matriks keselarasan kinerja dengan anggaran...
TRANSCRIPT
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
230.
Penggerakkan dan
Pemantapan Kesertaan ber-
KB MKJP
399,520,000
Penggerakan dan
Pemantapan Kesertaan ber-
KB MKJP
399,520,000
231. Pelayanan Pencabutan
Implant4,000,000
Ayoman komplikasi/
kegagalan 4,000,000
Pelayanan KB Bergerak
(Mobile) Di Wilayah
Galciltas Dengan Mitra
Terkait
65,000,000
Pelayanan KB Bergerak
(Mobile) Di Wilayah Miskin
Perkotaan Dengan Mitra
Terkait
52,000,000
Pelayanan KB Bergerak
(Mobile) Di Wilayah Miskin
Perkotaan Dengan Mitra
Terkait
41,004,000
Penguatan Penyediaan
Tim Vasektomi di Tiap
Kabupaten dan Kota
6,785,000
Penguatan Kapasitas
Motivator KB Pria Bersama
Mitra Kerja
8,990,000
Penguatan Program KBKR
Di Wilayah Dan Sasaran
Khusus Bersama Mitra
Kerja (PPKT, Perbatasan,
Kumuh Miskin, DAS,
Transmigrasi, Wilayah
Bencana Dll)
65,000,000.00
Penguatan Faskes
Pemerintah, Faskes
Swasta dan Peran UKBM
dalam Peningkatan
Pelayanan KB MKJP
20,920,000
Workshop Perhitungan
Rencan Distribusi Alokon di
faskes
31,213,000
Perbanyakan Buku Perka
BKKBN no ( Tahun 201913,050,000
Pelaksanaan CTU pre
service training di fakultas
kedokteran Univeristas
Muhammadiyah
Palembang
33,275,000
1. Angka kelahiran total (total fertility
rate/TFR) per WUS (15 - 49 tahun)
Menurunkan angka kelahiran
total (TFR)
2.33
MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
232. Peningkatan kualitas
penggerakan pelayanan
KBKR di Daerah Tertinggal,
Perbatasan dan Kepulauan
Terluar (DTPK), wilayah
miskin perkotaan dan
sasaran khusus
233. Faskes KB
(Pemerintah
dan swasta) yang
memberikan pelayanan
KB sesuai dengan SOP
dan kesehatan
reproduksi
98,458,000
33331.076
Kesertaan ber-KB melalaui
peningkatan akses dan kualitas
pelayanan KBKR yang sesuai
dengan standar pelayanan
1.127.585
Peserta KB
859,971,000
SASARAN STRATEGIS
248,919,000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
SASARAN STRATEGISPenggandaan dan
Distribusi Materi
Pengelolaan Infertilitas
dalam Keluarga
20,928,000
Penggandaan dan
Dsitribusi Materi hak-hak
Reproduksi
20,928,000
Strategi promosi dan
konseling KB pasca
keguguran berkualitas
dalam menurunkanAKI
bersama mitra kerja
34,830,000
Sosialisasi Materi Promosi
Dan Konseling Kesehatan
Reproduksi Bagi Poktan Di
Kampung KB
23,668,000
Monitoring dan Pembinaan
Program KB Kespro ke
Kab/Kota
4,000,000
235. Jumlsh pembinaan,
monitoring, evaluasi dan
fasilitasi KBKR di Kab dan
Kota
1,690,000 Monitoring dan Pembinaan
Terpadu Bidang KBKR ke
Tk. Kab/Kota 1,690,000
240. Sosialisasi dan
Desiminasi Keluarga
Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluarga di
seluruh tingkatan wilayah
188,680,000
Pengembangan dan
Sosialisasi Materi Pesan
Inti Promosi BKB di tk.
Provinsi Sesuai Kearifan
Lokal
50,600,000
Pengembangan dan
Penggandaan Materi dan
Media KIE Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga
20,400,000
Penguatan Kerjasama
Kemitraan Kelompok
UPPKS dengan Dinas
Terkait/Lintas Sektor
(Fasilitasi Usaha Ekonomi
Keluarga) dan pada
Kegiatan Momentum
11,600,000
Fasilitasi Dukungan
Penggerakan Pelayanan
KB dalam rangka Hari
Keluarga Tk. Provinsi
50,000,000
Konsultasi Kabid KSPK Tk.
Nasional5,905,000
Konsultasi Subbid PEK Tk.
Nasional8,417,000
Pelaksanaan Monitoring
dan Evaluasi Program PEK6,300,000
1. Angka kelahiran total (total fertility
rate/TFR) per WUS (15 - 49 tahun)
Menurunkan angka kelahiran
total (TFR)
2.33
17 Wilayah 188,680,000
33331.076
Kesertaan ber-KB melalaui
peningkatan akses dan kualitas
pelayanan KBKR yang sesuai
dengan standar pelayanan
1.127.585
Peserta KB
859,971,000
246. Pembinaan, monitoring,
evaluasi dan fasilitasi
kegiatan Bidang KSPK di
kab/Kota
56,080,000
3331.077 Pembinaan
pembangunan keluarga d seluruh
tingkatan wilayah [base line]
234. Peningkatan promosi
kesehatan dan hak-hak
reproduksi di provinsi dan
Kab/Kota
107,384,000
245. Pembinaan kelompok
UPPKS dan pembinaan PEK
82,000,000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
SASARAN STRATEGIS Pelaksanaan Monev
Program BKB19,778,000
Pelaksanaan Monev
Program BKR15,680,000
Advokasi melalui Media
Luar Ruang 12,500,000
Konsultasi Subbid
Advokasi dan KIE Tk.
Nasional
12,500,000
Advokasi melalui Iklan
Bioskop40,000,000
Advokasi Program KKBPK
melalui Talkshow30,400,000
251. Penayangan informasi
KKBPK melalui berbagai
media cetak dan elektronik,
media luar ruang dan seni
dan budaya/tradisional
263,875,000
Advokasi Program KKBPK
melalui Media Elektronik53,650,000
Pencitraan Program
KKBPK melalui PSA36,304,000
Penggandaan APD situasi
Pandemi Covid-1914,275,000
Promosi dan KIE melalui
rado Lokal/Radio
Komunitas
15,396,000
Promosi dan KIE Program
KKBPK melalui Media Luar
Ruang dan Media Lini
60,000,000
Sosialisasi Pelaksanaan
Harganas Awak media20,250,000
Iklan layanana Masyarakat 49,500,000
Pendayagunaan MUPEN
sebagai Sarana KIE
Peningkatan Kesertaan
dan Pembinaan Ber KB Tk.
