rencana kinerja tahunan (r k t) tahun...

41
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK RENCANA KINERJA TAHUNAN (R K T) TAHUN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA P O N T I A N A K TAHUN 2017

Upload: phamanh

Post on 09-Mar-2019

218 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

RENCANA KINERJA TAHUNAN (R K T)

TAHUN 2018

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

P O N T I A N A K TAHUN 2017

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA PONTIANAK

NOMOR /DISKOMINFO/TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KINERJA TAHUNAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan

target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak,

maka perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tentang Rencana Kinerja Tahunan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-

undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tetang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5887);

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Alamat : Jalan Rahadi Oesman No. 3 Telp. (0561) 732570-733042 Pontianak 78111

Alamat : Jalan Rahadi Oesman No. 3 Telp. (0561) 732570-733042 Pontianak 78111

MEMUTUSKAN Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir dalam

Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh seluruh unsur aparatur sipil negara dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Pontianak.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun Anggaran 2017;

2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tetang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan

Indikator Kinerja Utama ;

10. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak

(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);

11. Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi,

Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Kota Pontianak.

3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal Agustus 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA KOTA PONTIANAK

Ir. H. URAY INDRA MULYA, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19610329 198903 1 004

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK NOMOR 325/DISKOMINFO/TAHUN 2017

TANGGAL 03 Agustus 2017

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

P O N T I A N A K TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2018, sebagai dokumen perencanaan yang berisikan target kinerja program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan, dengan demikian RKT Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak merupakan dokumen perencanaan satu tahunan.

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2017 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan target kinerja dalam tahun 2018 yang diwujudkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam KUA PPAS, RKPD Kota Pontianak tahun 2017 yang telah sesuai dengan potensi yang tersedia, dengan tujuan antara lain :

1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 1 (satu) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak untuk mengakomodir Visi, Misi, Program dan Sasaran Walikota Pontianak yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan Visi dan Misi Organisasi.

2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD yang disusun harus mempunyai keselarasan rumusan substansi yang telah ditekankan pada Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra-OPD dan Renja, RKT OPD, maka dokumen RKT OPD haruslah mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra-OPD tersebut seperti isu-isu strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya sedangkan program OPD haruslah berpedoman pada rumusan program RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada RKT OPD harus juga berpedoman pada indikasi kegiatan Renstra-OPD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.

Kami menyadari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini masih banyak kekurangannya, meskipun demikian kami berharap dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang telah susun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kota Pontianak dan Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak khususnya.

Demikian Rencana Kerja ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam berupaya mewujudkan visinya.

Pontianak Agustus 2017

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

Ir. H. URAY INDRA MULYA, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19610329 198903 1 004

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jalan Rahadi Oesman No. 3 Telp. (0561) 732570-733042 Pontianak 78111

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .......................................................................................... i DAFTAR ISI.... ................................................................................................... ii DAFTAR TABEL................................................................................................. iii DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ iv DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................... v BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang ........................................................................................................ 1 1.2 Landasan Hukum ................................................................................................... 2 1.3 Maksud dan Tujuan................................................................................................ 3 1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................................ 4

BAB II EVALUASI RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2016………………………......................................................... 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 dan Capaian Rentra OPD................................................................................................................................ 5

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)........................................................................ 9

BAB VII PENUTUP................................................................................................................................ 16

DAFTAR TABEL No. Judul Tabel Hal 1. Program dan Kegiatan Bidang Komunkasi dan Informatika Tahun Anggaran

2016............................................................................................................ 6 2. Persentase Izin Usaha Jasa Telekomunikasi yang memenuhi Syarat dan

Ketentuan.............................................................................................................. 7 3. Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi............ 8 4. Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional…... 9 5. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat

Di Tingkat Kecamatan................................................................... 9

6. Program dan Kegiatan Tujuan Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah………… 10

7. Program dan Kegiatan Tujuan Meningkatkan kualitas aplikasi teknologi informasi dan komunikasi berbasis e- Gavernment...... 11

8. Program dan Kegiatan Tujuan Meningkatkan kualitas informasi pembangunan............................................................................................................... 12

9. Program dan Kegiatan Tujuan Meningkatnya kuantitas dan kualitas data sektoral Kota Pontianak............................................................ 12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Komunkasi dan Informatika Kota Pontianak dibentuk sebagai salah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna meningkatkan kualitas aplikasi dan SDM dibidang teknologi informasi dan komunikasi melalui kerjasama dan kemitraan bersama komunitas komunikasi berbasis potensi lokal, dan meningkat Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan dan Akses Informasi, Komunikasi dan Informatika serta meningkatkan kuantitas dan kualitas data sektoral Kota Pontianak.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak mempuyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantu di bidang komunikasi, bidang informatika dan bidang statistik.

Bedasarkan dokumen rencana jangka menegah (RPJM) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak termasuk dalam urusan Komunikasi dan Informatika yang di fokuskan dalam mewujudkan misi yang kedua yaitu meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan prioritas pembangunan yang secara langsung memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pencapaiannya program penguasaan serta pengembangan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi.

Reancana Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Renstra merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu satu tahun.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (Renstra) OPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh organisasi pemerintah daerah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2017 berpedoman kepada RPJM Kota Pontianak Tahun 2015 – 2019 dan Rentra OPD yang bertujuan untuk mendukung dalam mewujudkan Visi Kota Pontianak “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Terdepan dalam Kualitas Sumber Daya Manusia, Prima dalam Pelayanan Publik, Didukung dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan

Visi yaitu “Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Informasi Publik Kota Pontianak

Berbasis E-Government” dengan Misi yang terdiri dari :

1. Meningkatkan pelayanan publik dan akses informasi masyarakat berbasis teknologi

informatika

2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur jaringan dan aplikasi sistem

pemerintahan dan pelayanan publik berbasis potensi lokal.

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data sektoral Kota Pontianak

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika merupkan satu dokumen perencanaan yang berisikan rencana kinerja tahun 2018 yang akan dicapai untuk mewujudkan visi dan misi yang ada dalam dokumen RPJMD Kota Pontianak dan Renstra Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2015 – 2019 yang diwujutkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan Rencana Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

14. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembr 5587);

15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia tahun 2010 Nomor 517);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tetang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

22. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);

23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 – 2019.

24. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);

25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 117).

26. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2017;

27. Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2016 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2017;

28. Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Kota Pontianak.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, tahun 2015-2019 adalah sebagai dokumen perencanaan yang berisikan target program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yaitu tahun anggaran 2018. Dengan demikian, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen dasar dalam penetuan keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2018 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan capaian kinerja tahun 2018 yang telah sesuai dengan potensi yang tersedia, dengan tujuan antara lain :

1. Sebagai dokumen dasar dalam mengevaluasi keberhasilan pencapaian program dan kegiatan tahun 2018.

2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018.

Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra-OPD) adalah Rencana Kerja Tahunan (Renja) OPD yang mempunyai keselarasan rumusan dengan substansi yang ditekankan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra-OPD dan Renja, RKT OPD, maka dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), RKT OPD haruslah mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra-OPD tersebut seperti isu-isu strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya sedangkan program OPD haruslah berpedoman pada rumusan program RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada Renja dan RKT OPD harus juga berpedoman pada indikasi kegiatan Renstra-OPD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.

Adapun manfaat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam pengelolaan organisasi perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yaitu :

1. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategik akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.

2. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan taun 2018.

3. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana strategis yang dibuat untuk rentang waktu pelaksanaan lima tahunan ini memuat 7 (tujuh) komponen utama seperti yang diamanatkan di UU No 25 Tahun 2004, yakni: visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program-program dan kegiatan indikatif yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan akhir organisasi. Ketujuh komponen ini dilaksanakan dan diwujudkan secara partisipatif, sinergi dan berkelanjutan oleh seluruh komponen stakeholders Kota Pontianak. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra-OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2015-2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan dokumen dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT).

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK TAHUN 2018.

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD serta Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018.

BAB III PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahun OPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 1 (satu) tahun kedepan oleh OPD.

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK

TAHUN 2018

Rencana Kerja (Renja ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujutan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak selama tahun 2017 dan perkiraan target tahun 2018.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 dan Capaian Renstra OPD

Dinas Komunkasi dan Informatika Kota Pontianak terbentuk tahun 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tetang Perangkat Daerah yang di tindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak dan untuk teknis melengkapi kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dituangkan dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

Dalam evaluasi rencana kerja tahun 2016 tidak dapat menampilkan kinerja Dinas Komunkasi dan Informatika Kota Pontianak kerena baru terbentuk pada tahun 2017, untuk itu hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tidak dapat ditampil namun untuk melihat kinerja bidang Komunikasi dan Informatika yang masih bergabung dengan Dinas Perhubungan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 1 Program dan Kegiatan Bidang Komunkasi dan Informatika

Tahun Anggaran 2016

Program Kegiatan Anggaran (Rp.)

Realisasi %

1 2 3 4 5

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik.

1. Pembinaan dan Pengawasan Jasa Telekomunikasi

29.700.000 29.667.300

99,92

2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

38.700.000

38.693.800

99,98

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

1. Perbaikan dan Penggantian Komponen Jaringan

95.300.000

95.173.500

99,87

Berdasarkan tabel dapat dilihat target dan realisasi program dan kegiatan tahun 2016

dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 483.081.525,- atau 83,58% dari jumlah anggaran sebesar Rp. 577.081.000,-. Jika dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Komunikasi dan Informatika tahun 2016 dapat kategorikan sangat berhasil ini dilihat dari realisasi keseluruhan kegiatan dengan capai realisasi sebesar 83,58%.

Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan

Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dengan Sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan tujuan misi 3 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yaitu, “Meningkatnya Pelayanan dan Akses Informasi, Komunikasi dan Informatika”. Capaian kinerja sasaran strategis 2 ini, diukur melalui pemenuhan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yaitu: (1) Persentase Izin Usaha Jasa Telekomunikasi yang memenuhi Syarat dan Ketentuan, (2) Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi, (3) Persentase Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional, (4) Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan. Untuk melihat capaian program dan kegiatan dalam renstra OPD sebagai berikut :

1. Persentase Izin Usaha Jasa Telekomunikasi yang memenuhi Syarat dan Ketentuan.

Untuk mewujudkan tercapainya indikator sasaran (outcome) ini ditempuh melalui pelaksanaan 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan/indikator output, dengan total anggaran sebesar Rp. 68.400.000.dengan realisasi sebesar Rp. 68.371.100 atau 99,96% dan capaian indikator sasaran sebesar 81,37%, dengan kategori berhasil. Adapun capaian masing-masing indikator kinerja kegiatan (output) berdasarkan hasil pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel. 2 Persentase Izin Usaha Jasa Telekomunikasi yang memenuhi Syarat dan Ketentuan

Indikator Kinerja Output Target Realisasi Capaian 2016 ( % )

Capaian 2015 ( % )

Kategori Capaian

2016

1 2 3 4 5 6

1. Jumlah Izin Usaha Jasa Titipan, Warnet dan Radio Siaran Swasta yang memenuhi syarat dan ketentuan.

98 Usaha 64 Usaha 65,31% 78,57% 92,5 Sangat

Berhasil

2. Jumlah menara 195 190 97,44% 100%

2. Operasional LPSE Kota Pontianak

113.900.000 86.245.700 75,72

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

1.Pelaksanaan Diseminasi Informasi dan Partisipasi Pameran/Ekspo

174.250.000

131.302.676

75,35

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

1 Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

0

0

0

Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

1.Peningkatan dan Pengembangan LPSE Kota Pontianak

95.000.000

74.807.549

78,74

2.Peningkatan dan Pengembangan Website Kota Pontianak

13.200.000

10.200.000

77,27

3.Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik

17.860.000

16.928.000

94,78

Jumlah 577.910.000 483.018.525 83,58

Indikator Kinerja Output Target Realisasi Capaian 2016 ( % )

Capaian 2015 ( % )

Kategori Capaian

2016

1 2 3 4 5 6

telekomunikasi yang memenuhi syarat dan ketentuan.

Menara Menara

Target dan Rata-Rata Realisasi Indikator Output

95% 81,37% 89,29%

Capaian kinerja sasaran Strategis 2 - indikator sasaran 1 85,65% 105,04%

2. Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi.

Untuk mewujudkan tercapainya indikator sasaran (outcome) ini ditempuh melalui pelaksanaan 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan/indikator output, dengan total anggaran sebesar Rp. 335.260.000 dengan realisasi sebesar 84,52% atau Rp. 283.354.749 dan capaian indikator sasaran sebesar 84,06%, dengan kategori capaian sangat berhasil. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan (output) berdasarkan hasil pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel. 3 Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi.

