bab i pendahuluan 1.1 latar belakang - esakip-bimakab.com · 1.1 latar belakang rencana strategis...

62
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Strategis (RS) merupakan suatu proses awal dari rangkaian usaha mencapai tujuan. Rencana Strategis meliputi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran yang disusun guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Dalam Rencana Strategis, hal yang diperhatikan adalah Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisas pemerintahan. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah membawa konsekuensi bagi daerah Kabupaten Bima untuk melaksanakan fungsi pemerintah dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan tersebut memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan yang berskala nasional dan daerah. Undang – Undang ini secara jelas menyampaikan jenis dokumen perencanaan yang harus disusun oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, pentingnya data dan informasi perencanaan pembangunan serta pentingnya menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Renstra SKPD berkedudukan sebagai dokumen perencanaan strategis SKPD yang memuat visi, misi dan strategi sebagai penjabaran dari tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor .. Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima dan Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021. Berdasarkan berbagai pengertian tersebut di atas, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang bersifat strategis disusun menurut fungsi dan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bima No. 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima, Peraturan Bupati Bima No. 3 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima dan Peraturan Bupati Bima No. 8 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima berdasarkan target kinerja yang terukur. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Upload: dangbao

Post on 30-Mar-2019

222 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (RS) merupakan suatu proses awal dari rangkaian usaha mencapaitujuan. Rencana Strategis meliputi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan danSasaran yang disusun guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Dalam RencanaStrategis, hal yang diperhatikan adalah Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) sertaLingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisas pemerintahan.

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah membawakonsekuensi bagi daerah Kabupaten Bima untuk melaksanakan fungsi pemerintah dengankewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan tersebut memerlukankoordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunanyang berskala nasional dan daerah. Undang – Undang ini secara jelas menyampaikan jenisdokumen perencanaan yang harus disusun oleh pemerintah daerah sesuai dengankewenangannya, pentingnya data dan informasi perencanaan pembangunan serta pentingnyamenjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan danpengawasan.

Renstra SKPD berkedudukan sebagai dokumen perencanaan strategis SKPD yangmemuat visi, misi dan strategi sebagai penjabaran dari tugas dan fungsi Satuan Kerja PerangkatDaerah serta berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor .. Tahun 2015 Tentang Tata CaraPenyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima dan Peraturan DaerahNomor ... Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Tahun 2016 - 2021.

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut di atas, Renstra Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Bima sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang bersifat strategisdisusun menurut fungsi dan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan yang telah diatur dalamPeraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bima No. 3 Tahun 2008 Tentang PembentukanSusunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima, Peraturan Bupati Bima No. 3 Tahun2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima danPeraturan Bupati Bima No. 8 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, TugasPokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Badan Lingkup PemerintahKabupaten Bima berdasarkan target kinerja yang terukur.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang - undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubahterakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir danPulau - Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739)sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang PerubahanUndang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir danPulau-pulau Kecil;

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang tata Cara PenyususnanRencana Pembangunan Nasional (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan TugasPembantuan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan , tata cara Penyususnan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri dalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuanganh Daerah;

15. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan dan tata Cara PenyususnanRencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor .... Tentang Rencana Tata Ruang WilayahKabupaten Bima;erah Propinsi Nusa Taenggara Barat Nomor ...... Tahun 2015Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun2016 – 2021.

1.3 Maksud dan TujuanRenstra Dinas Kelautan dan Perikanan dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima periode 2016- 2021 untukmendorong tercapainya akuntabilitas kinerja yang sesuai dengan target kinerja yang telahditetapkan.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima adalahuntuk menentukan arah dan kebijakan daerah dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Kelautandan Perikanan Kabupaten Bima dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi BupatiBima.

1.4. Sistimatika PenulisanRencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, adalah

dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yaitu tahun2016 –2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31Desember 2021.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima memuatpenjabaran dari visi, misi dan program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenBima yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan RPJMD.

Dokumen Renstra ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTARDAFTAR ISIDAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang1.2 landasan Hukum1.3 Maksud dan Tujuan1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2.2 Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima2.3. Kinerja Paelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Bima

BAB III. ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PelayananSKPD3.2.Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

daerah terpilih.3.3. Telaahan Renstra K/l dan Renstra3.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN4.1. Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021

5.1 Indikator Makro5.2 Rencana Pelaksanaan Kegiatan

Berisi Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, KelompokSasaran dan Pendanaan Indikatif (Matriks)

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANKABUPATEN BIMA

BAB VII. PENUTUP

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bima No. 3 Tahun 2008Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima,Peraturan Bupati Bima No. 3 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten Bima dan Peraturan Bupati Bima No. 8 tahun 2008tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja UnitPelaksana Teknis Dinas Dan Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima disebutkanbahwa tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima adalahmelaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten Bima dalam rangkapelaksanaan tugas dekonsentrasi di bidang Kelautan dan Perikanan. Untukmelaksanakan tugas tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima terdiri dari :

a. Kepala Dinasb. Bagian Sekretariatc. Bidang Produksi Pengolahan dan Mutud. Bidang Kelembagaan Usahae. Bidang Kawasan dan Infrastrukturf. Bidang Bina Lingkungan dan Konservasi

Adapun Tugas dan Fungsi setiap Bidang dalam struktur organisasi DinasKelautan dan Perikanan kabupaten Bima sebagai berikut :

a. Kepala Dinasb. Sekretariat

Tugas :o Melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan dan perlengkapan rumah

tangga dinas.o Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaiano Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangano Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan evaluasi, pelaporan

serta pembinaan organisasi dan tata laksanao Melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi

kesekretariatan.

o melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan oleh atasan.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021

Fungsi :o Penyelengaaraaan urusan tata usaha, kearsipan dan perlengkapan rumah

tangga dinas.o Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaiano Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangano Penyelenggaraan penyusunan rencana program dan evaluasi, pelaporan

serta pembinaan organisasi dan tata laksana

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:o Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis

yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi persuratan, kearsipan,kepustakaan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga.

o Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai,pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai,pembinaan pegawai dan tata usaha kepegawaian.

o merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi danmelaporkan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

o Melaksanakan Analisis dan pengembangan tugas dan fungsi Sub BagianUmum dan Kepegawaian.

o Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan atasan.Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas:o Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis

yang berkaitan dengan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan,penyajian data, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatandinas.

o Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi danmelaporkan kegiatan Sub Bagian Program dan Pelaporan.

o Melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi Sub BagianProgram dan Pelaporan.

o Melaksanakan tugas sesuai dengan tugas yang diberikan atasan.Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:o Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan , pedoman dan petunjukteknis

yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, perbendaharaan danpembukaan keuangan.

o Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi danmelaporkan kegiatan sub bagian keuangan.

o Melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi Sub BagianKeuangan.

o Melaksanakan tugas sesuai dengan tugas yang diberikan atasan.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021

c. Bidang Kelembagaan UsahaTugas :

o Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, mengiventarisirpermasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang denganberlkaitan denga kelembagaan usaha

o Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi danmelaporkan kegiatan bidang kelembagaan usaha

o Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjukteknis di bidang kelembagaan usaha

o Melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi bidangkelembagaan usaha

o Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas yang di berikan oleh atasano Mengoptimalkan peningkatan produksi garam.Fungsi :o Penyelengaraan regulasi dan perijinano Penyelenggaraan permodalan dan pemasarano Penyelenggaraan kelembagaan dan sumberdaya manusiao Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat petambak garam rakyatSeksi Regulasi dan perijinan mempunyai tugas:o Menyususn, mengolah data dan informasi, menginventarisasi

permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yangberkaitan dengan regulasi dan perijinan.

o Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi danmelaporkan kegiatan seksi Regulasi dan Perijinan.

o Mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknispemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan.

o Melakukan analisis usaha pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan,pelayanan dan pengawasan perijinan usaha.

o Melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi seksi Regulasidan Perijinan.

o Melaksanakan tugas lain sesuai bidan tugas yang di berikan oleh atasanSeksi Permodalan dan Pemasaran mempunyai tugas:o Menyusun, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan

serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan denganPermodalan dan Pemasaran.

o Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi danmelaporkan kegiatan seksi Permodalan dan Pemasaran.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021

o Melakukan bimbingan permodalan dan pengembangan pemasaran hasilkelautan dan perikanan yang meliputi analisa pemantauan pasar danpenyebaran informasi pasar.

o Melakukan Promosi hasil perikanan untuk pemasaran.o melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi seksi

Permodalan dan Pemasarano Melaksanakan tugas lain sesuai bidan tugas yang di berikan oleh atasanSeksi Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas:o Menyusun, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan

serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan denganKelembagaan dan sumberdaya manusia.

o Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi danmelaporkan kegiatan seksi Kelembagaan dan sumberdaya manusia.

o Mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknispemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan.

o Melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi seksi Regulasidan Perijinan.

o Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas yang di berikan oleh atasan

d. Bidang Kawasan dan InftrastrukturTugas :

o Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, mengiventarisirpermasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang denganberkaitan denga kawasan dan infrastruktur.

o Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi danmelaporkan kegiatan bidang kelembagaan dan sumber daya.

o Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjukteknis di bidang kawasan dan infrastruktur.

o Melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi bidnagkelembagaan sumber daya.

o Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas yang di berikan oleh atasan.

Fungsi :o Penyelenggaraan kawasan perikanan laut.o Penyelenggaraan kawasan perikanan darat.o Penyelenggaraan infrastruktur kelautan dan perikanan

Seksi Penataan Kawasan Perikanan Laut mempunyai tugas:

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021

o Menyusun, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahanserta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan denganPenataan Kawasan Perikanan Laut .

o Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi danmelaporkan kegiatan seksi Penataan Kawasan Perikanan Laut

o Menyiapkan bahan, pembinaan, melakukan inventarisasi, mengidentifikasiserta menyusun rancangan pembangunan, pengembangan, rehabilitasi danpembinaan kawasan perikana laut.

o melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi seksiPenataan Kawasan Perikanan Laut

o Melaksanakan tugas lain sesuai bidan tugas yang di berikan oleh atasan

Seksi Penataan Kawasan Perikanan Darat mempunyai tugas :o Menyusun, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan

serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan denganPenataan Kawasan Perikanan Darat .

o Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengeva luasi danmelaporkan kegiatan seksi Penataan Kawasan Perikanan Darat

o Menyiapkan bahan, pembinaan, melakukan inventarisasi, mengidentifikasiserta menyusun rancangan pembangunan, pengembangan, rehabilitasi danpembinaan kawasan perikanan Darat.

o melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi seksiPenataan Kawasan Perikanan Darat

o Melaksanakan tugas lain sesuai bidan tugas yang di berikan oleh atasan

Seksi Infrastruktur Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas :

o Menyusun, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahanserta melaksanakan pemecahan permasa lahan yang berkaitan denganInfrastruktur Kelautan dan Perikanan.

o Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengeva luasi danmelaporkan kegiatan seksi Infrastruktur Kelautan dan Perikanan

o Mengumpulkan bahan, merumuskan kebijakan, melakukan pembinaan danpengembangan tata operasional dan tata laksana serta jasa pengusahaanInfrastruktur Kelautan dan Perikanan

o melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi seksiInfrastruktur Kelautan dan Perikanan

o Melaksanakan tugas lain sesuai bidan tugas yang di berikan oleh atasan

e. Bidang Bina Lingkungan dan KonservasiTugas :

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021

o Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisirpermasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang denganberkaitan dengan bina lingkungan dan konservasi.

o Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi danmelaporkan kegiatan dibidang Bina Lingkungan dan Konservasi.

o Menyiapkan bahan kebijakan,bimbingan dan pembinaan serta petunjukteknis dibidang Bina Lingkungan dan Konservasi.

o Melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi Bidang BinaLingkungan dan Konsrevasi.

o Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas yang di berikan oleh atasan.Fungsi :o Penyelenggaraan bina lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanano Penyelenggaraan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan

Seksi Bina Lingkungan dan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyaitugas :o Menyusun, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan

serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan denganBina Lingkungan dan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

o Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi danmelaporkan kegiatan seksi Bina Lingkungan dan Sumberdaya Kelautan danPerikanan

o Menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaanbimbingan kegiatan pelestarian dan perlindungan sumberdaya Kelautandan Perikanan

o Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasikegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

o Melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi seksi BinaLingkungan dan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

o Melaksanakan tugas lain sesuai bidan tugas yang di berikan oleh atasan

Seksi Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas :o Menyusun, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan

serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan denganKonservasi sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

o Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi danmelaporkan kegiatan seksi Konservasi Sumberdaya Kelautan danPerikanan

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021

o Menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaanbimbingan kegiatan pengawasan dan pengendalian sumberdaya Kelautandan Perikanan

o Melaksanakan Inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan danpengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan.

o Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasikegiatan perlindungan, rehabilitasi dan pelestarian sumberdaya kelautandan perikanan

o Melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi seksiKonservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

o Melaksanakan tugas lain sesuai bidan tugas yang di berikan oleh atasanf. Bidang Produksi, Pengolahan, Pengujian dan Pengendalian Mutu

Tugas :o Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisir

permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang denganberkaitan dengan produksi pengolahan dan mutu.

o Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi danmelaporkan kegiatan Bidang Produksi, Pengolahan dan Mutu.

o Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjukteknis dibidang produksi, pengolahan dan mutu.

o Melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi BidangProduksi, Pengolahan dan Mutu

o Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas yang di berikan oleh atasan.Fungsi :o Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pembinaan pengembangan dan

pengendalian budidaya dan penangkapan ikan di wilayah Kabupaten.o Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pembinaan pengembangan dan

pengendalian sumber daya hayati dan non hayati di wilayah Kabupaten.o Pelaksanaan bimbingan pasca panen, penanganan dan pengolahan hasil

perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga,sarana, prosedur dan metode pengujian mutu hasil perikanan dan kelautan

Seksi Perikanan Tangkap mempunyai tugas :o Menyusun, mengolah data dan informasi, menginventarisir permasalahan

serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengantugas-tugas bidang perikanan tangkap.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021

o Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, danmelaporkan kegiatan seksi perikanan tangkap.

o Menyusun pedoman dan petunjuk teknis, melakukan inventarisasi,identifikasi dan pembinaan serta pengembangan dan pengendalianpenangkapan yang meliputi tekhnologi penangkapan, sarana danprasarana penangkapan termasuk penelitian dan eksplorasi kelautan danperikanan.

o Melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi seksiperikanan tangkap.

o Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan oleh atasanSeksi Perikanan Budidaya mempunyai tugas :o Menyusun, mengolah data dan informasi, menginventarisir permasalahan

serta melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan tugas-tugas bidang Perikanan Budidaya

o Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, danmelaporkan kegiatan seksi perikanan budidaya.

o Menyususn pedoman dan petunjuk teknis, melakukan inventarisasi,identifikasi dan pembinaan serta pengembangan dan pengendalian yangmeliputi pola produksi, teknologi budidaya, sarana dan prasarana, riset daneksplorasi sumberdaya kelautan dan perikanan.

o Melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi seksiperikanan Budidaya.

o Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan oleh atasanSeksi Produksi, Pengolahan dan Mutu mempunyai tugas :o Menyusun, mengolah data dan informasi, menginventarisir permasalahan

serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengantugas-tugas bidang Produksi, Pengolahan Mutu Perikanan.

o Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, danmelaporkan kegiatan seksi Produksi, Pengolahan dan Mutu.

o Menyususn pedoman dan petunjuk teknis, melakukan inventarisasi,identifikasi dan pembinaan serta pengembangan dan pengendalianstandarisasi mutu hasil Kelautan dan Perikanan yang meliputi produk,tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian dan penertbitanstandarisasi mutu.

o Melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi seksiProduksi, Pengolahan dan Mutu.

o Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan oleh atasan

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Tugas :o Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan

teknis penunjang Dinas.o Pembentukan, susunan, kedudukan tugas poko dan fungsi dan tata kerja

Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan bupati tersendiri.

Fungsi :o Pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan rencana dan program kerja

tahunan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas teknis operasional danteknis penunjang

o Pelaksanaan rencana pendayagunaan sumberdaya daya yang ada diwilayah kerja unit pelaksana teknis

o Pelaksanaan fungsi koordinasi dan pelayanan administrasi terhadapkegiatan teknis operasional dan teknis penunjang sesuai dengan bidangtugasnya

o Penyiapan bahan informasi yang menyangkut tugas dan fungsi unitpelaksana teknis, baik untuk atasan maupun untuk masyarakat

o Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan unit pelaksana tekniso Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas yang di berikan atasan

2.2. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021

Sumber Daya Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Bima Terdiri dari :2.2.1. Sumber daya Manusia / Pegawai

Tabel 2.2.1. Pegawai Menurut Pangkat dan GolonganTahun 2015

No Pangkat Golongan Jumlah (Orang)

1 Pembina Utama Muda IV/c 1

2 Pembina Tk I IV/b 3

3 Pembina IV/a 2

4 Penata Tk I III/d 9

5 Penata III/c 17

6 Penata Muda Tk I III/b 10

7 Penata Muda III/a 12

8 Pengatur Tk I II/d 1

9 Pengatur II/c

10 Pengatur Muda Tk I II/b 10

11 Pengatur Muda II/a 5

12 Honor Daerah 21

Jumlah 91

2.2.2. Sarana Prasarana (Aset / Modal)Tabel 2.2.2. Keadaan Inventaris Ruangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. BimaTahun 2015

No Jenis BarangKondisi

Jumlah KetBaik Rusak

RinganRusakBerat

1 Sepeda motor 13 1 2 16

2 Mobil 3 1 4

3 Meja biro 4 1 5

4 Kursi putar 13 13

5 Lemari arsip 9 9

6 Kursi tamu 2 2

7 Kipas angin 7 7

8 Kulkas 2 2

9 Jam dinding 3 3

10 Meja kayu 2 2

11 Meja rapat 1 1

12 Kursi plastik 34 34

13 Meje panjang 1 1

14 Kursi kayu 32 32

15 Komputer 11 11

16 Laptop 10 10

17 Dispenser 3 3

18 Jam dinding 1 1

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021

19 Meja kaca 26 26

20 Mesin ketik 3 3

21 Note book 2 2

22 Meja Tamu 1 1

23 Meja ½ bIRO 8 8

24 Meja Biasa 3 3

25 Lemari Kayu 2 2

26 Telepon 1 1

27 Mesin Fax 1 1

28 Meja Komputer 3 3

29 Kursi lipat 3 3

30 Papan Data 1 1

31 Kamera digital 2 2

32 PC Komputer 4 4

33 Desk Box 1 1

34 Peralatan Selam 1 1

35 Peralatan Pengolah Data 1 1

36 Alat studio (audio Visual) 1 1

37 Radio HF/ FM 1 1

38 Alat Laboraturium 1 1

39 Mesin Press 1 1

40 Rotary dryer 1 1

41 Stasiun Repeater 1 1

42 Alat Komunikasi Radio HF 1 1

43 Meubelair pospengawasan

5 5

44 Mesin air sanyo 1 134

Jumlah 234 5 3 242

2.2.3. Unit Usaha yang masih Operasional

Tabel 2.2.3. aset yang menjadi unit usaha Dinas Kelautan dan PerikananKab. Bima Tahun 2015

No Jenis BarangKondisi

Jumlah KetBaik Rusak

RinganRusakBerat

1 Exavator 1 1

2 Cool Storage 1 1

Jumlah 2 2

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021

Kinerja Pelayanan yang dijabarkan adalah hasil dari pelaksanaan program dankegiatan yang dilaksanakan selama masa Renstra 2011 – 2015. Sehubungan dengansampai tersusunya Renstra ini pelaksanaan program dan kegiatan tahun Anggaran 2015masih dalam tahap pelaksanaan maka penyajian data realisasi hanya bisa dijabarkansampai tahun anggaran 2014. Adapun data program dan realisasi yang dimaksud terpaparpada tabel 2.1 dan tabel 2.2. pada halaman lampiran.

