rencana kinerja tahunan tahun 2019 - …dishub.wonogirikab.go.id/download/file/rkt_2019.pdf ·...

27
PD : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT CAPAIAN TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Terwujudnya Sistem Pelayanan publik yang cepat tepat serta sitem manajemen yang lancar antar lembaga pemerintahan Belanja Pegawai 62 orang Belanja Tidak Langsung Input : Dana Rp 9.286.358.100 Output : Terlaksananya peningkatan kesejahteraan pegawai Orang 62 Outcome : Bertambahnya semangat kerja pegawai Tahun 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Meterai dan Benda Pos Lainnya sebanyak 474 Lb 360 lb 6000 an dan 446 lb 3000 an Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Menyediakan Jasa Surat Menyurat Input : Dana Rp 3.500.000 Out Put : Tersedianya meterai untuk administrasi SPJ dan Tenaga Kontrak serta tersedianya perangko serta jasa pos untuk pengiriman surat Lembar 360 lb 6000 an dan 446 lb 3000 an Outcome : Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 1 002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja telepon, air dan listrik 1 Saluran Telephon, 211 M³, 6 Instalasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Menyediakan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Input : Dana Rp 225.000.000 Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bulan 12 Outcome : Meningkatnya Komunikasi dalam Pelaksanaan Pekerjaan Bulan 12 003. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Obat-obatan 12 jenis obat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Menyediakan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Input : Dana Rp 2.500.000 Membayar Gaji dan Tunjangan Pegawai, Tambahan Penghasilan PNS serta Insentif Pemungutan Retribusi Daerah RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019 NO SASARAN PROGRAM KEGIATAN KETERANGAN Page 1

Upload: hoangnguyet

Post on 02-Jul-2019

215 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019 - …dishub.wonogirikab.go.id/download/file/RKT_2019.pdf · Org/Macam 5 orang dan 23 jenis Outcome : Meningkatnya Usia Gedung dan Keindahan tempat

PD : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI

URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT

CAPAIAN TARGET

URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Terwujudnya Sistem Pelayanan publik yang cepat

tepat serta sitem manajemen yang lancar antar

lembaga pemerintahan

Belanja Pegawai 62 orang Belanja Tidak Langsung Input : Dana Rp 9.286.358.100

Output : Terlaksananya

peningkatan

kesejahteraan pegawai

Orang 62

Outcome : Bertambahnya

semangat kerja pegawai

Tahun 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Meterai dan

Benda Pos Lainnya

sebanyak 474 Lb

360 lb 6000 an dan 446

lb 3000 an

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Menyediakan Jasa Surat

Menyurat

Input : Dana Rp 3.500.000

Out Put : Tersedianya

meterai untuk

administrasi SPJ dan

Tenaga Kontrak serta

tersedianya perangko

serta jasa pos untuk

pengiriman surat

Lembar 360 lb 6000 an dan 446

lb 3000 an

Outcome : Meningkatnya

Kelancaran Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Tahun 1

002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

Belanja telepon, air dan

listrik

1 Saluran Telephon, 211

M³, 6 Instalasi

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Menyediakan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Input : Dana Rp 225.000.000

Output : Tersedianya

Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan

Listrik

Bulan 12

Outcome : Meningkatnya

Komunikasi dalam

Pelaksanaan Pekerjaan

Bulan 12

003. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Belanja Obat-obatan 12 jenis obat Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Menyediakan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Input : Dana Rp 2.500.000

Membayar Gaji dan

Tunjangan Pegawai,

Tambahan Penghasilan

PNS serta Insentif

Pemungutan Retribusi

Daerah

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2019

NO

SASARAN PROGRAM KEGIATAN

KETERANGAN

Page 1

Page 2: RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019 - …dishub.wonogirikab.go.id/download/file/RKT_2019.pdf · Org/Macam 5 orang dan 23 jenis Outcome : Meningkatnya Usia Gedung dan Keindahan tempat

URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT

CAPAIAN TARGET

URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NO

SASARAN PROGRAM KEGIATAN

KETERANGAN

Output : Tersedianya

obat-obatan

Jenis 12

Outcome : Meningkatnya

kesehatan para pegawai

Tahun 1

004 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Belanja Pajak Bumi dan

Bangunan

1 Dinas Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Menyediakan Jasa

Jaminan Barang Milik

Daerah

Input : Dana Rp 1.200.000

Output : Tersedianya

Jasa Jaminan Barang

Milik Daerah

Tahun 1

Outcome : Meningkatnya

Kenyamanan Para

Pegawai

Tahun 1

005. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Pajak Kendaraan roda 4

dan roda 2

11 unit kendaraan roda 4

dan 24 unit roda 2

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Menyediakan Jasa

Pemeliharaan dan

Perijinan Kendaraan

Dinas/ Operasional

Input : Dana Rp 15.000.000

Output :

Terselesaikannya

pembayaran 35 Pajak

Kendaraan dinas/

operasional

Unit 11 unit kendaraan roda

4 dan 24 unit roda 2

Outcome : Meningkatnya

Pengelolaan Kendaraan

Dinas

Tahun 1

006. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa

kebersihan kantor

5 Orang dan 23 macam

Jenis alat Kebersihan

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Menyediakan Jasa

Kebersihan Kantor

Input : Dana Rp 80.000.000

Output : Terwjudnya

Pembayaran honor

Petugas Clening Servis

dan Pembelian Peralatan

Kebersihan

Org/Macam 5 orang dan 23 jenis

Outcome : Meningkatnya

Usia Gedung dan

Keindahan tempat kerja

Bulan 12

007. Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 54 macam ATK Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Menyediakan Alat Tulis

Kantor

Input : Dana Rp 35.000.000

Page 2

Page 3: RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019 - …dishub.wonogirikab.go.id/download/file/RKT_2019.pdf · Org/Macam 5 orang dan 23 jenis Outcome : Meningkatnya Usia Gedung dan Keindahan tempat

URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT

CAPAIAN TARGET

URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NO

SASARAN PROGRAM KEGIATAN

KETERANGAN

Output : Tersedianya Alat

Tulis Kantor

Macam 54

Outcome : Meningkatnya

kelancaran

Penyelesaian Tugas

Tahun 1

008. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang

Cetakan dan

Penggandaan

13 jenis barang cetak

dan 6000 lb

penggandaan

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Menyediakan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Input : Dana Rp 45.000.000

Out Put : Tersedianya

Barang Cetakan dan

Penggandaan

Macam 13

Outcome : Meningkatnya

kelancaran

Penyelesaian Tugas

Tahun 1

009. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Tersedianya Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik

13 Jenis Barang Alat

Listrik dan Elektronika

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Menyediakan Komponen

Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan

Kantor

Input : Dana Rp

6.000.000

Out Put : Tersedianya

Komponen Instalasi

Listrik

Macam

13

Outcome : Meningkatnya

Kenyamanan dan

Keamanan dalam

Penyelesaian tugas

Tahun

1

010. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

9 Jenis Belanja bahan

dan kelengkapan

komputer

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Menyediakan Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

Input : Dana Rp

17.000.000

Out Put : Tersedianya

Peralatan &

Perlengkapan Kantor

Macam

17

Outcome : Meningkatnya

Kinerja dan kualitas kerja

Tahun

1

011. Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Tersedianya Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

4 jenis surat kabar

selama 12 bulan

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Menyediakan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Input : Dana Rp

4.000.000

Out Put : Tersedianya

Bahan Bacaan

Macam

4

Outcome : Meningkatnya

pengetahuan Informasi

Tahun

1

012. Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Penyediaan

Makanan dan Minuman

Rapat dan Tamu

571 OK (Rapat) 100 OK

(Tamu)

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Menyediakan Makanan

dan Minuman

Input : Dana Rp

40.000.000

Page 3

Page 4: RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019 - …dishub.wonogirikab.go.id/download/file/RKT_2019.pdf · Org/Macam 5 orang dan 23 jenis Outcome : Meningkatnya Usia Gedung dan Keindahan tempat

URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT

CAPAIAN TARGET

URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NO

SASARAN PROGRAM KEGIATAN

KETERANGAN

Out Put : Tersedianya

Makanan dan Minuman

Rapat 680 OK dan 119

OK Tamu

OK

680/119

Outcome : Meningkatnya

Kelancaran rapat dan

pertemuan

Tahun

1

013. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

Tersedianya Kebutuhan

Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

58 rapat Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi luar

daerah

Input : Dana Rp 100.000.000

Out Put : Terwujudnya

Perjalanan Dinas Luar

Daerah 78 kali

OK 78

Outcome : Meningkatnya

Koordinasi Pelaksanaan

Tupoksi

Tahun 1

014 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

Tersedianya Kebutuhan

Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah

64 rapat Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi dalam

daerah

Input : Dana Rp 25.000.000

Out Put : Terwujudnya

Perjalanan Dinas Luar

Daerah 64 kali

OK 64

Outcome : Meningkatnya

Koordinasi Pelaksanaan

Tupoksi

Tahun 1

015. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Tersedianya Jasa

Tenaga Kerja Non

Pegawai

PP 31: 2 orang, Tenaga

teknis: 10 orang, dan

Tenaga Keamanan: 4

orang

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Menyediakan Jasa

Tenaga Kerja Non

Pegawai

Input : Dana Rp 550.000.000

Out Put : Tersedianya 48

Orang jasa tenaga kerja

Non Pegawai

Orang 48

Page 4

Page 5: RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019 - …dishub.wonogirikab.go.id/download/file/RKT_2019.pdf · Org/Macam 5 orang dan 23 jenis Outcome : Meningkatnya Usia Gedung dan Keindahan tempat

URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT

CAPAIAN TARGET

URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NO

SASARAN PROGRAM KEGIATAN

KETERANGAN

Outcome : Meningkatnya

Kebersihan dan kemanan

kantor

Tahun 1

016 Penataan Arsip Kantor Meningkatkan

penyelesaian pekerjaan

pegawai

1 Tahun Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Menyediakan Penataan

Arsip Kantor

Input : Dana Rp 7.000.000

Out Put : Tertatanya arsip

Kantor

Tahun 1

Outcome : Meningkatnya

kelancaran

Penyelesaian Tugas

Tahun 1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

001. Pembangunan Gedung Kantor Belanja Modal

Pembangunan Gedung

Kantor

1 Gedung Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung

Kantor

Input : Dana Rp 150.000.000

Out Put : Terbangunnya

1 gedung kantor

Unit 1

Outcome : Meningkatnya

Kenyamanan Para

Pegawai

Paket 1

002. Pengadaan Kendaraan Dinas/Opersional Meningkatkan Sarana

dan Prasarana Aparatur

2 Unit Kendaraan Dinas Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Opersional

Input : Dana Rp 700.000.000

Out Put : Tersedianya

Kendaraan

Dinas/Opersional

Unit 2

Outcome : Meningkatnya

Kelancaran Penyelesaian

Tugas

Paket 1

003 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Belanja Modal

Pengadaan

Perlengkapan Gedung

kantor

3 macam Perlengkapan

Gedung kantor

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

Input : Dana Rp 45.000.000

Out Put : Tersedianya

perlengkapan gedung

kantor

Macam 3

Outcome : Meningkatnya

Kelancaran Penyelesaian

Tugas

Paket 1

004. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan

Gedung kantor

2 unit komputer Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Input : Dana Rp 30.000.000

Page 5

Page 6: RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019 - …dishub.wonogirikab.go.id/download/file/RKT_2019.pdf · Org/Macam 5 orang dan 23 jenis Outcome : Meningkatnya Usia Gedung dan Keindahan tempat

URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT

CAPAIAN TARGET

URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NO

SASARAN PROGRAM KEGIATAN

KETERANGAN

Out Put : Terlsedianya 8

unit peralatan gedung

kantor

Unit 4 Komputer dan 4

Printer

Outcome : Meningkatnya

Kelancaran Penyelesaian

Tugas

Paket 1

005. Pengadaan Mebeleur Belanja Mebeleur Meja dan Kursi Staf untuk

1 Dinas

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Mebeleur Input : Dana Rp 75.000.000

Out Put : Tersedianya

mebeleur

Dinas 1

Outcome : Meningkatnya

kenyamanan pegawai

Paket 1

006. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

Terlaksananya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung

Kantor

12 komputer/laptop dan

12 printer

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Memelihara secara rutin/

berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Input : Dana Rp 80.000.000

Out Put : Tersedianya

pemeliharaan

perlengkapan gedung

kantor

Unit 20 Komputer

Outcome : Meningkatnya

kondisi dan daya guna

peralatan operasional

kantor

Tahun 1

007. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Terlaksananya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

5 kendaraan roda 4, 7

roda 2

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Memelihara secara rutin/

berkala Kend. Dinas/

Operasional

Input : Dana Rp 120.000.000

Out Put : Tersedianya

pemeliharaan 27

Kendaraan Dinas/

Operasional

Bulan 8 kend roda 4,

19 kend roda 2

Outcome : Meningkatnya

kondisi dan daya guna

peralatan operasional

kantor

Tahun 1

008. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Terlaksananya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

12 unit AC Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Memelihara secara

rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Input : Dana Rp 15.000.000

Out Put : Tersedianya

pemeliharaan

perlengkapan gedung

kantor

Unit 12 AC

Page 6

Page 7: RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019 - …dishub.wonogirikab.go.id/download/file/RKT_2019.pdf · Org/Macam 5 orang dan 23 jenis Outcome : Meningkatnya Usia Gedung dan Keindahan tempat

URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT

CAPAIAN TARGET

URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NO

SASARAN PROGRAM KEGIATAN

KETERANGAN

Outcome : Meningkatnya

kondisi daya guna

peralatan AC

Tahun 1

009. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terlaksananya

Pemeliharan

Rutin/Berkala Mebeleur

Kursi Staff:16 pcs, Meja

kerja: 8 pcs, dan Meja

Rapat: 3 pcs

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Memelihara secara rutin/

berkala Mebeleur

Input : Dana Rp 5.000.000

Out Put : Terwujudnya

Pemeliharaaan 1 set

mebeleur

Set 1 Sofa

Outcome : Meningkatnya

kondisi daya guna

mebelair

Paket 1

010. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terlaksananya

rehabilitasi gedung kantor

Pemeliharaan

Gedung/Ruang ALL dan

Ruang Baru

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Merehabilitasi Gedung

Kantor

Input : Dana Rp 75.000.000

Out Put :

Terselesaikannya

Rehabilitasi Gedung

kantor

M² 30

Outcome : Meningkatnya

Usia gedung dan

keindahan tempat kerja

Paket 1

011 Pembangunan halaman/tempat parkir/

taman/pagar/gapura

Terlaksananya

Pembangunan Taman

kantor

1 Dinas Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Membangun pagar dan

Papan nama SKPD

Input : Dana Rp 220.000.000

Out Put :

Terselesaikannya

Pembagunan Pagar dan

Papan Nama SKPD

M² 110

Outcome : Meningkatnya

Keamanan dan

kenyamanan

penyelesaian tugas

Paket 1

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

002. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Tersedianya

Kelengkapan Kerja Dinas

Pegawai DINAS

PERHUBUNGAN

Wonogiri

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Pakaian Dinas Beserta

Kelengkapannya

Input : Dana Rp 170.000.000

Out Put : Pengadaan

Pakaian Dinas Beserta

Kelengkapannya

Orang 150

Outcome : Meningkatnya

ketertiban Pegawai

Negeri Sipil

Paket 1

006. Penyusunan Data Kepegawaian Terlaksananya

Penyusunan Data

Pegawai

12 bulan Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Penyusunan Data

Kepegawaian

Input : Dana Rp 6000000

Page 7

Page 8: RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019 - …dishub.wonogirikab.go.id/download/file/RKT_2019.pdf · Org/Macam 5 orang dan 23 jenis Outcome : Meningkatnya Usia Gedung dan Keindahan tempat

URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT

CAPAIAN TARGET

URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NO

SASARAN PROGRAM KEGIATAN

KETERANGAN

Out Put : Trlaksananya

penyusunan data

kepegawaian

Paket 1

Outcome : Meningkatnya

ketertiban Pegawai

Negeri Sipil

Paket 1

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

001. Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya

Pendidikan dan Pelatihan

Formal

12 orang X 12 kali bintek Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Melaksanakan

