pengesahan rancangan akhir rencana …perumahan-ciptakarya.malangkab.go.id/downloads/renja...
TRANSCRIPT
PENGESAHAN
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
(RENJA)
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2016
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena
berkat Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja
(Renja) Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2017 ini dapat terselesaikan dengan
baik dan tepat pada waktunya.
Adapun tujuan penyusunan dokumen Renja Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2017 ini
dimaksudkan agar terjadinya efektifitas pelaksanaan kegiatan, tersedianya
dokumen perencanaan daerah untuk Tahun 2017 yang selanjutnya
dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan : (a) arah
kebijakan keuangan daerah, (b) strategi pembangunan daerah, (c) kebijakan
umum, (d) program Perangkat Daerah (PD) dan lintas Perangkat Daerah,
serta program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam
kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.
Sebagai salah satu dokumen perencanaan yang merupakan
gabungan dari Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan Renja
Badan Perumahan Tahun 2017 yang selanjutnya berdasarkan Peraturan
Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya di sebut Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya ini masih jauh dari
kesempurnaan, dan oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat
membangun akan dijadikan sebagai masukan untuk kepentingan
penyempurnaan di masa mendatang. Pada akhirnya, kami mengucapkan
terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses
penyusunan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta
Karya Kabupaten Malang Tahun 2017 ini.
Kepanjen, Desember 2016
Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang
Ir. R O M D H O N I
Pembina Utama Muda NIP. 19620919 199003 1 007
DAFTAR ISI
Kata Pengantar …………………………………………………………………… i
Daftar Isi …………………………………………………………………………… ii
BAB I PENDAHULUAN ..…………………………………………………….. 1 1.1 Latar belakang ………………………………………………….. 1
1.2 Landasan Hukum ………………………………………………. 3 1.3 Maksud Dan Tujuan …………………………………………… 5
1.4 Sistematika Penulisan …………………………………………. 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2015 ..…………………………………………………………. 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya ……………………..….……. 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang ......... 31
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya ……………………………………………………………… 39
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang
Tahun 2017 .……………………........................................ 53 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
……………………………………………………………..……….. 62
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN MALANG ……………………………………….…….. 83
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ....……………….. 83 3.2 Tujuan dan sasaran Rancangan Rencana Kerja (Renja)
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya ………………………………………………………..…….. 84
3.3 Program dan Kegiatan …….............................................. 85
BAB IV PENUTUP ………………………………………………………………… 97
1
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/ /KEP/35.07/2016 TENTANG
PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA
KARYA KABUPATEN MALANG TAHUN 2017
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2017
BBAABB II
PPEENNDDAAHHUULLUUAANN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Cipta Karya adalah rencana yang memuat tujuan,
sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu)
tahun sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
serta peraturan parundangan, maka diperlukan Rencana Kerja (Renja).
Pedoman penyusunan Renja dilakukan dengan mengacu pada ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang
penyusunannya mengacu pada:
1. Tingkat keberhasilan capaian kinerja Indikator Rancangan
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam rangka
perwujudan keberhasilan visi dan misi Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Malang terpilih sebagaimana dijabarkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Malang Tahun 2016-2021;
2
2. Rencana kerja dan evaluasi atas tingkat capaian indikator kinerja
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten
Malang Tahun 2016-2021;
3. Peraturan Bupati Malang Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun
2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
4. Usulan kegiatan pembangunan hasil Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kabupaten (MusrenbangKab).
Secara lebih rinci proses penyusunan Renja dimaksud meliputi
tahapan: Surat dari Sekretariat Daerah tentang Penyusunan Rancangan
Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2017, pembentukan Tim
Penyusun, pengumpulan data/informasi, penyusunan rancangan awal,
pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, program dan
kegiatan, kajian capaian pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan
Indikator Kinerja yang sudah di tentukan dalam Standart Pelayanan
Minimum (SPM), melaksanakan diskusi fokus antar bidang, Surat
undangan, Surat dari Sekretariat Daerah tentang Koordinasi dan
Verifikasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat
Daerah 2017 Tanggal 29 Nopember 2016, serta penetapan oleh Kepala
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten
Malang untuk dapat dilaksanakan.
Hubungannya dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
yang merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang
dipersyaratkan untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka
waktu satu tahun ke depan yaitu, RKPD mempunyai fungsi penting
dalam sistem perencanaan daerah, karena RKPD menerjemahkan
perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) ke dalam
rencana, program, dan penganggaran tahunan. Keterkaitan antara Renja
dengan dokumen RKPD dan Renstra dapat disimpulkan bahwa RKPD
menjembatani sinkronisasi harmonisasi rencana tahunan dengan
rencana strategis, mengoperasionalkan rencana strategis ke dalam
langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk
memastikan tercapainya rencana strategis jangka menengah.
Tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dapat diuraikan sebagai
berikut: Rencana pembangunan 5 (lima) tahunan (Renstra) yang
3
selanjutnya dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang
dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja). Renja Perangkat Daerah
merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Renja
PD yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif
selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA PD.
RKA inilah yang menjadi muara dari dokumen perencanaan dan
penganggaran. Selanjutnya RKA Perangkat Daerah ini akan menjadi
dasar ditetapkannya dokumen pelaksanaan anggaran yaitu DPA. DPA
merupakan dasar dari penentuan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD).
1.2. Landasan Hukum Landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2017
sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
4
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014
tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9
Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2016-2021;
5
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Dareah;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 41 Tahun 2012 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2013 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Badan Perumahan Kabupaten Malang;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Cipta Karya;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/649/Kep/35.07.013/
2016 Tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2017
adalah untuk memberikan gambaran informasi atas regulasi serta
kebijakan dan strategi yang menjadi landasan penyusunan program dan
kegiatan pembangunan perumahan, cipta karya dan tata ruang di
Kabupaten Malang.
Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang
Tahun 2017 ini adalah terjadinya efektifitas pelaksanaan kegiatan,
tersedianya dokumen perencanaan daerah untuk Tahun 2017 yang
selanjutnya dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan :
(a) arah kebijakan keuangan daerah, (b) strategi pembangunan daerah,
(c) kebijakan umum, (d) program Perangkat Daerah (PD) dan lintas
Perangkat Daerah, serta program kewilayahan yang disertai dengan
rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat
indikatif.
6
1.4. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang
Tahun 2017 ini adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
7
BBAABB IIII
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
TAHUN 2015
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015 dan Capaian Rencana
Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator
kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja
capaian program/kegiatan maupun realisasi. Tingkat capaian target
kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai triwulan ke-4
(empat) tahun 2015 dapat terealisasi rata-rata 99,90 %. Pada tahun
2015 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
mendapat total anggaran sebesar Rp. 161.597.868.958.35,- yang terbagi
menjadi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 13.119.217.581,- dan
Belanja Langsung sebesar Rp. 148.856.204.450,10,-. Alokasi anggaran
sebesar itu, untuk melaksanakan 21 program dan 74 kegiatan dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 159.085.360.364,25 (97,53%). Secara
umum seluruh rencana program dan kegiatan tahun 2015 telah dapat
direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara lebih
detail hasil pelaksanaan dan capaian dari rencana kerja tahun 2015
dapat dijabarkan sebagai berikut :
Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya pada tahun 2015 sesuai dengan
tupoksinya untuk menjalankan urusan perumahan, pekerjaan umum
dan cipta karya meliputi:
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, indikator
kinerja Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset
Pemkab Malang) yang berkualitas kategori baik/rusak ringan adalah
64.92 %, kategori rusak sedang adalah 29.29 % dan kategori rusak
ringan adalah 5.79 % Pada tahun 2015 yang keseluruhankegiatan
fisik berjumlah 118 Paket pekerjaan terbagi Pembangunan 66 Paket
dan Rehabilitasi 52 Paket tersebar di wilayah Kabupaten Malang
untuk meningkatkan kualitas gedung bangunan aset pemerintah
kabupaten Malang sudah selesai. Sedangkan untuk kegiatan
perencanaan sudah tidak ada lagi.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan
8
melalui 5 (lima) kegiatannya:
1.1. Pembangunan Gedung Kantor, indikator kinerja kegiatan
jumlah gedung/kantor yang dibangun dengan target berupa 99
paket, terealisasi sebesar 99 paket, sehingga persentase
capaiannya adalah 100%;
1.2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, indikator kinerja
kegiatan jumlah gedung/kantor dinas yang dilakukan
pemeliharaan dengan target berupa 9 kantor, terealisasi sebesar
9 kantor, sehingga persentase capaiannya adalah 100%;
1.3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional,
indikator kinerja kegiatan jumlah kendaraan dinas yang
mendapat pemeliharaan dengan target berupa 9 kantor,
terealisasi sebesar 9 kantor, sehingga persentase capaiannya
adalah 100%;
1.4. Rehabilitasi Sedang/ Berat (Rumah) Gedung Kantor, indikator
kinerja kegiatan jumlah gedung/kantor aset Pemkab yang
direhab dan atau dipelihara dengan target berupa 147 paket,
terealisasi sebesar 147 paket, sehingga persentase capaiannya
adalah 100%;
1.5. Perencanaan dan Pengawasan Teknis Pembangunan/Rehab.
Rumah Dinas, Gedung Kantor dan Gedung Aset Daerah,
indikator kinerja kegiatan jumlah kegiatan perencanaan dan
pengawasan teknis pembangunan gedung/kantor aset
Pemerintah Kabupaten Malang dengan target berupa 144 paket,
terealisasi sebesar 144 paket, sehingga persentase capaiannya
adalah 100%.
2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong indikator
kinerja Persentase tersedianya sistem jaringan drainase skala
kawasan dan skala kota, dengan 1 (satu) kegiatannya:
2.1. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong–Gorong, indikator
kinerja kegiatan jumlah saluran drainase/gorong-gorong
lingkungan permukiman yang dibangun/ ditingkatkan/
direhabilitasi dengan target berupa 7 paket, terealisasi sebesar
7 paket, sehingga persentase capaiannya adalah 100%.
3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan indikator
kinerja persentase ketersediaan sistem jaringan drainase skala
kawasan dan skala kota dengan target 56.46 %, terealisasi sebesar
9
56.46 %, sehingga persentase capaiannya adalah 100%, dengan 1
(satu) kegiatannya;
3.1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, indikator kinerja kegiatan
jumlah jalan lingkungan permukiman yang
dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi dengan target 9 paket,
terealisasi sebesar 9 paket sehingga persentase capaiannya
adalah 100%.
4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah indikator kinerja Persentase penduduk yang terlayani sarana
pengelolaan Air Limbah dengan target 80.23 %, terealisasi sebesar
80.23 %, sehingga persentase capaiannya adalah 100%, dengan 3
(tiga) kegiatannya;
4.1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah indikator kinerja
kegiatan jumlah sarana sanitasi (air limbah) permukiman yang
dibangun/ditingkatkan dengan target 6 paket, terealisasi
sebesar 6 paket sehingga persentase capaiannya adalah 100%;
4.2. Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah indikator
kinerja jumlah Pengelola Air Limbah yang terfasilitasi dengan
target 75 HIPPAM, terealisasi sebesar 75 HIPPAM sehingga
persentase capaiannya adalah 100%;
4.3. Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Bersih indikator
kinerja jumlah Pengelola Air Bersih yang terfasilitasi dengan
target 6 Desa, terealisasi sebesar 6 Desa sehingga persentase
capaiannya adalah 100%;
4.4. Perencanaan dan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana
dan Sarana Air Bersih dan PLP indikator kinerja jumlah
kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan
prasarana dasar lingk. Permukiman dengan target 16 Paket,
terealisasi sebesar 16 Paket sehingga persentase capaiannya
adalah 100%.
5. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pasar indikator kinerja Persentase bangunan berkondisi baik (aset
Pemkab Malang) dengan target 64.92 %, terealisasi sebesar 64.92 %,
sehingga persentase capaiannya adalah 100%, dengan 1 (satu)
kegiatannya:
5.1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar indikator kinerja
terbangunnya pasar yang representatif, terfasilitasinya
10
kegiatan masyarakat dalam distribusi barang/produk dengan
target 2 Paket, terealisasi sebesar 2 Paket sehingga persentase
capaiannya adalah 100%.
6. Program Pengelolaan Areal Pemakaman indikator kinerja cakupan
pemenuhan pelayanan pemakaman dengan target 100 %, terealisasi
sebesar 100 %, sehingga persentase capaiannya adalah 100 %,
dengan 1 (satu) kegiatannya;
6.1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan indikator kinerja jumlah
taman makam yang terpelihara dengan target 4 Lokasi,
terealisasi sebesar 4 Lokasi sehingga persentase capaiannya
adalah 100%;
7. Program Perencanaan Tata Ruang indikator kinerja Persentase luas
Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang
dengan target 45 %, terealisasi sebesar 41.11 %, sehingga persentase
capaiannya adalah 91.36 % hal ini disebabkan karena Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Malang perlu mendapat penanganan yang lebih
serius, dengan semakin berkembangnya kota lainnya (Kota Malang
dan Kota Batu), untuk menata pusat pusat kegiatan wilayah dalam
mendukung dan memajukan perekonomian, RTRW (2010) perlu
dilakukan review, RDTRK Kota Kepanjen terlegalilasi tahun 2015,
dan masih banyak kebutuhan RDTRK yaitu 32 Pusat pengembangan
Kota melalui RDTRK, Kabupaten Malng yang terdiri dari 390
Desa/kelurahan yang mana 60% merupakan daerah perdesaan
maka perlu menjaga perkembangan yang terarah dan signifikan
dengan program Program Pengembangan Kawasan Perdesaan
Berkelanjutan, RTBL Kawasan Agropolitan, RTBl Kawasan
Sendangbiru, RDTR Kawasan Tradisonal Singosari (5 Desa), RTBL
Kawasan Minapolitan, RTBL Kawasan Gunung berapi (Tumpang),
secara umum arahan perencanaan dan pemanfaatan ruang wilayah
Kabupaten Malang mengacu pada perda nomor 3 tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang
2010-2030 yang ditargetkan terselesaikan sebanyak 51 RDTR di
akhir tahun 2030 sedangkan ditahun 2015 sudah terealisasi
sebanyak 25 RDTR serta beberapa perencanaan detail RTRW
Kabupaten Malang lainnya masih dalam proses mendapatkan
persetujuan substansi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Program Perencanaan Tata Ruang dilaksanakan melalui 1 (satu)
11
kegiatannya:
7.1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan indikator
kinerja jumlah materi teknis RDTR/RTR yang telah disusun
dengan target 2 RDTR, terealisasi sebesar 2 RDTR sehingga
persentase capaiannya adalah 100%.
8. Program Pemanfaatan Ruang, indikator kinerja Persentase luas
Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang
dengan target 45 %, terealisasi sebesar 41.11 %, sehingga persentase
capaiannya adalah 91.36 %, dengan 1 (satu) kegiatannya:
8.1. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pemanfaatan Ruang indikator kinerja jumlah perijinan
pemanfaatan ruang yang diterbitkan (rekom IPPT, Ijin Lokasi,
Penge-sahan Site Plan dan Informasi Tata Ruang) dengan
target 610 Pemohon, terealisasi sebesar 610 Pemohon sehingga
persentase capaiannya adalah 100%.
9. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, indikator kinerja
persentase bangunan yang sesuai persyaratan teknis (bangunan
non aset pemkab), dengan target 8.5 %, terealisasi sebesar 8.5 %,
sehingga persentase capaiannya adalah 100 %, dengan 2 (dua)
kegiatannya:
9.1. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan indikator kinerja
jumlah proses verifikasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
dengan target 232 Pemohon, terealisasi sebesar 232 Pemohon,
sehingga persentase capaiannya adalah 100 %;
9.2. Pengawasan Pemanfaatan Ruang dengan indikator kinerja
jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan atau
perijinan pemanfataan ruang dengan target 183 rekomendasi,
terealisasi sebesar 183 rekomendasi, sehingga persentase
capaiannya adalah 100 %.
10. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) indikator kinerja
Persentase RTH publik yang terkelola dengan target 0.15 %,
terealisasi sebesar 0.15 %, sehingga persentase capaiannya adalah
100 %. Kendala yang dihadapi kondisi wilayah Kabupaten Malang
yang luas dan masih memiliki banyak kawasan hutan baik hutan
negara maupun hutan rakyat serta berbagai bentuk Ruang Terbuka
Hijau (RTH) lain seperti lahan sempadan sungai/saluran
12
irigasi/waduk/danau/mata air, lahan sempadan Rel Kereta Api,
lapangan, makam desa serta berbagai bentuk RTH lainnya yang
bersifat publik maupun privat, terbatasnya sarana kerja operasional
dan penyiraman untuk kegiatan perawatan taman setiap harinya,
terbatasnya jumlah personil tenaga kerja yang kompeten dalam hal
perawatan taman, lokasi obyek pertamanan yang tersebar di
beberapa wilayah Kabupaten Malang mengakibatkan tingginya biaya
operasional pemeliharaan, rendahnya partisipasi masyarakat dan
swasta dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan obyek
pertamanan, sulitnya menemukan lahan di kawasan perkotaan yang
layak untuk dikembangkan sebuah obyek pertamanan.
Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Cipta Karya dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
adalah Menyusun Master Plan/Road Map pengembangan obyek
pertamanan di Kabupaten Malang, pemantapan dan peningkatan
kualitas pemeliharaan obyek pertamanan yang telah ada, khususnya
yang berlokasi di kota Kepanjen dalam rangka menunjang peraihan
predikat Kota Bersih/Adipura serta dalam rangka menunjang kota
Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang, Mengembangkan
obyek pertamanan di kota Kepanjen, Meningkatkan kualitas dan
kuantitas sumberdaya organisasi (5M+1I) dalam pengelolaan obyek
pertamanan.
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dilaksanakan
dalam 2 (dua) kegiatannya:
10.1. Pemeliharaan RTH dengan indikator kinerja jumlah
Peningkatan RTH Publik Melalui Pembangunan dan
Pemeliharaan Taman yang didukung Perencanaan dan
pengawasan Desain dengan target 20 lokasi, terealisasi sebesar
20 lokasi, sehingga persentase capaiannya adalah 100 %;
10.2. Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan RTH
dengan indikator kinerja jumlah Masyarakat/ organisasi
masyarakat yang mengelola RTH dengan target 5 KSM,
terealisasi sebesar 5 KSM, sehingga persentase capaiannya
adalah 100 %.
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga dengan
indikator kinerja Persentase bangunan berkondisi baik (aset Pemkab
Malang) dengan target 64.92 %, terealisasi sebesar 64.92 %, sehingga
13
persentase capaiannya adalah 100 %, dilaksanakan dengan 1 (satu)
kegiatannya:
11.1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
dengan indikator kinerja jumlah peningkatan pembangunan
sarana dan prasarana olahraga serta jumlah fasiltas stadion
yang dibangun dengan target 2 unit, terealisasi sebesar 2 unit,
sehingga persentase capaiannya adalah 100 %.
12. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan indikator kinerja
Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang
aman dengan target 68 %, terealisasi sebesar 68 %, sehingga
persentase capaiannya adalah 100 %, dengan 1 (satu) kegiatannya:
12.1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
dengan indikator kinerja jumlah sarana air bersih dan air
minum permukiman perdesaan yang dibangun/ditingkatkan
dengan target 11 Paket terealisasi sebesar 11 Paket, sehingga
persentase capaiannya adalah 100 %.
13. Program Pengembangan Perumahan, dengan 3 (tiga) kegiatannya;
13.1. Pembangunan Sarana dan Pasarana Rumah Sederhana Sehat
(DAK) dengan target 42 paket untuk pembangunan PSU untuk
2574 unit rumah dan realisasi telah melampaui target yaitu
2656 unit rumah (103%);
13.2. Peningkatan Penyediaan PSU Perumahan dengan target
pembangunan PSU untuk 41 unit rumah dan telah mencapai
realisasi 41 unit rumah (100%);
13.3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat
(Pendamping DAK+BOP) dengan target 104 unit rumah dan
telah mencapai realisasi 104 unit rumah (100%).
- Indikator kinerja utama Persentase backlog perumahan,
realisasi telah mencapai target karena Dukungan kepada
pembangunan rumah sejahtera tapak bagi masyarakat
berpenghasilan rendah melalui pendanaan APBD pada
kegiatan peningkatan penyediaan PSU Perumahan yang
mendorong pembangunan baru untuk rumah bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah.Koordinasi yang baik dengan instansi
pemerintah lainnya (baik vertikal yaitu dengan Kementerian
dan Provinsi, maupun horizontal dengan Perangkat daerah
14
lain} Kabupaten Malang yang juga melaksanakan program di
bidang perumahan
- Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Ketersediaan
Rumah Layak Huni, pencapaian target disebabkan karena
pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni di
Kabupaten Malang (Bantuan Pemerintah Pusat, Bansos, dan
APBD pada Perumahan, yang didukung dengan pendanaan
APBD Perumahan dengan kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi
Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu.
- Pemberian bantuan pembangunan Prasarana, Sarana dan
Utilitas, seperti pembangunan jalan lingkungan (beton atau
paving), drainase, sumur resapan, maupun penerangan jalan
umum di perumahan swadaya yang pernah mendapatkan
bantuan perbaikan rumah tidak layak huni. Koordinasi yang
baik dengan instansi pemerintah lainnya (baik vertikal yaitu
dengan Kementerian dan Provinsi, maupun horizontal dengan
SKPD Kabupaten Malang yang juga melaksanakan program di
bidang perumahan
14. Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan 1 (satu) kegiatannya:
14.1. Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat
Perumahan dengan target 3 kegiatan sosialisasi dan realisasi
telah mencapai target yaitu 3 kegiatan sosialisasi (100%).
Pencapaian target kegiatan ini karena kinerja optimal yang
didukung sinergitas pemanku kepentingan yaitu masyarakat
(berbasis gender, yaitu sosialisasi pada ibu-ibu PKK), instansi
vertikal (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
dengan dukungan dana APBN untuk peningkatan kualitas
rumah tidak layak huni menjadi layak, bersinergi dengan
kegiatan sosialisasi), sedang kegiatan ini mendorong perbaikan
rumah layak huni, pencapaian kinerja yaitu indikator
peningkatan ketersediaan rumah layak huni.
15. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, 3 (tiga) kegiatannya:
15.1. Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Prasarana Dasar
Permukiman Berbasis Masyarakat dengan target kegiatan di
10 Kecamatan dan realisasi telah mencapai target 10
Kecamatan (100%);
15
15.2. Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan
Peraturan Perundang undangan bidang Perumahan dengan
target pelaksanaan pada 15 lokasi perumahan dan realisasi
telah mencapai pada 15 lokasi (100%).
Program ini mencapai target yang ditentukan karena kinerja
dan sinergitas antara pemangku kepentingan dan instansi yang
lain terutama dalam Fasilitasi pembangunan Prasarana dan
Prasarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat
(Rusunawa) yang mendukung pembangunan Rusunawa yang
didanai APBN. Fasiltiasi Pembangunan Rusunawa terutama
pada Rusunawa Nelayan, berupa dukungan kemudahan
pemberian Rekomendasi Teknis dan konsultasi teknis.
Program ini mendukung Indikator kinerja utama Persentase
backlog karena pembangunan Rusunawa untuk pekerja
(Nelayan) meningkatkan penyediaan ketersediaan rumah dan
mengurangi backlog perumahan.
16. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
indikator kinerja Persentase penanganan kejadian kebakaran di
Kabupaten Malang dengan target 100 %, terealisasi sebesar 100 %,
sehingga persentase capaiannya adalah 100 %, dengan 1 (satu)
kegiatannya;
15.3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya
Kebakaran indikator kinerja jumlah penanganan kejadian
kebakaran dengan target 100 %, terealisasi sebesar 100 %,
sehingga persentase capaiannya adalah 100 %.
17. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan indikator
kinerja Persentase kawasan kota dan perdesaan dengan kategori
bersih dari sampah dengan target 55 %, terealisasi sebesar 54 %,
sehingga persentase capaiannya adalah 98.18 %. Persentase
kawasan kota dan pedesaan dengan kategori bersih dari sampah
merupakan perbandingan antara luas wilayah yang mendapat akses
layanan kebersihan/pengelolaan sampah terhap luas wilayah
Kabupaten Malang. Permasalahan yang dihadapi dalam Penanganan
Sampah di wilayah kabupaten malang yaitu kesadaran masyarakat
akan kelestarian lingkungan, jangkauan wilayah kabupaten malang
yang luas, pertambahan penduduk, kurangnya sektor usaha yang
berinvestasi di bidang persampahan, upaya yang telah dilakukan
16
Oleh Dinas Cipta karya dan Tata Ruang dalam penanganan sampah
yaitu mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam pengolahan
sampah baik personil maupun armada dan sarana dan prasarana
pendukungnya, Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dengan
mengoptimalkan TPST 3R dalam penanganan sampah sehingga tidak
menumpuk di TPA, Upaya lain dalam meningkatkan kualitas
lingkungan permukiman adalah dengan pemanfaatan sampah
organik menjadi energi yang dapat mendukung peningkatan
perekonomian masyarakat dan pengembangan Bank-bank Sampah.
