form laporan kinerja instansi pemerintah opd : dinas...
TRANSCRIPT
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 504.000Rp 390.000Rp 77,38%
Keluaran (Output) :
Terdistribusinya surat masuk dan keluar 600 surat 600 surat 100,00%
Hasil (Outcome) :
Terciptanya kelancaran kegiatan komunikasi dan administrasi perkantoran 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 234.980.000Rp 157.160.693Rp 66,88%
Keluaran (Output) :
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bln 12 bln 100,00%
Hasil (Outcome) :
Lancarnya kegiatan pekerjaan dan administrasi perkantoran 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
3 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 26.200.000Rp 18.824.025Rp 71,85%
Keluaran (Output) :
Tersedianya kendaraan dinas 48 unit 48 unit 100,00%
Hasil (Outcome) :
Operasional berjalan lancar 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
4 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 848.881.000Rp 791.317.250Rp 93,22%
Keluaran (Output) :
Tersedianya jasa administrasi keuangan 137 org 137 org 100,00%
Hasil (Outcome) :
Lancarnya pelayanan administrasi keuangan 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
5 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 168.672.000Rp 168.585.112Rp 99,95%
Keluaran (Output) :
Tersedianya peralatan kebersihan 100 % 100 % 100,00%
Hasil (Outcome) :
Terciptanya kenyamanan kantor 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
Menyediakan kebutuhan surat-menyurat dinas yang meliputi alat tulis kantor, perangko dan materei dan benda pos lainnya guna memperlancar administrasi
dan kegiatan-kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Menyediakan kebutuhan layanan telepon, air, listrik dan layanan internet untuk mendukung kelancaran kerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Anggaran
tidak terserap maksimal karena serapan belanja jasa komunikasi hanya sebagian.
Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang meliputi penggantian suku cadang, KIR, STNK dan perbaikan ringan/berat
kendaraan dinas/operasional 8 unit mobil Dinas dan 40 unit sepeda motor untuk mendukung kelancaran kerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan yang meliputi layanan jasa keuangan dan pengelolaan barang/aset di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
berupa honorarium pengelola keuangan dan barang dalam rangka meningkatkan kinerja
FORM LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
6 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 80.000.000Rp 79.998.500Rp 100,00%
Keluaran (Output) :
Tersedianya alat tulis kantor 47 item 47 item 100,00%
Hasil (Outcome) :
Pekerjaan berjalan lancar 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
7 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 71.030.000Rp 65.074.000Rp 91,61%
Keluaran (Output) :
Barang cetakan dan penggandaan 15 item 15 item 100,00%
Hasil (Outcome) :
Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
8 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 9.622.000Rp 9.283.500Rp 96,48%
Keluaran (Output) :
Tersedianya komponen instalasi listrik 18 item 18 item 100,00%
Hasil (Outcome) :
Terselenggaranya pelayanan rutin di SKPD 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
9 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 5.970.000Rp 5.970.000Rp 100,00%
Keluaran (Output) :
Peralatan Rumah Tangga Terbeli 4 item 4 item 100,00%
Hasil (Outcome) :
Menunjang Kegiatan Rumah Tangga Kantor 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
10 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 17.768.000Rp 16.522.800Rp 92,99%
Keluaran (Output) :
Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan 458 eks 458 eks 100,00%
Hasil (Outcome) :
Tersedianya bahan bacaan sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
11 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Menyediakan kebutuhan peralatan listrik dan elektronik berupa lampu, saklar, kabel dan kebutuhan instalasi listrik lainnya, untuk memenuhi kebutuhan
penerangan dan kebutuhan akan peralatan elektronik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peralatan Rumah Tangga untuk menunjang Kegiatan Rumah Tangga Kantor
Penyediaan bahan bacaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bahan bacaan untuk perpustakaan dan desa buku serta penyediaan buku-buku mengenai
peraturan/perundang-undang yang baru untuk menambah wawasan dan pengetahuan
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih, jasa kebersihan yang meliputi pembayaran retribusi sampah dan penyediaan jasa cleaning service
untuk menjaga kebersihan kantor agar tercipta kenyamanan suasana kerja
Menyediakan keperluan alat tulis kantor selama satu tahun sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di Dinas Pendidikan untuk memperlancar kerja
Menyediakan kebutuhan cetakan dan penggandaan selama satu tahun untuk keperluan pekerjaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 2.400.000Rp 1.820.000Rp 75,83%
Keluaran (Output) :
Isi Ulang Tabung Gas 1 th 1 th 100,00%
Hasil (Outcome) :
Tersedianya Gas 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
12 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 129.480.000 Rp 115.431.250 89,15%
Keluaran (Output) :
Penyediaan Makanan dan Minuman karyawan, tamu dan Rapat insidentil 1 th 1 th 100,00%
Hasil (Outcome) :
Tersediannya makanan dan minuman 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
13 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 392.545.000 Rp 302.979.818 77,18%
Keluaran (Output) :
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi 11.140 kali 11.140 kali 100,00%
Hasil (Outcome) :
Terselesaikannya urusan rapat-rapat dan konsultasi 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
14 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak/ Honorer Daerah/ Tidak Tetap
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 264.540.000Rp 248.557.000Rp 93,96%
Keluaran (Output) :
Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer/tidak tetap 21 org 21 org 100,00%
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kesejahteraan Guru Wiyata Bhakti dan
kelancaran kegiatan administrasi kantor
100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
15 Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 19.288.000Rp 13.408.000Rp 69,51%
Keluaran (Output) :
Terlaksananya Pendataan Manajemen Pegawai 1 keg 1 keg 100,00%
Hasil (Outcome) :
Pendataan manajemen pegawai berjalan dengan baik dan lancar 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
16 Kegiatan Pembangunan gedung kantor
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 224.100.000Rp 220.297.800Rp 98,30%
Keluaran (Output) :
Penyediaan bahan logistik kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa isi ulang Tabung Gas selama 1 tahun
Menyediakan makanan dan minuman untuk keperluan tamu
Menyediakan dana untuk mendukung keperluan perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
baik di dalam daerah maupun ke luar daerah
Menyediakan dana untuk membayar jasa tenaga honorer maupun tenaga kontrak atau honorer dan tenaga tidak tetap, TTT 2 orang yang ada di Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan. Termasuk Belanja Jasa Pengamanan : Jaga malam kantor 8 orang, satpam 2 orang dan tambahan kesejahteraan tenaga
keamanan kantor.
Kegiatan ini bertujuan agar tercapainya pengelolaan Administrasi Kepegawaian menjadi tertib dan teratur dan dapat terkumpulnya data kepegawaian yang
valid dan akurat.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
Pengadaan ruang arsip dan dapur 2 unit 2 unit 100,00%
Hasil (Outcome) :
Terlaksananya pembangunan ruang arsip dan dapur 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
17 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 343.621.000Rp 328.872.000Rp 95,71%
Keluaran (Output) :
Tersedianya perlengkapan gedung kantor 12 item 12 item 100,00%
Hasil (Outcome) :
Terpenuhinya perlengkapan gedung 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
18 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 551.099.000Rp 461.668.150Rp 83,77%
Keluaran (Output) :
Tersedianya peralatan gedung kantor 14 item 14 item 100,00%
Hasil (Outcome) :
Peralatan gedung kantor terpenuhi 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
19 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 61.200.000Rp 59.800.000Rp 97,71%
Keluaran (Output) :
Terpeliharanya taman tanaman dan halaman 1 keg 1 keg 100,00%
Hasil (Outcome) :
Taman tanaman dan halaman terawat dan terpelihara 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
20 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 584.005.000Rp 368.842.701Rp 63,16%
Keluaran (Output) :
Terpeliharanya kendaraan dinas atau operasional 48 unit 48 unit 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kendaraan dinas/oerasional terawat dan terpelihara 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
21Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 78.000.000Rp 54.630.000Rp 70,04%
Keluaran (Output) :
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 31 item 31 item 100,00%
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan bertujuan agar kendaraan dinas/operasional dapat terawat dan terpelihara sehingga pekerjaan akan menjadi
lancar.
Kegiatan ini untuk pembangunan ruang arsip dan dapur di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Kegiatan ini untuk pembelian perlengkapan gedung kantor : Filling besi, gordyn, Vertical Blind, Meja rapat, Meja kursi tamu, meja 1/2 biro, AC Split single,
Kitchen set, Rak piring, Sound System, Handy Talky dan CCTV
Kegiatan ini untuk pembelian peralatan gedung kantor guna meningkatkan kualitas pekerjaan, sehingga efisien dan efektifitas pekerjaan meningkat
Kegiatan ini untuk pemeliharaan taman tanaman dan halaman kantor yang bertujuan untuk menjadikan suasana kerja yang nyaman
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
Hasil (Outcome) :
Kenyamanan kerja meningkat 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 49.145.000Rp 47.230.000Rp 96,10%
Keluaran (Output) :
Terpeliharanya : 108 unit 108 unit 100,00%
Hasil (Outcome) :
Peralatan berfungsi dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
23 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 12.310.000Rp 12.120.000Rp 98,46%
Keluaran (Output) :
Tersusunnya laporan keuangan semesteran 24 buku 24 buku 100,00%
Hasil (Outcome) :
Laporan tersusun dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
24 Kegiatan Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 5.515.000Rp 5.322.000Rp 96,50%
Keluaran (Output) :
Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran 4 buku 4 buku 100,00%
Hasil (Outcome) :
Laporan tersusun dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
25 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 18.149.000Rp 17.568.000Rp 96,80%
Keluaran (Output) :
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 4 buku 4 buku 100,00%
Hasil (Outcome) :
Laporan tersusun dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
26 Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja OPD
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 10.000.000Rp 9.970.000Rp 99,70%
Keluaran (Output) :
Rencana Kerja Anggaran Dinas Pendidikan 2 keg 2 keg 100,00%
Hasil (Outcome) :
Buku rencana kerja anggaran 100 % 100 % 100,00%
Menyediakan dana untuk jasa pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga berupa : perbaikan Televisi 7 unit, perbaikan AC 10 unit, perbaikan kipas
angin 6 unit, monitor 3 unit, mesin penghancur kertas 5 unit dan rangka baliho 2 unit. Pemeliharaan sound sistem upacara, aula dan kantor. Pemeliharaan alat
band, pemeliharaan Telepon PABX dan LCD Proyektor serta pemeliharaan jaringan telepon dan instalasi listrik dinas dan UPT.
Menyediakan jasa untuk pemeliharaan peralatan kantor berupa PC 21 unit, note book 7 unit, printer LQ 4 unit, printer laserjet 5 unit, perbaikan mesin ketik 5
unit, pemeliharaan printer 6 unit, pemeliharaan PC server 2 unit, dan LCD 5 unit dan kamera CCTV 5 unit
Menyusun laporan keuangan tiap semesteran yang baik untuk mengetahui sejauh mana realisasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Menyusun laporan prognosis realisasi anggaran enam bulan awal agar dapat digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan enam bulan kedepan
Menyusun laporan pertanggungjawaban akhir tahun untuk digunakan sebagai dasar penilaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
Gambaran Kegiatan
27 Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 50.260.000Rp 49.531.000Rp 98,55%
Keluaran (Output) :
Rencana Kerja Anggaran Dinas Pendidikan 2 keg 2 keg 100,00%
Hasil (Outcome) :
Buku rencana kerja anggaran 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
28Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 14.700.000Rp 14.700.000Rp 100,00%
Keluaran (Output) :
Buku LAKIP 1 keg 1 keg 100,00%
Hasil (Outcome) :
Penyusunan LAKIP tepat waktu 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
29 Kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 91.227.000 Rp 90.167.000 98,84%
Keluaran (Output) :
Peningkatan mutu pendidik PAUD 155 pend
idik
155 pend
idik
100,00%
Hasil (Outcome) :
Mutu pendidikan PAUD meningkat 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
30 Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 35.250.000 Rp 33.834.000 95,98%
Keluaran (Output) :
Pengembangan PAUD melalui pendampingan Akreditasi lembaga 2 keg 2 keg 100,00%
Hasil (Outcome) :
Pendampingan Akreditasi PAUD dapat terlaksana 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
31 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 20.240.000 Rp 19.943.900 98,54%
Keluaran (Output) :
Terselenggaranya kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini di TK Negeri Pembina 1 TK 1 TK 100,00%
Hasil (Outcome) :
Mutu Pendidikan TK Negeri Pembina terangkat 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin bertujuan agar rencana kerja dinas pendidikan dan kebudayaan dapat tersusun dengan benar dan berjalan
sebagaimana mestinya serta untuk meningkatkan layanan pendidikan.
Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin bertujuan agar rencana kerja dinas pendidikan dan kebudayaan dapat tersusun dengan benar dan berjalan
sebagaimana mestinya serta untuk meningkatkan layanan pendidikan.
Kegiatan Penyusunan LAKIP atau LKJiP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan kegiatan rutin bertujuan untuk melaporkan hasil capaian kinerja
SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Kegiatan ini bertujuan untuk memajukan pendidik PAUD agar menjadi lebih baik dan maju
Kegiatan ini bertujuan agar pendampingan akreditasi bagi lembaga PAUD dapat berjalan sehingga PAUD di Kota Magelang menjadi berkembang dan
layanan PAUD menjadi lebih baik.
Kegiatan ini bertujuan agar kegiatan pembelajaran di TK Negeri Pembina berjalan dengan lancar sehingga mutu pendidikan TK Negeri Pembina terangkat.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
32Kegiatan Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan
Anak Usia Dini
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 10.780.000Rp 10.441.000Rp 96,86%
Keluaran (Output) :
Tersosialisasinya kurikulum dan bahan ajar PAUD 100 lemb
aga
100 lemb
aga
100,00%
Hasil (Outcome) :
Tercapainya Kurikulum dan kegiatan belajar mengajar PAUD yang baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
33Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 103.940.000Rp 102.395.000Rp 98,51%
Keluaran (Output) :
Meningkatnya koordinasi dan kerjasama lembaga PAUD 1 keg 1 keg 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kerjasama antar lembaga PAUD yang baik dapat terlaksana 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
34 Kegiatan Publikasi & Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 15.150.000Rp 14.802.000Rp 97,70%
Keluaran (Output) :
Tersosialisasinya PAUD di Kota Magelang 100 org 100 org 100,00%
Hasil (Outcome) :
Masyarakat kota Magelang memperoleh informasi tentang PAUD 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
35 Kegiatan Lomba Semarak Anak
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 70.000.000Rp 66.911.000Rp 95,59%
Keluaran (Output) :
Meningkatnya kreatifitas anak usia dini 7 lomb 7 lomb 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kemandirian, Motivasi dan keberanian anak usia dini meningkat 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
36 Kegiatan Pelatihan Tenaga Kependidikan PAUD
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 16.934.000Rp 16.114.000Rp 95,16%
Keluaran (Output) :
Peningkatan mutu pengelolaan PAUD 70 org 70 org 100,00%
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya manajemen pengelolaan (administrasi) PAUD 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
Kegiatan ini bertujuan agar dapat berkembang dan telaksananya Kurikulum, Bahan ajar dan model pembelajaran PAUD sebanyak 100 lembaga PAUD.
Kegiatan ini bertujuan untuk memajukan Pendidikan Usia Dini lebih baik melalui kerja sama dan koordinasi lembaga
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan arah mengenai pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini
Kegiatan Lomba Semarak anak ini dimaksudkan untuk memotivasi, merangsang kreativitas anak dan keberanian anak menjadi meningkat.
Kegiatan pelatihan tenaga kependidikan PAUD sebanyak 70 pengelola ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Tenaga Kependidikan PAUD
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
37 Kegiatan Penyediaan Operasional PAUD
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 657.000.000Rp 36.000.000Rp 5,48%
Keluaran (Output) :
Tersalurnya Dana Operasional Penyelenggaraan PAUD 1 TK 1 TK 100,00%
Hasil (Outcome) :
Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD sesuai dengan
petunjuk teknis
100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
38 Kegiatan Manajemen Pengelolaan BOP PAUD
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 19.000.000Rp 18.250.000Rp 96,05%
Keluaran (Output) :
Pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan BOP PAUD 1 keg 1 keg 100,00%
Hasil (Outcome) :
Terlaksananya pengelolaan BOP PAUD 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
39 Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 100.000.000Rp 94.889.000Rp 94,89%
Keluaran (Output) :
Terlaksananya pembangunan pagar SDN Rejowinangun Selatan 2 dan pembangunan
jalan masuk untuk difabel
11 seko
lah
11 seko
lah
100,00%
Hasil (Outcome) :
Sekolah memiliki pagar dan jalan masuk untuk difabel 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
40 Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 55.000.000Rp 54.991.000Rp 99,98%
Keluaran (Output) :
Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana sanitasi sekolah 1 seko
lah
1 seko
lah
100,00%
Hasil (Outcome) :
Perbaikan sarana dan prasarana sanitasi sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
41 Kegiatan Pengadan alat praktek dan peraga siswa
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 180.000.000Rp 179.200.000Rp 99,56%
Keluaran (Output) :
Terlaksananya pengadaan alat kesenian drumband dan gamelan untuk 2 sekolah 2 sekol
ah 2 sekol
ah100,00%
Hasil (Outcome) :
Terpenuhinya sarana prasarana untuk sekolaj 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini di TK Negeri Pembina, Anggaran ini bersumber dari DAK Non Fisik BOP
PAUD. Perencanaan awal mengusulkan 5.244 anak (data anak PAUD yang masuk dalam DAPODIK) dengan besaran anggaran Rp. 3.146.400.000,-
sementara alokasi dari pusat muncul Rp. 3.767.400.000,- (6.279 anak) sehingga dana yang tidak bisa terserap sebesar Rp. 621.000.000,-.
Kegiatan ini untuk pengadaan alat kesenian drumband di SMP Negeri 1 dan alat gamelan di SMP Negeri 4.
Kegiatan ini bertujuan untuk pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan BOP PAUD sehingga bantuan tepat sasaran.
Kegiatan ini untuk pembangunan pagar SDN Rejowiangun Selatan 2 dan jalan masuk untuk difabel di 10 sekolah (SDN Tidar 7, SDN Gelangan 7, SDN
Magelang 6, SDN Magelang 7, SDN Potrobangsan 2, SDN Tidar 1, SDN Kemirirejo 1, SDN Kemirirejo 3, SDN Kedungsari 5 dan SDN Jurangombo 4)
Kegiatan ini bertujuan agar sarana sanitasi sekolah di SMP N 3 tersedia dengan baik sehingga lingkungan sekolah menjadi bersih dan nyaman.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
42 Kegiatan Pengadaan Mebeleur Sekolah
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 292.750.000Rp 276.675.000Rp 94,51%
Keluaran (Output) :
Terlaksananya pengadaan meja kursi dan meja guru 8 sekol
ah 8 sekol
ah100,00%
Hasil (Outcome) :
Terpenuhinya sarana dan prasana sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
43 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 117.850.000Rp 115.919.000Rp 98,36%
Keluaran (Output) :
Terlaksananya pengadaan foto pahlawan nasional untuk penguatan pendidikan
karakter
662 pake
t
662 pake
t
100,00%
Hasil (Outcome) :
Terpenuhinya pengadaan foto pahlawan nasional 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
44 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 567.200.000Rp 546.750.000Rp 96,39%
Keluaran (Output) :
Terlaksananya rehab pagar sekolah 4 sekol
ah 4 sekol
ah100,00%
Hasil (Outcome) :
Terpeliharanya pagar sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
45Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala sekolah,Guru, Penjaga
sekolah
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 496.900.000Rp 476.725.000Rp 95,94%
Keluaran (Output) :
Terlaksananya rehab rumah dinas penjaga SD dan SMP 5 sekol
ah 5 sekol
ah100,00%
Hasil (Outcome) :
Terpeliharanya rumah penjaga SD dan SMP 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
46 Kegiatan Pelatihan Penyusunan kurikulum
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 46.640.000Rp 34.964.000Rp 74,97%
Keluaran (Output) :
Tersusunnya perangkat kurikulum 220 tenag
a
pendi
dik
220 tenag
a
pendi
dik
100,00%
Hasil (Outcome) :
Terpahaminya kurikulum 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
Kegiatan ini adalah pengadaaan meja kursi di SD N Gelangan 3, SDN Magersari 1, SMP N 2, SMP N 3, SMP N 4, SMP N 5 dan meja guru di SMP N 3 dan
SMP N 6, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan standarisasi mutu sarana dan prasarana pendidikan
Kegiatan ini adalah pengadaan foto pahlawan nasional untuk penguatan pendidikan karakter sebanyak 662 paket
Kegiatan ini bertujuan agar dapat terlaksananya rehabilitasi pagar sekolah di SMPN 4, pagar SMPN 3 dan rehab perpustakaan SDN Wates 4, SMPN 9 untuk
pemenuhan standar mutu sarana prasarana sekolah.
Kegiatan ini bertujuan agar dapat terlaksananya rehabilitasi rumah penjaga sekolah SDN Magelang 7, SDN Gelangan 2, SDN Rejowinangunn Utara 5, SDN
Jurangombo 1 dan SMP N 10.
Kegiatan ini bertujuan agar teknis penyusunan kurikulum 2013 oleh pendidik dapat dipahami sehingga pelaksanaan PBM di sekolah pelaksana piloting
Kurikulum 2013 dapat berjalan dengan lancar.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
47 Kegiatan Penyelenggaraan Paket A setara SD
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 67.328.000Rp 67.103.000Rp 99,67%
Keluaran (Output) :
Terselenggaranya pembelajaran paket A setara SD 4 kelom
pok
belajar
4 kelom
pok
belajar
100,00%
Hasil (Outcome) :
Warga belajar paket A setara SD naik kelas dan terampil 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
48 Kegiatan Penyelenggaraan Paket B setara SMP
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 204.650.000Rp 204.650.000Rp 100,00%
Keluaran (Output) :
Warga belajar paket B yang terampil 5 KB 5 KB 100,00%
Hasil (Outcome) :
Warga belajar paket B naik kelas dan memiliki keterampilan 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
49Kegiatan Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Evaluasi Pendidikan Dasar
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 51.345.000Rp 26.262.000Rp 51,15%
Keluaran (Output) :
Tersosialisasinya informasi-informasi pendidikan dasar 100 sekol
ah 100 sekol
ah100,00%
Hasil (Outcome) :
Tersosialisasinya program-program pendidikan dasar 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
50 Kegiatan Tes Pengendali Mutu SD
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 147.619.000Rp 74.680.000Rp 50,59%
Keluaran (Output) :
Terlaksananya tes pengendali mutu 2.500 sis 2.500 sis 100,00%
Hasil (Outcome) :
Terukurnya kemampuan siswa 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
51 Kegiatan Tes Pengendali Mutu SMP
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 189.000.000Rp 157.329.000Rp 83,24%
Keluaran (Output) :
Terlaksananya tes pengendali mutu 3.320 sisw
a
3.320 sisw
a
100,00%
Hasil (Outcome) :
Terukurnya kemampuan siswa 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
52Kegiatan Penyediaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD/MI/SDLB (DAK)
Kegiatan ini bertujuan agar warga belajar Paket A setara SD menjadi pintar dan terampil sehinggaa naik kelas dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang
lebih tinggi
Kegiatan ini bertujuan agar warga belajar Paket B menjadi lebih pintar dan mandiri sehingga bisa naik kelas dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang
lebih tinggi
Kegiatan ini bertujuan agar program-program pendidikan dasar dapat terpahami dan terlaksana dengan baik. Anggaran tidak terserap maksimal karena
perpindahan penanganan pendidikan menengah ke provinsi sehingga nara sumber dari provinsi tidak bisa dianggarkan.