Pengiriman dan Pelatihan

Formal

Input : Dana Rp 70000000

Out Put : Terwujudnya

pengiriman Diklat Teknis

maupun Fungsional

Orang 20

Outcome : Meningkatnya

kemampuan dan

ketrampilan bidang tugas

Paket 1

002. Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Terlaksananya Penilaian

Angka Kredit Pejabat

Fungsional

7 Orang Prejabat

fungsional

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Melaksanakan penilaian

angka kredit bagi pejabat

fungsional

Input : Dana Rp 6000000

Out Put : Terwujudnya

penilaian angka kredit

bagi 6 orang pejabat

fungsional

Orang 6

Outcome : Meningkatnya

kemampuan dan

ketrampilan pejabat

pengujian kendaraan

bermotor

Paket 1

003. Pembinaan tenaga kerja non pegawai Pembinaan tenaga kerja

non pegawa

1 tahun Peningkatan Sumber

Daya Aparatur PNS

Pembinaan tenaga kerja

non pegawa

Input : Dana Rp 55000000

Out Put : Pembinaan

tenaga kerja non

pegawai

Tahun 1

Outcome : Meningkatnya

kemampuan dan

ketrampilan tenaga kerja

non pegawai

Tahun 1

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

.001 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Terlaksananya

penyusunan laporan

keuangan semesteran

2 semester Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Menyusun Laporan

Keuangan Semesteran

Input : Dana Rp 11000000

Page 8

Page 9: RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019 - …dishub.wonogirikab.go.id/download/file/RKT_2019.pdf · Org/Macam 5 orang dan 23 jenis Outcome : Meningkatnya Usia Gedung dan Keindahan tempat

URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT

CAPAIAN TARGET

URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NO

SASARAN PROGRAM KEGIATAN

KETERANGAN

Out Put : Terwujudnya

laporan keuangan 2

semester

semester 2

Outcome : Meningkatnya

kualitas Pengelolaan

keuangan

Paket 1

002. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya

Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun

1 Paket dokumen lap.

Akhir Tahun

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Menyusun Laporan

Keuangan Akhir Tahun

Input : Dana Rp 12000000

Out Put : Terwujudnya

laporan keuangan akhir

tahun

Tahun 1

Outcome : Meningkatnya

kualitas pengelolaan

keuangan SKPD

Paket 1

003. Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tercapainya Penyusunan

Rencana Kerja SKPD

20 Buku Renja SKPD Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Menyusun Rencana

Kerja SKPD

Input : Dana Rp 12000000

Out Put : Tersedianya 5

Rencana Kerja SKPD

buku 5

Outcome : Meningkatnya

kualitas pengelolaan

keuangan SKPD

Paket 1

004. Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tersedianya Dokumen

Laporan dan Evaluasi

Pelaksanaan Kegiatan

2 semester Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Melaporkan dan

Mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan

Input : Dana Rp 25000000

Out Put : Terwujudnya

Pelaporan dan Evaluasi

Pelaksanaan Kegiatan

Semester 2

Outcome : Meningkatnya

kualitas pengelolaan

keuangan SKPD

Tahun 1

007. Penyusunan Rencana Strategis Terlaksananya

Penyusunan Rencana

Strategis

15 buku Renstra SKPD Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Melaporkan dan

Mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan

Input : Dana Rp 6000000

Out Put : Terwujudnya

Buuku Pedoman

Rencana Strategis SKPD

Buku 15

Outcome : Meningkatnya

Pelaksanaan Rencana

Strategis SKPD

Tahun 1

Page 9

Page 10: RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019 - …dishub.wonogirikab.go.id/download/file/RKT_2019.pdf · Org/Macam 5 orang dan 23 jenis Outcome : Meningkatnya Usia Gedung dan Keindahan tempat

URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT

CAPAIAN TARGET

URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NO

SASARAN PROGRAM KEGIATAN

KETERANGAN

010. Pengelolaan Administrasi Keuangan Terlaksananya Tertib

Pengelolaan Administrasi

Keuangan

12 bulan Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Mengelola Administrasi

Keuangan

Input : Dana Rp 22000000

Out Put : Terwujudnya

administrasi keuangan

secara tertib

Tahun 1

Outcome : Meningkatnya

kualitas pengelolaan

keuangan SKPD

Tahun 1

013. Penyusunan LKj IP Tercapainya Penyusunan

LKj IP

10 buku LKj IP Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Menyusun Buku LKJIP Input : Dana Rp 10000000

Out Put :

Terselesaikannya

Penyusunan Buku LKJIP

Buku 10

Outcome : Meningkatnya

kualitas pengelolaan

keuangan SKPD

Kegiatan 1

Penyusunan Laporan Inventaris Barang Meningkatnya Data

Inventaris Barang Yang

Baik

12 Bulan Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Menyusun Laporan

Inventaris Barang

Input : Dana Rp 10.000.000

Output : Tersedianya

Inventaris Barang

Bulan 12

Outcome : Meningkatnya

Data Inventaris Barang

Yang Baik

Tahun 1

019. Penyusunan RKA dan DPA SKPD Tercapainya Penyusunan

RKA dan DPA SKPD

1 Dinas Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Penyusunan RKA dan

DPA SKPD

Input : Dana Rp 12000000

Out Put : Tersusunnya

RKA & DPA SKPD

Dinas 1

Outcome : Tercapianya

Penyusunan RKA & DPA

SKPD

Paket 1

Pembuatan dan Pengelolaan Website Dishub Terupdatenya konten

website Dishub Kab.

Wonogiri

1 Website Dinas Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Update Website Dishub

Kab. Wonogiri

Input : Dana Rp 15.000.000

Output : Penyediaan dan

operasional website

Dishub Kab. Wonogiri

Website 1

Page 10

Page 11: RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019 - …dishub.wonogirikab.go.id/download/file/RKT_2019.pdf · Org/Macam 5 orang dan 23 jenis Outcome : Meningkatnya Usia Gedung dan Keindahan tempat

URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT

CAPAIAN TARGET

URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NO

SASARAN PROGRAM KEGIATAN

KETERANGAN

Outcome : Terupdatenya

konten website Dishub

Kab. Wonogiri

Tahun 1

Intensifikasi Pendapatan Sektor Perhubungan Meningkatnya pendapatan

dan kelancaran pelaporan

pendapatan

12 Bulan Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Intensifikasi Pendapatan

Sektor Perhubungan

input : Dana Rp 17.000.000

Output : Terpantaunya

pelaksanaan

pemungutan retribusi di

terminal non bus se Kab.

Wonogiri

Bulan 12

Outcome : Meningkatnya

pendapatan dan

kelancaran pelaporan

pendapatan

Tahun 1

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

001 Pemeliharaan alat-alat angkutan apung bermotor Terselenggaranya

pemeliharaan alat-alat

angkutan apung

bermotor

2 unit kapal dan 2 mesin

kapal 40 PK

Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Memelihara Alat

Angkutan Apung

Bermotor siap pakai

Input : Dana Rp 25000000

Out Put :

Terselesaikannya

Pemeliharaan Alat-alat

Apung bermotor

Unit 2

Outcome : Meningkatnya

operasional alat-alat

apung bermotor

Paket 1

002 Pemeliharaan garasi kapal/rumah kapal Terselenggaranya

pemeliharaan garasi

kapal/rumah kapal

2 unit Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Memeliharaan Garasi

Kapal/Rumah kapal

Input : Dana Rp 50000000

Out Put :

Terselesaikannya

Pemeliharaan garasi

Kapal

Garasi Kapal 1

Outcome : Meningkatnya

fungsi garasi Kapal

Paket 1

003 Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruang Tunggu

Penumpang Kapal di Cakaran

Terselenggaranya

Rehabilitasi/

Pemeliharaan Ruang

Tunggu Penumpang

Kapal di Cakaran

1 unit Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Rehabilitasi/Pemeliharaa

n Ruang Tunggu

Penumpang kapal di

cakaran

Input : Dana Rp 30000000

Out Put :

Terselesaikannya

Pemeliharaan Ruang

Tunggu

Ruang Tunggu 1

Page 11

Page 12: RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019 - …dishub.wonogirikab.go.id/download/file/RKT_2019.pdf · Org/Macam 5 orang dan 23 jenis Outcome : Meningkatnya Usia Gedung dan Keindahan tempat

URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT

CAPAIAN TARGET

URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NO

SASARAN PROGRAM KEGIATAN

KETERANGAN

Outcome : Meningkatnya

Ruang Tunggu yang

memadai

Paket 1

004 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran Terselenggaranya

Operasional Perparkiran

1 lokasi di RSUD

Wonogiri

Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Operasional

Penyelenggaran

Perparkiran

Input : Dana Rp 425000000

Out Put : Terwujudnya

operasional perparkiran

di RSUD Wonogiri

Lokasi 1

Outcome : Meningkatnya

pelayanan perparkiran di

RSUD Wonogiri

Tahun 1

005 Inventarisasi Kantong Parkir se Kabupaten Wonogiri Kontong Parkir yang

terinventarisir

se-Kab. Wonogiri Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Terselenggaranya

Inventarisasi Kantorng

Parkir Se Kab. Wonogiri

Input : Dana Rp 25000000

Out Put : Terwujudnya

Inventarisasi kantong

parkir se Kab. Wonogiri

Lokasi 40

Outcome : Meningkatnya

data operasional parkir

yang tepat

Tahun 1

006 Updating Profil Dinhubkominfo Tersedianya Buku Profil

Dinhubkominfo Tahun

2015

15 buku Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Terupdatenya Profil

Perhubungan th 2017

Input : Dana Rp 18000000

Out Put :

Terselesaikannya

Penyusunan Buku Profil

Dinas Perhubungan

Buku 15

Outcome : Meningkatnya

Informasi Profil Dinas

Perhubungan

Paket 1

007 Rakor Pengelolaan Perparkiran Terselenggaranya Rakor

Pengelolaan Perparkiran

2 kali Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Rakor Pengelolaan

Perparkiran

Input : Dana Rp 15000000

Out Put : Terwujudnya

Rakor Pengelolaan

Perparkiran

Kegiatan 2

Outcome :Meningkatnya

Ketertiban Perparkiran

Tahun 1

008 Pemeliharaan/Perbaikan Ponton Kapal Terselenggaranya

Pemeliharaan/Perbaikan

Ponton Kapal

2 unit Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Pemeliharaan/

Perbaiakan Ponton kapal

Input : Dana Rp 110000000

Out Put :

Terselesaikannya

Pemeliharaan/Perbaikan

Ponton kapal

Ponton 2

Page 12

Page 13: RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019 - …dishub.wonogirikab.go.id/download/file/RKT_2019.pdf · Org/Macam 5 orang dan 23 jenis Outcome : Meningkatnya Usia Gedung dan Keindahan tempat

URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT

CAPAIAN TARGET

URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NO

SASARAN PROGRAM KEGIATAN

KETERANGAN

Outcome : Meningkatnya

Dermaga yang memadai

Kegiatan 1

009 Kerjasama Subosukowonosraten Terselenggaranya Rakor

Bidang Perhubungan se

Subosukowonosraten

12 bulan Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Kerjasama

Subosukowonosraten

Input : Dana Rp 12000000

Out Put : Meningkatnya

kerjasama

Subosukowonosraten

Tahun 1

Outcome : Terwujudnya

kerjasama

Subosukowonosraten

Tahun 1

010 Rehabilitasi/Pemeliharaan Area Parkir Pengujian

Kendaraan Bermotor

Terwujudnya Area Parkir

Yang baik dan Nyaman

1 Paket Pembangunan Prasarana

dan Fasilitas

Perhubungan

Rehabilitasi/Pemeliharaa

n Area Parkir Pengujian

Kendaraan Bermotor

Input : Dana Rp 100000000

Out Put : Terwujudnya

Area Parkir yang Baik

paket 1

Outcome : Meningkatnya

Kenyamanan Berparkir

Kegiatan 1

012 Pemilihan Pelajar Pelopor Lalu Lintas Terlaksananya Pemilihan

Pelajar Pelopor Lalu

Lintas

20 orang Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Terpilihnya Pelajar

Pelopor Lalulintas

Input : Dana Rp 60000000

Out Put : Meningkatnya

pengetahuan lalu lintas

Orang 20

Outcome : Meningkatnya

kesadaran berlalu lintas

Kegiatan 1

013 Pembuatan SIM Pelayanan Pengujian Kendaraan

Bermotor

Terbangunnya aplikasi

SIM Pelayanan

Pengujian Kendaraan

Bermotor

SIM Pelayanan

Pengujian Kendaraan

Bermotor

Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Tersedianya SIM

pelayanan pengujian

kendaraan bermotor

Input : Dana Rp 50000000

Page 13

Page 14: RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019 - …dishub.wonogirikab.go.id/download/file/RKT_2019.pdf · Org/Macam 5 orang dan 23 jenis Outcome : Meningkatnya Usia Gedung dan Keindahan tempat

URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT

CAPAIAN TARGET

URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NO

SASARAN PROGRAM KEGIATAN

KETERANGAN

Out Put : Terwujudnya

SIM pelayanan pengujian

kendaraan bermotor

Paket 1

Outcome : Kelancaran

pelayanan pengujian

kendaraan bermotor

Kegiatan 1

014 Pengadaan papan parkir Terlaksananya

Pengadaan papan parkir

20 Buah Pembangunan Prasarana

dan Fasilitas

Perhubungan

Tersedianya papan parkir Input : Dana Rp 40000000

Out Put : Terwujudnya

papan parkir

buah 20

Outcome : Meningkatnya

pelayanan perparkiran

Kegiatan 1

015 Pemeliharaan Dermaga Terselenggaranya

pengoperasian,

pengendalian dan

pengawasan dermaga

12 bulan Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Terpeliharanya Dermaga Input : Dana Rp 22000000

Out Put : Terwujudnya

dermaga yang baik

Paket 1

Outcome : Meningkatnya

Kenyamanan dan

pelayanan yang baik

Kegiatan 1

Pemeliharaan SIM Parkir Operasional

Penyelenggaraan Perparkiran

Meningkatnya pelayanan

parkir

1 Paket Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Terpeliharanya SIM

Parkir

Input : Dana 175.000.000

Out Put : Terwujudnya

Perparkiran yang baik

Outcome : Meningkatnya

pelayanan perparkiran

Kajian Potensi Parkir dan Tarif Parkir Meningkatnya PAD dari

parkir

1 Paket Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Data Kajian potensi parkir

dan tarif parkir

Input : Dana Rp 180.000.000

Out Put : Terwujudnya

tata kelola parkir Baik

Paket 1

Page 14

Page 15: RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019 - …dishub.wonogirikab.go.id/download/file/RKT_2019.pdf · Org/Macam 5 orang dan 23 jenis Outcome : Meningkatnya Usia Gedung dan Keindahan tempat

URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT

CAPAIAN TARGET

URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NO

SASARAN PROGRAM KEGIATAN

KETERANGAN

Outcome : Meningkatnya

pelayanan perparkiran

dan PAD

Kegiatan 1

Fasilitasi Pengelolaan Perparkiran Meningkatnya pendapatan

asli Daerah dan

pengaturan perkir

1 Paket Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Terfalitasinya pengelolaan

parkir

Input : Dana Rp 37.000.000

Output : Terfalitasinya

pengelolaan parkir

Paket 1

Outcome : Meningkatnya

pendapatan asli Daerah

dan pengaturan perkir

Tahun 1

Pembangunan/Pemeliharaan Terminal Tipe C se-

Kab. Wonogiri

Meningkatnya

kenyamanan dan

keamanan pengguna

terminal

18 Terminal Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Pembangunan Terminal

Tipe C Se Kab. Wonogiri

Input : Dana Rp 1.000.000.000

Output : Terbangunnya

sarana pendukung

terminal yang memadai

Terminal 18

Outcome : Meningkatnya

kenyamanan dan

keamanan pengguna

terminal

Tahun 1

Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Tipe C se Kab.

