rencana kerja (renja) tahun anggaran 2017 · d: \data p & e \dokumen p d e \dok 201 6\renja...

116
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

Upload: dangnhu

Post on 04-Jul-2019

224 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2017

DINAS PEKERJAAN UMUM

KABUPATEN PURBALINGGA

Page 2: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan bidang ke-PU-an sebagai bagian integral dari

pembangunan bidang – bidang lainnya di Kabupaten Purbalingga

dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu,

bertahap dan berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat yang

sejahtera, maju, mandiri, berdaya saing dan berakhlaq mulia.

Penyusunan RENJA 2017 sebagai dasar rencana kerja dan kegiatan

pada tahun 2017 mempertimbangkan segenap kekuatan dan peluang

serta kelemahan yang ada pada DPU Kabupaten Purbalingga, dengan

mengacu pada Visi dan Misi SKPD dan Pemerintah Kabupaten

Purbalingga.

Sedangkan Visi dan Misi SKPD DPU Kabupaten Purbalingga adalah :

1. VISI

Visi DPU Kabupaten Purbalingga dalam mendukung program

pembangunan pemerintah kabupaten, yaitu :

TERWUJUDNYA SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN

BIDANG PEKERJAAN UMUM YANG MANTAP, TRANSPARAN,

EFESIEN DAN EFEKTIF.

2. MISI

RENJA Tahun 2017 DPUK Purbalingga telah menetapkan misi untuk

mewujudkan VISI DPUK Purbalingga, sebagai berikut :

a. Mewujudkan pelaksanaan tugas bidang ke PU an yang

profesional, efesien, efektif dan akuntabel, transparan, aspiratif,

serta berkelanjutan dengan mengutamakan pelayanan kepada

masyarakat.

b. Mewujudkan kondisi sarana dan prasarana jalan / jembatan yang

mantap dan berfungsi maksimal melayani kebutuhan mobilisasi

barang dan penumpang guna mendorong kegiatan ekonomi

sasial masyarakat .

c. Mewujudkan kondisi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

lingkungan pemukiman yang mantap dan layak sesuai dengan

Page 3: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 2

tata ruang dan tata bangunan yang serasi, tertib, sehat dan aman

di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan.

d. Mewujudkan sarana dan prasarana pengairan yang mantap dan

berfungsi maksimal melayanai kebutuhan masyarakat akan air

irigasi serta memelihara kelancaran dan ketertiban

pendayagunaan sumber daya air.

e. Mewujudkan kawasan perkotaan, kawasan perdagangan umum,

kawasan transit transportasi umum dan kawasan olah raga /

hiburan umum dan kawasan pertamanan serta hutan kota yang

tertib, bersih, sejuk, indah dan nyaman.

f. Mewujudkan ketersediaan fasilitas penerangan jalan umum dan

membantu penyelenggaraan, pengembangan dan pengendalian

pengelolaan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral, air

bawah tanah, migas dan ketenagalistrikan secara efektif dan

efisien.

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja

1. Maksud dari Rencana Kerja Tahun 2017 DPU Kabupaten

Purbalingga merupakan Dokumen Rencana Kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur DPU Kabupaten

Purbalingga sebagai penjabaran RENSTRA untuk mencapai Visi dan

Misi yang ditetapkan.

2. Tujuan dari Rencana Kerja 2017 DPU Kabupaten Purbalingga

adalah memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan pada tahun

2017 yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran DPU Kabupaten

Purbalingga sehingga diharapkan dapat tercapainya Visi dan Misi

DPU Kabupaten Purbalingga dan mendukung seluruh Program

Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.

3. Landasan Penyusunana Rencana Kerja (RENJA)

Landasan penyusunan RENJA 2017 adalah :

a) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

b) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Page 4: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 3

c) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008;

e) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 1 Tahun 2005

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Kabupaten Purbalingga ;

f) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 1 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Purbalingga ;

g) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 13 Tahun 2010

tentang Sturktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten

Purbalingga;

h) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 tahun 2015

tanggal 29 Desember 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016;

i) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 110 tahun 2015 tanggal 30

Desember 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah tahun 2016;

j) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 113 tahun 2015 tanggal 31

Desemberi 2015 tentang Pedoman Penatausahaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun

2016;

C. SISTEMATIKA ..........

Page 5: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 4

C. Sistematika Penulisan RENJA 2017 ini disusun dengan sistematika:

I. PENDAHULUAN.

a. Latar Belakang

b. Maksud dan Tujuan

c. Landasan Penyusunan Rencana Kerja

d. Sistematika Penulisan

II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 DAN TARGET 2016

III. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2017

a. Isu Strategis

b. Tujuan dan Sasaran tahun 2017

c. Arah Kebijakan Tahun 2017

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

a. Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2017

b. Pendanaan

c. Matrik Renja

V. PENUTUP

Page 6: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 5

II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 DAN TARGET 2016

Pencapaian Kinerja kegiatan Tahun Anggaran 2015 dan target 2016

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga dapat diuraikan sebagai

berikut :

I. Indikator Capaian Kinerja Tahun 2015

A. Sekretariat

Indikator Kinerja:

1. Terpenuhinya kebutuhan sarana, bahan dan jasa kantor

2. Terlaksananya rapat rapat koordinasi

3. Tersedianya sarana prasarana kantor

4. Terpeliharanya prasarana dan sarana kantor

5. Terlaksananya diklat pegawai

6. Tersusunnya dokumen LAKIP, LKPJ, LPPD, LKD SKPD dan

Renja SKPD

7. Tersusunnya buku Statistik SKPD

8. Terlaksananya operasional Alat Berat

9. Terkelolalnya kegiatan UPTD :

a. UPTD I

b. UPTD II

c. UPTD III

d. UPTD IV

Capaian kinerja kegiatan:

a. Program Penguatan kelembagaan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran

Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah tersedianya

Honor PNS, ATK, alat listrik & elektronik, benda pos, peralatan

kebersihan, bendera / umbul-umbul, Listrik, air, Telepon, surat

kabar, cetak, penggandaan, belanja sewa, makan minum rapat /

tamu. Alokasi anggaran Rp. 1.031.230.000,00,- realisasi Rp

725.568.753,- (70,36%). Fisik 90 % Permasalahan tidak ada

Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana memadai

2. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Page 7: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 6

Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah terlaksananya

perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 216 kali kegiatan dan

perjalanan dinas luar daerah sebanyak 37 kali kegiatan, Alokasi

anggaran Rp.65.000.000,- Realisasi Rp. 64.322.504,- (98,96%)

Fisik (100%), Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi

sarana prasarana memadai.

3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah terpeliharanya

gedung 9 unit, kendaraan roda 4 sebanyak 33 buah, kendaraan

roda 2 sebanyak 51 buah, komputer 12 unit, alat berat 15 unit,

printer 8 unit, mesin ketik 2 unit. Alokasi anggaran

Rp.1.456.407.000,- Realisasi Rp. 984.738.350,- (70,02%) Fisik

90% Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana

prasarana memadai.

4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah Tersedianya

sepeda motor 3 unit, , rak arsip 3 buah, meja kursi rapat 30

buah, notebook 2 unit, printer 4 unit. Alokasi anggaran

Rp.221.100.000,- Realisasi Rp. 211.917.000- (95,85%) Fisik

100% Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana

prasarana memadai.

5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah terlaksananya

bintek dan sosialisasi 7 kali kegiatan, Alokasi anggaran

Rp.10.000.000,- Realisasi Rp. 8.899.000,- (88,99%) Fisik 100%

Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana

prasarana memadai.

6. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja

Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah tersusunnya

dokumen LAKIP, LKPJ, LPPD, RENJA, dan LK-SKPD dan

tersedianya/terbayarnya honor tim penyusun LAKIP, LKPJ,

LPPD, RENJA, dan LK-SKPD, Alokasi anggaran Rp.8.120.000,-

Realisasi Rp. 6.587.657,- ( 81,13%) Fisik 100%, Permasalahan

tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana memadai.

7. Pengelolaan UPTD

Page 8: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 7

Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud pada 4 UPTD adalah

tersedia dan terpeliharanya sarpras kantor berupa : ATK, alat

listrik & elektronik, perlatan kebersihan & bahan pembersih,

bahan perlengkapan kerja, penggandaan, pemeliharaan jaringan

irigasi, pemeliharaan bangunan / gedung, pemeliharaan

peralatan kantor, Alokasi anggaran Rp.80.000.000,- Realisasi

Rp. 78.422.050.- (98,03%) Fisik 100 % Permasalahan tidak ada

Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana memadai.

8. Operasional dan Mobilisasi Alat Berat (PAD)

Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah tersedianya

kebutuhan operasional & mobilisasi alat berat, yaitu wales 8 ton

(9 buah), wales 2,5 ton (4 buah), Vibro 1 buah, loader 1 buah,

truck trailer 1 buah, Alokasi anggaran, Rp.388.000.000,-

Realisasi Rp. 292.701.000,- (75,44%) Fisik 100 % Permasalahan

tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana mencukupi.

b. Program Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah

1. Penyusunan Buku Statistik DPU

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

tersedianya data informasi kegiatan dalam bentuk 2 Seri buku

statistik SKPD DPU. Alokasi anggaran Rp. 7.500.000,- Realisasi

Rp. 7.272.000 ,- (96.96%) Fisik 100 % Permasalahan nihil.

Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

B. Bidang Bina Marga

Indikator capaian kinerja :

* Panjang jalan kabupaten beraspal = 710,204 km

Kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik = 587,983 km

* Jumlah Jembatan = 273 bh

* Panjang Jembatan = 2.870,6 m

Uraian capaian kinerja kegiatan 2015 :

a. Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi,

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, meliputi kegiatan:

1. Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten

Page 9: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 8

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses

ekonomi yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah,

realisasi fisik sepanjang 30 km (100 %) Alokasi anggaran Rp.

3.600.401.000,- Realisasi Rp. 3.129.245.514,- (86,91%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

2. Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten Jembatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses

ekonomi yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah,

realisasi fisik sebanyak 18 buah jembatan (75%)

Alokasi anggaran Rp. 1.299.140.000,- Realisasi Rp.

1.290.734.000,- (99,35%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan volume

pekerjaan di lapangan bertambah sedangkan anggaran yang

disediakan tidak bertambah

Solusi dengan melakukan skala prioritas pekerjaan pada

lokasi-lokasi/objek yang mendesak dilakukan perbaikan dan

mengusulkan tambahan alokasi anggaran pada tahun

berikutnya

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

3. Pembangunan Jembatan Gatot Subroto Desa Karangtengah

Kec. Kertanegara Ruas Jalan Karanganyar – Karangmoncol.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses

Page 10: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 9

ekonomi yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah,

realisasi fisik (87 m x 8,6 m ) 100 %

Alokasi anggaran Rp. 10.961.412.000,- Realisasi Rp

10.960.173.250,- (99,99%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil.

Solusi nihil.

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

4. Pemeliharaan Jalan Pengadegan - Sumingkir ( lanjutan )

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya mutu ruas jalan yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.134

m x 3 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 843.089.000,- Realisasi Rp.

842.950.000,- (99,98%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

5. Pemeliharaan Berkala Jalan Bumisari – Fisik 100 % Realisasi

pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.050

x 3 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 718.474.000 ,- Realisasi Rp.

718.439.000,- (100,00%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

6. Pemeliharaan Berkala Jalan Kembangan – Karangcengis

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

Page 11: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 10

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 4.550

x 5 m(100 %)

Alokasi anggaran Rp. 4.128.977.000,- Realisasi Rp.

4.128.725.300,- (99,99%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

7. Pemeliharaan Berkala Jalan Kalikajar – Slinga – Sidanegara

(lanjutan)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.795

m x 4 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 1.093.350.000,- Realisasi Rp.

1.092.930.000,- (99,96 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

8. Pemeliharaan Draenase Jalan sekitar Pasar Sinduraja Realisasi

pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya prasarana pendukung moda trasportasi yang

nyaman guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,

realisasi fisik sepanjang 342 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 383.035.000,- Realisasi Rp.

287.761.000 ,- (75,13%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

9. Peningkatan Jalan Kembaran Wetan - Slinga

Page 12: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 11

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.182

m x 3 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 618.704.000,- Realisasi Rp.

618.673.000,- (99,99 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

10. Peningkatan Berkala Jalan Lamongan - Jatisaba – Toyareja

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 905 m

x 4m; 3m (100 %)

609.018.000,- Realisasi Rp. 516.648.000,- (84,83 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

11. Peningkatan Jalan Sinduraja – Sidareja

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 2.206

m x 3 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 769.979.000,- Realisasi Rp.

768.288.000,- (99,78 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

12. Peningkatan Jalan Pasar Sinduraja (lanjutan)

Page 13: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 12

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

tersedianya moda trasportasi yang nyaman dalam rangka

mendorong kelancaran arus barang, jasa dan aktifitas ekonomi

masyarakat yang lebih, realisasi fisik sepanjang 1.051 m x 3,5 m;

3m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 881.246.000,- Realisasi Rp. 762.568.000

(86,53 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

13. Pemeliharaan Jalan Karanganyar – Kaliori

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.950

m x 3 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 1.846.251.000,- Realisasi Rp.

1.244.956.000,- (99,85 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

14. Pembangunan Talud Jalan Karanganyar – Bobotsari Tanjakan

Karangmalang

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang168 m

(100 %)

Alokasi anggaran Rp.199.737.000,- Realisasi Rp. 197.011.000

,- (98,64 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Page 14: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 13

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

15 Pemeliharaan Berkala Jalan Sanguwatang – Danasari

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 2.265

m x 3 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 1.688.741.000,- Realisasi Rp.

1.683.708.000,- (99,70 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

16. Pemeliharaan Berkala Jalan Jingkang – Lempayan (lanjutan)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.650

m x 3 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 702.643.000,- Realisasi Rp.

702.155.000,- (99,93 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

17. Peningkatan Jalan (pelebaran dan kantong parkir) Kutabawa –

Bambangan (lanjutan)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik volumen1.650 m

x 2 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 1.002.018.000,- Realisasi Rp.

1.001.260.000,- (99,92%)

Page 15: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 14

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

18. Pemeliharaan Jalan Gondang - Sirandu

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 5.165

m x 3 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 1.905.000.000,- Realisasi Rp.

1.804.903.000 ,- (94,75 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

19. Pemeliharaan Berkala Jalan Danasari – Sirau (lanjutan)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.555

m x 2,9 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 820.522.000,- Realisasi Rp.

820.489.000,- (100,00%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

20. Pemeliharaan Berkala Jalan Karangtengah – Karangjoho –

Pangempon – Kejobong (lajutan)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.520

m x 3 m (100 %)

Page 16: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 15

Alokasi anggaran Rp. 1.126.248.000,- Realisasi Rp.

1.118.210.000,- (99,29%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

21. Penanganan jembatan kali Ranu ruas Jalan Karangtengah –

Karangjoho - Pangempon

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik volume 21 m x

4,6m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 853.668.000,- Realisasi Rp. 758.690.000

,- (88,87 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

22. Pemeliharaan Berkala Jalan Pengadegan – Pangempon

(lanjutan)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.380

m x 3,5 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 654.886.000,- Realisasi Rp.

652.794.000,- (99,68%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

23. Peningkaan Jalan Nangkod – Puntuksuruh

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

Page 17: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 16

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.366

m x 3 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 505.597.000,- Realisasi Rp.

505.494.000,- (99,98%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

24. Peningkatan Jalan Bandingan (Dukuh Kramat) – Gumiwang

(lanjutan)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 428 m

x 3 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 398.681.000,- Realisasi Rp.

300.570.000,- (75,39%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

25. Peningkatana Jalan Timbang – Langar

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 3.230

m x 3m;3,5m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 1.498.523.000,- Realisasi Rp.

1.498.479.000,- (100,00%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

26. Pemeliharaan Jalan Pasar Kemangkon (Bakulan – Panican)

Page 18: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 17

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 984 m

x 3 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 646.799.000,- Realisasi Rp.

495.510.000,- (76,61%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

27. Penigkatan Jalan Penican – Sempor Kab. Purbalingga ( lanjutan

)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 2.700

m x 3 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 5.075.000.000,- Realisasi Rp.

3.884.394.900,- (76,54%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

28. Peningkatan Jalan Kertanegara – Kalijaran (lanjutan)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.656

m x 3 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 755.716.000,- Realisasi Rp.

754.106.000,- (99,79%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Page 19: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 18

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

29. Pemeliharaan Berkala Jalan Perbatasan Karangcegak dan

Candinata (pekerjaan lanjutan)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 512 m

x 3 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 305.306.000,- Realisasi Rp.

299.815.000,- (98,20%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

30. Rehab Jalan Aspal Munjul - Kajongan - Gembong (lanjutan)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.370

m x 3 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 779.663.000,- Realisasi Rp.

779.631.000,- (100,00%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

31. Peningkaan Jalan Dukuh Surti – desa Tangkisan - Onje

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 904 m

x 2,4 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 588.009.000,- Realisasi Rp.

587.882.000,- (99,98%)

Page 20: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 19

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

32. Pemeliharaan Berkala Jalan Karangnangka – Binangun

(lanjutan)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 598 m

x 3,8 m(100 %)

Alokasi anggaran Rp. 1.566.851.000,- Realisasi Rp.

1.566.806.000,- (100,00%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

33. Pemeliharaan Berkala Jalan Perempatan Pasar Biting –

Pengalusan – Kateklawu ( lanjutan )

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi

yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik

sepanjang 880 m x 3m;3,5m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 396.400.000,- Realisasi Rp.

360.150.000,- (90,86%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

34. Pemeliharaan Berkala Jalan Tangkisan – Kalijaran (lanjutan)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

Page 21: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 20

kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi

yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik

sepanjang 824 m x 3 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 514.975.000,- Realisasi Rp.

514.942.000,- (99,99%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

35. Penyusunan DED Peningkatan Jalan Serayularangan –

Serayukaranganyar – Lambur – Bobotsari

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

tersedianya Dokumen DED Peningkatan Jalan Serayularangan –

Serayukaranganyar – Lambur – Bobotsari guna meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat khususnya tersedianya moda

trasportasi yang nyaman guna mendorong kelancaran arus

barang dan jasa, realisasi fisik 1 paket dokumen (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 73.825.000,- Realisasi Rp. 69.180.000,-

(93,71%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

36. Pemeliharaan Berkala Jalan Kertanegara Gemuruh –

Karangklesem (lanjutan)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi

yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik

sepanjang 2.072 m x 3,5 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 1.076.180.000,- Realisasi Rp.

1.076.135.000,- (100,00%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Page 22: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 21

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

37. Peningkatan Jalan Pasunggingan – SMP 3 Pengadegan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi

yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik

sepanjang 1.400 m x 2,5m; 3m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 935.814.000,- Realisasi Rp.

935.777.000,- (100,00%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

38. Peningkatan Jalan Jalur Tumanggal – Tegalpingen – tetel ( jalur

utara )

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi

yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik

sepanjang 2.923 m x 3 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 1.374.282.000,- Realisasi Rp.

1.374.246.000,- (100,00%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

39. Pembangunan Jembatan Sungai Nyolek Pasunggingan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi

Page 23: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 22

yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik

sepanjang 6 m x 5 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 324.417.000,- Realisasi Rp.

307.699.000,- (94,85%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

40. Pemeliharaan Jalan Kalikabong – Kedungmenjangan / Soekarno

Hatta ( lanjutan )

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi

yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik

sepanjang 3.137 m x 7 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp.1.939.641.000 ,- Realisasi Rp.

1.755.917.000,- (90,53%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

41. Pengaspalan Jalan Perumahan Bojong

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjan jalan

605 m x 3,5 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 434.777.000,- Realisasi Rp.

338.714.000,- (77,91%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

Page 24: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 23

42. Peningkatan Jalan Hartono (bekas pasar) dan Rehabilitasi

Draenase Lingkungan Gang Panca Kelurahan Purbalingga Lor

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi

yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik 530

m x 2,6 m; 2,7m; 3,8m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 414.801.000,- Realisasi Rp.

413.607.000,- (99,71%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

43. Pemeliharaan Berkala Jalan Gunung Padang Kandanggampang

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi

yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik

sepanjang 676,5 m x 4m; 261m x 4m; 235m x 2,6m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 441.370.000,- Realisasi Rp.

390.405.000,- (88,38%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

44. Peningkatan Jalan Sumampir (masjid Sumampir) - Tanalum

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya material untuk moda trasportasi yang nyaman guna

mendorong kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik

sepanjang3.540 m x 3 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 2.065.696.000,- Realisasi Rp.

2.062.519.500,- (99,70%)

Page 25: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 24

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

45. Peningkatan Jalan Pekiringan – Wanogara Kulon – Bantarbarang

(lanjutan)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.630

m x 5,5 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 2.251.325.000,- Realisasi Rp.

2.250.932.000,- (99,98%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

46. Pembangunan Jembatan Bantarbarang – Sumingkir Kab.

Purbalingga

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik volume panjang

jembatan 64 m x 4 m dan jalan dengan volume 1.529 m x 3 m

(100 %)

Alokasi anggaran Rp. 11.523.679.000,- Realisasi Rp.

10.963.677.000,- (95,14%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

47. Pemeliharaan Berkala dan Pembangunan Jalan Wirasaba –

Kemojing (melintang run way Lanud Wirasab)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

Page 26: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 25

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang

BATAL (0 %)

Alokasi anggaran Rp. 000,- Realisasi Rp. 000- (00.%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dipending

Solusi diusulkan TA berikutnya

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan nihil

48. Pemeliharaan Berkala Jalan Karanggintung – Sirau

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 3.400

x 3 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 2.579.194.000,- Realisasi Rp.

2.578.640.795,- (99,71%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

49. Pemeliharaan Berkala Jalan Pekiringan – Tajug

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 595 m

x 3,5 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 315.481.000,- Realisasi Rp.

306.604.000,- (97,19%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

50. Peningkatan Jalan Bantarbarang – Wlahar - Tumanggal

(lanjutan)

Page 27: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 26

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang

2.550m x 3 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 846.392.000,- Realisasi Rp.

846.360.000,- (100,00%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

51. Peningkatan Jalan Tujungmuli – Panusupan (Dukuh Tipar)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 672 m

x 3 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 499.511..000,- Realisasi Rp.

426.808.000,- (85,45%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

52. Pemeliharaan Berkala Jalan Penolih – Pasunggingan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi

yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik

sepanjang 1.625 m x 3 m; 3,5 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 802.109.000,- Realisasi Rp.

802.032.000,- (99,99%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Page 28: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 27

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

53. Penanganan Jembatan Bagian Bawah Sungai Pekacangan Ruas

Jalan Timbang – Kejobong

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik volume 10 m x 13

m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 298.777.000,- Realisasi Rp.

292.108.000,- (97,77%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

54. Pemeliharaan Berkala Jalan Tlahab Lor – Bayeman

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 997,7

m x 2,7 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 302.226.000,- Realisasi Rp.

228.736.000,- (75,68%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

55. Fasilitasi Penyusunan Progam Laik Jalan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya dokumen perencanaan program laik jalan guna

mendukung moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik 1 paket dokumen

(100 %)

Page 29: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 28

Alokasi anggaran Rp. 470.305..000,- Realisasi Rp. 2.645.000,-

(33,78%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

56. Pemeliharaan Berkala Jalan Karangtengah – Langkap (lanjutan)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 5.005

m x 3, 3 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 1.124.120..000,- Realisasi Rp.

1.124.111.000,- (100,00%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

57. Peningkatan Jalan Pos Bambangan – Pos 1 Gunung Slamet

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa untuk jalur evakuasi bencana,

realisasi fisik sepanjang 350 m x 4 m (100%)

Alokasi anggaran Rp. 609.377.000,- Realisasi Rp.

608.624.000,- (99,88%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

58. Pemeliharaan Berkala Jalan Wirakarya

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi

Page 30: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 29

yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik

sepanjang 251 m x 3 m (100%)

Alokasi anggaran Rp. 115.143.000,- Realisasi Rp.

112.897.000,- (98,05%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

59. Pemeliharaan Berkala Jalan Kopral Tanwir (lanjutan)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi

yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik 488

m x 6 m (100%)

Alokasi anggaran Rp. 323.542.000,- Realisasi Rp.

266.909.000,- (82,50%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

60. Pemeliharaan Berkala Jalan Pasukan Pelajar Imam

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi

yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik 262

m x 6,5 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 252.747.000,- Realisasi Rp.

220.623.000,- (87,29%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

61. Pengadaan Alat Berat (Pekerjaan Kebinamargaan.

Page 31: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 30

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya kendaraan operaasional pendukung kegiatan rutin

kebinamargaan dalam rangka mewujudkan moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,

realisasi fisik 2 pick up, 1 pick up + pengolah aspal (75 %)

Alokasi anggaran Rp. 4.792.368.000,- Realisasi Rp.

1.036.651.975,- (21,63%)

Permasalahan : 1 truk operasaional gagal dibeli/putus kontrak

pengadaan

Solusi : Diajukan pada TA berikutnya

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

62. Pembangunan Jembatan Kali Gintung dukuh Limusdesa

Karangbawang (luncuran Ban Gub)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi

yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik

sepanjang 43,92 m x 6 m (100%)

Alokasi anggaran Rp. 4.200.000.000,- Realisasi Rp.

3.536.306.900,- (84,20%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

63. Pemeliharaan Berkala Jalan Gunung Korakan Kalikabong Kec.

Kalimanah

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.026

m x 2,6m; 4m (100%)

Page 32: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 31

Alokasi anggaran Rp. 445.000.000,- Realisasi Rp.

354.252.000,- (79,61 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

64. Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Banjarkerta Kec. Karanganyar

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.055

m x 3 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 441.676.000,- Realisasi Rp.

440.580.000,- (99,75 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

65. Pemeliharaan Berkala Jalan Tumangal – Sidareja

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik 1.112 m x 3 m

(100%)

Alokasi anggaran Rp. 444.083.000,- Realisasi Rp.

392.175.000,- (88,31 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

66. Pemeliharaan Berkala Jalan Sidareja – Tetel

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

Page 33: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 32

kelancaran arus barang dan jasa,realisasi fisik sepanjang 92,5 m

x 3 m (100%)

Alokasi anggaran Rp. 199.951.000,- Realisasi Rp.

