kode nama formulir ringkasan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja...

60
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN ANGGARAN 2019 Kode Nama Formulir DPA - SKPD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA - SKPD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA - SKPD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA - SKPD 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Upload: others

Post on 12-Jan-2020

7 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TAHUN ANGGARAN 2019

Kode Nama Formulir

DPA - SKPD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA - SKPD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja PerangkatDaerah

DPA - SKPD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan KerjaPerangkat Daerah

DPA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan KerjaPerangkat Daerah

DPA - SKPD 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan PerKegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Printed on Simakda Halaman 1

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIRDPA - SKPD

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019

 Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Bidang Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Unit Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODEREKENING URAIAN JUMLAH(Rp.)

1 2 3

4 PENDAPATAN 80.000.000,00

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 80.000.000,00

4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 80.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 80.000.000,00

5 BELANJA 20.938.295.850,00

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.666.610.050,00

5.1.1 BELANJA PEGAWAI 13.666.610.050,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 7.271.685.800,00

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.223.936.290,00

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.904.399.510,00

5.2.3 BELANJA MODAL 143.350.000,00

JUMLAH BELANJA 20.938.295.850,00

SURPLUS/DEFISIT (20.858.295.850,00)

Rencana Pelaksanaan AnggaranPerangkat Daerah per Triwulan

NO. UraianTriwulan

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6

1 Pendapatan 20.100.000,00 20.100.000,00 20.100.000,00 19.700.000,00 80.000.000,00

2.1 Belanja Tidak Langsung 3.016.637.100,00 4.333.490.555,00 3.474.180.038,00 2.842.302.357,00 13.666.610.050,00

2.2 Belanja Langsung 1.798.092.900,00 2.020.084.950,00 1.703.603.600,00 1.749.904.350,00 7.271.685.800,00

3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pontianak, 2 Januari 2019Menyetujui

SEKRETARIS DAERAH

Dr. H. MULYADI, M.SiNIP.19640421 198903 1 013

Printed on Simakda Halaman 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD

FORMULIRDPA- SKPD

11.05 01 00 00 4

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019

 Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Bidang Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat DaerahKODE

REKENING Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp.)Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

4 PENDAPATAN 80.000.000,004.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 80.000.000,004.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 80.000.000,004.1.2.08 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam

Kebakaran80.000.000,00

4.1.2.08.01 Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian AlatPemadam Kebakaran

80.000.000,00

- Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian AlatPemadam Kebakaran

1.00 tahun 80.000.000,00 80.000.000,00

Jumlah Pendapatan 80.000.000,00

Pontianak, 2 Januari 2019 Mengesahkan

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI NIP.19611019 198412 1 002

    Rencana Penarikan Dana per Triwulan

 Triwulan I  Rp  20.100.000,00  

 Triwulan II  Rp  20.100.000,00  

 Triwulan III  Rp  20.100.000,00  

 Triwulan IV  Rp  19.700.000,00  

 Jumlah  Rp  80.000.000,00  

Printed on Simakda Halaman 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD

FORMULIRDPA - SKPD

2.11.05 01 00 00 5 1

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019

 Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Bidang Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Rincian Dokumen Pelaksanaan AnggaranBelanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

KODEREKENING Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp.)Volume Satuan Tarif / Harga

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)5 BELANJA 13.666.610.050,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.666.610.050,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 13.666.610.050,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 7.881.196.050,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.739.397.587,00

- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1,00 tahun 5.739.397.587,00 5.739.397.587,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 635.724.826,00

- Tunjangan Keluarga 1,00 tahun 635.724.826,00 635.724.826,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 167.023.238,00

- Tunjangan jabatan 1,00 tahun 167.023.238,00 167.023.238,005.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 402.517.500,00

- Tunjangan Fungsional 1,00 tahun 402.517.500,00 402.517.500,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 309.787.800,00

- Tunjangan Fungsional Umum 1,00 tahun 309.787.800,00 309.787.800,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 387.527.748,00

- Tunjangan beras 1,00 tahun 387.527.748,00 387.527.748,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 11.664.255,00

- Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus 1,00 tahun 11.664.255,00 11.664.255,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 1.050.000,00

- Pembulatan Gaji 1,00 tahun 1.050.000,00 1.050.000,005.1.1.01.09 Iuran Jaminan Kesehatan 171.404.879,00

- Iuran Jaminan Kesehatan 1,00 tahun 171.404.879,00 171.404.879,005.1.1.01.21 Jaminan kecelakaan kerja (JKK) 13.774.554,00

- tunjangan jkk 1,00 tahun 13.774.554,00 13.774.554,005.1.1.01.22 Jaminan kematian (JKM) 41.323.663,00

- JKM 1,00 TAHUN 41.323.663,00 41.323.663,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 5.783.414.000,005.1.1.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 4.487.882.000,00

- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja 1,00 tahun 4.487.882.000,00 4.487.882.000,005.1.1.02.08 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1.295.532.000,00

- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1,00 tahun 1.295.532.000,00 1.295.532.000,005.1.1.06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 2.000.000,005.1.1.06.08 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -

Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran2.000.000,00

- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

1,00 tahun 2.000.000,00 2.000.000,00

JUMLAH BELANJA 13.666.610.050,00  Pontianak, 2 Januari 2019          

MengesahkanPejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTINIP.19611019 198412 1 002

    Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Printed on Simakda Halaman 2

KODEREKENING Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp.)Volume Satuan Tarif / Harga

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) Triwulan I  Rp  3.016.637.100,00   Triwulan II  Rp  4.333.490.555,00   Triwulan III  Rp  3.474.180.038,00   Triwulan IV  Rp  2.842.302.357,00  

 Jumlah  Rp  13.666.610.050,00  

Prin

ted

on S

imak

daH

alam

an 1

DO

KU

MEN

PEL

AKSA

NAA

N A

NG

GAR

ANSA

TUAN

KER

JA P

ERAN

GK

AT D

AER

AHFO

RM

ULI

RD

PA -

SKPD

2.2

PE

MER

INTA

H K

OTA

PO

NTI

ANAK

TA

HU

N A

NG

GAR

AN 2

019

 U

rusa

n Pe

mer

inta

han

:1

- UR

USA

N W

AJIB

PEL

AYAN

AN D

ASAR

 B

idan

g Pe

mer

inta

han

:1.

05 -

KET

ENTR

AMAN

, KET

ERTI

BAN

UM

UM

, DAN

PER

LIN

DU

NG

AN M

ASYA

RAK

AT 

Org

anis

asi

:1.

05.0

1 - S

ATU

AN P

OLI

SI P

AMO

NG

PR

AJA

REK

APIT

ULA

SI A

NG

GAR

AN B

ELAN

JA L

ANG

SUN

G B

ERD

ASAR

KAN

PR

OG

RAM

DAN

KEG

IATA

NK

ode

Ura

ian

Loka

siK

egia

tan

Targ

et K

iner

ja(K

uant

itat

if)

Sum

ber

Dan

aTr

iwul

anJu

mla

hPr

ogra

mK

egia

tan

III

III

IV1

23

45

67

89

1011

=(7

+8+

9+10

)1.

05.1

.05.

01.0

0.01

PELA

YAN

AN A

DM

INIS

TRAS

IPE

RK

ANTO

RAN

669.

895.

950,

0068

9.39

5.95

0,00

612.

631.

950,

0061

9.31

6.35

0,00

2.59

1.24

0.20

0,00

1.05

.1.0

5.01

.00.

01.0

02Pe

nyed

iaan

Jasa

Kom

unik

asi ,

Sum

ber D

aya

Air d

an L

istr

ikKo

taPo

ntia

nak

12 b

ulan

PAD

12.9

60.0

00,0

012

.960

.000

,00

12.9

60.0

00,0

012

.960

.000

,00

51.8

40.0

00,0

0

1.05

.1.0

5.01

.00.

01.0

05Pe

nyed

iaan

Ala

t Tul

is K

anto

rKo

taPo

ntia

nak

12 b

ulan

PAD

13.0

39.6

50,0

013

.039

.650

,00

13.0

39.6

50,0

013

.039

.650

,00

52.1

58.6

00,0

0

1.05

.1.0

5.01

.00.

01.0

06Pe

nyed

iaan

Bar

ang

Ceta

kan

dan

Peng

gand

aan

12 b

ulan

PAD

7.74

0.00

0,00

7.74

0.00

0,00

7.74

0.00

0,00

7.78

0.00

0,00

31.0

00.0

00,0

0

1.05

.1.0

5.01

.00.

01.0

07Pe

nyed

iaan

Kom

pone

n In

stal

asi

List

rik/P

ener

anga

n Ba

ngun

an K

anto

rKo

taPo

ntia

nak

12 b

ulan

PAD

1.50

0.00

0,00

1.50

0.00

0,00

1.50

0.00

0,00

1.50

0.00

0,00

6.00

0.00

0,00

1.05

.1.0

5.01

.00.

01.0

08Pe

nyed

iaan

Bah

an B

acaa

n da

n Pe

ratu

ran

Peru

ndan

g-U

ndan

gan

Kota

Pont

iana

k12

bul

anPA

D1.

350.

000,

001.

350.

000,

001.

350.

000,

001.

350.

000,

005.

400.

000,

00

1.05

.1.0

5.01

.00.

01.0

09Pe

nyed

iaan

Mak

anan

dan

Min

uman

Kota

Pont

iana

k12

bul

anPA

D53

.917

.500

,00

53.9

17.5

00,0

053

.917

.500

,00

54.2

44.7

00,0

021

5.99

7.20

0,00

1.05

.1.0

5.01

.00.

01.0

10Ra

pat-r

apat

Koo

rdin

asi d

an K

onsu

ltasi

ke

Luar

Dae

rah

Kota

Pont

iana

k12

bul

anPA

D60

.264

.000

,00

60.2

64.0

00,0

00,

000,

0012

0.52

8.00

0,00

1.05

.1.0

5.01

.00.

01.0

11Pe

nyed

iaan

Jasa

Tek

nis

Adm

inis

tras

iPe

rkan

tora

nKo

taPo

ntia

nak

12 b

ulan

PAD

311.

535.

000,

0031

1.53

5.00

0,00

311.

535.

000,

0032

1.25

7.29

0,00

1.25

5.86

2.29

0,00

1.05

.1.0

5.01

.00.

01.0

14Ra

pat K

oord

inas

i, Pe

ngaw

asan

dan

Pem

bina

an D

alam

Dae

rah

Kota

Pont

iana

k12

bul

anPA

D0,

003.

000.

000,

003.

000.

000,

003.

000.

000,

009.

000.

