rencana kerjabappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/05/... · daerah tentang rencana...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJATAHUN 2019
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
BALE WIWAHA
Daftar Isi
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ..................................................................................................... i
Daftar Isi .............................................................................................................. ii
Bab. I Pendahuluan ............................................................................................ 1
1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 1
1.2. Landasan Hukum ..................................................................................... 2
1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................ 2
1.4. Sistematika Penulisan .............................................................................. 5
Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun
2017 ......................................................................................................... 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
dan Capaian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.... 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Barat ........................ 16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi
Jawa Barat ............................................................................................... 22
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 ............................ 24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .......................... 44
Bab. III Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Jawa Barat ...................................... 45
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .................................................. 45
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 ..... 46
Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan .................................................................. 48
4.1. Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 .......... 48
Bab. V Penutup .................................................................................................... 61
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 dapat
diselesaikan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah memberikan konstribusi dalam penyusunan ini.
Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 merupakan dokumen
perencanaan Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun yang akan dijadikan
pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran
2019 di Bappeda Provinsi Jawa Barat. Dokumen ini memberikan gambaran tentang
program dan kegiatan yang akan dikerjakan pada Tahun 2019 yang memuat
diantaranya yaitu tujuan, sasaran, dan target capaian kinerja yang akan di capai
pada Tahun 2019.
Selain itu, adapun hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun
sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, diharapkan dengan adanya
dokumen ini dapat memperjelas kondisi aktual dan tingkat akselerasi pencapaian
kinerja serta reformulasi strategi pada setiap unit kerja di Bappeda yang disertai
dengan kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan bagi
pemerintah maupun masyarakat. Selanjutnya, untuk mewujudkan sinergitas kinerja
pembangunan semua pihak yang terkait, maka seluruh aparatur Bappeda Provinsi
Jawa Barat dan lembaga terkait berkewajiban untuk dapat melaksanakan program
dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019.
Akhir kata, dokumen Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 ini
disusun dengan sebaik-baiknya dan semoga dapat menghasilkan perencanaan
yang implementatif guna mendukung pembangunan di Jawa Barat secara optimal
serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
Bandung, Juli 2018
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat,
Kepala,
Ir. Yerry Yanuar, MM
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah merupakan dokumen
rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai
sasaran pembangunan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia
(RI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang
mengamanatkan kepada seluruh perangkat daerah untuk menyusun dokumen
Renja sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan dalam rangka
pencapaian sasaran pembangunan daerah.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai salah satu
perangkat daerah yang mendukung ketercapaian sasaran pembangunan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kewajiban menyusun dokumen Renja
Tahun 2019 dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Provinsi (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 sebagai acuan aparatur
Bappeda merumuskan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian
prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat sesuai tugas pokok dan
fungsinya. Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 merupakan
implementasi tahun awal dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2018-
2023 yang secara simultan sedang disusun dengan difokuskan pada
pendukungan terhadap 8 (delapan) Prioritas Pembangunan melalui penguatan
fungsi perencanaan.
Proses penyusunan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
berdasarkan Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017, dilaksanakan melalui 6
(enam) tahapan yaitu : (1) Persiapan Penyusunan; (2) Penyusunan Rancangan
Awal; (3) Penyusunan Rancangan; (4) Pelaksanaan Forum Perangkat
Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) Perumusan Rancangan Akhir; dan (6)
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
2
Penetapan, sebagai satu kesatuan dalam siklus perencanaan yang utuh seperti
tercantum dalam Gambar 1.
Gambar 1
Alur Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
meliputi :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950). Undang-Undang Nomor 20
Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000
tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
3
Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang‐Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005‐2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
4
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11
Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah
Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
19. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
5
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 196
Tahun 2016 Seri E);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 79 Seri E);
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 adalah
memberikan arahan bagi bidang-bidang di Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam
pencapaian program/kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 sesuai dengan
tugas, pokok dan fungsi yang diamanatkan.
Sedangkan tujuan penyusunan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
adalah mewujudkan rencana kerja tahunan yang konsisten, implementatif, dan menjadi
tolak ukur penilaian kinerja, untuk mencapai harmonisasi perencanaan Bappeda Provinsi
Jawa Barat pada Tahun 2019.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 meliputi :
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Landasan Hukum
1.4 Proses Penyusunan Renja
1.5 Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
6
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun
2016/2017
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun
2017/2018 dan Capaian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun
2018-2023
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Barat
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi
Jawa Barat
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2019
Bab III Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Jawa Barat
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan
4.1 Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
Bab V Penutup
Lampiran - Lampiran
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
7
BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN 2017
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 dan
Capaian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018
Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 telah dilakukan
secara efektif dan efesien serta tetap dalam koridor tugas pokok dan fungsi yang sudah
ditetapkan. Renja Bappeda Tahun 2017 merencanakan 11 program dan 144 kegiatan,
selanjutnya dalam APBD Tahun 2017 dilaksanakan sebanyak 10 program dan 106
kegiatan. Realisasi APBD Tahun 2017 adalah sebesar 94,86% untuk keuangan fisik.
Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2017 dan
pencapaian Renstra Bappeda sampai dengan Tahun 2018, disajikan dalam Tabel 2.1.