Dengan mengembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat
terdapat 3 nilai tambah yang didapatkan yakni membuka lapangan
pekerjaan (pro job) mengurangi kemiskinan (pro poor),serta
peningkatan kulitas lingkungan (pro environment) sehingga model
seperti ini akan terus kita kembangkan sekaligus menumbuhkan
kepedulian masyarakat terhadap isu-isu lingkungan dan
melestarikan kembali nilai-nilai gotong royong yang semakin
memudar. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
dilaksanakan dalam 4 (empat) kegiatannya:
21.1. Penyediaan Prasarana & Sarana Pengelolaan Persampahan
indikator kinerja kegiatan jumlah pengadaan sarana dan
pembangunan prasarana pengelolaan persampahan serta
perencanaan dan pengawasan teknis pembangunannya dengan
target berupa 5604.94 unit, terealisasi sebesar 5604.94 unit,
sehingga persentase capaiannya adalah 100%;
21.2. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Persampahan indikator kinerja kegiatan jumlah volume sampah
pada kawasan IKK di wilayah Kabupaten Malang yang
ditangani dengan pola pelayanan pengangkutan dengan target
berupa 668.57 m3/hr, terealisasi sebesar 668.57 m3/hr,
sehingga persentase capaiannya adalah 100%;
21.3. Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan indikator
kinerja kegiatan jumlah teknologi pengelolaan sampah alternatif
pada kawasan IKK di seluruh wilayah Kabupaten Malang
dengan target berupa 4 Unit, terealisasi sebesar 4 Unit,
sehingga persentase capaiannya adalah 100%;
21.4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan
Persampahan indikator kinerja kegiatan jumlah Masyarakat/
17
organisasi masyarakat yang mengelola sampah melalui Bank
Sampah/ TPST3R/ Pelapak Sampah dengan target berupa 43
TPS3R, terealisasi sebesar 43 TPS3R, sehingga persentase
capaiannya adalah 100%;
Selain program dan kegiatan tersebut di atas, pelaksanaan kinerja
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya didukung
pula oleh program pendukung kesekretariatan yaitu:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, indikator kinerja
Persentase Kelancaran Administrasi Perkantoran dengan 11 (sebelas)
kegiatannya:
1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, indikator kinerja kegiatan
jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar dengan target
berupa 2.000 surat, terealisasi sebesar 2.000 surat, sehingga
persentase capaiannya adalah 100%;
1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
indikator kinerja kegiatan jumlah rekening pembayaran
telephone, air dan listrik selama satu tahun dengan target 5
jenis, terealisasi 5 jenis, sehingga persentase capaiannya adalah
100%;
1.3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, indikator kinerja
kegiatan jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
dengan target 12 bulan, terealisasi 12 bulan, sehingga
persentase capaiannya adalah 100%;
1.4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, indikator kinerja kegiatan
jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu
tahun dengan target 12 bulan, terealisasi 12 bulan, sehingga
persentase capaiannya adalah 100%;
1.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, indikator
kinerja kegiatan jumlah penyediaan barang cetakan dan
penggandaan dengan target 12 bulan, terealisasi 12 bulan,
sehingga persentase capaiannya adalah 100%;
1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan,
indikator kinerja kegiatan jumlah penyediaan komponen
instalasi listrik dengan target 12 bulan, terealisasi 12 bulan,
sehingga persentase capaiannya adalah 100%;
1.7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, indikator
kinerja kegiatan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
18
dengan target 12 bulan, terealisasi 12 bulan, sehingga
persentase capaiannya adalah 100%;
1.8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan, indikator kinerja kegiatan jumlah eksemplar bahan
bacaan yang di beli dengan target 12 bulan, terealisasi 12
bulan, sehingga persentase capaiannya adalah 100%;
1.9. Penyediaan Makanan dan Minuman, indikator kinerja kegiatan
jumlah makanan dan minuman yang disediakan dengan target
12 kali, terealisasi 12 kali, sehingga persentase capaiannya
adalah 100%;
1.10. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, indikator
kinerja kegiatan jumlah penugasan dinas ke luar daerah
dengan target 12 kali, terealisasi 12 kali, sehingga persentase
capaiannya adalah 100%;
1.11. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, indikator
kinerja kegiatan jumlah penugasan dinas dalam daerah dengan
target 12 kali, terealisasi 12 kali, sehingga persentase
capaiannya adalah 100%.
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur indikator kinerja Persentase
tingkat kedisiplinan dan keseragaman pakaian non dinas personil
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dengan
target 35 %, terealisasi 35 %, sehingga persentase capaiannya adalah
100%, dengan 1 (satu) kegiatannya:
2.1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan indikator kinerja kegiatan
jumlah pengadaan pakaian kerja non dinas dan kedinasan
daerah dengan target 2 Paket, terealisasi 2 Paket, sehingga
persentase capaiannya adalah 100%.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur indikator
kinerja Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
dengan target 58.33 %, terealisasi 58.33 %, sehingga persentase
capaiannya adalah 100%, dengan 1 (satu) kegiatannya:
3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal indikator kinerja kegiatan
jumlah sumber daya yang mendapat pelatihan formal dengan
target 10 Orang terealisasi 10 Orang, sehingga persentase
capaiannya adalah 100%.
4. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan indikator kinerja cakupan laporan kinerja dan keuangan
19
yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan
akuntabel dengan target 100 %, terealisasi 100 %, sehingga
persentase capaiannya adalah 100%, dengan 3 (tiga) kegiatannya:
4.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja PD indikator kinerja kegiatan jumlah laporan kinerja
yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan
akuntable dengan target 13 Laporan terealisasi 13 Laporan,
sehingga persentase capaiannya adalah 100%;
4.2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran indikator kinerja
kegiatan jumlah dokumen laporan keuangan semesteran
selama satu tahun dengan target 8 Laporan terealisasi 8
Laporan, sehingga persentase capaiannya adalah 100%;
4.3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun indikator kinerja
kegiatan jumlah dokumen keuangan akhir tahun dengan target
5 Laporan terealisasi 5 Laporan, sehingga persentase
capaiannya adalah 100%.
5. Program Pengembangan Data/Informasi indikator kinerja
Ketersediaan data/informasi yang akurat guna mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya, dengan target 100% terealisasi 100%,
sehingga persentase capaiannya adalah 100%, dengan 1 (satu)
kegiatannya:
5.1. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan
Penyusunan Dokumen Perencanaan indikator kinerja kegiatan
ketersediaan data/informasi dalam rangka penyusunan
dokumen perencanaan dan evaluasi tahunan dengan target 139
Paket terealisasi 139 Paket, sehingga persentase capaiannya
adalah 100%.
Menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah maka Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran telah dilimpahkan ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
serta Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Dilimpahkan ke Dinas Lingkungan Hidup.
Untuk lebih detailnya evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun
2015 dan capaian rencana strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:
20
1 6 7 8 = (7/6) 11 = (10/4)*
I.
C.
1. 100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 100 % 100 % 100
1) a. 2.500 Surat 1.900 Surat 2.000 Surat 2.000 Surat 100,00 2.100 Surat 2.100 Surat 84
2) a. 5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 100,00 5 jenis 5 jenis 100
3) a. 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,00 12 Bulan 12 Bulan 100
4) a. 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,00 12 Bulan 12 Bulan 100
5) a. 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100
6) a. 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,00 12 Bulan 12 Bulan 100
7) a. 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,00 12 Bulan 12 Bulan 100
8) a. 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,00 12 Bulan 12 Bulan 100
9) a. 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 100,00 12 Kali 12 Kali 100
10
)
a. 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 100,00 12 Kali 12 Kali 100
Tabel 2.1. REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2016
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
No.
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (Outcome)
DAN
KEGIATAN (Output)
TARGET KINERJA
CAPAIAN
RENSTRA
TAHUN 2021
(Akhir Periode
Renstra PD) 2021
REALISASI
TARGET KINERJA
HASIL PROGRAM
& KELUARAN
KEGIATAN s/d
TAHUN 2014
TARGET DAN REALISASI KINERJA
PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
TAHUN 2015 (Tahun Lalu/n-2)
TARGET
PROGRAM/
KEGIATAN RENJA
PD TAHUN
BERJALAN
(TAHUN 2016)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA
PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA
PD s/d THN 2016 (TAHUN
BERJALAN)
TARGET RENJA
PD TAHUN 2015
REALISASI
RENJA PD TAHUN
2015
TINGKAT
REALISASI
%
REALISASI CAPAIAN
TINGKAT
CAPAIAN
%
2 3 4 5 9 10 = (5+7+9)
Wajib
Pekerjaan Umum
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase Kelancaran Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan
surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening pembayaran
telephone, air dan listrik selama
satu tahun
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah orang yang diberikan
honor selama satu tahun
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Jumlah penyediaan sarana
kebersihan kantor selama satu
tahunPenyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Jumlah penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan
Jumlah penyediaan komponen
instalasi listrik
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor DPKPCK
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan
Jumlah eksemplar bahan bacaan
yang di beli
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah makanan dan minuman
yang disediakan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah penugasan dinas ke luar
daerah
21
1 6 7 8 = (7/6) 11 = (10/4)*
No.
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (Outcome)
DAN
KEGIATAN (Output)
TARGET KINERJA
CAPAIAN
RENSTRA
TAHUN 2021
(Akhir Periode
Renstra PD) 2021
REALISASI
TARGET KINERJA
HASIL PROGRAM
& KELUARAN
KEGIATAN s/d
TAHUN 2014
TARGET DAN REALISASI KINERJA
PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
TAHUN 2015 (Tahun Lalu/n-2)
TARGET
PROGRAM/
KEGIATAN RENJA
PD TAHUN
BERJALAN
(TAHUN 2016)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA
PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA
PD s/d THN 2016 (TAHUN
BERJALAN)
TARGET RENJA
PD TAHUN 2015
REALISASI
RENJA PD TAHUN
2015
TINGKAT
REALISASI
%
REALISASI CAPAIAN
TINGKAT
CAPAIAN
%
2 3 4 5 9 10 = (5+7+9)
11 a. 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 100,00 12 Kali 12 Kali 100
2. 79,99 % 64,40 % 64,92 % 64,92 % 100,00 67,81 % 66,46 % 83
1) a. 73 Paket 24 Paket 99 Paket 99 Paket 100,00 65 Paket 65 Paket 89
2) a. 9 Kantor 9 Kantor 9 Kantor 9 Kantor 100,00 9 Kantor 9 Kantor 100
3) a. 9 Kantor 9 Kantor 9 Kantor 9 Kantor 100,00 9 Kantor 9 Kantor 100
4) a. 102 Paket 9 Paket 147 Paket 147 Paket 100,00 94 Paket 94 Paket 92
5) a. 4 Paket 34 Paket 144 Paket 144 Paket 100,00 7 Paket 7 Paket 175
3. 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 100,00 % 100,00 % 100
1) a. 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 100,00 2 Paket 2 Paket 100
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam
daerah
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase bangunan berkondisi
baik dan representatif (aset
Pemkab Malang)
Pembangunan Gedung
Kantor
Jumlah gedung/kantor yang
dibangun
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Gedung Kantor
Jumlah gedung/kantor dinas yang
dilakukan pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang
mendapat pemeliharaan
Rehabilitasi Sedang/ Berat
(Rumah) Gedung Kantor
Jumlah gedung/kantor aset
Pemkab yang direhab dan atau
dipelihara
Perencanaan dan Pengawasan
Teknis Pembangunan/Rehab.
Rumah Dinas, Gedung
Kantor dan Gedung Aset
Daerah
Jumlah kegiatan perencanaan dan
pengawasan teknis pembangunan
gedung/kantor aset Pemerintah
Kab Malang
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase tingkat kedisiplinan dan
keseragaman pakaian non dinas
personil DPKPCK
Pengadaan Pakaian Kerja
Lapangan
Jumlah pengadaan pakaian kerja
non dinas dan kedinasan
22
1 6 7 8 = (7/6) 11 = (10/4)*
No.
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (Outcome)
DAN
KEGIATAN (Output)
TARGET KINERJA
CAPAIAN
RENSTRA
TAHUN 2021
(Akhir Periode
Renstra PD) 2021
REALISASI
TARGET KINERJA
HASIL PROGRAM
& KELUARAN
KEGIATAN s/d
TAHUN 2014
TARGET DAN REALISASI KINERJA
PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
TAHUN 2015 (Tahun Lalu/n-2)
TARGET
PROGRAM/
KEGIATAN RENJA
PD TAHUN
BERJALAN
(TAHUN 2016)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA
PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA
PD s/d THN 2016 (TAHUN
BERJALAN)
TARGET RENJA
PD TAHUN 2015
REALISASI
RENJA PD TAHUN
2015
TINGKAT
REALISASI
%
REALISASI CAPAIAN
TINGKAT
CAPAIAN
%
2 3 4 5 9 10 = (5+7+9)
4. 100,00 % 16,67 % 58,33 % 58,33 % 100,00 58,33 % 58,33 % 100
1) a. 10 Orang 10 Orang 10 Orang 10 Orang 100,00 10 Orang 10 Orang 100
5. 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 100,00 % 100,00 % 100
1) a. 13 Lap 13 Lap 13 Lap 13 Lap 100,00 13 Lap 13 Lap 100
2) a. 8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 100,00 8 Lap 8 Lap 100
3) a. 5 Lap 5 Lap 5 Lap 5 Lap 100,00 5 Lap 5 Lap 100
6. 100,00 % 51,08 % 56,46 % 56,46 % 100,00 63,59 % 64,28 % 64,28
1) a. 232 Paket 25 Paket 7 Paket 7 Paket 100,00 159 Paket 173 Paket 75
7. 100,00 % 51,08 % 56,46 % 56,46 % 100,00 63,59 % 63,59 % 63,59
1) a. 309 Paket 25 Paket 9 Paket 9 Paket 100,00 211 Paket 229 Paket 74
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi
sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Jumlah sumber daya yang
mendapat pelatihan formal
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan
keuangan yang disusun sesuai
aturan yang berlaku, tepat waktu
dan akuntabel
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja yang
disusun sesuai aturan yang
berlaku, tepat waktu dan
akuntable
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan
keuangan semesteran selama satu
tahunPenyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen keuangan akhir
tahun
Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong
Persentase tersedianya sistem
jaringan drainase skala kawasan dan
skala kota
Pembangunan Sal.
Drainase/Gorong– Gorong
Jumlah saluran drainase/gorong-
gorong lingk. permukiman yang
dibangun/ditingkatkan/direhabilit
asi
Program Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
Persentase ketersediaan sistem
jaringan drainase skala kawasan dan
skala kota
Rehabilitasi/Pemeli-haraan
Jalan
Jumlah jalan lingk. permukiman
yang
dibangun/ditingkatkan/direhabilit
asi
23
1 6 7 8 = (7/6) 11 = (10/4)*
No.
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (Outcome)
DAN
KEGIATAN (Output)
TARGET KINERJA
CAPAIAN
RENSTRA
TAHUN 2021
(Akhir Periode
Renstra PD) 2021
REALISASI
TARGET KINERJA
HASIL PROGRAM
& KELUARAN
KEGIATAN s/d
TAHUN 2014
TARGET DAN REALISASI KINERJA
PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
TAHUN 2015 (Tahun Lalu/n-2)
TARGET
PROGRAM/
KEGIATAN RENJA
PD TAHUN
BERJALAN
(TAHUN 2016)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA
PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA
PD s/d THN 2016 (TAHUN
BERJALAN)
TARGET RENJA
PD TAHUN 2015
REALISASI
RENJA PD TAHUN
2015
TINGKAT
REALISASI
%
REALISASI CAPAIAN
TINGKAT
CAPAIAN
%
2 3 4 5 9 10 = (5+7+9)
8. 80,23 % 80,23 % 80,23 % 80,23 % 100,00 80,23 % 80,23 % 80,23
85,48 % 68,00 % 68,00 % 68,00 % 100,00 85,48 % 85,48 % 85,48
1) a. 388 Paket 16 Paket 6 Paket 6 Paket 100,00 265 Paket 277 Paket 71
2) a. 500,00 HIPPAM 20 HIPPAM 75 HIPPAM 75 HIPPAM 100,00 80 HIPPAM 230 HIPPAM 46
3) a. Desa 18 Desa 6 Desa 6 Desa 100,00 6 Desa 18 Desa 5
4) a. 80 Paket 48 Paket 16 Paket 16 Paket 100,00 16 Paket 48 Paket 60
9. 100,00 % 68,00 % 68,00 % 68,00 % 100,00 85,48 % 85,48 % 85,48
1) a. 274 Paket 20 Paket 11 Paket 11 Paket 100,00 187 Paket 218 Paket 80
D.
1. 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 100,00 % 100,00 % 100
1) a. 14 Kali 58 Kali 11 Kali 11 Kali 100,00 14 Kali 14 Kali 100
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
Persentase penduduk yang terlayani
sarana pengelolaan Air Limbah
Persentase penduduk yang
mendapatkan akses air berih
Penyediaan Prasarana dan
Sarana Air Limbah
Jumlah sarana sanitasi (air
limbah) permukiman yg
dibangun/ditingkatkan
Fasilitasi Pembinaan Teknik
Pengolahan Air Minum
Jumlah Pengelola Air Bersih yang
terfasilitasi
Fasilitasi Pembinaan Teknik
Pengolahan Air Limbah
Jumlah Pengelola Air Bersih yang
terfasilitasi
Perencanaan dan Pengawasan
Teknis Penyediaan Prasarana
dan Sarana Air Bersih dan
PLP
Jumlah kegiatan perencanaan dan
pengawasan teknis pembangunan
prasarana dasar lingk.
permukiman
Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Persentase penduduk yang
mendapatkan akses air minum yang
aman
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Bersih
Perdesaan
Jumlah sarana air bersih dan air
minum permukiman perdesaan
yang dibangun/ditingkatkan
Perumahan
Peningkatan Kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya Kebakaran
Persentase penanganan kejadian
kebakaran di Kabupaten Malang
Pemeliharaan Sarana &
Prasarana Pencegahan
Bahaya Kebakaran
Jumlah penanganan kejadian
kebakaran
24
1 6 7 8 = (7/6) 11 = (10/4)*
No.
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (Outcome)
DAN
KEGIATAN (Output)
TARGET KINERJA
CAPAIAN
RENSTRA
TAHUN 2021
(Akhir Periode
Renstra PD) 2021
REALISASI
TARGET KINERJA
HASIL PROGRAM
& KELUARAN
KEGIATAN s/d
TAHUN 2014
TARGET DAN REALISASI KINERJA
PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
TAHUN 2015 (Tahun Lalu/n-2)
TARGET
PROGRAM/
KEGIATAN RENJA
PD TAHUN
BERJALAN
(TAHUN 2016)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA
PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA
PD s/d THN 2016 (TAHUN
BERJALAN)
TARGET RENJA
PD TAHUN 2015
REALISASI
RENJA PD TAHUN
2015
TINGKAT
REALISASI
%
REALISASI CAPAIAN
TINGKAT
CAPAIAN
%
2 3 4 5 9 10 = (5+7+9)
2 2,3 % 1,92 % 2,95 % 2,95 % 100% 2,5 % 2,5 % 109
Peresentase backlog perumahan 0,8 % 1,58 % 1,46 % 1,46 % 100% 1,35 % 1,35 % 169
a a. 1.000 KK 3.620 KK 450 KK 342 KK 76% 200 KK 507 KK 51
b Peningkatan PSU untuk
perumahan swadaya
Tersosialisasikannya tentang
prasarana, sarana dan utilitas
(PSU)
- 0 2 Desa 1 Desa 50% - - -
c Sosialisasi tentang
prasarana, sarana dan
utilitas (PSU)
Jumlah prasarana, sarana dan
utilitas perumahan swadaya
yang tertata dengan baik
- 1 keg 0 Kec. 0 Kec. 0 - - -
d Kajian tentang PSU
perumahan swadaya
Jumlah kajian tentang PSU
perumahan swadaya
- -0
studi
kasus
1 studi
kasus
0 0- - -
e - - 0 Desa 2 Desa 2 Desa 0 - - -
f Sosialisasi Perbup
RP4D/RP3KP Jumlah regulasi perbup
RP4D/RP3KP
- -
0 0 0 0 0 - - -
g Land banking perumahan Jumlah kajian pencadangan
lahan untuk perumahan
- - 1 keg. 0 0 0 - - -
h Pembangunan perumahan
PNS
Jumlah pembangunan
perumahan PNS
100 unit 126 unit 100 unit 40 unit 40% 100 unit 100 unit 100
i Perencanaan &
pembangunan perumahan
PNS
Jumlah perencanaan
perumahan PNS
- - 3 keg. 1 keg. 1 keg. 100%
- - -
j Fasilitasi dan stimulasi
kawasan khusus nelayan
Jumlah fasilitasi dan stimulasi
kawasan khusus nelayan
- - 100 unit 1 keg. 1 keg. -
- - -
Program Pengembangan
Perumahan
Persentase peningkatan
ketersediaan rumah layak huni
Fasilitasi dan stimulasi
pembangunan perumahan
masyarakat kurang
mampu
Jumlah rumah yang meningkat
kualitasya
Rehabilitasi PSU
perumahan swadaya
dengan bentuk kerjasama
kemitraan
Jumlah rehabilitasi PSU
perumahan swadaya dengan
bentuk kerjasama kemitraan
25
1 6 7 8 = (7/6) 11 = (10/4)*
No.
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (Outcome)
DAN
KEGIATAN (Output)
TARGET KINERJA
CAPAIAN
RENSTRA
TAHUN 2021
(Akhir Periode
Renstra PD) 2021
REALISASI
TARGET KINERJA
HASIL PROGRAM
& KELUARAN
KEGIATAN s/d
TAHUN 2014
TARGET DAN REALISASI KINERJA
PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
TAHUN 2015 (Tahun Lalu/n-2)
TARGET
PROGRAM/
KEGIATAN RENJA
PD TAHUN
BERJALAN
(TAHUN 2016)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA
PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA
PD s/d THN 2016 (TAHUN
BERJALAN)
TARGET RENJA
PD TAHUN 2015
REALISASI
RENJA PD TAHUN
2015
TINGKAT
REALISASI
%
REALISASI CAPAIAN
TINGKAT
CAPAIAN
%
2 3 4 5 9 10 = (5+7+9)
j Kajian perencanaan
kawasan khusus nelayanJumlah kajian perencanaan
kawasan khusus nelayan
- - 0 keg. 1 keg. 0 keg. 0
- - -
k PSU kawasan perumahan
dan permukiman
jumlah unit rumah yang
dibangun PSU-nya
1000 unit 4936 unit 4000 unit 40 unit 1% 250 unit 175 unit 17,5
l PSU kawasan perumahan
dan permukiman
Jumlah Fasilitasi DAK
perumahan dan kaw.
permukiman
- 4509 unit 2750 unit 2656 unit 96,5% - - -
m Penanganan lingkungan
perumahan &
permukiman kumuh
berbasis kawasan (PLP2K-
BK)
Jumlah penanganan
lingkungan perumahan &
permukim an kumuh berbasis
ka wasan (PLP2K-BK)
- 20 Ha 10 Ha 0 Ha 0 - - -
n Kajian dan perencanaan
kawasan kumuh
Jumlah kajian dan
perencanaan kawasan kumuh
- 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100% - - -
o Sosialisasi dan stimulasi
kawasan khusus nelayan
Jumlah sosialisasi dan
stimulasi kawasan khusus
nelayan
- 0 Keg 0 Keg 0 Keg 0 - - -
p Penyelenggaraan Adiupaya
Puritama
Jumlah penilaian Adiupaya
Puritama
- 3 Keg 0 Keg 0 Keg 100% - - -
3 Persentase ketersediaan
rumah layak huni
2,3 % 1,92 % 2,95 % 2,95 % 100% 2,5 % 2,5 % 109
a Penyuluhan dan
pengawasan kualitas
lingkungan sehat
perumahan
jumlah kegiatan Penyuluhan
dan Pengawasan Kualitas
Lingkungan Sehat Perumahan
15 Keg. 24 Kec. 4 Kec. 6 Kec 100% 3 Keg. 3 Keg. 20
b Kajian tentang rumah
sehat & layak huni
Jumlah kajian tentang rumah
sehat & layak huni
- 0 objek
studi
0 objek
studi
0 objek
studi
0% - - -
cPenyusunan dan
pengelolaan data base
perumahan rumah tidak
layak huni
Jumlah Database perumahan
serta sarana pendukung
(komputer server dan
software)yang akurat
33 Kec 33 Kec 3 Kec 0 Kec 0% 33 Kec 30 Kec 91
Program Lingkungan Sehat
Perumahan
26
1 6 7 8 = (7/6) 11 = (10/4)*
No.
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (Outcome)
DAN
KEGIATAN (Output)
TARGET KINERJA
CAPAIAN
RENSTRA
TAHUN 2021
(Akhir Periode
Renstra PD) 2021
REALISASI
TARGET KINERJA
HASIL PROGRAM
& KELUARAN
KEGIATAN s/d
TAHUN 2014
TARGET DAN REALISASI KINERJA
PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
TAHUN 2015 (Tahun Lalu/n-2)
TARGET
PROGRAM/
KEGIATAN RENJA
PD TAHUN
BERJALAN
(TAHUN 2016)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA
PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA
PD s/d THN 2016 (TAHUN
BERJALAN)
TARGET RENJA
PD TAHUN 2015
REALISASI
RENJA PD TAHUN
2015
TINGKAT
REALISASI
%
REALISASI CAPAIAN
TINGKAT
CAPAIAN
%
2 3 4 5 9 10 = (5+7+9)
dKajian tentang bantuan
untuk peningkatan
kualitas dan pem
bangunan baru rumah
bagi MBR
Jumlah kajian tentang bantuan
untuk peningkatan kualitas &
pembangunan baru bagi MBR
- 0 studi
kasus
0 studi
kasus
0 studi
kasus
0% - - -
e Pendampingan kegiatan
sertifikasi Hak atas Tanah
(SHAT) masyarakat
berpenghasilan rendah
(MBR)
Jumlah pendampingan kegiatan
sertifikasi Hak atas Tanah
(SHAT) masyarakat ber-
penghasilan rendah (MBR)
- 4 Kec 3 Kec 5 Kec 100% - - -
f Rehabilitasi perumahan
swadaya dengan bentuk
kerjasama kemitraan
Jumlah rehabilitasi perumahan
swadaya dengan bentuk kerja
sama kemitraan.
- 565 KK 250 KK 0 KK 100% - - -
4 Persentase backlog
perumahan
0,8 % 1,58 % 1,46 % 1,46 % 100% 1,35 % 1,35 % 169
a Sosialisasi mengenai
rusunawa
Jumlah pembangunan rumah
susun sewa (rusunawa) bagi
pekerja dan buruh wanita. -
0 Keg. 1 Keg. 1 Keg. 100% 0 Keg. 1 Kegiatan 100
b Kajian tentang
pembangunan rusunawa Jumlah kajian tentang
pembangunan rusunawa-
1 Keg. 0 Keg. 0 Keg. 0% - - -
c Bantuan Stimulan
Rusunawa
Jumlah bantuan stimulan
rusunawa - 12 TB- - 0% - - -
d Sosialisasi mengenai
rumah umum tapakJumlah sosialisasi mengenai
rumah umum tapak-
1 Keg. 1 Keg. 1 Keg. 100% - - -
Program Pemberdayaan
Komunitas Perumahan
27
1 6 7 8 = (7/6) 11 = (10/4)*
No.
