rencana program dan kegiatan prioritas daerah (p1) …

21
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 1 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:50 WIB RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH (P1) TAHUN ANGGARAN 2019 DINAS KESEHATAN Nomor Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan Maju (Rp) Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPD Jenis Kegiatan Prioritas Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 1.02.01 DINAS KESEHATAN 62.271.263.000 69.665.000.400 1.1.02.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 56.406.416.000 63.579.250.000 1.02.1.02.01 Kesehatan 56.406.416.000 63.579.250.000 1.02.1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Tercukupinya kebutuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan di tempat pelayanan kesehatan dasar 35 Puskesmas 6.682.005.000 8.500.000.000 1.02.1.02.01.15.01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat DINAS KESEHATAN, Tercukupinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan dasar dan penunjang 5 Paket Tercukupinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan dasar dan penunjang 5 Paket 6.000.000.000 7.000.000.000 DINAS KESEHATAN KB P1 1.02.1.02.01.15.05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat DINAS KESEHATAN, Terselenggaranya pengobatan rasional di sarana pelayanan kesehatan untuk menunjang efektivitas dan efisiensi pengobatan 4 Paket Terselenggaranya pengobatan rasional di sarana pelayanan kesehatan untuk menunjang efektivitas dan efisiensi pengobatan 4 Paket 682.005.000 1.500.000.000 DINAS KESEHATAN KB P1 1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Jumlah kunjungan rawat jalan puskesmas 80% 2.563.968.000 2.930.000.000 1.02.1.02.01.16.12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat DINAS KESEHATAN, Pertemuan Evaluasi Kinerja Puskesmas 35 Lokasi pertemuan evaluasi kinerja puskesmas terlaksana 35 Lokasi 524.304.000 700.000.000 DINAS KESEHATAN KSB P1 Pertemuan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 35 Lokasi Pertemuan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) terlaksana 35 Lokasi Pertemuan Peningkatan Jejaring Rujukan FKTP dan FKTL 35 Lokasi Pertemuan Peningkatan Jejaring Rujukan FKTP dan FKTL terlaksana 35 Lokasi Pertemuan Perkesmas 35 Lokasi Pertemuan Perkesmas terlaksana 35 Lokasi Pertemuan Jejaring PONED, PONEK 35 Lokasi Pertemuan Jejaring PONED, PONEK terlaksana 35 Lokasi Pembinaan Nakes, Saryankes 35 Lokasi Pembinaan Nakes, Saryankes terlaksana 35 Lokasi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Gawat Darurat bagi Petugas Puskesmas 35 Lokasi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Gawat Darurat bagi Petugas Puskesmas terlaksana 35 Lokasi

Upload: others

Post on 26-Oct-2021

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH (P1) …

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 1 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:50 WIB

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH (P1)TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS KESEHATAN

NomorUrusan/Bidang/

Program/KegiatanPrioritasDaerah

Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif(Rp)

Prakiraan Maju(Rp)

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis

KegiatanPrioritasKegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1.02.01 DINASKESEHATAN

62.271.263.000 69.665.000.400

1.1.02.01 Urusan WajibPelayanan Dasar

56.406.416.000 63.579.250.000

1.02.1.02.01 Kesehatan 56.406.416.000 63.579.250.000

1.02.1.02.01.15 Program Obat danPerbekalanKesehatan

Tercukupinyakebutuhan Obat danPerbekalan Kesehatandi tempat pelayanankesehatan dasar

35 Puskesmas 6.682.005.000 8.500.000.000

1.02.1.02.01.15.01 Pengadaaan Obatdan PerbekalanKesehatan

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat

DINASKESEHATAN,

Tercukupinyakebutuhan obat danperbekalan kesehatanuntuk pelayanan dasardan penunjang

5 Paket Tercukupinyakebutuhan obat danperbekalan kesehatanuntuk pelayanan dasardan penunjang

5 Paket 6.000.000.000 7.000.000.000 DINASKESEHATAN

KB P1

1.02.1.02.01.15.05 Peningkatan MutuPenggunaan Obatdan PerbekalanKesehatan

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat

DINASKESEHATAN,

Terselenggaranyapengobatan rasional disarana pelayanankesehatan untukmenunjang efektivitasdan efisiensipengobatan

4 Paket Terselenggaranyapengobatan rasional disarana pelayanankesehatan untukmenunjang efektivitasdan efisiensipengobatan

4 Paket 682.005.000 1.500.000.000 DINASKESEHATAN

KB P1

1.02.1.02.01.16 Program UpayaKesehatanMasyarakat

Jumlah kunjunganrawat jalan puskesmas

80% 2.563.968.000 2.930.000.000

1.02.1.02.01.16.12 Peningkatanpelayanan danpenanggulanganmasalah kesehatan

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat

DINASKESEHATAN,

Pertemuan EvaluasiKinerja Puskesmas

35 Lokasi pertemuan evaluasikinerja puskesmasterlaksana

35 Lokasi 524.304.000 700.000.000 DINASKESEHATAN

KSB P1

Pertemuan SistemPenanggulanganGawat DaruratTerpadu (SPGDT)

35 Lokasi Pertemuan SistemPenanggulanganGawat DaruratTerpadu (SPGDT)terlaksana

35 Lokasi

PertemuanPeningkatan JejaringRujukan FKTP danFKTL

35 Lokasi PertemuanPeningkatan JejaringRujukan FKTP danFKTL terlaksana

35 Lokasi

Pertemuan Perkesmas 35 Lokasi Pertemuan Perkesmasterlaksana

35 Lokasi

Pertemuan JejaringPONED, PONEK

35 Lokasi Pertemuan JejaringPONED, PONEKterlaksana

35 Lokasi

Pembinaan Nakes,Saryankes

35 Lokasi Pembinaan Nakes,Saryankes terlaksana

35 Lokasi

PertemuanPeningkatanKemampuan GawatDarurat bagi PetugasPuskesmas

35 Lokasi PertemuanPeningkatanKemampuan GawatDarurat bagi PetugasPuskesmas terlaksana

35 Lokasi

Page 2: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH (P1) …

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 2 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:50 WIB

NomorUrusan/Bidang/

Program/KegiatanPrioritasDaerah

Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif(Rp)

Prakiraan Maju(Rp)

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis

KegiatanPrioritasKegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

PertemuanPeningkatan KapasitasDokter Puskesmasdalam Pedoman Klinis144 Diagnosa

35 Lokasi PertemuanPeningkatan KapasitasDokter Puskesmasdalam Pedoman Klinis144 Diagnosaterlaksana

35 Lokasi

Pertemuan PembinaanPelayanan KesehatanGigi dan Mulut

35 Lokasi Pertemuan PembinaanPelayanan KesehatanGigi dan Mulutterlaksana

35 Lokasi

Pertemuan PembinaanKesehatan Olahraga

35 Lokasi Pertemuan PembinaanKesehatan Olahragaterlaksana

35 Lokasi

Pertemuan PembinaanKesehatan Tradisional(HATTRA)

35 Lokasi Pertemuan PembinaanKesehatan Tradisional(HATTRA) terlaksana

35 Lokasi

Layanan CepatTanggap DaruratKesehatan oleh PublicSafety Center (PSC)119

1 Paket Layanan CepatTanggap DaruratKesehatan oleh PublicSafety Center (PSC)119 terlaksana

1 Paket

1.02.1.02.01.16.13 Penyediaan biayaoperasional danpemeliharaan

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat

Dinkes TerlaksananyaPenyediaan biayaoperasional danpemeliharaankabupaten

100 % TerlaksananyaTersedianya biayaoperasional danpemeliharaankabupaten

100 % 1.189.664.000 1.200.000.000 DINASKESEHATAN

KSB P1

1.02.1.02.01.16.16 RevitalisasiPosyandu

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat

DINASKESEHATAN,

TerlaksananyaPertemuan Koordinasidengan PetugasPromosi Kesehatan

100 % Petugas PromosiKesehatan PuskesmasMemahami kegiatanyang akandilaksanakan

100 % 200.000.000 250.000.000 DINASKESEHATAN

KSB P1

TerlaksananyaJambore KaderPosyandu TingkatKabupaten Kebumen

100 % DiperolehnyaKejuaraan KaderPosyandu Berprestasi

100 %

TerlaksananyaWorkshop PokjanalPosyandu TingkatKabupaten Kebumen.