Indikator Kinerja Output Target Realisasi Capaian 2016 ( % )

Capaian 2015 ( % )

Kategori Capaian

2016

1 2 3 4 5 6

1. Jumlah Jaringan Internet dan Website pada SKPD dalam kondisi baik/aktif.

34 SKPD 29 SKPD 85,29 76,47% 77,5 Berhasil

2. Jumlah instansi pemerintah yang difasilitasi melalui proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik

38 Instansi 34 Instansi 89,47 89,47%

3. Jumlah instansi pemerintah yang difasilitasi melalui proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

38 Instansi 34 Instansi 89,47 89,47%

4. Jumlah Jenis Fasilitas Penunjang Pengelolaan Website Pemerintah Kota Pontianak

22 Fasilitas 14 Fasilitas 63,64 59,02%

5. Jumlah Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik

14 Pertemuan

10 Pertemuan

71,43 90%

Target dan Rata-Rata Realisasi Indikator Output

95% 79,86

Capaian kinerja sasaran Strategis 2 - indikator sasaran 2 84,06 104,24%

3. Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional.

Untuk mewujudkan tercapainya indikator sasaran (outcome) ini ditempuh melalui pelaksanaan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan/indikator output, dengan total anggaran sebesar Rp.174.250.000 dengan realisasi sebesar 75,35% atau Rp.131.302.676 dan capaian indikator sasaran sebesar 53,33%, dengan kategori capaian tidak berhasil. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan (output) berdasarkan hasil pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel. 4

Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional.

Indikator Kinerja Output Target Realisasi Capaian 2016 ( % )

Capaian 2015 ( % )

Kategori Capaian

2016

1 2 3 4 5 6

1. Persentase Jumlah pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi.

100% 53,33% 33,33% 46,67% 27,5 Tidak

Berhasil

- Media Massa. 5 kali/th - -

- Media Website (Online). 366 hari 366 hari 100% 100%

- Media Tradisional. 3 kali/th 1 kali/th 33,33%

- Media Interpersonal. 3 kali/th 1 kali/th 33,33% 66,67%

- Media Luar Ruang (Buletin, Leaflet, Booklet, Brosur, Spanduk dan Baliho).

12 Item - - 66,67%

Target dan Rata-Rata Realisasi Indikator Output

100% 33,33% 46,67%

Capaian kinerja sasaran Strategis 2 – 16Indicator sasaran 3 33,33% 46,67%

4. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Di Tingkat

Kecamatan.

Untuk mewujudkan tercapainya indikator sasaran (outcome) ini ditempuh melalui pelaksanaan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan/indikator output, Pada Tahun Anggaran 2016 Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ditiadakan karena belum terdapat data yang jelas mengenai Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan (output) berdasarkan hasil pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel. 5 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat

Di Tingkat Kecamatan. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

2016 ( % )

Capaian 2015 ( % )

Kategori Capaian

2016

1 2 3 4 5 1. Cakupan

pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan.

6 Kecamatan 3 Kecamatan 50% 33,33% 77,5 Berhasil

Target dan Rata-Rata Realisasi Indikator Output

66,66% 50% 33,33%

Capaian kinerja sasaran Strategis 2 - indikator sasaran 4 75,01% 100%

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tidak di pisahkan dari pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan bidang informasi dan komunikasi, sebelum ditetapkan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah kinerja urusan bidang komunikasi dan informasi yang merupakan bagian dari misi Kota Pontianak Tahun 2015 – 2019 yaitu pada Misi ke 2 (dua) “Menerapkan prinsip-prinsip Good governance dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan implementasi Zona Integritas melalui penetapan Wilayah Bebas Korupsi di sektor pelayanan publik”.

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan salah dasar dalam menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dalam dokumen Renstra, indicator kinerja utama (IKU) tahun 2017-2019. Rencana Kinerja tahunan (RKT) 2018 dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Tujuan Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah.

1.1. Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- Persentase (%) layanan pengaduan masyarakat secara online yang di tindaklanjuti tepat waktu dengan target sebesar 65.00%

1.2. Sasaran Peningkatan Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur dengan indicator kinerja :

- Nilai Evaluasi LAKIP dengan target Sangat Baik (A)

- Persentase (%) Temuan yang ditindak lanjuti dengan target 95.00%.

Pencapaian tujuan dalam meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah di wujudkan dengan program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel. 6 Program dan Kegiatan

Tujuan Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah.

Program & Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Anggaran Tahun 2018

Unit Kerja OPD Penanggung

jawab

Target Rp.

1 2 3 4 5

I. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran

80.00% 1,009,152,080

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah jasa internet/wi-fi Diskominfo

12 Bulan 36,000,000 Subag. Per-Keu

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah ketersediaan Alat Tulis Kantor

12 Bulan 133,520,000 Subag Umu-Kep

3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

12 Bulan 89,150,000 Subag Umu-Kep

4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah ketersediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor

12 Bulan 12,000,000 Subag Umu-Kep

5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

12 Bulan 9,213,600 Subag Umu-Kep

6 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah ketersediaan Makanan dan Minuman rapat dan tamu

12 Bulan 91,000,000 Subag Umu-Kep

Program & Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Anggaran Tahun 2018

Unit Kerja OPD Penanggung

jawab

Target Rp.

1 2 3 4 5

7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

16 Kali 100,000,000 Subag Umu-Kep

8 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran

Jumlah ketersediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran

12 Bulan 130,600,000 Subag. Per-Keu

9 Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Daerah

Jumlah Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Daerah

12 Bulan 10,000,000 Subag Umu-Kep

10 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah ketersediaan Jasa Administrasi Keuangan

12 Bulan 344,544,000 Subag. Per-Keu

11 Penyediaan Jasa Kebersiahan dan Pangamanan Kantor

Jumlah ketersediaan Jasa Kebersiahan dan Pangamanan Kantor

12 Bulan 53,124,480 Subag. Per-Keu

2. Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor.

Persentase Tingkat Penggunaan Sarana dan Prasarana.

83.00% 231,056,000

1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah ketersediaan peralatan gedung kantor

29 Unit 113,450,000 Subag Umu-Kep

2 Pengadaan Mebeleur Jumlah ketersediaan Mebeleur

19 Unit 36,130,000

3 Pemerliharaan Rutin/Berlala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah pemerliharaan Rutin/Berlala Peralatan Gedung Kantor

58 Unit 29,956,000 Subag Umu-Kep

4 Pengadaan Peralengkapan Gedung Kantor

Jumlah ketersediaan peralengkapan Gedung Kantor

14 buah 51,520,000 Subag Umu-Kep

3. Peningkatan Displin Aparatur

Persentase Tingkat Kedisiplinan Hadir Kerja Aparatur

80.00% 39,120,000

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Jumlah ketersediaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

62 Stel 39,120,000 Subag Umu-Kep

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Jumlah

Aparatur Yang

Mengikuti Diklat.

