bab i pendahuluan 1.1 latar belakang - esakip-bimakab.com · 1.1 latar belakang rencana strategis...
TRANSCRIPT
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Strategis (RS) merupakan suatu proses awal dari rangkaian usaha mencapaitujuan. Rencana Strategis meliputi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan danSasaran yang disusun guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Dalam RencanaStrategis, hal yang diperhatikan adalah Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) sertaLingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisas pemerintahan.
Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah membawakonsekuensi bagi daerah Kabupaten Bima untuk melaksanakan fungsi pemerintah dengankewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan tersebut memerlukankoordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunanyang berskala nasional dan daerah. Undang – Undang ini secara jelas menyampaikan jenisdokumen perencanaan yang harus disusun oleh pemerintah daerah sesuai dengankewenangannya, pentingnya data dan informasi perencanaan pembangunan serta pentingnyamenjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan danpengawasan.
Renstra SKPD berkedudukan sebagai dokumen perencanaan strategis SKPD yangmemuat visi, misi dan strategi sebagai penjabaran dari tugas dan fungsi Satuan Kerja PerangkatDaerah serta berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor .. Tahun 2015 Tentang Tata CaraPenyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima dan Peraturan DaerahNomor ... Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Tahun 2016 - 2021.
Berdasarkan berbagai pengertian tersebut di atas, Renstra Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Bima sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang bersifat strategisdisusun menurut fungsi dan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan yang telah diatur dalamPeraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bima No. 3 Tahun 2008 Tentang PembentukanSusunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima, Peraturan Bupati Bima No. 3 Tahun2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima danPeraturan Bupati Bima No. 8 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, TugasPokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Badan Lingkup PemerintahKabupaten Bima berdasarkan target kinerja yang terukur.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubahterakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir danPulau - Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739)sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang PerubahanUndang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir danPulau-pulau Kecil;
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang tata Cara PenyususnanRencana Pembangunan Nasional (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan TugasPembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan , tata cara Penyususnan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri dalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuanganh Daerah;
15. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan dan tata Cara PenyususnanRencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor .... Tentang Rencana Tata Ruang WilayahKabupaten Bima;erah Propinsi Nusa Taenggara Barat Nomor ...... Tahun 2015Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun2016 – 2021.
1.3 Maksud dan TujuanRenstra Dinas Kelautan dan Perikanan dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima periode 2016- 2021 untukmendorong tercapainya akuntabilitas kinerja yang sesuai dengan target kinerja yang telahditetapkan.
Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima adalahuntuk menentukan arah dan kebijakan daerah dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Kelautandan Perikanan Kabupaten Bima dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi BupatiBima.
1.4. Sistimatika PenulisanRencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yaitu tahun2016 –2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31Desember 2021.
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021
Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima memuatpenjabaran dari visi, misi dan program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenBima yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan RPJMD.
Dokumen Renstra ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:
KATA PENGANTARDAFTAR ISIDAFTAR TABEL
BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang1.2 landasan Hukum1.3 Maksud dan Tujuan1.4. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan2.2 Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima2.3. Kinerja Paelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Bima
BAB III. ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PelayananSKPD3.2.Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
daerah terpilih.3.3. Telaahan Renstra K/l dan Renstra3.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN4.1. Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021
5.1 Indikator Makro5.2 Rencana Pelaksanaan Kegiatan
Berisi Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, KelompokSasaran dan Pendanaan Indikatif (Matriks)
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANKABUPATEN BIMA
BAB VII. PENUTUP
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.
Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bima No. 3 Tahun 2008Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima,Peraturan Bupati Bima No. 3 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten Bima dan Peraturan Bupati Bima No. 8 tahun 2008tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja UnitPelaksana Teknis Dinas Dan Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima disebutkanbahwa tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima adalahmelaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten Bima dalam rangkapelaksanaan tugas dekonsentrasi di bidang Kelautan dan Perikanan. Untukmelaksanakan tugas tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima terdiri dari :
a. Kepala Dinasb. Bagian Sekretariatc. Bidang Produksi Pengolahan dan Mutud. Bidang Kelembagaan Usahae. Bidang Kawasan dan Infrastrukturf. Bidang Bina Lingkungan dan Konservasi
Adapun Tugas dan Fungsi setiap Bidang dalam struktur organisasi DinasKelautan dan Perikanan kabupaten Bima sebagai berikut :
a. Kepala Dinasb. Sekretariat
Tugas :o Melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan dan perlengkapan rumah
tangga dinas.o Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaiano Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangano Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan evaluasi, pelaporan
serta pembinaan organisasi dan tata laksanao Melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi
kesekretariatan.
o melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan oleh atasan.
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021
Fungsi :o Penyelengaaraaan urusan tata usaha, kearsipan dan perlengkapan rumah
tangga dinas.o Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaiano Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangano Penyelenggaraan penyusunan rencana program dan evaluasi, pelaporan
serta pembinaan organisasi dan tata laksana
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:o Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi persuratan, kearsipan,kepustakaan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga.
o Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai,pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai,pembinaan pegawai dan tata usaha kepegawaian.
o merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi danmelaporkan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
o Melaksanakan Analisis dan pengembangan tugas dan fungsi Sub BagianUmum dan Kepegawaian.
o Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan atasan.Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas:o Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
yang berkaitan dengan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan,penyajian data, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatandinas.
o Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi danmelaporkan kegiatan Sub Bagian Program dan Pelaporan.
o Melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi Sub BagianProgram dan Pelaporan.
o Melaksanakan tugas sesuai dengan tugas yang diberikan atasan.Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:o Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan , pedoman dan petunjukteknis
yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, perbendaharaan danpembukaan keuangan.
o Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi danmelaporkan kegiatan sub bagian keuangan.
o Melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi Sub BagianKeuangan.
o Melaksanakan tugas sesuai dengan tugas yang diberikan atasan.
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021
c. Bidang Kelembagaan UsahaTugas :
o Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, mengiventarisirpermasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang denganberlkaitan denga kelembagaan usaha
o Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi danmelaporkan kegiatan bidang kelembagaan usaha
o Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjukteknis di bidang kelembagaan usaha
o Melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi bidangkelembagaan usaha
o Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas yang di berikan oleh atasano Mengoptimalkan peningkatan produksi garam.Fungsi :o Penyelengaraan regulasi dan perijinano Penyelenggaraan permodalan dan pemasarano Penyelenggaraan kelembagaan dan sumberdaya manusiao Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat petambak garam rakyatSeksi Regulasi dan perijinan mempunyai tugas:o Menyususn, mengolah data dan informasi, menginventarisasi
permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yangberkaitan dengan regulasi dan perijinan.
o Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi danmelaporkan kegiatan seksi Regulasi dan Perijinan.
o Mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknispemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan.
o Melakukan analisis usaha pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan,pelayanan dan pengawasan perijinan usaha.
o Melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi seksi Regulasidan Perijinan.
o Melaksanakan tugas lain sesuai bidan tugas yang di berikan oleh atasanSeksi Permodalan dan Pemasaran mempunyai tugas:o Menyusun, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan
serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan denganPermodalan dan Pemasaran.
o Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi danmelaporkan kegiatan seksi Permodalan dan Pemasaran.
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021
o Melakukan bimbingan permodalan dan pengembangan pemasaran hasilkelautan dan perikanan yang meliputi analisa pemantauan pasar danpenyebaran informasi pasar.
o Melakukan Promosi hasil perikanan untuk pemasaran.o melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi seksi
Permodalan dan Pemasarano Melaksanakan tugas lain sesuai bidan tugas yang di berikan oleh atasanSeksi Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas:o Menyusun, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan
serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan denganKelembagaan dan sumberdaya manusia.
o Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi danmelaporkan kegiatan seksi Kelembagaan dan sumberdaya manusia.
o Mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknispemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan.
o Melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi seksi Regulasidan Perijinan.
o Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas yang di berikan oleh atasan
d. Bidang Kawasan dan InftrastrukturTugas :
o Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, mengiventarisirpermasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang denganberkaitan denga kawasan dan infrastruktur.
o Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi danmelaporkan kegiatan bidang kelembagaan dan sumber daya.
o Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjukteknis di bidang kawasan dan infrastruktur.
o Melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi bidnagkelembagaan sumber daya.
o Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas yang di berikan oleh atasan.
Fungsi :o Penyelenggaraan kawasan perikanan laut.o Penyelenggaraan kawasan perikanan darat.o Penyelenggaraan infrastruktur kelautan dan perikanan
Seksi Penataan Kawasan Perikanan Laut mempunyai tugas:
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021
o Menyusun, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahanserta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan denganPenataan Kawasan Perikanan Laut .
o Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi danmelaporkan kegiatan seksi Penataan Kawasan Perikanan Laut
o Menyiapkan bahan, pembinaan, melakukan inventarisasi, mengidentifikasiserta menyusun rancangan pembangunan, pengembangan, rehabilitasi danpembinaan kawasan perikana laut.
o melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi seksiPenataan Kawasan Perikanan Laut
o Melaksanakan tugas lain sesuai bidan tugas yang di berikan oleh atasan
Seksi Penataan Kawasan Perikanan Darat mempunyai tugas :o Menyusun, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan
serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan denganPenataan Kawasan Perikanan Darat .
o Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengeva luasi danmelaporkan kegiatan seksi Penataan Kawasan Perikanan Darat
o Menyiapkan bahan, pembinaan, melakukan inventarisasi, mengidentifikasiserta menyusun rancangan pembangunan, pengembangan, rehabilitasi danpembinaan kawasan perikanan Darat.
o melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi seksiPenataan Kawasan Perikanan Darat
o Melaksanakan tugas lain sesuai bidan tugas yang di berikan oleh atasan
Seksi Infrastruktur Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas :
o Menyusun, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahanserta melaksanakan pemecahan permasa lahan yang berkaitan denganInfrastruktur Kelautan dan Perikanan.
o Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengeva luasi danmelaporkan kegiatan seksi Infrastruktur Kelautan dan Perikanan
o Mengumpulkan bahan, merumuskan kebijakan, melakukan pembinaan danpengembangan tata operasional dan tata laksana serta jasa pengusahaanInfrastruktur Kelautan dan Perikanan
o melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi seksiInfrastruktur Kelautan dan Perikanan
o Melaksanakan tugas lain sesuai bidan tugas yang di berikan oleh atasan
e. Bidang Bina Lingkungan dan KonservasiTugas :
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021
o Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisirpermasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang denganberkaitan dengan bina lingkungan dan konservasi.
o Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi danmelaporkan kegiatan dibidang Bina Lingkungan dan Konservasi.
o Menyiapkan bahan kebijakan,bimbingan dan pembinaan serta petunjukteknis dibidang Bina Lingkungan dan Konservasi.
o Melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi Bidang BinaLingkungan dan Konsrevasi.
o Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas yang di berikan oleh atasan.Fungsi :o Penyelenggaraan bina lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanano Penyelenggaraan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan
Seksi Bina Lingkungan dan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyaitugas :o Menyusun, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan
serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan denganBina Lingkungan dan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
o Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi danmelaporkan kegiatan seksi Bina Lingkungan dan Sumberdaya Kelautan danPerikanan
o Menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaanbimbingan kegiatan pelestarian dan perlindungan sumberdaya Kelautandan Perikanan
o Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasikegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
o Melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi seksi BinaLingkungan dan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
o Melaksanakan tugas lain sesuai bidan tugas yang di berikan oleh atasan
Seksi Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas :o Menyusun, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan
serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan denganKonservasi sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
o Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi danmelaporkan kegiatan seksi Konservasi Sumberdaya Kelautan danPerikanan
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021
o Menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaanbimbingan kegiatan pengawasan dan pengendalian sumberdaya Kelautandan Perikanan
o Melaksanakan Inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan danpengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan.
o Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasikegiatan perlindungan, rehabilitasi dan pelestarian sumberdaya kelautandan perikanan
o Melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi seksiKonservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
o Melaksanakan tugas lain sesuai bidan tugas yang di berikan oleh atasanf. Bidang Produksi, Pengolahan, Pengujian dan Pengendalian Mutu
Tugas :o Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisir
permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang denganberkaitan dengan produksi pengolahan dan mutu.
o Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi danmelaporkan kegiatan Bidang Produksi, Pengolahan dan Mutu.
o Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjukteknis dibidang produksi, pengolahan dan mutu.
o Melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi BidangProduksi, Pengolahan dan Mutu
o Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas yang di berikan oleh atasan.Fungsi :o Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pembinaan pengembangan dan
pengendalian budidaya dan penangkapan ikan di wilayah Kabupaten.o Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pembinaan pengembangan dan
pengendalian sumber daya hayati dan non hayati di wilayah Kabupaten.o Pelaksanaan bimbingan pasca panen, penanganan dan pengolahan hasil
perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga,sarana, prosedur dan metode pengujian mutu hasil perikanan dan kelautan
Seksi Perikanan Tangkap mempunyai tugas :o Menyusun, mengolah data dan informasi, menginventarisir permasalahan
serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengantugas-tugas bidang perikanan tangkap.
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021
o Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, danmelaporkan kegiatan seksi perikanan tangkap.
o Menyusun pedoman dan petunjuk teknis, melakukan inventarisasi,identifikasi dan pembinaan serta pengembangan dan pengendalianpenangkapan yang meliputi tekhnologi penangkapan, sarana danprasarana penangkapan termasuk penelitian dan eksplorasi kelautan danperikanan.
o Melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi seksiperikanan tangkap.
o Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan oleh atasanSeksi Perikanan Budidaya mempunyai tugas :o Menyusun, mengolah data dan informasi, menginventarisir permasalahan
serta melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan tugas-tugas bidang Perikanan Budidaya
o Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, danmelaporkan kegiatan seksi perikanan budidaya.
o Menyususn pedoman dan petunjuk teknis, melakukan inventarisasi,identifikasi dan pembinaan serta pengembangan dan pengendalian yangmeliputi pola produksi, teknologi budidaya, sarana dan prasarana, riset daneksplorasi sumberdaya kelautan dan perikanan.
o Melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi seksiperikanan Budidaya.
o Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan oleh atasanSeksi Produksi, Pengolahan dan Mutu mempunyai tugas :o Menyusun, mengolah data dan informasi, menginventarisir permasalahan
serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengantugas-tugas bidang Produksi, Pengolahan Mutu Perikanan.
o Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, danmelaporkan kegiatan seksi Produksi, Pengolahan dan Mutu.
o Menyususn pedoman dan petunjuk teknis, melakukan inventarisasi,identifikasi dan pembinaan serta pengembangan dan pengendalianstandarisasi mutu hasil Kelautan dan Perikanan yang meliputi produk,tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian dan penertbitanstandarisasi mutu.
o Melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi seksiProduksi, Pengolahan dan Mutu.
o Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan oleh atasan
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Tugas :o Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan
teknis penunjang Dinas.o Pembentukan, susunan, kedudukan tugas poko dan fungsi dan tata kerja
Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan bupati tersendiri.
Fungsi :o Pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan rencana dan program kerja
tahunan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas teknis operasional danteknis penunjang
o Pelaksanaan rencana pendayagunaan sumberdaya daya yang ada diwilayah kerja unit pelaksana teknis
o Pelaksanaan fungsi koordinasi dan pelayanan administrasi terhadapkegiatan teknis operasional dan teknis penunjang sesuai dengan bidangtugasnya
o Penyiapan bahan informasi yang menyangkut tugas dan fungsi unitpelaksana teknis, baik untuk atasan maupun untuk masyarakat
o Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan unit pelaksana tekniso Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas yang di berikan atasan
2.2. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021
Sumber Daya Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Bima Terdiri dari :2.2.1. Sumber daya Manusia / Pegawai
Tabel 2.2.1. Pegawai Menurut Pangkat dan GolonganTahun 2015
No Pangkat Golongan Jumlah (Orang)
1 Pembina Utama Muda IV/c 1
2 Pembina Tk I IV/b 3
3 Pembina IV/a 2
4 Penata Tk I III/d 9
5 Penata III/c 17
6 Penata Muda Tk I III/b 10
7 Penata Muda III/a 12
8 Pengatur Tk I II/d 1
9 Pengatur II/c
10 Pengatur Muda Tk I II/b 10
11 Pengatur Muda II/a 5
12 Honor Daerah 21
Jumlah 91
2.2.2. Sarana Prasarana (Aset / Modal)Tabel 2.2.2. Keadaan Inventaris Ruangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. BimaTahun 2015
No Jenis BarangKondisi
Jumlah KetBaik Rusak
RinganRusakBerat
1 Sepeda motor 13 1 2 16
2 Mobil 3 1 4
3 Meja biro 4 1 5
4 Kursi putar 13 13
5 Lemari arsip 9 9
6 Kursi tamu 2 2
7 Kipas angin 7 7
8 Kulkas 2 2
9 Jam dinding 3 3
10 Meja kayu 2 2
11 Meja rapat 1 1
12 Kursi plastik 34 34
13 Meje panjang 1 1
14 Kursi kayu 32 32
15 Komputer 11 11
16 Laptop 10 10
17 Dispenser 3 3
18 Jam dinding 1 1
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021
19 Meja kaca 26 26
20 Mesin ketik 3 3
21 Note book 2 2
22 Meja Tamu 1 1
23 Meja ½ bIRO 8 8
24 Meja Biasa 3 3
25 Lemari Kayu 2 2
26 Telepon 1 1
27 Mesin Fax 1 1
28 Meja Komputer 3 3
29 Kursi lipat 3 3
30 Papan Data 1 1
31 Kamera digital 2 2
32 PC Komputer 4 4
33 Desk Box 1 1
34 Peralatan Selam 1 1
35 Peralatan Pengolah Data 1 1
36 Alat studio (audio Visual) 1 1
37 Radio HF/ FM 1 1
38 Alat Laboraturium 1 1
39 Mesin Press 1 1
40 Rotary dryer 1 1
41 Stasiun Repeater 1 1
42 Alat Komunikasi Radio HF 1 1
43 Meubelair pospengawasan
5 5
44 Mesin air sanyo 1 134
Jumlah 234 5 3 242
2.2.3. Unit Usaha yang masih Operasional
Tabel 2.2.3. aset yang menjadi unit usaha Dinas Kelautan dan PerikananKab. Bima Tahun 2015
No Jenis BarangKondisi
Jumlah KetBaik Rusak
RinganRusakBerat
1 Exavator 1 1
2 Cool Storage 1 1
Jumlah 2 2
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021
Kinerja Pelayanan yang dijabarkan adalah hasil dari pelaksanaan program dankegiatan yang dilaksanakan selama masa Renstra 2011 – 2015. Sehubungan dengansampai tersusunya Renstra ini pelaksanaan program dan kegiatan tahun Anggaran 2015masih dalam tahap pelaksanaan maka penyajian data realisasi hanya bisa dijabarkansampai tahun anggaran 2014. Adapun data program dan realisasi yang dimaksud terpaparpada tabel 2.1 dan tabel 2.2. pada halaman lampiran.