Kab/Kota
102,000,000
Maintenance/Upgrading
Sarana MPC1,500,000
Pendayagunaan MPC 32,800,000
Jambore Program KKBPK
Tk. Provinsi Bagi
PKB/PLKB, Kader, dan
Pasangan KB Lestari
42,500,000
Kegiatan Pembinaan
Kinerja Penyuluh KKBPK
Triwulanan
17,240,000
Pertemuan Penguatan
Pemenuhan SDM Lini
Lapangan untuk
Pendataan Keluarga di
balai Penyuluh
44,125,000
1. Angka kelahiran total (total fertility
rate/TFR) per WUS (15 - 49 tahun)
Menurunkan angka kelahiran
total (TFR)
248,919,000232. Peningkatan kualitas
penggerakan pelayanan
KBKR di Daerah Tertinggal,
Perbatasan dan Kepulauan
Terluar (DTPK), wilayah
miskin perkotaan dan
sasaran khusus
2.33
17 Wilayah
136,300,000
253. Dukungan
Penggerakan Pembinaan
KKBPK bagi Mitra Kerja di
Setiap Tingkatan Wilayah
59,740,000
254. Pembinaan mekanisme
operasional dalam
penguatan pelayanan dasar
masyarakat
79,830,000
188,680,000
92,900,000250. Pembinaan dan
sosialisasi kebijakan, strategi
dan materi advokasi dan KIE
pembangunan KKB
252. Pelaksanaan Advokasi
dan KIE program KKBPK
melalui mupen
246. Pembinaan, monitoring,
evaluasi dan fasilitasi
kegiatan Bidang KSPK di
kab/Kota
56,080,000
3331.077 Pembinaan
pembangunan keluarga d seluruh
tingkatan wilayah [base line]
1,493,406,00017 wilayah3331.078 Penggerakkan
stakeholder mitra kerja serta
perubahan sikap dan perilaku
masyarakat berdasarkan data dan
informasi yang berbasis IT dalam
Program KKBPK
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
SASARAN STRATEGIS Konsultasi Bidang Adpin
Tk. Nasional35,705,000
255. Monitoring dan Evaluasi
penggerakan mekanisme
operasional dan
implementasi kegiatan
Bidang ADPIN di Lini
Lapangan
125,758,000
Monev Terpadu Adpi n 44,518,000
Fasilitasi Pengiriman
Kepala Desa/Lurah Keg
Lokakarya Program
KKBPK Tk. Nasional
33,030,000
Pelaksanaan Uji
Kompetensi Sertifikasi
Penyuluh KKBPK Tk.
Provinsi
6,920,000
Fasilitasi Harganas Tk.
Nasional bagi PKB/PLKB41,290,000
Penilaian Pengahrgaan
KKBPK Bagi Mitra Kerja
dalam rangka Harganas
30,190,000
Fasilitasi Kunjungan Kerja
Lembaga Eksekutif dan
Legislatif
2,175,000
Rapat koordinasi Teknis
Kerjasama Kemitraan65,500,000
Pertemuan Mitra Kerja
Program KKBPK (Rakerda)135,525,000
Pembinaan dan Monitoring
Terpadu Peningktakan
Kemitraan degan
Stakeholder
17,050,000
Dukungan penggerakan
Mitra kerja dan stakeholder
dalam peningkatan capaian
program KKBPK
40,660,000
Pengelolaan Sistem
Informasi keluarga16,800,000
Pencetakan sarana dan
prasarana pencatatan dan
pelaporan
40,736,000
Pengadaan Formulir PK
202032,232,000
Penyusunan Laporan
Statistik Program KKBPK
(umpan Balik) Bulanan
32,232,000
Analisa dan evaluasi
Terpadu Pelaksnaan SIGA26,560,000
1. Angka kelahiran total (total fertility
rate/TFR) per WUS (15 - 49 tahun)
Menurunkan angka kelahiran
total (TFR)
2.33
291,100,000
257. Peningkatan
pengelolaan data dan
informasi program KKBPK di
provinsi
343,923,000
254. Pembinaan mekanisme
operasional dalam
penguatan pelayanan dasar
masyarakat
79,830,000
1,493,406,00017 wilayah3331.078 Penggerakkan
stakeholder mitra kerja serta
perubahan sikap dan perilaku
masyarakat berdasarkan data dan
informasi yang berbasis IT dalam
Program KKBPK
256. Peningkatan kesertaan
stakeholder dan mitra kerja
dalam implementasi program
KKBPK
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
SASARAN STRATEGISEvaluasi Hasil Program
KKB (Radalgram Provinsi)28,140,000
Monev Operangkat TIK
Kab/Kota16,200,000
Monev terpadu SIGA 18,450,000
Pertemuan {engelola Fata
Kab/Kota1,750,000
Konsultasi Kasubbid Datin
Tk. Nasional12,200,000
Pengadaan PK Kit 26,865,000
Penggandaan Juknis
PK202011,220,000
Penggandaan Buku Saku
PK202017,910,000
Publikasi 13,260,000
Konsultasi Kasubbid Datin
Tk. Nasional4,530,000
Monev Terpadu
Pengelolaan Datin52,050,000
Penyusunan laporan
Statistik Program KKBPK
Bulanan
11,480,000
Analisa dan Evaluasi
Terpadu Pelaksanaan
SIGA
2,120,000
evaluasi hasil Program
KKB (radalgram provinsi)2,250,000
Pertemuan Pendgelola
datan Kab/kota10,450,000
221.Sinkronisasi kebijakan
dan strategi penetapan
perencanaan pengendalian
penduduk
170,300,000
Advokasi Pengin tegrasian
Indikator Program Bangga
Kencana dan pengelolaan
Rumah Dataku di kab/Kota
34,950,000
222. Penetapan profil
(parameter dan proyeksi)
penduduk Tk.
Kabupaten/Kota
17,250,000Fasilitasi pembentukan dan
pembinaan Rumah Data
Kependudukan
17,250,000
Pengembangan Model
solusi Strategis
Pengendalian Damduk di
22,650,000
Seminar hasil Analisis
Damduk di tk. Provinsi18,750,000
Penguatan/Pengembangan
Rumah Dataku118,150,000
1. Angka kelahiran total (total fertility
rate/TFR) per WUS (15 - 49 tahun)
Menurunkan angka kelahiran
total (TFR)
2.33
257. Peningkatan
pengelolaan data dan
informasi program KKBPK di
provinsi
343,923,000
258. Pengembangan,
peningkatan kualitas dan
pemanfaatan sistem
informasi kependudukan dan
keluarga
99,980,000
223. Internalisasi Kebijakan
Pengendalian dampak
kependudukan di
Kabupaten/ Kota
190,680,000
1,493,406,00017 wilayah3331.078 Penggerakkan
stakeholder mitra kerja serta
perubahan sikap dan perilaku
masyarakat berdasarkan data dan
informasi yang berbasis IT dalam
Program KKBPK
427,767,00017 wilayah 3331075 Sinkronisasi kebijakan
pemerintah dengan pemerintah
daerah dalam rangka pengendalian
kuantitas penduduk [Base Line]
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
SASARAN STRATEGIS Pendampingan
Pelaksanaan Peringatan
Dini Damduk
31,130,000
Sosialisasi dan Fasilitasi
Pedoman Umum/Juklak
Kepada Pemda dan
Petugas KKBPK dan
fasilitasi pembentukan
Pendidikan Kependudukan
Formal, Non Formal dan
27,000,000
Sosialisasi Pendidikan
Kependudukan Jalur
Formal, Non Formal dan
informal
11,870,000
Pembentukan Percontohan
Pelaksanaan Penduk30,853,000
Pembentukan percontohan
Penduk jalur Non Formal
dan Informal
28,200,000
225. Peningkatan kemitraan
dalam perencanaan
pengendalian penduduk
5,006,000
Monev Penduk 5,006,000
Penguatan dan bimbingan
Teknis program KKBPK di
Kampung Kb
11,310,000
Monev terpadu
Pelaksanaan Program
Pengendalian penduduk
16,880,000
Reviu Keberlanjutan Model
Pengendalian Damduk di
Kab/Kota
17,550,000
Konsultasi Kabid Dalduk
Tk. Nasional4,700,000
Pemetaan Pelaknsanaan
Penduk15,380,000
Konsultasi Subbid
Kerjasama Penduk Tk.