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
8
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2017 dan Pencapaian
Renstra Bappeda sampai dengan Tahun 2018
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d tahun 2018
Tingkat
Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
1 Urusan Penunjang Pemerintahan
1 01 Urusan Perencanaan
1 01 01 20 Program Penataan Ruang Tingkat keselarasan rencana tata ruang Provinsi dengan tata ruang Kab/Kota
85% 100% 75% 100% 133,33% 85% 85% 100%
1 01 01 20 '01 Penyusunan Finalisasi Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029
Tersusunnya dokumen final revisi Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Barat
600,000,000
553,020,110
92.17
3 01 01 55 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
Tingkat pelayanan informasi perencanaan dan pembangunan daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat layanan satu data pembangunan Jawa Barat
90% 88,59% 90% 88,59% 98,43% 90% 90% 100%
Tingkat aksesibilitas informasi pembangunan
20% 19,99% 20% 19,99% 99,95% 20% 20% 100%
3 01 01 55 02 Kegiatan Pemeliharaan Jaringan dan Website
Terpeliharanya Jaringan dan Internet Bappeda Provinsi Jawa Barat
299,400,000
299,400,000
100.00
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
9
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
3 01 01 55 '03 Kegiatan Pemeliharaan Security Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Terlaksananya Pemeriksaan dan Pemeliharaan Security Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah
149,800,000
127,869,683
85.36
3 01 01 55 '05 Kegiatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Terwujudnya Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang mutakhir
750,000,000
749,775,000
99.97
3 01 01 55 '06 Kegiatan Penguatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Terwujudnya Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang mutakhir
599,500,000
587,339,525
97.97
3 01 01 55 07 Kegiatan Pengembangan Metode Evaluasi melalui E-monev
Terlaksananya Pemutakhiran dan Pengembangan Sistem Aplikasi E-monev Jabar
399,100,000
256,615,000
64.30
3 01 01 55 08 Kegiatan Pembuatan Aplikasi Evaluasi Dokumen Perencanaan
Tersedianya Aplikasi Evaluasi Dokumen Perencanaan
249,900,000
180,947,500
72.41
3 01 01 55 '09 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pekerjaan
Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pekerjaan
99,900,000
99,707,500
99.81
3 01 01 55 10 Kegiatan Informasi Perencanaan Pembangunan Melalui Media Cetak
Terlaksananya Informasi Perencanaan Pembangunan Melalui Media Cetak
850,000,000
843,403,075
99.22
3 01 01 55 11 Kegiatan Informasi Perencanaan Pembangunan Melalui Media Elektronik
Terlaksananya Informasi Perencanaan Pembangunan Melalui Media Elektronik
899,900,000
897,262,000
99.71
3 01 01 98 Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra PD Terhadap
Target Program RPJMD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja PD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan Pusat, Provinsi dan Kab/Kota
85% 87% 85% 87% 102,94% 85% 85% 100%
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
10
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat
90% 75,49% 75% 75% 100,53% 90% 90% 100%
Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan
90% 82% 90% 82% 91,11% 90% 90% 100%
Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran
90% 100% 90% 100% 111,11% 90% 90% 100%
Tingkat kesesuaian sasaran
pembangunan dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan
80% 85% 80% 85% 106,25% 80% 80% 100%
3 01 01 98 12 Kegiatan Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 sektor Perumahan dan Permukiman
Tersedianya dokumen background study RPJMD 2018-2023 sektor Perumahan dan Permukiman
249,870,000
248,573,920
99.48
3 01 01 98 13 Kegiatan Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
Tersedianya dokumen background study RPJMD 2018-2023 sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
249,870,000
217,846,300
87.18
01 01 98 14 Kegiatan Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 sektor Lingkungan Hidup
Tersedianya dokumen background study RPJMD 2018-2023 sektor Lingkungan Hidup
346,120,000
298,114,024
86.13
01 01 98 15 Kegiatan Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018 - 2023 sektor Sumber Daya Air (SDA)
Tersedianya dokumen background study RPJMD 2018-2023 sektor Sumber Daya Air (SDA)
249,870,000
218,956,311
87.63
01 01 98 16 Kegiatan Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-
2023 sektor Jalan (Kebinamargaan)
Tersedianya dokumen background study RPJMD 2018-2023 sektor
Jalan (Kebinamargaan)
249,870,000
223,169,238
89.31
01 01 98 17 Kegiatan Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 sektor Perhubungan
Tersedianya dokumen background study RPJMD 2018-2023 sektor Perhubungan
249,870,000
193,923,107
77.61
01 01 98 18 Kegiatan Penyusunan Kajian Persiapan Dokumen RPJMD 2018 - 2023 Sektor Pendidikan
Tersedianya dokumen background study RPJMD 2018-2023 sektor Pendidikan
377,450,000
309,562,144
82.01
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
11
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
01 01 98 19 Kegiatan Penyusunan Kajian Persiapan Dokumen RPJMD 2018 - 2023 Sektor Kebudayaan
Tersedianya dokumen background study RPJMD 2018-2023 sektor Kebudayaan
297,500,000
296,703,284
99.73
01 01 98 20 Kegiatan Penyusunan Kajian Persiapan Dokumen RPJMD 2018-2023 Perencanaan Pengurangan Kemiskinan di Jawa Barat
Tersedianya dokumen background study RPJMD 2018-2023 Perencanaan Pengurangan Kemiskinan di Jawa Barat
274,450,000
269,902,960
98.34
01 01 98 21 Kegiatan Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 sektor Ketenagakerjaan
Tersedianya dokumen background study RPJMD 2018-2023 sektor Ketenagakerjaan
297,950,000
295,667,681
99.23
01 01 98 22 Kegiatan Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 sektor reformasi birokrasi
Tersedianya dokumen background study RPJMD 2018-2023 sektor reformasi birokrasi
324,750,000
317,428,173
97.75
01 01 98 23 Kegiatan Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 sektor Penataan daerah otonom
Tersedianya dokumen background study RPJMD 2018-2023 sektor Penataan daerah otonom
324,750,000
322,601,642
99.34
01 01 98 24 Kegiatan Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 sektor Pemerintahan desa
Tersedianya dokumen background study RPJMD 2018-2023 sektor Pemerintahan desa
324,750,000
322,309,500
99.25
01 01 98 25 Kegiatan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023
Sektor Pertanian Jawa Barat