Kegiatan ini bertujuan agar siswa mampu mengerjakan tes yang terukur secara general, terukurnya mutu SD. Anggaran tidak terserap maksimal karena di
rekening Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (Pengawas TKD dan TPM) sudah dianggarkan di Penyelenggaraan SD Negeri di tiap sekolah.
Kegiatan ini bertujuan agar siswa mampu mengerjakan tes yang terukur secara general, terukurnya mutu SMP
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 943.250.000Rp 830.880.000Rp 88,09%
Keluaran (Output) :
Tersalurnya dana alokasi khusus ke sekolah penerima DAK 13 sek 13 sek 100,00%
Hasil (Outcome) :
Penyediaan kebutuhan dana pengembangan sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
53 Kegiatan Penyediaan sarana prasarana pendidikan SMP (DAK)
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 318.100.000Rp -Rp 0,00%
Keluaran (Output) :
Tersalurnya dana alokasi khusus ke sekolah penerima DAK 2 sek - sek 0,00%
Hasil (Outcome) :
Penyediaan kebutuhan dana pengembangan sekolah SMP 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
54 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Kedungsari 1
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 130.952.000 Rp 79.855.470 60,98%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
55 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Kedungsari 2
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 88.254.000 Rp 64.374.929 72,94%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
56 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Kedungsari 3
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 133.240.000 Rp 103.613.200 77,76%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
57 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Kedungsari 4
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Kedungsari 1 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah berjalan dengan lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Kedungsari 2 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah berjalan dengan lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Kedungsari 3 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
Kegiatan ini dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan pengadaan mebeluir di SDN Gelangan 3, Rehab gedung sekolah di SDN Kemirirejo 3,
SDN Gelangan 3 dan Pengadaan buku perpustakaan di SDN Tidar 1, SDN Rejowinangun Selatan 2, SDN Jurangombo 2, SDN Kedungsari 1, SDN
Kemirirejo 1, SDN Kemirirejo 3, SDN Magelang 6, SDN Rejowinangun Utara 1, SDN Potrobangsan 2, SDN Wates 1.
Kegiatan ini dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan pengadaan alat laboratorium SMP Muhammadiyah dan SMP Pantekosta. Anggaran ini
tidak terserap karena perencanaan awal mengalokasikan untuk SMP Muhammadiyah dan SMPIT Ihsanul Fikri setelah turun SK dari Kemendikbud lokasi
sekolah yang muncul SMP Muhammadiyah dan SMP Pantekosta sehingga kegiatan ini masuk dalam anggaran perubahan, karena masuk dalam anggaran
perubahan maka waktu pengerjaannya tidak memungkinkan / mencukupi.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 153.032.000 Rp 123.650.039 80,80%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
58 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Kedungsari 5
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 275.694.000 Rp 127.605.100 46,29%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
59 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Kramat 1
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 107.176.000 Rp 68.978.452 64,36%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
60 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Kramat 2
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 84.386.000 Rp 62.530.000 74,10%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
61 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Kramat 3
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 91.797.000 Rp 84.242.200 91,77%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
62 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Kramat 4
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 117.742.000 Rp 79.750.450 67,73%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Kramat 1 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Kramat 2 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Kramat 3 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Kedungsari 4 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Kedungsari 5 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
Anggaran tidak terserap maksimal karena :perencanaan awal menganggarkan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan (Tower air) dan pemeliharaan
jaringan (tower internet), karena masuk dalam anggaran perubahan sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
63 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Kramat 5
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 109.280.000 Rp 50.214.000 45,95%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 thn 1 thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
64 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Potrobangsan 1
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 70.858.000 Rp 69.820.500 98,54%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
65 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Potrobangsan 2
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 154.558.000 Rp 129.777.500 83,97%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
66 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Potrobangsan 3
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 152.698.000 Rp 89.540.365 58,64%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
67 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Potrobangsan 4
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 99.884.000 Rp 81.221.479 81,32%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Kramat 4 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Kramat 5 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
Anggaran tidak terserap maksimal karena : perencanaan awal mengganggarkan belanja jasa tenaga ahli (ekstra) dan belanja makanan dan minuman
kegiatan di sekolah serta belanja buku bacaan namun belanja-belanja tersebut sudah dibiayai melalui dana BOS Pusat sehingga anggaran tersebut tidak bisa
dilaksanakan.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Potrobangsan 1 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Potrobangsan 2 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Potrobangsan 3 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
68 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Wates 1
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 138.436.000 Rp 123.276.630 89,05%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
69 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Wates 2
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 148.262.000 Rp 80.643.000 54,39%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
70 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Wates 3
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 99.170.000 Rp 82.458.700 83,15%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
71 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Wates 4
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 153.130.000 Rp 117.804.900 76,93%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
72 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Wates 5
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 81.236.000 Rp 68.166.214 83,91%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
73 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Cacaban 1
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 162.212.000 Rp 81.638.400 50,33%
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Wates 3 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Wates 4 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Wates 5 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Potrobangsan 4 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Wates 1 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Wates 2 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
74 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Cacaban 3
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 139.100.000 Rp 105.395.800 75,77%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
75 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Cacaban 4
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 137.368.000 Rp 84.623.000 61,60%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
76 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Cacaban 5
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 136.004.000 Rp 112.516.100 82,73%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
77 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Cacaban 6
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 145.840.000 Rp 105.178.000 72,12%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
78 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Gelangan 1
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 107.256.000 Rp 87.792.759 81,85%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Cacaban 1 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Cacaban 3 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Cacaban 4 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Cacaban 5 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Cacaban 6 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
Gambaran Kegiatan
79 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Gelangan 2/4
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 81.734.000 Rp 55.865.300 68,35%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
80 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Gelangan 3
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 128.138.000 Rp 98.183.025 76,62%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
81 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Gelangan 5
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 173.214.000 Rp 89.579.142 51,72%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
82 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Gelangan 6
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 106.184.000 Rp 80.899.000 76,19%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
83 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Gelangan 7
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 81.034.000 Rp 70.039.000 86,43%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
84 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Kemirirejo 1
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Gelangan 7 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Gelangan 6 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Gelangan 1 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Gelangan 2/4 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Gelangan 3 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Gelangan 5 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 276.694.000 Rp 146.934.400 53,10%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
85 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Kemirirejo 3
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 299.290.000 Rp 219.680.060 73,40%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
86 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Magelang 2/7
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 278.152.000 Rp 185.687.000 66,76%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
87 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Magelang 3
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 142.196.000 Rp 79.507.725 55,91%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
88 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Magelang 4
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 133.940.000 Rp 96.822.800 72,29%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
89 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Magelang 5
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 107.232.000 Rp 73.978.200 68,99%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Kemirirejo 1 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Kemirirejo 3 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Magelang 2/7 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Magelang 3 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Magelang 4 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
90 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Magelang 6
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 272.585.000 Rp 165.976.800 60,89%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
91 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Rejowinangun Utara 1
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 114.808.000 Rp 50.752.000 44,21%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
92 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Rejowinangun Utara 2
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 77.400.000 Rp 60.550.073 78,23%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
93 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Rejowinangun Utara 3
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 70.692.000 Rp 31.277.000 44,24%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
94 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Rejowinangun Utara 4
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 127.254.000 Rp 94.973.300 74,63%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Rejowinangan Utara 2 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan
lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Rejowinangan Utara 3 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar berjalan dengan lancar.
Anggaran tidak terserap maksimal karena :Perencanaan awal menganggarkan belanja Buku bahan bacaan dan belanja jasa tenaga ekstrakulikuler kegiatan
di sekolah namun belanja-belanja tersebut sudah dibiayai melalui dana BOS Pusat sehingga anggaran tersebut tidak bisa dilaksanakan.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Magelang 5 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Magelang 6 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Rejowinangan Utara 1 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar berjalan dengan lancar.
Anggaran tidak terserap maksimal karena : Belanja jasa tenaga kerja non pegawai (honor Ekstra Kurikuler) dan Belanja Buku Bacaan yang sudah
dianggarkan di BOSDA sudah dibiayai dengan anggaran BOS Pusat sehingga anggaran tidak terserap.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
95 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Rejowinangun Utara 5
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 138.086.000 Rp 89.682.000 64,95%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
96 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Rejowinangun Utara 6
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 147.064.000 Rp 126.944.800 86,32%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
97 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Jurangombo 1
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 142.174.000 Rp 97.737.554 68,75%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
98 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Jurangombo 2
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 146.584.000 Rp 62.024.000 42,31%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
99 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Jurangombo 4
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 175.996.000 Rp 118.591.000 67,38%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Rejowinangan Utara 4 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar berjalan dengan lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Rejowinangan Utara 5 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan
lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Rejowinangan Utara 6 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan
lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Jurangombo 2 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar berjalan dengan lancar. Anggaran
tidak terserap maksimal karena Perencanaan awal menganggarkan belanja pemeliharaan tower, belanja sewa perlengkapan dan peralatan, dan belanja
sewa mobil namun belanja-belanja tersebut sudah dibiayai melalui dana BOS Pusat sehingga anggaran tersebut tidak bisa dilaksanakan.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Jurangombo 1 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
100 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Jurangombo 5
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 162.522.000 Rp 52.054.995 32,03%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
101 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Magersari 1
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 90.870.000 Rp 64.847.298 71,36%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
102 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Magersari 2
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 143.062.000 Rp 99.834.282 69,78%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
103 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Magersari 3
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 79.482.000 Rp 40.390.000 50,82%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
104 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Rejowinangun Selatan 1
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 149.788.000 Rp 60.284.200 40,25%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Magersari 2 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolahberjalan dengan lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Magersari 3 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Rejowinangun Selatan 1 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan
lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Jurangombo 4 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Jurangombo 5 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar berjalan dengan lancar. Anggaran
tidak terserap maksimal karena : Perencanaan awal menganggarkan belanja pemeliharaan gedung/bangunan sekolah, belanja ATK, belanja cetak foto
Belanja honor ekstra dan belanja buku bahan bacaan serta Belanja makanan dan minuman kegiatan di sekolah namun belanja-belanja tersebut sudah
dibiayai melalui dana BOS Pusat sehingga anggaran tersebut tidak bisa dilaksanakan.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Magersari 1 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
105 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Rejowinangun Selatan 2
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 168.256.000 Rp 79.049.201 46,98%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
106 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Rejowinangun Selatan 3
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 110.020.000 Rp 59.355.500 53,95%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
107 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Rejowinangun Selatan 4
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 136.704.000 Rp 70.084.142 51,27%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
108 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Rejowinangun Selatan 5
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 156.738.000 Rp 112.874.210 72,01%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
109 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Tidar 1
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 129.404.000 Rp 73.992.000 57,18%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
110 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Tidar 3
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 148.240.000 Rp 73.628.455 49,67%
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Tidar 1 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Rejowinangun Selatan 2 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar berjalan dengan lancar.