100 % Tim PokjanalPosyandu memahamiTupoksi masing-masing.

100 %

Terlaksananya LombaPosyandu TingkatKabupaten Kebumen

100 % Monitoring, Evaluasidan pembinaan kaderPosyandu

100 %

TerlaksananyaPemenuhan APEPosyandu dalamgedung

45 Paket Fasilitas AlatPermainan Edukasianak di beberapaPosyandu tercukupi

45 Paket

1.02.1.02.01.16.18 Pengendalian danPencegahanPenyakit TidakMenular

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat

DINASKESEHATAN,

kegiatanpengembanganposbindu PTM

20 Desa terlaksananya kegiatanpengembanganposbindu PTM

20 Desa 400.000.000 450.000.000 DINASKESEHATAN

KSB P1

peningkatan kapasitasprogramer IVA

35 Orang terlaksananyapeningkatan kapasitasprogramer IVA

35 Orang

Page 3: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH (P1) …

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 3 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:50 WIB

NomorUrusan/Bidang/

Program/KegiatanPrioritasDaerah

Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif(Rp)

Prakiraan Maju(Rp)

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis

KegiatanPrioritasKegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

peningkatan kapasiatsprogramer kesehatanindra

35 Orang terlaksananyapeningkatan kapasiatsprogramer kesehatanindra

35 Orang

peningkatan kapsitasprogramer PTM

45 Orang terlaksananyapeningkatan kapsitasprogramer PTM

45 Orang

peningkatan kapasitaskesehatan jiwa

35 Orang terlaksananyapeningkatan kapasitaskesehatan jiwa

35 Orang

pelatihan implementasiKTR dan upayaberhenti merokok baginakes

30 Orang terlaksananyapelatihan implementasiKTR dan upayaberhenti merokok baginakes

30 Orang

pelatihan deteksi dinidan penata laksanaangangguan jiwa bagidokter/ perawat diFKTP

35 Orang terlaksananyapelatihan deteksi dinidan penata laksanaangangguan jiwa bagidokter/ perawat diFKTP

35 Orang

kampanye hari jiwasedunia

150 Orang terlaksananyakampanye hari jiwasedunia

150 Orang

pelatihanpenyalahgunaanNAPZA denganmenggunakan ASISST

20 Orang terlaksananyapelatihanpenyalahgunaanNAPZA denganmenggunakan ASISST

20 Orang

pertemuan TPKJM (23orangx4kali)

92 Orang terlaksananyapertemuan TPKJM (23orangx4kali)

69 Kali

1.02.1.02.01.16.26 FasilitasiPengelolaanPenyelenggaraanBLUD

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat

DINASKESEHATAN,

Terbinanya BadanLayanan UmumDaerah Puskesmasdan UP3

100 % MeningkatnyapengelolaanpenyelenggaraanBLUD Puskesmas danUP3

100 % 250.000.000 330.000.000 DINASKESEHATAN

KSB P1

1.02.1.02.01.17 ProgramPengawasan Obatdan Makanan

Banyaknya fasilitasipengawasan obat danmakanan

2 kegiatan 525.000.000 0

1.02.1.02.01.17.02 Peningkatanpengawasan keamanpangan dan bahanberbahaya

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat

DINASKESEHATAN,

Terlaksananyapengawasankeamanan pangan danbahan berbahaya

25 Kali Terlaksananyapengawasankeamanan pangan danbahan berbahaya

25 Kali 75.000.000 0 DINASKESEHATAN

KB P1

Terlaksananyasosialisasi keamananpangan dan bahanberbahaya

3 Kali Terlaksananyasosialisasi keamananpangan dan bahanberbahaya

3 Kali

Terlaksananyasampling makananminuman yang beredardi wilayah KabupatenKebumen

250 Kali Terlaksananyasampling makananminuman yang beredardi wilayah KabupatenKebumen

250 Kali

Page 4: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH (P1) …

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 4 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:50 WIB

NomorUrusan/Bidang/

Program/KegiatanPrioritasDaerah

Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif(Rp)

Prakiraan Maju(Rp)

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis

KegiatanPrioritasKegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

TerlaksananyaKampanye danSosialisasi PasarAman

1 Paket TerlaksananyaKampanye danSosialisasi PasarAman

1 Paket

TerlaksananyaProgram Desa PanganAman

2 Paket TerlaksananyaProgram Desa PanganAman

2 Paket

1.02.1.02.01.17.03 Peningkatankapasitaslaboratoriumpengawasan obatdan makanan

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat

DINASKESEHATAN,

Tersedianya reagenpemeriksaan labkesda, farmasi, KLB, danpangan

3 Paket Tersedianya reagenpemeriksaan labkesda, farmasi, KLB, danpangan

3 Paket 450.000.000 0 DINASKESEHATAN

KB P1

1.02.1.02.01.19 Program PromosiKesehatan danPemberdayaanMasyarakat

Meningkatnyaprosentase desa stratasiaga aktif mandiri

23% 600.000.000 740.000.000

1.02.1.02.01.19.01 Pengembanganmedia promosi daninformasi sadar hidupsehat

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat

DINASKESEHATAN,

Terlaksananya GebyarPromosi KesehatanTingkat KabupatenKebumen

100 % Adanya inovasidibidang PromosiKesehatan darimasing-masing UPTKesehatan.

100 % 250.000.000 300.000.000 DINASKESEHATAN

KSB P1

Terlaksananya LombaDesign Grafis danPembuatan FilmKesehatan

100 % Adanya kompetisiinovasi dibidangdesign grafis danpembuatan filmkesehatan

100 %

TerlaksananyaPengembangan MediaPromosi Kesehatanmelalui media cetak,media elektronik,Pawai/Karnaval danPameran

100 % Mendekatkanjangkauan komunikasidan informasi tentangkesehatan kepadamasyarakat

100 %

TerlaksananyaPertemuanPeningkatan KapasitasPetugas PromosiKesehatan

100 % Meningkatakan danMerefreshingPengetahuan danKinerja PetugasPromosi Kesehatan diKabupaten Kebumen

100 %

1.02.1.02.01.19.06 PemberdayaanKesehatanMasyarakat dalamrangka KebumenSehat(Desa Siaga)

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat

DINASKESEHATAN,

TerlaksananyaRevitalisasi ForumKesehatan Desa(FKD) Desa SiagaAktif

100 % Memahami KonsepDasar dalampengembangan DesaSiaga Aktif

100 % 150.000.000 190.000.000 DINASKESEHATAN

KSB P1

TerlaksananyaPembinaan Saka BaktiHusada (SBH) danPengiriman Tim SBHke PerkemahanTingkat Nasional

100 % Terbentuknya generasimuda penerus bangsayang berwawasankesehatan dankeikutsertaan dalamPerkemahan SBHTingkat Nasional

100 %

TerlaksananyaOrientasi ForumKesehatan Desadalam Siaga Bencana

100 % Forum KesehatanDesa/Kelurahanmenjadi lebihmemahami dalamdalam ke Siap SiagaanBencana

100 %

Page 5: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH (P1) …

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 5 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:50 WIB

NomorUrusan/Bidang/

Program/KegiatanPrioritasDaerah

Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif(Rp)

Prakiraan Maju(Rp)

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis

KegiatanPrioritasKegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Terlaksananya LombaDesa Siaga AKtifTingkat KabupatenKebumen

100 % Terlaksananya LombaDesa Siaga AKtifTingkat KabupatenKebumen

100 %

1.02.1.02.01.19.07 Pemetaan PerilakuHidup Bersih danSehat (PHBS)kabupaten Kebumen

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat

DINASKESEHATAN,

TerlaksananyaSosialisasi InformasiPHBS TatananPendidikan

100 % MembudayakanPerilaku Hidup Bersihdan Sehat sejak dini diSekolah

100 % 200.000.000 250.000.000 DINASKESEHATAN

KSB P1

TerlaksananyaPembinaan PerilakuHidup Bersih danSehat untuk tatananRumah Tangga danTatanan InstitusiPendidikan.