Tersedianya dokumen background study RPJMD 2018-2023 Sektor
Pertanian Jawa Barat
1,197,300,000
1,059,114,490
88.46
01 01 98 26 Penyusunan Dokumen Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 Sektor Dunia Usaha dan Investasi Jawa Barat
Tersedianya dokumen background study RPJMD 2018-2023 Sektor Dunia Usaha dan Investasi Jawa Barat
749,400,000
747,588,427
99.76
01 01 98 27 Kegiatan Penyusunan Dokumen Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 Sektor Industri Perdagangan, Jasa dan
Pariwisata Jawa Barat
Tersedianya dokumen background study RPJMD 2018-2023 Sektor Industri Perdagangan, Jasa dan Pariwisata Jawa Barat
749,400,000
748,644,474
99.90
01 01 98 28 Kegiatan Penyusunan Kajian Rencana Pendanaan Pembangunan dalam rangka persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023
Tersedianya dokumen background study RPJMD 2018-2023 Rencana Pendanaan Pembangunan
449,850,000
436,834,403
97.11
01 01 98 29 Kegiatan Penyusunan RKPD Tahun 2018
Tersusunnya dokumen RKPD Tahun 2018
659,000,000
651,700,468
98.89
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
12
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
01 01 98 30 Kegiatan Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2017
Tersusunnya dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017
371,100,000
368,754,000
99.37
01 01 98 31 Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2018
Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Bappeda Tahun 2018
114,560,534
114,438,267
99.89
01 01 98 32 Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017
Tersusunnya dokumen Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017
99,894,000
99,562,100
99.67
01 01 98 36 Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK Provinsi Jawa Barat
Tersedianya dokumen Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK Provinsi Jawa Barat
119,900,000
112,360,000
93.71
01 01 98 37 Kegiatan Penyusunan RAD Pencapaian SDGs
Terlaksananya Penyusunan RAD Pencapaian SDGs
492,450,000
490,810,593
99.67
01 01 98 38 Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi (PG)
Tersusunnya dokumen Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi (PG)
319,473,000
315,443,401
98.74
01 01 98 40 Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan
Terlaksananya Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan
1,344,523,000
1,331,071,961
99.00
01 01 98 41 Kegiatan Perencanaan Kebijakan
Pembangunan Lingkup Sosial Budaya
Terlaksananya Perencanaan
Kebijakan Pembangunan Lingkup Sosial Budaya
987,823,000
978,234,105
99.03
01 01 98 42 Kegiatan Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi
Terlaksananya Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi
976,000,000
942,728,727
96.59
01 01 98 43 Kegiatan Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Fisik
Terlaksananya Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Fisik
1,233,278,500
1,141,198,037
92.53
01 01 98 44 Kegiatan Perencanaan Kebijakan Pendanaan Pembangunan di Jawa Barat
Terlaksananya Perencanaan Kebijakan Pendanaan Pembangunan di Jawa Barat
1,000,000,000
979,649,817
97.96
01 01 98 45 Kegiatan RTM - Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat
Terlaksananya fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat
987,150,000
962,766,638
97.53
01 01 98 46 Kegiatan LU - Tim Komisi Daerah Lansia
Terlaksananya fasilitasi Tim Komisi Daerah Lansia
356,150,000
343,617,532
96.48
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
13
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
01 01 98 51 Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat
Terlaksananya Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat
195,000,000
194,669,143
99.83
01 01 98 52 Kegiatan Penilaian Anugrah Penghargaan Bidang Perencanaan
Terlaksananya Penilaian Anugrah Penghargaan Bidang Perencanaan
346,746,748
346,701,748
99.99
01 01 98 54 Kegiatan Kajian Pemanfaatan Anggaran Kesehatan Melalui Provincial Health Account (PHA)
Tersedianya dokumen Kajian Pemanfaatan Anggaran Kesehatan Melalui Provincial Health Account (PHA)
308,600,000
304,001,946
98.51
01 01 98 55 Kegiatan Valuasi Ekonomi Potensi Kewilayahan Jawa Barat
Terlaksananya Valuasi Ekonomi Potensi Kewilayahan Jawa Barat
1,449,000,000
1,388,206,110
95.80
01 01 98 56 Kegiatan Tim Ekonomi Jawa Barat Terlaksananya fasilitasi Tim Ekonomi Jawa Barat
399,440,000
383,098,950
95.91
01 01 98 57 Kegiatan Tim Analisis Pembangunan Jawa Barat
Terlaksananya fasilitasi Tim Analisis Pembangunan Jawa Barat
239,350,000
237,566,800
99.25
01 01 98 58 Kegiatan Komite Perencana Pembangunan Jawa Barat
Terlaksananya fasilitasi Komite Perencana Pembangunan Jawa Barat
1,070,720,000
1,069,220,132
99.86
01 01 98 59 Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
1,380,000,000
1,376,229,517
99.73
01 01 98 60 Forum Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat
Terlaksananya Forum Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat
997,550,000
995,554,806
99.80
01 01 98 61 Kegiatan Peresmian Bersama Proyek CSR Jabar
Terlaksananya Peresmian Bersama Proyek CSR Jabar
420,000,000
418,599,478
99.67
01 01 98 62 Kegiatan Penguatan CSR Jawa Barat Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan CSR Jawa Barat
630,000,000
627,748,553
99.64
01 01 98 63 Kegiatan Penyusunan Road Map CSR Jabar 2018 - 2022
Tersedianya dokumen Road Map CSR Jabar 2018 - 2022
450,000,000
442,070,752
98.24
01 01 98 64 Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pertanian Beririgasi
Tersedianya dokumen Penguatan Kelembagaan Pertanian Beririgasi
7,199,100
7,199,100
100.00
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
14
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
01 01 98 65 Kegiatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat melalui Program Water Resources and Irrigation Sector Management Phase II (WISMP II) dan Intergrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat melalui Program Water Resources and Irrigation Sector Management Phase II (WISMP II) dan Intergrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)
287,050,000
216,673,879
75.48
01 01 98 66 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017
Tersedianya dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017
600,000,000
592,801,633
98.80
01 01 98 67 Kegiatan Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018
Tersedianya dokumen Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018
700,000,000
688,215,331
98.32
01 01 98 68 Kegiatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