Wonogiri

Meningkatnya keamanan

dan kenyamanan

pengguna terminal

18 Terminal Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Rehabilitasi Terminal

Tipe C se Kab. Wonogiri

Input : Dana Rp 60.000.000

Output : Terpeliharanya

terminal yang ada di

Kabupaten Wonogiri

Terminal 18

Outcome : Meningkatnya

keamanan dan

kenyamanan pengguna

terminal

Tahun 1

Pengamanan Aset Terminal se Kab. Wonogiri Terjaganya Asset yang

ada di terminal

18 Terminal Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Pengamanan Aset

Terminal se Kab.

Wonogiri

Input : Dana Rp 100.000.000

Output : Terdatanya

asset yang ada di

Terminal

Terminal 1

Outcome : Terjaganya

Asset yang ada di

terminal

Tahun 1

Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Terpeliharanya LPHJU 500 LPJU se Kab.

Wonogiri

Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Pemeliharaan Lampu

Penerangan Jalan

Input : Dana 450.000.000

Output : Terpeliharanya

LPJU

se-kab wonogiri 1

Page 15

Page 16: RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019 - …dishub.wonogirikab.go.id/download/file/RKT_2019.pdf · Org/Macam 5 orang dan 23 jenis Outcome : Meningkatnya Usia Gedung dan Keindahan tempat

URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT

CAPAIAN TARGET

URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NO

SASARAN PROGRAM KEGIATAN

KETERANGAN

Outcome : Meningkatnya

Penerangan Jalan Umum

se-kab wonogiri 1

Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Lampu Penerangan Jalan

Terlaksananya

operasional dan

pemeliharaan

Penerangan Jalan Umum

500 LPJU se Kab.

Wonogiri

Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Operasional dan

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Lampu

Penerangan Jalan

Input : Dana Rp 450.000.000

Output : Terlaksananya

operasional dan

pemeliharaan

Penerangan Jalan Umum

Tiang LPJU 250

Outcome : Meningkatnya

penerangan jalan umum

dan keselamatan LLAJ.

Tahun 1

Meterisasi Lampu Penerangan Jalan Umum Termaterisasinya LPJU 29 Box Meter LPJU Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Pemasangan Meter

Listrik Tiang LPJU

Input : Dana 500.000.000

Output :

Termaterisasinya LPJU

se-kab wonogiri 1

Outcome : Inventarisasi

Kebutuhan Daya Listrik

LPJU

se-kab wonogiri 1

Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Meningkatkan Kelancaran

dan Kenyamanan

Berkendara

60 Tiang LPJU, 109

armatur LED, 2 Lampu

High Mast

Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Pemasangan Lampu

Penerangan Jalan Umum

Input : Dana Rp 900.000.000

Output : Tersedianya

Lampu Penerangan

Jalan

Tiang, Armatur LED,

High Mast171

Outcome : Meningkatkan

Kelancaran dan

Kenyamanan Berkendara Tahun 1

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ

001 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian

kendaraan bermotor (kalibrasi alat)

Terpeliharanya peralatan

pengujian kendaraan

bermotor

9 alat uji Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ

Rehabilitasi/pemeliharaa

n Prasarana Area

Pengujian Kendaraan

Bermotor (Kalibrasi alat)

Input :Dana Rp 150.000.000

Out Put : Terwujudnya

Kalibrasi yang baik

Paket 1

Outcome : Meningkatnya

alat-alat yang memadahi

Kegiatan 1

002 Rehabilitasi/pemeliharaan repiter Terlaksananya

pemeliharaan repiter

1 RPU Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ

Pemeliharaan/Rehabilitas

i Repiter

Input :Dana Rp 22.000.000

Page 16

Page 17: RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019 - …dishub.wonogirikab.go.id/download/file/RKT_2019.pdf · Org/Macam 5 orang dan 23 jenis Outcome : Meningkatnya Usia Gedung dan Keindahan tempat

URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT

CAPAIAN TARGET

URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NO

SASARAN PROGRAM KEGIATAN

KETERANGAN

Out Put : Tersedianya

Jaringan Komunikasi

radio di Lingkungan

Kabupaten

Unit 1

Outcome : Kelancaran

Komunikasi antar daerah

di Wilayah Kabupaten

Tahun 1

003 Pengadaan Alat Kebersihan Terminal Tipe C se

Kab. Wonogiri

Tersedianya Alat

Kebersihan Terminal se

Kab. Wonogiri

18 Terminal Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ

Pengadaan Alat

Kebersihan Terminal se

Kab. Wonogiri

Input :Dana Rp 25.000.000

Out Put : Terwujudnya

Kebersihan di

Lingkungan Kerja

Terminal Type C

Terminal Tipe C

Outcome : Meningkatnya

Kebersihan Terminal

yang ada di Kab.

Wonogiri

Tahun 1

Pemeliharaan Alat Komunikasi Radio Terwujudnya

Pemeliharaan Alat

Komunikasi Radio

1 Paket Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ

Pemeliharaan Alat

Komunikasi Radio

Input :Dana Rp 31.000.000

Out Put :

Komunikasi antar

aparatur berjalan cepat

dan lancar

Paket 1

Outcome :

Meningkatnya usia

penggunaan komunikasi

radio

Tahun 1

Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Apung Bermotor Belanja Bahan Baku

Bangunan Alat-alat

apung

1 Paket Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ

Belanja Bahan Baku

Bangunan Alat-alat

apung

Input : Dana Rp 37.000.000

Output : Terselesainya

Alat - Alat Apung

Bermotor

Paket 1

Outcome : Meningkatnya

Operasional Alat -Alat

Apung Bermotor

Tahun 1

Page 17

Page 18: RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019 - …dishub.wonogirikab.go.id/download/file/RKT_2019.pdf · Org/Macam 5 orang dan 23 jenis Outcome : Meningkatnya Usia Gedung dan Keindahan tempat

URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT

CAPAIAN TARGET

URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NO

SASARAN PROGRAM KEGIATAN

KETERANGAN

Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Keselamatan LLAJ Perlengkapan Jalan

berupa perintah,

larangan, peringatan,

petunjuk yang terpasang

dapat terlihat jelas oleh

pengguna jalan dan alat

keselamatan dapat

berfungsi secara

maksimal

Se-Kabupaten Wonogiri Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ

Cermin Tikungan: 25

Pagar Pengaman Jalan:

200

Rambu Lalu Lintas:

a. Rambu Standar: 750

b. Rambu Sementara: 30

c. Rambu Type F: 5

d. RPPJ: 25

Input: Dana Rp 525.000.000

Output: Terpeliharanya

Perlengkapan Jalan

sebagai prasarana Jalan

Pendukung keselamatan

LLAJ

titik/buah 1035

Outcome:

Terselenggaranya

pelayanan bidang LLAJ

Tahun 1

Pengadaan Perlengkapan Jalan Pendukung Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan

Terhindarnya pengguna

jalan dari resiko

kecelakaan dan

kemudahan dalam

berkendara

Se-Kabupaten Wonogiri Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ

Pengadaan Fasilitas

Pendukung Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan

Berupa:

a. Gazon

b. Kerucut Lalu Lintas

c. Water Barier

d. Rompi

e. Lampu Flash Pengatur

Lalu Lintas

Input: Dana Rp 25.000.000

Output: Tersedianya

fasilitas pendukung

kegiatan LLAJ

Unit 15

Outcome: Keamanan dan

Kelancaran Lalu Lintas

Tahun 1

Pemeliharaan Pos Terpadu Terwujudnya

Pemeliharaan dan

Penyelenggaraan Pos

Terpadu

5 Distrik Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ

Pemeliharaan Pos

Terpoadu

Input : Dana 30.000.000

Output: Terciptanya Pos

Terpadu Yang baik

Pos 5

Outcome: Kelancaran

LLAJ Di hari pasaran

Tahun 1

Pemeliharaan Traffic Light dan Flash Light Kecepatan Respon dan

penanganan trobleshoot

APILL

Se- Kabupaten Wonogiri Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ

APILL:

Traffic Light:

a. Simpang 4: 8

b. Simpang 3: 1

c. Simpang 5: 1

Flash Light:

a. Tenaga Listrik: 2

b. Tenaga Surya: 14

Input: Dana 85.000.000

Page 18

Page 19: RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019 - …dishub.wonogirikab.go.id/download/file/RKT_2019.pdf · Org/Macam 5 orang dan 23 jenis Outcome : Meningkatnya Usia Gedung dan Keindahan tempat

URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT

CAPAIAN TARGET

URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NO

SASARAN PROGRAM KEGIATAN

KETERANGAN

Output: Tersedianya

suku cadang peralatan

APILL, alat mobilitas dan

kesiapan personil

simpang/titik 26

Outcome: Kelancaran

Operasional APILL

simpang/titik 26

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

001 Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Jalan Terselenggaranya

Pengawasan LLAJ yang

berkesinambungan

se-Kab. Wonogiri Program Peningkatan

Pelayanan Angkutan

Pengendalian dan

Pengawasan Angkutan

Jalan

Input : Dana Rp 310.000.000

Out Put : Terwujudnya

Pembinaan Angkutan

Jalan

Tahun 1

Outcome : Meningkatnya

kinerja Penggusaha

Angkutan Umum

Tahun 1

002 Wahana Tata Nugraha Terselenggaranya

pemilihan Wahana Tata

Nugraha

Piala Wahana Tata

Nugraha Tahun 2016

Program Peningkatan

Pelayanan Angkutan

Wahana Tata Nugraha Input : Dana Rp 65.000.000

Out Put :

Terselesaikannya Lomba

Wahana Tata Nugraha

Piala 1

Outcome : Meningkatnya

Pelayanan Tranportasi

Perkotaan

Kali 1

003 Operasional Bus Sekolah Terlaksananya

Operasional Bus Sekolah

12 bulan Program Peningkatan

Pelayanan Angkutan

Operasional Bus Sekolah Input : Dana Rp 55.000.000

Out Put : Terwujudnya

Operasional Bus Sekolah

Bulan 12

Outcome : Meningkatnya

pengguna Pelayanan

Angkutan Anak Sekolah

Paket 1

004 Pengadaan Stiker Angkutan Umum Terlaksananya

Pengadaan Stiker

Angkutan Umum

524 lbr stiker trayek

angkutan umum

Program Peningkatan

Pelayanan Angkutan

Pengadaan Striker

Angkutan umum

Input : Dana Rp 17.000.000

Out Put : Terwujudnya

Sriker Bagu Angkudes

Kegiatan 1

Outcome :

Teridentifkasinya

Angkudes yang baik

Paket 1

005 Pembangunan, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan

Pos Terpadu

Terbangunnya Pos

Terpadu

Pembangunan 1 Pos dan

Pemeliharaan 4 Pos

Program Peningkatan

Pelayanan Angkutan

Pembangunan,

pemeliharaan dan

penyelenggaraan pos

terpadu

Input : Dana Rp 375.000.000

Page 19

Page 20: RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019 - …dishub.wonogirikab.go.id/download/file/RKT_2019.pdf · Org/Macam 5 orang dan 23 jenis Outcome : Meningkatnya Usia Gedung dan Keindahan tempat

URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT

CAPAIAN TARGET

URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NO

SASARAN PROGRAM KEGIATAN

KETERANGAN

Out Put : Terwujudnya

pemeliharaan dan

penyelenggaraan pos

terpadu

Paket 1

Outcome : Terciptanya

pos terpadu yang baik

Tahun 1

006 Pelayanan Penertiban Ijin Insidentil, Rekomendasi

Angkutan Barang Umum dan Rekomendasi

Perpanjangan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan

AKDP dan AKAP

Terselenggaranya

pelayanan perijinan

angkutan umum

12 bulan Program Peningkatan

Pelayanan Angkutan

Pelayanan penertiban ijin

insidentil, rekomendasi

angkutan barang umum

dan rekomendasi

perpanjangan ijin trayek

dan kartu pengawasan

AKDP dan AKAP

Input : Dana Rp 15.000.000

Out Put :

Terselenggaranya

pelayanan perijinan

angkutan umum

Kegiatan 1

Outcome : Meningkatnya

pelayanan perijinan

angkutan umum

Tahun 1

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perhubungan

001 Pengecatan Zona Perparkiran Terlaksananya

Pengecatan Zona

Perparkiran

12 titik Program Pembangunan

Sarana dan Prasarana

Perhubungan

Pengecatan Zona

Perparkiran

Input : Dana Rp 40.000.000

Out Put :

Terselesaikannya

Pengecatan Zona

Perparkiranl

Titik 12

Outcome : Meningkatnya

Ketertiban Parkir

Kendaraan Bermotor

Kegiatan 1

002 Pengadaan Radio Komunikasi Tersedianya Radio

Komunikasi

15 unit Program Pembangunan

Sarana dan Prasarana

Perhubungan

Pengadaan Radio

Komunikasi

Input : Dana Rp 10.000.000

Out Put : Terpenuhinya

Pengadaan radio

komunikasi

Paket 1

Outcome : Kelancaran

komunikasi internal

Tahun 1

004 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan

Keselamatan LLAJ

Terlaksananya

Pemasangan

Perlengkapan Jalan

110 RLL, 900m2 marka

jalan, 14 beam, 5 cermin

tikungan, 115 paku jalan,

450 m pita penggaduh,

15 water barrier, 90 traffic

cone dan 5 WL

Program Pembangunan

Sarana dan Prasarana

Perhubungan

Pengadaan dan

pemasangan

perlengkapan jalan

keselamatan LLAJ

Input : Dana Rp 2.000.000.000

Page 20

Page 21: RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019 - …dishub.wonogirikab.go.id/download/file/RKT_2019.pdf · Org/Macam 5 orang dan 23 jenis Outcome : Meningkatnya Usia Gedung dan Keindahan tempat

URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT

CAPAIAN TARGET

URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NO

SASARAN PROGRAM KEGIATAN

KETERANGAN

Out Put :

Terselesaikannya

Pengadaan dan

Pemasangan Guardrail

Paket 1

Outcome : Meningkatnya

Keselamatan Jalan raya

didaerah tikungan yang

berbahaya

Tahun 1

031. Pembuatan Taman Lalu Lintas Tersedianya Taman Lalu

Lintas

1 Taman Lalu Lintas Program Pembangunan

Sarana dan Prasarana

Perhubungan

Pembuatan Taman

Lalulintas

Input : Dana Rp 500.000.000

Out Put : Tersedianya

Taman Lalu Lintas

DED 1

Outcome : Sarana

Pendidikan berlalu lintas

Paket 1

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu

Lintas

004. Penyelenggaraan angkutan lebaran natal dan tahun

baru

Terlenggaranya angkutan

lebaran natal dan tahun

baru

11 Posko Program Pengendalian

dan Pengamanan Lalu

Lintas

Terlaksananya

penyelenggaraan

angkutan lebaran, Natal

dan Tahun Baru

Input : Dana Rp 155000000

Out Put : Terswujudnya

Posko Angkutan

Lebaran, Natal dan

Tahun Baru

Posko 11

Outcome: Meningkatnya

Keselamatan Angkutan

Lebaran, Natal dan

Tahun Baru

Posko 11

Penyelenggaraan Operasi Laik Jalan Terlaksananya operasi

laik jalan

12 Kegiatan Program Pengendalian

dan Pengamanan Lalu

Lintas

Terlaksananya

penyelenggaraan operasi

laik jalan

Input : Dana Rp 55.000.000

Out Put : Terwujudnya

Penyelenggaran Operasi

Laik Jalan

Kegiatan 12

Outcome : Meningkatnya

Ketertiban berlalulintas di

jalan raya

Tahun 1

007. Pemilihan AKUT Terselenggaranya

Pemilihan AKUT

20 orang Program Pengendalian

dan Pengamanan Lalu

Lintas

Pemilihan AKUT (Awak

Kendaraan Umum

Teladan )

Input : Dana Rp 44000000

Out Put :

Terselesaikannya

Pemilihan AKUT

Orang 20

Outcome :

Meningaktanya Kwalitas

Awak Angkutan Umum

Kegiatan 1

Pengendalian Dermaga dan Perahu di Area Waduk

Gajah Mungkur

Optimalisasi fungsi

dermaga serta

keselamatan dan

ketertiban LLASD

12 Bulan Program Pengendalian

dan Pengamanan Lalu

Lintas

Tersedianya fasilitas Naik

turun barang maupun

Orang di dermaga

Input : Dana Rp 85.000.000

Page 21

Page 22: RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019 - …dishub.wonogirikab.go.id/download/file/RKT_2019.pdf · Org/Macam 5 orang dan 23 jenis Outcome : Meningkatnya Usia Gedung dan Keindahan tempat

URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT

CAPAIAN TARGET

URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NO

SASARAN PROGRAM KEGIATAN

KETERANGAN

Out Put : Terwujudnya

pengendalian dermaga

Wisata dan dermaga

kapal kerja

Dermaga/Kapal 3

Outcome : Meningkatnya

pelayanan lalulintas kapal

Tahun 1

Sosialisasi Peraturan Lalu Lintas Pelaksanaan Sosialisasi

peraturan lalu lintas

1 Peraturan Program Pengendalian

dan Pengamanan Lalu

Lintas

Terlaksananya

Sosialisasi Peraturan

Lalu Lintas dengn baik

Input : Dana Rp 50.000.000

Out Put : Terwujudnya

Sosialisasi Peraturan

lalulintas

Peraturan 1

Outcome : Meningkatnya

Pemahaman akan Aturan

Berlalulintas Yang Baik

Tahun 1

Penyelenggaraan Lelang Parkir Pelaksanaan Lelang

Perparkiran

1 Kali Program Pengendalian

dan Pengamanan Lalu

Lintas

Terlaksananya Lelang

parkir

Input : Dana Rp 25.000.000

Output : Terpilihnya

pemenang kelola parkir

Kali 1

Outcome : Meningkatnya

ketertiban dan pendataan

daerah perparkiran

Tahun 1

032. Pembinaan Teknis dan Operasional Para Petugas

Parkir

Pembinaan Para Juru

Parkir

30 orang Program Pengendalian

dan Pengamanan Lalu

Lintas

Terlaksananya

Pembinaan Teknis dan

Operasional Para

Petugas Parkir

Input : Dana Rp 70000000

Out Put : Terwujudnya

Pembinaan Teknis dan

Operasional Para

Petugas Parkir

Orang 60

Outcome : Meningkatnya

Profesionalisme Juru

Parkir

Tahun 1

Fasilitasi Pengaturan Parkir Tamu Tingkat Nasional,

Provinsi dan Kabupaten

Pelaksanaan peraturan

parkir tamu skala nasional

provinsi dan kabupaten

1 Tahun Program Pengendalian

dan Pengamanan Lalu

Lintas

Terlaksananya Penataan

Pengaturan Parkir Tamu

Tingkat Nasional,

Propinsi dan Kabupaten

Input : Dana Rp 75.000.000

Out Put :

Terselesaikannya

Pengaturan Parkir Tamu

Tingkat Nasional,

Propinsi dan Kabupaten

12 Kali Kegiatan

Tahun 1

Page 22

Page 23: RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019 - …dishub.wonogirikab.go.id/download/file/RKT_2019.pdf · Org/Macam 5 orang dan 23 jenis Outcome : Meningkatnya Usia Gedung dan Keindahan tempat

URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT

CAPAIAN TARGET

URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NO

SASARAN PROGRAM KEGIATAN

KETERANGAN

Outcome : Meningkatnya

Ketertiban dan

Kenyamanan parkir

Tamu Tingkat Nasional,

Propinsi dan Kabupaten

12 Kali Kegiatan

Tahun 1

034. Operasional Ketertiban , Kelancaran, Keselamatan

Terminal

Terselenggaranya

Ketertiban, Kelancaran,

Keselamatan Terminal

18 Terminal Program Pengendalian

dan Pengamanan Lalu

Lintas

Terlaksananya Fasilitasi

Terminal se Kabupaten

Wonogiri

Input : Dana Rp 460000000

Out Put : Terwujudnya

Sosialisasi Ketertiban,

kebersihan lingkungan

terminal.

Tahun 1

Outcome : Meningkatnya

kepatuhan masyarakat

tentang ketertiban,

kebersihan, di lingkungan

Terminal

Kegiatan 1

036. Forum lalu-lintas dan angkutan jalan Terlaksananya koordinasi

antar instansi

penyelenggara lalu lintas

3 kegiatan Program Pengendalian

dan Pengamanan Lalu

Lintas

Forum Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan

Input : Dana Rp 62.000.000

Out Put : Terwujudnya

Forum lalulintas dan

Angkutan Jalan

Kegiatan 4

Outcome : Meningkatnya

Pengguna Angkuta Jalan

Paket 1

Fasilitas Pelayanan Perijinan Angkutan Sungai dan

Danau

Tersedianya logistik

perijinan ASD\

6 Kegiatan Program Pengendalian

dan Pengamanan Lalu

Lintas

Fasilitasi Pelayanan

Perijinan Angkutan

Sungai dan Danau

Input : Dana Rp 12.000.000

Out Put : Terwujudnya

Pelayanan Perijinan

Angkutan Sungai dan

Danau

Kegiatan 6

Outcome : Meningkatnya

Keselamatan Angkutan

Sungai dan Danau.

Tahun 1

041. Sosialisasi Perparkiran Terselenggaranya

Sosialisasi Peraturan

Perparkiran

2 kali Program Pengendalian

dan Pengamanan Lalu

Lintas

Sosialisasi Perparkiran Input : Dana Rp 30.000.000

Out Put : Terwujudnya

Pengertian akan parkir

oleh Juru parkir

Orang 80

Outcome : Menguranggi

kesalahan dalam

pelaksanaan Jukir

Tahun 1

Page 23

Page 24: RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019 - …dishub.wonogirikab.go.id/download/file/RKT_2019.pdf · Org/Macam 5 orang dan 23 jenis Outcome : Meningkatnya Usia Gedung dan Keindahan tempat

URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT

CAPAIAN TARGET

URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NO

SASARAN PROGRAM KEGIATAN

KETERANGAN

Operasional Penyelengaraan Parkir Insidentil Terciptanya Ketertiban

dan keselamatan lalu

lintas

15 Kali Program Pengendalian

dan Pengamanan Lalu

Lintas

Operasional

Penyelenggraaan Parkir

Insidensil

Input : Dana Rp 25.000.000

Out Put : Terwujudnya

Penyelenggaraan Parkir

Insidensil

Kali 15

Outcome : Meningkatnya

Pendapatan Asli Daerah

Tahun 1

Inspeksi Keselamatan Jalan Pelaksanaan inspeksi

keselamatan jalan

12 kegiatan Program Pengendalian

dan Pengamanan Lalu

Lintas

Tersedianya data

perlengkapan Jalan se-

Kabupaten Wonogiri

Input : Dana Rp 37.000.000

Out Put : Terwujudnya

Data Perlengkapan Jalan

Kegiatan 12

Outcome : Tersedianya

data perlengkapan Jalan

se-Kabupaten Wonogiri

Tahun 1

Monitoring dan Evaluasi Perlengkapan Jalan,

Keselamatan LLAJ

Tersedianya data

perlengkapan jalan

12 Bulan Program Pengendalian

dan Pengamanan Lalu

Lintas

Pelaksanaan pendataan

perlengkapan jalan

keselamatan LLAJ

Input : Dana Rp 32.000.000

Output : Tersedianya

data perlengkapan jalan

Bulan 12

Outcome : Meningkatnya

Keselamatan LLAJ

Tahun 1

043. Bantuan Angkutan Lebaran Terselenggaranya Biaya

Bantuan Angkutan

Lebaran

2 Bus Program Pengendalian

dan Pengamanan Lalu

Lintas

Bantuan angkutan

lebaran

Input : Dana Rp 775.000.000

Out Put : Terwujudnya

bantuan angkutan

lebaran

Bus 2

Outcome : Pelayanan

mudik lebaran yang baik

Tahun 1

Pengadaan Seragam Dinas Keselamatan Jalan Meningkatkan Kerapian

dan Keseragaman Dalam

Pelaksanaan Tugas

1 Paket Program Pengendalian

dan Pengamanan Lalu

Lintas

Pengadaan Seragam

Dinas

Input : Dana Rp 15.000.000

Output : Terlaksananya

pengadaan Seragam

Dinas Perhubungan

personil 160

Outcome : etertiban,

kerapian dan

kenyamanan personil

dalam melaksanakan

tugas.