36.00% 20,000,000

1 Pendidikan dan Pelatihan Fomal

Jumlah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Fomal

5 Orang 20,000,000 Subag Umu-Kep

5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Persentase Jumlah Pemenuhan Kewajiban Penyampaian Laporan Capaian Kinerja OPD

90.00% 50,650,000

1 Penyusunan Rencana Kerja

Jumlah Rencana Kerja Diskominfo

3 Dok 27,150,000 Subag. Per-Keu

2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja OPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja OPD

3 Dok 23,500,000 Subag. Per-Keu

Program & Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Anggaran Tahun 2018

Unit Kerja OPD Penanggung

jawab

Target Rp.

1 2 3 4 5

6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan

Persentase Jumlah Pemenuhan Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan

90.00% 12,300,000

1 Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Jumlah Laporan Keuangan OPD

4 Dok 12,300,000 Subag. Per-Keu

7. Peningkatan Pelayanan Prima

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kominfo

80.00% 17,650,000

1 Penyusunan Laporan IKM

Jumlah Laporan IKM 2 Dok 17,650,000 Subag. Per-Keu

8. Pengembangan Sistem Informasi

Persentase penyampaian informasi publik

80.00% 33,050,000

Pengelolaan Webisite Diskominfo Kota Pontianak

Jumlah Artikel pengelolaan Diskominfo Kota Pontianak.

110 artikel

33,050,000 Seksi Telematika dan E-Governent

2. Tujuan Meningkatkan kualitas aplikasi teknologi informasi dan komunikasi berbasis e-Gavernment.

2.1. Sasaran Meningkatnya kualitas aplikasi teknologi informasi dan komunikasi berbasis e-Gavernment dengan indicator kinerja :

- Persentase (%) Organisasi Perangkat Daeah (OPD) yang menerapkan e-government denga target sebesar 77.18%.

Pencapaian tujuan dalam meningkatkan kualitas aplikasi teknologi informasi dan komunikasi berbasis e-gavernment di wujudkan dengan program dan kegiatan sebagai berikut.

Tabel. 7

Program dan Kegiatan Tujuan Meningkatkan kualitas aplikasi teknologi informasi dan komunikasi

berbasis e-Gavernment.

Program & Kegiatan Indikator Kinerja

Rencana Anggaran Tahun 2018

Unit Kerja OPD Penanggung

jawab

Target Rp.

1 2 3 4 5

1. Program Pengembangan Pengelolaan Tata Pemerintahan Berbasis E-Government

Prosentase Organisasi Perangkat Daeah (OPD) yang menerapkan e-government

77.18% 3,094,762,000

1 Pengelolaan Webisite Kota Pontianak

Jumlah konten pembangunan Kota Pontianak

12 Konten

91,110,000.00

Seksi Telematika dan E-Governent

Program & Kegiatan Indikator Kinerja

Rencana Anggaran Tahun 2018

Unit Kerja OPD Penanggung

jawab

Target Rp.

1 2 3 4 5

2 Monitoring Layanan e-Kecamatan dan e-Kelurahan

Jumlah wibesite kecamatan dan kelurahan

36 Wibsite

45,100,000.00

Seksi Telematika dan E-Governent

3 Oprasional dan Maintenence Perangkat Server

Jumlah penyediaan jasa internet/astinet

6 astinet 2,255,202,000.00

Seksi Telematika dan E-Governent

4 Pelaksanaan Surveillance Kota Pontianak

Jumlah CCTV yang tersedia

20 CCTV 193,550,000.00

Seksi Telematika dan E-Governent

5 Perbaikan dan Pengantian Komponen Jaringan

Jumlah OPD yang dilakukan perbaikan komponen jaringan

31 OPD 136,800,000.00

Seksi Telematika dan E-Governent

Pengadaan Ruang Server dan Kelengkapanya

Jumlah ruang server yang representatif

1 unit 373,000,000.00

Seksi Telematika dan E-Governent

2. Program Penguasaan Serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu

98.95% 2,505,792,480.00

1 Peningkatan dan pengembangan LPSE Kota Pontianak

Jumlah OPD yang melaksanakan LPSE

31 OPD 63,190,000.00

Seksi Layanan Pengadaan Secara

Elektronik

2 Oprasional LPSE Kota Pontianak

Jumlah dokumen pengelolaan LPSE Kota Pontianak

1 Dok 276,979,000.00

Seksi Layanan Pengadaan Secara

Elektronik

3 Verifikasi Penyedia dan Pra Katalog Daerah

Jumlah Dokumen penyusunan E-Katalog barang dan jasa

2 Dok 99,548,240.00

Seksi Layanan Pengadaan Secara

Elektronik

4 Oprasional Pontive Center Kota Pontianak

Jumlah laporan warga yang di tindak lanjuti

237 lap 435,573,880.00

Seksi Pusat Layanan Pengaduaan

5 Pengadaan Peralatan dan Aplikasi Pontive Center

Jumlah peralatan dan aplikasi

3 Unit 1,045,300,000.00

Seksi Pusat Layanan Pengaduaan

6 Bimbingang dan Pelatihan Aplikasi Pontive Center

Jumlah pelaksanaan bimtek aplikasi pontive center

1 kali 44,061,360.00

Seksi Pusat Layanan Pengaduaan

7 Evaluasi Laporan Pengadaan Pontive Center

Jumlah dokukmen evaluasi pontive center

2 dok 65,580,000.00

Seksi Pusat Layanan Pengaduaan

8 Pelaksanaan Smart City Kota Pontianak

Jumlah dokumen smart city Kota Pontianak

2 Dok 392,900,000.00

Seksi Pusat Layanan Pengaduaan

9 Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi Pontive center

Jumlah aplikasi pontive center

4 Aplikasi 82,660,000.00

Seksi Pusat Layanan Pengaduaan

3. Tujuan Meningkatkan kualitas informasi pembangunan.

3.1. Sasaran Meningkatnya peran serta masayarakat dalam pengelolaan informasi pembangunan dengan indicator kinerja :

- Indicator sasaran Persentase (%) informasi pembangunan yang disampaikan kepada masyarakat 85.00%.

Pencapaian tujuan dalam meningkatkan kualitas informasi pembangunan dapat

wujudkan dengan program dan kegiatan sebagai berikut.

Tabel. 8 Program dan Kegiatan

Tujuan Meningkatkan kualitas informasi pembangunan

Program & Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Anggaran Tahun 2018

Unit Kerja OPD Penanggung

jawab

Target Rp.