Nasional
6,958,000
Konsultasi Subbid
Parameter Kependudukan
tk. Nasional
9,180,000
Pelatihan Dasar CPNS 28,520,000
Pelatihan Covid-19 Bagi
PKB Berbasis jarak Jauh16,800,000
Pelatihan Teknis BKB HI
bagi PKB/PLKB Berbasis
Jarak jauh
17,200,000
Pelatihan PK 2020 66,755,000
1. Angka kelahiran total (total fertility
rate/TFR) per WUS (15 - 49 tahun)
Menurunkan angka kelahiran
total (TFR)
224. Implementasi
pendidikan kependudukan di
Tk. Provinsi dan
Kabupaten/Kota (formal, non
formal, informal)
97,923,000
226. Bimbingan Teknis,
Monitoring dan Evaluasi
Pengendalian Penduduk
81,958,000
2.33
223. Internalisasi Kebijakan
Pengendalian dampak
kependudukan di
Kabupaten/ Kota
190,680,000
195,527,000195,527,0001 layanan5299.966. Layanan Pendidikan dan
Pelatihan
427,767,00017 wilayah 3331075 Sinkronisasi kebijakan
pemerintah dengan pemerintah
daerah dalam rangka pengendalian
kuantitas penduduk [Base Line]
052. Pengembangan
kompetensi
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
SASARAN STRATEGIS
Orientasi Edukasi Kespro
dan Gizi Putri calon ibu
bagi TOGA/TOMA/TODAT
dan mitra kerja Berbasis
Jarak Jauh
4,500,000
Orientasi 1000 HPK bago
TOGA/TOMA/TODAT dan
Mitra Kerja Berbasis Jarak
Jauh
4,500,000
Konsultasi Kabid dan
Kasubbid Latbang33,613,000
Konsultasi Widyaiswara 13,800,000
Dukungan Operasional
Kegiatan Pelatihan dan
pengembangan
7,862,000
TOT PK 2020 1,977,000
230.
Penggerakkan dan
Pemantapan Kesertaan ber-
KB MKJP
399,520,000
Penggerakan dan
Pemantapan Kesertaan ber-
KB MKJP
399,520,000
231. Pelayanan Pencabutan
Implant4,000,000
Ayoman komplikasi/
kegagalan 4,000,000
Pelayanan KB Bergerak
(Mobile) Di Wilayah
Galciltas Dengan Mitra
Terkait
65,000,000
Pelayanan KB Bergerak
(Mobile) Di Wilayah Miskin
Perkotaan Dengan Mitra
Terkait
52,000,000
Pelayanan KB Bergerak
(Mobile) Di Wilayah Miskin
Perkotaan Dengan Mitra
Terkait
41,004,000
Penguatan Penyediaan
Tim Vasektomi di Tiap
Kabupaten dan Kota
6,785,000
Penguatan Kapasitas
Motivator KB Pria Bersama
Mitra Kerja
8,990,000
2 Persentase pemakaian Kontrasepsi
modern (modern contraceptive
prevalence rate/ mCPR)
Meningkatnya prevalensi
kontrasepsi modern (mCPR)
248,919,000232. Peningkatan kualitas
penggerakan pelayanan
KBKR di Daerah Tertinggal,
Perbatasan dan Kepulauan
Terluar (DTPK), wilayah
miskin perkotaan dan
sasaran khusus
859,971,0001.127.585
Peserta KB
33331.076
Kesertaan ber-KB melalaui
peningkatan akses dan kualitas
pelayanan KBKR yang sesuai
dengan standar pelayanan
65.29
1. Angka kelahiran total (total fertility
rate/TFR) per WUS (15 - 49 tahun)
Menurunkan angka kelahiran
total (TFR)
2.33
195,527,000195,527,0001 layanan5299.966. Layanan Pendidikan dan
Pelatihan
052. Pengembangan
kompetensi
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
SASARAN STRATEGISPenguatan Program KBKR
Di Wilayah Dan Sasaran
Khusus Bersama Mitra
Kerja (PPKT, Perbatasan,
Kumuh Miskin, DAS,
Transmigrasi, Wilayah
65,000,000
Penguatan Faskes
Pemerintah, Faskes
Swasta dan Peran UKBM
dalam Peningkatan
Pelayanan KB MKJP
20,920,000
Workshop Perhitungan
Rencan Distribusi Alokon di
faskes
31,213,000
Perbanyakan Buku Perka
BKKBN no ( Tahun 201913,050,000
Pelaksanaan CTU pre
service training di fakultas
kedokteran Univeristas
Muhammadiyah
Palembang
33,275,000
Penggandaan dan
Distribusi Materi
Pengelolaan Infertilitas
dalam Keluarga
20,928,000
Penggandaan dan
Dsitribusi Materi hak-hak
Reproduksi
20,928,000
Strategi promosi dan
konseling KB pasca
keguguran berkualitas
dalam menurunkanAKI
bersama mitra kerja
34,830,000
2 Persentase pemakaian Kontrasepsi
modern (modern contraceptive
prevalence rate/ mCPR)
Meningkatnya prevalensi
kontrasepsi modern (mCPR)
98,458,000233. Faskes KB
(Pemerintah
dan swasta) yang
memberikan pelayanan
KB sesuai dengan SOP
dan kesehatan
reproduksi
104,354,000234. Peningkatan promosi
kesehatan dan hak-hak
reproduksi di provinsi dan
Kab/Kota
27.07Persentase Peserta KB Aktif (PA)
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
(MKJP)
248,919,000232. Peningkatan kualitas
penggerakan pelayanan
KBKR di Daerah Tertinggal,
Perbatasan dan Kepulauan
Terluar (DTPK), wilayah
miskin perkotaan dan
sasaran khusus
859,971,0001.127.585
Peserta KB
33331.076
Kesertaan ber-KB melalaui
peningkatan akses dan kualitas
pelayanan KBKR yang sesuai
dengan standar pelayanan
65.29
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
SASARAN STRATEGIS
Sosialisasi Materi Promosi
Dan Konseling Kesehatan
Reproduksi Bagi Poktan Di
Kampung KB
23,668,000
Monitoring dan Pembinaan
Program KB Kespro ke
Kab/Kota
4,000,000
3 Menurunnya kebutuhan ber-KB
yang tidak terpenuhi
Persentase kebutuhan ber-KB yang
tidak terpenuhi (unmet need)7.88
33331.076
Kesertaan ber-KB melalaui
peningkatan akses dan kualitas
pelayanan KBKR yang sesuai
dengan standar pelayanan
1.127.585
Peserta KB 65,000,000
232. Peningkatan kualitas
penggerakan pelayanan
KBKR di Daerah Tertinggal,
Perbatasan dan Kepulauan
Terluar (DTPK), wilayah
miskin perkotaan dan
sasaran khusus
65,000,000
Penguatan Program KBKR
Di Wilayah Dan Sasaran
Khusus Bersama Mitra
Kerja (PPKT, Perbatasan,
Kumuh Miskin, DAS,
Transmigrasi, Wilayah
Bencana Dll)
65,000,000
3331.077 Pembinaan
pembangunan keluarga d seluruh
tingkatan wilayah [base line]
17 Wilayah 50,600,000
240. Sosialisasi dan
Desiminasi Keluarga
Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluarga di
seluruh tingkatan wilayah
50,600,000
Pengembangan dan
Sosialisasi Materi Pesan
Inti Promosi BKB di tk.
