evaluasi rencana aksi triwulan i dinas pariwisata dan
TRANSCRIPT
TARGET
TW01 Rp. % CAPAIAN KINERJA
% Rp. % CAPAIAN KINERJA %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26
27 28
% % 827,821,975 25% 132,009,119 16% 3 25% Bulan 3 14,398,297 19% 3 100% Sekretaris25%
unit 9,700,000 4 6,426,720 66% 3 75% Sekretaris75%
Bulan 21,700,800 3 4,499,400 21% 3 100% Sekretaris25%
Unit 8,342,800 14 484,800 6% 14 100% Sekretaris35%
Bulan 6,000,000 3 1,000,000 17% 3 100% Sekretaris
25%
Bulan 98,961,300 3 23,109,400 23% 3 100% Sekretaris
25%
Penyelenggaraan rapat
Pembayaran disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo pajak kendaraannya
Pendataan kendaraan dinas operasional
Penyelenggaraan rapat
Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran
Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran
Pemetaan kebutuhan dalam mengelolla administrasi SKPD
Pembelian fasilitas pendukung pengelolaan administrasi SKPD
Pendataan kendaraan dinas operasional
Pembayaran asuransi kendaraan dinas roda 4
Penyediaan Jasa Administrasi Kesekretariatan
Jumlah waktu penyediaan administrasi kesekretariatan
Persentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran
Cakupan pemenuhan pelayanan aparatur dan ketersediaan sarana dan prasarana
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
waktu penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Meningkatnya kualitas SDM, Sarana dan Prasarana perkantoran,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD
21
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah alat listrik dan komponen listrik yang disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
73,896,000 Program Pelayanan Perkantoran
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan jasa perizinan kendaraan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor
EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2020
TUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM
SATUANSATUAN ANGGARAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
PENANGGUNG JAWAB KETARANGANKEGIATAN TARGET
Membayar biaya langganan telepon,listrik,air dan TV kabel sesuai tagihan
Membayar biaya langganan telepon,listrik,air dan TV kabel sesuai tagihan
Pembayaran asuransi kendaraan dinas roda 4
Pembelian peralatan kebersihan dan pembayaran upah kerja petugas kebersihan
Pengecekan isntalasi listrik dan pembelian alat listrik dan elektronik serta penggantian kompenen instalasi yang rusak
Pembayaran biaya langganan surat kabar dan majalah
Pemetaan kebutuhan dalam mengelolla administrasi SKPD
Pembelian fasilitas pendukung pengelolaan administrasi SKPD
Pembelian peralatan kebersihan dan pembayaran upah kerja petugas kebersihan
Pengecekan isntalasi listrik dan pembelian alat listrik dan elektronik serta penggantian kompenen instalasi yang rusak
Pembayaran biaya langganan surat kabar dan majalah
TARGET
TW01 Rp. % CAPAIAN KINERJA
% Rp. % CAPAIAN KINERJA %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26
27 28
Meningkatkan Cakupan Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa Meningkatnya
21
73,896,000 Program
TUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM
SATUANSATUAN ANGGARAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
PENANGGUNG JAWAB KETARANGANKEGIATAN TARGET
Dokumen 85,970,600 3 13,387,300 16% 3 100% Sekretaris
25%
Bulan 236,631,725 3 55,111,452 23% 3 100% Sekretaris25%
unit 90,042,000 14 0 0% 50% Sekretaris
100%
Pembuatan dokumen pengadaan barang, dan membuat SPJ pencairan dana
Pembuatan dokumen pengadaan barang
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan Mebeleur unit 27,647,000 8 0 0% 50% Sekretaris
100%
Pembuatan dokumen pengadaan barang, dan membuat SPJ pencairan dana
Pembuatan dokumen pengadaan barang
Pengadaan Mebeleur
Penambahan Daya Instalasi Listrik Jumlah Penambahan daya instalasi listrik
Watt 50,000,000 3500 0 0% 0 0 Sekretaris
100%Penambahan daya isntalasi listrik
gedung/bulan 12,529,750 3 8,529,750 68% 3 100% Sekretaris25%
Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanana, dan Pelaksanaan Pekerjaan
Pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor
unit 43,000,000 2 3,562,000 8% 4 200% Sekretaris
35%
Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan Pelaksanaan Pekerjaan
Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan Pelaksanaan Pekerjaan
Proses pengadaan masih berlangsung di UKPBJ
Proses pengadaan masih berlangsung di UKPBJ
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Menunggu perubahan karena terdapat kesalahan di DPA yaitu diindikator jumlah penambahan daya
Membuat surat tugas bagi pegawai yang akan mengikuti rapat koordinasi dan membuat SPPD danpembayaran rincian perjalanan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
Pengelolaan Keuangan SKPD Jumlah dokumen keuangan yang disusun tepat waktu
Jumlah peralatan kantor yang diadakan
Jumlah mebeleur kantor yang diadakan
Menghimpun realisasi belanja dan menyusun laporan pertanggung jawab SKPD
Membuat surat tugas bagi pegawai yang akan mengikuti rapat koordinasi dan membuat SPPD danpembayaran rincian perjalanan
Menghimpun realisasi belanja dan menyusun laporan pertanggung jawab SKPD
TARGET
TW01 Rp. % CAPAIAN KINERJA
% Rp. % CAPAIAN KINERJA %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26
27 28
Meningkatkan Cakupan Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa Meningkatnya
21
73,896,000 Program
TUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM
SATUANSATUAN ANGGARAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
PENANGGUNG JAWAB KETARANGANKEGIATAN TARGET
4,500,000 2 900,000 20% 2 100% Sekretaris
40%
unit 3,900,000 3 600,000 15% 3 100% Sekretaris40%
Orang 55,000,000 2 0 0% 1 50% Sekretaris
40%
Menidentifikasi jenis bimtek dan pegawai yang akan mengikutinya
Mengikuti pelatihan
% 78,388,600 20% 17,547,000 Dokumen 9,900,000 1 8,788,500 89% 1 100% Sekretaris100%
Penyusunan SK Kegiatan Penyusunan SK Kegiatan
Dokumen 6,345,000 1 2,578,500 41% 1 100% Sekretaris50%
Penyusunan SK kegiatan Penyusunan SK kegiatan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Dokumen 62,143,600 1 6,180,000 10% 1 100% Sekretaris
15%Penyusunan SK Kegiatan
Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD
% % 4,356,777,400 25% 34,092,961 Unit 26,350,000 - 0 0% 0 010%
Pagu dialihkan ke perubahan anggaran
Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan Pelaksanaan Pekerjaan
Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan Pelaksanaan Pekerjaan
Pelaksanaan mimbingan teknis mengikuti undangan
Penyusunan Laporan kinerja SKPD (LKj) SKPD
Penyusunan SK Kegiatan
Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Peningkatan PAD sektor pariwisata
Jumlah Peningkatan PAD Sektor Pariwisata
Jumlah aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
Penyusunan Laporan kinerja SKPD (LKj) SKPD
Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan Pelaksanaan Pekerjaan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan kerja yang dipelihara
unit
Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan Pelaksanaan Pekerjaan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan kerja yang dipelihara
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah laporan kinerja SKPD yang disusun
Penginputan pada aplikasi SIRUP
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Meningkatkan kontribusi PAD sektor pariwisata
Peningkatan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke
Jumlah sarana dan prasarana pada destinasi wisata hutan mangrove tongke-tongke
Cakupan pemenuhan pelaporan kinerja
Program Pelaporan Kinerja
Penyusunan Laporan Kinerja (Lkj)
Persentase peningkatan PAD sektor kepariwisataan
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
% kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD
Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD yang disusun
Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun
TARGET
TW01 Rp. % CAPAIAN KINERJA
% Rp. % CAPAIAN KINERJA %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26
27 28
Meningkatkan Cakupan Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa Meningkatnya
21
73,896,000 Program
TUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM
SATUANSATUAN ANGGARAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
PENANGGUNG JAWAB KETARANGANKEGIATAN TARGET
Kali 104,271,300 13 16,289,661 16% 12 92.30%
25%Penyusunan SK tim Kegiatan Pengelola Gedung Pertemuan Sinjai
Menyusun daftar kebutuhan gedung pertemuan Sinjai
Melakukan pembelanjaan sesuai kebutuhan
Melakukan pembayaran upah kerja pengelola Gedung Pertemuan Sinjai
Kelompok 9,729,000 1 2,439,700 25% 1 100%25%
Penyusunan SK tim Kegiatan Pembinaan Kelompok sadar wisata
Penyusunan SK tim Kegiatan Pembinaan Kelompok sadar wisata
Melakukan pembinaan pada kemompok sadar wisata
Melakukan pembinaan pada kemompok sadar wisata
Melakukan pembayaran upah kerja
Melakukan pembayaran upah kerja
Bulan 79,244,500 3 11,005,200 14% 3 100%
25%
Penyusunan SK tim Kegiatan Pemeliharaan obyek wisata
Penyusunan SK tim Kegiatan Pemeliharaan obyek wisata
Melakukan pembelanjaan sesuai kebutuhan
Melakukan pembelanjaan sesuai kebutuhan
Melakukan pemeliharaan obyek wisata
Melakukan pemeliharaan obyek wisata
Melakukan pembayaran upah kerja
