rencana kerja - setda.sampangkab.go.id
TRANSCRIPT
Bab I Pendahuluan
Renja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2020 I - 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Sebagai Perangkat Daerah, Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang menyusun
Renja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2020 yang mempunyai arti
strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan
pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:
a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan
dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya
dalam Renstra Perangkat Daerah;
b. Renja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen penjabaran Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berkenaan;
c. Renja merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan;
d. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan.
Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah sendiri terdiri dari beberapa tahapan
utama yaitu:
a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang difasilitasi
oleh Kecamatan Jrengik
e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
f. Penetapan Renja Perangkat Daerah
Bab I Pendahuluan
Renja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2020 I - 2
Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunannya, Rancangan Renja
perangkat daerah disempurnakan dan menjadi Renja Perangkat Daerah yang definitif
dengan kriteria sebagai berikut:
1. Merupakan dokumen penjabaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun
2020;
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu
RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020;
3. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas Perangkat Daerah
sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020;
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program
dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum
Musrenbang;
5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil
(outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan
yang menunjukkan prakiraan maju Tahun 2021.
Adapun bagan alir tahapan penyusunan dan kedudukan Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
Bab I Pendahuluan
Renja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2020 I - 3
Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja
Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017
Bab I Pendahuluan
Renja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2020 I - 4
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang disusun
Sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020 yaitu “Peningkatan
konstribusi sektor unggulan yang didukung oleh ketersediaan infrastuktur
ekonomi yang memadai menuju Sampang Hebat Bermartabat”, dan penjabaran
dari tujuan Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra
yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan”.
1.2 Landasan Hukum
Adapun yang menjadi Landasan hukum Kecamatan Jrengik Kabupaten
Sampang dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No
104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421)
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No. 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
Bab I Pendahuluan
Renja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2020 I - 5
atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Bab I Pendahuluan
Renja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2020 I - 6
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tantang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2015-2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
24. Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Jrengik Tahun 2020 adalah
menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan
dilaksanakan di Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2019.
Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jrengik Tahun 2019
secara umum adalah:
1. Tersedianya dokumen penjabaran Renstra Kecamatan Jrengik Tahun 2019-2024
dan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai instrumen pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
Bab I Pendahuluan
Renja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2020 I - 7
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika Renja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun Anggaran
2020, meliputi:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya
dapat dipahami dengan baik.
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tunjuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat
Daerah Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1).
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang meliputi
Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung beserta Program
dan Kegiatannya.
BAB V PENUTUP
Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik
dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak
lanjut.
Bab IIHasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Renja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2020 II-1
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018 dimaksudkan untuk menilai sekaligus
menganalisa pelaksanaan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan
Jrengik Kabupaten Sampang. Evaluasi ini meliputi evaluasi kinerja Renja Tahun 2018
dan Renstra Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018. Dari evaluasi ini
dapat diketahui secara langsung capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan
tahun ke-lima pelaksanaan Renstra 2013-2018
Dengan demikian, dapat dilihat faktor-fakto rpendorong keberhasilan dan faktor
kendala yang terjadi selama melaksanakan program dan kegiatan yang telah tersusun
dalam Renstra Kecamatan Jrengik.
2.2 Evaluasi Pelaksanaan dan Pencapaian Kinerja Renja Perangkat Daerah
Tahun 2018
Pada tahun anggaran 2018 Anggaran Urusan Wajib Pemerintahan Umum
dilaksanakan oleh Kecamatan Jrengik sebesar Rp. 2.242.849.197,- terdiri dari Belanja
Tidak Langsung sebesar Rp. 1.908.047.697,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.
334.801.500,- . Total terealisasi sebesar Rp. 2.007.866.500,- (89,52%) terdiri dari
Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.674.861.871,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.
