matriks keselarasan kinerja dengan anggaran...

25
No. Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 230. Penggerakkan dan Pemantapan Kesertaan ber- KB MKJP 399,520,000 Penggerakan dan Pemantapan Kesertaan ber- KB MKJP 399,520,000 231. Pelayanan Pencabutan Implant 4,000,000 Ayoman komplikasi/ kegagalan 4,000,000 Pelayanan KB Bergerak (Mobile) Di Wilayah Galciltas Dengan Mitra Terkait 65,000,000 Pelayanan KB Bergerak (Mobile) Di Wilayah Miskin Perkotaan Dengan Mitra Terkait 52,000,000 Pelayanan KB Bergerak (Mobile) Di Wilayah Miskin Perkotaan Dengan Mitra Terkait 41,004,000 Penguatan Penyediaan Tim Vasektomi di Tiap Kabupaten dan Kota 6,785,000 Penguatan Kapasitas Motivator KB Pria Bersama Mitra Kerja 8,990,000 Penguatan Program KBKR Di Wilayah Dan Sasaran Khusus Bersama Mitra Kerja (PPKT, Perbatasan, Kumuh Miskin, DAS, Transmigrasi, Wilayah Bencana Dll) 65,000,000.00 Penguatan Faskes Pemerintah, Faskes Swasta dan Peran UKBM dalam Peningkatan Pelayanan KB MKJP 20,920,000 Workshop Perhitungan Rencan Distribusi Alokon di faskes 31,213,000 Perbanyakan Buku Perka BKKBN no ( Tahun 2019 13,050,000 Pelaksanaan CTU pre service training di fakultas kedokteran Univeristas Muhammadiyah Palembang 33,275,000 1. Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15 - 49 tahun) Menurunkan angka kelahiran total (TFR) 2.33 MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020 232. Peningkatan kualitas penggerakan pelayanan KBKR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus 233. Faskes KB (Pemerintah dan swasta) yang memberikan pelayanan KB sesuai dengan SOP dan kesehatan reproduksi 98,458,000 33331.076 Kesertaan ber-KB melalaui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan 1.127.585 Peserta KB 859,971,000 SASARAN STRATEGIS 248,919,000

Upload: others

Post on 03-Sep-2021

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/06/MATRIKS... · 2020. 6. 7. · Pembentukan Percontohan Pelaksanaan Penduk 30,853,000 Pembentukan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

230.

Penggerakkan dan

Pemantapan Kesertaan ber-

KB MKJP

399,520,000

Penggerakan dan

Pemantapan Kesertaan ber-

KB MKJP

399,520,000

231. Pelayanan Pencabutan

Implant4,000,000

Ayoman komplikasi/

kegagalan 4,000,000

Pelayanan KB Bergerak

(Mobile) Di Wilayah

Galciltas Dengan Mitra

Terkait

65,000,000

Pelayanan KB Bergerak

(Mobile) Di Wilayah Miskin

Perkotaan Dengan Mitra

Terkait

52,000,000

Pelayanan KB Bergerak

(Mobile) Di Wilayah Miskin

Perkotaan Dengan Mitra

Terkait

41,004,000

Penguatan Penyediaan

Tim Vasektomi di Tiap

Kabupaten dan Kota

6,785,000

Penguatan Kapasitas

Motivator KB Pria Bersama

Mitra Kerja

8,990,000

Penguatan Program KBKR

Di Wilayah Dan Sasaran

Khusus Bersama Mitra

Kerja (PPKT, Perbatasan,

Kumuh Miskin, DAS,

Transmigrasi, Wilayah

Bencana Dll)

65,000,000.00

Penguatan Faskes

Pemerintah, Faskes

Swasta dan Peran UKBM

dalam Peningkatan

Pelayanan KB MKJP

20,920,000

Workshop Perhitungan

Rencan Distribusi Alokon di

faskes

31,213,000

Perbanyakan Buku Perka

BKKBN no ( Tahun 201913,050,000

Pelaksanaan CTU pre

service training di fakultas

kedokteran Univeristas

Muhammadiyah

Palembang

33,275,000

1. Angka kelahiran total (total fertility

rate/TFR) per WUS (15 - 49 tahun)

Menurunkan angka kelahiran

total (TFR)

2.33

MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN

PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

232. Peningkatan kualitas

penggerakan pelayanan

KBKR di Daerah Tertinggal,

Perbatasan dan Kepulauan

Terluar (DTPK), wilayah

miskin perkotaan dan

sasaran khusus

233. Faskes KB

(Pemerintah

dan swasta) yang

memberikan pelayanan

KB sesuai dengan SOP

dan kesehatan

reproduksi

98,458,000

33331.076

Kesertaan ber-KB melalaui

peningkatan akses dan kualitas

pelayanan KBKR yang sesuai

dengan standar pelayanan

1.127.585

Peserta KB

859,971,000

SASARAN STRATEGIS

248,919,000

Page 2: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/06/MATRIKS... · 2020. 6. 7. · Pembentukan Percontohan Pelaksanaan Penduk 30,853,000 Pembentukan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

SASARAN STRATEGISPenggandaan dan

Distribusi Materi

Pengelolaan Infertilitas

dalam Keluarga

20,928,000

Penggandaan dan

Dsitribusi Materi hak-hak

Reproduksi

20,928,000

Strategi promosi dan

konseling KB pasca

keguguran berkualitas

dalam menurunkanAKI

bersama mitra kerja

34,830,000

Sosialisasi Materi Promosi

Dan Konseling Kesehatan

Reproduksi Bagi Poktan Di

Kampung KB

23,668,000

Monitoring dan Pembinaan

Program KB Kespro ke

Kab/Kota

4,000,000

235. Jumlsh pembinaan,

monitoring, evaluasi dan

fasilitasi KBKR di Kab dan

Kota

1,690,000 Monitoring dan Pembinaan

Terpadu Bidang KBKR ke

Tk. Kab/Kota 1,690,000

240. Sosialisasi dan

Desiminasi Keluarga

Sejahtera dan

Pemberdayaan Keluarga di

seluruh tingkatan wilayah

188,680,000

Pengembangan dan

Sosialisasi Materi Pesan

Inti Promosi BKB di tk.

Provinsi Sesuai Kearifan

Lokal

50,600,000

Pengembangan dan

Penggandaan Materi dan

Media KIE Pemberdayaan

Ekonomi Keluarga

20,400,000

Penguatan Kerjasama

Kemitraan Kelompok

UPPKS dengan Dinas

Terkait/Lintas Sektor

(Fasilitasi Usaha Ekonomi

Keluarga) dan pada

Kegiatan Momentum

11,600,000

Fasilitasi Dukungan

Penggerakan Pelayanan

KB dalam rangka Hari

Keluarga Tk. Provinsi

50,000,000

Konsultasi Kabid KSPK Tk.

Nasional5,905,000

Konsultasi Subbid PEK Tk.

Nasional8,417,000

Pelaksanaan Monitoring

dan Evaluasi Program PEK6,300,000

1. Angka kelahiran total (total fertility

rate/TFR) per WUS (15 - 49 tahun)

Menurunkan angka kelahiran

total (TFR)

2.33

17 Wilayah 188,680,000

33331.076

Kesertaan ber-KB melalaui

peningkatan akses dan kualitas

pelayanan KBKR yang sesuai

dengan standar pelayanan

1.127.585

Peserta KB

859,971,000

246. Pembinaan, monitoring,

evaluasi dan fasilitasi

kegiatan Bidang KSPK di

kab/Kota

56,080,000

3331.077 Pembinaan

pembangunan keluarga d seluruh

tingkatan wilayah [base line]

234. Peningkatan promosi

kesehatan dan hak-hak

reproduksi di provinsi dan

Kab/Kota

107,384,000

245. Pembinaan kelompok

UPPKS dan pembinaan PEK

82,000,000

Page 3: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/06/MATRIKS... · 2020. 6. 7. · Pembentukan Percontohan Pelaksanaan Penduk 30,853,000 Pembentukan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS Pelaksanaan Monev

Program BKB19,778,000

Pelaksanaan Monev

Program BKR15,680,000

Advokasi melalui Media

Luar Ruang 12,500,000

Konsultasi Subbid

Advokasi dan KIE Tk.