100 % MeningkatkanPengetahuan danPemahaman tentangPerilaku Hidup Bersihdan Sehat untuktatanan RumahTangga dan TatananInstitusi Pendidikan

100 %

TerlaksananyaMonitoring dalamrangka PenegakanPerda KTR

100 % Untuk mengetahuikepatuhan masyarakatterhadap Perda KTR

100 %

Terlaksananya LombaKawasan RumahBebas Asap Rokok

100 % Untuk Monitoring,Evaluasi dan MotifasiRumah Bebas AsapRokok

100 %

TerlaksananyaWorkshop KlinikBerhenti Merokok(KBM)

100 % Memfasilitasi KlinikBerhenti Merokokdisarana pelayanankesehatan.

100 %

1.02.1.02.01.20 Program PerbaikanGizi Masyarakat

Prosentase ibu hamildan remaja putri yangmendapat tablettambah darah (TTD)

67,5% 1.178.000.000 2.635.000.000

1.02.1.02.01.20.02 Pemberian tambahanmakanan dan vitamin

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat

Dinkes Pengadaan PMT BalitaKurus dan Ibu HamilKekurangan EnergiKronik ( KEK )

900 Orang Tersedianya PMT IbuHamil KekuranganEnergi Kronik ( KEK )

900 Orang 808.000.000 2.300.000.000 DINASKESEHATAN

KSB P1

TerlaksananyaPengadaan PMT BalitaKurus.

612 Orang Tersedianya PMTBalita Kurus

612 Orang

TerlaksananyaPengadaan PMTPenyuluhan untukanak Balita

2000 Orang Tersedianya PMTPenyuluhan untukanak Balita

2000 Orang

TerlaksananyaPembelian PMTPemulihan untuk BalitaGizi Buruk

50 Orang Tesedianya PMTPemulihan untuk BalitaGizi Buruk

50 Orang

Page 6: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH (P1) …

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 6 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:50 WIB

NomorUrusan/Bidang/

Program/KegiatanPrioritasDaerah

Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif(Rp)

Prakiraan Maju(Rp)

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis

KegiatanPrioritasKegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1.02.1.02.01.20.03 PenanggulanganKurang EnergiProtein (KEP),Anemia Gizi Besi,Gangguan Akibatkurang Yodium(GAKY), KurangVitamin A, danKekurangan Zat GiziMikro Lainnya

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat

Dinkes Rencana dan Evaluasi( Renval ) ProgramGizi

100 % TerlasananyaRencana dan Evaluasi( Renval ) ProgramGizi

100 % 340.000.000 300.000.000 DINASKESEHATAN

KSB P1

KoordinasiPenanggulanganAnemia RemajaPutri/WUS diKabupaten

100 % TerlaksananyaKoordinasiPenanggulanganAnemia RemajaPutri/WUS diKabupaten

100 %

Peningkatan KapasitasPetugas Kesehatandalam Tata LaksanaGizi Buruk

100 % TerlaksananyaPeningkatan KapasitasPetugas Kesehatandalam Tata LaksanaGizi Buruk

100 %

Peningkatan KapasitasKader dalamPendampingan PMT-gizi buruk/gizi kurangdan PMT Bumil KEK

100 % TerlaksananyaPeningkatan KapasitasKader dalamPendampingan PMT-gizi buruk/gizi kurangdan PMT Bumil KEK

100 %

SosialisasiPencegahan danPenanggulanganStunting bagi tenagakesehatan

100 % TerlaksananyaSosialisasiPencegahan danPenanggulanganStunting bagi tenagakesehatan

100 %

Sosialisasi danAdvokasiPenanggulanganmasalah GAKI

100 % TerlaksananyaSosialisasi danAdvokasiPenanggulanganmasalah GAKI

100 %

Pemantauan Garam diTingkat pasar

100 % TerlaksananyaPemantauan Garam diTingkat pasar

100 %

Pelatihan Konselormenyusui

100 % TerlaksananyaPelatihan Konselormenyusui

100 %

Optimalisasi Klinik Gizidan Ruang Laktasi DiFasilitas Kesehatan

100 % TerlaksananyaOptimalisasi Klinik Gizidan Ruang Laktasi DiFasilitas Kesehatan

100 %

SosialisasiImplementasi MediaGizi Seimbang pada1000 HPK dalam kelasIbu pada PetugasKesehatan

100 % TerlaksananyaSosialisasiImplementasi MediaGizi Seimbang pada1000 HPK dalam kelasIbu pada PetugasKesehatan

100 %

Pengadaan MediaEdukasi tentang GiziSeimbang pada 1000HPK

100 % TerlaksananyaPengadaan MediaEdukasi tentang GiziSeimbang pada 1000HPK

100 %

Page 7: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH (P1) …

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 7 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:50 WIB

NomorUrusan/Bidang/

Program/KegiatanPrioritasDaerah

Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif(Rp)

Prakiraan Maju(Rp)

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis

KegiatanPrioritasKegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Gerakan PeduliStunting (GPS)

100 % TerlaksananyaGerakan PeduliStunting (GPS)

100 %

1.02.1.02.01.20.07 Peningkatan UpayaPerbaikan Gizi diInstitusi(UPGI)

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat

Dinkes Peningkatan KapasitasPetugas Kesehatantentang Gizi AnakSekolah dan PraSekolah

100 % TerlaksananyaPeningkatan KapasitasPetugas Kesehatantentang Gizi AnakSekolah dan PraSekolah

100 % 30.000.000 35.000.000 DINASKESEHATAN

KSB P1

Pembinaan AnemiaGizi Anak Sekolah

100 % TerlaksananyaPembinaan AnemiaGizi Anak Sekolah

100 %

1.02.1.02.01.21 ProgramPengembanganLingkungan Sehat

Jumlah desapelaksana SanitasiTotal BerbasisMasyarakat (STBM)

80 % 5.701.000.000 5.650.000.000

1.02.1.02.01.21.05 PelayananPenyehatanLingkungan

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat

Kec.Poncowarno,DesaKedungdowo(24 unit) desaKarangtengah(42 Unit), DesaBlater (15 Unit), DesaJembangan (60Unit). Kec.Sadang desaPucangan (50unit) desasadang wetan(15 Unit), Kec.Ambal desaEntak (66 unit),Desa Benerkulon ( 30Unit), Kec.Petanahandesa Jatimulyo(12 unit), Kec.