000,

00

1.05

.1.0

5.01

.00.

01.0

15Pe

nyed

iaan

Jasa

Adm

inis

tras

i Keu

anga

nKo

taPo

ntia

nak

12 b

ulan

PAD

146.

653.

500,

0014

6.65

3.50

0,00

146.

653.

500,

0014

2.07

3.50

0,00

582.

034.

000,

00

1.05

.1.0

5.01

.00.

01.0

22Pe

nyed

iaan

Jasa

Keb

ersi

han

dan

Peng

aman

an K

anto

rKo

taPo

ntia

nak

12 b

ulan

PAD

60.9

36.3

00,0

077

.436

.300

,00

60.9

36.3

00,0

062

.111

.210

,00

261.

420.

110,

00

1.05

.1.0

5.01

.00.

02PR

OG

RAM

PEN

ING

KAT

AN S

ARAN

APR

ASAR

ANA

DAN

PER

LEN

GK

APAN

KAN

TOR

208.

390.

000,

0022

2.45

0.00

0,00

242.

950.

000,

0029

9.19

4.00

0,00

972.

984.

000,

00

Prin

ted

on S

imak

daH

alam

an 2

Kod

eU

raia

nLo

kasi

Keg

iata

nTa

rget

Kin

erja

(Kua

ntit

atif

)Su

mbe

r D

ana

Triw

ulan

Jum

lah

Prog

ram

Keg

iata

nI

IIII

IIV

12

34

56

78

910

11=

(7+

8+9+

10)

1.05

.1.0

5.01

.00.

02.0

12Pe

mel

ihar

aan

Rutin

/Ber

kala

Ken

dara

anDi

nas

/ Ope

rasi

onal

Kota

Pont

iana

k12

bul

anPA

D15

0.00

0.00

0,00

210.

000.

000,

0021

0.00

0.00

0,00

286.

784.

000,

0085

6.78

4.00

0,00

1.05

.1.0

5.01

.00.

02.0

48Pe

ngad

aan

Pera

lata

n Ge

dung

Kan

tor

100%

PAD

45.9

40.0

00,0

00,

0020

.500

.000

,00

0,00

66.4

40.0

00,0

01.

05.1

.05.

01.0

0.02

.076

Pem

elih

araa

n Ru

tin/B

erka

la P

erle

ngka

pan

dan

Pera

lata

n Ge

dung

Kan

tor

Kota

Pont

iana

k12

bul

anPA

D12

.450

.000

,00

12.4

50.0

00,0

012

.450

.000

,00

12.4

10.0

00,0

049

.760

.000

,00

1.05

.1.0

5.01

.00.

05PE

NIN

GK

ATAN

KAP

ASIT

AS S

UM

BER

DAY

A AP

ARAT

UR

58.1

75.0

00,0

058

.175

.000

,00

8.17

5.00

0,00

56.3

65.0

00,0

018

0.89

0.00

0,00

1.05

.1.0

5.01

.00.

05.0

01Bi

mbi

ngan

Tek

nis

Impl

emen

tasi

Per

atur

anPe

rund

ang-

Und

anga

nKo

taPo

ntia

nak

PAD

50.0

00.0

00,0

050

.000

.000

,00

0,00

0,00

100.

000.

000,

00

1.05

.1.0

5.01

.00.

05.0

02Pa

mer

an IN

OVA

SIKo

taPo

ntia

nak

1 ke

giat

anPA

D0,

000,

000,

0048

.000

.000

,00

48.0

00.0

00,0

0

1.05

.1.0

5.01

.00.

05.0

13Pe

latih

an P

BB d

an S

enam

Kes

ehat

anja

sman

iKo

taPo

ntia

nak

12 b

ulan

PAD

8.17

5.00

0,00

8.17

5.00

0,00

8.17

5.00

0,00

8.36

5.00

0,00

32.8

90.0

00,0

0

1.05

.1.0

5.01

.00.

06PR

OG

RAM

PEN

ING

KAT

AN D

ANPE

NG

EMB

ANG

AN S

ISTE

M P

ELAP

OR

ANCA

PAIA

N K

INER

JA

12.4

25.0

00,0

020

.875

.000

,00

3.97

5.00

0,00

31.4

45.0

00,0

068

.720

.000

,00

1.05

.1.0

5.01

.00.

06.0

04Pe

nyus

unan

Lap

oran

Cap

aian

Kin

erja

Kota

Pont

iana

k12

bul

anPA

D12

.425

.000

,00

20.8

75.0

00,0

03.

975.

000,

0031

.445

.000

,00

68.7

20.0

00,0

0

1.05

.1.0

5.01

.00.

07PR

OG

RAM

PEN

ING

KAT

AN D

ISIP

LIN

DAN

KIN

ERJA

APA

RAT

UR

0,00

146.

220.

000,

0097

.370

.000

,00

0,00

243.

590.

000,

00

1.05

.1.0

5.01

.00.

07.0

06Pe

ngad

aan

Paka

ian

Dina

s Be

sert

aPe

rleng

kapa

nnya

PAD

0,00

146.

220.

000,

0097

.370

.000

,00

0,00

243.

590.

000,

00

1.05

.1.0

5.01

.00.

10PR

OG

RAM

PEN

GEM

BAN

GAN

DAT

A/IN

FOR

MAS

I0,

000,

000,

0015

.870

.000

,00

15.8

70.0

00,0

0

1.05

.1.0

5.01

.00.

10.0

01Pe

nyus

unan

Dat

a da

n Pr

ofil

OPD

Kota

Pont

iana

k12

bul

anPA

D0,

000,

000,

0015

.870

.000

,00

15.8

70.0

00,0

0

1.05

.1.0

5.01

.00.

16PR

OG

RAM

PEM

ELIH

ARAA

NK

ANTR

ANTI

BM

AS D

AN P

ENCE

GAH

ANTI

ND

AK K

RIM

INAL

110.

282.

500,

0015

0.70

5.00

0,00

115.

632.

500,

0020

9.55

5.90

0,00

586.

175.

900,

00

1.05

.1.0

5.01

.00.

16.0

01Pa

trol

i Ber

sam

a Ga

rnis

umKo

taPo

ntia

nak

12 b

ulan

PAD

67.8

39.0

00,0

073

.189

.000

,00

73.1

89.0

00,0

062

.489

.000

,00

276.

706.

000,

00

1.05

.1.0

5.01

.00.

16.0

02Pe

ngam

anan

Har

i Bes

ar K

eaga

maa

nKo

taPo

ntia

nak

12 b

ulan

PAD

34.6

52.5

00,0

069

.725

.000

,00

34.6

52.5

00,0

013

8.60

7.50

0,00

277.

637.

500,

00

1.05

.1.0

5.01

.00.

16.0

03Pe

ngam

anan

Keg

iata

n Pe

mer

inta

h Ko

taPo

ntia

nak

Kota

Pont

iana

k12

bul

anPA

D7.

791.

000,

007.

791.

000,

007.

791.

000,

008.

459.

400,

0031

.832

.400

,00

1.05

.1.0

5.01

.00.

17PR

OG

RAM

PEN

CEG

AHAN

DIN

I D

ANPE

NAN

GG

ULA

NG

AN K

OR

BAN

BEN

CAN

A AL

AM

18.8

31.2

50,0

018

.831

.250

,00

18.8

31.2

50,0

018

.831

.250

,00

75.3

25.0

00,0

0

1.05

.1.0

5.01

.00.

17.0

01Pe

ngaw

asan

Pro

teks

i Keb

akar

an P

ada

Bang

unan

Kota

Pont

iana

k12

bul

anPA

D18

.831

.250

,00

18.8

31.2

50,0

018

.831

.250

,00

18.8

31.2

50,0

075

.325

.000

,00

1.05

.1.0

5.01

.00.

18PR

OG

RAM

PEN

ERAP

AN D

ANPE

NEG

AKAN

HU

KU

M D

AER

AH49

6.18

8.45

0,00

550.

315.

250,

0055

0.74

2.15

0,00

431.

238.

850,

002.

028.

484.

700,

00

1.05

.1.0

5.01

.00.

18.0

01Ak

tifita

s Pa

gi M

enuj

u Po

ntia

nak

Tert

ib d

anBe

rsih

Kota

Pont

iana

k12

bul

anPA

D17

9.52

9.70

0,00

181.

129.

700,

0019

1.12

9.70

0,00

174.

941.

700,

0072

6.73

0.80

0,00

Prin

ted

on S

imak

daH

alam

an 3

Kod

eU

raia

nLo

kasi

Keg

iata

nTa

rget

Kin

erja

(Kua

ntit

atif

)Su

mbe

r D

ana

Triw

ulan

Jum

lah

Prog

ram

Keg

iata

nI

IIII

IIV

12

34

56

78

910

11=

(7+

8+9+

10)

1.05

.1.0

5.01

.00.

18.0

02Be

rsih

Faj

ar A

ngka

t Sid

ang

Kota

Pont

iana

k12

bul

anPA

D80

.696

.400

,00

75.4

88.4

00,0

074

.696

.400

,00

74.6

96.4

00,0

030

5.57

7.60

0,00

1.05

.1.0

5.01

.00.

18.0

03Ke

giat

an K

esek

reta

riata

n PP

NS

,Ad

min

istr

asi P

enyi

dika

n da

n Pe

laks

anaa

nSi

dang

TIP

IRIN

G

Kota

Pont

iana

k12

bul

anPA

D23

.804

.800

,00

35.3

04.8

00,0

035

.554

.700

,00

1.05

4.70

0,00

95.7

19.0

00,0

0

1.05

.1.0

5.01

.00.

18.0

04Ke

giat

an K

oord

inas

i dan

Ker

jasa

ma

Ope

rasi

Pene

gakk

an H

ukum

Dae

rah

Kota

Pont

iana

k12

bul

anPA

D12

5.99

9.00

0,00

135.

381.

000,

0014

1.84

9.00

0,00

94.2

99.0

00,0

049

7.52

8.00

0,00

1.05

.1.0

5.01

.00.

18.0

05Pe

nceg

ahan

Pel

angg

aran

Per

da K

eter

tiban

Um

umKo

taPo

ntia

nak

12 b

ulan

PAD

5.58

4.25

0,00

3.88

4.25

0,00

5.58

4.25

0,00

6.48

4.25

0,00

21.5

37.0

00,0

0

1.05

.1.0

5.01

.00.

18.0

06Pe

nyed

iaan

Dat

a da

n In

form

asi

Kota

Pont

iana

k12

bul

anPA

D4.

000.

000,

0026

.482

.000

,00

5.61

7.00

0,00

8.53

9.00

0,00

44.6

38.0

00,0

0

1.05

.1.0

5.01

.00.