Provinsi Sesuai Kearifan
Lokal
50,600,000
3331.078 Penggerakkan
stakeholder mitra kerja serta
perubahan sikap dan perilaku
masyarakat berdasarkan data dan
informasi yang berbasis IT dalam
Program KKBPK
17 Wilayah 155,160,000
250. Pembinaan dan
sosialisasi kebijakan, strategi
dan materi advokasi dan KIE
pembangunan KKB
12,500,000Advokasi melalui Media
Luar Ruang12,500,000
252. Pelaksanaan Advokasi
dan KIE program KKBPK
melalui mupen
102,000,000
Pendayagunaan MUPEN
sebagai Sarana KIE
Peningkatan Kesertaan
dan Pembinaan Ber KB Tk.
Kab/Kota
102,000,000
256. Peningkatan kesertaan
stakeholder dan mitra kerja
dalam implementasi program
KKBPK
40,660,000
Dukungan penggerakan
Mitra kerja dan stakeholder
dalam peningkatan capaian
program KKBPK
40,660,000
2 Meningkatnya prevalensi
kontrasepsi modern (mCPR)
104,354,000234. Peningkatan promosi
kesehatan dan hak-hak
reproduksi di provinsi dan
Kab/Kota
27.07Persentase Peserta KB Aktif (PA)
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
(MKJP)
859,971,0001.127.585
Peserta KB
33331.076
Kesertaan ber-KB melalaui
peningkatan akses dan kualitas
pelayanan KBKR yang sesuai
dengan standar pelayanan
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
SASARAN STRATEGIS
4Menurunnya angka kelahiran
remaja
Angka kelahiran remaja umur 15-19
tahun (Age Spesific Fertility
Rate/ASFR 15-19)
27.00
3331075 Sinkronisasi kebijakan
pemerintah dengan pemerintah
daerah dalam rangka pengendalian
kuantitas penduduk [Base Line]
17 wilayah 97,923,000
224. Implementasi
pendidikan kependudukan di
Tk. Provinsi dan
Kabupaten/Kota (formal, non
formal, informal)
97,923,000
Sosialisasi dan Fasilitasi
Pedoman Umum/Juklak
Kepada Pemda dan
Petugas KKBPK dan
fasilitasi pembentukan
Pendidikan Kependudukan
Formal, Non Formal dan
Informal
27,000,000
Sosialisasi Pendidikan
Kependudukan Jalur
Formal, Non Formal dan
informal
11,870,000
Pembentukan Percontohan
Pelaksanaan Penduk 30,853,000
Pembentukan percontohan
Penduk jalur Non Formal
dan Informal
28,200,000
33331.076
Kesertaan ber-KB melalaui
peningkatan akses dan kualitas
pelayanan KBKR yang sesuai
dengan standar pelayanan
1.127.585
Peserta KB 104,354,000
234. Peningkatan promosi
kesehatan dan hak-hak
reproduksi di provinsi dan
Kab/Kota
104,354,000
Penggandaan dan
Distribusi Materi
Pengelolaan Infertilitas
dalam Keluarga
20,928,000
Penggandaan dan
Dsitribusi Materi hak-hak
Reproduksi
20,928,000
Strategi promosi dan
konseling KB pasca
keguguran berkualitas
dalam menurunkanAKI
bersama mitra kerja
34,830,000
Sosialisasi Materi Promosi
Dan Konseling Kesehatan
Reproduksi Bagi Poktan Di
Kampung KB
23,668,000
Monitoring dan Pembinaan
Program KB Kespro ke
Kab/Kota
4,000,000
3.331.085 Penguatan peran PIK
Remaja dan BKR dalam edukasi
Kespro dan Gizi bagi Remaja putri
sebagai calon Ibu [Base Line]
1.191 Kelompok 805,620,000
242. Pembinaan PIK R/M di
Provinsi dan Kabupaten
/Kota
389,880,000
Workshop Peningkatan
Kualitas Pelaksanaan
PKBR bagi Pengelola PIK
Remaja
112,356,000
Orientasi PS/KS 112,204,000
Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan PKBR
Kelompok PIK Remaja di
Sekolah
25,920,000
Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan PKBR
Kelompok PIK Remaja di
Kampus
35,020,000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
SASARAN STRATEGIS Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan PKBR
Kelompok PIK Remaja di
Kampung KB dan Basis
Komunitas
37,320,000
Pengembangan dan
Penyediaan Modul, Materi
dan Media PKBR sesuai
dengan Kearifan Lokal
67,060,000
243. Pembinaan kelompok
BKR 415,740,000
Workshop Peningkatan
Kualitas Pelaksanaan
PKBR bagi Pengelola BKR
109,509,000
Orientasi Kader BKR 110,601,000
Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan PKBR bagi
Pengelola BKR
131,000,000
Penggandaan Materi dan
Media Program Ketahanan
Remaja
64,630,000
5Meningkatnya indeks
pembangunan keluargaIndeks pembangunan keluarga (IPK) 51.11
3331.075. Sinkronisasi kebijakan
pemerintah dengan pemerintah
daerah dalam rangka pengendalian
kuantitas penduduk [Base Line]
17 wilayah 34,950,000
221.Sinkronisasi kebijakan
dan strategi penetapan
perencanaan pengendalian
penduduk
34,950,000
Advokasi Pengin tegrasian
Indikator Program Bangga
Kencana dan pengelolaan
Rumah Dataku di kab/Kota
34,950,000
33331.076
Kesertaan ber-KB melalaui
peningkatan akses dan kualitas
pelayanan KBKR yang sesuai
dengan standar pelayanan
1.127.585
Peserta KB 23,668,000
234. Peningkatan promosi
kesehatan dan hak-hak
reproduksi di Provinsi dan
Kab/Kota
23,668,000
Sosialisasi Materi Promosi
Dan Konseling Kesehatan
Reproduksi Bagi Poktan Di
Kampung KB
23,668,000
522.966 Layanan Pendiidkan dan
Pelatihan [Base Line] 1 Layanan 195,527,000
052. Pengembangan
Kompetensi 195,527,000
Orinetasi 1000 HPK Bagi
Toga/Toma/Todat dan
Mitra Kerja Berbasis Jarak
Jauh
4,500,000
522.967 Layanan Penelitian dan
Pengembangan [Base Line] 1 Layanan 9,600,000 051. Pelaksanaan Penelitian 9,600,000
Penelitian KS : Gambaran
Ketahanan Keluarga Pada
Era Pandemi Covid-19
9,600,000
3331.077 Pembinaan
pembangunan keluarga d seluruh
tingkatan wilayah [base line]
17 Wilayah 50,600,000
240. Sosialisasi dan
Desiminasi Keluarga
Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluarga di
seluruh tingkatan wilayah
50,600,000
Pengembangan dan
Sosialisasi Materi pesan Inti
Promosi BKB di Tk.