Anggaran tidak terserap maksimal karena : Perencanaan awal menganggarkan belanja pemeliharaan gedung/bangunan sekolah serta Belanja makanan dan
minuman kegiatan di sekolah namun belanja-belanja tersebut sudah dibiayai melalui dana BOS Pusat sehingga anggaran tersebut tidak bisa dilaksanakan.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Rejowinangun Selatan 3 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar berjalan dengan lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Rejowinangun Selatan 4 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan
lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Rejowinangun Selatan 5 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan
lancar.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
111 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Tidar 4
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 132.536.000 Rp 103.209.000 77,87%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
112 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Tidar 5
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 169.480.000 Rp 121.112.000 71,46%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
113 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Tidar 6
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 133.316.000 Rp 90.384.000 67,80%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
114 Kegiatan Penyelenggaraan SD Negeri Tidar 7
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 119.020.000 Rp 52.036.600 43,72%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
115 Kegiatan Penyelenggaraan SMP Negeri 1 Magelang
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 776.811.000 Rp 540.251.327 69,55%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Tidar 3 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar berjalan dengan lancar. Anggaran tidak
terserap maksimal karena : Perencanaan awal menganggarkan belanja pemeliharaan gedung/bangunan sekolah serta Belanja makanan dan minuman
kegiatan di sekolah namun belanja-belanja tersebut sudah dibiayai melalui dana BOS Pusat sehingga anggaran tersebut tidak bisa dilaksanakan.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Tidar 4 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Tidar 5 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar berjalan dengan lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Tidar 6 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Tidar 7 sehingga Kegiatan Belajar Mengajar berjalan dengan lancar. Anggaran tidak
terserap maksimal karena : Perencanaan awal menganggarkan belanja pemeliharaan tower, belanja sewa perlengkapan dan peralatan, dan belanja sewa
mobil namun belanja-belanja tersebut sudah dibiayai melalui dana BOS Pusat sehingga anggaran tersebut tidak bisa dilaksanakan.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
116 Kegiatan Penyelenggaraan SMP Negeri 2 Magelang
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 832.190.000 Rp 580.809.600 69,79%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
117 Kegiatan Penyelenggaraan SMP Negeri 3 Magelang
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 783.441.000 Rp 537.710.850 68,63%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
118 Kegiatan Penyelenggaraan SMP Negeri 4 Magelang
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 564.186.000 Rp 436.447.000 77,36%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
119 Kegiatan Penyelenggaraan SMP Negeri 5 Magelang
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 738.618.000 Rp 464.449.000 62,88%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
120 Kegiatan Penyelenggaraan SMP Negeri 6 Magelang
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 571.130.000 Rp 511.255.000 89,52%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SMP Negeri 3 Magelang sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan
lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SMP Negeri 4 Magelang sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan
lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SMP Negeri 5 Magelang sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan
lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SMP Negeri 1 Magelang sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan
lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SMP Negeri 2 Magelang sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan
lancar.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
121 Kegiatan Penyelenggaraan SMP Negeri 7 Magelang
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 621.563.000 Rp 455.260.800 73,24%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
122 Kegiatan Penyelenggaraan SMP Negeri 8 Magelang
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 735.283.000 Rp 618.796.400 84,16%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
123 Kegiatan Penyelenggaraan SMP Negeri 9 Magelang
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 677.964.000 Rp 495.498.365 73,09%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
124 Kegiatan Penyelenggaraan SMP Negeri 10 Magelang
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 699.905.000 Rp 628.478.000 89,79%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
125 Kegiatan Penyelenggaraan SMP Negeri 11 Magelang
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 611.707.000 Rp 532.618.000 87,07%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
126 Kegiatan Penyelenggaraan SMP Negeri 12 Magelang
Masukan (Input ):
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SMP Negeri 11 Magelang sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan
lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SMP Negeri 6 Magelang sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan
lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SMP Negeri 10 Magelang sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan
lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SMP Negeri 9 Magelang sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan
lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SMP Negeri 7 Magelang sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan
lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SMP Negeri 8 Magelang sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan
lancar.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
Dana (Alokasi dana) Rp 570.258.000 Rp 469.629.088 82,35%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
127 Kegiatan Penyelenggaraan SMP Negeri 13 Magelang
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) Rp 782.286.000 Rp 545.425.067 69,72%
Keluaran (Output) :
Operasional kegiatan Belajar Mengajar 1 Thn 1 Thn 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kelancaran KBM di Sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
128 Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 3.874.900.000Rp 3.804.270.000Rp 98,18%
Keluaran (Output) :
Pengadaan pemasangan jaringan komputer 7 seko
lah
7 seko
lah
100,00%
Hasil (Outcome) :
Terpenuhinya kebutuhan komputer 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
129 Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sekolah
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 552.035.000Rp 358.130.000Rp 64,87%
Keluaran (Output) :
pengadaan tanah untuk sekolah 215 mtr 215 mtr 100,00%
Hasil (Outcome) :
pembelian tanah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
130 Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 46.000.000Rp 45.260.000Rp 98,39%
Keluaran (Output) :
Penyelenggaraan kursus komputer di PKBM 2 keg 2 keg 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kursus di PKBM berjalan dengan lancar 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
131 Kegiatan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 90.916.000Rp 45.424.000Rp 49,96%
Keluaran (Output) :
Pelaksanaan keaksaran usaha mandiri dan pameran hari aksara internasional 2 keg 2 keg 100,00%
Kegiatan ini bertujuan agar penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer di SMP Negeri berjalan dengan lancar
Kegiatan ini adalah pengadaan'/pembelian tanah untuk penambahan sarpras sekolah di SDN Kedungsari 4 sebesar 215 meter. Anggaran dibayarkan sesuai
dengan perhitungan apraisal.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SMP Negeri 12 Magelang sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan
lancar.
Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di SMP Negeri 13 Magelang sehingga Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah berjalan dengan
lancar.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyelenggarakan kursus komputer bagi warga belajar pendidikan kesetaraan di PKBM untuk persiapan mengikuti Ujian
Nasional Pendidikan Kesetaraan berbasis Komputer dan warga belajar mempunyai keahlian.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
Hasil (Outcome) :
Tersalurnya hasil produk warga buta aksara dan terlaksananya Pameran HAI tingkat
Provinsi Jateng
100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
132 Kegiatan Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 72.053.000Rp 71.233.000Rp 98,86%
Keluaran (Output) :
terselenggaranya kursus stir mobil 60 wb 60 wb 100,00%
Hasil (Outcome) :
Warga belajar pendidikan Kesetaraan memiliki keahlian dan keterampilan 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
133 Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pendidikan PKBM
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 25.000.000Rp 12.175.000Rp 48,70%
Keluaran (Output) :
Terselenggaranya akreditasi lembaga PKBM 3 lemb 3 lemb 100,00%
Hasil (Outcome) :
Lembaga PKBM yang bermutu dan profesional 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
134 Kegiatan Pelaksanaan Pra-UN Paket C
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 14.906.000Rp 14.202.000Rp 95,28%
Keluaran (Output) :
Terlaksananya pra UNPK Paket C 170 warg
a
belaj
ar
paket
170 warg
a
belaj
ar
paket
100,00%
Hasil (Outcome) :
Jumlah warga belajar Paket C yang mengikuti Pra UNPK 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
135 Kegiatan Pelaksanaan UN Paket B dan C
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 31.348.000Rp 30.691.000Rp 97,90%
Keluaran (Output) :
Terlaksananya UNPK Paket B dan C 290 warg
a
belaj
ar
290 warg
a
belaj
ar
100,00%
Hasil (Outcome) :
Monitoring dan Evaluasi UN Paket B dan C terlaksana 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
136 Kegiatan Pelatihan Program Parenting Education bagi Pendidik PAUD
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 23.100.000Rp 17.780.000Rp 76,97%
Keluaran (Output) :
Peserta pelatihan pendidik PAUD 170 org 170 org 100,00%
Kegiatan ini bertujuan agar dapat terlaksananya pameran Hasil produk warga buta aksara melalui pameran HAI (Hari Aksara Internasional). Anggaran tidak
terserap maksimal karena kegiatan pameran Hari Aksara Internasional tingkat Provinsi tidak ada sehingga anggaran untuk pameran tidak terserap.
Kegiatan ini bertujuan agar dapat meningkatkan SDM 60 warga belajar pendidikan kesetaraan melalui kursus stir mobil
Kegiatan ini bertujuan untuk proses kegiatan belajar mengajar menjadi lebih baik dan lembaga PKBM yang baik dan bermutu. Anggaran ini tidak terserap
maksimal karena di rekening Belanja jasa tenaga kebersihan sudah dianggarkan di kegiatan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan 170 warga belajar Paket C agar siap mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan.
Kegiatan ini bertujuan agar hasil belajar warga Paket B dan C sebanyak 290 warga belajar dapat terukur dan dapat mengikuti UNPK
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya pendidikan Peserta pelatihan mengerti arti pentingnya PAUD 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
137 Kegiatan Pelaksanaan Pra UNPK
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 13.979.000Rp 13.619.000Rp 97,42%
Keluaran (Output) :
Terlaksananya Pra UNPK Paket B 120 warg
a
belaj
120 warg
a
belaj
100,00%
Hasil (Outcome) :
Monitoring dan Evaluasi Pra UNPK Paket B 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
138 Kegiatan Replikasi Kelurahan Vokasi
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 60.301.000Rp 59.511.000Rp 98,69%
Keluaran (Output) :
Terselenggaranya pelatihan kecakapan hidup pada replikasi Kelurahan Vokasi 2 keg 2 keg 100,00%
Hasil (Outcome) :
Replikasi kelurahan Vokasi Terpenuhi 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
139 Kegiatan Pelatihan Kursus
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 38.577.000Rp 37.587.000Rp 97,43%
Keluaran (Output) :
Peningkatan SDM pengelola kursus 90 pendid
ik dan
pembi
mbing
90 pendid
ik dan
pembi
mbing
100,00%
Hasil (Outcome) :
Pengelola kursus yang bermutu 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
140 Kegiatan Penyelenggaraan Paket C
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 168.800.000Rp 168.000.000Rp 99,53%
Keluaran (Output) :
Warga belajar paket C yang terampil 4 kelo
mpok 4 kelo
mpok100,00%
Hasil (Outcome) :
Terselenggaranya pembelajaran Paket C setara SMA dan hasil monev 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
141 Kegiatan Pelaksanaan sertifikasi pendidik
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 45.500.000Rp 42.935.000Rp 94,36%
Keluaran (Output) :
Guru mengikuti sosialisasi sertifikasi 200 guru 200 guru 100,00%
Hasil (Outcome) :
Diperolehnya sertifikat pendidik guru profesional 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
Kegiatan ini bertujuan agar 240 orang tua peserta mengerti arti pentingnya PAUD dan pengetahuan tentang PAUD menjadi meningkat
Kegiatan ini bertujuan agar bertambahnya pengetahuan warga belajar Paket B untuk siap mengikuti UNPK
Kegiatan ini bertujuan agar peserta pelatihan pada Replikasi 2 Kelurahan Vokasi (Warga Kelurahan Kramat Selatan dan Kelurahan Magersari) mempunyai
keahlian membuat hantaran.
Kegiatan ini bertujuan untuk 120 pengelola dan pendidik kursus SDM menjadi lebih baik dan 30 lembaga kursus menjadi lebih baik
Kegiatan ini bertujuan agar warga belajar Paket C memiliki ketrampilan dan lebih mandiri
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
142 Kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 425.500.000Rp 337.750.000Rp 79,38%
Keluaran (Output) :
Terlaksananya pembinaan kelompok kerja guru (KKG) 500 org 500 org 100,00%
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya kompetensi guru SD 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
143 Kegiatan Pembinaan MGMP SMP
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 308.350.000Rp 98,61%
Keluaran (Output) :
Terlaksananya Pembinaan MGMP SMP 400 org 400 org 100,00%
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya kemampuan guru mapel SMP se kota Magelang 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
144 Kegiatan Pembinaan KKPS
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 20.000.000Rp 19.100.000Rp 95,50%
Keluaran (Output) :
Terlaksananya Pembinaan kelompok kerja Pengawas Sekolah 15 org 15 org 100,00%
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya kemampuan pengawas sekolah se kota magelang 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
145 Kegiatan Pembinaan KKKS SD
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 58.400.000Rp 57.960.000Rp 99,25%
Keluaran (Output) :
Terlaksananya Pembinaan kelompok kerja Kepala Sekolah (KKKS) SD 77 org 77 org 100,00%
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya kompetensi Kepala SD se Kota Magelang 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
146 Kegiatan Pembinaan MKKS SMP
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 45.900.000Rp 45.220.000Rp 98,52%
Keluaran (Output) :
Terlaksananya Pembinaan Musyawarah kerja Kepala Sekolah MKKS) SMP 22 org 22 org 100,00%
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya kompetensi Kepala SMP se Kota Magelang 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
147 Kegiatan Pelatihan dan Penerbitan Jurnal Ilmiah
Masukan (Input ):
Kegiatan ini bertujuan agar terlaksananya kegiatan sertifikasi penduduk dan dapat meningkatnya mutu pendidikan di Kota Magelang.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah KKG dan mutu pendidik serta tenaga kependidikan SD sebanyak 500 orang.