1 2 3 4 5

3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan

85.00% 728,195,000.00

1 Pembinaan dan Pengawasan Jasa Telekomunikasi

Jumlah jasa telekomunikasi yang dilakukan pengawasan

98 Jasa titipan

51,200,000.00

Seksi Pelayanan Informasi,

Dokumentasi dan Publikasi

2 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Jumlah menara yang dilakukan pengawasan

12 bulan/ 195

menara

57,960,000.00

Seksi Pelayanan Informasi,

Dokumentasi dan Publikasi

3 Pelaksanaan Diseminasi Informasi dan Partisipasi Pameran/Expo

Jumlah media dalam menyampaikan informasi pembangunan

4 Media 218,299,000.00

Seksi Pelayanan Informasi,

Dokumentasi dan Publikasi

4 Perlombaan film Pendek Kebijakan Pemerintah

Jumlah film pendek yang tersedia

3 film 65,700,000.00

Seksi Pengolahan Informasi dan

Persandian

5 Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

6 KIM/Kec

117,316,000.00

Seksi Pengolahan Informasi dan

Persandian

6 Pengumpulan dan Pengolahan Informasi Publik Opersandian

Jumlah Informasi Publik yang disampaikan

240 info 114,600,000.00

Seksi Pengolahan Informasi dan

Persandian

7 Penujang Pengumpulan dan Pengolahan Informasi Publik dan Persandian

Jumlah sarana pendukung dalam pengolahan data informasi

8 unit 103,120,000.00

Seksi Pengolahan Informasi dan

Persandian

4. Tujuan Meningkatnya kuantitas dan kualitas data sektoral Kota Pontianak

4.1. Sasaran Mewujudkan kuantitas dan kualitas data sektoral Kota Pontianak dengan indicator kinerja :

- IPersentase (%) jumlah data sektoral yang di mutakhirkan setiap satu tahun 98.66%.

- Persentase (%) OPD yang data sektoral sudah terintegrasi dengan Web Kota Pontianak 80.50%.

Dalam pencapaian tujuan dalam Meningkatnya kuantitas dan kualitas data sektoral Kota Pontianak di wujudkan dengan program dan kegiatan sebagai berikut.

Tabel. 9

Program dan Kegiatan Tujuan Meningkatnya kuantitas dan kualitas data sektoral Kota Pontianak

Program & Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Anggaran Tahun 2018

Unit Kerja OPD Penanggung

jawab

Target Rp.

1 2 3 4 5

4. Program Peningkatan Data Statistik Sektoral Kota Pontianak

Prosentase peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Kota Pontianak

98.66% 325,620,000.00

1 Updating Data Dasar Statistik Sektoral

Jumlah buku Kota Pontianak dalam angka

250 buku 166,430,000.00

Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan

Analisa Data Ekbang

2 Pengelolaan forum Data Statistik Sektoral Kota Pontianak

Telaksananya forum data Kota Pontianak

1 kali 159,190,000.00

Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan

Analisa Data Sosbud

5. Program Peningkatan Kualitas Informasi Pembangunan

Meningkatnya informasi pembangunan di Kota Pontianak

80.50% 360,790,000.00

1 Publikasi Informasi Data Sektoral Kota Pontianak

Jumlah publikasi data pembangunan Kota Pontianak

50 Kali 96,580,000.00

Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan

Analisa Data Ekbang

2 Penyusunan frofil Kota Pontianak

Jumlah buku profil Kota Pontianak

100 buku 119,630,000.00

Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan

Analisa Data Sosbud

3 Satu (one) data untuk Pembagunan

Jumlah data yang ter integrasi

250 D-Base

144,580,000.00

Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan

Analisa Data Ekbang

BAB III

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Pontianak tahun 2018, sebagai dokumen perencanaan yang berisikan target kinerja program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan, dengan demikian RKT Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak merupakan dokumen perencanaan satu tahunan.

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2017 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan target kinerja dalam tahun 2018 yang diwujudkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam KUA PPAS, RKPD Kota Pontianak tahun 2017 yang telah sesuai dengan potensi yang tersedia, dengan tujuan antara lain :

3. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 1 (satu) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak untuk mengakomodir Visi, Misi, Program dan Sasaran Walikota Pontianak yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan Visi dan Misi Organisasi.

4. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD yang disusun harus mempunyai keselarasan rumusan substansi yang telah ditekankan pada Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra-OPD dan Renja, RKT OPD, maka dokumen RKT OPD haruslah mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra-OPD tersebut seperti isu-isu strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya sedangkan program OPD haruslah berpedoman pada rumusan program RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada RKT OPD harus juga berpedoman pada indikasi kegiatan Renstra-OPD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.

Adapun manfaat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam pengelolaan organisasi perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yaitu :

1. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategik akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.

2. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan taun 2018.

3. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018.

L A M P I R A N

Lampiran I

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

APD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun : Anggaran 2018

Program & Kegiatan Indikator Kinerja

Rencana Anggaran Tahun 2018

Unit Kerja OPD Penanggung

jawab Ket

Target Rp.

1 2 3 4 5 6

Program & Kegiatan Oprasional

I. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran

80.00% 1,009,152,080

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah jasa internet/wi-fi Diskominfo 12 Bulan 36,000,000 Subag. Per-Keu

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ketersediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 133,520,000 Subag Umu-Kep

3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 89,150,000 Subag Umu-Kep

4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah ketersediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor

12 Bulan 12,000,000 Subag Umu-Kep

5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

12 Bulan 9,213,600 Subag Umu-Kep

6 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah ketersediaan Makanan dan Minuman rapat dan tamu 12 Bulan 91,000,000 Subag Umu-Kep

7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 16 Kali 100,000,000 Subag Umu-Kep

8 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran

Jumlah ketersediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 12 Bulan 130,600,000 Subag. Per-Keu

9 Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Daerah

Jumlah Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Daerah

12 Bulan 10,000,000 Subag Umu-Kep

10 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah ketersediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 344,544,000 Subag. Per-Keu

11 Penyediaan Jasa Kebersiahan dan Pangamanan Kantor

Jumlah ketersediaan Jasa Kebersiahan dan Pangamanan Kantor

12 Bulan 53,124,480 Subag. Per-Keu

2. Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor.

Persentase Tingkat Penggunaan Sarana dan Prasarana.