Berdasarkan data pada tabel 2.1.dan tabel 2.2. dapat didapat gambaran bahwaterdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaan dan realisasinya bagus dan juga ada yangminim. Hal ini terjadi tidak terlepas dari kekuatan anggaran dalam APBD Kabupaten Bimayang terbatas sehingga penganggaran program dan kegiatan yang direncanakan dalamRenstra dan Renja tidak sepenuhnya dapat dilakukan.

Berpijak pada data diatas maka disimpulkan bahwa terdapat beberapa programdan kegiatan yang masih harus dilanjutkan dan sebagian yang lain tidak dilanjutkan padaRenstra Tahun 2016-2021.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Bima

Pelaksanaan program kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bimaterdistribusi kepada daerah - daerah pesisir dan daerah budidaya perikanan dan kelautan.Peluang pengembangan program terdapat pada hal – hal berikut :

Intensifikasi budidaya yang masih memakai pola tradisional dialihkan dengan polateknologi, seperti produksi garam rakyat dikecamatan Palibelo, Woha dan Boloyang selama ini dilaksanakan dengan metode alami (Geomembran) bisa diprosesdengan bantuan teknologi.

Ekstensifikasi budidaya terhadap lahan – lahan budidaya yang non produktifmenjadi lahan produktif, seperti pengembangan budidaya udang vannamey padalahan tambak yang masih “tidur” dikawasan teluk waworada.

Pelayanan terhadap perlindungan wilayah laut melalui pengawasan laut yangintensif dapat memberikan rasa aman terhadap aktifitas masyarakat nelayan danketersediaan sumber daya laut yang ada.

Penyediaan pabrik es dan cool storage memberikan pelayanan kepadamasyarakat pelaku bisnis perikanan dalam menyediakan “Fresh product”.

Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan pada masyarakat yang memerlukan ijinusaha di bidang perikanan dan kelautan sudah dialihkan kepada KantorPelayanan dan Perijinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Bima. Dinas Kelautan danPerikanan hanya pada sebatas pemberian telaahan / rekomendasi kelayakan.

BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Adapun permaalahan yang dihadapi oleh Dinas Kelauatan dan Perikanan KabupatenBima adalah sebagai berikut:o Rendahnya tingkat pengetahuan, keterampilan, kualitas dan kesadaran sumberdaya

(SD) nelayan dan petani ikan.o Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan usaha

perikanan baik perikanan tangkap, budidaya maupun penanganan pasca panen.o Masih terbatasnya sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan

perikanan.o Kurangnya kelembagaan masyarakat nelayan sebagai sarana untuk mewadahi

aspirasi masyarakat nelayan dan petani ikan.o Adanya kesulitan mendapatkan data terbaru jenis/ populasi ikan, tingkat

pertumbuhan ikan, tingkat eksploitasi, peluang pening-katan produksi tangkap,penetapan batas kritis populasi, dll.

o Kurang optimalnya pengawasan oleh aparat pemerintah dan partisipasi masyarakatdibandingkan dengan luas areal perairan yang harus diawasi.

o Minimnya jumlah personil, sarana/ prasarana pengawasan serta dukungan danaoperasional pengawasan laut yang relatif kecil.

o Masih adanya kegiatan penangkapan ikan ilegal seperti pemboman, penggunaanpotas.

o Kualitas SDM nelayan yg relatif rendah, tehnologi masih sederhana danterbatasnya modal usaha nelayan.

o Adanya degradasi ekosistem pantai dengan hutan mangrove-nya serta daerahpemijahan dan perlindungan ikan kecil akibat penebangan liar.

o Akibat kondisi di atas tidak ada lagi buffer yang meredam dampak erosi-air hujan-lumpur (yang disebabkan kerusakan ekosistem hutan daratan) akan menutup danmerusak terumbu karang

o Air keruh akan menutupi sinar matahari yang dibutuhkan untuk pertumbuhan phytoplankton yang merupakan penghasil biomass (produsen) dalam ekosistem laut.

o Adanya nelayan yang menggunakan bahan peledak yang sangat merugikan baginelayan lainnya dan merusak ekosistem

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima Masa Bakti Tahun 2016 – 2021 memiliki LimaMisi Pembangunan sebagai Berikut:

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021

MISI 1 : Membangun pemerintah dan masyarakat yang mengedepankan nilai religius dalambermasyarakat

Misi II : Membangun keamanan dan ketertiban wilayah dan masyarakat, mengamankanproses dan hasil pembangunan serta penegakkan supremasi hukum

MISI III : Meningkatkan pendapatan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melaluipeningkatan sarana prasarana berbasis tata ruang dan pengelolaan lingkunganhidup, menciptakan lapangan kerja serta peningkatan ekonomi kreatif

MISI IV : Mewujudkan reformasi birokrasi yg jujur, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

MISI V: Meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam pembangunan danpembangunan SDM yang handal

Dari kelima Misi Tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima dapatmengambil peran dalam mensukseskan Misi III dan Misi V yaitu dalam rangkameningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat peisisirmelalui pembinaan kelompok usaha masyarakat pesisir, peningkatan Sumber Daya Hayatidan Non hayati, Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap, perikananbudidaya, kelompok pemasar dan pengolah hasil kelautan dan perikanan sertapeningkatan kelembagaan masyarakat pesisir.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan danPerikanan Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021

Singkronisasi dan sinergitas program Kementerian Kelautan dan Perikanan RepublikIndonesia, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Nusa Taenggara Barat dengan DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten Bima dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Garis besar programKementerian Kelautan danPerikanan Negara Republik

Indonesia

Garis besar sasaran programDinas Kelautan dan Perikanan

Propionsi NTB

Garis besar sasaranprogram Dinas Kelautan

dan Perikanan KabupatenBima

1. Program Pengembangan danPengelolaan Perikanan Tangkap

2. Program Peningkatan ProduksiPerikanan Budidaya

3. Program Peningkatan Daya SaingProduk Perikanan

4. Program Pengelolaan Sumber DayaLaut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

5. Program Pengawasan Sumber DayaKelautan dan Perikanan

6. Program Pengembangan KarantinaIkan, Pengendalian Mutu danKeamanan Hasil Perikanan

7. Program Penelitian danPengembangan IPTEK Kelautandan Perikanan

8. Program Pengembangan SumberDaya Manusia Kelautan danPerikanan

9. Program Pengawasan danPeningkatan Akuntabilitas AparaturKKP

10. Program Peningkatan DukunganManajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya KKP

1. Pengembangan dan pengelolaanperikanan tangkap yang lestari

2. Pengembangan dan peningkatankapal perikanan dan fasilitaspendukungnya

3. Pengembangan dan peningkatanfungsi pelabuhan perikanan

4. Pengembangan dan peningkatanpengelolaan pelabuhan perikanan sePulau Sumbawa

5. Pengembangan dan penerapanteknologi penangkapan ikan

6. Pengembangan dan peningkatanpembenihan ikan

7. Pengembangan dan peningkatanusaha pembudidayaan ikan

8. Peningkatan produksi perikananbudidaya

9. Peningkatan produksi benih ikan airtawar

10.Peningkatan dan pengembanganproduksi benih ikan laut

11.Pengembangan dan pengelolaankesehatan ikan

12.Peningkatan pelestarian sumberdayakelautan dan perikanan

13.Peningkatan dan pengembanganpenatausahaan Balai Kesehatan Ikandan Konservasi SumberdayaKelautan dan Perikan

14.Peningkatan mutu, nilai tambah dandaya saing produk perikanan dankelautan

15.Peningkatan dan pengembanganpemasaran produk olahan kelautandan perikanan

16.Pengembangan dan peningkatanruang lingkup pengujian mutu produkhasil kelautan dan perikanan

17.Pengembangan dan peningkatanefektifitas pengendalian danpengawasan mutu produk kelautandan perikanan

18.Pengembangan dan pengelolaanwilayah laut, pesisir dan pulaupulaukecil terpadu

19Peningkatan pemulihan danpelestarian sumberdaya laut, pesisirdan pulau- pulau kecil

20.Peningkatan pengawasan danpenegakan hukum terhadappemanfaatan sumber- daya kelautandan perikanan

1. Program PengembanganInfrastruktur Dan SumberdayaPerikanan

2. Program Peningkatan ProduksiPerikanan Budidaya

3. Program PemberdayaanEkonomi Masyarakat Pesisir

4. Program PengembanganWirausaha Budidaya Lele danRumput Laut

5. Program PemberdayaanMasyarakat Dalam PengawasanDan Pengendalian SumberdayaKelautan

6. Program Pengelolaan KawasanKonservasi Gilibanta

7. 'Program Peningkatan DayaSaing Produksi Perikanan

8. Program Peningkatan PelayananData Statistik Perikanan

9. Program Peningkatan ProduksiPengolahan dan Mutu HasilPerikanan

10. Program Pembinaan TeknisMasyarakat Perikanan

11. Program KonservasiPengelolaan SumberdayaKelautan

3.4. Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021

Dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, Bupati Bima telah membuatPeraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 Tentang rencana zonasi dan pengelolaan wilayahpesisir dan pulau-pulau kecil.

Adapun arahan pengembangan sistem pusat-pusat pertumbuhan kelautan di wilayahpesisir dan pulau-pulau kecil yang dimaksud dalam Perda Tersebutr sebagai berikut :a. Kawasan Sanggar dan sekitranya dengan arahan pengembangan sebagai Pusat Kegiatan

perikanan tangkap, budidaya laut dan pertambangan pasir besi; pariwisata

b. Kawasan Teluk Bima meliputi Kecamatan Palibelo, Woha, Bolo, Soromandi dan sekitarnyadengan arahan pengembangan budidaya laut, budidaya payau, tambak garam, pariwisata,kawasan strategis kabupaten;

c. Kawasan Sape, Lambu dan sekitarnya dengan arahan pengembangan perikanan tangkap,budidaya laut, budidaya payau, pariwisata, konservasi, pertambangan pasir besi;

d. Kawasan Teluk Waworada dan sekitarnya dengan arahan pengembangan Pusat Kegiatanperikanan tangkap, budidaya laut, budidaya air payau, konservasi, wisata bahari, wisatabudaya,;

e. Kawasan Pantai Utara Ambalawi dan Wera dan sekitarnya dengan arahan pengembanganpusat kegiatan perikanan tangkap, budidaya laut, wisata dan pertambangan pasir besi

f. Kawasan Pantai Utara Soromandi dan sekitarnya dengan arahan pengembangan pusatkegiatan perikanan tangkap, budidaya laut, wisata dan pertambangan pasir besi

g. Kawasan Pantai Utara Tambora dengan arahan pengembangan sebagai pusat kegiatanbudidaya laut, perikanan tangkap, wisata dan konservasi

Berdasarkan analisis terhadap RENSTRA Provinsi Nusa Tenggara Barat, RENSTRAKementerian Kelautan dan Perikanan RI dan ditinjau dari RTRW ,KLHS Kabupaten Bimayang dipaparkan diatas maka dilakukan analisis lingkungan strategis Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Bima sebagai berikut :

Tabel 3.2 Matrik SWOT Penentuan Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenBima

Lingkungan internal

lingkungan eksternalSTRENGTH (S) WEAKNESS (W)

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021

1.Potensi sumberdayaperikanan dan kelautan Kab. Bimayang cukup besar

2. Kuantitas sumberdayamanusia cukup banyak

3. Prasarana perikanantangkap dan budidayacukup memadai

4. Adanya 11 Unit PelaksanaTeknis Daerah (UPTD)

5. Kemampuan menghasilkan PAD6. Adanya dukungan pembiayaan

melalui APBD,APBN dan hibahlainnya

1. Kualitas tenaga teknis Perikanankurang memadai

2. Sarana perikanan tangkap danbudidaya belum memadai

3. kurangnya sarana dan prasaranapengawasan

4. Sarana operasional administrasiperkantoran belum memadai

5. Kurangnya koordinasi dankerjasama lintas sektor

6. Masih terjadinya illegal fishing danpenangkapan ikan yang merusak(destructive Fishing)

7. Tingkat kesadaran masyarakatpesisir tentang lingkungan masihkurang

OPPORTUNITIES (O) SO WO1. Peluang pasar dalam negeri dan

luar negeri cukup potensial2. Jumlah pengusaha perikanan

budidaya cukup memadai3. Adanya program pemberdayaan

masyarakat perikanan dan kelautan4. Jumlah masyarakat (perikanan

(pembudidaya, nelayan, pengolah)cukup banyak

5. Adanya lembaga pendidikan formaldan non formal dibidang kelautandan perikanan

6. Undang-undang N0. 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UU. No. 31

Tahun 2004 tentang Perikanan7. Undang-undang N0.1 Tahun 2014

tentang perubahan atas UU.No. 27Tahun 2007 tentang Pengelolaanwilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil

1. Inovasi, diversifikasi dan introduksiteknologi pengolahan produkperikanan.

2. Inovasi, diversifikasi dan introduksiteknologi pengolahan produkperikanan non konsumsi

3. Optimalisasi, inovasi dan revitalisasisumberdaya kelautan danperikanan.

4. Promosi dan mediasi pemasaranproduk olahan hasil perikanan dankelautan untuk keperluan domestik

dan internasional.5. Intensifikasi dan ekstensifikasi

pemanfaatan sumberdaya kalautandan perikanan

1. Fasilitasi peningkatan kualitas dankuantitas SDM dan sarana prasaranakelautan dan perikanan

2. Sosialisasi peraturan dan mobilisasipengawasan dan penegakan hukumterhadap pemanfaatan SD KP

3. Inisiasi penyusunan dokumenperencanaan Wilayah Pesisir danPulaupulau Kecil

4. Peningkatan koordinasi antarstakeholder dan lembaga dalamrangka pengelolaan sumberdayakelautan dan perikanan.

5. Harmonisasi peraturan-peraturanantara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah

TREATH (T) ST WT1. Kurangnya akses permodalan

kelembaga keuangan2. Krisis ekonomi global3. Tingkat pengetahuan dan

keterampilan masyarakatperikanan masih rendah

4. Global warming danancaman bencana alam

5. Tingkat pendapatan masyarakatperikanan masih rendah

6. Masih rendahnya kepemilikan modalpengusaha perikanan

7. Iklim berinvestasi(keamanan) di bidangKelautan dan Perikananbelum kondusif

8. Pemberlakuan Pasar bebas ditingkatregional dan internasional

9. Kualitas mutu produkperikanan masih rendah

1. Fasilitasi aksespermodalan bagi pelaku usahaperikanan dan kelautan

2. Optimalisasi pelayanan UPTDdalam rangka pengembanganproduk unggulan, peningkatanpengetahuan, ketrampilan dankesadaran masyarakat.

3. Fasilitasi peningkatan anggaranAPBD, APBN dan sumber lainnyauntuk menunjang program unggulanperikanan dan kelautan.

4. Identifikasi, sosialisasi,dankonsolidasi pengelolaan wilayahlaut, pesisir dan pulau-pulau kecil

5. Koordinasi dan mobilisasipengendalian dan pengawasanmutu produk perikanan dankelautan.

6. Konsolidasi dan integrasi pengujianmutu produk perikanan dan kelautan

1. Rehabilitasi, preservasi dankonservasi sumberdaya kelautan danperikanan serta ekosistemnya

2. Fasilitasi sarana dan prasaranaadministrasi perkantoran, danpromosi aparatur.

3. Koordinasi dan harmonisasiperencanaan serta inventarisasi datadan informasi kelautan danperikanan

4. Sosialisasi dan fasilitasi usaha danpemberdayaan masyarakatperikanan dan kelautan

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021

3.5.Penentuan Isu-Isu Strategis

o Sebagian besar wilayah Kabupaten Bima terdiri dari laut dan sebagian besarkecamatan (13 Kec. dari 18 Kec) berbatasan dengan laut.

o Terdapat 64 Desa pesisir dari 191 Desa di Kabupaten Bima yang tingkatKemiskinan masyarakatnya tinggi.

o Potensi perikanan masih belum tergarap dengan optimal di mana Potensiperikanan tangkap baru dimanfaatkan 29.564 ton dari 216.741,5 ton, (13.640 %)sementara perikanan budidaya baik di perairan darat maupun laut masih sangatmenjanjikan jika dikelolan secara baik dan arif (komoditi unggulan: rumput laut,kerapu, tuna cakalang,udang, bandeng ataupun mutiara).

o Kabupaten Bima memiliki lebih dari 70 pulau kecil yang memiliki potensi untukdikembangkan dibidang industri pariwisata.

o Beban wilayah daratan produktif di Kabupaten Bima untuk mendukung danmemenuhi kebutuhan penghuni / penduduknya sudah memakin mendekati ambangbatas daya dukungnya apalagi dengan laju pertambahan penduduk yang relatiftinggi yang diikuti dengan laju konversi lahan sawah menjadi perumahan danperkantoran.

o Prosentase jumlah penduduk nelayan yang bekerja dan menggan tungkan hidupsepenuhnya pada usaha perikanan masih relatif kecil (18.590 orang) dari totalpenduduk Kab. Bima tahun 2014 sebanyak 578.282 orang dengan prosentase 3.21% .

o Adanya perubahan kebijakan paradigma pemerintah di bidang pengadaan saranapenangkapan ikan berupa kapal ke arah skala menengah ke atas. Sedangkanpemakaian sampan, jukung dan perahu diharapkan menjadi nol pada tahun 2021.

o Penangkapan ikan dengan cara pengeboman (Ilegal Fishing) masih menjadi kasusyang meresahkan pada wilayah kelautan Kabupaten Bima.

o Terdapat areal tambak diwilayah teluk Waworada Kecamatan Langgudu yangmerupakan bekas budidaya udang windu sampai sekarang masih belum digarap(lahan tidur).