Melakukan pembayaran upah kerja
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Banyak kegiatan yang dibatalkan di bulan maret terkait adanya covid 19
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Pemeliharaan Obyek Wisata
Pembinaan Kelompok Sadar Wisata
Pengelolaan Gedung Pertemuan
waktu pemeliharaan obyek wisata
Jumlah pemakaian gedung pertemuan
Jumlah Pokdarwis yang dibina
TARGET
TW01 Rp. % CAPAIAN KINERJA
% Rp. % CAPAIAN KINERJA %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26
27 28
Meningkatkan Cakupan Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa Meningkatnya
21
73,896,000 Program
TUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM
SATUANSATUAN ANGGARAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
PENANGGUNG JAWAB KETARANGANKEGIATAN TARGET
31,373,600 3 4,358,400 14% 3 100%
25%
orang 116,568,000 - 0 0% 0 0%-
orang 92,733,600 - 0 0% 0 0%
-
orang 116,568,000 - 0 0% 0 0%
-
obyek wisata 3,409,005,000 - 0 0% 0 0%10%
Menunggu juknis DAK
Pelaksanaan kegiatan di triwulan II
Pelaksanaan kegiatan di triwulan III
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Penginputan pada aplikasi SIRUP
Penyusunan SK tim Kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha jasa kepariwisataan
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Pelaksanaan kegiatan di triwulan II
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata
RekomendasiTDUP
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Melakukan pembinaan dan pengawasan pada usaha jasa Melakukan pembayaran upah kerja
Jumlah peserta Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata
Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata
Jumlah peserta pelatihan tata kelola destinasi pariwisata
Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah dan Warisan Budaya
Jumlah sarana dan prasaranan obyek wisata yang dikembangkan
Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan
Pembinaan dan Pengaawasan usaha jasa kepariwisataan
Jumlah rekomendasi TDUP yang dikeluarkan
Jumlah peserta pelatihan pemandu wisata sejarah dan warisan budaya
Melakukan pembinaan dan pengawasan pada usaha jasa kepariwisataan
Melakukan pembayaran upah kerja
Penyusunan SK tim Kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha jasa kepariwisataan
TARGET
TW01 Rp. % CAPAIAN KINERJA
% Rp. % CAPAIAN KINERJA %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26
27 28
Meningkatkan Cakupan Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa Meningkatnya
21
73,896,000 Program
TUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM
SATUANSATUAN ANGGARAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
PENANGGUNG JAWAB KETARANGANKEGIATAN TARGET
orang 92,733,600 - 0 0% 0 0%-
orang 92,733,600 - 0 0% 0 0%
orang 92,733,600 - 0 0% 0 0%-
orang 92,733,600 - 0 0% 0 0%
-
orang orang 387,091,525 23,319 54,836,400 event 50,194,100 1 41,321,200 82% 1 100%100%
Melakukan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan
Pelaksanaan kegiatan
Pelaksanaan kegiatan di triwulan IV
Pelaksanaan kegiatan di triwulan III
Pelaksanaan kegiatan di triwulan IV
Pelatihan Pemandu Wisata Ekowisata
Jumlah peserta Pelatihan Pemandu Wisata Ekowisata
Pelatihan Pemandu Wisata Treking Jumlah peserta Pelatihan Pemandu Wisata Treking
Pelaksanaan kegiatan di triwulan III
Pelatihan Pemandu Wisata Kuliner dan Belanja
Jumlah peserta Pelatihan Pemandu Wisata Kuliner dan Belanja
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Melakukan promosi pelaksanaan kegiatan melalui media cetak dan media sosial
Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
Menyusun SK kegiatan
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Jumlah kunjungan wisatawan
Sinjai Culture Carnival Terlaksananya Sinjai Culture Carnival
Peningkatan kunjungan wisata
Jumlah Peningkatan Kunjungan Wisata
Pelatihan Pemandu Wisata Tematik Jumlah peserta Pelatihan Pemandu Wisata Tematik
TARGET
TW01 Rp. % CAPAIAN KINERJA
% Rp. % CAPAIAN KINERJA %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26
27 28
Meningkatkan Cakupan Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa Meningkatnya
21
73,896,000 Program
TUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM
SATUANSATUAN ANGGARAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
PENANGGUNG JAWAB KETARANGANKEGIATAN TARGET
orang 116,926,500 40 0 0% 40%70%
Melakukan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan pemilihan ana dara ana burane
Melakukan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan pemilihan ana dara ana burane
bulan 155,922,200 3 5,961,200 4% 3 100%25%
64,048,725 6 7,554,000 12% 6 100%25%
Menyusun SK kegiatan Menyusun SK kegiatan
Pemantauan kondisi obyek wisata di air terjun tujuh tingkat lembang saukang
Pemantauan kondisi obyek wisata di air terjun tujuh tingkat lembang saukang
Pemantaan kondisi obyek wisata pantai bulokkong
Pemantaan kondisi obyek wisata pantai bulokkong
Pemantauan kondisi obyek wisata hutan bakau takkalala
Pemantauan kondisi obyek wisata hutan bakau takkalalaPemantauan kondisi obyek
wisata pantai ujung kupang
Pemantauan kondisi obyek wisata pantai ujung kupang
Pemantauan kondisi obyek wisata pantai marannu
Pemantauan kondisi obyek wisata pantai
Pemantauan kondisi obyek wisata air panas tondong
Pemantauan kondisi obyek wisata air panas tondong
event event 390,760,500 - 47,118,400 event 134,042,500 - 0 0% 0 0-
96,636,700 3 38,885,000 40% 2 100%35%
Penjemputan tamu
Pelaksaanaan festival
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi
Penyusunan laporan kegiatan
Penyusunan laporan
50,011,400 31 2,320,000 5% 32 100%25%
Buah 19,055,200 34 1,760,000 9% 34 100%25%
Menyusun SK kegiatan Menyusun SK kegiatan
Kepala Bidang Kebudayaan
Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
Pengelolaan dan Pengembangan Museum Daerah
Jumlah koleksi museum yang dikelola
Penjemputan tamu -tamu daerah dan pelaksaan festival
Meningkatkan pelestarian dan aktualisasi budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan daerah
pelayanan informasi koleksi di
Kepala Bidang Kebudayaan
Kepala Bidang Kebudayaan
Kepala Bidang Kebudayaan
Kepala Bidang Kebudayaan
Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Pelaksanaan kegiatan dijadwalkan di bulan April
Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Updating data dan informasi di media sosial
'Melakukan promosi pelaksanaan kegiatan melalui media cetak dan media sosial
Pelaksanaan kegiatan kumpul belajar seni setiap hari jumat
Menyusun SK kegiatan
Penyusunan SK kegiatan
Pengambilan gambar terbaru di obyek wisata
Updating data dan informasi di media sosial
Pengembangan Kesenian dan Kekayaan Budaya Daerah
Jumlah festival penjemputan tamu yang dilaksanakan
Kumpul Belajar Seni (KBS) Jumlah peserta KBS yang dibina
Orang
Jumlah waktu pemenuhan informasi wisata Kab. Sinjai
Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya
Jumlah pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya
Meningkatnya Jumlah Benda,Situs dan Cagar Budaya yang dilestrarikan
Jumlah pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
penjemputan/festival
Persentase peningkatan pelestarian warisan budaya
Kepala Bidang Kebudayaan
pelayanan informasi koleksi di museum daerah
Jumlah Benda,Situs dan Cagar Budaya yang dilestrarikan
jumlah monitoring dan pembinaan jasa kepariwisataan
obyek wisata
Tourism Information Center (TIC)
Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
Monitoring dan Pembinaan Jasa Kepariwisataan
Kepala Bidang Kebudayaan
Pelaksanaan Kegiatan di Triwulan III dan IV
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
'Melakukan promosi pelaksanaan kegiatan melalui media cetak dan media sosial
Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
Penyusunan SK kegiatan
Pengambilan gambar terbaru di obyek wisata
Menyusun SK kegiatan
Jumlah peserta ana dara dan ana burane sinjai tahun 2019
Pemilihan Ana Dara dan Ana Burane Sinjai
Pelaksanaan kegiatan kumpul belajar seni setiap hari jumat
Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
TARGET
TW01 Rp. % CAPAIAN KINERJA
% Rp. % CAPAIAN KINERJA %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26
27 28
Meningkatkan Cakupan Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa Meningkatnya
21
73,896,000 Program
TUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM
SATUANSATUAN ANGGARAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
PENANGGUNG JAWAB KETARANGANKEGIATAN TARGET
49,162,100 - 2,200,000 4% 0 0-
41,852,600 2 1,953,400 5% 2 100%100%
Penyusunan 2 naskah akademik
Pangkat : Pembina TK. INIP. 197212280 199202 2 001
Kepala Bidang Kebudayaanjumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu
Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)
Karya Budaya
jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu
Cagar BudayaJumlah cagar budaya yang di ajukan
Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
informasi koleksi di museum daerah kabupaten sinjai
Kepala Bidang Kebudayaan
Pengusulan karya budaya Kab. Sinjai menjadi WBTB Indonesia tahun 2020
Jumlah dokumen kajian warisan budaya tak benda tahun 2020
Registrasi Cagar Budaya Pelaksanaan kegiatan di triwulan II
Perawatan bangunan dan koleksi museum daerah;Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