198.541.000,- (99,29%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

67. Pemeliharaan Berkala Jalan Lamuk – Sokanegara

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.237

m x 3,5 m (100%)

Alokasi anggaran Rp. 682.121.000,- Realisasi Rp.

651.703.450,- (95,54 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

68. Pemeliharaan Berkala Jalan Palumutan – Senon

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.566

m x 3 m (100%)

Alokasi anggaran Rp. 593.800.000,- Realisasi Rp.

505.204.000,- (85,08 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

69. Pemeliharaan Berkala Jalan Watutumpang– Karanglo

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

Page 34: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 33

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.584

m x 2,5m; 3m (100%)

Alokasi anggaran Rp. 726.562.000,- Realisasi Rp.

684.216.000,- (94,17%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

70. Peningkatan Jalan Sindang – Kaliori

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 550 m

x 3 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 399.437.000,- Realisasi Rp.

343.788.000,- (86,07 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

71. Perbaikan Jalan Ambles pada Ruas Jalan Pagerandong –

Selakambang

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 155 m

x 4 m (100%)

Alokasi anggaran Rp. 408.672.000,- Realisasi Rp.

323.721.000,- (79,21%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

72. Perbaikan Jembatan Selakambang – Sidareja

Page 35: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 34

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik volume 12,10 m x

4 m (100%)

Alokasi anggaran Rp. 419.298.000,- Realisasi Rp.

343.706.000,- (81,97 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

73. Peningkatan Jalan Arenan (Dukuh Sambeng) – Kaligondang

(lanjutan)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa realisasi fisik sepanjang 550 m

x 3 m (100%)

Alokasi anggaran Rp. 323.725.000,- Realisasi Rp.

268.082.000,- (82,81 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

74. Peningkatan Jalan S Parman – Penambongan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 885,7

m x 2,7 m (100%)

Alokasi anggaran Rp. 484.500.000,- Realisasi Rp.

413.862.000,- (85,42 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Page 36: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 35

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

75. Pemeliharaan Berkala Jalan Kelurahan Karangmanyar

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi

yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik

sepanjang 305,8 m x 3 m (100%)

Alokasi anggaran Rp. 270.952.000,- Realisasi Rp.

245.475.000,- (90,60 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

76. Penyelesaian Kegiatan Bidang Kebinamargaan (luncuran)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

terselesaikannya kegiatan bidang Kebinamargaan tahun 2014,

realisasi fisik 1 paket (100%)

Alokasi anggaran Rp. 318.646.000,- Realisasi Rp.

316.184.400,- (99,23 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

77. Penyusunan DED Jalan Bancar – Kecombron Ruas Jalan

Kalikajar – Pagembrungan Realisasi pelaksanaan program dan

kegiatan dimaksud yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya dokumen perencanaan guna

mendukung terwujudnya moda trasportasi yang nyaman guna

mendorong kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik 1

dokumen perencanaan (100%)

Alokasi anggaran Rp. 52.500..000,- Realisasi Rp. 48.875.000,-

(93,10 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Page 37: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 36

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

78. Pelebaran Jembatan sungai Ponggawa Ruas Jalan Prigi –

Purbayasa

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 0 m (0

%)

Alokasi anggaran Rp. 400.000.000,- Realisasi Rp. 8.092.000,-

(2,02%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Gagal lelang,

hanya dilaksanakan perencanaannya saja

Solusi diajukan pada TA berikutnya

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

79. Penanganan Pasca Longsor Jalan Tunjungmuli – Panusupan di

desa Panusupan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 85,5 m

(100 %)

Alokasi anggaran Rp. 200.000.000,- Realisasi Rp.

199.443.000,- (99,72%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

80. Pembangunan Talud dan Pelengkap Jalan Ruas Jalan Rajawana

– Panusupan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

Page 38: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 37

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 0 m (0

%)

Alokasi anggaran Rp. 750.000.000,- Realisasi Rp. 13.661.200,-

(1,82 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Gagal lelang,

hanya dilaksanakan perencanaannya saja

Solusi diajukan pada TA berikutnya

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

81. Pemeliharaan Berkala Jalan Kembangan – Penican

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 3.578

m x 6 m (100%)

Alokasi anggaran Rp. 4.000.000.000,- Realisasi Rp.

3.946.977.314,- (98,45 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

82. Pemeliharaan Berkala Jalan Toyareja – Jatisaba

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi

yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik

sepanjang 4.274,5 m x 3 m ( 100%)

Alokasi anggaran Rp. 1.959.206.000,- Realisasi Rp.

1.956.921.000,- (99,88 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

83. Pemeliharaan Berkala Jalan Tujungmuli – Panusupan

Page 39: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 38

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 2.535

m x 3 m (100%)

Alokasi anggaran Rp. 1.755.656.000,- Realisasi Rp.

1.750.155.000,- (99,69 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

84. Peningkatan Jalan Meri – Karangcegak Kec. Kutasari (lanjutan)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 100 m

x 3 m (100%)

Alokasi anggaran Rp. 170.000.000,- Realisasi Rp.

169.594.000,- (99,76%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

85. Pemeliharaan Berkala Jalan Baleraksa – Kramat Kec.

Karangmoncol

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 2.648

m x 3 m (100%)

Alokasi anggaran Rp. 1.214.828.000,- Realisasi Rp.

1.209.263.000,- (99,54 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Page 40: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 39

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

86. Pemeliharaan Berkala Jalan Tamansari – Tajug

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.667

m x 3 m (100%)

Alokasi anggaran Rp. 946.600.000,- Realisasi Rp.

938.368.000,- (99,13%)

Permasalahan : Nihil

Solusi : Nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi.

87. Pemeliharaan Berkala Jalan Pekiringan – Tajug (lanjutan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 360 m

x 3,5 m (100%)

Alokasi anggaran Rp. 190.000.000,- Realisasi Rp.

189.993.000,- (100,00 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

88. Pemeliharaan Berkala Jalan Walik – Karanggambas

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 3.125

m x 3,5m; 4m (100%)

Alokasi anggaran Rp. 2.179.780.000,- Realisasi Rp.

2.153.574.000,- (98,80 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Page 41: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 40

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

89. Pemeliharaan Berkala Jalan Bojong – Mrebet

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 117 m

x 3,5 m (100%)

Alokasi anggaran Rp. 367.712.000,- Realisasi Rp.

314.280.000,- (85,47 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

90. Pemeliharaan Berkala Jalan Tipar – Tujungmuli

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 672 m

x 3 m (100%)

Alokasi anggaran Rp. 500.000.000,- Realisasi Rp.

422.069.000,- (84,41%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

91. Peningkatan Jalan Limbangan (Kutawis) – Pingit

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.336

m x 3 m (100%)

Alokasi anggaran Rp. 760.000.000,- Realisasi Rp.

701.299.000,- (92,07 %)

Page 42: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 41

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

92. Peningkatan Jalan Dukuh Celeleng Kelurahan Wirasana

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.690

m x 3 m (100%)

Alokasi anggaran Rp. 848.000.000,- Realisasi Rp.

847.200.000,- (99,91 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

93. Peningkatan Jalan Karangpinggir – Bukateja

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.494

m x 3m; 3,5 m (100%)

Alokasi anggaran Rp. 959.500.000,- Realisasi Rp.

957.154.000,- (99,57%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

94. Peningkatan Jalan Binangun – Cipaku

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 4.069

m x 3 m(100%)

Page 43: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 42

Alokasi anggaran Rp. 1.698.000.000,- Realisasi Rp.

1.695.374.000,- (99,73%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

95. Peningkatan Jalan Tlahab Kidul – Tlahab Lor

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi

yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik

sepanjang 1.680 m 3 m (100%)

Alokasi anggaran Rp. 848.000.000,- Realisasi Rp.

845.783.000,- (99,56%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

96. Pemeliharaan Berkala Jalan Toyareka – Purwasar

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 670.9

m x 4 m (100%)

Alokasi anggaran Rp. 1.880.805.000,- Realisasi Rp.

1.871.020.000,- (99,48%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

97. Pemeliharaan Berkala Jalan Gambarsari – Jetis

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

Page 44: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 43

kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi

yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik

sepanjang 1.269,7 m x 3,5 m (100%)

Alokasi anggaran Rp. 1.312.019.000,- Realisasi Rp.

1.308.833.000,- (99,76%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

98. Pemeliharaan Berkala Jalan Gumiwang - Sokanegara

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi

yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik

sepanjang 1.972 m x 2m; 2,5m; 3m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 1.005.726.000,- Realisasi Rp. .

996.873.000,- (98,98%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

99. Peningkatan Jalan Dagan – Palumbungan Wetan – Karangtalun

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.752

m x 3 m (100%)

Alokasi anggaran Rp. 1.045.610.000,- Realisasi Rp.

974.307.000,- (93,18 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

Page 45: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 44

100. Rehabilitasi Jembatan Ruas Jalan gambarsari – Karangtengah

Kec. kemangkon

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi

yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik

sepanjang 0 m (0%)

Alokasi anggaran Rp. 550.000.000,- Realisasi Rp. 10.048.700,-

(1,83 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Gagal lelang,

hanya pekerjaan perencanaan saja

Solusi diajukan pada TA berikutnya

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan tidak memadahi

101. Peningkatan Jalan Krenceng - Kejobong

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi

yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik

sepanjang 1.128,5 m x 3m (100%)

Alokasi anggaran Rp. 508.325.000,- Realisasi Rp.

470.750.000,- (92,61 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

102. Peningkatan Jalan Sinduraja – Gambiran – Penulih Kec.

Kaligondang

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

Page 46: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 45

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 1.373

m x 3 m (100%).

Alokasi anggaran Rp. 656.500.000,- Realisasi Rp.

654.187.000,- (99,65 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

103. Rehabilitasi Jembatan Sungai Kedungnini dusun Kotakamba

desa Onje Kec. Mrebet

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi

yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik

volume 20 m x 1,8 m (100%)

Alokasi anggaran Rp. 300.000.000,- Realisasi Rp.

250.634.000,- (83,54%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

104. Peningkatan Jalan Karangmanyar – Kalikabong

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi

yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik

sepanjang 305, 5 m x 3 m (100%)

Alokasi anggaran Rp. 210.00.000,- Realisasi Rp. 209.573.000,-

(99,80%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

Page 47: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 46

105. Pemeliharaan Berkala Jalan Kedungwuluh – Padamara

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi

yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik

sepanjang 2.600 m x 4 m (100%)

Alokasi anggaran Rp. 1.380.000.000,- Realisasi Rp.

1.344.068.000,- (97,40 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

106. Pembangunan Draenase jalan Raya Kejobong (depan Terminal)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi

yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik

sepanjang 180 m (100%)

Alokasi anggaran Rp. 100.000.000,- Realisasi Rp. 99.779.000,-

(99,78%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

107. Pembangunan Talud Jalan Bojongsari – Karangbanjar

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya prasarana penunjang moda trasportasi yang nyaman

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik

sepanjang 294 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 200.000.000,- Realisasi Rp.

199.751.000,- (99,88 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Page 48: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 47

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

108. Pembangunan Talud Jalan Kabupaten depan Balai Desa

kedungjati

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya prasarana penunjang moda trasportasi yang nyaman

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik

sepanjang 104 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 150.000.000,- Realisasi Rp. 149.895.000

,- (99,93%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

109. Peningkatan Jalan Pasar Grumung (Palumutan) – Bokol Kec.

Kemangkon

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang1.146

m x 3 m (100%)

Alokasi anggaran Rp. 402.000.000,- Realisasi Rp.

301.107.000,- (74,90%)

Permasalahan : Nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

110. Peningkatan Jalan Penaruban – Sempor – Kaligondang

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 3.695

m x 3 m (100%)

Page 49: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 48

Alokasi anggaran Rp. 1.218.000.000,- Realisasi Rp.

1.213.767.000,- (99,65%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi.

111. Peningkatan Jalan Larangan – Pangempon Kec. pengadegan (

Lanjutan )

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 573 m

x 3 m (100%)

Alokasi anggaran Rp. 548.000.000,- Realisasi Rp.

544.078.000,- (99,28 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

112. Peningkatan Jalan Larangan Puntuk suruh

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi

yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik

sepanjang 526,5 m x 3 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 294.000.000,- Realisasi Rp.

238.726.000,- (81,20%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

113. Peningkatan Jalan Metenggeng – Karangcegak

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

Page 50: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 49

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik sepanjang 2.509

m x 4 m (100%)

Alokasi anggaran Rp. 1.349.500.000,- Realisasi Rp.

1.343.582.000,- (99,40 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

114. Peningkatan Jalan Kucel – Cipaku Kec. Mrebet

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi

yang lebih merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik

sepanjang 2.305 m x 3m; 3,5 m (100%)

Alokasi anggaran Rp. 1.496.000.000,- Realisasi Rp.

1.491.287.000,- (99,55 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

115. Peningkatan Jalan Langkap – Karangtengah Kec. Kertanegara

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik 656,5 m x 3,3 m

(100%)

Alokasi anggaran Rp. 378.000.000,- Realisasi Rp.

372.686.000,- (98,59 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

116. Peningkatan Jalan Gembong – Brobot Kec. Bojongsari

Page 51: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 50

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik 0 m (0%)

Alokasi anggaran Rp. 945.000.000,- Realisasi Rp. 19.099.500,-

(98,59 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Gagal lelang,

hanya tahap perencanaan yang diselesaikan

Solusi diajukan pada TA berikutnya

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan tidak memadahi

b. Program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana

Prasarana Wilayah

1) Pengadaan Aspal Bantuan Imbal Swadaya Masyarakat

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

tersedianya Aspal bantuan imbal swadaya masyarakt

sebanyak 330 drum.

Alokasi anggaran Rp.500.000.000,- Realisasi Rp.

431.177.000,- (86,24%) Fisik 100 % Permasalahan tidak ada

Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana memadai.

2) Fasilitasi Penatausahaan Bantuan Imbal Swadaya

Masyarakat.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terwujudnya dukungan tertib administrasi penatausahaan

kegiatan Bantuan Imbal Swadaya Masyarakat. Alokasi

anggaran Rp.50.000.000,- Realisasi Rp. 9.873.000,- (19,75 %)

Fisik 100 % Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi

sarana prasarana memadai.

c. Program Catur Tertib Pertanahan

15. Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk

Kepentingan Umum

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya prasarana moda trasportasi yang

Page 52: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 51

nyaman guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,

serta membuka akses ekonomi yang lebih merata ke seluruh

daerah / wilayah,

Alokasi anggaran Rp. 1.794.620.000 ,- Realisasi Rp.

440.606.060,- (24,55%) realisasi fisik 3.307 M2 bidang

tanah.

Permasalahan : Proses koordinasi untuk pemberkasan

dokumen terkendala dengan keberadaan pemilik tanah yang

berada di luar daerah dan dokumen surat kepemilikan tanah

yang kurang lengkap

Solusi : Koordinasi intensif dengan pihak yang terkait. Perlu

persiapan yang matang jauh sebelumnya, dan jangan

bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik

C. Bidang Pengairan

Indikator Kinerja :

* Areal Irigasi Teknis : = 11.457,245 ha

* Irigasi Non Teknis = 3.746,251 ha

* Sederhana = 8.573.170 ha

* Tadah Hujan = 424,443 ha

* Bangunan bendung = 260 bh

- Baik = 35,00 %

- Sedang = 27,00 %

- Rusak = 38,00 %

* Bangunan Pembagi = 1.600 bh

- Baik = 48,00 %

- Sedang = 19,00 %

- Rusak = 33,00 %

* Bangunan Sadap = 3.173 bh

- Baik = 51,00 %

- Sedang = 22,00 %

- Rusak = 27,00 %

Uraian capaian kinerja kegiatan 2015 :

Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi,

Pemeliharaan Sarana Prasarana Irigasi

Page 53: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 52

1) Pemeliharaan Rutin Irigasi se-Kabupaten Purbalingga

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya sarana prasarana irigasi yang mantap guna

meningkatkan produksi pertanian dan tanaman pangan untuk

mewujudkan katahanan pangan ke seluruh daerah/wilayah,

dengan volume bangunan 1 buah dan saluran 2.309,6 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 800.000.000,- Realisasi Rp.

789.493.400,- (98,00%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

2) WISMP

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi yang mantap guna

meningkatkan produksi pertanian dan tanaman pangan untuk

mewujudkan katahanan pangan ke seluruh daerah/wilayah,

dengan volume saluran irigási 4 daerah irigasi yaitu : DI Rabak

pekerjaan saluran 1.330 m, DI STM pekerjaan saluran 415,70 m

dan bangunan irigasi 1 buah, DI Kalimanah pekerjaan saluran

836,2 m dan bangunan 1 buah, dan DI limpakdau (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 1.374.918.000,- Realisasi Rp.

1.205.958.300,- (87,71 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

3) Fasilitasi Komisi Irigasi

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

untuk meningkatkan pola dan tata tanam yang mantap kepada

petani, guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman

Page 54: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 53

pangan untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah,1 paket (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 30.000.000,- Realisasi Rp. 26.788.950,-

(89,30 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

4) Fasilitasi Program WISMP

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk mendukung program WISMP dalam meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan produksi

pertanian dan tanaman pangan untuk mewujudkan katahanan

pangan ke seluruh daerah/wilayah, 2 daerah irigasi yaitu : DI

Larangan I panjang saluran 256,5 m bangunan 1 buah dan DI

larangan II panjang saluran 284,70 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 450.000.000,- Realisasi Rp.

438.816.800,- (97,51%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

5) Pembangunan Irigasi Kali Weran desa Karangtalun Kec.

Bobotsari

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

untuk meningkatkan saluran irigasi yang mantap kepada petani,

guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman pangan

untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan bangunan3 buah, saluran irigasi 115 m

(100 %)

Alokasi anggaran Rp. 150.000.000,- Realisasi Rp.

149.750.000,- (99,83 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Page 55: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 54

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

6) Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Metenggeng Kec.

Bojongsari

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi yang mantap kepada

petani, guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman

pangan untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan bangunan air 2 buah , saluran irigasi 530

m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 402.500.000,- Realisasi Rp.

275.685.750,- (68,49%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

7) Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Waluh II Kec.

Karangmoncol

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi yang mantap kepada

petani, guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman

pangan untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan bangunan air 1 buah , saluran irigasi 54

m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 218.500.000,- Realisasi Rp.

172.105.750,- (78,77 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

8) Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Tramggulasih Kec.

Kalimanah

Page 56: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 55

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi yang mantap kepada

petani, guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman

pangan untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan bangunan air 1 buah , saluran irigasi 300

m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 126.500.000,- Realisasi Rp.

125.388.575,- (99,12%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

9) Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Cangkring II Kec.

Karanganyar

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi yang mantap kepada

petani, guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman

pangan untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan bangunan air 1 buah , saluran irigasi 65

m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 353.050.000,- Realisasi Rp.

246.303.000,- (69,55%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

10) Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Suro Kec.

Karangmoncol

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi yang mantap kepada

petani, guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman

pangan untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

Page 57: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 56

daerah/wilayah, dengan bangunan air 3 buah , saluran irigasi

608,30 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 353.050.000,- Realisasi Rp.

257.741.000,- (73,00 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

11) Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Silompong Kec.

Kertanegara

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi yang mantap kepada

petani, guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman

pangan untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan bangunan air 1 buah , saluran irigasi 429

m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 353.050.000,- Realisasi Rp.

245.405.000,- (69,51 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

12) Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Kedungarus Kec.

Padamara

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi yang mantap kepada

petani, guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman

pangan untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan bangunan air 1 buah , saluran irigasi

423,10 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 433.780.000,- Realisasi Rp.

303.642.250,- (70,00 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Page 58: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 57

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

13) Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Kleang

Kec. Bojongsari

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi yang mantap kepada

petani, guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman

pangan untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan bangunan air 1 buah , saluran irigasi 379

m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 302.680.000,- Realisasi Rp.

211.027.000,- (69,72%)

Permasalahan dalam pelaksanaan nihil

Solusi nihil

14) Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Benda Kec.Mrebet

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi yang mantap kepada

petani, guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman

pangan untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan saluran irigasi 301,75 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 115.000.000,- Realisasi Rp.

113.933.900,- (99,07%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

15) Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Makam Kec.

Padamara

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi yang mantap kepada

petani, guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman

Page 59: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 58

pangan untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan bangunan air 2 buah , saluran irigasi

523,7 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 460.000.000,- Realisasi Rp.

319.260.250,- (69,40%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

16) Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Sitangkil Kec.

Rembang

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi yang mantap kepada

petani, guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman

pangan untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan bangunan air 2 buah , saluran irigasi 780

m, (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 289.700.000,- Realisasi Rp.

328.991.250,- (71,52 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

17) Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Patrawangsa Kec.

Bobotsari

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi yang mantap kepada

petani, guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman

pangan untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan bangunan air 2 buah , saluran irigasi

150 m, (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 241.500.000,- Realisasi Rp.

167.246.150,- (69,25 %)

Page 60: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 59

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

18)Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Tirtayasa Kec. Mrebet

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi yang mantap kepada

petani, guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman

pangan untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan bangunan air 1 buah , saluran irigasi

209,51 m, (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 264.500.000,- Realisasi Rp.

198.527.750,- (75,06 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

19) Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Karangjengkol Kec.

Kutasari

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi yang mantap kepada

petani, guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman

pangan untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan bangunan air 1 buah , saluran irigasi

184,90 m, (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 133.929.000,- Realisasi Rp.

132.834.950,- (99,18 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

20)Pengemanan Bendung Desa Gondong Kec. Kertanegara

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

Page 61: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 60

untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi yang mantap kepada

petani, guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman

pangan untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan volume bending 1 buah, pengaman

tebing 26 m dan saluran 22 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 200.000.000,- Realisasi Rp.

199.295.250,- (99,65%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

21. Penyelesaian Kegiatan Bidang Irigasi (luncuran)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

terselesaikannya kegiatan Bidang Irigasi tahun 2014 sesuai

aturan administrasi (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 24.700.000,- Realisasi Rp. 24.689.200,-

(99,96%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

22. Rehabilitasi Saluran Irigasi Karangmalang Kec. Bobotsari

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi yang mantap kepada

petani, guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman

pangan untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan volume saluran irigasi 205,60 m, (100

%)

Alokasi anggaran Rp. 150.000.000,- Realisasi Rp.

146.818.775,- (97,88 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

Page 62: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 61

23. Pembangunan Bendung Saluran Irigasi Planjan desa Selabaya

Kec. Kalimanah

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi yang mantap kepada

petani, guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman

pangan untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan bangunan air 1 buah (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 120.000.000,- Realisasi Rp.

117.379.975,- (97,82 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

24. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Daerah Jaringan Irigasi

Slinga

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

untuk meningkatkan ketersediaan air irigasi yang mantap kepada

petani, guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman

pangan untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan volume 1 paket ( 0 %)

Alokasi anggaran Rp. 20.350.000.000,- Realisasi Rp. 0,00,-

(0,00 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan kurangnya waktu

persiapan dan pelaksanaan kegiatan

Solusi diajukan pada TA berikutnya

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan kurang memadahi

25. Rehabilitasi Bendung Karangkemiri Akibat Banjir Kalijaran

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi yang mantap kepada

petani, guna meningkatkan produksi pertanian dan tanaman

Page 63: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 62

pangan untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan volume bending 1 buah (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 254.000.000,- Realisasi Rp.

197.261.475,- (77,66 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

D. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang

Indikator kinerja:

Jumlah rumah tangga bersanitasi = 80,28 %

Cakupan air besih perpipaan (Sipas ) = 49.784 SR

(90,12 %)

Menurunnya rumah tidak layak huni = 100 rumah

Uraian capaian kinerja kegiatan 2015:

a. Program Pendidikan Dasar

1) Pembangunan Gedung SD Negeri Bobotsari

Rp. 287.297.000,00,- Realisasi Rp. 277.270.000,- (96,51%)

Fisik 100 %

Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana

prasarana memadai .

b. Program Pendidikan Menengah

1) Penyempurnaan Pembangunan Gedung SMK N 3 Purbalingga

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

tersedianya prasarana penunjang SMKN 3 Pbg yang

representatif, alokasi anggaran Rp. 245.180.000,- Realisasi

Rp 195.372.500,- (79,69%) Fisik 100% Permasalahan tidak

ada Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana memadai

c. Program Penataan Lingkungan Permukiman dan

Peningkatan Kualitas Sanitasi

1. Fasilitasi Program PNPM Perkotaan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terfasilitasinya program PNPM Perkotaan bagi masyarakat.

Page 64: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 63

Alokasi anggaran Rp.32.000.000,- Realisasi Rp. 00,00,-

(00,00 %) Fisik 0 % Permasalahan tidak dilaksanakan

karena program PNPM Perkotaan dari Pusat sudah tidak ada

di tahun 2015. Solusi melakukan koordinasi dengan instansi

terkait

2. Pengembangan Jaringan Air Bersih Perdesaan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terbangunnya Jaringan Air Bersih Perdesaan, di desa

penerima PAMSIMAS dan SIPAS, alokasi anggaran

Rp.190.000.000,- Realisasi Rp. 182.121.500,- (95,85 %)

Fisik 100 % Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi

sarana prasarana memadai.

3. Fasilitasi Program PAMSIMAS

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terpenuhinya kebutuhan air bersih desa penerima program

PAMSIMAS 1 (satu) paket, alokasi anggaran Rp 63.973.000,-

Realisasi Rp. 33.202.952,- (51.90%) Fisik ... %

Permasalahan : Kegiatan berupa pemberdayaan,

penyelesaian fisik desa Pamsimas TA. 2015 hingga proses

serah terima selambat-lambatnya akhir Maret 2016

berdasarkan surat Direktur Pengembangan Sistem

Penyediaan Air Minum No. PR 01-03-50/610 tanggal 27

Nopember 2015. Solusi koordinasi dengan instansi terkait,

kondisi sarana prasarana memadai.

4. Fasilitasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (

PPIP ).

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

tersedianya infrastruktur bagi masyarakat desa 1 (satu) unit,

alokasi angaran Rp.46.630.000,- Realisasi Rp. 37.092.250,-

(79.55 %) Fisik 100 % Permasalahan tidak ada Solusi tidak

ada, kondisi sarana prasarana memadai.

5. Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat

(SLBM) Kab. Purbalingga

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

tersedianya fasilitas IPAL Komunal 6 paket, alokasi angaran

Page 65: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 64

Rp.2.188.585.000,- Realisasi Rp. 2.180.336.900,- (99,23%)

Fisik 100 % Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi

sarana prasarana memadai.

6. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana di 12

Desa Kab. Purbalingga

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

tersedianya sarana prasarana air bersih 1 paket (12 desa)

bangunan SIPAS, alokasi anggaran Rp.3.285.308.000,-

Realisasi Rp. 2.720.195.000,- (82,80 %) Fisik 100 %.

Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana

prasarana memadai.

7. Pendataan Sarana Air Minum dan Sarana Sanitasi Pedesaan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

tersedianya data sarana air minum dan sarana sanitasi

pedesaan di Kab. Purbalingga, alokasi anggaran

Rp.18.500.000,- Realisasi Rp. 0,00,- (0,00 %) Fisik 0 %

Permasalahan : Tidak dilaksanakan karena anggaran yang

disediakan tidak mencukupi. Solusi diajukan pada TA 2016

pada kegiatan Penyusunan JAKRADA (Kebijakan dan Strategi

Daerah Sistem Air Minum), kondisi sarana prasarana

memadai.

8. Pembangunan/Pemeliharaan Prasarana Lingkungan

Pedesaan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

tersedianya prasarana lingkungan pedesaan yang

representatif 5 .paket. Alokasi anggaran Rp. 370.000.000,-

Realisasi Rp. 368.462.000,- (99,58 %) Fisik 100 %

Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana

prasarana memadai.

9. Pembangunan Serambi Masjid Sayid Kuning

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

tersedianya terwujudnya serambi masjid Sayid Kuning yang

representatif, alokasi anggaran Rp.500.000.000,- Realisasi

Rp. 10.452.500,- (2,09 %) Fisik 0 % Permasalahan : Gagal

lelang, hanya terserap anggaran untuk ATK. Solusi

Page 66: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 65

dianggarkan pada TA. 2016, kondisi sarana prasarana tidak

memadai.

10. Pematangan Lahan Pemukiman Relokasi Korban Bencana

Dukuh Cikal Desa Jingkang Kec. Karangjambu.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

tersedianya Lahan Permukiman relokasi korban bencana

Dukuh Cukal desa Jingkang. Alokasi anggaran

Rp.300.000.000,- Realisasi Rp. 278.337.000,- (92,78%) Fisik

100 % Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi

sarana prasarana memadai.

11. Normalisasi Draenase Jalan Ahmad Noor Kelurahan

Purbalingga Lor

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

tersedianya draenase jalan yang normal sepanjang 546 m,

alokasi anggaran Rp.40.000.000,- Realisasi Rp. 39.900.000,-

(99,75%) Fisik 100 % Permasalahan tidak ada Solusi tidak

ada, kondisi sarana prasarana memadai.

e. Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana

Pemerintahan

1. Fasilitasi Keciptakaryaan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terfasilitasinya kelancaran Kegiatan Rutin Keciptakaryaan,

dalam bentuk pembelian ATK daln lainnya. Alokasi anggaran

Rp.66.783.000,- Realisasi Rp. 62.495.200,- (93.58 %) Fisik

95 % Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana

prasarana memadai.

2. Pembangunan Gedung Dinas Peternakan dan Perikanan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terbangunnya gedung dinas Peternakan dan Perikanan yang

representatif Alokasi anggaran Rp. 4.024.677.000,- Realisasi

Rp. 3.963.830.000,- (98,49 %) Fisik 100 %. Permasalahan

tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana memadai.

3. Pembuatan Tembok Keliling Kantor Kelurahan

Kedungmenjangan

Page 67: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 66

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terbangunnya tembok keliling Kantor Kelurahan

Kedungmenjangan. Alokasi anggaran Rp. 98.701.000,-

Realisasi Rp. 98.195.450 ,- (99,49 %) Fisik 100%.

Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana

prasarana memadai.

4. Rehabi Gedung Balai Kelurahan dan Pavingisasi Halaman

Kelurahan Bancar

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terehabnya gedung Balai Kelurahan dan pavingisasi halaman

kelurahan Bancar. Alokasi anggaran Rp. 198.308.000,-

Realisasi Rp. 190.829.900,- (96,23 %) Fisik 100 %.

Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana

prasarana memadai.

5. Perluasan Kantor Kecamatan Mrebet

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terwujudnya bangunan kantor Kecamatan Mrebet yang lebih

luas. Alokasi anggaran Rp. 447.051.000,- Realisasi Rp.

347.529.000,- (77,74 %) Fisik 100 % Permasalahan tidak

ada Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana memadai.

6. Pembangunan Pendopo Kecamatan dan Pembangunan Area

Parkir Kecamatan Kemangkon

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terbangunnya pendopo dan area parker Kecamatan

Kemangkon. Alokasi anggaran Rp. 336.977.000,- Realisasi

Rp. 333.522.000,- (98,97 %) Fisik 100 % Permasalahan

tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana memadai.

7. Pembangunan Gedung BP2KP

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terbangunnya gedung BP2KP yang representatif Alokasi

anggaran Rp. 1.112.185.000,- Realisasi Rp. 1.109.291.000,-

(99,74 %) Fisik 100 % Permasalahan tidak ada Solusi tidak

ada, kondisi sarana prasarana memadai.

8. Rehabilitasi Gedung BAZNAS Kabupaten Purbalingga

Page 68: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 67

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terehabnya gedung BAZNAS Kab. Purbalingga. Alokasi

anggaran Rp. 373.000.000,- Realisasi Rp. 349.852.950,-

(93,79 %) Fisik 100% Permasalahan tidak ada Solusi tidak

ada, kondisi sarana prasarana memadai.

9. Rehabilitasi Gedung KORPRI

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terehabnya gedung KORPRI. Alokasi anggaran Rp.

1.224.275.000,- Realisasi Rp. 1.167.347.000,- (95,35%)

Fisik 100% Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi

sarana prasarana memadai.

10. Pembangunan Depo Arsip

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terbangunnya Depo Arsio. Alokasi anggaran Rp.

639.689.000,- Realisasi Rp. 637.253.000,- (99,62 %) Fisik

100% Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi

sarana prasarana memadai.

11. Rehabilitasi Halaman Pendopo Cahyana

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terehabnya halaman Pendopo Cahyana. Alokasi anggaran Rp.

137.075.000,- Realisasi Rp. 136.949.000,- (99,91%) Fisik

100% Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi

sarana prasarana memadai.

12. Rehabilitasi Kantor Kelurahan Karangmanyar

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terehabnya kantor Kelurahan Karangmanyar. Alokasi

anggaran Rp. 200.000.000,- Realisasi Rp. 199.695.000,-

(99,85%) Fisik 100% Permasalahan tidak ada. Solusi tidak

ada, kondisi sarana prasarana memadai.

13. Penyelesaian Kegiatan Keciptakaryaan (Luncuran)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terselesaikannya Kegiatan Keciptakaryaan (Luncuran tahun

2014). Alokasi anggaran Rp. 32.540.000,- Realisasi Rp.

31.550.000,- (96,96%) Fisik 100 %. Permasalahan tidak ada

Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana memadai.

Page 69: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 68

14. Rehabilitasi Kantor Kelurahan Karangmanyar (Lanjutan)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terehabnya lanutan kantor Kelurahan Karangmanyar. Alokasi

anggaran Rp. 200.000.000,- Realisasi Rp. 194.437.000,-

(97,22%) Fisik 100 % Permasalahan tidak ada. Solusi tidak

ada, kondisi sarana prasarana memadai.

15. Pembangunan Draenase Pendopo Cahyana

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terbangunnya draenase Pendopo Cahyana. Alokasi anggaran

Rp. 200.000.000,- Realisasi Rp. 195.202.000,- (97,60%)

Fisik 100 % Permasalahan tidak ada. Solusi tidak ada, kondisi

sarana prasarana memadai.

16. Penyusunan DED Kantor Kelurahan Purbalingga Wetan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

tersusunnya DED Kantor Kelurahan Purbalingga Wetan.

Alokasi anggaran Rp. 55.000.000,- Realisasi Rp. 2.082.500,-

(3,79%) Fisik 100 % Permasalahan tidak ada. Solusi tidak

ada, kondisi sarana prasarana memadai.

17. Penyusunan DED Kantor Kecamatan Karangmoncol

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

tersusunnya DED Kantor Kecamatan Karangmoncol. Alokasi

anggaran Rp. 75.000.000,- Realisasi Rp. 1.395.000,- (1,86%)

Fisik 100 % Permasalahan tidak ada. Solusi tidak ada, kondisi

sarana prasarana memadai.

18. Penyusunan DED Kantor Kecamatan Kaligondang

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

tersusunnya DED Kantor Kecamatan Kaligondang. Alokasi

anggaran Rp. 75.000.000,- Realisasi Rp. 1.395.000,- (1,86%)

Fisik 100 % Permasalahan tidak ada. Solusi tidak ada, kondisi

sarana prasarana memadai.

e. Program Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak

1. Fasilitasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terfasilitasinya kegiatan PSPR GAKIN (1 paket) dalam bentuk

pemberdayaan, sedangkan pelaksanaan fisik oleh masyarakat

Page 70: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 69

penerima. .Alokasi anggaran Rp. 167.500.000,- Realisasi Rp.

154.443.000,- (92,20%) Fisik 100 rumah (100 %)

Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana

prasarana memadai.

E. Bidang Kebersihan

Indikator Capaian Kinerja:

* Luas Trotoar = 166.941 m2

Baik = 66 %

Sedang = 9 %

Rusak = 25 %

* Cakupan layanan persampahan = 170,70 m3/hr

* Rasio tempat pembuangan sampah = 0,00157 m3/pddk

Per satuan penduduk terlayani

Uraian capaian kinerja kegiatan 2015

a. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1. Pengelolaan TPA Banjaran

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

Terpeliharanya TPA Persampahan Desa Banjaran berupa

Pengadaan Tanah Urug, BBM, Suku Cadang dan Servis

Eskalator dan Bulldozer. Alokasi anggaran Rp.299.250.000,-

Realisasi Rp. 292.787.500 ,- (97,84%) Fisik 100 %

Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana

prasarana memadai.

2. Pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

tersedianya upah harlep, BBM & Pemeliharaan Kendaraan

Operasional Persampahan, Peralatan Kebersihan dan

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan dengan Alokasi

anggaran Rp.2.587.243.000,- Realisasi Rp. 2.286.870.782,-

(88,38%) Fisik 100% Permasalahan tidak ada Solusi tidak

ada, kondisi sarana prasarana memadai.

3. Pengadaan Am Roll Truck

Page 71: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 70

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

tersedianya kendaraan operasional persampahan Arm Roll

sebanyak (1 unit) Alokasi Anggaran Rp.371.121.000,-

Realisasi Rp. 346.221.500,- (92,79%) Fisik 100%

Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana

prasarana memadai.

4. Pengadaan Kontainer

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

tersedianya Kontainer sampah (2 unit). Alokasi anggaran

Rp.39.325.000,- Realisasi Rp. 38.964.500,- (99,08%) Fisik

100 %. Permasalahan: Nihil. Solusi. Kondisi sarana prasarana

memadai.

5. Pengadaan Tempat Sampah

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

tersedianya tempat sampah sebanyak (200 buah). Alokasi

anggaran Rp.118.714.000,- Realisasi Rp. 118.713.500,-

(100,00%) Fisik 100 % Permasalahan: Nihil. Solusi Nihil.

Kondisi sarana prasarana memadai.

6. Pengadaan Gerobag

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

tersedianya gerobag sampah sebanyak (10 unit). Alokasi

anggaran Rp.22.000.000,- Realisasi Rp. 21.850.000,-

(99,32%) Fisik 0 % Permasalahan: Nihil. Solusi Nihil. Kondisi

sarana prasarana memadai.

7. Pengadaan Dum Truck Sampah

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

tersedianya Kendaraan Operasional Persampahan Dum Truck

Sampah (2 unit). Alokasi anggaran Rp.725.000.000,- Realisasi

Rp. 675.394.500 ,- (93,16%) Fisik 100 % Permasalahan

tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana memadai.

8. Pengembangan Sarana Prasarana TPA Banjaran

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terbangunnya matras penampung sampah sebagai tanggul.

Alokasi anggaran Rp.200.000.000,- Realisasi Rp.

Page 72: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 71

199.527.000,- (99,79 %) Fisik 100 % Permasalahan tidak

ada Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana memadai.

b. Program Pengembangan dan Penataan Prasarana Perkotaan

1. Pemeliharaan Rutin Lampu-lampu Khusus Taman Kota

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terpeliharanya Lampu-lampu Khusus Taman Kota berupa

ATK, BBM dan Pelumas kendaraan operasional pemeliharaan

taman kota, Pemeliharaan Lampu-lampu taman kota se-

Kabupaten Purbalingga,Pengadaan Peralatan listrik dan

pengadaan lampu taman kota , Alokasi anggaran

Rp.260.000.000,- Realisasi Rp. 249.260.300,- (95,87%) Fisik

100% Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi

sarana prasarana memadai.

2. Pemeliharaan Rutin Taman-taman Kota, Alun-alun dan Tugu

Batas.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terpeliharanya taman kota dan tugu batas ATK, BBM dan

pelumas kendaraan operasional pemeliharaan tanki, BBM dan

pemeliharaan mesin potong rumput, pemeliharaan tanaman

dan bangunan taman kota, pengadaan bibit tanaman dan

pengadaan peralatan pertamanan dan pakaian kerja

lapangan, Alokasi anggaran Rp.275.000.000,- Realisasi Rp.

260.451.000,- (94,71%) Fisik 100% Permasalahan tidak ada

Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana memadai.

3. Pemeliharaan Trotoar Kota Purbalingga.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terpeliharanya trotoar kota purbalingga seluas 957 m2. Alokasi

anggaran Rp.200.000.000,- Realisasi Rp. 195.974.000,-

(97,99%) Fisik 100% Permasalahan tidak ada Solusi tidak

ada, kondisi sarana prasarana memadai.

4. Pembangunan Trotoar Jl Jendral Sudirman (Sisi Timur Alun-

alun)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

tertatanya trotoar Jl. Jenderal Soedirman sisi timur Alun-Alun

Page 73: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 72

yang rapi yang rapi. Alokasi anggaran Rp. 1.783.873.000,00,-

Realisasi Rp. 43.433.500,- (2,43%) Fisik 0 % Permasalahan

gagal lelang, hanya perencanaan teknis yang dikerjakan,

terlebih waktu untuk pengerjaan yang kurang. Solusi diajukan

untuk dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. kondisi

sarana prasarana tidak memadai.

5. Pemeliharaan Median Jalan Kabupaten Purbalingga

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terpeliharanya median jalan Kabupaten Purbalingga. Alokasi

anggaran Rp.250.000.000,- Realisasi Rp. 248.773.000,-.

(99,51%) Fisik 100% Permasalahan tidak ada Solusi tidak

ada, kondisi sarana prasarana memadai.

6. Pembangunan Pagar Taman Bojong

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terbangunnya pagar Taman Bojong. Alokasi anggaran

Rp.284.608.000,- Realisasi Rp. 255.950.500,- (89,93%)

Fisik 100% Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi

sarana prasarana memadai.

7. Rehabilitasi Lapak Taman Bojong dan Pagar.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terselesaikannya lapak pada RTH Bojong sebanyak 8 unit.

Alokasi anggaran Rp.276.500.000,- Realisasi Rp.

270.815.000,- (97,94%) Fisik 100% Permasalahan tidak ada

Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana memadai.

8. Penyelesaian Kegiatan Bidang Kebersihan dan Pertamanan

(luncuran) .

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terselesaikannya kegiatan pada Bidang Kebersihan dan

Pertamanan. Alokasi anggaran Rp.5.900.000,- Realisasi Rp.

00,00,- (100%) Fisik 100%. Permasalahan tidak ada Solusi

tidak ada, kondisi sarana prasarana memadai.

9. Penyempurnaan Kios Taman Bojong

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

penyempurnaan lapak RTH Bojong sebanyak 8 unit. Alokasi

anggaran Rp.150.000.000,- Realisasi Rp. 149.940.000,-

Page 74: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 73

(99,96%) Fisik 100% Permasalahan tidak ada Solusi tidak

ada, kondisi sarana prasarana memadai.

10. Pemeliharaan Hutan Kota depan SMK 3 Purbalingga

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terpasangnya pagar pada Hutan Kota. Alokasi anggaran Rp.

124.000.000,- Realisasi Rp. 123.762.000,- (99,81%) Fisik

100% Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi

sarana prasarana memadai.

11. Rehabilitasi Pagar Taman Terbuka Hijau Purbalingga Wetan.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

Terbangunnya pagar pada taman terbuka. Alokasi anggaran

Rp.123.000.000,- Realisasi. Rp. 122.902.000,- (99,92%)

Fisik 100 % Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi

sarana prasarana memadai.

F. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Indikator Capaian Kinerja:

* Rasio Elektrifitas (RE) = 82,70 %

* Jumlah desa berlistrik = 239 desa

* Persentase desa berlistrik = 100 %

* Jumlah titik lampu penerangan jalan = 4.870 titik

Uraian capaian kinerja kegiatan tahun 2015 :

a. Program Pendayagunaan dan Pengembangan Ketenagalis

trikan dan Energi Alternatif.

1. Pemasangan Lampu Solar Cell

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terpasangnya lampu Solar Cell pada tempat tertentu guna

mendukung terciptanya rasa aman dan nyaman masyarakat

Kegiatan berupa :

Pemasangan 2 titik lampu

Dengan anggaran biaya Rp. 62.609.000,- realisasi Rp.

61.872.000,- (98,82 %) Fisik 100 % Permasalahan nihil.

Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

Page 75: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 74

2. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Penaruban - Sempor

Lor - Kembaran Wetan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terpasangnya lampu Penerangan Jalan pada tempat tersebut,

guna mendukung terciptanya rasa aman dan nyaman

masyarakat

Kegiatan berupa :

Pemasangan 34 titik lampu

Dengan anggaran biaya Rp. 180.000.000,- realisasi Rp.

179.850.000,- (99,92 %) Fisik 100 % Permasalahan nihil.

Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

3. Pengadaaan Lampu Penerangan Jalan desa Beji dan

Karangbanjar

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terpasangnya lampu Penerangan Jalan pada tempat tersebut,

guna mendukung terciptanya rasa aman dan nyaman

masyarakat

Kegiatan berupa :

Pemasangan 14 titik lampu

Dengan anggaran biaya Rp. 100.000.000,- realisasi Rp.

99.865.000,- (99,87 %) Fisik 100 % Permasalahan nihil.

Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

4. Penyelesaian Kegiatan ESDM (luncuran)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

menyelesaikan administrasi kegiatan ESDM tahun 2014

Kegiatan berupa:

Penyelesaian kegiatan tahun 2014 sebanyak 2 paket

(perencanaan teknis kegiatan LPJU daerah rawan Kab.

Purbalingga dan pengawasan teknis (100%)

Dengan anggaran Rp. 5.600.000,- realisasi Rp. 0,00,- (0,00

%). (sudah diambil 2014)

5. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan desa Panusupan

Kecamatan Rembang

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terpasangnya lampu Penerangan Jalan pada tempat tersebut,

Page 76: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 75

guna mendukung terciptanya rasa aman dan nyaman

masyarakat

Kegiatan berupa :

Pemasangan 22 titik lampu.

Dengan anggaran biaya Rp. 81.000.000,- realisasi Rp.

80.940.000,- (99,93 %) Fisik 100 % Permasalahan nihil.

Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

6. Pemasangan Lampu Hias Jalan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terpasangnya Lampu Hias Jalan, guna mendukung terciptanya

keindahan, rasa aman dan nyaman masyarakat pada malam

hari.

Kegiatan berupa :

Pemasangan 5 titik lampu (hightmast)

Dengan anggaran biaya Rp. 350.000.000,- realisasi Rp.

322.950.000,- (92,27%) Fisik 100 % Permasalahan nihil.

Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

7. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Karanggambas –

Karangklesem

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terpasangnya Lampu Penerangan Jalan pada tempat tersebut,

guna mendukung terciptanya keindahan, rasa aman dan

nyaman masyarakat pada malam hari.

Kegiatan berupa :

Pemasangan 26 titik lampu

Dengan anggaran biaya Rp. 195.000.000,- realisasi Rp.

194.980.000,- (99,99 %) Fisik 100 % Permasalahan nihil.

Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

8. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Penambongan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terpasangnya Lampu Penerangan Jalan pada tempat tersebut,

guna mendukung terciptanya keindahan, rasa aman dan

nyaman masyarakat pada malam hari.

Kegiatan berupa :

Pemasangan 27 titik lampu

Page 77: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 76

Dengan anggaran biaya Rp. 197.000.000,- realisasi Rp.

196.874.000,- (99,94%) Fisik 100 % Permasalahan nihil.

Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

9. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan pada Jembatan Kedung

Ula ke Timur dan Selatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terpasangnya Lampu Penerangan Jalan pada tempat tersebut,

guna mendukung terciptanya keindahan, rasa aman dan

nyaman masyarakat pada malam hari.

Kegiatan berupa :

Pemasangan 21 titik lampu

Dengan anggaran biaya Rp. 150.000.000,- realisasi Rp.

149.875.000,- (99,92 %)

10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

menjaga tetap terpelihara dan berfungsinya lampu

penerangan jalan umum dan jalan lingkungan, termasuk di

titik rawan sehingga memberi rasa aman dan nyaman

masyarakat

Kegiatan berupa :

- Pemeliharaan LPJ U 1 paket se Kab. Purbalingga

- Alokasi anggaran biaya Rp. 844.712.000,- realisasi Rp.

768.112.650,- (90,93%) Fisik 100 % Permasalahan

nihil. Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

11. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Bendung

Slinga

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terpasangnya Lampu Penerangan Jalan pada tempat tersebut,

guna mendukung terciptanya keindahan, rasa aman dan

nyaman masyarakat pada malam hari.

Kegiatan berupa :

Pemasangan 21 titik lampu

Dengan anggaran biaya Rp. 149.412.000,- realisasi Rp.

148.390.000,- (99,32 %)

Page 78: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 77

Fisik 100 % Permasalahan nihil. Solusi nihil, kondisi sarana

prasarana memadai.

12. Pemasangan Lampu Penerangan Jembatan Linggamas

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terpasangnya Lampu Penerangan Jalan pada tempat tersebut,

guna mendukung terciptanya keindahan, rasa aman dan

nyaman masyarakat pada malam hari.

Kegiatan berupa :

Pemasangan 21 titik lampu

Dengan anggaran biaya Rp. 290.220.000,- realisasi Rp.

270.223.550,- (93,11%) Fisik 100 % Permasalahan nihil.

Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

13. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan desa Lambur

Kecamatan Mrebet

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terpasangnya Lampu Penerangan Jalan pada tempat tersebut,

guna mendukung terciptanya keindahan, rasa aman dan

nyaman masyarakat pada malam hari.

Kegiatan berupa :

Pemasangan 26 titik lampu

Dengan anggaran biaya Rp. 199.235.000,- realisasi Rp.

197.903.000,- (99,33%) Fisik 100 % Permasalahan nihil.

Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

14. Pengembangan Jaringan Listrik Pedesaan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terpasangnya jaringan listrik pedesaan, guna mendukung

aktifitas ekonomi masyarakat pedesaan yang belum tersentuh

jaringan listrik.

Kegiatan berupa :

Pemasangan togor listrik 13 buah, travo 50 kva 1 buah

Dengan anggaran biaya Rp. 199.655.000,- realisasi Rp.

197.648.000,- (98,99 %) Fisik 100 % Permasalahan nihil.

Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

15. Pengawasan, pengendalian Sektor ESDM

Page 79: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 78

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah

terlaksananya pengawasan pengendalian sector ESDM , guna

meminimalisir dampak lingkungan.

Kegiatan berupa :

- Pengawasan kegiatan pertambangan dan pemanfaatan air

tanah

- Sosialisasi ke masyarakat pertambangan

- Sosialisasi ke masyarakat pengguna air tanah

- Pencat atan pengguna air tanah

- Pengawasan distribusi migas

Dengan anggaran biaya Rp. 55.440.000,- realisasi Rp.

21.140.500,- (38,13 %) Fisik 37,58 %

Permasalahan : Dengan berlakunya UU No. 23 tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagian besar

kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang ESDM ditarik

ke Pemerintah Propinsi, Sehubungan hal tersebut, maka

kegiatan sosialisasi / pembinaan masyarakat sector ESDM

serta kegiatan pengawasan dan pengendalian tidak dapat

dilaksanakan karena sudah bukan kewenangan Pemeritah

Kabupaten lagi.

Solusi : Terkait dengan permasalah tersebut, maka SKPD

hanya dapat melaksanakan kegiatan pencatatan penggunaan

air tanah (pajak air tanah masih dipungut Pemkab) dan rapat

koordinasi dan kansultasi sektor ESDM (realisasi fisik 37,58 %

dari total kegiatan)

Kondisi sarana dan prasarana memadai

16. Inventarisasi dan Analisis Potensi Pertambangan

Realisasi Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah untuk mengetahui dan memiliki data potensi

pertambangan yang dapat digali dan atau dikembangkan

pemanfaatannya guna menunjang pembangunan

Kegiatan berupa :

Penyusunan buku inventarisasi dan analisis pertambangan

Page 80: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 79

Dengan anggaran biaya Rp. 55.000.000,- realisasi Rp.

49.854.000,- (90,64 %) Fisik 100 % Permasalahan nihil.

Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

II. Indikator Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2016

A. Sekretariat

Indikator Kinerja :

1. Terpenuhinya kebutuhan sarana, bahan dan jasa kantor

2. Terlaksananya rapat rapat koordinasi

3. Tersedianya sarana prasarana kantor

4. Terpeliharanya prasarana dan sarana kantor

5. Terlaksananya diklat pegawai

6. Tersusunnya dokumen LAKIP, LKPJ, LPPD, LKD SKPD dan

Renja SKPD

7. Tersusunnya buku Statistik SKPD

Uraian Kegiatan Tahun 2016 :

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN TARGET /VOLUME

Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah

2.767.727.000

1 Penyediaan bahan dan jasa perkantoran 632.300.000

1 Paket

2 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi 75.000.000

1 Paket

3 Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 1.334.302.000

1 Paket

4 Pengadaan sarana prasarana kantor 230.625.000

1 Paket

5 Pendidikan dan pelatihan pegawai 10.000.000

1 Paket

6 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD

10.000.000

1 Paket

7 Operasional dan Mobilisasi Alat Berat 388.000.000

1 Paket

8 Penyusunan Buku Statistik DPU 7.500.000

1 Paket

9 Pengelolaan UPTD Wilayah 80.000.000

1 Paket

B. Bidang Bina Marga

Indikator capaian kinerja :

* Panjang jalan kabupaten beraspal = 710,204 km

* Kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik = 587,983 km

Page 81: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 80

* Jumlah Jembatan = 273 bh

* Panjang Jembatan = 2.870,6 m

Uraian kegiatan tahun 2016 :

Program Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan :

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN TARGET /VOLUME

Program : Program pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan

146.547.778.000

Kegiatan :

1 Pemeliharaan Rutin Jalan 10.682.000.000

40 Km

2 Pemeliharaan Rutin Jembatan 1.504.000.000

25 Bh

3 Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan bagi Kepentingan Umum

14.659.999.000

4 Paket

4 Pemeliharaan Berkala Jalan Serma Jumiran CS (DAK-IPD)

1.149.600.000

6.120 m2

5 Pemeliharaan Berkala Jalan Wiramenggala CS (DAK-IPD)

1.011.980.000

4.800 m2

6 Peningkatan Jalan Letnan Yusuf (Kalikabong - Sirongge) (DAK)

4.410.725.000

3.000 m2

7 Peningkatan Jalan TMP - Karangpule (Babakan-Kedungwuluh) (DAK)

2.698.740.000

6.000 m2

8 Peningkatan Jalan Selabaya - Karangsari 1.139.196.000

2.000 m2

9 Peningkatan Jalan Purbalingga - Kutasari - Tobong (DAK)

14.962.500.000

72.000 m2

10 Peningkatan Jalan Bancar - Kecombron (DAK) 18.032.375.000

36.000 m2

11 Pemeliharaan Berkala Jalan Mewek - Kalimanah Wetan (DAK)

3.742.860.000

6.000 m2

12 Peningkatan Jalan Kejobong - Timbang (DAK-IPD)

994.800.000

4.500 m2

13 Peningkatan Jalan Karangreja - Kutabawa (DAK-IPD)

6.048.500.000

25.000 m2

14 Pemeliharaan Berkala Jalan Kecombron - Panunggalan (DAK-IPD)

1.489.923.000

8.800 m2

15 Pemeliharaan Berkala Jalan Karangreja - Karangjambu (DAK IPD)

3.625.700.000

9.000 m2

16 Pemeliharaan Berkala Jalan Selanegara - Beji (Selakambang) / Lanjutan

795.241.000

2.400 m2

17 Peningkatan Jalan Pekiringan - Wanogara Kulon - Bantarbarang (Lanjutan) (DAK-IPD)

2.426.328.000

11.000 m2

18 Pemeliharaan Berkala Jalan Kembangan - Karangcengis (Lanjutan) (DAK-IPD)

1.717.200.000

12.000 m2

19 Peningkatan Jalan Panican - Linggamas (DAK) 8.396.645.000

36.000 m2

20 Peningkatan Jalan Timbang - Nangkod (lanjutan) 898.688.000

3.200 m2

Page 82: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 81

21 Peningkatan Jalan Karanggondang - Karangbawang (Lanjutan)

987.316.000

2.800 m2

22 Peningkatan Jalan Dukuh Surti - Onje (Lanjutan) 500.000.000

1.500 m2

23 Pemeliharaan Berkala Jalan Karangklesem - Karanggambas - Prigi (Lanjutan)

1.298.456.000

2.800 m2

24 Pemeliharaan Berkala Jalan Tayasa - Jetis/Gendengan (Lanjutan)

732.522.000

3.600 m2

25 Pemeliharaan Berkala Jalan Dagan - Limbasari 1.045.610.000

3.000 m2

26 Pemeliharaan Berkala Jalan Selaganggeng - Serang - Kutabawa (DAK-IPD)

1.495.200.000

2.000 m2

27 Penyusunan DED Jembatan Kali Karang (Rajawana - Rembang)

85.000.000

1 Dok

28 Peningkatan jalan dan bangunan pelengkap jalan (depan balai desa Pasunggingan)

425.000.000

1.200 m2

29 Perbaikan Jalan Aspal Desa Pengalusan, Campakaoah, Serayularangan

660.000.000

1.800 m2

30 Penyusunan DED Jembatan Kali Karang (Rajawana - Rembang)

85.000.000

1 Dok

31 Pembangunan bronjong kawat tebing pasar dan jembatan kali karang ds pekiringan

210.000.000

100 m3

32 Pengaspalan Jalan Lingkar Kecamatan dari Depan Masjid Bodaskarangjati - Dusun Tempursari - Desa Sumampir

679.000.000

2.400 m2

33 Pengaspalan Jalan Dusun Karanggude - Dusun Pogog Desa Sumampir

800.000.000

3.000 m2

34 Peningkatan Jalan Desa Wanogara Wetan - Dusun Tepus Desa makam

1.707.000.000

3.000 m2

35 Pengaspalan Jalan Kaliori Mergasana 300.000.000

36 Pembangunan Bronjong Pengaman Tebing S. Tambra

500.000.000

500 m2

37 Pemeliharaan Jalan Batur (Krangean) - Maribaya 997.500.000

3.000 m2

38 Pengaspalan jalan kawasan Perum Abdi Kencana 500.000.000

1.500 m2

39 Peningkatan Jalan Beji - Sumingkir - Pagedangan Kecamatan Bojongsari

1.100.000.000

3.000 m2

40 Peningkatan Jalan Desa Karangjengkol 630.000.000

1.800 m2

41 Peningkatan Jalan Candinata - Limpaktepus 986.000.000

2.450 m2

42 Peningkatan Jalan Siaren - Gondang 720.000.000

3.600 m2

43 Pemeliharaan Jalan Drainase Gorong-Gorong Jalan Tanjung Kusuma Kec. Bobotsari

350.000.000

900 m2

44 Peningkatan Jalan Desa Prigi - Bojanegara 1.420.000.000

3.600 m2

45 Peningkatan ruas jalan Gumiwang-Sinduraja 800.000.000

3.000 m2

46 Peningkatan Jalan Karangtengah - Kecebur - Dalangjamid - Kalialang

1.150.000.000

5.250 m2

47 Pengaspalan Jalan desa Penolih-Cilapar 1.026.000.000

3.000 m2

48 Pemeliharaan berkala Jalan Karanggedang - Pekutukan (DAK-IPD)

792.000.000

2.000 m2

Page 83: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 82

49 Pemeliharaan berkala Jalan Kutawis - Karangnangka (DAK-IPD)

804.000.000

3.600 m2

50 Penggantian Jembatan Kali Slinga (Kalikajar - Sidanegara)

720.000.000

48 m2

51 Penggantian Jembatan Kali Caban (Rajawana - Rembang) (DAK-IPD)

1.800.000.000

83 m2

52 Sosialisasi Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten

50.000.000

1 Paket

53 Pengadaan Alat Berat (luncuran) 2.402.500.000

1 Paket

54 Pembangunan Talud dan Pelengkap Jalan Ruas Jalan Rajawana - Panusupan (luncuran)

717.289.000

900 m2

55 Pelebaran Jembatan Ponggawa Ruas Prigi - Purbayasa

400.000.000

30 m2

56 Rehabilitasi Jembatan Karangtengah - Gambarsari - Toyareka Kec. Kemangkon (luncuran)

550.000.000

54 m2

57 Penyelesaian Kegiatan Kebinamargaan (luncuran) 36.241.000

1 kegiatan

58 Pemeliharaan Berkala Jalan Pengalusan - Katelklawu (DAK-IPD)

1.546.790.000

4.500 m2

59 Peningkatan Jalan Pagembrungan - Bandingan (DAK-IPD)

1.968.629.000

2.000 m2

60 Rehabilitasi Jalan Rajawana - Rembang (DAK-IPD)

1.007.350.000

500 m2

61 Rehabilitasi Jembatan Pekiringan - Grantung 1.806.000.000

90 m2

62 PeningkatanJalan Bancar - Kecombron (STA Kalikajar - Pagembrungan) ( BAN - GUB )

9.547.000.000

63 Peningkatan Ruas Jalan gembong - Brobot Kec. Bojongsari ( BAN - GUB )

823.375.000

2.925 m2

C. Bidang Pengairan

Indikator Kinerja :

* Areal Irigasi Teknis : = 11.487,245 ha

* Irigasi Non Teknis = 3.796,251 ha

* Sederhana = 8,646.795 ha

* Tadah Hujan = 422,443 ha

* Saluran Irigasi = 41.726 km

- Baik = 48 %

- Sedang = 15 %

- Rusak = 37 %

* Bangunan Utama = 252 bh

- Baik = 50%

- Sedang = 18 %

- Rusak = 32 %

Page 84: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 83

* Bangunan Pengatur = 1.788 bh

- Baik = 52 %

- Sedang = 12 %

- Rusak = 36 %

* Bangunan Pelengkap = 3.693 bh

- Baik = 40 %

- Sedang = 20 %

- Rusak = 40 %

Uraian kegiatan 2016 :

Program Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan

sarana prasarana irigasi :

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN TARGET /VOLUME

Program pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana irigasi dan pengairan

39.859.637.000

1 Pemeliharaan Rutin Irigasi se Kabupaten Purbalingga

3.242.250.000

1 Paket

2 WISM 300.157.000

1 Paket

3 Fasilitasi Komisi Irigasi 30.000.000

1 Paket

4 Fasilitasi Program WIMP 451.500.000

1 Paket

5 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Silea Kec.Kertanegara

640.000.000

Bang. 2 bh Sal. 150 m

6 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Makamdawa Kec.Karanganyar

414.000.000

Bang. 3 bh Sal. 400 m

7 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Arus I Kec.Kertanegara

334.650.000

Bang. 1 bh Sal. 400 m

8 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Jaha I Kec. Karangjambu

540.000.000

Bang. 4 bh Sal. 700 m

9 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Siwarak Kec. Karangreja

241.500.000

Bang. 1 bh Sal. 100 m

10 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Beberan Karangmoncol

347.300.000

Bang. 1 bh Sal. 200 m

11 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Gutak Kec. Rembang

240.000.000

Bang. 2 bh Sal. 250 m

12 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Genting Kec. Padamara

276.280.000

Bang. 1 bh Sal. 600 m

13 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Karangaren Kec. Kutasari

235.750.000

Bang. 1 bh Sal. 600 m

14 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Karangreja Kec. Kutasari

424.350.000

Bang. 3 bh Sal. 500 m

15 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Lebak II Kec. Kaligondang

406.000.000

Bang. 1 bh Sal. 150 m

16 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Klantang Kec. Bojongsari

386.400.000

Bang. 1 bh Sal. 250 m

17 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Mangun Negara Kec. Mrebet

438.150.000

Bang. 1 bh Sal. 400 m

Page 85: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 84

18 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Bandingan Kec. Karangjambu

241.500.000

Bang. 1 bh Sal. 200 m

19 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Munggangsari Kec. Karangjambu

342.700.000

Bang. 1 bh Sal. 100 m

20 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Depok Kec. Kalimanah

240.000.000

Bang. 1 bh Sal. 250 m

21 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Gunungsari Kec. Karanganyar

235.750.000

Bang. 1 bh Sal. 350 m

22 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Kedungwungu Kec.Kertanegara

362.250.000

Bang. 1 bh Sal. 250 m

23 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Kemangkang Kec. Karangjambu

284.050.000

Bang. 1 bh Sal. 100 m

24 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Laban Kec.Kertanegara

457.000.000

Bang. 1 bh Sal. 150 m

25 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Lemberang Kec. Bojongsari

434.700.000

Bang. 2 bh Sal. 400 m

26 Penunjang Pengelolaan DAK Irigasi 279.400.000

Paket DAK

27 Normalisasi Sungai Kuning Desa Maribaya dan Jambudesa Kec.Karanganyar

1.200.000.000

1 Paket

28 Pembangunan Irigasi Pining 1.000.000.000

1 Paket

29 Pangadaan Tanah untuk Irigasi Slinga 21.350.000.000

1 Paket

30 Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Situtirtomarto

2.400.000.000

1 Paket

31 Pembangunan Sungai Jompo 200.000.000

1 Paket

32 Pembangunan Pintu Air Tranggulasi 250.000.000

1 Paket

33 Rehabilitasi Saluran Irigasi Curugnini 2 Desa Pagerandong

200.000.000

1 Paket

34 Pembangunan Saluran Irigasi Kali Srengseng Bojongsari

507.000.000

1 Paket

35 Rehabilitasi Saluran Irigasi Trowinangun 450.000.000

1 Paket

36 Pemeliharaan dan Pembangunan Irigasi Wanogara Wetan-Wanogarakulon

300.000.000

1 Paket

37 Pembangunan Saluran Irigasi Cangkring 177.000.000

1 Paket

D. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang

Indikator kinerja:

Jumlah rumah tidak layak huni = 1.700 rumah

Jumlah rumah tangga bersanitasi = 51.099 SR (92,5 %)

Cakupan air besih perpipaan (Sipas) = 85 %

Page 86: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 85

Uraian kegiatan 2016:

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN TARGET /VOLUME

Program Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni 24.495.623.000

1 Fasilitasi Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni 540.000.000

1.700 rumah

Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana Pemerintahan

2 Pembangunan Gedung Dindukcapil, Dinsonakertrans, dan BKBPP

16.580.885.000

3 paket

3 Pembangunan Pendopo dan Kantor Kecamatan

2.100.000.000

4 paket

Program Penataan Lingkungan Permukiman dan Peningkatan Kualitas Sanitasi

4 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana (SIPAS) (DAK-R)

350.238.000

1 paket

5 Pengembangan Jaringan Air Bersih Pedesaan

180.000.000

1 paket

6 Fasilitasi PAMSIMAS 50.000.000

1 paket

7 Pemeliharaan Sarana Prasarana UPAB Puntuk Suruh

50.000.000

1 paket

8 Pengembangan Sanitasi Lingkungan Mandiri

400.000.000

1 paket

9 Fasilitasi Bidang Keciptakaryaan 120.000.000

1 paket

10 Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) (DAK-IPD)

2.366.000.000

6 paket

11 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana (SIPAS) (DAK-IPD)

1.284.000.000

6 paket

12 Pembangunan Serambi Masjid Sayid Kuning

474.500.000

1 paket

E. Bidang Kebersihan

Indikator Capaian Kinerja:

* Luas Trotoar = 116,941 m2

Baik = 66,6 %

Sedang = 10,0 %

Rusak = 23,4 %

* Cakupan layanan persampahan = 231,0 m3/hr

320,2 m3/hr

* Rasio tempat pembuangan sampah = 0,00171 m3/penduduk

per satuan penduduk terlayani

Page 87: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 86

Uraian kegiatan 2016:

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN TARGET

/VOLUME

Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan

3.115.000.000

1 Pengelolaan TPA Banjaran

300.000.000 1 paket

2 Pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan 2.660.000.000

1 paket

3 Pemeliharaan Drainase TPA Banjaran 100.000.000

1 paket

4 Pengadaan Tempat Sampah 55.000.000

1 paket

Program Pengembangan dan Penataan Prasarana Perkotaan 3.513.000.000

5 Pemeliharaan Lampu-lampu Khusus Taman Kota 110.000.000

1 paket

6 Pemeliharaan Rutin Taman-taman Kota, Alun-alun dan Tugu Batas

420.000.000

1 paket

7 Pemeliharaan Trotoar Kota Purbalingga 200.000.000

1 paket

8 Rehabilitasi Trotoar Jl. Jend. Soedirman (lanjutan) 2.783.000.000

1 paket

F. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Indikator Capaian Kinerja:

* Rasio Elektrifitas (RE) = 82,75 %

* Jumlah desa berlistrik = 239 desa

* Persentase desa berlistrik = 100 %

* Jumlah titik lampu penerangan jalan = 4.870 titik

Uraian kegiatan 2016 :

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN TARGET /VOLUME

Program Pendayagunaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Alternatif.

2.221.250.000,00

01. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan.

753.750.000,00

1 paket

02. Kegiatan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan 762.500.000,00

5 paket

03. Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Pedesaan.

705.000.000,00

4 paket

Program Optimalisasi dan Pengendalian Pendayagunaan Potensi Geologi, Pertambangan dan Air Tanah.

375.000.000,00

01. Kegiatan Inventarisasi Potensi Air Tanah di Kabupaten Purbalingga.

150.000.000,00

1 paket

02. Kegiatan Pemetaan Daerah Rawan Bencana Gerakan Tanah di Kabupaten Purbalingga.

150.000.000,00

1 paket

03. Kegiatan Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Sektor Eenergi dan Sumber Daya Mineral.

75.000.000,00

1 paket

Page 88: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 87

III. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2017

A. ISU STRATEGIS

Isu strategis untuk prioritas perencanaan pembangunan tahun 2017

pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga adalah :

• Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan akibat umur dan

bencana alam

• Kurangnya infrastruktur air bersih dan sanitasi

• Masih adanya rumah keluarga miskin yang tidak layak huni

• Masih adanya bangunan sarana pelayanan umum yang kurang

reseprentatif

• Adanya kerusakan infrastruktur irigasi akibat umur dan bencana alam

• Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan

persampahan

• Terbatasnya kendaraan alat berat dan minimnya alokasi anggaran

pemeliharaannya

• Kurangnya kendaraaan operasional pengelolaan persampahan

• Kurangnya sarana & prasarana pemeliharaan lampu penerangan

jalan

• Kurangnya sumber dan pemanfaatan energi alternatif

• Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan

pengelolaan pertambangan

• Kurangnya sarana prasarana perkantoran

• Kurangnya tenaga yang profesional di bidang ke PU an

• Terbatasnya sumber pembianyaan bidang infrastruktur

B. TUJUAN, SASARAN KINERJA 2017

B1. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Tahun 2017 DPU Kabupaten Purbalingga

adalah sebagai berikut: :

1. Sekretariat :

- Meningkatnya motivasi, etos kerja dan profesionalisme

aparatur serta sarana dan prasarana operasional;

Page 89: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 88

- Terwujudnya tertib administrasi perencanaan program dan

pelaporan;

- Meningkatnya pelayanan perizinan / retribusi dan

pemasukan sumber-sumber pendapatan daerah dari bidang

pekerjaan umum.

2. Bidang Bina Marga:

- Meningkat dan terpeliharanya fungsi masa pelayanan

jalan/jembatan secara efesien, handal, berkualitas dan

aman;

- Meningkatnya kualitas konstruksi jalan / jembatan dalam

kondisi baik;

- Terwujudnya peningkatan sistem jaringan jalan / jembatan

Kabupaten secara serasi dan terpadu dengan

pengembangan wilayah

3. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang:

- Meningkatnya fasilitas sarana prasarana permukiman,

sanitasi dan penyehatan lingkungan;

- Meningkatnya sarana-prasarana perumahan yang sehat dan

memadai bagi masyarakat;

- Meningkatnya kualitas pengelolaan tata ruang di kawasan

perkotaan, pedesaan dan kawasan strategis.

- Meningkatnya fasilitas sarana penyelenggaraan

pemerintahan yang mantap.

4. Bidang Pengairan:

- Meningkat dan terpeliharanya kualitas & konservasi sumber

daya air;

- Meningkatnya sistem bangunan dan jaringan irigasi dan

pengairan yang handal;

- Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan pengelolaan

air.

Page 90: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 89

5. Bidang Kebersihan:

- Meningkatknya sistem pengelolaan pelayanan kebersihan

dan persampahan;

- Meningkatnya sarana / prasarana sistem pelayanan umum.

6. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral:

- Meningkatnya fasilitas, pemeliharaan dan pengembangan

ketenagalistrikanl;

- Meningkatnya pembinaan, pengembangan dan

pendayagunaan, potensi geologi, pertambangan dan air

tanah yang berwawasan lingkungan;

B2. SASARAN

1. Sekretariat :

- Meningkatkan kinerja personil yang profesional dan

berdedikasi tinggi serta tersedianya sarana dan prasarana

operasional yang memadai;

- Meningkatkan tertib administrasi perencanaan program /

kegiatan, pelaporan kinerja kegiatan dan keuangan;

- Mengoptimalkan penjaringan pendapatan daerah dari

sumber-sumber pendapatan bidang ke PU an;

2. Bidang Bina Marga :

- Meningkatkan dan memelihara kondisi fisik dan fungsi masa

pelayanan bangunan jalan / jembatan yang mantap;

- Meningkatkan kualitas konstruksi jalan / jembatan dalam

kondisi baik;

- Mewujudkan tersedianya kebutuhan jaringan jalan/jembatan

untuk pelayanan kegiatan sosial ekonomi dan transportasi

yang serasi dan terpadu dengan pengembangan wilayah.

3. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang ………

Page 91: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 90

3. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang :

- Mewujudkan tersedianya fasilitas sarana prasarana

permukiman, sanitasi dan penyehatan lingkungan bagi

masyarakat;

- Mewujudkan sarana dan prasarana dasar perumahan yang

sehat dan memadai;

- Mewujudkan pengembangan tata ruang wilayah kabupaten

yang ideal dan serasi dengan peruntukan tanah;

- Terwujudnya sarana penyelenggaraan pemerintahan yang

representatif.

4. Bidang Pengairan :

- Meningkatkan pemeliharaan kualitas & konservasi sumber

daya air;

- Mewujudkan rehabilitasi, pemeliharaan kondisi dan fungsi

sarana dan prasarana irigasi dan pengairan;

- Meningkatkan pengelolaan pemenuhan kebutuhan air irigasi

bagi masyarakat;

5. Bidang Kebersihan :

- Meningkatkan jangkauan pelayanan kebersihan dan

persampahan;

- Meningkatkan penataan lingkungan perkotaan dan kualitas

serta kapasitas prasarana perkotaan;

6. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral :

- Meningkatkan pemeliharaan dan pengadaan lampu

penerangan jalan di dalam dan di luar kota;

- Meningkatkan fasilitas sarana / prasarana jaringan listrik

pedesaan;

- Meningkatkan sosialisasi, pembinaan, pengembangan &

pendayagunaan, potensi geologi, pertambangan dan air

tanah yang berwawasan lingkungan;

Page 92: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 91

C. KEBIJAKAN

DPU Kabupaten Purbalingga telah menggariskan kebijakan sesuai

dengan tugas dan fungsi masing – masing bidang, yaitu:

1. Sekretariat:

Mempermudah dan mempercepat pelayananan dan perizinan

bidang ke PU an;

Mengoptimalkan penjaringan pendapatan daerah dari perizinan,

sewa mesin gilas dan retribusi kebersihan;

Meningkatkan pengelolaan administrasi perencanaan program /

kegiatan, pelaporan kinerja kegiatan.

2. Bidang Bina Marga:

Pemeliharaan jalan / Jembatan untuk mempertahankan kondisi

yang ada agar berfungsi sesuai dengan tingkat kebutuhan

pelayanan transportasi;

Peningkatan jalan / jembatan untuk memenuhi kemampuan

struktur perkerasan jalan / jembatan sesuai dengan

perkembangan arus dan beban lalu lintas;

Pembangunan jalan / jembatan unutk memenuhi kebutuhan

transportasi daerah terpencil / terisolir dan antar wilayah

kabupaten.

3. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang:

Melakukan pembangunan prasarana umum dan melakukan

rehabilitasi prasarana umum yang kondisinya kurang layak;

Melakukan pembangunan prasarana air bersih dan sanitasi

lingkungan;

Memberikan stimulan perbaikan rumah layak huni.

4. Bidang Pengairan:

Pendayagunaan sumber daya air dan kelestarian lingkungan

hidup dalam arti pemanfaatan sumber daya air yang tidak

berlebihan untuk mengurangi bahaya bencana alam banjir;

Pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan atau

memperdayaan semua pihak termasuk pengguna iar agar tercipta

iklim keterpaduan, kebersamaan dan keterbukaan dalam

pengelola sumber daya air;

Page 93: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 92

Peningkatan peranan lembaga yang mengkordinasikan kegiatan

pengelolaan sumber daya air;

Upaya pengendalian banjir dengan bangunan kolam penampung,

alur pengelak aliran, pengerukan dan pemeliharaan aliran sungai.

5. Bidang Kebersihan:

Penyediaan fasilitas kebersihan dan keindahan yang memadai

secara kualitas dan kuantitas;

Menjaga dan memelihara kondisi kebersihan dan keindahan kota;

Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan

kota Purbalingga yang bersih, indah dan nyaman;

Peningkatan peran kelembagan dan kualitas SDM pengelola

kebersihan dan pertamanan agar semakin professional dan

mandiri.

6. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral:

- Pengelolaan, pengendalian pemanfaatan energi dan sumberdaya

mineral serta air bawah tanah;

- Pengelolaan kuasa pertambangan dan kontrak kerja;

- Peningkatan pelayanan, rekomendasi ijin usaha pertam-bangan;

- Pembinaan pelaksanaan program minyak dan gas bumi,

penerangan jalan umum, ketenagalistrikan dan pemanfaatan

energi;

- Pemenuhan ketersediaan fasilitas lampu penerangan jalan dalam

kota dan luar kota;

- Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam.

Page 94: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 93

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Untuk merealisasikan sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut

di atas, DPU Kabupaten Purbalingga telah menyiapkan program dan

kegiatan sebagai Rencana Kerja pada tahun 2017, sebagai berikut:

A. Program dan Kegiatan Pembangunan 2017 :

1. Program :

Sekretariat:

- Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah

Bidang Bina Marga:

- Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Bidang Cipta karya dan Tata Ruang:

- Program Penataan Lingkungan Permukiman & Peningkatan

Kualitas Sanitasi

- Program Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni

- Program Peningkatan Kapasitas & Kualitas Prasarana

Pemerintahan

Bidang Pengairan :

- Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Irigasi.