Nasional

12,500,000

Advokasi melalui Iklan

Bioskop40,000,000

Advokasi Program KKBPK

melalui Talkshow30,400,000

251. Penayangan informasi

KKBPK melalui berbagai

media cetak dan elektronik,

media luar ruang dan seni

dan budaya/tradisional

263,875,000

Advokasi Program KKBPK

melalui Media Elektronik53,650,000

Pencitraan Program

KKBPK melalui PSA36,304,000

Penggandaan APD situasi

Pandemi Covid-1914,275,000

Promosi dan KIE melalui

rado Lokal/Radio

Komunitas

15,396,000

Promosi dan KIE Program

KKBPK melalui Media Luar

Ruang dan Media Lini

60,000,000

Sosialisasi Pelaksanaan

Harganas Awak media20,250,000

Iklan layanana Masyarakat 49,500,000

Pendayagunaan MUPEN

sebagai Sarana KIE

Peningkatan Kesertaan

dan Pembinaan Ber KB Tk.

Kab/Kota

102,000,000

Maintenance/Upgrading

Sarana MPC1,500,000

Pendayagunaan MPC 32,800,000

Jambore Program KKBPK

Tk. Provinsi Bagi

PKB/PLKB, Kader, dan

Pasangan KB Lestari

42,500,000

Kegiatan Pembinaan

Kinerja Penyuluh KKBPK

Triwulanan

17,240,000

Pertemuan Penguatan

Pemenuhan SDM Lini

Lapangan untuk

Pendataan Keluarga di

balai Penyuluh

44,125,000

1. Angka kelahiran total (total fertility

rate/TFR) per WUS (15 - 49 tahun)

Menurunkan angka kelahiran

total (TFR)

248,919,000232. Peningkatan kualitas

penggerakan pelayanan

KBKR di Daerah Tertinggal,

Perbatasan dan Kepulauan

Terluar (DTPK), wilayah

miskin perkotaan dan

sasaran khusus

2.33

17 Wilayah

136,300,000

253. Dukungan

Penggerakan Pembinaan

KKBPK bagi Mitra Kerja di

Setiap Tingkatan Wilayah

59,740,000

254. Pembinaan mekanisme

operasional dalam

penguatan pelayanan dasar

masyarakat

79,830,000

188,680,000

92,900,000250. Pembinaan dan

sosialisasi kebijakan, strategi

dan materi advokasi dan KIE

pembangunan KKB

252. Pelaksanaan Advokasi

dan KIE program KKBPK

melalui mupen

246. Pembinaan, monitoring,

evaluasi dan fasilitasi

kegiatan Bidang KSPK di

kab/Kota

56,080,000

3331.077 Pembinaan

pembangunan keluarga d seluruh

tingkatan wilayah [base line]

1,493,406,00017 wilayah3331.078 Penggerakkan

stakeholder mitra kerja serta

perubahan sikap dan perilaku

masyarakat berdasarkan data dan

informasi yang berbasis IT dalam

Program KKBPK

Page 4: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/06/MATRIKS... · 2020. 6. 7. · Pembentukan Percontohan Pelaksanaan Penduk 30,853,000 Pembentukan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS Konsultasi Bidang Adpin

Tk. Nasional35,705,000

255. Monitoring dan Evaluasi

penggerakan mekanisme

operasional dan

implementasi kegiatan

Bidang ADPIN di Lini

Lapangan

125,758,000

Monev Terpadu Adpi n 44,518,000

Fasilitasi Pengiriman

Kepala Desa/Lurah Keg

Lokakarya Program

KKBPK Tk. Nasional

33,030,000

Pelaksanaan Uji

Kompetensi Sertifikasi

Penyuluh KKBPK Tk.

Provinsi

6,920,000

Fasilitasi Harganas Tk.

Nasional bagi PKB/PLKB41,290,000

Penilaian Pengahrgaan

KKBPK Bagi Mitra Kerja

dalam rangka Harganas

30,190,000

Fasilitasi Kunjungan Kerja

Lembaga Eksekutif dan

Legislatif

2,175,000

Rapat koordinasi Teknis

Kerjasama Kemitraan65,500,000

Pertemuan Mitra Kerja

Program KKBPK (Rakerda)135,525,000

Pembinaan dan Monitoring

Terpadu Peningktakan

Kemitraan degan

Stakeholder

17,050,000

Dukungan penggerakan

Mitra kerja dan stakeholder

dalam peningkatan capaian

program KKBPK

40,660,000

Pengelolaan Sistem

Informasi keluarga16,800,000

Pencetakan sarana dan

prasarana pencatatan dan

pelaporan

40,736,000

Pengadaan Formulir PK

202032,232,000

Penyusunan Laporan

Statistik Program KKBPK

(umpan Balik) Bulanan

32,232,000

Analisa dan evaluasi

Terpadu Pelaksnaan SIGA26,560,000

1. Angka kelahiran total (total fertility

rate/TFR) per WUS (15 - 49 tahun)

Menurunkan angka kelahiran

total (TFR)

2.33

291,100,000

257. Peningkatan

pengelolaan data dan

informasi program KKBPK di

provinsi

343,923,000

254. Pembinaan mekanisme

operasional dalam

penguatan pelayanan dasar

masyarakat

79,830,000

1,493,406,00017 wilayah3331.078 Penggerakkan

stakeholder mitra kerja serta

perubahan sikap dan perilaku

masyarakat berdasarkan data dan

informasi yang berbasis IT dalam

Program KKBPK

256. Peningkatan kesertaan

stakeholder dan mitra kerja

dalam implementasi program

KKBPK

Page 5: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/06/MATRIKS... · 2020. 6. 7. · Pembentukan Percontohan Pelaksanaan Penduk 30,853,000 Pembentukan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

SASARAN STRATEGISEvaluasi Hasil Program

KKB (Radalgram Provinsi)28,140,000

Monev Operangkat TIK

Kab/Kota16,200,000

Monev terpadu SIGA 18,450,000

Pertemuan {engelola Fata

Kab/Kota1,750,000

Konsultasi Kasubbid Datin

Tk. Nasional12,200,000

Pengadaan PK Kit 26,865,000

Penggandaan Juknis

PK202011,220,000

Penggandaan Buku Saku

PK202017,910,000

Publikasi 13,260,000

Konsultasi Kasubbid Datin

Tk. Nasional4,530,000

Monev Terpadu

Pengelolaan Datin52,050,000

Penyusunan laporan

Statistik Program KKBPK

Bulanan

11,480,000

Analisa dan Evaluasi

Terpadu Pelaksanaan

SIGA

2,120,000

evaluasi hasil Program

KKB (radalgram provinsi)2,250,000

Pertemuan Pendgelola

datan Kab/kota10,450,000

221.Sinkronisasi kebijakan

dan strategi penetapan

perencanaan pengendalian

penduduk

170,300,000

Advokasi Pengin tegrasian

Indikator Program Bangga

Kencana dan pengelolaan

Rumah Dataku di kab/Kota

34,950,000

222. Penetapan profil

(parameter dan proyeksi)

penduduk Tk.