312.700.000Rp
Kegiatan ini bertujuan agar terpenuhinya kegiatan pembinaan MGMP SMP dan meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan SMP.
Kegiatan ini bertujuan agar terpenuhinya kegiatan pembinaan KKPS dan meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 15 orang.
Kegiatan ini bertujuan agar terpenuhinya kegiatan pembinaan KKKS SD dan meningkatnya kompetensi Kepala Sekolah SD se Kota Magelang.
Kegiatan ini bertujuan agar terpenuhinya kegiatan pembinaan MKKS SMP dan meningkatnya kompetensi Kepala Sekolah SMP se Kota Magelang.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
Dana (Alokasi dana) 60.000.000Rp 53.500.000Rp 89,17%
Keluaran (Output) :
Guru mampu menghasilkan karya pengembangan profesi 75 org 75 org 100,00%
Hasil (Outcome) :
Guru mendapat pengembangan keprofesian berkelanjutan 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
148 Kegiatan Workshop Manajemen Perencanaan Terpadu
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 53.685.000Rp 51.806.000Rp 96,50%
Keluaran (Output) :
Kegiatan workshop manajemen perencanaan terpadu 250 org 250 org 100,00%
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya wawasan dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
149 Kegiatan Jambore pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 60.000.000Rp 49.140.000Rp 81,90%
Keluaran (Output) :
Terpilihnya pendidikan dan tenaga kependidikan non formal 10 org 10 org 100,00%
Hasil (Outcome) :
Terpilihnya pendidik untuk diajukan ke tingkat provinsi 10 org 10 org 100,00%
Gambaran Kegiatan
150 Kegiatan Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 192.000.000Rp 178.366.500Rp 92,90%
Keluaran (Output) :
Jumlah Guru dan Kepala Sekolah yang mengikuti seleksi Calon Kepala Sekolah dan
Pengawas Sekolah
40 guru 40 guru 100,00%
Hasil (Outcome) :
Tersedianya calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang terlatih dan
bersertifikat
100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
151Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 108.000.000Rp 89.925.000Rp 83,26%
Keluaran (Output) :
Terpilihnya guru, pengawas, dan kepala sekolah berprestasi 11 org 11 org 100,00%
Hasil (Outcome) :
Tersedianya pendidik untuk diajukan ke tingkat provinsi 11 org 11 org 100,00%
Gambaran Kegiatan
152 Kegiatan Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 44.000.000Rp 30.248.000Rp 68,75%
Keluaran (Output) :
Siswa peserta Ujian Nasional 140 sek 140 sek 100,00%
Kegiatan ini bertujuan agar dapat terfasilitasinya pengembangan keprofesian guru melalui penulisan hasil penelitian guru sebanyak 75 orang.
Kegiatan ini bertujuan agar dapat terlaksananya kegiatan workshop manajemen terpadu dan meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak
250 orang.
Kegiatan ini bertujuan agar dapat terselenggaranya kegiatan jambore dan menghasilkan 10 orang untuk diajukan ke provinsi
Kegiatan ini bertujuan agar dapat terselenggaranya kegiatan Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah baru yang berlisensi
Kegiatan ini bertujuan untuk memilih guru, pengawas, dan kepala sekolah sebanyak 100 orang untuk meningkatkan prestasi.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
Hasil (Outcome) :
Data peserta ujian nasional 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
153 Kegiatan Peningkatan Kualifikasi S.1 Pendidik PAUD
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 31.500.000Rp 31.500.000Rp 100,00%
Keluaran (Output) :
Jumlah guru penerima 9 org 9 org 100,00%
Hasil (Outcome) :
Jumlah guru berijazah S 1 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
154 Kegiatan Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) TK
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 137.400.000Rp 126.300.000Rp 91,92%
Keluaran (Output) :
Terlaksananya pembinaan kelompok kerja guru Taman Kanak-kanak 300 guru 300 guru 100,00%
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya kompetensi guru Taman Kanak-kanak 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
155 Kegiatan Lomba Olimpiade SAINS Nasional Guru
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 66.000.000Rp 60.497.000Rp 91,66%
Keluaran (Output) :
Terlaksananya Olimpiade Sains Nasional bagi Guru 100 org 100 org 100,00%
Hasil (Outcome) :
Terpilihnya guru mapel SAINS untuk maju ke tingkat provinsi 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
156 Kegiatan Penguatan Assessor Penilaian Kinerja Guru
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 50.000.000Rp 48.620.000Rp 97,24%
Keluaran (Output) :
Bertambahnya jumlah Assessor sesuai dengan rasio guru yang dinilai 120 org 120 org 100,00%
Hasil (Outcome) :
Tercukupinya jumlah Assessor di Kota Magelang dengan rasio 1 : 5 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
157Kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Taman Kanak-kanak.
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 32.900.000Rp 31.640.000Rp 96,17%
Keluaran (Output) :
Terlaksananya Pembinaan kelompok kerja Kepala Sekolah (KKKS) Taman Kanak-
kanak
73 org 76 org 104,11%
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya kompetensi Kepala TK se Kota Magelang 100 % 100 % 100,00%
Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan data peserta UN secara lengkap supaya pelaksanaan UN yang dilakukan 140 sekolah dapat berjalan dengan
lancar. Anggaran tidak terserap maksimal karena verifikasi pelaksanaan UNBK sudah dilakukan oleh Provinsi sehingga Belanja jasa tenaga ahli petugas
verifikasi UNBK tingkat Kota tidak diambil.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi pendidik PAUD sebanyak 9 orang.
Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kualitas proses belajar mengajar di jenjang Taman Kanak-kanak se Kota Magelang
Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan dan bertambahnya kompetensi profesional guru sains di Kota MAgelang
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatnya proses pelayanan pembelajaran guru yang kompeten dan meningkatnya mutu pendidikan di Kota Magelang.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
Gambaran Kegiatan
158 Kegiatan Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 14.592.000Rp 14.270.000Rp 97,79%
Keluaran (Output) :
Buku Profil pendidikan 25 bh 25 bh 100,00%
Hasil (Outcome) :
Tersedianya informasi pendidikan 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
159 Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 11.000.000Rp 8.488.000Rp 77,16%
Keluaran (Output) :
Monitoring Gerakan Peduli Siswa 145 sekol
ah 145 sekol
ah100,00%
Hasil (Outcome) :
Termonitoringnya gerakan peduli siswa 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
160 Kegiatan Penerimaan Siswa Baru
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 163.500.000Rp 128.881.000Rp 78,83%
Keluaran (Output) :
Siswa baru 13 sekol
ah
13 sekol
ah
100,00%
Hasil (Outcome) :
Proses Pelaksanaan PPDB berjalan dengan lancar 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
161 Kegiatan Pemberian Beasiswa dan Bantuan Kepada Siswa dan Sekolah
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 206.380.000Rp 19.630.000Rp 9,51%
Keluaran (Output) :
Penerima beasiswa 125 org 125 org 100,00%
Hasil (Outcome) :
Beasiswa tepat sasaran 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
162 Kegiatan Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi DAK Pendidikan (DAK)
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 98.600.000Rp 62.621.000Rp 63,51%
Keluaran (Output) :
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan DAK 7 seko 7 seko 100,00%
Hasil (Outcome) :
Terlaksananya fungsi controling 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
Kegiatan ini bertujuan untukpeningkatan kepedulian terhadap siswa di 145 sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan
Kegiatan ini bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan penerimaan siswa baru PAUD, SD dan SMP serta transparansi dan akuntabilitas penerimaan
peserta didik.
kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah, mengentaskan angka kemiskinan dan memberi penghargaan bagi siswa yang berprestasi di
Kota Magelang. Anggaran ini tidak terserap maksimal karena Dinas Pendidikan dan Kebudayakan Provinsi Jawa Tengah tidak lagi menyelenggarakan Lomba
Lomba Jenjang SD dan SMP, hal ini menyebabkan tidak diperoleh Juara Tingkat Provinsi sehingga anggaran pemberian beasiswa kepada siswa dan sekolah
berprestasi tidak terserap maksimal.
Kegiatan ini bertujuan agar terpenuhinya kegiatan pembinaan KKKS TK dan meningkatnya kompetensi Kepala Sekolah TK se Kota Magelang serta
meningkatnya layanan pendidikan jenjang TK.
Kegiatan ini bertujuan agar terlaksananya kegiatan penerpan sistem dan informasi manajemen pendidikan serta meningkatnya manajemen pelayanan
pendidikan
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
163 Kegiatan Sidak Pelajar
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 46.100.000Rp 45.821.000Rp 99,39%
Keluaran (Output) :
Terlaksananya sidak pelajar 11 11 100,00%
Hasil (Outcome) :
Pelajar menjadi tertib 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
164 Kegiatan Melaksanakan Asistensi APBS
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 78.763.000Rp 75.386.000Rp 95,71%
Keluaran (Output) :
Penataan dan pengelolaan keuangan sekolah 84 84 100,00%
Hasil (Outcome) :
Administrasi sekolah berjalan lancar 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
165 Kegiatan Manajemen dan Administrasi Keuangan Sekolah
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 30.642.000Rp 28.750.000Rp 93,83%
Keluaran (Output) :
Penataan dan pengelolaan keuangan sekolah 84 84 100,00%
Hasil (Outcome) :
Administrasi keuangan sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
166 Kegiatan Pendataan dan Penyusunan RK SM/SD/TK
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 30.600.000Rp 27.605.000Rp 90,21%
Keluaran (Output) :
Buku RKSM TK,SD,SMP,SMA,SMK 25 bk 25 bk 100,00%
Hasil (Outcome) :
Tersusunya buku RKSM 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
167 Kegiatan Manajemen Pengelolaan ICT Center
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 41.859.000Rp 41.589.000Rp 99,35%
Keluaran (Output) :
Informasi Pendidikan secara online 12 bln 12 bln 100,00%
Hasil (Outcome) :
Website dinas pendidikan dan Pelayanan teknologi informasi sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
168 Kegiatan Penyusunan Buku Selayang Pandang
kegiatan ini berupa sosialisasi dan monitoring evaluasi pelaksanaan dana alokasi khusus pendidikan. Anggaran tidak terserap maksimal karena penggunaan
dana DAK di SMP tidak bisa diambil sehingga Belanja jasa tenaga ahli untuk honor analisis bangunan dan nara sumber tidak bisa diambil.