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (Outcome)
DAN
KEGIATAN (Output)
TARGET KINERJA
CAPAIAN
RENSTRA
TAHUN 2021
(Akhir Periode
Renstra PD) 2021
REALISASI
TARGET KINERJA
HASIL PROGRAM
& KELUARAN
KEGIATAN s/d
TAHUN 2014
TARGET DAN REALISASI KINERJA
PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
TAHUN 2015 (Tahun Lalu/n-2)
TARGET
PROGRAM/
KEGIATAN RENJA
PD TAHUN
BERJALAN
(TAHUN 2016)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA
PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA
PD s/d THN 2016 (TAHUN
BERJALAN)
TARGET RENJA
PD TAHUN 2015
REALISASI
RENJA PD TAHUN
2015
TINGKAT
REALISASI
%
REALISASI CAPAIAN
TINGKAT
CAPAIAN
%
2 3 4 5 9 10 = (5+7+9)
ePendataan Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Jumlah Lokasi perumahan yang
terdata PSU-nya225 lokasi - - - - 35 lokasi 35 lokasi 15,5
f Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan
Pembangunan Perumahan
Formal
Jumlah Rekomendasi Teknis
dan Monev Rusunawa
33 kec - - - - 10 kec 10 kec 33,33
100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100% 100,00 % 100,00 % 100
2. 1) a. 20 Lokasi 4 Lokasi 4 Lokasi 4 Lokasi 100,00 4 Lokasi 12 Lokasi 60
E.
1.Sesuai 45,00 % 45,00 % 45,00 % 45,00 % 100,00 45,00 % 45,00 % 100,00
Bersyarat dan Terbatas 55,00 % 55,00 % 51,00 % 51,00 % 55,00 % 55,00 % 100,00
Wajib Menyesuaikan 0,00 % 0,00 % 4,00 % 4,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00
1) a. 2 RDTR 3 RDTR 2 RDTR 2 RDTR 100,00 2 RDTR 2 RDTR 100
2.Sesuai 45,00 % 45,00 % 45,00 % 45,00 % 100,00 45,00 % 45,00 % 100,00
1) a. 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 100,00 % 100,00 % 100
1.100 Pemohon 610 Pemohon 610 Pemohon 100,00 500 Pemohon 500 Pemohon 45
Program Pengelolaan Areal
Pemakaman
Cakupan pemenuhan pelayanan
pemakaman
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah Taman Makam yang
terpelihara
Penataan Ruang
Program Perencanaan Tata
Ruang
Persentase luas Pemanfaatan
Ruang yang sesuai dengan
Rencana Tata Ruang
Penyusunan Rencana Detail
Tata Ruang Kawasan
Jumlah materi teknis RDTR/RTR
yang telah disusun
Program Pemanfaatan Ruang Persentase luas Pemanfaatan
Ruang yang sesuai dengan
Rencana Tata Ruang
Fasilitasi Peningkatan Peran
Serta Masyarakat Dalam
Pemanfaatan Ruang
Jumlah perijinan pemanfaatan
ruang yang diterbitkan (rekom
IPPT, Ijin Lokasi, Penge-sahan Site
Plan dan Informasi TR)
28
1 6 7 8 = (7/6) 11 = (10/4)*
No.
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (Outcome)
DAN
KEGIATAN (Output)
TARGET KINERJA
CAPAIAN
RENSTRA
TAHUN 2021
(Akhir Periode
Renstra PD) 2021
REALISASI
TARGET KINERJA
HASIL PROGRAM
& KELUARAN
KEGIATAN s/d
TAHUN 2014
TARGET DAN REALISASI KINERJA
PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
TAHUN 2015 (Tahun Lalu/n-2)
TARGET
PROGRAM/
KEGIATAN RENJA
PD TAHUN
BERJALAN
(TAHUN 2016)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA
PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA
PD s/d THN 2016 (TAHUN
BERJALAN)
TARGET RENJA
PD TAHUN 2015
REALISASI
RENJA PD TAHUN
2015
TINGKAT
REALISASI
%
REALISASI CAPAIAN
TINGKAT
CAPAIAN
%
2 3 4 5 9 10 = (5+7+9)
a.
3.
Sesuai 45,00 % 45,00 % 45,00 % 45,00 % 100,00 45,00 % 45,00 % 100,00
b. 10,00 % 8,00 % 8,50 % 8,50 % 100,00 9,00 % 9,00 % 90,00
1) a. 230 Pemohon 350 Pemohon 232 Pemohon 232 Pemohon 100,00 230 Pemohon 230 Pemohon 100
2) a. 915 rekom 183 rekom 183 rekom 183 rekom 100,00 183 rekom 549 rekom 60
b. 19 Paket 4 Paket 9 Paket 9 Paket 100,00 14 Paket 14 Paket 74
F. 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 100,00 % 100,00 % 100
1.
1) a. 281 Paket 2 Paket 139 Paket 139 Paket 100,00 140 Paket 140 Paket 50
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Persentase luas Pemanfaatan
Ruang yang sesuai dengan
Rencana Tata Ruang
Persentase Bangunan yang
sesuai persyaratan teknis
(bangunan non aset pemkab)
Fasilitasi Peningkatan Peran
Serta Masyarakat Dalam
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
Jumlah proses verifikasi Ijin
Mendirikan Bangunan (IMB)
Pengawasan Pemanfaatan
Ruang
Jumlah pemanfaatan ruang yang
sesuai dengan ketentuan atau
perijinan pemanfataan ruang
Jumlah Pengadaan sarana
penunjang pengendalian
pemanfaatan ruang
Perencanaan Pembangunan
Program Pengembangan
Data/Informasi
Persentase ketersediaan
data/informasi yang akurat guna
mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas dinas
Penyusunan & Pengum-pulan
Data/Informasi Kebutuhan
Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Jumlah data/informasi dalam
rangka penyusunan dokumen
perencanaan dan evaluasi tahunan
29
1 6 7 8 = (7/6) 11 = (10/4)*
No.
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (Outcome)
DAN
KEGIATAN (Output)
TARGET KINERJA
CAPAIAN
RENSTRA
TAHUN 2021
(Akhir Periode
Renstra PD) 2021
REALISASI
TARGET KINERJA
HASIL PROGRAM
& KELUARAN
KEGIATAN s/d
TAHUN 2014
TARGET DAN REALISASI KINERJA
PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
TAHUN 2015 (Tahun Lalu/n-2)
TARGET
PROGRAM/
KEGIATAN RENJA
PD TAHUN
BERJALAN
(TAHUN 2016)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA
PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA
PD s/d THN 2016 (TAHUN
BERJALAN)
TARGET RENJA
PD TAHUN 2015
REALISASI
RENJA PD TAHUN
2015
TINGKAT
REALISASI
%
REALISASI CAPAIAN
TINGKAT
CAPAIAN
%
2 3 4 5 9 10 = (5+7+9)
G.
1. -) Skala Perkotaan 48,90 % 52,53 % 45,00 % 45,00 % 100,00 45,78 % 45,78 % 93,62
-) Skala Kabupaten 27,60 % 18,00 % 20,00 % 20,00 % 100,00 19,62 % 19,62 % 71,09
1) a. 9.972 Unit 1.333 Unit 5.605 Unit 5.605 Unit 100,00 3.034 Unit 3.034 Unit 30,43
2) a. 1.337,00 m3/hr 653,71 m3/hr 668,57 m3/hr 668,57 m3/hr 100,00 668,57 m3/hr 668,57 m3/hr 50
3) a. 9 Unit 1 Unit 4 Unit 4 Unit 100,00 4 Unit 9 Unit 100
4) a. 98 TPS3R 300 KK 43 TPS3R 43 TPS3R 100,00 55 TPS3R 55 TPS3R 56
4,72 % 0,12 % 0,15 % 0,15 % 100,00 0,5 % 0,5 % 10,59
2.
1) a. 69 Lokasi 19 Lokasi 20 Lokasi 20 Lokasi 100,00 30 Lokasi 30 Lokasi 43,48
2) a. 30 KSM 0 KSM 5 KSM 5 KSM 100,00 10 KSM 15 KSM 50
Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Persentase kawasan kota dan
perdesaan dengan kategori bersih
dari sampah
Penyediaan Prasarana &
Sarana Pengelolaan
Persampahan
Jumlah pengadaan sarana dan
pembangunan prasarana
pengelolaan persampahan serta
perencanaan dan pengawasan
teknis pembangunannya
Peningkatan Operasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Persampahan
Jumlah volume sampah pada kaw.
IKK di wilayah Kab.n Malang yg
ditangani dengan pola pelayanan
pengangkutan
Pengembangan Teknologi
Pengolahan Persampahan
Jumlah teknologi pengelolaan
sampah alternatif pada kaw. IKK di
seluruh wilayah Kab. Malang
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dalam
Pengelolaan Persam-pahan
Jumlah Masyarakat/ organisasi
masyarakat yang mengelola
sampah melalui Bank Sampah/
TPST3R/ Pelapak Sampah
Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
Persentase RTH publik yang
terkelola
Pemeliharaan RTH Jumlah Peningkatan RTH Publik
Melalui Pembangunan dan
Pemeliharaan Taman yang
didukung Perencanaan dan
pengawasan Desain
Peningkatan Peran serta
Masyarakat Dalam
Pengelolaan RTH
Jumlah Masyarakat/ organisasi
masyarakat yang mengelola RTH
30
1 6 7 8 = (7/6) 11 = (10/4)*
No.
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (Outcome)
DAN
KEGIATAN (Output)
TARGET KINERJA
CAPAIAN
RENSTRA
TAHUN 2021
(Akhir Periode
Renstra PD) 2021
REALISASI
TARGET KINERJA
HASIL PROGRAM
& KELUARAN
KEGIATAN s/d
TAHUN 2014
TARGET DAN REALISASI KINERJA
PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
TAHUN 2015 (Tahun Lalu/n-2)
TARGET
PROGRAM/
KEGIATAN RENJA
PD TAHUN
BERJALAN
(TAHUN 2016)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA
PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA
PD s/d THN 2016 (TAHUN
BERJALAN)
TARGET RENJA
PD TAHUN 2015
REALISASI
RENJA PD TAHUN
2015
TINGKAT
REALISASI
%
REALISASI CAPAIAN
TINGKAT
CAPAIAN
%
2 3 4 5 9 10 = (5+7+9)
B. 79,99 % 64,40 % 64,92 % 64,92 % 100,00 67,81 % 67,81 % 84,77
1.
1) a. 5 Paket 1 Paket 2 Paket 2 Paket 100,00 2 Paket 5 Paket 100,00
79,99 % 64,40 % 64,92 % 64,92 % 100,00 67,81 % 67,81 % 84,77
2.
1) a. 4 Unit 1 Unit 2 Unit 2 Unit 0,00 3 Unit 4 Unit 100
b. 6 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 100,00 2 Unit 2 Unit 33
Pilihan
Perdagangan
Program Pengembangan dan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pasar
Persentase bangunan berkondisi
baik (aset Pemkab Malang). Kategori
:
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pasar
Jumlah bangunan pasar yg
representatif, terfasilitasinya
kegiatan masyarakat dalam
distribusi barang/produk
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Olahraga
Persentase bangunan berkondisi
baik (aset Pemkab Malang). Kategori
:
Peningkatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Olahraga
Jumlah sarana dan prasarana
penunjang operasional stadion
yang dibangunJumlah fasiltas stadion yang
dibangun
31
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
Dan Cipta Karya Kabupaten Malang
Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang berdasarkan
Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sesuai Peraturan Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan
Instansi Pemerintah serta didukung oleh Peraturan Bupati Nomor 28
Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Malang adalah:
1. Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana
Tata Ruang;
2. Persentase RTH publik yang terkelola;
3. Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab
Malang);
4. Persentase bangunan yang sesuai persyaratan teknis (bangunan non
aset pemkab);
5. Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah;
6. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum;
7. Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni;
8. Persentase backlog perumahan.
Sedang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang berdasarkan
Standart Pelayanan Minimal sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah:
1. Persentase jumlah pengesahan persyaratan teknis pemohon Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan;
2. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum;
3. Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah;
4. Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR)
wilayah Kabupaten / Kota beserta rencana rincinya melalui peta
analog dan peta digital;
5. Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas
wilayah kota / kawasan perkotaan.
32
6. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
Pelaksanaan SPM bidang perumahan, pekerjaan umum dan cipta
karya tahun 2015 terintegrasi dalam 4 (empat) program yaitu
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Program Pembangunan
Infrastruktur Pedesaan, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Air Minum dan Air Limbah, Program Perencanaan Tata Ruang dan
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Secara umum
pencapaian target telah terpenuhi, pencapaian target pelayanan
dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Jenis pelayanan dasar penyediaan air minum, sasaran strategis
meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman
perkotaan tahun 2015 tercapai 66.64 %;
2. Jenis pelayanan dasar penyediaan sanitasi, sasaran strategis
Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan
drainase) permukiman perkotaan tahun 2015 tercapai 70.66 %;
3. Jenis pelayanan dasar penataan bangunan dan lingkungan,
sasaran strategis meningkatnya tertib pembangunan bangunan
gedung tahun 2015 tercapai 9.83 %;
4. Jenis pelayanan dasar informasi penataan ruang, sasaran
strategis meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang
tahun 2015 tercapai 1.92 %;
5. Jenis pelayanan dasar penyediaan ruang terbuka hijau (RTH)
publik, sasaran strategis meningkatnya ketersediaan RTH tahun
2015 tercapai 4.55 %;
6. Jenis pelayanan dasar Perumahan yaitu Cakupan Ketersediaan
Rumah Layak Huni tahun 2015 tercapai 88,46%.
Untuk lebih detailnya tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya berdasarkan Indikator Kinerja
Utama (IKU) dan Standart Pelayanan Minimal periode sebelumnya
disajikan dalam Tabel 2.2.
33
1 4 13
A.
a. Persentase bangunan
berkondisi baik dan
representatif(aset Pemkab
Malang)
79,99% 64,92 % 67,81 % 70,76 % 73,77 % 64,40 % 67,81 % 70,76 % 73,77 %
-) Baik/Rusak Ringan 64,92 % 67,81 % 70,76 % 73,77 % 64,40 % 67,81 % 70,76 % 73,77 %
-) Rusak Sedang 29,29 % 26,96 % 24,65 % 22,41 % 29,71 % 26,96 % 24,65 % 22,41 %
-) Rusak Berat Σ Bangunan aset Pemkab Malang 5,79 % 5,23 % 4,59 % 3,82 % 5,89 % 5,23 % 4,59 % 3,82 %
1 Jumlah gedung/kantor aset
Pemkab yang dibangun dan
atau ditingkatkan
99 Paket 65 Paket 67 Paket 69 Paket 99 Paket 65 Paket 67 Paket 69 Paket
2 Jumlah gedung/kantor Dinas
Perumahan Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya
yang dilakukan pemeliharaan
9 Ktr 9 Ktr 9 Ktr 9 Ktr 9 Ktr 9 Ktr 9 Ktr 9 Ktr
3 Jumlah pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas
9 Ktr 9 Ktr 9 Ktr 9 Ktr 9 Ktr 9 Ktr 9 Ktr 9 Ktr
4 Jumlah gedung/kantor aset
Pemkab yang direhab dan atau
dipelihara
147 Paket 94 Paket 96 Paket 98 Paket 147 Paket 94 Paket 96 Paket 98 Paket
5 Jumlah kegiatan perencanaan
dan pengawasan teknis
pembangunan gedung/kantor
aset Pemerintah Kab Malang
144 Paket 7 Paket 4 Paket 4 Paket 144 Paket 7 Paket 4 Paket 4 Paket
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYAKABUPATEN MALANG
3
2015
TARGET RENSTRA PD TAHUN KE-
2016
REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-
2017 2018
Tabel 2.2.
No. INDIKATOR2016 20172018 2015
CATATA
N
ANALISI
S
PROYEKSI TAHUN KE-
8 106 12
IKU
5 92
SPM/STA
NDAR
NASIONAL
117
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas bangunan gedung
Pemerintah yang memadai dan
layak dalam melaksanakan tugas
pelayanan masyarakat serta
meningkatnya kualitas dan
kuantitas bangunan masyarakat
yang memenuhi standar teknis
konstruksi bangunan
Σ Bangunan aset Pemkab Malang
dalam kondisi baik
34
1 4 133
2015
TARGET RENSTRA PD TAHUN KE-
2016
REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-
2017 2018No. INDIKATOR
2016 20172018 2015
CATATA
N
ANALISI
S
PROYEKSI TAHUN KE-
8 106 12
IKU
5 92
SPM/STA
NDAR
NASIONAL
117
6 Jumlah sarana dan prasarana
penunjang operasional stadion
2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit
7 Jumlah fasiltas stadion yang
Terpelihara
2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit
8 Jumlah pembangunan pasar
yang representatif, terfasiltasi
kegiatan masyarakat dalam
distribusi barang/produk
8 Unit 4 Unit 4 Unit 2 Unit 8 Unit 4 Unit 4 Unit 2 Unit
b. 10% 8,50 % 9,00 % 9,50 % 10,00 % 8,50 % 9,00 % 9,50 % 10,00 %
1Σ Bangunan non asset Pemkab
yang sesuai persyaratan teknis 338 Pemohon 338 Pemohon 340 Pemohon 345 Pemohon 338 Pemohon 338 Pemohon 340 Pemohon 345 Pemohon
Σ Bangunan non aset Pemkab
Malang
2 Persentase pengesahan
persyaratan teknis pemohon
Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) yang diterbitkan
9,87 %
B.
a. Persentase penduduk yang
mendapatkan akses air minum
69,10 % 100% 68,00 % 85,48 % 87,9 % 91,13 % 68,00 % 85,48 % 87,9 % 91,13 %
Σ Penduduk yang mendapat
pelayanan air minum
Σ Penduduk Kabupaten Malang
b. 80,25 % 100% 80,23 % 80,23 % 83,52 % 87,92 % 80,23 % 80,23 % 83,52 % 87,92 %
Σ Penduduk yang terlayani sarana
Pengelolaan Air Limbah yang
MemadaiΣ Penduduk Kabupaten Malang
Persentase penduduk yang
terlayani sarana pengelolaan air
limbah
Persentase Bangunan yang
sesuai persyaratan teknis
(bangunan non aset pemkab)
Jumlah pemohon pendirian
bangunan yang sesuai dengan
ketentuan teknis dan perijinan
pendirian bangunan
Meningkatnya kualitas lingkungan
permukiman masyarakat yang
ditandai oleh ketersediaan serta
kecukupan prasarana dan sarana
air bersih, sanitasi, drainase dan
jalan lingkungan penunjang
keterbebasan dari genangan banjir
35
1 4 133
2015
TARGET RENSTRA PD TAHUN KE-
2016
REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-
2017 2018No. INDIKATOR
2016 20172018 2015
CATATA
N
ANALISI
S
PROYEKSI TAHUN KE-
8 106 12
IKU
5 92
SPM/STA
NDAR
NASIONAL
117
1 Jumlah sarana sanitasi (air
limbah) permukiman yg
dibangun/ditingkatkan
6 Paket 265 Paket 292 Paket 321 Paket 6 Paket 265 Paket 292 Paket 321 Paket
2 Jumlah Pengelola Air Limbah
yang terfasilitasi
50 KSM 75 KSM 85 KSM 95 KSM 50 KSM 75 KSM 85 KSM 95 KSM
3 Jumlah Pengelola Air Bersih
yang terfasilitasi
75 HIPPAM 80 HIPPAM 90 HIPPAM 100 HIPPAM 75 HIPPAM 80 HIPPAM 90 HIPPAM 100 HIPPAM
4 Jumlah kegiatan perencanaan
dan pengawasan teknis
pembangunan prasarana dasar
lingk. Permukiman
8 Paket 17 Paket 20 Paket 24 Paket 8 Paket 17 Paket 20 Paket 24 Paket
5 Jumlah sarana air bersih dan
air minum permukiman
perdesaan yang
dibangun/ditingkatkan
11 Paket 187 Paket 206 Paket 226 Paket 11 Paket 187 Paket 206 Paket 226 Paket
C.
`
53% 45,00 % 45,00 % 47,00 % 49,00 % 45,00 % 45,00 % 47,00 % 49,00 %
-) Sesuai 45,00 % 45,00 % 47,00 % 49,00 % 45,00 % 45,00 % 47,00 % 49,00 %
-) Bersyarat dan Terbatas 51,00 % 55,00 % 53,00 % 51,00 % 51,00 % 55,00 % 53,00 % 51,00 %
-) Wajib Menyesuaikan 4,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Luas wilayah Rencana Tata Ruang
1 Jumlah RDTR yang disusun
(baru/ revisi)
2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok
2 Jumlah partisipasi masyarakat
dalam perencanaan tata ruang
2 Kec 2 Kec 2 Kec 2 Kec 2 Kec 2 Kec 2 Kec 2 Kec
3 Jumlah RDTR yang diproses
dasar hukum-nya
2 RDTR 2 RDTR 2 RDTR 2 RDTR 2 RDTR 2 RDTR 2 RDTR 2 RDTR
Persentase luas Pemanfaatan
Ruang yang sesuai dengan Rencana
Tata Ruang
Luas Pemanfaatan Ruang yang
sesuai dengan Rencana Tata
Ruang
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas pemanfaatan tata ruang
yang berhasilguna dan
berdayaguna secara optimal dan
seimbang yang ditandai dengan
meningkatnya kuantitas
pemanfaatan ruang yang sesuai
dengan rencana peruntukan ruang-
nya
36
1 4 133
2015
TARGET RENSTRA PD TAHUN KE-
2016
REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-
2017 2018No. INDIKATOR
2016 20172018 2015
CATATA
N
ANALISI
S
PROYEKSI TAHUN KE-
8 106 12
IKU
5 92
SPM/STA
NDAR
NASIONAL
117
4 Jumlah perijinan pemanfaatan
ruang yang diterbitkan (rekom
IPPT, Ijin Lokasi, Pengesahan
Site Plan dan Informasi TR)
610 Pemohon 500 Pemohon 500 Pemohon 500 Pemohon 610 Pemohon 500 Pemohon 500 Pemohon 500 Pemohon
5 Jumlah pemanfaatan ruang
yang sesuai dengan ketentuan
atau perijinan pemanfataan
ruang
232 Pemohon 230 Pemohon 230 Pemohon 230 Pemohon 232 Pemohon 230 Pemohon 230 Pemohon 230 Pemohon
6 Pengadaan sarana penunjang
pengendalian pemanfaatan
ruang
9 Paket 6 Paket 3 Paket 2 Paket 9 Paket 6 Paket 3 Paket 2 Paket
7 Persentase tersedianya
informasi mengenai rencana
tata ruang (RTR) wilayah
Kabupaten / Kota beserta
rencana rincinya melalui peta
analog dan peta digital
1,92 %
D.
4,72% 0,15 % 0,5 % 1,32 % 2,42 % 0,15 % 0,5 % 1,32 % 2,42 %
Σ Luas kawasan RTH publik di
Kab. Malang
20 Lokasi 30 Lokasi 32 Lokasi 36 Lokasi 20 Lokasi 30 Lokasi 32 Lokasi 36 Lokasi
Persentase RTH publik yang
terkelolaΣ Luasan RTH yang terkelola
Jumlah Peningkatan RTH
Publik Melalui Pembangunan
dan Pemeliharaan Taman yang
didukung Perencanaan dan
pengawasan Desain
1
Meningkatnya kualitas kebersihan
kawasan permukiman perkotaan
dan perdesaan serta pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau (RTH)
kawasan perkotaan yang ditandai
oleh meningkatnya kualitas dan
kuantitas pengelolaan
persampahan serta pengembangan
dan pemeliharaan Ruang Terbuka
Hijau kawasan perkotaan
37
1 4 133
2015
TARGET RENSTRA PD TAHUN KE-
2016
REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-
2017 2018No. INDIKATOR
2016 20172018 2015
CATATA
N
ANALISI
S
PROYEKSI TAHUN KE-
8 106 12
IKU
5 92
SPM/STA
NDAR
NASIONAL
117
2 Jumlah Masyarakat/ organisasi
masyarakat yang mengelola
RTH
5 KSM 10 KSM 15 KSM 20 KSM 5 KSM 10 KSM 15 KSM 20 KSM
3 Jumlah Taman Makam yang
terpelihara
4 Loks. 5 Loks. 6 Loks. 7 Loks. 4 Loks. 5 Loks. 6 Loks. 7 Loks.
Persentase tersedianya luasan
RTH publik sebesar 20% dari
luas wilayah kota / kawasan
perkotaan
4,56 %
D
Menyelenggarakan
pembangunan perumahan dan
permukiman yang terencana,
tertib dan sesuai dengan
peraturan perundangan dalam
rangka penurunan backlog di
Kabupaten Malang.
a Persentase Backlog Perumahan
di Kabupaten Malang 0,80 % 1,46 % 1,35 % 1,24 % 1,13 % 1,46 % 1,35 % 1,24 % 1,13 %
Σ rumah tangga (KK) - Σ stock
rumah
1Jumlah Ranperda urusan
perumahan
Σ rumah di kab. Malang
290% _ _ _ 90 % _ _ _ 90 %
Σ ajuan SKBG
Σ SKBG yg diterbitkan
b
Meningkatkan pemenuhan
kebutuhan hunian yang layak
huni dan terjangkau serta
didukung dengan prasarana,
sarana dan utilitas yang
memadai.