83.00% 231,056,000

1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah ketersediaan peralatan gedung kantor 29 Unit 113,450,000 Subag Umu-Kep

2 Pengadaan Mebeleur Jumlah ketersediaan Mebeleur 19 Unit 36,130,000

3 Pemerliharaan Rutin/Berlala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah pemerliharaan Rutin/Berlala Peralatan Gedung Kantor

58 Unit 29,956,000 Subag Umu-Kep

4 Pengadaan Peralengkapan Gedung Kantor

Jumlah ketersediaan peralengkapan Gedung Kantor 14 buah 51,520,000 Subag Umu-Kep

3. Peningkatan Displin Aparatur Persentase Tingkat Kedisiplinan Hadir Kerja Aparatur

80.00% 39,120,000

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Jumlah ketersediaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 62 Stel 39,120,000 Subag Umu-Kep

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Jumlah Aparatur Yang Mengikuti

Diklat. 36.00% 20,000,000

1 Pendidikan dan Pelatihan Fomal Jumlah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Fomal 5 Orang 20,000,000 Subag Umu-Kep

5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Persentase Jumlah Pemenuhan Kewajiban Penyampaian Laporan Capaian Kinerja OPD

90.00% 50,650,000

1 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Rencana Kerja Diskominfo 3 Dok 27,150,000 Subag. Per-Keu

2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja OPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja OPD 3 Dok 23,500,000 Subag. Per-Keu

6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan

Persentase Jumlah Pemenuhan Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan

90.00% 12,300,000

1 Penyusunan Laporan Keuangan OPD Jumlah Laporan Keuangan OPD 4 Dok 12,300,000 Subag. Per-Keu

7. Peningkatan Pelayanan Prima Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kominfo

80.00% 17,650,000

1 Penyusunan Laporan IKM Jumlah Laporan IKM 2 Dok 17,650,000 Subag. Per-Keu

8. Pengembangan Sistem Informasi Persentase penyampaian informasi publik

80.00% 33,050,000

Pengelolaan Webisite Diskominfo Kota Pontianak

Jumlah Artikel pengelolaan Diskominfo Kota Pontianak.

110 artikel

33,050,000 Seksi Telematika dan E-

Governent

Program dan Kegiatan Urusan Wajib

1. Program Pengembangan Pengelolaan Tata Pemerintahan Berbasis E-Government

Prosentase Organisasi Perangkat Daeah (OPD) yang menerapkan e-government

77.18% 3,094,762,000

1 Pengelolaan Webisite Kota Pontianak

Jumlah konten pembangunan Kota Pontianak

12 Konten

91,110,000.00

Seksi Telematika dan E-Governent

2 Monitoring Layanan e-Kecamatan dan e-Kelurahan

Jumlah wibesite kecamatan dan kelurahan

36 Wibsite

45,100,000.00

Seksi Telematika dan E-Governent

3 Oprasional dan Maintenence Perangkat Server

Jumlah penyediaan jasa internet/astinet 6 astinet

2,255,202,000.00

Seksi Telematika dan E-Governent

4 Pelaksanaan Surveillance Kota Pontianak

Jumlah CCTV yang tersedia

20 CCTV 193,550,000.00

Seksi Telematika dan E-Governent

5 Perbaikan dan Pengantian Komponen Jaringan

Jumlah OPD yang dilakukan perbaikan komponen jaringan 31 OPD

136,800,000.00

Seksi Telematika dan E-Governent

Pengadaan Ruang Server dan Kelengkapanya

Jumlah ruang server yang representatif

1 unit 373,000,000.00

Seksi Telematika dan E-Governent

2. Program Penguasaan Serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu

98.95% 2,505,792,480.00

1 Peningkatan dan pengembangan LPSE Kota Pontianak

Jumlah OPD yang melaksanakan LPSE 31 OPD

63,190,000.00

Seksi Layanan Pengadaan Secara

Elektronik

2 Oprasional LPSE Kota Pontianak Jumlah dokumen pengelolaan LPSE Kota Pontianak 1 Dok

276,979,000.00

Seksi Layanan Pengadaan Secara

Elektronik

3 Verifikasi Penyedia dan Pra Katalog Daerah

Jumlah Dokumen penyusunan E-Katalog barang dan jasa 2 Dok

99,548,240.00

Seksi Layanan Pengadaan Secara

Elektronik

4 Oprasional Pontive Center Kota Pontianak

Jumlah laporan warga yang di tindak lanjuti 237 lap

435,573,880.00

Seksi Pusat Layanan Pengaduaan

5 Pengadaan Peralatan dan Aplikasi Pontive Center

Jumlah peralatan dan aplikasi 3 Unit

1,045,300,000.00

Seksi Pusat Layanan Pengaduaan

6 Bimbingang dan Pelatihan Aplikasi Pontive Center

Jumlah pelaksanaan bimtek aplikasi pontive center 1 kali

44,061,360.00

Seksi Pusat Layanan Pengaduaan

7 Evaluasi Laporan Pengadaan Pontive Center

Jumlah dokukmen evaluasi pontive center 2 dok

65,580,000.00

Seksi Pusat Layanan Pengaduaan

8 Pelaksanaan Smart City Kota Pontianak

Jumlah dokumen smart city Kota Pontianak 2 Dok

392,900,000.00

Seksi Pusat Layanan Pengaduaan

9 Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi Pontive center

Jumlah aplikasi pontive center

4 Aplikasi

82,660,000.00

Seksi Pusat Layanan Pengaduaan

3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan 85.00%

728,195,000.00

1 Pembinaan dan Pengawasan Jasa Telekomunikasi

Jumlah jasa telekomunikasi yang dilakukan pengawasan 98 Jasa

titipan 51,200,000.00

Seksi Pelayanan Informasi, Dokumentasi

dan Publikasi

2 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Jumlah menara yang dilakukan pengawasan 12