Terlaksananya fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
1,100,000,000
1,064,305,260
96.76
01 01 98 69 Kegiatan Penyusunan Rencana Prioritas Pendanaan dari Pemerintah
Pusat Tahun 2018
Tersedianya dokumen Rencana Prioritas Pendanaan dari
Pemerintah Pusat Tahun 2018
725,000,000
711,805,752
98.18
01 01 98 70 Kegiatan Perencanaan PHLN, Obligasi Daerah dan KPS di Jawa Barat
Tersedianya dokumen Perencanaan PHLN, Obligasi Daerah dan KPS di Jawa Barat
275,000,000
272,669,000
99.15
01 01 98 71 Kegiatan Penyusunan Formulasi Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota
Tersedianya dokumen Formulasi Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota
250,000,000
245,520,865
98.21
01 01 98 72 Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2018
Tersedianya dokumen Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2018
300,000,000
281,189,530
93.73
01 01 98 73 Kegiatan Penyusunan Rencana Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah Tahun 2018
Tersedianya dokumen Rencana Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah Tahun 2018
350,000,000
344,899,048
98.54
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
15
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
01 01 98 74 Kegiatan Penyusunan Evaluasi Capaian Program Pembangunan Lingkup Bidang Sosial Budaya dan Bidang Pemerintahan
Terlaksananya Evaluasi Capaian Program Pembangunan Lingkup Bidang Sosial Budaya dan Bidang Pemerintahan
500,000,000
424,412,850
84.88
01 01 98 75 Kegiatan Penyusunan Evaluasi Capaian Program Pembangunan Lingkup Bidang Fisik dan Bidang Ekonomi
Terlaksananya Evaluasi Capaian Program Pembangunan Lingkup Bidang Fisik dan Bidang Ekonomi
500,000,000
459,757,900
91.95
01 01 98 76 Kegiatan Pelaporan Kinerja Pembangunan Jawa Barat
Tersedianya dokumen Pelaporan Kinerja Pembangunan Jawa Barat
196,200,000
169,574,756
86.43
01 01 98 77 Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Pembangunan Terpadu Jawa Barat
Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Pembangunan
Terpadu Jawa Barat
850,000,000
802,306,555
94.39
01 01 98 78 Kegiatan Penyusunan LKPJ Gubernur TA 2016 dan Persiapan AMJ Tahun 2013-2018
Tersedianya dokumen LKPJ Gubernur TA 2016 dan Persiapan AMJ Tahun 2013-2018
1,174,446,000
1,072,914,793
91.35
01 01 98 79 Kegiatan Penyusunan Evaluasi Kinerja RKPD Provinsi
Terlaksananya Evaluasi Kinerja RKPD Provinsi
249,350,000
212,564,724
85.25
01 01 98 80 Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi RKPD Kab/Kota
Terlaksananya Evaluasi RKPD Kab/Kota
294,600,000
251,152,325
85.25
01 01 98 81 Kegiatan Penyusunan Evaluasi
Kinerja RPJMD Provinsi
Terlaksananya Evaluasi Kinerja
RPJMD Provinsi
339,500,000
290,633,800
85.61
01 01 98 82 Kegiatan Evaluasi RPJMD Kab/Kota Jawa Barat
Terlaksananya Evaluasi RPJMD Kab/Kota Jawa Barat
529,100,000
449,978,540
85.05
01 01 98 83 Kegiatan Evaluasi Renja OPD/Biro Tahun 2017
Terlaksananya Evaluasi Renja OPD/Biro Tahun 2017
130,000,000
91,695,800
70.54
01 01 98 84 Kegiatan Kajian dan Telaah Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tersedianya dokumen Pembangunan Jangka Panjang Daerah
809,050,000
808,388,423
99.92
01 01 98 85 Kegiatan Kajian Potensi Daerah Tersedianya dokumen Kajian
Potensi Daerah
1,635,275,000
1,609,084,670
98.40
01 01 98 86 Kegiatan Penyusunan Dokumen Teknokratis Rancangan RPJMD Tahun 2018-2023
Tersedianya Dokumen Teknokratis Rancangan RPJMD Tahun 2018-2023
1,049,000,000
1,036,607,791
98.82
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
16
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
01 01 98 87 Kegiatan Perencanaan Pemerintah Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat
Tersedianya dokumen Perencanaan Pemerintah Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat
472,900,000
467,919,677
98.95
01 01 98 88 Kegiatan Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara
Tersedianya dokumen Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara
76,450,000
76,039,000
99.46
01 01 98 89 Kegiatan Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan
Tersedianya dokumen Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan
497,750,000
135,288,000
27.18
01 01 98 90 Penyusunan Revisi RPJPD Tahun 2005 - 2025
Tersedianya dokumen Penyusunan Revisi RPJPD Tahun 2005 - 2025
500,000,000
500,000,000
100.00
3 01 01 99 Program Kerjasama Pembangunan
3 01 01 99 91 Kegiatan Kerjasama Pembangunan Jawa Barat
Tersedianya dokumen Kerjasama Pembangunan Jawa Barat
931,550,000
912,966,032
98.01
3 01 01 101
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3 01 01 101
92 Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja
Tersedianya dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja
250,000,000
249,111,467
99.64
3 01 01 101
93 Kegiatan Administrasi Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Bappeda
Terlaksananya Administrasi Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Bappeda
150,000,000
149,826,537
99.88
3 01 01 102
Program Pengembangan Kompetensi Aparatur
Persentase aparatur perencana PD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi
0,10% 0,17% 0,09% 0,17% 188,90% 0,10% 0,10% 100%
3 01 01 102
94 Kegiatan Peningkatan Jiwa Korsa Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Jiwa Korsa
159,300,000
2,000,000
1.26
3 01 01 102
95 Kegiatan Kaji Banding Perencanaan Tersedianya dokumen Kaji Banding Perencanaan
132,000,000
128,616,000
97.44
3 01 01 102
96 Kegiatan Pengelolaan Jabatan Fungsional
Terlaksananya fasilitasi Pengelolaan Jabatan Fungsional
500,000,000
498,087,447
99.62
3 01 01 102
97 Kegiatan Penyediaan Partisipasi seminar/workshop/pelatihan/kursus
Terlaksananya fasilitasi seminar/workshop/pelatihan/kursus
155,000,000
115,150,000
74.29
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
17
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
3 01 01 102
98 Kegiatan Penyediaan Partisipasi Diklat/Bintek
Terlaksananya fasilitasi Diklat/Bintek
300,000,000
150,515,900
50.17
3 01 01 103
Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
Persentase SDM perencana terhadap kebutuhan ideal
35% 33,33% 31% 33,33% 106,25% 35% 35% 100%
3 01 01 103
99 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur Kantor Bappeda
Terpenuhinya kebutuhan kesejahteraan dan kemampuan aparatur Kantor Bappeda
581,380,000
495,947,500
3 01 01 109
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
3 01 01 109
100 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Bappeda
Terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran Bappeda
2,511,885,000
2,481,482,663
98.79
3 01 01 109
