rencana kerja kementerian/lembaga (renja k/l) … · 052 - pembekalan tenaga kefarmasian dalam...

77
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN Puskesmas melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar Fasyankes yang mampu dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar KODE 01 01.504 01.504.001 Tanpa Sub Output 051 - Meningkatkan kemampuan SDM dalam Implementasi Fornas dan Analisis Farmakoekonoml di Rumah Sakit 4/5/2019 Rekapitulasi - KRISNA REKAP 3: KEGIATAN K/L RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2019 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA 2. PROGRAM 3. SASARAN PROGRAM 4. KEGIATAN 5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) 6. SASARAN KEGIATAN KEMENTERIAN KESEHATAN 09 - Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 04 - Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan 2064 - Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Direktorat Pelayanan Kefarmasian KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN M) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU) 01 Puskesmas melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 34.053.835,00 01.01 Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 60 02 Rumah Sakit melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 0,00 02.01 Persentase rumah saldt yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 65 03 Penggunaan obat rasional di puskesmas 0,00 03.03 Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas 40 Total 34.053.835,00 7. RINCIAN KEGIATAN A. PEMETAAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS PRIORITAS PROVINSI LOKASI NAWACITA PROYEK PRIORITAS DUKUNGAN (TEMATIIC) 100 JANJI PRESIDEN KERANGKA REGULASI ALOKASI (RP RIBU) KABUPATEN / KOTA 34.053.835,00 Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia 006 - tidak 12.530.306,00 Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Anggaran Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Kesehatan Sejahtera 12.530.306,00 2.483.445,00 Provinsi Provinsi 121.848,00 Sumatera Sumatera Utara Utara Provinsi Provinsi 129.979,00 Sumatera Sumatera Barat Barat

Upload: nguyenkhue

Post on 15-Aug-2019

228 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

Puskesmas melaksanakan pelayanan kefarmasiansesuai standar

Fasyankes yang mampu dalam melaksanakanpelayanan kefarmasian sesuai standar

KODE

01

01.504

01.504.001 Tanpa Sub Output

051 - Meningkatkan kemampuan SDM dalamImplementasi Fornas dan AnalisisFarmakoekonoml di Rumah Sakit

4/5/2019

Rekapitulasi - KRISNA

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019

1.KEMENTERIAN/LEMBAGA

2. PROGRAM

3. SASARAN PROGRAM

4. KEGIATAN

5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)

6.SASARAN KEGIATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN

09 - Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

04 - Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan

2064 - Peningkatan Pelayanan Kefarmasian

Direktorat Pelayanan Kefarmasian

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN M) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)

01 Puskesmas melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 34.053.835,00

01.01 Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 60

02 Rumah Sakit melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 0,00

02.01 Persentase rumah saldt yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 65

03 Penggunaan obat rasional di puskesmas 0,00

03.03 Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas 40

Total 34.053.835,00

7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN

PRIORITAS NASIONALPROGRAM

KEGIATAN PRIORITASPRIORITAS

PROVINSI

LOKASI

NAWACITA PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIIC)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)KABUPATEN

/ KOTA

34.053.835,00

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia 006 - tidak 12.530.306,00Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia AnggaranSehat, Indonesia Kerja dan Indonesia KesehatanSejahtera

12.530.306,00

2.483.445,00

Provinsi Provinsi 121.848,00Sumatera SumateraUtara Utara

Provinsi Provinsi 129.979,00Sumatera SumateraBarat Barat

Page 2: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL

7PROGRAMPRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS DUKUNGAN(TEMATIIQ

100JANIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

_

ALOKASI(RPRIBU)

PROVINSIIMUPATEN

I KOTA

Provinsi Riau Provinsi Rlau 274.058,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

120.438,00

ProvinsiBengkulu

ProvInslBengkulu

180.024,00

ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

111.456,00

Provinsi DKIJakarta

Provinsi DKIJakarta

45.463,00

ProvinsiJawa Timur

Provinsl JawaTimur

96.242,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

77.266,00

Provinsi Bali Provinsi Bali 71.924,00

ProvinsiNusaTenggaraBarat

ProvinslNusaTenggaraBarat

179.666,00

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinslKalimantanTengah

149.878,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

196.308,00

L109.920,00Provinsi

SulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiTengah

ProvInslSulawesiTengah

157.606,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinslSulawesiSelatan

60.637,00

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiGorontalo

84.993,00

k _7.340,00Provinsi

Gorontalo

ProvinsiMaluku

ProvinslMaluku

135.035,00

ProvinsiPapua Barat

ProvInslPapua Barat

173.364,00

_

Page 3: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASINAWACITA PRIORITAS NASIONAL

7PROGRAMPRIORITAS

-1KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS DUKUNGAN

(TEMATIIQ

_100JANIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

_

ALOKASI(RPRIBU)

3.255.341,00

PROVINSI KABUPATEN

I KOTA

052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalamMelaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesualStandar dan Penggunaan Obat Rasional diPuskesmas

ProvinsiAceh

ProvinsiAceh

168.138,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinslSumateraBarat

74.458,00

Provinsi Riau Provinsl Rlau 134.361,00

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

76.712,00

ProvinsiLampung

ProvInslLampung

163.492,00

ProvinsiKepulauanRiau

ProvinsiKepulauanRiau

124.111,00

Provinsi DIGJakarta

Provinsi DKIJakarta

54.019,00

ProvinsiJawa Barat

Provinsi JawaBarat

185.210,00

ProvinsiJawa Tengah

Provinsi JawaTengah

273.664,00

140.000,00

1

Provinsi DIYogyakarta

Provinsl DIYogyakarta

ProvinsiJawa Timur

Provinsi JawaTimur

89.396,00

ProvinsiBanten

ProvInslBanten

73.890,00

ProvinsiNusaTenggaraTimur

ProvinsiNusaTenggaraTimur

213.063,00

ProvinsiKalimantanBarat

ProvinsiKalimantanBarat

256.533,00

L

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

129.200,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvInslSulawesiSelatan

44.031,00

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinslSulawesiTenggara

95.810,00

Page 4: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE

SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS

I

DUKUNGAN 100JANO(TEMATIK) PRESIDEN

KERANGKAREGULASI

_

ALOKASI(RPRIBU)

_29.271,00

PROVINSI KABUPATEN/ KOTA

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinsiSulawesiBarat

135.803,00

L –253.558,00Provinsi

Papua BaratProvinsiPapua Barat

_

ProvinsiPapua

ProvinsiPapua

540.621,00

054 - Sosialisasi, Evaluasi Pelaksanaan GemaCermat, dan Optimalisasi AoC dalam rangkamendukung Germas di Kabupaten Kota Provinsi

6.791.520,00

ProvinsiAceh

ProvinsiAceh

324.831,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

165.008,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

I 144.044,00

Provinsi Riau Provinsi Riau 221.790,00

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

120.584,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

134.817,00

ProvinsiLampung

ProvinsiLampung

195.434,00

ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

ProvinsiKepulauanRiau

ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

ProvinsiKepulauanRiau

1I

271.522,00

[ –162.724,00

I

33.693,00

I

Provinsi DKIJakarta

Provinsi DKIJakarta

ProvinsiJawa Tengah

Provinsi JawaTengah

267.964,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DIYogyakarta

189.000,00

ProvinsiJawa Timur

Provinsi JawaTimur

200.558,00

I

Page 5: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL

7PROGRAMPRIORITAS

-1KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS DUKUNGAN

(TEMATIIQ

_100JANIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

_

ALOKASI(RPRIBU)

182.327,00

PROVINSI IMUPATENI KOTA

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

Provinsi Bali Provinsl Bali 264.112,00

ProvinsiNusaTenggaraBarat

ProvinslNusaTenggaraBarat

224.451,00

ProvinsiNusaTenggaraTimur

ProvinslNusaTenggaraTimur

205.824,00

ProvinsiKalimantanBarat

Provinsl I

KalimantanBarat

221.010,00

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinslKalimantanTengah

175.714,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

125.641,00

321.311,00ProvinsiKalimantanTimur

ProvInslKalimantanTimur

ProvinsiKalimantanUtara

ProvinsiKalimantanUtara

I253.847,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinslSulawesiUtara

185.601,00

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTengah

211.678,00

L295.638,00Provinsi

SulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvInslSulawesiTenggara

230.656,00

ProvinsiGorontalo

ProvinslGorontalo

168509,00

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinslSulawesiBarat

137.794,00

ProvinsiMaluku

ProvinslMaluku

406.670,00

Page 6: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE

SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS

I

DUKUNGAN 100JANO(TEMATIK) PRESIDEN

KERANGKAREGULASI

_

ALOKASI(RPRIBU)

–337.774,00

PROVINSI KABUPATEN/ KOTA

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiPapua Barat

ProvinsiPapua Barat

92.226,00

ProvinsiPapua

ProvinsiPapua

318.768,00

01.505 Rumah Sakit dan Puskesmas yang melaksanakanpelayanan kefarmasian sesuai standar

Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

006 -AnggaranKesehatan

ya 6.834.172,00

01.505.001 Tanpa Sub Output 6.834.172,00

052 - Peningkatan Kemampuan TenagaKefarmasian di RS untuk Mendukung AlcreditasiRS

325.605,00

ProvinsiJawa Timur

Kota Malang 325.605,00

053 - Pencapaian indikator PelayananKefarmasian melalui pendampingan Puskesmas

KotaAdministrasiJakarta Pusat

512.748,00

Provinsi DKIJakarta

512.748,00

I _478.928,00054- Pertemuan Koordinasi dalam Rangka

Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian di EraJKN

Provinsi DKIJakarta

KotaAdministrasiJakartaSelatan

478.928,00

055 - Pemantapan Program Prioritas Nasionalpada Daerah Bina Wilayah (Binwil)

149.638,00

ProvinsiBengkulu

KotaBengkulu

149.638,00

056 - Penyusunan Standar dan PedomanPelayanan Kefarmaslan

1.063.995,00

Provinsi DKIJakarta

KotaAdministrasiJakartaSelatan

1.063.995,00

057 - Workshop Penerapan Sistem InformasiManajemen Pelayanan Kefarmasian (SIM Yanfar)

737.290,00

Provinsi DKIJakarta

KotaAdministrasiJakartaSelatan

737.290,00

Page 7: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

058 - Penyusunan NSPK di bidang Seleksi Obatdan Alat Kesehatan

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS

I

DUKUNGAN 100JANO(TEMATIK) PRESIDEN

KERANGKAREGULASI

_

ALOKASI(RPRIBU)

PROVINSI KABUPATEN/ KOTA

1.303.426,00

Provinsi DKIJakarta

KotaAdministrasiJakarta Pusat

1.303.426,00

059 - Kajian Penyakit Katastropik di FasilitasKesehatan Tingkat Lanjut (FKTL)

1.588.722,00

Provinsi DKIJakarta

KotaAdministrasiJakarta Pusat

1.588.722,00

060 - Penyusunan Modul Pelatlhan AnalisisFarmakoekonomi Di Fasilitas Kesehatan

408.000,00

Provinsi DKIJakarta

KotaAdministrasiJakarta Pusat

408.000,00

062 - Hands On Practice Penerapan AnalisisFarmakoekonomi dan Penggunaan Aplikasi e-Case Report Form dan e-Modelling di RumahSakit

265.820,00

Provinsi DKIJakarta

KotaAdministrasiJakarta Pusat

265.820,00

01.507 FORNAS yang ditetapican sebagai acuan dalampenggunaan obat sebagai kendali mutu dan kendalibiaya pada pelayanan kesehatan di Era JKN

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Pembangunan Manusia MelaluiIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Pengurangan Kemiskinan danSehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Peningkatan Pelayanan DasarSejahtera

PeningkatanPelayananKesehatan dan GiziMasyarakat

Peningkatan akses danmutu pelayanankesehatan

Penyediaan danpeningkatan mutufarmasi dan alatkesehatan

006 -AnggaranKesehatan

ya 2.231.119,00

01.507.051 Tanpa Sub Output 2.231.119,00

051 - Pengembangan FORNAS sebagai acuandalam penggunaan obat sebagai kendali mutudan kendali biaya pada pelayanan kesehatan diEra JKN

1.902.219,00

Provinsi DKIJakarta

KotaAdministrasiJakartaSelatan

1.902.219,00

052 - Integrasi Sistem Monitoring dan Evaluasipenerapan Fornas

328.900,00

328.900,00

6.938.158,0001.508 Kab/Kota yang menerapkan program GerakanMasyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMaCerMat) pada masyarakat

Provinsi DKIJakarta

KotaAdministrasiJakartaSelatan

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Pembangunan Manusia MelaluiIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Pengurangan Kemiskinan danSehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Peningkatan Pelayanan DasarSejahtera

PeningkatanPelayananKesehatan dan GiziMasyarakat

Penguatan GerakanMasyarakat Hidup Sehatdan pengendalianpenyakit

Peningkatan kualitaslingkungan sehat

006 -AnggaranKesehatan

tidak

01.508.051 Tanpa Sub Output 1 1

6.938.158,00

Page 8: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE

SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

051 - Sosialisasi Gema Cermat pada PembinaKeluarga dan Masyarakat

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS

I

DUKUNGAN 100JANO(TEMATIK) PRESIDEN

KERANGKAREGULASI

_

ALOKASI(RPRIBU)

PROVINSI KABUPATEN/ KOTA

— — –6.155.690,00

Provinsi DKIJakarta

KotaAdministrasiJakartaSelatan

6.155.690,00

052 - Optimalisasi peran apoteker sebagai AgentOf Change Gema Cermat

382.468,00

382.468,00

400.000,00053 - Pemantauan dan Evaluasi PelaksanaanGerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat(Gema Cermat)

Provinsi DKIJakarta

KotaAdministrasiJakartaSelatan

Provinsi DKIJakarta

KotaAdministrasiJakartaSelatan

400.000,00

01.511 Kab/Kota yang fasilitas pelayanan kefarmasiannyamampu melalcsanalcan pelayanan e-farmasi

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Pembangunan Manusia MelaluiIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Pengurangan Kemiskinan danSehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Peningkatan Pelayanan DasarSejahtera

PeningkatanPelayananKesehatan dan GiziMasyarakat

Peningkatan akses danmutu pelayanankesehatan

Penyediaan danpeningkatan mutufarmasi dan alatkesehatan

006 -AnggaranKesehatan

tidak 1.136.140,00

01.511.001 Tanpa Sub Output 1.136.140,00

051 - Layanan Publik Notifikasi e-Farmasi 147.576,00

Provinsi DKIJakarta

KotaAdministrasiJakartSelatan

147.576,00

[ _142.864,00052 - Penyusunan modul akredltasl/sertifilcas1

apotek

Provinsi DKIJakarta

KotaAdministrasiJakartaSelatan

142.864,00

053 - Workshop akreditasi/sertifikasi apotekJejaring e-farmasl

845.700,00

845.700,00Provinsi DKIJakarta

KotaAdministrasiJakarta Pusat

01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

006 -AnggaranKesehatan

tidak 679.614,00

01.951.001 Tanpa Sub Output 679.614,00

Page 9: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE

SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

056 -Alat Pengolahan Data dan MaintenanceApilicasi

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS

I

DUKUNGAN 100JANO(TEMATIK) PRESIDEN

KERANGKAREGULASI

_

ALOKASI(RPRIBU)

–679.614,00

PROVINSI KABUPATEN/ KOTA

Provinsi DKIJakarta

KotaAdministrasiJakartaSelatan

679.614,00

01.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 006 -AnggaranKesehatan

tidak 1.830.592,00

01.970.001 Tanpa Sub Output

051 - Penyusunan rencana program danPenyusunan rencana anggaran

1.830.592,00

412.142,00

Provinsi DKIJakarta

KotaAdministrasiJakartaSelatan

241.810,00

ProvinsiJawa Barat

Kota Bogor 170.332,00

052 - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 294.390,00

053 - Pengelolaan keuangan danperbendaharaan

Provinsi DKIJakarta

KotaAdministrasiJakartaSelatan

294.390,00

124.050,00

IProvinsi DKIJakarta

KotaAdministrasiJakartaSelatan

124.050,00

054- Pengelolaan kepegawaian 523.880,00

Provinsi DKIJakarta

KotaAdministrasiJakartaSelatan

523.880,00

055 - Pelayanan umum, Pelayanan rumah tanggadan perlengkapan

476.130,00

Provinsi DKIJakarta

KotaAdministrasiJakartaSelatan

476.130,00

1.873.734,0001.994 Layanan Perkantoran Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

I

006 -AnggaranKesehatan

tidak

01.994.001 Tanpa Sub Output I 1.873.734,00

Page 10: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

LOKASI

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN PROGRAMNAWACITA PRIORITAS NASIONAL KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS DUKUNGAN 100JANJI KERANGKA ALOKASI (RP

PROVINSI KABUPATEN PRIORITAS (TEMATIK) PRESIDEN REGULASI RIBU)/ KOTA

002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.873.734,00

Pusat Pusat 1.873.734,00

Total 34.053.835,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MNU)

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2019

SATUANBIAYA

I PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME/TARGET SATUAN

_

ALOKASI 2019 (RPRIBU)

34.053.835,00

VOLUME/TARGET ALOKASI (RIBU)

2020 2021 2022 2020 2021 2022

45.307519,2201 Puskesmas melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 37.444.230,70 41.188.653,78

01.504 Fasyankes yang mampu dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 2018 Fasyankes 12.530.306,00 13.768.348,80 15.145.183,59 16.659.702,07

01.504.001 Tanpa Sub Output 12.530.306,00 13.768.348,80 15.145.183,59 16.659.702,07

01.504.001.051-01.504.001.052

Meningkatkan kemampuan SDM dalam Implementasi Fornas dan Analisis Farmakoekonomi di Rumah Sakit 20,00 Rumah Sakit 124.172,25

162.767,05

2.483.445,00 20,00 20,00 20,00 2.716.801,70 2.988.481,79 3.287.330,04

Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai Standar dan Penggunaan Obat Rasionaldl Puskesmas

20,00 Puskesmas 3.255.341,00

I

20,00 20,00 20,00 3.580.875,10 3.938.962,61-

4.332.858,88

01.504.001.054- -

Sosialisasi, Evaluasi Pelaksanaan Gema Cermat, dan Optimalisasi A0C dalam rangka mendukung Germas di Kabupaten KotaProvinsi

32,00 Kab/Kota 212.235,00 6.791.520,00 32,00 32,00 32,00 7.470.672,00 8.217.739,19 9.039513,15

01.505 Rumah Sakit dan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 6454 Rumah Sakit danPuskesmas

6.834.172,00 7.517.589,20 8.269.348,21 9.096.283,06

01.505.001 Tanpa Sub Output 6.834.172,00 7.517.589,20 8.269.348,21 9.096.283,06

01.505.001.052 Peningkatan Kemampuan Tenaga Kefarmasian dl RS untuk Mendukung Alcreditasi RS 43,00 Rumah Sakit 7.572,21 325.605,00 43,00 43,00 43,00 358.165,50 393.982,05 433.380,25

01.505.001.053 Pencapalan indikator Pelayanan Kefarmasian melalui pendampingan Puskesmas 210,00 Puskesmas 2.441,66 512.748,00 210,00 210,00 210,00 564.022,80 620.425,08 682.467,60

01.505.001.054 Pertemuan Koordinasi dalam Rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmaslan dl Era JKN 1,00 Laporan 478.928,00 478.928,00 1,00 1,00 1,00 526.820,80 579.502,88 637.453,17

01.505.001.055 Pemantapan Program Prioritas Naslonal pada Daerah Bina Wllayah (Binwil) 1,00 Provinsi 149.638,00 149.638,00 1,00 1,00 1,00 164.601,80 181.061,98 199.168,18

01.505.001.056 Penyusunan Standar dan Pedoman Pelayanan Kefarmasian 4,00 NSPK 265.998,75 1.063.995,00 4,00 4,00 4,00 1.170.394,50 1.287.434,00 1.416.177,40

01.505.001.057 Workshop Penerapan Sistem Informasi ManaJemen Pelayanan Kefarmaslan (SIM Yanfar) 34,00 Provinsi 21.685,00 737.290,00 34,00 34,00 34,00 811.019,00 892.120,90 981.332,99

01.505.001.058 Penyusunan NSPK di bidang Seleksi Obat dan Alat Kesehatan 3,00 NSPK 434.475,33 1.303.426,00 3,00 3,00 3,00 1.433.768,60 1.577.145,50 1.734.860,05

01.505.001.059 KaJian Penyakit Katastropik di Fasilitas Kesehatan Tingkat LanJut (FKTL) 3,00 Fasyankes 529.574,00 1.588.722,00 3,00 3,00 3,00 1.747.594,20 1.922.353,62 2.114.589,00

01.505.001.060 Penyusunan Modul Pelatihan Analisis Farmakoekonomi DI Fasilitas Kesehatan 1,00 NSPK 408.000,00 408.000,00 1,00 1,00 1,00 448.800,00 493.680,00 543.048,00

01.505.001.062 Hands On Practice Penerapan Analisis Farmakoekonomi dan Penggunaan Aplikasi e-Case Report Form dan e-Modelling di 25,00Rumah Sakit

Rumah Sakit 10.632,80 265.820,00 25,00 25,00 25,00 292.402,00 321.642,20 353.806,42

01.507 FORNAS yang ditetapkan sebagai acuan dalam penggunaan obat sebagai kendali mutu dan kendali biaya pada pelayanan kesehatandi Era JKN

1 NSPK 2.231.119,00 2.454.230,90 2.699.654,00 2.969.619,40

01.507.051 Tanpa Sub Output

1.902.219,00

2.231.119,00

1,00

2.454.230,90 2.699.654,00 2.969.619,40

01.507.051.051 Pengembangan FORNAS sebagai acuan dalam penggunaan obat sebagai kendali mutu dan kendali biaya pada pelayanankesehatan di Era JKN

1,00 NSPK 1.902.219,00 1,00 1,00 2.092.440,90 2.301.685,00 2.531.853,50

01.507.051.052 Integrasi Sistem Monitoring dan Evaluasi penerapan Fornas 1,00 Modul 328.900,00 328.900,00 1,00 1,00 1,00 361.790,00 397.969,00 437.765,90

01.508 Kab/Kota yang menerapkan program Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat) pada masyarakat 206 Kab/Kota 6.938.158,00 7.631.973,80 8.395.171,18 9.234.688,31

Page 11: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME/TARGET

I

SATUANSATUAN

BIAYAALOKASI 2019 (RP

RIBU)

VOLUME! TARGET ALOKASI (RIBU)