Kepala Bidang Kebudayaan
koleksi di museum daerah kabupaten sinjai
Sinjai, 31 Maret 2020 Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudyaan Kebupaten Sinjai
HAERANI DAHLAN,S.IP.M.Si
Perawatan bangunan dan koleksi museum daerah;
Pengusulan karya budaya Kab. Sinjai menjadi WBTB Indonesia tahun 2020
TARGET
TW02 Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26
27 28
% % 473,075,995 50% 308,458,813 65% 6 50% Bulan 6 27,306,677 40% 6 100% Sekretaris50%
unit 9,126,720 6 6,664,300 73% 3 50% Sekretaris100%
Bulan 19,499,400 6 8,999,400 46% 6 100% Sekretaris50%
Unit 1,561,600 20 484,800 31% 14 70% Sekretaris70%
Bulan 6,000,000 6 2,100,000 35% 6 100% Sekretaris
50%
Bulan 100,311,300 6 44,884,900 45% 6 100% Sekretaris
50%
Pembayaran upah kerja kesekretariatan
Pembelian belanja modal dihapus di perubahan anggaran
Penyelenggaraan rapat Penyelenggaraan rapat
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Pembayaran biaya langganan surat kabar dan majalah
Pembayaran biaya langganan surat
kabar dan majalah
Penyediaan Jasa Administrasi Kesekretariatan
Jumlah waktu penyediaan administrasi kesekretariatan
Pemetaan kebutuhan dalam mengelolla administrasi SKPD
Pemetaan kebutuhan dalam
mengelolla administrasi SKPD
Pembelian fasilitas pendukung pengelolaan administrasi SKPD
Pembelian fasilitas pendukung pengelolaan
administrasi SKPD
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah alat listrik dan komponen listrik yang disediakan Pengecekan isntalasi listrik
dan pembelian alat listrik dan elektronik serta penggantian kompenen instalasi yang rusak
Pengecekan isntalasi listrik dan
pembelian alat listrik dan elektronik serta
penggantian kompenen instalasi
yang rusak
67,896,000
Membayar biaya langganan telepon,listrik,air dan TV kabel sesuai tagihan
Membayar biaya langganan
telepon,listrik,air dan TV kabel sesuai
tagihanPenyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan jasa perizinan kendaraan
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
PENANGGUNG JAWAB
SATUAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor
Pembelian peralatan kebersihan dan pembayaran upah kerja petugas kebersihan
Pembelian peralatan kebersihan dan
pembayaran upah kerja petugas
kebersihan
Meningkatnya kualitas SDM, Sarana dan Prasarana perkantoran,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD
Cakupan pemenuhan pelayanan aparatur dan ketersediaan sarana dan prasarana
Program Pelayanan Perkantoran
Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
waktu penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
SATUAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KINERJA
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN II DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2020
TUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM
Pembayaran disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo pajak kendaraannya
Pendataan kendaraan dinas operasional
Pendataan kendaraan dinas
operasionalPembayaran asuransi kendaraan dinas roda 4
Pembayaran asuransi kendaraan
dinas roda 4
KETARANGAN
21
Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran
Persentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran
TARGET
TW02 Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26
27 28
67,896,000
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
PENANGGUNG JAWAB
SATUAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
Meningkatnya Cakupan Program Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa
SATUAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KINERJA
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM
KETARANGAN
21
Meningkatkan Persentase Dokumen 37,613,900 6 22,319,900 59% 6 100% Sekretaris
50%
Bulan 80,631,725 6 70,797,686 88% 6 100% Sekretaris50%
unit 70,231,200 14 70,059,000 100% 14 100% Sekretaris
100%
Pembuatan dokumen pengadaan barang, dan membuat SPJ pencairan dana
Pembuatan dokumen
pengadaan barang
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung
kantor
Pengadaan Mebeleur unit 17,462,000 8 17,171,000 98% 8 100% Sekretaris
100%
Pembuatan dokumen pengadaan barang, dan membuat SPJ pencairan dana
Pembuatan dokumen
pengadaan barang
Pengadaan Mebeleur
Penambahan Daya Instalasi Listrik Jumlah Penambahan daya instalasi listrik
Watt 0 0 - 0 0 0 Sekretaris
gedung/bulan 12,529,750 6 12,529,750 100% 6 100% Sekretaris50%
Pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor
unit 32,000,000 4 8,429,000 26% 4 100% Sekretaris
70%
Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan Pelaksanaan Pekerjaan
Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan
Pelaksanaan Pekerjaan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik
Jumlah mebeleur kantor yang diadakan
Anggaran dialihkan di perubahan DPA
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Membuat surat tugas bagi pegawai yang akan mengikuti rapat koordinasi dan membuat SPPD danpembayaran rincian perjalanan
Membuat surat tugas bagi pegawai yang akan mengikuti rapat koordinasi dan
membuat SPPD danpembayaran rincian perjalanan
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan kantor yang diadakan
Pengelolaan Keuangan SKPD Jumlah dokumen keuangan yang disusun tepat waktu
Menghimpun realisasi belanja dan menyusun laporan pertanggung jawab SKPD
Menghimpun realisasi belanja dan menyusun laporan pertanggung jawab
SKPD
TARGET
TW02 Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26
27 28
67,896,000
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
PENANGGUNG JAWAB
SATUAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
Meningkatnya Cakupan Program Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa
SATUAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KINERJA
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM
KETARANGAN
21
Meningkatkan Persentase 3,600,000 5 2,700,000 75% 2 40% Sekretaris
87%
unit 2,800,000 5 2,200,000 79% 6 120% Sekretaris100%
Orang 11,812,400 1 11,812,400 100% 1 100% Sekretaris
100%
Menidentifikasi jenis bimtek dan pegawai yang akan mengikutinya
Mengikuti pelatihan
% 49,851,800 40% 34,568,800 69% 4 dok 40% Dokumen 9,900,000 1 9,838,500 99% 1 100% Sekretaris100%
Penyusunan SK Kegiatan Penyusunan SK Kegiatan
Dokumen 4,886,500 1 3,068,500 63% 1 100% Sekretaris50%
Penyusunan SK kegiatan Penyusunan SK kegiatan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun
Dokumen 35,065,300 2 21,661,800 62% 2 100% Sekretaris
30%Penyusunan SK Kegiatan
Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD
% unit 492,306,980 0 65,168,917 13% 220,210,000 20% Unit 0 - 0 0 0 020% 0
Realisasi disesuaikan dengan kerusakan perangkat
Peningkatan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke
Jumlah sarana dan prasarana pada destinasi wisata hutan mangrove tongke-tongke
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Pagu dialihkan ke perubahan anggaran
Meningkatkan kontribusi PAD sektor pariwisata
Persentase peningkatan PAD sektor kepariwisataan
Peningkatan PAD sektor pariwisata
Jumlah Peningkatan PAD Sektor Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun
Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD yang disusun
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun
Penyusunan SK Kegiatan
Penyusunan Dokumen Perjanjian
Kinerja SKPD
Pelaksanaan mimbingan teknis mengikuti undangan
Program Pelaporan Kinerja
Cakupan pemenuhan pelaporan kinerja
Penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) Jumlah laporan kinerja SKPD yang disusun
Penyusunan Laporan kinerja SKPD (LKj) SKPD
Penyusunan Laporan kinerja SKPD (LKj) SKPD
Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan
Pelaksanaan Pekerjaan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan kerja yang dipelihara
Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan Pelaksanaan Pekerjaan
Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan
Pelaksanaan Pekerjaan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan kerja yang dipelihara
unit
Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan Pelaksanaan Pekerjaan
TARGET
TW02 Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26
27 28
67,896,000
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
PENANGGUNG JAWAB
SATUAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
Meningkatnya Cakupan Program Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa
SATUAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KINERJA
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM
KETARANGAN
21
Meningkatkan Persentase Kali 71,885,080 13 24,835,317 35% 12 92.30%
75%
Menyusun daftar kebutuhan gedung pertemuan Sinjai
Melakukan pembelanjaan sesuai kebutuhan
Melakukan pembayaran upah kerja pengelola Gedung Pertemuan Sinjai
Kelompok 4,039,600 2 2,439,700 60% 1 100%50%
Penyusunan SK tim Kegiatan Pembinaan Kelompok sadar wisata
Penyusunan SK tim Kegiatan Pembinaan
Kelompok sadar wisata
Melakukan pembinaan pada kemompok sadar wisata
Melakukan pembinaan pada kemompok sadar
wisataMelakukan pembayaran upah kerja
Melakukan pembayaran upah
kerja
Bulan 52,125,300 6 25,511,100 49% 6 100%
50%
Penyusunan SK tim Kegiatan Pemeliharaan obyek wisata
Penyusunan SK tim Kegiatan
Pemeliharaan obyek wisata
Melakukan pembelanjaan sesuai kebutuhan
Melakukan pembelanjaan