Berdasarkan data pada tabel 2.1.dan tabel 2.2. dapat didapat gambaran bahwaterdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaan dan realisasinya bagus dan juga ada yangminim. Hal ini terjadi tidak terlepas dari kekuatan anggaran dalam APBD Kabupaten Bimayang terbatas sehingga penganggaran program dan kegiatan yang direncanakan dalamRenstra dan Renja tidak sepenuhnya dapat dilakukan.
Berpijak pada data diatas maka disimpulkan bahwa terdapat beberapa programdan kegiatan yang masih harus dilanjutkan dan sebagian yang lain tidak dilanjutkan padaRenstra Tahun 2016-2021.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Bima
Pelaksanaan program kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bimaterdistribusi kepada daerah - daerah pesisir dan daerah budidaya perikanan dan kelautan.Peluang pengembangan program terdapat pada hal – hal berikut :
Intensifikasi budidaya yang masih memakai pola tradisional dialihkan dengan polateknologi, seperti produksi garam rakyat dikecamatan Palibelo, Woha dan Boloyang selama ini dilaksanakan dengan metode alami (Geomembran) bisa diprosesdengan bantuan teknologi.
Ekstensifikasi budidaya terhadap lahan – lahan budidaya yang non produktifmenjadi lahan produktif, seperti pengembangan budidaya udang vannamey padalahan tambak yang masih “tidur” dikawasan teluk waworada.
Pelayanan terhadap perlindungan wilayah laut melalui pengawasan laut yangintensif dapat memberikan rasa aman terhadap aktifitas masyarakat nelayan danketersediaan sumber daya laut yang ada.
Penyediaan pabrik es dan cool storage memberikan pelayanan kepadamasyarakat pelaku bisnis perikanan dalam menyediakan “Fresh product”.
Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan pada masyarakat yang memerlukan ijinusaha di bidang perikanan dan kelautan sudah dialihkan kepada KantorPelayanan dan Perijinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Bima. Dinas Kelautan danPerikanan hanya pada sebatas pemberian telaahan / rekomendasi kelayakan.
BAB III
ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Adapun permaalahan yang dihadapi oleh Dinas Kelauatan dan Perikanan KabupatenBima adalah sebagai berikut:o Rendahnya tingkat pengetahuan, keterampilan, kualitas dan kesadaran sumberdaya
(SD) nelayan dan petani ikan.o Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan usaha
perikanan baik perikanan tangkap, budidaya maupun penanganan pasca panen.o Masih terbatasnya sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan
perikanan.o Kurangnya kelembagaan masyarakat nelayan sebagai sarana untuk mewadahi
aspirasi masyarakat nelayan dan petani ikan.o Adanya kesulitan mendapatkan data terbaru jenis/ populasi ikan, tingkat
pertumbuhan ikan, tingkat eksploitasi, peluang pening-katan produksi tangkap,penetapan batas kritis populasi, dll.
o Kurang optimalnya pengawasan oleh aparat pemerintah dan partisipasi masyarakatdibandingkan dengan luas areal perairan yang harus diawasi.
o Minimnya jumlah personil, sarana/ prasarana pengawasan serta dukungan danaoperasional pengawasan laut yang relatif kecil.
o Masih adanya kegiatan penangkapan ikan ilegal seperti pemboman, penggunaanpotas.
o Kualitas SDM nelayan yg relatif rendah, tehnologi masih sederhana danterbatasnya modal usaha nelayan.
o Adanya degradasi ekosistem pantai dengan hutan mangrove-nya serta daerahpemijahan dan perlindungan ikan kecil akibat penebangan liar.
o Akibat kondisi di atas tidak ada lagi buffer yang meredam dampak erosi-air hujan-lumpur (yang disebabkan kerusakan ekosistem hutan daratan) akan menutup danmerusak terumbu karang
o Air keruh akan menutupi sinar matahari yang dibutuhkan untuk pertumbuhan phytoplankton yang merupakan penghasil biomass (produsen) dalam ekosistem laut.
o Adanya nelayan yang menggunakan bahan peledak yang sangat merugikan baginelayan lainnya dan merusak ekosistem
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima Masa Bakti Tahun 2016 – 2021 memiliki LimaMisi Pembangunan sebagai Berikut:
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021
MISI 1 : Membangun pemerintah dan masyarakat yang mengedepankan nilai religius dalambermasyarakat
Misi II : Membangun keamanan dan ketertiban wilayah dan masyarakat, mengamankanproses dan hasil pembangunan serta penegakkan supremasi hukum
MISI III : Meningkatkan pendapatan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melaluipeningkatan sarana prasarana berbasis tata ruang dan pengelolaan lingkunganhidup, menciptakan lapangan kerja serta peningkatan ekonomi kreatif
MISI IV : Mewujudkan reformasi birokrasi yg jujur, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
MISI V: Meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam pembangunan danpembangunan SDM yang handal
Dari kelima Misi Tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima dapatmengambil peran dalam mensukseskan Misi III dan Misi V yaitu dalam rangkameningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat peisisirmelalui pembinaan kelompok usaha masyarakat pesisir, peningkatan Sumber Daya Hayatidan Non hayati, Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap, perikananbudidaya, kelompok pemasar dan pengolah hasil kelautan dan perikanan sertapeningkatan kelembagaan masyarakat pesisir.
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan danPerikanan Propinsi Nusa Tenggara Barat.
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021
Singkronisasi dan sinergitas program Kementerian Kelautan dan Perikanan RepublikIndonesia, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Nusa Taenggara Barat dengan DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten Bima dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Garis besar programKementerian Kelautan danPerikanan Negara Republik
Indonesia
Garis besar sasaran programDinas Kelautan dan Perikanan
Propionsi NTB
Garis besar sasaranprogram Dinas Kelautan
dan Perikanan KabupatenBima
1. Program Pengembangan danPengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Peningkatan ProduksiPerikanan Budidaya
3. Program Peningkatan Daya SaingProduk Perikanan
4. Program Pengelolaan Sumber DayaLaut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
5. Program Pengawasan Sumber DayaKelautan dan Perikanan
6. Program Pengembangan KarantinaIkan, Pengendalian Mutu danKeamanan Hasil Perikanan
7. Program Penelitian danPengembangan IPTEK Kelautandan Perikanan
8. Program Pengembangan SumberDaya Manusia Kelautan danPerikanan
9. Program Pengawasan danPeningkatan Akuntabilitas AparaturKKP
10. Program Peningkatan DukunganManajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya KKP
1. Pengembangan dan pengelolaanperikanan tangkap yang lestari
2. Pengembangan dan peningkatankapal perikanan dan fasilitaspendukungnya
3. Pengembangan dan peningkatanfungsi pelabuhan perikanan
4. Pengembangan dan peningkatanpengelolaan pelabuhan perikanan sePulau Sumbawa
5. Pengembangan dan penerapanteknologi penangkapan ikan
6. Pengembangan dan peningkatanpembenihan ikan
7. Pengembangan dan peningkatanusaha pembudidayaan ikan
8. Peningkatan produksi perikananbudidaya
9. Peningkatan produksi benih ikan airtawar
10.Peningkatan dan pengembanganproduksi benih ikan laut
11.Pengembangan dan pengelolaankesehatan ikan
12.Peningkatan pelestarian sumberdayakelautan dan perikanan
13.Peningkatan dan pengembanganpenatausahaan Balai Kesehatan Ikandan Konservasi SumberdayaKelautan dan Perikan
14.Peningkatan mutu, nilai tambah dandaya saing produk perikanan dankelautan
15.Peningkatan dan pengembanganpemasaran produk olahan kelautandan perikanan
16.Pengembangan dan peningkatanruang lingkup pengujian mutu produkhasil kelautan dan perikanan
17.Pengembangan dan peningkatanefektifitas pengendalian danpengawasan mutu produk kelautandan perikanan
18.Pengembangan dan pengelolaanwilayah laut, pesisir dan pulaupulaukecil terpadu
19Peningkatan pemulihan danpelestarian sumberdaya laut, pesisirdan pulau- pulau kecil
20.Peningkatan pengawasan danpenegakan hukum terhadappemanfaatan sumber- daya kelautandan perikanan
1. Program PengembanganInfrastruktur Dan SumberdayaPerikanan
2. Program Peningkatan ProduksiPerikanan Budidaya
3. Program PemberdayaanEkonomi Masyarakat Pesisir
4. Program PengembanganWirausaha Budidaya Lele danRumput Laut
5. Program PemberdayaanMasyarakat Dalam PengawasanDan Pengendalian SumberdayaKelautan
6. Program Pengelolaan KawasanKonservasi Gilibanta
7. 'Program Peningkatan DayaSaing Produksi Perikanan
8. Program Peningkatan PelayananData Statistik Perikanan
9. Program Peningkatan ProduksiPengolahan dan Mutu HasilPerikanan
10. Program Pembinaan TeknisMasyarakat Perikanan
11. Program KonservasiPengelolaan SumberdayaKelautan
3.4. Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021
Dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, Bupati Bima telah membuatPeraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 Tentang rencana zonasi dan pengelolaan wilayahpesisir dan pulau-pulau kecil.
Adapun arahan pengembangan sistem pusat-pusat pertumbuhan kelautan di wilayahpesisir dan pulau-pulau kecil yang dimaksud dalam Perda Tersebutr sebagai berikut :a. Kawasan Sanggar dan sekitranya dengan arahan pengembangan sebagai Pusat Kegiatan
perikanan tangkap, budidaya laut dan pertambangan pasir besi; pariwisata
b. Kawasan Teluk Bima meliputi Kecamatan Palibelo, Woha, Bolo, Soromandi dan sekitarnyadengan arahan pengembangan budidaya laut, budidaya payau, tambak garam, pariwisata,kawasan strategis kabupaten;
c. Kawasan Sape, Lambu dan sekitarnya dengan arahan pengembangan perikanan tangkap,budidaya laut, budidaya payau, pariwisata, konservasi, pertambangan pasir besi;
d. Kawasan Teluk Waworada dan sekitarnya dengan arahan pengembangan Pusat Kegiatanperikanan tangkap, budidaya laut, budidaya air payau, konservasi, wisata bahari, wisatabudaya,;
e. Kawasan Pantai Utara Ambalawi dan Wera dan sekitarnya dengan arahan pengembanganpusat kegiatan perikanan tangkap, budidaya laut, wisata dan pertambangan pasir besi
f. Kawasan Pantai Utara Soromandi dan sekitarnya dengan arahan pengembangan pusatkegiatan perikanan tangkap, budidaya laut, wisata dan pertambangan pasir besi
g. Kawasan Pantai Utara Tambora dengan arahan pengembangan sebagai pusat kegiatanbudidaya laut, perikanan tangkap, wisata dan konservasi
Berdasarkan analisis terhadap RENSTRA Provinsi Nusa Tenggara Barat, RENSTRAKementerian Kelautan dan Perikanan RI dan ditinjau dari RTRW ,KLHS Kabupaten Bimayang dipaparkan diatas maka dilakukan analisis lingkungan strategis Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Bima sebagai berikut :
Tabel 3.2 Matrik SWOT Penentuan Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenBima
Lingkungan internal
lingkungan eksternalSTRENGTH (S) WEAKNESS (W)
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021
1.Potensi sumberdayaperikanan dan kelautan Kab. Bimayang cukup besar
2. Kuantitas sumberdayamanusia cukup banyak
3. Prasarana perikanantangkap dan budidayacukup memadai
4. Adanya 11 Unit PelaksanaTeknis Daerah (UPTD)
5. Kemampuan menghasilkan PAD6. Adanya dukungan pembiayaan
melalui APBD,APBN dan hibahlainnya
1. Kualitas tenaga teknis Perikanankurang memadai
2. Sarana perikanan tangkap danbudidaya belum memadai
3. kurangnya sarana dan prasaranapengawasan
4. Sarana operasional administrasiperkantoran belum memadai
5. Kurangnya koordinasi dankerjasama lintas sektor
6. Masih terjadinya illegal fishing danpenangkapan ikan yang merusak(destructive Fishing)
7. Tingkat kesadaran masyarakatpesisir tentang lingkungan masihkurang
OPPORTUNITIES (O) SO WO1. Peluang pasar dalam negeri dan
luar negeri cukup potensial2. Jumlah pengusaha perikanan
budidaya cukup memadai3. Adanya program pemberdayaan
masyarakat perikanan dan kelautan4. Jumlah masyarakat (perikanan
(pembudidaya, nelayan, pengolah)cukup banyak
5. Adanya lembaga pendidikan formaldan non formal dibidang kelautandan perikanan
6. Undang-undang N0. 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UU. No. 31
Tahun 2004 tentang Perikanan7. Undang-undang N0.1 Tahun 2014
tentang perubahan atas UU.No. 27Tahun 2007 tentang Pengelolaanwilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
1. Inovasi, diversifikasi dan introduksiteknologi pengolahan produkperikanan.
2. Inovasi, diversifikasi dan introduksiteknologi pengolahan produkperikanan non konsumsi
3. Optimalisasi, inovasi dan revitalisasisumberdaya kelautan danperikanan.
4. Promosi dan mediasi pemasaranproduk olahan hasil perikanan dankelautan untuk keperluan domestik
dan internasional.5. Intensifikasi dan ekstensifikasi
pemanfaatan sumberdaya kalautandan perikanan
1. Fasilitasi peningkatan kualitas dankuantitas SDM dan sarana prasaranakelautan dan perikanan
2. Sosialisasi peraturan dan mobilisasipengawasan dan penegakan hukumterhadap pemanfaatan SD KP
3. Inisiasi penyusunan dokumenperencanaan Wilayah Pesisir danPulaupulau Kecil
4. Peningkatan koordinasi antarstakeholder dan lembaga dalamrangka pengelolaan sumberdayakelautan dan perikanan.
5. Harmonisasi peraturan-peraturanantara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah
TREATH (T) ST WT1. Kurangnya akses permodalan
kelembaga keuangan2. Krisis ekonomi global3. Tingkat pengetahuan dan
keterampilan masyarakatperikanan masih rendah
4. Global warming danancaman bencana alam
5. Tingkat pendapatan masyarakatperikanan masih rendah
6. Masih rendahnya kepemilikan modalpengusaha perikanan
7. Iklim berinvestasi(keamanan) di bidangKelautan dan Perikananbelum kondusif
8. Pemberlakuan Pasar bebas ditingkatregional dan internasional
9. Kualitas mutu produkperikanan masih rendah
1. Fasilitasi aksespermodalan bagi pelaku usahaperikanan dan kelautan
2. Optimalisasi pelayanan UPTDdalam rangka pengembanganproduk unggulan, peningkatanpengetahuan, ketrampilan dankesadaran masyarakat.
3. Fasilitasi peningkatan anggaranAPBD, APBN dan sumber lainnyauntuk menunjang program unggulanperikanan dan kelautan.
4. Identifikasi, sosialisasi,dankonsolidasi pengelolaan wilayahlaut, pesisir dan pulau-pulau kecil
5. Koordinasi dan mobilisasipengendalian dan pengawasanmutu produk perikanan dankelautan.
6. Konsolidasi dan integrasi pengujianmutu produk perikanan dan kelautan
1. Rehabilitasi, preservasi dankonservasi sumberdaya kelautan danperikanan serta ekosistemnya
2. Fasilitasi sarana dan prasaranaadministrasi perkantoran, danpromosi aparatur.
3. Koordinasi dan harmonisasiperencanaan serta inventarisasi datadan informasi kelautan danperikanan
4. Sosialisasi dan fasilitasi usaha danpemberdayaan masyarakatperikanan dan kelautan
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021
3.5.Penentuan Isu-Isu Strategis
o Sebagian besar wilayah Kabupaten Bima terdiri dari laut dan sebagian besarkecamatan (13 Kec. dari 18 Kec) berbatasan dengan laut.
o Terdapat 64 Desa pesisir dari 191 Desa di Kabupaten Bima yang tingkatKemiskinan masyarakatnya tinggi.
o Potensi perikanan masih belum tergarap dengan optimal di mana Potensiperikanan tangkap baru dimanfaatkan 29.564 ton dari 216.741,5 ton, (13.640 %)sementara perikanan budidaya baik di perairan darat maupun laut masih sangatmenjanjikan jika dikelolan secara baik dan arif (komoditi unggulan: rumput laut,kerapu, tuna cakalang,udang, bandeng ataupun mutiara).
o Kabupaten Bima memiliki lebih dari 70 pulau kecil yang memiliki potensi untukdikembangkan dibidang industri pariwisata.
o Beban wilayah daratan produktif di Kabupaten Bima untuk mendukung danmemenuhi kebutuhan penghuni / penduduknya sudah memakin mendekati ambangbatas daya dukungnya apalagi dengan laju pertambahan penduduk yang relatiftinggi yang diikuti dengan laju konversi lahan sawah menjadi perumahan danperkantoran.
o Prosentase jumlah penduduk nelayan yang bekerja dan menggan tungkan hidupsepenuhnya pada usaha perikanan masih relatif kecil (18.590 orang) dari totalpenduduk Kab. Bima tahun 2014 sebanyak 578.282 orang dengan prosentase 3.21% .
o Adanya perubahan kebijakan paradigma pemerintah di bidang pengadaan saranapenangkapan ikan berupa kapal ke arah skala menengah ke atas. Sedangkanpemakaian sampan, jukung dan perahu diharapkan menjadi nol pada tahun 2021.
o Penangkapan ikan dengan cara pengeboman (Ilegal Fishing) masih menjadi kasusyang meresahkan pada wilayah kelautan Kabupaten Bima.
o Terdapat areal tambak diwilayah teluk Waworada Kecamatan Langgudu yangmerupakan bekas budidaya udang windu sampai sekarang masih belum digarap(lahan tidur).