2020 2021 2022 2020 2021 2022

01.508.051 Tanpa Sub Output 6.938.158,00 7.631.973,80 8.395.171,18 9.234.688,31

01.508.051.051 Sosiallsasi Gema Cermat pada Pembina Keluarga dan Masyarakat 37,00 Kab/Kota 166.370,00 6.155.690,00 37,00 37,00 37,00 6.771.259,00 7.448.384,90 8.193.223,40

01.508.051.052 Optimallsasi peran apoteker sebagal Agent Of Change Gema Cermat 1,00 Regional 382.468,00 382.468,00 1,00 1,00 1,00 420.714,80 462.786,28 509.064,91

01.508.051.053 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat) 1,00 Dokumen 400.000,00 400.000,00 1,00 1,00 1,00 440.000,00 484.000,00 532.400,00

01.511 Kab/Kota yang fasilitas pelayanan kefarmaslannya mampu melaksanakan pelayanan e-farmasi 40 Kab/Kota 1.136.140,00 1.249.754,00 1.374.729,40 1.512.202,34

01.511.001 Tanpa Sub Output 1.136.140,00 1.249.754,00 1.374.729,40 1.512.202,34

01.511.001.051 Layanan Publik Notlfilcasl e-Farmasl 1,00 Layanan 147.576,00 147.576,00 1,00 1,00 1,00 162.333,60 178.566,96 196.423,66

01.511.001.052 Penyusunan modul akredltasi/sertifikasi apotek 1,00 Kab/Kota 142.864,00 142.864,00 1,00 1,00 1,00 157.150,40 172.865,44 190.151,98

01.511.001.053 Workshop akreditasl/sertifikasi apotekjejaring e-farmasi 34,00 Propinsi 24.873,53 845.700,00 34,00 34,00 34,00 930.270,00 1.023.297,00 1.125.626,70

01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 679.614,00 747.575,40 822.332,94 904.566,23

01.951.001 Tanpa Sub Output 679.614,00 747.575,40 822.332,94 904.566,23

01.951.001.056 Alat Pengolahan Data dan Maintenance Aplikasi 1,00 Layanan 679.614,00 679.614,00 1,00 1,00 1,00 747.575,40 822.332,94 904.566,23

01.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 1.830.592,00 2.013.651,20 2.215.016,32 2.436517,86

01.970.001 Tanpa Sub Output 1.830.592,00 2.013.651,20 2.215.016,32 2.436517,86

01.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran 2,00 Layanan 206.071,00 412.142,00 2,00 2,00 2,00 453.356,20 498.691,82 548.561,00

01.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 1,00 Layanan 294.390,00 294.390,00 1,00 1,00 1,00 323.829,00 356.211,90 391.833,00

01.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 1,00 Layanan 124.050,00 124.050,00 1,00 1,00 1,00 136.455,00 150.100,50 165.110,55

01.970.001.054 Pengelolaan kepegawaian 1,00 Layanan 523.880,00 523.880,00 1,00 1,00 1,00 576.268,00 633.894,80 697.284,28

01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan 1,00 Layanan 476.130,00 476.130,00 1,00 1,00 1,00 523.743,00 576.117,30 633.729,03

01.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 1.873.734,00 2.061.107,40 2.267.218,14 2.493.939,95

01.994.001 Tanpa Sub Output 1.873.734,00 2.061.107,40 2.267.218,14 2.493.939,95

01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12,00 Layanan 156.144,50 1.873.734,00 12,00 12,00 12,00 2.061.107,40 2.267.218,14 2.493.939,95

Total 34.053.835,00 - - - 37.444.230,70 41.188.653,78 45.307.519,22

C. SUMBER PENDANAAN

KODE SASAFtAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN

PLN

INDIKASI PENDANAAN

HIBAH

TAHUN

PNBP

2019

PDNRUPIAHPINJAMAN

SBSN BLU TOTALRMP RMP HLN HDN

01 Puskesmas melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 34.053.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.053.835,00

01.504 Fasyankes yang mampu dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 12.530.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.530.306,00

01.504.001 Tanpa Sub Output 12.530.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.530.306,00

01.504.001.051 Meningkatkan kemampuan SDM dalam Implementasi Fornas dan Analisis Farmakoekonomi di Rumah Sakit Utama 2.483.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.483.445,00

01.504.001.052 Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas Utama 3.255.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.255.341,00

01.504.001.054 Sosialisasi, Evaluasi Pelaksanaan Gema Cermat, dan Optimalisasi AoC dalam rangka mendukung Germas di Kabupaten Kota Provinsi Utama 6.791.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.791.520,00

Page 12: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN iRUPIAH

PINJAMAN HIBAHPNBP PDN SBSN BLU TOTAL

RMP PLN RMP HLN HDN

01.505 Rumah Sakit dan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesual standar 6.834.172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.834.172,00

01.505.001 Tanpa Sub Output 6.834.172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.834.172,00

01.505.001.052 Peninglcatan Kemampuan Tenaga Kefarmaslan dl RS untuk Mendukung Akreditasi RS Utama 325.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.605,00

01.505.001.053 Pencapalan Indikator Pelayanan Kefarmasian melalui pendampingan Puskesmas Utama 512.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512.748,00

01.505.001.054 Pertemuan Koordinasi dalam Rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmaslan di Era JKN Utama 478.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478.928,00

01.505.001.055 Pemantapan Program Prioritas Nasional pada Daerah Bina Wilayah (Binwil) Pendukung 149.638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.638,00

01.505.001.056 Penyusunan Standar dan Pedoman Pelayanan Kefarmasian Utama 1.063.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.063.995,00

01.505.001.057 Workshop Penerapan Sistem Informasi ManaJemen Pelayanan Kefarmasian (SIM Yanfar) Utama 737.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737.290,00

01.505.001.058 Penyusunan NSPK di bidang Selelcsi Obat dan Alat Kesehatan Pendukung 1.303.426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.303.426,00

01.505.001.059 Kajian Penyakit Katastropik di Fasilitas Kesehatan Tinglcat Lanjut (FKTL) Pendukung 1.588.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.588.722,00

01.505.001.060 Penyusunan Modul Pelatihan Analisis Farmakoekonomi Di Fasilitas Kesehatan Pendukung 408.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408.000,00

01.505.001.062 Hands On Practice Penerapan Analisis Farmakoekonomi dan Penggunaan Aplikasi e-Case Report Form dan e-Modelling di Rumah Sakit Pendukung 265.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.820,00

01.507 FORNAS yang ditetapkan sebagai acuan dalam penggunaan obat sebagai kendali mutu dan kendali biaya pada pelayanan kesehatan di Era JKN 2.231.119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.231.119,00

01.507.051 Tanpa Sub Output 2.231.119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.231.119,00

01.507.051.051 Pengembangan FORNAS sebagai acuan dalam penggunaan obat sebagai kendali mutu dan kendali biaya pada pelayanan kesehatan di Era JKN Utama 1.902.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.902.219,00

01.507.051.052 Integrasi Sistem Monitoring dan Evaluasi penerapan Fornas Pendukung 328.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328.900,00

01.508 Kab/Kota yang menerapkan program Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat) pada masyarakat 6.938.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.938.158,00

01.508.051 Tanpa Sub Output 6.938.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.938.158,00

01.508.051.051 Sosialisasi Gema Cermat pada Pembina Keluarga dan Masyarakat Utama 6.155.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.155.690,00

01.508.051.052 Optimalisasi peran apoteker sebagai Agent Of Change Gema Cermat Utama 382.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382.468,00

01.508.051.053 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat) Pendukung 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

01.511 Kab/Kota yang fasilitas pelayanan kefarmasiannya mampu melaksanakan pelayanan e-farmasi 1.136.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136.140,00

01.511.001 Tanpa Sub Output 1.136.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136.140,00

01.511.001.051 Layanan Publik Notifikasi e-Farmasi Utama 147.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.576,00

01.511.001.052 Penyusunan modul akreditasilsertifikasi apotek Pendukung 142.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.864,00

01.511.001.053 Workshop akreditasi/sertifikasi apotekjejaring e-farmasi Utama 845.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845.700,00

01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 679.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.614,00

01.951.001 Tanpa Sub Output 679.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.614,00

01.951.001.056 Alat Pengolahan Data dan Maintenance Aplikasi Pendukung 679.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.614,00

01.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1.830.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.830.592,00

01.970.001 Tanpa Sub Output 1.830.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.830.592,00

01.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran Pendukung 412.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412.142,00

01.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pendukung 294.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.390,00

01.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Pendukung 124.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.050,00

Page 13: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONENRUPIAH

PINJAMAN HIBAHPNBP PDN SBSN BLU TOTAL

RMP PLN RMP HLN HDN

01.970.001.054 Pengelolaan kepegawalan Pendukung 523.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523.880,00

01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan Pendukung 476.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476.130,00

01.994 Layanan Perkantoran 1.873.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.873.734,00

01.994.001 Tanpa Sub Output 1.873.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.873.734,00

01.994.001.002 Operasional dan Pemellharaan Kantor Pendukung 1.873.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.873.734,00

Total 34.053.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.053.835,00

Jakarta, 05 April 2019

https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjak1/2019/renjakl-rekap-rekapitulasi 13/13

Page 14: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

4/5/2019

Rekapitulasi - KRISNA

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

2. PROGRAM

3. SASARAN PROGRAM

4. KEGIATAN

5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)

6. SASARAN KEGIATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN

09 - Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

04 - Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan

2065 - Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR MENA KEGIATAN (1100 TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)

01 Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial 4.211.854.504,00

01.01 Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial 95

02 Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota Menerapkan Sistem Informasi Logistik Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 3.175.848,00

02.01 Persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota Menerapkan Sistem Informasi Logistik Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 40

03 Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar 1.803.947,00

03.01 Persentase instalasi farmasi Kabupaten/Kota melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar 75

Total 4.216.834.299,00

7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASIPROGRAM

NAWACIFA PRIORITAS NASIONAt KEGIATAN PRIORITASPRIORITAS PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSI KABUPATEN/ KOTA

01 Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin 4.211.854.504,00Esensial

01.501 Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia 006 - Anggaran tidak 9.050.334,00Esensial Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Kesehatan

Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

01.501.001 Tanpa Sub Output 9.050.334,00

100 - Melakukan Koordinasi Penyusunan 1.303.624,00Perencanaan Kebutuhan Obat

Provinsi Kota 1.303.624,00Jawa Timur Surabaya

101 - Monitoring Harga Obat di Apotik dan 278.336,00Rumah Sakit Provinsi/Kab Kota dalamMendukung Penerapan Harga E-Catalogue

Provinsi DKI Provinsi DKI 278.336,00Jakarta Jakarta

Page 15: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE SASAFtAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN

LOKASI

NAWACIFA PROGRAMPRIORITASNASIONAL KEGIATANPRIORITASPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS DUKUNGAN(TEMATIK)

100JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

—1

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSI KABUPATEN/ KOTA

102 - Memantau dan Menganalisa Data Pasar 321.602,00Obat dan Perbekalan Kesehatan

Provinsi DKI Provinsi DKI 321.602,00Jakarta Jakarta

103 - Mengevaluasi Katalog Obat dengan 456.620,00Industri Farmasi dan Satker/Faskes

Provinsi DKI Provinsi DKI 456.620,00Jakarta Jakarta

104 - Mendistribusikan Obat, Vaksin dan 6.534.152,00Perbekalan Kesehatan Serra PanitiaPenyediaan dan Penerlmaan

Pusat Pusat 6.534.152,00

105 - Menyedialcan Sistem NotiflIcasi 156.000,00Kekosongan Suplai Obat

Pusat Pusat 156.000,00

01.503 NSPK Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia 006 - Anggaran ya 1.383.254,00Kesehatan Indonesia Melalui: Indonesia Pintar,

Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danKesehatan000 - Bukan

Indonesia Sejahtera Tematik

01.503.001 Tanpa Sub Output 1.383.254,00

100 - Melaksanakan Penyusunan Daftar 597.988,00Harga Obat

Provinsi DKI Provinsi DKI 597.988,00Jakarta Jakarta

101 - Menyusun Profil Penyediaan Obat 261.916,00Katalog

Provinsi DKI Provinsi DKI 261.916,00Jakarta Jakarta

102 - Mengevaluasi Harga Obat untuk 523.350,00Penerapan Harga Obat Generik dan ObatKhusus

Provinsi DKI Provinsi DKI 523.350,523.350,00Jakarta Jakarta_

01.506 Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia 006 - Anggaran tidak 18.428.581,00Melaksanakan Program Tata Kelola Obat Publikdan Perbekalan Kesehatan

Indonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan

Kesehatan

Indonesia Sejahtera

01.506.001 Tanpa Sub Output 18.428.581,00

100 - Meningkatkan Kapasitas SDM dalam 3.509.280,00Pengelolaan Vaksin dan Penerapan E-Logistikdi Instalasi Farmasi Provinsi/Kab/Kota

Provinsi Provinsi 177.998,00Aceh Aceh

Page 16: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE

1-SASAFtAN KEG1ATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL

IPROGRAMPR1ORITAS

I

KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS

il

DUKUNGAN(TEMATIIQ

7100 JANJIPRESIDEN

KERANGMREGULASI

,

RIBU)

200.718,00

PROMS!KABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

83.860,00

ProvinsiRiau

ProvinsiRiau

88.465,00

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

71.745,00

ProvinslBengkulu

ProvinslBengkulu

102.406,00

ProvinsiLampung

ProvinslLampung

83.722,00

Provinsi DKIJakarta

Provinsi DKIJakarta

22.979,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

162.375,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawaTengah

192.652,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DIYogyakarta

166.000,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

161.048,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

62.192,00

Provinsi Bali Provinsl Ball 61.626,00

ProvinsiNusaTenggaraBarat

ProvinsiNusaTenggaraBarat

77.724,00

ProvinsiNusaTenggaraTimur

ProvinslNusaTenggaraTimur

195.272,00

ProvinslKalimantanBarat

ProvinsiKalimantanBarat

144.496,00

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanTengah

58.049,00

ProvinsiKalimantanTimur

ProvinsiKalimantanTimur

143.343,00

Page 17: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

RODE

1-SASAFtAN KEG1ATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL

IPROGRAMPRIORITAS

IKEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS

il

DUKUNGAN(TEMATIIQ

7100 JANJIPRESIDEN

KERANGMREGULASI

,

RIBU)

127.890,00

PROVINSI KABUPATEN/ KOTA

ProvinsiKalimantanUtara

ProvinslKalimantanUtara

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

1 04.480,00

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTengah

114.849,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

151.912,00

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

70.986,00

ProvinsiGorontalo

ProvinslGorontalo

64.176,00

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinslSulawesiBarat

106.085,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

171.300,00

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiMalukuUtara

108.708,00

ProvinsiPapua Barat

ProvinsiPapua Barat

232.224,00

101 - Workshop E-Monev !Catalog dalamMendukung Perencanaan Kebutuhan Obat(RKO) dan SIPNAP untuk Unit Layanan

ProvinsiSumateraUtara

5.920.581,00

ProvinslSumateraUtara

192.558,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinslSumateraBarat

115.798,00

ProvinsiJambi

ProvinslJambi

142.271,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

134.428,00

ProvinsiBengkulu

ProvinsiBengkulu

169.234,00

ProvinsiLampung

ProvinsiLampung 1

156.068,00

_

Page 18: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE

1-SASAFtAN KEG1ATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL

IPROGRAMPRIORITAS

IKEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

7100 JANJIPRESIDEN

KERANGMREGULASI

,

RIBU)

133.298,00

_

PROVINSI KABUPATENI KOTA

ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

ProvinsiKepulauanBangkaBelitung 1

ProvinslKepulauanRiau

ProvinsiKepulauanRiau

176.538,00

Provinsi DKIJakarta

Provinsl DKIJakarta

449.059,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

430.400,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawaTengah

495.654,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DIYogyakarta

202.000,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

108.317,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

68.556,00

Provinsi Bali Provinsl Ball 133.072,00

ProvinsiNusaTenggaraBarat

ProvinsiNusaTenggaraBarat

162.302,00

ProvinsiNusaTenggaraTimur

Provinsi 1NusaTenggaraTimur

279.319,00

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinslKalimantanTengah

146.733,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

116.839,00

ProvinsiKalimantanTimur

ProvinsiKalimantanTimur

275.338,00

ProvinslKalimantanUtara

ProvinsiKalimantanUtara

218.910,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

104.480,00

Page 19: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE

1-SASAFtAN KEG1ATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL

IPROGRAMPR1ORITAS

IKEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIIQ

7100 JANJIPRESIDEN

KERANGMREGULASI

,

RIBU)

162.981,00

PROMS!KABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

171212,00

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

198.553,00

ProvinsiSulawesiBarat

Provinsi ISulawesiBarat

75.034,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

155.175,00

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiMalukuUtara

198.894,00

ProvinsiPapua

ProvinsiPapua

547.560,00

102 - Melaksanakan Monitoring KetersedlaanObat dan Vaksin serta Hasil Capaian ProgramPelayanan Kefarmasian di Fasyankes

3.370.409,00

ProvinsiAceh

ProvinsiAceh

157.260,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

87.070,00

ProvinsiRiau

ProvinsiRiau

101.246,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

81.880,00

ProvinsiBengkulu

ProvinsiBengkulu

52.902,00

ProvinsiLampung

ProvinsiLampung

96.901,00

ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

63.410,00

ProvinsiKepulauanRiau

ProvinsiKepulauanRiau

157.860,00

Provinsi DKIJakarta

Provinsi DKIJakarta

37.210,00

Page 20: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE

1-SASARAN KEG1ATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITASNASIONAL

IPROGRAMPRIORITAS

I

KEGIATANPRIORITAS PROYEKPRIORITAS

il

DUKUNGAN(TEMATIK)

7100 JANJIPRESIDEN

KERANGMREGULASI

,

RIBU)

204.620,00

PROMS!KABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

52300,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

70.156,00

Provinsi Bali Provinsl Ball 25.618,00

ProvinsiNusaTenggaraBarat

ProvinsiNusaTenggaraBarat

31.020,00

ProvinsiNusaTenggaraTimur

Provinsi 1NusaTenggaraTimur

119.632,00

ProvinsiKalimantanBarat

Provinsi 1KalimantanBarat

137.660,00

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanTengah

106.810,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

32.740,00

ProvinsiKalimantanTimur

ProvinsiKalimantanTimur

133.806,00

ProvinsiKalimantanUtara

ProvinsiKalimantanUtara

181.170,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

129.760,00

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTengah

275.950,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

111.320,00

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinslSulawesiTenggara

109.040,00

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

56.250,00

Page 21: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE

-I-SASARAN KEG1ATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITASNASIONAL

IPROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS PROYEKPRIORITAS

ll

DUKUNGAN(TEMATIK)

7100 JANJIPRESIDEN

KERANGMREGULASI

,

RIBU)

99.664,00

PROMS!KABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

115300,00

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiMalukuUtara

92.600,00

ProvinsiPapua Barat

ProvinslPapua Barat

133.044,00

ProvinsiPapua

ProvinslPapua

316.210,00

103 - Membiayai Pendlstribusian danPengemasan Kembali Obat dan PerbekalanKesehatan di Instalasi Farmasi

5.628.311,00

ProvinsiAceh

ProvinsiAceh

223.160,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

399500,00

ProvinsiSumateraBarat

Provinsi 1

SumateraBarat

127.575,00

ProvinsiRiau

ProvinsiRiau

97.250,00

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

195.249,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

268.500,00

ProvinsiBengkulu

ProvinslBengkulu

59.864,00

ProvinsiLampung

ProvinsiLampung

136.575,00

ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

159.390,00

ProvinsiKepulauanRlau

ProvinsiKepulauanRiau

220.800,00

Provinsi DKIJakarta

Provinsi DKIJakarta

91.140,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinslJawa Barat

282.615,00

_

Page 22: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE

-I-SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITASNASIONAL

I

PROGRAMPRIOFtITAS

KEGIATANPRIORITAS PROYEKPRIORITAS

il

DUKUNGAN(TEMATIIQ

7100 JANJIPRESIDEN

KERANGMREGULASI

,

RIBU)

145.000,00

PROMS!KABUPATEN

/ KOTA

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DIYogyakarta

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

207.550,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

37.204,00

Provinsi Bali Provinsl Ball 49.936,00

ProvinsiNusaTenggaraBarat

ProvinsiNusaTenggaraBarat

39.740,00

ProvinsiNusaTenggaraTimur

ProvinsiNusaTenggaraTimur

183.519,00

ProvinsiKalimantanBarat

ProvinsiKalimantanBarat I

243.971,00

_ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanTengah

194.980,00

ProvinsiKalimantanSelatan

Provinsi IKalimantanSelatan

161.900,00

ProvinsiKalimantanTimur

ProvinsiKalimantanTimur

-I

164.600,00

ProvinsiKalimantanUtara

ProvinsiKalimantanUtara

247.596,00

_ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

107.200,00

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinslSulawesiTengah

243.150,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

318.027,00

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

159.420,00

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

61.200,00

Page 23: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE

SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN

LOKASI

NAWACII-A PROGRAMPRIORITAS NASIONAL KEGIATANPRIORITASPRIOFUTAS

I I I

PROYEKPRIORITAS DUKUNGAN(TEMATIK)

100JANJIPRESIDEN

1

KERANGKAREGULASI

—1

ALOKASI (RPRIBU)

_48.232,00

PROVINSI KABUPATENI KOTA

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinsiSulawesiBarat

—I

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

384.152,00

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiMalukuUtara

131.616,00

ProvinsiPapua Barat

ProvinsiPapua Barat

189.700,00

ProvinsiPapua

ProvinsiPapua

48.000,00

01.508 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan KesehatanProgram Kesehatan Ibu dan Anak

Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

Pembangunan ManusiaMelalui PenguranganKemiskinan dan PeningkatanPelayanan Dasar

PeningkatanPelayananKesehatan danGizi Masyarakat

Peningkatan kesehatanibu, anak, keluargaberencana, dan kesehatanreproduksi

Penurunan kematianibu dan bayi

006 - AnggaranKesehatan008 - UpayaKonvergensiPenangananStunting

tidak 548.837.808,00

01.508.001 Tanpa Sub Output 548.837.808,00

100 - Menyedlalcan Obat dan PerbekalanKesehatan Program Kesehatan Ibu dan Anak

548.837.808,00

Pusat Pusat 548.837.808,00

01.509 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan KesehatanProgram Penyaldt Tropis Terabaikan

Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

Pembangunan ManusiaMelalui PenguranganKemiskinan dan PeningkatanPelayanan Dasar

PeningkatanPelayananKesehatan danGizi Masyarakat

Penguatan GerakanMasyarakat Hidup Sehatdan pengendalian penyakit

Pencegahan danpengendalian faktorrisiko penyakit tidakmenular

006 - AnggaranKesehatan008 - UpayaKonvergensiPenangananStunting

tidak 89.800.265,00

01.509.001 Tanpa Sub Output 89.800.265,00

100 - Menyedlakan Obat dan PerbekalanKesehatan Program Penyaldt TropisTerabaikan

89.800.265,00

01.510

Pusat Pusat— _

89.800.265,00

Paket Penyediaan Vaksin Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

Pembangunan ManusiaMelalui PenguranganKemiskinan dan PeningkatanPelayanan Dasar

PeningkatanPelayananKesehatan danGizi Masyarakat

Peningkatan kesehatanibu, anak, keluargaberencana, dan kesehatanreproduksi

Imunisasi dasarlengkap

006 - AnggaranKesehatan008 - UpayaKonvergensiPenangananStunting

tidak 2.019.445.628,00

01.510.001 Tanpa Sub Output 2.019.445.628,00

100 - Menyediakan Vaksin 2.019.445.628,00

Pusat Pusat 2.019.445.628,00

Page 24: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE

_01.511

SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN

LOKASI

NAWACII-A PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIOFUTAS

KEGIATANPRIORITAS PROYEKPRIORITAS DUKUNGAN(TEMATIK)

006 - AnggaranTKesehatan000 - BukanTematik

100JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

_tidak

—1

ALOKASI (RPRIBU)

–1.499.468.636,00

PROVINSI KABUPATEN/KOTA

Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan KesehatanProgram Pencegahan dan Pengendalian TB danHIV/AIDS

—Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

Pembangunan ManusiaMelalui PenguranganKemiskinan dan PeningkatanPelayanan Dasar

—PeningkatanPelayananKesehatan danGizi Masyarakat

Peningkatan akses danmutu pelayanan kesehatan

Penyediaan danpeningkatan mutufarmasi dan alatkesehatan

01.511.001 Tanpa Sub Output_

1.499.468.636,00

100 - Menyediakan Obat dan PerbekalanKesehatan Program Pencegahan danPengendalian TB dan HIV/AIDS

1.499.468.636,00

Pusat Pusat 1.499.468.636,00

01.512 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan KesehatanProgram Pengendalian Malaria

Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

Pembangunan ManusiaMelalui PenguranganKemiskinan dan PeningkatanPelayanan Dasar

PeningkatanPelayananKesehatan danGizi Masyarakat

Penguatan GerakanMasyarakat Hidup Sehatdan pengendalian penyakit

Pencegahan danpengendalian penyakitmenular

006 - AnggaranKesehatan000 - BukanTematik

tidak 21.656.125,00

01.512.001 Tanpa Sub Output 21.656.125,00

100 - Menyediakan Obat dan PerbekalanKesehatan Program Pengendalian Malaria

21.656.125,00

Pusat Pusat 21.656.125,00

01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

006 - AnggaranKesehatan

tidak 243.000,00

01.951.001 Tanpa Sub Output 243.000,00

053 - Pengadaan peralatan fasilitasperkantoran

243.000,00

Pusat Pusat 243.000,00

01.970 Layanan Dukungan ManaJemen Satker Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

006 - AnggaranKesehatan

tidak 688.501,00

01.970.001 Tanpa Sub Output 688.501,00

051 - Penyusunan rencana program danPenyusunan rencana anggaran

320.484,00

Pusat Pusat 320.484,00

053 - Pengelolaan keuangan danperbendaharaan

204.620,00

Pusat Pusat 204.620,00

055 - Pelayanan umum, Pelayanan rumahtangga dan perlengkapan

163.397,00

Pusat Pusat 163.397,00

Page 25: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN

LOKASI

NAWACIFA PROGRAMPRIORITAS NASIONAL KEGIATANPRIORITAS PROYEKPRIORITAS PRIOFUTAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100JANJIPRESIDEN

1

KERANGKAREGULASI

—1

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSI KABUPATENI KOTA

01.994 Layanan Perkantoran Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia 006 - Anggaran tidak 2.852.372,00Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, KesehatanIndonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

01.994.001 Tanpa Sub Output 2.852.372,00

002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.852.372,00

Pusat Pusat 2.852.372,00

02 Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota 3.175.848,00Menerapkan Sistem Informasl Logisdk Obat danBahan Medis Habis Pakai (BMHP)

_02.502

-Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kotayang Menerapkan Aplikasi Logistik Obat danBahan Medis Habis Pakai (BMHP)

Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan

006 - AnggaranKesehatan

tidak 2.393.488,00

Indonesia Sejahtera

02.502.001 Tanpa Sub Output 2.393.488,00

100 - Melakukan Pemantapan Aplikasi E- 1.028.719,00Logistik serta E-Monev Katalog Obat danBMHP

Provinsi DKI Provinsi DKI 1.028.719,00Jakarta Jakarta

102- Melakukan Koordlnasl KerJa Bldang 869.500,00Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Pusat Pusat 869.500,00

103 - Melaksanakan Evaluasi Program Obat 495.269,00Publik dan Perbekalan Kesehatan

Provinsi Kota 495.269,00Jawa SemarangTengah

02.507 Instalasi Farmasi Kab/Kota yang didampingi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Pembangunan Manusia Peningkatan Peningkatan akses dan Penyediaan dan 006 - Anggaran tidak 782.360,00Penerapan dan Pengembangan ApIlkasIE-LogIstlkdan E-Monev Katalog Obat

Indonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

Melalui PenguranganKemiskinan dan PeningkatanPelayanan Dasar

PelayananKesehatan danGizi Masyarakat

mutu pelayanan kesehatan peningkatan mutu Kesehatanfarmasi dan alatkesehatan

02.507.001 Tanpa Sub Output 782.360,00

100 - Melakukan Pendampingan Penerapan 402.669,98Aplikasi E-Monev Obat dan BMHP

Provinsi Provinsi 50.333,74Aceh Aceh

Provinsi Provinsi 50.333,75Sumatera SumateraSelatan Selatan

Provinsi DKI Provinsi DKI 13.422,33Jakarta Jakarta

Provinsi DI Provinsi DI 13.422,33Yogyakarta Yogyakarta

Page 26: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE

-I-SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITASNASIONAL

I

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS PROYEKPRIORITAS

il

DUKUNGAN(TEMATIK)

7100 JANJIPRESIDEN

KERANGMREGULASI

,

RIBU)

13.422,33

PROMS!KABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

ProvinsiNusaTenggaraBarat

ProvinsiNusaTenggaraBarat

40.267,00

ProvinsiKalimantanUtara

ProvinsiKalimantanUtara

40.267,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

40.267,00

ProvinsiPapua Barat

ProvinsiPapua Barat

70.467,25

ProvinsiPapua

ProvinsiPapua

70.467,25

101 - Melakukan Pendampingan PenerapanAplikasi E-Logistik Obat dan BMHP

ProvinsiSumateraUtara

379.690,02

ProvinsiSumateraUtara

14.238,38

_ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

14.238,38

ProvinsiRiau

ProvinsiRiau

14.238,38

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

14.238,38

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

9.492,25

ProvinsiJawaTengah

ProvinslJawaTengah

9.492,25

Provinsi Bali Provinsi Ball 17.465,74

ProvinsiNusaTenggaraTimur

ProvinsiNusaTenggaraTimur

25.059,54

ProvinsiKalimantanBarat

ProvinsiKalimantanBarat

17.465,74

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanTengah

17.465,74

_

Page 27: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN

LOKASI

NAWACIFA PROGRAMPRIORITAS NASIONAL KEGIATANPRIORITASPRIOFUTAS

I I I

PROYEKPRIORITAS DUKUNGAN(TEMATIK)

100JANJIPRESIDEN

1

KERANGKAREGULASI

—1

ALOKASI (RPRIBU)

17.465,74

PROVINSI KABUPATEN/ KOTA

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

I

ProvinsiKalimantanTimur

ProvinsiKalimantanTimur

17.465,74

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

22.781,40

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTengah

22.781,40

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

22.781,40

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

22.781,40

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

25.059,54

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiMalukuUtara

25.059,54

ProvinsiPapua Barat

ProvinsiPapua Barat

25.059,54

ProvinsiPapua

ProvinsiPapua

25.059,54

03 Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota MelakukanManajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin SesuaiStandar

1.803.947,00

03.025 Instalasi Farmasi Kab/Kota yang MelakukanManajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin SesualStandar

Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

006 - AnggaranKesehatan

tidak 1.243.937,00

03.025.001—

Tanpa Sub Output 1.243.937,00

100 - Memantapkan Tata Kelola Obat Publikdan Perbekalan Kesehatan

_

943.495,00

Pusat Pusat 943.495,00

101 - Memusnahkan Obat dan PerbekalanKesehatan Di Instalasi Farmasi Pusat

300.442,00

Pusat Pusat 300.442,00

03.505 Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang diBimbing tentang Tata Kelola Obat Publik danPerbekalan Kesehatan

Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

006 - AnggaranKesehatan000 - BukanTematik

tidak 560.010,00

Page 28: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

LOKASI

NAWACIFA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS DUKUNGAN(TEMATIK)

I

100JANJI KERANGKAPRESIDEN REGULASI

-1ALOKASI (RP

RIBU)PROVINSI KABUPATEN

/ KOTA

560.010,00

ngan 234.500,00

Pusat Pusat 234.500,00

an 325.510,00

Pusat Pusat 325.510,00

Total 4.216.834.299,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT /KOMPONEN

03.505.001 Tanpa Sub Output

101 - Melakukan Pemantauan dan BimbiTeknis implementasi One Gate PolicyPengelolaan Obat Publik dan Perbekala nKesehatan di Daerah

102 - Melakukan Bimbingan Wilayah BinTerkait Tata Kelola Obat Publik danPerbekalan Kesehatan

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN W)U)

KODE

1

SASARAN KEGIATAN / OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN

1TAHUN 2019 I

ALOKASI 2019 (RPRIBU)

2020

VOLUM /TARGET

2021

PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

I

VOLUME /SATURNTARGET

I

SATURN BIAYAALOKASI (RIBU)

-20222022 2020

-2021

01 Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial 4.211.854.504,00 4.633.072.659,30 5.096.299.924,73 5.606.054.916,50

01.501 Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial 9334 Puskesmas 9.050.334,00 9.955.367,40 10.950.904,14 12.045.994,55

01.501.001 Tanpa Sub Output 9.050.334,00 9.955.367,40 10.950.904,14 12.045.994,55

01.501.001.100 Melakukan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Obat 2,00 dokumen 651.812,00 1.303.624,00 2,00 2,00 2,00 1.433.986,40 1.577.385,04 1.735.123,54

01.501.001.101 Monitoring Harga Obat di Apotik dan Rumah Sakit Provinsi/Kab Kota dalam Mendukung Penerapan Harga E-Catalogue 3,00 dokumen 92.778,67 278.336,00 3,00 3,00 3,00 306.169,60 336.786,56 370.465,22

01.501.001.102 Memantau dan Menganalisa Data Pasar Obat dan Perbekalan Kesehatan 2,00 dokumen 160.801,00 321.602,00 2,00 2,00 2,00 353.762,20 389.138,42 428.052,26

01.501.001.103 Mengevaluasi Katalog Obat dengan Industri Farmasi dan Satker/Faskes 2,00 dokumen 228.310,00 456.620,00 2,00 2,00 2,00 502.282,00 552.510,20 607.761,22

01.501.001.104 Mendistribusikan Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan Serta Panitia Penyediaan dan Penerimaan 1,00 dokumen 6.534.152,00 6.534.152,00 1,00 1,00 1,00 7.187.567,20 7.906.323,92 8.696.956,31

01.501.001.105 Menyediakan Sistem Notifikasi Kekosongan Suplai Obat 1,00 dokumen 156.000,00 156.000,00 1,00 1,00 1,00 171.600,00 188.760,00 207.636,00

01.503 NSPK Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 2 NSW 1.383.254,00 1.521.579,60 1.673.737,36 1.841.111,20

01.503.001 Tanpa Sub Output

dokumen 597.988,00

1.383.254,00 1.521.579,60 1.673.737,36 1.841.111,20

01.503.001.100 Melaksanakan Penyusunan Daftar Harga Obat 1,00 597.988,00 1,00 1,00 1,00 657.787,00 723.565,00 795.922,00

01.503.001.101-

Menyusun Prof!! Penyediaan Obat Katalog 1,00 dokumen 261.916,00 261.916,00 1,00 1,00 1,00 288.107,60 316.918,36-

348.610,20

01.503.001.102 Mengevaluasi Harga Obat untuk Penerapan Harga Obat Genet* dan Obat Khusus 1,00 dokumen 523.350,00 523.350,00 1,00 1,00 1,00 575.685,00 633.254,00 696.579,00

01.506 Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang Melaksanakan Program Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 34 Provinsi 18.428.581,00 20.271.444,00 22.198.588,00 24.528.446,00

01.506.001 Tanpa Sub Output 18.428.581,00 20.271.444,00 22.198.588,00 24.528.446,00

01.506.001.100 Meningkatkan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Vaksin dan Penerapan E-Logistik di Instalasi Farmasi Provinsi/Kab/Kota 29,00 provinsi 121.009,66 3.509.280,00 29,00 29,00 29,00 3.860.211,00 4.146.230,00 4.670.852,00

01.506.001.101 Workshop E-Monev Katalog dalam Mendukung Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) dan SIPNAP untuk Unit Layanan 36,00 provinsi 164.460,58 5.920.581,00 36,00 36,00 36,00 6.512.639,00 7.163.904,00 7.880.295,00

01.506.001.102 Melaksanakan Monitoring Ketersediaan Obat dan Vaksin serta Hag Capaian Program Pelayanan Kefarmasian di Fasyankes 30,00 provinsi 112.346,97 3.370.409,00 30,00 30,00 30,00 3.707.450,00 4.078.196,00 4.486.016,00

01.506.001.103 Memblayai Pendistribusian dan Pengemasan Kembali Obat dan Perbekalan Kesehatan di Instalasi Farmasi 33,00 pa ket 170.554,88 5.628.311,00 33,00 33,00 33,00 6.191.144,00 6.810.258,00 7.491.283,00

01.508 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Kesehatan Ibu dan Anak 13 Paket 548.837.808,00 603.721.588,80 664.093.747,68 730.503.122,45

Page 29: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

TAHUN 2019

PRAKIRAAN KEBUTUHAN IRIBU

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENSATURN BIAYA

VOLUME /TARGET

FSATURN

_

ALOKASI 2019 (RPRIBU)

VOLUME! TARGET ALOKASI (RIBU)

2020 2021 2022 2020 2021 2022

01.508.001 Tanpa Sub Output 548.837.808,00 603.721.588,80 664.093.747,68 730.503.122,45

01.508.001.100 Menyediakan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Kesehatan Ibu dan Anak 13,00 Paket 42.218.292,92 548.837.808,00 13,00 13,00 13,00 603.721.588,80 664.093.747,68 730.503.122,45

01.509 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Penyakit Tropls Terabailcan 2 Paket 89.800.265,00 98.780.291,50 108.658.320,65 119.524.152,72

01.509.001 Tanpa Sub Output 89.800.265,00 98.780.291,50 108.658.320,65 119.524.152,72

01.509.001.100 Menyediakan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Penyaklt Tropis Terabalkan 2,00 paket 44.900.132,50 89.800.265,00 2,00 2,00 2,00 98.780.291,50 108.658.320,65 119.524.152,72

01.510 Paket Penyediaan Valcsin 5 Paket 2.019.445.628,00 2.221.390.190,80 2.443.529.209,88 2.687.882.130,87

01.510.001 Tanpa Sub Output 2.019.445.628,00 2.221.390.190,80 2.443.529.209,88 2.687.882.130,87

01.510.001.100 Menyedialcan Valcsin 5,00 paket 403.889.125,60 2.019.445.628,00 5,00 5,00 5,00 2.221.390.190,80 2.443.529.209,88 2.687.882.130,87

01.511 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian TB dan HIV/AIDS 2 Paket 1.499.468.636,00 1.649.415.499,60 1.814.357.049,56 1.995.792.754,52

01.511.001 Tanpa Sub Output 1.499.468.636,00 1.649.415.499,60 1.814.357.049,56 1.995.792.754,52

01.511.001.100 Menyediakan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian TB dan HIV/AIDS 2,00 paket 749.734.318,00 1.499.468.636,00 2,00 2,00 2,00 1.649.415.499,60 1.814.357.049,56 1.995.792.754,52

01.512 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengendalian Malaria 1 Paket 21.656.125,00 23.821.737,50 26.203.911,25 28.824.302,38

01.512.001 Tanpa Sub Output 21.656.125,00 23.821.737,50 26.203.911,25 28.824.302,38

01.512.001.100 Menyediakan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengendalian Malaria 1,00 paket 21.656.125,00 21.656.125,00 1,00 1,00 1,00 23.821.737,50 26.203.911,25 28.824.302,38

01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 243.000,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00

01.951.001 Tanpa Sub Output 243.000,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00

01.951.001.053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran 1,00 Layanan 243.000,00 243.000,00 1,00 1,00 1,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00

01.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 688.501,00 757.351,10 833.086,21 916.394,83

01.970.001 Tanpa Sub Output 688.501,00 757.351,10 833.086,21 916.394,83

01.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran 1,00 Layanan 320.484,00 320.484,00 1,00 1,00 1,00 352.532,40 387.785,64 426.564,20

01.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 1,00 Layanan 204.620,00 204.620,00 1,00 1,00 1,00 225.082,00 247.590,20 272.349,22

01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan 1,00 Layanan 163.397,00 163.397,00 1,00 1,00 1,00 179.736,70 197.710,37 217.481,41

01.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 2.852.372,00 3.137.609,00 3.451.370,00 3.796.507,00

01.994.001 Tanpa Sub Output 2.852.372,00 3.137.609,00 3.451.370,00 3.796.507,00

01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12,00 laya nan 237.697,67 2.852.372,00 12,00 12,00 12,00 3.137.609,00 3.451.370,00 3.796.507,00

02 Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota Menerapkan Sistem Informasi Logistik Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 3.175.848,00 11.167.316,81 3.842.776,04 4.227.049,71

02.502 Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 220 ProvKab/Kota

2.393.488,00 2.632.836,80 2.896.120,48 3.185.732,53

02.502.001 Tanpa Sub Output 2.393.488,00 2.632.836,80 2.896.120,48 3.185.732,53

02.502.001.100 Melakukan Pemantapan Aplikasi E-Logistik sena E-Monev Katalog Obat dan BMHP 3,00 dokumen 342.906,33 1.028.719,00 3,00 3,00 3,00 1.131.590,90 1.244.749,99 1.369.224,99

02.502.001.102 Melakukan Koordinasi Kerja Bidang Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 1,00 dokumen 869.500,00 869.500,00 1,00 1,00 1,00 956.450,00 1.052.095,00 1.157.304,50

02.502.001.103 Melaksanakan Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 1,00 dokumen 495.269,00 495.269,00 1,00 1,00 1,00 544.795,90 599.275,49 659.203,04

02.507 Instalasi Farmasi Kab/Kota yang didampingi dalam Penerapan dan Pengembangan Aplikasi E-Logistik dan E-Monev Katalog Obat 29 Provinsi 782.360,00 8.534.480,01 946.655,56 1.041.317,18

02.507.001 Tanpa Sub Output 782.360,00 8.534.480,01 946.655,56 1.041.317,18

02.507.001.100 Melakukan Pendampingan Penerapan Aplikasi E-Mone y Obat dan BMHP 140,00 Kab/Kota 2.876,21 402.669,98 140,00 140,00 140,00 8.116.821,05 487.230,69 535.949,79

Page 30: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

TAHUN 2019

PRAKIRAAN KEBUTUHAN IRIBU

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENSATURN BIAYA

VOLUME /TARGET

FSATURN

ALOKASI 2019 (RPRIBU)

VOLUME! TARGET ALOKASI (RIBU)

2020 2021 2022 2020 2021 2022

02.507.001.101 Melakukan Pendampingan Penerapan ApIlicas1 E-Loglstlk Obat dan BMHP 333,00 Kab/Kota 1.140,21 379.690,02 333,00 333,00 333,00 417.658,96 459.424,87 505.367,39

03 Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Melakukan ManaJemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesual Standar 1.803.947,00 1.984.341,70 2.182.775,77 2.401.054,15

03.025 Instalasi Farmasi Kab/Kota yang Melakukan ManaJemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesual Standar 386 Kab/Kota 1.243.937,00 1.368.330,70 1.505.163,77 1.655.680,15

03.025.001 Tanpa Sub Output 1.243.937,00 1.368.330,70 1.505.163,77 1.655.680,15

03.025.001.100 Memantapkan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 11,00 dokumen 85.772,27 943.495,00 11,00 11,00 11,00 1.037.844,50 1.141.628,95 1.255.791,85

03.025.001.101 Memusnahkan Obat dan Perbekalan Kesehatan Di Instalasi Farmasi Pusat 1,00 dokumen 300.442,00 300.442,00 1,00 1,00 1,00 330.486,20 363.534,82 399.888,30

03.505 Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang di Bimbing tentang Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 21 ProvKab/Kota

560.010,00 616.011,00 677.612,00 745.374,00

03.505.001 Tanpa Sub Output 560.010,00 616.011,00 677.612,00 745.374,00

03.505.001.101 Melakukan Pemantauan dan Bimbingan Teknis Implementasi One Gate Policy Pengelolaan Obat Publik dan PerbekalanKesehatan dl Daerah

7,00 dokumen 33.500,00 234.500,00 7,00 7,00 7,00 257.950,00 283.745,00 312.120,00

03.505.001.102 Melakukan Bimbingan Wilayah Binaan Terkalt Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 26,00 dokumen 12.519,62 325.510,00 34,00 34,00 34,00 358.061,00 393.867,00 433.254,00

Total 4.216.834.299,00 - - - 4.646.224.317,81 5.102.325.476,54 5.612.683.020,36

C. SUMBER PENDANAAN

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019

PDNRUPIAHPINJAMAN HIBAH

r

PNBP SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

-01

- -Puskesmas dengan Ketersedlaan Obat dan Vaksin Esenslal 4.211.854.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.211.854.504,00

01.501 Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esenslal 9.050.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.050.334,00

01.501.001 Tanpa Sub Output 9.050.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.050.334,00

01.501.001.100 Melakukan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Obat Utama 1.303.624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.303.624,00

01.501.001.101 Monitoring Harga Obat di Apotik dan Rumah Sakit Provinsi/Kab Kota dalam Mendukung Penerapan Harga E-Catalogue Pendukung 278.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278.336,00

01.501.001.102 Memantau dan Menganalisa Data Pasar Obat dan Perbekalan Kesehatan Pendukung 321.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321.602,00

01.501.001.103 Mengevaluasi Katalog Obat dengan Industri Farmasi dan Satker/Faskes Pendukung 456.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456.620,00