Evaluasi danPerencanaan Kegiatan

100 % Meningkatnyakapasitas pengelolaprogram KL

100 % 5.626.000.000 5.500.000.000 DINASKESEHATAN

KSB P1

Page 8: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH (P1) …

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 8 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:50 WIB

NomorUrusan/Bidang/

Program/KegiatanPrioritasDaerah

Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif(Rp)

Prakiraan Maju(Rp)

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis

KegiatanPrioritasKegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Puring desaBanjarejo (50Unit) Kec.Sempor desasampang (30unit) desabejiruyung (36Unit), DesaKenteng (50Unit). DesaDonorejo (60Unit) Kec.Padureso desaMerden (66unit), Kec.Buayan desabanyumudal(53 unit), Kec.Klirong desaKlirong (12unit) desaTanggulangin(50 Unit), Kec.Alian desaKalirancang (

60 unit), desakrakal (66Unit), Kec.PrembunKebekelan (44unit) Desasidogede (60Unit), DesaKabuaran (66Unit), Kec.Karanggayamdesa Penimbun(66 unit), DesaKaranggayam(30 Unit), DesaGinandong (36Unit) DesaGunung sari (66 Unit) DesaKarangrejo 31Unit, desaPagebangan(35 Unit), Deswonotirto (33

Page 9: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH (P1) …

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 9 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:50 WIB

NomorUrusan/Bidang/

Program/KegiatanPrioritasDaerah

Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif(Rp)

Prakiraan Maju(Rp)

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis

KegiatanPrioritasKegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Unit), Desakalibening (32Unit), desaselogiri (30Unit) Kec. Ayahdesabanjarharo (50unit), desa srati30, desaDemangsari(10 Unit), Kec.Rowokele desawonoharjo (60unit), DesaBumiagung (20Unit), desaGiyanti (60Unit) Kec.Buluspesantrendesa Kelapasawit (35 unit).

Pertemuan ProgramKesehatan Olahraga

100 % Meningkatnyakapasitas pengelolaprogram KesehatanOlah Raga

100 %

Pertemuan ProgramKesehatan Kerja

100 % Meningkatnyakapasitas pengelolaprogram KesehatanKerja

100 %

Pembinaan dan ujipetik pasar sehat

100 % Tersampaikannyainformasi tentangPasar sehat

100 %

Capacity building bagipetugas Puskesmasdan Kader Kesehatan

100 % Meningkatnyakapasitas petugasPuskesmas dan KaderKesehatan

100 %

Pembinaan dan ujipetik Jajanan AnakSekolah

100 % TerlaksananyaPembinaan dan ujipetik Jajanan AnakSekolah

100 %

Pembangunan jambankeluarga

100 % Peningkatan aksessanitasi jamban sehat

100 %

Pengukurankebugaran CJH Kab.Kebumen th 2019

100 % Meningkatnyakebugaran CJH KabKebumen th 2019

100 %

Deklarasi KabupatenODF

100 % Pernyataan aksesjamban sehat 100%

100 %

PendampinganPAMSIMAS diMasyarakat dansekolah

100 % Peningkatan aksessanitas

100 %

Senam sehat bersama 100 % Peningkatankebugaran karyawan

100 %

1.02.1.02.01.21.06 Survailans KualitasAir

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat

DINASKESEHATAN,

MeningkatnyaKapasitas kinerjaProgram SurveilansKualitas Air

35 Kali TerlaksananyaPembinaan TehnisPenyehatan Air

100 % 75.000.000 150.000.000 DINASKESEHATAN

KSB P1

Page 10: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH (P1) …

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 10 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:50 WIB

NomorUrusan/Bidang/

Program/KegiatanPrioritasDaerah

Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif(Rp)

Prakiraan Maju(Rp)

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis

KegiatanPrioritasKegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

terawasinyaPengawasan sumberAir Rumah tanggaberesiko

250 KK TerlaksananyaPengawasan sumberAir Rumah tanggaberesiko

100 %

Terbinanya sanitarianOrientasi tehnisPenyehatan Air

50 Orang TerlaksananyaPertemuan Orientasitehnis Penyehatan Air

100 %

TerawasinyaPengawasan eksternalPDAM

5 Kegiatan Terlaksananyapengawasan EksternalPDAM

100 %

TerawasinyaPengawasan eksternalInspeksi KesehatanLingkungan di Institusi

75 Kegiatan TerlaksananyaPengawasan eksternalInspeksi KesehatanLingkungan di Institusi

100 %

TerawasinyaPengawasan eksternalBPSPAM

5 Kegiatan Terlaksananyapengawasan EksternalBPSPAM

100 %

TerawasinyaPengawasan eksternalDAM

120 Kegiatan Terlaksananyapengawasan EksternalDAM

100 %

TerawasinyaPengawasan InspeksiSanitasi di PondokPesantren

20 Kegiatan TerlaksananyaPengawasan InspeksiSanitasi di PondokPesantren

100 %

MeningkatkanPengetahuan hygienesanitasi PengusahaDAM

140 Orang Terlaksananyapembinaan hygienesanitasi Depot AirMinum

100 %

Terverifikasinya Upayapemantauan perbaikanpasca Kejadian LuarBiasa WaterborneDisease

20 Kegiatan Terawasinya Upayapemantauan perbaikanpasca Kejadian LuarBiasa WaterborneDisease

100 %

Tersedianya reagenindikator baktericoliform

2 Buah Terbelinya Reagenindikator baktericoliform

100 %

1.02.1.02.01.22 ProgramPencegahan danPenanggulanganPenyakit Menular

Tertanganinya kasusTB paru, diare danDBD, Tercapainya UCIDesa

100 % 1.155.000.000 1.348.000.000

1.02.1.02.01.22.05 Pelayananpencegahan danpenanggulanganpenyakit menular

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat

DINASKESEHATAN,

TerlaksananyaValidasi Data TB (4 x50 orang)

200 Orang TerlaksananyaValidasi Data TB (3 x50 orang)

200 Orang 680.000.000 748.000.000 DINASKESEHATAN

KSB P1

peningkatan kapasitasprogram diare

45 Orang peningkatan kapasitasprogram diare

45 Orang

peningkatan kapasitasprogram DBD

55 Orang peningkatan kapasitasprogram DBD

55 Orang

peringatan TB day 210 Orang peringatan TB day 210 Orang

monev persiapaneliminasi malaria

210 Orang monev persiapaneliminasi malaria

210 Orang

peringatan hari AIDSsedunia

210 Orang peringatan hari AIDSsedunia

210 Orang

peningkatan kapsitrasprogram kusta

55 Orang peningkatan kapsitrasprogram kusta

35 Orang

Page 11: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH (P1) …

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 11 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:50 WIB

NomorUrusan/Bidang/

Program/KegiatanPrioritasDaerah

Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif(Rp)

Prakiraan Maju(Rp)

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis

KegiatanPrioritasKegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

peningkatan kapasitasprogram ISPA

45 Orang peningkatan kapasitasprogram ISPA

45 Orang

peningkatan kapasitasprogram HIV

55 Orang peningkatan kapasitasprogram HIV

55 Orang

peningkatan kapasitasprogram diare(hepatitis B)

100 Orang peningkatan kapasitasprogram diare(hepatitis B)

100 Orang

pertemuan LKb SUFA,25 orang

25 Orang pertemuan LKb SUFA,25 orang

25 Orang

peningkatan kapasitasprogramer hepatitis

100 Orang peningkatan kapasitasprogramer hepatitis

100 Orang

worksoppenanggulangan TBuntuk kader

100 Orang worksoppenanggulangan TBuntuk kader

100 Orang

worksop tatalaksanakasus HIV bagi nakes

50 Orang worksop tatalaksanakasus HIV bagi nakes

50 Orang

pertemuan penyakitmenular

50 Orang pertemuan penyakitmenular

50 Orang

monev upk 44 Lokasi monev upk 44 Lokasi

workshop petugaslaboratorium UPK

50 Orang workshop petugaslaboratorium UPK

50 Orang

pelatihan kaderjumantik sekolah

50 Orang pelatihan kaderjumantik sekolah

50 Orang

fogging focus kasusdbd

30 Lokasi fogging focus kasusdbd

30 Lokasi

1.02.1.02.01.22.08 Peningkatanimuniasasi

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat

DinasKesehatan

Review RenvalProgram Imunisasi

2 Kali Terlaksananya ReviewRenval ProgramImunisasi

2 Kali 275.000.000 300.000.000 DINASKESEHATAN

KSB P1

Pertemuan ValidaasiData Imunisasi

2 Kali TerlaksananyaPertemuan validaasidata imunisasi

2 Kali

PertemuanManajemen LogistikBagi KoordinatorImunisasi

1 Kali TerlaksananyaPertemuanManajemen LogistikBagi KoordinatorImunisasi

1 Kali

Pertemuan KoordinasiPetugas Imunisasi danKIA dalam RangkaPenguatan ImunisasiLanjutan