sesuai kebutuhanMelakukan pemeliharaan obyek wisata
Melakukan pemeliharaan obyek
wisata Melakukan pembayaran upah kerja
Melakukan pembayaran upah
kerja
Pemeliharaan Obyek Wisata waktu pemeliharaan obyek wisata
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Tidak ada kegiatan penggunan gedung dikarenakan pandemi covid 19
Pembinaan Kelompok Sadar Wisata Jumlah Pokdarwis yang dibina
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Kegiatan tertunda karena adanya pandemi dan sebagian anggaran sudah dialihkan
Pengelolaan Gedung Pertemuan Jumlah pemakaian gedung pertemuan
TARGET
TW02 Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26
27 28
67,896,000
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
PENANGGUNG JAWAB
SATUAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
Meningkatnya Cakupan Program Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa
SATUAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KINERJA
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM
KETARANGAN
21
Meningkatkan Persentase 20,207,000 6 12,382,800 61% 6 100%
50%
Penerbitan rekomendasi usaha
jasa pariwisata
orang 124,095,500 45 org 0 0% 0 0%100%
orang 0 - 0 0 0 0%
-
orang 124,095,500 45 org 0 0% 0 0%
100%
obyek wisata 0 - 0 0 0 0%0
Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata
Jumlah peserta Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Kegiatan tertunda karena adanya pandemi covid i9
Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan
Jumlah sarana dan prasaranan obyek wisata yang dikembangkan
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Anggaran dirasionalisasi oleh Kmentrian pariwisata
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Kegiatan tertunda karena adanya pandemi covid i9
Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah dan Warisan Budaya
Jumlah peserta pelatihan pemandu wisata sejarah dan warisan budaya
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Anggaran dirasionalisasi dari kementrian pariwisata
Penyusunan SK tim Kegiatan pembinaan
dan pengawasan usaha jasa
kepariwisataan
Melakukan pembinaan dan pengawasan pada usaha jasa kepariwisataan
Melakukan pembinaan dan
pengawasan pada usaha jasa
Melakukan pembayaran upah kerja
Melakukan pembayaran upah
kerja
Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata
Jumlah peserta pelatihan tata kelola destinasi pariwisata
Pembinaan dan Pengaawasan usaha jasa kepariwisataan
Jumlah rekomendasi TDUP yang dikeluarkan
RekomendasiTDUP
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri PariwisataPenyusunan SK tim
Kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha jasa kepariwisataan
TARGET
TW02 Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26
27 28
67,896,000
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
PENANGGUNG JAWAB
SATUAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
Meningkatnya Cakupan Program Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa
SATUAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KINERJA
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM
KETARANGAN
21
Meningkatkan Persentase orang 95,859,000 - 0 0% 0 0%-
orang 0 - 0 0 0 0%
orang 0 - 0 0 0 0%-
orang 0 - 0 0 0 0%
-
orang orang 224,870,425 46,638 77,782,400 35% 39,642 85 event 42,678,100 1 42,641,200 99.91 1 100%100%
Melakukan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan
Pelaksanaan kegiatan
Jumlah peserta Pelatihan Pemandu Wisata Treking
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Anggaran dirasionalisasi oleh Kmentrian pariwisata
Peningkatan kunjungan wisata
Jumlah Peningkatan Kunjungan Wisata
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Pelatihan Pemandu Wisata Kuliner dan Belanja
Jumlah peserta Pelatihan Pemandu Wisata Kuliner dan Belanja
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Anggaran dirasionalisasi oleh Kmentrian pariwisata
Pelatihan Pemandu Wisata Tematik Jumlah peserta Pelatihan Pemandu Wisata Tematik
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Anggaran dirasionalisasi oleh Kmentrian pariwisata
Jumlah kunjungan wisatawan
Sinjai Culture Carnival Terlaksananya Sinjai Culture Carnival
Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Menyusun SK kegiatan
Melakukan promosi pelaksanaan kegiatan melalui media cetak dan media sosial
Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
Pelatihan Pemandu Wisata Treking
Pelatihan Pemandu Wisata Ekowisata Jumlah peserta Pelatihan Pemandu Wisata Ekowisata
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Pelaksanaan kegiatan di triwulan III
TARGET
TW02 Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26
27 28
67,896,000
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
PENANGGUNG JAWAB
SATUAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
Meningkatnya Cakupan Program Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa
SATUAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KINERJA
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM
KETARANGAN
21
Meningkatkan Persentase orang 4,999,400 0 0 0% 10%10%
Melakukan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan pemilihan ana dara ana burane
Melakukan rapat persiapan
pelaksanaan kegiatan pemilihan
ana dara ana burane
bulan 127,756,800 6 13,702,200 11% 6 100%50%
49,436,125 12 21,439,000 43% 12 100%50%
Pemantauan kondisi obyek wisata makam raja lamatti
Menyusun SK kegiatan
Pemantauan kondisi obyek wisata istana raja bulo-bulo
Pemantauan kondisi obyek wisata di air terjun tujuh tingkat
lembang saukang
Pemantauan kondisi obyek wisata mesjid tua balangnipa
Pemantaan kondisi obyek wisata pantai
bulokkong
Pemantauan kondisi obyek wisata situ perjanjian topekkong
Pemantauan kondisi obyek wisata hutan
bakau takkalalaPemantauan kondisi obyek wisata kawasan kuliner TPI Lappa
Pemantauan kondisi obyek wisata pantai
ujung kupang
Pemantauan kondisi obyek wisata rumah adat arung lappa
Pemantauan kondisi obyek wisata pantai
marannuPemantauan kondisi obyek wisata air panas tondong
Pemantauan kondisi obyek wisata air panas tondong
event event 121,460,300 100% 87,263,300 72% event 0 - 0 0 0 0155 buah -
4 event 56,215,000 0 41,525,000 74% 2 100%0
Penjemputan tamu
Pelaksaanaan festival
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi
11 buah Penyusunan laporan
18,222,900 0 12,352,900 68% 32 100%0
Buah 13,539,200 68 6,432,000 48% 34 100%50%
Menyusun SK kegiatan Menyusun SK kegiatan
Pengelolaan dan Pengembangan Museum Daerah
Jumlah koleksi museum yang dikelola
Perawatan bangunan dan koleksi museum daerah;
Perawatan bangunan dan
koleksi museum daerah;
Monitoring dan Pembinaan Jasa Kepariwisataan
jumlah monitoring dan pembinaan jasa kepariwisataan
obyek wisata Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Anggaran dialihkan di perubahan DPA
Kumpul Belajar Seni (KBS) Jumlah peserta KBS yang dibina
Orang Kepala Bidang Kebudayaan
Pelaksanaan kegiatan kumpul
belajar seni setiap hari jumat
Kepala Bidang Kebudayaan
pelayanan informasi koleksi di museum daerah kabupaten sinjai
pelayanan informasi koleksi di museum daerah kabupaten
sinjai
Menyusun laporan pelaksanaan
kegiatan
Meningkatkan pelestarian dan aktualisasi budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan daerah
Persentase peningkatan pelestarian warisan budaya
Meningkatnya Jumlah Benda,Situs dan Cagar Budaya yang dilestrarikan
Jumlah Benda,Situs dan Cagar Budaya yang dilestrarikan
Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya
Jumlah pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
Jumlah pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
Kepala Bidang Kebudayaan
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
Pengembangan Kesenian dan Kekayaan Budaya Daerah
Jumlah festival penjemputan tamu yang dilaksanakan
penjemputan/festival
Kepala Bidang Kebudayaan
Tourism Information Center (TIC) Jumlah waktu pemenuhan informasi wisata Kab. Sinjai
Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Updating data dan informasi di media sosial
Penyusunan SK kegiatan
Penerbitan jasa publikasi,dokumentasi dan iklan pada media harian cetak
Pengambilan gambar terbaru di
obyek wisata
Updating data dan informasi di media
sosial
Pemilihan Ana Dara dan Ana Burane Sinjai
Jumlah peserta ana dara dan ana burane sinjai tahun 2019
Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Pelaksanaan kegiatan dibatalkan karena adanya pandemi covid dan anggaran sudah dialihkan
Menyusun SK kegiatan Menyusun SK kegiatan
'Melakukan promosi pelaksanaan kegiatan melalui media cetak dan media sosial
'Melakukan promosi pelaksanaan
kegiatan melalui media cetak dan
media sosial
TARGET
TW02 Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26
27 28
67,896,000
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
PENANGGUNG JAWAB
SATUAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
Meningkatnya Cakupan Program Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa
SATUAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KINERJA
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM
KETARANGAN
21
Meningkatkan Persentase
107 buah 10,880,600 - 4,400,000 40% 0 0-
22,602,600 0 22,553,400 100% 2 100%0%
Penyusunan 2 naskah akademik
1,361,565,500 573,242,230 42% 573,242,230 42 43.15%