333.004.629,-. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 (enam) program dan
26 (dua puluh enam) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 2.1 Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2018Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang
No Sasaran / Program /
Kegiatan
Alokasi Biaya
%
Output / Keluaran
Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Uraian Target Realisasi %
PENDAPATAN 6,000,000 1,207,500 20.13%
Pendapatan retribusi daerah
6,000,000 1,207,500 IMB 12 bln 12 bln 100%
I Belanja Tidak Langsung 1,908,047,697.00 1,674,861,871.00 87.78%
1 Gaji dan Tunjangan 1,908,047,697.00 1,674,861,871.00 87.78% pembayaran gaji dan tunjangan
14 kali 14 kali 100%
JUMLAH BTL 1,908,047,697.00 1,674,861,871.00 87.78%
URUSAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA
Sasaran RPJMD :
Bab IIHasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Renja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2020 II-2
Meningkatkan fungsi pelayanan pemerintah daerah di kecamatan
Sasaran Renstra :
Meningkatkan pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan masyarakat
IKM terhadap pelayanan Kecamatan Jrengik
92 92 100%
I Belanja Langsung
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
124,747,000.00 124,140,479.00 99.51% Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi
100% 100% 100%
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3,296,000.00 3,296,000.00 100.00% jumlah surat terkirim
600 609 101%
1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi.air.listrik
21,780,000.00 21,732,529.00 99.78% pembayaran rekening listrik, air,internet
3 3 100%
1.3 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan
3,400,000.00 2,944,200.00 86.59% perpanjangan STNK 22 13 59.09%
1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4,386,000.00 4,386,000.00 100.00% penyediaan alat dan bahan kebersihan
20 20 100%
1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
15,415,000.00 15,415,000.00 100.00% penyediaan ATK selama 1 tahun
36 36 100%
1.6 Penyediaan Barang Cetakan
6,050,000.00 6,050,000.00 100.00% penyediaan barang cetak & penggandaan
6 6 100%
1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
3,838,000.00 3,838,000.00 100.00% penyediaan komponen instalasi listrik
11 11 100%
1.8 Penyedian Peralatan & Perlengkapan
4,630,000.00 4,630,000.00 100.00% penyediaan spanduk
3 3 100%
1.9 Penyediaan Bahan Bacaan
1,800,000.00 1,800,000.00 100.00% penyediaan koran 360 360 100%
1.10
Penyediaan Makanan & Minuman
43,300,000.00 43,290,000.00 99.98% penyediaan mamin selama 1 tahun
2 2 100%
1.11
Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah
6,700,000.00 6,667,000.00 99.51% jumlah rakor selama 1 tahun
4 8 100%
1.13
Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah
10,152,000.00 10,091,750.00 99.41% jumlah rakor selama 1 tahun
72 72 100%
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
157,044,000.00 155,855,100.00 99.24% Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
100% 100% 100%
2.1 Pengadaan Perlengkapan Kantor
23,600,000.00 23,250,000.00 98.52% Jumlah finger print dan tandon air
2 2 100%
2.2 Pengadaan Meubelair 25,300,000.00 24,865,000.00 98.28% Jumlah mebeler kantor
16 16 100%
2.3 Pengadaan Komputer 16,500,000.00 16,096,100.00 97.55% Jumlah notebook dan printer
2 2 100%
2.2 Pemeliharaan rumah dinas
4,805,000.00 4,805,000.00 100.00% Rumah dinas camat 1 1 100%
2.4 Pemeliharaan gedung kantor
32,195,000.00 32,195,000.00 100.00% bangunan gedung kantor
1 1 100%
2.5 Pemeliharaan kendaraan dinas
46,004,000.00 46,004,000.00 100.00% kendaraan dinas camat
1 1 100%
2.3 Pemeliharaan mebeler kantor
2,640,000.00 2,640,000.00 100.00% Mebeler kantor 20 20 100%
2.6 Pemeliharaan peralatan kantor
6,000,000.00 6,000,000.00 100.00% peralatan dan perlengkapan kantor
14 14 100%
III Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
13,550,000.00 13,550,000.00 100.00%
Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu
100% 100% 100%
3.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
4,640,000.00 4,640,000.00 100.00% Jumlah laporan capaian kinerja keuangan
1 dok 1 dok 100%
Bab IIHasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Renja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2020 II-3
3.2 Penyusunan laporan semesteran
1,960,000.00 1,960,000.00 100.00% Jumlah laporan keuangan semesteran
2 dok 2 dok 100%
3.3 Penyusunan keuangan akhir tahun
1,950,000.00 1,950,000.00 100.00% Jumlah laporan keuangan akhir tahun
1 dok 1 dok 100%
3.4 Penyusunan Renja, RKA & DPA SKPD
5,000,000.00 5,000,000.00 100.00% Jumlah renja, RKA dan DPA SKPD
3 dok 3 dok 100%
IV Program Peningkatan keamanan Lingkungan
12,825,000.00 12,824,050.00 99.99% Persentase desa yang mendapat perlindungan masyarakat
100% 100% 100%
5.1 Peningkatan Keamanan melalui SISKAMSWAKARSA
12,825,000.00 12,824,050.00 99.99% Jumlah desa yang mendapat perlindungan masyarakat
14 14 100%
V Program Peningkatan tertib administrasi desa
15,010,500.00 15,010,000.00 100.00%
Persentase desa dengan administrasi yang baik
100% 100% 100%
6.1 Pembinaan admnistrasi desa
15,010,500.00 15,010,000.00 100.00% Jumlah desa yang administrasinya baik
14 14 100%
VI Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
11,625,000.00 11,625,000.00 100.00%
Persentase pelayanan perijinan yang diproses tepat waktu
100% 100% 100%
16 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
11,625,000.00 11,625,000.00 100.00% Jumlah perijinan yang dilayani
7 jenis 7 jenis 100%
JUMLAH 334,801,500.00 333,004,629.00 99.46%
Rata-rata realisasi kinerja program / kegiatan adalah 99,46% atau dapat
dikategorikan sangat baik.
2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Evaluasi Renstra Kecamatan Jrengik sampai dengan Tahun 2019 dilaksanakan
dalam rangka mendukung capaian sasaran RPJMD 2019-2024 yang telah ditetapkan
sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana perkembangan
pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terealisasi sampai dengan tahun anggaran
berjalan. Dalam Renstra Kecamatan Jrengik Tahun 2019-2024 memuat 4 program dan
15 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun.