18.0

07Pe

ngaw

asan

dan

Pen

egak

an P

ERDA

Kaw

asan

Tan

pa A

sap

Roko

kKo

taPo

ntia

nak

11 b

ulan

PAD

47.2

09.1

00,0

056

.359

.900

,00

58.3

59.9

00,0

028

.592

.600

,00

190.

521.

500,

00

1.05

.1.0

5.01

.00.

18.0

08Ke

giat

an T

erpa

du P

ener

tiban

Den

gan

Dina

s/In

stan

si T

erka

itKo

taPo

ntia

nak

12 b

ulan

PAD

29.3

65.2

00,0

036

.285

.200

,00

37.9

51.2

00,0

042

.631

.200

,00

146.

232.

800,

00

1.05

.1.0

5.01

.00.

19PR

OG

RAM

PEN

ING

KAT

AN K

ESIA

GAA

ND

AN P

ENCE

GAH

AN B

AHAY

AK

EBAK

ARAN

182.

397.

000,

0019

.342

.000

,00

8.73

8.00

0,00

8.58

8.00

0,00

219.

065.

000,

00

1.05

.1.0

5.01

.00.

19.0

01Pe

ning

kata

n Pe

laya

nan

Pena

nggu

lang

anBa

haya

Keb

akar

anKo

taPo

ntia

nak

12 b

ulan

PAD

6.09

2.00

0,00

7.09

2.00

0,00

8.73

8.00

0,00

8.58

8.00

0,00

30.5

10.0

00,0

0

1.05

.1.0

5.01

.00.

19.0

02Ge

raka

n M

asya

raka

t Pem

adam

Api

(GEM

PA)

Kota

Pont

iana

k12

bul

anPA

D17

6.30

5.00

0,00

12.2

50.0

00,0

00,

000,

0018

8.55

5.00

0,00

1.05

.1.0

5.01

.00.

20PR

OG

RAM

PEN

ING

KAT

AN S

ARAN

DAN

PRAS

ARAN

A K

EBAK

ARAN

2.61

0.00

0,00

74.2

60.0

00,0

02.

300.

000,

002.

000.

000,

0081

.170

.000

,00

1.05

.1.0

5.01

.00.

20.0

01Pe

mel

ihar

aan

Pera

lata

n Pe

mad

amKo

taPo

ntia

nak

12 b

ulan

PAD

2.61

0.00

0,00

4.40

0.00

0,00

2.30

0.00

0,00

2.00

0.00

0,00

11.3

10.0

00,0

0

1.05

.1.0

5.01

.00.

20.0

02Pe

ngad

aan

Pera

lata

n Pe

mad

amKo

taPo

ntia

nak

12 b

ulan

PAD

0,00

69.8

60.0

00,0

00,

000,

0069

.860

.000

,00

1.05

.1.0

5.01

.00.

21PR

OG

RAM

PER

LIN

DU

NG

ANM

ASYA

RAK

AT38

.897

.750

,00

69.5

15.5

00,0

042

.257

.750

,00

57.5

00.0

00,0

020

8.17

1.00

0,00

1.05

.1.0

5.01

.00.

21.0

01Lo

mba

Kam

pung

Am

anKo

taPo

ntia

nak

12 b

ulan

DBH

Paja

kRo

kok

38.8

97.7

50,0

069

.515

.500

,00

42.2

57.7

50,0

057

.500

.000

,00

208.

171.

000,

00

JUM

LAH

1.79

8.09

2.90

0,00

2.02

0.08

4.95

0,00

1.70

3.60

3.60

0,00

1.74

9.90

4.35

0,00

7.27

1.68

5.80

0,00

Pont

iana

k,2

Janu

ari 2

019

Men

gesa

hkan

Peja

bat P

enge

lola

Keu

anga

n Da

erah

Drs

. HEN

DR

O S

UB

EKTI

NIP

.196

1101

9 19

8412

1 0

02

Printed on Simakda Halaman 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD

2.2.1

1.05 1.05.01 01 002 5 2

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.01.002 - Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Jasa Komunikasi dan SumberDaya Air 100%

Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 51.840.000,00Keluaran Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik 12 bulanHasil Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kepada Masyarakat 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 51.840.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 51.840.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 51.840.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 51.840.000,005.2.2.03.01 Belanja telepon 34.560.000,00

Belanja Telepon 1.00 tahun 34.560.000,00 34.560.000,005.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 17.280.000,00

Belanja Kawat/faksimili/internet 1.00 tahun 17.280.000,00 17.280.000,00 JUMLAH BELANJA 51.840.000,00

Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

    Rencana Penarikan Dana per Triwulan     Triwulan I  Rp  12.960.000,00   Triwulan II  Rp  12.960.000,00   Triwulan III  Rp  12.960.000,00   Triwulan IV  Rp  12.960.000,00  

 Jumlah  Rp  51.840.000,00  

Printed on Simakda Halaman 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD

2.2.1

1.05 1.05.01 01 005 5 2

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.01.005 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Tingkat Pemenuhan Administrasi Perkantoran 100%Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 52.158.600,00Keluaran Tersedianya ATK 12 bulanHasil Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kepada Masyarakat 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 52.158.600,005.2 BELANJA LANGSUNG 52.158.600,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 52.158.600,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 52.158.600,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 52.158.600,00

Belanja alat tulis kantor 1.00 tahun 52.158.600,00 52.158.600,00 JUMLAH BELANJA 52.158.600,00

Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

    Rencana Penarikan Dana per Triwulan     Triwulan I  Rp  13.039.650,00   Triwulan II  Rp  13.039.650,00   Triwulan III  Rp  13.039.650,00   Triwulan IV  Rp  13.039.650,00  

 Jumlah  Rp  52.158.600,00  

Printed on Simakda Halaman 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD

2.2.1

1.05 1.05.01 01 006 5 2

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.01.006 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Tingkat Pemenuhan Administrasi Perkantoran 100%Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 31.000.000,00Keluaran Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulanHasil Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kepada Masyarakat 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 31.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 31.000.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 31.000.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 31.000.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 10.000.000,00

Belanja Cetak 1.00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 21.000.000,00

Belanja Penggandaan 1.00 tahun 21.000.000,00 21.000.000,00 JUMLAH BELANJA 31.000.000,00

Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

    Rencana Penarikan Dana per Triwulan     Triwulan I  Rp  7.740.000,00   Triwulan II  Rp  7.740.000,00   Triwulan III  Rp  7.740.000,00   Triwulan IV  Rp  7.780.000,00  

 Jumlah  Rp  31.000.000,00  

Printed on Simakda Halaman 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD

2.2.1

1.05 1.05.01 01 007 5 2

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.01.007 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor

Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Tingkat Pemenuhan Administrasi Perkantoran 100%Masukan Dana yang tersedia Rp. 6.000.000,00Keluaran Tersedianya alat listrik dan elektronik 12 bulanHasil Meningkatnya kinerja pelayanan kepada masyarakat 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 6.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 6.000.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000,005.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik 6.000.000,00

Belanja alat listrik dan elektronik 1.00 tahun 6.000.000,00 6.000.000,00 JUMLAH BELANJA 6.000.000,00

Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

    Rencana Penarikan Dana per Triwulan     Triwulan I  Rp  1.500.000,00   Triwulan II  Rp  1.500.000,00   Triwulan III  Rp  1.500.000,00   Triwulan IV  Rp  1.500.000,00  

 Jumlah  Rp  6.000.000,00  

Printed on Simakda Halaman 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD

2.2.1

1.05 1.05.01 01 008 5 2

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.01.008 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Tingkat pemenuhan admnistrasi perkantoran 100%Masukan Dana yang tersedia Rp. 5.400.000,00Keluaran Tersedianya bahan-bahan bacaan 12 bulanHasil Meningkatnya kinerja pelayanan kepada masyarakat 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 5.400.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 5.400.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.400.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,005.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 5.400.000,00

Koran, majalah, dll 1.00 tahun 5.400.000,00 5.400.000,00 JUMLAH BELANJA 5.400.000,00

Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

    Rencana Penarikan Dana per Triwulan     Triwulan I  Rp  1.350.000,00   Triwulan II  Rp  1.350.000,00   Triwulan III  Rp  1.350.000,00   Triwulan IV  Rp  1.350.000,00  

 Jumlah  Rp  5.400.000,00  

Printed on Simakda Halaman 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD

2.2.1

1.05 1.05.01 01 009 5 2

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.01.009 - Penyediaan Makanan dan Minuman Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Terwujudnya pemenuhan kebutuhan makan minum tamu,rapat dan penambah daya tahan tubuh 100%

Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 215.997.200,00Keluaran Tersedianya belanja makanan dan minuman 12 bulan

Hasil Persentase pemenuhan kebutuhan makan minum tamu, rapatdan penambah daya tahan tubuh 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan :RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 215.997.200,005.2 BELANJA LANGSUNG 215.997.200,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 215.997.200,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 215.997.200,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 57.887.200,00

Belanja makanan dan minuman rapat 1.00 tahun 57.887.200,00 57.887.200,005.2.2.11.03 Belanja makanan dan minuman tamu 7.000.000,00

Belanja makanan dan minuman tamu 1.00 tahun 7.000.000,00 7.000.000,005.2.2.11.06 Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh 151.110.000,00

Belanja makanan penambah daya tahan tubuh 1.00 tahun 151.110.000,00 151.110.000,00 JUMLAH BELANJA 215.997.200,00

Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

    Rencana Penarikan Dana per Triwulan     Triwulan I  Rp  53.917.500,00   Triwulan II  Rp  53.917.500,00   Triwulan III  Rp  53.917.500,00   Triwulan IV  Rp  54.244.700,00  

 Jumlah  Rp  215.997.200,00  

Printed on Simakda Halaman 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD

2.2.1

1.05 1.05.01 01 010 5 2

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.01.010 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Tingkat Pemenuhan Administrasi Perkantoran 100%Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 120.528.000,00Keluaran Frekuensi Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 bulanHasil Meningkatnya Wawasan Satpol PP 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 120.528.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 120.528.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 120.528.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 120.528.000,005.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 120.528.000,00

Perjalanan dinas luar daerah 1.00 tahun 120.528.000,00 120.528.000,00 JUMLAH BELANJA 120.528.000,00

Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

    Rencana Penarikan Dana per Triwulan     Triwulan I  Rp  60.264.000,00   Triwulan II  Rp  60.264.000,00   Triwulan III  Rp  0,00   Triwulan IV  Rp  0,00  

 Jumlah  Rp  120.528.000,00  

Printed on Simakda Halaman 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD

2.2.1

1.05 1.05.01 01 011 5 2

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.01.011 - Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Tingkat Pemenuhan Administrasi Perkantoran 100%Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 1.255.862.290,00Keluaran Frekwensi Kegiatan Administrasi di SatPol PP 12 bulanHasil Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kepada Masyarakat 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 1.255.862.290,005.2 BELANJA LANGSUNG 1.255.862.290,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.245.722.290,005.2.1.03 Uang Lembur 1.245.722.290,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 1.245.722.290,00

Uang Lembur PNS 1.00 tahun 1.245.722.290,00 1.245.722.290,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.140.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.140.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya 10.140.000,00

Belanja perangko dan benda pos lainnya 1.00 tahun 10.140.000,00 10.140.000,00 JUMLAH BELANJA 1.255.862.290,00

Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

    Rencana Penarikan Dana per Triwulan     Triwulan I  Rp  311.535.000,00   Triwulan II  Rp  311.535.000,00   Triwulan III  Rp  311.535.000,00   Triwulan IV  Rp  321.257.290,00  

 Jumlah  Rp  1.255.862.290,00  

Printed on Simakda Halaman 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD

2.2.1

1.05 1.05.01 01 014 5 2

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.01.014 - Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Daerah Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Tingkat Pemenuhan Administrasi Perkantoran 100%Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 9.000.000,00Keluaran Frekuensi Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 bulanHasil Meningkatnya Wawasan Satpol PP 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 9.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 9.000.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 9.000.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,005.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.000.000,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.00 tahun 9.000.000,00 9.000.000,00 JUMLAH BELANJA 9.000.000,00

Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

    Rencana Penarikan Dana per Triwulan     Triwulan I  Rp  0,00   Triwulan II  Rp  3.000.000,00   Triwulan III  Rp  3.000.000,00   Triwulan IV  Rp  3.000.000,00  

 Jumlah  Rp  9.000.000,00  

Printed on Simakda Halaman 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD

2.2.1

1.05 1.05.01 01 015 5 2

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.01.015 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Tingkat Pemenuhan Administrasi Perkantoran 100%Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 582.034.000,00Keluaran Frekwensi Kegiatan Administrasi Keuangan 12 bulanHasil Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kepada Masyarakat 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 582.034.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 582.034.000,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 582.034.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 582.034.000,005.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan 339.414.000,00

Pengguna anggaran 1.00 tahun 46.080.000,00 46.080.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran 1.00 tahun 41.520.000,00 41.520.000,00 Pejabat Penatausahaan keuangan 1.00 tahun 32.280.000,00 32.280.000,00 Bendahara Pengeluaran 1.00 tahun 27.648.000,00 27.648.000,00 Bendahara Penerimaan 1.00 tahun 16.416.000,00 16.416.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 1.00 tahun 36.120.000,00 36.120.000,00 Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan 1.00 tahun 139.350.000,00 139.350.000,00

5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 211.420.000,00 Staf Pengelola 1.00 tahun 114.090.000,00 114.090.000,00 Staf Administrasi 1.00 tahun 33.070.000,00 33.070.000,00 Pejabat Pengendali Pengelola Teknis Kegiatan 36.00 tahun 1.785.000,00 64.260.000,00

5.2.1.01.06 Honorarium Pengurus dan Penyimpan Barang 12.000.000,00 Pengurus Barang 1.00 tahun 6.000.000,00 6.000.000,00 Penyimpan Barang 1.00 tahun 6.000.000,00 6.000.000,00

5.2.1.01.07 Honorarium Pengelola Website/Sistem Informasiberbasis internet

19.200.000,00

Operator Komputer Sistem Informasi 1.00 tahun 7.200.000,00 7.200.000,00 Operator Sistem Informasi RUP & MONEV 1.00 tahun 6.000.000,00 6.000.000,00 Operator SIPP dan Simekbang 1.00 tahun 6.000.000,00 6.000.000,00

JUMLAH BELANJA 582.034.000,00

Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

    Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Printed on Simakda Halaman 2

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

     Triwulan I  Rp  146.653.500,00   Triwulan II  Rp  146.653.500,00   Triwulan III  Rp  146.653.500,00   Triwulan IV  Rp  142.073.500,00  

 Jumlah  Rp  582.034.000,00  

Printed on Simakda Halaman 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD

2.2.1

1.05 1.05.01 01 022 5 2

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.01.022 - Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Tingkat pemenuhan jasa kebersihan kantor 100%Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 261.420.110,00Keluaran Tersedianya peralatan dan tenaga kebersihan kantor 12 bulanHasil Meningkatnya pelayanan kantor 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 261.420.110,005.2 BELANJA LANGSUNG 261.420.110,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 261.420.110,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 32.584.910,005.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 32.584.910,00

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.00 tahun 32.584.910,00 32.584.910,005.2.2.04 Belanja Jasa Non ASN 214.500.000,005.2.2.04.07 Belanja Jasa Kebersihan 214.500.000,00

Belanja Jasa Kebersihan 78.00 ob 2.750.000,00 214.500.000,005.2.2.20 Belanja Premi Asuransi 14.335.200,005.2.2.20.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 5.940.000,00

Premi Asuransi Kesehatan BPJS 72.00 ob 82.500,00 5.940.000,005.2.2.20.03 Belanja Premi BPJS Ketanagakerjaan 8.395.200,00

Premi BPJS Ketenagakerjaan 72.00 ob 116.600,00 8.395.200,00 JUMLAH BELANJA 261.420.110,00

Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

    Rencana Penarikan Dana per Triwulan     Triwulan I  Rp  60.936.300,00   Triwulan II  Rp  77.436.300,00   Triwulan III  Rp  60.936.300,00   Triwulan IV  Rp  62.111.210,00  

 Jumlah  Rp  261.420.110,00  

Printed on Simakda Halaman 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD

2.2.1

1.05 1.05.01 02 012 5 2

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program : 1.05.1.05.01.00.02 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DANPERLENGKAPAN KANTOR

Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.02.012 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Terwujudnya pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 100%Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 856.784.000,00

Keluaran Terpenuhinya kebutuhan perawatan endaraandinas/operasional 12 bulan

Hasil Persentase Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 856.784.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 856.784.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 856.784.000,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 856.784.000,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 856.784.000,00

Mobil Kasat (1 unit x 12 bulan) 1.00 unit 38.000.000,00 38.000.000,00 Mobil Patroli Roda 4 (10 unit x 12 bulan) 10.00 unit 56.180.000,00 561.800.000,00 Mobil Roda 4 (2 unit x 12 bulan) 2.00 unit 30.000.000,00 60.000.000,00 Mobil Patroli Roda 6 (6 unit x 12 bulan) 6.00 unit 16.700.000,00 100.200.000,00 Kendaraan Patroli Roda 2 (2 unit x 12 bulan) 2.00 unit 5.392.000,00 10.784.000,00 Kendaraan Dinas Roda 2 (16 unit x 12 bulan) 16.00 unit 5.375.000,00 86.000.000,00

JUMLAH BELANJA 856.784.000,00

Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

    Rencana Penarikan Dana per Triwulan     Triwulan I  Rp  150.000.000,00   Triwulan II  Rp  210.000.000,00   Triwulan III  Rp  210.000.000,00   Triwulan IV  Rp  286.784.000,00  

 Jumlah  Rp  856.784.000,00  

Printed on Simakda Halaman 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD

2.2.1

1.05 1.05.01 02 048 5 2

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program : 1.05.1.05.01.00.02 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DANPERLENGKAPAN KANTOR

Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.02.048 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya Sarana dan Prasarana kantor 100%Masukan Dana yang tersedia Rp. 66.440.000,00Keluaran Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor 100%

Hasil Terselenggaranya kegiatan pengadaan peralatan danperlengkapan kantor 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan :RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 66.440.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 66.440.000,005.2.3 BELANJA MODAL 66.440.000,005.2.3.28 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 5.000.000,005.2.3.28.04 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 5.000.000,00

Pengadaan AC 1.00 unit 5.000.000,00 5.000.000,005.2.3.29 Belanja modal Pengadaan Komputer 17.000.000,005.2.3.29.04 Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal

Komputer2.000.000,00

Printer 1.00 unit 2.000.000,00 2.000.000,005.2.3.29.06 Belanja modal Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Komputer15.000.000,00

Laptop 2.00 unit 7.500.000,00 15.000.000,005.2.3.30 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi

Kerja/Rapat Pejabat20.500.000,00

5.2.3.30.02 Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat 20.500.000,00 Meja Rapat 1.00 unit 20.500.000,00 20.500.000,00

5.2.3.32 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 23.940.000,005.2.3.32.01 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi

Telephone23.940.000,00

Handphone 8.00 unit 2.500.000,00 20.000.000,00 Atribusi PPKom 2.00 ob 1.050.000,00 2.100.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2.00 ob 500.000,00 1.000.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2.00 ob 420.000,00 840.000,00

JUMLAH BELANJA 66.440.000,00

Printed on Simakda Halaman 2

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

    Rencana Penarikan Dana per Triwulan     Triwulan I  Rp  45.940.000,00   Triwulan II  Rp  0,00   Triwulan III  Rp  20.500.000,00   Triwulan IV  Rp  0,00  

 Jumlah  Rp  66.440.000,00  

Printed on Simakda Halaman 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD

2.2.1

1.05 1.05.01 02 076 5 2

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program : 1.05.1.05.01.00.02 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DANPERLENGKAPAN KANTOR

Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.02.076 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan GedungKantor

Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Terwujudnya pemeliharaan Perlengkapan dan PeralatanKantor 100%

Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 49.760.000,00Keluaran Frekwensi Kegiatan Sat. Pol. PP 12 bulan

Hasil Persentase Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor dalamkondisi baik 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan :RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 49.760.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 49.760.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 49.760.000,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 49.760.000,005.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 49.760.000,00

Pemeliharaan Komputer / Laptop 1.00 tahun 16.072.000,00 16.072.000,00 Pemeliharaan Printer 1.00 tahun 16.388.000,00 16.388.000,00 Pemeliharaan Air Conditioner (AC) 1.00 tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 Pemeliharaan alat kantor 1.00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan alat studio 1.00 tahun 2.000.000,00 2.000.000,00 Pemeliharaan alat komunikasi 1.00 tahun 3.000.000,00 3.000.000,00 Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran (APAR) 1.00 tahun 600.000,00 600.000,00 Pemeliharaan Genset 1.00 tahun 500.000,00 500.000,00 Pemeliharaan Database/Server 1.00 tahun 2.000.000,00 2.000.000,00 Pemeliharaan Absen 1.00 tahun 3.200.000,00 3.200.000,00