1 Kali TerlaksananyaPertemuan KoordinasiPetugas Imunisasi danKIA dalam RangkaPenguatan ImunisasiLanjutan

1 Kali

Pertemuan PersiapanBIAS

1 Kali TerlaksananyaPertemuan PersiapanBIAS

1 Kali

Supervisisportive/monitoringcold chain

35 Lokasi terlaksananyasupervisisportive/monitoringcold chain

35 Lokasi

terlaksananyapemantauan BIAS

35 Lokasi terlaksananyapemantauan BIAS

35 Lokasi

Page 12: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH (P1) …

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 12 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:50 WIB

NomorUrusan/Bidang/

Program/KegiatanPrioritasDaerah

Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif(Rp)

Prakiraan Maju(Rp)

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis

KegiatanPrioritasKegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Pelatihan SafeInjection ProramImunisasi

37 Orang TerlaksananyaPelatihan SafeInjection ProramImunisasi

37 Orang

Pengambilanvaksin/obat/logistikprogram imunisasi

16 Kali Terlaksananyapengambilanvaksin/obat/logistikprogram imunisasi

16 Kali

1.02.1.02.01.22.09 PeningkatansurvellanceEpidemiologi danpenanggulanganwabah

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat

DINASKESEHATAN,

terlaksananya reviewperencanaan programsurvailance

53 Orang review perencanaanprogram survailanceterlaksana

53 Orang 200.000.000 300.000.000 DINASKESEHATAN

KSB P1

terlaksananya KajiBanding PeningkatanKapasitas SurveilansCampak dan CRS

60 Orang Kaji BandingPeningkatan KapasitasSurveilans Campakdan CRS terlaksana

60 Orang

terlaksananya reviewevaluasi programsurvailans

52 Orang review evaluasiprogram survailanterlaksana

52 Orang

terlaksananya reviewIstithaah kesehatanhaji

66 Orang review Istithaahkesehatan hajiterlaksana

66 Orang

terlaksananya orientasidan penguatanSiskohatkes

42 Orang orientasi danpenguatanSiskohatkes terlaksana

42 Orang

terlaksananya reviewevaluasipenyelenggaraankesehatan Haji

47 Orang review evaluasipenyelenggaraankesehatan Hajiterlaksana

47 Orang

terlaksananya RakorPenanggulangan KLB/gladi/ upacaraKesiapsiagaanBencana

25 Orang RakorPenanggulangan KLB/gladi/ upacaraKesiapsiagaanBencana terlaksana

25 Orang

terlaksananya rakorpersiapanpelaksanaan imunisasimeningitis

35 Orang rakor persiapanpelaksanaan imunisasimeningitis terlaksana

35 Orang

terlaksananya rakorpenentuan Istithaahkesehatan jamaah haji

15 Orang rakor penentuanIstithaah kesehatanjamaah haji terlaksana

15 Orang

terlaksananyaimunisasi meningitisbagi jamaah haji,kabupaten kebumen,

1300 Orang imunisasi meningitisbagi jamaah haji,kabupatenkebumen,terlaksana

1300 Orang

terlaksana supervisiprogram survailans,monevpenyelenggaraankesehatan haji,verifikasi alert SKDR

35 Lokasi supervisi programsurvailans, monevpenyelenggaraankesehatan haji,verifikasi alert SKDRterlaksana

35 Lokasi

terlaksananyasurveilans aktif RS

8 Lokasi surveilans aktif RSterlaksana

8 Lokasi

terlaksananyapertemuan persiapanposko lebaran

55 Orang pertemuan persiapanposko lebaranterlaksana

55 Orang

Page 13: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH (P1) …

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 13 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:50 WIB

NomorUrusan/Bidang/

Program/KegiatanPrioritasDaerah

Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif(Rp)

Prakiraan Maju(Rp)

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis

KegiatanPrioritasKegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

terlaksananyapemantauan poskolebaran

24 Lokasi pemantauan poskolebaran terlaksana

24 Lokasi

terlaksananyapengiriman specimenAFP/serumcampak/sampel KLBkermak

1 Paket pengiriman specimenAFP/serumcampak/sampel KLBkermak terlaksana

1 Paket

TerlaksananyaPembentukanPosbindu Haji

48 Orang PembentukanPosbindu Hajiterlaksana

48 Orang

TerlaksananyaPertemuan ValidasiData SKDR

41 Orang Pertemuan ValidasiData SKDR terlaksana

41 Orang

TerlaksananyaPertemuanPeningkatan KapasitasPetugas Medis dalamSurveilans PD3I

78 Orang PertemuanPeningkatan KapasitasPetugas Medis dalamSurveilans PD3Iterlaksana

78 Orang

TerlaksananyaPertemuanPeningkatan KapasitasPetugas PuskesmasdalamPenanggulanganBencana

45 Orang PertemuanPeningkatan KapasitasPetugas PuskesmasdalamPenanggulanganBencana terlaksana

45 Orang

1.02.1.02.01.23 ProgramStandarisasiPelayananKesehatan

Tingkat mutupelayanan saranakesehatan

100% 532.000.000 580.250.000

1.02.1.02.01.23.01 Penyusunan standarpelayanan kesehatan

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat

DINASKESEHATAN,

Pendampingan PascaSurvei Akreditasi

24 Lokasi Pendampingan PascaSurvei Akreditasiterlaksana

24 Lokasi 180.000.000 143.000.000 DINASKESEHATAN

KSB P1

Bintek CustomerService

40 Orang Bintek CustomerService terlaksana

40 Orang

Bintek PengembanganSDM Kesehatan

240 Orang Bintek PengembanganSDM Kesehatanterlaksana

240 Orang

Pelayanan Prima 10 Kali Pelayanan Primaterlaksana

10 Kali

1.02.1.02.01.23.02 Evaluasi danpengembanganstandar pelayanankesehatan

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat

DINASKESEHATAN,

Pelayanan PerijinanTenaga Kesehatan

1 Dokumen Pelayanan PerijinanTenaga Kesehatanterlaksana

1 Dokumen 270.000.000 297.000.000 DINASKESEHATAN

KSB P1

Pengumpulan DataProfil SDM

1 Dokumen Pengumpulan DataProfil SDM terlaksana

1 Dokumen

Pembinaan danPengawasan PerijinanTenaga Kesehatan

1 Paket Pembinaan danPengawasan PerijinanTenaga Kesehatanterlaksana

1 Paket

Page 14: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH (P1) …

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 14 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:51 WIB

NomorUrusan/Bidang/

Program/KegiatanPrioritasDaerah

Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif(Rp)

Prakiraan Maju(Rp)

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis

KegiatanPrioritasKegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Pemilihan TenagaKesehatan TeladanUPTD Unit PuskesmasTingkat KabupatenKebumen

1 Paket Pemilihan TenagaKesehatan TeladanUPTD Unit PuskesmasTingkat KabupatenKebumen terlaksana

1 Paket

Bintek Perijinan Klinikdan Perijinan Apotek

2 Kali Bintek Perijinan Klinikdan Perijinan Apotekterlaksana

2 Kali

Bintek SDMKesehatan danPerijinan Fasyankes

4 Kali Bintek SDMKesehatan danPerijinan Fasyankesterlaksana

4 Kali

Rapat Uji Kompetensi(Ukom)

1 Paket Rapat Uji Kompetensi(Ukom) terlaksana

1 Paket

Pelatihan Tim UjiKompetensi (Ukom)

1 Paket Pelatihan Tim UjiKompetensi (Ukom)terlaksana

1 Paket

sidang uji kompetensi(Ukom)