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

Visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bima dirumuskan denganmemperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan JangkaMenengah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2021 yaitu :

TERWUJUDNYA KABUPATEN BIMA YANG RAMAH “RELIGIUS, AMAN, MAKMUR,AMANAH DAN HANDAL”

Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bima sebagai bagian dari Pemerintah KabupaternBima memiliki tugas pokok dan fungsi serta peran strategis dalam memberikan kontribusi padapencapaian visi misi sebagai berikut :Pernyataan Visi 3 yaitu :Pembangunan Kabupaten Bima Yang Makmur : Terbangunnya Ekonomi Yang Tangguh, Kreatifdan Kompetitif Dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Lokal Untuk MewujudkanMasyarakat Yang Sejahtera.Misi 3 yaitu :Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Dalam RangkaPenanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Didukung Tersedianya Sarana dan PrasaranaBerbasis Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Dengan tujuan meningkatnya investasi produktivitas dan daya saing usaha kecil dan menengahmenuju kemandirian ekonomi daerah dengan indikator sasaran terjaganya ketersediaan dancadangan pangan dalam hal ini jumlah produksi kelautaan dan perikanan.Secara teknis hal ini dijewantahkan dalam visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bima sebagai berikut :

4.1. Visi dan Misi

Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bimamembawa hasil yang cukup menggembirakan. Namun demikian, perubahan tatananglobal serta nasional yang berkembang dinamis menuntut percepatan pembangunankelautan dan perikanan nasional secara nyata untuk mampu menyesuaikan danmemenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat tersebut

Visi Pembangunan Perikanan :” Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Yang Maju,

Mandiri dan Berkesinambungan Sebagai Salah Satu Tulang Punggung PerekonomianDaerah Kabupaten Bima ”

Misi Pembangunan Perikanan :Misi Pertama : Meningkatkan penataan/pengembangan sarana prasarana kelautan danperikanan

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021

Misi ini mencakup penataan/pengembangan sarana dan prasarana perikanan danKelautan baik sarana prasarana perikanan tangkap, budidaya, garam, dan Pengolahanhasil kelautan dan perikanan serta sumber daya pesisir lainnya.Misi Kedua : Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenBima

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bimaadalah untuk menentukan arah dan kebijakan daerah untuk mewujudkan visi dan misiDinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima dalam rangka mendukung pencapaianvisi dan misi Bupati Bima.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaantugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima periode 2016 -2021 untuk mendorong tercapainya akuntabilitas kinerja yang sesuai dengan targetkinerja dan tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya penataan dan pengembangan sarana prasarana kelautan dan perikanan.Indikator: Tersedianya sarana dan prasarana produksi Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Bima dalam kondisi yang layak pakai sehingga mampumendukung peningkatan produksi perikanan dan kelautan.

2. Meningkatnya Kapasitas kelembagaan kelompok usaha ekonomi masyarakat pesisir.Indikator: Kelompok Ekonomi masyarakat pesisir sudah aktif, mandiri dan berbadan

hukum.

Sasaran - Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalamperiode 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :1. Meningkatnya produksi perikanan (ton)2. Meningkatnya produksi pengolahan hasil perikanan (ton)3. Meningkatnya produksi dan mutu garam (ton)4. Meningkatnya porsentase (%) kelompok usaha ekonomi masyarakat pesisir dari

kelompok pemula menjadi kelompok lanjut meningkatnya menjadi kelompok utamasehingga menjadi kelompok usaha yang berbadan hukum.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021

Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka MenengahDinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bima

No Tujuan Sasaran Indikator SasaranTarget Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke

2016 2017 2018 2019 2020 2021

I Misi Pertama : Meningkatkan penataan/pengembangan sarana prasarana kelautan dan perikanan.

Meningkatnyapenataan danpengembangansarana prasaranakelautan danperikanan

Meningkatnya produksiperikanan

Jumlah ProduksiPerikanan budidaya

150.416,18Ton

158.110,05Ton

173.000ton

181.000ton

188.000ton

196.000ton

Jumlah ProduksiPerikanan tangkap

50.179,90ton

57.450,97ton

61.472,50ton

65.775,61ton

70.379,91ton

70.385,25ton

Meningkatnya Produksidan Mutu PengolahanHasil Perikanan danKelautan.

Jumlah ProduksiPengolahan hasilperikanan dankelautan

4.791,24Ton

5.030,81ton

5.282,35ton

5.546,46ton

5.823,79ton

5.850,25ton

Meningkatnya Produksidan Mutu Garam

Jumlah Produksi danmutu garam.

152.739, ton 160.375,95ton

168.228ton

178.228ton

188.288ton

198.300ton

II Misi Kedua: Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat PesisirMeningkatnyaKapasitaskelembagaankelompok usahaekonomimasyarakat pesisir

Meningkatnya Jumlahkelompok usahaekonomi masyarakatpesisir dari kelompokpemula menjadikelompok lanjutmeningkatnya menjadikelompok utamasehingga menjadikelompok usaha yangberbadan hukum

Jumlah kelompok pemula 1.127 1.200 1.200 1.220 1.220 1.225

Jumlah kelompok lanjut 37 45 50 55 53 55

Jumlah kelompok utama 1 5 5 10 10 11

Jumlah kelompok usahaperikanan berbadan hokum(koperasi)

0 2 4 6 8 10

Faktor – faktor yang dapat mengarahkan sekaligus menjelaskan hasil dari program kegiatantergambar dalam indikator – indikator.Indikator tersebut dirumuskan dalam bentuk indikator kinerja utama. Hal – hal tersebut dapatdilihat pada tabel dibawah ini.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bimadan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Renstra

No Sasaran Strategis Indikator KinerjaRumusan/Persamaan

Program Terkait

12

Meningkatnya produksiperikanan

jumlah produksi perikananbudidaya

Jumlah Produksi (Ton /Tahun)

Program Pengembangan Perikananbudidaya

Jumlah Produksi Perikanantangkap

Jumlah Produksi (Ton /Tahun)

Program Pengembangan PerikananTangkap.

2 Meningkatnya Produksi danMutu Pengolahan HasilPerikanan dan Kelautan.

Jumlah Produksi Pengolahanhasil perikanan dan kelautan

Jumlah Produksi (Ton /tahun)

Program Optimalisasi Pengelolaandan pemasaran Produk Perikanan.

3 Meningkatnya Produksi danMutu Garam

Jumlah Produksi dan mutugaram.

Jumlah Produksi (Ton /Tahun)

Program Pengembangan Perikananbudidaya

4 Meningkatnya Jumlahkelompok usaha ekonomimasyarakat pesisir darikelompok pemula menjadikelompok lanjutmeningkatnya menjadikelompok utama sehinggamenjadi kelompok usahayang berbadan hokum

Jumlah Kelompok usahaperikanan yang berbadanhokum

Jumlah kelompokProgram Pemberdayaan EkonomiMasyarakat Pesisir.

4.3. Strategi dan KebijakanFaktor - faktor yang mempengaruhi baik dari lingkungan internal maupun eksternaldianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT (streghts, weaknesses, Opportunities,Threats). Instrument ini memberikan alternatif – alternatif dalam memilik cara terbaik untukmelaksanakan sebuah strategi dan menolong para perencana apa yang bisa dicapai sertapa yang perlu diperhatikan. Untuk 5 (lima) tahun kedepan strategi dan kebijakanperencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang akan di perhatikan adalahsebagai berikut :

Tabel 4.4 Strategi dan Kebijakan

No Misi Tujuan Sasaran Kebijakan StrategiI Meningkatkan

penataan/pengembangansarana prasaranakelautan dan perikanan.

Meningkatnya penataandan pengembangansarana prasaranakelautan dan perikanan

Meningkatnyaproduksi perikanan

Optimalisasi saranadan prasaranaproduksi perikanan.

Mengembangkansarana danprasarana produksiperikanan.

MeningkatnyaProduksi dan MutuPengolahan HasilPerikanan danKelautan.

OptimalisasiPengolahan danpeningkatan dayasaing Hasil Kelautandan Perikanan.

PemakaianTeknologi danPeningkatan SDMPengolah hasilkelautan danperikanan

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021

MeningkatnyaProduksi dan MutuGaram

Optimalisasi lahandan metodebudidaya garam

Intensifikasi danEkstensifikasilahan sertaPemakaianTeknologiGeoisolator

MeningkatkanKapasitasKelembagaan EkonomiMasyarakat Pesisir

MeningkatnyaKapasitas kelembagaankelompok usahaekonomi masyarakatpesisir

MeningkatnyaJumlaah kelompokusaha ekonomimasyarakat pesisirdari kelompok pemulamenjadi kelompoklanjut meningkatnyamenjadi kelompokutama sehinggamenjadi kelompokusaha yang berbadanhokum

Menfasilitasipengembangankelompok usahaperikanan

Menekankanpenerima bantuansocial pemerintahharus kelompokyang berbadanhukum.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2016- 2021 guna mendukung visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima yangtercantum dalam RPJMD 2016 - 2021 dapat dilihat pada tabel 5.1 pada halaman lampiran.

BAB VIINDIKATOR KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIMA

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No Indikator Kondisi KinerjaPada Awal

Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun KondisiKinerja PadaAkhir Periode

RPJMD

2016 2017 2018 2019 2020 2021

I Kelautan &Perikanan

1 Produksi perikananbudidaya (ton)

150.416,18 150.416,18 158.110,05 173.000,00 181.000,00 188.000,00 196.000,00 196.000,00

2 Produksi perikanantangkap (ton)

50.179,90 50.179,90 57.450,97 61.472,50 65.775,61 70.379,91 70.385,25 70.385,25

3 Produksi pengolahanhasil perikanan (ton)

4.563,09 4.791,24 5.030,81 5.282,35 5.546,46 5.823,79 5.850,25 5.850,25

4.

Jumlah kelompokpemula 1.127 1.127 1.200 1.200 1.220 1.220 1.225 1.225

Jumlah kelompoklanjut 37 37 45 50 55 53 55 55Jumlah kelompokutama 1 1 5 5 10 10 11 11

Jumlah kelompokusaha perikananberbadan hokum(koperasi)

0 0 2 4 6 8 10 10

II Sarana danPrasaranaPerikanan Tangkap

1 Tempat pelelanganikan

7 1 1 1 1 1 1 13

2 Jumlah kapalpenangkap ikan (<10 GT)

219 25 25 25 25 25 6 350

III Budidaya Garam

1 Produksi garam 152.739,00 152.739,00 160.375,95 168.228,00 178.228,00 188.288,00 198.300,00 198.300,00

2 Luas areal budidayagaram

2.300,11 2.868,05 3.435,99 4.003,92 4.571,86 5.139,80 5.254,00 5.254,00

3 Konsumsi ikan 30,00 30,40 30,80 31,20 31,60 32,00 32,60 32,60

Raba – Bima, Nopember 2015KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN BIMA

Ir. Hj. Nurma, M.SiPembina Utama Muda ( IV / c )NIP. 19631231 199003 2 085

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 ANGGARAN REALISASI

1

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.000.000 3.800.000 4.800.000 5.985.000 6.000.000 0,95 0,80 1,00 1,00

- Penyediaan Jasa Komunikasi, SD dan Listrik 12.400.000 18.000.000 15.120.000 16.200.000 15.500.000 8.053.372 6.123.993 8.146.930 11.291.000 0,65 0,34 0,54 0,70

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan & PerijinanKendaraan Operasional Dinas

4.000.000 10.000.000 25.000.000 15.000.00015.000.000

3.850.000 8.000.000 24.867.000 14.995.000 0,96 0,80 0,99 1,00

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6.200.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 6.180.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 1,00 1,00 1,00 1,00

- Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.000.000 5.000.000 5.000.000 6.000.000 6.000.000 3.900.000 4.020.000 5.000.000 6.000.000 0,98 0,80 1,00 1,00

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2011 -2015

REALISASI PADA TAHUN RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUNNO

ANGGARAN PADA TAHUNURAIAN

2

RATA RATA PERTUMBUHAN

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

- Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.000.000 5.000.000 5.000.000 6.000.000 6.000.000 3.900.000 4.020.000 5.000.000 6.000.000 0,98 0,80 1,00 1,00

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 5.000.000 1.960.000 1.800.000 1.999.600 2.000.000 0,98 0,90 1,00 1,00

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

1.500.000

975.000 8.000.000 950.000 1.000.000 0,98 8,00 0,95 1,00

- Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor 1.000.000 2.700.000 1.500.000 2.500.000 2.500.000 1.000.000 2.250.000 1.500.000 1.000.000 1,00 0,83 1,00 0,40

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan 2.000.000 4.500.000 4.500.000 4.000.000

4.000.000

1.560.000 1.470.000 2.615.000 4.000.000 0,78 0,33 0,58 1,00

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.500.000 3.000.000 3.000.000 4.200.000 4.000.000 1.450.000 2.400.000 3.000.000 4.196.000 0,97 0,80 1,00 1,00

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!- Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.000.000 18.000.000 18.000.000 30.000.000 100.000.000 12.910.000 17.320.000 17.600.000 29.996.000 0,86 0,96 0,98 1,00- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 3.000.000 5.000.000 5.000.000 6.000.000 6.000.000 2.744.500 3.975.000 4.530.000 5.940.000 0,91 0,80 0,91 0,99- Dukungan Operasional UPTD (10 UPTD x Rp.500.000

x 12 bln)24.000.000 21.000.000 20.880.000 60.000.000 48.600.000 22.800.000 21.000.000 20.880.000 60.000.000 0,95 1,00 1,00 1,00

- Pemeliharaan Rutin Exavator 0 15.000.000 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Kantor 200.000.000

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kantor 6.000.000 8.400.000 9.600.000 12.000.000 17.000.000 5.130.000 6.720.000 9.600.000 12.000.000 0,86 0,80 1,00 1,00- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 6.500.000 7.000.000 7.000.000 24.000.000 30.000.000 6.400.000 5.600.000 7.000.000 24.000.000 0,98 0,80 1,00 1,00- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor1.500.000

3.000.000 3.000.000 1.500.000 1.500.0001.250.000

2.500.000 3.000.000 1.495.000

0,83 0,83 1,00 1,00

- Kegiatan Pemel. Rutin/Berkala Peralatan Gedungkantor 2.500.000 3.000.000 3.000.000 5.000.000 5.000.000 2.400.000 2.400.000 3.000.000 4.996.000 0,96 0,80

1,00 1,00

- Kegiatan Pemel. Rutin/Berkala Meubelair 4.000.000 4.000.000 4.000.000 2.000.000 3.000.000 3.970.000 3.813.000 0,75 0,99 0,95

PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

- Kegiatan Pemel. Rutin/Berkala Meubelair 4.000.000 4.000.000 4.000.000 2.000.000 3.000.000 3.970.000 3.813.000 0,75 0,99 0,95Penyusunan Nomenklatur Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Bima 5.000.000

- Kegiatan Penyusunan Laporan CapaianKinerja&Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.000.000 3.000.000 3.000.000 4.500.000 4.500.000 2.800.000 2.400.000 3.000.000 4.500.000 0,93 0,80

1,00 1,00

- Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keu- angan AkhirTahun 3.000.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000 4.500.000 1.400.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000 0,47 0,80

1,00 1,00

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran danPronosis Realisasi Anggaran 6.000.000 5.000.000 5.000.000 4.000.000 5.000.000 5.600.000 4.000.000 5.000.000 4.000.000 0,93 0,80

1,00 1,00

PROG. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEMCAPAIAN KINERJA & KEUANGAN

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 ANGGARAN REALISASI

1

REALISASI PADA TAHUN RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUNNO

ANGGARAN PADA TAHUNURAIAN

2

RATA RATA PERTUMBUHAN

- Penyususnan Renstra Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Bima 5.000.000

- Pengembangan Sistim Pengumpulan dan PelayananData Statistik Perikanan

23.000.00022.000.000 22.000.000 22.000.000 10.000.000 22.000.000 18.600.000 21.840.000 21.790.000

0,960,85

- Peningkatan koordinasi dengan kementerian PDT20.000.000

1 20.000.00030.000.000 50.000.000 60.000.000 16.800.000 25.300.000 49.858.000 48.377.000

0,840,84

1,00 0,81

2 100.000.000125.000.000 125.000.000 172.500.000 33.000.000 94.650.000 99.060.000 106.905.000 134.446.000

0,950,79

0,86 0,78

PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKATPESISIR

Pembinaan Kelembagaan Nelayan dan MasyarakatPesisir

Peningkatan dan pengembangan SDM Kelautan danPerikanan

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DATA STATISTIKPERIKANAN

2 100.000.000125.000.000 125.000.000 172.500.000 33.000.000 94.650.000 99.060.000 106.905.000 134.446.000

0,950,79

0,86 0,78

3. 30.000.000 80.000.000 130.000.000 123.770.000 35.000.000 29.200.000 64.000.000 112.262.000 108.605.0000,97

0,800,86 0,88

4. 30.000.000 17.000.000 90.000.000 149.730.000 120.000.000 21.900.000 13.600.000 80.715.000 115.745.2500,73

0,800,90 0,77

5. 12.000.000 30.000.000 12.000.000 29.296.250#DIV/0!

#DIV/0!1,00 0,98

1. 1.650.000.000 3.951.000.000 1.649.305.000 3.949.419.600

1,001,00

#DIV/0! #DIV/0!

2. 3.817.000.000 3.291.440.000 3.809.562.000 3.291.040.000#DIV/0!

#DIV/0!1,00 1,00

1.451.750.000 2.048.678.000 1.950.000.000 436.650.000 2.027.426.000 1.915.911.000

#DIV/0!0,97

0,99 0,98

2.108.238.000 102.238.000

#DIV/0!#DIV/0!

#DIV/0! 0,94

Kegiatan Pendampingan Usaha Mina PedesaaanPerikanan Tangkap

Pelayanan usaha dan pemberdayaanmasyarakatPemberdayaan masyarakat pesisir danpengembangan usaha

Fasilitasi pengembangan industri pengolahanhasil perikanan

Dukungan manajemen & pelaksanaan tugasteknis lainnya Ditjen P2HP

PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANANBUDIDAYA

Pengembangan sistem prasarana dan saranapembudidaya ikan

Peningkatan dan pengembangan SDM Kelautan danPerikanan

Kegiatan Pendampingan Pemeberdayaan Usaha garamRakyat

Kegiatan Peningkatan kesadaran hukum masyarakat danpelaku usaha kelautan dan perikanan

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT ,PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL

PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PRODUKPERIKANAN

1. 53.125.000 53.125.000#DIV/0!

#DIV/0!#DIV/0! 1,00

2. 335.200.000 325.145.000#DIV/0!

#DIV/0!#DIV/0! 0,97

3. 161.675.000 150.765.000#DIV/0!

#DIV/0!#DIV/0! 0,93

PROGRAM PENDATAAN SUMBERDAYA PESISIR DANPULAU - PULAU TERLUAR

PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANANBUDIDAYA

Pengembangan sistem prasarana dan saranapembudidaya ikan

pengembangan sistem produksipembudidayaan ikanPeningkatan dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjenperikanan budidaya

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 ANGGARAN REALISASI

1

REALISASI PADA TAHUN RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUNNO

ANGGARAN PADA TAHUNURAIAN

2

RATA RATA PERTUMBUHAN

20.000.000 20.000.000 15.530.000 19.957.500

#DIV/0!