kali kali
Kegiatan ini bertujuan agar bendahara dari 84 sekolah dapat memahami dan tertib administrasi keuangan dan pembayaran pajak
Kegiatan ini bertujuan agar 208 sekolah tersedia data pendidikan dan dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan penyebaran informasi secara cepat dan meningkatkan pelayanan mutu pendidikan melalui ICT Center
Kegiatan ini bertujuan agar pelajar tidak membolos pada jam efektif belajar sehingga pelajar menjadi tertib
sek sek
Kegiatan ini bertujuan agar 84 sekolah memahami pedoman penyusunan APBS dan kelancaran penyusunan APBS
sek sek
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 24.900.000Rp 15.421.000Rp 61,93%
Keluaran (Output) :
Buku dan leaflet 900 = 200 buku dan
700 leaflet
900 = 200 buku dan
700 leaflet
100,00%
Hasil (Outcome) :
Tersusunnya buku selayang pandang 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
169 Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 49.000.000Rp 48.070.000Rp 98,10%
Keluaran (Output) :
Termotivasinya kepala sekolah untuk bekerja lebih baik 100 % 100 % 100,00%
Hasil (Outcome) :
Termotivasinya kepala sekolah untuk bekerja lebih baik 140 KS 140 KS 100,00%
Gambaran Kegiatan
170 Kegiatan Pelaksanaan PAK Pengawas dan Tenaga Kependidikan
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 90.000.000Rp 84.930.000Rp 94,37%
Keluaran (Output) :
Jumlah guru dan pengawas yang dinilai kinerjanya 1.200 PNS
guru
1.200 PNS
guru
100,00%
Hasil (Outcome) :
Guru dan pengawas memperoleh hasil penilaian kenerja 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
171 Kegiatan Penyusunan Kalender Pendidikan
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 16.000.000Rp 13.800.000Rp 86,25%
Keluaran (Output) :
buku kalender pendidikan 220 bk 220 bk 100,00%
Hasil (Outcome) :
Tersedianya kalender pendidikan 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
172 Kegiatan Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Siswa (BOS)
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 32.500.000Rp 22.200.000Rp 68,31%
Keluaran (Output) :
Termonitoringnya sekolah penerima BOS 115 seko
lah
115 seko
lah
100,00%
Hasil (Outcome) :
Penggunaan dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
173 Kegiatan Pengelolaan Data Pokok Pendidikan
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 55.038.000Rp 49.527.000Rp 89,99%
Kegiatan ini bertujuan agar terpenuhinya kebutuhan buku selayang pandang sehingga informasi pendidikan bisa tersebar. Anggaran belanja penjilidan buku
tidak diambil karena sudah dianggarkan di belanja cetak dan penggandaan buku.
Kegiatan ini bertujuan untuk untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di Kota Magelang dan menambah kompetensi managerial
dan akademik kepala sekolah.
Kegiatan ini bertujuan agar terpenuhinya kegiatan PAK Pengawas dan tenaga kependidikan serta meningkatnya mutu pengawas dan tenaga kependidikan
Kegiatan ini bertujuan untuk pedoman pelaksanaan dan penyusuna pembelajaran dan adanya persamaan persepsi hari efektif belajar
Kegiatan ini bertujuan agar Bantuan Operasional Sekolah tepat sasaran serta meningkatnya layanan pendidikan. Anggaran tidak terserap maksimal karena
Provinsi tidak mengadakan Lomba Tata Kelola BOS sehingga Anggaran untuk Panitia Lomba Tata Kelola BOS dan Anggaran Hadiah uang atas perlombaan
tidak diambil.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
Keluaran (Output) :
Data pokok pendidikan 1 keg 1 keg 100,00%
Hasil (Outcome) :
Terselesaikanya pengelolaan data pendidikan 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
174 Kegiatan Akreditasi Sekolah
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 36.385.000Rp 27.635.200Rp 75,95%
Keluaran (Output) :
Terlaksananya akreditasi sekolah 20 seko 20 seko 100,00%
Hasil (Outcome) :
Sekolah terakreditsi 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
175 Kegiatan Koordinasi Verifikasi dan Validasi Data BOS
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 14.936.000Rp 13.160.000Rp 88,11%
Keluaran (Output) :
Terverifikasinya data BOS 1 keg 1 keg 100,00%
Hasil (Outcome) :
Tersedianya data BOS 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
176Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pendidikan
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 436.174.000Rp 434.174.000Rp 99,54%
Keluaran (Output) :
Rapat koordinasi dan laporan 12 lap 12 lap 100,00%
Hasil (Outcome) :
Terlaksananya koordinasi dan tersedianya laporan 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
177 Kegiatan Pendataan Pendidikan Berbasis Masyarakat
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 61.500.000Rp 61.294.000Rp 99,67%
Keluaran (Output) :
Sistem informasi berbasis masyarakat 100 % 100 % 100,00%
Hasil (Outcome) :
Data siswa kota magelang yang bersekolah di luar kota 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
178 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan BOSDA
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 169.380.000Rp 117.988.000Rp 69,66%
Keluaran (Output) :
Monitoring dan evaluasi BOSDA 100 sek 100 sek 100,00%
Hasil (Outcome) :
Terpantaunya pelaksanaan program BOSDA di sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan informasi data siswa berdasarkan data dari masyarakat dan meningkatkan pelayanan pendidikan.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan operator dan sekolah dapat mengirimkan data yang valid
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidik supaya proses belajar mengajar berjalan lancar, dengan jumlah sekolah yang melaksanakan
akreditasi sekolah adalah 20.
Kegiatan ini bertujuan agar data BOS dapat dipertanggung jawabkan dan Dana BOS dapat tersalurkan dengan baik
Kegiatan ini bertujuan agar fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang pendidikan berjalan dengan lancar dan laporan bisa tersusun.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
179 Kegiatan Lomba Cerdas Cermat SD
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 30.315.000Rp 23.947.800Rp 79,00%
Keluaran (Output) :
Cerdas cermat 6 keg 6 keg 100,00%
Hasil (Outcome) :
hasil kejuaraan 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
180 Kegiatan Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 87.775.000Rp 65.408.000Rp 74,52%
Keluaran (Output) :
Terselenggaranya lomba bagi sekolah 3 juara 3 juara 100,00%
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya prestasi siswa 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
181 Kegiatan Lomba Cerdas Cermat Dokter Kecil
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 40.932.000Rp 30.666.000Rp 74,92%
Keluaran (Output) :
Terselenggaranya lomba dokter kecil 3 juara 3 juara 100,00%
Hasil (Outcome) :
Siswa menjadi juara 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
182 Kegiatan Lomba Sekolah Sehat SD/SMP
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 43.525.000Rp 29.306.000Rp 67,33%
Keluaran (Output) :
Sekolah yang meraih juara 3 sekol
ah 3 sekol
ah100,00%
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya kebersihan dan kesehatan sekolah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
183 Kegiatan Pelaksanaan Pra US SD
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 74.220.000Rp 58.870.000Rp 79,32%
Keluaran (Output) :
Kegiatan ini bertujuan agar Bantuan Operasional Sekolah Daerah tepat sasaran serta meningkatkan layanan pendidikan di Kota Magelang. Anggaran tidak
terserap maksimal karena Banyak sekolah yang mengajukan anggaran perubahan sehingga Petugas monitoring, Belanja makan dan minum rapat dan
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber hanya diambil sebagian.
Kegiatan ini bertujuan untuk melatih daya ingat dan kecerdasan berfikir serta siswa menjadi cerdas dan cermat
Kegiatan ini bertujuan agar siswa menjadi juara di bidang MIPA/Astronomi dan meningkatnya prestasi siswa di bidang MIPA/Astronomi. Anggaran tidak
terserap maksimal karena Belanja Pejalanan Dinas untuk pengiriman peserta lomba ke Tingkat Provinsi tidak diambil, hal ini dikarenakan Provinsi sudah
tidak menangani Pendidikan Dasar mulai Tahun 2017 dan sudah tidak mengadakan lomba berjenjang.
Kegiatan ini bertujuan agar siswa mampu menerapkan ilmu dokter kecil serta siswa menjadi cerdas dan cermat tentang dokter kecil. Anggaran tidak terserap
maksimal karena Belanja Pejalanan Dinas untuk pengiriman peserta lomba ke Tingkat Provinsi tidak diambil, hal ini dikarenakan Provinsi sudah tidak
menangani Pendidikan Dasar mulai Tahun 2017 dan sudah tidak mengadakan lomba berjenjang.
Kegiatan ini bertujuan agar sekolah di tingkat SD/SMP menjadi sehat dan lingkungan sekolah yang sehat pula. Anggaran tidak terserap maksimal karena
Belanja Pejalanan Dinas untuk pengiriman peserta lomba ke Tingkat Provinsi tidak diambil, hal ini dikarenakan Provinsi sudah tidak menangani Pendidikan
Dasar mulai Tahun 2017 dan sudah tidak mengadakan lomba berjenjang.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
Peserta Pra US SD 2.600 sisw
a
2.600 sisw
a
100,00%
Hasil (Outcome) :
Terlaksananya Pra US SD 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
184 Kegiatan Pelaksanaan Ujian Sekolah SD
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 158.404.000Rp 133.814.000Rp 84,48%
Keluaran (Output) :
Siswa mengikuti Ujian Sekolah 2.600 sisw
a
2.600 sisw
a
100,00%
Hasil (Outcome) :
terukurnya kemampuan siswa 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
185 Kegiatan Pelaksanaan Pra UN SMP
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 94.072.000Rp 78.573.400Rp 83,52%
Keluaran (Output) :
Siswa mengikuti Pra UN SMP 3.300 sisw
a
3.300 sisw
a
100,00%
Hasil (Outcome) :
Terukurnya kemampuan siswa sebelum mengikuti UN 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
186 Kegiatan Pelaksanaan UN dan US SMP
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 132.074.000Rp 72.422.000Rp 54,83%
Keluaran (Output) :
Siswa mengikuti US dan UN SMP 3.300 sisw
a
3.300 sisw
a
100,00%
Hasil (Outcome) :
Terukurnya kemampuan siswa 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
187 Kegiatan Lomba Cerdas Cermat SMP
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 23.776.000Rp 21.125.800Rp 88,85%
Keluaran (Output) :
Juara I, II, III 3 juara 3 juara 100,00%
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya kemampuan siswa 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
188Kegiatan Olimpiade Olah raga dan Seni Siswa Nasional SD, SMP, SLB
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 403.756.000Rp 239.238.000Rp 59,25%
Keluaran (Output) :
Terselenggaranya O2SN dan FLS2N SD dan SMP 4 keg 4 keg 100,00%
Kegiatan ini bertujuan agar 2500 siswa SD menguasai soal-soal Pra US dan siap menghadapi Ujian Sekolah
Kegiatan Ini bertujuan agar siswa SD mampu mengerjakan US dan Lulus US
Kegiatan ini bertujuan agar 3300 siswa siap menghadapi UN dan mampu mengerjakan soal-soal UN
Kegiatan ini bertujuan agar 3.300 siswa SMP mampu mengerjakan UN dan lulus UN dengan nilai baik. Anggaran tidak terserap maksimal karena semua
sekolah telah melaksanaka Ujian Nasional Berbasis Komputer, sehingga biaya untuk cetak dan penggandaan soal/LJK UN tidak terserap.
Kegiatan ini bertujuan untuk melatih daya ingat dan kecerdasan berfikir siswa SMP sehingga siswa SMP diharapkan menjadi cerdas dan cermat.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
Hasil (Outcome) :
Kejuaraan O2SN dan FLS2N SD dan SMP 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
189Kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 181.311.000Rp 164.446.000Rp 90,70%
Keluaran (Output) :
Siswa mengikuti pendidikan berkarakter 100 sisw
a
100 sisw
a
100,00%
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya disiplin siswa 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
190 Kegiatan Lomba Kader Kesehatan Remaja
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 33.621.000Rp 19.498.600Rp 58,00%
Keluaran (Output) :
Terpilihnya Juara I, II, dan III 3 juara 3 juara 100,00%
Hasil (Outcome) :
Kemampuan Siswa Meningkat 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
191 Kegiatan Lomba Mapel Agama Islam Pendidikan Dasar
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 298.752.000Rp 257.385.000Rp 86,15%
Keluaran (Output) :
Terlaksananya lomba mapsi 22 cab 22 cab 100,00%
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya prestasi bidang agama islam 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
192Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa melalui Jalur
Pendidikan
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 150.000.000Rp 141.177.000Rp 94,12%
Keluaran (Output) :
Terlaksananya pembinaan nasionalisme dan karakter bangsa 1 keg 1 keg 100,00%
Hasil (Outcome) :
Pembinaan nasionalisme dan karakter bangsa melalui jalur pendidikan terlaksana 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
193 Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 270.200.000Rp 270.200.000Rp 100,00%
Kegiatan ini bertujuan agar siswa tingkat SMP mengerti dan memahami tentang wawasan karakter kebangsaan
Kegiatan ini bertujuan agar siswa mampu menerapkan ilmu kesehatan remaja dan mampu memahami tentang kesehatan remaja. Anggaran tidak terserap
maksimal karena Belanja Pejalanan Dinas untuk pengiriman peserta lomba ke Tingkat Provinsi tidak diambil, hal ini dikarenakan Provinsi sudah tidak
menangani Pendidikan Dasar mulai Tahun 2017 dan sudah tidak mengadakan lomba berjenjang.