1 Paket sidang uji kompetensi(Ukom) terlaksana

1 Paket

1.02.1.02.01.23.03 Pembangunan danpemutakhiran datadasar standarpelayanan kesehatan

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat

DINASKESEHATAN,

tersususunya profilKesehatan

1 Dokumen profil kesehatantersusun

1 Dokumen 82.000.000 140.250.000 DINASKESEHATAN

KSB P1

tersusunnya profilSDM Kesehatan

1 Dokumen profil SDM Kesehatantersusun

1 Dokumen

1.02.1.02.01.25 Programpengadaan,peningkatan danperbaikan saranadan prasaranapuskesmas/puskemaspembantu danjaringannya

Banyaknya puskesmasyang memiliki saranadan prasarana untukpelayanan rawat inap

35 puskesmas 21.731.166.000 24.000.000.000

1.02.1.02.01.25.07 Pengadaan saranadan prasaranapuskesmas

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyakualitas sarana danprasarana sertamutu danmanajemenpelayanankesehatan

DINASKESEHATAN,

Terlaksananyapengadaan sarana danprasarana puskesmas

6 Paket Terlaksananyapengadaan sarana danprasarana puskesmas

6 Paket 8.224.000.000 9.000.000.000 DINASKESEHATAN

KSB P1

Page 15: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH (P1) …

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 15 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:51 WIB

NomorUrusan/Bidang/

Program/KegiatanPrioritasDaerah

Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif(Rp)

Prakiraan Maju(Rp)

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis

KegiatanPrioritasKegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1.02.1.02.01.25.19 Peningkatanpuskesmas menjadipuskesmas rawatinap

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat

Pusk Ayah II,Pusk Puring,PuskKaranggayamII, PuskesmasPejagoan,PuskesmasPetanahan,PustuKebagoran,PustuPrembun,PustuKebagoran,PustuPekuncen,PustuDonorojo,Pustu Argosari,PustuKebadongan,PKDGinandong,Pustukarangduwur,PuskesmasAyah I, PustuSadangkulon,PKD Seboro,Dinkes(Gedung PSC),PustuSidobunder,PKDKaranggayam,PuskesmasKebumen III,PuskesmasKlirong II

TerlaksananyaRehabilitasi/Pembangunan PuskAyah II, Pusk Puring,Pusk Karanggayam II,Puskesmas Pejagoan,PuskesmasPetanahan, PustuKebagoran, PustuPrembun, PustuKebagoran, PustuPekuncen, PustuDonorojo, PustuArgosari, PustuKebadongan, PKDGinandong, Pustukarangduwur,Puskesmas Ayah I,Pustu Sadangkulon,PKD Seboro, Dinkes(Gedung PSC), PustuSidobunder, PKDKaranggayam,Puskesmas KebumenIII, Puskesmas KlirongII

21 Paket TerlaksananyaRehabilitasi/Pembangunan PuskAyah II, Pusk Puring,Pusk Karanggayam II,Puskesmas Pejagoan,PuskesmasPetanahan, PustuKebagoran, PustuPrembun, PustuKebagoran, PustuPekuncen, PustuDonorojo, PustuArgosari, PustuKebadongan, PKDGinandong, Pustukarangduwur,Puskesmas Ayah I,Pustu Sadangkulon,PKD Seboro, Dinkes(Gedung PSC), PustuSidobunder, PKDKaranggayam,Puskesmas KebumenIII, Puskesmas KlirongII

100 % 13.507.166.000 15.000.000.000 DINASKESEHATAN

KSB P1

1.02.1.02.01.28 Program kemitraanpeningkatanpelayanankesehatan

Persentase pendudukyang menjadi pesertajaminan kesehatan

100 % 14.360.000.000 15.796.000.000

1.02.1.02.01.28.01 Kemitraan asuransikesehatanmasyarakat

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat

DINASKESEHATAN,

PertemuanPembinaan,Pengawasan danEvaluasi bagi FKTPpada ProgramJKNJ/KIS, NonJKN/KIS danJamkesda

35 Lokasi PertemuanPembinaan,Pengawasan danEvaluasi bagi FKTPpada ProgramJKNJ/KIS, NonJKN/KIS danJamkesda terlaksana

35 Lokasi 14.360.000.000 15.796.000.000 DINASKESEHATAN

KSB P1

Sosialisasi JKN/KIS-BPJS, Non JKN/KISdan IntegrasiJamkesda ke JKN/KIS

35 Lokasi Sosialisasi JKN/KIS-BPJS, Non JKN/KISdan IntegrasiJamkesda ke JKN/KISterlaksana

35 Lokasi

Koordinasi danKonsolidasi JKN/KIS-BPJS, Non JKN/KISdan IntegrasiJamkesda

1 Paket Koordinasi danKonsolidasi JKN/KIS-BPJS, Non JKN/KISdan IntegrasiJamkesda terlaksana

1 Paket

Page 16: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH (P1) …

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 16 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:51 WIB

NomorUrusan/Bidang/

Program/KegiatanPrioritasDaerah

Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif(Rp)

Prakiraan Maju(Rp)

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis

KegiatanPrioritasKegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Peningkatan KapasitasPetugas PengelolaJKN/KIS, Non JKN/KISdan Jamkesda

35 Lokasi Peningkatan KapasitasPetugas PengelolaJKN/KIS, Non JKN/KISdan Jamkesdaterlaksana

35 Lokasi

Pelayanan KesehatanNon JKN/KIS

35 Lokasi Pelayanan KesehatanNon JKN/KISterlaksana

35 Lokasi

Premi BPJS Non JKN 1 Paket Premi BPJS Non JKNterlaksana

1 Paket

Premi BPJS Non JKN(Dinkes)

1 Paket Premi BPJS Non JKN(Dinkes) terlaksana

1 Paket

Operasional TimMonev JKN/KIS, NonJKN/KIS dan TimPelaksana Jamkesda

1 Paket Operasional TimMonev JKN/KIS, NonJKN/KIS dan TimPelaksana Jamkesdaterlaksana

1 Paket

1.02.1.02.01.29 Programpeningkatanpelayanankesehatan anakbalita

Jumlah kasuskematian bayi

218 kasus 1.378.277.000 1.400.000.000

1.02.1.02.01.29.04 Pelatihan danpendidikanperawatan anakbalita

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat

Dinkes TerlaksananyaRencana dan EvaluasiProgram KesehatanKeluarga

100 % TerlaksananyaRencana dan EvaluasiProgram KesehatanKeluarga

100 % 1.378.277.000 1.400.000.000 DINASKESEHATAN

KSB P1

TerlaksananyaPelaksanaan AuditMaternal Perinatal

100 % TerlaksananyaTerlaksananyaPelaksanaan AuditMaternal Perinatal

100 %

TerlaksananyaPenyampaian hasilrekomendasi hasilAudit MaternalPerinatal

100 % TerlaksananyaPenyampaian hasilrekomendasi hasilAudit MaternalPerinatal

100 %

TerlaksananyaOptimalisasipemanfaatan buku KIA

100 % TerlaksananyaOptimalisasipemanfaatan buku KIA

100 %

TerlaksananyaPeningkatan kualitaspencatatan danpelaporan indikatorkesehatan keluargadengan kohort ibu,kohort bayi dan kohortbalita

100 % TerlaksananyaPeningkatan kualitaspencatatan danpelaporan indikatorkesehatan keluargadengan kohort ibu,kohort bayi dan kohortbalita

100 %

TerlaksananyaPenemuan kasus restidan pengelolaannya

100 % TerlaksananyaPenemuan kasus restidan pengelolaannya

100 %

Peningkatan kualitasANC terpadu

100 % TerlaksananyaPeningkatan kualitasANC terpadu

100 %

TerlaksananyaPeningkatan kapasitaspetugas dalampertolongan persalinandi fasilitas kesehatan

100 % TerlaksananyaPeningkatan kapasitaspetugas dalampertolongan persalinandi fasilitas kesehatan