101 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor UPTB Pengembangan Pembangunan & Analisa Potensi Daerah
Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional kantor UPTB Pusdalisbang
1,082,000,000
1,081,704,902
99.97
3 01 01 110
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3 01 01 110
102 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Bappeda
Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana kantor Bappeda
2,197,405,000
2,182,126,756
3 01 01 110
103 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTB Pengembangan Pembangunan dan Analisa Potensi Daerah
Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana kantor UPTB Pengembangan Pembangunan dan Analisa Potensi Daerah
827,773,000
826,893,000
3 01 01 111
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3 01 01 111
104 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Bappeda
Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional Bappeda
5,209,800,000
4,893,813,342
93.93
3 01 01 111
105 Kegiatan Penyelenggaraann Administrasi Perkantoran UPTB Pengembangan Pembangunan dan Analisa Potensi Daerah
Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional UPTB Pengembangan Pembangunan dan Analisa Potensi Daerah
1,675,786,000
1,648,435,930
98.37
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
18
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
3 01 01 111
106 Kegiatan Penyediaan administrasi perkantoran Balai Pelayanan Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah
Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional Balai Pelayanan Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah
500,000,000
428,374,733
85.67
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
16
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Renja Bappeda
Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 masih menyisakan target-target yang belum selesai,
sehingga target-target tersebut menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan
Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019. Adapun beberapa hal yang harus
diperhatikan dari hasil Tabel 2.1 yaitu sebagai berikut :
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan, dari hasil diatas terdapat dua kegiatan yang tidak mencapai
target yaitu Kegiatan Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan
disebabkan oleh peraturan terkait tim belum diterbitkan dan Kegiatan Peningkatan
Jiwa Korsa yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya efiesiensi anggaran.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan, dari hasil diatas hampir seluruh kegiatan mencapai target yang
telah direncanakan
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan, dari hasil diatas dapat disampaikan bahwa tidak ada kegiatan yang
melebihi dari target yang telah direncanakan.
2.2 . Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Barat
Tugas pokok Bappeda Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur
Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit
dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah:
1. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan
Provinsi;
2. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan
urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
3. Menyelenggarakan koordinasi dan perencanaan daerah Kabupaten/Kota;
4. Mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis data pembangunan;
Fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan tugas pokok
tersebut, meliputi:
1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan;
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah di bidang perencanaan
pembangunan;
3. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi pelaksanaan urusan
Pemerintahan Daerah Provinsi bidang perencanaan pembangunan;
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
17
4. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronissasi perencanaan pembangunan daerah
Kabupaten/Kota;
5. Penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan
Pemerintah daerah Provinsi;
6. Penyelenggaraan identifikasi, pengolahan dan penganalisaan data pembangunan.
Selain itu dalam melaksanakan tugas pokok dalam mengidentifikasi, mengolah
dan menganalisis data pembangunan, dibentuklah Balai Pengembangan Pembangunan
dan Analisa Potensi Daerah (BP2APD) dan Balai Pelayanan Evaluasi dan Pelaporan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BPEP3D) Provinsi Jawa Barat. BP2APD
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis penunjang di
bidang analisa potensi daerah dan pengembangan pembangunan sebagai bahan
kebijakan jangka menengah dan jangka panjang, meliputi pengembangan pembangunan
dan analisa potensi daerah. Fungsi BP2APD meliputi:
1. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis penunjang pengembangan
pembangunan dan analisa potensi daerah;
2. Penyelenggaraan analisa pengembangan pembangunan dan analisa potensi
daerah meliputi analisa potensi daerah dan pengembangan pembangunan sebagai
bahan kebijakan jangka menengah dan jangka panjang;
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan balai; dan
4. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Sedangkan tugas pokok BPEP3D Provinsi Jawa Barat, yaitu menyelenggarakan
sebagian kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan evaluasi dan pelaporan
perencanaan pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi perencanaan
pembangunan daerah, pelaporan dan pemantauan pemanfaatan pembangunan daerah,
serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPEP3D. Fungsi BPEP3D
meliputi:
1. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis penunjang pelayanan
evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
2. Penyelenggaraan pelayanan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan
daerah meliputi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah,
pelaporan dan pemantauan pemanfaatan pembangunan daerah;
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
4. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
18
Uraian tugas pokok dan fungsi Bappeda tersebut telah terakomodir dalam Indikator
Kepala Bappeda sehingga untuk memperoleh capaian kinerja pelayanan Bappeda
Provinsi Jawa Barat diukur melalui hasil pencapaian Indikator Kepala Bappeda setiap
tahunnya dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa
Barat Tahun 2013-2018. Pengukuran indikator tersebut dilakukan sampai dengan Tahun
2018 sesuai dengan akhir periode Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-
2018, sebagaimana Tabel 2.2 dibawah ini.