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN
Visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bima dirumuskan denganmemperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan JangkaMenengah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2021 yaitu :
TERWUJUDNYA KABUPATEN BIMA YANG RAMAH “RELIGIUS, AMAN, MAKMUR,AMANAH DAN HANDAL”
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bima sebagai bagian dari Pemerintah KabupaternBima memiliki tugas pokok dan fungsi serta peran strategis dalam memberikan kontribusi padapencapaian visi misi sebagai berikut :Pernyataan Visi 3 yaitu :Pembangunan Kabupaten Bima Yang Makmur : Terbangunnya Ekonomi Yang Tangguh, Kreatifdan Kompetitif Dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Lokal Untuk MewujudkanMasyarakat Yang Sejahtera.Misi 3 yaitu :Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Dalam RangkaPenanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Didukung Tersedianya Sarana dan PrasaranaBerbasis Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Dengan tujuan meningkatnya investasi produktivitas dan daya saing usaha kecil dan menengahmenuju kemandirian ekonomi daerah dengan indikator sasaran terjaganya ketersediaan dancadangan pangan dalam hal ini jumlah produksi kelautaan dan perikanan.Secara teknis hal ini dijewantahkan dalam visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bima sebagai berikut :
4.1. Visi dan Misi
Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bimamembawa hasil yang cukup menggembirakan. Namun demikian, perubahan tatananglobal serta nasional yang berkembang dinamis menuntut percepatan pembangunankelautan dan perikanan nasional secara nyata untuk mampu menyesuaikan danmemenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat tersebut
Visi Pembangunan Perikanan :” Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Yang Maju,
Mandiri dan Berkesinambungan Sebagai Salah Satu Tulang Punggung PerekonomianDaerah Kabupaten Bima ”
Misi Pembangunan Perikanan :Misi Pertama : Meningkatkan penataan/pengembangan sarana prasarana kelautan danperikanan
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021
Misi ini mencakup penataan/pengembangan sarana dan prasarana perikanan danKelautan baik sarana prasarana perikanan tangkap, budidaya, garam, dan Pengolahanhasil kelautan dan perikanan serta sumber daya pesisir lainnya.Misi Kedua : Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenBima
Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bimaadalah untuk menentukan arah dan kebijakan daerah untuk mewujudkan visi dan misiDinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima dalam rangka mendukung pencapaianvisi dan misi Bupati Bima.
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaantugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima periode 2016 -2021 untuk mendorong tercapainya akuntabilitas kinerja yang sesuai dengan targetkinerja dan tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:
1. Meningkatnya penataan dan pengembangan sarana prasarana kelautan dan perikanan.Indikator: Tersedianya sarana dan prasarana produksi Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Bima dalam kondisi yang layak pakai sehingga mampumendukung peningkatan produksi perikanan dan kelautan.
2. Meningkatnya Kapasitas kelembagaan kelompok usaha ekonomi masyarakat pesisir.Indikator: Kelompok Ekonomi masyarakat pesisir sudah aktif, mandiri dan berbadan
hukum.
Sasaran - Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalamperiode 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :1. Meningkatnya produksi perikanan (ton)2. Meningkatnya produksi pengolahan hasil perikanan (ton)3. Meningkatnya produksi dan mutu garam (ton)4. Meningkatnya porsentase (%) kelompok usaha ekonomi masyarakat pesisir dari
kelompok pemula menjadi kelompok lanjut meningkatnya menjadi kelompok utamasehingga menjadi kelompok usaha yang berbadan hukum.
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021
Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka MenengahDinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bima
No Tujuan Sasaran Indikator SasaranTarget Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke
2016 2017 2018 2019 2020 2021
I Misi Pertama : Meningkatkan penataan/pengembangan sarana prasarana kelautan dan perikanan.
Meningkatnyapenataan danpengembangansarana prasaranakelautan danperikanan
Meningkatnya produksiperikanan
Jumlah ProduksiPerikanan budidaya
150.416,18Ton
158.110,05Ton
173.000ton
181.000ton
188.000ton
196.000ton
Jumlah ProduksiPerikanan tangkap
50.179,90ton
57.450,97ton
61.472,50ton
65.775,61ton
70.379,91ton
70.385,25ton
Meningkatnya Produksidan Mutu PengolahanHasil Perikanan danKelautan.
Jumlah ProduksiPengolahan hasilperikanan dankelautan
4.791,24Ton
5.030,81ton
5.282,35ton
5.546,46ton
5.823,79ton
5.850,25ton
Meningkatnya Produksidan Mutu Garam
Jumlah Produksi danmutu garam.
152.739, ton 160.375,95ton
168.228ton
178.228ton
188.288ton
198.300ton
II Misi Kedua: Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat PesisirMeningkatnyaKapasitaskelembagaankelompok usahaekonomimasyarakat pesisir
Meningkatnya Jumlahkelompok usahaekonomi masyarakatpesisir dari kelompokpemula menjadikelompok lanjutmeningkatnya menjadikelompok utamasehingga menjadikelompok usaha yangberbadan hukum
Jumlah kelompok pemula 1.127 1.200 1.200 1.220 1.220 1.225
Jumlah kelompok lanjut 37 45 50 55 53 55
Jumlah kelompok utama 1 5 5 10 10 11
Jumlah kelompok usahaperikanan berbadan hokum(koperasi)
0 2 4 6 8 10
Faktor – faktor yang dapat mengarahkan sekaligus menjelaskan hasil dari program kegiatantergambar dalam indikator – indikator.Indikator tersebut dirumuskan dalam bentuk indikator kinerja utama. Hal – hal tersebut dapatdilihat pada tabel dibawah ini.
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bimadan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Renstra
No Sasaran Strategis Indikator KinerjaRumusan/Persamaan
Program Terkait
12
Meningkatnya produksiperikanan
jumlah produksi perikananbudidaya
Jumlah Produksi (Ton /Tahun)
Program Pengembangan Perikananbudidaya
Jumlah Produksi Perikanantangkap
Jumlah Produksi (Ton /Tahun)
Program Pengembangan PerikananTangkap.
2 Meningkatnya Produksi danMutu Pengolahan HasilPerikanan dan Kelautan.
Jumlah Produksi Pengolahanhasil perikanan dan kelautan
Jumlah Produksi (Ton /tahun)
Program Optimalisasi Pengelolaandan pemasaran Produk Perikanan.
3 Meningkatnya Produksi danMutu Garam
Jumlah Produksi dan mutugaram.
Jumlah Produksi (Ton /Tahun)
Program Pengembangan Perikananbudidaya
4 Meningkatnya Jumlahkelompok usaha ekonomimasyarakat pesisir darikelompok pemula menjadikelompok lanjutmeningkatnya menjadikelompok utama sehinggamenjadi kelompok usahayang berbadan hokum
Jumlah Kelompok usahaperikanan yang berbadanhokum
Jumlah kelompokProgram Pemberdayaan EkonomiMasyarakat Pesisir.
4.3. Strategi dan KebijakanFaktor - faktor yang mempengaruhi baik dari lingkungan internal maupun eksternaldianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT (streghts, weaknesses, Opportunities,Threats). Instrument ini memberikan alternatif – alternatif dalam memilik cara terbaik untukmelaksanakan sebuah strategi dan menolong para perencana apa yang bisa dicapai sertapa yang perlu diperhatikan. Untuk 5 (lima) tahun kedepan strategi dan kebijakanperencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang akan di perhatikan adalahsebagai berikut :
Tabel 4.4 Strategi dan Kebijakan
No Misi Tujuan Sasaran Kebijakan StrategiI Meningkatkan
penataan/pengembangansarana prasaranakelautan dan perikanan.
Meningkatnya penataandan pengembangansarana prasaranakelautan dan perikanan
Meningkatnyaproduksi perikanan
Optimalisasi saranadan prasaranaproduksi perikanan.
Mengembangkansarana danprasarana produksiperikanan.
MeningkatnyaProduksi dan MutuPengolahan HasilPerikanan danKelautan.
OptimalisasiPengolahan danpeningkatan dayasaing Hasil Kelautandan Perikanan.
PemakaianTeknologi danPeningkatan SDMPengolah hasilkelautan danperikanan
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021
MeningkatnyaProduksi dan MutuGaram
Optimalisasi lahandan metodebudidaya garam
Intensifikasi danEkstensifikasilahan sertaPemakaianTeknologiGeoisolator
MeningkatkanKapasitasKelembagaan EkonomiMasyarakat Pesisir
MeningkatnyaKapasitas kelembagaankelompok usahaekonomi masyarakatpesisir
MeningkatnyaJumlaah kelompokusaha ekonomimasyarakat pesisirdari kelompok pemulamenjadi kelompoklanjut meningkatnyamenjadi kelompokutama sehinggamenjadi kelompokusaha yang berbadanhokum
Menfasilitasipengembangankelompok usahaperikanan
Menekankanpenerima bantuansocial pemerintahharus kelompokyang berbadanhukum.
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 - 2021
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,DAN PENDANAAN INDIKATIF
Rencana Program Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tahun 2016- 2021 guna mendukung visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima yangtercantum dalam RPJMD 2016 - 2021 dapat dilihat pada tabel 5.1 pada halaman lampiran.
BAB VIINDIKATOR KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIMA
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
No Indikator Kondisi KinerjaPada Awal
Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun KondisiKinerja PadaAkhir Periode
RPJMD
2016 2017 2018 2019 2020 2021
I Kelautan &Perikanan
1 Produksi perikananbudidaya (ton)
150.416,18 150.416,18 158.110,05 173.000,00 181.000,00 188.000,00 196.000,00 196.000,00
2 Produksi perikanantangkap (ton)
50.179,90 50.179,90 57.450,97 61.472,50 65.775,61 70.379,91 70.385,25 70.385,25
3 Produksi pengolahanhasil perikanan (ton)
4.563,09 4.791,24 5.030,81 5.282,35 5.546,46 5.823,79 5.850,25 5.850,25
4.
Jumlah kelompokpemula 1.127 1.127 1.200 1.200 1.220 1.220 1.225 1.225
Jumlah kelompoklanjut 37 37 45 50 55 53 55 55Jumlah kelompokutama 1 1 5 5 10 10 11 11
Jumlah kelompokusaha perikananberbadan hokum(koperasi)
0 0 2 4 6 8 10 10
II Sarana danPrasaranaPerikanan Tangkap
1 Tempat pelelanganikan
7 1 1 1 1 1 1 13
2 Jumlah kapalpenangkap ikan (<10 GT)
219 25 25 25 25 25 6 350
III Budidaya Garam
1 Produksi garam 152.739,00 152.739,00 160.375,95 168.228,00 178.228,00 188.288,00 198.300,00 198.300,00
2 Luas areal budidayagaram
2.300,11 2.868,05 3.435,99 4.003,92 4.571,86 5.139,80 5.254,00 5.254,00
3 Konsumsi ikan 30,00 30,40 30,80 31,20 31,60 32,00 32,60 32,60
Raba – Bima, Nopember 2015KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BIMA
Ir. Hj. Nurma, M.SiPembina Utama Muda ( IV / c )NIP. 19631231 199003 2 085
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 ANGGARAN REALISASI
1
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.000.000 3.800.000 4.800.000 5.985.000 6.000.000 0,95 0,80 1,00 1,00
- Penyediaan Jasa Komunikasi, SD dan Listrik 12.400.000 18.000.000 15.120.000 16.200.000 15.500.000 8.053.372 6.123.993 8.146.930 11.291.000 0,65 0,34 0,54 0,70
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan & PerijinanKendaraan Operasional Dinas
4.000.000 10.000.000 25.000.000 15.000.00015.000.000
3.850.000 8.000.000 24.867.000 14.995.000 0,96 0,80 0,99 1,00
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6.200.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 6.180.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 1,00 1,00 1,00 1,00
- Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.000.000 5.000.000 5.000.000 6.000.000 6.000.000 3.900.000 4.020.000 5.000.000 6.000.000 0,98 0,80 1,00 1,00
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2011 -2015
REALISASI PADA TAHUN RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUNNO
ANGGARAN PADA TAHUNURAIAN
2
RATA RATA PERTUMBUHAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
- Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.000.000 5.000.000 5.000.000 6.000.000 6.000.000 3.900.000 4.020.000 5.000.000 6.000.000 0,98 0,80 1,00 1,00
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 5.000.000 1.960.000 1.800.000 1.999.600 2.000.000 0,98 0,90 1,00 1,00
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
1.500.000
975.000 8.000.000 950.000 1.000.000 0,98 8,00 0,95 1,00
- Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor 1.000.000 2.700.000 1.500.000 2.500.000 2.500.000 1.000.000 2.250.000 1.500.000 1.000.000 1,00 0,83 1,00 0,40
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan 2.000.000 4.500.000 4.500.000 4.000.000
4.000.000
1.560.000 1.470.000 2.615.000 4.000.000 0,78 0,33 0,58 1,00
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.500.000 3.000.000 3.000.000 4.200.000 4.000.000 1.450.000 2.400.000 3.000.000 4.196.000 0,97 0,80 1,00 1,00
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!- Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.000.000 18.000.000 18.000.000 30.000.000 100.000.000 12.910.000 17.320.000 17.600.000 29.996.000 0,86 0,96 0,98 1,00- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 3.000.000 5.000.000 5.000.000 6.000.000 6.000.000 2.744.500 3.975.000 4.530.000 5.940.000 0,91 0,80 0,91 0,99- Dukungan Operasional UPTD (10 UPTD x Rp.500.000
x 12 bln)24.000.000 21.000.000 20.880.000 60.000.000 48.600.000 22.800.000 21.000.000 20.880.000 60.000.000 0,95 1,00 1,00 1,00
- Pemeliharaan Rutin Exavator 0 15.000.000 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Kantor 200.000.000
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kantor 6.000.000 8.400.000 9.600.000 12.000.000 17.000.000 5.130.000 6.720.000 9.600.000 12.000.000 0,86 0,80 1,00 1,00- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 6.500.000 7.000.000 7.000.000 24.000.000 30.000.000 6.400.000 5.600.000 7.000.000 24.000.000 0,98 0,80 1,00 1,00- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor1.500.000
3.000.000 3.000.000 1.500.000 1.500.0001.250.000
2.500.000 3.000.000 1.495.000
0,83 0,83 1,00 1,00
- Kegiatan Pemel. Rutin/Berkala Peralatan Gedungkantor 2.500.000 3.000.000 3.000.000 5.000.000 5.000.000 2.400.000 2.400.000 3.000.000 4.996.000 0,96 0,80
1,00 1,00
- Kegiatan Pemel. Rutin/Berkala Meubelair 4.000.000 4.000.000 4.000.000 2.000.000 3.000.000 3.970.000 3.813.000 0,75 0,99 0,95
PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR
- Kegiatan Pemel. Rutin/Berkala Meubelair 4.000.000 4.000.000 4.000.000 2.000.000 3.000.000 3.970.000 3.813.000 0,75 0,99 0,95Penyusunan Nomenklatur Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Bima 5.000.000
- Kegiatan Penyusunan Laporan CapaianKinerja&Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.000.000 3.000.000 3.000.000 4.500.000 4.500.000 2.800.000 2.400.000 3.000.000 4.500.000 0,93 0,80
1,00 1,00
- Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keu- angan AkhirTahun 3.000.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000 4.500.000 1.400.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000 0,47 0,80
1,00 1,00
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran danPronosis Realisasi Anggaran 6.000.000 5.000.000 5.000.000 4.000.000 5.000.000 5.600.000 4.000.000 5.000.000 4.000.000 0,93 0,80
1,00 1,00
PROG. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEMCAPAIAN KINERJA & KEUANGAN
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 ANGGARAN REALISASI
1
REALISASI PADA TAHUN RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUNNO
ANGGARAN PADA TAHUNURAIAN
2
RATA RATA PERTUMBUHAN
- Penyususnan Renstra Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Bima 5.000.000
- Pengembangan Sistim Pengumpulan dan PelayananData Statistik Perikanan
23.000.00022.000.000 22.000.000 22.000.000 10.000.000 22.000.000 18.600.000 21.840.000 21.790.000
0,960,85
- Peningkatan koordinasi dengan kementerian PDT20.000.000
1 20.000.00030.000.000 50.000.000 60.000.000 16.800.000 25.300.000 49.858.000 48.377.000
0,840,84
1,00 0,81
2 100.000.000125.000.000 125.000.000 172.500.000 33.000.000 94.650.000 99.060.000 106.905.000 134.446.000
0,950,79
0,86 0,78
PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKATPESISIR
Pembinaan Kelembagaan Nelayan dan MasyarakatPesisir
Peningkatan dan pengembangan SDM Kelautan danPerikanan
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DATA STATISTIKPERIKANAN
2 100.000.000125.000.000 125.000.000 172.500.000 33.000.000 94.650.000 99.060.000 106.905.000 134.446.000
0,950,79
0,86 0,78
3. 30.000.000 80.000.000 130.000.000 123.770.000 35.000.000 29.200.000 64.000.000 112.262.000 108.605.0000,97
0,800,86 0,88
4. 30.000.000 17.000.000 90.000.000 149.730.000 120.000.000 21.900.000 13.600.000 80.715.000 115.745.2500,73
0,800,90 0,77
5. 12.000.000 30.000.000 12.000.000 29.296.250#DIV/0!
#DIV/0!1,00 0,98
1. 1.650.000.000 3.951.000.000 1.649.305.000 3.949.419.600
1,001,00
#DIV/0! #DIV/0!
2. 3.817.000.000 3.291.440.000 3.809.562.000 3.291.040.000#DIV/0!
#DIV/0!1,00 1,00
1.451.750.000 2.048.678.000 1.950.000.000 436.650.000 2.027.426.000 1.915.911.000
#DIV/0!0,97
0,99 0,98
2.108.238.000 102.238.000
#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0! 0,94
Kegiatan Pendampingan Usaha Mina PedesaaanPerikanan Tangkap
Pelayanan usaha dan pemberdayaanmasyarakatPemberdayaan masyarakat pesisir danpengembangan usaha
Fasilitasi pengembangan industri pengolahanhasil perikanan
Dukungan manajemen & pelaksanaan tugasteknis lainnya Ditjen P2HP
PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANANBUDIDAYA
Pengembangan sistem prasarana dan saranapembudidaya ikan
Peningkatan dan pengembangan SDM Kelautan danPerikanan
Kegiatan Pendampingan Pemeberdayaan Usaha garamRakyat
Kegiatan Peningkatan kesadaran hukum masyarakat danpelaku usaha kelautan dan perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT ,PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL
PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PRODUKPERIKANAN
1. 53.125.000 53.125.000#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0! 1,00
2. 335.200.000 325.145.000#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0! 0,97
3. 161.675.000 150.765.000#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0! 0,93
PROGRAM PENDATAAN SUMBERDAYA PESISIR DANPULAU - PULAU TERLUAR
PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANANBUDIDAYA
Pengembangan sistem prasarana dan saranapembudidaya ikan
pengembangan sistem produksipembudidayaan ikanPeningkatan dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjenperikanan budidaya
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 ANGGARAN REALISASI
1
REALISASI PADA TAHUN RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUNNO
ANGGARAN PADA TAHUNURAIAN
2
RATA RATA PERTUMBUHAN
20.000.000 20.000.000 15.530.000 19.957.500
#DIV/0!
#DIV/0!
0,78 1,00
30.500.000 100.000.000 21.000.000 83.000.000 0,69 0,83#DIV/0! #DIV/0!
110.000.000 104.582.000 #DIV/0! #DIV/0!
0,95 #DIV/0!