90% _ 90 % 90 % 90 % 100 % 100 % 100 % 90 %
Σ rekomtek rusun yang diajukan
` Σ rekomtek yang diterbitkan
Persentase Sertifikat
Kepemilikan Bangunan Gedung
yang diterbitkan
persentase rekomendasi teknis
dan monev rusunawa yang
diterbitkan
38
1 4 133
2015
TARGET RENSTRA PD TAHUN KE-
2016
REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-
2017 2018No. INDIKATOR
2016 20172018 2015
CATATA
N
ANALISI
S
PROYEKSI TAHUN KE-
8 106 12
IKU
5 92
SPM/STA
NDAR
NASIONAL
117
EMeningkatkan pemenuhan
kebutuhan hunian yang layak
huni dan terjangkau serta
didukung dengan prasarana,
sarana dan utilitas yang
memadai.
a cakupan ketersediaan rumah
layak huni
Persentase ketersediaan rumah
layak huni
2,30 % 2,95 % 2,5 % 2,46 % 2,42 % 2,95 % 2,5 % 2,46 % 2,42 %
Σ Rumah layak huni (n)- Σ Rumah
layak huni (n-1)
Σ rumah (n-1) di Kab. Malang
60% _ 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 %
Σ masy. Meningkat kualitas
rumah hasil sosialisasi
Σ masy. Yang mengikuti sosialisasi
Persentase masyarakat yang
meningkatkan kualitas rumah
setelah mengikuti sosialisasi
rumah layak huni
39
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Penjabaran arah perencanaan serta pelaksanaan program dan
kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
bersifat saling terkait atau saling mempengaruhi dengan perkembangan
kondisi faktor eksternal organisasi berupa perkembangan pembangunan
wilayah, Visi dan Misi Kepala Daerah, program-program nasional dan
lain-lain. Untuk maksud tersebut, berikut beberapa isu strategis serta
keterkaitannya dengan arah perencanaan serta pelaksanaan program
dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
yang mencakup hal-hal berikut :
1. Kinerja pelayanan dan hal-hal kritis yang terkait dengan
pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta
Karya antara lain:
1.1. Pelayanan Penyediaan Perumahan dalam rangka penurunan
backlog perumahan
a) Fasilitasi dan Konsultasi mengenai Prasarana Sarana dan
Utilitas (PSU) perumahan
Konsultasi mengenai PSU perumahan adalah mengenai
mekanisme konstruksi PSU, sedangkan konstruksi PSU
kawasan perumahan terdiri atas rincian biaya yang harus
dikeluarkan sesuai standar, konsultasi PSU juga meliputi
konsultasi mengenai penataan dan revitalisasi lingkungan
perumahan yang sehat.
b) Fasilitasi Pembangunan Perumahan PNS
Pembangunan Perumahan PNS diperuntukkan bagi PNS di
Kabupaten Malang
c) Fasilitasi Pembangunan Rusunawa
Fasilitasi Pembangunan Rusunawa terutama Rusunawa
Nelayan berkontribusi terhadap penurunan backlog perumahan
1.2. Pelayanan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH)
a) Fasilitasi dan Konsultasi mengenai perumahan (peningkatan
kualitas rumah tidak layak huni)
40
Konsultasi perumahan berupa konsultasi mengenai mekanisme
konstruksi perumahan, biaya-biaya yang harus dikeluarkan
dengan mengacu pada standar-standar harga yang ada sesuai
dengan konstruksi rumah yang diinginkan dan konsultasi
mengenai rumah sehat. Fasilitasi peningkatan kualitas rumah
tidak layak huni berupa program perbaikan rumah menjadi
rumah layak huni;
b) Konsultasi mengenai administrasi perumahan
Konsultasi mengenai administrasi perumahan bertujuan
masyarakat mengetahui proses dalam pendirian bangunan
dan persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk mendirikan
suatu bangunan atau rumah;
1.3. Pengendalian Ruang dan Bangunan, untuk perkembangan
permukiman/perumahan dan bangunan usaha milik
penduduk yang sangat pesat dan umumnya berpusat pada
poros-poros jalan yang telah ada serta mengingat rendahnya
pengetahuan masyarakat tentang teknis konstruksi bangunan
yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan,
tahan dan antisipasi terhadap berbagai bentuk bencana,
sehat sebagai rumah tinggal serta tidak mengganggu maupun
terganggu oleh berbagai kegiatan masyarakat lainnya di luar
area persil miliknya, maka setiap kegiatan pembangunan
bangunan gedung rumah atau lainnya perlu kiranya
dilakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan secara
aktif baik melalui perijinan maupun melalui operasional
lapangan pengawasan kegiatan pembangunan;
1.4. Kawasan Permukiman
Kondisi kawasan permukiman secara umum tersebar di
seluruh wilayah Kabupaten Malang khususnya berada disekitar
lahan-lahan pertanian, tegalan, perkebunan dan lahan kosong
serta aksesibilitas umumnya kurang, jumlah sarana dan
prasarana penunjang juga terbatas atau hampir tidak ada.
Luas kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Malang
adalah 5.072,49 Ha atau 1,46 % dari luas wilayah kabupaten
sedang luas kawasan perkotaan 28.558 Ha atau 8,23 % dari
luas wilayah kabupaten. Jadi total luas kawasan permukiman
33.630,49 Ha.
41
Secara fisiografis permukiman perdesaan terletak di
pergunungan dan dataran tinggi, dataran rendah, dan di
pesisir. Kawasan permukiman yang terletak pada wilayah
pegunungan dan dataran tinggi, kegiatan pengembangan
permukiman diarahkan pada pertanian tanaman keras,
perkebunan dan sebagian hortikultura, dan pariwisata.
Kawasan permukiman yang terletak pada dataran rendah,
umumnya memiliki kegiatan pertanian sawah, tegal, kebun
campur, termasuk peternakan dan perikanan darat.
Lahan kosong yang terletak pada tengah permukiman dan
sepanjang jalan utama merupakan kawasan yang rawan
perubahan pengunaan lahan dari kawasan pertanian menjadi
kawasan terbangun.
Pada kawasan ini diperlukan pembatasan pengembangan
untuk kawasan terbangun. Kawasan permukiman yang terletak
pada kawasan pesisir, didominasi oleh masyarakat nelayan dan
disekelilingnya merupakan kawasan hutan.
Permukiman perdesaan berbasis perikanan tangkap dan
tambak memerlukan peningkatan kondisi infrastruktur dan
sarana pengolahan ikan. Kawasan yang berbentuk kawasan
agropolitan, terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada
wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan
pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan
adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan
sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
Kawasan permukiman tersebut mengalami beberapa
permasalahan, diantaranya yaitu pusat pelayanan perdesaan
banyak yang kurang berkembang, dan pusat permukiman
kurang mampu mendorong perkembangan wilayahnya;
1.5. Penataan Ruang dan Penataan Bangunan
Penataan Ruang Kabupaten Malang diarahkan untuk
menunjang keserasian pengaturan tata guna tanah, tata guna
air dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu
kesatuan tata lingkungan yang dinamis serta dalam kerangka
sebagai sub bagian pengembangan sistem penataan ruang
wilayah regional Provinsi Jawa Timur dan Wilayah Nasional
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
42
Di sisi lain, pengelolaan Penataan Ruang Malang diharapkan
mampu menyeimbangkan tarik menarik antara kepentingan
perkembangan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat Kabupaten Malang dengan kepentingan kelestarian
daya dukung lingkungan ruang Kabupaten Malang bagi
seluruh peri kehidupan makhluk hidup dan aktivitasnya yang
ada di dalamnya.
Sehubungan hal tersebut, sesuai amanat Perda Nomor 3 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Malang, jumlah Rencana Detail Penataan Ruang (RDTR)
Kabupaten Malang yang harus ada minimal sebanyak 32 RDTR
dari target 52 RDTR.
Dari jumlah tersebut, satu (1) RDTR telah ditetapkan yaitu
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2014
tentang RDTR Bagian Wilayah Perkotaan Kepanjen, dua (2)
Rencana Detail Penataan Ruang telah mendapatkan
persetujuan substansi dari Gubernur Jawa Timur yaitu
Rencana Detail Penataan Ruang Bagian Wilayah Perkotaan
(BWP) Singosari dan Rencana Penataan Ruang Kawasan
Strategis Sosio Kultural Singosari – Lawang yang sedang dalam
proses mendapat persetujuan substansi dari Gubernur Jawa
Timur, dan dua (2) RDTR sedang dilakukan pembahasan di
DPRD yaitu RDTR BWP Pakis dan RDTR BWP Pakisaji.
Dampak dari belum ditetapkannya Perda tentang RDTR maka
pedoman yang digunakan sebagai pengendalian dan
pemanfaatan ruang masih menggunakan Perda Nomor 3 Tahun
2010 tentang RTRW Kabupaten Malang. Dalam rangka
memberikan pelayanan masyarakat yang prima serta guna
menampung berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan secara
umum, bangunan gedung pemerintah yang menunjang
pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan salah satu sarana
yang pokok dan wajib tersedia dalam kondisi yang prima;
1.6. Pertamanan
Sesuai amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, bahwa dalam sebuah wilayah harus terdapat Ruang
Terbuka Hijau (RTH) Sebesar 30% dari luasan wilayah meliputi
20% RTH Publik (RTH Taman dan Hutan Kota, RTH Jalur Hijau
43
Jalan, dan RTH Fungsi Tertentu antara lain; RTH sempadan
sungai RTH sempadan rel kereta api, RTH sempadan SUTT,
RTH sempadan mata air, dan RTH pemakaman),dan 10% RTH
Privat (RTH pekarangan rumah, RTH pekarangan perkantoran,
RTH pekarangan pertokoan, RTH pekarangan sarana pelayanan
umum lainnya dan RTH pekarangan industri).
Pada Tahun 2015 luasan wilayah perkotaan di Kabupaten
Malang adalah 82.631,92 Ha, maka luasan RTH public (20%)
yang harus disediakan sebesar 16.526,38 Ha sedangkan RTH
Publik yang telah dikelola dan dilayani oleh Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah 24.3261 Ha,
sehingga masih mencapai 0.15 % dari RTH Publik yang harus
tersedia. Adapun pada tahun 2016, luasan RTH Publik yang
telah tersedia di wilayah Kabupaten Malang adalah 4.286,52
Ha atau 22.70 % dari luas RTH Publik yang harus dipenuhi,
saat ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta
Karya telah mengelola 51,06 Ha atau sebesar 0.31 % RTH
Publik dari target akhir tahun 2016 sebesar 0.50 %.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
penyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
Permasalahan:
2.1. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas akses layanan air
minum baik skala perkotaan maupun perdesaan;
2.2. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas prasarana dasar (jalan
lingkungan, air minum, dan sanitasi);
2.3. Kurang tercukupinya Peraturan Daerah tentang Rencana Detail
Penataan Ruang Kawasan, masih terbatas pada Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Nomor 3 Tahun 2010, Rencana Detail
Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Kepanjen Tahun 2014, serta
masih dibutuhkan 32 RDTRK Perkotaan;
2.4. Masih kurangnya gedung pemerintahan yang representatif
serta belum terkendalinya secara optimal bangunan
masyarakat;
2.5. Kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan (backlog);
2.6. Keterbatasan Pengembang yang membangun rumah sejahtera
tapak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
44
2.7. Rendahnya keterjangkauan MBR (affordability) untuk
membangun dan atau memperbaiki rumah yang layak;
2.8. Pembangunan rumah MBR terkendala harga lahan yang
tinggi;
2.9. Tidak adanya akses perbankan untuk masyarakat
berpenghasilan rendah terutama berpenghasilan tidak tetap
terhadap perumahan;
2.10. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya
rumah dan lingkungan sehat;
2.11. Kurang optimalnya penyediaan rumah murah bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
2.12. Belum adanya program pelestarian rumah khas malangan;
2.13. Keterbatasan lokasi atau lahan untuk pengembangan
perumahan baru yang sesuai dengan rencana penyediaan
rumah murah karena mahalnya harga tanah. Belum tersedia
data base tentang rumah di Kabupaten Malang;
2.14. Belum adanya serah terima asset oleh pelaku pembangunan
2.15. Keterbatasan penyediaan rumah;
2.16. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah
yang tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana,
sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai;
2.17. Permukiman kumuh yang makin meluas;
2.18. Belum terpenuhinya pelayanan dasar permukiman yang
layak antara lain air bersih, pengelolaan air limbah dan
sanitasi.
3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah,
program nasional dan internasional (misal Standart Pelayanan
Minimal (SPM) dan Millennium Development Goals (MDG’s));
1. Visi dan Misi Bupati Malang Tahun 2016-2021
Sampai dengan tahun 2016, tugas pokok dan fungsi organisasi
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berdasarkan Peraturan
Bupati Nomor 41 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang, kemudian
disempurnakan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 9
Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.
45
Dalam Perda Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 disampaikan bahwa Visi
Bupati Malang Tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya
Masyarakat Kabupaten Malang yang Istiqomah dan memiliki
mental bekerja keras guna mencapai kemajuan pembangunan
daerah yang bermanfaat nyata untuk rakyat berbasis
perdesaan atau MADEP MANTEB MANETEP ”. Dengan
demikian, dalam 5 (lima) tahun ke depan ada 7 (tujuh) kondisi
yang diharapkan untuk dicapai dengan tingkat keberhasilan
pencapaiannya didasarkan pada Indikator-indikator Kinerja
Daerah yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Daerah (IKD)
yang perlu mendapat perhatian Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya ada 2 (dua) adalah:
Misi Ke- 2 (dua)
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi,
telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana
lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi
kemasyarakatan;
Dengan Sasaran Meningkatkan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik.
Target : a. Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai
dengan Rencana Tata Ruang
Target (2015) : 45 %
Capaian (2015) : 45 %
b. Persentase RTH publik yang terkelola
Target (2015) : 0.15 %
Capaian (2015 : 0.15 %
c. Persentase bangunan berkondisi baik dan
representatif (aset Pemkab Malang)
Target (2015)) : 64.92 %
Capaian (2015 : 64.40 %
d. Persentase Bangunan yang sesuai persyaratan
teknis (bangunan non aset pemkab)
Target (2015) : 8.50 %
Capaian (2015) : 8.50 %
46
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
turut menunjang langsung dalam upaya perwujudan tingkat
keberhasilan capaian Indikator Kinerja Daerah ini khususnya
pada Pemanfatan Penataan Ruang, penyedian Ruang Terbuka
Hijau, Penyediaan bangunan gedung Pemerintah Kabupaten
Malang yang layak sebagai tempat pelayanan masyarakat
secara langsung maupun tidak langsung serta memverifikasi
kelayakan bangunan gedung pemerintahan maupun non
pemerintahan seperti gedung sarana kesehatan, gedung sarana
pendidikan serta gedung-gedung kantor pemerintah dan sarana
umum lainnya yang melaksanakan tugas pelayanan
masyarakat (Kecamatan, Kelurahan, pasar dan lain-lain).
Misi Ke-6 (enam)
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi,
telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana
lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi
kemasyarakatan;
Dengan Sasaran Meningkatnya akses masyarakat terhadap
perumahan dan kawasan permukiman, pelayanan air minum,
sanitasi, dan prasarana lingkungan dasar
Target : a. Persentase penduduk yang mendapatkan
akses air minum
Target (2015) : 68 %
Capaian (2015) : 68 %
b. Persentase penduduk yang terlayani sarana
pengelolaan Air Limbah
Target (2015) : 80.227 %
Capaian (2015) : 80.227 %
c. Persentase Backlog Perumahan di Kabupaten
Malang
Target (2015) : 1.46 %
Capaian (2015) : 1.46 %
d. Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak
huni
Target (2015)) : 2.95 %
Capaian (2015) : 2.95 %
47
Bersama-sama instansi lain (PDAM, Dinas Pengairan, BPM dan
lain-lain) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta
Karya secara langsung berkontribusi dalam upaya perwujudan
tingkat keberhasilan capaian Indikator Kinerja Daerah ini yang
dilaksanakan baik melalui program kemitraan dan
pendampingan maupun pembangunan melalui pihak ketiga.
Walau tidak dicantumkan secara eksplisit, Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya turut menunjang dalam
upaya perwujudan tingkat keberhasilan capaian Indikator
Kinerja Daerah ini khususnya pada penataan dan pengendalian
pemanfaatan ruang dan pengelolaan pertamanan dan
pemakaman yang diharapkan dapat menunjang pelestarian
kawasan hutan dan daya dukungnya, peningkatan kualitas
kebersihan, penghijauan dan keasrian kawasan perkotaan
maupun kawasan permukiman pada umumnya.
2. MDGs (Millenium Developmnet Goals)
Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Malang
terhadap komitmen dunia untuk mempercepat pembangunan
manusia dan pemberantasan kemiskinan, maka ditetapkan
Goal (tujuan) untuk pengembangan prasarana dan sarana
lingkungan permukiman pada tahun 2017 guna memenuhi
beberapa kebutuhan hidup dasar masyarakat sebagai berikut :
ketersediaan pasokan air bersih bagi sebesar 87,9 % dari
jumlah masyarakat Kabupaten Malang, terkelolanya air limbah
domestik sebesar 83,52 % dari perkiraan volume air limbah
domestik masyarakat Kabupaten Malang. Dimana, sesuai
tujuan yang diharapkan, pelaksanaan program dan
kegiatannya dititikberatkan pada pola kemitraan.
3. Standart Pelayanan Minimal (SPM)
Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab 2.2. diatas
pelaksanaan SPM bidang perumahan, pekerjaan umum dan
cipta karya tahun 2015 terintegrasi dalam 4 (empat) program
yaitu Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Program
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, Program
Perencanaan Tata Ruang dan Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH).
48
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
A. Tantangan
1. Kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan (backlog);
2. Keterbatasan Pengembang yang membangun rumah
sejahtera tapak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR);
3. Rendahnya keterjangkauan MBR (affordability) untuk
membangun dan atau memperbaiki rumah yang layak;
4. Pembangunan rumah MBR terkendala harga lahan yang
tinggi;
5. Tidak adanya akses perbankan untuk masyarakat
berpenghasilan rendah terutama berpenghasilan tidak tetap
terhadap perumahan;
6. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya
rumah dan lingkungan sehat;
7. Kurang optimalnya penyediaan rumah murah bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
8. Belum adanya program pelestarian rumah khas malangan;
9. Keterbatasan lokasi atau lahan untuk pengembangan
perumahan baru yang sesuai dengan rencana penyediaan
rumah murah karena mahalnya harga tanah. Belum tersedia
data base tentang rumah di Kabupaten Malang;
10. Belum adanya serah terima asset oleh pelaku pembangunan
di bidang perumahan kepada Pemerintah Kabupaten
Malang;
11. Belum adanya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
12. Tantangan utama dalam pembangunan sistem pengelolaan
air limbah terpusat adalah masih rendahnya komitmen
pemerintah daerah dalam mendanai operasional dan
pemeliharaan infrastruktur terbangun serta pemasanagan
sambungan rumah. Di samping itu, kendala dalam
pengembangan infrastruktur sanitasi adalah kurangnya
pemahaman masyarakat mengenai Pola Hidup Bersih Sehat
(PHBS) yang terkadang mengakibatkan penolakan warga
49
terhadap pembangunan infrastruktur sanitasi;
13. Menyediakan sarana prasarana permukiman untuk
penduduk yang dikarenakan oleh pertumbuhan penduduk
serta urbanisasi;
14. Faktor kemiskinan berpengaruh terhadap daya beli
masyarakat terhadap pelayanan air minum dan perumahan.
Akibatnya, masyarakat berpenghasilan rendah tinggal di
kawasan permukiman kumuh yang memiliki tingkat
kerentanan yang tinggi dan aksesibilitas infrastruktur
permukiman yang tidak memadai;
15. Menurunnya kapasitas air baku, tidak optimalnya kapasitas
operasi unit produksi, disamping pemerintah daerah belum
mengalokasikan anggaran yang cukup untuk melakukan
pemasangan pipa distribusi dan sambungan rumah;
16. Sustainable Development Goals (SDGs). Terdapat 2 (dua)
Global Goals yang berkaitan langsung dengan Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, yaitu
SDGs Goal 6 Menjamin ketersediaan dan pengelolaan
berkelanjutan air dan sanitasi bagi semua; dan SDGs Goal
11 Mewujudkan perkotaan dan kawasan permukiman yang
inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan;
17. Penyelenggaraan Bangunan Gedung kurang optimal,
tercermin dari rendahnya jumlah bangunan gedung yang
ber-IMB;
18. Pengendalian pemanfaatan ruang masih menggunakan
RTRW dimana muatan di dalam RTRW masih terlalu bersifat
umum;
19. Pemerintah Kabupaten Malang baru memiliki 1 RDTR BWP
Kepanjen dan masih diperlukan lebih banyak lagi Peraturan
Daerah tentang RDTR pada kawasan perkotaan atau
strategis lainnya;
20. Belum ditetapkannya deleniasi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan di dalam RTRW kabupaten Malang;
21. Masih belum optimalnya pemahaman masyarakat di bidang
penatan ruang;
22. Belum optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah (PD)
dan instansi terkait.
50
B. Peluang
1. Amanat Undang-Undang Dasar 1945, bahwa rumah adalah
hak dasar rakyat;
2. Perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan
perumahan rakyat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;
3. Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah;
4. Kebijakan Pemerintah Kab. Malang penyediaan rumah dan
pengembangan lingkungan perumahan;
5. Upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
6. Komitmen dan kemauan politik Pemerintah Kab. Malang
dalam pengentasan kemiskinan;
7. Infrastruktur permukiman seperti air minum dan sanitasi
mempunyai peranan yang sangat penting dalam
meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas penduduk
sehingga dapat keluar dari jurang kemiskinan.
Pengembangan Bangunan Gedung Hijau (Green City) perlu terus
dikembangkan untuk mengurangi konsumsi energi bangunan
sebagai salah satu langkah mengurangi emisi gas rumah kaca.
5. Formulasi dari isu-isu penting tersebut ke dalam program dan
kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta
Karya
A. Pengembangan Infrastruktur kota Kepanjen sebagai Ibukota
Kabupaten Malang
Dengan ditetapkannya kota Kepanjen sebagai Ibukota
Kabupaten Malang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2007, maka telah dan akan terus dilaksanakan berbagai
pengembangan dan pembangunan infrastruktur pelengkap
penunjang kesiapan kota Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten
Malang. Beberapa infrastruktur tersebut adalah Stadion
Kanjuruhan, penetapan kawasan perkantoran Pemerintah
Kabupaten Malang, pembangunan sejumlah kantor Pemerintah
Kabupaten Malang, pembangunan jalan lingkar barat kota
Kepanjen, pengembangan kegiatan serta pembangunan
prasarana dan sarana lalu lintas, air bersih, air limbah domestik
dan persampahan/kebersihan kota yang selain ditujukan untuk
menunjang kesiapan kota Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten
51
Malang, ditujukan pula untuk mendukung perolehan
penghargaan Adipura, Wahana Tata Nugraha dan penghargaan
lainnya bagi kota Kepanjen.
Masih banyak yang harus dikembangkan dan dibangun untuk
mempercepat perwujudan kota Kepanjen sebagai Ibukota
Kabupaten Malang antara lain : (i) mempercepat pembangunan
dan penataan kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten
Malang ; (ii) pembangunan sport center Kanjuruhan ; (iii)
penataan dan pengembangan infrastruktur jalan dan sarana
pelengkapnya di sekitar kompleks perkantoran Pemerintah
Kabupaten Malang dan Stadion Kanjuruhan ; (iv) pengembangan
dan pembangunan saluran drainase perkotaan sebagai bagian
dari sarana pengendalian banjir dan peningkatan kualitas
kesehatan lingkungan permukiman/perkotaan ; (v)
pembangunan Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk Alun-Alun
maupun Taman-Taman Kota ; (vi) pengembangan dan
pembangunan bangunan Identitas/Landmark kota Kepanjen ;
(vii) pembangunan jalan lingkar timur dan selatan kota Kepanjen
serta (viii) penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan
pendirian bangunan guna terciptanya kawasan kota Kepanjen
yang asri, indah, sehat dan layak huni.
Sebagian besar dari kegiatan-kegiatan yang harus
dikembangkan dan dibangun tersebut menjadi tanggung jawab
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Sedang kendala utama
dalam realisasi pengembangan infrastruktur-infrastruktur di
atas adalah keterbatasan lahan, rendahnya tingkat kesadaran
masyarakat serta keterbatasan anggaran. Untuk maksud
tersebut, perlu kiranya dikembangkan upaya pengembangan
dan pengelolaan infrastruktur-infrastruktur tersebut yang
dilaksanakan dengan pola kemitraan maupun kerjasama
pembangunan dan operasional pemeliharaan dengan
masyarakat maupun pihak swasta.
B. Program Pengembangan Kawasan Strategis Skala Nasional serta
Regional Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang
Beberapa program pengembangan kawasan strategis skala
Nasional serta regional Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten
Malang yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh
52
terhadap pelaksanaan program dan kegiatan maupun
pencapaian kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, antara
lain : (i) rencana pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang; (ii)
pembangunan Jalan Lintas Selatan Provinsi Jawa Timur; (iii)
rencana pengembangan Bandara Abdulrahman Saleh;(iv)
rencana pengembangan kawasan Agropolitan Poncokusumo; (v)
rencana pengembangan kawasan Minapolitan Wajak serta (vi)
rencana pengembangan PPI Pondok Dadap Sumbermanjing
Wetan sebagai Pelabuhan Nusantara.
Perkembangan realisasi perwujudan program-program tersebut
sangat mempengaruhi kerja dan kinerja Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya khususnya penyiapan
anggaran bagi pembangunan infrastruktur yang terkait maupun
bagi berbagai kegiatan penunjang lainnya seperti penataan dan
pengendalian pemanfaatan ruang, pengelolaan kebersihan dan
lain-lain.