#DIV/0!

0,78 1,00

30.500.000 100.000.000 21.000.000 83.000.000 0,69 0,83#DIV/0! #DIV/0!

110.000.000 104.582.000 #DIV/0! #DIV/0!

0,95 #DIV/0!

3.50.000.000 49.915.000

#DIV/0! 1,00

4. 89.452.500 86.052.500#DIV/0! 0,96

1. Keg. Survey dan Pendataan sumberdaya ekonomi daninfrastruktur pesisir dan pulau-pulau terluar

Penyusunan dokumen pengelolaan WP3KKawaqsan teluk waworada

Penumbuhan dan pengukuhan Pokmaswas

Pemberdayaan masyarakat dalam pemulihanMangriove

1. Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Hayati dan Non HayatiPerikanan dan Kelautan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAMPENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYAKELAUTAN

2. Kegiatan Pengembangan sistem dan partisipasi masyarakatdalam Pengawaan SD Kelautan dan Perikanan

4. 89.452.500 86.052.500#DIV/0! 0,96

5. 15.000.000

6. Pengawasan KKLD Gilibanta 10.000.000

9.500.000 5.568.940 0,59 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!a.

b.Keg. Dukungan Operasional Pengawasan Gilibanta 20.000.000 20.000.000 20.000.000 14.535.780 19.200.500 18.520.000 0,73 0,96 0,93

Keg. Pembentukkan Lembaga Pengelola KKLD Gilibanta 10.000.000 10.000.000 10.000.000

30.000.000 25.000.000 15.000.000 29.950.000 24.595.000

#DIV/0!

#DIV/0!

1,00 0,98

7.500.000 15.000.000 7.500.000 14.730.000

#DIV/0!

#DIV/0!

1,00 0,98

PROGRAM KONSERVASI PENGELOLAAN SUMBER DAYAKELAUTAN

Kegiatan Konservasi Ekosistem terumbu karangmelalui metode transplantasi pada media buatan

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah RINomor 60 Tahun 2007 tentang konservasisumber -sumber produksi dan pulau-pulau kecil

Kegiatan Pendampingan Zonasi wilayah LautKabupaten Bima

Penumbuhan dan pengukuhan Pokmaswas

Pemberdayaan masyarakat dalam pemulihanMangriove

Kegiatan Pengembangan Pengelolaan KKLD GilibantaDukungan peningkatan manajemen pengelolaan KKLDGilibantaPelatihan Tehnis Penyelam

PROGRAM PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASIGILIBANTA

7.500.000 15.000.000 7.500.000 14.730.000

#DIV/0!

#DIV/0!

1,00 0,98

25.000.000 18.075.000#DIV/0!

#DIV/0!0,72 #DIV/0!

Keg. Pengembangan Komoditi Ikan Lele 15.000.000 50.000.000 9.230.000 48.000.000 0,62 0,96 #DIV/0! #DIV/0!

Keg. Dukungan Administrasi Kegiatan DAK 145.000.000 100.000.000 170.000.000 250.000.000 207.798.000 136.820.000 92.330.000 169.107.500 245.688.000 0,94 0,92 0,99 0,98

25.000.0004.520.000

0,18#DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

-30.000.000 - 17.000.000

#DIV/0!0,57

#DIV/0! #DIV/0!

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah RINomor 60 Tahun 2007 tentang konservasisumber -sumber produksi dan pulau-pulau kecil

Kegiatan Pendampingan Zonasi wilayah LautKabupaten Bima

Keg. Pendampingan Sertifikasi Hak atas tanah Nelayan danUsaha Penangkapan Ikan Skala Kecil

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANANBUDIDAYA

Keg. Pendamping TP Kegiatan Pengembangan Ssarana danPrasarana Perikanan

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 ANGGARAN REALISASI

1

REALISASI PADA TAHUN RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUNNO

ANGGARAN PADA TAHUNURAIAN

2

RATA RATA PERTUMBUHAN

1 640.000.000 925.651.000 1.206.540.000 1.387.700.000 1.215.000.000 639.945.000 925.500.000 1.206.290.000 1.379.228.000 1,00 1,00 1,00 0,99

- Pengadaan Sarana Budidaya Rumput Laut

- Pembangunan Gudang Penyimpanan Hasil PanenRumput Laut

- Pembangunan./Rehab. Saluran Tambak

Pengelolaan sistem prasarana dann satrana pembudidayaanikan

Peningkatan dukungan manajemen kelembagaan perikananbudidaya

PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN

SUMBERDAYA PERIKANAN

Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaPerikanan Budidaya

Pengelolaan sistem kesehatan ikan dan lingkunhganpembudidayaan ikan

Pengelolaan sistem produksin pembudidayaan ikan

- Pembangunan Gudang Penyimpanan Hasil PanenRumput Laut

- Pembangunan./Rehab. Saluran Tambak- Pembangunan/Rehab. Kolam Air Tawar Kec. Woha &

Madapangga

- Pembangunan/Rehab. Tempat Penyimpanan Garam

- Pembangunan Kolam Skala Rumah Tangga- Pengadaan Kincir Angin Tambak Garam

- Pengadaan KJA Budidaya Air Tawar2 970.000.000 394.000.000 1.202.956.000 1.120.258.000 280.000.000 969.925.000 394.000.000 1.202.757.000 1.115.977.161 1,00 1,00 1,00 1,00

- Pembangunan Tambatan Perahu

- Pembangunan Pos Perikanan3 218.200.000 98.500.000 952.200.000 750.000.000 218.200.000 98.500.000 951.600.000 1,00 1,00 #DIV/0! 1,00

- Pengadaan Cool Box4 Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap 2.145.550.000 1.882.220.000 3.005.079.000 2.960.274.000 2.934.602.000 2.145.174.000 1.876.220.000 2.999.579.000 2.953.274.000 1,00 1,00 1,00 1,00

- Pengadaan Jaring 1,5 inch #DIV/0! #DIV/0!- Pengadaan Material Gill net- Pengadaan Material Purse Seine- Pengadaan Mesin 16 PK

- Pengadaan Mesin Ketinting 5,5 PK- Pengadaan Mesin 24 PK- Pengadaan Perangkap Kepiting- Pengadaan Warring- Pengadaan Jaring Tasi 3 inci

- Pengadaan Perahu Motor Fiber Glass (Ukr. 7 M)

Sarana Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil :

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan danPemasaran Hasil Perikanan

- Pengadaan Jaring Tasi 3 inci- Pengadaan Perahu Motor Fiber Glass (Ukr. 7 M)

- Pengadaan Perahu Motor Fiber Glass (Ukr. 10 M)

- Pengadaan Mesin 40 PK- Pengadaan Jaring Nilon 1,5 inci

5

- Pembangunan PPI Sanggar, Rompo, Sangiang,Sangga langgudu, Ambalawi

- Pengadan Cold Storage langgudu

- Pengadaan Mesin Dispenser SPDN Sanggar,6 568.500.000 98.500.000 49.125.000 442.639.000 100.000.000 565.954.000 98.500.000 49.082.000 437.268.000 1,00 1,00 1,00 0,99Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Penyuluhan Perikanan

Pengembangan Pelabuhan Perikanan Klas PangkalanPendaratan Ikan (PPI)

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 ANGGARAN REALISASI

1

REALISASI PADA TAHUN RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUNNO

ANGGARAN PADA TAHUNURAIAN

2

RATA RATA PERTUMBUHAN

- Pengadaan Komputer/Laptop Note Book- Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Dua)

7 100.000.000 340.015.000 562.520.000 550.000.000 100.000.000 339.785.000 562.475.000 1,00 #DIV/0! 1,00 1,00

- Kapal Pengawas Pokmaswas- Alat Komunikasi Pengawasan

8 35.500.000 16.000.000 29.500.000 17.000.000 35.500.000 15.301.000 29.480.000 16.377.000 1,00 0,96 1,00 0,96

- Pengadaan Kendaraan Roda 2 ( Dua )- Pengadaan Komputer/Laptop Note Book

1.45.000.000 31.200.000 0,69

#DIV/0! #DIV/0!

Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaPenyuluhan Perikanan

Penyediaan & Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaPengawasan Sumberdaya Ikan

Penyediaan Sarana dan Prasarana Statistik

Pendampingan Kegiatan Peningkatan Daya SaingProduk Perikanan (P2HP)

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGANPRODUKSI, PENGOLAHAN DAN MUTU HASIL PERIKANAN

Keg. Pembinaan Mutu Produksi dan Sertifikasi kelayakanunit pengolahan hasil perikanan

1.45.000.000 31.200.000 0,69

#DIV/0! #DIV/0!

2.75.000.000 80.000.000 15.000.000 72.154.100 77.937.000

1 25.000.00024.000.000

0,96#DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

2 75.000.000 35.000.000 50.000.000 50.000.000 74.000.000 33.000.000 46.256.500 49.305.000 0,99 0,940,93 0,99

3

4

5

6

7 Penyediaan fasilitas tempat penampungan ikan hidup

Kegiatan Dukungan Revitalisasi Pengembangan KlasterRumput Laut NTB di Bima

Demplot petambak budidaya udang vannamei skala kecil

Pelatihan teknis teknologi budidaya ikan

Demplot budidaya karang hias

Pembinaan dan penilaian serta sertifikasi CBIB

Pendampingan Kegiatan Peningkatan Daya SaingProduk Perikanan (P2HP)

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN

PENGELOLAAN DAN MUTU

Kegiatan Pelatihan Diversifikasi Pengolahan Ikan danIntroduksi Penggunaan GPS

Keg. Pembinaan Mutu Produksi dan Sertifikasi kelayakanunit pengolahan hasil perikanan

7

8145.000.000,00 70.000.000,00 141.004.000,00 #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! 0,97

9

10

11 60.000.000 100.000.000,00 59.346.000 97.110.500,00 #DIV/0! #DIV/0!0,99 0,97Keg. Penyiapan Stasiun KJA Laut Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Bima

Penyediaan fasilitas tempat penampungan ikan hidup

Pembinaan Produksi Perikanan, pengolahan dan mutuproduksi perikanan

Pemetaan digital area produksi budidaya perikanan dankelautan

Monitoring pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber produksi

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 ANGGARAN REALISASI

1

REALISASI PADA TAHUN RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUNNO

ANGGARAN PADA TAHUNURAIAN

2

RATA RATA PERTUMBUHAN

TOTAL

15

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2011 -2015

KET.

15

KET.

APBNAPBN

APBN

APBN

APBN

APBN

APBN

APBN

15

KET.

15

KET.

15

KET.

15

KET.

K Rp

Faktor penghambat:Usulan tindak lanjut pada Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya:Usulan tindak lanjut pada Renstra SKPD kabupaten/kota berikutnya:

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

-1 -2 -3 -4 -5

-6

No Sasaran Program/ KegiatanIndikatorKinerja

Data CapaianPada Awal

TahunPerencanaan

Target Capaian pada Akhir TahunPerencanaan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Faktor penghambat:Usulan tindak lanjut pada Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya:Usulan tindak lanjut pada Renstra SKPD kabupaten/kota berikutnya:

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

-8 -9 -10 -11-7

Target Renstra SKPD kabupaten/kotaTahun ke-

1 2 3 4 5

......................., tanggal ...................

KEPALA SKPD ..................KAB/KOTA ....................................

( )

......................., tanggal ...................

KEPALA SKPD ..................KAB/KOTA ....................................

( )

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Faktor penghambat:Usulan tindak lanjut pada Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya:Usulan tindak lanjut pada Renstra SKPD kabupaten/kota berikutnya:

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

-14-12 -15

2 3 4 51

-13 -16

Realisasi Capaian Tahun ke-

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Faktor penghambat:Usulan tindak lanjut pada Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya:Usulan tindak lanjut pada Renstra SKPD kabupaten/kota berikutnya:

-20 -21

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

-18 -19

3 4 51

-17

2

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Faktor penghambat:Usulan tindak lanjut pada Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya:Usulan tindak lanjut pada Renstra SKPD kabupaten/kota berikutnya:

-22

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

Unit Penang-gung Jawab

Lampiran I

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 15

1 1 1I Terselesaikannya tugas dan urusan dinas selama 1 tahun berjalan 5 Tahun 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 1 1 1

Terselesaikannya surat-surat dinas selama 1 tahun berjalan 5 Tahun 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 1 1 1

Tersedianya suplai energi listrik selama 1 tahun berjalan 5 Tahun 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 1 1 1

RASIO CAPAIAN PADA TAHUNKET.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANKABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2011 - 2015

NO INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSISKPD TARGET SPM TARGET IKK

TARGETINDIKATOR

LAINNYA

TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN

Tersedianya suplai energi listrik selama 1 tahun berjalan 5 Tahun 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 1 1 1

Tertibnya perijinan dan pajak kenda raan dinas selama 1 tahun berjalan 5 Tahun 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 1 1 1

Tertibnya administrasi dan kearsipan SPJ keuangan pelaksanaan tugas / urusan dinas 5 Tahun 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 1 1 1

Tersedianya bahan operasional selama 1 tahun berjalan 5 Tahun 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 1 1 1

Tertibnya administrasi dan kearsipan pelaksanaan tugas / urusan dinas 5 Tahun 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 1 1 1

Tersedianya peralatan penerangan selama 1 tahun berjalan 5 Tahun 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 1 1 1

Tersedianya peralatan perlengkapan kantor selama 1 tahun berjalan 5 Tahun 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 1 1 1

Tersedianya bahan bacaan dan referensi selama 1 tahun berjalan 5 Tahun 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 1 1 1

Tersedianya bahan logistik kantor selama 1 tahun berjalan 5 Tahun 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 1 1 1

Terwujudnya suasana kantor / tempat kerja yang nyaman. 5 Tahun 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 1 1 1Tersedianya biaya perjalanan pelaksanaan tugas dinas selama 1 tahun berjalan 5 Tahun 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 1 1 1Tersedianya biaya rapat-rapat kedinasan selama 1 tahun berjalan 5 Tahun 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 1 1 1Tersedianya opersional UPTD 1 tahun berjalan 9 unit// tahun 9 unit// tahun 9 unit 9 unit 9 unit 9 unit 9 unit 9 unit 9 unit 9 unit 9 unit 1 1 1 1Tersedianya Biaya pemeliharaan exavator 5 Tahun 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 1 1

II

Terpeliharanya gedung / kantor untuk kelancaran pelayanan & operasional dinas 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 1 11

Terpeliharanya gedung / kantor untuk kelancaran pelayanan & operasional dinas 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 1 11

Terpeliharanya kondisi siap pakai kendaraan selama 1 tahun berjalan 5 Tahun 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1

Terpeliharanya kondisi siap pakai perlengkapan kantor selama 1 tahun berjalan 5 Tahun 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1

Terpeliharanya kondisi siap pakai peralatan kantor selama 1 tahun berjalan 5 Tahun 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1

Terpeliharanya meubelair kantor selama 1 tahun berjalan 5 Tahun 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 15

RASIO CAPAIAN PADA TAHUNKET.NO INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI

SKPD TARGET SPM TARGET IKKTARGET

INDIKATORLAINNYA

TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN

III

Meningkatnya capaian kinerja SKPD di bidang administrasi keuangan 5 Tahun 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1Meningkatnya tertib dan kualitas kinerja SKPD di bidang pelaporan keuangan akhir tahun5 Tahun 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1Meningkatnya tertib & kualitas kinerja SKPD di bidang pelaporan keuangan semesteran dan realisasi anggaran5 Tahun 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1

IV

Tersedianya data sarana dan prasarana, produksi perikanan budidaya maupun tangkap serta data pemasaran hasil perikanan5 Paket 5 Paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 1 1 1

BIDANG KELEMBAGAAN USAHA

Terwujudnya pemberdayaan Masyarakat pesisir yang mantapTerwujudnya pemberdayaan Masyarakat pesisir yang mantap

Terbentuknya klp usaha yang maju dan mandiri ( 5 klp ) 5 klp dari 25 klp 25 klmpk 25 klmpk 5 klmopk 5 klmopk 5 klmopk 5 klmopk 5 klmopk 5 klmopk 5 klmopk 5 klmopk 5 klmopk1 1 1 1

Tumbuhnya motivasi masyarakat pembudidaya ikan untuk berprestasi berwadah kelompok5 Tahun 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1Tumbuhnya motivasi penggerak PKK untuk berprestasi dalam lomba 5 Tahun 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1

Adanya fasilitasi dan mediasi antara nelayan kecil yang padat karya dengan pengusaha modal5 Tahun 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1Meningkatnya kelengkapan petugas teknis 5 Paket 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 1 1 1

Meningkatnya kelengkapan petugas teknis 5 Paket 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 1 1 1

Meningkatnya pengetahuan petugas dan pembudidaya 5 Tahun 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1,000 1,000 1,000 1,000

Meningkatnya pengetahuan petugas dan pembudidaya 5 Tahun 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1,000 1,000 1,000 1,000Meningkatnya kesadaran masyarakat nelayan akan pentingnya administrasi dan perijinan5 Tahun 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1,000 1,000 1,000 1,000Tersedianya fasilitas untuk memperlancar administrasi kegiatan BSHBI 5 Paket 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1,000 1,000 1,000 1,000Tersedianya alat, bahan dan produk hasil perikanan Kab. Bima untuk ditampilkan dalam even perikanan nasional2 Paket 2 paket - 1 paket - 1 paket - - 1 paket - 1 paket - 1,000 1,000

Terlaksananya pendampingan terhadap pengembangan usaha garam rakyat 5 Tahun 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1,000 1,000 1,000 1,000Terlaksananya pendampingan terhadap pengembangan usaha garam rakyat 5 Tahun 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1,000 1,000 1,000 1,000

Terlaksananya pendampingan terhadap pengembangan perikanan tangkap 5 Tahun 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1,000 1,000 1,000 1,000

Meningkatnya produksi perikanan 50.000 Ton 50.000 Ton 30.000 Ton 32.250 Ton 35.500 Ton 45.250 Ton 50.000 Ton24.554 ton 27.317 Ton 29.564 Ton 29.564 Ton 0,818 0,847 0,845 0,653

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 15

RASIO CAPAIAN PADA TAHUNKET.NO INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI

SKPD TARGET SPM TARGET IKKTARGET

INDIKATORLAINNYA

TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN

BIDANG BINA LINGKUNGAN & KONSERVASII Terwujudnya lingkungan perairan yang jauh dari pencemaran 5 Tahun 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1

Meningkatnya kesadaran msyarakat dan lembaga dalam mengelola dan menjaga kelestarian habitat5 Tahun 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1

Meningkatnya pelayanan yang optimal bagi masyarakat 5 Tahun 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1

Meningkatnya pelayanan yang optimal bagi masyarakat 5 Tahun 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1

Masyarakat dapat di ikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan 5 Tahun 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1Masyarakat dapat di ikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan 5 Tahun 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1