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
19
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016 s.d 2018
No Indikator SPM/Standar Nasional
IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian
Proyeksi Catatan Analisis
Tahun 2016 (%)
Tahun 2017 (%)
Tahun 2018 (%)
Tahun 2019 (%)
Tahun 2016 (%)
Tahun 2017 (%)
Tahun 2018 (%)
Tahun 2019 (%)
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13
1 Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD
- - 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% -
2 Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD
- - 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% -
3 Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD
- - 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% -
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
20
4 Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan Pusat, Provinsi dan Kab/Kota
- - 85% 85% 85% - 87% 87,50% 90% 95% -
5 Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat
- - 75% 80% 90% - 75,49% 75,40% 90% 92% -
6 Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan
- - 90% 90% 90% - 82% 82% 90% 95% -
7 Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan
- - 80% 80% 80% - 85% 85% 90% 95% -
8 Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran
- - 90% 90% 90% - 100% 100% 100% 100% -
9 Persentase aparatur perencana OPD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi
- - 0,09% 0.09% 0.10% - 0,17% 0.17% 0,20% 0,25% -
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
21
10 Tingkat keselarasan rencana tata ruang Provinsi dengan tata ruang Kab/Kota
- - 75% 75% 85% - 100% 100% 100% 100% -
11 Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah
- - 199% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% -
12 Tingkat layanan satu data pembangunan Jawa Barat
- - 90% 90% 90% - 88,59% 88,59% 90% 95% -
13 Tingkat aksesibilitas informasi pembangunan
- - 20% 20% 20% - 19,99% 19,99% 20% 25% -
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
22
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Jawa
Barat
Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat apabila
diukur secara kuantitas program dan kegiatan Bappeda telah mencapai kinerja, namun
secara kualitas masih perlu ditingkatkan, khususnya dengan memanfaatkan secara
optimal forum koordinasi untuk merumuskan program dan kegiatan perencanaan untuk
menyelesaikan isu-isu pembangunan melalui perencanaan. Hal ini terjadi karena
beberapa tahapan dalam proses perencanaan tidak dilaksanakan sebagaimana
mestinya sesuai dengan pedoman penyusunan Renja.
Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut :
1. Kuantitas dan kualitas SDM : (1) belum terpenuhinya hasil analisis beban kerja
yang menyebabkan masih kurangnya jumlah dan kompetensi perencana
dimasing-masing bidang; dan (2) belum jelasnya strategi pengembangan
kompetensi, jenjang karir dan pelatihan.
2. Kuantitas dan kualitas data dan informasi untuk mendukung perencanaan
pembangunan belum tersedia sesuai kebutuhan.
3. Beban kerja Bappeda yang cukup banyak berimplikasi terhadap tidak optimalnya
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
Namun demikian perumusan perencanaan pembangunan telah diarahkan untuk
mendukung visi dan misi kepala daerah, selaras dengan program nasional serta amanat
dalam NSPK dan SDGs.
Selain itu, dalam meningkatkan kinerja pelayanannya, Bappeda menghadapi
tantangan dan peluang dalam ditinjau dari faktor internal dan eksternal. Faktor Internal,
meliputi :
Kekuatan:
1. Struktur organisasi Bappeda Provinsi Jawa Barat yang cukup memadai;
2. Cakupan tupoksi yang luas antara bidang dan fungsi yang ditangani dari
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi;
3. Cakupan wilayah kerja meliputi 27 Kabupaten/Kota dan 58 PD/Biro Pemerintah
Provinsi Jawa Barat;
4. Kompetensi dan pengalaman Sumber Daya Manusia yang dimiliki cukup baik;
5. Fasilitas yang cukup memadai;
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
23
6. Penggunaan teknologi informasi, data dan analisa untuk perencanaan
pembangunan;
7. Tingginya kepercayaan PD/Biro terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan
Jawa Barat.
Kelemahan:
1. Jumlah SDM sesuai dengan beban kerja di masing-masing bidang belum terpenuhi;
2. Pemanfaatan hasil evaluasi dan analisis data dalam perencanaan pembangunan
belum optimal;
3. Pengumpulan data pembangunan dari PD/Biro dan Kabupaten/Kota belum optimal.
Faktor Eksternal, yang meliputi :
Peluang:
1. Koordinasi dan dukungan Provinsi Perbatasan dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat
dalam perencanaan pembangunan terjalin dengan baik
2. Adanya penghargaan dari Pemerintah Pusat dalam proses dan pelaksanaan
perencanaan pembangunan berupa Anugrah Pangripta Nusantara;
3. Amanat peraturan-perundang-undangan terkait perencanaan;
4. Dukungan seluruh pemangku kepentingan (akademisi, dunia usaha, dan komunitas)
dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Ancaman:
1. Dominasi kepentingan politis dalam perencanaan;
2. Ego sektoral dari PD/Biro dalam perencanaan maupun penganggaran dan
pelaksanaan pembangunan.
Dalam rangka meningkatkan kualitas perumusan program dan kegiatan
perencanaan yang perlu dilakukan oleh Bappeda adalah melakukan perencanaan yang
terintegrasi dan sinergi bersama PD dan Kabupaten/Kota melalui Forum diskusi untuk
menyepakati kegiatan perencanaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Bappeda.
Selain itu, penguatan dalam penyelenggaraan monitoring dan evaluasi sebagai
upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi dalam mendukung
perumusan perencanaan pembangunan.
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
24
Dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan Bappeda dan indikator kinerja
Bappeda perlu dirumuskan secara Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time
(SMART) dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.
