaraan 5.000
Outcome : Meningkatnya
Data Pengujian
Kendaraan Bermotor
Tahun 1
002 Pendataan pelaksanaan kegiatan perbengkelan,
karoseri dan sekolah mengemudi
Terselenggaranya
Pendataan kegiatan
perbengkelan, karoseri
dan sekolah mengemudi
se-Kab. Wonogiri Program Peningkatan
Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
Pendataan pelaksanaan
kegiatan perbengkelan,
Karoseri dan sekolah
mengemudi
Input : Dana Rp 45.000.000
Out Put : Terwujudnya
pendataan
Perbengkelan, Karoseri
dan sekolah mengemudi
Bengkel 250
Outcome :
Meningakatnya data
Perbengkelan dan
Karoserii
Tahun 1
003 Penyelenggaraan Uji Kendaraan Bermotor Terselenggaranya Uji
Kendaraan Bermotor
11.000 kendaraan per-
tahun
Program Peningkatan
Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
Pengujian Kendaraan
Bermotor
Input : Dana Rp 430.000.000
Out Put : Terwujudnya
Pengujian Kendaraan
Bermotor
Kendaraan 11.000
Outcome : Meningkatnya
Kendaraan Bermotor Laik
Jalan
Tahun 1
Jumlah
Page 27