Bidang Kebersihan :

- Program Pengembangan & Penataan Prasarana Perkotaan

- Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral :

- Program Pendayagunaan & Pengembangan Ketenagalstrikan &

Energi Alternatif

2. Kegiatan :

Rencana Kegiatan tahun 2017 disajikan pada Rencana Kerja

dalam bentuk Matrik Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(RENJA – SKPD) sebagaimana disajikan dalam lampiran.

Page 95: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 94

B. Pendanaan SKPD :

Dalam tahun 2017 SKPD DPU Kab. Purbalingga mendapatkan

Pagu Anggaran Belanja Sementara ( Pagu Indikatif ) sebesar

Rp. 212.922.670.000,- (APBD Awal 2016)

C. Matrik Renja 2017:

Rencana Kerja SKPD tahun 2017 ini dituangkan dalam format

Matrik Rencana Kerja SKPD tahun 2017 yang disusun berdasarkan

urutan prioritas pembangunan / bidang, sasaran , target 2017 program /

kegiatan, serta jumlah anggaran.

Selanjutnya Matrik Rencana Kerja SKPD tahun 2017 selengkapnya

tertuang sebagaimana dalam lampiran.

Page 96: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

D:\Data P & E\Dokumen P d E\DOK 2016\RENJA 2017\Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 2017.doc 95

V. PENUTUP

Sebagaimana telah diuraikan di depan bahwa RENJA 2017 DPU

Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen perencanaan kegiatan

pembangunan sarana dan prasarana pelayanan bidang ke PU an yang

akan dilaksanakan pada tahun 2017.

Mengingat kondisi dan situasi yang berkembang serta keterbatasan

kemampuan keuangan daerah, semoga apa yang telah dituangkan dalam

RENJA 2017 ini dapat membantu mewujudkan kemajuan dan

perkembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten

Purbalingga sesuai dengan skala prioritas.

Kepada semua jajaran aparat DPU Kabupaten Purbalingga dan segenap

lapisan masyarakat serta Unit Kerja / Instansi terkait yang berpartisipasi

dalam mewujudkan RENJA 2017 ini kami mengucapkan terima kasih yang

sebesar – besarnya.

Akhirnya kami sampaikan selamat berkarya, semoga Allah SWT.

senantiasa memberikan kekuatan dan ridho – Nya.

Amin.

Purbalingga, Maret 2016

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

KABUPATEN PURBALINGGA

Ir. SIGIT SUBROTO, MT Permbina Utama Muda

NIP. 19600531 199003 1 007

Page 97: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

PA

GU

2016

212.9

22.6

70.0

00

NO

.P

RO

GR

AM

/ K

EG

IA

TA

N

LO

KA

SI

AN

GG

AR

AN

( Rp

. )

Pro

gra

m P

en

gu

ata

n K

ele

mb

ag

aan

Pera

ng

kat D

aera

h

1P

enyedia

an B

ahan d

an J

asa P

erk

anto

ran

DP

U1.0

31.2

30.0

00

2R

apat-ra

pat K

oord

inasi d

an K

onsulta

si

DP

U65.0

00.0

00

3P

em

elih

ara

an S

ara

na d

an P

rasara

na K

anto

rD

PU

1.4

06.4

57.0

00

4P

endid

ikan d

an P

ela

tihan P

egaw

ai

DP

U221.1

00.0

00

5P

enyusunan D

okum

en P

ere

ncanaan d

an L

apora

n K

inerja

SK

PD

DP

U10.0

00.0

00

6P

engadaan S

ara

na d

an P

rasara

na K

anto

rD

PU

8.1

20.0

00

7P

engelo

laan U

PT

D W

ilayah

DP

U80.0

00.0

00

8O

pera

sio

nal d

an M

obilis

asi A

lat B

era

tD

PU

388.0

00.0

00

9P

enyusunan B

uku S

tatis

tik D

PU

DP

U7.5

00.0

00

Pro

gra

m : P

em

ban

gu

nan

, Pen

ing

kata

n, R

eh

ab

ilitasi d

an

Pem

elih

ara

an

Jala

n d

an

Jem

bata

n

SE

KS

I PR

AS

AR

AN

A J

AL

AN

1P

em

elih

ara

an R

utin

Jala

nkm

Kab. P

urb

alin

gga

5.0

00.0

00.0

00

2P

em

elih

ara

an B

erk

ala

Jala

n K

alim

anah W

eta

n - K

edungw

ulu

h2.5

64,0

x

4,0

m

Kec. K

alim

anah

1.8

00.6

37.0

00

3P

enin

gkata

n J

ala

n P

urb

alin

gga - T

obong (L

anju

tan)

2.2

00,0

x

7,0

m

Kec. K

uta

sari

7.5

17.2

93.0

00

4P

enin

gkata

n J

ala

n K

ejo

bong - T

imbang (L

anju

tan)

3.8

00,0

x

7,0

m

Kec. K

ejo

bong

11.7

75.5

00.0

00

5P

em

elih

ara

an B

erk

ala

Jala

n P

anusupan - T

unju

ngm

uli (L

anju

tan)

700,0

x

3,5

m

Kec. R

em

bang d

an K

ec.

Kara

ngm

oncol

507.5

40.0

00

6P

enin

gkata

n J

ala

n R

aja

wana - P

anusupan

3.0

00,0

x

5,0

m

Kec. K

ara

ngm

oncol

5.6

23.7

62.0

00

7P

enin

gkata

n J

ala

n P

anusupan - T

unju

ngm

uli (T

ipar - L

anju

tan)

800,0

x

3,0

m

Kec. K

ara

ngm

oncol

586.2

81.0

00

8P

enin

gkata

n J

ala

n C

ahyana B

aru

1.6

29,0

x

7,0

m

Kec. P

urb

alin

gga

4.4

56.6

53.0

00

9P

engadaan T

anah U

ntu

k P

em

bangunan

Kab. P

urb

alin

gga

50.0

00.0

00.0

00

10

Pem

elih

ara

an B

erk

ala

Jala

n K

ara

ngnangka - B

inangun (la

nju

tan)

400,0

x

4,5

m

Kec. M

rebet

259.2

46.0

00

11

Pem

elih

ara

an J

ala

n K

ara

nganyar - K

alio

ri (Lanju

tan)

3.0

00,0

x

4,0

m

Kec. K

ara

nganyar

2.0

10.3

83.0

00

12

Pem

elih

ara

an b

erk

ala

jala

n S

anguw

ata

ng - D

anasari (L

anju

tan)

800,0

x

4,0

m

Kec. K

ara

ngja

mbu

1.1

99.8

11.0

00

13

Penin

gkata

n J

ala

n P

asar G

rum

ung (P

alu

muta

n) - B

okol K

ec.

Kem

angkon (L

anju

tan)

500,0

x

3,0

m

Kec. K

em

angkon

351.7

68.0

00

14

Pem

elih

ara

an B

erk

ala

Jala

n L

etk

ol Is

dim

an

1.2

25,0

x

12,0

m

Kec. P

urb

alin

gga

2.0

26.1

37.0

00

15

Penyusunan P

eta

Jala

n K

abupate

nK

ab. P

urb

alin

gga

200.0

00.0

00

16

Pem

elih

ara

an B

erk

ala

Jala

n P

egem

bru

ngan - B

andin

gan

2.5

40,0

x

6,0

m

Kec. K

alig

ondang

2.2

87.7

46.0

00

17

Penin

gkata

n J

ala

n S

idare

ja - S

ela

negara

6.1

41,0

x

5,0

m

Kec. K

alig

ondang

10.7

34.5

18.0

00

18

Penin

gkata

n J

ala

n P

em

uda

1.7

60,0

x

7,0

m

Kec. B

obots

ari

3.2

01.2

16.0

00

19

Penin

gkata

n J

ala

n B

obots

ari - K

ara

nganyar

4.1

50,0

x

7,0

m

Kec. B

obots

ari

11.8

11.2

98.0

00

VO

LU

ME

1 p

aket

1 p

aket

1 p

aket

1 p

aket

1 p

aket

1 p

aket

1 p

aket

1 p

aket

1 p

aket

USU

LAN

SKA

LA P

RIO

RITA

S REN

CA

NA

KEG

IATA

N (R

ENJA

) 20

17

DIN

AS P

EKER

JAA

N U

MU

M K

AB

. PU

RB

ALIN

GG

A

SE

KR

ET

AR

IAT

80

1 L

S

Page 98: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

NO

.P

RO

GR

AM

/ K

EG

IA

TA

N

LO

KA

SI

AN

GG

AR

AN

( Rp

. )V

OLU

ME

20

Penin

gkata

n J

ala

n B

anja

ran - S

linga

1.3

68,0

x

4,0

m

Kec. B

ojo

ngsari

1.6

98.2

94.0

00

21

Penin

gkata

n J

ala

n S

ela

ganggeng - S

era

yula

rangan

4.6

64,0

x

7,0

m

Kec. M

rebet

10.3

91.8

95.0

00

22

Rehabilita

si J

ala

n R

aja

wana - R

em

bang (L

anju

tan)

1.0

00,0

x

5,0

m

Kec. R

em

bang

4.0

62.9

98.0

00

23

Penin

gkata

n J

ala

n M

akam

- Gra

ntu

ng

3.0

68,0

x

5,0

m

Kec. R

em

bang

6.9

44.8

75.0

00

24

Penin

gkata

n J

ala

n P

engadegan - B

edagas (K

ecom

bro

n)

5.9

83,0

x

7,0

m

Kec. P

engadegan

14.8

38.7

75.0

00

25

Penin

gkata

n J

ala

n K

ara

ngja

mbu - P

onje

n3.0

00,0

x

5,0

m

Kec. K

ara

ngja

mbu

8.3

19.6

70.0

00

26

Pem

elih

ara

an B

erk

ala

Jala

n S

ela

ganggeng - P

engalu

san

6.2

61,0

x

4,0

m

Kec. M

rebet

4.3

70.4

90.0

00

27

Penin

gkata

n J

ala

n S

ela

ganggeng - S

era

yula

rangan

4.6

64,0

x

7,0

m

Kec. M

rebet

15.0

75.4

54.0

00

28

Penin

gkata

n J

ala

n L

ingkar D

epan M

onum

en J

endera

l Soedrim

an

300,0

x

6,0

m

Kec. R

em

bang

1.0

38.2

94.0

00

29

Pem

elih

ara

an J

ala

n P

enic

an - S

em

por (L

anju

tan)

500,0

x

6,0

m

Kec. K

em

angkon

614.1

05.0

00

30

Pem

elih

ara

an B

erk

ala

Jala

n K

ecom

bro

n - K

ejo

bong (L

anju

tan)

1.2

00,0

x

4,0

m

Kec. K

ejo

bong

691.3

25.0

00

31

Pem

elih

ara

an B

erk

ala

Jala

n T

ayasa - G

endangan - P

urw

osari

(Lanju

tan)

2.0

00,0

x

4,0

m

Kec. P

urb

alin

gga

1.4

10.7

73.0

00

32

Penin

gkata

n J

ala

n P

asedahan - K

ara

ngbaw

ang S

TA

Kara

ngbaw

ang - J

em

bata

n L

imus

4.0

00,0

x

4,0

m

Kec. R

em

bang

4.5

01.9

46.0

00

33

Pem

elih

ara

an b

erk

ala

jala

n W

atu

tum

pang - K

ara

nglo

2.0

00,0

x

4,0

m

Kec. B

obots

ari d

an

Kara

nganyar

1.3

77.3

95.0

00

34

Pem

elih

ara

an b

erk

ala

jala

n P

enolih

- Pasunggin

gan

3.0

00,0

x

4,0

m

Kec. P

engadegan

2.2

69.8

48.0

00

35

Penin

gkata

n K

uta

baw

a - B

am

bangan - P

os 1

Gunung S

lam

et

4.3

00,0

x

6,0

m

Kec. K

ara

ngre

ja4.0

57.8

05.0

00

36

Pem

elih

ara

an B

erk

ala

Jala

n B

ancar - L

am

ongan

2.8

39,0

x

4,0

m

Kab. P

urb

alin

gga

2.5

80.8

44.0

00

37

Penin

gkata

n J

ala

n G

am

bars

ari - J

om

po

3.4

92,0

x

5,0

m

Kec. K

alim

anah

2.0

96.8

28.0

00

38

Penin

gkata

n J

ala

n K

alik

abong - G

recol 1

dan 2

2.5

87,0

x

5,0

m

Kec. K

alim

anah

6.8

32.0

69.0

00

39

Penin

gkata

n J

ala

n P

adam

ara

- Kuta

sari (K

r gam

bas - k

ara

ngare

n)

800,0

x

6,0

m

Kec. P

adam

ara

2.8

46.8

08.0

00

40

Pem

elih

ara

an B

erk

ala

Jala

n B

oja

negara

- Kla

pasaw

it1.7

58,0

x

6,0

m

Kec. K

alim

anah

2.3

05.2

40.0

00

41

Penin

gkata

n J

ala

n B

andin

gan - K

ejo

bong

9.0

64,0

x

6,0

m

Kec. K

ejo

bong

22.5

54.9

70.0

00

42

Pem

elih

ara

an B

erk

ala

Jala

n L

ingkar B

andin

gan

653,0

x

3,0

m

Kec. K

ejo

bong

366.1

53.0

00

43

Pem

elih

ara

an B

erk

ala

Jala

n S

idanegara

- Sid

are

ja3.5

86,0

x

3,5

m

Kec. K

alig

ondang

2.1

07.7

60.0

00

44

Pem

elih

ara

an B

erk

ala

Jala

n S

idare

ja - T

ete

l1.6

37,0

x

3,0

m

Kec. K

alig

ondang

824.7

32.0

00

45

Penin

gkata

n J

ala

n S

era

yula

rangan - S

angkanayu

4.1

95,0

x

7,0

m

Kec. M

rebet

9.3

46.9

12.0

00

46

Pem

elih

ara

an B

erk

ala

Jala

n S

era

yula

rangan - B

inangun

1.1

00,0

x

3,0

m

Kec. M

rebet

677.2

65.0

00

47

Penin

gkata

n J

ala

n B

obots

ari - S

era

yula

rangan

4.1

07,0

x

6,0

m

Kec. B

obots

ari

22.3

29.6

52.0

00

48

Pem

elih

ara

an B

erk

ala

Jala

n K

ara

nganyar - T

angkis

an

3.8

15,0

x

4,0

m

Kec. K

ara

nganyar

2.6

79.1

85.0

00

49

Pem

elih

ara

an B

erk

ala

Jala

n K

ram

at - T

unju

ngm

uli - M

ajin

gkla

k4.1

22,0

x

3,5

m

Kec. K

ara

ngm

oncol

2.7

19.1

07.0

00

50

Pem

elih

ara

an B

erk

ala

Jala

n P

anusupan - B

ojo

ngsana

2.1

07,0

x

3,0

m

Kec. R

em

bang

1.6

03.6

52.0

00

51

Penin

gkata

n J

ala

n T

analu

m - K

ara

ngnangka

2.8

31,0

x

4,0

m

Kec. R

em

bang

2.7

48.0

16.0

00

52

Penin

gkata

n J

ala

n M

akam

- Sum

am

pir

4.5

19,0

x

3,5

m

Kec. R

em

bang

3.0

67.7

95.0

00

53

Pem

elih

ara

an R

utin

Jem

bata

nbh

Kab. P

urb

alin

gga

2.0

00.0

00.0

00

25

Page 99: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

NO

.P

RO

GR

AM

/ K

EG

IA

TA

N

LO

KA

SI

AN

GG

AR

AN

( Rp

. )V

OLU

ME

54

Pem

bangunan J

em

bata

n K

ali K

ara

ng P

ada R

uas K

ara

ngm

oncol -

Raja

wana

45,0

x

9,0

m

7.2

29.2

50.0

00

55

Rehabilita

si J

em

bata

n- J

em

bata

n p

ada ru

as J

ala

n S

era

ng -

Batu

raden

Kec. K

ara

ngre

ja600.0

00.0

00

56

Penggantia

n J

em

bata

n K

ali N

utu

g (R

aja

wana - R

em

bang)

16,0

x

9,0

m

Kec. R

em

bang

2.5

70.4

00.0

00

57

Penggantia

n J

em

bata

n K

ali P

enaru

ban (B

ukate

ja - K

uta

wis

)10,0

x

9,0

m

Kec. B

ukate

ja1.6

06.5

00.0

00

58

Penggantia

n J

em

bata

n K

ali K

aja

r Ruas J

ala

n B

ojo

ngsari - W

alik

20,0

x

9,0

m

Kec. B

ojo

ngsari

3.2

13.0

00.0

00

59

Penggantia

n J

em

bata

n K

ali T

imbul R

uas J

ala

n B

edagas -

Lara

ngan

7,0

x

4,0

m

Kec. P

engadegan

499.8

00.0

00

60

Penggantia

n J

em

bata

n K

ali T

inggar (K

ecom

bro

n - R

em

bang)

10,0

x

9,0

m

Kec. R

em

bang

1.8

90.0

00.0

00

61

Penggantia

n J

em

bata

n K

ali C

uru

g (K

alitin

ggar - W

alik

)6,0

x

9,0

m

Kec. K

uta

sari

963.9

00.0

00

62

Penggantia

n J

em

bata

n K

ali K

abong (K

alitin

ggar - W

alik

)8,0

x

9,0

m

Kec. K

uta

sari

1.2

85.2

00.0

00

63

Pem

bangunan J

em

bata

n p

ada ru

as ja

lan P

ekirin

gan - W

anogara

Kulo

n - B

anta

rbara

ng (L

anju

tan)

15,0

x

9,0

m

Kec. R

em

bang

2.2

95.0

00.0

00

64

Pem

bangunan J

em

bata

n K

ali P

uta

t Ruas K

ara

nganyar - K

alio

ri6,0

x

7,0

m

Kec. K

ara

nganyar

714.0

00.0

00

65

DE

D P

em

bangunan J

em

bata

n K

. Kara

ng ( J

ala

n T

ete

l/Tegal

Pin

gen - P

epedan)

150,0

x

9,0

m

Kec. P

engadegan d

an

Kec. K

ara

ngm

oncol

175.0

00.0

00

66

DE

D P

em

bangunan J

em

bata

n K

. Pekacangan (L

am

uk - B

ukate

ja)

90,0

x

9,0

m

Kec. B

ukate

ja d

an K

ec.

Kejo

bong

150.0

00.0

00

1.

Pem

elih

ara

an R

utin

Irigasi

Kab. P

urb

alin

gga

4.0

00.0

00.0

00

2.

Kom

isi Irig

asi

Kab. P

urb

alin

gga

150.0

00.0

00

3.

Rehabilita

si B

angunan d

an S

alu

ran Irig

asi K

aja

r II / Kaja

rB

angunan =

2 b

h, S

al =

410 m

Kec. P

urb

alin

gga

410.0

00.0

00

4.

Rehabilita

si B

angunan d

an S

alu

ran Irig

asi K

edoya

Bangunan =

1 b

h, S

al =

130 m

Kec. P

adam

ara

130.0

00.0

00

5.

Rehabilita

si B

angunan d

an S

alu

ran Irig

asi K

edungsala

k

Bangunan =

1 b

h, S

al =

350 m

Kec. P

adam

ara

350.0

00.0

00

6.

Rehabilita

si B

angunan d

an S

alu

ran Irig

asi K

urip

an

Bangunan =

1 b

h, S

al =

200 m

Kec. K

ara

ngm

oncol

260.0

00.0

00

7.

Rehabilita

si B

angunan d

an S

alu

ran Irig

asi L

ara

ngan

Bangunan =

2 b

h, S

al =

560 m

Kec. K

ara

nganyar

560.0

00.0

00

8.

Rehabilita

si B

angunan d

an S

alu

ran Irig

asi L

ogung

Bangunan =

2 b

h, S

al =

460 m

Kec. R

em

bang

460.0

00.0

00

9.

Rehabilita

si B

angunan d

an S

alu

ran Irig

asi M

andala

Bangunan =

1 b

h, S

al =

260 m

Kec. K

ara

nganyar

260.0

00.0

00

10.

Rehabilita

si B

angunan d

an S

alu

ran Irig

asi M

uli

Bangunan =

1 b

h, S

al =

350 m

Kec. K

ara

ngm

oncol

350.0

00.0

00

11.

Rehabilita

si B

angunan d

an S

alu

ran Irig

asi P

aseh

Bangunan =

2 b

h, S

al =

730 m

Kec. B

ojo

ngsari

730.0

00.0

00

12.

Rehabilita

si B

angunan d

an S

alu

ran Irig

asi P

eja

ten

Bangunan =

1 b

h, S

al =

400 m

Kec. M

rebet

400.0

00.0

00

13.

Rehabilita

si B

angunan d

an S

alu

ran Irig

asi P

ingit

Bangunan =

2 b

h, S

al =

900 m

Kec. P

adam

ara

900.0

00.0

00

14.

Rehabilita

si B

angunan d

an S

alu

ran Irig

asi P

rabaw

ula

nB

angunan =

2 b

h, S

al =

470 m

Kec. K

uta

sari

470.0

00.0

00

15.

Rehabilita

si B

angunan d

an S

alu

ran Irig

asi P

uta

tB

angunan =

1 b

h, S

al =

370 m

Kec. K

ara

ngm

oncol

370.0

00.0

00

16.

Rehabilita

si B

angunan d

an S

alu

ran Irig

asi S

usukan

Bangunan =

1 b

h, S

al =

310 m

Kec. K

em

angkon

310.0

00.0

00

17.

Rehabilita

si B

angunan d

an S

alu

ran Irig

asi T

am

bra

Bangunan =

2 b

h, S

al =

470 m

Kec. K

erta

negara

470.0

00.0

00

50 p

aket

1 P

aket

Pro

gra

m P

em

ban

gu

nan

Pen

ing

kata

n, R

eh

ab

ilitasi, P

em

elih

ara

an

PE

NG

AIR

AN

6 b

uah je

mbata

n

Page 100: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

NO

.P

RO

GR

AM

/ K

EG

IA

TA

N

LO

KA

SI

AN

GG

AR

AN

( Rp

. )V

OLU

ME

18.

Rehabilita

si B

angunan d

an S

alu

ran Irig

asi T

inap

Bangunan =

2 b

h, S

al =

600 m

Kec. M

rebet

600.0

00.0

00

19.

Rehabilita

si B

angunan d

an S

alu

ran Irig

asi T

unta

ng

Bangunan =

2 b

h, S

al =

1300 m

Kec. K

ara

ngja

mbu

1.3

00.0

00.0

00

20.

Rehabilita

si B

angunan d

an S

alu

ran Irig

asi B

law

ong

Bangunan =

1 b

h, S

al =

150 m

Kec. K

ara

nganyar

150.0

00.0

00

21.

Rehabilita

si B

angunan d

an S

alu

ran Irig

asi D

eng

Bangunan =

1 b

h, S

al =

350 m

Kec. K

erta

negara

350.0

00.0

00

22.

Rehabilita

si B

angunan d

an S

alu

ran Irig

asi G

ento

ng

Bangunan =

1 b

h, S

al =

140 m

Kec. R

em

bang

140.0

00.0

00

23.

Rehabilita

si B

angunan d

an S

alu

ran Irig

asi K

edaung

Bangunan =

1 b

h, S

al =

110 m

Kec. R

em

bang

110.0

00.0

00

24.

Rehabilita

si B

angunan d

an S

alu

ran Irig

asi A

renan

Bangunan =

1 b

h, S

al =

200 m

Kec. K

alig

ondang

200.0

00.0

00

25.

Rehabilita

si B

angunan d

an S

alu

ran Irig

asi A

sin

an II

Bangunan =

1 b

h, S

al =

150 m

Kec. B

obots

ari

150.0

00.0

00

26.

Rehabilita

si B

angunan d

an S

alu

ran Irig

asi B

atu

B

angunan =

2 b

h, S

al =

230 m

Kec. K

alim

anah

230.0

00.0

00

27.

Rehabilita

si B

angunan d

an S

alu

ran Irig

asi B

ere

m

Bangunan =

2 b

h, S

al =

330 m

Kec. K

uta

sari

330.0

00.0

00

28.

Rehabilita

si B

angunan d

an S

alu

ran Irig

asi L

imbangan

Bangunan =

1 b

h, S

al =

190 m

Kec. K

uta

sari

190.0

00.0

00

29.

Rehabilita

si B

angunan d

an S

alu

ran Irig

asi L

imus

Bangunan =

2 b

h, S

al =

500 m

Kec. R

em

bang

500.0

00.0

00

30.

Rehabilita

si B

angunan d

an S

alu

ran Irig

asi L

ingga/lin

gga M

AB

angunan =

2 b

h, S

al =

1160 m

Kec. B

ojo

ngsari

1.1

60.0

00.0

00

31.

Rehabilita

si B

angunan d

an S

alu

ran Irig

asi L

usi

Bangunan =

1 b

h, S

al =

250 m

Kec. R

em

bang

250.0

00.0

00

32.

Rehabilita

si B

angunan d

an S

alu

ran Irig

asi M

A. T

rirtom

oyo

Bangunan =

2 b

h, S

al =

860 m

Kec. M

rebet

860.0

00.0

00

33.

Rehabilita

si B

angunan d

an S

alu

ran Irig

asi M

ers

an

Bangunan =

1 b

h, S

al =

180 m

Kec. B

obots

ari

180.0

00.0

00

34.

Rehabilita

si B

angunan d

an S

alu

ran Irig

asi N

anggung

Bangunan =

2 b

h, S

al =

390 m

Kec. B

ojo

ngsari

390.0

00.0

00

35.

Rehabilita

si B

angunan d

an S

alu

ran Irig

asi N

usakem

bang

Bangunan =

3 b

h, S

al =

1540 m

Kec. M

rebet

1.5

40.0

00.0

00

36.

Rehabilita

si B

angunan d

an S

alu

ran Irig

asi K

edungje

ruk k

iriB

angunan =

2 b

h, S

al =

540 m

Kec. B

ukate

ja

540.0

00.0

00

37.

Rehabilita

si B

angunan d

an S

alu

ran Irig

asi K

edungje

ruk k

anan

Bangunan =

2 b

h, S

al =

640 m

Kec. K

em

angkon

640.0

00.0

00

38.