01.501.001.104 Mendistrlbusikan Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan Serta Panitia Penyediaan dan Penerimaan Utama 6.534.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.534.152,00

01.501.001.105 Menyediakan Sistem Notiflkasi Kekosongan Suplai Obat Utama 156.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.000,00

01.503 NSPK Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 1.383.254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.383.254,00

01.503.001 Tanpa Sub Output 1.383.254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.383.254,00

01.503.001.100 Melaksanakan Penyusunan Daftar Harga Obat Utama 597.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597.988,00

01.503.001.101 Menyusun Profil Penyediaan Obat Katalog Pendukung 261.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.916,00

01.503.001.102 Mengevaluasi Harga Obat untuk Penerapan Harga Obat Generik dan Obat Khusus Utama 523.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523.350,00

01.506 Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang Melaksanakan Program Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 18.428.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.428.581,00

01.506.001 Tanpa Sub Output 18.428.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.428.581,00

01.506.001.100 Meningkatkan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Vaksin dan Penerapan E-Logistik di Instalasi Farmasi Provinsi/Kab/Kota Utama 3.509.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.509.280,00

Page 31: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

INDIKASI PENDANMN TAHUN 2019

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONENRUPIAH

PINJAMAN HIBAHPNBP PDN SBSN BLU TOTAL

RMP PLN RMP HLN HDN

01.506.001.101 Workshop E-Monev Katalog dalam Mendukung Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) dan SIPNAP untuk Unit Layanan Utama 5.920.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.920.581,00

01.506.001.102 Melaksanakan Monitoring Ketersediaan Obat dan Vaksin serta Has!! Capaian Program Pelayanan Kefarmasian di Fasyankes Pendukung 3.370.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.370.409,00

01.506.001.103 Memblayai Pendistribusian dan Pengemasan Kemball Obat dan Perbekalan Kesehatan di Instalasi Farmasi Utama 5.628.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.628.311,00

01.508 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Kesehatan Ibu dan Anak 548.837.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548.837.808,00

01.508.001 Tanpa Sub Output 548.837.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548.837.808,00

01.508.001.100 Menyediakan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Kesehatan Ibu dan Anak Utama 548.837.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548.837.808,00

01.509 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Penyaidt Tropis Terabalican 89.800.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.800.265,00

01.509.001 Tanpa Sub Output 89.800.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.800.265,00

01.509.001.100 Menyediakan Obat dan Perbeicalan Kesehatan Program Penyakit Tropis Terabalican Utama 89.800.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.800.265,00

01.510 Paket Penyediaan Valcsin 2.019.445.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.019.445.628,00

01.510.001 Tanpa Sub Output 2.019.445.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.019.445.628,00

01.510.001.100 Menyediakan Vaksin Utama 2.019.445.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.019.445.628,00

01.511 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian TB dan HIV/AIDS 1.499.468.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.499.468.636,00

01.511.001 Tanpa Sub Output 1.499.468.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.499.468.636,00

01.511.001.100 Menyediakan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian TB dan HIV/AIDS Utama 1.499.468.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.499.468.636,00

01.512 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengendalian Malaria 21.656.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.656.125,00

01.512.001 Tanpa Sub Output 21.656.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.656.125,00

01.512.001.100 Menyediakan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengendalian Malaria Utama 21.656.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.656.125,00

01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 243.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.000,00

01.951.001 Tanpa Sub Output 243.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.000,00

01.951.001.053 Pengadaan peralatan fasilitas perlcantoran Pendukung 243.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.000,00

01.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 688.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688.501,00

01.970.001 Tanpa Sub Output 688.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688.501,00

01.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran Pendukung 320.484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.484,00

01.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Pendukung 204.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.620,00

01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan Pendukung 163.397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.397,00

01.994 Layanan Perkantoran 2.852.372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.852.372,00

01.994.001 Tanpa Sub Output 2.852.372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.852.372,00

01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pendukung 2.852.372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.852.372,00

02 Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota Menerapkan Sistem Informasi Logistik Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 3.175.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.175.848,00

02.502 Instalasi Farmasl Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan Bahan Medis Habls Pakal (BMHP) 2.393.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.393.488,00

02.502.001 Tanpa Sub Output 2.393.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.393.488,00

02.502.001.100 Melakukan Pemantapan Aplikasi E-Logistik sena E-Monev Kataiog Obat dan BMHP Utama 1.028.719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.028.719,00

02.502.001.102 Melakukan Koordinasi KerJa Bidang Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Utama 869.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 869.500,00

Page 32: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

INDIKASI PENDANMN TAHUN 2019

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONENRUPIAH

PINJAMAN HIBAHPNBP PDN SBSN BLU TOTAL

RMP PLN RMP HLN HDN

02.502.001.1 03 Melaksanakan Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Pendukung 495.269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495.269,00

02.507 Instalasl Farmasi !Cab/Kota yang didampingl dalam Penerapan dan Pengembangan ApIllcasIE-LogIstlk dan E-Monev !Catalog Obat 782.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782.360,00

02.507.001 Tanpa Sub Output 782.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782.360,00

02.507.001.1 00 Melakukan Pendampingan Penerapan Aplikasi E-Monev Obat dan BMHP Utama 402.669,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402.669,98

02.507.001.1 01 Melakukan Pendampingan Penerapan Aplikasl E-Loglstlk Obat dan BMHP Utama 379.690,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379.690,02

03 Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan ValcsIn Sesual Standar 1 .803.947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 .803.947,00

03.025 Instalasl Farmasi !Cab/Kota yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesual Standar 1 .243.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 .243.937,00

03.025.001 Tanpa Sub Output 1 .243.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 .243.937,00

03.025.001.1 00 Memantapkan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Utama 943.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 943.495,00

03.025.001.1 01 Memusnahkan Obat dan Perbekalan Kesehatan Di Instalasi Farmasi Pusat Pendukung 300.442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.442,00

03.505 Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang di Bimbing tentang Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 560.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.01 0,00

03.505.001 Tanpa Sub Output 560.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.01 0,00

03.505.001.1 01 Melakukan Pemantauan dan Bimbingan Teknis Implementasi One Gate Policy Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Daerah Utama 234.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.500,00

03.505.001.102 Melakukan Bimbingan Wilayah Binaan TerIcalt Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Pendukung 325.51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.51 0,00

Total 4.21 6.834.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.21 6.834.299,00

Jakarta, 05 April 2019

https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjak1/2019/renjakl-rekap-rekapitulasi 19/19

Page 33: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

4/5/2019

Rekapitulasi - KRISNA

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

2. PROGRAM

3. SASARAN PROGRAM

4. KEGIATAN

5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)

6. SASARAN KEGIATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN

09 - Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

04 - Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan

2067 - Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINEBIA KEGIATAN (IKK) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)

01 Bahan baku sediaan farmasi yang diproduksi di dalam negeri 17.214.732,00

01.01 Jumlah bahan baku sediaan farmasi yang slap diproduksi di dalam negeri (kumulatif) 30

02 Transformasi industri sediaan farmasi dari industri formulasi menjadi industri berbasis riset 25.695.409,00

02.02 Jumlah industri sediaan farmasi yang bertransformasi dari industri formulasi menjadi industri berbasis riset (kumulatif) 6

03 Layanan izin industri sediaan farmasi efektif 7.347.230,00

03.03 Persentase layanan izin industri sediaan farmasi yang diselesaikan tepat walctu 88

Total 50.257.371,00

7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITASKEGIATANPRIORITAS

PROVINSI KABUPATEN /KOTA

01 Bahan baku sediaan farmasi yang diproduksi didalam negeri

01.501 Bahan baku sediaan farmasi dalam negeri yang Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Pembangunan Manusia Melalui Peningkatan Peningkatan aksesdikembangkan untuk siap produksi Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,

Indonesia Kerja dan Indonesia SejahteraPengurangan Kemiskinan danPeningkatan Pelayanan Dasar

Pelayanan Kesehatandan Gizi Masyarakat

dan mutupelayanankesehatan

01.501.001 Tanpa Sub Output

PROYEK PRIORITAS

Penyediaan danpeningkatan mutufarmasi dan alatkesehatan

DUKUNGAN 100 JANJI KERANGKA ALOKASI (RP(TEMATIIC) PRESIDEN REGULASI RIBU)

17.214.732,00

006 -AnggaranKesehatan

11.029.137,00

5.854.524,00051 - Fasilitasi Peningkatan KapasitasProduksi Bahan Baku Obat dan BahanBaku Obat Tradisional

tidak 11.029.137,00

Pusat Pusat 5.854.524,00

052 - Fasilitasi P4T0 dan Pemanfaatannya 5.174.613,00

Pusat Pusat 5.174.613,00

Page 34: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE—

01.506

SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN

—1

LOKASI

NAWACITA PRIORFTAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORFTAS DUKUNGAN(TEMATIK)

_

006 -AnggaranKesehatan

I

100JANIIPRESIDEN

_

KERANGKAREGULASI

_

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSI KABUPATEN /KOTA

NSPK Produlcsi dan Distribusi Kefarmasian Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera

ya

6.185.595,00

01.506.001 Tanpa Sub Output 6.185.595,00

051 - NSPK Produksi Kefarmasian 4.165.538,00

Pusat Pusat 4.165.538,00

052 - NSPK Distribusi Kefarmasian 2.020.057,00

Pusat Pusat 2.020.057,00

02 Transformasi industri sediaan farmasi dariindustri formulasi menjadi industri berbasisriset

25.695.409,00

02.503 Sarana Produksl dan Distribusi Sediaan Farmasidan Pangan yang di bina

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera

Pembangunan Manusia MelaluiPengurangan Kemiskinan danPeningkatan Pelayanan Dasar

PeningkatanPelayanan Kesehatandan Gizi Masyarakat

Peningkatan aksesdan mutupelayanankesehatan

Penyediaan danpeningkatan mutufarmasi dan alatkesehatan

006 -AnggaranKesehatan

tidak 12.376.863,00

02.503.001 Tanpa Sub Output 12.376.863,00

051 - Sarana Produksi dan DistribusiSediaan Farmasi yang dibina

4.027.429,00

Pusat Pusat 4.027.429,00

052 - Sarana Produksi Pangan yang dibina 1.468.636,00

Pusat Pusat 1.468.636,00

053 - Pengembangan Industri, Usaha ObatTradisional dan Kosmetika dalam rangkamendukung Germas Hidup Sehat

6.880.798,00

Pusat Pusat 6.880.798,00

02.505 Sarana Produksi dan Distribusi sediaan Farmasidan Pengamanan Pangan yang di bina

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera

006 -AnggaranKesehatan

tidak 6.084.654,00

02.505.001 Tanpa Sub Output 6.084.654,00

052 - Peningkatan kemampuan SDMdalam melakukan monitoring perizinansarana produksi dan distribusikefarmasian

ProvinsiSumateraUtara

2.160.980,00

ProvinsiSumateraUtara

121.848,00

I _91.178,00Provinsi

SumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

Provinsi Riau Provinsi Riau 50.724,00

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

126.870,00

Page 35: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIOR(TASNASIONAL PROGRAMPRIORITASKEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIOR1TAS DUKUNGAN(TEMATIIQ

100JANIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

94.529,00

PROVINSIKABUPATEN /

KOTA

Provinsi ProvinsiSumatera SumateraSelatan Selatan

ProvinsiBengkulu

ProvinsiBengkulu

79.152,00

ProvinsiLampung

ProvinsiLampung 1

114.037,00

ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

Provinsi I

KepulauanBangkaBelitung

9.830,00

ProvinsiKepulauanRiau

ProvinsiKepulauanRiau

117.295,00

Provinsi DKIJakarta

Provinsi DKIJakarta

56.634,00

Provinsi JawaBarat

Provinsi JawaBarat

141.260,00

Provinsi JawaTengah

Provinsi JawaTengah

334.617,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DI I

Yogyakarta

38.000,00

106.828,00Provinsi JawaTimur

Provinsi JawaTimur

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

78.475,00

Provinsi NusaTenggaraBarat

Provinsi NusaTenggaraBarat

79.287,00

ProvinsiKalimantanBarat

ProvinsiKalimantanBarat

108.956,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

112.389,00

_101.570,00Provinsi

SulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

39.116,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

158.385,00

053 - Monitoring Perizinan SaranaProduksl dan DIstrIbusl Kefarmaslan

_I

1.720.438,00

Page 36: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN

LOICASI

NAWACITA PRIORFTAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORFTAS

I

DUKUNGAN 100JANI(TEMATIK) PRESIDEN

KERANGKAREGULASI

_

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSI KABUPATEN /KOTA

Provinsi Aceh Provinsi Aceh 184.363,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

119.092,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

I 90.290,00

Provinsi Riau Provinsi Riau 96.120,00

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

24.520,00

21.960,00ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiBengkulu

ProvinsiBengkulu

44.712,00

ProvinsiLampung

ProvinsiLampung

39.622,00

Provinsi DKIJakarta

Provinsi DKIJakarta

87.794,00

Provinsi JawaBarat

Provinsi JawaBarat

I 122.290,00

Provinsi JawaTimur

Provinsi JawaTimur

54.065,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

76.364,00

Provinsi Bali Provinsi Bali 30.344,00

Provinsi NusaTenggaraBarat

Provinsi NusaTenggaraBarat

73.740,00

IProvinsi NusaTenggaraTimur

Provinsi Nusa ITenggaraTimur

46.076,00

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanTimur

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanTimur

36.080,00

H 32.740,00—

H _55.292,00

ProvinsiSulawesi

1 Utara

ProvinsiSulawesiUtara

74.480,00

Page 37: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPoNEN

LOKASINAWACITA

1PRIORrTASNASIONAL pROGRAm pRIORITAS

KEGIATANpRioRITAs

PROYEK p RIORDAS DUKUNGAN(TEMATIK)

100JANIpRESIDEN

KERANGKAREGULAsi

_

ALOKASI (RPRIBU)

—171.100,00

PROVINSIKABUPATEN /

KOTA

Provinsi ProvinsiSulawesi SulawesiTengah Tengah

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

128.690,00

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

28.900,00

81.804,00ProvinsiPapua

ProvinsiPapua

054 - MenIngkatkan Kapasltas SDM DlnasKesehatan Kab/Kota dalam pembinaandan penyuluh keamanan pangan

2.203.236,00

Provinsi Aceh Provinsi Aceh 175.698,00

ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

186.981,00

ProvinsiKepulauanRiau

ProvinsiKepulauanRiau

202.757,00

23.549,00Provinsi DKIJakarta

Provinsi DKIJakarta

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DIYogyakarta

82.000,00

ProvInsi JawaTlmur

Provinsi JawaTimur

160.828,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

114.838,00

Provinsi NusaTenggaraBarat

Provinsi NusaTenggaraBarat

136.454,00

ProvinsiKalimantanBarat

ProvinsiKalimantanBarat

141.973,00

162.678,00ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanTengah

IProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

I 79.644,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

120.160,00

Page 38: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE

_

SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN

_ -1

LOKASI

NAWACITA PRIORFTAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORFTAS DUKUNGAN 100JANI(TEMATIK) PRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

37.220,00

PROVINSI KABUPATEN /KOTA

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

I ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

63.259,00

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinsiSulawesiBarat

106.645,00

ProvinsiMaluku Utara

ProvinsiMaluku Utara

269.288,00

ProvinsiPapua Barat

ProvinsiPapua Barat

139.264,00

_

02.507 Pembinaan Teknis terhadap Industri Farmasidan Industri Bahan Baku Farmasi MenujuIndustri Berbasis Riset

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera

_

006-AnggaranKesehatan

tidak_

7.233.892,00

02.507.001 Tanpa Sub Output 7.233.892,00

051 - Memfasilitasi Transformasi IndustriSediaan Farmasi menjadi Industri BerbasisRiset

3.503.356,00

Pusat Pusat 3.503.356,00

052 - Memfasilitasi PengembanganIndustri Obat Tradisional dan Kosmetika

3.730.536,00

Pusat Pusat 3.730.536,00

03 Layanan izin industri sediaan farmasi efektif 7.347.230,00

03.504 Sertifikasi di bidang Produksi dan DistribusiKefarmaslan

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera

006 -AnggaranKesehatan

tidak 1.503.661,00

03.504.001 Tanpa sub Output 1.503.661,00

051 - Sertifikasi di Bidang Produksl danDistribusi Kefarmasian

907.936,00

1 Pusat Pusat 907.936,00

052 - Pelaksanaan Pelaporan di BidangProduksi dan Distribusi Kefarmasian

595.725,00

_ _L Pusat Pusat 595.725,00

03.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera

_

006 -AnggaranKesehatan

tidak 2.896.880,00

03.951.001 Tanpa Sub Output 2.896.880,00

052 - Pengadaan perangkat pengolah datadan komunikasi

828.705,00

Page 39: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORFTAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORFTAS

I

DUKUNGAN 100JANI(TEMATIK) PRESIDEN

KERANGKAREGULASI

_

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSI KABUPATEN /KOTA

Pusat Pusat 828.705,00

053 - Pengadaan peralatan fasilitasperkantoran

2.068.175,00

Pusat Pusat 2.068.175,00

03.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera

006 -AnggaranKesehatan

tidak 1.203.347,00

03.970.001 Tanpa Sub Output 1.203.347,00

051 - Penyusunan rencana program danPenyusunan rencana anggaran

306.300,00

Pusat Pusat 306.300,00

052 - Pelaksanaan pemantauan danevaluasi

174.590,00

Pusat Pusat 174.590,00

053 - Pengelolaan keuangan danperbendaharaan

202.920,00

Pusat Pusat 202.920,00

054- Pengelolaan kepegawalan 71.280,00

Pusat Pusat 71.280,00

055 - Pelayanan umum, Pelayanan rumahtangga dan perlengkapan

448.257,00

Pusat Pusat 448.257,00

03.994 Layanan Perkantoran Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera

006 -AnggaranKesehatan

tidak 1.743.342,00

03.994.001 Tanpa Sub Output

002 - Operaslonal dan PemellharaanKantor

1.743.342,00

1.743.342,00

Pusat Pusat 1.743.342,00

Total 50.257.371,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE

TAHUN 2019

SASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT/ KOMPONEN

PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME/TARGET ALOKASI (RIBU)VOLUME/TARGET SATUAN SATUAN BIAYA ALOKASI 2019 (RP RIBU)

2020 2021 20222020 2021 2022

01 23.582.964,00 25.941.261,00 28.535.386,0017.214.732,00Bahan baku sediaan farmasi yang diproduksi di dalam negeri

Bahan baku sediaan farmasi dalam negeri yang dikembangkan untuk slap produksi01.501 45 Bahan baku 11.029.137,00 12.132.050,00 13.345.256,00 14.679.781,00

01.501.001 Tanpa Sub Output 11.029.137,00 12.132.050,00 13.345.256,00 14.679.781,00

Page 40: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

TAHUN 2019

PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT/ KOMPONENVOLUME/TARGET SATUAN SATUAN BIAYA ALOKASI 2019 (RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2020 2021 2022 2020 2021 2022

01.501.001.051 FasIlltasl PenIngicatan Kapasitas Produlcsl Bahan Baku Obat dan Bahan Baku Obat TradIslonal 15,00 Laporan 390.301,60 5.854.524,00 20,00 25,00 30,00 6.439.976,00 7.083.974,00 7.792.371,00

01.501.001.052 FasIlltas1 P4TO dan Pemanfaatannya 4,00 Laporan 1.293.653,25 5.174.613,00 4,00 4,00 4,00 5.692.074,00 6.261.282,00 6.887 A10,00

01.506 NSPK Produksi dan Distribusi Kefarmaslan 10 NSPK 6.185.595,00 11.450.914,00 12.596.005,00 13.855.605,00

01.506.001 Tanpa Sub Output 6.185.595,00 11.450.914,00 12.596.005,00 13.855.605,00

01.506.001.051 NSPK Produksl Kefarmasian 5,00 NSPK 833.107,60 4.165.538,00 5,00 5,00 5,00 7.388.520,00 8.127.372,00 8.940.109,00

01.506.001.052 NSPK Distribusi Kefarmasian 5,00 NSPK 404.011,40 2.020.057,00 5,00 5,00 5,00 4.062.394,00 4.468.633,00 4.915.496,00

02 Transformasi industri sediaan farmasi dari industri formulasi menjadi industri berbasis riset 25.695.409,00 26.837.930,00 29.432.334,00 32.225.704,00

02.503 Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan yang di bina 2300 Sarana 12.376.863,00 13.614.550,00 14.976.005,00 16.473.605,00

02.503.001 Tanpa Sub Output 12.376.863,00 13.614.550,00 14.976.005,00 16.473.605,00

02.503.001.051 Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi yang dibina 1.045,00 Sarana 3.854,00 4.027.429,00 1.095,00 1.145,00 1.195,00 8.745.800,00 9.620.380,00 10.582.418,00

02.503.001.052 Sarana Produksi Pangan yang dibina 505,00 Sarana 2.908,19 1.468.636,00 555,00 605,00 655,00 1.982.200,00 2.180.420,00 2.398.462,00

02.503.001.053 Pengembangan Industri, Usaha Obat Tradisional dan Kosmetika dalam rangka mendukung Germas Hidup Sehat 750,00 Sarana 9.174,40 6.880.798,00 800,00 850,00 900,00 2.886.550,00 3.175.205,00 3.492.725,00

02.505 Sarana Produksi dan Distribusi sediaan Farmasi dan Pengamanan Pangan yang di bina 1232 Sarana 6.084.654,00 6.109.271,00 6.630.809,00 7.144.027,00

02.505.001 Tanpa Sub Output 6.084.654,00 6.109.271,00 6.630.809,00 7.144.027,00

02.505.001.052 Peningkatan kemampuan 5DM dalam melakukan monitoring perizinan sarana produksi dan distribusi kefarmasian 662,00 Sara na/Petugas pemb ina 3.264,32 2.160.980,00 659,00 685,00 715,00 2.345.453,00 2.534.133,00 2.737.780,00

02.505.001.053 Monitoring Perizinan Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian 1.329,00 Sarana 1.294,54 1.720.438,00 988,00 1.088,00 1.188,00 1.642.590,00 1.672.329,00 1.839.563,00

02.505.001.054 Meningkatkan Kapasitas SDM Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam pembinaan dan penyuluh keamanan pangan 434,00 Pengawas/Penyulu h 5.076,58 2.203.236,00 434,00 434,00 434,00 2.121.228,00 2.424.347,00 2.566.684,00

02.507 Pembinaan Teknis terhadap Industri Farmasi dan Industri Bahan Baku Farmasi Menuju Industri Berbasis Riset 200 Ind ustri 7.233.892,00 7.114.109,00 7.825.520,00 8.608.072,00