Untuk menangani dan mengatasi Isu-isu tersebut diatas perlu dilakukan
kerjasama dan koordinasi lintas sektor, baik Perangkat Daerah maupun stakeholder
terkait perencanaan pembangunan di Jawa barat. Perencanaan pembangunan
seyogyanya perlu adanya sinergitas antara Pusat, Daerah tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota. Dalam implementasi perencanaan pembangunan tidak lepas dari
peran serta seluruh stakeholder terkait (DPRD, Perguruan tinggi, LSM, dll). Data-data
yang akurat dan akuntabel sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan. Dalam
rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dokumen perencanaan
pemabangunan perlu di sosialisasikan kepada masyarakat Jawa Barat.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam
mensukseskan pembangunan di Jawa Barat berkewajiban : 1. Menyelaraskan rencana
pembangunan provinsi, nasional, kab/kota dan wilayah perbatasan dan 2. Meningkatkan
konsistensi pelaksanaan perencanaan terhadap rencana pembangunan. Hal ini sejalan
dengan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa
Barat kedepannya dalam rangka mengintegrasikan program dan kegiatan dari masing-
masing bidang perencana di Bappeda.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Rancangan awal RKPD tahun 2019 merupakan acuan bagi penyusunan
rancangan Renja Perangkat Daerah termasuk Bappeda. Sebagai bahan masukan bagi
penyempurnaan rancangan RKPD ini, Bappeda harus melakukan telaahan terhadap
rancangan RKPD apakah sudah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang telah
dilakukan oleh Bappeda. Adapun proses telaahan yang dilakukan adalah sebagai
berikut:
1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Bappeda yang tercantum di
dalam RKPD 2019;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan
kegiatan Bappeda berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Menyajikan dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program/kegiatan
Bappeda yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis;
4. Memastikan bahwa program/kegiatan di Bappeda yang merupakan kegiatan
lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019.
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
25
5. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan Bappeda yang sesuai dan yang
tidak sesuai antara arahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Untuk jenis
program dan kegiatan yang sesuai;
6. Membuat rumusan kebutuhan program dan kegiatan Bappeda hasil review
terhadap RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran
target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap
program/kegiatan;
7. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD
menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
Berdasarkan hasil telaahan yang telah dilakukan, tidak ada perbedaan program,
namun terdapat beberapa kegiatan dan jumlah anggaran yang berbeda antara
rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Bappeda karena hasil telaahan
bersama dan efisiensi kegiatan serta jumlah anggaran yang sesuai dengan kebutuhan
pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2019. Untuk lebih rinci, disajikan dalam Tabel 2.3.
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
26
Tabel 2.3
Review terhadap RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Penghargaan Perencanaan Pembangunan daerah Tahun 2019
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 550,000,000 Penyelenggaraan Penghargaan Perencanaan Pembangunan daerah Tahun 2019
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 530,000,000 Pagu indikatif tetap
Forum Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 1,400,000,000 Forum Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 1,380,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Pengelolaan Data Kemiskinan Melalui Aplikasi Jabar Net Pro Poor
Jawa Barat Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 850,000,000 Pengelolaan Data Kemiskinan Melalui Aplikasi Jabar Net Pro Poor
Jawa Barat Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 825,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan
Jawa Barat Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 1,955,000,000 Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan
Jawa Barat Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan
80 Persen 1,905,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
27
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
Sosial Budaya Sosial Budaya Kabupaten/Kota
Perencanaan Pembangunan Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat
Wilayah Perbatasan Jawa Barat
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 500,000,000 Perencanaan Pembangunan Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat
Wilayah Perbatasan Jawa Barat
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 475,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Komda Lansia Jawa Barat Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 750,000,000 Komda Lansia Jawa Barat Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 725,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 885,600,000 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 860,600,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
985,000,000 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
960,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Tim Koordinasi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
450,000,000 Tim Koordinasi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
450,000,000 Pagu indikatif tetap
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
28
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
Konsultasi Regional PDRB Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Tahun 2019
Kota Cirebon;
Tingkat Ketersediaan Data dan Informsi Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
700,000,000 Konsultasi Regional PDRB Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Tahun 2019
Kota Cirebon;
Tingkat Ketersediaan Data dan Informsi Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
675,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Tim Koordinasi Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
600,000,000 Tim Koordinasi Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
575,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 500,000,000 Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 475,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Pelaporan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Jawa Barat
Jawa Barat Tingkat Ketersediaan Data dan Informsi Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
350,000,000 Pelaporan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Jawa Barat
Jawa Barat Tingkat Ketersediaan Data dan Informsi Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
350,000,000 Pagu indikatif tetap
Kajian Peran Serta Tokoh Masyarakat dalam Mewujudkan Keberhasilan Pembangunan
Jawa Barat Tingkat Partisipasi Publik dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah
30 Persen 250,000,000 Kajian Peran Serta Tokoh Masyarakat dalam Mewujudkan Keberhasilan Pembangunan
Jawa Barat Tingkat Partisipasi Publik dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah
30 Persen 250,000,000 Pagu indikatif tetap
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
29
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
Kajian Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Lokal dalam Pembangunan Strategis di Jawa Barat
Jawa Barat Tingkat Partisipasi Publik dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah
30 Persen 500,000,000 Kajian Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Lokal dalam Pembangunan Strategis di Jawa Barat
Jawa Barat Tingkat Partisipasi Publik dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah
30 Persen 475,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Perencanaan Kerjasama Pembangunan Jawa Barat
Jawa Barat Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 950,000,000 Perencanaan Kerjasama Pembangunan Jawa Barat
Jawa Barat Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 925,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Penyusunan Road Map Holistis Terintegrasi Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Jawa Barat
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 750,000,000 Penyusunan Road Map Holistis Terintegrasi Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Jawa Barat
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 725,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur
Provinsi Jawa Barat
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 600,000,000 Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur
Provinsi Jawa Barat
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 575,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
30
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat melalui Program IPDMIP
Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka
, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut,Kabu
paten Ciamis,
Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 250,000,000 Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat melalui Program IPDMIP
Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka
, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut,Kabu
paten Ciamis,
Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 250,000,000 Pagu indikatif tetap
Penyusunan Profil Kawasan Kumuh dan Pengembangan Model Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 500,000,000 Penyusunan Profil Kawasan Kumuh dan Pengembangan Model Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 485,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Perencanaan Pengembanganan Kebijakan Pembangunan Lingkup Sektor Infrastruktur
Provinsi Jawa Barat
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