Kabupaten/Kota

17,250,000Fasilitasi pembentukan dan

pembinaan Rumah Data

Kependudukan

17,250,000

Pengembangan Model

solusi Strategis

Pengendalian Damduk di

22,650,000

Seminar hasil Analisis

Damduk di tk. Provinsi18,750,000

Penguatan/Pengembangan

Rumah Dataku118,150,000

1. Angka kelahiran total (total fertility

rate/TFR) per WUS (15 - 49 tahun)

Menurunkan angka kelahiran

total (TFR)

2.33

257. Peningkatan

pengelolaan data dan

informasi program KKBPK di

provinsi

343,923,000

258. Pengembangan,

peningkatan kualitas dan

pemanfaatan sistem

informasi kependudukan dan

keluarga

99,980,000

223. Internalisasi Kebijakan

Pengendalian dampak

kependudukan di

Kabupaten/ Kota

190,680,000

1,493,406,00017 wilayah3331.078 Penggerakkan

stakeholder mitra kerja serta

perubahan sikap dan perilaku

masyarakat berdasarkan data dan

informasi yang berbasis IT dalam

Program KKBPK

427,767,00017 wilayah 3331075 Sinkronisasi kebijakan

pemerintah dengan pemerintah

daerah dalam rangka pengendalian

kuantitas penduduk [Base Line]

Page 6: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/06/MATRIKS... · 2020. 6. 7. · Pembentukan Percontohan Pelaksanaan Penduk 30,853,000 Pembentukan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS Pendampingan

Pelaksanaan Peringatan

Dini Damduk

31,130,000

Sosialisasi dan Fasilitasi

Pedoman Umum/Juklak

Kepada Pemda dan

Petugas KKBPK dan

fasilitasi pembentukan

Pendidikan Kependudukan

Formal, Non Formal dan

27,000,000

Sosialisasi Pendidikan

Kependudukan Jalur

Formal, Non Formal dan

informal

11,870,000

Pembentukan Percontohan

Pelaksanaan Penduk30,853,000

Pembentukan percontohan

Penduk jalur Non Formal

dan Informal

28,200,000

225. Peningkatan kemitraan

dalam perencanaan

pengendalian penduduk

5,006,000

Monev Penduk 5,006,000

Penguatan dan bimbingan

Teknis program KKBPK di

Kampung Kb

11,310,000

Monev terpadu

Pelaksanaan Program

Pengendalian penduduk

16,880,000

Reviu Keberlanjutan Model

Pengendalian Damduk di

Kab/Kota

17,550,000

Konsultasi Kabid Dalduk

Tk. Nasional4,700,000

Pemetaan Pelaknsanaan

Penduk15,380,000

Konsultasi Subbid

Kerjasama Penduk Tk.

Nasional

6,958,000

Konsultasi Subbid

Parameter Kependudukan

tk. Nasional

9,180,000

Pelatihan Dasar CPNS 28,520,000

Pelatihan Covid-19 Bagi

PKB Berbasis jarak Jauh16,800,000

Pelatihan Teknis BKB HI

bagi PKB/PLKB Berbasis

Jarak jauh

17,200,000

Pelatihan PK 2020 66,755,000

1. Angka kelahiran total (total fertility

rate/TFR) per WUS (15 - 49 tahun)

Menurunkan angka kelahiran

total (TFR)

224. Implementasi

pendidikan kependudukan di

Tk. Provinsi dan

Kabupaten/Kota (formal, non

formal, informal)

97,923,000

226. Bimbingan Teknis,

Monitoring dan Evaluasi

Pengendalian Penduduk

81,958,000

2.33

223. Internalisasi Kebijakan

Pengendalian dampak

kependudukan di

Kabupaten/ Kota

190,680,000

195,527,000195,527,0001 layanan5299.966. Layanan Pendidikan dan

Pelatihan

427,767,00017 wilayah 3331075 Sinkronisasi kebijakan

pemerintah dengan pemerintah

daerah dalam rangka pengendalian

kuantitas penduduk [Base Line]

052. Pengembangan

kompetensi

Page 7: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/06/MATRIKS... · 2020. 6. 7. · Pembentukan Percontohan Pelaksanaan Penduk 30,853,000 Pembentukan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS

Orientasi Edukasi Kespro

dan Gizi Putri calon ibu

bagi TOGA/TOMA/TODAT

dan mitra kerja Berbasis

Jarak Jauh

4,500,000

Orientasi 1000 HPK bago

TOGA/TOMA/TODAT dan

Mitra Kerja Berbasis Jarak

Jauh

4,500,000

Konsultasi Kabid dan

Kasubbid Latbang33,613,000

Konsultasi Widyaiswara 13,800,000

Dukungan Operasional

Kegiatan Pelatihan dan

pengembangan

7,862,000

TOT PK 2020 1,977,000

230.

Penggerakkan dan

Pemantapan Kesertaan ber-

KB MKJP

399,520,000

Penggerakan dan

Pemantapan Kesertaan ber-

KB MKJP

399,520,000

231. Pelayanan Pencabutan

Implant4,000,000

Ayoman komplikasi/

kegagalan 4,000,000

Pelayanan KB Bergerak

(Mobile) Di Wilayah

Galciltas Dengan Mitra

Terkait

65,000,000

Pelayanan KB Bergerak

(Mobile) Di Wilayah Miskin

Perkotaan Dengan Mitra

Terkait

52,000,000

Pelayanan KB Bergerak

(Mobile) Di Wilayah Miskin

Perkotaan Dengan Mitra

Terkait

41,004,000

Penguatan Penyediaan

Tim Vasektomi di Tiap

Kabupaten dan Kota

6,785,000

Penguatan Kapasitas

Motivator KB Pria Bersama

Mitra Kerja

8,990,000

2 Persentase pemakaian Kontrasepsi

modern (modern contraceptive

prevalence rate/ mCPR)

Meningkatnya prevalensi

kontrasepsi modern (mCPR)

248,919,000232. Peningkatan kualitas

penggerakan pelayanan

KBKR di Daerah Tertinggal,

Perbatasan dan Kepulauan

Terluar (DTPK), wilayah

miskin perkotaan dan

sasaran khusus

859,971,0001.127.585

Peserta KB

33331.076

Kesertaan ber-KB melalaui

peningkatan akses dan kualitas

pelayanan KBKR yang sesuai

dengan standar pelayanan

65.29

1. Angka kelahiran total (total fertility

rate/TFR) per WUS (15 - 49 tahun)

Menurunkan angka kelahiran

total (TFR)

2.33

195,527,000195,527,0001 layanan5299.966. Layanan Pendidikan dan

Pelatihan

052. Pengembangan

kompetensi

Page 8: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/06/MATRIKS... · 2020. 6. 7. · Pembentukan Percontohan Pelaksanaan Penduk 30,853,000 Pembentukan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

SASARAN STRATEGISPenguatan Program KBKR

Di Wilayah Dan Sasaran

Khusus Bersama Mitra

Kerja (PPKT, Perbatasan,

Kumuh Miskin, DAS,

Transmigrasi, Wilayah

65,000,000

Penguatan Faskes

Pemerintah, Faskes

Swasta dan Peran UKBM

dalam Peningkatan

Pelayanan KB MKJP

20,920,000

Workshop Perhitungan

Rencan Distribusi Alokon di

faskes

31,213,000

Perbanyakan Buku Perka

BKKBN no ( Tahun 201913,050,000

Pelaksanaan CTU pre

service training di fakultas

kedokteran Univeristas

Muhammadiyah

Palembang

33,275,000

Penggandaan dan

Distribusi Materi

Pengelolaan Infertilitas

dalam Keluarga

20,928,000

Penggandaan dan

Dsitribusi Materi hak-hak

Reproduksi

20,928,000

Strategi promosi dan

konseling KB pasca

keguguran berkualitas

dalam menurunkanAKI

bersama mitra kerja

34,830,000

2 Persentase pemakaian Kontrasepsi

modern (modern contraceptive

prevalence rate/ mCPR)

Meningkatnya prevalensi

kontrasepsi modern (mCPR)

98,458,000233. Faskes KB

(Pemerintah

dan swasta) yang

memberikan pelayanan

KB sesuai dengan SOP

dan kesehatan

reproduksi

104,354,000234. Peningkatan promosi

kesehatan dan hak-hak

reproduksi di provinsi dan

Kab/Kota

27.07Persentase Peserta KB Aktif (PA)

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

(MKJP)

248,919,000232. Peningkatan kualitas

penggerakan pelayanan

KBKR di Daerah Tertinggal,

Perbatasan dan Kepulauan

Terluar (DTPK), wilayah

miskin perkotaan dan

sasaran khusus

859,971,0001.127.585

Peserta KB

33331.076

Kesertaan ber-KB melalaui

peningkatan akses dan kualitas

pelayanan KBKR yang sesuai

dengan standar pelayanan

65.29

Page 9: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/06/MATRIKS... · 2020. 6. 7. · Pembentukan Percontohan Pelaksanaan Penduk 30,853,000 Pembentukan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS

Sosialisasi Materi Promosi

Dan Konseling Kesehatan

Reproduksi Bagi Poktan Di

Kampung KB

23,668,000

Monitoring dan Pembinaan

Program KB Kespro ke

Kab/Kota

4,000,000

3 Menurunnya kebutuhan ber-KB

yang tidak terpenuhi

Persentase kebutuhan ber-KB yang

tidak terpenuhi (unmet need)7.88

33331.076

Kesertaan ber-KB melalaui

peningkatan akses dan kualitas

pelayanan KBKR yang sesuai

dengan standar pelayanan

1.127.585

Peserta KB 65,000,000

232. Peningkatan kualitas

penggerakan pelayanan

KBKR di Daerah Tertinggal,

Perbatasan dan Kepulauan

Terluar (DTPK), wilayah

miskin perkotaan dan

sasaran khusus

65,000,000

Penguatan Program KBKR

Di Wilayah Dan Sasaran

Khusus Bersama Mitra

Kerja (PPKT, Perbatasan,

Kumuh Miskin, DAS,

Transmigrasi, Wilayah

Bencana Dll)

65,000,000

3331.077 Pembinaan

pembangunan keluarga d seluruh

tingkatan wilayah [base line]

17 Wilayah 50,600,000

240. Sosialisasi dan

Desiminasi Keluarga

Sejahtera dan

Pemberdayaan Keluarga di

seluruh tingkatan wilayah

50,600,000

Pengembangan dan

Sosialisasi Materi Pesan

Inti Promosi BKB di tk.

Provinsi Sesuai Kearifan

Lokal

50,600,000

3331.078 Penggerakkan

stakeholder mitra kerja serta

perubahan sikap dan perilaku

masyarakat berdasarkan data dan

informasi yang berbasis IT dalam

Program KKBPK

17 Wilayah 155,160,000

250. Pembinaan dan

sosialisasi kebijakan, strategi

dan materi advokasi dan KIE

pembangunan KKB

12,500,000Advokasi melalui Media

Luar Ruang12,500,000

252. Pelaksanaan Advokasi

dan KIE program KKBPK

melalui mupen

102,000,000

Pendayagunaan MUPEN

sebagai Sarana KIE

Peningkatan Kesertaan

dan Pembinaan Ber KB Tk.

Kab/Kota

102,000,000

256. Peningkatan kesertaan

stakeholder dan mitra kerja

dalam implementasi program

KKBPK

40,660,000

Dukungan penggerakan

Mitra kerja dan stakeholder

dalam peningkatan capaian

program KKBPK

40,660,000

2 Meningkatnya prevalensi

kontrasepsi modern (mCPR)

104,354,000234. Peningkatan promosi

kesehatan dan hak-hak

reproduksi di provinsi dan

Kab/Kota

27.07Persentase Peserta KB Aktif (PA)

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

(MKJP)

859,971,0001.127.585

Peserta KB

33331.076

Kesertaan ber-KB melalaui

peningkatan akses dan kualitas

pelayanan KBKR yang sesuai

dengan standar pelayanan

Page 10: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/06/MATRIKS... · 2020. 6. 7. · Pembentukan Percontohan Pelaksanaan Penduk 30,853,000 Pembentukan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS

4Menurunnya angka kelahiran

remaja

Angka kelahiran remaja umur 15-19

tahun (Age Spesific Fertility

Rate/ASFR 15-19)

27.00

3331075 Sinkronisasi kebijakan

pemerintah dengan pemerintah

daerah dalam rangka pengendalian

kuantitas penduduk [Base Line]

17 wilayah 97,923,000

224. Implementasi

pendidikan kependudukan di

Tk. Provinsi dan

Kabupaten/Kota (formal, non

formal, informal)

97,923,000

Sosialisasi dan Fasilitasi

Pedoman Umum/Juklak

Kepada Pemda dan

Petugas KKBPK dan

fasilitasi pembentukan

Pendidikan Kependudukan

Formal, Non Formal dan

Informal

27,000,000

Sosialisasi Pendidikan

Kependudukan Jalur

Formal, Non Formal dan

informal

11,870,000

Pembentukan Percontohan

Pelaksanaan Penduk 30,853,000

Pembentukan percontohan

Penduk jalur Non Formal

dan Informal

28,200,000

33331.076

Kesertaan ber-KB melalaui

peningkatan akses dan kualitas

pelayanan KBKR yang sesuai

dengan standar pelayanan

1.127.585

Peserta KB 104,354,000

234. Peningkatan promosi

kesehatan dan hak-hak

reproduksi di provinsi dan

Kab/Kota

104,354,000

Penggandaan dan

Distribusi Materi

Pengelolaan Infertilitas

dalam Keluarga

20,928,000

Penggandaan dan

Dsitribusi Materi hak-hak

Reproduksi

20,928,000

Strategi promosi dan

konseling KB pasca

keguguran berkualitas

dalam menurunkanAKI

bersama mitra kerja

34,830,000

Sosialisasi Materi Promosi

Dan Konseling Kesehatan

Reproduksi Bagi Poktan Di

Kampung KB

23,668,000

Monitoring dan Pembinaan

Program KB Kespro ke

Kab/Kota

4,000,000

3.331.085 Penguatan peran PIK

Remaja dan BKR dalam edukasi

Kespro dan Gizi bagi Remaja putri

sebagai calon Ibu [Base Line]

1.191 Kelompok 805,620,000

242. Pembinaan PIK R/M di

Provinsi dan Kabupaten

/Kota

389,880,000

Workshop Peningkatan

Kualitas Pelaksanaan

PKBR bagi Pengelola PIK

Remaja

112,356,000

Orientasi PS/KS 112,204,000

Pembinaan dan Fasilitasi

Pelaksanaan PKBR

Kelompok PIK Remaja di

Sekolah

25,920,000

Pembinaan dan Fasilitasi

Pelaksanaan PKBR

Kelompok PIK Remaja di

Kampus

35,020,000

Page 11: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/06/MATRIKS... · 2020. 6. 7. · Pembentukan Percontohan Pelaksanaan Penduk 30,853,000 Pembentukan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS Pembinaan dan Fasilitasi

Pelaksanaan PKBR

Kelompok PIK Remaja di

Kampung KB dan Basis

Komunitas

37,320,000

Pengembangan dan

Penyediaan Modul, Materi

dan Media PKBR sesuai

dengan Kearifan Lokal

67,060,000

243. Pembinaan kelompok

BKR 415,740,000

Workshop Peningkatan

Kualitas Pelaksanaan

PKBR bagi Pengelola BKR

109,509,000

Orientasi Kader BKR 110,601,000

Pembinaan dan Fasilitasi

Pelaksanaan PKBR bagi

Pengelola BKR

131,000,000

Penggandaan Materi dan

Media Program Ketahanan

Remaja

64,630,000

5Meningkatnya indeks

pembangunan keluargaIndeks pembangunan keluarga (IPK) 51.11

3331.075. Sinkronisasi kebijakan

pemerintah dengan pemerintah

daerah dalam rangka pengendalian

kuantitas penduduk [Base Line]

17 wilayah 34,950,000

221.Sinkronisasi kebijakan

dan strategi penetapan

perencanaan pengendalian

penduduk

34,950,000

Advokasi Pengin tegrasian

Indikator Program Bangga

Kencana dan pengelolaan

Rumah Dataku di kab/Kota

34,950,000

33331.076

Kesertaan ber-KB melalaui

peningkatan akses dan kualitas

pelayanan KBKR yang sesuai

dengan standar pelayanan

1.127.585

Peserta KB 23,668,000

234. Peningkatan promosi

kesehatan dan hak-hak

reproduksi di Provinsi dan

Kab/Kota

23,668,000

Sosialisasi Materi Promosi

Dan Konseling Kesehatan

Reproduksi Bagi Poktan Di

Kampung KB

23,668,000

522.966 Layanan Pendiidkan dan

Pelatihan [Base Line] 1 Layanan 195,527,000

052. Pengembangan

Kompetensi 195,527,000

Orinetasi 1000 HPK Bagi

Toga/Toma/Todat dan

Mitra Kerja Berbasis Jarak

Jauh

4,500,000

522.967 Layanan Penelitian dan

Pengembangan [Base Line] 1 Layanan 9,600,000 051. Pelaksanaan Penelitian 9,600,000

Penelitian KS : Gambaran

Ketahanan Keluarga Pada

Era Pandemi Covid-19

9,600,000

3331.077 Pembinaan

pembangunan keluarga d seluruh

tingkatan wilayah [base line]

17 Wilayah 50,600,000

240. Sosialisasi dan

Desiminasi Keluarga

Sejahtera dan

Pemberdayaan Keluarga di

seluruh tingkatan wilayah

50,600,000

Pengembangan dan

Sosialisasi Materi pesan Inti

Promosi BKB di Tk.