Kegiatan ini bertujuan agar siswa pemenang manguasai mapel bidang agama islam dan mempunyai prestasi di mapel agama islam.
Kegiatan ini bertujuan agar siswa terbentuk sikap nasionalisasi kebangsaan dan meningkat karakter kebangsaannya.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemapuan siswa SD, SMP dan bisa menjuarai Olimpiade Olahraga dan Seni. Anggaran tidak terserap maksimal karena
jumlah kejuaraan yang dilombakan di tingkat Provinsi hanya sedikit, sehingga kontingen yang dikirim ke tingkat provinsi sesuai dengan yang dilombakan.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
Keluaran (Output) :
Terselenggaranya kegiatan nyadran 10 loka
si
10 loka
si
100,00%
Hasil (Outcome) :
Terpeliharanya kegiatan adat budaya daerah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
194Kegiatan Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 368.344.000Rp 348.344.000Rp 94,57%
Keluaran (Output) :
Terlaksananya Pagelaran Wayang Kulit dalam rangka hari jadi 1 keg 1 keg 100,00%
Hasil (Outcome) :
Pagelaran wayang kulit di Aloon-aloon 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
195 Kegiatan Lomba Kesenian dan Kebudayaan
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 151.708.000Rp 97.695.000Rp 64,40%
Keluaran (Output) :
Terlaksananya lomba kesenian dan kebudayaan antar sekolah tingkat SD/SMP/SMA
se Kota Magelang
10 keg 10 keg 100,00%
Hasil (Outcome) :
Terpilihnya juara lomba kesenian dan kebudayaan antar sekolah tingkat
SD/SMP/SMA se Kota Magelang
100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
196Kegiatan Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 133.160.000Rp 128.070.000Rp 96,18%
Keluaran (Output) :
Pengiriman duta seni kota magelang ke pentas seni di TMII 1 keg 1 keg 100,00%
Hasil (Outcome) :
Keikutsertaan kota magelang dalam pentas seni di TMII 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
197
Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah
purbakala, museum dan peninggalan bawah air
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 252.071.000Rp 244.843.000Rp 97,13%
Keluaran (Output) :
Terpeliharanya kondisi museum foto dan dokumen sejarah serta partisipasi dalam
pameran museum
12 bln 12 bln 100,00%
Hasil (Outcome) :
Terpeliharanya museum peninggalan sejarah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
198 Kegiatan Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman atas nilai budaya tradisional kedalam diri masyarakat dan melestarikan seni budaya
tradisional, nilai-nilai sejarah serta cagar budaya.
Kegiatan ini bertujuan memfasilitasi pementasan seni budaya dan melestarikan seni budaya serta meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Magelang.
Kegiatan ini bertujuan untuk media aktualisasi diri bagi pelajar di bidang seni budaya dan melestarikan seni budaya di Kota Magelang. Anggaran tidak
terserap maksimal karena pelaksanaan lomba tari dan akustik yang seharusnya kategori putra dan putri digabung sehingga belanja uang atas perlombaan
terserap sedikit .
Kegiatan ini bertujuan untuk media promosi seni budaya kota magelang d tingkat nasional.
Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan museum Jenderal Sudirman menjadi lebih indah dan terpelihara dengan baik.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 57.386.000Rp 48.496.000Rp 84,51%
Keluaran (Output) :
Terlaksananya pentas seni di Jateng Fair PRPP Semarang 1 keg 1 keg 100,00%
Hasil (Outcome) :
Partisipasi seni budaya kota magelang di tingkat provinsi 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
199 Kegiatan pengembangan nilai dan geografi sejarah
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 12.260.000Rp 12.260.000Rp 100,00%
Keluaran (Output) :
Tersedianya profil kebudayaan 50 buah 50 buah 100,00%
Hasil (Outcome) :
Tersusunya profil seni dan budaya di Kota Magelang 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
200 Kegiatan Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 98.367.000Rp 96.807.000Rp 98,41%
Keluaran (Output) :
Film Dokumenter Sejarah Perjuangan Kota Magelang dalam mempertahankan
kemerdekaan
1 film 1 film 100,00%
Hasil (Outcome) :
Tersedianya bahan pembelajaran sejarah lokal 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
201Kegiatan Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 21.404.000Rp 16.824.000Rp 78,60%
Keluaran (Output) :
Terselenggaranya pengiriman peserta kemah budaya 1 keg 1 keg 100,00%
Hasil (Outcome) :
Partisipasi program tingkat provinsi 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
202 Kegiatan Pengelolaan karya cetak dan karya rekam
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 34.483.000Rp 34.043.000Rp 98,72%
Keluaran (Output) :
Poster dan legenda Sejarah perjuangan mantyasih, gunung tidar, kolonial dan
Sudirman
40 buah 40 buah 100,00%
Hasil (Outcome) :
Mendukung terwujudnya pusat informasi sejarah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
203Kegiatan Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala
Masukan (Input ):
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman atas nilai budaya tradisional kedalam diri masyarakat.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan sejarah kota magelang di kalangan masyarakat dan dunia pendidikan.
Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan wahana promosi seni budaya kota magelang di tingkat provinsi.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Magelang.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan sejarah Kota Magelang di kalangan masyarakat dan dunia pendidikan.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
Dana (Alokasi dana) 147.280.000Rp 126.236.000Rp 85,71%
Keluaran (Output) :
Operasional tim cagar budaya dan data informasi cagar budaya 4 triwul
an 4 triwul
an100,00%
Hasil (Outcome) :
Tersedianya rekomendasi cagar budaya 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
204 Kegiatan Pemeliharaan Bangunan Kuno dan Bersejarah
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 53.714.000Rp 51.082.000Rp 95,10%
Keluaran (Output) :
Terpeliharanya kawasan Mantyasih 12 bln 12 bln 100,00%
Hasil (Outcome) :
Terpeliharanya peninggalan sejarah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
205Kegiatan Pengadaan saana dan prasarana seni dan budaya
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 65.050.000Rp 65.050.000Rp 100,00%
Keluaran (Output) :
Tersedianya alat kesenian gamelan, angklung dan kubro siswo 3 set 3 set 100,00%
Hasil (Outcome) :
Terfasilitasinya pertunjukan seni budaya 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
206 Kegiatan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 111.040.000Rp 109.350.000Rp 98,48%
Keluaran (Output) :
Terselenggaranya malam resepsi HUT RI 1 keg 1 keg 100,00%
Hasil (Outcome) :
Mendukung rangkaian peringatan HUT RI 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
207 Kegiatan Penyelenggaraan dialog kebudayaan
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 40.377.000Rp 34.349.000Rp 85,07%
Keluaran (Output) :
Terselenggaranya sarasehan budaya 2 keg 2 keg 100,00%
Hasil (Outcome) :
Terwujudnya ajang aspirasi pengembangan seni budaya 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
208 Kegiatan Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 68.220.000Rp 58.850.000Rp 86,27%
Keluaran (Output) :
Pentas seni di Gunung Tidar dan Mantyasih 12 keg 12 keg 100,00%
Kegiatan ini bertujuan agar tersedia bahan pengambilan kebijakan pelestarian cagar budaya.
Kegiatan ini bertujuan mewujudkan kawasan mantyasih yang terpelihara dengan seni dan indah.
Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan alat kesenian daerah.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan apresiasi dan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman atas nilai budaya tradisional kedalam diri masyarakat.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
Hasil (Outcome) :
Mendukung upaya promosi destinasi wisata Gunung Tidar dan Mantyasih 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
209 Kegiatan Fasilitasi penyelengaraan festival budaya daerah
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 119.183.000Rp 108.833.000Rp 91,32%
Keluaran (Output) :
Pengiriman duta seni parade budaya 1 keg 1 keg 100,00%
Hasil (Outcome) :
Rangkaian acara peringatan hari jadi Provinsi Jawa Tengah 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
210Kegiatan Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 179.907.000Rp 131.097.000Rp 72,87%
Keluaran (Output) :
Terselenggaranya pengiriman duta seni dalam Munas Apeksi 1 keg 1 keg 100,00%
Hasil (Outcome) :
Partisipasi program tingkat nasional 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
211Kegiatan Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 15.450.000Rp 15.450.000Rp 100,00%
Keluaran (Output) :
buku 213 buku 213 buku 100,00%
Hasil (Outcome) :
Pengadaan buku 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
212Kegiatan Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 14.800.000Rp 14.800.000Rp 100,00%
Keluaran (Output) :
buku 200 buah 200 buah 100,00%
Hasil (Outcome) :
Terbelinya buku bacaan 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
213 Kegiatan Pengolahan bahan pustaka desa buku
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 6.000.000Rp 3.199.500Rp 53,33%
Keluaran (Output) :
Terpeliharanya buku bacaan 4.200 eks 4.200 eks 100,00%
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman atas nilai budaya tradisional kedalam diri masyarakat..
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan apresiasi dan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian seni budaya daerah.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan apresiasi dan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian seni budaya daerah. Serapan tidak maksimal karena Anggaran
Belanja Perjalanan Dinas pendamping dan peserta Munas hanya diambil sebagian karena perencanaan Munas Apeksi pelaksanaan di luar jawa, tetapi
dipindah ke Kota Malang.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan informasi masyarakat dan meningkatkan minat baca masyarakat.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan minat baca dan menambah ilmu pengetahuan.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
Hasil (Outcome) :
Buku terawat dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
214 Kegiatan Peningkatan pelayanan desa buku
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 27.366.000Rp 24.947.000Rp 91,16%
Keluaran (Output) :
Meningkatkan pelayanan 1 keg 1 keg 100,00%
Hasil (Outcome) :
Meningkatkan kinerja 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
215 Kegiatan Penyusunan rancangan Peraturan Walikota
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 59.296.000Rp 31.791.000Rp 53,61%
Keluaran (Output) :
Tersusunya rancangan peraturan pelaksanaan Perda perubahan atas Perda No 2
Tahun 2010
2 Rap
erwa
l
1 Rap
erwa
l
50,00%
Hasil (Outcome) :
Peraturan Walikota 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
216 Kegiatan Peningkatan manajemen aset/barang daerah
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 60.856.000Rp 56.856.000Rp 93,43%
Keluaran (Output) :
Pengelolaan aset sekolah 100 seko
lah
100 seko
lah
100,00%
Hasil (Outcome) :
Aset sekolah terkelola dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
217Kegiatan Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 41.500.000Rp 38.405.000Rp 92,54%
Keluaran (Output) :
Upgrade Aplikasi SIM APBS (E-School Budgeting) 1 aplik
asi
1 aplik
asi
100,00%
Hasil (Outcome) :
Mempercepat Pembuatan Anggaran dan Mempermudah pembuatan SPJ 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
218 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 1
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 169.150.000Rp 141.250.687Rp 83,51%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan Belajar Mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan minat baca masyarakat dan menjadi nyaman untuk dibaca. Anggaran tidak terserap maksimal karena Belanja Alat Tulis
Kantor hanya diambil sebagian.