Provinsi Sesuai Kearifan
Lokal
50,600,000
6Meningkatnya median usia kawin
pertama perempuan
Median usia kawin pertama
perempuan (MUKP) umur 25-49
tahun
Workshop Peningkatan
Kualitas Pelaksanaan
PKBR bagi Pengelola PIK
Remaja
112,356,000
Orientasi PS/KS 112,204,000
1,324,840,000242. Pembinaan PIK R/M di
Provinsi dan Kabupaten
/Kota
1,892,628,0001.191 Kelompok 3.331.085 Penguatan peran PIK
Remaja dan BKR dalam edukasi
Kespro dan Gizi bagi Remaja putri
sebagai calon Ibu [Base Line]
20.90
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
SASARAN STRATEGISJambore Ajang Kreativitas
GenRe dalam Penyiapan
Perencanaan Kehidupan
Berkeluarga
99,077,000
Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan PKBR
Kelompok PIK Remaja di
Sekolah
25,920,000
Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan PKBR
Kelompok PIK Remaja di
35,020,000
Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan PKBR
Kelompok PIK Remaja di
37,320,000
Promosi GenRe pada
Kegiatan Momentum 52,408,000
Dukungan Kegiatan PIK
Remaja di Kampung KB 522,400,000
Apresiasi Duta GenRe Tk.
Provinsi 170,050,000
Temu Kerja Pengelola
Program GenRe Tk.
Provinsi
19,325,000
Pengembangan dan
Penyediaan Modul, Materi
dan Media PKBR sesuai
67,060,000
Temu Pengelola PIK
Remaja Tingkat Nasional 39,000,000
Pemilihan Duta GenRe
Tingkat Nasional 32,700,000
Workshop Peningkatan
Kualitas Pelaksanaan
PKBR bagi Pengelola BKR
109,509,000
Orientasi Kader BKR 110,601,000
Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan PKBR bagi
Pengelola BKR
131,000,000
Penggandaan Materi dan
Media Program Ketahanan
Remaja
64,630,000
Konsultasi Subbid. BKR
Tingkat Nasional 17,796,000
Persami Saka Kencana di
Prov. Lampung 98,752,000
Apresiasi BKR Unggulan 10,000,000
Dukungan Kegiatan BKR di
Kampung KB 25,500,000
SASARAN PROGRAM
1,324,840,000242. Pembinaan PIK R/M di
Provinsi dan Kabupaten
/Kota
567,788,000 243. Pembinaan Kelompok BKR
1,892,628,0001.191 Kelompok 3.331.085 Penguatan peran PIK
Remaja dan BKR dalam edukasi
Kespro dan Gizi bagi Remaja putri
sebagai calon Ibu [Base Line]
20.90
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
SASARAN STRATEGIS
1
Terwujudnya sinergitas kebijakan
dan kelembagaan pengendalian
penduduk
Indeks pembangunan berwawasan
kependudukan (IPBK)
221.Sinkronisasi kebijakan
dan strategi penetapan
perencanaan pengendalian
penduduk
34,950,000
Advokasi Pengin tegrasian
Indikator Program Bangga
Kencana dan pengelolaan
Rumah Dataku di kab/Kota
34,950,000
222. Penetapan profil (parameter
dan proyeksi) penduduk Tk.
Kabupaten/Kota
17,250,000
Fasilitasi pembentukan dan
pembinaan Rumah Data
Kependudukan
17,250,000
Pengembangan Model
solusi Strategis
Pengendalian Damduk di
kab/Kota
22,650,000
Seminar hasil Analisis
Damduk di tk. Provinsi18,750,000
Penguatan/Pengembangan
Rumah Dataku 118,150,000
Pendampingan
Pelaksanaan Peringatan
Dini Damduk
31,130,000
Sosialisasi dan Fasilitasi
Pedoman Umum/Juklak
Kepada Pemda dan
Petugas KKBPK dan
fasilitasi pembentukan
Pendidikan Kependudukan
Formal, Non Formal dan
Informal
27,000,000
Sosialisasi Pendidikan
Kependudukan Jalur
Formal, Non Formal dan
informal
11,870,000
Pembentukan Percontohan
Pelaksanaan Penduk 30,853,000
Pembentukan percontohan
Penduk jalur Non Formal
dan Informal
28,200,000
225. Peningkatan kemitraan
dalam perencanaan
pengendalian penduduk
5,006,000 Monev Penduk 5,006,000
Penguatan dan bimbingan
Teknis program KKBPK di
Kampung Kb
11,310,000
Monev terpadu
Pelaksanaan Program
Pengendalian penduduk
16,880,000
3331075 Sinkronisasi kebijakan
pemerintah dengan pemerintah
daerah dalam rangka pengendalian
kuantitas penduduk [Base Line]
50.3
190,680,000223. Internalisasi Kebijakan
Pengendalian dampak
kependudukan di
Kabupaten/ Kota
97,923,000224. Implementasi
pendidikan kependudukan di
Tk. Provinsi dan
Kabupaten/Kota (formal, non
formal, informal)
81,958,000226. Bimbingan Teknis,
Monitoring dan Evaluasi
Pengendalian Penduduk
427,767,00017 wilayah
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
SASARAN STRATEGISReviu Keberlanjutan Model
Pengendalian Damduk di
Kab/Kota
17,550,000
Konsultasi Kabid Dalduk
Tk. Nasional 4,700,000
Pemetaan Pelaknsanaan
Penduk 15,380,000
Konsultasi Subbid
Kerjasama Penduk Tk.
Nasional
6,958,000
Konsultasi Subbid
Parameter Kependudukan
tk. Nasional
9,180,000
2
Meningkatnya kesertaan
keluarga dalam keluarag
berencana dan kesehatan
reproduksi
Jumlah peserta KB Baru 254,234
33331.076
Kesertaan ber-KB melalaui
peningkatan akses dan kualitas
pelayanan KBKR yang sesuai
dengan standar pelayanan
1.000.000
Peserta KB 464,520,000
230.
Penggerakkan dan
Pemantapan Kesertaan ber-
KB MKJP
399,520,000
Penggerakkan dan
Pemantapan Kesertaan ber-
KB MKJP
399,520,000
231. Pelayanan Pencabutan
Implant4,000,000
Ayoman komplikasi/
kegagalan 4,000,000
232. Peningkatan kualitas
penggerakan pelayanan
KBKR di Daerah Tertinggal,
Perbatasan dan Kepulauan
Terluar (DTPK), wilayah
miskin perkotaan dan
sasaran khusus
65,000,000
Penguatan Program KBKR
Di Wilayah Dan Sasaran
Khusus Bersama Mitra
Kerja (PPKT, Perbatasan,
Kumuh Miskin, DAS,
Transmigrasi, Wilayah
Bencana Dll)
65,000,000
3
Tercapainya sasaran program
KKBPK melalui peningkatan
peran serta masyarakat,
penggerakan, penguatan jejaring
kemitraan dan pengelolaan
sistem informasi yang berkualitas
Persentase ketidakberlangsungan
pemakaian kontrasepsi21.25
3331.078 Penggerakkan
stakeholder mitra kerja serta
perubahan sikap dan perilaku
masyarakat berdasarkan data dan
informasi yang berbasis IT dalam
Program KKBPK
17 wilayah 1,414,938,000
250. Pembinaan dan
sosialisasi kebijakan, strategi
dan materi advokasi dan KIE
pembangunan KKB
95,400,000Advokasi melalui Media
Luar Ruang12,500,000
Konsultasi Subbid
Advokasi dan KIE Tk.