02.507.001 Tanpa Sub Output 7.233.892,00 7.114.109,00 7.825.520,00 8.608.072,00

02.507.001.051 Memfasilitasi Transformasi Industri Sediaan Farmasi menjadi Industri Berbasis Riset 200,00 Ind ustri 17.516,78 3.503.356,00 200,00 200,00 200,00 2.266.981,00 2.493.679,00 2.743.047,00

02.507.001.052 Memfasilitasi Pengembangan Indust' Obat Tradisional dan Kosmetika 200,00 Ind ustri 18.652,68 3.730.536,00 200,00 200,00 200,00 4.847.128,00 5.331.841,00 5.865.025,00

03 Layanan izin industri sediaan farmasi efektif 7.347.230,00 6.664.287,00 7.330.716,00 8.063.786,00

03.504 Sertifikasi di bidang Produksi dan Distribusi Kefarmasian 1800 Sertifikat 1.503.661,00 2.919.097,00 3.211.006,00 3.532.106,00

03.504.001 Tanpa sub Output 1.503.661,00 2.919.097,00 3.211.006,00 3.532.106,00

03.504.001.051 Sertifikasi di Bidang Produksi dan Distribusi Kefarmasian 1.800,00 Sertifikat 504,41 907.936,00 2.000,00 2.200,00 2.400,00 1.961.109,00 2.157.219,00 2.372.941,00

03.504.001.052 Pelaksanaan Pelaporan di Bidang Produksi dan Distribusi Kefarmasian 4,00 Dokumen 148.931,25 595.725,00 4,00 4,00 4,00 957.988,00 1.053.787,00 1.159.165,00

03.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 2.896.880,00 468.631,00 515.494,00 567.044,00

03.951.001 Tanpa Sub Output 2.896.880,00 468.631,00 515.494,00 567.044,00

03.951.001.052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi 1,00 Laporan 828.705,00 828.705,00 1,00 1,00 1,00 227.423,00 250.165,00 275.182,00

03.951.001.053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran 1,00 Laporan 2.068.175,00 2.068.175,00 1,00 1,00 1,00 241.208,00 265.329,00 291.862,00

03.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 1.203.347,00 1.358.883,00 1.494.772,00 1.644.248,00

03.970.001 Tanpa Sub Output 1.203.347,00 1.358.883,00 1.494.772,00 1.644.248,00

03.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran 2,00 Laporan 153.150,00 306.300,00 2,00 2,00 2,00 299.350,00 329.285,00 362.213,00

03.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasl 3,00 Laporan 58.196,67 174.590,00 3,00 3,00 3,00 353.684,00 389.053,00 427.958,00

Page 41: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

TAHUN 2019

PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT/ KOMPONENVOLUME/TARGET SATUAN SATUAN BIAYA ALOKASI 2019 (RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2020 2021 2022 2020 2021 2022

03.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 3,00 Laporan 67.640,00 202.920,00 3,00 3,00 3,00 485.370,00 533.906,00 587.297,00

03.970.001.054 Pengelolaan kepegawalan 1,00 Laporan 71.280,00 71.280,00 1,00 1,00 1,00 59.294,00 65.224,00 71.746,00

03.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan 2,00 Laporan 224.128,50 448.257,00 2,00 2,00 2,00 161.185,00 177.304,00 195.034,00

03.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 1.743.342,00 1.917.676,00 2.109.4.44,00 2.320.388,00

03.994.001 Tanpa Sub Output 1.743.342,00 1.917.676,00 2.109.4.44,00 2.320.388,00

03.994.001.002 Operasional dan Pemellharaan Kantor 1,00 Layanan 1.743.342,00 1.743.342,00 1,00 1,00 1,00 1.917.676,00 2.109.4.44,00 2.320.388,00

Total 50.257.371,00 - - - 57.085.181,00 62.704.311,00 68.824.876,00

C. SUMBER PENDANAAN

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT/KOMPONEN JENIS KOMPONEN

INDIKASI PENDANMN TAHUN 2019

SBSNRUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

01 Bahan baku sediaan farmasi yang diprodulcsi di dalam negerl 17.214.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.214.732,00

01.501 Bahan baku sediaan farmasi dalam negeri yang dikembangican untuk slap produlcsi 11.029.137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.029.137,00

01.501.001 Tanpa Sub Output 11.029.137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.029.137,00

01.501.001.051 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Produksi Bahan Baku Obat dan Bahan Baku Obat Tradisional Utama 5.854.524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.854.524,00

01.501.001.052 Fasilitasi P4TO dan Pemanfaatannya Utama 5.174.613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.174.613,00

01.506 NSPK Produksi dan Distribusi Kefarmasian 6.185.595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.185.595,00

01.506.001 Tanpa Sub Output 6.185.595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.185.595,00

01.506.001.051 NSPK Produksi Kefarmasian Utama 4.165.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.165.538,00

01.506.001.052 NSPK Distribusi Kefarmasian Utama 2.020.057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.020.057,00

02 Transformasi industri sediaan farmasi dari industri formulasi menjadi industri berbasis riset 25.695.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.695.409,00

02.503 Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan yang di bina 12.376.863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.376.863,00

02.503.001 Tanpa Sub Output 12.376.863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.376.863,00

02.503.001.051 Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi yang dibina Utama 4.027.429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.027.429,00

02.503.001.052 Sarana Produlcsi Pangan yang dibina Utama 1.468.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.468.636,00

02.503.001.053 Pengembangan Industri, Usaha Obat Tradisional dan Kosmetika dalam rangka mendukung Germas Hidup Sehat Utama 6.880.798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.880.798,00

02.505 Sarana Produksi dan Distribusi sediaan Farmasi dan Pengamanan Pangan yang di bina 6.084.654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.084.654,00

02.505.001 Tanpa Sub Output 6.084.654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.084.654,00

02.505.001.052 Peningkatan kemampuan SDM dalam melakukan monitoring perizinan sarana produksi dan distribusi kefarmasian Utama 2.160.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160.980,00

02.505.001.053 Monitoring Perizinan Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian Utama 1.720.438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.720.438,00

02.505.001.054 Meningkatkan Kapasitas SDM Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam pembinaan dan penyuluh keamanan pangan Utama 2.203.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.203.236,00

02.507 Pembinaan Teknis terhadap Industri Farmasi dan Industri Bahan Baku Farmasi Menuju Industri Berbasis Riset 7.233.892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.233.892,00

02.507.001 Tanpa Sub Output 7.233.892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.233.892,00

Page 42: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN

INDIKASI PENDANMN

HIBAH

TAHUN 2019

PNBP PDN SBSNRUPIAHPINJAMAN

BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

02.507.001.051 Memfasilitasi Transformasi Industri Sedlaan Farmasi menjadi Industri Berbasis Riset Utama 3.503.356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.503.356,00

02.507.001.052 Memfasilitasi Pengembangan Industri Obat Tradisional dan Kosmetika Utama 3.730.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.730.536,00

03 Layanan izin Industri sedlaan farmasi efelctif 6.834.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512.700,00 0,00 0,00 0,00 7.347.230,00

03.504 SertiflIcasi di bidang Produksl dan Distribusi Kefarmasian 990.961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512.700,00 0,00 0,00 0,00 1.503.661,00

03.504.001 Tanpa sub Output 990.961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512.700,00 0,00 0,00 0,00 1.503.661,00

03.504.001.051 Sertifikasi di Bidang Produksl dan Distribusi Kefarmasian Utama 395.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512.700,00 0,00 0,00 0,00 907.936,00

03.504.001.052 Pelaksanaan Pelaporan dl Bidang Produksl dan Distribusi Kefarmasian Utama 595.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595.725,00

03.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 2.896.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.896.880,00

03.951.001 Tanpa Sub Output 2.896.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.896.880,00

03.951.001.052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Pendukung 828.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 828.705,00

03.951.001.053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Pendukung 2.068.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.068.175,00

03.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1.203.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.203.347,00

03.970.001 Tanpa Sub Output 1.203.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.203.347,00

03.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran Pendukung 306.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.300,00

03.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pendukung 174.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.590,00

03.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Pendukung 202.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.920,00

03.970.001.054 Pengelolaan kepegawaian Pendukung 71.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.280,00

03.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan Pendukung 448.257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448.257,00

03.994 Layanan Perkantoran 1.743.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.743.342,00

03.994.001 Tanpa Sub Output 1.743.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.743.342,00

03.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pendukung 1.743.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.743.342,00

Total 49.744.671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512.700,00 0,00 0,00 0,00 50.257.371,00

Jakarta, 05 April 2019

Page 43: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

4/5/2019

Rekapitulasi - KRISNA

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019

1.KEMENTERIAN/LEMBAGA

2. PROGRAM

3. SASARAN PROGRAM

4. KEGIATAN

5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)

6.SASARAN KEGIATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN

09 - Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

04 - Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan

2068 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Sekretariat Ditjen Kefarmasian dan Alkes

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKIQ TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)

01 Layanan dukungan manajemen pada program kefarmasian dan alkes tepat waktu 114.811.911,00

01.01 Persentase layanan dukungan manajemen yang diselesaikan tepat waktu 90

Total 114.811.911,00

7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT/ KOMPONENLOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

1 PROGRAMPRIORITAS

1 KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

IDUKUNGAN(FEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSI KABUPATEN / KOTA

01 Layanan dukungan manajemen pada program kefarmasian dan alkes tepat waktu 114.811.911,00

01.501 Layanan perencanaan, konsolidasi dan evaluasi terhadap manajemen dan pelaksanaan tugas teknislainnya

006 - AnggaranKesehatan

tidak 15.479.087,00

01.501.001 Tanpa Sub Output 15.479.087,00

051 - Melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 4.342.552,00

Provinsi Aceh Provinsi Aceh 219.580,00

Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara 226.944,00

Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat 139.642,00

Provinsi Riau Provinsi Riau 92.060,00

Provinsi Jambi Provinsi Jambi 48.232,00

Provinsi SumateraSelatan

Provinsi SumateraSelatan

130.040,00

68.264,00

L 19.945,00

78.461,00

Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu

Provinsi Lampung Provinsi Lampung

Provinsi KepulauanBangka Belitung

_Provinsi KepulauanBangka Belitung

Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau 79.318,00

Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta 32.439,00

Page 44: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE SASAFtAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT/ KOMPONENLOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATAN PROYEK DUKUNGANPRIORITAS PRIORITAS (TEMATIIQ

100 JANJI

—[

PRESIDENKERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSI KABUPATEN / KOTA

Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat 129.426,00

Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah 166.604,00

Provinsi DI Yogyakarta Provinsi DI Yogyakarta 42.350,00

Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur 314.262,00

Provinsi Banten Provinsi Banten 21.989,00

Provinsi Bali Provinsi Bali 85.176,00

Provinsi Nusa TenggaraBarat

Provinsi Nusa TenggaraBarat

104.950,00

Provinsi Nusa TenggaraTimur

Provinsi Nusa TenggaraTimur

382.512,00

Provinsi KalimantanBarat

Provinsi KalimantanBarat

110.468,00

Provinsi KalimantanTengah

Provinsi KalimantanTengah

175.560,00

Provinsi KalimantanSelatan

Provinsi KalimantanSelatan

109.510,00

Provinsi KalimantanTimur

Provinsi KalimantanTimur

122.800,00

Provinsi KalimantanUtara

Provinsi KalimantanUtara

69.552,00

Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara 18.750,00

Provinsi SulawesiTengah

Provinsi SulawesiTengah

239.986,00

Provinsi SulawesiSelatan

Provinsi SulawesiSelatan

132.016,00

Provinsi SulawesiTenggara

Provinsi SulawesiTenggara

140.436,00

Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo 43.950,00

Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat 120.440,00

Provinsi Maluku Provinsi Maluku 137.190,00

Provinsi Maluku Utara Provinsi Maluku Utara 108.620,00

Provinsi Papua Barat Provinsi Papua Barat 185.910,00

Provinsi Papua Provinsi Papua 245.170,00

052 - Melaksanakan Reviu Dana Alolcasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian danRevlu Pemutakhlran Data Kefarmaslan dan Alkes

4.145.118,00

Provinsi Aceh Provinsi Aceh 173.168,00

Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara 210.358,00

Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat 81.378,00

Provinsi Riau Provinsi Riau 122.459,00

Provinsi Jambi Provinsi Jambi 88.916,00

Page 45: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE SASAFtAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT/ KOMPONENLOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(FEMATIK)

100 JANJI

—[

PRESIDENKERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSI KABUPATEN / KOTA

Provinsi SumateraSelatan

Provinsi SumateraSelatan

89.732,00

Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu 78.824,00

Provinsi Lampung Provinsi Lampung 83.722,00

Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau 110.215,00

Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta 29.804,00

Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat 169.816,00

Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah 114.344,00

Provinsi DI Yogyakarta Provinsi DI Yogyakarta 32.466,00

Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur 173.334,00

Provinsi Banten Provinsi Banten 107.908,00

Provinsi Bali Provinsi Bali 120.820,00

Provinsi Nusa TenggaraBarat

Provinsi Nusa TenggaraBarat

171.237,00

Provinsi Nusa TenggaraTimur

Provinsi Nusa TenggaraTimur

215.590,00

Provinsi KalimantanBarat

Provinsi KalimantanBarat

228.467,00

Provinsi KalimantanTengah

Provinsi KalimantanTengah

100.647,00

Provinsi KalimantanSelatan

Provinsi KalimantanSelatan

101.524,00

Provinsi KalimantanTimur

Provinsi KalimantanTimur

106.239,00

Provinsi KalimantanUtara

Provinsi KalimantanUtara

103.382,00

Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara 106.280,00

Provinsi SulawesiTengah

Provinsi SulawesiTengah

126.650,00

Provinsi SulawesiSelatan

Provinsi SulawesiSelatan

256.669,00

Provinsi SulawesiTenggara

Provinsi SulawesiTenggara

143.118,00

Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo 56.741,00

Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat 146.349,00

Provinsi Maluku Provinsi Maluku 134.738,00

Provinsi Maluku Utara Provinsi Maluku Utara 215.133,00

Provinsi Papua Barat Provinsi Papua Barat 145.090,00

053 - Memberikan dukungan administrasi keglatan dekonsentrasi Program Kefarmasian dan AlatKesehatan

6.918.489,00

Page 46: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE SASAFtAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT/ KOMPONENLOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATAN PROYEK DUKUNGANPRIORITAS PRIORITAS (FEMATIK)

100 JANJI

—[

PRESIDENKERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSI KABUPATEN / KOTA

Provinsi Aceh Provinsi Aceh 187.961,00

Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara 238.500,00

Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat 196.139,00

Provinsi Riau Provinsi Riau 250.466,00

Provinsi Jambi Provinsi Jambi 243.953,00

Provinsi SumateraSelatan

Provinsi SumateraSelatan

120.126,00

Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu 174.640,00

Provinsi Lampung Provinsi Lampung 223.674,00

Provinsi KepulauanBangka Belitung

Provinsi KepulauanBangka Belitung

170.526,00

Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau 228.130,00

Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta 108.288,00

Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat 367.534,00

Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah 154.750,00

Provinsi DI Yogyakarta Provinsi DI Yogyakarta 106.111,00

Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur 206.710,00

Provinsi Banten Provinsi Banten 128.026,00

Provinsi Bali Provinsi Bali 176.964,00

Provinsi Nusa TenggaraBarat

Provinsi Nusa TenggaraBarat

157.036,00

Provinsi Nusa TenggaraTimur

Provinsi Nusa TenggaraTimur

313.025,00

Provinsi KalimantanBarat

Provinsi KalimantanBarat

163.442,00

Provinsi KalimantanTengah

Provinsi KalimantanTengah

140.756,00

Provinsi KalimantanSelatan

Provinsi KalimantanSelatan

170.761,00

Provinsi KalimantanTimur

Provinsi KalimantanTimur

271.184,00

Provinsi KalimantanUtara

Provinsi KalimantanUtara

244.936,00

Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara 283.873,00

Provinsi SulawesiTengah

Provinsi SulawesiTengah

122.503,00

Provinsi SulawesiSelatan

Provinsi SulawesiSelatan

168.347,00

Provinsi SulawesiTenggara

Provinsi SulawesiTenggara

254.203,00

_

Page 47: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE SASAFtAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT/ KOMPONENLOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATAN PROYEK DUKUNGANPRIORITAS PRIORITAS (TEMATIIQ

100 JANJI

—[

PRESIDENKERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSI KABUPATEN / KOTA

Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo 220.790,00

Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat 176.864,00

Provinsi Maluku Provinsi Maluku 213.700,00

Provinsi Maluku Utara Provinsi Maluku Utara 294.803,00

Provinsi Papua Barat Provinsi Papua Barat 192.626,00

Provinsi Papua Provinsi Papua 247.142,00

054- Melaksanalcan Konsolidasi Pelaporan Keuangan dan BMN 72.928,00

Provinsi Banten Provinsi Banten 9.820,00

Provinsi Nusa TenggaraTimur

Provinsi Nusa TenggaraTimur

11.082,00

Provinsi SulawesiTengah

Provinsi SulawesiTengah

12.330,00

Provinsi SulawesiTenggara

Provinsi SulawesiTenggara

39.696,00

01.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 006 -AnggaranKesehatan

ya 55.224.571,00

01.950.001 Tanpa Sub Output 55.224.571,00

051 - Menyusun Rencana Program 7.604.392,00

Pusat Pusat 7.604.392,00

052 - Menyusun Rencana Anggaran 4.858.904,00

Pusat Pusat 4.858.904,00

53- Melalcsanakan Pemantauan dan Evaluasi 3.446.594,00

Pusat Pusat 3.446.594,00

54- Mengelola Data dan Informasl 1.543.735,00

Pusat Pusat 1.543.735,00

055 - Mengelola Keuangan 6.709.611,00

Pusat Pusat 6.709.611,00

056 - Mengelola Perbendaharaan 446.959,00

Pusat Pusat 446.959,00

057 - Mengelola Barang Mink Negara (BMN) 1.960.781,00

Pusat Pusat 1.960.781,00

058 - Melakukan Humas dan Protokol 11.067.116,00

Pusat Pusat 11.067.116,00

059 - Melakukan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi 1.148.206,00

Pusat Pusat 1.148.206,00

060 - Mengelola Kepegawaian 6.218.769,00

Pusat Pusat 6.218.769,00

Page 48: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE SASAFtAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT/ KOMPONENLOKASI

NAWACITA

[PRIORITAS—NASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

_

KEGIATAN

_

PROYEK DUKUNGANPRIORITAS PRIORITAS (FEMATIK)

_ 7100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

_

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSI KABUPATEN / KOTA

061 - Melaksanakan TU dan Rumah Tangga 7.300.303,00

Pusat Pusat 7.300.303,00

062- Melakukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) 1.152.510,00

Pusat Pusat 1.152.510,00

063 - Pelaksanaan Layanan Hukum 1.766.691,00

Pusat Pusat 1.766.691,00

01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 006 - AnggaranKesehatan

tidak 4.355.907,00

01.951.001 Tanpa Sub Output 4.355.907,00

008 - Gedung dan Bangunan 0,00

051 - Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi 6.600,00

Pusat Pusat 6.600,00

052 - Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 3.649.307,00

Pusat Pusat 3.649.307,00

053 - Kendaraan Bermotor 700.000,00

Pusat Pusat 700.000,00

01.994 Layanan Perkantoran 006 - AnggaranKesehatan

tidak 39.752.346,00

01.994.001 Tanpa Sub Output 39.752.346,00

001 - Gaji dan Tunjangan 32.539.494,00

Pusat Pusat 32.539.494,00

002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor 7.212.852,00

Pusat Pusat 7.212.852,00

Total 114.811.911,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE

1

SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2019

SATUANBIAYA

PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU).