Sinjai, 30 Juni 2020 Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudyaan Kebupaten Sinjai
HAERANI DAHLAN,S.IP.M.Si
Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)
Jumlah dokumen kajian warisan budaya tak benda tahun 2020
Karya Budaya Kepala Bidang Kebudayaan
Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
Menyusun laporan pelaksanaan
kegiatan
Pengusulan karya budaya Kab. Sinjai menjadi WBTB Indonesia tahun 2020
Pengusulan karya budaya Kab. Sinjai
menjadi WBTB Indonesia tahun
2020
jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu
Registrasi Cagar Budaya Jumlah cagar budaya yang di ajukan
Cagar Budaya Kepala Bidang Kebudayaan
Anggaran dialihkan di perubahan DPA jadi untuk kegiatan hanya kegiatan pendataan saja
Pangkat : Pembina TK. INIP. 197212280 199202 2 001
TARGET
TW02 Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26
27 28
% % 473,075,995 50% 385,346,249 81% 6 50% Bulan 9 46,156,063 68% 9 100% Sekretaris
75%
unit 9,126,720 6 7,799,550 85% 6 100% Sekretaris100%
Pembayaran asuransi kendaraan dinas roda 4
Pembayaran asuransi kendaraan dinas roda 4
Mengurus pengesahan STNK
Bulan 19,499,400 9 14,999,400 77% 9 100% Sekretaris75%
Unit 1,561,600 20 1,417,600 91% 20 100% Sekretaris73%
Bulan 6,000,000 9 3,500,000 58% 9 100% Sekretaris
75%
Bulan 100,311,300 9 66,535,900 66% 9 100% Sekretaris
50%
Pembayaran upah kerja kesekretariatan
Penyediaan Jasa Administrasi Kesekretariatan
Jumlah waktu penyediaan administrasi kesekretariatan
Pemetaan kebutuhan dalam mengelolla administrasi SKPD
Pemetaan kebutuhan dalam
mengelolla administrasi SKPD
Pembelian fasilitas pendukung pengelolaan administrasi SKPD
Pembelian fasilitas pendukung pengelolaan
administrasi SKPD
Penyelenggaraan rapat Penyelenggaraan rapat
Pembelian belanja modal dihapus di perubahan anggaranPengecekan isntalasi listrik
dan pembelian alat listrik dan elektronik serta penggantian kompenen instalasi yang rusak
Pengecekan isntalasi listrik dan
pembelian alat listrik dan elektronik serta
penggantian kompenen instalasi
yang rusak
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Pembayaran biaya langganan surat kabar dan majalah
Pembayaran biaya langganan surat
kabar dan majalah
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor
Pembelian peralatan kebersihan dan pembayaran upah kerja petugas kebersihan
Pembelian peralatan kebersihan dan
pembayaran upah kerja petugas
kebersihan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah alat listrik dan komponen listrik yang disediakan
67,896,000
Membayar biaya langganan telepon,listrik,air dan TV kabel sesuai tagihan
Membayar biaya langganan
telepon,listrik,air dan TV kabel sesuai
tagihanPenyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan jasa perizinan kendaraan Pendataan kendaraan dinas
operasionalPendataan kendaraan dinas operasional
KETARANGAN
21
Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran
Persentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran
Meningkatnya kualitas SDM, Sarana dan Prasarana perkantoran,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD
Cakupan pemenuhan pelayanan aparatur dan ketersediaan sarana dan prasarana
Program Pelayanan Perkantoran
Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
waktu penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
SATUAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
PENANGGUNG JAWAB
SATUAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN III DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2020
TUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM
TARGET
TW02 Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26
27 28
67,896,000
KETARANGAN
21
Meningkatkan Persentase Meningkatnya Cakupan Program Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa
SATUAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
PENANGGUNG JAWAB
SATUAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM
Dokumen 37,613,900 9 32,283,900 86% 9 100% Sekretaris
75%
Bulan 80,631,725 9 72,847,686 90% 9 100% Sekretaris75%
unit 70,231,200 14 70,059,000 100% 14 100% Sekretaris
100%
Pembuatan dokumen pengadaan barang, dan membuat SPJ pencairan dana
Pembuatan dokumen
pengadaan barang
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung
kantor
Pengadaan Mebeleur unit 17,462,000 8 17,171,000 98% 8 100% Sekretaris
100%
Pembuatan dokumen pengadaan barang, dan membuat SPJ pencairan dana
Pembuatan dokumen
pengadaan barang
Pengadaan Mebeleur
Penambahan Daya Instalasi Listrik Jumlah Penambahan daya instalasi listrik
Watt 0 0 - 0 0 0 Sekretaris
gedung/bulan 12,529,750 9 12,529,750 100% 9 100% Sekretaris75%
Pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor
unit 32,000,000 5 21,834,000 68% 5 100% Sekretaris
85%
Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan Pelaksanaan Pekerjaan
Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan
Pelaksanaan Pekerjaan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan kantor yang diadakan
Jumlah mebeleur kantor yang diadakan
Anggaran dialihkan di perubahan DPA
Pengelolaan Keuangan SKPD Jumlah dokumen keuangan yang disusun tepat waktu
Menghimpun realisasi belanja dan menyusun laporan pertanggung jawab SKPD
Menghimpun realisasi belanja dan menyusun laporan pertanggung jawab
SKPD
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Membuat surat tugas bagi pegawai yang akan mengikuti rapat koordinasi dan membuat SPPD danpembayaran rincian perjalanan
Membuat surat tugas bagi pegawai yang akan mengikuti rapat koordinasi dan
membuat SPPD danpembayaran rincian perjalanan
TARGET
TW02 Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26
27 28
67,896,000
KETARANGAN
21
Meningkatkan Persentase Meningkatnya Cakupan Program Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa
SATUAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
PENANGGUNG JAWAB
SATUAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM
3,600,000 10 3,600,000 100% 10 100% Sekretaris
100%
unit 2,800,000 7 2,800,000 100% 7 100% Sekretaris100%
Orang 11,812,400 1 11,812,400 100% 1 100% Sekretaris
100%
Menidentifikasi jenis bimtek dan pegawai yang akan mengikutinya
Mengikuti pelatihan
% 49,851,800 40% 44,418,800 89% 4 dok 40% Dokumen 9,900,000 1 9,838,500 99% 1 100% Sekretaris100%
Penyusunan SK Kegiatan Penyusunan SK Kegiatan
Dokumen 4,886,500 2 4,828,500 99% 2 100% Sekretaris100%
Penyusunan SK kegiatan Penyusunan SK kegiatan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun
Dokumen 35,065,300 4 29,751,800 85% 4 100% Sekretaris
60%Penyusunan SK Kegiatan
Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD
Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD
Penyusunan Dokumen Renja Perubahan
Penyusunan RKA PerubahanPenyusunan Dok DPA Perubahan
% unit 3,272,022,980 0 300,285,717 9% 220,210,000 20% Unit 0 - 0 0 0 020% 0
Peningkatan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke
Jumlah sarana dan prasarana pada destinasi wisata hutan mangrove tongke-tongke
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Pagu dialihkan ke perubahan anggaran
Meningkatkan kontribusi PAD sektor pariwisata
Persentase peningkatan PAD sektor kepariwisataan
Peningkatan PAD sektor pariwisata
Jumlah Peningkatan PAD Sektor Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun
Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD yang disusun
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun
Penyusunan SK Kegiatan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan
Pelaksanaan mimbingan teknis mengikuti undangan
Program Pelaporan Kinerja
Cakupan pemenuhan pelaporan kinerja
Penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) Jumlah laporan kinerja SKPD yang disusun
Penyusunan Laporan kinerja SKPD (LKj) SKPD
Penyusunan Laporan kinerja SKPD (LKj) SKPD
unit
Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan Pelaksanaan Pekerjaan
Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan
Pelaksanaan Pekerjaan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan kerja yang dipelihara
Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan Pelaksanaan Pekerjaan
Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan
Pelaksanaan Pekerjaan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan kerja yang dipelihara
TARGET
TW02 Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26
27 28
67,896,000
KETARANGAN
21
Meningkatkan Persentase Meningkatnya Cakupan Program Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa
SATUAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
PENANGGUNG JAWAB
SATUAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM
Kali 71,885,080 13 30,349,417 42% 18 138.00%
75%
Menyusun daftar kebutuhan gedung pertemuan Sinjai
Melakukan pembelanjaan sesuai kebutuhan
Melakukan pembayaran upah kerja pengelola Gedung Pertemuan Sinjai
Kelompok 4,039,600 2 2,439,700 60% 1 50%100%
Penyusunan SK tim Kegiatan Pembinaan Kelompok sadar wisata
Penyusunan SK tim Kegiatan Pembinaan
Kelompok sadar wisata
Melakukan pembinaan pada kemompok sadar wisata
Melakukan pembinaan pada kemompok sadar
wisataMelakukan pembayaran upah kerja
Melakukan pembayaran upah
kerja
Bulan 52,125,300 9 38,146,200 73% 9 100%
75%
Penyusunan SK tim Kegiatan Pemeliharaan obyek wisata
Penyusunan SK tim Kegiatan