100 %

Page 17: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH (P1) …

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 17 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:51 WIB

NomorUrusan/Bidang/

Program/KegiatanPrioritasDaerah

Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif(Rp)

Prakiraan Maju(Rp)

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis

KegiatanPrioritasKegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

TerlaksananyaPenatalaksanaanprogram kesehatan ibu

100 % TerlaksananyaPenatalaksanaanprogram kesehatan ibu

100 %

TerlaksananyaPenalaksanaanprogram kesehatananak

100 % TerlaksananyaPenalaksanaanprogram kesehatananak

100 %

TerlaksananyaPembinaanpuskesmas mampupersalinan

100 % TerlaksananyaPembinaanpuskesmas mampupersalinan

100 %

TerlaksananyaPenatalaksanaankegawatdaruratanobstetri dan neonatal

100 % TerlaksananyaPenatalaksanaankegawatdaruratanobstetri dan neonatal

100 %

TerlaksananyaPeningkatan kualitaspelayanan bayi barulahir dengan MTBM

100 % TerlaksananyaPeningkatan kualitaspelayanan bayi barulahir dengan MTBM

100 %

TerlaksananyaPeningkatan kualitaspemantauan tumbuhkembang bayi danbalita

100 % TerlaksananyaPeningkatan kualitaspemantauan tumbuhkembang bayi danbalita

100 %

TerlaksananyaPeningkatan KapasitasPetugas dalamPenerapanPuskesmas MampuTatalaksanaKekerasan terhadapAnak (KTA)

100 % TerlaksananyaPeningkatan KapasitasPetugas dalamPenerapanPuskesmas MampuTatalaksanaKekerasan terhadapAnak (KTA)

100 %

TerlaksananyaPeningkatan KapasitasPetugas dalampelaksanaan SDIDTK

100 % TerlaksananyaPeningkatan KapasitasPetugas dalampelaksanaan SDIDTK

100 %

TerlaksananyaPeningkatanPenjaringanKesehatan Anak UsiaSekolah

100 % TerlaksananyaPeningkatanPenjaringanKesehatan Anak UsiaSekolah

100 %

TerlaksananyaPeningkatan KapasitasPetugas dalamPengelolaan ProgramKesehatan

100 % TerlaksananyaPeningkatan KapasitasPetugas dalamPengelolaan ProgramKesehatan

100 %

TerlaksananyaPeningkatan KapasitasPengelola ProgramKesehatan Lansia

100 % TerlaksananyaPeningkatan KapasitasPengelola ProgramKesehatan Lansia

100 %

TerlaksananyaPeringatan Hari LanjutUsila

100 % TerlaksananyaPeringatan Hari LanjutUsila

100 %

TerlaksananyaPelaksanaanpelayanan programjampersal sesuaijuknis

100 % TerlaksananyaPelaksanaanpelayanan programjampersal sesuaijuknis

100 %

Page 18: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH (P1) …

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 18 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:51 WIB

NomorUrusan/Bidang/

Program/KegiatanPrioritasDaerah

Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif(Rp)

Prakiraan Maju(Rp)

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis

KegiatanPrioritasKegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Terlaksananya Cetakkohort dan bukuprogram kesehatankeluarga

100 % Terlaksananya Cetakkohort dan bukuprogram kesehatankeluarga

100 %

4.1.02.01 Fungsi PenunjangUrusanPemerintahan

135.000.000 148.500.000

4.01.1.02.01 PerencanaanPembangunan

135.000.000 148.500.000

4.01.1.02.01.15 Programpengembangandata/informasi

Tersedianya dokumenperencanaan danevaluasi pelaksanaanpembangunanPerangkat Daerah

5 dokumen 135.000.000 148.500.000

4.01.1.02.01.15.02 Penyusunan danpengumpulandata/informasikebutuhanpenyusunandokumenperencanaan

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyakapasitaskelembagaan danaparatur pemerintah

DINASKESEHATAN,

Tersusunnya dokumenperencanaan danevaluasi PerangkatDaerah

5 Dokumen Tersedianya dokumenperencanaan di OPDDinas Kesehatansebagai bagiandokumen perencanaandan evaluasipembangunan padaperangkat daerah se-Kabupaten Kebumen

5 Dokumen 135.000.000 148.500.000 DINASKESEHATAN

KSB P1

terlaksananyapertemuan pra forumpenyusunan RKPD2019

1 Kali pertemuan Pra ForumSKPD terselenggara

1 Kali

terlaksananyapertemuan Pra forumSKPD

1 Kali Pra forum SKPDterlaksana

1 Kali

terlaksananyapertemuan forumSKPD

1 Kali pertemuan forumSKPD terlaksana

1 Kali

terlaksananya rakorpop

4 Kali rakor pop terlaksana 4 Kali

terlaksananya evaluasiSPM

2 Kali evaluasi SPMterlaksana

2 Kali

terlaksananyapertemuan pembinaanpenatalaksanaan UPT

1 Kali pertemuan pembinaanpenatalaksanaan UPTterlaksana

1 Kali

terlaksananya monevperencanaan danevaluasi program

36 Lokasi monev perencanaandan evaluasi programterlaksana

36 Lokasi

5.1.02.01 ProgramPendukungOperasional SKPD

5.729.847.000 5.937.250.400

5.01.1.02.01 ProgramPendukungOperasional SKPD

5.729.847.000 5.937.250.400

5.01.1.02.01.01 Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Terpenuhinyakebutuhan saranapelayanan administrasiperkantoran

15% 1.869.317.000 1.996.102.500

Page 19: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH (P1) …

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 19 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:51 WIB

NomorUrusan/Bidang/

Program/KegiatanPrioritasDaerah

Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif(Rp)

Prakiraan Maju(Rp)

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis

KegiatanPrioritasKegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

5.01.1.02.01.01.01 Penyediaan jasasurat menyurat

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat

DINASKESEHATAN,UPT Labkesda

Tersedianya jasa suratmenyurat untuk Dinkesdan UPT Labkesda(bulan)

12 Bulan Tersedianya jasa suratmenyurat untuk Dinkesdan UPT Labkesda(bulan)

12 Bulan 4.951.000 5.446.000 DINASKESEHATAN

KB P1

5.01.1.02.01.01.02 Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat

DINASKESEHATAN,labkesda

Tersedianya jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrikuntuk 1 Dinas danUPT

12 Bulan Tersedianya jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrikuntuk 1 Dinas danUPT

12 Bulan 360.000.000 373.175.000 DINASKESEHATAN

KSB P1

5.01.1.02.01.01.06 Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat

DINASKESEHATAN,

Tersedianya jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas / operasionaluntuk Dinkes dan UPTUnit Labkesda(bulan)

12 Bulan Tersedianya jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas / operasionaluntuk Dinkes dan UPTUnit Labkesda(bulan)

12 Bulan 206.981.000 208.000.000 DINASKESEHATAN

KB P1

5.01.1.02.01.01.07 Penyediaan jasaadministrasikeuangan

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyakapasitaskelembagaan danaparatur pemerintah

DINASKESEHATAN,

Tersedianya jasaadministrasi keuangan

100 % peningkatanpengelolaan keuangandan barang DinasKesehatan

100 % 242.190.000 252.740.000 DINASKESEHATAN

KSB P1

5.01.1.02.01.01.08 Penyediaan jasakebersihan kantor

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat

DINASKESEHATAN,

Tersedianya jasakebersihan kantoruntuk Dinkes dan UPTUnit Labkesda(bulan)

12 Bulan Tersedianya jasakebersihan kantoruntuk Dinkes dan UPTUnit Labkesda(bulan)

12 Bulan 134.335.000 147.768.500 DINASKESEHATAN

KB P1

gaji THL 2 orang 12 Bulan gaji THL 2 orang 12 Bulan

5.01.1.02.01.01.09 Penyediaan jasaperbaikan peralatankerja

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat

DINASKESEHATAN,

Tersedianya jasaperbaikan peralatankerja untuk laptop,printer, PC, mesin tik,AC, LCD, Soundsystem untukDinkes(bulan)