Kegiatan ini bertujuan untuk menambah kesejahteraan dan pendapatan.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Anggaran tidak terserap maksimal karena masuk dalam anggaran perubahan
sehingga capaian/hasil perwalnya hanya 1, dikarenakan untuk perwal pemberian insentif bagi pendidik PAUD belum ada tindak lanjutnya.
Kegiatan ini bertujuan agar tercapainya Kota Magelang menuju WTP dengan pengurus barang yang menjadi handal
Kegiatan ini bertujuan agar mempecepat pembuatan anggaran dan mempermudah pembuatan SPJ sehingga bisa meningkatkan mutu administrasi sekolah
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
Gambaran Kegiatan
219 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 2
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 98.545.000Rp 55.873.906Rp 56,70%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan Belajar Mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
220 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 3
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 90.816.000Rp 71.546.368Rp 78,78%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
221 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 4
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 185.188.000Rp 167.996.753Rp 90,72%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
222 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 5
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 215.937.000Rp 94.239.594Rp 43,64%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
223 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 1
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 100.223.000Rp 66.487.476Rp 66,34%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Kramat 1 agar berjalan dengan baik dan
lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Kramat 2 agar berjalan dengan baik dan
lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Kramat 3 agar berjalan dengan baik dan
lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Kramat 4 agar berjalan dengan baik dan
lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Kramat 5 agar berjalan dengan baik dan
lancar. Anggaran tidak terserap sepenuhnya karena sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Potrobangsan 1 agar berjalan dengan baik
dan lancar.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
224 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 2
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 255.509.000Rp 159.186.644Rp 62,30%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
225 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 3
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 239.713.000Rp 186.145.648Rp 77,65%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
226 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 4
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 129.240.000Rp 108.906.642Rp 84,27%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
227 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 1
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 168.818.000Rp 129.232.403Rp 76,55%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
228 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 2
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 257.631.000Rp 138.395.358Rp 53,72%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
229 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 3
Masukan (Input ):
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Wates 1 agar berjalan dengan baik dan
lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Wates 2 agar berjalan dengan baik dan
lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Potrobangsan 2 agar berjalan dengan baik
dan lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Potrobangsan 3 agar berjalan dengan baik
dan lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Potrobangsan 4 agar berjalan dengan baik
dan lancar.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
Dana (Alokasi dana) 88.652.000Rp 66.381.622Rp 74,88%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
230 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 4
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 134.119.000Rp 102.322.108Rp 76,29%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
231 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 5
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 73.129.000Rp 57.280.845Rp 78,33%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
232 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 1
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 169.527.000Rp 147.568.969Rp 87,05%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
233 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 2
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 157.575.000Rp 118.008.324Rp 74,89%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
234 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 3
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 197.287.000Rp 168.341.030Rp 85,33%
Keluaran (Output) :
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Wates 3 agar berjalan dengan baik dan
lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Wates 4 agar berjalan dengan baik dan
lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Wates 5 agar berjalan dengan baik dan
lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Kedungsari 1 agar berjalan dengan baik
dan lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Kedungsari 2 agar berjalan dengan baik
dan lancar.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
235 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 4
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 180.513.000Rp 151.862.642Rp 84,13%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
236 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 5
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 621.326.000Rp 267.238.065Rp 43,01%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
237 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 3
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 177.910.000Rp 115.022.094Rp 64,65%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
238 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 4
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 172.379.000Rp 136.005.358Rp 78,90%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
239 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 5
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 216.465.000Rp 132.885.147Rp 61,39%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Kedungsari 4 agar berjalan dengan baik
dan lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Kedungsari 5 agar berjalan dengan baik
dan lancar. Anggaran tidak terserap sepenuhnya karena sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Magelang 4 agar berjalan dengan baik dan
lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Kedungsari 3 agar berjalan dengan baik
dan lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Magelang 3 agar berjalan dengan baik dan
lancar.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
240 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 6
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 348.660.000Rp 292.214.767Rp 83,81%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
241 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 2/7
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 457.655.000Rp 381.434.305Rp 83,35%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
242 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 1
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 209.406.000Rp 153.371.430Rp 73,24%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
243 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 24
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 113.372.000Rp 57.217.435Rp 50,47%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
244 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 3
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 134.544.000Rp 118.574.443Rp 88,13%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Magelang 5 agar berjalan dengan baik dan
lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Magelang 6 agar berjalan dengan baik dan
lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Magelang 2/7 agar berjalan dengan baik
dan lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Gelangan 1 agar berjalan dengan baik dan
lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Gelangan 24 agar berjalan dengan baik dan
lancar.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
245 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 5
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 261.659.000Rp 197.673.507Rp 75,55%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
246 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 6
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 153.052.000Rp 122.503.631Rp 80,04%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
247 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 7
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 93.568.000Rp 71.870.950Rp 76,81%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
248 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 1
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 176.766.000Rp 135.214.996Rp 76,49%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
249 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 2
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 106.294.000Rp 86.767.846Rp 81,63%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Gelangan 7 agar berjalan dengan baik dan
lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Rejowinangun Utara 1 agar berjalan
dengan baik dan lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Rejowinangun Utara 2 agar berjalan
dengan baik dan lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Gelangan 1 agar berjalan dengan baik dan
lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Gelangan 5 agar berjalan dengan baik dan
lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Gelangan 6 agar berjalan dengan baik dan
lancar.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
250 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 3
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 94.830.000Rp 78.689.659Rp 82,98%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
251 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 4
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 114.461.000Rp 88.063.338Rp 76,94%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
252 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 5
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 178.134.000Rp 160.649.482Rp 90,18%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
253 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 6
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 141.362.000Rp 134.045.112Rp 94,82%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
254 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 1
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 214.843.000Rp 171.549.047Rp 79,85%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
255 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 3
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 201.922.000Rp 171.457.428Rp 84,91%
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Rejowinangun Utara 3 agar berjalan
dengan baik dan lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Rejowinangun Utara 4 agar berjalan
dengan baik dan lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Rejowinangun Utara 5 agar berjalan
dengan baik dan lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Rejowinangun Utara 6 agar berjalan
dengan baik dan lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Cacaban 1 agar berjalan dengan baik dan
lancar.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
256 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 4
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 254.896.000Rp 168.926.601Rp 66,27%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
257 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 5
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 190.792.000Rp 143.312.034Rp 75,11%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
258 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 6
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 238.909.000Rp 161.538.196Rp 67,61%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
259 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 1
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 412.833.000Rp 350.791.384Rp 84,97%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
260 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 3
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 378.713.000Rp 281.158.695Rp 74,24%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Cacaban 4 agar berjalan dengan baik dan
lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Cacaban 5 agar berjalan dengan baik dan
lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Cacaban 6 agar berjalan dengan baik dan
lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Kemirirejo 1 agar berjalan dengan baik dan
lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Cacaban 3 agar berjalan dengan baik dan
lancar.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
261 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 1
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 200.195.000Rp 170.239.644Rp 85,04%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
262 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 2
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 183.509.000Rp 153.152.511Rp 83,46%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
263 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 3
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 110.228.000Rp 88.208.378Rp 80,02%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
264 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 4
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 184.893.000Rp 151.262.567Rp 81,81%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
265 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 5
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 168.411.000Rp 146.695.778Rp 87,11%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Kemirirejo 3 agar berjalan dengan baik dan
lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Rejowinangun Selatan 1 agar berjalan
dengan baik dan lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Rejowinangun Selatan 2 agar berjalan
dengan baik dan lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Rejowinangun Selatan 3 agar berjalan
dengan baik dan lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Rejowinangun Selatan 4 agar berjalan
dengan baik dan lancar.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
266 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 1
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 183.885.000Rp 175.791.445Rp 95,60%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
267 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 3
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 213.334.000Rp 168.981.092Rp 79,21%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
268 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 4
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 191.473.000Rp 164.939.199Rp 86,14%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
269 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 5
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 256.205.000Rp 198.391.969Rp 77,43%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
270 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 6
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 131.458.000Rp 104.904.657Rp 79,80%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Rejowinangun Selatan 5 agar berjalan
dengan baik dan lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Tidar 1 agar berjalan dengan baik dan
lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Tidar 3 agar berjalan dengan baik dan
lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Tidar 4 agar berjalan dengan baik dan
lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Tidar 5 agar berjalan dengan baik dan
lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Tidar 6 agar berjalan dengan baik dan
lancar.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
271 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 7
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 191.061.000Rp 107.419.857Rp 56,22%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
272 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 1
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 224.150.000Rp 145.569.369Rp 64,94%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
273 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 2
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 264.012.000Rp 151.207.758Rp 57,27%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
274 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 4
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 238.638.000Rp 193.229.397Rp 80,97%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
275 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 5
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 191.104.000Rp 158.748.444Rp 83,07%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
276 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 1
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Jurangombo 4 agar berjalan dengan baik
dan lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Jurangombo 5 agar berjalan dengan baik
dan lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Tidar 6 agar berjalan dengan baik dan
lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Tidar 7 agar berjalan dengan baik dan
lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Jurangombo 1 agar berjalan dengan baik
dan lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Jurangombo 2 agar berjalan dengan baik
dan lancar.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 148.948.000Rp 132.002.100Rp 88,62%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
277 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 2
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 220.707.000Rp 188.553.094Rp 85,43%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
278 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 3
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 112.780.000Rp 62.171.260Rp 55,13%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
279 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 1 Magelang
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 781.486.000Rp 699.084.013Rp 89,46%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
280 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 2 Magelang
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 833.162.000Rp 631.441.650Rp 75,79%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
281 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 3 Magelang
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 889.380.000Rp 884.432.716Rp 99,44%
Keluaran (Output) :
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Magersari 1 agar berjalan dengan baik dan
lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Magersari 2 agar berjalan dengan baik dan
lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Magersari 3 agar berjalan dengan baik dan
lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 1 agar berjalan dengan baik dan lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 2 agar berjalan dengan baik dan lancar.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
282 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 4 Magelang
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 580.628.000Rp 509.925.855Rp 87,82%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
283 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 5 Magelang
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 766.399.000Rp 741.495.085Rp 96,75%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
284 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 6 Magelang
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 696.873.000Rp 537.373.931Rp 77,11%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
285 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 7 Magelang
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 633.099.000Rp 520.183.934Rp 82,16%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
286 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 8 Magelang
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 1.033.530.000Rp 814.591.392Rp 78,82%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 5 agar berjalan dengan baik dan lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 6 agar berjalan dengan baik dan lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 7 agar berjalan dengan baik dan lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 3 agar berjalan dengan baik dan lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 4 agar berjalan dengan baik dan lancar.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
287 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 9 Magelang
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 797.548.000Rp 622.549.468Rp 78,06%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
288 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 10 Magelang
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 817.197.000Rp 814.943.713Rp 99,72%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
289 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 11 Magelang
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 698.878.000Rp 680.339.897Rp 97,35%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
290 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 12 Magelang
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 563.738.000Rp 558.895.000Rp 99,14%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
291 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 13 Magelang
Masukan (Input ):
Dana (Alokasi dana) 902.039.000Rp 729.262.013Rp 80,85%
Keluaran (Output) :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahu
n
1 Tahu
n
100,00%
Hasil (Outcome) :
Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 100 % 100 % 100,00%
Gambaran Kegiatan
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 10 agar berjalan dengan baik dan lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 11 agar berjalan dengan baik dan lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 12 agar berjalan dengan baik dan lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 13 agar berjalan dengan baik dan lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 8 agar berjalan dengan baik dan lancar.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 9 agar berjalan dengan baik dan lancar.
No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi
% Anggaran
/ Capaian
Kinerja
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 13 agar berjalan dengan baik dan lancar.