VOLUME /SATUANTARGET

ALOKASI 2019 (RPRIBU)

VOLUME! TARGET ALOKASI (RIBU)

2020 2021 2022 2020 2021—

2022

01 Layanan dukungan manajemen pada program kefarmasian dan alkes tepat walctu 114.811.911,00 128.099.972,02 135.831.608,03 146.236.229,72

01.501 Layanan perencanaan, konsolidasi dan evaluasi terhadap manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 34 Prov 15.479.087,00 17.766.678,02 18.936.610,03 20.231.057,72

01.501.001 Tanpa Sub Output 15.479.087,00 17.766.678,02 18.936.610,03 20.231.057,72

01.501.001.051 Melaksanakan Rapat Koordinasl Naslonal Program Kefarmaslan dan Alat Kesehatan 544,00 Layanan 7.982,63 4.342.552,00 544,00 544,00 544,00 4.782.450,42 5.089.328,82 5.445.191,83

01.501.001.052 Melaksanakan Revlu Dana Alolcasl Khusus (DAK) Sub Bldang Pelayanan Kefarmaslan dan Revlu Pemutakhlran Data Kefarmaslan danAlkes

506,00 Layanan 8.191,93 4.145.118,00 506,00 506,00 506,00 4.718.213,75 5.014.046,40 5.345.004,63

01.501.001.053 Memberikan dukungan administrasi kegiatan dekonsentrasi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 408,00 Layanan 16.957,08 6.918.489,00 408,00 408,00 408,00 8.178.714,69 8.739.824,70 9.340312,45

Page 49: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2019

1SATUAN

PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME/TARGET

SATUANBIAYA

ALOKASI 2019(RPRIBU)

VOLUME/TARGET ALOKASI (RIBU)

2020 2021 2022 2020 2021 2022

01.501.001.054 Melaksanakan Konsolidasi Pelaporan Keuangan dan BMN 4,00 Layanan 18.232,00 72.928,00 4,00 4,00 4,00 87.299,16 93.410,11 99.948,81

01.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1 Layanan 55.224.571,00 64.821.336,00 69.358.828,00 74.123.949,00

01.950.001 Tanpa Sub Output 55.224.571,00 64.821.336,00 69.358.828,00 74.123.949,00

01.950.001.051 Menyusun Rencana Program 9,00 Layanan 844.932,44 7.604.392,00 9,00 9,00 9,00 7.869.199,00 8.420.043,00 9.009.446,00

01.950.001.052 Menyusun Rencana Anggaran 6,00 Layanan 809.817,33 4.858.904,00 6,00 6,00 6,00 6.689.264,00 7.157.513,00 7.658.539,00

01.950.001.053 Melalcsanalcan Pemantauan dan Evaluasi 3,00 Layanan 1.148.864,67 3.446.594,00 3,00 3,00 3,00 3.628.186,00 3.882.159,00 4.153.910,00

01.950.001.054 Mengelola Data dan Informasi 6,00 Layanan 257.289,17 1.543.735,00 6,00 6,00 6,00 1.617.963,00 1.731.220,00 1.852.406,00

01.950.001.055 Mengelola Keuangan 20,00 Layanan 335.480,55 6.709.611,00 20,00 20,00 20,00 7.644.808,00 8.179.944,00 8.752.540,00

01.950.001.056 Mengelola Perbendaharaan 10,00 Layanan 44.695,90 446.959,00 10,00 10,00 10,00 535.583,00 643.073,00 758.089,00

01.950.001.057 Mengelola Barang Mink Negara (BMN) 17,00 Layanan 115.340,06 1.960.781,00 17,00 17,00 17,00 2.353.853,00 2.588.623,00 2.839.826,00

01.950.001.058 Melakukan Humas dan Protokol 9,00 Layanan 1.229.679,56 11.067.116,00 9,00 9,00 9,00 12.587.014,00 13.328.105,00 14.121.073,00

01.950.001.059 Melakukan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi 6,00 Layanan 191.367,67 1.148.206,00 6,00 6,00 6,00 1.881.350,00 2.013.044,00 2.153.958,00

01.950.001.060 Mengelola Kepegawaian 20,00 Layanan 310.938,45 6.218.769,00 20,00 20,00 20,00 6.492.174,00 6.946.626,00 7.342.890,00

01.950.001.061 Melalcsanakan TU dan Rumah Tangga 19,00 Layanan 384.226,47 7.300.303,00 19,00 19,00 19,00 9.087.331,00 9.723.445,00 10.404.086,00

01.950.001.062 Melakukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) 18,00 Layanan 64.028,33 1.152.510,00 18,00 18,00 18,00 1.870.360,00 2.001.285,00 2.141.375,00

01.950.001.063 Pelaksanaan Layanan Hukum 23,00 Layanan 76.812,65 1.766.691,00 23,00 23,00 23,00 2.564.251,00 2.743.748,00 2.935.811,00

01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 4.355.907,00 4.660.820,00 4.895.453,00 6.255.655,00

01.951.001 Tanpa Sub Output 4.355.907,00 4.660.820,00 4.895.453,00 6.255.655,00

01.951.001.008 Gedung dan Bangunan 0,00 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.951.001.051 Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi 1,00 Paket 6.600,00 6.600,00 1,00 1,00 1,00 7.062,00 8.664,00 9.765,00

01.951.001.052 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1,00 Paket 3.649.307,00 3.649.307,00 1,00 1,00 1,00 3.904.758,00 4.106.789,00 5.365.890,00

01.951.001.053 Kendaraan Bermotor 1,00 Paket 700.000,00 700.000,00 1,00 1,00 1,00 749.000,00 780.000,00 880.000,00

01.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 39.752.346,00 40.851.138,00 42.640.717,00 45.625.568,00

01.994.001 Tanpa Sub Output 39.752.346,00 40.851.138,00 42.640.717,00 45.625.568,00

01.994.001.001

01.994.001.002

Gaji dan Tunjangan 12,00 BulanLayanan

2.711.624,50 32.539.494,00 12,00

12,00

I -

12,00

12,00

-

12,00

12,00

-

33.133.386,00 34.382.723,00 36.789.514,00

8.836.054,00Operasional dan Pemellharaan Kantor 12,00 BulanLayanan

601.071,00 7.212.852,00 7.717.752,00 8.257.994,00

Total 1 114.811.911,00 1128.099.972,02 135.831.608,03 146.236.229,72

C. SUMBER PENDANAAN

KODE JENIS KOMPONENSASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019

PINJAMAN HIBAHRUPIAH PNBP PDN SBSN BLU TOTAL

RMP

01 Layanan dukungan manajemen pada program kefarmasian dan alkes tepat waktu 113.530.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.281.750,00 0,00 0,00 0,00 114.811.911,00

PLN RMP HLN HDN

Page 50: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT/ KOMPONEN JENIS KOMPONENRUPIAH

PINJAMAN HIBAHPNBP PDN SBSN BLU TOTAL

RMP PLN RMP HLN HDN

01.501 Layanan perencanaan, konsolidasi dan evaluasl terhadap manajemen dan pelaksanaan tugas teknls laInnya 15.479.087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.479.087,00

01.501.001 Tanpa Sub Output 15.479.087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.479.087,00

01.501.001.051 Melaksanakan Rapat KoordInasI Naslonal Program Kefarmaslan dan Alat Kesehatan Utama 4.342.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.342.552,00

01.501.001.052 Melaksanakan Reviu Dana Alokasi Khusus (DAIC) Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Revlu Pemutakhiran Data Kefarmaslan dan Alkes Utama 4.145.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.145.118,00

01.501.001.053 Memberlkan dukungan administrasi kegiatan dekonsentrasi Program Kefarmaslan dan Alat Kesehatan Pendukung 6.918.489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.918.489,00

01.501.001.054 Melaksanakan Konsolidasi Pelaporan Keuangan dan BMN Utama 72.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.928,00

01.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 53.942.821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 .281.750,00 0,00 0,00 0,00 55.224.571,00

01.950.001 Tanpa Sub Output 53.942.821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 .281.750,00 0,00 0,00 0,00 55.224.571,00

01.950.001.051 Menyusun Rencana Program Utama 7.604.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.604.392,00

01.950.001.052 Menyusun Rencana Anggaran Utama 4.858.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.858.904,00

01.950.001.053 Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Utama 3.446.594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.446.594,00

01.950.001.054 Mengelola Data dan Informasi Utama 1.543.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.543.735,00

01.950.001.055 Mengelola Keuangan Utama 6.709.611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.709.611,00

01.950.001.056 Mengelola Perbendaharaan Utama 446.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446.959,00

01.950.001.057 Mengelola Barang Milk Negara (BMN) Utama 1.960.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.960.781,00

01.950.001.058 Melakukan Humas dan Protokol Utama 11.067.116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.067.116,00

01.950.001.059 Melakukan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Utama 1.148.206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.148.206,00

01.950.001.060 Mengelola Kepegawaian Utama 4.937.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 .281.750,00 0,00 0,00 0,00 6.218.769,00

01.950.001.061 Melaksanakan TU dan Rumah Tangga Utama 7.300.303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.300.303,00

01.950.001.062 Melakukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Utama 1.152.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.152.510,00

01.950.001.063 Pelaksanaan Layanan Hukum Utama 1.766.691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.766.691,00

01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 4.355.907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.355.907,00

01.951.001 Tanpa Sub Output 4.355.907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.355.907,00

01.951.001.008 Gedung dan Bangunan Pendukung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.951.001.051 Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi Utama 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00

01.951.001.052 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Utama 3.649.307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.649.307,00

01.951.001.053 Kendaraan Bermotor Utama 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00

01.994 Layanan Perkantoran 39.752.346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.752.346,00

01.994.001 Tanpa Sub Output 39.752.346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.752.346,00

01.994.001.001 Gaji dan Tunjangan Pendukung 32.539.494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.539.494,00

01.994.001.002 Operaslonal dan Pemellharaan Kantor Pendukung 7.212.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.212.852,00

Total 113.530.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 .281.750,00 0,00 0,00 0,00 114.811 .911,00

Jakarta, 05 April 2019

Page 51: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjak1/2019/renjakkekap-rekapitulasi 919

Page 52: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

4/5/2019

Rekapitulasi - KRISNA

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

2. PROGRAM

3. SASARAN PROGRAM

4. KEGIATAN

5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)

6. SASARAN KEGIATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN

09 - Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

04 - Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan

5838 - Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINENA KEGIATAN (IKIQ TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)

01 Alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri 7.261.435,00

01.01 Jumlah jenis/varian alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif) 28

02 Pengawasan pre-market alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) efektif 25.376.836,00

02.02 Presentase penilaian pre-market alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) 85

Total 32.638.271,00

7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN

Pusat Pusat

PROYEK PRIORITAS

Penyediaan danpeningkatan mutufarmasi dan alatkesehatan

DUKUNGAN 100 JANJI(TEMATIK) PRESIDEN

006 -AnggaranKesehatan

TKERANGKA ALOKASI (RPREGULASI RIBU)

7.261.435,00

7.261.435,00

7.261.435,00

1.021.323,00

1.021.323,00

051 - Melakukan Koordinasi Lintas Sektor DalamRangka Pengembangan Industri Alkes Dalam NegeriBerbasis Riset

KODE SASARAN KEGIATAN I OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROVINSI KABUPATEN/ KOTA

01 Alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri

01.502 Industri Alat Kesehatan yang dibina untuk memproduksi Alat Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Pembangunan Manusia Melalui Peningkatan PeningkatanKesehatan di Dalam Negerl Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Pengurangan Kemiskinan dan Pelayanan akses dan mutu

Sehat, Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

Peningkatan Pelayanan Dasar Kesehatan dan GiziMasyarakat

pelayanankesehatan

01.502.001 Tanpa Sub Output

tidak

052 - Melakukan Analisa dan Evaluasi PelaksanaanRencana Aksi Implementasi Instruksi Presiden TentangPercepatan Pengembangan Industri Alat Kesehatan

207.779,00

Pusat Pusat 207.779,00

Pusat Pusat 1.409.100,00

053 - Melakukan Pameran Produk Alat Kesehatan danPKRT Dalam Negeri

1.409.100,00

Page 53: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

I

DUKUNGAN 100JANI(TEMATIK) PRESIDEN

KERANGKAREGULASI

_

ALOKASI(RPRIBU)

PROMS! KABUPATEN/ KOTA

54- Melakukan Koordinasi Lintas Sektor DalamRangka Pengembangan Industri Dalam Negerl danKemanfaatan Alat Kesehatan Dalam Negeri

2.381.244,00

Pusat Pusat 2.381.244,00

55- Melakukan Peningkatan Kemampuan UMKMAlkes untuk Memproduksi Alkes Berdaya Saing dalamPemenuhan Kebutuhan Alkes Dalam Negeri

612.376,00

Pusat Pusat 612.376,00

056 - Melakukan Evaluasi dan Kajian PengembanganProduk Hasil Riset

220.592,00

Pusat Pusat 220.592,00

836.945,00057 - Melakukan Survey Kebutuhan dan Data Pasar AlatKesehatan untuk Pemenuhan Pelayanan Kesehatandalam rangka JKN

Pusat Pusat 836.945,00

058- Melaksanakan Pemutakhiran Data Profil IndustriAlat Kesehatan Dalam Negeri

572.076,00

Pusat Pusat 572.076,00

02 Pengawasan pre-market alat kesehatan dan perbeka/ankesehatan rumah tangga (PKR7) efektif

25.376.836,00

02.005 Tenaga Kesehatan dan Masyarakat di Prov/Kab/kota YangTerpapar Tentang Penggunaan Alat Kesehatan dan PKRTYang Tepat Guna

Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

006 -AnggaranKesehatan

tidak 8.878.128,00

02.005.001 Tanpa Sub Output 8.878.128,00

051 - Melaksanakan Workshop PeningkatanPenggunaan Alat Kesehatan Dalan Negerl DalamImplementasi Instruksi Presiden

1.462.602,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

103.502,00

LProvinsiSumateraBarat

_ProvinsiSumateraBarat

83.478,00

ProvinsiBengkulu

ProvinsiBengkulu

81.250,00

ProvinsiLampung

ProvinsiLampung

83.722,00

Provinsi DKIJakarta

Provinsi DKIJakarta

123.768,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DIYogyakarta

47.000,00

_

Page 54: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONALPROGRAM

PRIORITAS

7KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORITAS DUKUNGAN(TEMATIK)

-100JANIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

_

ALOKASI(RPRIBU)

96.889,00

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiJawa Timur

Provinsi JawaTimur

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

186.614,00

Provinsi Ball Provinsi Bali 121.172,00

P rovinsiKalimantanTimur

ProvinsiKalimantanTimur

130.863,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

95.390,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

1—

121.431,00

85.841,00ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiMalukuUtara

101.682,00

052- Melalcsanalcan Edukasl Gerakan MasyarakatTerhadap Penggunaan Alat Kesehatan dan PKRT YangBenar

2.497.902,00

ProvinsiAceh

ProvinsiAceh

74.120,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara j

163.339,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

147.720,00

Provinsi Riau Provinsi Riau 183.969,00

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

56.923,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

120.282,00

LProvinsiKepulauanBangkaBelitung

_ProvinsiKepulauanBangkaBelitung j

75.642,00

_ProvinsiKepulauanRiau

ProvinsiKepulauanRiau

109.770,00

Provinsi DKIJakarta

Provinsi DKIJakarta

82.972,00

_

Page 55: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONALPROGRAM

PRIORITAS

7KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIIQ

-100JANIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

_

ALOKASI(RPRIBU)

104.037,00

PROMS!KABUPATEN

/ KOTA_

ProvinsiJawa Tengah

Provinsi JawaTengah

ProvinsiJawa Timur

Provinsi JawaTimur

81.104,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

186.104,00

Provinsi Ball Provinsi Bali 138.767,00

ProvinsiNusaTenggaraBarat

ProvinsiNusaTenggaraBarat

131.787,00

ProvinsiNusaTenggaraTimur

ProvinsiNusaTenggaraTimur

106.218,00

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanTengah

67.570,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

86.751,00

293.707,00ProvinsiKalimantanUtara

ProvinsiKalimantanUtara

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

68.790,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

1

59.576,00

_ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

85.794,00

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinsiSulawesiBarat

72.960,00

053 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Keamanandan Mutu Alat Kesehatan dan Perbekalan KesehatanRumah Tangga

4.917.624,00

02.501

Pusat Pusat 4.917.624,00

Layanan Perizinan Dibidang Pra Pemasaran Alat Kesehatandan PKRT

Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

006 -AnggaranKesehatan

tidak 10.273.158,00

02.501.001 Tanpa Sub Output 110.273.158,00

Page 56: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

I

DUKUNGAN 100JANO(TEMATIK) PRESIDEN

KERANGKAREGULASI

_

ALOKASI(RPRIBU)

PROVINSI KABUPATEN/ KOTA

051 - Peningkatkan Kemampuan SDM dalamKompetensi Teknis dan Manajerlal

1.973.132,00

Pusat Pusat 1.973.132,00

052 - Sosialisasi, Koordinasi Teknis dan Koordinasi TimAhli di bidang Alat Kesehatan dan PKRT

2.310.631,00

Pusat Pusat 2.310.631,00

053 - Evaluasi dan Penilaian Permohonan Izin AlatKesehatan, Alkes Diagnostik In Vitro dan PKRT DalamRangka Persetujuan Izin Edar Iklan

3.365.749,00

Pusat Pusat 3.365.749,00

054- Monitoring dan Evaluasi Penilaian Proses Produksidan Distribusi Dalam Rangka Penilaian Izin Edar AlatKesehatan dan PKRT

258.039,00

Pusat Pusat 258.039,00

055 - Melakukan Analisa dan Evaluasi Penerapan SistemManajemen Mutu Pelayanan Publik Alkes, Alkes DIV danPKRT

599.052,00

Pusat Pusat 599.052,00

056 - Pengadaan Maintenance Sistem Perizinan diLingkungan Direktorat Penilaian Alat Kesehatan

198.446,00

Pusat Pusat 198.446,00

057 - Survey dan Pengukuran indeks KepuasanMasyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Alkes danPKRT

358.720,00

Pusat Pusat 358.720,00

059 - Peningkatan Kemampuan SDM Dalam PelayananPublik

474.105,00

Pusat Pusat 474.105,00

060 - Penataan dan Pemutakhiran Data Perizinan Alkesdan PKRT

450.672,00

Pusat Pusat 450.672,00

063 - Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan PembinaanWilayah Binaan Direktorat Penilaian Alat Kesehatan danPKRT

284.612,00

-Pusat Pusat

_284.612,00

02.503 NSPK Dibidang Pra Pemasaran Alat Kesahatan dan PKRT Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

006 -AnggaranKesehatan

ya 1.448.915,00

02.503.001 Tanpa Sub Output 1.448315,00

196.969,00

L

051 - Mengadakan Pengadaan Pencetakan di Dit.Penilaian Alkes dan PKRT

Page 57: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

I

DUKUNGAN 100JANI(TEMATIK) PRESIDEN

KERANGKAREGULASI

_

ALOKASI(RPRIBU)

PROMS! KABUPATEN/ KOTA

Pusat Pusat 196.969,00

053- Melakukan Penyusunan Rancangan RevisiPeraturan Menteri Kesehatan No.76 Tahun 2013Tentang ildan Alat Kesehatan dan PerbekalanKesehatan Rumah Tangga

365.112,00

Pusat Pusat 365.112,00

055 - Melakukan Penyusunan Pedoman Penilaian AlatKesehatan Sesuai Dengan Permenkes No. 62 Tahun2017

219.672,00

1 1

056 - Melakukan Penyusunan Peraturan PerundanganBilingual di Bidang Alkes, Alkes DIV dan PKRT

Pusat Pusat 219.672,00

230.152,00

Pusat Pusat 230.152,00

057- Melakukan Penyusunan Revisi PedomanKlasifikasi Alkes dan Alkes DIV

223.950,00

Pusat Pusat 223.950,00

058 - Melakukan Penyusunan Pedoman Grouping Alkesdan Alkes DIV

213.060,00

Pusat Pusat 213.060,00

02.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

006 -AnggaranKesehatan

tidak 392.120,00

02.951.001 Tanpa Sub Output 392.120,00

051 - Pengadaan kendaraan bermotor 392.120,00

Pusat Pusat 392.120,00

02.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 006 -AnggaranKesehatan

tidak 1.731.938,00

02.970.001 tanpa sub output 1.731.938,00

051 - Penyusunan rencana program dan Penyusunanrencana anggaran

314.973,00

Pusat Pusat 314.973,00

052 - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 687.292,00

Pusat Pusat 687.292,00

053 - Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 381.418,00

Pusat Pusat 381.418,00

054- Pengelolaan kepegawaian 348.255,00

Pusat Pusat 348.255,00

Page 58: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT/ KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATANPRIORITAS PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS DUKUNGAN(TEMATIK)

100JANIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSI KABUPATEN/ KOTA

02.994 Layanan Perkantoran Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia 006 - tidak 2.652.577,00Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia AnggaranSehat, Indonesia Kerja dan Indonesia KesehatanSejahtera

02.994.001 Tanpa Sub Output 2.652.577,00

002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.652.577,00

Pusat Pusat 2.652.577,00

Total 32.638.271,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE

-

SASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT/ KOMPONEN

TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME/TARGET SATUAN

Prod usenAlkes

SATUANBIAYA

ALOKASI 2019 (RPRIBU)

IVOLUME /TARGET ALOKASI (RIBU)

2020 2021 2022 2020 2021 2022_

01 Alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri 7.261.435,00 7.769.735,45 8.313.616,91 8.895.570,08

01.502 Industri Alat Kesehatan yang dibina untuk memproduksi Alat Kesehatan di Dalam Negeri 115 7.261.435,00 7.769.735,45 8.313.616,91 8.895.570,08

01.502.001 Tanpa Sub Output 7.261.435,00 7.769.735,45 8.313.616,91 8.895.570,08

01.502.001.051 Melakukan Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Pengembangan Industri Alkes Dalam Negeri Berbasis Riset 11,00 Pertemuan 92.847,55 1.021.323,00 11,00 11,00 11,00 1.092.815,61 1.169.312,70 1.251.164,59

01.502.001.052 Melakukan Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Alai Implementasi Instruksi Presiden Tentang Percepatan PengembanganIndustri Alat Kesehatan

5,00 Pertemuan 41.555,80 207.779,00 222.323,53 237.886,17 254.538,20

01.502.001.053 Melakukan Pameran Produk Alat Kesehatan dan PKRT Dalam Negeri 1,00 Paket 1.409.100,00 1.409.100,00 1.507.737,00 1.613.278,59 1.726.208,09

01.502.001.054

01.502.001.055

Melakukan Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Pengembangan Industri Dalam Negeri dan Kemanfaatan Alat Kesehatan DalamNegerl

6,00 Pertemuan

Pertemuan

396.874,00 2.381.244,00 2.547.931,08 2.726.286,25 2.917.126,29

750.186,93Melakukan Peningkatan Kemampuan UMKM Alkes untuk Memproduksi Alkes Berdaya Saing dalam Pemenuhan Kebutuhan Alkes DalamNegeri

3,00 204.125,33 612.376,00 3,00 3,00 3,00 655.242,32 701.109,28

01.502.001.056 Melakukan Evaluasi dan !Wan Pengembangan Produk Hasil Riset 4,00 Pertemuan 55.148,00 220.592,00 4,00 4,00 4,00 236.033,44 252.555,78 270.234,68

01.502.001.057 Melakukan Survey Kebutuhan dan Data Pasar Alat Kesehatan untuk Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dalam rangka JKN 1,00 Paket 836.945,00 836.945,00 1,00 1,00 1,00 895.531,15 958.218,33 1.025.293,61

01.502.001.058 Melaksanakan Pemutakhiran Data Profil Industri Alat Kesehatan Dalam Negeri 1,00 Dokumen 572.076,00 572.076,00 1,00 1,00 1,00 612.121,32 654.969,81 700.817,69

02 Pengawasan pre-market alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) efektif 25.376.836,00 27.153.214,52 29.053.939,31 31.087.715,08

02.005 Tenaga Kesehatan dan Masyarakat di Prov/Kab/kota Yang Terpapar Tentang Penggunaan Alat Kesehatan dan PKRT Yang Tepat Guna 2233 Orang 8.878.128,00 9.499.596,96 10.164.568,61 10.876.088,41

02.005.001 Tanpa Sub Output 8.878.128,00 9.499.596,96 10.164.568,61 10.876.088,41

02.005.001.051 Melaksanakan Workshop Peningkatan Penggunaan Alat Kesehatan Dalan Negeri Dalam Implementasi Instruksi Presiden 1.377,00 Orang 1.062,17 1.462.602,00 1.377,00 1.377,00 1.377,00 1.564.984,14 1.674.532,98 1.791.750,31

02.005.001.052 Melaksanakan Edukasi Gerakan Masyarakat Terhadap Penggunaan Alat Kesehatan dan PKRT Yang Benar 2.595,00 Orang 962,58 2.497.902,00 2.595,00 2.595,00 2.595,00 2.672.755,14 2.859.847,92 3.060.037,25

02.005.001.053 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Keamanan dan Mutu Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 27,00 Pertemuan 182.134,22 4.917.624,00 27,00 27,00 27,00 5.261.857,68 5.630.187,71 6.024.300,85

02.501 Layanan Perizinan Dibidang Pra Pemasaran Alat Kesehatan dan PKRT 7476 Sertifi kat 10.273.158,00 10.992.279,06 11.761.738,55 12.585.060,25

02.501.001 Tanpa Sub Output 10.273.158,00 10.992.279,06 11.761.738,55 12.585.060,25

02.501.001.051 Peningkatkan Kemampuan SDM dalam Kompetensi Teknis dan Manajerial 713,00 Peserta 2.767,37 1.973.132,00 713,00 713,00 713,00 2.111.251,24 2.259.038,82 2.417.171,54