JUMLAH BELANJA 49.760.000,00

Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

    Rencana Penarikan Dana per Triwulan     Triwulan I  Rp  12.450.000,00   Triwulan II  Rp  12.450.000,00   Triwulan III  Rp  12.450.000,00   Triwulan IV  Rp  12.410.000,00  

 Jumlah  Rp  49.760.000,00  

Printed on Simakda Halaman 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD

2.2.1

1.05 1.05.01 05 001 5 2

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.05 - PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.05.001 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan 100%Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 100.000.000,00Keluaran Jumlah pengiriman peserta pelatihan/bimtek/kursusHasil Terciptanya sdm yang berkualitas 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 100.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 100.000.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,005.2.2.23 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS100.000.000,00

5.2.2.23.01 Belanja kursus-kursus / pelatihan / non gelar 100.000.000,00 Biaya Belanja Diklat 1.00 tahun 100.000.000,00 100.000.000,00

JUMLAH BELANJA 100.000.000,00

Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

    Rencana Penarikan Dana per Triwulan     Triwulan I  Rp  50.000.000,00   Triwulan II  Rp  50.000.000,00   Triwulan III  Rp  0,00   Triwulan IV  Rp  0,00  

 Jumlah  Rp  100.000.000,00  

Printed on Simakda Halaman 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD

2.2.1

1.05 1.05.01 05 002 5 2

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.05 - PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.05.002 - Pameran INOVASI Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Terwujudnya pameran inovasi 100%Masukan Dana yang tersedia Rp. 48.000.000,00Keluaran Terselenggaranya pameran inovasi 1 kegiatanHasil Meningkatnya kinerja Sat Pol PP 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 48.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 48.000.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 48.000.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,005.2.2.01.09 Belanja Souvenir / Plakat / tropi 5.000.000,00

souvenir 1.00 tahun 5.000.000,00 5.000.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,005.2.2.03.12 Belanja Dekorasi 15.000.000,00

Belanja Dekorasi 1.00 tahun 15.000.000,00 15.000.000,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 17.500.000,005.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 17.500.000,00

Sewa Stand Pameran 1.00 tahun 17.500.000,00 17.500.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 10.500.000,005.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 10.500.000,00

Makanan dan minuman kegiatan 1.00 tahun 10.500.000,00 10.500.000,00 JUMLAH BELANJA 48.000.000,00

Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

    Rencana Penarikan Dana per Triwulan     Triwulan I  Rp  0,00   Triwulan II  Rp  0,00   Triwulan III  Rp  0,00   Triwulan IV  Rp  48.000.000,00  

 Jumlah  Rp  48.000.000,00  

Printed on Simakda Halaman 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD

2.2.1

1.05 1.05.01 05 013 5 2

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.05 - PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.05.013 - Pelatihan PBB dan Senam Kesehatan jasmani Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya kemampuan dan stamina ASN 100%Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 32.890.000,00Keluaran Pelatihan PBB dan senam 12 bulan

Hasil Jumlah Pelaksanaan Pelatihan PBB dan Senam KesegaranJasmani 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan :RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 32.890.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 32.890.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 32.890.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 13.500.000,005.2.2.03.24 Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Moderator 13.500.000,00

Honor instruktur senam dan PBB 27.00 oj 500.000,00 13.500.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 19.390.000,005.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 19.390.000,00

Snack dan minum peserta pelatihan PBB 1.00 tahun 3.678.500,00 3.678.500,00 Snack dan minum peserta senam 1.00 tahun 15.711.500,00 15.711.500,00

JUMLAH BELANJA 32.890.000,00

Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

    Rencana Penarikan Dana per Triwulan     Triwulan I  Rp  8.175.000,00   Triwulan II  Rp  8.175.000,00   Triwulan III  Rp  8.175.000,00   Triwulan IV  Rp  8.365.000,00  

 Jumlah  Rp  32.890.000,00  

Printed on Simakda Halaman 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD

2.2.1

1.05 1.05.01 06 004 5 2

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program : 1.05.1.05.01.00.06 - PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA

Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.06.004 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Tersedianya laporan administrasi kegiatan 100%Masukan Dana yang tersedia Rp. 68.720.000,00Keluaran Terselenggaranya kegiatan pelaporan kegiatan 12 bulanHasil Terwujuudnya tertib administrasi pelaporan kegiatan 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 68.720.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 68.720.000,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 68.220.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 68.220.000,005.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan 52.320.000,00

SKM Ketua 1.00 ok 420.000,00 420.000,00 Sekretaris 1.00 ok 375.000,00 375.000,00 Anggota 2.00 ok 325.000,00 650.000,00 Rencana Kerja Ketua 1.00 ok 420.000,00 420.000,00 Sekretaris 1.00 ok 375.000,00 375.000,00 Anggota (2 org x 1 kegiatan) 2.00 ok 325.000,00 650.000,00 LAKIP Ketua 1.00 ok 400.000,00 400.000,00 Sekretaris 1.00 ok 350.000,00 350.000,00 Anggota (2 org x 1 kegiatan) 2.00 ok 325.000,00 650.000,00 Laporan Semester Ketua (1 orang x 2 kegiatan) 2.00 ok 420.000,00 840.000,00 Sekretaris 2.00 ok 375.000,00 750.000,00 Anggota (2 org x 2 kegiatan) 4.00 ok 325.000,00 1.300.000,00 LPPD Ketua 1.00 ok 420.000,00 420.000,00 Sekretaris 1.00 ok 375.000,00 375.000,00 Anggota (2 org x 1 kegiatan) 2.00 ok 325.000,00 650.000,00 Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Tim Penilai 8.920.000,00 Ketua 5.00 ob 600.000,00 3.000.000,00 wakil Ketua 5.00 ob 600.000,00 3.000.000,00 Sekretaris 5.00 ob 550.000,00 2.750.000,00 Anggota 30.00 ob 500.000,00 15.000.000,00 Tim Sekretariat 9.250.000,00 Ketua 5.00 ob 600.000,00 3.000.000,00 Wakil Ketua 5.00 ob 600.000,00 3.000.000,00 Anggota 25.00 ob 500.000,00 12.500.000,00

Printed on Simakda Halaman 2

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

Renstra Ketua 1.00 ob 420.000,00 420.000,00 Sekretaris 1.00 ob 375.000,00 375.000,00 Anggota 2.00 ob 325.000,00 650.000,00

5.2.1.01.07 Honorarium Pengelola Website/Sistem Informasiberbasis internet

15.900.000,00

Honor Tim PPID Sekretaris pembantu 12.00 ob 350.000,00 4.200.000,00 Operator Humas 12.00 ob 325.000,00 3.900.000,00 Operator Layanan Pengaduan 12.00 ob 325.000,00 3.900.000,00 Operator Arsip dan Data 12.00 ob 325.000,00 3.900.000,00

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 500.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 500.000,00

Penggandaan laporan kegiatan 1.00 tahun 500.000,00 500.000,00 JUMLAH BELANJA 68.720.000,00

Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

    Rencana Penarikan Dana per Triwulan     Triwulan I  Rp  12.425.000,00   Triwulan II  Rp  20.875.000,00   Triwulan III  Rp  3.975.000,00   Triwulan IV  Rp  31.445.000,00  

 Jumlah  Rp  68.720.000,00  

Printed on Simakda Halaman 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD

2.2.1

1.05 1.05.01 07 006 5 2

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.07 - PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KINERJA APARATUR Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.07.006 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian ProgramMasukan Rp. 243.590.000,00KeluaranHasilKelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 243.590.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 243.590.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 236.140.000,005.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 236.140.000,005.2.2.12.06 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 194.740.000,00

Pakaian Dinas Sat.Pol PP beserta perlengkapannya 212.00 stel 900.000,00 190.800.000,00 Atribusi 194.740.000,00 PPKom 2.00 ob 1.050.000,00 2.100.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang dan jasa 2.00 ob 500.000,00 1.000.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2.00 ob 420.000,00 840.000,00

5.2.2.12.08 Belanja Pakaian Pemadam Kebakaran danKelengkapannya

41.400.000,00

PDL Pasukan pemadam kebakaran 46.00 stel 900.000,00 41.400.000,005.2.3 BELANJA MODAL 7.450.000,005.2.3.27 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 7.450.000,005.2.3.27.05 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 7.450.000,00

Bendera Pataka dan Kelengkapannya 1.00 set 7.450.000,00 7.450.000,00 JUMLAH BELANJA 243.590.000,00

Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

    Rencana Penarikan Dana per Triwulan     Triwulan I  Rp  0,00   Triwulan II  Rp  146.220.000,00   Triwulan III  Rp  97.370.000,00   Triwulan IV  Rp  0,00  

 Jumlah  Rp  243.590.000,00  

Printed on Simakda Halaman 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD

2.2.1

1.05 1.05.01 10 001 5 2

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.10 - PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.10.001 - Penyusunan Data dan Profil OPD Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Tersedianya informasi mengenai data kegiatan dan profilsatuan polisi pamong praja Kota Pontianak 100%

Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 15.870.000,00Keluaran Pengelolaan web dan profil Pol PP 12 bulan

Hasil Terciptanya updating data kegiatan dan profil satuan polisipamong praja Kota Pontianak 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan :RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 15.870.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 15.870.000,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.600.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 15.600.000,005.2.1.01.07 Honorarium Pengelola Website/Sistem Informasi

berbasis internet15.600.000,00

Penanggungjawab 12.00 ob 500.000,00 6.000.000,00 Redaktur 12.00 ob 450.000,00 5.400.000,00 Web admin data dan profil OPD 12.00 ob 350.000,00 4.200.000,00

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 270.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 270.000,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 270.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 tahun 270.000,00 270.000,00 JUMLAH BELANJA 15.870.000,00

Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

    Rencana Penarikan Dana per Triwulan     Triwulan I  Rp  0,00   Triwulan II  Rp  0,00   Triwulan III  Rp  0,00   Triwulan IV  Rp  15.870.000,00  

 Jumlah  Rp  15.870.000,00  

Printed on Simakda Halaman 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD

2.2.1

1.05 1.05.01 16 001 5 2

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program : 1.05.1.05.01.00.16 - PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHANTINDAK KRIMINAL

Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.16.001 - Patroli Bersama Garnisum Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian ProgramTerwujudnya koordinasi penegakan PERDA dan PERKADAdengan Aparat Kepolisian Negara dan atau TNI maupun DinasTerkait Lainnya

100%

Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 276.706.000,00Keluaran Frekwensi Kegiatan Sat. Pol. PP 12 bulanHasil Terselenggaranya patroli bersama Garnisun 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 276.706.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 276.706.000,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 231.630.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 231.630.000,005.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan 231.630.000,00