Provinsi Sesuai Kearifan

Lokal

50,600,000

6Meningkatnya median usia kawin

pertama perempuan

Median usia kawin pertama

perempuan (MUKP) umur 25-49

tahun

Workshop Peningkatan

Kualitas Pelaksanaan

PKBR bagi Pengelola PIK

Remaja

112,356,000

Orientasi PS/KS 112,204,000

1,324,840,000242. Pembinaan PIK R/M di

Provinsi dan Kabupaten

/Kota

1,892,628,0001.191 Kelompok 3.331.085 Penguatan peran PIK

Remaja dan BKR dalam edukasi

Kespro dan Gizi bagi Remaja putri

sebagai calon Ibu [Base Line]

20.90

Page 12: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/06/MATRIKS... · 2020. 6. 7. · Pembentukan Percontohan Pelaksanaan Penduk 30,853,000 Pembentukan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

SASARAN STRATEGISJambore Ajang Kreativitas

GenRe dalam Penyiapan

Perencanaan Kehidupan

Berkeluarga

99,077,000

Pembinaan dan Fasilitasi

Pelaksanaan PKBR

Kelompok PIK Remaja di

Sekolah

25,920,000

Pembinaan dan Fasilitasi

Pelaksanaan PKBR

Kelompok PIK Remaja di

35,020,000

Pembinaan dan Fasilitasi

Pelaksanaan PKBR

Kelompok PIK Remaja di

37,320,000

Promosi GenRe pada

Kegiatan Momentum 52,408,000

Dukungan Kegiatan PIK

Remaja di Kampung KB 522,400,000

Apresiasi Duta GenRe Tk.

Provinsi 170,050,000

Temu Kerja Pengelola

Program GenRe Tk.

Provinsi

19,325,000

Pengembangan dan

Penyediaan Modul, Materi

dan Media PKBR sesuai

67,060,000

Temu Pengelola PIK

Remaja Tingkat Nasional 39,000,000

Pemilihan Duta GenRe

Tingkat Nasional 32,700,000

Workshop Peningkatan

Kualitas Pelaksanaan

PKBR bagi Pengelola BKR

109,509,000

Orientasi Kader BKR 110,601,000

Pembinaan dan Fasilitasi

Pelaksanaan PKBR bagi

Pengelola BKR

131,000,000

Penggandaan Materi dan

Media Program Ketahanan

Remaja

64,630,000

Konsultasi Subbid. BKR

Tingkat Nasional 17,796,000

Persami Saka Kencana di

Prov. Lampung 98,752,000

Apresiasi BKR Unggulan 10,000,000

Dukungan Kegiatan BKR di

Kampung KB 25,500,000

SASARAN PROGRAM

1,324,840,000242. Pembinaan PIK R/M di

Provinsi dan Kabupaten

/Kota

567,788,000 243. Pembinaan Kelompok BKR

1,892,628,0001.191 Kelompok 3.331.085 Penguatan peran PIK

Remaja dan BKR dalam edukasi

Kespro dan Gizi bagi Remaja putri

sebagai calon Ibu [Base Line]

20.90

Page 13: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/06/MATRIKS... · 2020. 6. 7. · Pembentukan Percontohan Pelaksanaan Penduk 30,853,000 Pembentukan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS

1

Terwujudnya sinergitas kebijakan

dan kelembagaan pengendalian

penduduk

Indeks pembangunan berwawasan

kependudukan (IPBK)

221.Sinkronisasi kebijakan

dan strategi penetapan

perencanaan pengendalian

penduduk

34,950,000

Advokasi Pengin tegrasian

Indikator Program Bangga

Kencana dan pengelolaan

Rumah Dataku di kab/Kota

34,950,000

222. Penetapan profil (parameter

dan proyeksi) penduduk Tk.

Kabupaten/Kota

17,250,000

Fasilitasi pembentukan dan

pembinaan Rumah Data

Kependudukan

17,250,000

Pengembangan Model

solusi Strategis

Pengendalian Damduk di

kab/Kota

22,650,000

Seminar hasil Analisis

Damduk di tk. Provinsi18,750,000

Penguatan/Pengembangan

Rumah Dataku 118,150,000

Pendampingan

Pelaksanaan Peringatan

Dini Damduk

31,130,000

Sosialisasi dan Fasilitasi

Pedoman Umum/Juklak

Kepada Pemda dan

Petugas KKBPK dan

fasilitasi pembentukan

Pendidikan Kependudukan

Formal, Non Formal dan

Informal

27,000,000

Sosialisasi Pendidikan

Kependudukan Jalur

Formal, Non Formal dan

informal

11,870,000

Pembentukan Percontohan

Pelaksanaan Penduk 30,853,000

Pembentukan percontohan

Penduk jalur Non Formal

dan Informal

28,200,000

225. Peningkatan kemitraan

dalam perencanaan

pengendalian penduduk

5,006,000 Monev Penduk 5,006,000

Penguatan dan bimbingan

Teknis program KKBPK di

Kampung Kb

11,310,000

Monev terpadu

Pelaksanaan Program

Pengendalian penduduk

16,880,000

3331075 Sinkronisasi kebijakan

pemerintah dengan pemerintah

daerah dalam rangka pengendalian

kuantitas penduduk [Base Line]

50.3

190,680,000223. Internalisasi Kebijakan

Pengendalian dampak

kependudukan di

Kabupaten/ Kota

97,923,000224. Implementasi

pendidikan kependudukan di

Tk. Provinsi dan

Kabupaten/Kota (formal, non

formal, informal)

81,958,000226. Bimbingan Teknis,

Monitoring dan Evaluasi

Pengendalian Penduduk

427,767,00017 wilayah

Page 14: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/06/MATRIKS... · 2020. 6. 7. · Pembentukan Percontohan Pelaksanaan Penduk 30,853,000 Pembentukan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

SASARAN STRATEGISReviu Keberlanjutan Model

Pengendalian Damduk di

Kab/Kota

17,550,000

Konsultasi Kabid Dalduk

Tk. Nasional 4,700,000

Pemetaan Pelaknsanaan

Penduk 15,380,000

Konsultasi Subbid

Kerjasama Penduk Tk.

Nasional

6,958,000

Konsultasi Subbid

Parameter Kependudukan

tk. Nasional

9,180,000

2

Meningkatnya kesertaan

keluarga dalam keluarag

berencana dan kesehatan

reproduksi

Jumlah peserta KB Baru 254,234

33331.076

Kesertaan ber-KB melalaui

peningkatan akses dan kualitas

pelayanan KBKR yang sesuai

dengan standar pelayanan

1.000.000

Peserta KB 464,520,000

230.