Adapun rekapitulasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Jrengik sampai dengan
tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Bab IIHasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Renja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2020 II-4
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Jrengik dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d. Tahun 2018
Kode Rekening
Tujuan /Sasasaran
Renstra 2019-2024
Urusan /Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Satuan
Target Kinerja Capaian
Prog./Keg. Renstra
2019-2024
Realisasi Kinerja
s/d. Tahun 2018
Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018 Target
Kinerja Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2019
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi a/d. Tahun 2019 Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja Resntra
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=7+10+11 (13)=12/6*100 Tujuan:
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
1 Nila IKM - 81,05 81,05 81,05 100
Sasaran:
Meningkatnya kualitas pelayanan publk tingkat kecamatan
1 Nila IKM Kecamatan Jrengik
- 81,05 81,05 81,05 100
4.05. FUNGSI PENUNJANG LANNYA
4.05.4.05.14.37 Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan
1 Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu
% 100,00 100 100 100
2 Persentase pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
% 100,00 100,00 100 100
3 Persentase partisipasi
masyarakat dalam
kegiatan pembangunan
% 100.00 100 100 100
Bab IIHasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Renja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2020 II-5
Kode Rekening
Tujuan /Sasasaran
Renstra 2019-2024
Urusan /Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Satuan
Target Kinerja Capaian
Prog./Keg. Renstra
2019-2024
Realisasi Kinerja
s/d. Tahun 2018
Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018 Target
Kinerja Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2019
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi a/d. Tahun 2019 Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja Resntra
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=7+10+11 (13)=12/6*100
4.05.4.05.14.37.01.
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Pendukung
Lingkungan Sehat
Perumahan
1 Pemeliharaan sarana dan
prasarana pendukung
lingkungan sehat di
ibukota kecamatan
pkt 1 1 1 100
4.05.4.05.14.37.02.
Peningkatan Peran Serta Masyarakat terhadap Keamanan Lingkungan
1 Jumlah Satlinmas yang
aktif
desa 14 14 14 100
2 Jumlah Poskamling yang aktif
desa 14 14 14 100
4.05.4.05.14.37.03.
Pembinaan dan Monitoring Pelayanan Administrasi Desa
1 Jumlah desa dengan
administrasi yang baik
desa 14 14 14 100
2 Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades
desa 2 2 2 100
4.05.4.05.14.37.04
Fasilitasi administrasi pelayanan umum
1 Persentase permohonan administrasi layanan umum yang diproses
% 100 100 100 100
4.05.4.05.14.37.05.
Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan
1 Jumlah pramusrenbangcam Kali 1 1 1 100
2 Jumlah musrenbangcam Kali 1 1 1 100
3 Laporan hasil musrenbang dok 1 1 1 100
Bab IIHasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Renja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2020 II-6
Kode Rekening
Tujuan /Sasasaran
Renstra 2019-2024
Urusan /Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Satuan
Target Kinerja Capaian
Prog./Keg. Renstra
2019-2024
Realisasi Kinerja
s/d. Tahun 2018
Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018 Target
Kinerja Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2019
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi a/d. Tahun 2019 Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja Resntra
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=7+10+11 (13)=12/6*100
4.05.4.05.14.01.
Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran
1 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
% 100,00 100,00 100 100,00
4.05.4.05.14.01.01.
Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran
1 Jumlah surat terkirim surat 5.595 1.000 1000 17,87
2 cakupan pemenuhan kebutuhan listrik,dan air
bulan 72 12 12 16,67
3 Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan
unit 183 31 31 16,94
4 Cakupan pemenuhan jasa kebersihan
ob 72 12 12 16,67
5 Jumlah alat kebersihan yang disediakan
Jenis 78 15 15 19,23
4.05.4.05.14.01.02.
Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran
1 Jumlah ATK Jenis 147 37 37 25,17
2 Jumlah barang cetakan Jenis 72 12 12 16,67
3 Jumlah barang penggandaan
lembar 48.000 8.000 8.000 12,20
4 Jumlah komponen instalasi listrik
Jenis 18 3 3 16,67
5 Jumlah bahan bacaan yang disediakan
macam 12 1 1 11,76
Bab IIHasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Renja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2020 II-7
Kode Rekening
Tujuan /Sasasaran
Renstra 2019-2024
Urusan /Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Satuan
Target Kinerja Capaian
Prog./Keg. Renstra
2019-2024
Realisasi Kinerja
s/d. Tahun 2018
Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018 Target
Kinerja Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2019
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi a/d. Tahun 2019 Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja Resntra
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=7+10+11 (13)=12/6*100
6 Jumlah Pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman rapat
Ok 23.921 1.080 1080 4,51
4.05.4.05.14.01.03
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
1 Jumlah koordinasi dalam daerah
Ok 432 72 72 16,67
2 Jumlah koordinasi luar daerah
Ok 314 81 81 25,80
4.05.4.05.14.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
% 100,00 100,00 100 100,00
4.05.4.05.14.02.01.
Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor
1 Jumlah gedung kantor yang dipelihara
unit 1 1 1 100,00
4.05.4.05.14.02.02
Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Rumah Jabatan
2 Jumlah rumah dinasyang dipelihara
unit 1 1 1 100,00
4.05.4.05.14.02.03
Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
1 Jumlah kendaraan dinas R4 yang disediakan
unit 1 1 1 100,00
4.05.4.05.14.02.04
Pengadaan/Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
1 Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan
unit 12 2 2 16,67
2 Jumlah peralatan kantor yang dipelihara
unit 30 10 10 33,34
3 Jumlah peralatan kantor diadakan
unit 8 2 2 25,00
4.05.4.05.14.03.
Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran,
1 Persentase pemenuhan
dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan
% 100,00 100,00 100 100,00
Bab IIHasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Renja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2020 II-8
Kode Rekening
Tujuan /Sasasaran
Renstra 2019-2024
Urusan /Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Satuan
Target Kinerja Capaian
Prog./Keg. Renstra
2019-2024
Realisasi Kinerja
s/d. Tahun 2018
Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018 Target
Kinerja Tahun 2019
Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2019
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi a/d. Tahun 2019 Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja Resntra
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=7+10+11 (13)=12/6*100
Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik
pelayanan publik yang
baik dan tepat waktu
4.05.4.05.14.03.01.
Penyusunan laporan kinerja dan keuangan
1 Jumlah laporan kemajuan fisik/non fisik
Dok 6 1 1 16,67
2 Jumlah laporan akhir tahun dan CALK
Dok 6 1 1 16,67
3 Jumlah LKJiP dok 6 1 1 16,67
4 Jumlah laporan SAKIP Dok 6 1 1 16,67
4.05.4.05.14.03.03.
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
1 Jumlah dokumen renja Dok 6 1 1 16,67
2 Jumlah RKA dan DPA SKPD Dok 6 1 1 16,67
3 Jumlah dokumen renstra Dok 1 1 1 100,00
4.05.4.05.14.03.04.
Peningkatan
Pelayanan Informasi Publik
1 Jumlah dokumen IKM Dok 6 1 1 16,67
2 Jumlah promosi pelayanan public perangkat daerah yang diikuti
kali 12 2 2 16,67
Bab IIHasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Renja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2020 II-9
Evaluasi terhadap rekapitulasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Jrengik sampai
dengan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1. Realisasi kinerja Tahun 2017 dan 2018 nihil, dikarenakan Periode Resntra
Kecamatan Jrengik adalah Tahun 2019-2024, sehingga yang dapat dinilai
hanya Tahun 2019 saja;
2. Semua program dan kegiatan di Renstra pada Tahun 2019 telah dijabarkan
sepenuhnya dalam Renja Perangkat Daerah tahun tersebut.
3. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan pergeseran karena direncanakan
perubahan pada SOTK Kecamatan Jrengik yang baru.
2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan JrengikKabupatenSampang
Analisis terhadap indikator kinerja pelayanan harus sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan. BerdasarkanRenstra Perubahan 2013-
2018 target dan realisasi indikator sasaran yang mencerminkan indikator kinerja
pelayanan Kecamatan jrengik dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang
No. Indikator Kinerja
Pelayanan Kecamatan Jrengik
SPM/ Standar Nasional
IKK Target Renstra Perangkat
Daerah Realisasi Capaian
Proyeksi Catatan Analisis
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Persentase Penyelesaian Dokumen Kependudukan Tepat waktu
100 100 100 95 100 100
2 Persentase Penyelesaian Dokumen Perijinan Tepat waktu
100 100 100 100 100 100
3 Jumlah Prioritas Perencanaan Pembangunan Desa Yang Bersifat Partisipatif
20 20 20 20 50 50
4 Persentase Desa Yang Tertib Administrasi
100 100 100 100 100 100
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Kabupaten Sampang
Kecamatan Jrengiksebagai pelaksana pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan
mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana diatur Peraturan Bupati
No. 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Bab IIHasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Renja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2020 II-10
Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sampang. Pelayanan ini dilaksanakan
dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public di tingkat kecamatan.
Sebagaimana termuat dalam Renstra Kecamatan JrengikKabupaten Sampang
Tahun 2019-2024, isu – isu strategis yang dihadapi Kecamatan Jrengik dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai
2. SDM pada Kecamatan Jrengik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
masih belum optimal
3. Penggunaan teknologi informasi terhadap proses pelayanan yang masih
belum maksimal.
2.5 Faktor – faktor Kunci Keberhasilan
Faktor – faktor kunci pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jrengik
berhasil mencapai hasil-hasil yang direncanakan sebagai berikut :
1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Pereturan mentri dan
peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi
pelayanan Kecamatan jrengik secara ideal;
2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan
yang akuntabel, efektif dan efisien;
3 Perkembangan teknologi dan informasi.
2.6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang tahun 2020
dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang
dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020 dengan
kebutuhan riil Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang pada tahun tersebut.
Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan pelaksanaan
pelayanan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daeah yang dikompilasikan dengan
kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan
dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020 yang merupakan prioritas pembangunan
daerah sesuai dengan Tupoksi Kecamatan di Kabupaten Sampang. Review tersebut di
gambarkan pada tabel berikut:
Bab IIHasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Renja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2020 II-11
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Sampang
Kode
RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020 HASIL ANALISA KEBUTUHANKECAMATAN JRENGIK TAHUN 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
4.05.4.05.14.01. Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran
Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran
100% 121.050.000 Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran
Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran
100% 121.050.000
4.05.4.05.14.01.01. Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran
Kec. Jrengik a. Jumlah Surat Terkirim 400 Surat 65.559,300 Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran
Kec. Jrengik a. Jumlah Surat Terkirim 400 Surat 65.559,300
b. Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik, Air dan Komunikasi
12 Bulan - b. Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik, Air dan Komunikasi
12 Bulan -
c. Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Memperoleh Jasa Perizinan
13 Unit - c. Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Memperoleh Jasa Perizinan
13 Unit -
d. Cakupan pemenuhan jasa kebersihan
3 Ob - d. Cakupan pemenuhan jasa kebersihan
3 Ob -
e. Jumlah bahan bacaan yang disediakan
365 exp - f. Jumlah bahan bacaan yang disediakan
365 exp -
f. Jumlah pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman
480 ok - g. Jumlah pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman
480 ok -
4.05.4.05.14.01.02. Penyediaan sarana administrasi perkantoran
Kec. Jrengik a. Jumlah ATK 26 Jenis 34.340.700 Penyediaan sarana administrasi perkantoran
Kec. Jrengik a. Jumlah ATK 26 Jenis 34.340.700
b. Jumlah Barang Cetakan 10 Jenis - b. Jumlah Barang Cetakan 10 Jenis -
c. Jumlah Barang Penggandaan
8000 Lembar
- c. Jumlah Barang Penggandaan
8000 Lembar
-
d. Jumlah Komponen Instalasi Listrik
10 Jenis - d. Jumlah Komponen Instalasi Listrik
10 Jenis -
e. Jumlah alat kebersihan yang disediakan
20 jenis - e. Jumlah alat kebersihan yang disediakan
20 jenis -
4.05.4.05.14.01.03. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Dalam Daerah dan Luar Daerah
a. Jumlah Koordinasi dalam Daerah
72 Ok 21.150.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Dalam Daerah dan Luar Daerah
a. Jumlah Koordinasi dalam Daerah
72 Ok 21.150.000
b. Jumlah Koordinasi Luar daerah
4 Ok - b. Jumlah Koordinasi Luar Daerah
4 Ok -
Bab IIHasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Renja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2020 II-12
Kode
RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020 HASIL ANALISA KEBUTUHANKECAMATAN JRENGIK TAHUN 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
4.05.4.05.14.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
100% 321.277.750 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
100% 321.277.750
4.05.4.05.14.02.01. Pembangunan/rehab/pemelih araan gedung kantor
Kec. Jrengik a. Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara
1 Unit 55.700.000 Pembangunan/rehab/pemelih araan gedung kantor
Kec. Jrengik a. Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara
1 Unit 55.700.000
4.05.4.05.14.02.02. Pembangunan/rehab/pemelih araan rumah jabatan
Kec. Jrengik b. Jumlah rumah jabatan yang Dipelihara
1 Unit 31.210.000 b. Jumlah rumah jabatan yang Dipelihara
1 Unit 31.210.000
4.05.4.05.14.02.03. Pengadaan/pemeliharaan kendaraan dinas opearsional
Kec. Jrengik a. Jumlah kendaraan dinas R4 yang disediakan
1 Unit 90.000.000 Pengadaan/pemeliharaan kendaraan dinas opearsional
Kec. Jrengik a. Jumlah kendaraan dinas R4 yang diadakan
1 Unit 90.000.000
4.05.4.05.14.02.04. Pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kec. Jrengik a. Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor
0 unit 144.367.750 Pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kec. Jrengik a. Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor
0 unit 144.367.750
b. Jumlah Peralatan & Perlengkapan Kantor ynang dipelihara
10 Jenis - b. Jumlah Peralatan & Perlengkapan Kantor ynang dipelihara
10 Jenis -
c. Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor
0 Unit - c. Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor
0 Unit -
d. Jumlah Spanduk / Umbul-Umbul / Bendera yang disediakan
3 Jenis - d. Jumlah Spanduk / Umbul-Umbul / Bendera yang disediakan
3 Jenis -
e. Jumlah Komputer yang disediakan
1 Unit - e. Jumlah Komputer yang disediakan
1 Unit -
f. Jumlah Printer yang disediakan
2 Unit - f. Jumlah Printer yang disediakan
2 Unit -
g. Jumlah meubeliarr yg disediakan
8 Unit - g. Jumlah meubeliarr yg disediakan
8 Unit -
h. Jumlah meubelair yg dipelihara
8 Unit - h. Jumlah meubelair yg dipelihara
8 Unit -
Jumlah perangkat pengarsipan dokumen
1 paket - Jumlah perangkat pengarsipan dokumen
1 paket -
4.05.4.05.14.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur
100% 5.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur
100% 5.000.000
4.05.4.05.14.03.01. Pelaksanaan bimtek/sosialisasi/seminar