Pemeliharaan obyek wisata
Melakukan pembelanjaan sesuai kebutuhan
Melakukan pembelanjaan
sesuai kebutuhanMelakukan pemeliharaan obyek wisata
Melakukan pemeliharaan obyek
wisata Melakukan pembayaran upah kerja
Melakukan pembayaran upah
kerja
Pemeliharaan Obyek Wisata waktu pemeliharaan obyek wisata
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Pembinaan Kelompok Sadar Wisata Jumlah Pokdarwis yang dibina
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Kegiatan tertunda karena adanya pandemi dan sebagian anggaran sudah dialihkan
Melakukan pembayaran upah kerja pengelola Gedung Pertemuan Sinjai
Pengelolaan Gedung Pertemuan Jumlah pemakaian gedung pertemuan
TARGET
TW02 Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26
27 28
67,896,000
KETARANGAN
21
Meningkatkan Persentase Meningkatnya Cakupan Program Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa
SATUAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
PENANGGUNG JAWAB
SATUAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM
20,207,000 8 16,782,800 83% 11 137%
75%
orang 124,095,500 45 org 0 0% 0 0%100%
orang 0 - 0 0 0 0%
-
orang 124,095,500 45 org 116,770,900 94% 45 100%
100%
2,779,716,000 - 0 0 0 0%0
Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata
Jumlah peserta Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan
Jumlah sarana dan prasaranan obyek wisata yang dikembangkan
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Anggaran dirasionalisasi oleh Kementrian pariwisata
obyek wisata
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Kegiatan dilaksanakan di triwulan IV
Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah dan Warisan Budaya
Jumlah peserta pelatihan pemandu wisata sejarah dan warisan budaya
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Anggaran dirasionalisasi dari kementrian pariwisata
Melakukan pembinaan dan pengawasan pada usaha jasa kepariwisataan
Melakukan pembinaan dan
pengawasan pada usaha jasa
kepariwisataan
Melakukan pembayaran upah kerja
Melakukan pembayaran upah
kerja
Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata
Jumlah peserta pelatihan tata kelola destinasi pariwisata
Penerbitan rekomendasi usaha
jasa pariwisata
Pembinaan dan Pengaawasan usaha jasa kepariwisataan
Jumlah rekomendasi TDUP yang dikeluarkan
RekomendasiTDUP
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri PariwisataPenyusunan SK tim
Kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha jasa kepariwisataan
TARGET
TW02 Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26
27 28
67,896,000
KETARANGAN
21
Meningkatkan Persentase Meningkatnya Cakupan Program Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa
SATUAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
PENANGGUNG JAWAB
SATUAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM
orang 95,859,000 45 95,796,700 100% 45 100%orang
orang 0 - 0 0 0 0%
orang 0 - 0 0 0 0%-
orang 0 - 0 0 0 0%
-
orang orang 224,870,425 46,638 104,574,500 47% 39,642 85 event 42,678,100 1 42,641,200 99.91 1 100%100%
Melakukan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan
Pelaksanaan kegiatan
Jumlah kunjungan wisatawan
Sinjai Culture Carnival Terlaksananya Sinjai Culture Carnival
Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Menyusun SK kegiatan
Melakukan promosi pelaksanaan kegiatan melalui media cetak dan media sosial
Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
Pelatihan Pemandu Wisata Treking Jumlah peserta Pelatihan Pemandu Wisata Treking
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Anggaran dirasionalisasi oleh Kmentrian pariwisata
Peningkatan kunjungan wisata
Jumlah Peningkatan Kunjungan Wisata
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Pelatihan Pemandu Wisata Kuliner dan Belanja
Jumlah peserta Pelatihan Pemandu Wisata Kuliner dan Belanja
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Anggaran dirasionalisasi oleh Kmentrian pariwisata
Pelatihan Pemandu Wisata Tematik Jumlah peserta Pelatihan Pemandu Wisata Tematik
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Anggaran dirasionalisasi oleh Kmentrian pariwisata
Pelatihan Pemandu Wisata Ekowisata Jumlah peserta Pelatihan Pemandu Wisata Ekowisata
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
TARGET
TW02 Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26
27 28
67,896,000
KETARANGAN
21
Meningkatkan Persentase Meningkatnya Cakupan Program Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa
SATUAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
PENANGGUNG JAWAB
SATUAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM
orang 4,999,400 0 4,987,100 100% 10% 10%10%
Melakukan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan pemilihan ana dara ana burane
Melakukan rapat persiapan
pelaksanaan kegiatan pemilihan
ana dara ana burane
bulan 127,756,800 9 20,962,200 16% 9 100%75%
49,436,125 12 35,984,000 73% 12 100%50%
Pemantauan kondisi obyek wisata makam raja lamatti
Menyusun SK kegiatan
Pemantauan kondisi obyek wisata istana raja bulo-bulo
Pemantauan kondisi obyek wisata di air terjun tujuh tingkat
lembang saukang
Pemantauan kondisi obyek wisata mesjid tua balangnipa
Pemantaan kondisi obyek wisata pantai
bulokkong
Pemantauan kondisi obyek wisata situ perjanjian topekkong
Pemantauan kondisi obyek wisata hutan
bakau takkalalaPemantauan kondisi obyek wisata kawasan kuliner TPI Lappa
Pemantauan kondisi obyek wisata pantai
ujung kupang
Pemantauan kondisi obyek wisata rumah adat arung lappa
Pemantauan kondisi obyek wisata pantai
marannuPemantauan kondisi obyek wisata air panas tondong
Pemantauan kondisi obyek wisata air panas tondong
event event 121,460,300 100% 107,671,300 89% event 0 - 0 0 0 0155 buah -
4 event 56,215,000 7 51,605,000 92% 6 85%85%
Penjemputan tamu
Pelaksaanaan festival
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi
11 buah Penyusunan laporan
18,222,900 0 14,992,900 82% 32 50%0
Buah 13,539,200 102 10,600,000 78% 102 100%75%
Menyusun SK kegiatan
Pengelolaan dan Pengembangan Museum Daerah
Jumlah koleksi museum yang dikelola
Kegiatan disesuaikan dengan undangan.permintaan penjemputan tamu daerah
Kumpul Belajar Seni (KBS) Jumlah peserta KBS yang dibina
Orang Kepala Bidang Kebudayaan
Pelaksanaan kegiatan ditunda karena adanya pandemi covid dan rasionalisasi anggaran
Pelaksanaan kegiatan kumpul
belajar seni setiap hari jumat
Kepala Bidang Kebudayaan
pelayanan informasi koleksi di museum daerah kabupaten sinjai
pelayanan informasi koleksi di museum daerah kabupaten
sinjai
Perawatan bangunan dan koleksi museum daerah;
Perawatan bangunan dan
Menyusun laporan pelaksanaan
kegiatan
Monitoring dan Pembinaan Jasa Kepariwisataan
jumlah monitoring dan pembinaan jasa kepariwisataan
obyek wisata Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Meningkatkan pelestarian dan aktualisasi budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan daerah
Persentase peningkatan pelestarian warisan budaya
Meningkatnya Jumlah Benda,Situs dan Cagar Budaya yang dilestrarikan
Jumlah Benda,Situs dan Cagar Budaya yang dilestrarikan
Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya
Jumlah pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
Jumlah pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
Kepala Bidang Kebudayaan
Anggaran dialihkan di perubahan DPA
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
Pengembangan Kesenian dan Kekayaan Budaya Daerah
Jumlah festival penjemputan tamu yang dilaksanakan
penjemputan/festival
Kepala Bidang Kebudayaan
Tourism Information Center (TIC) Jumlah waktu pemenuhan informasi wisata Kab. Sinjai
Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Updating data dan informasi di media sosial
Penyusunan SK kegiatan
Penerbitan jasa publikasi,dokumentasi dan iklan pada media harian cetak
Pengambilan gambar terbaru di
obyek wisata
Updating data dan informasi di media
sosial
Pemilihan Ana Dara dan Ana Burane Sinjai
Jumlah peserta ana dara dan ana burane sinjai tahun 2019
Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Pelaksanaan kegiatan dibatalkan karena adanya pandemi covid dan anggaran sudah dialihkan
Menyusun SK kegiatan Menyusun SK kegiatan
'Melakukan promosi pelaksanaan kegiatan melalui media cetak dan media sosial
'Melakukan promosi pelaksanaan
kegiatan melalui media cetak dan
media sosial
TARGET
TW02 Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26
27 28
67,896,000
KETARANGAN
21
Meningkatkan Persentase Meningkatnya Cakupan Program Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa
SATUAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
PENANGGUNG JAWAB
SATUAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM
107 buah 10,880,600 - 7,920,000 73% 0 0-
22,602,600 0 22,553,400 100% 2 100%0%
Penyusunan 2 naskah akademik
4,141,281,500 942,296,566 23% 4,141,281,500 942,296,566 22.75 32.72%
Sinjai, 30 September 2020 Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudyaan Kebupaten Sinjai
HAERANI DAHLAN,S.IP.M.Si Pangkat : Pembina Utama MudaNIP. : 197212280 199202 2 001
Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)
Jumlah dokumen kajian warisan budaya tak benda tahun 2020
Karya Budaya Kepala Bidang Kebudayaan
Pengusulan karya budaya Kab. Sinjai menjadi WBTB Indonesia tahun 2020