bulan/ 195

menara

57,960,000.00

Seksi Pelayanan Informasi, Dokumentasi

dan Publikasi

3 Pelaksanaan Diseminasi Informasi dan Partisipasi Pameran/Expo

Jumlah media dalam menyampaikan informasi pembangunan

4 Media 218,299,000.00

Seksi Pelayanan Informasi, Dokumentasi

dan Publikasi

4 Perlombaan film Pendek Kebijakan Pemerintah

Jumlah film pendek yang tersedia 3 film

65,700,000.00

Seksi Pengolahan Informasi dan

Persandian

5 Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 6

KIM/Kec 117,316,000.00

Seksi Pengolahan Informasi dan

Persandian

6 Pengumpulan dan Pengolahan Informasi Publik Opersandian

Jumlah Informasi Publik yang disampaikan 240 info

114,600,000.00

Seksi Pengolahan Informasi dan

Persandian

7 Penujang Pengumpulan dan Pengolahan Informasi Publik dan Persandian

Jumlah sarana pendukung dalam pengolahan data informasi 8 unit

103,120,000.00

Seksi Pengolahan Informasi dan

Persandian

4. Program Peningkatan Data Statistik Sektoral Kota Pontianak

Prosentase peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Kota Pontianak

98.66% 325,620,000.00

1 Updating Data Dasar Statistik Sektoral

Jumlah buku Kota Pontianak dalam angka

250 buku 166,430,000.00

Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa

Data Ekbang

2 Pengelolaan forum Data Statistik Sektoral Kota Pontianak

Telaksananya forum data Kota Pontianak

1 kali 159,190,000.00

Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa

Data Sosbud

5. Program Peningkatan Kualitas Informasi Pembangunan

Meningkatnya informasi pembangunan di Kota Pontianak 80.50%

360,790,000.00

1 Publikasi Informasi Data Sektoral Kota Pontianak

Jumlah publikasi data pembangunan Kota Pontianak

50 Kali 96,580,000.00

Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa

Data Ekbang

2 Penyusunan frofil Kota Pontianak Jumlah buku profil Kota Pontianak

100 buku 119,630,000.00

Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa

Data Sosbud

3 Satu (one) data untuk Pembagunan Jumlah data yang ter integrasi

250 D-Base

144,580,000.00

Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa

Data Ekbang

Jumlah Anggaran 8,428,137,560.00

Lampiran II Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

APD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun : Anggaran

2018

No Sasaran Indikator Kinerja

Target Kinerja Sasaran

Program & Kegiatan Indikator Kinerja Target

Output

Anggaran (Rp.) Unit Kerja OPD

Penanggung jawab

Ket

Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri

1

Tri

2

Tri

3 Tri 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Terujudnya

Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik

Persentase (%)

layanan pengaduan

masyarakat secara

online yang di

tindaklanjuti tepat

waktu

0.00% 0.00% 0.00% 65.00% I. Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran

80.00% - - - 80%

1,009,152,080

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah jasa internet/wi-fi Diskominfo

12 Bulan 3 3 3 3 36,000,000 Subag. Per-Keu

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ketersediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 3 3 3 3 133,520,000 Subag Umu-Kep

3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 3 3 3 3 89,150,000 Subag Umu-Kep

4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah ketersediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan 3 3 3 3 12,000,000 Subag Umu-Kep

5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

12 Bulan 3 3 3 3 9,213,600 Subag Umu-Kep

6 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah ketersediaan Makanan dan Minuman rapat dan tamu 12 Bulan 3 3 3 3 91,000,000 Subag Umu-Kep

7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 16 Kali 4 4 4 4 100,000,000 Subag Umu-Kep

8 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran

Jumlah ketersediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 12 Bulan 3 3 3 3 130,600,000 Subag. Per-Keu

9 Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Daerah

Jumlah Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Daerah

12 Bulan 3 3 3 3 10,000,000 Subag Umu-Kep

10 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah ketersediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 3 3 3 3 344,544,000 Subag. Per-Keu

11 Penyediaan Jasa Kebersiahan dan Pangamanan Kantor

Jumlah ketersediaan Jasa Kebersiahan dan Pangamanan Kantor

12 Bulan 3 3 3 3 53,124,480 Subag. Per-Keu

2. Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor.

Persentase Tingkat Penggunaan Sarana dan Prasarana. 83.00% - - - 83% 231,056,000

1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah ketersediaan peralatan gedung kantor 29 Unit

29

113,450,000 Subag Umu-Kep

2 Pengadaan Mebeleur Jumlah ketersediaan Mebeleur 19 Unit

19

36,130,000

3 Pemerliharaan Rutin/Berlala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah pemerliharaan Rutin/Berlala Peralatan Gedung Kantor 58 Unit

14

15

14

15 29,956,000 Subag Umu-Kep

4 Pengadaan Peralengkapan Gedung Kantor

Jumlah ketersediaan peralengkapan Gedung Kantor 14 buah

14

51,520,000 Subag Umu-Kep

3. Peningkatan Displin Aparatur Persentase Tingkat Kedisiplinan Hadir Kerja Aparatur 80.00% - - - 80%

39,120,000

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Jumlah ketersediaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 62 Stel

31

31 39,120,000 Subag Umu-Kep

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Jumlah Aparatur Yang

Mengikuti Diklat. 36.00% - - - 36% 20,000,000

1 Pendidikan dan Pelatihan Fomal Jumlah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Fomal 5 Orang

2

2

1 20,000,000 Subag Umu-Kep

2 Peningkatan

Akuntabilitas dan

Kinerja Aparatur

Nilai Evaluasi

AKIP

-

-

-

A 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Persentase Jumlah Pemenuhan Kewajiban Penyampaian Laporan Capaian Kinerja OPD 90.00% - - - 90%

50,650,000

1 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Rencana Kerja Diskominfo 3 Dok

1

2 27,150,000 Subag. Per-Keu

2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja OPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja OPD 3 Dok

2

1 23,500,000 Subag. Per-Keu

Persentase

Temuan yang

ditindak lanjuti

0.00% 0.00% 0.00% 95.00% 6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan

Persentase Jumlah Pemenuhan Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan

90.00% - - - 90%

12,300,000

1 Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Jumlah Laporan Keuangan OPD 4 Dok

1

1

1

1 12,300,000 Subag. Per-Keu

7. Peningkatan Pelayanan Prima Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kominfo

80.00% - - - 90%

17,650,000

1 Penyusunan Laporan IKM Jumlah Laporan IKM 2 Dok

1

2 17,650,000 Subag. Per-Keu

8. Pengembangan Sistem Informasi Persentase penyampaian informasi publik

80.00% - - - 80% 33,050,000

Pengelolaan Webisite Diskominfo Kota Pontianak

Jumlah Artikel pengelolaan Diskominfo Kota Pontianak. 110 artikel

27

28

28

27 33,050,000 Seksi Telematika dan

E-Governent

3 Meningkatnya

kualitas aplikasi

teknologi informasi

dan komunikasi

berbasis e-

Gavernment

Prosentase

Organisasi

Perangkat Daeah

(OPD) yang

menerapkan e-

government

0.00% 0.00% 0.00% 77,18% 1. Program Pengembangan Pengelolaan Tata Pemerintahan Berbasis E-Government

Prosentase Organisasi Perangkat Daeah (OPD) yang menerapkan e-government 77.18% - - - 77,18%