3.50.000.000 49.915.000
#DIV/0! 1,00
4. 89.452.500 86.052.500#DIV/0! 0,96
1. Keg. Survey dan Pendataan sumberdaya ekonomi daninfrastruktur pesisir dan pulau-pulau terluar
Penyusunan dokumen pengelolaan WP3KKawaqsan teluk waworada
Penumbuhan dan pengukuhan Pokmaswas
Pemberdayaan masyarakat dalam pemulihanMangriove
1. Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Hayati dan Non HayatiPerikanan dan Kelautan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAMPENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYAKELAUTAN
2. Kegiatan Pengembangan sistem dan partisipasi masyarakatdalam Pengawaan SD Kelautan dan Perikanan
4. 89.452.500 86.052.500#DIV/0! 0,96
5. 15.000.000
6. Pengawasan KKLD Gilibanta 10.000.000
9.500.000 5.568.940 0,59 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!a.
b.Keg. Dukungan Operasional Pengawasan Gilibanta 20.000.000 20.000.000 20.000.000 14.535.780 19.200.500 18.520.000 0,73 0,96 0,93
Keg. Pembentukkan Lembaga Pengelola KKLD Gilibanta 10.000.000 10.000.000 10.000.000
30.000.000 25.000.000 15.000.000 29.950.000 24.595.000
#DIV/0!
#DIV/0!
1,00 0,98
7.500.000 15.000.000 7.500.000 14.730.000
#DIV/0!
#DIV/0!
1,00 0,98
PROGRAM KONSERVASI PENGELOLAAN SUMBER DAYAKELAUTAN
Kegiatan Konservasi Ekosistem terumbu karangmelalui metode transplantasi pada media buatan
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah RINomor 60 Tahun 2007 tentang konservasisumber -sumber produksi dan pulau-pulau kecil
Kegiatan Pendampingan Zonasi wilayah LautKabupaten Bima
Penumbuhan dan pengukuhan Pokmaswas
Pemberdayaan masyarakat dalam pemulihanMangriove
Kegiatan Pengembangan Pengelolaan KKLD GilibantaDukungan peningkatan manajemen pengelolaan KKLDGilibantaPelatihan Tehnis Penyelam
PROGRAM PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASIGILIBANTA
7.500.000 15.000.000 7.500.000 14.730.000
#DIV/0!
#DIV/0!
1,00 0,98
25.000.000 18.075.000#DIV/0!
#DIV/0!0,72 #DIV/0!
Keg. Pengembangan Komoditi Ikan Lele 15.000.000 50.000.000 9.230.000 48.000.000 0,62 0,96 #DIV/0! #DIV/0!
Keg. Dukungan Administrasi Kegiatan DAK 145.000.000 100.000.000 170.000.000 250.000.000 207.798.000 136.820.000 92.330.000 169.107.500 245.688.000 0,94 0,92 0,99 0,98
25.000.0004.520.000
0,18#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
-30.000.000 - 17.000.000
#DIV/0!0,57
#DIV/0! #DIV/0!
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah RINomor 60 Tahun 2007 tentang konservasisumber -sumber produksi dan pulau-pulau kecil
Kegiatan Pendampingan Zonasi wilayah LautKabupaten Bima
Keg. Pendampingan Sertifikasi Hak atas tanah Nelayan danUsaha Penangkapan Ikan Skala Kecil
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANANBUDIDAYA
Keg. Pendamping TP Kegiatan Pengembangan Ssarana danPrasarana Perikanan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 ANGGARAN REALISASI
1
REALISASI PADA TAHUN RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUNNO
ANGGARAN PADA TAHUNURAIAN
2
RATA RATA PERTUMBUHAN
1 640.000.000 925.651.000 1.206.540.000 1.387.700.000 1.215.000.000 639.945.000 925.500.000 1.206.290.000 1.379.228.000 1,00 1,00 1,00 0,99
- Pengadaan Sarana Budidaya Rumput Laut
- Pembangunan Gudang Penyimpanan Hasil PanenRumput Laut
- Pembangunan./Rehab. Saluran Tambak
Pengelolaan sistem prasarana dann satrana pembudidayaanikan
Peningkatan dukungan manajemen kelembagaan perikananbudidaya
PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN
SUMBERDAYA PERIKANAN
Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaPerikanan Budidaya
Pengelolaan sistem kesehatan ikan dan lingkunhganpembudidayaan ikan
Pengelolaan sistem produksin pembudidayaan ikan
- Pembangunan Gudang Penyimpanan Hasil PanenRumput Laut
- Pembangunan./Rehab. Saluran Tambak- Pembangunan/Rehab. Kolam Air Tawar Kec. Woha &
Madapangga
- Pembangunan/Rehab. Tempat Penyimpanan Garam
- Pembangunan Kolam Skala Rumah Tangga- Pengadaan Kincir Angin Tambak Garam
- Pengadaan KJA Budidaya Air Tawar2 970.000.000 394.000.000 1.202.956.000 1.120.258.000 280.000.000 969.925.000 394.000.000 1.202.757.000 1.115.977.161 1,00 1,00 1,00 1,00
- Pembangunan Tambatan Perahu
- Pembangunan Pos Perikanan3 218.200.000 98.500.000 952.200.000 750.000.000 218.200.000 98.500.000 951.600.000 1,00 1,00 #DIV/0! 1,00
- Pengadaan Cool Box4 Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap 2.145.550.000 1.882.220.000 3.005.079.000 2.960.274.000 2.934.602.000 2.145.174.000 1.876.220.000 2.999.579.000 2.953.274.000 1,00 1,00 1,00 1,00
- Pengadaan Jaring 1,5 inch #DIV/0! #DIV/0!- Pengadaan Material Gill net- Pengadaan Material Purse Seine- Pengadaan Mesin 16 PK
- Pengadaan Mesin Ketinting 5,5 PK- Pengadaan Mesin 24 PK- Pengadaan Perangkap Kepiting- Pengadaan Warring- Pengadaan Jaring Tasi 3 inci
- Pengadaan Perahu Motor Fiber Glass (Ukr. 7 M)
Sarana Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil :
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan danPemasaran Hasil Perikanan
- Pengadaan Jaring Tasi 3 inci- Pengadaan Perahu Motor Fiber Glass (Ukr. 7 M)
- Pengadaan Perahu Motor Fiber Glass (Ukr. 10 M)
- Pengadaan Mesin 40 PK- Pengadaan Jaring Nilon 1,5 inci
5
- Pembangunan PPI Sanggar, Rompo, Sangiang,Sangga langgudu, Ambalawi
- Pengadan Cold Storage langgudu
- Pengadaan Mesin Dispenser SPDN Sanggar,6 568.500.000 98.500.000 49.125.000 442.639.000 100.000.000 565.954.000 98.500.000 49.082.000 437.268.000 1,00 1,00 1,00 0,99Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Penyuluhan Perikanan
Pengembangan Pelabuhan Perikanan Klas PangkalanPendaratan Ikan (PPI)
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 ANGGARAN REALISASI
1
REALISASI PADA TAHUN RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUNNO
ANGGARAN PADA TAHUNURAIAN
2
RATA RATA PERTUMBUHAN
- Pengadaan Komputer/Laptop Note Book- Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Dua)
7 100.000.000 340.015.000 562.520.000 550.000.000 100.000.000 339.785.000 562.475.000 1,00 #DIV/0! 1,00 1,00
- Kapal Pengawas Pokmaswas- Alat Komunikasi Pengawasan
8 35.500.000 16.000.000 29.500.000 17.000.000 35.500.000 15.301.000 29.480.000 16.377.000 1,00 0,96 1,00 0,96
- Pengadaan Kendaraan Roda 2 ( Dua )- Pengadaan Komputer/Laptop Note Book
1.45.000.000 31.200.000 0,69
#DIV/0! #DIV/0!
Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaPenyuluhan Perikanan
Penyediaan & Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaPengawasan Sumberdaya Ikan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Statistik
Pendampingan Kegiatan Peningkatan Daya SaingProduk Perikanan (P2HP)
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGANPRODUKSI, PENGOLAHAN DAN MUTU HASIL PERIKANAN
Keg. Pembinaan Mutu Produksi dan Sertifikasi kelayakanunit pengolahan hasil perikanan
1.45.000.000 31.200.000 0,69
#DIV/0! #DIV/0!
2.75.000.000 80.000.000 15.000.000 72.154.100 77.937.000
1 25.000.00024.000.000
0,96#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
2 75.000.000 35.000.000 50.000.000 50.000.000 74.000.000 33.000.000 46.256.500 49.305.000 0,99 0,940,93 0,99
3
4
5
6
7 Penyediaan fasilitas tempat penampungan ikan hidup
Kegiatan Dukungan Revitalisasi Pengembangan KlasterRumput Laut NTB di Bima
Demplot petambak budidaya udang vannamei skala kecil
Pelatihan teknis teknologi budidaya ikan
Demplot budidaya karang hias
Pembinaan dan penilaian serta sertifikasi CBIB
Pendampingan Kegiatan Peningkatan Daya SaingProduk Perikanan (P2HP)
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN
PENGELOLAAN DAN MUTU
Kegiatan Pelatihan Diversifikasi Pengolahan Ikan danIntroduksi Penggunaan GPS
Keg. Pembinaan Mutu Produksi dan Sertifikasi kelayakanunit pengolahan hasil perikanan
7
8145.000.000,00 70.000.000,00 141.004.000,00 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0,97
9
10
11 60.000.000 100.000.000,00 59.346.000 97.110.500,00 #DIV/0! #DIV/0!0,99 0,97Keg. Penyiapan Stasiun KJA Laut Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Bima
Penyediaan fasilitas tempat penampungan ikan hidup
Pembinaan Produksi Perikanan, pengolahan dan mutuproduksi perikanan
Pemetaan digital area produksi budidaya perikanan dankelautan
Monitoring pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber produksi
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 ANGGARAN REALISASI
1
REALISASI PADA TAHUN RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUNNO
ANGGARAN PADA TAHUNURAIAN
2
RATA RATA PERTUMBUHAN
TOTAL
15
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2011 -2015
KET.
K Rp
Faktor penghambat:Usulan tindak lanjut pada Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya:Usulan tindak lanjut pada Renstra SKPD kabupaten/kota berikutnya:
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Faktor pendorong pencapaian kinerja:
-1 -2 -3 -4 -5
-6
No Sasaran Program/ KegiatanIndikatorKinerja
Data CapaianPada Awal
TahunPerencanaan
Target Capaian pada Akhir TahunPerencanaan
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Faktor penghambat:Usulan tindak lanjut pada Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya:Usulan tindak lanjut pada Renstra SKPD kabupaten/kota berikutnya:
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Faktor pendorong pencapaian kinerja:
-8 -9 -10 -11-7
Target Renstra SKPD kabupaten/kotaTahun ke-
1 2 3 4 5
......................., tanggal ...................
KEPALA SKPD ..................KAB/KOTA ....................................
( )
......................., tanggal ...................
KEPALA SKPD ..................KAB/KOTA ....................................
( )
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Faktor penghambat:Usulan tindak lanjut pada Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya:Usulan tindak lanjut pada Renstra SKPD kabupaten/kota berikutnya:
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Faktor pendorong pencapaian kinerja:
-14-12 -15
2 3 4 51
-13 -16
Realisasi Capaian Tahun ke-
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Faktor penghambat:Usulan tindak lanjut pada Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya:Usulan tindak lanjut pada Renstra SKPD kabupaten/kota berikutnya:
-20 -21
Faktor pendorong pencapaian kinerja:
-18 -19
3 4 51
-17
2
Rasio Capaian pada Tahun ke-
Faktor penghambat:Usulan tindak lanjut pada Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya:Usulan tindak lanjut pada Renstra SKPD kabupaten/kota berikutnya:
-22
Faktor pendorong pencapaian kinerja:
Unit Penang-gung Jawab
Lampiran I
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 15
1 1 1I Terselesaikannya tugas dan urusan dinas selama 1 tahun berjalan 5 Tahun 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 1 1 1
Terselesaikannya surat-surat dinas selama 1 tahun berjalan 5 Tahun 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 1 1 1
Tersedianya suplai energi listrik selama 1 tahun berjalan 5 Tahun 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 1 1 1
RASIO CAPAIAN PADA TAHUNKET.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANKABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2011 - 2015
NO INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSISKPD TARGET SPM TARGET IKK
TARGETINDIKATOR
LAINNYA
TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN
Tersedianya suplai energi listrik selama 1 tahun berjalan 5 Tahun 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 1 1 1
Tertibnya perijinan dan pajak kenda raan dinas selama 1 tahun berjalan 5 Tahun 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 1 1 1
Tertibnya administrasi dan kearsipan SPJ keuangan pelaksanaan tugas / urusan dinas 5 Tahun 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 1 1 1
Tersedianya bahan operasional selama 1 tahun berjalan 5 Tahun 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 1 1 1
Tertibnya administrasi dan kearsipan pelaksanaan tugas / urusan dinas 5 Tahun 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 1 1 1
Tersedianya peralatan penerangan selama 1 tahun berjalan 5 Tahun 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 1 1 1
Tersedianya peralatan perlengkapan kantor selama 1 tahun berjalan 5 Tahun 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 1 1 1
Tersedianya bahan bacaan dan referensi selama 1 tahun berjalan 5 Tahun 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 1 1 1
Tersedianya bahan logistik kantor selama 1 tahun berjalan 5 Tahun 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 1 1 1
Terwujudnya suasana kantor / tempat kerja yang nyaman. 5 Tahun 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 1 1 1Tersedianya biaya perjalanan pelaksanaan tugas dinas selama 1 tahun berjalan 5 Tahun 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 1 1 1Tersedianya biaya rapat-rapat kedinasan selama 1 tahun berjalan 5 Tahun 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 1 1 1Tersedianya opersional UPTD 1 tahun berjalan 9 unit// tahun 9 unit// tahun 9 unit 9 unit 9 unit 9 unit 9 unit 9 unit 9 unit 9 unit 9 unit 1 1 1 1Tersedianya Biaya pemeliharaan exavator 5 Tahun 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 1 1
II
Terpeliharanya gedung / kantor untuk kelancaran pelayanan & operasional dinas 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 1 11
Terpeliharanya gedung / kantor untuk kelancaran pelayanan & operasional dinas 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 1 11
Terpeliharanya kondisi siap pakai kendaraan selama 1 tahun berjalan 5 Tahun 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1
Terpeliharanya kondisi siap pakai perlengkapan kantor selama 1 tahun berjalan 5 Tahun 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1
Terpeliharanya kondisi siap pakai peralatan kantor selama 1 tahun berjalan 5 Tahun 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1
Terpeliharanya meubelair kantor selama 1 tahun berjalan 5 Tahun 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 15
RASIO CAPAIAN PADA TAHUNKET.NO INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI
SKPD TARGET SPM TARGET IKKTARGET
INDIKATORLAINNYA
TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN
III
Meningkatnya capaian kinerja SKPD di bidang administrasi keuangan 5 Tahun 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1Meningkatnya tertib dan kualitas kinerja SKPD di bidang pelaporan keuangan akhir tahun5 Tahun 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1Meningkatnya tertib & kualitas kinerja SKPD di bidang pelaporan keuangan semesteran dan realisasi anggaran5 Tahun 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1
IV
Tersedianya data sarana dan prasarana, produksi perikanan budidaya maupun tangkap serta data pemasaran hasil perikanan5 Paket 5 Paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 1 1 1
BIDANG KELEMBAGAAN USAHA
Terwujudnya pemberdayaan Masyarakat pesisir yang mantapTerwujudnya pemberdayaan Masyarakat pesisir yang mantap
Terbentuknya klp usaha yang maju dan mandiri ( 5 klp ) 5 klp dari 25 klp 25 klmpk 25 klmpk 5 klmopk 5 klmopk 5 klmopk 5 klmopk 5 klmopk 5 klmopk 5 klmopk 5 klmopk 5 klmopk1 1 1 1
Tumbuhnya motivasi masyarakat pembudidaya ikan untuk berprestasi berwadah kelompok5 Tahun 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1Tumbuhnya motivasi penggerak PKK untuk berprestasi dalam lomba 5 Tahun 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1
Adanya fasilitasi dan mediasi antara nelayan kecil yang padat karya dengan pengusaha modal5 Tahun 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1Meningkatnya kelengkapan petugas teknis 5 Paket 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 1 1 1
Meningkatnya kelengkapan petugas teknis 5 Paket 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 1 1 1
Meningkatnya pengetahuan petugas dan pembudidaya 5 Tahun 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1,000 1,000 1,000 1,000
Meningkatnya pengetahuan petugas dan pembudidaya 5 Tahun 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1,000 1,000 1,000 1,000Meningkatnya kesadaran masyarakat nelayan akan pentingnya administrasi dan perijinan5 Tahun 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1,000 1,000 1,000 1,000Tersedianya fasilitas untuk memperlancar administrasi kegiatan BSHBI 5 Paket 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1,000 1,000 1,000 1,000Tersedianya alat, bahan dan produk hasil perikanan Kab. Bima untuk ditampilkan dalam even perikanan nasional2 Paket 2 paket - 1 paket - 1 paket - - 1 paket - 1 paket - 1,000 1,000
Terlaksananya pendampingan terhadap pengembangan usaha garam rakyat 5 Tahun 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1,000 1,000 1,000 1,000Terlaksananya pendampingan terhadap pengembangan usaha garam rakyat 5 Tahun 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1,000 1,000 1,000 1,000
Terlaksananya pendampingan terhadap pengembangan perikanan tangkap 5 Tahun 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1,000 1,000 1,000 1,000
Meningkatnya produksi perikanan 50.000 Ton 50.000 Ton 30.000 Ton 32.250 Ton 35.500 Ton 45.250 Ton 50.000 Ton24.554 ton 27.317 Ton 29.564 Ton 29.564 Ton 0,818 0,847 0,845 0,653
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 15
RASIO CAPAIAN PADA TAHUNKET.NO INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI
SKPD TARGET SPM TARGET IKKTARGET
INDIKATORLAINNYA
TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN
BIDANG BINA LINGKUNGAN & KONSERVASII Terwujudnya lingkungan perairan yang jauh dari pencemaran 5 Tahun 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1
Meningkatnya kesadaran msyarakat dan lembaga dalam mengelola dan menjaga kelestarian habitat5 Tahun 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1
Meningkatnya pelayanan yang optimal bagi masyarakat 5 Tahun 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1
Meningkatnya pelayanan yang optimal bagi masyarakat 5 Tahun 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1
Masyarakat dapat di ikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan 5 Tahun 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1Masyarakat dapat di ikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan 5 Tahun 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1
Meningkatnya pengetahuan masyarakat petani nelayan dan pembudidaya ikan 5 Tahun 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1
Meningkatnya Informasi tentang manfaatnya hutan mangrove 5 Tahun 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1
Meningkatnya Informasi tentang manfaatnya hutan mangrove 5 Tahun 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1
hilangnya illegal loging dari perairan laut Kabupaten Bima5 Tahun 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1
Meningkatnya produksi dan kualitas produksi pengolahan hasil perikanan budidaya 40.000 Ton 40.000 Ton 20.000 Ton 25.000 Ton 30.000 Ton 35.000 Ton 40.000 Ton16.552 Ton17.912 Ton 23. 177 Ton 37.277 Ton 0,828 0,716 0,773 1,065
Meningkatnya produksi dan kualitas produksi perikanan budidaya40.000 Ton 40.000 Ton 20.000 Ton 25.000 Ton 30.000 Ton 35.000 Ton 40.000 Ton16.552 Ton17.912 Ton 23. 177 Ton 37.277 Ton 0,828 0,716 0,773 1,065
Meningkatnya pengetahuan petugas dan petani penyelam 5 Tahun 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1
Meningkatnya pengetahuan petugas dan petani penyelam5 Tahun 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1
Meningkatnya pengetahuan petugas dan petani penyelam5 Tahun 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 1 1 1
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 15
RASIO CAPAIAN PADA TAHUNKET.NO INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI
SKPD TARGET SPM TARGET IKKTARGET
INDIKATORLAINNYA
TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN
Meningkatnya produksi dan kualitas produksi perikanan budidaya 40.000 Ton 40.000 Ton 20.000 Ton 25.000 Ton 30.000 Ton 35.000 Ton 40.000 Ton16.552 Ton17.912 Ton 23. 177 Ton 37.277 Ton 0,828 0,716 0,773 1,065Meningkatnya produksi dan kualitas produksi perikanan budidaya
40.000 Ton 40.000 Ton 20.000 Ton 25.000 Ton 30.000 Ton 35.000 Ton 40.000 Ton16.552 Ton17.912 Ton 23. 177 Ton 37.277 Ton 0,828 0,716 0,773 1,065Meningkatnya produksi dan kualitas produksi perikanan budidaya
40.000 Ton 40.000 Ton 20.000 Ton 25.000 Ton 30.000 Ton 35.000 Ton 40.000 Ton16.552 Ton17.912 Ton 23. 177 Ton 37.277 Ton 0,828 0,716 0,773 1,065Meningkatnya produksi dan kualitas produksi perikanan budidaya
40.000 Ton 40.000 Ton 20.000 Ton 25.000 Ton 30.000 Ton 35.000 Ton 40.000 Ton16.552 Ton17.912 Ton 23. 177 Ton 37.277 Ton 0,828 0,716 0,773 1,065
BIDANG KAWASAN DAN INFRASTRUKTURTersedianya Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap
Tersedianya dermaga ikan 5 unit 5 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 0 0 1 unit 0 0 0 1 0Pengadaan Jaring 3 /4 inch 2500 piss 2500 piss 500 piss 500 piss 500 piss 500 piss 500 piss 250 Piss 0 0 0 0,5 0 0 0Tersedianya dermaga ikan 5 unit 5 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 0 0 1 unit 0 0 0 1 0Pengadaan Jaring 3 /4 inch 2500 piss 2500 piss 500 piss 500 piss 500 piss 500 piss 500 piss 250 Piss 0 0 0 0,5 0 0 0Pengadaan Material Gill net D-9 1500 Piss 1500 piss 300 piss 300 piss 300 piss 300 piss 300 piss 100 piss 100 piss 0 0 0,3333 0,3333 0 0Pengadaan Material Gill net D-6 1500 Piss 1500 piss 300 piss 300 piss 300 piss 300 piss 300 piss 149 Piss 133 piss 0 0 0,4967 0,4433 0 0Pengadaan Material Purse Seine 1,5 Incih 1500 Piss 1500 piss 300 piss 300 piss 300 piss 300 piss 300 piss 130 piss 115 piss 0 0 - 0,4333 0,3833 0 0Pengadaan Material Purse Seine 1,25 Incih 1500 Piss 1500 piss 300 piss 300 piss 300 piss 300 piss 300 piss 130 piss 115 piss 0 0 - 0,4333 0,3833 0 0Pengadaan Mesin 20 PK 400 unit 400 unit 100 unit 100 unit 100 unit 50 unit 50 unit 55 unit 40 unit 40 unit 35 unit 0,55 0,4 0,4 0,7Pengadaan Mesin 23 PK 400 unit 400 unit 100 unit 100 unit 100 unit 50 unit 50 unit 60 unit 40 unit 40 unit 35 unit 0,6 0,4 0,4 0,7Pengadaan Mesin ketinting 5.5 PK 700 unit 700 unit 200 unit 200 unit 100 unit 100 unit 100 unit 40 unit 40 unit 60 unit 0 0,2 0,4 0,6Pengadaan Perangkap Kepiting 10.000 BH 10.000 BH
2.000 BH 2.000 BH 2.000 BH 2.000 BH 2.000 BH 1.010 bh 1.000 bh 1000 bh 0,505 0,5 0,5 0Pengadaan Pukat Kepiting 1.000 Piss 1.000 Piss
200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 piss 0 0 1 0Pengadaan Warring 1.000 Piss 1.000 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 112 piss 115 piss 115 piss 120 piss 0,56 0,575 0,575 0,6Pengadaan Jaring Tasi 2,5 inci 3.000 piss 3.000 piss 600 piss 600 piss 600 piss 600 piss 600 piss 400 piss 400 piss 400 piss 0,6667 0,6667 0 0,6667Pengadaan Jaring Tasi 1,5 inci 3.000 piss 3.000 piss 600 piss 600 piss 600 piss 600 piss 600 piss 300 piss 0 0,5 0 0Pengadaan Pemberat Jaring/Pancing 3.000 unit 3.000 unit 600 unit 600 unit 600 unit 600 unit 600 unit 264 unit 0 0 0 0,44 0 0 0Pengadaan jaring Nilon 1,5 Incih 1.000 Piss 1.000 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 112 piss 110 piss 150 piss 150 piss 0,56 0,55 0,75 0,75
Pengadaan jaring Nilon 1 Incih 1.000 Piss 1.000 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 112 piss 110 piss 130 piss 0,56 0,55 0,65 -
Pengadaan jaring Nilon 2,5 Incih 1.000 Piss 1.000 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 100 piss 0,50
Pengadaan jaring Nilon Net 2,5 Incih 1.000 Piss 1.000 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 150 piss 300 piss 0,75 1,50
Pengadaan jaring Nilon Net 1 Incih 1.000 Piss 1.000 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 130 piss 200 piss - - 0,65 1,00Pengadaan jaring Nilon Net 1 Incih 1.000 Piss 1.000 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 130 piss 200 piss - - 0,65 1,00
Pengadaan Perahu Motor Fiber Glass 100 unit 100 unit 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 4 unit 3 unit 3 unit 0,2 0,15 0,15Pengadaan Perahu Motor Kayu 100 unit 100 unit 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 4 unit 0,2Pengadaan Jaring 3 inch 500 Piss 500 Piss 100 Piss 100 Piss 100 Piss 100 Piss 100 Piss 134 piss 1,34 0 0 0Penyediaan Cool Boox untuk diatas kapal 500 Unit 500 Unit 100 Piss 100 Piss 100 Piss 100 Piss 100 Piss 50 unit 50 Unit 0,5 0,5 0Pengadaan Jaring Tasi 1,5 inch 1.000 Piss 1.000 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 67 piss 400 piss 0,335 2 0Pengadaan Jaring Tasi 2 inch 1.000 Piss 1.000 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 piss 400 piss 200 piss 1 2 1
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 15
RASIO CAPAIAN PADA TAHUNKET.NO INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI
SKPD TARGET SPM TARGET IKKTARGET
INDIKATORLAINNYA
TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN
Pengadaan Pukat Tasi 2 inch 1.000 Piss 1.000 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 280 piss 250 piss 1,4 1,25Pengadaan Pukat Tasi 3/4 inch 1.000 Piss 1.000 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 400 piss 340 piss 2 1,7Pengadaan Pukat Tasi 1(1/4 ) inch 1.000 Piss 1.000 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 450 piss 2,25Pengadaan Jaring Cumi nylon 3/4 inch 1.000 Piss 1.000 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 150 piss 100 piss 0,75 0,5Pengadaan Jaring tongkol 100 unit 100 unit 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 7 unit 0,35Pengadaan line hauler 3 PK 100 unit 100 unit 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 15 unit 10 unit 0,75 0,5Tersedianya pancing tonda 1.000 Piss 1.000 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 200 Piss 100 piss 0,5Tersedianya rumpon 100 Set 100 Set 20 Set 20 Set 20 Set 20 Set 20 Set 2 Set 0,1Tersedianya inventer dan lampu pemancing 100 set 100 set 20 Set 20 Set 20 Set 20 Set 20 Set 1 Set 0,05
Pengadaan Sarana Budidaya Rumput Laut 10 paket 10 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 1 paket 1 Paket 2 paket 1 paket 0,5 0,5 1 0.5
Tersediaannya Rehabilitasi Sarana danPrasarana Produksi Perikanan Budidaya
Pengadaan Sarana Budidaya Rumput Laut 10 paket 10 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 1 paket 1 Paket 2 paket 1 paket 0,5 0,5 1 0.5Pembangunan / Rehab Kolam Air Tawar 100 unit 100 unit 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 3 unit 6 unit 2 unit 0,15 0,3 0,1Rehabilitasi Saluran Tambak 5.136 Ha 5.136 Ha 1027 Ha 1027 Ha 1027 Ha 1027 Ha 1027 Ha 3 paket 4 paket 5 paketPembangunan Kolam Sekolah 250 Unit 250 unit 50 unit 50 unit 50 unit 50 unit 50 unit 10 unit 0,2Pembangunan Kolam Skala Rumah Tangga 10.000 unit 10.000 unit 2000 unit 2000 unit 2000 unit 2000 unit 2000 unit 1 unit 0,0005Pengadaan Karamba Jaring Apung (KJA) Air Tawar 20 Unit 20 Unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 1 unit 0,25Pengadaan Karamba Jaring Apung (KJA) Laut 100 unit 100 unit 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 1 unit 2 unit 0,05Pembangunan Gedung Unit Pembuatan Pakan Ikan 10 unit 10 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 unit 0,5Tersedianya Kincir air tambak udang 10.000 unit 10.000 unit 2.000 unit 2.000 unit 2.000 unit 2.000 unit 2.000 unit 100 unit 0,05Tersedianya pompa air tambak 23 PK 1.000 unit 1.000 unit 200 unit 200 unit 200 unit 200 unit 200 unit 5 unit 0,025Tersedianya mesin perahu budidaya rumput laut 5.5 PK 1.000 unit 1.000 unit 200 unit 200 unit 200 unit 200 unit 200 unit 30 unit 12 unit 0,15 0,06Tersedianya terpal plastik(kolam terpal) 1.000 piss 1.000 piss 200 piss 200 piss 200 piss 200 piss 200 piss 60 piss 60 piss 0,3 0,3Tersedianya jalan produksi perikanan budidaya 15 unit 15 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 1 unit 0,3333
Pengadaan Cool Box 10.000 BH 10.000 BH 2.000 BH 2.000 BH 2.000 BH 2.000 BH 2.000 BH 80 buah 100 buah 70 buah 0,04 0,05 0,035Penyediaan Bangsal Pengolahan Ikan 7 unit 7 unit 2 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 4 unit 0,5 4Pembangunan Kios Ikan 7 unit 7 unit 2 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 3 unit 1 unit 1 paket 1,5 0,50 1Tersedianya saran pengemassan hasil ikan 5 paket 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 1
Tersedianya Sarana dan PrasaranaPengolahan mutu dan Pemasaran HasilPerikanan
Pembangunan Kios Ikan 7 unit 7 unit 2 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 3 unit 1 unit 1 paket 1,5 0,50 1Tersedianya saran pengemassan hasil ikan 5 paket 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 1Tersedianya Keranjang ikan 5 Paket 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1Tersedianya sarana prasarana pemasaran ikan 5 Paket 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 2 paket 1 2
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 15
RASIO CAPAIAN PADA TAHUNKET.NO INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI
SKPD TARGET SPM TARGET IKKTARGET
INDIKATORLAINNYA
TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN
Tersedianya sarana transportasi survey dan evaluasi 1 unit 1 unit 1Tersedianya Tambatan Perahu 30 Unit 30 unit 6 unit 6 unit 6 unit 6 unit 6 unit 5 unit 3 unit 3 unit 1 unit 0,83 0,50 0,50 0,17Tersedianya Jalan Kampung 120 unit 120 unit 24 unit 24 unit 24 unit 24 unit 24 unit 2 unit 2 unit 0,08 0,08Tersedianya Tanggul Penahan Gelombang 120 unit 120 unit 24 unit 24 unit 24 unit 24 unit 24 unit 1 unit 0,04Tersedianya sarana air bersih 120 unit 120 unit 24 unit 24 unit 24 unit 24 unit 24 unit 1 unit 3 unit 1 unit 0,04 0,13 0,04Tersedianya pondok wisata 15 unit 15 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 1 unit 1 unit 0,33 0,33
Tersediannya Sarana & PrasaranaPemberdayaan Masyarakat Pesisir & Pulau-Pulau kecil
Tersedianya pondok wisata 15 unit 15 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 1 unit 1 unit 0,33 0,33Pembanguna selter pemasaran 10 unit 10 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 4 unit 6 unit 2 3Tersedianya sarana transplantasi karang 7 paket 7 paket 2 paket 2 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 0,5 1Tersedianya sarana penerangan masyarakat 5 paket 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1Tersedianya Dispenser SPDN 7 unit 7 unit 2 paket 2 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 unit 1
Tersedianya Pos Pengawas Perikanan 12 unit 12 unit 2 unit 2 unit 2 unit 4 unit 2 unit 1 unit 1 unit 5 unit 0,5 0,5 1,25
Tersedianya sarana Pos Pengawas Perikanan 12 paket 12 paket 2 unit 2 unit 2 unit 4 unit 2 unit 1 unit 2 unit 0,5 0,5
Tersedianya Steiger speedboat pengawasan 5 unit 5 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1
Tersedianya alat komunikasi pengawasan SD Kelautan 5 unit 5 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 1
Tersedianya penerangan Pos pengawasan 12 unit 12 unit 2 unit 2 unit 2 unit 4 unit 2 unit 5 unit 2,5
Tersedianya Sarana dan PrasaranaPengawasan Sumberdaya Kelautan danPerikanan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 15
RASIO CAPAIAN PADA TAHUNKET.NO INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI
SKPD TARGET SPM TARGET IKKTARGET
INDIKATORLAINNYA
TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN
Pembangunan Pos Penyuluhan Perikanan Terpadu10 unit 10 unit
2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 unit 1 unit 0,5 0,5
Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat)1 unit 1 unit
1 unit 1 unit 1
Pengadaan Kendaraan Roda 2 (dua)12 unit 12 unit
4 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 7 unit 1 unit 1,75 0,5
Penyediaan Leptop/Note Book12 unit 12 unit
4 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 unit 7 unit 0,25 3,5
Tersedianya Meubelait kantor penyuluh10 unit 10 unit
2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 paket 1 paket 0,5 0,5
tersedianya Sarana dan PrasaranaPenyuluhan
Tersedianya Meubelait kantor penyuluh10 unit 10 unit
2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 paket 1 paket 0,5 0,5
Penyediaan Perlengkapan Penyuluhan 12 unit 12 unit 4 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 unit 1 unit 3 unit 0,25 0,5 1,5
Penyediaan Kendaraan Roda 2 (dua) 10 unit 10 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 unit 1 unit 0,5 0,5
Penyediaan Peralatan survey dan pengumpulan data statistik perikanan10 unit 10 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 paket 4 paket 0,5 2
BIDANG PRODUKSI PENGOLAHAN DAN MUTUI
Prod : lele + 6 %; kerapu + 6% per tahun 30% 30% 6% 6% 6% 6% 6% 8,21% 7 17 % 10.37 % 9,41% 1,3683 1,195 1,7283 9,41/6
PAD : Rp. 50 jt/th. RP. 250.000.000,- RP. 250.000.000,- RP. 50 Jt RP. 50 Jt RP. 50 Jt RP. 50 Jt RP. 50 Jt 0 0 0 0 0 0 0 0
PAD : Rp. 60 jt/th. 20 petambak/th. Totalpeneriman/petambak: Rp.15 jt/th. 75 Jt / Tambak/thn 75 Jt / Tambak/thn 15 Jt /
Tambak/thn15 Jt /Tambak/thn
15 Jt /Tambak/thn
15 Jt /Tambak/thn
15 Jt /Tambak/thn 0 0 0 0 0 0 0 0
Tersedianya Sarana Statistik Kelautan danPerikanan
PAD : Rp. 60 jt/th. 20 petambak/th. Totalpeneriman/petambak: Rp.15 jt/th. 75 Jt / Tambak/thn 75 Jt / Tambak/thn 15 Jt /
Tambak/thn15 Jt /Tambak/thn
15 Jt /Tambak/thn
15 Jt /Tambak/thn
15 Jt /Tambak/thn 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 15
RASIO CAPAIAN PADA TAHUNKET.NO INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI
SKPD TARGET SPM TARGET IKKTARGET
INDIKATORLAINNYA
TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN
Peningkatan kemampuan teknis 40 pembudidaya ikan/th 200 klp 200 klp 40 klmp 40 klmp 40 klmp 40 klmp 40 klmp 40 klmp 40 klmp 40 klmp 40 klmp 40 klmp 1 1 1 1
Peningkatan ekspor karang hias budidaya 15 % /th 75% 75% 15% 15% 15% 15% 15% 0 0 0 0 -
80 petambak melaksanakan standar CBIB/tahun, 4perusahaan tersertifikasi CBIB 84 org 84 org 24 org 20 org 15 org 15 org 10 org
Tersedianya fasilitas penampungan ikan hidup 5 unit 5 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 0 0 0 1 unit - 0 0 0 1Tersedianya fasilitas penampungan ikan hidup 5 unit 5 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 0 0 0 1 unit - 0 0 0 1
Tersedianya peta digital pemanfaatan areal prod rumput lautdi Teluk Waworada
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
1 1 1 1
Tersedianya peta digital pemanfaatan areal tambak di TelukWaworada
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
1 1 1 1
Diperolehnya report tingkat pemanfaatan&pengelolaansumber - sumber produksi budidaya
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
1 1 1 1
TOTAL
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP Target RP. Indikator
1 \ 3 4 5 6 7 8
I Proses AdministrasiLancar dan Tertib
Peningkatan kelancaranpelayanan adminstrasikoordinasi, Konsultasi danSosialisasi
Meningkatnyakelancaran pelayananadministrasikoordinasi, Konsultasidan Sosialisasi
Terselesaikannya tugas danurusan dinas selama 1 tahunberjalan
100% 100% 767.700.000 100% 856.620.000 100% 850.250.000 100% 855.000.000 100% 860.000.000 100% 880.000.000
Jasa Surat menyuratberjalan dengan baik.