tahun 1

Page 24

Page 25: RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019 - …dishub.wonogirikab.go.id/download/file/RKT_2019.pdf · Org/Macam 5 orang dan 23 jenis Outcome : Meningkatnya Usia Gedung dan Keindahan tempat

URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT

CAPAIAN TARGET

URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NO

SASARAN PROGRAM KEGIATAN

KETERANGAN

Pemeliharaan Traffic Light dan Flash Light Meningkatkan Usia

Penggunaan Traffic Light

dan Flash Light

1 Paket Program Pengendalian

dan Pengamanan Lalu

Lintas

Pemeliharaan Traffic

Light dan Flash Light Se

Kabupaten Wonogiri

Input : Dana Rp 80.000.000

Output : Terpeliharanya

Traffic Light dan Flash

Light

bulan 12

Outcome : Meningkatkan

Usia Penggunaan Traffic

Light dan Flash Light

Tahun 1

Penyelenggaraan Perijinan Andalalin Terjaganya Kinerja jalan

yang terdampak terhadap

pertumbuhan infrastruktur

12 Bulan Program Pengendalian

dan Pengamanan Lalu

Lintas

Sidang Andalalin

Presentasi dan cek

Lokasi: 10

Input: Dana Rp 50.000.000

Output:

Terselenggaranya sidang

andalalin dan cek lokasi

Kegiatan 10

Outcome: Rekomendasi

Andalalin

Tahun 1

Pemeriksaan Kapal/Perahu, Perpanjangan Surat

Tanda Registrasi dan Surat Keterangan Kecakapan

Terwujudnya

Pemeriksaan Ketertiban

Kelengkapan Surat Surat

Kapal

12 Bulan Program Pengendalian

dan Pengamanan Lalu

Lintas

Pemeriksaan

Kapal/Perahu,

Perpanjangan Surat Tanda

Registrasi dan Surat

Keterangan Kecakapan

Input : Dana Rp 17.000.000

Output : Terwujudnya

Pemeriksaan Ketertiban

Kelengkapan Surat Surat

Kapal

Bulan 12

Outcome : Meningkatnya

Ketertiban dan Ketelitian

Surat Surat Kelengkapan

Tahun 1

Operasional Penyelenggaraan Keselamatan LLAJ Terwujudnya Operasional

Keselamatan LLAJ

12 Bulan Program Pengendalian

dan Pengamanan Lalu

Lintas

Operasional

Penyelenggaraan

Keselamatan LLAJ

Input : Dana Rp 42.000.000

Output : Terwujudnya

Operasional

Keselamatan LLAJ

bulan 12

Outcome :

Meningkatknya

Pelayanan Keselamatan

LLAJ

Tahun 1

044. Operasional Penyelenggaraan Parkir Insidental Pemantuan dan

Pengendalian Parkir

Insidental di Kabupaten

Wonogiri

se-Kab. Wonogiri Program Pengendalian

dan Pengamanan Lalu

Lintas

Operasional

Penyelenggraaan Parkir

Insidensil

Input : Dana Rp 25.000.000

Out Put : Terwujudnya

Penyelenggaraan Parkir

Insidensil

Kali 15

Page 25

Page 26: RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019 - …dishub.wonogirikab.go.id/download/file/RKT_2019.pdf · Org/Macam 5 orang dan 23 jenis Outcome : Meningkatnya Usia Gedung dan Keindahan tempat

URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT

CAPAIAN TARGET

URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NO

SASARAN PROGRAM KEGIATAN

KETERANGAN

Outcome : Meningkatnya

Pendapatan Asli Daerah

Tahun 1

049. Penyelenggaraan Car Free Sunday Terselenggaranya

kegiatan Car Free

Sunday

23 kegiatan Program Pengendalian

dan Pengamanan Lalu

Lintas

Penyelenggaraan Car

Free Sunday

Input : Dana Rp 130.000.000

Out Put : Terwujudnya

pengamanan Car Free

Sunday

Tahun 1

Outcome : Meningkatnya

kelancaran Car Free

Sunday

Tahun 1

050. Koordinasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terciptanya Koordinasi

Bidang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan

12 bulan Program Pengendalian

dan Pengamanan Lalu

Lintas

Koordinasi bidang lalu

lintas dan angkutan jalan

Input : Dana Rp 72.000.000

Out Put : Terwujudnya

Koordinasi bidang lalu

lintas dan angkutan jalan

Tahun 1

Outcome : Koordinasi

yang baik lintas instansi

Tahun 1

051. Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran Terselenggaranya

Pengawasan dan

Pengendalian

Perparkiran

se-Kab. Wonogiri Program Pengendalian

dan Pengamanan Lalu

Lintas

Pengawasan dan

pengendalian perparkiran

Input : Dana Rp 115.000.000

Out Put : Terwujudnya

Pengawasan dan

pengendalian perparkiran

Tahun 1

Outcome : Pelayanan

perparkiran yang baik

dan meningkatkan PAD

Tahun 1

052. Pengawasan dan Pengendalian Terminal Terselenggaranya

Pengawasan dan

Pengendalian Terminal

18 Terminal Program Pengendalian

dan Pengamanan Lalu

Lintas

Pengawasan dan

pengendalian terminal

Input :Dana Rp 40.000.000

Out Put : Terwujudnya

Pengawasan dan

pengendalian terminal

Tahun 1

Outcome : Pelayanan

terminal yang baik dan

meningkatkan PAD

Tahun 1

053. Pembangunan/Perbaikan Halte Terselenggaranya

Pembangunan/

Perbaikan Halte

Pembangunan 2 Halte

dan Pemeliharaan 12

Halte

Program Pengendalian

dan Pengamanan Lalu

Lintas

Pembangunan/

perbaikan halte

Input : Dana Rp 100.000.000

Out Put : Terwujudnya

pembangunan halte

Paket 1

Outcome : Halte yang

memadai

Tahun 1

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian

Kendaraan Bermotor

Page 26

Page 27: RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019 - …dishub.wonogirikab.go.id/download/file/RKT_2019.pdf · Org/Macam 5 orang dan 23 jenis Outcome : Meningkatnya Usia Gedung dan Keindahan tempat

URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT

CAPAIAN TARGET

URAIAN INDIKATOR KINERJASATUAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NO

SASARAN PROGRAM KEGIATAN

KETERANGAN

001 Penyelenggaraan inventarisasi kendaraan bermotor

wajib uji (KBWU) dan perahu

Terselenggaranya

inventarisasi kendaraan

bermotor dan perahu

700 kendaraan Program Peningkatan

Kelaikan Pengoperasian

Kendaraan Bermotor

Penyelenggaraan

Inventarisasi Kendaraan

Bermotor Wajib Uji

(KBWU) dan Perahu

Input : Dana Rp 50.000.000

Out Put : Terwujudnya

Pendataan Kendaraan

Bermotor Wajib Uji

Kendaraan 5.000

Outcome : Meningkatnya

Data Pengujian

Kendaraan Bermotor

Tahun 1

002 Pendataan pelaksanaan kegiatan perbengkelan,

karoseri dan sekolah mengemudi

Terselenggaranya

Pendataan kegiatan

perbengkelan, karoseri

dan sekolah mengemudi

se-Kab. Wonogiri Program Peningkatan

Kelaikan Pengoperasian

Kendaraan Bermotor

Pendataan pelaksanaan

kegiatan perbengkelan,

Karoseri dan sekolah

mengemudi

Input : Dana Rp 45.000.000

Out Put : Terwujudnya

pendataan

Perbengkelan, Karoseri

dan sekolah mengemudi

Bengkel 250

Outcome :

Meningakatnya data

Perbengkelan dan

Karoserii

Tahun 1

003 Penyelenggaraan Uji Kendaraan Bermotor Terselenggaranya Uji

Kendaraan Bermotor

11.000 kendaraan per-

tahun

Program Peningkatan

Kelaikan Pengoperasian

Kendaraan Bermotor

Pengujian Kendaraan

Bermotor

Input : Dana Rp 430.000.000

Out Put : Terwujudnya

Pengujian Kendaraan

Bermotor

Kendaraan 11.000

Outcome : Meningkatnya

Kendaraan Bermotor Laik

Jalan

Tahun 1

Jumlah

Page 27