Pengadaan T

anah U

ntu

k P

em

bangunan J

arin

gan D

I Slin

ga

Kec. K

alig

ondang

21.3

50.0

00.0

00

1P

engem

bangan J

arin

gan A

ir Bers

ih P

edesaan

Kab. P

urb

alin

gga

190.0

00.0

00

2P

em

bangunan S

anita

si L

ingkungan B

erb

asis

Masyara

kat (S

LB

M)

Kab. P

urb

alin

gga

2.4

00.0

00.0

00

3P

em

bangunan S

iste

m P

enyedia

an A

ir Bers

ih S

ederh

ana (S

IPA

S)

Kab. P

urb

alin

gga

1.5

00.0

00.0

00

4P

endata

an S

ara

na A

ir Min

um

dan S

anita

si

Kab. P

urb

alin

gga

60.0

00.0

00

5P

endata

an D

rain

ase K

ab. P

urb

alin

gga

Kab. P

urb

alin

gga

75.0

00.0

00

6S

ara

na d

an P

rasara

na P

em

ata

ngan L

ahan P

erm

ukim

an R

elo

kasi

Korb

an B

encana A

lam

Dukuh C

ikal D

esa J

ingkang

Kec. K

ara

ngja

mbu

2.0

00.0

00.0

00

1P

em

bangunan K

anto

r Kelu

rahan P

urb

alin

gga W

eta

nK

ec. P

urb

alin

gga

2.0

00.0

00.0

00

2P

em

bangunan G

edung B

AP

ER

MA

SD

ES

Kec. P

urb

alin

gga

5.9

50.0

00.0

00

3P

endata

an P

eru

mahan d

an K

aw

asan P

erm

ukim

an

Kab. P

urb

alin

gga

200.0

00.0

00

4P

endata

an B

angunan G

edung P

em

erin

tahan

Kab. P

urb

alin

gga

150.0

00.0

00

Pro

gra

m F

asilita

si P

en

yed

iaan

Ru

mah

Layak H

un

i

1 p

aket

1 p

aket

6588 m

2

6 p

aket

Pro

gra

m P

en

ing

kata

n K

ap

asita

s d

an

Ku

alita

s P

rasara

na

Pro

gra

m P

en

ata

an

Lin

gku

ng

an

Perm

ukim

an

dan

Pen

ing

kata

n

CIP

TA

KA

RY

A D

AN

TA

TA

RU

AN

G

1 p

aket

1 p

aket

1 p

aket

1 p

aket

6 p

aket

1 p

aket

Page 101: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

NO

.P

RO

GR

AM

/ K

EG

IA

TA

N

LO

KA

SI

AN

GG

AR

AN

( Rp

. )V

OLU

ME

11

Rehabilita

si R

um

ah T

idak L

ayak H

uni

Kab. P

urb

alin

gga

10.5

00.0

00.0

00

Pro

gra

m P

en

gem

ban

gan

dan

Pen

ata

an

Pra

sara

na P

erk

ota

an

1P

em

elih

ara

an L

am

pu-la

mpu K

husus T

am

an K

ota

Purb

alin

gga

160.0

00.0

00

2P

em

elih

ara

an R

utin

Tam

an-ta

man K

ota

, Alu

n-a

lun d

an T

ugu B

ata

sP

urb

alin

gga

420.0

00.0

00

3P

em

elih

ara

an T

roto

ar K

ota

Purb

alin

gga

Purb

alin

gga

300.0

00.0

00

4R

ehabilita

si T

roto

ar J

l. Jend. S

oedirm

an (B

ara

t)P

urb

alin

gga

4.6

00.0

00.0

00

5R

ehabilita

si T

roto

ar J

l. Letk

ol Is

dim

an

Purb

alin

gga

5.2

00.0

00.0

00

6R

ehabilita

si T

roto

ar J

l. Supra

pto

Purb

alin

gga

1.2

00.0

00.0

00

7R

ehabilita

si T

roto

ar J

l. Kom

inot

Purb

alin

gga

2.6

00.0

00.0

00

8R

ehabilita

si T

roto

ar J

l. Wira

saba

Purb

alin

gga

1.2

00.0

00.0

00

9P

engecata

n M

edia

n s

e K

abupate

nK

ab. P

urb

alin

gga

300.0

00.0

00

Pro

gra

m P

en

ing

kata

n K

inerja

Pen

gelo

laan

Pers

am

pah

an

1P

em

elih

ara

an K

ebers

ihan d

an K

ein

dahan

Kab. P

urb

alin

gga

2.9

00.0

00.0

00

2P

engelo

laan T

PA

Banja

ran

Kab. P

urb

alin

gga

300.0

00.0

00

3P

engadaan T

em

pat S

am

pah

Kab. P

urb

alin

gga

130.0

00.0

00

4P

engadaan K

onta

iner

Kab. P

urb

alin

gga

120.0

00.0

00

5P

engadaan G

ero

bag T

arik

Kab. P

urb

alin

gga

35.0

00.0

00

6P

engadaan D

um

p T

ruck S

am

pah

Kab. P

urb

alin

gga

800.0

00.0

00

7P

engadaan A

m R

ol T

ruck

Kab. P

urb

alin

gga

450.0

00.0

00

8P

engadaan S

epeda M

oto

rK

ab. P

urb

alin

gga

40.0

00.0

00

1K

egia

tan R

utin

Lam

pu P

enera

ngan J

ala

n (L

PJU

)K

ab. P

urb

alin

gga

950.0

00.0

00

1F

asilita

si P

rogra

m P

endukung P

engem

bangan S

ekto

r Energ

i dan

Sum

ber D

aya M

inera

l

Kab. P

urb

alin

gga

50.0

00.0

00

JU

ML

AH

407.6

30.1

76.0

00

US

UL

AN

MU

SR

EN

BA

NG

KE

CA

MA

TA

N :

1 p

aket

600 m

1 p

aket

2 b

uah

1 u

nit

2 u

nit

10 b

uah

200 u

nit

1 p

aket

1 p

aket

1 p

aket

600 m

1300 m

2.6

00 m

2.3

00 m

1 p

aket

MR

EB

ET

Pro

gra

m P

en

dayag

un

aan

dan

Pen

gem

ban

gan

Kete

nag

alis

trikan

dan

Pro

gra

m O

ptim

alis

asi d

an

Pen

gen

dalia

n P

en

dayag

un

aan

Po

ten

si

KE

BE

RS

IHA

N

EN

ER

GI D

AN

SU

MB

ER

DA

YA

MIN

ER

AL

4 u

nit

1000 ru

mah

1 p

aket

1 p

aket

Page 102: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

NO

.P

RO

GR

AM

/ K

EG

IA

TA

N

LO

KA

SI

AN

GG

AR

AN

( Rp

. )V

OLU

ME

1P

ele

bara

n d

an P

erb

aik

an J

ala

n d

an T

alu

d S

era

yu L

ara

ngan,

Lam

bur K

ec. M

rebet d

an D

esa B

obots

ari

Desa S

era

yu L

ara

ngan,

Sera

yukara

nganyar.

Lam

bur K

ec. M

rebet

dan B

obots

ari K

ec.

Bobots

ari

2.5

00.0

00.0

00

2P

erb

aik

an G

oro

ng- g

oro

ng ( D

esa M

rebet ) J

ala

n A

spal d

an T

alu

d

Jala

n K

abupate

n D

esa S

ela

ganggeng, M

rebet, P

agera

ndong d

an

Pengalu

san

Desa S

ela

ganggeng,

Mre

bet, P

agera

ndong,

Pengalu

san

2.0

00.0

00.0

00

3P

em

bangunan J

em

bata

n P

enghubung D

esa B

um

isari d

an D

esa

Cip

aku

Desa C

ipaku K

ec.

Mre

bet d

an B

um

isari

Kec. B

ojo

ngsari

2.0

00.0

00.0

00

4R

ehab K

anto

r Kecam

ata

n M

rebet

Kecam

ata

n M

rebet

500.0

00.0

00

5P

em

buata

n T

em

bok K

elilin

g, U

rug H

ala

man, P

ondasi H

ala

man d

an

Pavin

gis

asi

UP

T B

KP

PP

Desa

Mangunegara

PM

6B

endungan Irig

asi B

enda S

ungai L

em

bera

ng

Kara

ngtu

ri Rt. 0

5/0

3250.0

00.0

00

7P

em

buata

n S

alu

ran Irig

asi

Blo

k K

edung D

ukuh

Desa O

nje

325.0

00.0

00

8P

erb

aik

an Irig

asi C

uru

g N

ini 2

Desa P

agera

ndong

Desa P

agera

ndong

200.0

00.0

00

9P

em

bangunan J

em

bata

n P

enghubung D

esa B

anja

ran K

ec.

Bojo

ngsari d

an S

indang M

rebet

Sin

dang R

t 02 R

w 0

13.0

00.0

00.0

00

10

Jem

bata

n P

onggaw

a (P

enghubung D

esa K

ara

ngja

mbe -

Kara

ngpule

- Sokaw

era

)

Desa S

okaw

era

2.5

00.0

00.0

00

11

Pem

bangunan B

ronjo

ng R

w. 0

2D

esa B

oja

negara

Rw

. II350.0

00.0

00

12

Perb

aik

an J

em

bata

n S

ungai P

ulu

sD

esa K

ara

nggam

bas

2.0

00.0

00.0

00

13

Pem

bangunan T

alu

d J

ala

n D

esa

Desa K

alitin

ggar

607.2

00.0

00

14

Penin

gkata

n J

ala

nD

esa D

aw

uhan

1.3

70.0

00.0

00

1R

ehab R

um

ah D

inas C

am

at B

ojo

ngsari

Kecam

ata

nP

M

2P

em

bangunan P

agar H

ala

man K

anto

rK

ecam

ata

nP

M

3P

em

bangunan G

edung K

anto

rK

ecam

ata

nP

M

4T

alu

d T

ebin

g S

ungai K

aja

r Dusun 2

Kara

ngbanja

r300.0

00.0

00

5B

endung K

ali L

em

bara

ng

Bojo

ngsari

1.0

00.0

00.0

00

6P

erb

aik

an J

ala

n A

spal D

usun 2

Pekalo

ngan

PM

7P

erb

aik

an B

endung d

an S

alu

ran Irig

asi S

ungai L

ingga D

usun 2

Pagedangan

500.0

00.0

00

8P

engaspala

n J

ala

n D

usun 5

Kajo

ngan

500.0

00.0

00

9P

em

bangunan Irig

asi B

lok M

etro

Jaya P

erb

ata

san K

ara

ngbanja

rB

eji

400.0

00.0

00

5.0

00 x

4 m

250 m

750 x

0,3

0 x

0,6

0 m

P=

50m

L=

1,5

m T

=1m

PM

20+

7 m

1 u

nit

PM

PM

140.6

25 m

3

500 m

264 m

2

110m

90 m

2

1000 m

2

P-4

0 L

= 5

m

3.0

00 x

4 m

BO

JO

NG

SA

RI

700 m

2

30 m

759 m

3

1 u

nit

50m

2

2 m

x 1

10 m

Page 103: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

NO

.P

RO

GR

AM

/ K

EG

IA

TA

N

LO

KA

SI

AN

GG

AR

AN

( Rp

. )V

OLU

ME

10

Bendungan d

an Irig

asi S

ungai K

em

usuk D

usun 4

Gem

bong

750.0

00.0

00

11

Jala

n A

spal P

enghubung G

alu

h-B

anja

ran d

an 2

Jem

bata

n K

ali

Kem

usuk d

an K

ali T

imbul

Galu

h B

anja

ran

1.5

00.0

00.0

00

12

Pengaspala

n J

ala

n d

an J

em

bata

nB

robot

1.0

00.0

00.0

00

13

Perb

aik

an D

rain

ase d

an G

oro

ng - g

oro

ng

Pate

mon

350.0

00.0

00

14

Pem

bangunan J

em

bata

n P

enghubung D

esa B

um

isari K

ec.

Bojo

ngsari d

engan D

esa B

inangun K

ec. M

rebet

Bum

isari

1.0

00.0

00.0

00

1P

em

bangunan T

alu

d J

l. Dagan - K

ara

ngta

lun d

an R

ehab J

em

bata

n

Longra

ng, D

rain

ase s

ebela

h s

ela

tan J

em

bata

n P

alu

mbungan

Weta

n

Dagan - K

ara

ngta

lun

PM

2P

em

bangunan D

rain

ase J

l. Kopra

l Tanw

ir Kam

si B

obots

ari

Desa B

obots

ari ( L

okasi

Pasar P

agi H

ari )

PM

3P

em

bangunan T

alu

d J

ala

n A

spal K

abupate

n ( P

akuncen -

Kara

ngta

lun - T

lagayasa )

Pakuncen, K

ara

ngta

lun,

Tla

gayasa

PM

4P

em

elih

ara

an J

ala

n A

spal D

esa B

anja

rsari

Watu

tum

pang -

Banja

rsari

PM

5Jala

n d

an T

troto

ar S

ers

an S

um

arjo

Desa M

aja

pura

PM

6Lam

pu P

enera

ngan J

ala

n R

aya K

ara

ngdure

n - T

lagayasa

Kara

ngdure

nP

M

7P

em

elih

ara

an A

spal, J

ala

n R

aya T

lagayasa - T

ala

genin

g -

Sangkanayu

Tla

gayasa

PM

8P

em

bangunan S

alu

ran Irig

asi G

unung S

am

beng

Gunungkara

ng

PM

9R

ehabillita

si Irig

asi S

era

yu

Tala

genin

gP

M

10

Irigasi B

lok 4

dan 5

Desa K

ara

ngm

ala

ng

Kara

ngm

ala

ng

11

Perk

era

san A

spal J

ala

n S

abra

ng L

imbasari k

e P

onje

nLim

basari

12

Perb

aik

an J

ala

n A

spal U

tam

a, P

ele

bara

n J

em

bata

n S

ungai U

jung

dan S

ungai K

em

ba

Palu

mbungan

13

Pem

bangunan T

alu

d J

ala

n D

esa

Plu

mbungan W

eta

n

14

Pem

bangunan J

ala

n T

em

bus L

imbasari K

ara

ngja

mbu

Lim

basari

15

Pem

bangunan T

alu

d J

ala

n R

aya B

obots

ari - K

ara

nganyar ( ja

lan

kabupate

n )

Desa B

anja

rsari

16

Penyele

saia

n P

em

bangunan P

avin

gis

asi L

ingkungan K

anto

r Kec.

Bobots

ari

Lin

gkungan K

anto

r Kec.

Bobots

ari

150.0

00.0

00

17

Penyele

saia

n P

agar K

elilin

g K

anto

r Kec. B

obots

ari

Lin

gkungan K

anto

r Kec.

Bobots

ari

100.0

00.0

00

18

Rehab R

um

ah e

x W

edana B

obots

ari u

ntu

k L

em

baga A

d H

oc (

PK

K, P

KH

, Pendam

pin

g D

esa, P

PK

, Panw

aslu

)

Lin

gkungan K

anto

r Kec.

Bobots

ari

200.0

00.0

00

3920

1200 m

1800 m

500 m

15 x

20 x

5 m

3

Jala

n=

500 m

Jem

bata

n=

2 x

7 m

96 m

1000 m

1000 x

2 m

400 m

BO

BO

TS

AR

I

1500 m

x 3

m

600 m

320 m

x 4

m

Talu

d=

1.5

66 m

Dra

inase=

110 m

Jem

bata

n 8

m

PM

40 titik

1800 m

Page 104: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

NO

.P

RO

GR

AM

/ K

EG

IA

TA

N

LO

KA

SI

AN

GG

AR

AN

( Rp

. )V

OLU

ME

1P

em

bangunan je

mbata

n s

ungai G

intu

ng (p

enghubung

Pengadegan - K

rmoncol)

150 x

7 m

tete

l / Tglp

ingen

15.0

00.0

00.0

00

2P

enin

gkata

n ja

lan a

spal d

an b

angunan p

ele

ngkap ja

lan ja

lur

Pengadegan (k

rtengah - P

engilo

n) - K

rjoho

3500 x

3 m

Pengadegan-K

rjoho-

Pangem

pon (K

ec.

Kjo

bong)

1.2

75.0

00.0

00

3P

enin

gkata

n ja

lan a

spal d

an b

angunan p

ele

ngkap ja

lan ja

lur lin

gkar

kecam

ata

n (T

glp

ingen-te

tel)

1500 x

3 m

Tglp

ingen - T

ete

l550.0

00.0

00

4P

em

b. J

em

bata

n s

ungai R

anu ja

lur B

andin

gan - b

ala

i desa K

rjoho

22 x

3 m

Krjo

ho

725.0

00.0

00

5P

enin

gkata

n ja

lan ja

lur T

um

anggal-d

usunV

- Tglp

ingen

1200 x

3 m

Tum

anggal-T

glp

ingen

375.0

00.0

00

6P

enin

gkata

n ja

lan d

an b

angunan p

ele

ngkap ja

lan ja

lur B

edagas

(lapangan) - tu

manggal - W

lahar (R

em

bang)

1700 x

3 m

Bedagas - T

um

anggal -

Wla

har

725.0

00.0

00

7P

enin

gkata

n ja

lan ja

lur P

anunggala

n - L

ara

ngan (S

imabaya)

1848 x

3 m

P

anunggala

n - L

ara

ngan

750.0

00.0

00

8P

enin

gkata

n ja

lan ja

lur L

ara

ngan (M

elu

ng) - K

edarp

an

870 x

3 m

Lara

ngan

425.0

00.0

00

9P

enin

gkata

n ja

lan ja

lur S

MP

3 P

engadegan - P

angem

pon (la

nju

tan

2015)

1200 x

3 m

Pasunggin

gan -

Pangem

pon (K

ejo

bong)

625.0

00.0

00

10

Penin

gkata

n ja

lan ja

lur B

andin

gan - B

ala

i Desa K

ara

ngjo

ho

1800 x

3 m

Bedagas - K

ara

ngjo

ho

950.0

00.0

00

11

Pem

ugara

n R

um

ah T

idak L

ayak H

uni

90 u

nit

9 d

esa s

e K

ecam

ata

n

Pengadegan

900.0

00.0

00

12

Pem

asangan p

enera

ngan ja

lan u

mum

dis

ekita

r pere

mpata

n P

ain

g ,

Bedagas d

an p

ere

mpata

n P

engadegan

28 titik

Pengadegan,

Tegalp

ingen, B

egadas

PM

1Jem

bata

n P

onggaw

a ( P

enghubung D

esa K

ara

ngja

mbe-

Kara

ngpule

- Sokaw

era

)

1 U

nit

Desa K

ara

ngpule

350.0

00.0

00

2P

em

bangunan B

ronjo

ng R

w.0

250 m

2D

esa B

oja

negara

Rw

.II350.0

00.0

00

3P

erb

aik

an J

em

bata

n S

ungai P

ulu

s1 U

nit

Desa K

ara

nggam

bas

2.0

00.0

00.0

00

4P

em

bangunan T

alu

d J

ala

n D

esa

759 m

3D

esa K

alitin

ggar

607.2

00.0

00

5P

enin

gkata

n ja

lan

1000 m

2D

esa d

aw

uhan

1.3

70.0

00.0

00

1P

em

bangunan k

anto

r kelu

rahan

383 m

2B

ancar

2.0

00.0

00.0

00

2P

em

bangunan p

erb

aik

an ta

lud d

an p

engeru

kan s

ungai la

rangan I

Toyare

ja241.8

25.0

00

3P

em

bangunan k

anto

r kelu

rahan

361 m

2P

urb

alin

gga L

or

800.0

00

PU

RB

AL

ING

GA

PE

NG

AD

EG

AN

PA

DA

MA

RA

Page 105: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

NO

.P

RO

GR

AM

/ K

EG

IA

TA

N

LO

KA

SI

AN

GG

AR

AN

( Rp

. )V

OLU

ME

4P

em

bangunan p

enata

an m

akam

Ars

anta

ka le

bih

tera

wat

2.2

50 m

2P

urb

alin

gga L

or

450.0

00.0

00

5P

em

bangunan ja

lan lin

gkungan

Wira

sana

225.0

00.0

00

6R

ehab b

ala

i perte

muan

Wira

sana

300.0

00.0

00

7P

em

bangunan s

alu

ran d

rain

ase

Purb

alin

gga w

eta

n1.1

11.4

50.0

00

8P

em

bangunan p

erb

aik

an ta

lud d

an p

engeru

kan s

ungai la

rangan I

450 m

2K

andang g

am

pang R

T 2

dab R

T 3

RW

5

300.0

00.0

00

9P

em

bangunan k

anto

r kelu

rahan d

an b

ala

i perte

muan

Penam

bongan

750.0

00.0

00

10

Pem

bangunan k

anto

r kelu

rahan

Kedungm

enja

jangan

750.0

00.0

00

11

Pem

bangunan G

edung P

KD

324 m

2P

urb

alin

gga k

idul

250.0

00.0

00

12

Pem

bangunan B

ank s

am

pah d

an p

em

bangunan p

engam

an

tebin

g/b

ronjo

ng

283,5

m2

Purb

alin

gga k

idul

600.0

00.0

00

13

Pem

bangunan T

K,P

AU

D d

an P

KB

M k

eja

r paket

5 lo

kal

Purb

alin

gga k

idul

750.0

00.0

00

14

Pem

bangunan te

mbok k

elilin

g m

akam

500 m

2K

ulo

n100.0

00.0

00

15

Pem

elih

ara

an b

erk

ala

jala

n p

elita

, jala

n b

ahkokow

i, jala

n m

oneng

2.2

00 m

Purb

alin

gga L

or

350.0

00.0

00

16

Pem

elih

ara

an b

erk

ala

dan d

rain

ase ja

lan le

tnan k

usni

8.4

00 m

Jatis

aba

800.0

00.0

00

17

Pem

bangunan ja

lan d

an je

mbata

n e

x re

l ban b

ojo

ng - to

yare

ka

serta

yang m

enghubungkan k

elu

rahan B

ojo

ng d

an M

ew

ek

7.0

00 m

jem

bata

n 2

buah

Bojo

ng

1.0

00.0

00.0

00

18

Pem

buata

n T

roto

ar B

ojo

ng - k

e tim

ur (je

tis) B

ojo

ng - k

e s

ela

tan

(Toyare

ka)

8.0

00 m

Bojo

ng

1.0

00.0

00.0

00

19

Pem

bangunan T

roto

ar ja

lan g

unung k

rato

n450 m

Kandang g

am

pang

540.0

00.0

00

20

Perb

aik

an ja

lan g

unung s

am

beng

1.3

00 m

Kandang g

am

pang

700.0

00.0

00

21

Pele

bara

n je

mbata

n s

ungai g

ringsin

g d

an s

ungai k

ram

ean ja

lan

cahyana b

aru

14 x

7 m

2 b

uah

Penam

bongan

900.0

00.0

00

22

Pem

elih

ara

an b

erk

ala

jala

n w

iram

enggala

4.5

00 m

Penam

bongan

650.0

00.0

00

23

Pem

bangunan p

em

buangan a

ir pers

aw

ahan d

an ta

lud B

lok

ceblu

ng d

an s

ungai g

ringsin

g

400 m

Kedungm

enja

ngan

500.0

00.0

00

24

Penin

gkata

n/p

enin

ggia

n je

mbata

n g

ringsin

g4x350m

Purb

alin

gga k

idul

800.0

00.0

00

25

Pengaspala

n ja

lan p

urin

g d

an ja

lan m

inta

raga

86 m

2P

urb

alin

gga k

idul

950.0

00.0

00

26

Pem

buata

n a

kses ja

lan u

saha ta

ni b

lok s

ijeru

k1.5

00 m

2B

ancar

5.0

00.0

00.0

00

27

Pengaspala

n ja

lan R

T 0

2 / R

W 0

21.0

50 m

Kem

bara

n k

ulo

n140.0

00.0

00

1P

enyele

saia

n P

em

bangunan R

um

ah D

inas C

am

at

1 p

aket

Kem

angkon

35.0

00.0

00

2P

ele

bara

n J

em

bata

n K

ali B

uara

Ruas J

ala

n M

aja

tengah-S

enon

1 p

aket

Maja

tengah

350.0

00.0

00

3P

ele

bara

n J

em

bata

n K

ali B

uara

Ruas J

ala

n M

aja

tengah-S

enon

2500 x

6 m

Maja

tengah - S

enon

1.3

50.0

00.0

00

4B

ronjo

ng K

ali M

inggat D

esa M

aje

sem

1 p

aket

Maja

tengah

750.0

00.0

00

5T

roto

ar/D

rain

ase J

ala

n Ib

u K

ota

Kecam

ata

n1 p

aket

Kem

angkon

1.2

50.0

00.0

00

KE

MA

NG

KO

N

Page 106: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

NO

.P

RO

GR

AM

/ K

EG

IA

TA

N

LO

KA

SI

AN

GG

AR

AN

( Rp

. )V

OLU

ME

6P

enin

gkata

n J

ala

n K

ara

ngte

ngah S

um

ilir Kalia

lang

3500 x

6 m

Kara

ngte

ngah S

um

ilir

Kalia

lang

2.4

50.0

00.0

00

7P

enin

gkata

n J

ala

n G

endengan T

ayasa J

etis

750 x

5 m

Jetis

550.0

00.0

00

1Jarin

gan A

ir Bers

ih G

unung M

ala

ng

Sera

ng

600.0

00.0

00

2P

enin

gkata

n J

ala

n A

spal

Sera

ng

252.0

00.0

00

3P

enin

gkata

n J

ala

n A

spal

Sera

ng

129.5

70.0

00

4P

em

asangan J

arin

gan S

ara

na A

ir Bers

ihS

era

ng

100.0

00.0

00

5Jala

n A

spal

Kuta

baw

a150.0

00.0

00

6Jala

n R

abat B

eto

nK

uta

baw

a250.0

00.0

00

7Jala

n R

abat B

eto

n D

an T

alu

dK

uta

baw

a25.0

00.0

00

8Jala

n M

akadam

Kuta

baw

a160.0

00.0

00

9Jala

n R

abat B

eto

n,T

alu

dS

iwara

k1.5

00.0

00.0

00

10

Jala

n R

abat B

eto

n,T

alu

dS

iwara

k300.0

00.0

00

11

Jala

n R

abat B

eto

n,T

alu

dS

iwara

k2.0

00.0

00.0

00

12

Jala

n R

abat B

eto

n,T

alu

dS

iwara

k250.0

00.0

00

13

jala

n A

spal

Siw

ara

k150.0

00.0

00

14

Pagar k

elilin

g B

ala

i desa

Siw

ara

k100.0

00.0

00

15

Salu

ran Irig

asi d

an B

endung "O

ndar -a

ndir"