C. Pelestarian Daya Dukung Sumberdaya Lahan/Ruang Kabupaten
Malang
Dalam rangka menunjang pencapaian Indikator Kinerja Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun
2017 yaitu Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,24 % (pada tahun
2015), Pendapatan PerKapita sebesar Rp. 29.070.000,- (pada
tahun 2014), Angka Kemiskinan sebesar 11,07 % (pada tahun
2015) serta Angka Pengangguran sebesar 4,45 % (pada tahun
2014) BPS Kab. Malang Tahun 2016; maka dilakukan upaya
pengembangan berbagai infrastruktur penunjang daya tarik
penanaman modal/investasi serta infrastruktur yang dapat
meningkatkan daya saing dan daya tawar produk-produk
Kabupaten Malang; di samping mendorong serta
mengakomodasi penanaman modal/investasi dan
pengembangan kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan
masyarakat.
Sehubungan hal tersebut, agar pemanfaatan sumberdaya
lahan/ruang Kabupaten Malang dapat lestari dalam mendukung
berbagai kebutuhan aktivitas masyarakat di masa kini dan masa
depan, maka perlu kiranya dilakukan upaya-upaya penataan
dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan melalui
53
penyusunan dan pem-perda-an Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan yang menjadi rincian/detail dari Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang berikut sarana
kelengkapannya serta kegiatan pengawasan dan pengendalian
pemanfaatan ruang dan pendirian bangunan agar sesuai dengan
perijinan pemanfaatan ruang serta perijinan pendirian dan
teknis konstruksi bangunan yang diterbitkan.
D. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Malang
Sehubungan dengan perubahan iklim global serta pesatnya
perkembangan kawasan perkotaan dan permukiman di wilayah
Kabupaten Malang, maka untuk meningkatkan kualitas
keindahan, keasrian dan kerapian kawasan permukiman dan
perkotaan pada umumnya perlu kiranya dilakukan upaya
pengembangan berbagai Ruang Terbuka Hijau yang disesuaikan
dengan kondisi keterbatasan lahan yang tersedia dan dilengkapi
dengan asesoris serta upaya-upaya perawatan dan
pemeliharaannya. Di samping itu, dilakukan juga pengelolaan
areal makam yang dapat berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau
yang asri dan Paru-Paru Kota yang sejuk, selain sebagai fungsi
utamanya sebagai areal pemakaman jenazah.
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN MALANG TAHUN 2017
Tahun 2016 merupakan masa transisi pemerintahan di Kabupaten
Malang. Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan
acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Kabupaten Malang Tahun 2017
telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tanggal 31 Mei 2016. Dengan
berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2016-2021, sehingga perlu dilakukan review terhadap RKPD
untuk menyesuaikan dengan Misi Bupati yang didukung sasaran, strategi
dan kebijakan serta hasil analisa kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan
dan sasaran yang didukung Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Cipta Karya. Selain itu, dengan berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 28
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
54
Daerah, terdapat perubahan susunan dan fungsi organisasi perangkat daerah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, termasuk susunan dan fungsi
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya juga mengalami
perubahan, diantaranya:
- Penggabungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan Badan
Perumahan;
- Penambahan urusan yang ditangani (Urusan Perumahan);
- Perubahan nomenklatur Bidang dan Sub Bidang.
Berdasarkan review Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2017 dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dengan hasil sebagai
berikut:
1. Beberapa program dan kegiatan masih mendukung pencapaian
sasaran sehingga relevan dilaksanakan lagi seperti Program dan
Kegiatan generik yang berkaitan dengan operasional kantor, Program
bidang perumahan, Program bidang permukiman, Program bidang
penataan ruang, Program bidang RTH, Program bidang tata bangunan
dan beberapa program dan kegiatan lain.
2. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2017 yang berkaitan dengan urusan pertamanan dan penanggulangan
bahaya kebakaran sudah tidak lagi ditangani Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya.
3. Penggabungan Bidang Tata Bangunan, Bidang Tata Ruang dan sub
bidang RTH menjadi Bidang Bidang Penataan Ruang dan Penataan
Bangunan.
Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2017 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:
55
3 6 8 11 12
1. 59,00 % 7.932.263,000 59,41 % 31.756.602,000
1) Kab. Malang a. 100 Paket 7.932.263,000 Kab. Malang a. 159 Paket 31.756.602,000
2. 71,44 % 17.139.701,056 71,44 % 46.854.348,000
1) Kab. Malang a. 130 Paket 17.139.701,056 Kab. Malang a. 232 Paket 46.854.348,000
3. 87,9 % 37.508.719,944 87,9 % 41.549.900,000
1) Kab. Malang a. 125 Paket 37.508.719,944 Kab. Malang a. 187 Paket 41.549.900,000
4. 87,9 % 20.800.768,000 87,9 % 60.698.442,000
83,52 % 83,52 %
1) Kab. Malang a. 100 Paket 18.621.191,000 Kab. Malang a. 265 Paket 58.855.628,000
2) Kab. Malang a. 85 KSM 208.000,000 Kab. Malang a. 75 KSM 184.000,000
3) Kab. Malang a. 90 HIPPAM 149.000,000 Kab. Malang a. 80 HIPPAM 140.000,000
4) Kab. Malang a. 20 Paket 1.822.577,000 Kab. Malang a. 17 Paket 1.518.814,000
KABUPATEN MALANG
PROGRAM / KEGIATAN
RKPD
PROGRAM / KEGIATAN
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
9
Persentase penduduk yang
mendapatkan akses air minum
Jumlah jalan lingk. permukiman yang
dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi
PAGU INDIKATIF
(Rp. 000)
TARGET
CAPAIAN
Pembangunan Sal.
Drainase/Gorong– Gorong
Program Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
Pembangunan Sal.
Drainase/Gorong– Gorong
Program Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
Jumlah sarana sanitasi (air limbah)
permukiman yg
dibangun/ditingkatkan
1
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan
Program Pembangunan
Saluran Drainase/Gorong-
Gorong
2
Persentase ketersediaan sistem
jaringan drainase skala kawasan dan
skala kota
Jumlah kegiatan perencanaan dan
pengawasan teknis pembangunan
prasarana dasar lingk. permukiman
Jumlah sarana air bersih dan air
minum permukiman perdesaan yang
dibangun/ditingkatkan
5
Persentase ketersediaan sistem
jaringan drainase skala kawasan dan
skala kota
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan
Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah
Fasilitasi Pembinaan Teknik
Pengolahan Air Minum
Persentase penduduk yang
mendapatkan akses air bersih
Jumlah saluran drainase/gorong-
gorong lingk. permukiman yang
dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi
No.
Jumlah jalan lingk. permukiman
yang
dibangun/ditingkatkan/direhabilita
si
Persentase penduduk yang
mendapatkan akses air bersih
Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
LOKASI
7
Program Pembangunan
Saluran Drainase/Gorong-
Gorong
LOKASI
Jumlah saluran drainase/gorong-
gorong lingk. permukiman yang
dibangun/ditingkatkan/direhabilita
si
Persentase penduduk yang terlayani
sarana pengelolaan air limbah
TARGET CAPAIANINDIKATOR KINERJA
104
Jumlah sarana air bersih dan air
minum permukiman perdesaan
yang dibangun/ditingkatkan
Persentase ketersediaan sistem
jaringan drainase skala kawasan dan
skala kota
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Bersih
Perdesaan
Persentase ketersediaan sistem
jaringan drainase skala kawasan dan
skala kota
Persentase penduduk yang
mendapatkan akses air minum
Tabel 2.3. REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2017
CATATAN
PENTINGINDIKATOR KINERJA KEBUTUHAN DANA
(Rp. 000)
Persentase penduduk yang terlayani
sarana pengelolaan air limbah
Jumlah sarana sanitasi (air limbah)
permukiman yg
dibangun/ditingkatkan
Perencanaan dan Penga-
wasan Teknis Penyediaan
Prasarana dan Sarana Air
Bersih dan PLP
Jumlah sarana sanitasi (air limbah)
permukiman yg
dibangun/ditingkatkan
Jumlah Pengelola Air Bersih yang
terfasilitasi
Penyediaan Prasarana dan
Sarana Air Limbah
Fasilitasi Pembinaan Teknik
Pengolahan Air Minum
Jumlah sarana sanitasi (air limbah)
permukiman yg
dibangun/ditingkatkan
Jumlah Pengelola Air Bersih yang
terfasilitasi
Fasilitasi Pembinaan Teknik
Pengolahan Air Limbah
Jumlah kegiatan perencanaan dan
pengawasan teknis pembangunan
prasarana dasar lingk. permukiman
Perencanaan dan Penga-
wasan Teknis Penyediaan
Prasarana dan Sarana Air
Bersih dan PLP
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Bersih
Perdesaan
Fasilitasi Pembinaan Teknik
Pengolahan Air Limbah
Penyediaan Prasarana dan
Sarana Air Limbah
56
3 6 8 11 12
PROGRAM / KEGIATAN
RKPD
PROGRAM / KEGIATAN
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
9
PAGU INDIKATIF
(Rp. 000)
TARGET
CAPAIAN
1 2 5
No.LOKASI
7
LOKASI TARGET CAPAIANINDIKATOR KINERJA
104
CATATAN
PENTINGINDIKATOR KINERJA KEBUTUHAN DANA
(Rp. 000)
5. 1,32 % 50.000,000 1,32 % 50.000,000
1) Kab. Malang a. 4 Loks. 50.000,000 Kab. Malang a. 5 Loks. 50.000,000
6. 100,00 % 100,00 %
1) Kab. Malang a. Kab. Malang a. 6 gugus
7. 47,00 % 1.800.000,000 47,00 % 1.800.000,000
1) Kab. Malang a. 2 Dok 1.800.000,000 Kab. Malang a. 2 Dok 1.800.000,000
8. 100 % 400.000,000 100 % 350.000,000
-) Sesuai 47,00 % -) Sesuai 45,00 %
-) Bersyarat dan Terbatas 53,00 % -) Bersyarat dan Terbatas 55,00 %
-) Wajib Menyesuaikan 0,00 % -) Wajib Menyesuaikan 0,00 %
1) Kab. Malang a. 500 Pemohon 400.000,000 Kab. Malang a. 500 Pemohon 350.000,000
9. a. 100 % 856.000,000 a. 100 % 849.336,000
-) Sesuai 47,00 % -) Sesuai 45,00 %
-) Bersyarat dan Terbatas 53,00 % -) Bersyarat dan Terbatas 55,00 %
-) Wajib Menyesuaikan 0,00 % -) Wajib Menyesuaikan 0,00 %
b. 9,00 % b. 9,00 %
Sesuai Perda
Kab. Malang
Nomor 9 Tahun
2016 maka
Program
Peningkatan
Kesiagaan dan
Pencegahan
Bahaya
Kebakaran telah
dilimpahkan ke
Satuan Polisi
Pamong Praja
(Satpol PP)
Pemeliharaan Sarana &
Prasarana Pencegahan
Bahaya Kebakaran
Jumlah penanganan kejadian
kebakaran di Kabupaten Malang
Persentase Bangunan yang
sesuai persyaratan teknis
(bangunan non aset pemkab)
Persentase RTH publik yang
terkelola
Persentase penanganan kejadian
kebakaran di Kab. Malang.
Persentase luas Pemanfaatan
Ruang yang sesuai dengan
Rencana Tata Ruang
Persentase luas Pemanfaatan
Ruang yang sesuai dengan
Rencana Tata Ruang
Jumlah materi teknis RDTR yang
telah disusun
Program Perencanaan Tata
Ruang
Fasilitasi Peningkatan Peran
Serta Masyarakat Dalam
Pemanfaatan Ruang
Program Pemanfaatan
Ruang
Penyusunan Rencana Detail
Tata Ruang Kawasan
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Jumlah perijinan pemanfaatan
raung yang diterbitkan (rekom IPPT,
ijin lokasi, pengesahan siteplan dan
informasi TR)
Jumlah perijinan pemanfaatan raung
yang diterbitkan (rekom IPPT, ijin
lokasi, pengesahan siteplan dan
informasi TR)
Persentase luas Pemanfaatan Ruang
yang sesuai dengan Rencana Tata
Ruang
Persentase bangunan berkondisi
baik (aset Pemkab Malang)
Persentase bangunan berkondisi
baik (aset Pemkab Malang)
Jumlah penanganan kejadian
kebakaran di Kabupaten Malang
Jumlah RDTR yang disusun (baru/
revisi)
Persentase Bangunan yang sesuai
persyaratan teknis (bangunan non
aset pemkab)
Program Pengelolaan Areal
Pemakaman
Program Pengelolaan Areal
Pemakaman
Persentase RTH publik yang terkelola
Pemeliharaan Sarana &
Prasarana Pencegahan
Bahaya Kebakaran
Persentase penanganan kejadian
kebakaran di Kab. Malang.
Jumlah Taman Makam yang
terpelihara
Jumlah Taman Makam yang
terpelihara
#REF! #REF!
Program Perencanaan Tata
Ruang
Peningkatan Kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya
Kebakaran
Persentase luas Pemanfaatan
Ruang yang sesuai dengan
Rencana Tata Ruang
Penyusunan Rencana Detail
Tata Ruang Kawasan
Peningkatan Kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya
Kebakaran
Program Pemanfaatan
Ruang
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Fasilitasi Peningkatan Peran
Serta Masyarakat Dalam
Pemanfaatan Ruang
57
3 6 8 11 12
PROGRAM / KEGIATAN
RKPD
PROGRAM / KEGIATAN
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
9
PAGU INDIKATIF
(Rp. 000)
TARGET
CAPAIAN
1 2 5
No.LOKASI
7
LOKASI TARGET CAPAIANINDIKATOR KINERJA
104
CATATAN
PENTINGINDIKATOR KINERJA KEBUTUHAN DANA
(Rp. 000)
1) Kab. Malang a. 340 Pemohon 156.000,000 Kab. Malang a. 338 Pemohon 149.336,000
2) Kab. Malang a. 230 Pemohon 700.000,000 Kab. Malang a. 230 Pemohon 700.000,000
b. 3 Paket b. 6 Paket
10. 100,00 % 86.436,000 100,00 % 78.577,000
1) Kab. Malang a. 12 Lap 86.436,000 Kab. Malang a. 12 Lap 78.577,000
11.
-) Skala Perkotaan 55,58 % -) Skala Perkotaan 55,58 %
-) Skala Kabupaten 23,82 % -) Skala Kabupaten 23,82 %
1) Kab. Malang a. Kab. Malang a.
2) Kab. Malang a. Kab. Malang a.
3) Kab. Malang a. Kab. Malang a.
4) Kab. Malang a. Kab. Malang a.
Penyediaan Prasarana &
Sarana Pengelolaan
Persampahan
Jumlah teknologi pengelolaan sampah
alternatif pada kaw. IKK di seluruh
wilayah Kab. Malang
Sesuai Peraturan
Daerah
Kabupaten
Malang Nomor 9
Tahun 2016
tentang
Pembentukan
dan Susunan
Organisasi
Perangkat
Daerah maka
Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
Dilimpahkan ke
Dinas
Lingkungan
Hidup.
Fasilitasi Peningkatan Peran
Serta Masyarakat Dalam
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dalam Penge-
lolaan Persampahan
Jumlah teknologi pengelolaan
sampah alternatif pada kaw. IKK di
seluruh wilayah Kab. Malang
Penyusunan & Pengum-
pulan Data/Informasi
Kebutuhan Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Jumlah volume sampah pada kaw.
IKK di wilayah Kab. Malang yg
ditangani dengan pola pelayanan
pengangkutan
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dalam Penge-
lolaan Persampahan
Jumlah sosialisasi/pembinaan
pengelolaan sampah berbasis
masyarakat
Persentase kawasan kota dan
perdesaan dengan kategori bersih
dari sampah
Jumlah pengadaan sarana & pem-
bangunan prasarana pengelolaan
persampahan serta perencanaan
dan pengawasan teknis
pembangunannya
Persentase volume sampah di wilayah
Kab. Malang yang terkelola :
Jumlah volume sampah pada kaw. IKK
di wilayah Kab. Malang yg ditangani
dengan pola pelayanan pengangkutan
Peningkatan Operasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Persampahan
Pengembangan Teknologi
Pengolahan Persampahan
Jumlah sosialisasi/pembinaan
pengelolaan sampah berbasis
masyarakat
Jumlah pemanfaatan ruang yang
sesuai dengan ketentuan atau
perijinan pemanfataan ruang
Jumlah Pengadaan sarana
penunjang pengendalian
pemanfaatan ruang
Ketersediaan data/informasi dalam
rangka penyusunan dokumen
perencanaan dan evaluasi tahunan
Ketersediaan data/informasi yang
akurat guna mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas DCKTR
Jumlah Proses Verifikasi Ijin
Mendirikan Bangunan (IMB)
Fasilitasi Peningkatan Peran
Serta Masyarakat Dalam
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
Program Pengembangan
Data/Informasi
Pengawasan Pemanfaatan
Ruang
Jumlah Pengadaan sarana penunjang
pengendalian pemanfaatan ruang
Jumlah pemanfaatan ruang yang
sesuai dengan ketentuan atau
perijinan pemanfataan ruang
Jumlah Proses Verifikasi Ijin
Mendirikan Bangunan (IMB)
Ketersediaan data/informasi dalam
rPersentase penyusunan dokumen
perencanaan dan evaluasi tahunan
Jumlah pengadaan sarana & pem-
bangunan prasarana pengelolaan
persampahan serta perencanaan dan
pengawasan teknis pembangunannya
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Ketersediaan data/informasi yang
akurat guna mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas DCKTR
Pengembangan Teknologi
Pengolahan Persampahan
Penyusunan & Pengumpulan
Data/Informasi Kebutuhan
Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Program Pengembangan
Data/Informasi
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Peningkatan Operasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Persampahan
Penyediaan Prasarana &
Sarana Pengelolaan
Persampahan
Pengawasan Pemanfaatan
Ruang
58
3 6 8 11 12
PROGRAM / KEGIATAN
RKPD
PROGRAM / KEGIATAN
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
9
PAGU INDIKATIF
(Rp. 000)
TARGET
CAPAIAN
1 2 5
No.LOKASI
7
LOKASI TARGET CAPAIANINDIKATOR KINERJA
104
CATATAN
PENTINGINDIKATOR KINERJA KEBUTUHAN DANA
(Rp. 000)
12. 1,32 % 898.039,000 1,32 % 7.430.810,000
1) Kab. Malang a. 32 Lokasi 808.039,000 Kab. Malang a. 30 Lokasi 7.345.810,000
24,49 M2
10,00 Dok
2) Kab. Malang a. 15 KSM 90.000,000 Kab. Malang a. 10 KSM 85.000,000
13. a. 5.182.857,000 a. 11.602.000,000
-) Baik/Rusak Ringan 70,76 % -) Baik/Rusak Ringan 67,81 %
-) Rusak Sedang 24,65 % -) Rusak Sedang 29,96 %
-) Rusak Berat 4,59 % -) Rusak Berat 5,23 %
1) Kab. Malang a. 2 Unit 5.182.857,000 ----- a. 2 Unit 11.602.000,000
b. 2 Unit
14 a. 6.739.843,500 a. 25.384.075,000
116.814,500
-) Baik/Rusak Ringan 70,76 % -) Baik/Rusak Ringan 67,81 %
-) Rusak Sedang 24,65 % -) Rusak Sedang 24,65 %
-) Rusak Berat 4,59 % -) Rusak Berat 4,59 %
1) Kab. Malang a. 1 Paket 2.000.000,000 Kab. Malang a. 65 Paket 12.360.335,000 Berdasarkan
skala kebutuhan
prioritas
2) Kab. Malang a. 9 Kantor 545.900,000 Kab. Malang a. 9 Kantor 558.000,000
3.300,000
66.000,000
3) Kab. Malang a. Kab. Malang a. -
4) DCKTR a. 9 Kantor 77.129,000 DCKTR a. 9 Kantor 100.000,000
47.514,500
5) Kab. Malang a. 1 Paket 3.000.000,000 Kab. Malang a. 94 Paket 11.750.000,000
Pembangunan Gedung
Kantor
Jumlah fasilitas stadion yang
dibangun
Jumlah kendaraan dinas yang ada
Persentase bangunan berkondisi
baik (aset Pemkab Malang)
Jumlah gedung/kantor aset Pemkab
yang direhab dan atau dipelihara
Rehabilitasi Sedang/Berat
(Rumah) Gedung Kantor
Persentase bangunan berkondisi
baik dan representatif (aset Pemkab
Malang)
Jumlah gedung/kantor Pemkab
Malang dan DCKTR yang dilakukan
pemeliharaan
Persentase RTH publik yang terkelola
Jumlah Masyarakat/ organisasi
masyarakat yang mengelola RTH
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/
Operasional
Pemeliharaan RTH
Peningkatan Peran serta
Masyarakat Dalam
Pengelolaan RTH
Jumlah pembangunan,
peningkatan dan pemeliharaan fisik
taman serta sarana penunjang
ketertiban, kerapian dan keindahan
kawasan perkotaan
Jumlah penyediaan sarana dan
prasarana penunjang operasional
Stadion yang dibangun
Persentase bangunan berkondisi
baik dan representatif (aset
Pemkab Malang)
Peningkatan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Olah
Raga
Persentase RTH publik yang
terkelola
Program Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Jumlah Masyarakat/ organisasi
masyarakat yang mengelola RTH
Persentase bangunan berkondisi
baik dan representatif (aset
Pemkab Malang)
Jumlah pembangunan, peningkatan
dan pemeliharaan fisik taman serta
sarana penunjang ketertiban, kerapian
dan keindahan kawasan perkotaan
Jumlah gedung kantor yang dibangun
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Gedung Kantor
Terselenggaranya pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas
Jumlah penyediaan sarana dan
prasarana penunjang operasional
Stadion yang dibangun
Pemeliharaan RTH
Pengadaan Kendaraan Dinas
/ Operasional
Peningkatan Peran serta
Masyarakat Dalam
Pengelolaan RTH
Rehabilitasi Sedang/Berat
(Rumah) Gedung Kantor
Program Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/
Operasional
Pembangunan Gedung
Kantor
Jumlah kendaraan dinas yang ada
Jumlah gedung kantor yang
dibangun
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Olah
Raga
Jumlah gedung/kantor Pemkab
Malang dan DCKTR yang dilakukan
pemeliharaan
Pengadaan Kendaraan Dinas
/ Operasional
Peningkatan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Gedung Kantor
Terselenggaranya pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas
Jumlah gedung/kantor aset
Pemkab yang direhab dan atau
dipelihara
59
3 6 8 11 12
PROGRAM / KEGIATAN
RKPD
PROGRAM / KEGIATAN
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
9
PAGU INDIKATIF
(Rp. 000)
TARGET
CAPAIAN
1 2 5
No.LOKASI
7
LOKASI TARGET CAPAIANINDIKATOR KINERJA
104
CATATAN
PENTINGINDIKATOR KINERJA KEBUTUHAN DANA
(Rp. 000)
6) Kab. Malang a. 1 Paket 1.000.000,000 Kab. Malang a. 7 Paket 615.740,000
15 1 Dinas 2.942.822,300 1 Dinas 2.707.472,300
2 UPT
1) DCKTR a. 2.500 Surat 66.000,000 DCKTR a. 2.000 Surat 60.000,000
2) DPKPCK a. 5 jenis 226.160,000 DPKPCK a. 5 jenis 207.160,000
17.160,000 17.160,000
3) DPKPCK a. 12 Bulan 1.071.774,000 DPKPCK a. 12 Bulan 985.224,000
119.724,000 119.724,000
4) DPKPCK a. 12 Bulan 23.739,100 DPKPCK a. 12 Bulan 22.139,100
6.139,100 6.139,100
5) DPKPCK a. 12 Bulan 98.912,000 DPKPCK a. 12 Bulan 91.912,000
21.912,000 21.912,000
6) DPKPCK a. 12 Bulan 29.625,200 DPKPCK a. 12 Bulan 27.125,200
2.125,200 2.125,200
7) DPKPCK a. 12 Bulan 438.900,000 DPKPCK a. 12 Bulan 400.400,000
15.400,000 15.400,000
8) DPKPCK a. 12 Bulan 24.640,000 DPKPCK a. 12 Bulan 22.640,000
2.640,000 2.640,000
9) DPKPCK a. 12 Kali 183.260,000 DPKPCK a. 12 Kali 168.760,000
23.760,000 23.760,000
10 DPKPCK a. 12 Kali 412.027,000 DPKPCK a. 12 Kali 356.785,000
85.327,000 59.785,000
11 DPKPCK a. 12 Kali 367.785,000 DPKPCK a. 12 Kali 365.327,000
59.785,000 85.327,000
12 1 Badan 29.342,500 1 Badan 29.342,500
13 1 Badan 18.700,000 1 Badan 18.700,000
16 100,00 % 219.285,000 100,00 % 201.660,000
1) DPKPCK a. 2 Paket 219.285,000 DPKPCK a. 2 Paket 201.660,000
25.410,000 25.410,000
Badan
Perumahan
Badan
Perumahan
Badan
Perumahan
Penyedia jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah jasa perbaikan peralatan
kerja
Penyedia jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja
Penyedia alat tulis kantor
Persentase keseragaman pakaian non
dinas personil DCKTR
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan
jumlah pengadaan alat tulis kantor Penyedia alat tulis kantor
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Badan
Perumahan
Jumlah penyediaan jasa sumberdaya
air dan listrik
Kelancaran Administrasi Perkantoran
Jumlah kegiatan perencanaan dan
pengawasan teknis pembangunan
gedung/kantor aset Pemerintah Kab
Malang
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pengadaan Pakaian Kerja
Lapangan
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Jumlah Rapat Koordinasi dalam
rPersentase mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas
jumlah pengadaan alat tulis kantor
Jumlah pengadaan pakaian kerja non
dinas
Jumlah Rapat Koordinasi dalam
Persentase mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas
Jumlah Rapat Koordinasi dalam
rPersentase mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Dalam Daerah
Jumlah Rapat Koordinasi dalam
Persentase mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan
Jumlah penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Penyediaan Barang Cetakan
& Penggandaan
Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor DCKTR
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah makanan dan minuman untuk
kegiatan rapat dan pertemuan lainnya
Kelancaran Administrasi
Jumlah makanan dan minuman
untuk kegiatan rapat dan
pertemuan lainnya
Penyediaan Jasa Admini-
strasi Keuangan
Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor DCKTR
Penyediaan Jasa Komuni-
kasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Jumlah penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah penyediaan jasa surat
menyurat yang representatif dalam 1
tahun
Perencanaan dan Penga-
wasan Teknis Pemba-
ngunan/Rehab. Rumah
Dinas, Gedung Kantor dan
Gedung Aset Daerah
Penyediaan Jasa Keber-sihan
Kantor
Penyediaan Jasa Komuni-
kasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Jumlah penyediaan jasa
administrasi keuangan
Jumlah penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah penyediaan jasa
sumberdaya air dan listrik
Jumlah penyediaan jasa surat
menyurat yang representatif dalam
1 tahun
Perencanaan dan Penga-
wasan Teknis Pemba-
ngunan/Rehab. Rumah
Dinas, Gedung Kantor dan
Gedung Aset Daerah
Penyediaan Jasa Admini-
strasi Keuangan
Jumlah kegiatan perencanaan dan
pengawasan teknis pembangunan
gedung/kantor aset Pemerintah
Kab Malang
Jumlah penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan
Penyediaan Barang Cetakan
& Penggandaan
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Keber-sihan
Kantor
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Kerja
Lapangan
Jumlah pengadaan pakaian kerja
non dinas
Persentase keseragaman pakaian
non dinas personil DCKTR
60
3 6 8 11 12
PROGRAM / KEGIATAN
RKPD
PROGRAM / KEGIATAN
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
9
PAGU INDIKATIF
(Rp. 000)
TARGET
CAPAIAN
1 2 5
No.LOKASI
7
LOKASI TARGET CAPAIANINDIKATOR KINERJA
104
CATATAN
PENTINGINDIKATOR KINERJA KEBUTUHAN DANA
(Rp. 000)
17 100,00 % 262.556,000 100,00 % 239.187,000
1) DPKPCK a. 10 Orang 262.556,000 DPKPCK a. 10 Orang 239.187,000
5.500,000 5.500,000
18 100,00 % 219.571,000 100,00 % 273.593,800
1) DPKPCK a. 13 Lap 132.015,800 DPKPCK a. 14 Lap 125.833,800
64.017,800 64.017,800
2) DCKTR a. 8 Lap 39.549,000 DCKTR a. 8 Lap 37.666,000
3) DPKPCK a. 5 Lap 48.006,200 DPKPCK a. 5 Lap 46.076,200
7.482,200 7.482,200
19 a. 4.701.165,000 a. 11.143.967,000
-) Baik/Rusak Ringan 70,76 % -) Baik/Rusak Ringan 67,81 %
-) Rusak Sedang 24,65 % -) Rusak Sedang 29,96 %
-) Rusak Berat 4,59 % -) Rusak Berat 5,23 %
1) DCKTR a. 2 Unit 4.701.165,000 Kab. Malang a. 4 paket 11.143.967,000
20 IKU 1 1,24 % 3.813.263,168 IKU 1 1,13 % 4.194.589,485
SPM.1 SPM.1
Kab. Malang a. 2 Kegiatan 164.818,500 Kab. Malang 2 Kegiatan 181.300,350
Penyusunan Database
Perumahan serta sarana
pendukung
Penyusunan Database
Perumahan serta sarana
pendukung
600.000.000
Evaluasi RP3KP Dokumen RP3KP Evaluasi RP3KP Dokumen RP3KP 100.000.000
Kab. Malang a. 775 unit 3.648.444,668 Kab. Malang 4.013.289,135 Jumlah rumah yang difasilitasi PSU-
nya
Lingkungan perumahan yang sehat
dan aman yang didukung dengan
ketersediaan PSU
Jumlah Kecamatan yang telah terdata
dalam database perumahan
Jumlah Kecamatan yang telah
terdata dalam database perumahan
Peningkatan Penyediaan
PSU Kawasan Perumahan
dan Permukiman
Fasilitasi dan Stimulasi
Pembangunan Perumahan
Masyarakat Kurang
Mampu
Jumlah rumah yang meningkat
kualitasya menjadi layak huni
Fasilitasi dan Stimulasi
Pembangunan Perumahan
Masyarakat Kurang
Mampu