Peningkatan kelancaranpelayanan Jasa Suratmenyurat
Peningkatan kelancaranpelayananJasa Suratmenyurat
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselesaikannya surat-surat dinasselama 1 tahun berjalan
Jasa surat menyuratberjalan dengan lancar 1 tahun 5.000.000 1 Tahun 6.000.000 1 Tahun 6.250.000 1 Tahun 6.500.000 1 Tahun 6.750.000 1 Tahun 7.000.000
Segala macam jasasurat menyuratterselesaikandengan baik danlancar
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik tersediasesuai dengan kebutuhan
Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Jasa komunikasi,sumber daya air danlistrik tetap tersediasepanjang yang
- Penyediaan Jasa Komunikasi, SD air danListrik
Tersedianya suplai energi listrik,telekomunikasi, dan air bersihselama 1 tahun berjalan
suplai energi listrik,telekomunikasi, dan airbersih masih tersedia.
1 tahun14.700.000
1 tahun15.000.000
1 tahun15.250.000
1 tahun15.500.000
1 tahun15.750.000
1 tahun16.000.000 suplai energi listrik,
telekomunikasi, danair bersih masihtersedia.
DKP Kab. Bima Kab. Bima
INDIKATOR KINERJAPROGRAM DAN KEGIATAN
DATA CAPAIAN PADATAHUN AWAL
PERENCANAAN
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIMA TAHUN 2016 - 2021
NO LOKASIPROGRAM / KEGIATAN 2020
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR TUJUAN
Pelayanan administrasiPerkantoran berlangsungdengan lancar
2018 20192017UNIT KERJA
PENANGGUNGJAWAB
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
2
TUJUAN SASARAN 2016INDIKATOR SASARANKONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA (TH. 2021)
Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik tersediasesuai dengan kebutuhan
Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Jasa komunikasi,sumber daya air danlistrik tetap tersediasepanjang yang
- Penyediaan Jasa Komunikasi, SD air danListrik
Tersedianya suplai energi listrik,telekomunikasi, dan air bersihselama 1 tahun berjalan
suplai energi listrik,telekomunikasi, dan airbersih masih tersedia.
1 tahun14.700.000
1 tahun15.000.000
1 tahun15.250.000
1 tahun15.500.000
1 tahun15.750.000
1 tahun16.000.000 suplai energi listrik,
telekomunikasi, danair bersih masihtersedia.
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Kendaraan Dinasterpelihara dengan baik
Peningkatan kelancaranoperasional kantor danmobilitas petugas
Mobilitas danoperasional kantorberjalan dengan lancar
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan & PerijinanKendaraan Operasional Dinas
Tertibnya perijinan dan pajak kendaraan dinas selama 1 tahun berjalan
Kendaraan Dinas masihdalam kondisi baik.
5 Buah Mobil
5.000.000
5 Buah Mobil
5.500.000
5 Buah Mobil
5.750.000
5 Buah Mobil
6.000.000
5 Buah Mobil
6.250.000
5 Buah Mobil
6.500.000 Kendaraan DinasMasih dalamkondisi mantap DKP Kab. Bima Kab. Bima
Administrasi keuanganyang tertib dan Akuntabel
Peningkatan kelancaranadministrasi keuangan
Proses administrasikeuangan berjalandengan lancar
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tertibnya administrasi dan kearsipanSPJ penggunaan keuangan SKPD
Proses Administrasikeuangan terlaksanadengan baik 1 tahun
5.000.000
1 tahun
5.500.000
1 tahun
5.720.000
1 tahun
5.970.000
1 tahun
6.220.000
1 tahun
6.470.000 Proses administrasikeuangan tetapberjalan dengan
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Pelayanan Administrasiperkantoran tetap lancar
Alat tulis kantor Alat tulis kantor tetap tersedia - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya bahan operasionalselama 1 tahun berjalan
Alat tulis kantor tetaptersedia
1 tahun
5.000.000
1 tahun
5.500.000
1 tahun
5.750.000
1 tahun
6.000.000
1 tahun
6.250.000
1 tahun
6.500.000 Pelayananadministrasiperkantoran
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Terlaksananya Percetakandan penggandaandokumen Dinas
Pencetakan danPenggandaan
Pencetakan danpenggandaan terlaksanadengan lancar
- Penyediaan Barang Cetak danPenggandaan
Tertibnya administrasi dan kearsipanpelaksanaan tugas / urusan dinas
Pencetakan danpenggandaan terlaksanadengan baik 1 tahun
6.000.000
1 tahun
6.000.000
1 tahun
6.000.000
1 tahun
6.500.000
1 tahun
7.000.000
1 tahun
7.000.000 Tertibnyaadministrasi dankearsipan
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Penerangan BangunanKantor Komponen Instalasi listrik Tersedianya Komponen
Instalasi listrik - Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya peralatan peneranganselama 1 tahun berjalan
Penerangan bangunankantor masih tersedia 1 tahun
2.000.0001 tahun
2.000.0001 tahun
3.000.0001 tahun
3.500.0001 tahun
4.000.0001 tahun
4.000.000Peneranganbangunan kantortetap tersedia
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Proses pelaksanaan tugaskedinasan berjalan denganlancar
Peralatan dan Perlengkapankantor
tersedianya Peralatandan Perlengkapankantor
- Penyediaan Peralatan & PerlengkapanKantor
Tersedianya peralatan perlengkapankantor selama 1 tahun berjalan
Peralatan danPerlengkapan kantortersedia.
1 tahun
2.500.000
1 tahun
2.720.000
1 tahun
2.970.000
1 tahun
3.220.000
1 tahun
3.470.000
1 tahun
3.720.000
Peralatan danPerlengkapankantor tetaptersedia.
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Tersedianya Referensi,landasan dan pedomandalam melaksanakan tugas
Bahan bacaan danperundang-undangan
Tersedianya BahanBacaan dan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan danreferensi selama 1 tahun berjalan
Bahan bacaan danperundang-undangan masihtersedia
1 Tahun 3.500.000 1 Tahun 3.750.000 1 Tahun 4.000.000 1 Tahun 4.250.000 1 Tahun 4.500.000 1 Tahun 4.750.000Bahan bacaan danperundang-undangan tetaptersedia
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Terciptanya suasana kerjayang nyaman
Logistik Kantor Tersedianya logistikkantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya bahan logistik kantorselama 1 tahun berjalan
Logistik kantor masihtersedia
1 Tahun 3.000.000 1 Tahun 3.850.000 1 Tahun 4.100.000 1 Tahun 4.350.000 1 Tahun 4.600.000 1 Tahun 4.850.000 Logistik kantortetap tersedia
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Terciptanya tempat kerjayang bersih Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa
kebersiha kantor - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terwujudnya suasana kantor /tempat kerja yang nyaman.
Jasa kebersihan kantormasih tersedia 1 Tahun 3.000.000 1 Tahun 3.500.000 1 Tahun 4.000.000 1 Tahun 4.500.000 1 Tahun 5.000.000 1 Tahun 5.500.000
Jasa kebersihankantor tetaptersedia
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Terlaksananya konsultasidan koordionasi denganpemerintah dan pemerintahpropinsi
Perjalanan Dinas LuarDaerah
Terlaksananyaperjalanan Dinas LuarDaerah
- Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas LuarDaerah
Terlaksananya konsultasi dankoordinasi dengan pemerintah danpemerintah propinsi
konsultasi dan koordinasidengan pemerintah danpemerintah propinsi masihterlaksana
1 Tahun 500.000.000 1 Tahun 561.000.000 1 Tahun 550.000.000 1 Tahun 550.000.000 1 Tahun 550.000.000 1 Tahun 566.000.000
konsultasi dankoordinasi denganpemerintah danpemerintah propinsitetap terlaksana
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Terlaksananya koordinasidan sosialisasi dengankomponen masyarakat
Perjalanan Dinas dalamDaerah
Terlaksananyaperjalanan Dinas dalamDaerah
- Rapat-rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam Daerah
Tersedianya biaya rapat-rapatkedinasan selama 1 tahun berjalan
Rapat-rapat kedinasanmasih terlaksana 1 Tahun 50.000.000 1 Tahun 64.300.000 1 Tahun 64.460.000 1 Tahun 64.960.000 65.460.000 65.960.000
Rapat-rapatkedinasan tetapterlaksana
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Peningkatan Kinerja UPTD Operasional UPTD Tersedianya biayaoperasional UPTD - Dukungan Operasional UPTD (12 UPTD x
Rp.1.000.000 x 12 bln)Tersedianya opersional UPTD 1tahun berjalan
Dukungan operasionaluntuk 9 UPTD 12 UPTD 123.000.000 12 UPTD 127.000.000 12 UPTD 127.500.000 12 UPTD 127.750.000 12 UPTD 128.250.000 12 UPTD 128.750.000
TersedianyaDukunganoperasional untuk
DKP Kab. Bima Kab. BimaPeningkatan Kinerja UPTD Operasional UPTD Tersedianya biayaoperasional UPTD - Dukungan Operasional UPTD (12 UPTD x
Rp.1.000.000 x 12 bln)Tersedianya opersional UPTD 1tahun berjalan
Dukungan operasionaluntuk 9 UPTD 12 UPTD 123.000.000 12 UPTD 127.000.000 12 UPTD 127.500.000 12 UPTD 127.750.000 12 UPTD 128.250.000 12 UPTD 128.750.000
TersedianyaDukunganoperasional untuk
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Membantu pembangunan/rehabilitasi saranaprasrana produksimasyarakat peisisr
Pemeliharaan exavator Tersedianya biayaoperasional exavator - Pemeliharaan Rutin Exavator Kondisi exavator selalu mantap
Exavator masih dalamkondisi baik dan biayaoperrasional masih tersedia
1 Tahun 40.000.000 1 Tahun 45.000.000 1 Tahun 45.500.000 1 Tahun 46.000.000 1 Tahun 46.500.000 1 Tahun 47.000.000
Exavator tetapdalam kondisi baikdan biayaoperrasional masihtetap tersedia
DKP Kab. Bima Kab. Bima
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP Target RP. Indikator
1 \ 3 4 5 6 7 8
INDIKATOR KINERJAPROGRAM DAN KEGIATAN
DATA CAPAIAN PADATAHUN AWAL
PERENCANAANNO LOKASIPROGRAM / KEGIATAN 2020
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR TUJUAN 2018 20192017UNIT KERJA
PENANGGUNGJAWAB
2
TUJUAN SASARAN 2016INDIKATOR SASARANKONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA (TH. 2021)
II Kinerja AparaturMengalami Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Tersedianya SaranaPrasarana Aparaturyang nyaman
Tersedianya Sarana danPrasarana aparatur yangmemadai.
Sarana Prasrana aparturcukup tersdia 100% 684.000.000 100% 599.372.000 100% 197.500.000 100% 155.000.000 100% 250.000.000 100% 1.885.872.000
Sarana Prasranaapartur tetaptersedia denagnbaik.
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Meningkatkan kinerjaaparatur Gedung kantor Gedung Kantor dalam
kondisi baik - Kegiatan Pembangunan / rehabilitasigedung kantor
Tersedianya gedung / kantor untukkelancaran pelayanan & operasionaldinas
Gedung kantor dalamkondisi baik 5 unit 630.000.000 5 unit 540.572.000 2 unit 137.200.000 1 Unit 94.000.000 4 unit 188.000.000 12 unit 1.589.772.000 Gedung kantor
dalam kondisi baik DKP Kab. Bima Kab. Bima
Meningkatkan kinerjaaparatur Gedung kantor Gedung Kantor dalam
kondisi baik - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkalagedung kantor
Terpeliharanya gedung / kantoruntuk kelancaran pelayanan &operasional dinas
Gedung kantor dalamkondisi baik 13 unit 12.000.000 13 unit 14.000.000 13 unit 14.250.000 13 unit 14.500.000 13 unit 14.250.000 13 unit 69.000.000 Gedung kantor
dalam kondisi baik DKP Kab. Bima Kab. Bima
Meningkatkan kinerjaaparatur Mobil Jabatan Mobil jabatan dalam
kondisi baik - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala MobilJabatan
Terpeliharanya kondisi siap pakaikendaraan selama 1 tahun berjalan
Kendaraan dinas dalamkondisi baik 5 unit 28.000.000 5 unit 30.000.000 5 unit 30.500.000 5 unit 31.000.000 5 unit 31.500.000 5 unit 151.000.000 Kendaraan dinas
dalam kondisi baik DKP Kab. Bima Kab. Bima
Meningkatkan kinerjaaparatur Perlengkapan gedung kantor
tersedianyaPerlengkapan gedungkantor
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya kondisi siap pakaiperlengkapan kantor selama 1 tahunberjalan
Perlengkapan gedungkantor dalam kondisi baik 1 paket 4.000.000 1 paket 4.350.000 1 paket 4.600.000 1 paket 4.050.000 1 paket 4.300.000 1 paket 21.300.000
Perlengkapangedung kantordalam kondisi baik
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Meningkatkan kinerjaaparatur Peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan
gedung kantor - Kegiatan Pemel. Rutin/Berkala PeralatanGedung kantor
Terpeliharanya kondisi siap pakaiperalatan kantor selama 1 tahunberjalan
Peralatan gedung kantordalam keadaan baik 1 paket 4.000.000 1 paket 4.200.000 1 paket 4.450.000 1 paket 4.700.000 1 paket 4.950.000 1 paket 22.300.000
Peralatan gedungkantor dalamkeadaan baik
DKP Kab. Bima Kab. Bima
PROG. PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR
Meningkatkan KinerjaAparatur
Meningkatkan kinerjaaparatur Peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan
gedung kantor - Kegiatan Pemel. Rutin/Berkala PeralatanGedung kantor
Terpeliharanya kondisi siap pakaiperalatan kantor selama 1 tahunberjalan
Peralatan gedung kantordalam keadaan baik 1 paket 4.000.000 1 paket 4.200.000 1 paket 4.450.000 1 paket 4.700.000 1 paket 4.950.000 1 paket 22.300.000
Peralatan gedungkantor dalamkeadaan baik
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Meningkatkan kinerjaaparatur Meubelair kantor' Tersedianya mebelair - Kegiatan Pemel. Rutin/Berkala Meubelair Terpeliharanya meubelair kantor
selama 1 tahun berjalan Meubelair dalam kondisibaik 1 paket 6.000.000 1 paket 6.250.000 1 paket 6.500.000 1 paket 6.750.000 1 paket 7.000.000 1 paket 32.500.000 Meubelair dalam
kondisi baik DKP Kab. Bima Kab. Bima
IIITersedianya Pelaporandan akuntabilitasdengan Opini C
Laporan Kegiatan danKeuangan SKPD
Terwujudnya pelaporan kinerjadan akuntabilitas keuangan
Pelaporan danakuntabilitas kinerja(opini C)
Opini Cc 25.000.000 Opini C 26.250.000 Opini C 29.000.000 Opini C 30.750.000 Opini BB 32.500.000 B 143.500.000
Pelaporan danAkuntabilitaskinerja tetapdilakukan danditingkatkan
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Melaporkan Kinerja SKPDselama 1 Thaun
Laporan relaisasi kinerjaDKP Kab. Bima
Tersusunya laporanrealisasi kinerja DKPKab. Bima
- Kegiatan Penyusunan Laporan CapaianKinerja&Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terwujudnya Laporan capaiankinerja DKP Kab. Bima
Laporan Kinerja DKP Kab.Bima disampaikan kepadaBupati Bima.
1 Buah Dokumen 5.000.000 1 BuahDokumen 5.500.000 1 Buah
Dokumen 6.000.000 1 BuahDokumen 6.500.000 1 Buah
Dokumen 7.000.000 1 BuahDokumen 30.000.000
Laporan KinerjaDKP Kab. Bimatetap ada dandisampaikan
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Melaporkan Realisasikeuangan selama 1 tahunAnggaran
Laporan Keuangan akhirtahun anggaran
Tersusunnya Laporankeuangan akhir tahun - Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
Meningkatnya tertib dan kualitaskinerja SKPD di bidang pelaporankeuangan akhir tahun
Laporan keuangan akhirtahun tetap ada 1 Buah Dokumen 5.000.000 1 Buah
Dokumen 5.250.000 1 BuahDokumen 5.500.000 1 Buah
Dokumen 5.750.000 1 BuahDokumen 6.000.000 1 Buah
Dokumen 27.500.000Laporan keuanganakhir tahun tetapada
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Mengetahui realisasianggaran dalam jangka 1semester
Laporan keuangan semesterdan prognosis realisasianggaran
terwujudnyaLaporankeuangan semester danprognosis realisasianggaran
-Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran dan Pronosis RealisasiAnggaran
Meningkatnya tertib & kualitas kinerjaSKPD di bidang pelaporan keuangansemesteran dan realisasi anggaran
Laporan keuangansemester dan prognosisrealisasi anggaran tetapada
1 Buah Dokumen 10.000.000 1 BuahDokumen 10.500.000 1 Buah
Dokumen 11.000.000 1 BuahDokumen 11.500.000 1 Buah
Dokumen 12.000.000 1 BuahDokumen 55.000.000
Laporan keuangansemester danprognosis realisasianggaran tetap ada
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Melaporkan data AsetSKPD tiap tahun Dokumen Data Aset Tersedianya Data Aset
SKPD - Penyusunan Laporan dan rekonsiliasi asetSKPD.