Meningkatnya pengetahuan masyarakat petani nelayan dan pembudidaya ikan 5 Tahun 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1

Meningkatnya Informasi tentang manfaatnya hutan mangrove 5 Tahun 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1

Meningkatnya Informasi tentang manfaatnya hutan mangrove 5 Tahun 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1

hilangnya illegal loging dari perairan laut Kabupaten Bima5 Tahun 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1

Meningkatnya produksi dan kualitas produksi pengolahan hasil perikanan budidaya 40.000 Ton 40.000 Ton 20.000 Ton 25.000 Ton 30.000 Ton 35.000 Ton 40.000 Ton16.552 Ton17.912 Ton 23. 177 Ton 37.277 Ton 0,828 0,716 0,773 1,065

Meningkatnya produksi dan kualitas produksi perikanan budidaya40.000 Ton 40.000 Ton 20.000 Ton 25.000 Ton 30.000 Ton 35.000 Ton 40.000 Ton16.552 Ton17.912 Ton 23. 177 Ton 37.277 Ton 0,828 0,716 0,773 1,065

Meningkatnya pengetahuan petugas dan petani penyelam 5 Tahun 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1

Meningkatnya pengetahuan petugas dan petani penyelam5 Tahun 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1

Meningkatnya pengetahuan petugas dan petani penyelam5 Tahun 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 15

RASIO CAPAIAN PADA TAHUNKET.NO INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI

SKPD TARGET SPM TARGET IKKTARGET

INDIKATORLAINNYA

TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN

Meningkatnya produksi dan kualitas produksi perikanan budidaya 40.000 Ton 40.000 Ton 20.000 Ton 25.000 Ton 30.000 Ton 35.000 Ton 40.000 Ton16.552 Ton17.912 Ton 23. 177 Ton 37.277 Ton 0,828 0,716 0,773 1,065Meningkatnya produksi dan kualitas produksi perikanan budidaya

40.000 Ton 40.000 Ton 20.000 Ton 25.000 Ton 30.000 Ton 35.000 Ton 40.000 Ton16.552 Ton17.912 Ton 23. 177 Ton 37.277 Ton 0,828 0,716 0,773 1,065Meningkatnya produksi dan kualitas produksi perikanan budidaya

40.000 Ton 40.000 Ton 20.000 Ton 25.000 Ton 30.000 Ton 35.000 Ton 40.000 Ton16.552 Ton17.912 Ton 23. 177 Ton 37.277 Ton 0,828 0,716 0,773 1,065Meningkatnya produksi dan kualitas produksi perikanan budidaya

40.000 Ton 40.000 Ton 20.000 Ton 25.000 Ton 30.000 Ton 35.000 Ton 40.000 Ton16.552 Ton17.912 Ton 23. 177 Ton 37.277 Ton 0,828 0,716 0,773 1,065

BIDANG KAWASAN DAN INFRASTRUKTURTersedianya Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap

Tersedianya dermaga ikan 5 unit 5 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 0 0 1 unit 0 0 0 1 0Pengadaan Jaring 3 /4 inch 2500 piss 2500 piss 500 piss 500 piss 500 piss 500 piss 500 piss 250 Piss 0 0 0 0,5 0 0 0Tersedianya dermaga ikan 5 unit 5 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 0 0 1 unit 0 0 0 1 0Pengadaan Jaring 3 /4 inch 2500 piss 2500 piss 500 piss 500 piss 500 piss 500 piss 500 piss 250 Piss 0 0 0 0,5 0 0 0Pengadaan Material Gill net D-9 1500 Piss 1500 piss 300 piss 300 piss 300 piss 300 piss 300 piss 100 piss 100 piss 0 0 0,3333 0,3333 0 0Pengadaan Material Gill net D-6 1500 Piss 1500 piss 300 piss 300 piss 300 piss 300 piss 300 piss 149 Piss 133 piss 0 0 0,4967 0,4433 0 0Pengadaan Material Purse Seine 1,5 Incih 1500 Piss 1500 piss 300 piss 300 piss 300 piss 300 piss 300 piss 130 piss 115 piss 0 0 - 0,4333 0,3833 0 0Pengadaan Material Purse Seine 1,25 Incih 1500 Piss 1500 piss 300 piss 300 piss 300 piss 300 piss 300 piss 130 piss 115 piss 0 0 - 0,4333 0,3833 0 0Pengadaan Mesin 20 PK 400 unit 400 unit 100 unit 100 unit 100 unit 50 unit 50 unit 55 unit 40 unit 40 unit 35 unit 0,55 0,4 0,4 0,7Pengadaan Mesin 23 PK 400 unit 400 unit 100 unit 100 unit 100 unit 50 unit 50 unit 60 unit 40 unit 40 unit 35 unit 0,6 0,4 0,4 0,7Pengadaan Mesin ketinting 5.5 PK 700 unit 700 unit 200 unit 200 unit 100 unit 100 unit 100 unit 40 unit 40 unit 60 unit 0 0,2 0,4 0,6Pengadaan Perangkap Kepiting 10.000 BH 10.000 BH

2.000 BH 2.000 BH 2.000 BH 2.000 BH 2.000 BH 1.010 bh 1.000 bh 1000 bh 0,505 0,5 0,5 0Pengadaan Pukat Kepiting 1.000 Piss 1.000 Piss

200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 piss 0 0 1 0Pengadaan Warring 1.000 Piss 1.000 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 112 piss 115 piss 115 piss 120 piss 0,56 0,575 0,575 0,6Pengadaan Jaring Tasi 2,5 inci 3.000 piss 3.000 piss 600 piss 600 piss 600 piss 600 piss 600 piss 400 piss 400 piss 400 piss 0,6667 0,6667 0 0,6667Pengadaan Jaring Tasi 1,5 inci 3.000 piss 3.000 piss 600 piss 600 piss 600 piss 600 piss 600 piss 300 piss 0 0,5 0 0Pengadaan Pemberat Jaring/Pancing 3.000 unit 3.000 unit 600 unit 600 unit 600 unit 600 unit 600 unit 264 unit 0 0 0 0,44 0 0 0Pengadaan jaring Nilon 1,5 Incih 1.000 Piss 1.000 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 112 piss 110 piss 150 piss 150 piss 0,56 0,55 0,75 0,75

Pengadaan jaring Nilon 1 Incih 1.000 Piss 1.000 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 112 piss 110 piss 130 piss 0,56 0,55 0,65 -

Pengadaan jaring Nilon 2,5 Incih 1.000 Piss 1.000 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 100 piss 0,50

Pengadaan jaring Nilon Net 2,5 Incih 1.000 Piss 1.000 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 150 piss 300 piss 0,75 1,50

Pengadaan jaring Nilon Net 1 Incih 1.000 Piss 1.000 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 130 piss 200 piss - - 0,65 1,00Pengadaan jaring Nilon Net 1 Incih 1.000 Piss 1.000 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 130 piss 200 piss - - 0,65 1,00

Pengadaan Perahu Motor Fiber Glass 100 unit 100 unit 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 4 unit 3 unit 3 unit 0,2 0,15 0,15Pengadaan Perahu Motor Kayu 100 unit 100 unit 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 4 unit 0,2Pengadaan Jaring 3 inch 500 Piss 500 Piss 100 Piss 100 Piss 100 Piss 100 Piss 100 Piss 134 piss 1,34 0 0 0Penyediaan Cool Boox untuk diatas kapal 500 Unit 500 Unit 100 Piss 100 Piss 100 Piss 100 Piss 100 Piss 50 unit 50 Unit 0,5 0,5 0Pengadaan Jaring Tasi 1,5 inch 1.000 Piss 1.000 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 67 piss 400 piss 0,335 2 0Pengadaan Jaring Tasi 2 inch 1.000 Piss 1.000 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 piss 400 piss 200 piss 1 2 1

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 15

RASIO CAPAIAN PADA TAHUNKET.NO INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI

SKPD TARGET SPM TARGET IKKTARGET

INDIKATORLAINNYA

TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN

Pengadaan Pukat Tasi 2 inch 1.000 Piss 1.000 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 280 piss 250 piss 1,4 1,25Pengadaan Pukat Tasi 3/4 inch 1.000 Piss 1.000 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 400 piss 340 piss 2 1,7Pengadaan Pukat Tasi 1(1/4 ) inch 1.000 Piss 1.000 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 450 piss 2,25Pengadaan Jaring Cumi nylon 3/4 inch 1.000 Piss 1.000 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 150 piss 100 piss 0,75 0,5Pengadaan Jaring tongkol 100 unit 100 unit 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 7 unit 0,35Pengadaan line hauler 3 PK 100 unit 100 unit 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 15 unit 10 unit 0,75 0,5Tersedianya pancing tonda 1.000 Piss 1.000 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 100 piss 0,5Tersedianya rumpon 100 Set 100 Set 20 Set 20 Set 20 Set 20 Set 20 Set 2 Set 0,1Tersedianya inventer dan lampu pemancing 100 set 100 set 20 Set 20 Set 20 Set 20 Set 20 Set 1 Set 0,05

Pengadaan Sarana Budidaya Rumput Laut 10 paket 10 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 1 paket 1 Paket 2 paket 1 paket 0,5 0,5 1 0.5

Tersediaannya Rehabilitasi Sarana danPrasarana Produksi Perikanan Budidaya

Pengadaan Sarana Budidaya Rumput Laut 10 paket 10 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 1 paket 1 Paket 2 paket 1 paket 0,5 0,5 1 0.5Pembangunan / Rehab Kolam Air Tawar 100 unit 100 unit 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 3 unit 6 unit 2 unit 0,15 0,3 0,1Rehabilitasi Saluran Tambak 5.136 Ha 5.136 Ha 1027 Ha 1027 Ha 1027 Ha 1027 Ha 1027 Ha 3 paket 4 paket 5 paketPembangunan Kolam Sekolah 250 Unit 250 unit 50 unit 50 unit 50 unit 50 unit 50 unit 10 unit 0,2Pembangunan Kolam Skala Rumah Tangga 10.000 unit 10.000 unit 2000 unit 2000 unit 2000 unit 2000 unit 2000 unit 1 unit 0,0005Pengadaan Karamba Jaring Apung (KJA) Air Tawar 20 Unit 20 Unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 1 unit 0,25Pengadaan Karamba Jaring Apung (KJA) Laut 100 unit 100 unit 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 1 unit 2 unit 0,05Pembangunan Gedung Unit Pembuatan Pakan Ikan 10 unit 10 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 unit 0,5Tersedianya Kincir air tambak udang 10.000 unit 10.000 unit 2.000 unit 2.000 unit 2.000 unit 2.000 unit 2.000 unit 100 unit 0,05Tersedianya pompa air tambak 23 PK 1.000 unit 1.000 unit 200 unit 200 unit 200 unit 200 unit 200 unit 5 unit 0,025Tersedianya mesin perahu budidaya rumput laut 5.5 PK 1.000 unit 1.000 unit 200 unit 200 unit 200 unit 200 unit 200 unit 30 unit 12 unit 0,15 0,06Tersedianya terpal plastik(kolam terpal) 1.000 piss 1.000 piss 200 piss 200 piss 200 piss 200 piss 200 piss 60 piss 60 piss 0,3 0,3Tersedianya jalan produksi perikanan budidaya 15 unit 15 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 1 unit 0,3333

Pengadaan Cool Box 10.000 BH 10.000 BH 2.000 BH 2.000 BH 2.000 BH 2.000 BH 2.000 BH 80 buah 100 buah 70 buah 0,04 0,05 0,035Penyediaan Bangsal Pengolahan Ikan 7 unit 7 unit 2 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 4 unit 0,5 4Pembangunan Kios Ikan 7 unit 7 unit 2 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 3 unit 1 unit 1 paket 1,5 0,50 1Tersedianya saran pengemassan hasil ikan 5 paket 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 1

Tersedianya Sarana dan PrasaranaPengolahan mutu dan Pemasaran HasilPerikanan

Pembangunan Kios Ikan 7 unit 7 unit 2 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 3 unit 1 unit 1 paket 1,5 0,50 1Tersedianya saran pengemassan hasil ikan 5 paket 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 1Tersedianya Keranjang ikan 5 Paket 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1Tersedianya sarana prasarana pemasaran ikan 5 Paket 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 2 paket 1 2

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 15

RASIO CAPAIAN PADA TAHUNKET.NO INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI

SKPD TARGET SPM TARGET IKKTARGET

INDIKATORLAINNYA

TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN

Tersedianya sarana transportasi survey dan evaluasi 1 unit 1 unit 1Tersedianya Tambatan Perahu 30 Unit 30 unit 6 unit 6 unit 6 unit 6 unit 6 unit 5 unit 3 unit 3 unit 1 unit 0,83 0,50 0,50 0,17Tersedianya Jalan Kampung 120 unit 120 unit 24 unit 24 unit 24 unit 24 unit 24 unit 2 unit 2 unit 0,08 0,08Tersedianya Tanggul Penahan Gelombang 120 unit 120 unit 24 unit 24 unit 24 unit 24 unit 24 unit 1 unit 0,04Tersedianya sarana air bersih 120 unit 120 unit 24 unit 24 unit 24 unit 24 unit 24 unit 1 unit 3 unit 1 unit 0,04 0,13 0,04Tersedianya pondok wisata 15 unit 15 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 1 unit 1 unit 0,33 0,33

Tersediannya Sarana & PrasaranaPemberdayaan Masyarakat Pesisir & Pulau-Pulau kecil

Tersedianya pondok wisata 15 unit 15 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 1 unit 1 unit 0,33 0,33Pembanguna selter pemasaran 10 unit 10 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 4 unit 6 unit 2 3Tersedianya sarana transplantasi karang 7 paket 7 paket 2 paket 2 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 0,5 1Tersedianya sarana penerangan masyarakat 5 paket 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1Tersedianya Dispenser SPDN 7 unit 7 unit 2 paket 2 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 unit 1

Tersedianya Pos Pengawas Perikanan 12 unit 12 unit 2 unit 2 unit 2 unit 4 unit 2 unit 1 unit 1 unit 5 unit 0,5 0,5 1,25

Tersedianya sarana Pos Pengawas Perikanan 12 paket 12 paket 2 unit 2 unit 2 unit 4 unit 2 unit 1 unit 2 unit 0,5 0,5

Tersedianya Steiger speedboat pengawasan 5 unit 5 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1

Tersedianya alat komunikasi pengawasan SD Kelautan 5 unit 5 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 1

Tersedianya penerangan Pos pengawasan 12 unit 12 unit 2 unit 2 unit 2 unit 4 unit 2 unit 5 unit 2,5

Tersedianya Sarana dan PrasaranaPengawasan Sumberdaya Kelautan danPerikanan

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 15

RASIO CAPAIAN PADA TAHUNKET.NO INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI

SKPD TARGET SPM TARGET IKKTARGET

INDIKATORLAINNYA

TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN

Pembangunan Pos Penyuluhan Perikanan Terpadu10 unit 10 unit

2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 unit 1 unit 0,5 0,5

Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat)1 unit 1 unit

1 unit 1 unit 1

Pengadaan Kendaraan Roda 2 (dua)12 unit 12 unit

4 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 7 unit 1 unit 1,75 0,5

Penyediaan Leptop/Note Book12 unit 12 unit

4 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 unit 7 unit 0,25 3,5

Tersedianya Meubelait kantor penyuluh10 unit 10 unit

2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 paket 1 paket 0,5 0,5

tersedianya Sarana dan PrasaranaPenyuluhan

Tersedianya Meubelait kantor penyuluh10 unit 10 unit

2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 paket 1 paket 0,5 0,5

Penyediaan Perlengkapan Penyuluhan 12 unit 12 unit 4 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 unit 1 unit 3 unit 0,25 0,5 1,5

Penyediaan Kendaraan Roda 2 (dua) 10 unit 10 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 unit 1 unit 0,5 0,5

Penyediaan Peralatan survey dan pengumpulan data statistik perikanan10 unit 10 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 paket 4 paket 0,5 2

BIDANG PRODUKSI PENGOLAHAN DAN MUTUI

Prod : lele + 6 %; kerapu + 6% per tahun 30% 30% 6% 6% 6% 6% 6% 8,21% 7 17 % 10.37 % 9,41% 1,3683 1,195 1,7283 9,41/6

PAD : Rp. 50 jt/th. RP. 250.000.000,- RP. 250.000.000,- RP. 50 Jt RP. 50 Jt RP. 50 Jt RP. 50 Jt RP. 50 Jt 0 0 0 0 0 0 0 0

PAD : Rp. 60 jt/th. 20 petambak/th. Totalpeneriman/petambak: Rp.15 jt/th. 75 Jt / Tambak/thn 75 Jt / Tambak/thn 15 Jt /

Tambak/thn15 Jt /Tambak/thn

15 Jt /Tambak/thn

15 Jt /Tambak/thn

15 Jt /Tambak/thn 0 0 0 0 0 0 0 0

Tersedianya Sarana Statistik Kelautan danPerikanan

PAD : Rp. 60 jt/th. 20 petambak/th. Totalpeneriman/petambak: Rp.15 jt/th. 75 Jt / Tambak/thn 75 Jt / Tambak/thn 15 Jt /

Tambak/thn15 Jt /Tambak/thn

15 Jt /Tambak/thn

15 Jt /Tambak/thn

15 Jt /Tambak/thn 0 0 0 0 0 0 0 0

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 15

RASIO CAPAIAN PADA TAHUNKET.NO INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI

SKPD TARGET SPM TARGET IKKTARGET

INDIKATORLAINNYA

TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN

Peningkatan kemampuan teknis 40 pembudidaya ikan/th 200 klp 200 klp 40 klmp 40 klmp 40 klmp 40 klmp 40 klmp 40 klmp 40 klmp 40 klmp 40 klmp 40 klmp 1 1 1 1

Peningkatan ekspor karang hias budidaya 15 % /th 75% 75% 15% 15% 15% 15% 15% 0 0 0 0 -

80 petambak melaksanakan standar CBIB/tahun, 4perusahaan tersertifikasi CBIB 84 org 84 org 24 org 20 org 15 org 15 org 10 org

Tersedianya fasilitas penampungan ikan hidup 5 unit 5 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 0 0 0 1 unit - 0 0 0 1Tersedianya fasilitas penampungan ikan hidup 5 unit 5 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 0 0 0 1 unit - 0 0 0 1

Tersedianya peta digital pemanfaatan areal prod rumput lautdi Teluk Waworada

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

1 1 1 1

Tersedianya peta digital pemanfaatan areal tambak di TelukWaworada

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

1 1 1 1

Diperolehnya report tingkat pemanfaatan&pengelolaansumber - sumber produksi budidaya

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

1 1 1 1

TOTAL

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP Target RP. Indikator

1 \ 3 4 5 6 7 8

I Proses AdministrasiLancar dan Tertib

Peningkatan kelancaranpelayanan adminstrasikoordinasi, Konsultasi danSosialisasi

Meningkatnyakelancaran pelayananadministrasikoordinasi, Konsultasidan Sosialisasi

Terselesaikannya tugas danurusan dinas selama 1 tahunberjalan

100% 100% 767.700.000 100% 856.620.000 100% 850.250.000 100% 855.000.000 100% 860.000.000 100% 880.000.000

Jasa Surat menyuratberjalan dengan baik.