Page 59: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

C. SUMBER PENDANAAN

SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT/ KOMPONENKODE INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019JENISKOMPONEN

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2019

SATUAN

PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME/TARGET

SATUANBIAYA

ALOKASI 2019 (RPRIBU)

I VOLUME/TARGET ALOKASI (RIBU)

2020 2021 2022 2020 2021 2022

02.501.001.052 Sosialisasi, Koordinasi Teknis dan Koordinasi Tim Ahll di Mang Alat Kesehatan dan PKRT 37,00 Pertemuan 62.449,49 2.310.631,00 37,00 37,00 37,00 2.472.375,17 2.645.441,43 2.830.622,33

02.501.001.053 Evaluasi dan Penilalan Permohonan izin Alat Kesehatan, Alkes Diagnostik in Vitro dan PKRT Dalam Rangka PersetuJuan izin Edar Ildan 31,00 Sertifi kat 108.572,55 3.365.749,00 31,00 31,00 31,00 3.601.351,43 3.853.446,03 4.123.187,25

02.501.001.054 Monitoring dan Evaluasi Penilalan Proses Produksi dan Distribusi Dalam Rangka Penilalan izin Edar Alat Kesehatan dan PKRT 44,00 I ndustri 5.864,52 258.039,00 44,00 44,00 44,00 276.101,73 295.428,85 316.108,87

02.501.001.055 Melakukan Analisa dan Evaluasi Penerapan Sistem Manafemen Mutu Pelayanan Publik Alkes, Alkes DIV dan PKRT 7,00 Pertemuan 85.578,86 599.052,00 7,00 7,00 7,00 640.985,64 685.854,63 733.864,45

02.501.001.056 Pengadaan Maintenance Sistem Perizinan di Lingkungan Direktorat Penilalan Alat Kesehatan 1,00 Paket 198.446,00 198.446,00 1,00 1,00 1,00 212.337,22 227.200,82 243.104,88

02.501.001.057 Survey dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Alkes dan PKRT 1,00 Dokumen 358.720,00 358.720,00 1,00 1,00 1,00 383.830,40 410.698,52 439.447,42

02.501.001.059 Peningkatan Kemampuan SDM Dalam Pelayanan Publik 1,00 Layanan 474.105,00 474.105,00 1,00 1,00 1,00 507.292,35 542.802,81 580.799,01

02.501.001.060 Penataan dan Pemutakhiran Data Perizinan Alkes dan PKRT 6,00 Pertemuan 75.112,00 450.672,00 6,00 6,00 6,00 482.219,04 515.974,37 552.092,57

02.501.001.063 Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Pembinaan Wilayah Binaan Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT 1,00 Dokumen 284.612,00 284.612,00 1,00 1,00 1,00 304.534,84 325.852,27 348.661,93

02.503 NSPK Dibidang Pra Pemasaran Alat Kesahatan dan PKRT 6 NSPK 1.448.915,00 1.550.339,05 1.658.862,75 1.774.983,16

02.503.001 Tanpa Sub Output 1.448.915,00 1.550.339,05 1.658.862,75 1.774.983,16

02.503.001.051 Mengadakan Pengadaan Pencetakan di Dit. Penilaian Alkes dan PKRT 1,00 Paket 196.969,00 196.969,00 1,00 1,00 1,00 210.756,83 225.509,80 241.295,49

02.503.001.053 Melakukan Penyusunan Rancangan Revisi Peraturan Menteri Kesehatan No.76 Tahun 2013 Tentang ildan Alat Kesehatan danPerbekalan Kesehatan Rumah Tangga

1,00 Dokumen 365.112,00 365.112,00 1,00 1,00 1,00 390.669,84 418.016,72 447.277,90

02.503.001.055 Melakukan Penyusunan Pedoman Penilaian Alat Kesehatan Sesuai Dengan Permenkes No. 62 Tahun 2017 1,00 Dokumen 219.672,00 219.672,00 1,00 1,00 1,00 235.049,04 251.502,47 269.107,64

02.503.001.056 Melakukan Penyusunan Peraturan Perundangan Bilingual di Bidang Alkes, Alkes DIV dan PKRT 1,00 Dokumen 230.152,00 230.152,00 1,00 1,00 1,00 246.262,64 263.501,02 281.946,09

02.503.001.057 Melakukan Penyusunan Revisi Pedoman Kiasifikasi Alkes dan Alkes DIV 1,00 Dokumen 223.950,00 223.950,00 1,00 1,00 1,00 239.626,50 256.400,35 274.348,38

02.503.001.058 Melakukan Penyusunan Pedoman Grouping Alkes dan Alkes DIV 1,00 Dokumen 213.060,00 213.060,00 1,00 1,00 1,00 227.974,20 243.932,39 261.007,66

02.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 392.120,00 419.568,40 448.938,18 480.363,86

02.951.001 Tanpa Sub Output 392.120,00 419.568,40 448.938,18 480.363,86

02.951.001.051 Pengadaan kendaraan bermotor 1,00 Paket 392.120,00 392.120,00 1,00 1,00 1,00 419.568,40 448.938,18 480.363,86

02.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 1.731.938,00 1.853.173,66 1.982.895,82 2.121.698,52

02.970.001 tanpa sub output 1.731.938,00 1.853.173,66 1.982.895,82 2.121.698,52

02.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran 1,00 Dokumen 314.973,00 314.973,00 1,00 1,00 1,00 337.021,11 360.612,59 385.855,47

02.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 1,00 Laporan 687.292,00 687.292,00 1,00 1,00 1,00 735.402,44 786.880,61 841.962,25

02.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 1,00 Laporan 381.418,00 381.418,00 1,00 1,00 1,00 408.117,26 436.685,47 467.253,45

02.970.001.054 Pengelolaan kepegawaian 1,00 Laporan 348.255,00 348.255,00 1,00 1,00 1,00 372.632,85 398.717,15 426.627,35

02.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 2.652.577,00 2.838.257,39 3.036.935,40 3.249.520,88

02.994.001 Tanpa Sub Output 2.652.577,00

12,00

-

2.838.257,39 3.036.935,40 3.249.520,88

02.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12,00 Bul anLayanan

221.048,08 2.652.577,00 12,00 12,00 2.838.257,39 3.036.935,40 3.249.520,88

Total 32.638.271,00 - - 34.922.949,97 37.367.556,22 39.983.285,16

Page 60: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENISKOMPONEN

PINJAMAN IliBliffil PENDAVAAN TAHUN 201RUPIAH

RMP PIN RMP HI N HDNPNBP

_

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

01 Alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri 7.261.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.261.435,00

01.502 Industri Alat Kesehatan yang dibina untuk memproduksi Alat Kesehatan di Dalam Negeri 7.261.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.261.435,00

01.502.001 Tanpa Sub Output 7.261.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.261.435,00

01.502.001.051 Melakukan Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Pengembangan Industri Alkes Dalam Negeri Berbasis Riset Utama 1.021.323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.021.323,00

01.502.001.052 Melakukan Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Implementasi Instruksi Presiden Tentang Percepatan Pengembangan Industri Alat Kesehatan Utama 207.779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.779,00

01.502.001.053 Melakukan Pameran Produk Alat Kesehatan dan PKRT Dalam Negeri Utama 1.409.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.409.100,00

01.502.001.054 Melakukan Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Pengembangan Industri Dalam Negeri dan Kemanfaatan Alat Kesehatan Dalam Negeri Utama 2.381.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.381.244,00

01.502.001.055 Melakukan Peningkatan Kemampuan UMKM Alkes untuk Memproduksi Alkes Berdaya Saing dalam Pemenuhan Kebutuhan Alkes Dalam Negeri Utama 612.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612.376,00

01.502.001.056 Melakukan Evaluasi dan Kajian Pengembangan Produk Hasil Riset Utama 220.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.592,00

01.502.001.057 Melakukan Survey Kebutuhan dan Data Pasar Alat Kesehatan untuk Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dalam rangka JKN Utama 836.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 836.945,00

01.502.001.058 Melaksanakan Pemutakhiran Data Profil Industri Alat Kesehatan Dalam Negeri Utama 572.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572.076,00

02 Pengawasan pre-market alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) efektif 12.559.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.817.500,00 0,00 0,00 0,00 25.376.836,00

02.005 Tenaga Kesehatan dan Masyaralcat di Prov/Kab/kota Yang Terpapar Tentang Penggunaan Alat Kesehatan dan PKRT Yang Tepat Guna 8.160.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717.624,00 0,00 0,00 0,00 8.878.128,00

02.005.001 Tanpa Sub Output 8.160.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717.624,00 0,00 0,00 0,00 8.878.128,00

02.005.001.051 Melaksanakan Workshop Peningkatan Penggunaan Alat Kesehatan Dalan Negeri Dalam Implementasi Instruksi Presiden Pendukung 1.462.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.462.602,00

02.005.001.052 Melaksanakan Edukasi Gerakan Masyarakat Terhadap Penggunaan Alat Kesehatan dan PKRT Yang Benar Utama 2.497.902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.497.902,00

02.005.001.053 Komunikasi, informasi, dan Edukasi Keamanan dan Mutu Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Utama 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717.624,00 0,00 0,00 0,00 4.917.624,00

02.501 Layanan Perizinan Dibidang Pra Pemasaran Alat Kesehatan dan PKRT 1.157.166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.115.992,00 0,00 0,00 0,00 10.273.158,00

02.501.001 Tanpa Sub Output 1.157.166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.115.992,00 0,00 0,00 0,00 10.273.158,00

02.501.001.051 Peningkatkan Kemampuan SDM dalam Kompetensi Teknis dan Manajerial Utama 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.373.132,00 0,00 0,00 0,00 1.973.132,00

02.501.001.052 Sosialisasi, Koordinasi Teknis dan Koordinasi Tim Ahli di bidang Alat Kesehatan dan PKRT Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.310.631,00 0,00 0,00 0,00 2.310.631,00

02.501.001.053 Evaluasi dan Penilaian Permohonan Izin Alat Kesehatan, Alkes Diagnostik In Vitro dan PKRT Dalam Rangka Persetujuan Izin Edar Iklan Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.365.749,00 0,00 0,00 0,00 3.365.749,00

02.501.001.054 Monitoring dan Evaluasi Penilaian Proses Produksi dan Distribusi Dalam Rangka Penilaian Izin Edar Alat Kesehatan dan PKRT Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.039,00 0,00 0,00 0,00 258.039,00

02.501.001.055 Melakukan Analisa dan Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Pelayanan Publik Alkes, Alkes DIV dan PKRT Pendukung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599.052,00 0,00 0,00 0,00 599.052,00

02.501.001.056 Pengadaan Maintenance Sistem Perizinan di Lingkungan Direlctorat Penilalan Alat Kesehatan Pendukung 198.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.446,00

02.501.001.057 Survey dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Alkes dan PKRT Pendukung 358.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.720,00

02.501.001.059 Peningkatan Kemampuan SDM Dalam Pelayanan Publik Pendukung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474.105,00 0,00 0,00 0,00 474.105,00

02.501.001.060 Penataan dan Pemutakhiran Data Perizinan Alkes dan PKRT Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.672,00 0,00 0,00 0,00 450.672,00

02.501.001.063 Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Pembinaan Wilayah Binaan Dlrektorat Penilalan Alat Kesehatan dan PKRT Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.612,00 0,00 0,00 0,00 284.612,00

02.503 NSPK Dibidang Pra Pemasaran Alat Kesahatan dan PKRT 196.969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.251.946,00 0,00 0,00 0,00 1.448.915,00

02.503.001 Tanpa Sub Output 196.969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.251.946,00 0,00 0,00 0,00 1.448.915,00

02.503.001.051 Mengadakan Pengadaan Pencetakan di Dit. Penilalan Alkes dan PKRT Pendukung 196.969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.969,00

02.503.001.053_

Melakukan Penyusunan Rancangan Revisi Peraturan Menteri Kesehatan No.76 Tahun 2013 Tentang ildan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan RumahTangga

Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.112,00 0,00 0,00 0,00 365.112,00

Page 61: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT/ KOMPONEN JENISKOMPONEN

-RMP

INDIKASI

HIBAH

HLN

PENDANAAN

-HDN

TAHUN 2019

RUPIAHPINJAMAN

PNBP PDN SBSN 1 IBLU TOTALRMP

-PLN

02.503.001.055 Melakukan Penyusunan Pedoman Penllaian Alat Kesehatan Sesuai Dengan Permenkes No. 62 Tahun 2017 Pendukung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.672,00 0,00 0,00 0,00 219.672,00

02.503.001.056 Melakukan Penyusunan Peraturan Perundangan Bilingual di Bidang Alkes, Alkes DIV dan PKRT Uta ma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.152,00 0,00 0,00 0,00 230.152,00

02.503.001.057 Melakukan Penyusunan Revisi Pedoman Klasifilcasi Alkes dan Alkes DIV Pendukung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.950,00 0,00 0,00 0,00 223.950,00

02.503.001.058 Melakukan Penyusunan Pedoman Grouping Alkes dan Alkes DIV Pendukung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.060,00 0,00 0,00 0,00 213.060,00

02.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 392.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392.120,00

02.951.001 Tanpa Sub Output 392.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392.120,00

02.951.001.051 Pengadaan kendaraan bermotor Pendukung 392.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392.120,00

02.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.731.938,00 0,00 0,00 0,00 1.731.938,00

02.970.001 tanpa sub output 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.731.938,00 0,00 0,00 0,00 1.731.938,00

02.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran Pendukung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.973,00 0,00 0,00 0,00 314.973,00

02.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pendukung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 687.292,00 0,00 0,00 0,00 687.292,00

02.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Pendukung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381.418,00 0,00 0,00 0,00 381.418,00

02.970.001.054 Pengelolaan kepegawaian Pendukung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.255,00 0,00 0,00 0,00 348.255,00

02.994 Layanan Perkantoran 2.652.577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.652.577,00

02.994.001 Tanpa Sub Output 2.652.577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.652.577,00

02.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pendukung 2.652.577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.652.577,00

Total 19.820.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.817.500,00 0,00 0,00 0,00 32.638.271,00

Jakarta, 05 April 2019

https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjak1/2019/renjakkekap-rekapitulasi

10/10

Page 62: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

4/5/2019

Rekapitulasi - KRISNA

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

2. PROGRAM

3. SASARAN PROGRAM

4. KEGIATAN

5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)

6. SASARAN KEGIATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN

09 - Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

04 - Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan

5839 - Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR MENA KEGIATAN (IKK) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)

01 Pengawasan Post-Market Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) efektif 30.742.129,00

01.01 Persentase produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) di peredaran yang memenuhi syarat 86

01.02 Persentase sarana produlcsi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang memenuhi cara pembuatan yang balk (GMP/CPAKB) 70

Total 30.742.129,00

7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITASNASIONAL PROGRAMPRIORITASKEGIATAN

PROYEK PRIOR(TASPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSI KABUPATEN /KOTA

01 Pengawasan Post-Market Alat kesehatan danPerbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKR1)efektif

30.742.129,00

01.001 NSPK Pengawasan Alkes dan PKRT Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera

006 -AnggaranKesehatan

tidak 1.647.277,00

01.001.001 Tanpa Sub Output 1.647.277,00

051 - Pedoman Pengawasan Alkes dan PKRT 877.695,00

Pusat Pusat 877.695,00

052 - Standarisasi dan Sertifikasi 769.582,00

01.002

Pusat Pusat 769.582,00

Post Market Surveillance Alat Kesehatan dan PKRTyang efektif

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera

006 -AnggaranKesehatan

tidak 6.552.420,00

01.002.001 Tanpa Sub Output 6.552.420,00

051 - Pembinaan dan Pengawasan ProdukAlat Kesehatan dan PKRT

1.071.496,00

Page 63: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITASNASIONAL PROGRAMPRIORITAS KEGIATANPRIORITAS

1PROYEKPRIORFTAS

I

DUKUNGAN 100JANII(TEMATIK) PRESIDEN

KERANGKAREGULASI

_

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSI KABUPATEN /KOTA

Pusat Pusat 1.071.496,00

052 - pembinaan dan Pengawasan SaranaProduksi dan Distribusi

2.801.587,00

Pusat Pusat 2.801.587,00

053 - Peningkatan Kapasitas SDM 2.679.337,00

Pusat Pusat 2.679.337,00

01.004

01.004.001

Sertifikasi Produksi dan Distribusi Alat Kesehatandan PKRT yang Memenuhi Syarat

Tanpa Sub Output

051 - Layanan Sertifikasi Produksi danDistribusi Alkes dan PKRT

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera

006 -AnggaranKesehatan

tidak 4.816.343,00

[4.816.343,00

1.915.288,00

Pusat Pusat 1.915.288,00

052 - Sertifikasi CPAKB,CDAKB dan CPPKRTB 2.901.055,00

Pusat Pusat 2.901.055,00

01.005 Produk Alkes dan PKRT yang di Awasi Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera

Pembangunan Manusia MelaluiPengurangan Kemiskinan danPeningkatan Pelayanan Dasar

PeningkatanPelayananKesehatan dan GiziMasyarakat

Peningkatan aksesdan mutupelayanankesehatan

Penyediaan danpeningkatan mutufarmasi dan alatkesehatan

006 -AnggaranKesehatan

tidak 3.811.598,00

01.005.001 Tanpa Sub Output 3.811.598,00

051 - Melaksanakan Sampling SurveillanceProduk Alkes dan PKRT

3.518.174,00

Provinsi Aceh Provinsi Aceh 220.891,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

90.519,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

90.519,00

Provinsi Riau Provinsi Riau 90.519,00

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

90.519,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

90.519,00

ProvinsiBengkulu

ProvinsiBengkulu

90.519,00

I

90.519,01ProvinsiLampung

ProvinsiLampung

1

Page 64: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODESASAFtAN KEGATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITASNASIONAL PROGRAMPRIORITASKEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIOR1TAS DUKUNGAN(TEMATIIQ

100JANIPRESIDEN

_

KERANGKAREGULASI

_

ALOKASI (RPRIBU)

—90.519,00

PROVINSI KABUPATEN /KOTA

ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

ProvinsiKepulauanRiau

ProvinsiKepulauanRiau

90.519,00

228.853,00Provinsi DKIJakarta

Provinsl DKIJakarta

Provinsi JawaBarat

Provinsi JawaBarat

235.585,00

Provinsi JawaTengah

Provinsl JawaTengah

90.519,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DIYogyakarta

90.519,00

Provinsi JawaTimur

Provinsi JawaTimur

90.519,00

ProvinsiBanten

ProvinslBanten

82570,00

Provinsi Bali Provinsl Ball 90.519,00

Provinsi NusaTenggaraBarat

Provinsi NusaTenggaraBarat

90.519,00

Provinsi NusaTenggaraTimur

Provinsi NusaTenggaraTimur

90.519,00

ProvinsiKalimantanBarat

ProvinslKalimantanBarat

90.519,00

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanTengah

90.519,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

90.519,00

I _90.519,00Provinsi

KalimantanTimur

ProvinslKalimantanTimur

ProvinsiKalimantanUtara

ProvinslKalimantanUtara

90.519,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

90.519,00

Page 65: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE

SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITASNASIONAL

I

PROGRAMPRIORITAS KEGIATANPRIORITAS

1PROYEKPRIORFTAS

I

DUKUNGAN 100JANII(TEMATIK) PRESIDEN

KERANGKAREGULASI

_

ALOKASI (RPRIBU)

–90.519,00

PROVINSI KABUPATEN /KOTA

–ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

90.519,00

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

90.519,00

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

153.131,00

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinsiSulawesiBarat

90.519,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

90.519,00

ProvinsiPapua Barat

ProvinsiPapua Barat

90.519,00

ProvinsiPapua

ProvinsiPapua

153.131,00

052 - Mengelola Sampel Produk Alatkesehatan dan Perbekalan Kesehatan RumahTangga

66.528,00

Pusat Pusat 66.528,00

053 - Menganalisa dan mengevaluasi hasil ujisampling dan tindak lanjut pengawasanprodukalkes dan PKRT

226.896,00

01.006

Pusat Pusat

Peningkatan aksesdan mutupelayanankesehatan

226.896,00

Sarana Produksl Alkes dan PKRT yang Dlawasl Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera

Pembangunan Manusia MelaluiPengurangan Kemiskinan danPeningkatan Pelayanan Dasar

PeningkatanPelayananKesehatan dan GiziMasyarakat

Penyediaan danpeningkatan mutufarmasi dan alatkesehatan

006 -AnggaranKesehatan

tidak 910.540,00

01.006.001 Tanpa Sub Output 910.540,00

051 - Melaksanakan Inspeksi Sarana ProduksiAlat Kesehatan dan PKRT

601.060,00

Provinsi Aceh Provinsi Aceh 45.000,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

70.194,00

Provinsi DKIJakarta

Provinsi DKIJakarta

71.934,00

Provinsi JawaBarat

Provinsi JawaBarat

89.573,00

Page 66: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITASNASIONAL PROGRAMPRIORITAS KEGIATANPRIORITAS

1PROYEKPRIORFTAS

I

DUKUNGAN 100JANII(TEMATIK) PRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

40.000,00

PROVINSI KABUPATEN /KOTA

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawaTimur

ProvinsiJawaTimur

141.305,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

40.000,00

Provinsi Bali Provinsi Bali 33.054,00

Provinsi NusaTenggaraBarat

Provinsi NusaTenggaraBarat

35.000,00

I35.000,00Provinsi

KalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

052 - Pelaporan dan Tindak Lanjut InspeksiSarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT

103.160,00

Pusat Pusat 103.160,00

053 - Menganalisa dan Mengevaluasi InspeksiSarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT

206.320,00

Pusat Pusat 206.320,00

01.007

01.007.0011—

Produk dan Sarana Distribusi Alat Kesehatan SenaPerbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yangdi uji

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera

006 -AnggaranKesehatan

tidak 5.516.868,00

Tanpa Sub Output

051 - Melalcsanalcan Sampling Produk Alkesdan PKRT

5.516.868,00

2.464.502,00

Provinsi Aceh Provinsi Aceh 0,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

105.884,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

73.404,00

Provinsi Riau Provinsi Riau 144.113,00

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

0,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

58.843,00

I80.232,00Provinsi

BengkuluProvinsiBengkulu

ProvinsiLampung

ProvinsiLampung

38.106,00

Page 67: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODESASAFtAN KEGATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITASNASIONAL PROGRAMPRIORITASKEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIOR1TAS DUKUNGAN(TEMATIIQ

100JANIPRESIDEN

_

KERANGKAREGULASI

_

ALOKASI (RPRIBU)