Pengusulan karya budaya Kab. Sinjai
menjadi WBTB Indonesia tahun
2020
jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu
Registrasi Cagar Budaya Jumlah cagar budaya yang di ajukan
Cagar Budaya Kepala Bidang Kebudayaan
Anggaran dialihkan di perubahan DPA jadi untuk kegiatan hanya kegiatan pendataan saja
Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
Menyusun laporan pelaksanaan
kegiatan
koleksi museum daerah; bangunan dan koleksi museum
daerah;
TARGET
Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26
27 28
% % 585,267,695 100% 549,836,418 94% 12 100% Bulan 12 70,370,801 72.53 12 100% Sekretaris
100%
unit 8,126,720 6 7,965,550 98.02 6 100% Sekretaris100%
Pembayaran asuransi kendaraan dinas roda 4
Pembayaran asuransi kendaraan dinas roda 4
Mengurus pengesahan STNK
Bulan 19,579,400 12 19,577,400 99.99 12 100% Sekretaris100%
Unit 1,561,600 27 1,557,400 99.73 27 100% Sekretaris100%
Bulan 6,000,000 12 6,000,000 100.00 12 100% Sekretaris
100%
Bulan 102,621,700 12 99,502,400 96.96 12 100% Sekretaris
100%
Pembayaran upah kerja kesekretariatan
INDIKATOR KEGIATAN
EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN IV DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2020
TUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM
Pendataan kendaraan dinas operasional
Pendataan kendaraan dinas operasional
KETARANGAN
21
Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran
Persentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran
Meningkatnya kualitas SDM, Sarana dan Prasarana perkantoran,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD
Cakupan pemenuhan pelayanan aparatur dan ketersediaan sarana dan prasarana
Program Pelayanan Perkantoran
Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
waktu penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
SATUAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
PENANGGUNG JAWAB
SATUAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
KEGIATAN
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor
Pembelian peralatan kebersihan dan pembayaran upah kerja petugas kebersihan
Pembelian peralatan kebersihan dan
pembayaran upah kerja petugas
kebersihan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah alat listrik dan komponen listrik yang disediakan
97,026,152
Membayar biaya langganan telepon,listrik,air dan TV kabel sesuai tagihan
Membayar biaya langganan
telepon,listrik,air dan TV kabel sesuai
tagihanPenyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan jasa perizinan kendaraan
Penyediaan Jasa Administrasi Kesekretariatan
Jumlah waktu penyediaan administrasi kesekretariatan
Pemetaan kebutuhan dalam mengelolla administrasi SKPD
Pemetaan kebutuhan dalam
mengelolla administrasi SKPD
Pembelian fasilitas pendukung pengelolaan administrasi SKPD
Pembelian fasilitas pendukung pengelolaan
administrasi SKPD
Penyelenggaraan rapat Penyelenggaraan rapat
Pembelian belanja modal dihapus di perubahan anggaranPengecekan isntalasi listrik
dan pembelian alat listrik dan elektronik serta penggantian kompenen instalasi yang rusak
Pengecekan isntalasi listrik dan
pembelian alat listrik dan elektronik serta
penggantian kompenen instalasi
yang rusak
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Pembayaran biaya langganan surat kabar dan majalah
Pembayaran biaya langganan surat
kabar dan majalah
TARGET
Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26
27 28
INDIKATOR KEGIATANTUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM
KETARANGAN
21
Meningkatkan Persentase Meningkatnya Cakupan Program Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa
SATUAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
PENANGGUNG JAWAB
SATUAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
KEGIATAN
97,026,152 Dokumen 47,098,300 12 47,098,300 100.00 12 100% Sekretaris
100%
Bulan 101,741,473 12 101,632,392 99.89 12 100% Sekretaris100%
unit 70,231,200 14 70,059,000 99.75 14 100% Sekretaris
100%
Pembuatan dokumen pengadaan barang, dan membuat SPJ pencairan dana
Pembuatan dokumen
pengadaan barang
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung
kantor
Pengadaan Mebeleur unit 62,939,000 8 62,647,800 99.54 8 100% Sekretaris
100%
Pembuatan dokumen pengadaan barang, dan membuat SPJ pencairan dana
Pembuatan dokumen
pengadaan barang
Pengadaan Mebeleur
Penambahan Daya Instalasi Listrik Jumlah Penambahan daya instalasi listrik
Watt 0 0 - 0 0 Sekretaris
gedung/bulan 12,529,750 12 12,529,750 100.00 12 100% Sekretaris100%
Pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor
unit 37,600,000 6 32,683,225 86.92 6 100% Sekretaris
100%
Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan Pelaksanaan Pekerjaan
Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan
Pelaksanaan Pekerjaan
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan kantor yang diadakan
Jumlah mebeleur kantor yang diadakan
Anggaran dialihkan di perubahan DPA
Pengelolaan Keuangan SKPD Jumlah dokumen keuangan yang disusun tepat waktu
Menghimpun realisasi belanja dan menyusun laporan pertanggung jawab SKPD
Menghimpun realisasi belanja dan menyusun laporan pertanggung jawab
SKPD
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Membuat surat tugas bagi pegawai yang akan mengikuti rapat koordinasi dan membuat SPPD danpembayaran rincian perjalanan
Membuat surat tugas bagi pegawai yang akan mengikuti rapat koordinasi dan
membuat SPPD danpembayaran rincian perjalanan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik
TARGET
Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26
27 28
INDIKATOR KEGIATANTUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM
KETARANGAN
21
Meningkatkan Persentase Meningkatnya Cakupan Program Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa
SATUAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
PENANGGUNG JAWAB
SATUAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
KEGIATAN
97,026,152 3,600,000 10 3,600,000 100.00 10 100% Sekretaris
100%
unit 2,800,000 7 2,800,000 100.00 7 100% Sekretaris100%
Orang 11,812,400 1 11,812,400 100.00 1 100% Sekretaris
100%
Menidentifikasi jenis bimtek dan pegawai yang akan mengikutinya
Mengikuti pelatihan
% 51,171,800 100% 51,018,800 100% 12 dok 100% Dokumen 9,900,000 1 9,838,500 99.38 1 100% Sekretaris100%
Penyusunan SK Kegiatan Penyusunan SK Kegiatan
Dokumen 4,886,500 2 4,828,500 98.81 2 100% Sekretaris100%
Penyusunan SK kegiatan Penyusunan SK kegiatan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun
Dokumen 36,385,300 7 36,351,800 99.91 7 100% Sekretaris
100%Penyusunan SK Kegiatan
Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD
Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD
Penyusunan Dokumen Renja Perubahan
Penyusunan RKA PerubahanPenyusunan Dok DPA Perubahan
145% unit 3,439,918,680 6 3,341,453,217 100% 220,210,000 100% Unit 164,210,400 2 paket 162,727,800 99.10 2 100%100% 100%
100
unit
Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan Pelaksanaan Pekerjaan
Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan
Pelaksanaan Pekerjaan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan kerja yang dipelihara
Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan Pelaksanaan Pekerjaan
Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan
Pelaksanaan Pekerjaan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan kerja yang dipelihara
Meningkatkan kontribusi PAD sektor pariwisata
Persentase peningkatan PAD sektor kepariwisataan
Peningkatan PAD sektor pariwisata
Jumlah Peningkatan PAD Sektor Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan
Pelaksanaan mimbingan teknis mengikuti undangan
Program Pelaporan Kinerja
Cakupan pemenuhan pelaporan kinerja
Penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) Jumlah laporan kinerja SKPD yang disusun
Penyusunan Laporan kinerja SKPD (LKj) SKPD
Penyusunan Laporan kinerja SKPD (LKj) SKPD
Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana
Peningkatan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke
Jumlah sarana dan prasarana pada destinasi wisata hutan mangrove tongke-tongke
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Pagu dialihkan ke perubahan anggaran
Pemabngunan sarana prasarana Pemabngunan
sarana prasarana
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun
Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD yang disusun
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun
Penyusunan SK Kegiatan
TARGET
Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26
27 28
INDIKATOR KEGIATANTUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM
KETARANGAN
21
Meningkatkan Persentase Meningkatnya Cakupan Program Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa
SATUAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
PENANGGUNG JAWAB
SATUAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
KEGIATAN
97,026,152 Kali 52,814,380 16 33,966,417 64.31 18 138.00%
100%
Menyusun daftar kebutuhan gedung pertemuan Sinjai
Melakukan pembelanjaan sesuai kebutuhan
Melakukan pembayaran upah kerja pengelola Gedung Pertemuan Sinjai
Kelompok 8,795,600 2 8,755,700 99.55 2 100%100%
Penyusunan SK tim Kegiatan Pembinaan Kelompok sadar wisata
Penyusunan SK tim Kegiatan Pembinaan
Kelompok sadar wisata