Jumlah rumah yang meningkat
kualitasya menjadi layak huni
Peningkatan Penyediaan
PSU Kawasan Perumahan
dan Permukiman
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pasar
Jumlah Pasar yang Representatif
Program Pengembangan
Perumahan
Program Pengembangan
Perumahan
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Jumlah laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja PD
Jumlah laporan keuangan semesteran
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Jumlah pendidikan dan pelatihan
personil DPKPCK
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
Jumlah sistem pelaporan keuangan
akhir tahun
Jumlah Pasar yang Representatif,
terfasilitasi kegiatan masyarakat dalam
distribusi barang/produk
Persentase bangunan berkondisi
baik dan representatif (aset Pemkab
Malang)
Program Pengembangan
dan Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Pasar
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase peningkatan kompetensi
personil DCKTR serta kecukupan diklat
formal
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja PD
Jumlah sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan yang tersusun
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Persentase peningkatan kompetensi
personil DCKTR serta kecukupan
diklat formal
Jumlah pendidikan dan pelatihan
personil DPKPCK
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
Jumlah laporan keuangan
semesteran
Jumlah sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan yang tersusun
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja PD
Program Pengembangan
dan Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Pasar
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja PD
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pasar
Persentase bangunan berkondisi
baik dan representatif (aset
Pemkab Malang)
Jumlah sistem pelaporan keuangan
akhir tahun
61
3 6 8 11 12
PROGRAM / KEGIATAN
RKPD
PROGRAM / KEGIATAN
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
9
PAGU INDIKATIF
(Rp. 000)
TARGET
CAPAIAN
1 2 5
No.LOKASI
7
LOKASI TARGET CAPAIANINDIKATOR KINERJA
104
CATATAN
PENTINGINDIKATOR KINERJA KEBUTUHAN DANA
(Rp. 000)
10 10,00 100.000.000
Fasilitasi Penyediaan PSU
Perumahan
Jumlah Perumahan yang telah di
fasilitasi Penyerahan PSU
10,00 perumah
an
100.000.000
Pemeliharaan PSU
Perumahan
Jumlah Perumahan yang telah di
tingkatkan kualita PSU-nya
1,00 lokasi
perumah
an
750.000.000
21 Kab. Malang IKU 2 116.292,000 Kab. Malang 2,42 % 127.921,200
SPM.1 88 %
3 Kegiatan 116.292,000 3 Kegiatan 127.921,200
22 Kab. Malang 157.359,400 Kab. Malang 173.095,340
1 35 lokasi 57.374,900 35 lokasi 63.112,390
2 10 Kec. 99.984,500 10 Kec. 109.982,950
3 1 Jumlah Draft ranperda SKBG 1 Ranperda 100.000.000
`
111.826.941,368 247.465.576,125
Catatan : 118.582.996,368
1. *) = Perkiraan capaian kinerja Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (3.450.934,368) (selisih kurang)
2. Direview dari Tabel Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Kab. Malang…..[Perbup Malang Nomor 15 tahun 2016 ttg Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017]
3. Pagu kebutuhan anggaran tidak termasuk kebutuhan Gaji Pegawai
Penyusunan
Ranperda SKBG
sesuai amanat
PP 18 tahun
2016
Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan
Pembangunan Perumahan
Formal
Jumlah Draft ranperda SKBGKoordinasi Pengawasan
dan Pengendalian
Pelaksanaan Peraturan
Perundang - undangan
Bidang Perumahan
Jumlah rekomendasi teknis
Rusunawa dan keg monitoring dan
evaluasi perumahan
Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan
Pembangunan Perumahan
Formal
Realisasi fasilitasi dan koordinasi
pembangunan Rusunawa di
Kab.Malang
Program Lingkungan Sehat
Perumahan
Program Lingkungan Sehat
Perumahan
Pendataan pembangunan
dan pengelolaan
perumahan formal
Cakupan pendataan pembangunan
dan pengelolaan perumahan formal
Pendataan pembangunan
dan pengelolaan
perumahan formal
jumlah pendataan pembangunan
dan pengelolaan perumahan formal
Perumah
an
Fasilitasi Penyerahan PSU
Perumahan dan
Kaw.Permukiman
Program Pemberdayaan
Komunitas Perumahan
Program Pemberdayaan
Komunitas Perumahan
jumlah kegiatan penyuluhan an
Pengawasan Kualitas Lingkungan
Sehat Perumahan
Penyuluhan dan
Pengawasan Kualitas
Lingkungan Sehat
Perumahan
Penyuluhan dan
Pengawasan Kualitas
Lingkungan Sehat
Perumahan
jumlah kegiatan penyuluhan an
Pengawasan Kualitas Lingkungan
Sehat Perumahan
Jumlah Fasilitasi Penyerahan PSU Perumah
an
T O T A L
62
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku
kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan
pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada
Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan
informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan
pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota (bila sudah
dilakukan). Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-
isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
sebagaimana tersaji dalam tabel 2.4. berikut:
63
No Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan
1 3 4 5 6
1 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Sumberkembar, Kelurahan Dampit,
Kecamatan Dampit
jumlah jalan lingkungan
permukiman yang
dibangun/ditingkatkan/di
rehabilitasi
1 Paket
2 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Kecamatan Dampit 12 Desa /
Kelurahan
(Karangtaruna)
3 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Pasar sayur karangploso 1 Paket
4 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan UPT SMKN Ampelgading 500 m
5 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan UPT SMPN2 Ampelgading 125 m
6 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Puskesmas Ampelgading 150 m2
7 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Kantor Kecamatan Turen 150 m2
8 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Kantor Kecamatan Karangploso 1 Paket
9 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Pasar karangploso 3 Paket
10 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Desa Slorok Kecamatan Kromengan 775 m
Tabel 2.4.
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017
Program/Kegiatan
2
64
No Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan Program/Kegiatan
11 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Kantor UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan
Ampelgading
1 Unit
12 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan UPTD Puskesmas Ampelgading 3 Unit
13 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan UPTD Diknas Pendidikan Kecamatan
Karangploso
1 Paket
14 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Puskesmas Karangploso 2 Paket
15 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Kantor dan Rumdin Camat Pagak 1 Paket
16 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Kantor Kecamatan Pagak 1 Unit
17 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Kecamatan Sumbermanjing Wetan 1 Gedung
18 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Jalan Gunung Jati Kecamatan Dampit 1 Unit
19 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Kantor Kecamatan Ampelgading 48 m2
20 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Kantor Kecamatan Turen 224 m2
21 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Kantor Kecamatan Turen 200 m2
22 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Kantor Kecamatan Wonosari 3 Ruang
23 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Kantor Kecamatan Wonosari 200 m
24 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan SMP Negeri 1 Kepanjen - Ardirejo 1500 m2
25 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan RT. 01 RW. 05 Kelurahan Losari
Kecamatan Singosari
0
26 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan RT. 03 RW. 03 Kelurahan Losari
Kecamatan Singosari
48 m2
jumlah jalan lingkungan
permukiman yang
dibangun/ditingkatkan/di
rehabilitasi
65
No Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan Program/Kegiatan
27 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan RT. 02 RW. 08 Kelurahan Pagentan
Kecamatan Singosari
300 m2
28 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan TPST 3R Sukun Kelurahan Candirenggo
Kecamatan Singosari
1 Unit
29 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan TPS Sukun dan RW. 001 s/d RW. 015
Kelurahan Candirenggo Kecamatan
Singosari
613 buah
30 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan RW. 001 s/d RW. 015 Kelurahan
Candirenggo Kecamatan Singosari
600 buah
31 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Desa Slorok Kecamatan Kromengan 2 Paket
32 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan RT. 30 sampai 40 RW. 4 dan 5 Desa
Karangkates
0
33 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun Lowok, Dusun Permanu, Dusun
Tunggul, dan Dusun Blau
4 km
34 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Lapangan Desa Sumbermanjingkulin di RT.
05 RW. 03
750 meter
35 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Taman Makam Desa Jenggolo, Kepanjen 350m3
36 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun Glendangan RT. 14/04 Desa
Ngingit, Tumpang
1 Paket
37 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun Kampungteh, Desa Sukodono,
Dampit
50 m2
38 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan RT. 02 RW. 01 DSN. KLUWUT DESA
KLUWUT, WONOSARI
100 m2
39 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan RT. 04 RW. 04 DSN. NGREJO DESA
KLUWUT, WONOSARI
100 m2
40 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan RT. 01 RW. 06 DSN. MULYOSARI DESA
KLUWUT, WONOSARI
64 m2
41 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Jl. Bebekan RW.05 DESA SLOROK,
KROMENGAN
1400 m
42 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan RT.06 - RT.07 RW.02 DESA SLOROK,
KROMENGAN
1000 m
jumlah jalan lingkungan
permukiman yang
dibangun/ditingkatkan/di
rehabilitasi
66
No Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan Program/Kegiatan
43 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan RT.16 - RT.17 RW.04 DESA SLOROK,
KROMENGAN
800 m
44 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Jl. Kauman RT.26 DESA SLOROK,
KROMENGAN
500 m
45 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan RT.02 RW.01 DESA SLOROK,
KROMENGAN
600 m
46 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan RT.27 RW.07 DESA SLOROK,
KROMENGAN
400 m
47 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan RT. 02 RW. 06 DSN. MULYOSARI DESA
KLUWUT, WONOSARI
2400 m2
48 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan RT. 03 RW. 01 DSN. KLUWUT DESA
KLUWUT, WONOSARI
3000 m2
49 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan RT. 02 RW. 05 DSN. NGREJO DESA
KLUWUT, WONOSARI
3000 m2
50 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan DSN. KLUWUT - DSN. NGGANDRUNG -
DSN. NGREJO DESA KLUWUT, WONOSARI
4000 m2
51 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun Lo'andeng Rw.04 Desa Kalisongo
Dau
1 unit
52 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun Bedali dan Dusun Cupak DESA
JATIKERTO, KROMENGAN
5 unit
53 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun Tambak Rejo DESA PLANDI,
WONOSARI
400 m
54 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun Krajan Rt 12 DESA PANDANREJO,
PAGAK
1 Unit
55 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan SDN Pandanrejo 03 DESA PANDANREJO,
PAGAK
75 m
56 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Desa Karangpandan DESA
KARANGPANDAN, PAKISAJI
392 m
57 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun Pandan Ploso DESA PLANDI,
WONOSARI
140 m
58 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dukuh Selobekiti DESA PLANDI,
WONOSARI
700 m
jumlah jalan lingkungan
permukiman yang
dibangun/ditingkatkan/di
rehabilitasi
67
No Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan Program/Kegiatan
59 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Desa Ngenep, KARANG PLOSO 1 Unit
60 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun Tanjung DESA BANJARARUM,
SINGOSARI
1000 m2
61 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Desa NGADIREJO, KROMENGAN 1 Paket
62 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun Mondoroko RT 05 RW 08 DESA
BANJARARUM, SINGOSARI
300 m2
63 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun Keras Rt.1 DESA KEMIRI,
KEPANJEN
1 Unit
64 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dsn. Cendol Barat DESA NGADIREJO,
KROMENGAN
6000 m
65 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Sundan DESA PLAOSAN, WONOSARI 4700 m
66 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Sumberkerto DESA PLAOSAN, WONOSARI 3000 m
67 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Patuksari DESA PLAOSAN, WONOSARI 3000 m
68 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Sumberkajar DESA PLAOSAN, WONOSARI 300 m
69 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Plaosan rt.03/rw.04 DESA PLAOSAN,
WONOSARI
1000 m3
70 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Sumberkerto DESA PLAOSAN, WONOSARI 600 m3
71 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Sundan DESA PLAOSAN, WONOSARI 1000 m
72 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Sumberkajar DESA PLAOSAN, WONOSARI 150 m
73 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Sumberkerto Rw 7 DESA PLAOSAN,
WONOSARI
180 m
74 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Sumber Mata Air DESA JAMBEARJO,
TAJINAN
1 Unit
jumlah jalan lingkungan
permukiman yang
dibangun/ditingkatkan/di
rehabilitasi
68
No Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan Program/Kegiatan
75 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dsn. Sumberwader RT 07 RW 02 Desa
Sumberkerto DESA SUMBERKERTO,
PAGAK
1 lokal
76 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan DESA TAMANASRI DESA TAMANASRI,
AMPELGADING
90 m
77 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Plaosan DESA PLAOSAN, WONOSARI 40 m2
78 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Desa Sutojayan DESA SUTOJAYAN,
PAKISAJI
4500 m
79 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun Bumirejo - Dusun Tumpangrejo
DESA KEBOBANG, WONOSARI
3000 m
80 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun tumpangrejo RW 08 DESA
KEBOBANG, WONOSARI
300 m
81 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun Krajan RT 10 RW 03 DESA
SEMPOL, PAGAK
300 m2
82 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun Kebobang RT 04 RW 01 DESA
KEBOBANG, WONOSARI
100 m
83 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Jalan citrosumo DESA TEGALSARI,
KEPANJEN
140 m
84 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan kantor desa DESA WATUGEDE,
SINGOSARI
264 m2
85 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Desa Sidodadi DESA SIDODADI,
GEDANGAN
162 m2
86 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun Bumirejo RW 13 DESA KEBOBANG,
WONOSARI
250 m
87 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Desa Kebobang DESA KEBOBANG,
WONOSARI
400 m
88 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Jalan Makadam Blado DESA
KARANGREJO, KROMENGAN
400 m
89 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan dusun Bangelan Rt.1,2,6,7,8 Rw.02 DESA
BANGELAN, WONOSARI
1600 m
90 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Desa Bangelan-Sumber Tempur DESA
BANGELAN, WONOSARI
1600 m
jumlah jalan lingkungan
permukiman yang
dibangun/ditingkatkan/di
rehabilitasi
69
No Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan Program/Kegiatan
91 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan drainase dusun arjomulyo DESA
BANGELAN, WONOSARI
2000 m
92 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Plengsengan RT.17 DESA TIRTOMARTO,
AMPELGADING
200 m3
93 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun Tempur DESA PAGAK, PAGAK 1 lokal
94 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun Krajan Rt 23 Rw 24 DESA
KROMENGAN, KROMENGAN
0
95 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun Ringinanom Rt 01 DESA
KROMENGAN, KROMENGAN
0
96 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan DUSUN GLAGAHDOWO DESA
PULUNGDOWO, TUMPANG
60 m2
97 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun Sumberingin DESA SUMBERDEM,
WONOSARI
1 kegiatan /
langsam
98 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Jalan poros dusun Banyol DESA
WONOREJO, SINGOSARI
2500 m2
99 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun Sumbergelang RW. 11 DESA
SUMBERDEM, WONOSARI
128 m2
100 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Bekur Rt. 43 Rw. 08 DESA SUMBEREJO,
PAGAK
30 m3
101 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan SD Peniwen 02 DESA PENIWEN,
KROMENGAN
200 m2
102 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun Bandarangin Rt. 06.Rw. 02 DESA
SUMBEREJO, PAGAK
3 lokal
103 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Kantor Kepala Desa DESA SEGARAN,
GEDANGAN
240 m2
104 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan RT 11 RW 03 DESA PENIWEN,
KROMENGAN
400 m2
105 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan RT 08 RW 03, Desa Bokor DESA BOKOR,
TUMPANG
20 m2
106 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun Krajan DESA GAMPINGAN, PAGAK 1 Unit / paket
jumlah jalan lingkungan
permukiman yang
dibangun/ditingkatkan/di
rehabilitasi
70
No Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan Program/Kegiatan
107 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan hottmix rt 14 rt 11 rt 07 DESA
SUMBERAGUNG,
2500 m
108 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan rabat beton rt 24 rw 02 DESA
SUMBERAGUNG,
1500 m
109 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan pempangunan jempata di rt 25 rw 03 DESA
SUMBERAGUNG,
7 m
110 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan pembetobangunan jalan rabat betton rt 33 -
36 DESA SUMBERAGUNG,
700 m
111 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan plensengan di rt 37 DESA
SUMBERAGUNG,
100 m
112 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan pembangunan grenase di rt 28 dan 29
DESA SUMBERAGUNG,
250 m
113 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan penerangan jalan umum di semua dusun
DESA SUMBERAGUNG,
20 unit
114 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun Sumbertempur Lor DESA
SUMBERTEMPUR, WONOSARI
870 m
115 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun Tempursari Kulon RT 03 RW 05
DESA SUMBERTEMPUR, WONOSARI
80 m
116 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun Tempursari Wetan RT 03 RW 06
DESA SUMBERTEMPUR, WONOSARI
1620 m
117 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun Tempursari Wetan RT 02 RW 06
DESA SUMBERTEMPUR, WONOSARI
0
118 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun Tempursari Wetan RT 03 RW 08
DESA SUMBERTEMPUR, WONOSARI
80 m
119 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun Tempursari Kulon RT 02 RW 05
DESA SUMBERTEMPUR, WONOSARI
200 m
120 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Desa Baturetno DESA BATURETNO,
SINGOSARI
210 m2
121 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dsn. Benel, Nampes, Pakel & Lowokjati
DESA BATURETNO, SINGOSARI
2330 m3
122 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun Tempursari Kulon RW 03 DESA
SUMBERTEMPUR, WONOSARI
400 m
jumlah jalan lingkungan
permukiman yang
dibangun/ditingkatkan/di
rehabilitasi
71
No Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan Program/Kegiatan
123 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun Tempursari Kulon RT 02 RW 05
DESA SUMBERTEMPUR, WONOSARI
300 m
124 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun Tempursari Kulon RT 03 RW 05
DESA SUMBERTEMPUR, WONOSARI
200 m
125 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun Tempursari Kulon RT 01 RW 05
DESA SUMBERTEMPUR, WONOSARI
700 m
126 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun Tempursari Wetan RT 01 RW 08
DESA SUMBERTEMPUR, WONOSARI
160 m
127 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun Tempursari Wetan RT 03 RW 08
DESA SUMBERTEMPUR, WONOSARI
480 m
128 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun Sumbertempur Kidul RT 02 RW 10
DESA SUMBERTEMPUR, WONOSARI
80 m
129 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun Tempursari Kulon RT 02 RW 04
DESA SUMBERTEMPUR, WONOSARI
200 m
130 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun Sumbertempur Lor DESA
SUMBERTEMPUR, WONOSARI
3573 m
131 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun Tempursari Kulon RT 03 RW 04
DESA SUMBERTEMPUR, WONOSARI
500 m
132 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan DUSUN WIROTO DESA SLAMET,
TUMPANG
75 m2
133 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan DUSUN WIROTO DESA SLAMET,
TUMPANG
173 m2
134 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun Karangan, Jaraan dan Karangjuwet
DESA DONOWARIH, KARANG PLOSO
3 kelompok
135 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan RW.14 Dusun Kampungbaru DESA
WONOSARI, WONOSARI
2400 m
136 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan RW.11 Dusun Pijiombo DESA WONOSARI,
WONOSARI
1000 m
137 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan RT.06 RW.14 Dusun Kampungbaru DESA
WONOSARI, WONOSARI
2500 m
138 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan RT.02, RT.03 RW.08 Dusun Sumbersari
DESA WONOSARI, WONOSARI
150 m
jumlah jalan lingkungan
permukiman yang
dibangun/ditingkatkan/di
rehabilitasi
72
No Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan Program/Kegiatan
139 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan RT.07 RW.10 Dusun Sumbersari DESA
WONOSARI, WONOSARI
30 m2
140 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan RT.08 RW.10 Dusun Sumbersari DESA
WONOSARI, WONOSARI
30 m2
141 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan RT.15 RW.07 Dusun Wonosari DESA
WONOSARI, WONOSARI
200 m2
142 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan dsn Sumber sewu rt.03 /01 DESA
TIRTOMOYO, AMPELGADING
450 m
143 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan RT.09 RW.05 Dusun Wonosari DESA
WONOSARI, WONOSARI
240 m2
144 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Kantor Desa Tlogorejo DESA TLOGOREJO,
PAGAK
1 unit
145 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Madrasah Ibtidakiyah Dusun Krajan RT.
04/RW. 04 DESA TAWANGAGUNG,
AMPELGADING
225 m2
146 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan SDN Tawangagung 01 DESA
TAWANGAGUNG, AMPELGADING
2 ruang
147 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Jl. Gotong Royong 1 dukuh Jetak Ngasri
DESA MULYOAGUNG, DAU
20000 m2
148 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan SDN 03 Sumbersekar DESA
SUMBERSEKAR, DAU
2 unit
149 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Kantor Kecamatan Ngantang DESA
KAUMREJO, NGANTANG
1 Paket
150 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Kantor Kecamatan Ngantang DESA
KAUMREJO, NGANTANG
1 Paket
151 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun Kebonsari DESA TUMPANG,
TUMPANG
1000 m
152 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Desa Tumpang DESA TUMPANG,
TUMPANG
2000 m3
153 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan desa purwoasri DESA PURWOASRI,
SINGOSARI
34 buah
154 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Masing - masing Dusun Desa Tumpang
DESA TUMPANG, TUMPANG
600 m
jumlah jalan lingkungan
permukiman yang
dibangun/ditingkatkan/di
rehabilitasi
73
No Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan Program/Kegiatan
155 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Desa Wonomulyo DESA WONOMULYO,
PONCOKUSUMO
300 m2
156 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan desa purwoasri DESA PURWOASRI,
SINGOSARI
40 paket
157 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Dusun Krajan DESA PANDANLANDUNG,
WAGIR
2450 m3
158 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan dusun mulyoagung Rt.01 DESA
MULYOASRI, AMPELGADING
300 m
159 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan desa gunungrejo DESA GUNUNGREJO,
SINGOSARI
10 titik
160 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Desa Duwet Dsn Kedampul DESA DUWET,
TUMPANG
84 m2
161 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan Desa Duwet Dusun Petungsewu DESA
DUWET, TUMPANG
78 m2
162 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan songsong rt 02 rw 02 DESA ARDIMULYO,
SINGOSARI
60 m2
163 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan halaman antor desa DESA RANDUAGUNG,
SINGOSARI
375 m2
164 Program Pembangunan
Saluran Drainase / Gorong -
Gorong
Pembangunan Saluran Drainase /
Gorong - gorong
Jumlah saluran drainase/gorong gorong
lingk. permukiman yang
dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi KAB
MALANG, JAWA TIMUR
175 Paket
165 Program Pembangunan
Saluran Drainase / Gorong -
Gorong
Pembangunan Saluran Drainase /
Gorong - gorong
Jumlah saluran drainase/gorong gorong
lingk. permukiman yang
dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi KAB
MALANG, JAWA TIMUR
1 Paket
jumlah jalan lingkungan
permukiman yang
dibangun/ditingkatkan/di
rehabilitasi
jumlah saluran
drainase/gorong-gorong
lingkungan permukiman
yang
dibangun/ditingkatkan/di
rehabilitasi
74
No Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan Program/Kegiatan
166 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jumlah jalan lingk. Permukiman yang
dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi KAB
MALANG, JAWA TIMUR
232 Lokasi
167 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jumlah sarana air bersih dan air minum
permukiman perdesaan yang
dibangun/ditingkatkan KAB MALANG,
JAWA TIMUR
7 Lokasi
168 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dusun Gampingan Rt 40 - Rt 45 KEC
BANTUR, MALANG
1000 m
169 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan RT 01 RW 02 KEL KEL. PAGENTAN,
SINGOSARI
150 m2
170 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan RT 03 RW 05 KEL KEL. PAGENTAN,
SINGOSARI
380 m2
171 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan RT 05 dan RT 07 RW 07 KEL KEL.