3,094,762,000

1 Pengelolaan Webisite Kota Pontianak

Jumlah konten pembangunan Kota Pontianak 12 Konten

6

3

3 91,110,000 Seksi Telematika dan

E-Governent

2 Monitoring Layanan e-Kecamatan dan e-Kelurahan

Jumlah wibesite kecamatan dan kelurahan 36 Wibsite

36

45,100,000 Seksi Telematika dan

E-Governent

3 Oprasional dan Maintenence Perangkat Server

Jumlah penyediaan jasa internet/astinet

6 astinet

2

2

1 1 2,255,202,000

Seksi Telematika dan E-Governent

4 Pelaksanaan Surveillance Kota Pontianak

Jumlah CCTV yang tersedia 20 CCTV

20

193,550,000 Seksi Telematika dan

E-Governent

5 Perbaikan dan Pengantian Komponen Jaringan

Jumlah OPD yang dilakukan perbaikan komponen jaringan 31 OPD

10

10

6

5 136,800,000 Seksi Telematika dan

E-Governent

Pengadaan Ruang Server dan Kelengkapanya

Jumlah ruang server yang representatif 1 unit

1

373,000,000 Seksi Telematika dan

E-Governent

2. Program Penguasaan Serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu 85.00% - - - 85%

2,505,792,480

1 Peningkatan dan pengembangan LPSE Kota Pontianak

Jumlah OPD yang melaksanakan LPSE

31 OPD

31 63,190,000

Seksi Layanan Pengadaan Secara

Elektronik

2 Oprasional LPSE Kota Pontianak Jumlah dokumen pengelolaan LPSE Kota Pontianak 1 Dok

1

276,979,000 Seksi Layanan

Pengadaan Secara Elektronik

3 Verifikasi Penyedia dan Pra Katalog Daerah

Jumlah Dokumen penyusunan E-Katalog barang dan jasa 2 Dok

1

1 99,548,240

Seksi Layanan Pengadaan Secara

Elektronik

4 Oprasional Pontive Center Kota Pontianak

Jumlah laporan warga yang di tindak lanjuti 237 lap

60

59

59

59 435,573,880 Seksi Pusat Layanan

Pengaduaan

5 Pengadaan Peralatan dan Aplikasi Pontive Center

Jumlah peralatan dan aplikasi 3 Unit

3

1,045,300,000 Seksi Pusat Layanan

Pengaduaan

6 Bimbingang dan Pelatihan Aplikasi Pontive Center

Jumlah pelaksanaan bimtek aplikasi pontive center

1 kali

1 44,061,360

Seksi Pusat Layanan Pengaduaan

7 Evaluasi Laporan Pengadaan Pontive Center

Jumlah dokukmen evaluasi pontive center 2 dok

1

1 65,580,000 Seksi Pusat Layanan

Pengaduaan

8 Pelaksanaan Smart City Kota Pontianak

Jumlah dokumen smart city Kota Pontianak 2 Dok

1

1 392,900,000 Seksi Pusat Layanan

Pengaduaan

9 Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi Pontive center

Jumlah aplikasi pontive center 4 Aplikasi

2

2 82,660,000 Seksi Pusat Layanan

Pengaduaan

4 Meningkatnya

peran serta masayarakat dalam

pengelolaan

informasi

pembangunan

Persentase (%)

informasi pembangunan

yang disampaikan

kepada

masyarakat

0.00% 0.00% 0.00% 85.00% 3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan 85.00% - - - 85% 728,195,000

1 Pembinaan dan Pengawasan Jasa Telekomunikasi

Jumlah jasa telekomunikasi yang dilakukan pengawasan 98 Jasa

titipan

26

24

24 24 51,200,000

Seksi Pelayanan Informasi,

Dokumentasi dan Publikasi

2 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Jumlah menara yang dilakukan pengawasan

12 bulan/ 195

menara

48

48

48

51 57,960,000

Seksi Pelayanan Informasi,

Dokumentasi dan Publikasi

3 Pelaksanaan Diseminasi Informasi dan Partisipasi Pameran/Expo

Jumlah media dalam menyampaikan informasi pembangunan 4 Media

2

2

218,299,000

Seksi Pelayanan Informasi,

Dokumentasi dan Publikasi

4 Perlombaan film Pendek Kebijakan Pemerintah

Jumlah film pendek yang tersedia 3 film

3

65,700,000 Seksi Pengolahan

Informasi dan Persandian

5 Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 6 KIM/Kec

2

1

2

1 117,316,000 Seksi Pengolahan

Informasi dan Persandian

6 Pengumpulan dan Pengolahan Informasi Publik Opersandian

Jumlah Informasi Publik yang disampaikan 240 info

60

60

60

60 114,600,000 Seksi Pengolahan

Informasi dan Persandian

7 Penujang Pengumpulan dan Pengolahan Informasi Publik dan Persandian

Jumlah sarana pendukung dalam pengolahan data informasi 8 unit

8

103,120,000 Seksi Pengolahan

Informasi dan Persandian

5 Mewujudkan

kuantitas dan

kualitas data

sektoral Kota

Pontianak

Prosentase (%)

jumlah data

sektoral yang di

mutakhirkan

setiap satu tahun.

0.00% 0.00% 0.00% 98,66% 4. Program Peningkatan Data Statistik Sektoral Kota Pontianak

Prosentase peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Kota Pontianak 98.66% - - - 98,66% 325,620,000

1 Updating Data Dasar Statistik Sektoral

Jumlah buku Kota Pontianak dalam angka 250 buku

100

150 166,430,000 Seksi Pengumpulan,

Pengolahan dan Analisa Data Ekbang

2 Pengelolaan forum Data Statistik Sektoral Kota Pontianak

Telaksananya forum data Kota Pontianak

1 kali

1 159,190,000

Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan

Analisa Data Sosbud

Prosentase (%)

OPD yang data

sektoral sudah

terintegrasi

dengan Web Kota

Pontianak

0.00% 0.00% 0.00% 80,05% 5. Program Peningkatan Kualitas Informasi Pembangunan

Meningkatnya informasi pembangunan di Kota Pontianak

80.50% - - - 80,50% 360,790,000

1 Publikasi Informasi Data Sektoral Kota Pontianak

Jumlah publikasi data pembangunan Kota Pontianak 50 Kali

12

13

14

11 96,580,000 Seksi Pengumpulan,

Pengolahan dan Analisa Data Ekbang

2 Penyusunan frofil Kota Pontianak Jumlah buku profil Kota Pontianak 100 buku

100

119,630,000 Seksi Pengumpulan,

Pengolahan dan Analisa Data Sosbud

3 Satu (one) data untuk Pembagunan Jumlah data yang ter integrasi 250 D-Base

50

100

100

50 144,580,000 Seksi Pengumpulan,

Pengolahan dan Analisa Data Ekbang

Jumlah Anggaran

8,428,137,560