Terwujudnya dokumen laporan asetTahunan SKPD 1 buah Dokemne 1 buah Dokemne 5.000.000 1 buah
Dokemne 5.000.000 1 buahDokemne 6.000.000 1 buah
Dokemne 6.000.000 1 buah Dokemne 6.000.000 1 buahDokemne 28.000.000
Data Aset tetaptersedia secaraberkelanjutan
Tersedianya data dasarperencanaan DinasKelautan dan Perikanan
Data statistik perikananTerwujudnya DokumenStatistik PerikananKabupaten Bima
- Pengumpulan dan Pelayanan Data StatistikPerikanan
Tersedianya data sarana danprasarana, produksi perikananbudidaya maupun tangkap serta datapemasaran hasil perikanan
Dokumen StatistikPerikanan Kabupaten BimaTahun sebelumnya sudahtersedia
1 BuahDokumen 500.000 1 Buah
Dokumen 1.000.000 1 BuahDokumen 1.500.000 1 Buah
Dokumen 3.000.000
Dokumen StatistikPerikananKabupaten BimaTahun / periodeyang akan datang
DKP Kab. Bima Kab. Bima
IV.Tersedianya data dasarperencanaan DinasKelautan dan Perikanan
Tersedianya data StatistikPerikanan Kab. Bima Data statistik perikanan
Terwujudnya DokumenStatistik PerikananKabupaten Bima
- PROGRAM PENINGKATAN PELAYANANDATA STATISTIK PERIKANAN
Tersedianya data sarana danprasarana, produksi perikananbudidaya maupun tangkap serta datapemasaran hasil perikanan
Dokumen StatistikPerikanan Kabupaten BimaTahun sebelumnya sudahtersedia
1 Buah Dokumen 22.500.000 1 BuahDokumen 25.000.000
PROG. PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTEM CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN
Tercapainya pelaporan danakuntabilitas kinerja
terwujudnya LaporanKegiatan dan Keuanganyang transparan danakuntabel
IV.Tersedianya data dasarperencanaan DinasKelautan dan Perikanan
Tersedianya data StatistikPerikanan Kab. Bima Data statistik perikanan
Terwujudnya DokumenStatistik PerikananKabupaten Bima
- PROGRAM PENINGKATAN PELAYANANDATA STATISTIK PERIKANAN
Tersedianya data sarana danprasarana, produksi perikananbudidaya maupun tangkap serta datapemasaran hasil perikanan
Dokumen StatistikPerikanan Kabupaten BimaTahun sebelumnya sudahtersedia
1 Buah Dokumen 22.500.000 1 BuahDokumen 25.000.000
Tersedianya data dasarperencanaan DinasKelautan dan Perikanan
Data statistik perikananTerwujudnya DokumenStatistik PerikananKabupaten Bima
- Pengumpulan dan Pelayanan Data StatistikPerikanan
Tersedianya data sarana danprasarana, produksi perikananbudidaya maupun tangkap serta datapemasaran hasil perikanan
Dokumen StatistikPerikanan Kabupaten BimaTahun sebelumnya sudahtersedia
1 Buah Dokumen 35.000.000 1 BuahDokumen 35.500.000
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP Target RP. Indikator
1 \ 3 4 5 6 7 8
INDIKATOR KINERJAPROGRAM DAN KEGIATAN
DATA CAPAIAN PADATAHUN AWAL
PERENCANAANNO LOKASIPROGRAM / KEGIATAN 2020
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR TUJUAN 2018 20192017UNIT KERJA
PENANGGUNGJAWAB
2
TUJUAN SASARAN 2016INDIKATOR SASARANKONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA (TH. 2021)
V.Mewujudkankesejahteraanmasyarakat pesisir
Income PercapitaMasyarakat Pesisirmeningkat.
Masyarakat pesisirMeningkatnyakapasitas ekonomimasyarakat pesisir
Terwujudnya pemberdayaanMasyarakat pesisir yang mantap
Kemandirian ekonomimasyarakat pesisir masihminim
120 Desa 685.000.000 120 Desa 821.000.000 120 Desa 690.000.000 120 Desa 750.000.000 120 Desa 770.000.000 120 Desa 3.716.000.000
Kekuatanekonomimasyarakatpesisir yangmandiri
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Memperkuat kelembagaanekonomi masyarakat pesisir
Kelompok EkonomiMasyarakat pesisir
Terbentuknya klp usahayang maju dan mandiri 1 Meningkatnya kapasitas Klp Usaha
ekonomi masyarakat pesisir 25 Klpk 19 Klmpk 100.000.000 19 Klmpk 100.000.000 19 Klmpk 70.000.000 19 Klmpk 80.000.000 19 Klmpk 75.000.000 19 Klmpk 425.000.000Seluruh DesaPesisir sudahmemiliki kelompokusaha yang mandiri
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Terwujudnya SDM kelautandan Perikanan danTangguh
Petugas teknis kelautan danPerikanan
Petugas teknis kelautandan Perikanan memilikikapasitas yang mumpuni
2 Meningkatnya kapasitas SDMkelautan dan perikanan
untuk mengikuti dinamikateknik kelautan danPerikanan Petugas teknismemerlukan peningkatankapasitas.
20 Org 75.000.000 20 Org 100.000.000 20 Org 50.000.000 20 Org 60.000.000 20 Org 60.000.000 20 Org 345.000.000
Tenaga TeknisPerikanan selaludapat mengikutiperkembangandinamika tekniskelautan dan
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Memperluas aksespemasaran hasil Kelautandan perikanan KabupatenBima
Even Perikanan daerah danNasional
Tersedianya alat, bahandan produk hasilperikanan Kab. Bimauntuk ditampilkan dalameven perikanan Daerahdan nasional
3. Terlaksananya partisipasi pada evenpekan Daerah dan Pekan Nasional
Kabupaten Bima selaluberpartisipasi pada evenPEDA dan PENAS
2 Kali 50.000.000 2 Kali 55.000.000 55.000.000 2 kali 60.000.000 2 kali 220.000.000
Kabupaten Bimaselalu berpartisipasipada even PEDAdan PENAS
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Peningkatan dan pengembangan SDMKelautan dan Perikanan
Kegiatan Pendampingan PemeberdayaanUsaha garam Rakyat
PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMIMASYARAKAT PESISIR
Pembinaan Kelembagaan Nelayan danMasyarakat Pesisir
Partisipasi kegiatan PEDA dan PENAS
Memperluas aksespemasaran hasil Kelautandan perikanan KabupatenBima
Even Perikanan daerah danNasional
Tersedianya alat, bahandan produk hasilperikanan Kab. Bimauntuk ditampilkan dalameven perikanan Daerahdan nasional
3. Terlaksananya partisipasi pada evenpekan Daerah dan Pekan Nasional
Kabupaten Bima selaluberpartisipasi pada evenPEDA dan PENAS
2 Kali 50.000.000 2 Kali 55.000.000 55.000.000 2 kali 60.000.000 2 kali 220.000.000
Kabupaten Bimaselalu berpartisipasipada even PEDAdan PENAS
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Meningkatkan produksi dankualitas produksi garamrakyat
Tanaga Teknis Pugar danPetani garam
Tersedianya saranapendampingan terhadapusaha pemberdayaanpetani garam
4.Terlaksananya pendampinganterhadappengembangan usahagaram rakyat
Pendampingan masihdilaksanakan 1 tahun 60.000.000 1 tahun 65.000.000 1 tahun 60.000.000 1 tahun 60.000.000 1 tahun 60.000.000 1 tahun 305.000.000
Petani garamsudah mandiri baikpada masalahdanan maupunteknis produksi
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Meningkatkan produksi dankualitas produksi PerikananTangkap
Tenaga Teknis danKelompok PerikananTangkap
Tersedianya saranapendampingan terhadappengembangan danpeningkatan produksiperikanan tangkap
5.Terlaksananya pendampinganterhadap pengembangan perikanantangkap
Pendampingan masihdilaksanakan 1 tahun 30.000.000 1 tahun 36.000.000 1 tahun 30.000.000 1 tahun 30.000.000 1 tahun 30.000.000 1 tahun 156.000.000 Nelayan sudah mandiriDKP Kab. Bima Kab. Bima
Meningkatkan kapasitasusaha masyarakat pesisir
Kelompok usaha masyarakatpesisir
Kelompok usahamasyarakat pesisirmendapatkan bantuanusaha pemberdayaan
6 Meningkatnya usaha kelautan danperikanan masyarakat pesisir
Kapasitas usaha kelompokmasyarakat pesisir masihdibawah standar
20 Desa 50.000.000 20 Desa 100.000.000 20 Desa 50.000.000 20 Desa 50.000.000 20 Desa 50.000.000 20 Desa 300.000.000meningkatnyaKapasitaskelompokusaha
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Melestarikan Biota Laut Biota Laut Biota laut tidakmengalami kerusakan 7
Meningkatnya kesadaran msyarakatdan lembaga dalam mengelola danmenjaga kelestarian habitat
Pengawasan dilakukansecara berkala 120 Desa 70.000.000 120 Desa 80.000.000 120 Desa 70.000.000 120 Desa 90.000.000 120 Desa 100.000.000 120 Desa 410.000.000 Kelestarian biota
laut tetap terjaga DKP Kab. Bima Kab. Bima
Terbentuknya pengawasanmasyarakat secarakelembagaan
Kelompok Masyarakat
Terwujudnya kelompokmasyarakat yang aktifmelakukannpengawasan terhadapSD Kelautan
8adanya kelompok masyarakat yangaktif melakukann pengawasanterhadap SD Kelautan
POKMASWAS sudahterbentuk 120 Desa 30.000.000 120 Desa 40.000.000 120 Desa 30.000.000 120 Desa 30.000.000 120 Desa 30.000.000 120 Desa 160.000.000
adanya kelompokmasyarakat yangaktif melakukannpengawasanterhadap SD
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Melestarikan ekosistempantai Daerah pesisir
Adanya upayarehabilitasi ekosistempesisir
9 terciptanya kelestarian ekosistempesisir laut
terdapat kerusakanekosistem pesisirdibeberapa wilayah Kab.
120 Desa 80.000.000 120 Desa 150.000.000 120 Desa 80.000.000 120 Desa 100.000.000 120 Desa 100.000.000 120 Desa 510.000.000 Ekosistem pesisirlaut Kab. Bimadapat dilestarikan
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Meningkatkan produksi danmutu produksi perikanan.
Tenaga teknis
Tersedianya tenagateknis pembinaanproduksi dan mutuproduksi perikanan
10meningkatnya kemampuankelompok produksi perikanan dalammengolah produksi perikanan
Kelompok produksi yangmampu mengolah produksiperikanan masih minim
1 tahun 140.000.000 1 tahun 150.000.000 1 tahun 140.000.000 1 tahun 140.000.000 1 tahun 150.000.000 1 tahun 720.000.000
Kelompok produksitiap wilayahproduktif mampumengolah hasilperikanan dengan
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Mengendalikanpemanfaatan danPengelolaan Sumber -sumber produksi
Sumber - sumber produksi
Tersedianya bahanevaluasi danpengelolaanpemanfaatan sumber -sumber produksi
11Diperolehnya report / data tingkatpemanfaatan&pengelolaan sumber -sumber produksi budidaya
Data - data pemanfaatandan pengeolaan sumberproduksi belum tertata dantidak ter-update secaraberkala
1 Tahun 30.000.000 1 Tahun 30.000.000 1 Tahun 30.000.000 1 Tahun 90.000.000
Data - datapemanfaatan danpengeolaansumber produksisudah tertata dan
DKP Kab. Bima Kab. BimaMonitoring pemanfaatan dan pengelolaansumber-sumber produksi
Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistempesisisr dan laut
Pembinaan Produksi Perikanan, pengolahandan mutu produksi perikanan
Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Hayatidan Non Hayati Perikanan dan Kelautan
Kegiatan Pembinaan dan PemberdayaanPokmaswas
Kegiatan Dukungan Administrasi KantorPusat Informasi KKLD Gilibanta
Kegiatan Pendampingan PemeberdayaanUsaha garam Rakyat
Pemberdayaan masyarakat pesisir danpengembangan usaha
Kegiatan Pendampingan Usaha MinaPedesaaan Perikanan Tangkap
Partisipasi kegiatan PEDA dan PENAS
Mengendalikanpemanfaatan danPengelolaan Sumber -sumber produksi
Sumber - sumber produksi
Tersedianya bahanevaluasi danpengelolaanpemanfaatan sumber -sumber produksi
11Diperolehnya report / data tingkatpemanfaatan&pengelolaan sumber -sumber produksi budidaya
Data - data pemanfaatandan pengeolaan sumberproduksi belum tertata dantidak ter-update secaraberkala
1 Tahun 30.000.000 1 Tahun 30.000.000 1 Tahun 30.000.000 1 Tahun 90.000.000
Data - datapemanfaatan danpengeolaansumber produksisudah tertata dan
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Manajemen KKLD Gilibantaberjalan lancar
Kantor Pusat Informasi KKLDGilibanta
Adanya dukunganKantor Pusat InformasiKKLD Gilibanta
12Manajemen Kantor Pusat InformasiKKLD Gilibanta berjalan denganlancar
Operasional kantor tetaplancar 1 Tahun 25.000.000 1 Tahun 25.000.000 1 Tahun 25.000.000 1 Tahun 75.000.000 Operasional kantor
tetap lancar
VI.
Mengendalikanpemanfaatan danPengelolaan Sumber -sumber produksi
Sumber - sumber produksi
Tersedianya bahanevaluasi danpengelolaanpemanfaatan sumber -sumber produksi
Diperolehnya report / data tingkatpemanfaatan&pengelolaan sumber -sumber produksi budidaya
Data - data pemanfaatandan pengeolaan sumberproduksi belum tertata dantidak ter-update secaraberkala
1 Tahun 30.000.000 1 Tahun 50.000.000 DKP Kab. Bima Kab. Bima
Mengendalikanpemanfaatan danPengelolaan Sumber -sumber produksi
Sumber - sumber produksi
Tersedianya bahanevaluasi danpengelolaanpemanfaatan sumber -sumber produksi
Diperolehnya report / data tingkatpemanfaatan&pengelolaan sumber -sumber produksi budidaya
Data - data pemanfaatandan pengeolaan sumberproduksi belum tertata dantidak ter-update secaraberkala
1 Tahun 30.000.000 1 Tahun 50.000.000 1 Tahun 30.000.000 1 Tahun 30.000.000 1 Tahun 30.000.000 1 Tahun 170.000.000
Data - datapemanfaatan danpengeolaansumber produksisudah tertata dan
DKP Kab. Bima Kab. BimaMonitoring pemanfaatan dan pengelolaansumber-sumber produksi
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYAKELAUTAN
Monitoring pemanfaatan dan pengelolaansumber-sumber produksi
Kegiatan Dukungan Administrasi KantorPusat Informasi KKLD Gilibanta
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP Target RP. Indikator
1 \ 3 4 5 6 7 8
INDIKATOR KINERJAPROGRAM DAN KEGIATAN
DATA CAPAIAN PADATAHUN AWAL
PERENCANAANNO LOKASIPROGRAM / KEGIATAN 2020
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR TUJUAN 2018 20192017UNIT KERJA
PENANGGUNGJAWAB
2
TUJUAN SASARAN 2016INDIKATOR SASARANKONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA (TH. 2021)
VII Meningkatkan eksplorasiSD laut kawasan gilibanta
Kawasan KonservasiGilibanta
Ada upaya eksplorasikawasan gilibanta
Pengembangan Pengelolaan KKLDGilibanta menghasilkan dataeksplorasi
Data SD kelautan kawasanGilibanta sudahterdokumentasi
1 Tahun 5.000.000 1 Tahun 60.000.000
Manajemen KKLD Gilibantaberjalan lancar
Kantor Pusat Informasi KKLDGilibanta
Adanya dukunganKantor Pusat InformasiKKLD Gilibanta
Manajemen Kantor Pusat InformasiKKLD Gilibanta berjalan denganlancar
Operasional kantor tetaplancar 1 Tahun 5.000.000 1 Tahun 60.000.000
VIIIProduk Perikanan Kab.Bima mampu menjadiproduk unggulan
Produk OlahanPerikanan dan Kelauatanmampu Bersaing dipasaran nasional.
Produk Olahan HasilPerikanan
Meningkatnya kualitasproduksi Olahanperikanan
Meningkatnya daya saing produkperikanan 4.563,09 Ton 4.791,24 Ton 5.030,8 Ton 5.282,35 Ton 750.000.000 5.546,46 Ton 750.000.000 5.823,79 Ton 950.000.000 5.850,25 Ton 2.450.000.000
Produk perikanankab. Bima mampubersaing denganproduk daerahlain
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Pengembangan industripengolahan hasil ikan Industri kecil Industri kecil terfasilitasi 1 Berkembangnya industri pengolahan
hasil perikanan
Industri pengolahan hasilkelautan masih berskalarumah tangga
20 Desa 200.000.000 20 Desa 200.000.000 20 Desa 300.000.000 20 Desa 700.000.000Meningkatnyaindustri pengolahanhasil ikan
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Peningkatan manajemenpelaksanaan tugas teknis Tenaga Teknis PDS
Meningkatnya kualitasmanajemen Tenagateknis P2HP
2 Meningkatnya kualitas manajementenaga teknis PDS
Tenaga Teknis PDS harusmengikuti dinamika PDS 3 org 250.000.000 3 org 250.000.000 3 org 250.000.000 3 org 750.000.000
Meningkatnyamanajemen tenagateknis P2HP
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Unit PengelolaGilibanta Kec. Sape
Kegiatan Dukungan Administrasi KantorPusat Informasi KKLD Gilibanta
PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAANDAN PEMASARAN PRODUK PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN KAWAASANKONSERVASI GILIBANTA
Penyediaan Sarana dan PrasaranaPengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Dukungan manajemen & pelaksanaan tugasteknis lainnya Ditjen PDS
Fasilitasi pengembangan industri pengolahanhasil perikanan
Peningkatan manajemenpelaksanaan tugas teknis Tenaga Teknis PDS
Meningkatnya kualitasmanajemen Tenagateknis P2HP
2 Meningkatnya kualitas manajementenaga teknis PDS
Tenaga Teknis PDS harusmengikuti dinamika PDS 3 org 250.000.000 3 org 250.000.000 3 org 250.000.000 3 org 750.000.000
Meningkatnyamanajemen tenagateknis P2HP
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Terwujudnya saranaprasarana pengolahan,dan pemasaran hasilperikannan
Saranan dan prasranapengolahan dan pemassaranhasil perikanan
Tersedianya Saranandan prasranapengolahan danpemassaran hasilperikanan
3 Meningkatnya produksi pengolahanhasil perikanan
Saranan dan prasranapengolahan danpemassaran hasil perikananmasih minim
120 desa 200.000.000 120 desa 200.000.000 120 desa 300.000.000 120 desa 700.000.000
Sarana danprasaranapengolahan danpemassaran hasilperikanan sudah
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Meningkatkan daya saingproduk perikanan Tenaga Pendamping Terlaksananya
pendampingngan P2HP 4 Meningkatkan daya saing produkperikanan
daya saing produkperikanan Kab. Bima masihrendah
1 Tahun 50.000.000 1 Tahun 50.000.000 1 Tahun 50.000.000 1 Tahun 150.000.000 produk perikananKab. Bima memilikidaya saing yang
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Meningkatkan kualitasusaha Mina Pedesaan
Tenaga Pendamping TeknisPUMP PDS
Terlaksananya kegiatanpendampingan terhadapmasyarakat pengusaMina Pedesaan
5 Usaha Mina Pedesaan berkembangdengan baik
Pendampingan sudahberlangsung tetapi perluKontinuitas
1 Tahun 50.000.000 1 Tahun 50.000.000 1 Tahun 50.000.000 1 Tahun 150.000.000
Usaha MinaPedesaanberkembangdengan baiksehinnga dapat
DKP Kab. Bima Kab. Bima
IXMeningkatkanPendapatan masyarakatPetani pembudidaya
Meningkatnya IncomePerkapiotanPembudidaya
Masyarakat kelompokPembudidaya peikanan
MeningkatnyaPendapatanPembudidayaPerikanan
Meningkatnya produksi dankualitas produksi perikananbudidaya
150.416,18 ton 150.581 ton 270.730.000 158.110,05Ton 1.305.000.000 173.000 Ton 12.175.500.000 181.000 Ton 17.800.000.000 188.000 ton 30.696.250.000 196.000 ton 62.247.480.000
Produksi dankualitas produksisudah maksimal
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Meningkatnya sistemsarana perikanan budidaya Perikanan Budidaya Meningkatnya produksi
perikanan budidaya 1 Meningkatnya produksi dan kualitasproduksi perikanan budidaya 150.416,18 ton 150.581 ton 158.110,05 200.000.000 173.000 Ton 4.800.000.000 181.000 Ton 8.000.000.000 188.000 ton 11.700.000.000 196.000 ton 24.700.000.000
Produksi dankualitas produksisudah maksimal
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Meningkatnya sistemproduksi perikananbudidaya
Perikanan Budidaya Meningkatnya produksiperikanan budidaya 2 Meningkatnya produksi dan kualitas
produksi perikanan budidaya 150.416,18 ton 150.581 ton 200.000.000 158.110,05Ton 100.000.000 173.000 Ton 300.000.000 181.000 Ton 200.000.000 188.000 ton 265.000.000 196.000 ton 1.065.000.000
Produksi dankualitas produksisudah maksimal
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Meningkatkan produksiperikanan budidaya.