63.626,00

PROVINSI KABUPATEN /KOTA

ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

ProvinsiKepulauanRiau

ProvinsiKepulauanRiau

0,00

164.851,00Provinsi DKIJakarta

Provinsl DKIJakarta

Provinsi JawaBarat

Provinsi JawaBarat

159.788,00

Provinsi JawaTengah

Provinsl JawaTengah

144.040,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DIYogyakarta

60.000,00

Provinsi JawaTimur

Provinsi JawaTimur

124.340,00

ProvinsiBanten

ProvinslBanten

77234,00

Provinsi Bali Provinsl Ball 71.870,00

Provinsi NusaTenggaraBarat

Provinsi NusaTenggaraBarat

76.488,00

Provinsi NusaTenggaraTimur

Provinsi NusaTenggaraTimur

0,00

ProvinsiKalimantanBarat

ProvinslKalimantanBarat

157.836,00

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanTengah

76.490,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

52.953,00

_ProvinsiKalimantanTimur

ProvinslKalimantanTimur

57.165,00

ProvinsiKalimantanUtara

ProvinslKalimantanUtara

0,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

122.280,00

Page 68: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODESASARAN KEGATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITASNASIONAL PROGRAMPRIORITASKEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIOR1TAS DUKUNGAN(TEMATIIQ

100JANIPRESIDEN

— —

KERANGKAREGULASI

_

ALOKASI (RPRIBU)

_120.752,00

PROVINSI KABUPATEN /KOTA

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinslSulawesiSelatan

67.905,00

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

50.884,00

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

46.262,00

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinslSulawesiBarat

99.084,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

35.055,00

ProvinsiMaluku Utara

ProvinslMaluku Utara

103.468,00

ProvinsiPapua Barat

ProvinsiPapua Barat

0,00

ProvinsiPapua

ProvinsiPapua

31.549,00

052- Melalcsanakan Inspeksi Sarana ProdukslAlkes dan PKRT dan Sarana Penyalur MatKesehatan

1.304.652,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

83.080,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

45.560,00

Provinsi Riau Provinsi Riau 34.810,00

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

35.194,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

35.940,00

ProvinsiBengkulu

ProvinsiBengkulu

11.700,00

ProvinsiLampung

ProvinslLampung

51.050,00

ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

4.520,00

Page 69: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITASNASIONAL PROGRAMPRIORITAS KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORFTAS

I

DUKUNGAN 100JANII(TEMATIK) PRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

86.500,00

PROVINSI KABUPATEN /KOTA

ProvinsiKepulauanRiau

ProvinsiKepulauanRiau

Provinsi DKIJakarta

Provinsi DKIJakarta

85.610,00

ProvinsiJawaBarat

ProvinsiJawaBarat

75.100,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawaTengah

122.740,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DIYogyakarta

0,00

ProvinsiJawaTimur

ProvinsiJawaTimur

132.698,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

94.564,00

Provinsi Bali Provinsi Bali 40.136,00

Provinsi NusaTenggaraBarat

Provinsi NusaTenggaraBarat

13.060,00

Provinsi NusaTenggaraTimur

Provinsi NusaTenggaraTimur

38.356,00

ProvinsiKalimantanBarat

ProvinsiKalimantanBarat

0,00

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanSelatan

9.790,00

L25.590,00

ProvinsiKalimantanTimur

ProvinsiKalimantanTimur

44.668,00

ProvinsiKalimantanUtara

ProvinsiKalimantanUtara

0,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

63.180,00

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTengah

0,00

Page 70: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITASNASIONAL PROGRAMPRIORITAS KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORFTAS

I

DUKUNGAN 100JANII(TEMATIK) PRESIDEN

KERANGKAREGULASI

_

ALOKASI (RPRIBU)

0,00

PROVINSI KABUPATEN /KOTA

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

60.920,00

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

2.310,00

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinsiSulawesiBarat

0,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

0,00

ProvinsiMaluku Utara

ProvinsiMaluku Utara

0,00

ProvinsiPapua Barat

ProvinsiPapua Barat

35.652,00

ProvinsiPapua

ProvinsiPapua

71.924,00

053 - MenIngkatkan kemampuan SDM dalammelakukan inspeksi sarana, surveilanceproduk dan pengendalian perizinan sarana

1.747.714,00

Provinsi Aceh Provinsi Aceh 76.228,00

98.523,00ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

56.930,00

Provinsi Riau Provinsi Riau 85.959,00

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

109.505,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

96.627,00

ProvinsiBengkulu

ProvinsiBengkulu

110.311,00

ProvinsiLampung

ProvinsiLampung

0,00

ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

I

68.982,00

I

Page 71: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE

_

SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITASNASIONAL PROGRAMPRIORITAS KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORIIAS

I

DUKUNGAN 100JANJI(TEMATIK) PRESIDEN

KERANGKAREGULASI

_

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSI KABUPATEN /KOTA

ProvinsiKepulauanRiau

ProvinsiKepulauanRiau

0,00

Provinsi DKIJakarta

Provinsi DKIJakarta

90.124,00

ProvinsiJawaBarat

ProvinsiJawaBarat

167.750,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawaTengah

0,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DIYogyakarta

0,00

ProvinsiJawaTimur

ProvinsiJawaTimur

71.684,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

89.060,00

Provinsi Bali Provinsi Bali 0,00

Provinsi NusaTenggaraBarat

Provinsi NusaTenggaraBarat

0,00

Provinsi NusaTenggaraTimur

Provinsi NusaTenggaraTimur

0,00

ProvinsiKalimantanBarat

ProvinsiKalimantanBarat

0,00

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanTengah

0,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

0,00

ProvinsiKalimantanTimur

ProvinsiKalimantanTimur

132.048,00

ProvinsiKalimantanUtara

ProvinsiKalimantanUtara

0,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

79.580,00

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTengah

0,00

Page 72: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITASNASIONAL

FPROGRAMPRIORITAS KEGIATAN

PRIORITASPROYEKPRIORFTAS

I

DUKUNGAN 100JANJI(TEMATIK) PRESIDEN

KERANGKAREGULASI

_

ALOKASI (RPRIBU)

86.631,00

PROVINSI KABUPATEN /KOTA

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

65.117,00

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

28.011,00

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinsiSulawesiBarat

0,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

0,00

ProvinsiMaluku Utara

ProvinsiMaluku Utara

80.070,00

ProvinsiPapua Barat

ProvinsiPapua Barat

154.574,00

_01.008

ProvinsiPapua

ProvinsiPapua

0,00

Pengawasan Post Border 006 -AnggaranKesehatan

_tidak 939.049,00

01.008.001 Tanpa Sub Output 939.049,00

051 - Melaksanakan Koordinasi PengawasanPost Border Alkes dan PKRT

653.743,00

Pusat Pusat 653.743,00

052 -Audit Investigasi Produk dan Saranadalam Pelaksanaan Post Border

285.306,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

57.062,00

L –48.600,00Provinsi DKI

Jakarta

_Provinsi DKIJakarta

Provinsi JawaTengah

Provinsi JawaTengah

57.061,00

65.522,00

I

Provi nsi JawaTimur

Provinsi JawaTimur

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

57.061,00

01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 006 -AnggaranKesehatan

tidak 994.545,00

01.951.001 Tanpa Sub Output 994.545,00

Page 73: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN

052 - Perangkat Pengolah Data danKomunlIcasI

LOKASI

NAWACITA PRIORITASNASIONAL PROGRAMPRIORITAS KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIOR(TAS

I

DUKUNGAN 100JANJI(TEMATIK) PRESIDEN

KERANGKAREGULASI

_

ALOKASI (RPRIBU)

651.950,00

PROVINSI KABUPATEN /KOTA

Pusat Pusat 651.95 0,00

054- Peralatan Dan Mesln 342.595,00

Pusat Pusat 342.595,00

01.970 Layanan Dukungan ManaJemen Satker 006 -AnggaranKesehatan

tidak 3.047.625,00

01.970.001 Tanpa Sub Output 3.047.625,00

345.944,00_

051 - Penyusunan rencana program danPenyusunan rencana anggaran

Pusat Pusat 345.944,00

052 - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasl 486.003,00

Pusat Pusat 486.003,00

053 - Pengelolaan keuangan danperbendaharaan

270.864,00

Pusat Pusat 270.864,00

054- Pengelolaan kepegawaian 1.008.168,00

Pusat Pusat 1.008.168,00

055 - Pelayanan umum, Pelayanan rumahtangga dan perlengkapan

936.646,00

Pusat Pusat 936.646,00

01.994 Layanan Perkantoran 006 -AnggaranKesehatan

tidak 2.505.864,00

01.994.001 Tanpa Sub Output 2.505.864,00

002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.505.864,00

Provinsi DKIJakarta

KotaAdministrasiJakartaSelatan

2.505.864,00

Total 30.742.129,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN WO)

KODE

TAHUN 2019

SASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME/TARGET ALOKASI (RIBU)VOLUME/TARGET SATUAN SATUAN BIAYA ALOKASI 2019 (RP RIBU)

2020 2021 20222020 2021 2022

01 Pengawasan Post-Market Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) efektif 30.742.1 2 9,00 32.477.720,00 34.697.236,00 37.1 21 .80 2,00

Page 74: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

TAHUN 2019

PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONENVOLUME/TARGET SATUAN SATUAN BIAYA ALOKASI 2019 (RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2020 2021 2022 2020 2021 2022

01.001 NSPK Pengawasan Alkes dan PKRT 8 NSPK 1.647.277,00 1.762.585,00 1.884.016,00 2.015.897,00

01.001.001 Tanpa Sub Output 1.647.277,00 1.762.585,00 1.884.016,00 2.015.897,00

01.001.001.051 Pedoman Pengawasan Alkes dan PKRT 5,00 Pedoman 175.539,00 877.695,00 5,00 6,00 6,00 939.133,00 1.004.872,00 1.075.213,00

01.001.001.052 StandarIsasI dan Serttfikasi 3,00 Sta nda ri sasi 256.527,33 769.582,00 3,00 4,00 4,00 823.452,00 879.144,00 940.684,00

01.002 Post Market Surveillance Alat Kesehatan dan PKRT yang efektif 210 SARANA 6.552.420,00 7.011.088,00 7.501.863,00 8.101.676,00

01.002.001 Tanpa Sub Output 6.552.420,00 7.011.088,00 7.501.863,00 8.101.676,00

01.002.001.051 Pembinaan dan Pengawasan Produk Alat Kesehatan dan PKRT 210,00 SARANA 5.102,36 1.071.496,00 215,00 220,00 225,00 1.146.500,00 1.226.755,00 1.387.311,00

01.002.001.052 pembinaan dan Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi 210,00 SARANA 13.340,89 2.801.587,00 215,00 220,00 226,00 2.997.698,00 3.207.536,00 3.432.063,00

01.002.001.053 Peningkatan Kapasitas SDM 210,00 SARANA 12.758,75 2.679.337,00 215,00 220,00 225,00 2.866.890,00 3.067.572,00 3.282.302,00

01.004 Sertiflicasi Produlcsi dan Distribusi Alat Kesehatan dan PKRT yang Memenuhi Syarat 250 SERTIFIKAT 4.816.343,00 4.870.689,00 5.211.637,00 5.577.451,00

01.004.001 Tanpa Sub Output 4.816.343,00 4.870.689,00 5.211.637,00 5.577.451,00

01.004.001.051 Layanan Sertifikasi Produksi dan Distribusi Alkes dan PKRT 150,00 SERTIFIKAT 12.768,59 1.915.288,00 150,00 150,00 150,00 1.940.271,00 2.076.090,00 2.221.416,00

01.004.001.052 Sertifikasi CPAKB,CDAKB dan CPPKRTB 100,00 SERTIFIKAT 29.010,55 2.901.055,00 100,00 100,00 100,00 2.930.418,00 3.135.547,00 3.356.035,00

01.005 Produk Alkes dan PKRT yang di Awasi 2000 SAMPEL 3.811.598,00 4.024.704,00 4.255.650,00 4.481.345,00

01.005.001 Tanpa Sub Output 3.811.598,00 4.024.704,00 4.255.650,00 4.481.345,00

01.005.001.051 Melalcsanakan Sampling Surveillance Produk Alkes dan PKRT 1.883,00 SAMPEL 1.868,39 3.518.174,00 1.849,00 1.869,00 1.889,00 3.714.671,00 3.923.916,00 4.126.391,00

01.005.001.052 Mengelola Sampel Produk Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 2.000,00 SAMPEL 33,26 66.528,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 71.184,00 76.166,00 81.497,00

01.005.001.053 Menganalisa dan mengevaluasi hasil uji sampling dan tindak lanjut pengawasan produk alkes dan PKRT 2.000,00 SAMPEL 113,45 226.896,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 238.849,00 255.568,00 273.457,00

01.006 Sarana Produksi Alkes dan PKRT yang Diawasi 150 SARANA 910.540,00 1.072.073,00 1.123.577,00 1.178.685,00

01.006.001 Tanpa Sub Output 910.540,00 1.072.073,00 1.123.577,00 1.178.685,00

01.006.001.051 Melaksanakan Inspeksi Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT 340,00 Sarana 1.767,82 601.060,00 340,00 340,00 340,00 740.930,00 769.255,00 799.561,00

01.006.001.052 Pelaporan dan Tindak Lanjut Inspeksi Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT 150,00 Sarana 687,73 103.160,00 150,00 150,00 150,00 110.381,00 118.107,00 126.374,00

01.006.001.053 Menganalisa dan Mengevaluasi Inspeksi Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT 150,00 Sarana 1.375,47 206.320,00 150,00 150,00 150,00 220.762,00 236.215,00 252.750,00

01.007 Produk dan Sarana Distribusi Alat Kesehatan Serta Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang di uji 1265 PROD UK 5.516.868,00 5.712.409,00 6.120.583,00 6.562.170,00

01.007.001 Tanpa Sub Output 5.516.868,00 5.712.409,00 6.120.583,00 6.562.170,00

01.007.001.051 Melaksanakan Sampling Produk Alkes dan PKRT 1.254,00 SAMPEL 1.965,31 2.464.502,00 1.304,00 1.392,00 1.519,00 2.663.199,00 2.854.415,00 3.053.439,00

01.007.001.052 Melaksanakan Inspeksi Sarana Produksi Alkes dan PKRT dan Sarana Penyalur Alat Kesehatan 1.002,00 SARANA 1.302,05 1.304.652,00 1.010,00 1.015,00 1.020,00 1.337.410,00 1.431.032,00 1.531.644,00

01.007.001.053 Meningkatkan kemampuan SDM dalam melakukan inspeksi sarana, surveilance produk dan pengendalian perizinan sarana 1.407,00 SARANA 1.242,16 1.747.714,00 1.407,00 1.407,00 1.407,00 1.711.800,00 1.835.136,00 1.977.087,00

01.008 Pengawasan Post Border 5 Provinsi 939.049,00 1.017.779,00 1.103.072,00 1.185.966,00

01.008.001 Tanpa Sub Output 939.049,00 1.017.779,00 1.103.072,00 1.185.966,00

01.008.001.051 Melaksanakan Koordinasi Pengawasan Post Border Alkes dan PKRT 5,00 Provinsi 130.748,60 653.743,00 5,00 5,00 5,00 699.505,00 748.470,00 800.862,00

01.008.001.052 Audit Investigasi Produk dan Sarana dalam Pelaksanaan Post Border 5,00 Provinsi 57.061,20 285.306,00 5,00 5,00 5,00 318.274,00 354.602,00 385.104,00

01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 994.545,00 1.064.162,00 1.138.653,00 1.215.358,00

01.951.001 Tanpa Sub Output 994.545,00 1.064.162,00 1.138.653,00 1.215.358,00

Page 75: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

TAHUN 2019

PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONENVOLUME/TARGET SATUAN SATUAN BIAYA ALOKASI 2019 (RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2020 2021 2022 2020 2021 2022

01.951.001.052 Perangkat Pengolah Data dan KomunlIcas1 4,00 PAKET 162.987,50 651.950,00 4,00 4,00 4,00 697.586,00 746.417,00 798.666,00

01.951.001.054 Peralatan Dan MesIn 1,00 PAKET 342.595,00 342.595,00 1,00 1,00 1,00 366.576,00 392.236,00 416.692,00

01.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 3.047.625,00 3.260.957,00 3.489.221,00 3.733.463,00

01.970.001 Tanpa Sub Output 3.047.625,00 3.260.957,00 3.489.221,00 3.733.463,00

01.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran 1,00 Dokumen 345.944,00 345.944,00 1,00 1,00 1,00 370.160,00 396.071,00 423.795,00

01.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasl 1,00 Dokumen 486.003,00 486.003,00 1,00 1,00 1,00 520.023,00 556.424,00 595.373,00

01.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 1,00 dokumen 270.864,00 270.864,00 1,00 1,00 1,00 289.824,00 310.111,00 331.818,00

01.970.001.054 Pengelolaan kepegawalan 1,00 dokumen 1.008.168,00 1.008.168,00 1,00 1,00 1,00 1.078.739,00 1.154.250,00 1.235.047,00

01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan 1,00 dokumen 936.646,00 936.646,00 1,00 1,00 1,00 1.002.211,00 1.072.365,00 1.147.430,00

01.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 2.505.864,00 2.681.274,00 2.868.964,00 3.069.791,00

01.994.001 Tanpa Sub Output 2.505.864,00 2.681.274,00 2.868.964,00 3.069.791,00

01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12,00 BU LAN LAYANAN 208.822,00 2.505.864,00 12,00 12,00 12,00 2.681.274,00 2.868.964,00 3.069.791,00

Total 30.742.129,00 - - - 32.477.720,00 34.697.236,00 37.121.802,00

C. SUMBER PENDANAAN

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT/ KOMPONEN JENIS KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019

PNBP PDN SBSNRUPIAHPINJAMAN HIBAH

BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

01 Pengawasan Post-Market Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) efektif 30.280.699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461.430,00 0,00 0,00 0,00 30.742.129,00

01.001 NSPK Pengawasan Alkes dan PKRT 1.647.277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.647.277,00

01.001.001 Tanpa Sub Output 1.647.277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.647.277,00

01.001.001.051 Pedoman Pengawasan Alkes dan PKRT Pendukung 877.695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877.695,00

01.001.001.052 Standarisasi dan Sertifikasi Pendukung 769.582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769.582,00

01.002 Post Market Surveillance Alat Kesehatan dan PKRT yang efelctif 6.552.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.552.420,00

01.002.001 Tanpa Sub Output 6.552.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.552.420,00

01.002.001.051 Pembinaan dan Pengawasan Produk Alat Kesehatan dan PKRT Utama 1.071.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.071.496,00

01.002.001.052 pembinaan dan Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Utama 2.801.587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.801.587,00

01.002.001.053 Peningkatan Kapasitas SDM Utama 2.679.337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.679.337,00

01.004 Sertifikasi Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan dan PKRT yang Memenuhi Syarat 4.354313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461.430,00 0,00 0,00 0,00 4.816.343,00

01.004.001 Tanpa Sub Output 4.354.913,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461.430,00 0,00 0,00 0,00 4.816.343,00

01.004.001.051 Layanan Sertifikasi Produksi dan Distribusi Alkes dan PKRT Utama 1.765.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 1.915.288,00

01.004.001.052 Sertifikasi CPAKB,CDAKB dan CPPKRTB Utama 2.589.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311.430,00 0,00 0,00 0,00 2.901.055,00

01.005 Produk Alkes dan PKRT yang di Awasi 3.811.598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.811.598,00

01.005.001 Tanpa Sub Output 3.811.598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.811.598,00

Page 76: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT/ KOMPONEN JENIS KOMPONENRUPIAH

PINJAMAN HIBAHPNBP PDN SBSN BLU TOTAL

RMP PLN RMP HLN HDN

01.005.001.051 Melaksanakan Sampling Surveillance Produk Alkes dan PKRT Utama 3.518.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.518.174,00

01.005.001.052 Mengelola Sampel Produk Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Utama 66.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.528,00

01.005.001.053 Menganalisa dan mengevaluasi hash uji sampling dan tindak lanjut pengawasan produk alkes dan PKRT Utama 226.896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.896,00

01.006 Sarana Produksi Alkes dan PKRT yang Diawasi 910.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910.540,00

01.006.001 Tanpa Sub Output 910.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910.540,00

01.006.001.051 Melaksanakan Inspeksi Sarana Produksl Alat Kesehatan dan PKRT Utama 601 .060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601 .060,00

01.006.001.052 Pelaporan dan Tindak Lanjut Inspeksi Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT Utama 103.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.160,00

01.006.001.053 Menganalisa dan Mengevaluasi Inspeksi Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT Utama 206.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.320,00

01.007 Produk dan Sarana Distribusi Alat Kesehatan Sena Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang di uji 5.516.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.516.868,00

01.007.001 Tanpa Sub Output 5.516.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.516.868,00

01.007.001.051 Melaksanakan Sampling Produk Alkes dan PKRT Utama 2.464.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.464.502,00

01.007.001.052 Melaksanakan Inspeksi Sarana Produksi Alkes dan PKRT dan Sarana Penyalur Alat Kesehatan Utama 1.304.652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.304.652,00

01.007.001.053 Meningkatkan kemampuan SDM dalam melakukan inspeksi sarana, surveilance produk dan pengendalian perizinan sarana Utama 1.747.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.747.714,00

01.008 Pengawasan Post Border 939.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 939.049,00

01.008.001 Tanpa Sub Output 939.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 939.049,00

01.008.001.051 Melaksanakan Koordinasi Pengawasan Post Border Alkes dan PKRT Utama 653.743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 653.743,00

01.008.001.052 Audit Investigasi Produk dan Sarana dalam Pelaksanaan Post Border Utama 285.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.306,00

01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 994.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 994.545,00

01.951.001 Tanpa Sub Output 994.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 994.545,00

01.951.001.052 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung 651 .950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651 .950,00

01.951.001.054 Peralatan Dan Mesin Pendukung 342.595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.595,00

01.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 3.047.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.047.625,00

01.970.001 Tanpa Sub Output 3.047.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.047.625,00

01.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran Utama 345.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.944,00

01.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Utama 486.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486.003,00

01.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Utama 270.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.864,00

01.970.001.054 Pengelolaan kepegawaian Utama 1.008.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.008.168,00

01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan Utama 936.646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936.646,00

01.994 Layanan Perkantoran 2.505.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.505.864,00

01.994.001 Tanpa Sub Output 2.505.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.505.864,00

01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pendukung 2.505.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.505.864,00

Total 30.280.699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461 .430,00 0,00 0,00 0,00 30.742.129,00

Jakarta, 05 April 2019

Page 77: RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesual Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjak1/2019/renjakkekap-rekapitulasi 16/16