Peningkatan kelancaranpelayanan Jasa Suratmenyurat

Peningkatan kelancaranpelayananJasa Suratmenyurat

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselesaikannya surat-surat dinasselama 1 tahun berjalan

Jasa surat menyuratberjalan dengan lancar 1 tahun 5.000.000 1 Tahun 6.000.000 1 Tahun 6.250.000 1 Tahun 6.500.000 1 Tahun 6.750.000 1 Tahun 7.000.000

Segala macam jasasurat menyuratterselesaikandengan baik danlancar

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik tersediasesuai dengan kebutuhan

Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Jasa komunikasi,sumber daya air danlistrik tetap tersediasepanjang yang

- Penyediaan Jasa Komunikasi, SD air danListrik

Tersedianya suplai energi listrik,telekomunikasi, dan air bersihselama 1 tahun berjalan

suplai energi listrik,telekomunikasi, dan airbersih masih tersedia.

1 tahun14.700.000

1 tahun15.000.000

1 tahun15.250.000

1 tahun15.500.000

1 tahun15.750.000

1 tahun16.000.000 suplai energi listrik,

telekomunikasi, danair bersih masihtersedia.

DKP Kab. Bima Kab. Bima

INDIKATOR KINERJAPROGRAM DAN KEGIATAN

DATA CAPAIAN PADATAHUN AWAL

PERENCANAAN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIMA TAHUN 2016 - 2021

NO LOKASIPROGRAM / KEGIATAN 2020

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

INDIKATOR TUJUAN

Pelayanan administrasiPerkantoran berlangsungdengan lancar

2018 20192017UNIT KERJA

PENANGGUNGJAWAB

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

2

TUJUAN SASARAN 2016INDIKATOR SASARANKONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE

RENSTRA (TH. 2021)

Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik tersediasesuai dengan kebutuhan

Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Jasa komunikasi,sumber daya air danlistrik tetap tersediasepanjang yang

- Penyediaan Jasa Komunikasi, SD air danListrik

Tersedianya suplai energi listrik,telekomunikasi, dan air bersihselama 1 tahun berjalan

suplai energi listrik,telekomunikasi, dan airbersih masih tersedia.

1 tahun14.700.000

1 tahun15.000.000

1 tahun15.250.000

1 tahun15.500.000

1 tahun15.750.000

1 tahun16.000.000 suplai energi listrik,

telekomunikasi, danair bersih masihtersedia.

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Kendaraan Dinasterpelihara dengan baik

Peningkatan kelancaranoperasional kantor danmobilitas petugas

Mobilitas danoperasional kantorberjalan dengan lancar

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan & PerijinanKendaraan Operasional Dinas

Tertibnya perijinan dan pajak kendaraan dinas selama 1 tahun berjalan

Kendaraan Dinas masihdalam kondisi baik.

5 Buah Mobil

5.000.000

5 Buah Mobil

5.500.000

5 Buah Mobil

5.750.000

5 Buah Mobil

6.000.000

5 Buah Mobil

6.250.000

5 Buah Mobil

6.500.000 Kendaraan DinasMasih dalamkondisi mantap DKP Kab. Bima Kab. Bima

Administrasi keuanganyang tertib dan Akuntabel

Peningkatan kelancaranadministrasi keuangan

Proses administrasikeuangan berjalandengan lancar

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tertibnya administrasi dan kearsipanSPJ penggunaan keuangan SKPD

Proses Administrasikeuangan terlaksanadengan baik 1 tahun

5.000.000

1 tahun

5.500.000

1 tahun

5.720.000

1 tahun

5.970.000

1 tahun

6.220.000

1 tahun

6.470.000 Proses administrasikeuangan tetapberjalan dengan

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Pelayanan Administrasiperkantoran tetap lancar

Alat tulis kantor Alat tulis kantor tetap tersedia - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya bahan operasionalselama 1 tahun berjalan

Alat tulis kantor tetaptersedia

1 tahun

5.000.000

1 tahun

5.500.000

1 tahun

5.750.000

1 tahun

6.000.000

1 tahun

6.250.000

1 tahun

6.500.000 Pelayananadministrasiperkantoran

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Terlaksananya Percetakandan penggandaandokumen Dinas

Pencetakan danPenggandaan

Pencetakan danpenggandaan terlaksanadengan lancar

- Penyediaan Barang Cetak danPenggandaan

Tertibnya administrasi dan kearsipanpelaksanaan tugas / urusan dinas

Pencetakan danpenggandaan terlaksanadengan baik 1 tahun

6.000.000

1 tahun

6.000.000

1 tahun

6.000.000

1 tahun

6.500.000

1 tahun

7.000.000

1 tahun

7.000.000 Tertibnyaadministrasi dankearsipan

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Penerangan BangunanKantor Komponen Instalasi listrik Tersedianya Komponen

Instalasi listrik - Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya peralatan peneranganselama 1 tahun berjalan

Penerangan bangunankantor masih tersedia 1 tahun

2.000.0001 tahun

2.000.0001 tahun

3.000.0001 tahun

3.500.0001 tahun

4.000.0001 tahun

4.000.000Peneranganbangunan kantortetap tersedia

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Proses pelaksanaan tugaskedinasan berjalan denganlancar

Peralatan dan Perlengkapankantor

tersedianya Peralatandan Perlengkapankantor

- Penyediaan Peralatan & PerlengkapanKantor

Tersedianya peralatan perlengkapankantor selama 1 tahun berjalan

Peralatan danPerlengkapan kantortersedia.

1 tahun

2.500.000

1 tahun

2.720.000

1 tahun

2.970.000

1 tahun

3.220.000

1 tahun

3.470.000

1 tahun

3.720.000

Peralatan danPerlengkapankantor tetaptersedia.

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Tersedianya Referensi,landasan dan pedomandalam melaksanakan tugas

Bahan bacaan danperundang-undangan

Tersedianya BahanBacaan dan Perundang-undangan

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan danreferensi selama 1 tahun berjalan

Bahan bacaan danperundang-undangan masihtersedia

1 Tahun 3.500.000 1 Tahun 3.750.000 1 Tahun 4.000.000 1 Tahun 4.250.000 1 Tahun 4.500.000 1 Tahun 4.750.000Bahan bacaan danperundang-undangan tetaptersedia

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Terciptanya suasana kerjayang nyaman

Logistik Kantor Tersedianya logistikkantor

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya bahan logistik kantorselama 1 tahun berjalan

Logistik kantor masihtersedia

1 Tahun 3.000.000 1 Tahun 3.850.000 1 Tahun 4.100.000 1 Tahun 4.350.000 1 Tahun 4.600.000 1 Tahun 4.850.000 Logistik kantortetap tersedia

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Terciptanya tempat kerjayang bersih Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa

kebersiha kantor - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terwujudnya suasana kantor /tempat kerja yang nyaman.

Jasa kebersihan kantormasih tersedia 1 Tahun 3.000.000 1 Tahun 3.500.000 1 Tahun 4.000.000 1 Tahun 4.500.000 1 Tahun 5.000.000 1 Tahun 5.500.000

Jasa kebersihankantor tetaptersedia

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Terlaksananya konsultasidan koordionasi denganpemerintah dan pemerintahpropinsi

Perjalanan Dinas LuarDaerah

Terlaksananyaperjalanan Dinas LuarDaerah

- Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas LuarDaerah

Terlaksananya konsultasi dankoordinasi dengan pemerintah danpemerintah propinsi

konsultasi dan koordinasidengan pemerintah danpemerintah propinsi masihterlaksana

1 Tahun 500.000.000 1 Tahun 561.000.000 1 Tahun 550.000.000 1 Tahun 550.000.000 1 Tahun 550.000.000 1 Tahun 566.000.000

konsultasi dankoordinasi denganpemerintah danpemerintah propinsitetap terlaksana

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Terlaksananya koordinasidan sosialisasi dengankomponen masyarakat

Perjalanan Dinas dalamDaerah

Terlaksananyaperjalanan Dinas dalamDaerah

- Rapat-rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam Daerah

Tersedianya biaya rapat-rapatkedinasan selama 1 tahun berjalan

Rapat-rapat kedinasanmasih terlaksana 1 Tahun 50.000.000 1 Tahun 64.300.000 1 Tahun 64.460.000 1 Tahun 64.960.000 65.460.000 65.960.000

Rapat-rapatkedinasan tetapterlaksana

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Peningkatan Kinerja UPTD Operasional UPTD Tersedianya biayaoperasional UPTD - Dukungan Operasional UPTD (12 UPTD x

Rp.1.000.000 x 12 bln)Tersedianya opersional UPTD 1tahun berjalan

Dukungan operasionaluntuk 9 UPTD 12 UPTD 123.000.000 12 UPTD 127.000.000 12 UPTD 127.500.000 12 UPTD 127.750.000 12 UPTD 128.250.000 12 UPTD 128.750.000

TersedianyaDukunganoperasional untuk

DKP Kab. Bima Kab. BimaPeningkatan Kinerja UPTD Operasional UPTD Tersedianya biayaoperasional UPTD - Dukungan Operasional UPTD (12 UPTD x

Rp.1.000.000 x 12 bln)Tersedianya opersional UPTD 1tahun berjalan

Dukungan operasionaluntuk 9 UPTD 12 UPTD 123.000.000 12 UPTD 127.000.000 12 UPTD 127.500.000 12 UPTD 127.750.000 12 UPTD 128.250.000 12 UPTD 128.750.000

TersedianyaDukunganoperasional untuk

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Membantu pembangunan/rehabilitasi saranaprasrana produksimasyarakat peisisr

Pemeliharaan exavator Tersedianya biayaoperasional exavator - Pemeliharaan Rutin Exavator Kondisi exavator selalu mantap

Exavator masih dalamkondisi baik dan biayaoperrasional masih tersedia

1 Tahun 40.000.000 1 Tahun 45.000.000 1 Tahun 45.500.000 1 Tahun 46.000.000 1 Tahun 46.500.000 1 Tahun 47.000.000

Exavator tetapdalam kondisi baikdan biayaoperrasional masihtetap tersedia

DKP Kab. Bima Kab. Bima

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP Target RP. Indikator

1 \ 3 4 5 6 7 8

INDIKATOR KINERJAPROGRAM DAN KEGIATAN

DATA CAPAIAN PADATAHUN AWAL

PERENCANAANNO LOKASIPROGRAM / KEGIATAN 2020

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

INDIKATOR TUJUAN 2018 20192017UNIT KERJA

PENANGGUNGJAWAB

2

TUJUAN SASARAN 2016INDIKATOR SASARANKONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE

RENSTRA (TH. 2021)

II Kinerja AparaturMengalami Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Tersedianya SaranaPrasarana Aparaturyang nyaman

Tersedianya Sarana danPrasarana aparatur yangmemadai.

Sarana Prasrana aparturcukup tersdia 100% 684.000.000 100% 599.372.000 100% 197.500.000 100% 155.000.000 100% 250.000.000 100% 1.885.872.000

Sarana Prasranaapartur tetaptersedia denagnbaik.

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Meningkatkan kinerjaaparatur Gedung kantor Gedung Kantor dalam

kondisi baik - Kegiatan Pembangunan / rehabilitasigedung kantor

Tersedianya gedung / kantor untukkelancaran pelayanan & operasionaldinas

Gedung kantor dalamkondisi baik 5 unit 630.000.000 5 unit 540.572.000 2 unit 137.200.000 1 Unit 94.000.000 4 unit 188.000.000 12 unit 1.589.772.000 Gedung kantor

dalam kondisi baik DKP Kab. Bima Kab. Bima

Meningkatkan kinerjaaparatur Gedung kantor Gedung Kantor dalam

kondisi baik - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkalagedung kantor

Terpeliharanya gedung / kantoruntuk kelancaran pelayanan &operasional dinas

Gedung kantor dalamkondisi baik 13 unit 12.000.000 13 unit 14.000.000 13 unit 14.250.000 13 unit 14.500.000 13 unit 14.250.000 13 unit 69.000.000 Gedung kantor

dalam kondisi baik DKP Kab. Bima Kab. Bima

Meningkatkan kinerjaaparatur Mobil Jabatan Mobil jabatan dalam

kondisi baik - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala MobilJabatan

Terpeliharanya kondisi siap pakaikendaraan selama 1 tahun berjalan

Kendaraan dinas dalamkondisi baik 5 unit 28.000.000 5 unit 30.000.000 5 unit 30.500.000 5 unit 31.000.000 5 unit 31.500.000 5 unit 151.000.000 Kendaraan dinas

dalam kondisi baik DKP Kab. Bima Kab. Bima

Meningkatkan kinerjaaparatur Perlengkapan gedung kantor

tersedianyaPerlengkapan gedungkantor

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya kondisi siap pakaiperlengkapan kantor selama 1 tahunberjalan

Perlengkapan gedungkantor dalam kondisi baik 1 paket 4.000.000 1 paket 4.350.000 1 paket 4.600.000 1 paket 4.050.000 1 paket 4.300.000 1 paket 21.300.000

Perlengkapangedung kantordalam kondisi baik

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Meningkatkan kinerjaaparatur Peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan

gedung kantor - Kegiatan Pemel. Rutin/Berkala PeralatanGedung kantor

Terpeliharanya kondisi siap pakaiperalatan kantor selama 1 tahunberjalan

Peralatan gedung kantordalam keadaan baik 1 paket 4.000.000 1 paket 4.200.000 1 paket 4.450.000 1 paket 4.700.000 1 paket 4.950.000 1 paket 22.300.000

Peralatan gedungkantor dalamkeadaan baik

DKP Kab. Bima Kab. Bima

PROG. PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

Meningkatkan KinerjaAparatur

Meningkatkan kinerjaaparatur Peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan

gedung kantor - Kegiatan Pemel. Rutin/Berkala PeralatanGedung kantor

Terpeliharanya kondisi siap pakaiperalatan kantor selama 1 tahunberjalan

Peralatan gedung kantordalam keadaan baik 1 paket 4.000.000 1 paket 4.200.000 1 paket 4.450.000 1 paket 4.700.000 1 paket 4.950.000 1 paket 22.300.000

Peralatan gedungkantor dalamkeadaan baik

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Meningkatkan kinerjaaparatur Meubelair kantor' Tersedianya mebelair - Kegiatan Pemel. Rutin/Berkala Meubelair Terpeliharanya meubelair kantor

selama 1 tahun berjalan Meubelair dalam kondisibaik 1 paket 6.000.000 1 paket 6.250.000 1 paket 6.500.000 1 paket 6.750.000 1 paket 7.000.000 1 paket 32.500.000 Meubelair dalam

kondisi baik DKP Kab. Bima Kab. Bima

IIITersedianya Pelaporandan akuntabilitasdengan Opini C

Laporan Kegiatan danKeuangan SKPD

Terwujudnya pelaporan kinerjadan akuntabilitas keuangan

Pelaporan danakuntabilitas kinerja(opini C)

Opini Cc 25.000.000 Opini C 26.250.000 Opini C 29.000.000 Opini C 30.750.000 Opini BB 32.500.000 B 143.500.000

Pelaporan danAkuntabilitaskinerja tetapdilakukan danditingkatkan

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Melaporkan Kinerja SKPDselama 1 Thaun

Laporan relaisasi kinerjaDKP Kab. Bima

Tersusunya laporanrealisasi kinerja DKPKab. Bima

- Kegiatan Penyusunan Laporan CapaianKinerja&Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terwujudnya Laporan capaiankinerja DKP Kab. Bima

Laporan Kinerja DKP Kab.Bima disampaikan kepadaBupati Bima.

1 Buah Dokumen 5.000.000 1 BuahDokumen 5.500.000 1 Buah

Dokumen 6.000.000 1 BuahDokumen 6.500.000 1 Buah

Dokumen 7.000.000 1 BuahDokumen 30.000.000

Laporan KinerjaDKP Kab. Bimatetap ada dandisampaikan

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Melaporkan Realisasikeuangan selama 1 tahunAnggaran

Laporan Keuangan akhirtahun anggaran

Tersusunnya Laporankeuangan akhir tahun - Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

Meningkatnya tertib dan kualitaskinerja SKPD di bidang pelaporankeuangan akhir tahun

Laporan keuangan akhirtahun tetap ada 1 Buah Dokumen 5.000.000 1 Buah

Dokumen 5.250.000 1 BuahDokumen 5.500.000 1 Buah

Dokumen 5.750.000 1 BuahDokumen 6.000.000 1 Buah

Dokumen 27.500.000Laporan keuanganakhir tahun tetapada

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Mengetahui realisasianggaran dalam jangka 1semester

Laporan keuangan semesterdan prognosis realisasianggaran

terwujudnyaLaporankeuangan semester danprognosis realisasianggaran

-Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran dan Pronosis RealisasiAnggaran

Meningkatnya tertib & kualitas kinerjaSKPD di bidang pelaporan keuangansemesteran dan realisasi anggaran

Laporan keuangansemester dan prognosisrealisasi anggaran tetapada

1 Buah Dokumen 10.000.000 1 BuahDokumen 10.500.000 1 Buah

Dokumen 11.000.000 1 BuahDokumen 11.500.000 1 Buah

Dokumen 12.000.000 1 BuahDokumen 55.000.000

Laporan keuangansemester danprognosis realisasianggaran tetap ada

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Melaporkan data AsetSKPD tiap tahun Dokumen Data Aset Tersedianya Data Aset

SKPD - Penyusunan Laporan dan rekonsiliasi asetSKPD.