PAGENTAN, SINGOSARI
1350 m2
172 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan RT 06 RW 02 KEL KEL. PAGENTAN,
SINGOSARI
125 m2
173 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan RT 07 RW 02 KEL KEL. PAGENTAN,
SINGOSARI
150 m2
174 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan RT 07 RW 02 KEL KEL. PAGENTAN,
SINGOSARI
130 m2
175 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan RT08 RW 02 KEL KEL. PAGENTAN,
SINGOSARI
190 m2
176 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jl. Masjid-Jl. Kramat Rw 04 KEL KEL.
PAGENTAN, SINGOSARI
100 m
177 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan RT 03 RW 05 KEL KEL. PAGENTAN,
SINGOSARI
295 m2
178 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan RT 06 RW 05 KEL KEL. PAGENTAN,
SINGOSARI
120 m2
jumlah jalan lingkungan
permukiman yang
dibangun/ditingkatkan/di
rehabilitasi
75
No Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan Program/Kegiatan
179 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan RT 06 RW 05 KEL KEL. PAGENTAN,
SINGOSARI
100 m2
180 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan RT 08 RW 07 KEL KEL. PAGENTAN,
SINGOSARI
195 m2
181 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan RT 07 RW 07 KEL KEL. PAGENTAN,
SINGOSARI
250 m
182 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan RT 06 RW 07 KEL KEL. PAGENTAN,
SINGOSARI
400 m2
183 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan RW 01,02,03,04 DESA LANG LANG,
SINGOSARI
1650 m2
184 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan SDN Plandi 01 DESA PLANDI, WONOSARI 700 m
185 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Boro Panggung RW 16 DESA
BANJARARUM, SINGOSARI
600 m2
186 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dusun Tanjung RW 07 DESA
BANJARARUM, SINGOSARI
1200 m2
187 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dusun Bumirejo RW 15 DESA KEBOBANG,
WONOSARI
800 m
188 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dusun Kebobang RW 01 dan RW 02 DESA
KEBOBANG, WONOSARI
1200 m
189 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Desa Mangunrejo DESA MANGUNREJO,
KEPANJEN
184 m
190 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan RT.17 DESA TIRTOMARTO, AMPELGADING 200 m3
191 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Desa Dengkol DESA DENGKOL,
SINGOSARI
1500 m
192 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dusun Balokan DESA KROMENGAN,
KROMENGAN
0
193 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dusun Sumberingin RW. 01 DESA
SUMBERDEM, WONOSARI
668 m2
194 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan RT 03 RW 02 DESA TAMANHARJO,
SINGOSARI
250 m2
jumlah jalan lingkungan
permukiman yang
dibangun/ditingkatkan/di
rehabilitasi
76
No Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan Program/Kegiatan
195 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan RT 03 RW 02 DESA TAMANHARJO,
SINGOSARI
250 m2
196 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan RT 01 RW 02 DESA TAMANHARJO,
SINGOSARI
200 m2
197 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan RT 02 RW 02 DESA TAMANHARJO,
SINGOSARI
100 m2
198 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan RT 02 RW 03 DESA TAMANHARJO,
SINGOSARI
250 m2
199 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan RT 03 RW 03 DESA TAMANHARJO,
SINGOSARI
150 m2
200 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan RT 03 RW 03 DESA TAMANHARJO,
SINGOSARI
40 m2
201 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan RT 04 RW 02 DESA TAMANHARJO,
SINGOSARI
300 m2
202 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan RT 07 RW 02 DESA TAMANHARJO,
SINGOSARI
150 m2
203 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan RT 11 RW 02 DESA TAMANHARJO,
SINGOSARI
250 m2
204 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dusun II RT.01 RW.04 DESA KLAMPOK,
SINGOSARI
500 m
205 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dusun II RT.02 RW.06 DESA KLAMPOK,
SINGOSARI
240 m
206 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dusun II RT.04 RW.06 DESA KLAMPOK,
SINGOSARI
240 m
207 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dusun prodo rt.02 rw.07 DESA KLAMPOK,
SINGOSARI
150 m
208 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dusun III RT.02 RW.08 DESA KLAMPOK,
SINGOSARI
600 m
209 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dusun III RT.04A RW.07 DESA KLAMPOK,
SINGOSARI
700 m
210 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dusun sumbul rt.06 rw.08 DESA
KLAMPOK, SINGOSARI
200 m3
jumlah jalan lingkungan
permukiman yang
dibangun/ditingkatkan/di
rehabilitasi
77
No Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan Program/Kegiatan
211 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dusun sumbul rt.06a rw.07 DESA
KLAMPOK, SINGOSARI
150 m3
212 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan DUSUN SUMBUL RT.07 RW.08 DESA
KLAMPOK, SINGOSARI
300 m3
213 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dusun III RT.08 RW.07 DESA KLAMPOK,
SINGOSARI
800 m
214 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dusun III RT.08 RW.08 DESA KLAMPOK,
SINGOSARI
100 m
215 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dusun sumbul rt.09 rw.07 DESA
KLAMPOK, SINGOSARI
500 m3
216 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dusun sumbul rt.09 rw.08 DESA
KLAMPOK, SINGOSARI
1180 m3
217 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dusun I RT.01 RW.02 DESA KLAMPOK,
SINGOSARI
300 m
218 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dusun I RT.02 RW.02 DESA KLAMPOK,
SINGOSARI
500 m
219 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dusun I RT.07/8 RW.01 DESA KLAMPOK,
SINGOSARI
600 m
220 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dusun II RT.01 RW.06 DESA KLAMPOK,
SINGOSARI
400 m
221 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dusun II RT.02 RW.05 DESA KLAMPOK,
SINGOSARI
1000 m
222 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dusun sumbul rt.03 rw.07 DESA
KLAMPOK, SINGOSARI
400 m3
223 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dusun III RT.04B RW.07 DESA KLAMPOK,
SINGOSARI
200 m
224 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dusun III RT.05 RW.08 DESA KLAMPOK,
SINGOSARI
250 m
225 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dusun Biru RT 01 RW 01 DESA
GUNUNGREJO, SINGOSARI
100 m2
226 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dusun biru rt 03 rw 01 DESA
GUNUNGREJO, SINGOSARI
50 m2
jumlah jalan lingkungan
permukiman yang
dibangun/ditingkatkan/di
rehabilitasi
78
No Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan Program/Kegiatan
227 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dusun biru rw 02 DESA GUNUNGREJO,
SINGOSARI
1080 m2
228 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dusun kreweh, rt 12 rw 04 DESA
GUNUNGREJO, SINGOSARI
700 m2
229 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dusun kreweh, rt 14 rw 04 DESA
GUNUNGREJO, SINGOSARI
686 m2
230 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dusun kreweh rw 06 DESA GUNUNGREJO,
SINGOSARI
2170 m2
231 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dsun biru, rt 02 rw 02 DESA
GUNUNGREJO, SINGOSARI
175 m2
232 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dusun biru rt 11 rw 03 DESA
GUNUNGREJO, SINGOSARI
600 m2
233 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dusun biru rt 09 rw 03 DESA
GUNUNGREJO, SINGOSARI
1200 m2
234 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dusun biru rt 10 rw 03 DESA
GUNUNGREJO, SINGOSARI
300 m2
235 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dusun kreweh, rt 15 rw 04 DESA
GUNUNGREJO, SINGOSARI
490 m2
236 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dusun kreweh rw 05 DESA GUNUNGREJO,
SINGOSARI
1200 m2
237 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dusun Simpar RT 05 RW 01 DESA
WRINGINANOM,
300 m
238 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan rt 04 rw 02 DESA RANDUAGUNG,
SINGOSARI
49 m2
239 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan jalan rt 04 rw 02 DESA RANDUAGUNG,
SINGOSARI
49 m2
240 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan rw4 DESA RANDUAGUNG, SINGOSARI 252 m2
241 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan rw 03 DESA RANDUAGUNG, SINGOSARI 625 m2
242 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan rw 4 DESA RANDUAGUNG, SINGOSARI 2100 m2
jumlah jalan lingkungan
permukiman yang
dibangun/ditingkatkan/di
rehabilitasi
79
No Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan Program/Kegiatan
243 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan t 3 rw 6 DESA RANDUAGUNG, SINGOSARI 140 m2
244 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan rt 4 rw 8 DESA RANDUAGUNG,
SINGOSARI
100 m2
245 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan rt 2 rw 3 DESA RANDUAGUNG,
SINGOSARI
500 m2
246 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan rt 5 rw 9 DESA RANDUAGUNG,
SINGOSARI
450 m2
247 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dusun wonosari DESA TOYOMARTO,
SINGOSARI
300 m2
248 Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah
Penyediaan Prasarana dan Sarana
Air Limbah
Jumlah sarana sanitasi (air limbah)
permukiman yg dibangun/ditingkatkan
KAB MALANG, JAWA TIMUR
Jumlah sarana sanitasi
(air limbah) permukiman
yg dibangun/ditingkatkan
KAB MALANG, JAWA
TIMUR
292 Paket
249 Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah
Penyediaan Prasarana dan Sarana
Air Limbah
Dusun Krajan RT 10, 15, 17 Dusun
Banduroto RT 23, 28 DESA SEMPOL,
PAGAK
5 unit
250 Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah
Penyediaan Prasarana dan Sarana
Air Limbah
dusun biru, rt 04 rw 01 DESA
GUNUNGREJO, SINGOSARI
1 Paket
251 Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah
Fasilitasi Pembinaan Teknik
Pengolahan Air Limbah
Jumlah Pengelola Air Limbah yang
terfasilitasi KAB MALANG, JAWA TIMUR
jumlah Pengelola Air
Limbah yang terfasilitasi
50 KSM
252 Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah
Fasilitasi Pembinaan Teknik
Pengolahan Air Minum
Jumlah Pengelola Air Bersih yang
terfasilitasi KAB MALANG, JAWA TIMUR
jumlah Pengelola Air
Bersih yang terfasilitasi
90 HIPPAM
jumlah sarana sanitasi
(air limbah) permukiman
yg dibangun/ditingkatkan
jumlah jalan lingkungan
permukiman yang
dibangun/ditingkatkan/di
rehabilitasi
80
No Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan Program/Kegiatan
253 Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah
Perencanaan dan Pengawasan
Teknis Penyediaan Prasarana dan
Sarana Air Bersih dan PLP
Jumlah kegiatan perencanaan dan
pengawasan teknis pembangunan
prasarana dasar lingk. Permukiman KAB
MALANG, JAWA TIMUR
8 Paket
254 Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah
Perencanaan dan Pengawasan
Teknis Penyediaan Prasarana dan
Sarana Air Bersih dan PLP
Jumlah kegiatan perencanaan dan
pengawasan teknis pembangunan
prasarana dasar lingk. Permukiman KAB
MALANG, JAWA TIMUR
2 Paket
255 Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Penataan Lingkungan Permukiman
Penduduk Perdesaan
Dusun Bantur Timur Rt 38 Rw 08 DESA
BANTUR, BANTUR
1 Paket
256 Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Bersih Perdesaan
Dusun Krajan Kampung Kebon Desa Pagak
KEC PAGAK, MALANG
1 Paket
257 Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Bersih Perdesaan
Jumlah sarana air bersih dan air minum
permukiman perdesaan yang
dibangun/ditingkatkan KAB MALANG,
JAWA TIMUR
206 Paket
258 Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Bersih Perdesaan
Jumlah sarana air bersih dan air minum
permukiman perdesaan yang
dibangun/ditingkatkan KAB MALANG,
JAWA TIMUR
jumlah sarana air bersih
dan air minum
permukiman perdesaan
yang
dibangun/ditingkatkan
24 Lokasi
259 Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Bersih Perdesaan
DUSUN KRAJAN DESA KUCUR DESA
KUCUR, DAU
1 unit
260 Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Bersih Perdesaan
Dusun Kuso DESA KALISONGO, DAU 74 m3
261 Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Bersih Perdesaan
Dusun Kuso RW.06 DESA KALISONGO,
DAU
2500 m
262 Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Bersih Perdesaan
dK SUMBEREJO rT 01-10 DESA
SUMBEREJO, PONCOKUSUMO
3000 m
263 Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Bersih Perdesaan
DK SUMBERDEWO DESA SUMBEREJO,
PONCOKUSUMO
3000 m
jumlah sarana air bersih
dan air minum
permukiman perdesaan
yang
dibangun/ditingkatkan
jumlah kegiatan
perencanaan dan
pengawasan teknis
pembangunan prasarana
dasar lingk. Permukiman
81
No Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan Program/Kegiatan
264 Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Bersih Perdesaan
DK ARAN ARAN RT 31-46 DESA
SUMBEREJO, PONCOKUSUMO
4000 m
265 Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Bersih Perdesaan
Dusun Banduroto RT 34,35,36,37 DESA
SEMPOL, PAGAK
4 unit
266 Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Bersih Perdesaan
Desa Selorejo DESA SELOREJO, DAU 4000 m2
267 Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Bersih Perdesaan
Dusun Bangelan Rt.08 Rw.01 DESA
BANGELAN, WONOSARI
30 m
268 Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Bersih Perdesaan
Dusun Bandarangin Rt. 01-04 DESA
SUMBEREJO, PAGAK
1 unit
269 Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Bersih Perdesaan
Dsn Dempok Rt.18 Rw.02 Desa Gampingan
DESA GAMPINGAN, PAGAK
100 m3
270 Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Bersih Perdesaan
Dusun Krajan dan Glagaharum DESA
JAMBUWER, KROMENGAN
4 m3
271 Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Bersih Perdesaan
Dusun judeg, Rt.01,02,03,04 dan Rt.05
DESA TLOGOREJO, PAGAK
1 unit
272 Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Bersih Perdesaan
Dusun Sumbersari DESA WONOSARI,
WONOSARI
200 lonjor
273 Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Bersih Perdesaan
Dusun Sumbernanas DESA DRUJU,
SUMBERMANJING
1500 KK
274 Desa Pandanrejo, Kec. Pagak 48 unit
Desa Sempol, Kec. Pagak 25 unit
Desa Krebet, Kec. Bululawang 11 unt
Desa Sudimoro Kec. Bululawang 11 unit
Desa Kasri, Kec. Bululawang 12 unit
Desa Pringu Kec. Bululawang 26 unit
Desa Kasembon Kec. Bululawang 23 unit
Desa Krebet Senggrong Kec. Bululawang
13 unit
Desa Lumbangsari Kec. Bululawang 19 unit
Desa Wadanpuro Kec. Bululawang 22 unit
Desa Bululawang Kec. Bululawang 5 unit
Desa Randugading Kec. Tajinan 16 unit
jumlah sarana air bersih
dan air minum
permukiman perdesaan
yang
dibangun/ditingkatkan
Fasilitasi dan Stimulasi
Pembangunan Perumahan
Masyarakat Kurang Mampu
Program Pengembangan
Perumahan Kegiatan:
Peningkatan Kualitas Rumah
Tidak Layak Huni (RTLH)
Jumlah Rumah yang
meningkat kualitasnya
82
No Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan Program/Kegiatan
Desa Ngingit Kec. Tumpang 50 unit
Desa Kidal Kec. Tumpang 30 unit
Desa Pandanajeng Kec. Tumpang 20 unit
Desa Pulungdowo Kec. Tumpang 20 unit
Desa Wringinsongo Kec. Tumpang 63 unit
Desa Jeru Kec. Tumpang 40 unit
Desa Benjor Kec. Tumpang 100 unit
Desa Lang-lang Kec. Singosari 8 unit
Desa Dengkol,Kec. Singosari 25 unit
Desa Randuagung,Kec. Singosari 5 unit
Desa Tumpakrejo,Kec. Gedangan 15 unit
Desa Sindurejo Kec. Gedangan 77 unit
Desa Gajahrejo, Kec. Gedangan 8 unit
Desa Sidodadi, Kec. Gedangan 15 unit
Desa Gedangan Kec. Gedangan 24 unit
Desa Sumberejo, Kec. Gedangan 31 unit
Desa Goromulyo, Kec. Gedangan 110 unit
Desa Kromengan, Kec. Kromengan 5 unit
83
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN MALANG
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang Provinsi
Jawa Timur
Visi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang Provinsi
Jawa Timur Tahun 2015 – 2019 adalah “Terwujudnya masyarakat
sejahtera melalui pembangunan bidang keciptakaryaan yang berkembang
dan berkelanjutan dengan dukungan konsistensi penataan ruang yang
dinamis”. Untuk mewujudkannya Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya
dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur mempunyai sasaran sebagai
berikut :
1. Melaksanakan penyusunan program dan anggaran pembangunan
bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang;
2. Melaksanakan perencanaan penataan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang;
3. Melaksanakan pengembangan perumahan di perkotaan dan di
pedesaan;
4. Melaksanakan pembinaan teknis, pembangunan, pengelolaan
bangunan gedung serta pembinaan jasa.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Untuk mencapai visi dan misi pembangunan nasional yang telah
ditetapkan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional memiliki tujuan utama yaitu memastikan bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk
memastikan peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional, dirumuskan sasaran strategis tahun 2015- 2019
adalah: (1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan
agraria yang adil dan berkelanjutan; (2) terwujudnya ruang yang aman,
nyaman, produktif, dan berkelanjutan; (3) berkurangnya kasus tata ruang
dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara).
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai
dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 13.1/PRT/M/2015
84
tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2015-
2019, yaitu meningkatnya kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan
air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing;
layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan
antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan sehingga dapat
memenuhi kesejahteraan masyarakat.
3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Kinerja (Renja) Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Tujuan Rencana Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Cipta Karya mengacu pernyataan visi dan misi Bupati, maka Tujuan
spesifik pembangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan
Cipta Karya Kabupaten Malang yang ingin dicapai dari pelaksanaan
program dan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2016-2021 adalah
terjadinya efektifitas pelaksanaan kegiatan, tersedianya dokumen
perencanaan daerah untuk Tahun 2017 yang selanjutnya dijadikan
sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan : (a) arah kebijakan
keuangan daerah, (b) strategi pembangunan daerah, (c) kebijakan umum,
(d) program Perangkat Daerah (PD) dan lintas Perangkat Daerah, serta
program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka
regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.
Sasaran Rencana Kinerja Perangkat Daerah
Dengan Tujuan spesifik pembangunan tersebut di atas, maka Sasaran
Umum yang menjadi target atau hasil yang diharapkan dari pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan
Cipta Karya Kabupaten Malang dalam kurun waktu tahun 2061-2021
adalah sebagai berikut : (PerMenPAN Nomor 09 Tahun 2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan
Instansi Pemerintah), dan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014
tentang Review Indikator Kinerja Utama:
1. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.,
dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah:
- Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan
Rencana Tata Ruang
2. Kebersihan kawasan perkotaan, perdesaan dan Ruang Terbuka
Hijau (RTH), dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah:
- Persentase RTH publik yang terkelola
85
3. Kualitas dan kuantitas bangunan gedung Pemerintah dan
masyarakat yang memenuhi standar teknis, dengan Indikator
Kinerja Utama (IKU) adalah:
- Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset
Pemkab Malang)
- Persentase Bangunan yang sesuai persyaratan teknis
(bangunan non aset pemkab)
4. Akses/layanan air minum dan pengelolaan Air Limbah yang layak
dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah:
- Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air
limbah;
- Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum.
5. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak huni
dan terjangkau serta didukung dengan prasarana, sarana dan
utilitas yang memadai
- Peningkatan Ketersediaan Rumah Layak Huni
6. Menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman
yang terencana, tertib dan sesuai dengan peraturan perundangan
dalam rangka penurunan backlog di Kabupaten Malang.
- Persentase Backlog Perumahan di Kabupaten Malang
3.3.Program dan Kegiatan
Dengan mencermati hasil review terhadap pelaksanaan Rancangan
Rencana Kerja dan perkembangan Capaian Kinerja Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang sampai tahun 2017
yang didasari atas Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Cipta Karya 2016-2021 serta hasil kajian atas Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2017 sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2017,
maka rencana program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Cipta Karya Kabupaten Malang pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatannya adalah:
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
86
e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor;
f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang–
undangan;
h. Penyediaan Makanan dan Minuman;
i. Rapat–Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
j. Rapat–Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatannya
adalah:
a. Pembangunan Gedung Kantor;
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional;
d. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor.
Catatan : Termasuk kategori Gedung Aset Daerah : kantor
Perangkat Daerah (PD) dan Unit Pelayanan Teknis
(UPT), Kecamatan dan Kelurahan, Pendidikan,
Perdagangan [berbagai jenis pasar/pusat
perdagangan], Pariwisata, Perhubungan, Rumah-
rumah Dinas dan sejumlah kantor penunjang lainnya
pada Renstra 2016-2021 dijadikan satu dengan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur, sedangkan pada Rancangan Rencana Kerja
2016 kategori gedung aset daerah tersebut diatas
akan disesuaikan dengan program-program yang
terdapat di dalam penganggaran.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatannya adalah:
a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan
kegiatannya adalah:
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan dengan kegiatannya adalah:
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja Perangkat Daerah (PD);
b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;
c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
87
6. Program pengembangan perumahan dengan kegiatannya adalah:
a. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat
kurang mampu, dengan kegiatan;
- Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan
Masyarakat Kurang Mampu
- Penyusunan Data base perumahan
b. Peningkatan penyediaan PSU kawasan perumahan dan
permukiman
- Peningkatan penyediaan PSU kawasan perumahan dan
permukiman
- Fasilitasi Penyerahan PSU Kawasan Perumahan dan
Permukiman
7. Program lingkungan sehat perumahan dengan kegiatannya adalah:
a. Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat
perumahan.
8. Program pemberdayaan komunitas perumahan dengan kegiatannya adalah;
a. Pendataan pembangunan dan pengelolaan perumahan formal;
b. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan
perumahan formal;
c. Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan
Peraturan Perundang - undangan Bidang Perumahan, dengan
kegiatan Penyusunan Ranperda SKBG.
9. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong dengan kegiatan-
nya adalah:
a. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.
10. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan
kegiatannya adalah:
a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan.
11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
dengan kegiatannya adalah:
a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah;
b. Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum;
c. Perencanaan dan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana
dan Sarana Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan
Permukiman (PLP);
d. Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah;
e. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK).
88
Catatan : 1) Termasuk juga kegiatan gender, Gender Budged
Statement (GBS), dan Term Of Reference (TOR)
tentang kegiatan penyediaan sarana dan prasarana
air limbah serta kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana air bersih perdesaan.
1) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66
Tahun 2016 tantrang Rincian Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 pagu DAK
Sanitasi Kabupaten Malang mengalami perubahan
sebagai berikut : Sub Bidang DAK Sanitasi Reguler
Pagu Alokasi Rp. 980.850.000,- sedangkan pagu
alokasi berdasarkan PP 66 Tahun 2016 Rp.
880.224.000,- jadi berkurang sebesar Rp.
100.626.000,-. Sub Bidang DAK Sanitasi IPD Pagu
Alokasi Rp. 4.950.000.000,- sedangkan pagu alokasi
berdasarkan PP 66 Tahun 2016 Rp. 4.455.000.000,-
jadi berkurang sebesar Rp. 495.000.000,-. Total
berkurang Rp. 595.626.000,- guna mencukupi
kebutuhn tersebut maka mengusulkan pemindahan
anggaran dari Rekening Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada
DPA Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2017
sebesar Rp. 595.626.000,- ke Rekening Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan
Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran 2017.
12. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dengan kegiatannya
adalah:
a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
(DAK);
b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
(Pendamping DAK).
Catatan : Rencana anggaran yang akan di serahkan ke
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam hal
ini Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
daerah (DPPKA) sebagai bansos menunggu evaluasi
propinsi adalah :
89
1. Pembangunan tangki septik sebanyak 500 unit
dengan total sebesar Rp. 2.000.000.000,-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi Berbasis
Masyarakat (Sanimas)/Instalasi Pengelolaan Air
Limbah (IPAL) ada 8 lokasi dengan total sebesar
Rp. 2.967.000.000,-
3. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi
(sharing program Pansimas III), pengadaan
bangunan pembawa air bersih ada lokasi 3 desa
dengan total sebesar Rp. 735.000.000,-
4. Program peningkatan kualitas rumah swadaya
untuk 406 unit rumah dengan anggaran sebesar
Rp.6.410.000.000,-
13. Program Pengelolaan Areal Pemakaman dengan kegiatannya adalah:
a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
14. Program Perencanaan Tata Ruang dengan kegiatannya adalah:
a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan.
15. Program Pemanfaatan Ruang dengan kegiatannya adalah:
a. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pemanfaatan Ruang.
16. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan kegiatannya adalah:
a. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
b. Pengawasan Pemanfaatan Ruang.
17. Program Pengembangan Data/Informasi dengan kegiatannya adalah:
a. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan
Penyusunan Dokumen Perencanaan.
18. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan kegiatannya
adalah:
a. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH).
Catatan : - Termasuk juga sub kegiatan Pembangunan dan
Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Ruang
Terbuka Hijau serta Penyusunan Master Plan
Ruang Terbuka Hijau.
90
- Termasuk juga sub kegiatan Adipura maka
diadakan lomba Kampung Hijau, Lomba Karya
Tulis Ilmiah Tingkat Pelajar dan Green Fotografi.
- Termasuk juga sub kegiatan Pembangunan dan
Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Taman-taman
Kota termasuk diantaranya Taman Puspa, Taman
Metro yang menunjuang ibukota Kabupaten.
19. Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga dengan
kegiatannya adalah:
a. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga.
20. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar ;
dengan kegiatannya adalah;
a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar.
Memperhatikan uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang tahun
2017 direncanakan program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
sebanyak 20 program kerja dan 50 kegiatan dengan rencana total anggaran
sebesar Rp. 110.986.014.568,- (termasuk program kerja dan kegiatan untuk
operasional rutin ke-Sekretariatan tetapi tidak termasuk kebutuhan anggaran
untuk Gaji Pegawai).
Lebih lanjut tentang penjabaran rencana program dan kegiatan Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun
2017 dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut di bawah.
91
2 5 7 8 9 11
I. 1.
C. 1.03.
1. 1.03.1.03.0500.01.
1) 1.03.1.03.0500.01.02 a. DPKPCK 5 jenis 226.160,000 PAD 5 jenis 248.776,000
2) 1.03.1.03.0500.01.07 a. DPKPCK 12 Bulan 1.071.774,000 PAD 12 Bulan 1.178.951,400
3) 1.03.1.03.0500.01.08 a. DPKPCK 12 Bulan 23.739,100 PAD 12 Bulan 26.113,010
5) 1.03.1.03.0500.01.11 a. DPKPCK 12 Bulan 98.912,000 PAD 12 Bulan 108.803,200
5) 1.03.1.03.0500.01.12 a. DPKPCK 12 Bulan 29.625,200 PAD 12 Bulan 32.587,720
6)
1.03.1.03.0500.01.13 a. DPKPCK 12 Bulan 438.900,000 PAD 12 Bulan 482.790,000
7) 1.03.1.03.0500.01.15 a. DPKPCK 12 Bulan 24.640,000 PAD 12 Bulan 27.104,000
8) 1.03.1.03.0500.01.17 a. DPKPCK 12 Kantor 183.260,000 PAD 12 Kantor 201.586,000
9) 1.03.1.03.0500.01.18 a. DPKPCK 12 Dinas 412.027,000 PAD 12 Dinas 453.229,700
10 1.03.1.03.0500.01.21 a. DPKPCK 12 Dinas 367.785,000 PAD 12 Dinas 404.563,500
2. 1.03.1.03.0500.02. a.
-) Baik/Rusak Ringan 70,76 % 73,77 %
-) Rusak Sedang 24,65 % 22,41 %
-) Rusak Berat 4,59 % 3,82 %
1) 1.03.1.03.0500.02.03. a. Kab.
Malang
67 Paket 2.000.000,000 DAU 67 Paket 2.200.000,000
2) 1.03.1.03.0500.02.22. a. Kab. 9 Kantor 545.900,000 DAU Termasuk : 9 Kantor 600.490,000
1. Pemeliharaan fisik
Stadion
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANCATATAN PENTINGNo. K O D E
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
PROGRAM/KEGIATAN
1 3 4 6
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
Wajib
RENCANA TAHUN 2017
KEBUTUHAN DANA
/PAGU INDIKATIF
(Rp. 000)
10
Pekerjaan Umum
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase Kelancaran Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah penyediaan jasa sumberdaya air
dan listrik
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Jumlah penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
DCKTR
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah makanan dan minuman untuk
kegiatan rapat dan pertemuan lainnya
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
Jumlah Rapat Koordinasi dalam rPersentase
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Dalam Daerah
Jumlah Rapat Koordinasi dalam rPersentase
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase bangunan berkondisi baik dan
representatif (aset Pemkab Malang)
Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung/kantor aset Pemkab yang
dibangun
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah gedung/kantor Pemkab Malang dan
DCKTR yang dilakukan pemeliharaan
Tabel 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
92
2 5 7 8 9 11
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANCATATAN PENTINGNo. K O D E
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
PROGRAM/KEGIATAN
1 3 4 6
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018RENCANA TAHUN 2017
KEBUTUHAN DANA
/PAGU INDIKATIF
(Rp. 000)
10
3) 1.03.1.03.0500.02.24. a. DPKPCK 9 Kantor 77.129,000 PAD 9 Kantor 84.841,900
4) 1.03.1.03.0500.02.42. a. Kab. 96 Paket 3.000.000,000 DAU 96 Paket 3.300.000,000
3. 1.03.1.03.0500.03. 100,00 % 100,00 %
1) 1.03.1.03.0500.03.03 a. DPKPCK 2 Paket 219.285,000 PAD 2 Paket 350.000,000
4. 1.03.1.03.0500.05. 100,00 % 100,00 %
1) 1.03.1.03.0500.05.01 a. DPKPCK 10 Orang 262.556,000 PAD 10 Orang 288.811,600
5. 1.03.1.03.0500.06. 100,00 % 100,00 %
1) 1.03.1.03.0500.06.01 a. DPKPCK 13 Lap 132.015,800 PAD 13 Lap 145.217,380
DPKPCK
2) 1.03.1.03.0500.06.02 a. DPKPCK 8 Lap 39.549,000 PAD 8 Lap 43.503,900
3) 1.03.1.03.0500.06.04 a. DPKPCK 5 Lap 48.006,200 PAD 5 Lap 52.806,820
6. 1.03.1.03.0500.16. 59,41 % 71,67 %
1) 1.03.1.03.0500.16.03. a. Kab. 175 Paket 7.932.263,000 DAU 175 Paket 8.725.489,300
7. 1.03.1.03.0500.18. 71,44 % 80,07 %
1) 1.03.1.03.0500.18.03. a. Kab. 232 Paket 17.139.701,056 DAU 232 Paket 18.853.671,162
8. 1.03.1.03.0500.27. 83,52 % 87,92 %
1) 1.03.1.03.0500.27.02. a. Kab. 292 Paket 18.621.191,000 DAU/DAK 292 Paket 20.483.310,100
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Terselenggaranya pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas
Rehabilitasi Sedang/Berat
(Rumah) Gedung Kantor
Jumlah gedung/kantor aset Pemkab yang
direhab dan atau dipelihara
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase keseragaman pakaian non dinas
personil DPKPCK
Pengadaan Pakaian Kerja
Lapangan
Jumlah pengadaan pakaian kerja non dinas
dan kedinasan
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase peningkatan kompetensi personil
DPKPCK serta kecukupan diklat formal
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pendidikan dan pelatihan personil
DPKPCK
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Jumlah sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan yang tersusun
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja PD
Jumlah laporan yang disusun sesuai
aturan yang berlaku, tepat waktu dan
akuntable
Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran
selama 1 tahun
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah sistem pelaporan keuangan akhir
tahun
Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong
Persentase tersedianya sistem jaringan
drainase skala kawasan dan skala kota
Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong–Gorong
Jumlah saluran drainase/gorong-gorong
lingkungan permukiman yang dibangun/
ditingkatkan/direhabilitasi
Program Rehabilitasi/Pemeli-
haraan Jalan dan Jembatan
Persentase tersedianya sistem jaringan
drainase skala kawasan dan skala kota
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jumlah jalan lingk. permukiman yg
dibangun/ ditingkatkan/direhabilitasi
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah
Persentase penduduk yang terlayani sarana
pengelolaan Air Limbah
Penyediaan Prasarana dan
Sarana Air Limbah
Jumlah sarana sanitasi (air limbah)
permukiman yang dibangun/ditingkatkan
93
2 5 7 8 9 11
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANCATATAN PENTINGNo. K O D E
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
PROGRAM/KEGIATAN
1 3 4 6
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018RENCANA TAHUN 2017
KEBUTUHAN DANA
/PAGU INDIKATIF
(Rp. 000)
10
2) 1.03.1.03.0500.27.05. a. Kab. 90 HIPPAM 149.000,000 DAU 90 HIPPAM 163.900,000
3) 1.03.1.03.0500.27.10. a. Kab. 20 Paket 1.822.577,000 DAU 20 Paket 2.004.834,700
4) 1.03.1.03.0500.27.12. a. Kab. 85 KSM 208.000,000 DAU 85 KSM 228.800,000
5) 1.03.1.03.0500.27.11. a. Kab.
Malang
292 Paket 3.263.700.000 292 Paket 3.590.070.000
9. 1.03.1.03.0500.30. 87,9 % 91,13 %
1) 1.03.1.03.0500.30.03. a. Kab. 206 Paket 37.508.719,944 DAU/DAK 206 Paket 41.259.591,938
2) 1.03.1.03.0500.30.03. a. Kab.
Malang
206 Paket 6.868.792.480
Pendamping
DAK
206 Paket 7.555.671.728,000
D. 1.04.
1. 1.04.1.03.0500.20. 1,32 % 2,42 %
1) 1.04.1.03.0500.20.05. a. Kab. 6 Lokasi 50.000,000 DAU 6 Lokasi 55.000,000
E. 1.05.
1. 1.05.1.03.0500.15. a. 47,00 % 49,00 %
1) 1.05.1.03.0500.15.05. a. Kab. 2 Dok 1.800.000,000 DAU 2 Dok 1.980.000,000
Penyediaan Prasarana dan
Sarana Air Limbah (DAK).
Jumlah sarana sanitasi (air limbah)
permukiman yang dibangun/ditingkatkan
Fasilitasi Pembinaan Teknik
Pengolahan Air Minum
Jumlah Pengelola Air Bersih yang
terfasilitasi
Perencanaan dan Pengawasan
Teknis Penyediaan Prasarana
dan Sarana Air Bersih dan PLP
Jumlah kegiatan perencanaan &
pengawasan teknis pembangunan prasarana
dasar lingk. permukiman
Fasilitasi Pembinaan Teknik
Pengolahan Air Limbah
Jumlah Pengelola Air Limbah yang
terfasilitasi
Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Persentase penduduk yang mendapatkan
akses air minum
Pembangunan Sarana dan Pra-
sarana Air Bersih Perdesaan
(DAK)
Jumlah sarana air bersih & air minum
permukiman perdesaan yang
dibangun/ditingkatkan
Perumahan
Program Pengelolaan Areal
Pemakaman
Persentase RTH publik yang terkelola
Pembangunan Sarana dan Pra-
sarana Air Bersih Perdesaan
(Pendamping DAK)
Jumlah sarana air bersih & air minum
permukiman perdesaan yang
dibangun/ditingkatkan
Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan
Cakupan pemenuhan pelayanan
pemakaman
Penataan Ruang
Program Perencanaan Tata
Ruang
Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang
sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang Kawasan
Jumlah materi teknis RDTR / RTR yang
94
2 5 7 8 9 11
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANCATATAN PENTINGNo. K O D E
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
PROGRAM/KEGIATAN
1 3 4 6
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018RENCANA TAHUN 2017
KEBUTUHAN DANA
/PAGU INDIKATIF
(Rp. 000)
10
2. 1.05.1.03.0500.16.
-) Sesuai 47,00 % 49,00 %
-) Bersyarat dan Terbatas 53,00 % 51,00 %
-) Wajib Menyesuaikan 0,00 % 0,00 %
1) 1.05.1.03.0500.16.04. a. 500 400.000,000 DAU 500 440.000,000
3. 1.05.1.03.0500.17.
-) Sesuai 47,00 % 49,00 %
-) Bersyarat dan Terbatas 53,00 % 51,00 %
-) Wajib Menyesuaikan 0,00 % 0,00 %
1) 1.05.1.03.0500.17.03. a. DPKPCK 340 156.000,000 DAU 340 171.600,000
2) 1.05.1.03.0500.17.05. a. DPKPCK 230 700.000,000 DAU 230 770.000,000
b. DPKPCK 3 Paket 3 Paket
F. 1.06.
1. 1.06.1.03.0500.15. 100,00 % 100,00 %
1) 1.06.1.03.0500.15.02. a. DPKPCK 17 Lap 86.436,000 PAD 17 Lap 95.079,600
G. 1.08.
1 1.08.1.03.0500.24. 1,32 % 2,42 %
1) 1.08.1.03.0500.24.06. a. Kab. 32 Lokasi 808.039,000 DAU 32 Lokasi 888.842,900
a. Kab.
Malang
15 KSM 90.000,000 DAU 20 KSM 99.000,000 Peningkatan Peran serta
Masyarakat Dalam Pengelolaan
RTH
Jumlah Masyarakat/ organisasi masyarakat
yang mengelola RTH
Jumlah proses verifikasi ijin mendirikan
bangunan (IMB)
Program Pemanfaatan Ruang Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang
sesuai dengan Rencana Tata Ruang ;
Kategori :
Fasilitasi Peningkatan Peran
Serta Masyarakat Dalam
Pemanfaatan Ruang
Jumlah perijinan pemanfaatan ruang yang
diterbitkan (rekom IPPT, Ijin Lokasi,
Penetapan Lokasi, Pengesahan Site Plan dan
Informasi TR)
Jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai
dengan ketentuan atau perijinan
pemanfataan ruang Jumlah pengadaan sarana penunjang
pengendalian pemanfaatan ruang
Perencanaan
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang
sesuai dengan Rencana Tata Ruang ;
Fasilitasi Peningkatan Peran
Serta Masyarakat Dalam
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
Program Pengembangan Data/
Informasi
Ketersediaan data/informasi yang akurat
guna mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas DPKPCK
Penyusunan dan Pengumpulan
Data/Informasi Kebutuhan
Penyusunan Dok. Perencanaan
Ketersediaan data/informasi dalam
Persentase penyusunan dokumen
perencanaan dan evaluasi tahunan
Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
Persentase RTH publik yang terkelola
Pemeliharaan RTH Jumlah pembangunan, peningkatan &
pemeli-haraan fisik taman serta sarana
penunjang ketertiban, kerapian dan
keindahan kawasan perkotaan
Pemoh
on
Pemoh
on
Pemoh
on
Pemoh
on
Pemoh
on
Pengawasan Pemanfaatan Ruang
Pemoh
on
95
2 5 7 8 9 11
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANCATATAN PENTINGNo. K O D E
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
PROGRAM/KEGIATAN
1 3 4 6
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018RENCANA TAHUN 2017
KEBUTUHAN DANA
/PAGU INDIKATIF
(Rp. 000)
10
1. 1.18.1.03.0500.21.
-) Baik/Rusak Ringan 70,76 % 73,77 %
-) Rusak Sedang 24,65 % 22,41 %
-) Rusak Berat 4,59 % 3,82 %
1) 1.18.1.03.0500.21.02. a. Kab. 2 Unit 5.182.857,000 DAU 2 Unit 5.701.142,700
b. Kab. 2 Unit 2 Unit
1. 2.06.1.03.0500.22.
-) Baik/Rusak Ringan 70,76 % 73,77 %
-) Rusak Sedang 24,65 % 22,41 %
-) Rusak Berat 4,59 % 3,82 %
1) 2.06.1.03.0500.22.01. a. 4 Unit 4.701.165,000 DAU 4 Unit 5.171.281,500
1,24 % 1,13 %
2,46 % 2,42 %
Persentase backlog perumahan
1.04.01.01.15.06 Fasilitasi dan Stimulasi
Pembangunan Perumahan
Masyarakat Kurang Mampu
Jumlah Lokasi yang di fasilitasi
peningkatan kulitas ruman
2 Kec 164.818.500 181.300.350
Penyusunan Database
perumahan
Jumlah Kecamatan yang telah terdata
dalam database perumahan
600.000.000 _
Updating penyusunan
database perumahan
Jumlah Kecamatan yang telah updating
data dalam database perumahan
50.000.000
Evaluasi RP3KP Jumlah Dokumen RP3KP 1 Dok 100.000.000 120.000.000
1.04.01.01.15.09 Peningkatan Penyediaan PSU
Kawasan Perumahan dan
Permukiman3.748.444.668 5.623.289.135
a Peningkatan Penyediaan PSU
Kawasan Perumahan dan
Permukiman
Jumlah Rumah yang telah di tingkatkan
kualita PSU-nya
775 unit 3.648.444.668 775 unit 4.013.289.135
b Fasilitasi Penyerahan PSU
Kawasan Perumahan dan
Permukiman
Jumlah Perumahan yang telah di fasilitasi
Penyerahan PSU
10 perum
ahan
100.000.000 amanah perda nomor
5 tahun 2015 tentang
penyerahan PSU
perumahan dan
kawasan permukiman
10 perum
ahan
110.000.000
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Olah Raga
Persentase bangunan berkondisi baik dan
representatif (aset Pemkab Malang)
Peningkatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Olah RagaJumlah sarana & prasarana penunjang
operasional Stadion yang dibangun
Jumlah fasilitas Stadion yang dibangun
Program Pengembangan dan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pasar
Persentase bangunan berkondisi baik dan
representatif (aset Pemkab Malang)
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pasar
Terbangunnya pasar yg representatif,
terfasilitasinya kegiatan masyarakat dalam
distribusi barang/produk
Persentase rumah yang meningkat
kualitasya menjadi layak huni
1.04.01.01.15 Program Pengembangan
Perumahan
96
2 5 7 8 9 11
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANCATATAN PENTINGNo. K O D E
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
PROGRAM/KEGIATAN
1 3 4 6
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018RENCANA TAHUN 2017
KEBUTUHAN DANA
/PAGU INDIKATIF
(Rp. 000)
10
c Peningkatan dan
Pemeliharaan PSU Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Jumlah Perumahan yang telah di
tingkatkan kualita PSU-nya
_ _ _ amanah perda nomor
5 tahun 2015 tentang
penyerahan PSU
perumahan dan
kawasan permukiman
2 perum
ahan
1.500.000.000
IKU 2 2,46% IKU 2 2,42%
1.04.01.01.16.03 Penyuluhan dan Pengawasan
Kualitas Lingkungan Sehat
Perumahan
jumlah kegiatan penyuluhan 3 Kegiata
n
116.292.000 3 Kegiat
an
127.921.200
1.04.01.01.16 Program Lingkungan Sehat
Perumahan
97
2 5 7 8 9 11
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANCATATAN PENTINGNo. K O D E
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
PROGRAM/KEGIATAN
1 3 4 6
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018RENCANA TAHUN 2017
KEBUTUHAN DANA
/PAGU INDIKATIF
(Rp. 000)
10
1.04.01.01.17 Program Pemberdayaan
Komunitas Perumahan
1.04.01.01.17.08 Pendataan pembangunan dan
pengelolaan perumahan
formal
jumlah pendataan pembangunan dan
pengelolaan perumahan formal
35 lokasi 57.374.900 35 lokasi 63.112.390
1.04.01.01.17.09 Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan Pembangunan
Perumahan Formal
Jumlah rekomendasi teknis Rusunawa
dan keg monitoring dan evaluasi
perumahan
10 Kec. 99.984.500 10 Kec. 109.982.950
1.04.01.01.17.06 Koordinasi Pengawasan dan
Pengendalian Pelaksanaan
Peraturan Perundang -
undangan Bidang Perumahana Penyusunan Ranperda SKBG 1 ranper
da
100.000.000 Penyusunan Ranperda
SKBG sesuai amanat
PP 18 tahun 2016
1 perda 110.000.000
b Penerbitan SKBG Jumlah SKBG yang diterbitkan
Pelaksanaan SKBG
sesuai PP 18 Tahun
2016
50 skbg 110.000.000
10.239.049.692,300 11.263.063.448
Catatan :
1. *) = Perkiraan capaian kinerja Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang Tahun 2016-2021
2. Pagu kebutuhan anggaran tidak termasuk kebutuhan Gaji Pegawai
T O T A L
98
BAB V
P E N U T U P
Memperhatikan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat
disimpulkan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Cipta Karya Kabupaten Malang tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana
termuat dalam Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021 serta hasil penjaringan aspirasi masyarakat lewat
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) ;
maka pada tahun 2017, lewat Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun
2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Malang Tahun 2017; direncanakan program kerja dan kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta
Karya sebanyak 20 program kerja dan 43 kegiatan dengan rencana total
anggaran sebesar Rp. 110.986.014.568,- (termasuk program kerja dan
kegiatan untuk operasional rutin ke-Sekretariat-an tetapi tidak termasuk
kebutuhan anggaran untuk Gaji Pegawai).
2. Karena tahun 2016 merupakan tahun awal dari Renstra Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tahun 2016-2021
serta karena penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya tahun 2017 dilakukan pada tahun
2016 yang sedang berjalan, maka penilaian atas hasil pelaksanaan
Rencana Kerja tahun-tahun sebelumnya serta tingkat keberhasilan
Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta
Karya sampai dengan tahun 2017 belum dapat disajikan secara
maksimal.
Sehubungan dengan kesenjangan yang lebar antara rencana anggaran yang
dialokasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017
dengan kebutuhan anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Cipta Karya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi khususnya dalam
mensukseskan pencapaian Visi dan Misi Bupati Malang, maka dapat
disarankan untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut :
1. Menyusun ulang prioritas kegiatan berikut rincian sub-sub kegiatannya
dengan tetap memperhatikan rencana tingkat keberhasilan capaian
Indikator Kinerja yang diharapkan, baik Indikator Kinerja Recana
99
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (terkait dengan pencapaian Visi
dan Misi Bupati Malang) maupun Indikator Kinerja Recana Strategis
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tahun 2016-
2021.
2. Mengupayakan pemenuhan anggaran melalui berbagai sumber
pendanaan lain yang memungkinkan; baik dari Pemerintah (Provinsi,
Pemerintah Pusat/ Kementerian/Lembaga Pemerintah lainnya) dan
swasta maupun berbagai lembaga pendanaan/donor lainnya di dalam
negeri maupun di luar negeri. Khususnya bagi program kerja dan kegiatan
yang menjadi perhatian dunia, nasional maupun regional Provinsi seperti
air bersih, sanitasi dan lain-lain.
3. Merencanakan pelaksanaan program kerja dan kegiatan melalui
pendekatan/ pemahaman yang layak jual dan ada keterkaitan dengan
program-program nasional/regional Provinsi, seperti pengelolaan sanitasi
yang dilakukan melalui pendekatan upaya pengendalian pencemaran air
sungai Brantas dari limbah domestik dan lain-lain.
4. Melakukan inventarisasi/pendataan berbagai data dan informasi yang
relevan dalam rangka menunjang kelayakan berbagai program kerja dan
kegiatan yang direncanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Cipta Karya.
Demikian, uraian Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2017 yang disusun
sebagai bentuk tanggungjawab Instansi dalam upaya perwujudan keberhasilan
Visi dan Misi dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang terpilih
sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 serta Peraturan Bupati Malang
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Malang Tahun 2017. Kurang lebihnya dalam penyusunan
Rancangan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta
Karya Kabupaten Malang Tahun 2017 ini.
Demikian untuk dilaksanakan.
BUPATI MALANG,
H. RENDRA KRESNA
BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/ /KEP/35.07.013/2016
TENTANG
PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN MALANG
TAHUN 2017
BUPATI MALANG,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah dan dalam rangka penjabaran
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2011-2015, maka perlu mengesahkan Rancangan
Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2016 dengan
Keputusan Bupati;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;
DRAFT
2
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun
2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten
Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun
2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Malang;
3
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Malang Tahun 2017;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
24. Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/649/Kep/
35.07.013/2016 Tentang Pengesahan Rancangan Akhir
Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun
2016-2021.
Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Malang tanggal 28 Desember 2016
Nomor: 050/ /35.07.203/2016 tentang Draf
Keputusan Bupati Malang tentang Pengesahan
Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten
Malang Tahun 2017;
2. Berita Acara tanggal 28 Desember 2016 Nomor : 050/
........./35.07.203/2016 tentang Hasil Verifikasi
Rancangan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun
2017.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
Kabupaten Malang Tahun 2017 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan
Cipta Karya Kabupaten Malang menetapkan Rencana Kerja
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
Kabupaten Malang Tahun 2017, paling lama 14 (empat
belas) hari sejak disahkan Rancangan Rencana Kerja
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
4
Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2016
BUPATI MALANG,
H. RENDRA KRESNA
TEMBUSAN: Yth. Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;
2. Kepala Kecamatan Tumpang
Kabupaten Malang; 3. Kepala Badan Perpustakaan, Arsip
dan Dokumentasi Kabupaten
Malang.
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENJA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2017
Nomor : 050/ /35.07.203/2016
Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun
dua ribu enam belas telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir
Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten
Malang tahun dua ribu tujuh belas yang dihadiri tim penyusun Renja Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang
sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang yang bersangkutan,
terlampir.
Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimbangkan, maka :
MENYEPAKATI,
Kesatu : Tim Penyusun Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2017 sudah dibentuk
sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010;
Kedua : Sistematika Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Cipta KaryaKabupaten Malang Tahun 2017 sudah sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
Ketiga : Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten
Malang sudah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Peraturan
Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2017 dan
Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/649/KEP/35.07.
013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
Keempat : Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok
kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun,
termasuk lokasi kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Cipta Karya Kabupaten Malang sudah sesuai dengan rencana
program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan
pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi
kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten
Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang RKPD Kabupaten Malang
Tahun 2017;
Kelima : Perumusan indikator dan target kinerja program dan kegiatan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Kabupaten Malang Tahun 2017 untuk berpedoman pada Indikator
Kinerja Utama (IKU) dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah;
Keenam : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya wajib
menyesuaikan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2017 sesuai ketentuan
perundangan-undangan yang berlaku.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan
sebagaimana mestinya.
Mengetahui;
Kepala Dinas Cipta Karya dan
Tata Ruang Kabupaten Malang
Ir. R O M D H O N I
Pembina Utama Muda NIP. 19620919 199003 1 007
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Malang
H. EDI SUHARTONO
Pembina Utama Muda NIP. 19610406 198601 1 001