12 Bulan Tersedianya jasaperbaikan peralatankerja untuk laptop,printer, PC, mesin tik,AC, LCD, Soundsystem untukDinkes(bulan)

12 Bulan 181.950.000 200.145.000 DINASKESEHATAN

KB P1

5.01.1.02.01.01.10 Penyediaan alat tuliskantor

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat

DINASKESEHATAN,

Tersedianya alat tuliskantor untuk 1 Dinasdan UPT unitLabkesda (bulan)

12 Bulan Tersedianya alat tuliskantor untuk 1 Dinasdan UPT unitLabkesda (bulan)

12 Bulan 40.198.000 43.337.800 DINASKESEHATAN

KSB P1

5.01.1.02.01.01.11 Penyediaan barangcetakan danpenggandaan

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat

DINASKESEHATAN,

Tersedianya barangcetakan danpenggandaan untuk 1Dinas (bulan)

12 Bulan Tersedianya barangcetakan danpenggandaan untuk 1Dinas (bulan)

12 Bulan 50.786.000 55.864.600 DINASKESEHATAN

KB P1

5.01.1.02.01.01.12 Penyediaankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat

DINASKESEHATAN,

Tersediannyakomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor untuk1 Dinas dan UPT unitLabkesda (bulan)

12 Bulan Tersediannyakomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor untuk1 Dinas dan UPT unitLabkesda (bulan)

12 Bulan 27.248.000 29.972.800 DINASKESEHATAN

KB P1

Page 20: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH (P1) …

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 20 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:51 WIB

NomorUrusan/Bidang/

Program/KegiatanPrioritasDaerah

Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif(Rp)

Prakiraan Maju(Rp)

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis

KegiatanPrioritasKegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

5.01.1.02.01.01.15 Penyediaan bahanbacaan danperaturanperundang-undangan

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat

DINASKESEHATAN,

Tersedianya bahanbacaan dan peraturanperundang-undanganuntuk Dinkes dan UPTUnit Labkesda(bulan)

12 Bulan Tersedianya bahanbacaan dan peraturanperundang-undanganuntuk Dinkes dan UPTUnit Labkesda(bulan)

12 Bulan 3.778.000 4.155.800 DINASKESEHATAN

KB P1

5.01.1.02.01.01.17 Penyediaanmakanan danminuman

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat

DINASKESEHATAN,

Penyediaan makanandan minuman untukDinkes (bulan)

12 Bulan Penyediaan makanandan minuman untukDinkes (bulan)

12 Bulan 55.000.000 69.157.000 DINASKESEHATAN

KB P1

5.01.1.02.01.01.18 Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat

DINASKESEHATAN,

Tersedianya biayaRapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luardaerah untuk Dinkes(bulan)

12 Bulan Tersedianya biayaRapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luardaerah untuk Dinkes(bulan)

12 Bulan 84.400.000 92.840.000 DINASKESEHATAN

KB P1

5.01.1.02.01.01.19 PenunjangAdministrasiPerkantoran

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyakualitas sarana danprasarana sertamutu danmanajemenpelayanankesehatan

DINASKESEHATAN,

Gaji PTT JajaranDinas Kesehatan

23 Orang tersedianya gaji PTTJajaran DinasKesehatan

23 Orang 417.500.000 475.000.000 DINASKESEHATAN

KSB P1

5.01.1.02.01.01.20 Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi dalamdaerah

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat

DINASKESEHATAN,

Terlaksananya rapatkoordinasi dankonsultasi ke dalamdaerah untuk Dinkes(bulan)

12 Bulan Terlaksananya rapatkoordinasi dankonsultasi ke dalamdaerah untuk Dinkes(bulan)

12 Bulan 60.000.000 38.500.000 DINASKESEHATAN

KB P1

5.01.1.02.01.02 ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaAparatur

Bertambahnya saranaprasarana kantor yangmemadai

15 % 3.860.530.000 3.941.147.900

5.01.1.02.01.02.07 Pengadaanperlengkapangedung kantor

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat

DINASKESEHATAN,

terpenuhinyaperlengkapan gedungkantor

1 Paket terpenuhinyaperlengkapan gedungkantor

1 Paket 168.000.000 0 DINASKESEHATAN

KSB P1

5.01.1.02.01.02.09 Pengadaan peralatangedung kantor

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyakapasitaskelembagaan danaparatur pemerintah

DINASKESEHATAN,

Tercukupinyaperalatan gedungkantor - Laptop -Printer Portable -Printer Hitam Putih -LCD Proyektor - AC

12 Bulan Tercukupinyaperalatan gedungkantor - Laptop -Printer Portable -Printer Hitam Putih -LCD Proyektor - AC

12 Bulan 163.500.000 120.000.000 DINASKESEHATAN

KSB P1

5.01.1.02.01.02.10 Pengadaan mebeleur PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyakapasitaskelembagaan danaparatur pemerintah

DINASKESEHATAN,

Tersedianya mebeleur- Meja Rapat ukir -Kursi Rapat - Raksurat

12 Bulan Tersedianya mebeleur- Meja Rapat ukir -Kursi Rapat - Raksurat

12 Bulan 90.000.000 137.500.000 DINASKESEHATAN

KSB P1

Page 21: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH (P1) …

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 21 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:51 WIB

NomorUrusan/Bidang/

Program/KegiatanPrioritasDaerah

Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif(Rp)

Prakiraan Maju(Rp)

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis

KegiatanPrioritasKegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

5.01.1.02.01.02.12 Pengadaan Tanah PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyakapasitaskelembagaan danaparatur pemerintah

PengadaanTanah -PuskesmasSruweng -PuskesmasBuayan -PuskesmasBuluspesantrenII - PuskesmasKebumen II -PuskesmasSadang

Pengadaan Tanah -Puskesmas Sruweng -Puskesmas Buayan -PuskesmasBuluspesantren II

12 Bulan Pengadaan Tanah -Puskesmas Sruweng -Puskesmas Buayan -PuskesmasBuluspesantren II

12 Bulan 3.262.579.000 3.320.000.000 DINASKESEHATAN

KSB P1

5.01.1.02.01.02.22 Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyakapasitaskelembagaan danaparatur pemerintah

DINASKESEHATAN,

Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor untuk Dinkes -Pemeliharaan PintuDinkes - Jendela -Teralis - PengecatanGedung

12 Bulan Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor untuk Dinkes -Pemeliharaan PintuDinkes - Jendela -Teralis - PengecatanGedung

12 Bulan 81.451.000 89.596.100 DINASKESEHATAN

KSB P1

5.01.1.02.01.02.29 Pemeliharaanrutin/berkalamebeleur

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyakapasitaskelembagaan danaparatur pemerintah

Dinaskesehatan

Pemeliharaanrutin/berkala mebeleuruntuk Dinas (bulan)

12 Bulan Pemeliharaanrutin/berkala mebeleuruntuk Dinas (bulan)

12 Bulan 20.000.000 22.456.500 DINASKESEHATAN

KSB P1

5.01.1.02.01.02.42 Rehabilitasisedang/berat gedungkantor

PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat

Meningkatnyakapasitaskelembagaan danaparatur pemerintah

DINASKESEHATAN,

Rehabilitasisedang/berat gedungkantor - Rehab ruangpelengkapan dan pintu

12 Bulan Rehabilitasisedang/berat gedungkantor - Rehab ruangpelengkapan dan pintu

12 Bulan 75.000.000 251.595.300 DINASKESEHATAN

KB P1

Kebumen, 22 Mei 2018

NO VERIFIKATOR TTDKepala Dinas KesehatanKabupaten Kebumen

1

2

3 dr. Hj. Y. RINI KRISTIANI, M. Kes

NIP. 19621217 198902 2 003