Terwujudnya dokumen laporan asetTahunan SKPD 1 buah Dokemne 1 buah Dokemne 5.000.000 1 buah

Dokemne 5.000.000 1 buahDokemne 6.000.000 1 buah

Dokemne 6.000.000 1 buah Dokemne 6.000.000 1 buahDokemne 28.000.000

Data Aset tetaptersedia secaraberkelanjutan

Tersedianya data dasarperencanaan DinasKelautan dan Perikanan

Data statistik perikananTerwujudnya DokumenStatistik PerikananKabupaten Bima

- Pengumpulan dan Pelayanan Data StatistikPerikanan

Tersedianya data sarana danprasarana, produksi perikananbudidaya maupun tangkap serta datapemasaran hasil perikanan

Dokumen StatistikPerikanan Kabupaten BimaTahun sebelumnya sudahtersedia

1 BuahDokumen 500.000 1 Buah

Dokumen 1.000.000 1 BuahDokumen 1.500.000 1 Buah

Dokumen 3.000.000

Dokumen StatistikPerikananKabupaten BimaTahun / periodeyang akan datang

DKP Kab. Bima Kab. Bima

IV.Tersedianya data dasarperencanaan DinasKelautan dan Perikanan

Tersedianya data StatistikPerikanan Kab. Bima Data statistik perikanan

Terwujudnya DokumenStatistik PerikananKabupaten Bima

- PROGRAM PENINGKATAN PELAYANANDATA STATISTIK PERIKANAN

Tersedianya data sarana danprasarana, produksi perikananbudidaya maupun tangkap serta datapemasaran hasil perikanan

Dokumen StatistikPerikanan Kabupaten BimaTahun sebelumnya sudahtersedia

1 Buah Dokumen 22.500.000 1 BuahDokumen 25.000.000

PROG. PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTEM CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN

Tercapainya pelaporan danakuntabilitas kinerja

terwujudnya LaporanKegiatan dan Keuanganyang transparan danakuntabel

IV.Tersedianya data dasarperencanaan DinasKelautan dan Perikanan

Tersedianya data StatistikPerikanan Kab. Bima Data statistik perikanan

Terwujudnya DokumenStatistik PerikananKabupaten Bima

- PROGRAM PENINGKATAN PELAYANANDATA STATISTIK PERIKANAN

Tersedianya data sarana danprasarana, produksi perikananbudidaya maupun tangkap serta datapemasaran hasil perikanan

Dokumen StatistikPerikanan Kabupaten BimaTahun sebelumnya sudahtersedia

1 Buah Dokumen 22.500.000 1 BuahDokumen 25.000.000

Tersedianya data dasarperencanaan DinasKelautan dan Perikanan

Data statistik perikananTerwujudnya DokumenStatistik PerikananKabupaten Bima

- Pengumpulan dan Pelayanan Data StatistikPerikanan

Tersedianya data sarana danprasarana, produksi perikananbudidaya maupun tangkap serta datapemasaran hasil perikanan

Dokumen StatistikPerikanan Kabupaten BimaTahun sebelumnya sudahtersedia

1 Buah Dokumen 35.000.000 1 BuahDokumen 35.500.000

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP Target RP. Indikator

1 \ 3 4 5 6 7 8

INDIKATOR KINERJAPROGRAM DAN KEGIATAN

DATA CAPAIAN PADATAHUN AWAL

PERENCANAANNO LOKASIPROGRAM / KEGIATAN 2020

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

INDIKATOR TUJUAN 2018 20192017UNIT KERJA

PENANGGUNGJAWAB

2

TUJUAN SASARAN 2016INDIKATOR SASARANKONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE

RENSTRA (TH. 2021)

V.Mewujudkankesejahteraanmasyarakat pesisir

Income PercapitaMasyarakat Pesisirmeningkat.

Masyarakat pesisirMeningkatnyakapasitas ekonomimasyarakat pesisir

Terwujudnya pemberdayaanMasyarakat pesisir yang mantap

Kemandirian ekonomimasyarakat pesisir masihminim

120 Desa 685.000.000 120 Desa 821.000.000 120 Desa 690.000.000 120 Desa 750.000.000 120 Desa 770.000.000 120 Desa 3.716.000.000

Kekuatanekonomimasyarakatpesisir yangmandiri

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Memperkuat kelembagaanekonomi masyarakat pesisir

Kelompok EkonomiMasyarakat pesisir

Terbentuknya klp usahayang maju dan mandiri 1 Meningkatnya kapasitas Klp Usaha

ekonomi masyarakat pesisir 25 Klpk 19 Klmpk 100.000.000 19 Klmpk 100.000.000 19 Klmpk 70.000.000 19 Klmpk 80.000.000 19 Klmpk 75.000.000 19 Klmpk 425.000.000Seluruh DesaPesisir sudahmemiliki kelompokusaha yang mandiri

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Terwujudnya SDM kelautandan Perikanan danTangguh

Petugas teknis kelautan danPerikanan

Petugas teknis kelautandan Perikanan memilikikapasitas yang mumpuni

2 Meningkatnya kapasitas SDMkelautan dan perikanan

untuk mengikuti dinamikateknik kelautan danPerikanan Petugas teknismemerlukan peningkatankapasitas.

20 Org 75.000.000 20 Org 100.000.000 20 Org 50.000.000 20 Org 60.000.000 20 Org 60.000.000 20 Org 345.000.000

Tenaga TeknisPerikanan selaludapat mengikutiperkembangandinamika tekniskelautan dan

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Memperluas aksespemasaran hasil Kelautandan perikanan KabupatenBima

Even Perikanan daerah danNasional

Tersedianya alat, bahandan produk hasilperikanan Kab. Bimauntuk ditampilkan dalameven perikanan Daerahdan nasional

3. Terlaksananya partisipasi pada evenpekan Daerah dan Pekan Nasional

Kabupaten Bima selaluberpartisipasi pada evenPEDA dan PENAS

2 Kali 50.000.000 2 Kali 55.000.000 55.000.000 2 kali 60.000.000 2 kali 220.000.000

Kabupaten Bimaselalu berpartisipasipada even PEDAdan PENAS

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Peningkatan dan pengembangan SDMKelautan dan Perikanan

Kegiatan Pendampingan PemeberdayaanUsaha garam Rakyat

PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMIMASYARAKAT PESISIR

Pembinaan Kelembagaan Nelayan danMasyarakat Pesisir

Partisipasi kegiatan PEDA dan PENAS

Memperluas aksespemasaran hasil Kelautandan perikanan KabupatenBima

Even Perikanan daerah danNasional

Tersedianya alat, bahandan produk hasilperikanan Kab. Bimauntuk ditampilkan dalameven perikanan Daerahdan nasional

3. Terlaksananya partisipasi pada evenpekan Daerah dan Pekan Nasional

Kabupaten Bima selaluberpartisipasi pada evenPEDA dan PENAS

2 Kali 50.000.000 2 Kali 55.000.000 55.000.000 2 kali 60.000.000 2 kali 220.000.000

Kabupaten Bimaselalu berpartisipasipada even PEDAdan PENAS

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Meningkatkan produksi dankualitas produksi garamrakyat

Tanaga Teknis Pugar danPetani garam

Tersedianya saranapendampingan terhadapusaha pemberdayaanpetani garam

4.Terlaksananya pendampinganterhadappengembangan usahagaram rakyat

Pendampingan masihdilaksanakan 1 tahun 60.000.000 1 tahun 65.000.000 1 tahun 60.000.000 1 tahun 60.000.000 1 tahun 60.000.000 1 tahun 305.000.000

Petani garamsudah mandiri baikpada masalahdanan maupunteknis produksi

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Meningkatkan produksi dankualitas produksi PerikananTangkap

Tenaga Teknis danKelompok PerikananTangkap

Tersedianya saranapendampingan terhadappengembangan danpeningkatan produksiperikanan tangkap

5.Terlaksananya pendampinganterhadap pengembangan perikanantangkap

Pendampingan masihdilaksanakan 1 tahun 30.000.000 1 tahun 36.000.000 1 tahun 30.000.000 1 tahun 30.000.000 1 tahun 30.000.000 1 tahun 156.000.000 Nelayan sudah mandiriDKP Kab. Bima Kab. Bima

Meningkatkan kapasitasusaha masyarakat pesisir

Kelompok usaha masyarakatpesisir

Kelompok usahamasyarakat pesisirmendapatkan bantuanusaha pemberdayaan

6 Meningkatnya usaha kelautan danperikanan masyarakat pesisir

Kapasitas usaha kelompokmasyarakat pesisir masihdibawah standar

20 Desa 50.000.000 20 Desa 100.000.000 20 Desa 50.000.000 20 Desa 50.000.000 20 Desa 50.000.000 20 Desa 300.000.000meningkatnyaKapasitaskelompokusaha

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Melestarikan Biota Laut Biota Laut Biota laut tidakmengalami kerusakan 7

Meningkatnya kesadaran msyarakatdan lembaga dalam mengelola danmenjaga kelestarian habitat

Pengawasan dilakukansecara berkala 120 Desa 70.000.000 120 Desa 80.000.000 120 Desa 70.000.000 120 Desa 90.000.000 120 Desa 100.000.000 120 Desa 410.000.000 Kelestarian biota

laut tetap terjaga DKP Kab. Bima Kab. Bima

Terbentuknya pengawasanmasyarakat secarakelembagaan

Kelompok Masyarakat

Terwujudnya kelompokmasyarakat yang aktifmelakukannpengawasan terhadapSD Kelautan

8adanya kelompok masyarakat yangaktif melakukann pengawasanterhadap SD Kelautan

POKMASWAS sudahterbentuk 120 Desa 30.000.000 120 Desa 40.000.000 120 Desa 30.000.000 120 Desa 30.000.000 120 Desa 30.000.000 120 Desa 160.000.000

adanya kelompokmasyarakat yangaktif melakukannpengawasanterhadap SD

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Melestarikan ekosistempantai Daerah pesisir

Adanya upayarehabilitasi ekosistempesisir

9 terciptanya kelestarian ekosistempesisir laut

terdapat kerusakanekosistem pesisirdibeberapa wilayah Kab.

120 Desa 80.000.000 120 Desa 150.000.000 120 Desa 80.000.000 120 Desa 100.000.000 120 Desa 100.000.000 120 Desa 510.000.000 Ekosistem pesisirlaut Kab. Bimadapat dilestarikan

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Meningkatkan produksi danmutu produksi perikanan.

Tenaga teknis

Tersedianya tenagateknis pembinaanproduksi dan mutuproduksi perikanan

10meningkatnya kemampuankelompok produksi perikanan dalammengolah produksi perikanan

Kelompok produksi yangmampu mengolah produksiperikanan masih minim

1 tahun 140.000.000 1 tahun 150.000.000 1 tahun 140.000.000 1 tahun 140.000.000 1 tahun 150.000.000 1 tahun 720.000.000

Kelompok produksitiap wilayahproduktif mampumengolah hasilperikanan dengan

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Mengendalikanpemanfaatan danPengelolaan Sumber -sumber produksi

Sumber - sumber produksi

Tersedianya bahanevaluasi danpengelolaanpemanfaatan sumber -sumber produksi

11Diperolehnya report / data tingkatpemanfaatan&pengelolaan sumber -sumber produksi budidaya

Data - data pemanfaatandan pengeolaan sumberproduksi belum tertata dantidak ter-update secaraberkala

1 Tahun 30.000.000 1 Tahun 30.000.000 1 Tahun 30.000.000 1 Tahun 90.000.000

Data - datapemanfaatan danpengeolaansumber produksisudah tertata dan

DKP Kab. Bima Kab. BimaMonitoring pemanfaatan dan pengelolaansumber-sumber produksi

Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistempesisisr dan laut

Pembinaan Produksi Perikanan, pengolahandan mutu produksi perikanan

Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Hayatidan Non Hayati Perikanan dan Kelautan

Kegiatan Pembinaan dan PemberdayaanPokmaswas

Kegiatan Dukungan Administrasi KantorPusat Informasi KKLD Gilibanta

Kegiatan Pendampingan PemeberdayaanUsaha garam Rakyat

Pemberdayaan masyarakat pesisir danpengembangan usaha

Kegiatan Pendampingan Usaha MinaPedesaaan Perikanan Tangkap

Partisipasi kegiatan PEDA dan PENAS

Mengendalikanpemanfaatan danPengelolaan Sumber -sumber produksi

Sumber - sumber produksi

Tersedianya bahanevaluasi danpengelolaanpemanfaatan sumber -sumber produksi

11Diperolehnya report / data tingkatpemanfaatan&pengelolaan sumber -sumber produksi budidaya

Data - data pemanfaatandan pengeolaan sumberproduksi belum tertata dantidak ter-update secaraberkala

1 Tahun 30.000.000 1 Tahun 30.000.000 1 Tahun 30.000.000 1 Tahun 90.000.000

Data - datapemanfaatan danpengeolaansumber produksisudah tertata dan

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Manajemen KKLD Gilibantaberjalan lancar

Kantor Pusat Informasi KKLDGilibanta

Adanya dukunganKantor Pusat InformasiKKLD Gilibanta

12Manajemen Kantor Pusat InformasiKKLD Gilibanta berjalan denganlancar

Operasional kantor tetaplancar 1 Tahun 25.000.000 1 Tahun 25.000.000 1 Tahun 25.000.000 1 Tahun 75.000.000 Operasional kantor

tetap lancar

VI.

Mengendalikanpemanfaatan danPengelolaan Sumber -sumber produksi

Sumber - sumber produksi

Tersedianya bahanevaluasi danpengelolaanpemanfaatan sumber -sumber produksi

Diperolehnya report / data tingkatpemanfaatan&pengelolaan sumber -sumber produksi budidaya

Data - data pemanfaatandan pengeolaan sumberproduksi belum tertata dantidak ter-update secaraberkala

1 Tahun 30.000.000 1 Tahun 50.000.000 DKP Kab. Bima Kab. Bima

Mengendalikanpemanfaatan danPengelolaan Sumber -sumber produksi

Sumber - sumber produksi

Tersedianya bahanevaluasi danpengelolaanpemanfaatan sumber -sumber produksi

Diperolehnya report / data tingkatpemanfaatan&pengelolaan sumber -sumber produksi budidaya

Data - data pemanfaatandan pengeolaan sumberproduksi belum tertata dantidak ter-update secaraberkala

1 Tahun 30.000.000 1 Tahun 50.000.000 1 Tahun 30.000.000 1 Tahun 30.000.000 1 Tahun 30.000.000 1 Tahun 170.000.000

Data - datapemanfaatan danpengeolaansumber produksisudah tertata dan

DKP Kab. Bima Kab. BimaMonitoring pemanfaatan dan pengelolaansumber-sumber produksi

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYAKELAUTAN

Monitoring pemanfaatan dan pengelolaansumber-sumber produksi

Kegiatan Dukungan Administrasi KantorPusat Informasi KKLD Gilibanta

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP Target RP. Indikator

1 \ 3 4 5 6 7 8

INDIKATOR KINERJAPROGRAM DAN KEGIATAN

DATA CAPAIAN PADATAHUN AWAL

PERENCANAANNO LOKASIPROGRAM / KEGIATAN 2020

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

INDIKATOR TUJUAN 2018 20192017UNIT KERJA

PENANGGUNGJAWAB

2

TUJUAN SASARAN 2016INDIKATOR SASARANKONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE

RENSTRA (TH. 2021)

VII Meningkatkan eksplorasiSD laut kawasan gilibanta

Kawasan KonservasiGilibanta

Ada upaya eksplorasikawasan gilibanta

Pengembangan Pengelolaan KKLDGilibanta menghasilkan dataeksplorasi

Data SD kelautan kawasanGilibanta sudahterdokumentasi

1 Tahun 5.000.000 1 Tahun 60.000.000

Manajemen KKLD Gilibantaberjalan lancar

Kantor Pusat Informasi KKLDGilibanta

Adanya dukunganKantor Pusat InformasiKKLD Gilibanta

Manajemen Kantor Pusat InformasiKKLD Gilibanta berjalan denganlancar

Operasional kantor tetaplancar 1 Tahun 5.000.000 1 Tahun 60.000.000

VIIIProduk Perikanan Kab.Bima mampu menjadiproduk unggulan

Produk OlahanPerikanan dan Kelauatanmampu Bersaing dipasaran nasional.

Produk Olahan HasilPerikanan

Meningkatnya kualitasproduksi Olahanperikanan

Meningkatnya daya saing produkperikanan 4.563,09 Ton 4.791,24 Ton 5.030,8 Ton 5.282,35 Ton 750.000.000 5.546,46 Ton 750.000.000 5.823,79 Ton 950.000.000 5.850,25 Ton 2.450.000.000

Produk perikanankab. Bima mampubersaing denganproduk daerahlain

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Pengembangan industripengolahan hasil ikan Industri kecil Industri kecil terfasilitasi 1 Berkembangnya industri pengolahan

hasil perikanan

Industri pengolahan hasilkelautan masih berskalarumah tangga

20 Desa 200.000.000 20 Desa 200.000.000 20 Desa 300.000.000 20 Desa 700.000.000Meningkatnyaindustri pengolahanhasil ikan

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Peningkatan manajemenpelaksanaan tugas teknis Tenaga Teknis PDS

Meningkatnya kualitasmanajemen Tenagateknis P2HP

2 Meningkatnya kualitas manajementenaga teknis PDS

Tenaga Teknis PDS harusmengikuti dinamika PDS 3 org 250.000.000 3 org 250.000.000 3 org 250.000.000 3 org 750.000.000

Meningkatnyamanajemen tenagateknis P2HP

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Unit PengelolaGilibanta Kec. Sape

Kegiatan Dukungan Administrasi KantorPusat Informasi KKLD Gilibanta

PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAANDAN PEMASARAN PRODUK PERIKANAN

PROGRAM PENGELOLAAN KAWAASANKONSERVASI GILIBANTA

Penyediaan Sarana dan PrasaranaPengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Dukungan manajemen & pelaksanaan tugasteknis lainnya Ditjen PDS

Fasilitasi pengembangan industri pengolahanhasil perikanan

Peningkatan manajemenpelaksanaan tugas teknis Tenaga Teknis PDS

Meningkatnya kualitasmanajemen Tenagateknis P2HP

2 Meningkatnya kualitas manajementenaga teknis PDS

Tenaga Teknis PDS harusmengikuti dinamika PDS 3 org 250.000.000 3 org 250.000.000 3 org 250.000.000 3 org 750.000.000

Meningkatnyamanajemen tenagateknis P2HP

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Terwujudnya saranaprasarana pengolahan,dan pemasaran hasilperikannan

Saranan dan prasranapengolahan dan pemassaranhasil perikanan

Tersedianya Saranandan prasranapengolahan danpemassaran hasilperikanan

3 Meningkatnya produksi pengolahanhasil perikanan

Saranan dan prasranapengolahan danpemassaran hasil perikananmasih minim

120 desa 200.000.000 120 desa 200.000.000 120 desa 300.000.000 120 desa 700.000.000

Sarana danprasaranapengolahan danpemassaran hasilperikanan sudah

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Meningkatkan daya saingproduk perikanan Tenaga Pendamping Terlaksananya

pendampingngan P2HP 4 Meningkatkan daya saing produkperikanan

daya saing produkperikanan Kab. Bima masihrendah

1 Tahun 50.000.000 1 Tahun 50.000.000 1 Tahun 50.000.000 1 Tahun 150.000.000 produk perikananKab. Bima memilikidaya saing yang

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Meningkatkan kualitasusaha Mina Pedesaan

Tenaga Pendamping TeknisPUMP PDS

Terlaksananya kegiatanpendampingan terhadapmasyarakat pengusaMina Pedesaan

5 Usaha Mina Pedesaan berkembangdengan baik

Pendampingan sudahberlangsung tetapi perluKontinuitas

1 Tahun 50.000.000 1 Tahun 50.000.000 1 Tahun 50.000.000 1 Tahun 150.000.000

Usaha MinaPedesaanberkembangdengan baiksehinnga dapat

DKP Kab. Bima Kab. Bima

IXMeningkatkanPendapatan masyarakatPetani pembudidaya

Meningkatnya IncomePerkapiotanPembudidaya

Masyarakat kelompokPembudidaya peikanan

MeningkatnyaPendapatanPembudidayaPerikanan

Meningkatnya produksi dankualitas produksi perikananbudidaya

150.416,18 ton 150.581 ton 270.730.000 158.110,05Ton 1.305.000.000 173.000 Ton 12.175.500.000 181.000 Ton 17.800.000.000 188.000 ton 30.696.250.000 196.000 ton 62.247.480.000

Produksi dankualitas produksisudah maksimal

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Meningkatnya sistemsarana perikanan budidaya Perikanan Budidaya Meningkatnya produksi

perikanan budidaya 1 Meningkatnya produksi dan kualitasproduksi perikanan budidaya 150.416,18 ton 150.581 ton 158.110,05 200.000.000 173.000 Ton 4.800.000.000 181.000 Ton 8.000.000.000 188.000 ton 11.700.000.000 196.000 ton 24.700.000.000

Produksi dankualitas produksisudah maksimal

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Meningkatnya sistemproduksi perikananbudidaya

Perikanan Budidaya Meningkatnya produksiperikanan budidaya 2 Meningkatnya produksi dan kualitas

produksi perikanan budidaya 150.416,18 ton 150.581 ton 200.000.000 158.110,05Ton 100.000.000 173.000 Ton 300.000.000 181.000 Ton 200.000.000 188.000 ton 265.000.000 196.000 ton 1.065.000.000

Produksi dankualitas produksisudah maksimal

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Meningkatkan produksiperikanan budidaya.