Penggerakkan dan

Pemantapan Kesertaan ber-

KB MKJP

399,520,000

Penggerakkan dan

Pemantapan Kesertaan ber-

KB MKJP

399,520,000

231. Pelayanan Pencabutan

Implant4,000,000

Ayoman komplikasi/

kegagalan 4,000,000

232. Peningkatan kualitas

penggerakan pelayanan

KBKR di Daerah Tertinggal,

Perbatasan dan Kepulauan

Terluar (DTPK), wilayah

miskin perkotaan dan

sasaran khusus

65,000,000

Penguatan Program KBKR

Di Wilayah Dan Sasaran

Khusus Bersama Mitra

Kerja (PPKT, Perbatasan,

Kumuh Miskin, DAS,

Transmigrasi, Wilayah

Bencana Dll)

65,000,000

3

Tercapainya sasaran program

KKBPK melalui peningkatan

peran serta masyarakat,

penggerakan, penguatan jejaring

kemitraan dan pengelolaan

sistem informasi yang berkualitas

Persentase ketidakberlangsungan

pemakaian kontrasepsi21.25

3331.078 Penggerakkan

stakeholder mitra kerja serta

perubahan sikap dan perilaku

masyarakat berdasarkan data dan

informasi yang berbasis IT dalam

Program KKBPK

17 wilayah 1,414,938,000

250. Pembinaan dan

sosialisasi kebijakan, strategi

dan materi advokasi dan KIE

pembangunan KKB

95,400,000Advokasi melalui Media

Luar Ruang12,500,000

Konsultasi Subbid

Advokasi dan KIE Tk.

Nasional

12,500,000

Advokasi melalui Iklan

Bioskop40,000,000

Advokasi Program KKBPK

melalui Talkshow30,400,000

3331075 Sinkronisasi kebijakan

pemerintah dengan pemerintah

daerah dalam rangka pengendalian

kuantitas penduduk [Base Line]

50.3

81,958,000226. Bimbingan Teknis,

Monitoring dan Evaluasi

Pengendalian Penduduk

427,767,00017 wilayah

Page 15: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/06/MATRIKS... · 2020. 6. 7. · Pembentukan Percontohan Pelaksanaan Penduk 30,853,000 Pembentukan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS 251. Penayangan informasi

KKBPK melalui berbagai

media cetak dan elektronik,

media luar ruang dan seni

53,650,000Advokasi Program KKBPK

melalui Media Elektronik53,650,000

232. Peningkatan kualitas

penggerakan pelayanan

KBKR di Daerah Tertinggal,

Perbatasan dan Kepulauan

Terluar (DTPK), wilayah

miskin perkotaan dan

sasaran khusus

195,725,000Pencitraan Program

KKBPK melalui PSA36,304,000

Penggandaan APD situasi

Pandemi Covid-1914,275,000

Promosi dan KIE melalui

rado Lokal/Radio

Komunitas

15,396,000

Promosi dan KIE Program

KKBPK melalui Media Luar

Ruang dan Media Lini

60,000,000

Sosialisasi Pelaksanaan

Harganas Awak media20,250,000

Iklan layanana Masyarakat 49,500,000

252. Pelaksanaan Advokasi

dan KIE program KKBPK

melalui mupen

136,300,000

Pendayagunaan MUPEN

sebagai Sarana KIE

Peningkatan Kesertaan

dan Pembinaan Ber KB Tk.

Kab/Kota

102,000,000

Maintenance/Upgrading

Sarana MPC1,500,000

Pendayagunaan MPC 32,800,000

253. Dukungan

Penggerakan Pembinaan

KKBPK bagi Mitra Kerja di

Setiap Tingkatan Wilayah

59,740,000

Jambore Program KKBPK

Tk. Provinsi Bagi

PKB/PLKB, Kader, dan

Pasangan KB Lestari

42,500,000

Kegiatan Pembinaan

Kinerja Penyuluh KKBPK

Triwulanan

17,240,000

254. Pembinaan mekanisme

operasional dalam

penguatan pelayanan dasar

masyarakat

79,830,000

Pertemuan Penguatan

Pemenuhan SDM Lini

Lapangan untuk

Pendataan Keluarga di

balai Penyuluh

44,125,000

Page 16: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/06/MATRIKS... · 2020. 6. 7. · Pembentukan Percontohan Pelaksanaan Penduk 30,853,000 Pembentukan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS

Konsultasi Bidang Adpin

Tk. Nasional35,705,000

255. Monitoring dan Evaluasi

penggerakan mekanisme

operasional dan

implementasi kegiatan

Bidang ADPIN di Lini

Lapangan

125,758,000 Monev Terpadu Adpi n 44,518,000

Fasilitasi Pengiriman

Kepala Desa/Lurah Keg

Lokakarya Program

KKBPK Tk. Nasional

33,030,000

Pelaksanaan Uji

Kompetensi Sertifikasi

Penyuluh KKBPK Tk.

Provinsi

6,920,000

Fasilitasi Harganas Tk.

Nasional bagi PKB/PLKB41,290,000

256. Peningkatan kesertaan

stakeholder dan mitra kerja

dalam implementasi program

KKBPK

291,100,000

Penilaian Pengahrgaan

KKBPK Bagi Mitra Kerja

dalam rangka Harganas

30,190,000

Fasilitasi Kunjungan Kerja

Lembaga Eksekutif dan

Legislatif

2,175,000

Rapat koordinasi Teknis

Kerjasama Kemitraan65,500,000

Pertemuan Mitra Kerja

Program KKBPK (Rakerda)135,525,000

Pembinaan dan Monitoring

Terpadu Peningktakan

Kemitraan degan

Stakeholder

17,050,000

Dukungan penggerakan

Mitra kerja dan stakeholder

dalam peningkatan capaian

program KKBPK

40,660,000

257. Peningkatan

pengelolaan data dan

informasi program KKBPK di

provinsi

294,555,000Pengelolaan Sistem

Informasi keluarga16,800,000

Page 17: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/06/MATRIKS... · 2020. 6. 7. · Pembentukan Percontohan Pelaksanaan Penduk 30,853,000 Pembentukan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS Pencetakan sarana dan

prasarana pencatatan dan

pelaporan

40,736,000

Pengadaan Formulir PK

202032,232,000

Penyusunan Laporan

Statistik Program KKBPK

(umpan Balik) Bulanan

32,232,000

Analisa dan evaluasi

Terpadu Pelaksnaan SIGA26,560,000

Evaluasi Hasil Program

KKB (Radalgram Provinsi)28,140,000

Monev Operangkat TIK

Kab/Kota16,200,000

Monev terpadu SIGA 18,450,000

Pertemuan {engelola Fata

Kab/Kota1,750,000

Konsultasi Kasubbid Datin

Tk. Nasional12,200,000

Pengadaan PK Kit 26,865,000

Penggandaan Juknis

PK202011,220,000

Penggandaan Buku Saku

PK202017,910,000

Publikasi 13,260,000

258. Pengembangan,

peningkatan kualitas dan

pemanfaatan sistem

informasi kependudukan dan

keluarga

82,880,000Konsultasi Kasubbid Datin

Tk. Nasional4,530,000

Monev Terpadu

Pengelolaan Datin52,050,000

Penyusunan laporan

Statistik Program KKBPK

Bulanan

11,480,000

Analisa dan Evaluasi

Terpadu Pelaksanaan

SIGA

2,120,000

evaluasi hasil Program

KKB (radalgram provinsi)2,250,000

Page 18: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/06/MATRIKS... · 2020. 6. 7. · Pembentukan Percontohan Pelaksanaan Penduk 30,853,000 Pembentukan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS

Pertemuan Pendgelola

datan Kab/kota10,450,000

4

Meningkatnya persentase

PKB/PLKB yang lulus diklat

dengan kategori sangat baik

Persentase PKB/PLKB yang lulus

diklat dengan kategori sangat baik

70

5299.966. Layanan Pendidikan dan

Pelatihan1 layanan 195,527,000

052. Pengembangan

kompetensi195,527,000 Pelatihan Dasar CPNS 28,520,000

Pelatihan Covid-19 Bagi

PKB Berbasis jarak Jauh16,800,000

Pelatihan Teknis BKB HI

bagi PKB/PLKB Berbasis

Jarak jauh

17,200,000

Pelatihan PK 2020 66,755,000

Orientasi Edukasi Kespro

dan Gizi Putri calon ibu

bagi TOGA/TOMA/TODAT

dan mitra kerja Berbasis

Jarak Jauh

4,500,000

Orientasi 1000 HPK bago

TOGA/TOMA/TODAT dan

Mitra Kerja Berbasis Jarak

Jauh

4,500,000

Konsultasi Kabid dan

Kasubbid Latbang33,613,000

Konsultasi Widyaiswara 13,800,000

Dukungan Operasional

Kegiatan Pelatihan dan

pengembangan

7,862,000

TOT PK 2020 1,977,000

5299.967. Layanan Penelitian dan

Pengembangan1 layanan 122,575,000 051. Pelaksanaan penelitian 122,575,000

Identifikasi Kebutuhan

Penelitian dan

Pengembangan KKBPK

8,075,000

Desiminasi Hasil Penelitian

Kependudukan, KB dan KS

Pemanfaatan hasil SKAP

2019

34,325,000

Page 19: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/06/MATRIKS... · 2020. 6. 7. · Pembentukan Percontohan Pelaksanaan Penduk 30,853,000 Pembentukan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS

Penyusunan Policy Breaf 10,485,000

Konsultasi Peneliti Tk.