Luar Daerah Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/sosialisasi/seminar
1 ASN 5.000.000 Pelaksanaan bimtek/sosialisasi/seminar
Luar Daerah Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/sosialisasi/seminar
1 ASN 5.000.000
Bab IIHasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Renja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2020 II-13
Kode
RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020 HASIL ANALISA KEBUTUHANKECAMATAN JRENGIK TAHUN 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
4.01.4.01.01.0 4. Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik
Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu
100% 52.000.000 Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik
Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu
100% 52.000.000
4.01.4.01.01.0 4.01. Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan
Kec. Jrengik Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKJiP
6 Dok 11.800.000 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan
Kec. Jrengik Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKJiP
6 Dok 11.800.000
4.01.4.01.01.0 4.02. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Kec. Jrengik Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA
3 Dok 15.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Kec. Jrengik Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA
3 Dok 15.000.000
4.01.4.01.01.0 4.03. Peningkatan Pelayanan Informasi Publik
Kec. Jrengik Jumlah Dokumen SKM 1 Dok 25.200.000 Peningkatan Pelayanan Informasi Publik
Kec. Jrengik Jumlah Dokumen SKM 1 Dok 25.200.000
4.05.4.05.14.37. Program Peningkatan
Pelayanan Publik Tingkat
Kecamatan
Kec. Jrengik Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindak lanjuti tepat waktu
100% 141.194.000 Program Peningkatan
Pelayanan Publik Tingkat
Kecamatan
Kec. Jrengik Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindak lanjuti tepat waktu
100% 141.194-.000
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti
100% - Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti
100% -
Persentase pastisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan
100% - Program Peningkatan
Pelayanan Publik Tingkat
Kecamatan
Kec. Jrengik Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindak lanjuti tepat waktu
100% -
4.05.4.05.10.37.01. Peningkatan sarana dan
prasarana pendukung
lingkungan sehat perumahan
Kec. Jrengik Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat di ibukota kecamatan
1 pkt 72.800.000 Peningkatan sarana dan
prasarana pendukung
lingkungan sehat perumahan
Kec. Jrengik Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat di ibukota kecamatan
1 pkt 72.800.000
4.05.4.05.14.37.02. Peningkatan peran serta
masyarakat terhadap
keamanan lingkungan
Kec. Jrengik Jumlah monitoring keamanan lingkungan desa yang dilaksanakan
12 kali 6.120.000 Peningkatan peran serta
masyarakat terhadap
keamanan lingkungan
Kec. Jrengik Jumlah monitoring keamanan lingkungan desa yang dilaksanakan
12 kali 6.120.000
4.05.4.05.14.37.03. Pembinaan dan monitoring
pelayanan adminstrasi desa
Kec. Jrengik Jumlah desa dengan administrasi yang baik
14 desa 27.104.000 Pembinaan dan monitoring
pelayanan adminstrasi desa
Kec. Jrengik Jumlah desa dengan administrasi yang baik
14 desa 27.104.000
Bab IIHasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Renja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2020 II-14
Kode
RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020 HASIL ANALISA KEBUTUHANKECAMATAN JRENGIK TAHUN 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
Jumlah desa yang di evaluasi APBDes nya
14 desa Jumlah desa yang di evaluasi APBDes nya
14 desa
4.05.4.05.14.37.05. Fasilitasi pelaksanaan
Musrenbang RKPD di
kecamatan
Kec. Jrengik Jumlah pra musrenbangcam 1 kali 24.000.000 Fasilitasi pelaksanaan
Musrenbang RKPD di
kecamatan
Kec. Jrengik Jumlah pra musrenbangcam
1 kali 24.000.000
Jumlah musrenbangcam 1 kali Jumlah musrenbangcam 1 kali
Laporan hasil musrenbang 1 kali Laporan hasil musrenbang 1 kali
4.05.4.05.14.37.04. Fasilitasi pelayanan perijinan
tingkat kecamatan
Kec. Jrengik Persentase permohonan administrasi layanan umumyang di proses
100% 11.170.000 Fasilitasi pelayanan perijinan
tingkat kecamatan
Kec. Jrengik Persentase permohonan administrasi layanan umumyang di proses
100% 11.170.000
Bab IIHasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Renja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2020 II-15
Hasil analisa menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan yang dijabarkan
di Rancangan Awal RKPD 2020 sudah sesuai kebutuhan Program dan Kegiatan
Kecamatan Jrengik Tahun 2020.
2.7 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang
diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-
asosiasi maupun perguruan tinggi. Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi-
informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan musrenbang
Kecamatan. Uraian dari kajian tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 2. 5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kecamatan JrengikTahun 2020
Perangkat Daerah:Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang
No Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja Besaran/Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Kecamatan Jrengik pada dasarnya
adalah sebagai implementasi dan menunjang pada pelaksanaan pelayanan publik secara
umum sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku
kepentingan adalah nihil.