Nasional
12,500,000
Advokasi melalui Iklan
Bioskop40,000,000
Advokasi Program KKBPK
melalui Talkshow30,400,000
3331075 Sinkronisasi kebijakan
pemerintah dengan pemerintah
daerah dalam rangka pengendalian
kuantitas penduduk [Base Line]
50.3
81,958,000226. Bimbingan Teknis,
Monitoring dan Evaluasi
Pengendalian Penduduk
427,767,00017 wilayah
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
SASARAN STRATEGIS 251. Penayangan informasi
KKBPK melalui berbagai
media cetak dan elektronik,
media luar ruang dan seni
53,650,000Advokasi Program KKBPK
melalui Media Elektronik53,650,000
232. Peningkatan kualitas
penggerakan pelayanan
KBKR di Daerah Tertinggal,
Perbatasan dan Kepulauan
Terluar (DTPK), wilayah
miskin perkotaan dan
sasaran khusus
195,725,000Pencitraan Program
KKBPK melalui PSA36,304,000
Penggandaan APD situasi
Pandemi Covid-1914,275,000
Promosi dan KIE melalui
rado Lokal/Radio
Komunitas
15,396,000
Promosi dan KIE Program
KKBPK melalui Media Luar
Ruang dan Media Lini
60,000,000
Sosialisasi Pelaksanaan
Harganas Awak media20,250,000
Iklan layanana Masyarakat 49,500,000
252. Pelaksanaan Advokasi
dan KIE program KKBPK
melalui mupen
136,300,000
Pendayagunaan MUPEN
sebagai Sarana KIE
Peningkatan Kesertaan
dan Pembinaan Ber KB Tk.
Kab/Kota
102,000,000
Maintenance/Upgrading
Sarana MPC1,500,000
Pendayagunaan MPC 32,800,000
253. Dukungan
Penggerakan Pembinaan
KKBPK bagi Mitra Kerja di
Setiap Tingkatan Wilayah
59,740,000
Jambore Program KKBPK
Tk. Provinsi Bagi
PKB/PLKB, Kader, dan
Pasangan KB Lestari
42,500,000
Kegiatan Pembinaan
Kinerja Penyuluh KKBPK
Triwulanan
17,240,000
254. Pembinaan mekanisme
operasional dalam
penguatan pelayanan dasar
masyarakat
79,830,000
Pertemuan Penguatan
Pemenuhan SDM Lini
Lapangan untuk
Pendataan Keluarga di
balai Penyuluh
44,125,000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
SASARAN STRATEGIS
Konsultasi Bidang Adpin
Tk. Nasional35,705,000
255. Monitoring dan Evaluasi
penggerakan mekanisme
operasional dan
implementasi kegiatan
Bidang ADPIN di Lini
Lapangan
125,758,000 Monev Terpadu Adpi n 44,518,000
Fasilitasi Pengiriman
Kepala Desa/Lurah Keg
Lokakarya Program
KKBPK Tk. Nasional
33,030,000
Pelaksanaan Uji
Kompetensi Sertifikasi
Penyuluh KKBPK Tk.
Provinsi
6,920,000
Fasilitasi Harganas Tk.
Nasional bagi PKB/PLKB41,290,000
256. Peningkatan kesertaan
stakeholder dan mitra kerja
dalam implementasi program
KKBPK
291,100,000
Penilaian Pengahrgaan
KKBPK Bagi Mitra Kerja
dalam rangka Harganas
30,190,000
Fasilitasi Kunjungan Kerja
Lembaga Eksekutif dan
Legislatif
2,175,000
Rapat koordinasi Teknis
Kerjasama Kemitraan65,500,000
Pertemuan Mitra Kerja
Program KKBPK (Rakerda)135,525,000
Pembinaan dan Monitoring
Terpadu Peningktakan
Kemitraan degan
Stakeholder
17,050,000
Dukungan penggerakan
Mitra kerja dan stakeholder
dalam peningkatan capaian
program KKBPK
40,660,000
257. Peningkatan
pengelolaan data dan
informasi program KKBPK di
provinsi
294,555,000Pengelolaan Sistem
Informasi keluarga16,800,000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
SASARAN STRATEGIS Pencetakan sarana dan
prasarana pencatatan dan
pelaporan
40,736,000
Pengadaan Formulir PK
202032,232,000
Penyusunan Laporan
Statistik Program KKBPK
(umpan Balik) Bulanan
32,232,000
Analisa dan evaluasi
Terpadu Pelaksnaan SIGA26,560,000
Evaluasi Hasil Program
KKB (Radalgram Provinsi)28,140,000
Monev Operangkat TIK
Kab/Kota16,200,000
Monev terpadu SIGA 18,450,000
Pertemuan {engelola Fata
Kab/Kota1,750,000
Konsultasi Kasubbid Datin
Tk. Nasional12,200,000
Pengadaan PK Kit 26,865,000
Penggandaan Juknis
PK202011,220,000
Penggandaan Buku Saku
PK202017,910,000
Publikasi 13,260,000
258. Pengembangan,
peningkatan kualitas dan
pemanfaatan sistem
informasi kependudukan dan
keluarga
82,880,000Konsultasi Kasubbid Datin
Tk. Nasional4,530,000
Monev Terpadu
Pengelolaan Datin52,050,000
Penyusunan laporan
Statistik Program KKBPK
Bulanan
11,480,000
Analisa dan Evaluasi
Terpadu Pelaksanaan
SIGA
2,120,000
evaluasi hasil Program
KKB (radalgram provinsi)2,250,000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
SASARAN STRATEGIS
Pertemuan Pendgelola
datan Kab/kota10,450,000
4
Meningkatnya persentase
PKB/PLKB yang lulus diklat
dengan kategori sangat baik
Persentase PKB/PLKB yang lulus
diklat dengan kategori sangat baik
70
5299.966. Layanan Pendidikan dan
Pelatihan1 layanan 195,527,000
052. Pengembangan
kompetensi195,527,000 Pelatihan Dasar CPNS 28,520,000
Pelatihan Covid-19 Bagi
PKB Berbasis jarak Jauh16,800,000
Pelatihan Teknis BKB HI
bagi PKB/PLKB Berbasis
Jarak jauh
17,200,000
Pelatihan PK 2020 66,755,000
Orientasi Edukasi Kespro
dan Gizi Putri calon ibu
bagi TOGA/TOMA/TODAT
dan mitra kerja Berbasis
Jarak Jauh
4,500,000
Orientasi 1000 HPK bago
TOGA/TOMA/TODAT dan
Mitra Kerja Berbasis Jarak
Jauh
4,500,000
Konsultasi Kabid dan
Kasubbid Latbang33,613,000
Konsultasi Widyaiswara 13,800,000
Dukungan Operasional
Kegiatan Pelatihan dan
pengembangan
7,862,000
TOT PK 2020 1,977,000
5299.967. Layanan Penelitian dan
Pengembangan1 layanan 122,575,000 051. Pelaksanaan penelitian 122,575,000
Identifikasi Kebutuhan
Penelitian dan
Pengembangan KKBPK
8,075,000
Desiminasi Hasil Penelitian
Kependudukan, KB dan KS
Pemanfaatan hasil SKAP
2019
34,325,000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
SASARAN STRATEGIS
Penyusunan Policy Breaf 10,485,000
Konsultasi Peneliti Tk.