Pendamping PUMPBudidaya
Terlaksananya prosespendampingan terhadapusaha pengelolaan hasilperikanan budidaya
3Meningkatnya produksi dan kualitasproduksin pengolahan hasilperikanan budidaya
Pendampingan dilakukansecara berkala 120 Desa 70.730.000 120 Desa 70.000.000 120 Desa 65.500.000 120 Desa 70.000.000 120 Desa 79.000.000 120 Desa 355.230.000
Masyarakatpembudidayamemilikiketerampilan yangmumpuni dalam
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Meningkatkan produksiperikanan budidaya. Pendamping Minapolitan
Terlaksananya prosespendampingan terhadapusaha peningkatanproduksi perikananbudidaya
4 Meningkatnya produksi dan kualitasproduksi perikanan budidaya
Pendampingan dilakukansecara berkala 120 Desa 120 Desa 60.000.000 120 Desa 65.000.000 120 Desa 70.000.000 120 Desa 72.250.000 120 Desa 267.250.000
Masyarakatpembudidayamemilikiketerampilan yangmumpuni dalam
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Pendamping Pengembangan usaha minaPedesaaan perikanan budidaya
Pembaangunan / Rehabilitasi Sarana danprasarana Perikanan Budidaya
PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANANBUDIDAYA
Penyediaan Sarana dan PrasaranaPengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Pengelolaan sistem kesehatan ikan danlingkungan pembudidayaan ikan
Pendampingan Kegiatan Peningkatan DayaSaing Produk Perikanan (PDS)
Pendamping Program peningkatan produksiperikanan budidaya (Minapolitan)
Kegiatan Pendamping Pengembangan UsahaMina Pedesaaan (PUMP) PDS
Dukungan manajemen & pelaksanaan tugasteknis lainnya Ditjen PDS
pengembangan sistem produksipembudidayaan ikan
Meningkatkan produksiperikanan budidaya. Pendamping Minapolitan
Terlaksananya prosespendampingan terhadapusaha peningkatanproduksi perikananbudidaya
4 Meningkatnya produksi dan kualitasproduksi perikanan budidaya
Pendampingan dilakukansecara berkala 120 Desa 120 Desa 60.000.000 120 Desa 65.000.000 120 Desa 70.000.000 120 Desa 72.250.000 120 Desa 267.250.000
Masyarakatpembudidayamemilikiketerampilan yangmumpuni dalam
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Terciptanya lingkunganbudidya ikan yang sehat
Kesehatan ikan danlingkungan budidaya
Terciptanya sistemkesehatan ikan danlingkugan budidaya
5Sistem kesehatan ikan danlingkungan budidaya bisa dikeloladengan baik
Belum ada sistemkesehatan ikan danlingkungan budidaya
120 Desa 120 Desa 50.000.000 120 Desa 400.000.000 120 Desa 500.000.000 120 Desa 500.000.000 120 Desa 1.450.000.000 Sistempengelolaankesehatan ikan danlingkungan
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Manajemen kelembangaanperikanan budidaya tertatadengan baik
Kelembagaan PerikananBudidaya
adanya dukungan bagimanajemenkelembagaan perikananbudidaya
6 Meningkatnya produksi dan kualitasproduksi perikanan budidaya
Manajemen kelembagaanmasih dalam pembinaan 120 Desa 120 Desa 50.000.000 120 Desa 250.000.000 120 Desa 300.000.000 120 Desa 300.000.000 120 Desa 900.000.000
Manajemennkelembagaanperikanan budidayasudah tertata rapi
DKP Kab. Bima Kab. BimaPeningkatan dukungan manajemenkelembagaan perikanan budidaya
Pengelolaan sistem kesehatan ikan danlingkungan pembudidayaan ikan
Pendamping Program peningkatan produksiperikanan budidaya (Minapolitan)
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP Target RP. Indikator
1 \ 3 4 5 6 7 8
INDIKATOR KINERJAPROGRAM DAN KEGIATAN
DATA CAPAIAN PADATAHUN AWAL
PERENCANAANNO LOKASIPROGRAM / KEGIATAN 2020
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR TUJUAN 2018 20192017UNIT KERJA
PENANGGUNGJAWAB
2
TUJUAN SASARAN 2016INDIKATOR SASARANKONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA (TH. 2021)
produksi perikananbudidaya dapat dikeoladengan baik
Sistem produksi perikananbudidaya
Sistem produksiperikanan budidayadapat dikelola
7 Meningkatnya produksi dan kualitasproduksi perikanan budidaya Sistem produksi sudah ada 120 Desa 120 Desa 30.000.000 120 Desa 200.000.000 120 Desa 600.000.000 120 Desa 700.000.000 120 Desa 1.530.000.000
Sistem produksiperikanan budidayadapat dikeloladengan baik
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Memudahkan nelayanbudidaya dalammendapatkan benih ikan
Benih Ikan Tersedianya benih ikanbagi pembudidaya 9 Penyiapan Unit Penyediaan benih ikan Mendukung kebutuhan benih ikan
masyarakat perikanan
Masyarakat masihmendapatkan benih secaramanual dan penyediaswasta
10.0000 ekor 10.0000 ekor 70.000.000 10.0000 ekor 100.000.000 10.0000 ekor 100.000.000 10.0000 ekor 100.000.000 10.0000 ekor 370.000.000
Masyarakatnelayan mandiridalam pembenihanikan
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Menciptakan sumber PADBaru
Stasiun KJA Tersedianya KJA DKP
10 Sebagai unit pembinaan sekaligussebagai sumber baru PAD KJA yang sudah dihibahkan
kepada masyarakat 3 Unit 6 Unit 70.000.000 3 Unit 30.000.000 3 Unit 30.000.000 12 Unit 130.000.000 3 Unit 260.000.000 DKP memilikisumber PAD baru DKP Kab. Bima Kab. Bima
Meningkatkan produktifitaspetambak budidaya ikan Budidaya udang
Tersedianya demplotpetambak udangvannamei
11 Sebagai media percontohankerjasama komersial dgn petambak 2 unit 1 unit 1 unit 75.000.000 1 unit 50.000.000 1 unit 100.000.000 1 unit 150.000.000 1 unit 375.000.000
meningkatkankemandirianpetambak udang
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Modernisasi budidaya ikanTeknologi budidaya
Peningkatankemampuan teknis 40pembudidaya ikan/th
12 Sebagai upaya peningkatankemampuan SDM perikanan
Budidaya masih memakaimetode tradisional 40 org 40 org 75.000.000 40 org 200.000.000 40 org 100.000.000 40 org 100.000.000 40 org 475.000.000
Nelayan mahirdalampembudidaya ikan
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Meningkatkan budidayakarang hias
Deplot karang hias Tersedianya Deplotkarang hias 13 Sebagai upaya perolehan
penghasilan tambahan bagi nelayanBelum ada pengrajinbudidaya karang hias 1 unit 1 unit 50.000.000 1 unit 50.000.000 1 unit 150.000.000 1 unit 150.000.000 1 unit 400.000.000
Terwujudnyapengrajin budidayakarang hias
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Memenuhi produk yangberstandar internasional
Sebagai upaya memenuhistandar internasionalproduksi
80 petambakmelaksanakan standarCBIB/tahun, 4perusahaan tersertifikasi
14 Terpenuhinya produk yangberstandar CBIB
Produk Kab.. Bima Belumada yang berstandar CBIB 1 tahun 1 tahun 50.000.000 1 tahun 50.000.000 1 tahun 80.000.000 1 tahun 80.000.000 1 tahun 260.000.000
Produk KelautanKab.. Bima sudahada yangberstandar CBIB
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Penyediaan sarana prasarana budidaya ikanair tawar skala kecil.
Pembinaan dan penilaian serta sertifikasiCBIB
Pengelolaan sistem produksi pembudidayaanikan
Penyediaan stasiun KJA Dinas Kelautan danPerikanan
Demplot petambak budidaya udang i skalakecil
Demplot budidaya karang hias
Pelatihan teknis teknologi budidaya ikan
Memenuhi produk yangberstandar internasional
Sebagai upaya memenuhistandar internasionalproduksi
80 petambakmelaksanakan standarCBIB/tahun, 4perusahaan tersertifikasi
14 Terpenuhinya produk yangberstandar CBIB
Produk Kab.. Bima Belumada yang berstandar CBIB 1 tahun 1 tahun 50.000.000 1 tahun 50.000.000 1 tahun 80.000.000 1 tahun 80.000.000 1 tahun 260.000.000
Produk KelautanKab.. Bima sudahada yangberstandar CBIB
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Meningkatkan nilai jualproduk perikanan budidaya
penampungan produk ikanhidup
Tersedianya fasilitaspenampungan ikanhidup
15 Meningkatnya produktifitaspemasaran ikan hidup
Belum ada fasilitaspenampungan ikan hidup 1 unit 1 unit 80.000.000 1 unit 500.000.000 1 unit 700.000.000 1 unit 1.800.000.000 1 unit 3.080.000.000
Terwujudnyafasilitaspenampungan ikanhidup
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Menyediakan data digitalareal produksi perikanan
Peta Digital Tersedianya peta digitalareal produksi 16
Tersedianya data areal produksi danproduktif kelautan dan perikanankabupaten bima
Peta Digital sekarang masihterbatas pada beberaoawilayah tertentu
Wilayah telukWaworada danParado
Wilayah TelukSape 50.000.000
Wilayahperairan lautWera
65.000.000 Wilayah TelukBima 70.000.000
WilayahPerairan lautsanggar tambora
70.000.000 WilayahPerairan lautsanggartambora
255.000.000 Peta digital sudahmencakup seluruhwilayah produksikab. Bima
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Meningkatkan Taraf hiduppembudidaya skala kecil
Pembudidaya perikananskala kecil
MeningkatnyapendapatanPembudidaya Perikananskala kecil
17 Pembudidaya memiliki sarana /teknologi budidaya yang layak
Pembudidaya masihmemakai sarana tradisional 20 Klpk 25 Klpk 125.000.000 20 Klpk 3.800.000.000 20 Klpk 5.000.000.000 15 Klpk 12.350.000.000 10 Klpk 21.275.000.000
Pembudidayaskala kecil yangmemakai teknologisebagai saranaproduksi
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Meningkatkan Taraf hiduppetambak garam
Petambak garamMeningkatnyapendapatan Petambakgaram
18 Meningkatkan Produksi garam 152.739 Ton 152.739 Ton 160.375,95Ton 100.000.000 167.000 Ton 1.250.000.000 173.500 Ton 1.730.000.000 179.000 Ton 2.150.000.000 184.500 Ton 5.230.000.000
petambak garammemakai teknologisebagai saranaproduksi
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Sarana prasarana perikanantangkap
Tersedianya saranaprasarana perikanantangkap
1. Meningkatnya produksi perikanantangkap 50.179,9 Ton 50.179,9 Ton 3.400.000.000 57.450,97 Ton 3.300.000.000
Meningkatnya sistemsarana perikanan budidaya Sarana Perikanan Budidaya Meningkatnya produksi
perikanan budidaya 2 Meningkatnya produksi dan kualitasproduksi perikanan budidaya 150.416,18 Ton 150.581 ton 4.258.140.000 158.110,05
Ton 4.213.000.000Produksi dankualitas produksisudah maksimal
DKP Kab. Bima Kab. Bima
X
Peningkatan produksiperikanan tangkap
Produksi Perikananmengalami peningkatan
Infrastruktur dan Sumberdaya Perikanan
Meningkatnyainfrastruktur dan
sumber dayaperikanan
MeningkatnyaProduksiperikananKabupaten Bima
7.658.140.000 217.750,97Ton 7.513.000.000
PROGRAM PENGEMBANGANINFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA
PERIKANAN0 DKP Kab. Bima
Produksi Perikanantangkap mengalami
peningkatan Kab. Bima DKP Kab. Bima
Meningkatnya Produksiperikanan tangkap
Kab. Bima
Meningkatnya Produksiperikanan
Pembaangunan / Rehabilitasi / PenyediaanSarana dan prasarana Perikanan Tangkap
XI 70.385,25Ton
61.472,54Ton 24.500.000.00057.450,97
Ton65.775,61
TonPROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN
TANGKAP
Peningkatan produksiperikanan tangkap
Penyediaan sarana prasarana budidaya ikanair tawar skala kecil.
Pemetaan digital area produksi budidayaperikanan dan kelautan
75.750.000.000
Pembinaan dan penilaian serta sertifikasiCBIB
50.179,9 Ton
Infrastruktur dan Sumberdaya Perikanan Tangkap
Meningkatnyainfrastruktur dan
sumber dayaperikanan
Meningkatkan produksi perikanantangkap
Pembaangunan / Rehabilitasi Sarana danprasarana Perikanan Budidaya
200.596,08 Ton
MeningkatnyaProduksiperikananKabupaten Bima50.179,9 Ton 70.379,91 Ton
Meningkatkan produksi perikanan
22.500.000.000250.000.000
Pembaangunan / Rehabilitasi / PenyediaanSarana dan prasarana Perikanan Tangkap
0 28.500.000.000
Pengadaan Sarana dan prasaranapemberdayaan usaha skala kecil masyarakatpesisir / Pembudidaya
Pengadaan Sarana dan prasaranapemberdayaan usaha skala kecil masyarakatpesisir / Petambak Garam
202.579,9 Ton
Sarana prasarana perikanantangkap
Tersedianya saranaprasarana perikanantangkap
1. Meningkatnya produksi perikanantangkap
Rasio sarana perikanantangkap terhadap nelayanmasih kuarng
8 Unit 20.430.000.000 6 Unit 18.000.000.000 6 unit 18.000.000.000 15 Unit 56.430.000.000
Nelayan skala kecilMeningkatnyapendapatan nelayanskala kecil
2Nelayan Skala kecil memiliki fasilitas /teknologi yang layak sebagai saranaproduksi
sebagian besar nelayankecil masih memakai caramanual
120 Desa 120 Desa 120 Desa 8.000.000.000 120 Desa 6.400.000.000 120 Desa 4.400.000.000 120 Desa 18.800.000.000
Terwujudnyasarana danprasarana produksibagi masyarakatpeisisr dan pulau -pulau kecil
DKP Kab. Bima Kab. Bima
Produksi Perikanantangkap mengalami
peningkatan Kab. Bima DKP Kab. Bima
Meningkatnya Produksiperikanan tangkap
meningkatkann produksiperikanan tangkap
XI 70.385,25Ton
Pengadaan Sarana dan prasaranapemberdayaan usaha skala kecil masyarakatpesisir /nelayan
61.472,54Ton 24.500.000.00057.450,97
Ton65.775,61
TonPROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN
TANGKAP
Peningkatan produksiperikanan tangkap
75.750.000.00050.179,9 Ton
Infrastruktur dan Sumberdaya Perikanan Tangkap
Meningkatnyainfrastruktur dan
sumber dayaperikanan
Meningkatkan produksi perikanantangkap
MeningkatnyaProduksiperikananKabupaten Bima50.179,9 Ton 70.379,91 Ton 22.500.000.000250.000.000
Pembaangunan / Rehabilitasi / PenyediaanSarana dan prasarana Perikanan Tangkap
0 28.500.000.000
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP Target RP. Indikator
1 \ 3 4 5 6 7 8
INDIKATOR KINERJAPROGRAM DAN KEGIATAN
DATA CAPAIAN PADATAHUN AWAL
PERENCANAANNO LOKASIPROGRAM / KEGIATAN 2020
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR TUJUAN 2018 20192017UNIT KERJA
PENANGGUNGJAWAB
2
TUJUAN SASARAN 2016INDIKATOR SASARANKONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA (TH. 2021)
Pangkalan pendaratan IkanmeningkatnyakapasitasPangkalanpendaratan Ikan
3 Meningkatnya kapasitas pangkalanpendaratan ikan
kapasitas PPI masihterbatas 6 Desa 6 Desa - 6 Desa - 6 Desa 6 Desa 0
PPI memilikikapasitas yangcukup dalammelayani
DKP Kab. Bima Kab.. Bima
Penyuluh perikanan Penyuluh perikananmendapatkan saranapenunjang kinerja
4 Terpenuhinya kebutuhan penyuluh Masih terdapat penyuluhyang belum memilikikendaraan operasional 200.000.000 - - 200.000.000
Terpenuhinyakebutuhanpenyuluh DKP Kab. Bima Kab. Bima
Infrastruktur perikanantangkap Kabupaten Bima
Infrastruktur perikanantetap terdata
5 Terlaksananya monitoring danevaluasi terhadap infrastrukturperikanan kabupaten Bima
Dokumen data baseinfrastruktur PerikananKabupaten Bima 1 Dokumen 50.000.000 1 Dokumen 1 Dokumen 70.000.000 1 Dokumen 100.000.000 1 Dokumen 100.000.000 1 Dokumen 320.000.000
Dokumen database infrastrukturPerikananKabupaten Bima
DKP Kab. Bima Kab. Bima
10.398.070.000 11.256.242.000 43.192.250.000 44.840.750.000 56.058.750.000 147.072.852.000
Menyediakan data baseinfrastruktur perikanan
Pengembangan Pelabuhan Perikanan KlasPangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
TOTAL
Meningkatnya kapasitaspelabuhan pendaratan ikan
Meningkatkan KinerjaPenyuluh
Penyediaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Penyuluhan Perikanan
Monitoring dan evaluasi pemanfaataninfrastruktur perikanan