Pendamping PUMPBudidaya

Terlaksananya prosespendampingan terhadapusaha pengelolaan hasilperikanan budidaya

3Meningkatnya produksi dan kualitasproduksin pengolahan hasilperikanan budidaya

Pendampingan dilakukansecara berkala 120 Desa 70.730.000 120 Desa 70.000.000 120 Desa 65.500.000 120 Desa 70.000.000 120 Desa 79.000.000 120 Desa 355.230.000

Masyarakatpembudidayamemilikiketerampilan yangmumpuni dalam

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Meningkatkan produksiperikanan budidaya. Pendamping Minapolitan

Terlaksananya prosespendampingan terhadapusaha peningkatanproduksi perikananbudidaya

4 Meningkatnya produksi dan kualitasproduksi perikanan budidaya

Pendampingan dilakukansecara berkala 120 Desa 120 Desa 60.000.000 120 Desa 65.000.000 120 Desa 70.000.000 120 Desa 72.250.000 120 Desa 267.250.000

Masyarakatpembudidayamemilikiketerampilan yangmumpuni dalam

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Pendamping Pengembangan usaha minaPedesaaan perikanan budidaya

Pembaangunan / Rehabilitasi Sarana danprasarana Perikanan Budidaya

PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANANBUDIDAYA

Penyediaan Sarana dan PrasaranaPengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pengelolaan sistem kesehatan ikan danlingkungan pembudidayaan ikan

Pendampingan Kegiatan Peningkatan DayaSaing Produk Perikanan (PDS)

Pendamping Program peningkatan produksiperikanan budidaya (Minapolitan)

Kegiatan Pendamping Pengembangan UsahaMina Pedesaaan (PUMP) PDS

Dukungan manajemen & pelaksanaan tugasteknis lainnya Ditjen PDS

pengembangan sistem produksipembudidayaan ikan

Meningkatkan produksiperikanan budidaya. Pendamping Minapolitan

Terlaksananya prosespendampingan terhadapusaha peningkatanproduksi perikananbudidaya

4 Meningkatnya produksi dan kualitasproduksi perikanan budidaya

Pendampingan dilakukansecara berkala 120 Desa 120 Desa 60.000.000 120 Desa 65.000.000 120 Desa 70.000.000 120 Desa 72.250.000 120 Desa 267.250.000

Masyarakatpembudidayamemilikiketerampilan yangmumpuni dalam

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Terciptanya lingkunganbudidya ikan yang sehat

Kesehatan ikan danlingkungan budidaya

Terciptanya sistemkesehatan ikan danlingkugan budidaya

5Sistem kesehatan ikan danlingkungan budidaya bisa dikeloladengan baik

Belum ada sistemkesehatan ikan danlingkungan budidaya

120 Desa 120 Desa 50.000.000 120 Desa 400.000.000 120 Desa 500.000.000 120 Desa 500.000.000 120 Desa 1.450.000.000 Sistempengelolaankesehatan ikan danlingkungan

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Manajemen kelembangaanperikanan budidaya tertatadengan baik

Kelembagaan PerikananBudidaya

adanya dukungan bagimanajemenkelembagaan perikananbudidaya

6 Meningkatnya produksi dan kualitasproduksi perikanan budidaya

Manajemen kelembagaanmasih dalam pembinaan 120 Desa 120 Desa 50.000.000 120 Desa 250.000.000 120 Desa 300.000.000 120 Desa 300.000.000 120 Desa 900.000.000

Manajemennkelembagaanperikanan budidayasudah tertata rapi

DKP Kab. Bima Kab. BimaPeningkatan dukungan manajemenkelembagaan perikanan budidaya

Pengelolaan sistem kesehatan ikan danlingkungan pembudidayaan ikan

Pendamping Program peningkatan produksiperikanan budidaya (Minapolitan)

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP Target RP. Indikator

1 \ 3 4 5 6 7 8

INDIKATOR KINERJAPROGRAM DAN KEGIATAN

DATA CAPAIAN PADATAHUN AWAL

PERENCANAANNO LOKASIPROGRAM / KEGIATAN 2020

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

INDIKATOR TUJUAN 2018 20192017UNIT KERJA

PENANGGUNGJAWAB

2

TUJUAN SASARAN 2016INDIKATOR SASARANKONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE

RENSTRA (TH. 2021)

produksi perikananbudidaya dapat dikeoladengan baik

Sistem produksi perikananbudidaya

Sistem produksiperikanan budidayadapat dikelola

7 Meningkatnya produksi dan kualitasproduksi perikanan budidaya Sistem produksi sudah ada 120 Desa 120 Desa 30.000.000 120 Desa 200.000.000 120 Desa 600.000.000 120 Desa 700.000.000 120 Desa 1.530.000.000

Sistem produksiperikanan budidayadapat dikeloladengan baik

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Memudahkan nelayanbudidaya dalammendapatkan benih ikan

Benih Ikan Tersedianya benih ikanbagi pembudidaya 9 Penyiapan Unit Penyediaan benih ikan Mendukung kebutuhan benih ikan

masyarakat perikanan

Masyarakat masihmendapatkan benih secaramanual dan penyediaswasta

10.0000 ekor 10.0000 ekor 70.000.000 10.0000 ekor 100.000.000 10.0000 ekor 100.000.000 10.0000 ekor 100.000.000 10.0000 ekor 370.000.000

Masyarakatnelayan mandiridalam pembenihanikan

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Menciptakan sumber PADBaru

Stasiun KJA Tersedianya KJA DKP

10 Sebagai unit pembinaan sekaligussebagai sumber baru PAD KJA yang sudah dihibahkan

kepada masyarakat 3 Unit 6 Unit 70.000.000 3 Unit 30.000.000 3 Unit 30.000.000 12 Unit 130.000.000 3 Unit 260.000.000 DKP memilikisumber PAD baru DKP Kab. Bima Kab. Bima

Meningkatkan produktifitaspetambak budidaya ikan Budidaya udang

Tersedianya demplotpetambak udangvannamei

11 Sebagai media percontohankerjasama komersial dgn petambak 2 unit 1 unit 1 unit 75.000.000 1 unit 50.000.000 1 unit 100.000.000 1 unit 150.000.000 1 unit 375.000.000

meningkatkankemandirianpetambak udang

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Modernisasi budidaya ikanTeknologi budidaya

Peningkatankemampuan teknis 40pembudidaya ikan/th

12 Sebagai upaya peningkatankemampuan SDM perikanan

Budidaya masih memakaimetode tradisional 40 org 40 org 75.000.000 40 org 200.000.000 40 org 100.000.000 40 org 100.000.000 40 org 475.000.000

Nelayan mahirdalampembudidaya ikan

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Meningkatkan budidayakarang hias

Deplot karang hias Tersedianya Deplotkarang hias 13 Sebagai upaya perolehan

penghasilan tambahan bagi nelayanBelum ada pengrajinbudidaya karang hias 1 unit 1 unit 50.000.000 1 unit 50.000.000 1 unit 150.000.000 1 unit 150.000.000 1 unit 400.000.000

Terwujudnyapengrajin budidayakarang hias

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Memenuhi produk yangberstandar internasional

Sebagai upaya memenuhistandar internasionalproduksi

80 petambakmelaksanakan standarCBIB/tahun, 4perusahaan tersertifikasi

14 Terpenuhinya produk yangberstandar CBIB

Produk Kab.. Bima Belumada yang berstandar CBIB 1 tahun 1 tahun 50.000.000 1 tahun 50.000.000 1 tahun 80.000.000 1 tahun 80.000.000 1 tahun 260.000.000

Produk KelautanKab.. Bima sudahada yangberstandar CBIB

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Penyediaan sarana prasarana budidaya ikanair tawar skala kecil.

Pembinaan dan penilaian serta sertifikasiCBIB

Pengelolaan sistem produksi pembudidayaanikan

Penyediaan stasiun KJA Dinas Kelautan danPerikanan

Demplot petambak budidaya udang i skalakecil

Demplot budidaya karang hias

Pelatihan teknis teknologi budidaya ikan

Memenuhi produk yangberstandar internasional

Sebagai upaya memenuhistandar internasionalproduksi

80 petambakmelaksanakan standarCBIB/tahun, 4perusahaan tersertifikasi

14 Terpenuhinya produk yangberstandar CBIB

Produk Kab.. Bima Belumada yang berstandar CBIB 1 tahun 1 tahun 50.000.000 1 tahun 50.000.000 1 tahun 80.000.000 1 tahun 80.000.000 1 tahun 260.000.000

Produk KelautanKab.. Bima sudahada yangberstandar CBIB

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Meningkatkan nilai jualproduk perikanan budidaya

penampungan produk ikanhidup

Tersedianya fasilitaspenampungan ikanhidup

15 Meningkatnya produktifitaspemasaran ikan hidup

Belum ada fasilitaspenampungan ikan hidup 1 unit 1 unit 80.000.000 1 unit 500.000.000 1 unit 700.000.000 1 unit 1.800.000.000 1 unit 3.080.000.000

Terwujudnyafasilitaspenampungan ikanhidup

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Menyediakan data digitalareal produksi perikanan

Peta Digital Tersedianya peta digitalareal produksi 16

Tersedianya data areal produksi danproduktif kelautan dan perikanankabupaten bima

Peta Digital sekarang masihterbatas pada beberaoawilayah tertentu

Wilayah telukWaworada danParado

Wilayah TelukSape 50.000.000

Wilayahperairan lautWera

65.000.000 Wilayah TelukBima 70.000.000

WilayahPerairan lautsanggar tambora

70.000.000 WilayahPerairan lautsanggartambora

255.000.000 Peta digital sudahmencakup seluruhwilayah produksikab. Bima

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Meningkatkan Taraf hiduppembudidaya skala kecil

Pembudidaya perikananskala kecil

MeningkatnyapendapatanPembudidaya Perikananskala kecil

17 Pembudidaya memiliki sarana /teknologi budidaya yang layak

Pembudidaya masihmemakai sarana tradisional 20 Klpk 25 Klpk 125.000.000 20 Klpk 3.800.000.000 20 Klpk 5.000.000.000 15 Klpk 12.350.000.000 10 Klpk 21.275.000.000

Pembudidayaskala kecil yangmemakai teknologisebagai saranaproduksi

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Meningkatkan Taraf hiduppetambak garam

Petambak garamMeningkatnyapendapatan Petambakgaram

18 Meningkatkan Produksi garam 152.739 Ton 152.739 Ton 160.375,95Ton 100.000.000 167.000 Ton 1.250.000.000 173.500 Ton 1.730.000.000 179.000 Ton 2.150.000.000 184.500 Ton 5.230.000.000

petambak garammemakai teknologisebagai saranaproduksi

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Sarana prasarana perikanantangkap

Tersedianya saranaprasarana perikanantangkap

1. Meningkatnya produksi perikanantangkap 50.179,9 Ton 50.179,9 Ton 3.400.000.000 57.450,97 Ton 3.300.000.000

Meningkatnya sistemsarana perikanan budidaya Sarana Perikanan Budidaya Meningkatnya produksi

perikanan budidaya 2 Meningkatnya produksi dan kualitasproduksi perikanan budidaya 150.416,18 Ton 150.581 ton 4.258.140.000 158.110,05

Ton 4.213.000.000Produksi dankualitas produksisudah maksimal

DKP Kab. Bima Kab. Bima

X

Peningkatan produksiperikanan tangkap

Produksi Perikananmengalami peningkatan

Infrastruktur dan Sumberdaya Perikanan

Meningkatnyainfrastruktur dan

sumber dayaperikanan

MeningkatnyaProduksiperikananKabupaten Bima

7.658.140.000 217.750,97Ton 7.513.000.000

PROGRAM PENGEMBANGANINFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA

PERIKANAN0 DKP Kab. Bima

Produksi Perikanantangkap mengalami

peningkatan Kab. Bima DKP Kab. Bima

Meningkatnya Produksiperikanan tangkap

Kab. Bima

Meningkatnya Produksiperikanan

Pembaangunan / Rehabilitasi / PenyediaanSarana dan prasarana Perikanan Tangkap

XI 70.385,25Ton

61.472,54Ton 24.500.000.00057.450,97

Ton65.775,61

TonPROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN

TANGKAP

Peningkatan produksiperikanan tangkap

Penyediaan sarana prasarana budidaya ikanair tawar skala kecil.

Pemetaan digital area produksi budidayaperikanan dan kelautan

75.750.000.000

Pembinaan dan penilaian serta sertifikasiCBIB

50.179,9 Ton

Infrastruktur dan Sumberdaya Perikanan Tangkap

Meningkatnyainfrastruktur dan

sumber dayaperikanan

Meningkatkan produksi perikanantangkap

Pembaangunan / Rehabilitasi Sarana danprasarana Perikanan Budidaya

200.596,08 Ton

MeningkatnyaProduksiperikananKabupaten Bima50.179,9 Ton 70.379,91 Ton

Meningkatkan produksi perikanan

22.500.000.000250.000.000

Pembaangunan / Rehabilitasi / PenyediaanSarana dan prasarana Perikanan Tangkap

0 28.500.000.000

Pengadaan Sarana dan prasaranapemberdayaan usaha skala kecil masyarakatpesisir / Pembudidaya

Pengadaan Sarana dan prasaranapemberdayaan usaha skala kecil masyarakatpesisir / Petambak Garam

202.579,9 Ton

Sarana prasarana perikanantangkap

Tersedianya saranaprasarana perikanantangkap

1. Meningkatnya produksi perikanantangkap

Rasio sarana perikanantangkap terhadap nelayanmasih kuarng

8 Unit 20.430.000.000 6 Unit 18.000.000.000 6 unit 18.000.000.000 15 Unit 56.430.000.000

Nelayan skala kecilMeningkatnyapendapatan nelayanskala kecil

2Nelayan Skala kecil memiliki fasilitas /teknologi yang layak sebagai saranaproduksi

sebagian besar nelayankecil masih memakai caramanual

120 Desa 120 Desa 120 Desa 8.000.000.000 120 Desa 6.400.000.000 120 Desa 4.400.000.000 120 Desa 18.800.000.000

Terwujudnyasarana danprasarana produksibagi masyarakatpeisisr dan pulau -pulau kecil

DKP Kab. Bima Kab. Bima

Produksi Perikanantangkap mengalami

peningkatan Kab. Bima DKP Kab. Bima

Meningkatnya Produksiperikanan tangkap

meningkatkann produksiperikanan tangkap

XI 70.385,25Ton

Pengadaan Sarana dan prasaranapemberdayaan usaha skala kecil masyarakatpesisir /nelayan

61.472,54Ton 24.500.000.00057.450,97

Ton65.775,61

TonPROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN

TANGKAP

Peningkatan produksiperikanan tangkap

75.750.000.00050.179,9 Ton

Infrastruktur dan Sumberdaya Perikanan Tangkap

Meningkatnyainfrastruktur dan

sumber dayaperikanan

Meningkatkan produksi perikanantangkap

MeningkatnyaProduksiperikananKabupaten Bima50.179,9 Ton 70.379,91 Ton 22.500.000.000250.000.000

Pembaangunan / Rehabilitasi / PenyediaanSarana dan prasarana Perikanan Tangkap

0 28.500.000.000

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP Target RP. Indikator

1 \ 3 4 5 6 7 8

INDIKATOR KINERJAPROGRAM DAN KEGIATAN

DATA CAPAIAN PADATAHUN AWAL

PERENCANAANNO LOKASIPROGRAM / KEGIATAN 2020

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

INDIKATOR TUJUAN 2018 20192017UNIT KERJA

PENANGGUNGJAWAB

2

TUJUAN SASARAN 2016INDIKATOR SASARANKONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE

RENSTRA (TH. 2021)

Pangkalan pendaratan IkanmeningkatnyakapasitasPangkalanpendaratan Ikan

3 Meningkatnya kapasitas pangkalanpendaratan ikan

kapasitas PPI masihterbatas 6 Desa 6 Desa - 6 Desa - 6 Desa 6 Desa 0

PPI memilikikapasitas yangcukup dalammelayani

DKP Kab. Bima Kab.. Bima

Penyuluh perikanan Penyuluh perikananmendapatkan saranapenunjang kinerja

4 Terpenuhinya kebutuhan penyuluh Masih terdapat penyuluhyang belum memilikikendaraan operasional 200.000.000 - - 200.000.000

Terpenuhinyakebutuhanpenyuluh DKP Kab. Bima Kab. Bima

Infrastruktur perikanantangkap Kabupaten Bima

Infrastruktur perikanantetap terdata

5 Terlaksananya monitoring danevaluasi terhadap infrastrukturperikanan kabupaten Bima

Dokumen data baseinfrastruktur PerikananKabupaten Bima 1 Dokumen 50.000.000 1 Dokumen 1 Dokumen 70.000.000 1 Dokumen 100.000.000 1 Dokumen 100.000.000 1 Dokumen 320.000.000

Dokumen database infrastrukturPerikananKabupaten Bima

DKP Kab. Bima Kab. Bima

10.398.070.000 11.256.242.000 43.192.250.000 44.840.750.000 56.058.750.000 147.072.852.000

Menyediakan data baseinfrastruktur perikanan

Pengembangan Pelabuhan Perikanan KlasPangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

TOTAL

Meningkatnya kapasitaspelabuhan pendaratan ikan

Meningkatkan KinerjaPenyuluh

Penyediaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Penyuluhan Perikanan

Monitoring dan evaluasi pemanfaataninfrastruktur perikanan