Nasional16,200,000
Penelitian KS : Pola
Interaksi Anggota Keluarga
pada Era Pandemi Covid-
19
14,910,000
Penelitian KS : Gambaran
Ketahanan Keluarga pada
Era Pandemi Covid-19
9,600,000
Penelitian KS : Pengaruh
Pandemi Covid-19
Terhadap Kinerja
PKB/PLKB
9,600,000
Penelitian Sekunder
Pemanfaatan Hasil SKAP
2019 : Data Wanita
9,505,000
Penelitian Sekunder
Pemanfaatan Hasil SKAP
2019 : Data Keluarga
9,505,000
Monev Bidang latbang 370,000
5Meningkatnya akuntabilitas
pengelolaan program KKBPK
Persentase temuan eksternal dan
internal yang selesai ditindaklanjuti
705298.965 Layanan audit Internal
[Base Line]1 layanan 92,303,000
52. Pelaksanaan audit
internal92,303,000
Uji Petik Pelaksanaan
Program KKBPK di
kab/Kota
87,113,000
Penyusunan Laporan
PKPT PKAU Provinsi 5,190,000
Nilai evaluasi ZI-WBK/WBBM 755297.950 Layanan Dukungan
Manajemen Eselon I [Base Line]1 Layanan 744,500,000 54. Pengelolaan Keuangan 23,950,000
Rekonsiliasi Laporan
Keuangan SAI & SABMN
Semester I Tahun 2020
2,350,000
Pembinaan Dan
Pendampingan
Pelaksanaan Anggaran
6,200,000
Penataan & Pengarsipan
Keuangan15,400,000
1Tersedianya alokon di fasilitas
kesehatan
Pemenuhan ketersediaan alokon di
faskes654
3331.080 Pemenuhan
Ketersediaan Alokon di Faskes
[Base Line]
654 Faskes 222,842,222,000236. Jaminan ketersediaan
alokon 222,842,222,000
Pemenuhan Alokon
(Pengadaan)22,545,925,000
Monitoring Dan Evaluasi
Alokon 180,000,000
PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
SASARAN STRATEGIS
233. Faskes KB (pemerintah
dan swasta) yang
memberikan pelayanan KB
sesuai dengan SOP dan
kesehatan reproduksi
244,600,000
Workshop Perhitungan
Rencana Distribusi Alokon
Di Faskes
44,263,000
5297.950 Layanan dukungan
Manajemen Eselon [Base Line]1 Layanan 744,500,000
052. Pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi 106,500,000
Bimbingan Teknis
Pengelolaan Gudang Alkon
& Non Alkon Ke Kab/Kota
64,200,000
54. Pengelolaan Keuangan 45,580,000
Penatakelolaan Barang
Persediaan & Pengelolaan
Gudang Alkon
15,850,000
Stock Opname Alokon &
Non Alokon Gudang
Provinsi
1,750,000
Distribusi Alkon & Non
Alkon Ke Gudang Kab/Kota111,000,000
2
Meningkatnya pengetahuan
keluarga yang memiliki Baduta
tentang 1000 HPK
Keluarga yang memiliki Baduta
terpapar 1000 HPK 114,289
3.331.081 Keluarga yang memiliki
Baduta Terpapar 1000 HPK [Base
Line]
37.604 Keluarga 935,000,000
247. Peningkatan promosi
pengasuhan 1000 HPK bagi
ibu hamil dan keluarga
baduta
935,000,000Perbanyakan Materi dan
Media KIE Pro PN 134,875,000
Sosialisasi Materi dan
Media KIE Pro PN Tingkat
Kab/ Kota
366,780,000
Sosialisasi Materi dan
Media KIE Pro PN Kota
Palembang
65,480,000
Peningkatan Kapasitas
Bagi Pengelola Pro PN Tk.
Nasional
201,005,000
Pembinaan dan Monitoring
Evaluasi Pro PN 127,050,000
Peningkatan Kapasitas
Bagi Pengelola Pro PN
Kota Palembang
39,810,000
3
Meningkatnya pelayanan ramah
lansia melalui 7 (tujuh) dimensi
lansia tangguh dan
pendampingan perawatan
jangka panjang bagi lansia
Bina keluarga lansia yang
melaksanakan 7 dimensi lansia
tangguh dan pendampingan
perawatan jangka panjang
261
3331. 082 Peningkatan pelayanan
rumah Lansia melalui 7 (Tujuh)
Dimensi lansia [Output Baru-
Perubahan Kebijakan]
3 Keluarga 152,500,000
248. Implementasi 7 (Tujuh)
Dimensi Lansia tangguh dan
Pendampingan perawatan
Jangka Panjang Lansia
152,500,000
Perbanyakan dan
Pengembangan Materi /
Media BKL
22,500,000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
SASARAN STRATEGISSosialisasi 7 ( Tujuh)
Dimensi Lansia Tangguh di
Kab/ Kota
43,440,000
Orientasi Pendampingan
Perawatan Jangka Panjang
bagi Lansia di Kab/Kota
29,150,000
Pertemuan Integrasi
Pendampingan Perawatan
Jangka Panjang Lansia
Bersama Mitra di Kab/Kota
28,160,000
Pendampingan
Peningkatan Promosi dan
Penguatan Keluarga
Melalui Pembinaan BKL
29,250,000
4
Meningkatnya pengetahuan
remaja putri sebagai calon ibu
tentang edukasi kespro dan gizi
melalui peran pusat informasi
konseling (PIK) remaja dan bina
ketahanan remaja (BKR)
Penguatan peran PIK remaja dan
BKR dalam edukasi kespro dan gizi
bagi remaja putri sebagai calon ibu
1,191
3.331.085 Penguatan peran PIK
Remaja dan BKR dalam edukasi
Kespro dan Gizi bagi Remaja putri
sebagai calon Ibu [Base Line]
1.191 Kelompok 1,892,628,000
242. Pembinaan PIK R/M di
Provinsi dan Kabupaten
/Kota
1,892,628,000
Workshop Peningkatan
Kualitas Pelaksanaan
PKBR bagi Pengelola PIK
Remaja
112,356,000
Orientasi PS/KS 112,204,000
Jambore Ajang Kreativitas
GenRe dalam Penyiapan
Perencanaan Kehidupan
Berkeluarga
99,077,000
Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan PKBR
Kelompok PIK Remaja di
Sekolah
25,920,000
Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan PKBR
Kelompok PIK Remaja di
Kampus
35,020,000
Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan PKBR
Kelompok PIK Remaja di
Kampung KB dan Basis
Komunitas
37,320,000
Promosi GenRe pada
Kegiatan Momentum 52,408,000
Dukungan Kegiatan PIK
Remaja di Kampung KB 522,400,000
Apresiasi Duta GenRe Tk. Provinsi 170,050,000
Temu Kerja Pengelola
Program GenRe Tk.