Honorarium Tim Pengarah Pengarah 18.00 ob 750.000,00 13.500.000,00 Penanggungjawab 9.00 ob 700.000,00 6.300.000,00 Koordinator 9.00 ob 650.000,00 5.850.000,00 Anggota 45.00 ob 500.000,00 22.500.000,00 Honor Petugas Pelaksana Penanggungjawab 60.00 oh 130.000,00 7.800.000,00 Koordinator Lapangan 96.00 oh 120.000,00 11.520.000,00 Ketua 96.00 oh 110.000,00 10.560.000,00 Anggota Garnisun 1536.00 oh 100.000,00 153.600.000,00

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 45.076.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.270.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.270.000,00

Penggandaan bahan laporan kegiatan 1.00 tahun 1.270.000,00 1.270.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 43.806.000,005.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 43.806.000,00

Makanan & minuman kegiatan 1.00 tahun 43.806.000,00 43.806.000,00 JUMLAH BELANJA 276.706.000,00

Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

    Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Printed on Simakda Halaman 2

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

     Triwulan I  Rp  67.839.000,00   Triwulan II  Rp  73.189.000,00   Triwulan III  Rp  73.189.000,00   Triwulan IV  Rp  62.489.000,00  

 Jumlah  Rp  276.706.000,00  

Printed on Simakda Halaman 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD

2.2.1

1.05 1.05.01 16 002 5 2

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program : 1.05.1.05.01.00.16 - PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHANTINDAK KRIMINAL

Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.16.002 - Pengamanan Hari Besar Keagamaan Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Terciptanya situasi keamanan perayaan hari besar keagamaanyang kondusif di Kota Pontianak 100%

Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 277.637.500,00Keluaran Frekwensi Kegiatan Sat. Pol. PP 12 bulan

Hasil Terselenggaranya pengamanan perayaan hari besarkeagamaan 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan :RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 277.637.500,005.2 BELANJA LANGSUNG 277.637.500,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 233.550.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 233.550.000,005.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan 233.550.000,00

Honor tim kegiatan pengamanan hari besarkeagamaan Pengarah (1 org x 6 bulan) 6.00 ob 750.000,00 4.500.000,00 Penanggungjawab 6.00 ob 700.000,00 4.200.000,00 Koordinator 6.00 ob 650.000,00 3.900.000,00 Ketua Pelaksana 6.00 ob 600.000,00 3.600.000,00 Wakil Ketua 6.00 ob 575.000,00 3.450.000,00 Sekretaris (2 org x 6 bln) 6.00 ob 550.000,00 3.300.000,00 Anggota (9 org x 6 kali x @500.000) 54.00 ob 500.000,00 27.000.000,00 Honor tim pelaksana hari-hari besar keagamaan Penanggungjawab 85.00 ok 130.000,00 11.050.000,00 Koordinator 85.00 ok 120.000,00 10.200.000,00 Komandan/Ketua 85.00 ok 110.000,00 9.350.000,00 Anggota 1530.00 ok 100.000,00 153.000.000,00

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 44.087.500,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 355.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 355.000,00

Penggandaan Bahan Laporan Kegiatan 1.00 tahun 355.000,00 355.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 43.732.500,005.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 43.732.500,00

Makanan dan minuman kegiatan 1.00 tahun 43.732.500,00 43.732.500,00 JUMLAH BELANJA 277.637.500,00

Printed on Simakda Halaman 2

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

    Rencana Penarikan Dana per Triwulan     Triwulan I  Rp  34.652.500,00   Triwulan II  Rp  69.725.000,00   Triwulan III  Rp  34.652.500,00   Triwulan IV  Rp  138.607.500,00  

 Jumlah  Rp  277.637.500,00  

Printed on Simakda Halaman 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD

2.2.1

1.05 1.05.01 16 003 5 2

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program : 1.05.1.05.01.00.16 - PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHANTINDAK KRIMINAL

Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.16.003 - Pengamanan Kegiatan Pemerintah Kota Pontianak Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Terciptanya situasi keamanan pada kegiatan kegiatan yangdiselenggarakan Pemerintah Kota Pontianak 100%

Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 31.832.400,00Keluaran Frekwensi Kegiatan Sat. Pol. PP 12 bulan

Hasil Terselenggaranya pengamanan kegiatan pemerintah KotaPontianak 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan :RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 31.832.400,005.2 BELANJA LANGSUNG 31.832.400,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 31.832.400,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.164.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.164.000,00

Penggandaan laporan kegiatan 1.00 tahun 1.164.000,00 1.164.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 30.668.400,005.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 30.668.400,00

Makanan dan minuman kegiatan 1.00 tahun 30.668.400,00 30.668.400,00 JUMLAH BELANJA 31.832.400,00

Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

    Rencana Penarikan Dana per Triwulan     Triwulan I  Rp  7.791.000,00   Triwulan II  Rp  7.791.000,00   Triwulan III  Rp  7.791.000,00   Triwulan IV  Rp  8.459.400,00  

 Jumlah  Rp  31.832.400,00  

Printed on Simakda Halaman 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD

2.2.1

1.05 1.05.01 17 001 5 2

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program : 1.05.1.05.01.00.17 - PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBANBENCANA ALAM

Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.17.001 - Pengawasan Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Pengawasan Proteksi Kebakaran Pada Bangunan 100%Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 75.325.000,00Keluaran Frekwensi Kegiatan Sat. Pol. PP 12 bulan

Hasil Terselenggaranya Pengawasan Proteksi Kebakaran PadaBangunan 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan :RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 75.325.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 75.325.000,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 75.000.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 75.000.000,005.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan 75.000.000,00

Pengarah 12.00 ob 750.000,00 9.000.000,00 Penanggungjawab 12.00 ob 700.000,00 8.400.000,00 Koordinator 12.00 ob 650.000,00 7.800.000,00 Ketua 12.00 ob 600.000,00 7.200.000,00 Sekretaris 12.00 ob 550.000,00 6.600.000,00 Anggota (6 org x 12 bln) 72.00 ob 500.000,00 36.000.000,00

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 325.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 325.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 325.000,00

fotocopy dan penjilidan 1.00 tahun 325.000,00 325.000,00 JUMLAH BELANJA 75.325.000,00

Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

    Rencana Penarikan Dana per Triwulan     Triwulan I  Rp  18.831.250,00   Triwulan II  Rp  18.831.250,00   Triwulan III  Rp  18.831.250,00   Triwulan IV  Rp  18.831.250,00  

 Jumlah  Rp  75.325.000,00  

Printed on Simakda Halaman 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD

2.2.1

1.05 1.05.01 18 001 5 2

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.18 - PROGRAM PENERAPAN DAN PENEGAKAN HUKUM DAERAH Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.18.001 - Aktifitas Pagi Menuju Pontianak Tertib dan Bersih Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Terciptanya Wilayah Yang bebas kumuh 100%Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 726.730.800,00Keluaran Frekwensi Kegiatan Sat. Pol. PP 12 bulanHasil Jumlah Giat Penertiban Pagi 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 726.730.800,005.2 BELANJA LANGSUNG 726.730.800,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 607.560.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 607.560.000,005.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan 607.560.000,00

Penanggungjawab 144.00 oh 130.000,00 18.720.000,00 Koordinator 228.00 oh 120.000,00 27.360.000,00 Komandan/Ketua 228.00 oh 110.000,00 25.080.000,00 Anggota 4320.00 oh 100.000,00 432.000.000,00 Tim Aktifitas Pagi Pengarah 9.00 ob 750.000,00 6.750.000,00 Penanggungjawab 9.00 ob 700.000,00 6.300.000,00 Koordinator 54.00 ob 650.000,00 35.100.000,00 Ketua 9.00 ob 600.000,00 5.400.000,00 Wakil Ketua 9.00 ob 600.000,00 5.400.000,00 Sekretaris 9.00 ob 550.000,00 4.950.000,00 anggota 81.00 ob 500.000,00 40.500.000,00

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 119.170.800,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.158.800,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.158.800,00

Penggandaan Bahan Laporan Kegiatan 1.00 tahun 2.158.800,00 2.158.800,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 117.012.000,005.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 117.012.000,00

Makan dan minum kegiatan 1.00 tahun 117.012.000,00 117.012.000,00 JUMLAH BELANJA 726.730.800,00

Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

    Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Printed on Simakda Halaman 2

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

     Triwulan I  Rp  179.529.700,00   Triwulan II  Rp  181.129.700,00   Triwulan III  Rp  191.129.700,00   Triwulan IV  Rp  174.941.700,00  

 Jumlah  Rp  726.730.800,00  

Printed on Simakda Halaman 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD

2.2.1

1.05 1.05.01 18 002 5 2

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.18 - PROGRAM PENERAPAN DAN PENEGAKAN HUKUM DAERAH Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.18.002 - Bersih Fajar Angkat Sidang Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya Tingkat Kepatuhan Masyarakat TerhadapPERDA dan PERKADA 100%

Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 305.577.600,00Keluaran Frekwensi Kegiatan Sat. Pol. PP 12 bulan

Hasil Rasio jumlah Pelanggaran PERDA dan PERKADA yang dibawake sidang 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan :RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 305.577.600,005.2 BELANJA LANGSUNG 305.577.600,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 245.160.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 245.160.000,005.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan 245.160.000,00

Honor petugas penegakan perda 12.480.000,00 Penanggungjawab 96.00 oh 130.000,00 12.480.000,00 Koordinator 96.00 oh 120.000,00 11.520.000,00 Ketua 96.00 oh 110.000,00 10.560.000,00 Anggota 2106.00 oh 100.000,00 210.600.000,00

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 60.417.600,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.792.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 3.000.000,00

Belanja cetak 20.00 buku 150.000,00 3.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.792.000,00

Penggandaan Bahan Laporan Kegiatan 1.00 tahun 3.792.000,00 3.792.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 53.625.600,005.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 53.625.600,00

Makanan dan minuman kegiatan 1.00 tahun 53.625.600,00 53.625.600,00 JUMLAH BELANJA 305.577.600,00

Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

    Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Printed on Simakda Halaman 2

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

     Triwulan I  Rp  80.696.400,00   Triwulan II  Rp  75.488.400,00   Triwulan III  Rp  74.696.400,00   Triwulan IV  Rp  74.696.400,00  

 Jumlah  Rp  305.577.600,00  

Printed on Simakda Halaman 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD

2.2.1

1.05 1.05.01 18 003 5 2

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.18 - PROGRAM PENERAPAN DAN PENEGAKAN HUKUM DAERAH

Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.18.003 - Kegiatan Kesekretariatan PPNS , Administrasi Penyidikan danPelaksanaan Sidang TIPIRING

Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian ProgramTerwujudnya tertib administrasi pemberkasan penyidikan dankoordinasi dengan Aparat penegak hukum terkaitpelaksanaan sidang tipiring

100%

Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 95.719.000,00Keluaran Frekwensi Kegiatan Sat. Pol. PP 12 bulan

Hasil Tersedianya dokumen pemberkasan dan kelengkapan yangdibutuhkan untuk sidang tipiring 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan :RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 95.719.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 95.719.000,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 92.000.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 92.000.000,005.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan 92.000.000,00

Tim Sekretariat PPNS Pembina 8.00 ob 700.000,00 5.600.000,00 Ketua 8.00 ob 650.000,00 5.200.000,00 Sekretaris 8.00 ob 600.000,00 4.800.000,00 Pelaksana Tugas Harian 8.00 ob 600.000,00 4.800.000,00 Anggota 64.00 ob 450.000,00 28.800.000,00 Tim Penyidikan dan Persidangan TIPIRING Penyidik 48.00 ob 450.000,00 21.600.000,00 Korwas PPNS Polresta 16.00 ob 450.000,00 7.200.000,00 Hakim Sidang TIPIRING 8.00 ob 450.000,00 3.600.000,00 Jaksa Sidang TIPIRING 8.00 ob 450.000,00 3.600.000,00 Panitera Sidang TIPIRING 8.00 ob 450.000,00 3.600.000,00 Staf Administrasi Penyidikan 8.00 ob 400.000,00 3.200.000,00

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.719.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 750.000,005.2.2.03.11 Belanja Dokumentasi 750.000,00

Biaya Dokumentasi 1.00 tahun 750.000,00 750.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 470.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 470.000,00

Penggandaan bahan laporan kegiatan 1.00 tahun 470.000,00 470.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.499.000,005.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 2.499.000,00

Makanan dan minuman kegiatan 1.00 tahun 2.499.000,00 2.499.000,00 JUMLAH BELANJA 95.719.000,00

Printed on Simakda Halaman 2

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

    Rencana Penarikan Dana per Triwulan     Triwulan I  Rp  23.804.800,00   Triwulan II  Rp  35.304.800,00   Triwulan III  Rp  35.554.700,00   Triwulan IV  Rp  1.054.700,00  

 Jumlah  Rp  95.719.000,00  

Printed on Simakda Halaman 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD

2.2.1

1.05 1.05.01 18 004 5 2

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.18 - PROGRAM PENERAPAN DAN PENEGAKAN HUKUM DAERAH

Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.18.004 - Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Operasi Penegakkan HukumDaerah

Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat 100%Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 497.528.000,00Keluaran Frekwensi Kegiatan Sat. Pol. PP 12 bulan

Hasil Jumlah Razia PSK, Waria, Warnet, Rumah Kos danPenginapan serta Tempat Hiburan Malam, Layang-Layang, dll 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan :RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 497.528.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 497.528.000,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 425.120.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 425.120.000,005.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan 425.120.000,00

Tim Penegak Perda Pengarah 32.00 ob 750.000,00 24.000.000,00 Penanggungjawab 8.00 ob 700.000,00 5.600.000,00 Koordinator 48.00 ob 650.000,00 31.200.000,00 Ketua 8.00 ob 600.000,00 4.800.000,00 Wakil Ketua 8.00 ob 600.000,00 4.800.000,00 Sekretaris 8.00 ob 550.000,00 4.400.000,00 Anggota 104.00 ob 500.000,00 52.000.000,00 Honor Petugas Penegakan Perda Penanggungjawab 132.00 oh 130.000,00 17.160.000,00 Koordinator 132.00 oh 120.000,00 15.840.000,00 Ketua 132.00 oh 110.000,00 14.520.000,00 Anggota 2508.00 oh 100.000,00 250.800.000,00

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 72.408.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.260.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.260.000,00

Penggandaan Bahan Laporan Kegiatan 1.00 tahun 1.260.000,00 1.260.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 71.148.000,005.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 71.148.000,00

Makan dan minum kegiatan 1.00 tahun 71.148.000,00 71.148.000,00 JUMLAH BELANJA 497.528.000,00

Printed on Simakda Halaman 2

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

    Rencana Penarikan Dana per Triwulan     Triwulan I  Rp  125.999.000,00   Triwulan II  Rp  135.381.000,00   Triwulan III  Rp  141.849.000,00   Triwulan IV  Rp  94.299.000,00  

 Jumlah  Rp  497.528.000,00  

Printed on Simakda Halaman 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD

2.2.1

1.05 1.05.01 18 005 5 2

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.18 - PROGRAM PENERAPAN DAN PENEGAKAN HUKUM DAERAH Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.18.005 - Pencegahan Pelanggaran Perda Ketertiban Umum Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Deteksi dini pelanggaran PERDA dan PERKADA 100%Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 21.537.000,00Keluaran Frekwensi Kegiatan Sat. Pol. PP 12 bulanHasil Rasio jumlah patroli harian per kecamatan 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 21.537.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 21.537.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 21.537.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.937.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.937.000,00

Penggandaan bahan laporan kegiatan 1.00 tahun 1.937.000,00 1.937.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 19.600.000,005.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 19.600.000,00

makan dan minum kegiatan 1.00 tahun 19.600.000,00 19.600.000,00 JUMLAH BELANJA 21.537.000,00

Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

    Rencana Penarikan Dana per Triwulan     Triwulan I  Rp  5.584.250,00   Triwulan II  Rp  3.884.250,00   Triwulan III  Rp  5.584.250,00   Triwulan IV  Rp  6.484.250,00  

 Jumlah  Rp  21.537.000,00  

Printed on Simakda Halaman 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD

2.2.1

1.05 1.05.01 18 006 5 2

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.18 - PROGRAM PENERAPAN DAN PENEGAKAN HUKUM DAERAH Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.18.006 - Penyediaan Data dan Informasi Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap ProdukHukum baik PERDA maupun PERKADA 100%

Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 44.638.000,00Keluaran frekwensi Kegiatan Sat. Pol. PP 12 bulan

Hasil Terselenggaranya Pembinaan yang dilakukan baikperorangan maupun pembinaan terhadap kelompok 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan :RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 44.638.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 44.638.000,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 24.000.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 24.000.000,005.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan 24.000.000,00

Ketua 6.00 ok 400.000,00 2.400.000,00 Sekretaris 6.00 ok 350.000,00 2.100.000,00 Anggota (10 org x 12 bln) 60.00 ok 325.000,00 19.500.000,00

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 20.638.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,005.2.2.03.12 Belanja Dekorasi 7.500.000,00

Belanja Spanduk 25.00 paket 300.000,00 7.500.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.904.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 9.904.000,00

Belanja cetak stiker 1.00 tahun 9.904.000,00 9.904.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 3.234.000,005.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.234.000,00

Makan dan minum kegiatan 1.00 tahun 3.234.000,00 3.234.000,00 JUMLAH BELANJA 44.638.000,00

Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

    Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Printed on Simakda Halaman 2

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

     Triwulan I  Rp  4.000.000,00   Triwulan II  Rp  26.482.000,00   Triwulan III  Rp  5.617.000,00   Triwulan IV  Rp  8.539.000,00  

 Jumlah  Rp  44.638.000,00  

Printed on Simakda Halaman 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD

2.2.1

1.05 1.05.01 18 007 5 2

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.18 - PROGRAM PENERAPAN DAN PENEGAKAN HUKUM DAERAH Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.18.007 - Pengawasan dan Penegakan PERDA Kawasan Tanpa Asap Rokok Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap KawasanUmum Bebas Asap 100%

Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 190.521.500,00Keluaran Frekwensi Kegiatan Sat. Pol. PP 11 bulanHasil Jumlah Razia Kawasan Tanpa Asap Rokok 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 190.521.500,005.2 BELANJA LANGSUNG 190.521.500,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 166.640.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 166.640.000,005.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan 166.640.000,00

Tim Penegak Perda Pengarah 24.00 ob 700.000,00 16.800.000,00 Penanggungjawab 8.00 ob 650.000,00 5.200.000,00 Koordinator 8.00 ob 600.000,00 4.800.000,00 Ketua 8.00 ob 550.000,00 4.400.000,00 Wakil Ketua 8.00 ob 500.000,00 4.000.000,00 Sekretaris 8.00 ob 450.000,00 3.600.000,00 Anggota 104.00 ob 400.000,00 41.600.000,00 Honor Petugas Penegakan Perda Penanggungjawab 44.00 oh 130.000,00 5.720.000,00 Koordinator 44.00 oh 120.000,00 5.280.000,00 Ketua 44.00 oh 110.000,00 4.840.000,00 Anggota 704.00 oh 100.000,00 70.400.000,00

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 23.881.500,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 750.000,005.2.2.03.11 Belanja Dokumentasi 750.000,00

Dokumentasi kegiatan 1.00 tahun 750.000,00 750.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.008.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.008.000,00

Penggandaan bahan laporan kegiatan 1.00 tahun 1.008.000,00 1.008.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 22.123.500,005.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 22.123.500,00

Makanan dan minuman kegiatan 1.00 tahun 22.123.500,00 22.123.500,00 JUMLAH BELANJA 190.521.500,00

Printed on Simakda Halaman 2

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

    Rencana Penarikan Dana per Triwulan     Triwulan I  Rp  47.209.100,00   Triwulan II  Rp  56.359.900,00   Triwulan III  Rp  58.359.900,00   Triwulan IV  Rp  28.592.600,00  

 Jumlah  Rp  190.521.500,00  

Printed on Simakda Halaman 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD

2.2.1

1.05 1.05.01 18 008 5 2

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.18 - PROGRAM PENERAPAN DAN PENEGAKAN HUKUM DAERAH Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.18.008 - Kegiatan Terpadu Penertiban Dengan Dinas/Instansi Terkait Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Terciptanya Kawasan Tertentu Yang Tertib Secara Terencanadan Terpadu 100%

Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 146.232.800,00Keluaran Frekwensi Kegiatan Sat. Pol. PP 12 bulanHasil Jumlah Giat Penertiban PKL/Kios/Bangunan/Gubuk liar 20 kaliKelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 146.232.800,005.2 BELANJA LANGSUNG 146.232.800,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 127.200.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 127.200.000,005.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan 127.200.000,00