Thabah L

or

310.0

00.0

00

16

Perb

aik

an ja

lan A

spal

Thabah L

or

725.0

00.0

00

17

Perb

aik

an J

ala

nT

habah L

or

18

Salu

ran Irig

asi d

an B

endung "s

irem

bang"

Thabah L

or

352.0

00.0

00

19

Jala

n M

akadam

(Tem

bus K

em

ojin

g-

Thabah k

idul

350.0

00.0

00

20

Sile

treng)

Thabah k

idul

300.0

00.0

00

21

Salu

ran Irig

asi (B

lok S

ipane)

Thabah k

idul

200.0

00.0

00

22

Jala

n M

akadam

(Jala

n te

mbus d

usun2

Kara

ngre

ja610.0

00.0

00

23

Desa k

ara

ngre

ja k

e d

esa s

iwara

k)

Kara

ngre

ja

24

Pengaspala

n ja

lan K

om

ple

k W

arm

oG

ondang

400.0

00.0

00

25

Pem

buata

n T

em

bok K

elilin

g K

anto

rB

KB

PP

1.0

00.0

00.0

00

26

Pagar K

elilin

g d

an d

an B

ais

/Song B

eto

nB

PK

Kara

ngre

jaP

M

27

Pavin

gis

asi h

ala

man K

anto

rB

PK

Kara

ngre

jaP

M

28

Rehab P

endopo K

ec.K

ara

ngre

jaK

anto

r Kecam

ata

n290.0

00.0

00

1E

mbung K

ali S

ucen

750 m

Gre

col

200.0

00.0

00

2P

enin

gkata

n ja

lan A

nta

r Kabupate

n1 K

mK

ara

ngsari

900.0

00.0

00

3R

ehab to

tal B

ala

i Desa K

ara

ngsari

1 u

nit

Kara

ngsari

350.0

00.0

00

4P

erb

aik

an d

an P

em

bangunan J

ala

n K

edungw

ulu

h - K

ara

ngpule

330 m

X 1

8.8

X 0

.40

Kedungw

ulu

h231.0

00.0

00

5D

rain

ase d

an T

alu

d J

ala

n C

em

paka

1 p

aket

Sela

baya

200.0

00.0

00

KA

LIM

AN

AH

KA

RA

NG

RE

JA

Page 107: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

NO

.P

RO

GR

AM

/ K

EG

IA

TA

N

LO

KA

SI

AN

GG

AR

AN

( Rp

. )V

OLU

ME

6P

enin

gkata

n J

ala

n A

spal

600 m

Babakan

200.0

00.0

00

7B

ronjo

ngan S

ungai C

ilapar

21 m

Mandura

ga

100.0

00.0

00

8R

ehab R

um

ah T

ak L

ayak H

uni

30

Kla

pasaw

it210.0

00.0

00

9P

enera

ngan J

ala

n K

alim

anah K

ulo

n - K

ara

ngsari

10 u

nit

Kalim

anah K

ulo

n300.0

00.0

00

10

Pengaspala

n800 m

2K

alik

abong

100.0

00.0

00

11

Pengaspala

n ja

lan P

eru

mahan

P 1

95m

, L 3

mK

ara

ngm

anyar

150.0

00.0

00

12

Pengaspala

n J

ala

n J

epang

6m

X 8

00m

Bla

ter

500.0

00.0

00

13

Pem

bangunan T

roto

ar d

an d

rain

ase d

ari J

l Duria

n-J

l Sela

baya

1 p

aket

Kalim

anah W

eta

n1.0

00.0

00.0

00

14

Talu

d ja

lan / ta

ndon

750 m

Jom

po

300.0

00.0

00

15

Bro

njo

ng S

ungai T

unggal

300 x

3,5

mK

ara

ngpetir

100.0

00.0

00

16

Pele

bara

n ja

lan d

esa k

ali P

raji

1 u

nit

Sid

akangen

490.0

00.0

00

17

Aspal J

ala

n M

em

ek K

ara

ng m

anyar

1 p

aket

Mew

ek

600.0

00.0

00

1Lanju

tan B

eto

nis

asi R

uas J

ala

n B

rak - K

ara

ngcengis

2.5

00 m

x 4

mD

esa C

ipaw

on-

Kara

ngcengis

4.5

00.0

00.0

00

2P

em

elih

ara

an B

erk

ala

Ruas J

ala

n K

ebutu

h - K

ara

ngcengis

1.4

83 m

x 4

mD

esa K

ebutu

h-

Kara

ngcengis

1.1

86.4

00.0

00

3P

em

elih

ara

an B

erk

ala

Ruas J

ala

n K

uta

wis

-Kara

ngpucung-

Kara

ngnangka ( P

ertig

aan P

AU

D K

uta

wis

- Pere

mpata

n

Kara

ngnangka)

2.5

00 m

x 3

,5 m

Desa K

uta

wis

-

Kara

ngnangka

1.2

50.0

00.0

00

4P

em

elih

ara

an B

erk

ala

Ruas J

ala

n K

edungja

ti-Kem

bangan

2.1

22 m

x 2

,5 m

Desa K

edungja

ti-

Kem

bangan

500.0

00.0

00

5P

em

bangunan C

ross D

rain

depan B

RI B

ukate

ja ( b

aw

ah s

alu

ran

Penaru

ban )

100 m

Desa B

ukate

ja300.0

00.0

00

6P

enin

gkata

n R

uas J

ala

n W

irasaba-K

em

angkon

1.5

00 m

x 3

,5 m

Desa W

irasaba-

Kem

angkon

400.0

00.0

00

7P

enin

gkata

n J

ala

n / P

engaspala

n a

nta

r Kecam

ata

n200 m

Jala

n T

ala

ng P

enaru

ban

225.0

00.0

00

8P

em

bangunan D

rain

ase R

uas J

ala

n K

em

bangan - P

enic

an

800 m

x 2

mD

esa K

em

bangan-T

idu-

Penic

an

1.0

27.2

00.0

00

9A

spal J

ala

n S

DN

3 K

em

bangan k

e u

tara

300 m

x 3

mD

usun IV

Desa

Kem

bangan

300.0

00.0

00

10

Rehabilita

si J

em

bata

n K

ali M

inggat P

enghubung D

esa B

ajo

ng d

an

Desa M

aja

sari 2

buah ru

as ja

lan B

ajo

ng - M

aja

sari

6 m

x 1

5 m

Desa B

ajo

ng

300.0

00.0

00

11

Rehabilita

si J

em

bata

n k

ali P

enaru

ban d

ekat P

onP

es N

uru

l Qur'a

n

ruas ja

lan B

ukate

ja-C

ipaw

on

6 m

x 1

5 m

Desa K

edungja

ti300.0

00.0

00

12

Rehabilita

si J

em

bata

n K

ali B

uangan R

uas J

ala

n B

ajo

ng T

idu

6 m

x 4

mD

esa T

idu

100.0

00.0

00

BU

KA

TE

JA

Page 108: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

NO

.P

RO

GR

AM

/ K

EG

IA

TA

N

LO

KA

SI

AN

GG

AR

AN

( Rp

. )V

OLU

ME

13

Pengadaan P

engam

an te

bin

g J

em

bata

n K

ali B

uangan ru

as J

ala

n

Bukate

ja - K

uta

wis

14 m

x 4

mD

esa K

uta

wis

800.0

00.0

00

14

Perb

aik

an P

lat B

eto

n ru

as J

ala

n P

enaru

ban - C

ipaw

on

0,8

0 m

x 4

mD

esa P

enaru

ban

75.0

00.0

00

15

Rehabilita

si J

em

bata

n K

ali K

rinjin

g ru

as ja

lan P

enaru

ban- C

ipaw

on

3 m

x 4

mD

esa P

enaru

ban

100.0

00.0

00

16

Pem

bangunan J

em

bata

n S

ungai P

ekacangan ( p

enghubung

Bukate

ja - L

am

uk )

12 m

x 4

mS

ungai P

ekacangan

Bukate

ja-L

am

uk

1.2

00.0

00.0

00

17

Rehabilita

si J

em

bata

n ru

as J

ala

n K

ara

nggedang-K

uta

wis

6 m

x 3

m

Desa K

ara

nggedang

500.0

00.0

00

18

Rehabilita

si S

alu

ran Irig

asi O

nggok B

aw

ah d

an O

nggok A

tas

8.5

70 m

( 995 H

a)

Desa K

ara

ngnangka-

Kuta

wis

-Kebutu

h-

Penaru

ban-K

edungja

ti-

Bukate

ja

2.1

89.0

00.0

00

19

Rehabilita

si S

alu

ran Irig

asi S

ekunder K

ebutu

h

5.7

00 m

(222 H

a)

Desa K

ara

ngcengis

-

Kebutu

h - P

enaru

ban

484.0

00.0

00

20

Rehabilita

si S

alu

ran Irig

asi S

ub S

ekunder K

ara

ngpin

ggir

400 m

( 290,3

Ha)

Desa B

ukate

ja638.6

60.0

00

21

Rehabilita

si s

alu

ran In

duk B

anja

r Cahyana

600 m

(1.6

51 H

a)

Desa K

ara

nggedang-

Kara

ngcengis

-Cip

aw

on-

Kem

bangan-W

irasaba-

Tid

u )

2.5

00.0

00.0

00

22

Tro

toar D

epan K

anto

r Kecam

ata

n B

ukate

ja - S

MP

N I B

ukate

ja (

Kiri ja

lan )

1,5

x 1

200 m

Desa B

ukate

ja

1.2

00.0

00.0

00

23

Pem

bangunan T

ugu B

ata

s K

abupate

n1 u

nit

Desa K

ara

nggedang

500.0

00.0

00

24

Lam

pu P

enera

ngan J

ala

n P

ere

mpata

n B

ajo

ng s

am

pai B

ala

i Desa

Bajo

ng

30 T

itikD

esa B

ajo

ng

600.0

00.0

00

25

Lam

pu P

enera

ngan J

ala

n P

ere

mpata

n B

rak s

am

pai d

engan B

ata

s

Desa W

irasaba

30 T

itikD

esa K

em

bangan

600.0

00.0

00

26

Lam

pu P

enera

ngan J

ala

n D

ukuh K

ara

ngja

ti sam

pai d

engan

Kebutu

h

20 T

itikD

esa K

ebutu

h400.0

00.0

00

27

Tra

ffick L

ight d

an Z

ebra

Cro

ss P

ere

mpata

n p

asar B

ukate

ja1 T

itikD

esa B

ukate

ja240.0

00.0

00

28

Rehabilita

si ru

ang p

erte

muan U

PT

D D

PU

Wila

yah B

ukate

ja1 U

nit

Desa K

em

bangan

200.0

00.0

00

29

Pem

bangunan S

era

mbi d

an M

enara

Masjid

Besar N

uru

l Fala

h

Bukate

ja

15 m

x 3

0 m

Desa B

ukate

ja760.0

00.0

00

1P

em

bangunan S

arp

ras a

ir bers

ih1 p

aket

GU

MIW

AN

G300.0

00.0

00

2P

em

bangunan S

arp

ras a

ir bers

ih D

usun I,II

1 p

aket

NA

NG

KA

SA

WIT

200.0

00.0

00

3P

engem

bangan J

arin

gan A

ngin

Bers

ih/ P

erp

ipaan

1000 m

KE

JO

BO

NG

25.0

00.0

00

4P

AM

SIM

AS

1 u

nit

KE

JO

BO

NG

250.0

00.0

00

5P

ipa a

ir bers

ih1 p

aket

TIM

BA

NG

200.0

00.0

00

6S

arp

ras a

ir bers

ih1 p

aket

NA

NG

KO

D250.0

00.0

00

7S

um

ur b

or D

usun II

1 u

nit

KE

DA

RP

AN

250.0

00.0

00

KE

JO

BO

NG

Page 109: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

NO

.P

RO

GR

AM

/ K

EG

IA

TA

N

LO

KA

SI

AN

GG

AR

AN

( Rp

. )V

OLU

ME

8P

em

ugara

n R

um

ah T

idak L

ayak H

uni

10 u

nit

BA

ND

ING

AN

100.0

00.0

00

9P

em

ugara

n R

um

ah T

idak L

ayak H

uni

12 u

nit

GU

MIW

AN

G120.0

00.0

00

10

Pem

ugara

n R

um

ah T

idak L

ayak H

uni

50 u

nit

KE

JO

BO

NG

500.0

00.0

00

11

Pem

ugara

n R

um

ah T

idak L

ayak H

uni

211 u

nit

KE

DA

RP

AN

2.1

10.0

00.0

00

12

Pem

ugara

n R

um

ah T

idak L

ayak H

uni

60 u

nit

PA

NG

EM

PO

N600.0

00.0

00

13

Pem

elih

ara

an d

an P

ele

bara

n J

ln A

spal B

andin

gan-T

imbang

1 p

aket

KE

CA

MA

TA

NP

M

14

Pengaspala

n J

ala

n L

ingkar B

andin

gan (J

ala

n A

ltern

atif)

4800 m

²B

AN

DIN

GA

N286.2

00.0

00

15

Pengaspala

n ja

lan h

otm

ix R

T 0

5 (G

um

iwang-S

indura

ja)

5025 m

²G

UM

IWA

NG

1.2

00.0

00.0

00

16

Pengaspala

n ja

lan a

nta

r Kecam

ata

n (R

T 0

6/0

3 s

/d R

T 1

2/0

5)

1500 x

3 m

PA

ND

AN

SA

RI

1.5

00.0

00.0

00

17

Penin

gkata

n J

ala

n S

iduda-P

agerjira

k

850 x

3 m

KE

JO

BO

NG

191.5

00.0

00

18

Pengaspala

n J

ala

n D

usun III K

ara

ngpoh

926 x

3 m

KE

JO

BO

NG

208.3

50.0

00

19

Pengaspala

n J

ala

n D

usun II K

ejo

bong

1650 x

3 m

KE

JO

BO

NG

371.2

50.0

00

20

Rehab A

spal R

T 0

3 R

W 0

6450 x

2.5

mN

AN

GK

OD

100.0

00.0

00

21

Pengaspala

n J

ala

n R

t 01/ R

W 0

1960 x

3 m

NA

NG

KO

D850.0

00.0

00

22

Penin

gkata

n J

ala

n A

spal d

an T

alu

d R

W 0

42350 m

SO

KA

NE

GA

RA

1.2

50.0

00.0

00

23

Penin

gkata

n J

ala

n A

spal d

an T

alu

d R

W 0

12200 m

SO

KA

NE

GA

RA

1.1

25.0

00.0

00

24

Rehab A

spal K

renceng-P

andansari

1100 x

3 m

KR

EN

CE

NG

850.0

00.0

00

25

Rehab A

spal D

usun III

450 x

2.5

mK

RE

NC

EN

G100.0

00.0

00

26

Pengaspala

n J

ala

n R

T 0

1/R

W 0

1,0

2650 x

2.5

mLA

NG

GA

R170.0

00.0

00

27

Pengaspala

n J

ala

n R

T 0

1/R

W 0

8,0

9950 x

2.5

mLA

NG

GA

R145.0

00.0

00

28

Pengaspala

n J

ala

n R

T 0

1/R

W 1

3,1

4950 x

2.5

mLA

NG

GA

R140.0

00.0

00

29

Rabat b

eto

n, T

alu

d B

lok L

oro

g490 m

BA

ND

ING

AN

250.0

00.0

00

30

Makadam

, Talu

d B

lok K

anju

t400 m

BA

ND

ING

AN

200.0

00.0

00

31

Rabat B

eto

n R

T 0

2,0

5,0

6 D

usun I,II

1200 x

3 m

LA

MU

K250.0

00.0

00

32

Rabat B

eto

n R

T 0

9,1

0450 m

GU

MIW

AN

G120.0

00.0

00

33

Rabat B

eto

n D

usun I C

ilalu

ng

300 x

2.5

x 0

.12 m

KE

JO

BO

NG

67.5

00.0

00

34

Pengera

san J

ala

n R

T 1

1 (K

edarp

an-P

anunggala

n)

1500 m

KE

DA

RP

AN

500.0

00.0

00

35

Pengera

san J

ala

n R

T 0

9 (K

edarp

an-L

ara

ngan)

400 m

KE

DA

RP

AN

200.0

00.0

00

36

Pengera

san J

ala

n R

T 1

1 (K

edarp

an-L

ara

ngan)

300 m

KE

DA

RP

AN

150.0

00.0

00

37

Pengera

san J

ala

n (K

edarp

an-N

angkod)

275 m

KE

DA

RP

AN

75.0

00.0

00

38

Pengera

san J

ala

n R

T 0

4 (K

edarp

an-L

anggar)

250 m

KE

DA

RP

AN

75.0

00.0

00

39

Rabat b

eto

n d

an T

alu

d R

T 0

7 (K

edarp

an-L

ara

ngan)

750 m

KE

DA

RP

AN

200.0

00.0

00

40

Rabat B

eto

n R

T 0

2/R

W 0

1450 x

2.5

mK

RE

NC

EN

G100.0

00.0

00

41

Rabat B

eto

n R

T 1

5/R

W 0

6300 x

2.5

mK

RE

NC

EN

G65.0

00.0

00

42

Rabat B

eto

n R

T 1

7/R

W 0

6200 x

2.5

mK

RE

NC

EN

G50.0

00.0

00

43

Pele

bara

n J

em

bata

n G

um

iwang-S

indura

ja1 u

nit

GU

MIW

AN

G700.0

00.0

00

44

Rehab J

em

bata

n D

usun I C

ilalu

ng

3 x

7 m

KE

JO

BO

NG

45.0

00.0

00

45

Pem

bangunan T

roto

ar K

om

ple

k K

anto

r Kecam

ata

n800 x

1.5

mK

EC

AM

AT

AN

PM

46

Talu

d D

rain

ase J

ala

n U

tam

a K

ecam

ata

n (K

renceng-N

angkasaw

it)1 p

aket

KE

CA

MA

TA

NP

M

47

Talu

d ru

as ja

lan B

andin

gan-P

enolih

1 p

aket

BA

ND

ING

AN

250.0

00.0

00

Page 110: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

NO

.P

RO

GR

AM

/ K

EG

IA

TA

N

LO

KA

SI

AN

GG

AR

AN

( Rp

. )V

OLU

ME

48

Talu

d D

rain

ase J

ala

n U

tam

a1000 x

0.7

0 x

0.3

0 m

PA

ND

AN

SA

RI

450.0

00.0

00

49

Talu

d ja

lan S

iduda-P

agerjira

k300 x

1.5

x 0

.45 m

KE

JO

BO

NG

131.6

25.0

00

50

Talu

d J

ala

n D

usun III K

ara

ngpoh

150 x

1 x

0.4

0 m

KE

JO

BO

NG

39.0

00.0

00

51

Talu

d ja

lan u

tam

a D

usun II K

ejo

bong

900 x

0.8

0 m

KE

JO

BO

NG

187.2

00.0

00

52

Dra

inase d

an ta

lud

1 p

aket

TIM

BA

NG

300.0

00.0

00

53

Talu

d ja

lan R

T 1

0,1

150 m

KE

DA

RP

AN

105.0

00.0

00

54

Talu

d ja

lan R

T 0

8/0

425 m

KE

DA

RP

AN

52.5

00.0

00

55

Talu

d J

ala

n D

usun I

350 x

400 m

KR

EN

CE

NG

74.5

20.0

00

56

Talu

d J

ala

n R

T 0

1/R

W 0

3700 m

LA

NG

GA

R160.0

00.0

00

57

Talu

d J

ala

n R

T 0

1/R

W 1

3,1

4300 m

LA

NG

GA

R120.0

00.0

00

58

Penera

ngan J

ala

n50 titik

Se K

ec. K

ejo

bong

PM

59

Pem

buata

n P

os K

am

plin

g7 u

nit

NA

NG

KO

D35.0

00.0

00

60

Pengadaan L

apangan D

esa D

usun I

1680 m

²P

AN

GE

MP

ON

403.2

00.0

00

61

Pem

buata

n P

os K

am

plin

g7 u

nit

KR

EN

CE

NG

35.0

00.0

00

62

Norm

alis

asi S

ungai P

ekacangan/ p

ancang b

eto

n1000 m

SO

KA

NE

GA

RA

1.5

00.0

00.0

00

1P

engadaan a

ir bers

ih (D

usun I) 1

1 U

nit

KA

LIK

AJA

R200.0

00.0

00

2P

engadaan s

ara

na p

rasara

na a

ir bers

ih R

W 0

7 d

an R

W 0

4 2

PM

SLIN

GA

1.0

00.0

00.0

00

3S

um

ur B

or d

ala

m 3

120 M

SID

AN

EG

AR

A345.0

00.0

00

4S

um

ur B

or d

ala

m 4

LS

PA

GE

RA

ND

ON

G75.0

00.0

00

5P

em

b. P

AM

SIM

AS

dan S

um

ur B

or 5

1 U

nit

SIN

DU

RA

JA

350.0

00.0

00

6P

em

ugara

n ru

mah tid

ak la

yak h

uni

100 U

nit

SLIN

GA

1.0

00.0

00.0

00

7P

em

ugara

n ru

mah tid

ak la

yak h

uni

10 K

KS

IDA

NE

GA

RA

80.0

00.0

00

8P

engaspala

n J

ala

n d

epan M

Ts

400 M

2A

RE

NA

N250.0

00.0

00

9R

ehab a

spal ja

lan D

usun IV

tem

bus D

usun III

650 M

2A

RE

NA

N300.0

00.0

00

10

Penin

gkata

n J

ala

n K

e D

esa K

alig

ondang

400 M

CIL

AP

AR

PM

11

Penin

gkata

n J

ala

n k

e D

esa K

alig

ondang d

an B

recek

900 M

CIL

AP

AR

PM

12

Penin

gkata

n J

ala

n K

e L

am

uk d

an T

eja

sari

2600 M

TE

JA

SA

RI

PM

13

Pengaspala

n J

ala

n d

esa P

enolih

-Cila

par

1000 x

4 m

PE

NO

LIH

1.4

00.0

00.0

00

14

Perb

aik

an ja

lan K

alig

ondang-k

em

b.W

eta

n-S

linga

Paket

KE

MB

. WE

TA

N200.0

00.0

00

15

Penin

gkata

n ja

lan K

abupate

n (s

alu

ran irig

asi)

Paket

KE

MB

. WE

TA

N300.0

00.0

00

16

Pengaspala

n ja

lan lin

tas S

idanegara

-Sela

kam

bang

3600 M

2S

IDA

NE

GA

RA

600.0

00.0

00

17

Pem

elih

ara

an ja

lan a

nta

r desa d

ari K

PU

, Legok-S

linga

2000 M

KA

LIK

AJA

R800.0

00.0

00

18

Pengaspala

n ja

lan S

ela

kam

bang-P

agera

ndong

1 P

aket

SE

LA

KA

MB

AN

G450.0

00.0

00

19

Pengaspala

n J

ln. K

alim

angi S

ela

kam

bang-S

idare

jaP

aket

SE

LA

KA

MB

AN

G200.0

00.0

00

20

Pem

b. d

an p

em

elih

ara

an ja

lan d

esa

1800 M

PA

GE

RA

ND

ON

G468.6

34.0

00

21

Pem

b. d

an p

em

elih

ara

an ja

lan d

esa D

usun III

1000 M

PA

GE

RA

ND

ON

G500.0

00.0

00

22

Pem

b. d

an p

em

elih

ara

an ja

lan d

esa D

usun III

250 M

PA

GE

RA

ND

ON

G100.0

00.0

00

23

Pengaspala

n ja

lan D

usun M

layang-S

dre

ja-K

rgsari

PM

SID

AR

EJA

750.0

00.0

00

24

Pem

bangunan J

ala

n D

usun III R

T 1

6P

MS

IDA

RE

JA

100.0

00.0

00

KA

LIG

ON

DA

NG

Page 111: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

NO

.P

RO

GR

AM

/ K

EG

IA

TA

N

LO

KA

SI

AN

GG

AR

AN

( Rp

. )V

OLU

ME

25

Perb

aik

an J

ala

n A

spal m

enuju

Bendung S

linga

Paket

SLIN

GA

1.0

00.0

00.0

00

26

Dra

inase d

an p

engaspala

n la

nju

tan jl ra

wakele

-Ds.P

asunggin

gan

500 M

x 1

mS

IND

UR

AJA

300.0

00.0

00

27

Jem

bata

n S

ungai K

law

ing T

eja

sari-L

am

ongan

1 P

aket

TE

JA

SA

RI

2.0

00.0

00.0

00

28

Pem

bangunan J

em

bata

n D

s K

alik

aja

r-Kelu

rahan

1 U

nit

KA

LIK

AJA

R2.5

00.0

00.0

00

29

Jem

bata

n S

ungai K

law

ing T

eja

sari-L

am

ongan

1 P

aket

LA

MO

NG

AN

PM

30

Rehab je

mbata

n S

ungai W

unglo

n

6 x

5 M

SE

MP

OR

LO

R90.0

00.0

00

31

Pem

bangunan je

mbata

n ja

lan S

ela

kam

bang-P

agera

ndong

1 U

nit

SE

LA

KA

MB

AN

G500.0

00.0

00

32

Pem

b. J

em

bata

n K

ali K

adu S

ela

kam

bang-S

indura

ja1 P

aket

SE

LA

KA

MB

AN

G150.0

00.0

00

33

Penin

ggia

n je

mbata

n S

ungai L

angkap

6M

x12M

x7M

SE

LA

NE

GA

RA

430.0

00.0

00

34

Pele

bara

n je

mbata

n S

.Lebak d

an S

. Sum

pet ru

as ja

lan S

ela

negara

-

Beji S

ela

kam

bang

PM

SE

LA

NE

GA

RA

775.0

00.0

00

35

Jem

bata

n K

ali P

utih

(Dusun I)

30 M

3P

EN

OLIH

175.0

00.0

00

36

Pem

bangunan je

mbata

n a

nta

r desa (k

ali M

ati)