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
RenjaKecamatanJrengikKabupatenSampangTahun 2020 III-1
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2020 tertuang
dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 dengan Tema
“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Jrengik mempunyai tugas
dan fungsi:
a. Penyusunan dan perumusan program serta kebijakan di bidang pemerintahan,
ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan
masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
b. Pengelolaan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati;
c. Pemberian pelayanan tata usaha keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
d. Pengelolaan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan
keagrariaan serta pembinaan politik dalam negeri;
e. Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan kegiatan di bidang
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat,
kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
f. Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
g. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi penyelesaian
pengaduan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi di wilayah Kecamatan;
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang
tugasnya
Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan pusat dapat
dilihat pada tabel 3.1. berikut:
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
RenjaKecamatanJrengikKabupatenSampangTahun 2020 III-2
Tabel 3.1 SinkronisasiPrioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan
KabupatenSampangTahun 2020
NO. NASIONAL JAWA TIMUR KABUPATEN SAMPANG
1 Pembangunan manusia
dan pengentasan kemsikinan
Pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas
pendidikan dan kesehatan serta pengentasan kemiskinan
Prioritas 1:Peningkatan kualitas pembangunan pendidikan,
kesehatan, sarana dan prasarana dasar masyarakat dan
pengentasan kemiskinan Prioritas 4: Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional
2 Infrastruktur dan pemerataan wilayah
Pemerataan pembangunan dan penguatan konektivitas serta manajemen kebencanaan
Prioritas 3: Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur, pengeloaan lingkungan hidup dan penanganan bencana
3 Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup
Peningkatan ketahanan pangan, pengeloaan sumber daya air, energi dan pelestarian lingkungan hidup
4 Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja
Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui nilai tambah ekonomi dan pariwisata, kualitas ketenaga kerjaan serta perluasan kesempatan kerja
Prioritas 2: Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor pariwisata, agribisnis serta ekonomi kreatif didukung oleh iklim investasi yang sehat
5 Stabilitas pertahanan dan keamanan
Peningkatan ketentraman dan ketertiban
Prioritas 5: Peningkatan harmonisasi kehidupan masyarakat
Sumber : RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran
target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Jrengik Tahun 2020 haruslah konsisten dan
selaras dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jrengik yang telah dituangkan dalam
Renstra Kecamatan Jrengik Tahun 2019-2024. Adapun tujuan dan sasaran yang akan
dicapai oleh Kecamatan Jrengik pada Tahun 2020 sebagaimana dalam tabel berikut:
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran KecamatanJrengik Kabupaten Sampang Tahun 2020
NO. TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
TAHUN 2020
Tujuan:
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Nilai IKM 81,55
Sasaran:
1 Meningkatnya kualitas pelayanan public tingkat kecamatan
Nilai IKM Kecamatan Jrengik 81,55
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
RenjaKecamatanJrengikKabupatenSampangTahun 2020 III-3
3.3 Program danKegiatan
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan KecamatanJrengikKabupaten Sampang Tahun 2020
Dalam merumuskan program kegiatan Kecamatan Jrengik
mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan
pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan salah satunya yaitu
pencapaian visi dan misi kepala daerah. Merujuk pada RPJMD Kabupaten
Sampang, Kecamatan Jrengik mendukung pada pencapaian misi 4 yaitu
“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan,
akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”. Program aksi yang
tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jrengik yaitu
Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja
pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam
program dan kegiatan Perangkat Daerah.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
Sebagaimana telah tertuang dalam Renstra Kecamatan Jrengik Tahun
2019-2024, Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang mendukung pada
pencapaian misi 4 RPJMD Kabupaten Sampang serta mendukung pada
pencapaian sasaran “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang
akuntabel, efektif dan efisien”.
Adapunprogram yang mendukung pada sasaran tersebut, yaituProgram
PeningkatanPelayananPublik Tingkat Kecamatan
Programtersebut kemudian dikompilasikan dengan hasil analisa
kebutuhan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya sehingga perumusan
rencana program dan kegiatan Kecamatan Jrengik Tahun 2020 sebagaimana
terlampir sesuai dengan hasil entry rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Kecamatan Jrengik Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 pada sistem
aplikasibhttps://e-planning.sampangkab.go.id/.
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Renja KecamatanJrengik Kabupaten Sampang Tahun 2020 IV-1
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Kecamatan Jrengik mengampu urusan Fungsi Penunjang Lainnya, Program
Kecamatan Jrengik pada Tahun 2020 mendukung prioritas pembangunan “Prioritas 4.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik didukung Tata Kelola Pemerintah yang
Baik dan Percepatan Reformasi Birokrasi” sebagaimana tertuang pada RKPD
Kabupaten Sampang Tahun 2020. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan
Jrengik dapat dilihat pada table berikut ini:
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Jrengik Tahun 2020
Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Belanja Tidak Langsung (BTL) Pembayaran gaji dan tunjangan ASN KecamatanJrengik
26 ASN 2.206.364.000
Belanja Langsung (BL)
640.521.750
4.05. FUNSI PENUNJANG LAINNYA
4.05.4.05.14.01. Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran
100% 121.050.000
4.05.4.05.14.0 1.01.
Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran a. Jumlah Surat Terkirim 400 Surat
65.559.300
b. Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik, Air dan Komunikasi
12 Bulan -
c. Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Memperoleh Jasa Perizinan
13 Unit -
d. Cakupan pemenuhan jasa kebersihan
4 Ob -
e. Jumlah bahan bacaan yang disediakan
635 exp -
f. Jumlah pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman
480 ok -
4.05.4.05.14.0 1.02.
Penyediaan sarana administrasi perkantoran a. Jumlah ATK 26 Jenis 34.340.700
b. Jumlah Barang Cetakan 10 Jenis -
c. Jumlah Barang Penggandaan
8000 Lembar
-
d. Jumlah Komponen Instalasi Listrik
10 Jenis -
e. Jumlah alat kebersihan yang disediakan
20 jenis -
4.05.4.05.14.0 1.03.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah a. Jumlah Koordinasi dalam Daerah
72 Ok 21.150.000
b. Jumlah Koordinasi Luar Daerah
4 Ok -
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Renja KecamatanJrengik Kabupaten Sampang Tahun 2020 IV-2
Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
4.05.4.05.14.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
100% 321.277.750
4.05.4.05.14.0 2.01.
Pembangunan/rehab/pemelih araan gedung kantor a. Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun
1 Unit 55.700.000
4.05.4.05.14.0 2.02.
Pembangunan/rehab/pemelih araan rumahjabatan a. Jumlah rumahdinas yang Dipelihara
1 Unit 31.210.000
4.05.4.05.14.0 2.03.