Penanggungjawab 20.00 ok 130.000,00 2.600.000,00 Koordinator 20.00 ok 120.000,00 2.400.000,00 Komandan/Ketua 20.00 ok 110.000,00 2.200.000,00 Anggota 620.00 ok 100.000,00 62.000.000,00 Tim Koordinasi Terpadu Pengarah 5.00 ob 750.000,00 3.750.000,00 Penanggungjawab 5.00 ob 700.000,00 3.500.000,00 Koordinator 30.00 ob 650.000,00 19.500.000,00 Ketua 5.00 ob 600.000,00 3.000.000,00 Wakil Ketua 5.00 ob 600.000,00 3.000.000,00 Sekretaris 5.00 ob 550.000,00 2.750.000,00 Anggota 45.00 ob 500.000,00 22.500.000,00

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 19.032.800,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.372.800,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.372.800,00

Penggandaan Bahan Laporan Kegiatan 1.00 tahun 2.372.800,00 2.372.800,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 16.660.000,005.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 16.660.000,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.00 tahun 16.660.000,00 16.660.000,00 JUMLAH BELANJA 146.232.800,00

Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

Printed on Simakda Halaman 2

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

    Rencana Penarikan Dana per Triwulan     Triwulan I  Rp  29.365.200,00   Triwulan II  Rp  36.285.200,00   Triwulan III  Rp  37.951.200,00   Triwulan IV  Rp  42.631.200,00  

 Jumlah  Rp  146.232.800,00  

Printed on Simakda Halaman 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD

2.2.1

1.05 1.05.01 19 001 5 2

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program : 1.05.1.05.01.00.19 - PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYAKEBAKARAN

Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.19.001 - Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 100%Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 30.510.000,00Keluaran Frekwensi Kegiatan Sat. Pol. PP 12 bulan

HasilTerwujudnya layanan jumlah laporan kebakaran yangditangani sesuai waktu tanggap (respon time) di wilayahmanajemen kebakaran

100%

Kelompok Sasaran Kegiatan :RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 30.510.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 30.510.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 30.510.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 900.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya 900.000,00

materai 1.00 tahun 900.000,00 900.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 26.460.000,005.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 26.460.000,00

makan dan minum kegiatan 1.00 tahun 26.460.000,00 26.460.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 3.150.000,005.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.150.000,00

Perjalanan dinas dalam daerah 1.00 tahun 3.150.000,00 3.150.000,00 JUMLAH BELANJA 30.510.000,00

Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

    Rencana Penarikan Dana per Triwulan     Triwulan I  Rp  6.092.000,00   Triwulan II  Rp  7.092.000,00   Triwulan III  Rp  8.738.000,00   Triwulan IV  Rp  8.588.000,00  

 Jumlah  Rp  30.510.000,00  

Printed on Simakda Halaman 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD

2.2.1

1.05 1.05.01 19 002 5 2

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program : 1.05.1.05.01.00.19 - PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYAKEBAKARAN

Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.19.002 - Gerakan Masyarakat Pemadam Api (GEMPA) Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Peningkatan koordinasi pasukan pemadam api masyarakat diKota Pontianak 100%

Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 188.555.000,00Keluaran Frekwensi Kegiatan Sat. Pol. PP 12 bulanHasil Terselenggaranya Lomba Mars Kebakaran 1 kaliKelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 188.555.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 188.555.000,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 24.500.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 24.500.000,005.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan 24.500.000,00

Pengarah 4.00 ob 750.000,00 3.000.000,00 Penanggungjawab 2.00 ob 700.000,00 1.400.000,00 koordinator 2.00 ob 650.000,00 1.300.000,00 Ketua 2.00 ob 600.000,00 1.200.000,00 Sekretaris 2.00 ob 550.000,00 1.100.000,00 Anggota 33.00 ob 500.000,00 16.500.000,00

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 164.055.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 10.280.000,005.2.2.03.11 Belanja Dokumentasi 980.000,00

Beanja Dokumentasi 1.00 paket 980.000,00 980.000,005.2.2.03.12 Belanja Dekorasi 1.000.000,00

Belanja Spanduk 1.00 paket 1.000.000,00 1.000.000,005.2.2.03.24 Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Moderator 7.500.000,00

Belanja jasa tim penilai lomba 3.00 ok 2.500.000,00 7.500.000,005.2.2.03.25 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 800.000,00

Pembawa acara 1.00 orang 300.000,00 300.000,00 Pembaca Doa 1.00 orang 250.000,00 250.000,00 Petugas dirigen 1.00 orang 250.000,00 250.000,00

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.080.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 1.000.000,00

Belanja cetak 1.00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.080.000,00

Belanja penggandaan 1.00 tahun 1.080.000,00 1.080.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 51.695.000,005.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 51.695.000,00

makan dan minum kegiatan 1.00 tahun 51.695.000,00 51.695.000,005.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga100.000.000,00

Printed on Simakda Halaman 2

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5.2.2.21.01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan KepadaMasyarakat

100.000.000,00

hadiah lomba 1.00 paket 100.000.000,00 100.000.000,00 JUMLAH BELANJA 188.555.000,00

Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

    Rencana Penarikan Dana per Triwulan     Triwulan I  Rp  176.305.000,00   Triwulan II  Rp  12.250.000,00   Triwulan III  Rp  0,00   Triwulan IV  Rp  0,00  

 Jumlah  Rp  188.555.000,00  

Printed on Simakda Halaman 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD

2.2.1

1.05 1.05.01 20 001 5 2

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.20 - PROGRAM PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA KEBAKARAN Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.20.001 - Pemeliharaan Peralatan Pemadam Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pemadam KebakaranYang Layak Pakai 100%

Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 11.310.000,00Keluaran Frekwensi Kegiatan Sat. Pol. PP 12 bulan

Hasil Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasaranapemadam kebakaran 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan :RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 11.310.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 11.310.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 11.310.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.910.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya 210.000,00

materai 1.00 tahun 210.000,00 210.000,005.2.2.01.07 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 8.000.000,00

Pengisian APAR 1.00 tahun 8.000.000,00 8.000.000,005.2.2.01.08 Belanja pengisian tabung gas 700.000,00

Belanja pengisian tabung gas oksigen untukpernapasan

1.00 tahun 700.000,00 700.000,00

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 400.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 400.000,00

Belanja penggandaan 1.00 tahun 400.000,00 400.000,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 2.000.000,005.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 2.000.000,00

Belanja pemeliharaan alat komunikasi HT 1.00 tahun 2.000.000,00 2.000.000,00 JUMLAH BELANJA 11.310.000,00

Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

    Rencana Penarikan Dana per Triwulan     Triwulan I  Rp  2.610.000,00   Triwulan II  Rp  4.400.000,00   Triwulan III  Rp  2.300.000,00   Triwulan IV  Rp  2.000.000,00  

 Jumlah  Rp  11.310.000,00  

Printed on Simakda Halaman 2

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

Printed on Simakda Halaman 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD

2.2.1

1.05 1.05.01 20 002 5 2

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.20 - PROGRAM PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA KEBAKARAN Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.20.002 - Pengadaan Peralatan Pemadam Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Peningkatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran 100%Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 69.860.000,00Keluaran Frekwensi Kegiatan Sat. Pol. PP 12 bulan

Hasil Terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana pemadamkebakaran 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan :RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 69.860.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 69.860.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 400.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 400.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 400.000,00

Belanja penggandaan 1.00 tahun 400.000,00 400.000,005.2.3 BELANJA MODAL 69.460.000,005.2.3.28 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 69.460.000,005.2.3.28.07 Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam

Kebakaran69.460.000,00

selang dan kelengkapannya 8.00 set 8.200.000,00 65.600.000,00 Atribusi 2.020.000,00 PPKom 2.00 ob 1.010.000,00 2.020.000,00 Pejabat Pengadaan 2.00 ob 500.000,00 1.000.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2.00 ob 420.000,00 840.000,00

JUMLAH BELANJA 69.860.000,00

Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

    Rencana Penarikan Dana per Triwulan     Triwulan I  Rp  0,00   Triwulan II  Rp  69.860.000,00   Triwulan III  Rp  0,00   Triwulan IV  Rp  0,00  

 Jumlah  Rp  69.860.000,00  

Printed on Simakda Halaman 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD

2.2.1

1.05 1.05.01 21 001 5 2

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.21 - PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.21.001 - Lomba Kampung Aman Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Rokok

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Terselenggaranya pembinaan yang dilakukan baik peroranganmaupun pembinaan terhadap kelompok 100%

Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 208.171.000,00Keluaran Frekwensi Kegiatan Sat. Pol. PP 12 bulanHasil Terselenggaranya Lomba Kampung Aman 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 208.171.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 208.171.000,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 60.000.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 60.000.000,005.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan 60.000.000,00

Honor Tim Pembina Lomba Kampung aman 1.00 kegiatan 45.000.000,00 45.000.000,00 Honor tim penilai lomba kampung aman 1.00 kegiatan 15.000.000,00 15.000.000,00

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 148.171.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 67.660.000,005.2.2.03.10 Belanja Transportasi dan Akomodasi 36.000.000,00

Biaya transportasi 480.00 ok 75.000,00 36.000.000,005.2.2.03.11 Belanja Dokumentasi 260.000,00

Biaya dokumentasi 1.00 tahun 260.000,00 260.000,005.2.2.03.24 Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Moderator 30.600.000,00

Jasa narasumber/tenaga ahli 18.00 oj 1.700.000,00 30.600.000,005.2.2.03.25 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 800.000,00

Petugas pendukung acara Pembawa acara 1.00 orang 300.000,00 300.000,00 Pembaca Doa 1.00 orang 250.000,00 250.000,00 Petugas Dirigen 1.00 orang 250.000,00 250.000,00

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 71.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 71.000,00

Penggandaan laporan kegiatan 1.00 tahun 71.000,00 71.000,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.800.000,005.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.800.000,00

Sewa gedung 6.00 kali 300.000,00 1.800.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 24.500.000,005.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 24.500.000,00

makanan dan minuman kegiatan 1.00 tahun 17.150.000,00 17.150.000,00 snack 1.00 tahun 7.350.000,00 7.350.000,00

5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 4.140.000,005.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.140.000,00

Perjalanan dinas dalam daerah 1.00 tahun 4.140.000,00 4.140.000,005.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga50.000.000,00

Printed on Simakda Halaman 2

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5.2.2.21.01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan KepadaMasyarakat

50.000.000,00

Hadiah lomba kampung aman 1.00 paket 50.000.000,00 50.000.000,00 JUMLAH BELANJA 208.171.000,00

Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

    Rencana Penarikan Dana per Triwulan     Triwulan I  Rp  38.897.750,00   Triwulan II  Rp  69.515.500,00   Triwulan III  Rp  42.257.750,00   Triwulan IV  Rp  57.500.000,00  

 Jumlah  Rp  208.171.000,00