5 M

2 x

6 M

2LA

MO

NG

AN

250.0

00.0

00

37

Pele

bara

n J

em

bata

n K

alig

ondang-B

recek

2 x

3 M

KA

LIG

ON

DA

NG

75.0

00.0

00

38

Pem

b. J

em

bata

n S

.Langkap y

g m

nghub D

s.S

indura

ja-S

lkam

bang

1 U

nit

SIN

DU

RA

JA

400.0

00.0

00

39

Penyem

purn

aan d

rain

ase jln

daera

h (p

usksm

klk

jr s/d

bata

s)

600 M

2K

ALIK

AJA

R400.0

00.0

00

40

Pem

bangunan ta

lud d

rain

ase p

erb

ata

san J

atis

aba-T

oyare

ja1152 M

3LA

MO

NG

AN

1.0

22.5

00.0

00

41

Talu

d b

adan ja

lad P

UK

Teja

sari-C

ilapar

1 p

aket

TE

JA

SA

RI

500.0

00.0

00

42

Pem

b. D

rain

ase jln

dan ta

lud ja

lan P

UK

Teja

sari-L

am

uk

1 p

aket

TE

JA

SA

RI

400.0

00.0

00

43

Pem

b. d

rain

ase ja

lan D

usun I

1 p

aket

TE

JA

SA

RI

150.0

00.0

00

44

Talu

d ja

lan S

em

por L

or-K

em

bara

n W

eta

n300 M

SE

MP

OR

LO

R200.0

00.0

00

45

Talu

d J

ala

n u

tam

a D

usun I

2 x

2000 M

AR

EN

AN

400.0

00.0

00

46

Talu

d ja

lan P

enolih

-Cila

par

1750 M

3P

EN

OLIH

1.4

87.5

00.0

00

47

Dra

inase J

ala

n R

aya P

enolih

-Gem

bru

ngan

1250 M

3P

EN

OLIH

1.0

62.5

00.0

00

48

Talu

d ja

lan lin

tas S

idanegara

Sela

kam

bang

678 M

3S

IDA

NE

GA

RA

1.0

00.0

00.0

00

49

Talu

d p

engam

an ja

lan

PM

SLIN

GA

500.0

00.0

00

50

Talu

d d

an d

rain

ase s

ktr la

p b

ola

depan S

MK

N 1

Kalig

ondang

200 M

SE

LA

NE

GA

RA

543.0

00.0

00

51

Pem

b.tro

toar d

pn S

MP

N 1

Kalig

ondang

300 M

SE

LA

NE

GA

RA

550.0

00.0

00

52

Pengadaan p

enera

ngan ja

lan d

s k

alik

aja

r,Slin

ga,A

renan

LS

KA

LIK

AJA

R200.0

00.0

00

53

Pengadaan ja

ringan lis

trik D

sn. II,III,IV

20 T

itikK

ALIK

AJA

R235.0

00.0

00

54

Lam

pu ja

lan lin

tas S

ela

negara

, Sid

anegara

, Pagera

ndong

55 B

uah

SID

AN

EG

AR

A400.0

00.0

00

55

Pem

bangunan la

mpu p

enera

ngan ja

lan

21 U

nit

PA

GE

RA

ND

ON

G150.0

00.0

00

56

Penera

ngan la

mpu ja

lan ra

ya

60 T

itikS

ELA

NE

GA

RA

300.0

00.0

00

57

Talu

d ja

lan u

saha ta

ni

1000 M

SE

MP

OR

LO

R300.0

00.0

00

58

Norm

alis

asi s

ungai P

asung

2000 M

BR

EC

EK

350.0

00.0

00

59

Norm

alis

asi S

ungai K

law

ing

50 x

40 M

PE

NA

RU

BA

N1.0

00.0

00.0

00

60

Bro

njo

ng S

ungai K

law

ing

2000 M

2K

ALIK

AJA

R2.0

00.0

00.0

00

61

Bro

njo

ng p

inggira

n S

ungai K

law

ing

PM

LA

MO

NG

AN

PM

62

Bro

njo

ng S

ungai K

law

ing

64 x

5 M

SE

MP

OR

LO

R400.0

00.0

00

Page 112: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

NO

.P

RO

GR

AM

/ K

EG

IA

TA

N

LO

KA

SI

AN

GG

AR

AN

( Rp

. )V

OLU

ME

63

Matra

s S

ungai L

ebak (s

blh

bara

t bald

es S

ela

negara

)125M

x3M

x1 M

S

ELA

NE

GA

RA

375.0

00.0

00

64

Pem

bangunan tia

ng p

ancang p

enahan b

anjir

50 M

PE

NA

RU

BA

N350.0

00.0

00

65

Bro

njo

ng te

pi S

ungai K

law

ing (D

sn. II R

T 0

1 R

W 0

3)

50 M

PE

NA

RU

BA

N250.0

00.0

00

66

Bro

njo

ng te

pi S

ungai K

law

ing (D

sn. III R

T 0

1 R

W 0

6)

50 M

PE

NA

RU

BA

N250.0

00.0

00

67

Bro

njo

ng S

ungai L

angkap

200 M

SIN

DU

RA

JA

400.0

00.0

00

1P

em

bangunan T

alu

d d

an P

engaspala

n J

ala

n K

alip

utih

– J

om

bla

ng

Desa S

idare

ja

1000 m

Kara

ngsari

1.5

00.0

00.0

00

2P

em

bangunan je

mbata

n P

epedan - P

engadegan

120 m

x 6

mP

epedan

20.0

00.0

00.0

00

3P

em

bangunan p

ondasi irig

asi d

ari b

endung S

aw

angan k

e P

epedan

2 x

(2000 m

x 1

m x

0,5

0 ) =

1000 m

3P

ekirin

gan

1.0

00.0

00.0

00

4P

enam

pela

n s

alu

ran irig

asi

600 m

Gra

ntu

ng

900.0

00.0

00

5T

alu

d b

ronjo

ng s

ungai k

ahurip

an

500 m

Raja

wana

750.0

00.0

00

6T

am

pel s

ungai K

ara

ng/s

alu

ran irig

asi

500 x

3 x

5 m

Taju

g3.0

00.0

00.0

00

7P

engam

anan je

mbata

n s

ungai M

uli

3 x

6 x

70

Tam

ansari

500.0

00.0

00

8P

enin

gkata

n ja

lan n

apak tila

s S

iliwangi

1.5

00 X

3B

ale

raksa

600.0

00.0

00

9Jala

n R

aya S

um

ingkir-J

em

bata

n S

igugur

2500 m

Tunju

ngm

uli

1.5

00.0

00.0

00

10

Jem

bata

n s

ungai T

am

bra

4 m

x 7

0 m

x 3

mK

ram

at

10.0

00.0

00.0

00

11

Perk

era

san ja

lan a

spal

2.0

00 m

Sira

u800.0

00.0

00

12

Rehabilita

si B

endungan d

an irig

asi T

row

inangun D

esa K

ara

ngsari

2000 m

Kara

ngsari

3.0

00.0

00.0

00

13

Rehab b

endung d

an s

alu

ran irig

asi G

asong

8 m

Pepedan

250.0

00.0

00

14

Pem

bangunan je

mbata

n s

ungai G

intu

ng

100 m

x 7

mP

ekirin

gan

15.0

00.0

00.0

00

15

Penam

pela

n s

ungai K

em

bang T

anju

ng

400 m

Gra

ntu

ng

600.0

00.0

00

16

Talu

d b

ronjo

ng s

ungai K

ara

ng

500 m

Raja

wana

750.0

00.0

00

17

Rehabilita

si je

mbata

n p

rigi

4 x

20 x

6 m

Taju

g500.0

00.0

00

18

Dra

inase ja

lan

P =

2 x

900

Tam

ansari

200.0

00.0

00

19

Pengam

an te

bin

g s

ungai K

ranji

1.0

00 x

3 x

0,5

Bale

raksa

250.0

00.0

00

20

Pem

bangunan G

edung T

K P

ertiw

i 310 m

x 6

mT

unju

ngm

uli

175.0

00.0

00

21

Irigasi K

edungw

ulu

h1.0

00 x

1 m

Tunju

ngm

uli

200.0

00.0

00

22

Jem

bata

n s

ungai S

inga k

e B

ale

raksa

6 m

x 2

0 m

4 x

mK

ram

at

500.0

00.0

00

1P

em

bangunan J

em

bata

n S

ungai G

intu

ng D

esa G

unungw

ule

d -

Desa J

em

bangan K

ec P

unggela

n B

anja

rnegara

4 m

x 6

0 m

Gunungw

ule

d5.0

00.0

00.0

00

2P

engaspala

n J

ala

n d

ari d

epan B

ala

i Desa K

ara

ngbaw

ang - D

usun

limus

5000 m

x 4

mK

ara

ngbaw

ang

3.5

00.0

00.0

00

3P

engaspala

n J

ala

n S

tana C

ilik M

akam

- Bojo

ngsana P

anusupan

2.5

00 x

3 m

Makam

- Panusupan

2.5

00.0

00.0

00

4P

em

bangunan S

alu

ran Irig

asi C

anas (k

anan +

kiri +

Tala

ng)

(0,6

x 1

,2 x

700) M

Makam

; HM

25

1.2

00.0

00.0

00

KA

RA

NG

MO

NC

OL

RE

MB

AN

G

Page 113: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

NO

.P

RO

GR

AM

/ K

EG

IA

TA

N

LO

KA

SI

AN

GG

AR

AN

( Rp

. )V

OLU

ME

5P

enin

gkata

n A

spal H

otm

ix d

ari S

ibadak L

osari - D

esa T

analu

m3.0

00 x

3Losari

2.0

00.0

00.0

00

6Irig

asi P

inin

g (L

anju

tan )

Losari

1.0

00.0

00.0

00

7In

sta

lasi ja

ringan a

ir bers

ih D

usun I,II,III ( S

IPA

S )

3 ls

Wanogara

Kulo

n300.0

00.0

00

8Jala

n A

spal d

ari R

T 0

1 R

t 04 R

t 3 /B

ure

t Kali K

ara

ng

1.5

00 X

3 M

Tanalu

m1.0

00.0

00.0

00

9P

engaspala

n J

ala

n J

em

bata

n S

ungai G

intu

ng k

e S

um

ingkir (

Lanju

tan )

2000 X

4 M

Banta

rbara

ng

1.0

00.0

00.0

00

10

Pengaspala

n J

ala

n d

an T

alu

d D

usun V

Sum

am

pir - T

ipar M

akam

Sum

am

pir

1750 x

3 M

Sum

am

pir

2.0

00.0

00.0

00

11

Pem

bangunan R

uang K

ela

s S

DN

2 W

anogara

Weta

n2 ru

ang ( 7

X 8

)W

anogara

Weta

n180.0

00.0

00

12

Pem

bangunan D

rain

ase J

ala

n W

lahar - T

um

anggal

1.3

00 M

Wla

har

600.0

00.0

00

13

Pem

elih

ara

an J

ala

n (B

odas K

ara

ngja

ti - Tepus M

akam

)1.4

00 X

3 M

Bodaskara

ngja

ti700.0

00.0

00

14

Pem

bangunan G

edung S

anggar P

ram

uka

9 X

12 M

2Losari

200.0

00.0

00

15

Rehab P

asar D

esa d

an P

em

bangunan K

ios P

asar D

esa S

um

am

pir

3 u

nit lo

sS

um

am

pir

2.0

00.0

00.0

00

16

Kura

san L

um

pur B

endung S

itangkil

0,5

x 1

x 2

00 M

3W

anogara

Weta

n500.0

00.0

00

17

Pem

elih

ara

an J

ala

n (B

odas K

ara

ngja

ti - Tepus M

akam

)1.4

00 X

3 M

Bodaskara

ngja

ti700.0

00.0

00

18

Pem

bangunan b

endung k

ali k

ideng D

usun 1

1 u

nit

Wanogara

Kulo

n250.0

00.0

00

19

Pem

bangunan D

rain

ase J

ala

n W

lahar - T

um

anggal

1.3

00 M

Wla

har

600.0

00.0

00

20

Bro

njo

ng P

engam

an P

em

ukim

an P

enduduk

125x2x6 M

Banta

rbara

ng

250.0

00.0

00

21

Pem

bangunan B

ronjo

ng P

engam

an T

ebin

g P

em

ukim

an

200 X

2,5

MM

akam

Tepus

200.0

00.0

00

22

Jem

bata

n S

ungai K

ara

ng P

anusupan - T

analu

m35 x

3 M

Panusupan - T

analu

m

(Sekita

r Obyek W

isata

Curu

g K

ara

ng)

3.0

00.0

00.0

00

23

Pem

bangunan Irig

asi P

anyata

n II

(2 X

1 X

2.0

00) m

Gunungw

ule

d400.0

00.0

00

24

Rehab Irig

asi S

itangkil (K

anan +

Kiri)

0,6

x 1

,2 x

750 M

Wanogara

Weta

n500.0

00.0

00

25

Bro

njo

ng p

engam

an lin

gkungan (B

odaskara

ngja

ti RT

01 R

w 0

1)

300 m

Bodaskara

ngja

ti800.0

00.0

00

26

Tro

toar d

ari L

osari - B

odas K

ara

ngja

ti2250 m

2Losari

500.0

00.0

00

27

Pem

bangunan ja

lan lin

gkar D

usun I - D

usun II

850 m

Wanogara

Kulo

n500.0

00.0

00

28

Bro

njo

ng P

engam

an P

em

ukim

an

(400 X

1 X

20) m

Wla

har

400.0

00.0

00

29

Rehab Irig

asi S

itangkil (K

anan +

Kiri)

0,6

x 1

,2 x

750 M

Wanogara

Weta

n500.0

00.0

00

30

Pela

tihan B

io P

ori d

an P

engadaan A

lat P

engelo

laan S

am

pah (B

ank

Sam

pah)

1 u

nit

Panusupan

200.0

00.0

00

31

Pem

ugara

n R

um

ah T

idak L

ayak H

uni

225

Tanalu

m10.0

00.0

00/u

nit

1P

em

bangunan p

agar k

elilin

g, P

avin

gis

asi d

an T

era

s P

endopo

Kecam

ata

n K

ara

nganyar

3 P

aket

Kanto

r Kecam

ata

n

Kara

nganyar

350.0

00.0

00

2P

em

ugara

n R

TLH

308 ru

mah

Desa K

alio

ri3.0

80.0

00.0

00

3P

em

ugara

n R

TLH

350 ru

mah

Desa M

arib

aya

3.4

00.0

00.0

00

KA

RA

NG

AN

YA

R

Page 114: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

NO

.P

RO

GR

AM

/ K

EG

IA

TA

N

LO

KA

SI

AN

GG

AR

AN

( Rp

. )V

OLU

ME

4P

em

bangunan je

mbata

n p

enghubung D

esa K

alio

ri Kec.

Kara

nganyar-D

esa P

agera

ndong K

ec. K

alig

ondang

100 m

Ds. K

alio

ri-Ds.

Pagera

ndong

1.0

00.0

00.0

00

5P

em

bangunan je

mbata

n s

ungai k

unin

g (p

enghubung 3

kecam

ata

n)

1 u

nit

Kalib

ula

n D

s. K

alija

ran

1.8

00.0

00.0

00

6P

em

asangan la

mpu p

enera

ngan ja

lan k

ara

nganyar-b

anja

rkerta

30 T

itik la

mpu

Banja

rkerta

-

Kara

nganyar

60.0

00.0

00

7P

em

bangunan ta

lud ja

lan K

ara

nganyar-B

obots

ari

1.0

00 m

K

ec. K

ara

nganyar

200.0

00.0

00

8P

ele

bara

n J

em

bata

n K

alip

uta

t Sam

pin

g B

RI

7 x

6 m

Kec. K

ara

nganyar

100.0

00.0

00

9P

em

bangunan T

alu

d ja

lan B

anja

rkerta

-Ponje

n4.0

00 m

Banja

rkerta

-ponje

n800.0

00.0

00

10

Pengaspala

n d

an ta

lud ja

lan m

arib

aya-b

ungkanel

1.3

00 x

2,5

mM

arib

aya-b

ungkanel

800.0

00.0

00

11

Pengaspala

n ja

lan lin

gkar je

mbata

n k

ara

nganyar-k

alib

ula

n-k

alija

ran-

kanto

r pols

ek

5.0

00 x

4 m

Kara

nganyar-k

alija

ran

1.5

00.0

00.0

00

12

Pengaspala

n ja

lan d

usun 5

Gru

gak D

esa K

alio

ri2.0

00 x

2,5

mD

esa K

alio

ri400.0

00.0

00

13

Pem

bangunan B

endungan w

irara

ga D

esa J

am

budesa

33 x

2,5

x 2

x 1

,2 m

Desa J

am

budesa

750.0

00.0

00

14

Pem

bangunan s

alu

ran irig

asi p

ucung d

esa B

ungkanel

500 m

Desa B

ungkanel

500.0

00.0

00

15

Pem

bangunan ta

lud ja

lan p

onje

n-k

ara

ngja

mbu

6.0

00 x

7,2

mD

usun II P

onje

n-

perb

ata

san

kara

ngja

mbu

4.5

00.0

00.0

00

16

Pem

bangunan s

alu

ran irig

asi ja

la tu

nda d

esa L

um

pang

500 m

Desa L

um

pang

700.0

00.0

00

17

Perb

aik

an irig

asi s

ungai s

usukan B

ungkanel-K

ara

nggedang-

Banja

rkerta

-Kabundera

n

3.0

00 x

2 m

Desa B

ungkanel-

Kara

nggedang-

Banja

rkerta

-Kabundera

n

1.8

00.0

00.0

00

18

Pem

bangunan S

ara

na A

ir Bers

ih (S

IPA

S)

1 u

nit

Dusun III D

s.

Kara

ngedang

275.0

00.0

00

19

Pengaspala

n ja

lan la

pangan d

esa B

rakas s

/d P

onje

n1.0

27 x

4 m

Bra

kas-p

onje

n800.0

00.0

00

20

Pem

bangunan irig

asi D

usun I D

esa K

abundera

n600 m

3D

usun I D

esa

Kabundera

n

500.0

00.0

00

21

Pem

bangunan ta

lud s

ungai p

anggung D

usun II d

esa K

abundera

n2.0

00 x

1,5

mD

usun II D

esa

kabundera

n

1.4

78.8

00.0

00

22

Pem

bangunan ta

lud ja

lan k

ara

nganyar-k

alija

ran (ja

lur M

Ts N

Kara

nganyar)

400 m

2K

ara

nganyar-k

alija

ran

(jalu

r MT

s N

Kara

nganyar)

250.0

00.0

00

23

Pem

bangunan T

alu

d S

ungai B

ela

kang M

Ts N

Kara

nganyar

876 m

2M

Ts N

Kara

nganyar

570.0

00.0

00

24

Talu

d p

engam

an J

ala

n L

ongsor D

usun I S

aw

angan D

esa K

alio

ri40 x

35 m

Dusun I S

aw

angan

Desa K

alio

ri

200.0

00.0

00

25

Talu

d p

engam

an S

ungai G

intu

ng D

esa K

alio

ri600 x

4 m

Dusun V

Mangunars

a

Desa K

alio

ri

400.0

00.0

00

26

Pem

bangunan s

alu

ran irig

asi d

i dusun II D

esa B

anja

rkerta

400 m

Dusun II D

esa

Banja

rkerta

360.0

00.0

00

Page 115: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

NO

.P

RO

GR

AM

/ K

EG

IA

TA

N

LO

KA

SI

AN

GG

AR

AN

( Rp

. )V

OLU

ME

27

Penanggula

ngan lo

ngsor d

i Dusun 3

Desa B

anja

rkerta

1 p

aket

Dusun 3

Desa

Banja

rketa

1.3

00.0

00.0

00

28

Pem

asangan la

mpu p

enera

ngan ja

lan D

esa B

rakas

15 titik

pem

asangan la

mpu ja

lan

Desa B

rakas

9.0

00.0

00

29

Pem

bangunan R

abat B

eto

n, T

alu

d d

an J

em

bata

n R

T 0

9-1

0 R

W 0

3

Marib

aya

1.0

00 m

R

T 0

9-1

0 R

W 0

3 D

esa

Marib

aya

250.0

00.0

00

30

Pem

elih

ara

an b

erk

ala

ruas ja

lan k

abundera

n-b

uara

3.0

00 x

4 m

Desa L

um

pang-B

uara

850.0

00.0

00

31

Pem

elih

ara

an b

erk

ala

ruas ja

lan k

ara

nganyar-ta

ngkis

an

4.0

00 x

3 m

Desa K

ara

nganyar-

Tangkis

an

700.0

00.0

00

32

Perb

aik

an je

mbata

n k

alip

uta

t ruas ja

lan k

ara

nganyar-k

alio

ri4 x

5 m

Desa K

alija

ran

200.0

00.0

00

33

Pengaspala

n ja

lan p

enghubung k

ara

nganyar-k

alija

ran

800 x

3,5

mD

esa K

ara

nganyar-

kalija

ran

500.0

00.0

00

1P

enin

gkata

n ja

lan K

ara

ngja

mbu d

an P

onje

n5 x

6000 M

Kara

ngja

mbu d

an

Ponje

n

2.0

00.0

00.0

00

2P

engaspala

n ja

lan d

ari J

ingkang s

irau m

enganti

3 x

4, 5

KM

Jin

gkang

2.5

00.0

00.0

00

3P

enin

gkata

n ja

lan a

spal d

an p

em

bangunan je

mbata

n ru

as B

edah -

Kara

nggin

tung v

ia S

am

pir

5000 m

Dusun III

450.0

00.0

00

4P

enin

gkata

n ja

lan a

spal K

ara

ngja

mbu - S

anguw

ata

ng - J

ingkang -

Danasari

5000 m

Kara

ngja

mbu -

Sanguw

ata

ng - J

ingkang

- Danasari

450.0

00.0

00

5P

enin

gkata

n ja

lan a

spal K

ara

ngja

mbu - J

ingkang - D

anasari

7000 m

Kara

ngja

mbu - J

ingkang

- Danasari

630.0

00.0

00

6T

alu

d P

enahan T

anah

700 m

desa

300.0

00.0

00

7Irig

asi d

an B

endungan

1000 m

desa

250.0

00.0

00

8P

em

bangunan ta

lud p

enahan ta

nah d

an b

ronjo

ng

Dusun III

450.0

00.0

00

9Jem

bata

n d

an d

rain

ase s

ungai K

alio

ridesa

350.0

00.0

00

10

Penin

gkata

n a

spal

1,5

x 2

000 m

akses k

e p

asar d

esa

160.0

00.0

00

1P

em

bangunan K

anto

r Kora

mil (ta

nah s

udah te

rsedia

)1400 M

Kasih

1 p

aket

2P

em

ugara

n R

um

ah

25 U

nit

Kra

ngean

250.0

00.0

00

3P

em

ugara

n R

um

ah

25 U

nit

Kara

ngasem

250.0

00.0

00

4P

em

bangunan J

em

bata

n S

. Tam

bra

Jem

bata

n (6

0 m

x 3

) Jala

n (1

00 m

x 3

m)

Langkap - K

ram

at

PM

5P

em

bangunan B

ronjo

ng P

engam

an T

ebin

g S

. Tam

bra

500 x

2 x

1,5

mD

esa K

erta

negara

1.4

00.0

00.0

00

6P

em

bangunan/ R

ehab K

anto

r, Pendopo d

an R

um

ah D

inas K

ec.

Kerta

negara

1 p

aket

Kanto

r Kec. K

erta

negara

PM

7P

em

bangunan ta

nggul P

engam

an B

anjir S

ungai W

ota

n 3

80 M

Kara

ngpucung

PM

8P

em

bangunan B

ronjo

ng P

engam

an T

ebin

g S

. Tam

bra

160 x

2 x

2,5

mD

esa M

erg

asana

700.0

00.0

00

9P

em

elih

ara

an d

an p

erb

aik

an ja

lan a

spal d

engan A

spal H

otm

ix600 m

Kra

ngean-M

arib

aya

250.0

00.0

00

KA

RA

NG

JA

MB

U

KE

RT

AN

EG

AR

A

Page 116: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 · D: \Data P & E \Dokumen P d E \DOK 201 6\RENJA 2017 \Rancangan Renja SKPD DPUK tahun 201 7.doc 5 II. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20 1 5 DAN

NO

.P

RO

GR

AM

/ K

EG

IA

TA

N

LO

KA

SI

AN

GG

AR

AN

( Rp

. )V

OLU

ME

10

Rehab/ P

erb

aik

an/ P

engaspala

n ja

lan

2000 M

x 3

MK

erta

negara

-

Kara

ngpucung

1000 M

11

Pem

bangunan T

alu

d d

an Irig

asi

8000 M

X 5

0 C

m X

40 C

MK

rangean-D

arm

a-

Langkap-K

ara

ngasem

-

Kara

ngte

ngah

PM

12

Pem

elih

ara

an B

erk

ala

Kerta

negara

-Merg

asana

3000 M

X 3

,5 M

Kerta

negara

-Merg

asana

PM

13

Pem

bangunan T

ebin

g d

an T

alu

d B

adan J

ala

n R

aya

Tebin

g (5

00 M

x 2

M) d

an 'T

alu

d (1

50 M

)K

asih

PM

14

Pengaspala

n ja

lan K

ehuta

nan &

Jln

Alte

rnatif

1.7

50 M

X 3

MLangkap - D

arm

a-J

ln

Kehuta

nan

PM

15

Pengaspala

n ja

lan p

enghubung D

esa K

ara

ngasem

-Adia

rsa-

Kara

ngpucung

1000 m

x 3

mA

dia

rsa - K

ara

ngpucung

PM

16

Perb

aik

an J

em

abata

n S

ungai W

ota

n P

enghubung J

ln R

aya

Kerta

negara

& K

ara

ngm

oncol

Kerta

negara

PM

17

Perb

aik

an/p

engaspala

n ja

lan K

erta

negara

-Megasana-K

alio

ri6000 m

x 3

mK

erta

negara

-Megasana-

Kalio

ri

PM

18

Penera

ngan L

am

pu J

ala

n30 b

uah

Jln

. Raya K

asih

-

Kerta

negara

-

Kara

ngte

ngah

PM

19

Penera

ngan L

am

pu J

ala

n40 b

uah

Jln

Desa L

angkap -

Kara

ngasem

-Adia

rsa

PM

20

Penera

ngan L

am

pu J

ala

n60 b

uah

Jln

Marib

aya-K

rangean -

Darm

a - L

angkap

PM

Purb

alin

gga, M

are

t 2016