Melakukan pembinaan pada kemompok sadar wisata
Melakukan pembinaan pada kemompok sadar
wisataMelakukan pembayaran upah kerja
Melakukan pembayaran upah
kerja
Bulan 70,125,300 12 65,761,200 93.78 12 100%
100%
Penyusunan SK tim Kegiatan Pemeliharaan obyek wisata
Penyusunan SK tim Kegiatan
Pemeliharaan obyek wisata
Melakukan pembelanjaan sesuai kebutuhan
Melakukan pembelanjaan
sesuai kebutuhanMelakukan pemeliharaan obyek wisata
Melakukan pemeliharaan obyek
wisata Melakukan pembayaran upah kerja
Melakukan pembayaran upah
kerja
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Pengelolaan Gedung Pertemuan Jumlah pemakaian gedung pertemuan
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Melakukan pembayaran upah kerja pengelola Gedung Pertemuan Sinjai
Pembinaan Kelompok Sadar Wisata Jumlah Pokdarwis yang dibina
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Kegiatan tertunda karena adanya pandemi dan sebagian anggaran sudah dialihkan
Pemeliharaan Obyek Wisata waktu pemeliharaan obyek wisata
TARGET
Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26
27 28
INDIKATOR KEGIATANTUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM
KETARANGAN
21
Meningkatkan Persentase Meningkatnya Cakupan Program Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa
SATUAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
PENANGGUNG JAWAB
SATUAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
KEGIATAN
97,026,152 20,207,000 10 20,082,800 99.39 11 137%
100%
orang 124,095,500 45 org 124,024,400 99.94 45 org 0%100% 100%
orang 124,095,500 45 org 123,770,900 99.74 45 org 100%
100% 100%
orang 95,859,000 45 org 95,830,200
99.97 45 org 100%
100% 100%
2,779,716,000 4 paket 2,706,533,800 97.37 4 paket 100%100%
orang orang 225,550,425 93,277 225,285,000 100% 134,516 100 event 42,678,100 1 42,641,200 99.91 1 100%100%
Melakukan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan
Pelaksanaan kegiatan
Pembinaan dan Pengaawasan usaha jasa kepariwisataan
Jumlah rekomendasi TDUP yang dikeluarkan
RekomendasiTDUP
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri PariwisataPenyusunan SK tim
Kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha jasa kepariwisataan
Melakukan pembinaan dan
pengawasan pada usaha jasa
kepariwisataan
Melakukan pembinaan dan pengawasan pada usaha jasa kepariwisataan
Melakukan pembayaran upah
kerja
Melakukan pembayaran upah kerja
Penerbitan rekomendasi usaha
jasa pariwisata
Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata
Jumlah peserta pelatihan tata kelola destinasi pariwisata
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan
Jumlah sarana dan prasaranan obyek wisata yang dikembangkan
obyek wisata Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Anggaran dirasionalisasi oleh Kementrian pariwisata
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Kegiatan dilaksanakan di triwulan IV
Peningkatan kunjungan wisata
Jumlah Peningkatan Kunjungan Wisata
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata
Jumlah peserta Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata
Pelatihan Pemanadu Wisata Ekowisata
Jumlah peserta Pelatihan Pemanadu Wisata Ekowisata
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Jumlah kunjungan wisatawan
Sinjai Culture Carnival Terlaksananya Sinjai Culture Carnival
Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Menyusun SK kegiatan
Melakukan promosi pelaksanaan kegiatan melalui media cetak dan media sosial
Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
TARGET
Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26
27 28
INDIKATOR KEGIATANTUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM
KETARANGAN
21
Meningkatkan Persentase Meningkatnya Cakupan Program Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa
SATUAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
PENANGGUNG JAWAB
SATUAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
KEGIATAN
97,026,152 orang 4,999,400 0 4,987,100 99.75 10% 100%100%
Melakukan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan pemilihan ana dara ana burane
Melakukan rapat persiapan
pelaksanaan kegiatan pemilihan
ana dara ana burane
bulan 126,436,800 12 126,322,700 99.91 12 100%100%
51,436,125 24 51,334,000 99.80 24 100%100%
Pemantauan kondisi obyek wisata makam raja lamatti
Menyusun SK kegiatan
Pemantauan kondisi obyek wisata istana raja bulo-bulo
Pemantauan kondisi obyek wisata di air terjun tujuh tingkat
lembang saukang
Pemantauan kondisi obyek wisata mesjid tua balangnipa
Pemantaan kondisi obyek wisata pantai
bulokkong
Pemantauan kondisi obyek wisata situ perjanjian topekkong
Pemantauan kondisi obyek wisata hutan
bakau takkalalaPemantauan kondisi obyek wisata kawasan kuliner TPI Lappa
Pemantauan kondisi obyek wisata pantai
ujung kupang
Pemantauan kondisi obyek wisata rumah adat arung lappa
Pemantauan kondisi obyek wisata pantai
marannuPemantauan kondisi obyek wisata air panas tondong
Pemantauan kondisi obyek wisata air panas tondong
event event 127,060,300 100% 126,261,300 99% 4 100% event 0 - 0 0 0155 buah -
4 event 61,815,000 8 61,115,000 98.87 8 100%100%
Penjemputan tamu
Pelaksaanaan festival
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi
11 buah Penyusunan laporan
18,222,900 63 org 18,222,900 100.00 63 100%100%
Buah 13,539,200 135 13,514,000 99.81 135 100%100%
Menyusun SK kegiatan
Menyusun SK kegiatan Menyusun SK kegiatan
'Melakukan promosi pelaksanaan kegiatan melalui media cetak dan media sosial
'Melakukan promosi pelaksanaan
kegiatan melalui media cetak dan
media sosial
Pemilihan Ana Dara dan Ana Burane Sinjai
Jumlah peserta ana dara dan ana burane sinjai tahun 2019
Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Pelaksanaan kegiatan dibatalkan karena adanya pandemi covid dan anggaran sudah dialihkan
Meningkatkan pelestarian dan aktualisasi budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan daerah
Persentase peningkatan pelestarian warisan budaya
Meningkatnya Jumlah Benda,Situs dan Cagar Budaya yang dilestrarikan
Jumlah Benda,Situs dan Cagar Budaya yang dilestrarikan
Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya
Tourism Information Center (TIC) Jumlah waktu pemenuhan informasi wisata Kab. Sinjai
Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Updating data dan informasi di media sosial
Penyusunan SK kegiatan
Penerbitan jasa publikasi,dokumentasi dan iklan pada media harian cetak
Pengambilan gambar terbaru di
obyek wisata
Updating data dan informasi di media
sosial
Monitoring dan Pembinaan Jasa Kepariwisataan
jumlah monitoring dan pembinaan jasa kepariwisataan
obyek wisata Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Kumpul Belajar Seni (KBS) Jumlah peserta KBS yang dibina
Orang Kepala Bidang Kebudayaan
Pelaksanaan kegiatan ditunda karena adanya pandemi covid dan rasionalisasi anggaran
Pelaksanaan kegiatan kumpul
belajar seni setiap hari jumat
Jumlah pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
Jumlah pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
Kepala Bidang Kebudayaan
Anggaran dialihkan di perubahan DPA
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
Pengembangan Kesenian dan Kekayaan Budaya Daerah
Jumlah festival penjemputan tamu yang dilaksanakan
penjemputan/festival
Kepala Bidang Kebudayaan
Menyusun laporan pelaksanaan
kegiatan
Kegiatan disesuaikan dengan undangan.permintaan penjemputan tamu daerah
Kepala Bidang Kebudayaan
pelayanan informasi koleksi di museum daerah kabupaten sinjai
pelayanan informasi koleksi di museum daerah kabupaten
sinjaiPerawatan bangunan dan koleksi museum daerah;
Perawatan bangunan dan
koleksi museum daerah;
Pengelolaan dan Pengembangan Museum Daerah
Jumlah koleksi museum yang dikelola
TARGET
Rp. % CAPAIAN KINERJA % Rp. % CAPAIAN KINERJA %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 2022 23 24 25 26
27 28
INDIKATOR KEGIATANTUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM
KETARANGAN
21
Meningkatkan Persentase Meningkatnya Cakupan Program Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, waktu penyediaan jasa
SATUAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
PENANGGUNG JAWAB
SATUAN ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
KEGIATAN
97,026,152
107 buah 10,880,600 12 10,856,000 99.77 12 100100%
Cagar budaya yang telah terdata
22,602,600 2 22,553,400 99.78 2 100%100%
Penyusunan 2 naskah akademik
4,428,968,900 4,293,854,735 97% 4,428,968,900 4,293,854,735 96.95 100.00%
jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu
Registrasi Cagar Budaya Pendataan cagar budaya bulan Kepala Bidang Kebudayaan
Anggaran dialihkan di perubahan DPA jadi untuk kegiatan hanya kegiatan pendataan saja
Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
Menyusun laporan pelaksanaan
kegiatan
Pangkat : Pembina Utama MudaNIP. : 197212280 199202 2 001
Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)
Jumlah dokumen kajian warisan budaya tak benda tahun 2020
Karya Budaya Kepala Bidang Kebudayaan
Pengusulan karya budaya Kab. Sinjai menjadi WBTB Indonesia tahun 2020
Pengusulan karya budaya Kab. Sinjai
menjadi WBTB Indonesia tahun
2020
Sinjai, 30 Desember 2020 Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudyaan Kebupaten Sinjai
HAERANI DAHLAN,S.IP.M.Si