Provinsi
19,325,000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
SASARAN STRATEGISPengembangan dan
Penyediaan Modul, Materi
dan Media PKBR sesuai
dengan Kearifan Lokal
67,060,000
Temu Pengelola PIK
Remaja Tingkat Nasional 39,000,000
Pemilihan Duta GenRe
Tingkat Nasional 32,700,000
243. Pembinaan Kelompok
BKR567,788,000
Workshop Peningkatan
Kualitas Pelaksanaan
PKBR bagi Pengelola BKR
109,509,000
Orientasi Kader BKR 110,601,000
Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan PKBR bagi
Pengelola BKR
131,000,000
Penggandaan Materi dan
Media Program Ketahanan
Remaja
64,630,000
Konsultasi Subbid. BKR
Tingkat Nasional 17,796,000
Persami Saka Kencana di
Prov. Lampung 98,752,000
Apresiasi BKR Unggulan 10,000,000
Dukungan Kegiatan BKR di
Kampung KB 25,500,000
1
Terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik dan
bersih
Indeks reformasi birokrasi unit kerja 235297.950. Layanana Dukungan
Manajemen Eselon I1 Layanan 121,449,000
057. Pengelolaan
Kepegawaian121,449,000
Analisa dan Pemetaan
Beban Kerja Pegawai1,700,000
Pengelolaan Sistem
Informasi Manajemen
Kepegawaian (SIMSDM)
3,864,000
Pengadaan Pegawai 17,546,000
Orientasi CPNS ASN 45,000,000
Seleksi Jabatan ASN 6,000,000
Pembinaan ASN BKKBN 10,250,000
Pelaksanaan MRF Melalui
SIMSDM3,544,000
SASARAN MANAJEMEN DA REFORMSI BIROKRASI
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
SASARAN STRATEGIS Fasilitasi Pelaksnaaan
Sumpah
Jabatan/Pelantikan
9,745,000
Pembuatan ID Card 19,250,000
Peningkatan Kesehatan
Jasmani Pegawai4,550,000
2Terwujudnya high-performance
culture berbasis meritCulture fit index individu 3.0
5297.950. Layanana Dukungan
Manajemen Eselon I1 Layanan 217,576,000
061. Pelayanan organisasi,
tata laksana, dan reformasi
birokrasi
217,576,000
Pelaksanaan Pembinaan
Jabatan Fungsional
Penyuluh KB
11,375,000
Konsultasi Subbag
Kepegawaian dan Hukum3,901,000
Fasilitasi Pelaksanaan
Penilaian angka kredit bagi
fungsional PKB
75,600,000
Fasilitasi Pelayanan
Kepegawaian9,965,000
Fasilitasi Kehumasan
dalam rangka tata laksana
organisasi
36,735,000
Sosialisasi pengusulan
Dupak bagi Penyuluh KB76,050,000
Fasilitasi pelayanan ASN
BKKBN 3,950,000
3Terwujudnya pemanfaatan
anggaran secara akuntabel
Nilai indikator kinerja pelaksana
anggaran93
5297.950 Layanan dukungan
Manajemen Eselon I [Base Line]1 Layanan 285,185,000
052. Penyusunan Rencana
Program dan Anggaran285,185,000
Pemaduan Perencanaan
Program dan Anggaran
KKBPK Tk. Provinsi dan
Kab/Kota (KORENDA)
95,184,000
Fasilitasi Pengumpulan dan
Penyusunan Data Basis
Perencanaan Program dan
Anggaran Tk. Kab/Kota
42,640,000
Konsolidasi Perencanaan
Program KKBPK (KOREN
II) Tk. Nasional
36,675,000
Pelaksanaan Pengelolaan
Perencanaan Program dan
Anggaran
8,900,000
Koordinasi Lintas Sektor
Perencanaan6,300,000
Monitoring dan Evaluasi
Pengelolaan DAK Tk.
Kab/Kota
54,496,000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
SASARAN STRATEGIS Workshop Peningkatan
Pengelolaan SPIP, ZI WBK
dan SAKIP Tk. Prov
4,800,000
Monev Penyusunan RK
DAK Tk. Kab/Kota36,190,000
Opini atas laporan keuangan dari
BPKWTP
5297.950 Layanan dukungan
Manajemen Eselon I [Base Line]1 Layanan 744,500,000 054. Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan Anggaran
oleh BPP16,500,000
Penataan Pengarsipan
Keuangan15,400,000
Pembinaan dan
pendampingan
Pelaksanaan Anggaran
10,800,000
Penyelesaian Tupoksi di
Subbag Keuangan dan
BMN
22,800,000
Workshop pengelolaan
Alokon dan Non Alokon8,100,000
Pengelolaan aplikasi SAS
dan SILABI18,300,000
Pembinaan dan
pendampingan
Pelaksanaan Anggaran
6,200,000
Penatakelolaan Barang
persediaan15,850,000
Stockopname alokon non
alokon1,750,000
Distribusi Alokon dan non
alokon ke gudang kab/kota111,000,000
Penatausahaan BMN 6,900,000
Honor petugas
pengelolaan BMN7,200,000
Penyelenggaraan SPIP 12,420,000
Distribusi alokon dari pusat
ke provinsi27,760,000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
SASARAN STRATEGIS Persiapan dan
pelaksanaan rekonsiliasi
laporan keuangan
27,760,000
Rapat evaluasi keuangan
Tk Provinsi13,500,000
Pertemuan keuangan BMN
Tk. Nasional28,440,000
Pengelolaan SAI 10,800,000
Pelaksanaan pengelolaan
anggaran21,140,000
Rekonsiliasi SAIBA dan
SIMAK BMN2,350,000
Konsultasi Subbag
keuanagn & BMN57,842,000
Koordinasi Konsultasi
pengelolaan keuangan
BMN dgn Mitra Kerja
1,350,000
Persentase penyerapan angagran ≥ 95% 5297.994. Layanan Perkantoran 1 Layanan 267,600,000002. Operasional dan
Pemeliharaan Kantor267,600,000
Penyelenggaraan
Pengelolaan Satker267,600,000
4Meningkatnya akuntabilitas
kinerja
Nilai hasil evaluasi implementasi
SAKIP71
5297.950 Layanan dukungan
Manajemen Eselon I [Base Line]1 Layanan 3,400,000
052. Penyusunan Rencana
Program dan Anggaran3,400,000 Penyusunan LAKIP 3,400,000
5Meningkatnya kematangan
penyelenggaraan SPIP
Level maturitas penilaian mandiri
penyelenggaraan sistem
pengendalian intern pemerintah
(SPIP)
3.45297.950 Layanan dukungan
Manajemen Eselon I [Base Line]1 Layanan 744,500,000 54. Pengelolaan Keuangan 638,000,000 Penyelenggaraan SPIP 10,400,000
5298.965 Layanan audit Internal
[Base Line]1 layanan 92,303,000
52. Pelaksanaan audit
internal92,303,000
Uji Petik Pelaksanaan
Program KKBPK di
kab/Kota
87,113,000
Penyusunan Laporan
PKPT PKAU Provinsi 5,190,000
103,292,476,000
Mrengetahui Palembang, 4 Mei 2020
Kepala BKKBN,
dr. Hasto Wardoyo, SpOG (K) Nopian Andusti, SE ,MT
NIP. 196711071992031004
Kepala Perewakilan BKKBN Prov. Sumsel,
Total