Nasional16,200,000

Penelitian KS : Pola

Interaksi Anggota Keluarga

pada Era Pandemi Covid-

19

14,910,000

Penelitian KS : Gambaran

Ketahanan Keluarga pada

Era Pandemi Covid-19

9,600,000

Penelitian KS : Pengaruh

Pandemi Covid-19

Terhadap Kinerja

PKB/PLKB

9,600,000

Penelitian Sekunder

Pemanfaatan Hasil SKAP

2019 : Data Wanita

9,505,000

Penelitian Sekunder

Pemanfaatan Hasil SKAP

2019 : Data Keluarga

9,505,000

Monev Bidang latbang 370,000

5Meningkatnya akuntabilitas

pengelolaan program KKBPK

Persentase temuan eksternal dan

internal yang selesai ditindaklanjuti

705298.965 Layanan audit Internal

[Base Line]1 layanan 92,303,000

52. Pelaksanaan audit

internal92,303,000

Uji Petik Pelaksanaan

Program KKBPK di

kab/Kota

87,113,000

Penyusunan Laporan

PKPT PKAU Provinsi 5,190,000

Nilai evaluasi ZI-WBK/WBBM 755297.950 Layanan Dukungan

Manajemen Eselon I [Base Line]1 Layanan 744,500,000 54. Pengelolaan Keuangan 23,950,000

Rekonsiliasi Laporan

Keuangan SAI & SABMN

Semester I Tahun 2020

2,350,000

Pembinaan Dan

Pendampingan

Pelaksanaan Anggaran

6,200,000

Penataan & Pengarsipan

Keuangan15,400,000

1Tersedianya alokon di fasilitas

kesehatan

Pemenuhan ketersediaan alokon di

faskes654

3331.080 Pemenuhan

Ketersediaan Alokon di Faskes

[Base Line]

654 Faskes 222,842,222,000236. Jaminan ketersediaan

alokon 222,842,222,000

Pemenuhan Alokon

(Pengadaan)22,545,925,000

Monitoring Dan Evaluasi

Alokon 180,000,000

PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)

Page 20: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/06/MATRIKS... · 2020. 6. 7. · Pembentukan Percontohan Pelaksanaan Penduk 30,853,000 Pembentukan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS

233. Faskes KB (pemerintah

dan swasta) yang

memberikan pelayanan KB

sesuai dengan SOP dan

kesehatan reproduksi

244,600,000

Workshop Perhitungan

Rencana Distribusi Alokon

Di Faskes

44,263,000

5297.950 Layanan dukungan

Manajemen Eselon [Base Line]1 Layanan 744,500,000

052. Pelaksanaan

pemantauan dan evaluasi 106,500,000

Bimbingan Teknis

Pengelolaan Gudang Alkon

& Non Alkon Ke Kab/Kota

64,200,000

54. Pengelolaan Keuangan 45,580,000

Penatakelolaan Barang

Persediaan & Pengelolaan

Gudang Alkon

15,850,000

Stock Opname Alokon &

Non Alokon Gudang

Provinsi

1,750,000

Distribusi Alkon & Non

Alkon Ke Gudang Kab/Kota111,000,000

2

Meningkatnya pengetahuan

keluarga yang memiliki Baduta

tentang 1000 HPK

Keluarga yang memiliki Baduta

terpapar 1000 HPK 114,289

3.331.081 Keluarga yang memiliki

Baduta Terpapar 1000 HPK [Base

Line]

37.604 Keluarga 935,000,000

247. Peningkatan promosi

pengasuhan 1000 HPK bagi

ibu hamil dan keluarga

baduta

935,000,000Perbanyakan Materi dan

Media KIE Pro PN 134,875,000

Sosialisasi Materi dan

Media KIE Pro PN Tingkat

Kab/ Kota

366,780,000

Sosialisasi Materi dan

Media KIE Pro PN Kota

Palembang

65,480,000

Peningkatan Kapasitas

Bagi Pengelola Pro PN Tk.

Nasional

201,005,000

Pembinaan dan Monitoring

Evaluasi Pro PN 127,050,000

Peningkatan Kapasitas

Bagi Pengelola Pro PN

Kota Palembang

39,810,000

3

Meningkatnya pelayanan ramah

lansia melalui 7 (tujuh) dimensi

lansia tangguh dan

pendampingan perawatan

jangka panjang bagi lansia

Bina keluarga lansia yang

melaksanakan 7 dimensi lansia

tangguh dan pendampingan

perawatan jangka panjang

261

3331. 082 Peningkatan pelayanan

rumah Lansia melalui 7 (Tujuh)

Dimensi lansia [Output Baru-

Perubahan Kebijakan]

3 Keluarga 152,500,000

248. Implementasi 7 (Tujuh)

Dimensi Lansia tangguh dan

Pendampingan perawatan

Jangka Panjang Lansia

152,500,000

Perbanyakan dan

Pengembangan Materi /

Media BKL

22,500,000

Page 21: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/06/MATRIKS... · 2020. 6. 7. · Pembentukan Percontohan Pelaksanaan Penduk 30,853,000 Pembentukan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

SASARAN STRATEGISSosialisasi 7 ( Tujuh)

Dimensi Lansia Tangguh di

Kab/ Kota

43,440,000

Orientasi Pendampingan

Perawatan Jangka Panjang

bagi Lansia di Kab/Kota

29,150,000

Pertemuan Integrasi

Pendampingan Perawatan

Jangka Panjang Lansia

Bersama Mitra di Kab/Kota

28,160,000

Pendampingan

Peningkatan Promosi dan

Penguatan Keluarga

Melalui Pembinaan BKL

29,250,000

4

Meningkatnya pengetahuan

remaja putri sebagai calon ibu

tentang edukasi kespro dan gizi

melalui peran pusat informasi

konseling (PIK) remaja dan bina

ketahanan remaja (BKR)

Penguatan peran PIK remaja dan

BKR dalam edukasi kespro dan gizi

bagi remaja putri sebagai calon ibu

1,191

3.331.085 Penguatan peran PIK

Remaja dan BKR dalam edukasi

Kespro dan Gizi bagi Remaja putri

sebagai calon Ibu [Base Line]

1.191 Kelompok 1,892,628,000

242. Pembinaan PIK R/M di

Provinsi dan Kabupaten

/Kota

1,892,628,000

Workshop Peningkatan

Kualitas Pelaksanaan

PKBR bagi Pengelola PIK

Remaja

112,356,000

Orientasi PS/KS 112,204,000

Jambore Ajang Kreativitas

GenRe dalam Penyiapan

Perencanaan Kehidupan

Berkeluarga

99,077,000

Pembinaan dan Fasilitasi

Pelaksanaan PKBR

Kelompok PIK Remaja di

Sekolah

25,920,000

Pembinaan dan Fasilitasi

Pelaksanaan PKBR

Kelompok PIK Remaja di

Kampus

35,020,000

Pembinaan dan Fasilitasi

Pelaksanaan PKBR

Kelompok PIK Remaja di

Kampung KB dan Basis

Komunitas

37,320,000

Promosi GenRe pada

Kegiatan Momentum 52,408,000

Dukungan Kegiatan PIK

Remaja di Kampung KB 522,400,000

Apresiasi Duta GenRe Tk. Provinsi 170,050,000

Temu Kerja Pengelola

Program GenRe Tk.