Pengadaan/pemeliharaan kendaraan dinas opearsional a. Jumlah kendaraan dinas R4 yang disediakan
1 Unit 90.000.000
4.05.4.05.14.0 2.04.
Pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor a. Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor
1 unit 144.367.750
b. Jumlah Peralatan & Perlengkapan Kantor ynang dipelihara
10 Jenis -
c. Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor
2 Unit -
d. Jumlah Spanduk / Umbul-Umbul / Bendera yang disediakan
3 Jenis -
e. Jumlah Komputer yang disediakan
1 Unit -
f. Jumlah Printer yang disediakan
2 Unit -
h. Jumlah meubelair yg dipelihara
30 Unit -
4.05.4.05.14.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur
100% 5.000.000
4.05.4.05.14.0 3.01.
Pelaksanaan bimtek/sosialisasi/seminar Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/sosialisasi/seminar
1 ASN 5.000.000
4.05.4.05.14.0 4. Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik
Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu
100% 51.200.000
4.05.4.05.14.0 4.01.
Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKJiP
6 Dok 11.800.000
4.05.4.05.14.0 4.02.
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA
3 Dok 15.000.000
4.05.4.05.14.0 4.03.
Peningkatan Pelayanan Informasi Publik Jumlah Dokumen SKM 1 Dok 25.200.000
4.05.4.05.14.37. Program PeningkatanPelayananPublikTinkatKecamatan Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu
100% 141.194.000
Persentase pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
100%
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Renja KecamatanJrengik Kabupaten Sampang Tahun 2020 IV-3
Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Persentase partisipasi
masyarakat dalam kegiatan
pembangunan
100%
4.05.4.05.14.37.01. Peningkatansaranadanprasaranapendukunglingkungansehatperumahan Pemeliharaan sarana dan
prasarana pendukung
lingkungan sehat di ibukota
kecamatan
1 paket 72.800.000
4.05.4.05.14.37.02. Peningkatanperansertamasyarakatterhadapkeamananlingkungan Jumlah monitoring
keamananlingkungandesa
yang dilaksanakan
14 desa 6.120.000
4.05.4.05.14.37.03. Pembinaandan monitoring pelayananadministrasidesa Jumlah desa dengan
administrasi yang baik
14 desa 27.104.000
4.05.4.05.14.37.04. Fasilitasipelaksanaanmusrenbang RKPD di kecamatan Jumlah pramusrenbang 1 kali 24.000.000
Jumlahmusrenbangcam 1 kali
Laporanhasilmusrenbang 1 dok
4.05.4.05.14.37.05. Fasilitasiadministrasipelayananumum Persentase permohonan administrasi layanan umum yang diproses
100% 11.170.000
TOTAL BTL + BL 2.846.885.750
Pada Tahun 2020 Kecamatan Jrengik akan melaksanakan Urusan Fungsi
Penunjang Lainnya dengan total anggaran Rp. 2.846.885.750,- yang terdiri dari Belanja
Tidak Langsung sebesar Rp. 2.206.364.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.
640.521.750,-Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan 1
urusan ,5 program dan 16 kegiatan. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
yaitu di Kecamatan Jrengik dan lingkup Kabupaten Sampang.
BabV Penutup
Renja KecamatanJrengik Kabupaten Sampang Tahun 2020 V-1
BAB V PENUTUP
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang disusun sejalan
dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020 yaitu “Peningkatan konstribusi
sector unggulan yang didukung oleh ketersediaan infrastuktur ekonomi yang
memadai menuju Sampang Hebat Bermartabat”, dan penjabaran dari tujuan
Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu
“Meningkatnya kualitas pelayanan public tingkat kecamatan.”
Hasil evaluasi atas Renja Kecamatan JrengikKabupaten Sampang tahun 2018
menunujukkan bahwa rata-rata capaian kinerja program/kegiatan adalah 99,46% atau
dapat dikategorikan sangat baik.
Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Jrengik Tahun 2020 haruslah konsisten dan
selaras dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jrengikyang telah dituangkan dalam
Renstra Kecamatan JrengikTahun 2019-2024.Adapun tujuan Kecamatan Jrengikadalah
“Meningkatnya kualitas pelayanan public tingkat kecamatan”. yang didukung oleh
sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan public tingkat kecamatan”.
Pada tahun 2020 Kecamatan Jrengikakan melaksanakan Urusan Fungsi Penunjang
Lannya dengan total anggaran Rp. 2.846.885.750,- yang terdiri dari Belanja Tidak
Langsung sebesar Rp. 2.206.364.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 640.521.750,-
Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan 1 urusan, 5
program dan 16 kegiatan. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di
Kecamatan Jrengik dan lingkup Kabupaten Sampang.
5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut
Dalam rangka pelaksanaan renja tahun 2020, maka diperlukan kaidah-kaidah
pelaksanaan dan tindak lanjut supaya program dan kegiatan yang telah di rencanakan
sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dan
rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:
1. Renja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang haruslah berpedoman kepada
RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan
propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras
dan bersinergi;
BabV Penutup
Renja KecamatanJrengik Kabupaten Sampang Tahun 2020 V-2
2. DokumenRenja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun
2020;
3. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.
BUPATI SAMPANG,
H. SLAMET JUNAIDI