Provinsi

19,325,000

Page 22: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/06/MATRIKS... · 2020. 6. 7. · Pembentukan Percontohan Pelaksanaan Penduk 30,853,000 Pembentukan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

SASARAN STRATEGISPengembangan dan

Penyediaan Modul, Materi

dan Media PKBR sesuai

dengan Kearifan Lokal

67,060,000

Temu Pengelola PIK

Remaja Tingkat Nasional 39,000,000

Pemilihan Duta GenRe

Tingkat Nasional 32,700,000

243. Pembinaan Kelompok

BKR567,788,000

Workshop Peningkatan

Kualitas Pelaksanaan

PKBR bagi Pengelola BKR

109,509,000

Orientasi Kader BKR 110,601,000

Pembinaan dan Fasilitasi

Pelaksanaan PKBR bagi

Pengelola BKR

131,000,000

Penggandaan Materi dan

Media Program Ketahanan

Remaja

64,630,000

Konsultasi Subbid. BKR

Tingkat Nasional 17,796,000

Persami Saka Kencana di

Prov. Lampung 98,752,000

Apresiasi BKR Unggulan 10,000,000

Dukungan Kegiatan BKR di

Kampung KB 25,500,000

1

Terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang baik dan

bersih

Indeks reformasi birokrasi unit kerja 235297.950. Layanana Dukungan

Manajemen Eselon I1 Layanan 121,449,000

057. Pengelolaan

Kepegawaian121,449,000

Analisa dan Pemetaan

Beban Kerja Pegawai1,700,000

Pengelolaan Sistem

Informasi Manajemen

Kepegawaian (SIMSDM)

3,864,000

Pengadaan Pegawai 17,546,000

Orientasi CPNS ASN 45,000,000

Seleksi Jabatan ASN 6,000,000

Pembinaan ASN BKKBN 10,250,000

Pelaksanaan MRF Melalui

SIMSDM3,544,000

SASARAN MANAJEMEN DA REFORMSI BIROKRASI

Page 23: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/06/MATRIKS... · 2020. 6. 7. · Pembentukan Percontohan Pelaksanaan Penduk 30,853,000 Pembentukan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS Fasilitasi Pelaksnaaan

Sumpah

Jabatan/Pelantikan

9,745,000

Pembuatan ID Card 19,250,000

Peningkatan Kesehatan

Jasmani Pegawai4,550,000

2Terwujudnya high-performance

culture berbasis meritCulture fit index individu 3.0

5297.950. Layanana Dukungan

Manajemen Eselon I1 Layanan 217,576,000

061. Pelayanan organisasi,

tata laksana, dan reformasi

birokrasi

217,576,000

Pelaksanaan Pembinaan

Jabatan Fungsional

Penyuluh KB

11,375,000

Konsultasi Subbag

Kepegawaian dan Hukum3,901,000

Fasilitasi Pelaksanaan

Penilaian angka kredit bagi

fungsional PKB

75,600,000

Fasilitasi Pelayanan

Kepegawaian9,965,000

Fasilitasi Kehumasan

dalam rangka tata laksana

organisasi

36,735,000

Sosialisasi pengusulan

Dupak bagi Penyuluh KB76,050,000

Fasilitasi pelayanan ASN

BKKBN 3,950,000

3Terwujudnya pemanfaatan

anggaran secara akuntabel

Nilai indikator kinerja pelaksana

anggaran93

5297.950 Layanan dukungan

Manajemen Eselon I [Base Line]1 Layanan 285,185,000

052. Penyusunan Rencana

Program dan Anggaran285,185,000

Pemaduan Perencanaan

Program dan Anggaran

KKBPK Tk. Provinsi dan

Kab/Kota (KORENDA)

95,184,000

Fasilitasi Pengumpulan dan

Penyusunan Data Basis

Perencanaan Program dan

Anggaran Tk. Kab/Kota

42,640,000

Konsolidasi Perencanaan

Program KKBPK (KOREN

II) Tk. Nasional

36,675,000

Pelaksanaan Pengelolaan

Perencanaan Program dan

Anggaran

8,900,000

Koordinasi Lintas Sektor

Perencanaan6,300,000

Monitoring dan Evaluasi

Pengelolaan DAK Tk.

Kab/Kota

54,496,000

Page 24: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/06/MATRIKS... · 2020. 6. 7. · Pembentukan Percontohan Pelaksanaan Penduk 30,853,000 Pembentukan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS Workshop Peningkatan

Pengelolaan SPIP, ZI WBK

dan SAKIP Tk. Prov

4,800,000

Monev Penyusunan RK

DAK Tk. Kab/Kota36,190,000

Opini atas laporan keuangan dari

BPKWTP

5297.950 Layanan dukungan

Manajemen Eselon I [Base Line]1 Layanan 744,500,000 054. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan Anggaran

oleh BPP16,500,000

Penataan Pengarsipan

Keuangan15,400,000

Pembinaan dan

pendampingan

Pelaksanaan Anggaran

10,800,000

Penyelesaian Tupoksi di

Subbag Keuangan dan

BMN

22,800,000

Workshop pengelolaan

Alokon dan Non Alokon8,100,000

Pengelolaan aplikasi SAS

dan SILABI18,300,000

Pembinaan dan

pendampingan

Pelaksanaan Anggaran

6,200,000

Penatakelolaan Barang

persediaan15,850,000

Stockopname alokon non

alokon1,750,000

Distribusi Alokon dan non

alokon ke gudang kab/kota111,000,000

Penatausahaan BMN 6,900,000

Honor petugas

pengelolaan BMN7,200,000

Penyelenggaraan SPIP 12,420,000

Distribusi alokon dari pusat

ke provinsi27,760,000

Page 25: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/06/MATRIKS... · 2020. 6. 7. · Pembentukan Percontohan Pelaksanaan Penduk 30,853,000 Pembentukan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS Persiapan dan

pelaksanaan rekonsiliasi

laporan keuangan

27,760,000

Rapat evaluasi keuangan

Tk Provinsi13,500,000

Pertemuan keuangan BMN

Tk. Nasional28,440,000

Pengelolaan SAI 10,800,000

Pelaksanaan pengelolaan

anggaran21,140,000

Rekonsiliasi SAIBA dan

SIMAK BMN2,350,000

Konsultasi Subbag

keuanagn & BMN57,842,000

Koordinasi Konsultasi

pengelolaan keuangan

BMN dgn Mitra Kerja

1,350,000

Persentase penyerapan angagran ≥ 95% 5297.994. Layanan Perkantoran 1 Layanan 267,600,000002. Operasional dan

Pemeliharaan Kantor267,600,000

Penyelenggaraan

Pengelolaan Satker267,600,000

4Meningkatnya akuntabilitas

kinerja

Nilai hasil evaluasi implementasi

SAKIP71

5297.950 Layanan dukungan

Manajemen Eselon I [Base Line]1 Layanan 3,400,000

052. Penyusunan Rencana

Program dan Anggaran3,400,000 Penyusunan LAKIP 3,400,000

5Meningkatnya kematangan

penyelenggaraan SPIP

Level maturitas penilaian mandiri

penyelenggaraan sistem

pengendalian intern pemerintah

(SPIP)

3.45297.950 Layanan dukungan

Manajemen Eselon I [Base Line]1 Layanan 744,500,000 54. Pengelolaan Keuangan 638,000,000 Penyelenggaraan SPIP 10,400,000

5298.965 Layanan audit Internal

[Base Line]1 layanan 92,303,000

52. Pelaksanaan audit

internal92,303,000

Uji Petik Pelaksanaan

Program KKBPK di

kab/Kota

87,113,000

Penyusunan Laporan

PKPT PKAU Provinsi 5,190,000

103,292,476,000

Mrengetahui Palembang, 4 Mei 2020

Kepala BKKBN,

dr. Hasto Wardoyo, SpOG (K) Nopian Andusti, SE ,MT

NIP. 196711071992031004

Kepala Perewakilan BKKBN Prov. Sumsel,

Total