900,000,000 Perencanaan Pengembanganan Kebijakan Pembangunan Lingkup Sektor Infrastruktur
Provinsi Jawa Barat
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
875,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
31
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
Dokumen Road Map Rencana Konektivitas melalui Pembangunan Infrastruktur Strategis di Wilayah Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 750,000,000 Dokumen Road Map Rencana Konektivitas melalui Pembangunan Infrastruktur Strategis di Wilayah Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 725,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Rencana Strategis Peningkatan Kinerja Koperasi dan UKM
Kota Bandung;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
750,000,000 Rencana Strategis Peningkatan Kinerja Koperasi dan UKM
Kota Bandung;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
725,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Peran BUMD
Kota Bandung;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
650,000,000 Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Peran BUMD
Kota Bandung;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
625,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Implementasi Pengembangan Model Smart Agriculture di Jawa Barat
Kab. Bandung;
Kab. Garut;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
750,000,000 Implementasi Pengembangan Model Smart Agriculture di Jawa Barat
Kab. Bandung;
Kab. Garut;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
725,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Rencana Strategis Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Berdasarkan Potensi Daerah Secara Spasial
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
1,500,000,000 Rencana Strategis Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Berdasarkan Potensi Daerah Secara Spasial
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
1,450,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
32
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
Pengembangan Pertanian Jawa Barat Melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif dan Pariwisata
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
500,000,000 Pengembangan Pertanian Jawa Barat Melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif dan Pariwisata
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
475,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Rencana Strategis Peningkatan Kinerja Investasi Daerah
Kota Bandung;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
750,000,000 Rencana Strategis Peningkatan Kinerja Investasi Daerah
Kota Bandung;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
725,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Penyusunan Rencana Pangan Provinsi Jawa Barat
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 750,000,000 Penyusunan Rencana Pangan Provinsi Jawa Barat
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 725,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Analisis Indeks Modal Alam Berbasis Valuasi Ekonomi Jawa Barat
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat Ketersediaan Data dan Informsi Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
1,500,000,000 Analisis Indeks Modal Alam Berbasis Valuasi Ekonomi Jawa Barat
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat Ketersediaan Data dan Informsi Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
1,450,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Penyusunan Masterplan Geopark Ciletuh-Pelabuhanratu 2019
Kab. Sukabumi;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 875,000,000 Penyusunan Masterplan Geopark Ciletuh-Pelabuhanratu 2019
Kab. Sukabumi;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 850,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
33
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
Penyusunan Rencana Strategis Agroindustri Provinsi Jawa Barat
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat Ketersediaan Data dan Informsi Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
750,000,000 Penyusunan Rencana Strategis Agroindustri Provinsi Jawa Barat
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat Ketersediaan Data dan Informsi Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
725,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Penyusunan Perencanaan Kawasan Ekonomi Khusus BIJB Kertajati
Kab. Majalengka
;
Tingkat Ketersediaan Data dan Informsi Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
750,000,000 Penyusunan Perencanaan Kawasan Ekonomi Khusus BIJB Kertajati
Kab. Majalengka
;
Tingkat Ketersediaan Data dan Informsi Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
725,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Sinergitas Perencanaan Pengendalian Inflasi Daerah
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
450,000,000 Sinergitas Perencanaan Pengendalian Inflasi Daerah
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
450,000,000 Pagu indikatif tetap
Rencana Strategis Pembangunan Industri Perdagangan Jasa dan Pariwisata
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 800,000,000 Rencana Strategis Pembangunan Industri Perdagangan Jasa dan Pariwisata
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 775,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Legalisasi Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat 2009 - 2029
Provinsi Jawa Barat
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 800,000,000 Legalisasi Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat 2009 - 2029
Provinsi Jawa Barat
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 775,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan
80 Persen 600,000,000 Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat
80 Persen 575,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
34
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota
Kajian Kepemimpinan Kepala Desa dalam rangka Pemanfaatan Sumber-sumber Pendanaan Desa untuk Mewujudkan Kemandirian
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat Partisipasi Publik dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah
30 Persen
250,000,000 Kajian Kepemimpinan Kepala Desa dalam rangka Pemanfaatan Sumber-sumber Pendanaan Desa untuk Mewujudkan Kemandirian
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat Partisipasi Publik dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah
30 Persen
250,000,000 Pagu indikatif tetap
Kegiatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Partisipasi Publik dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah
30 Persen 750,000,000 Kegiatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Partisipasi Publik dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah
30 Persen 725,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Kegiatan Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) Jawa Barat
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
750,000,000 Kegiatan Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) Jawa Barat
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
725,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Kegiatan Pengembangan Sistem Performance Management System
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
250,000,000 Kegiatan Pengembangan Sistem Performance Management System
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
250,000,000 Pagu indikatif tetap
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
35
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2020
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
800,000,000 Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2020
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
775,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2019
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Partisipasi Publik dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah
30 Persen 1,650,000,000 Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2019
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Partisipasi Publik dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah
30 Persen 1,525,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2019
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
800,000,000 Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2019
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
775,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Kegiatan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Bappeda Provinsi Jawa Barat
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
750,000,000 Kegiatan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Bappeda Provinsi Jawa Barat
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
725,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Kegiatan Sinergi Perencanaan Dan Pengelolaan Pendanaan Pembangunan Daerah
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
2,000,000,000 Kegiatan Sinergi Perencanaan Dan Pengelolaan Pendanaan Pembangunan Daerah
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
1,950,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
36
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
750,000,000 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
725,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Hasil-hasil Pembangunan Jawa Barat
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
1,500,000,000 Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Hasil-hasil Pembangunan Jawa Barat
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
1,450,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Kegiatan Pelaporan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Jawa Barat
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
500,000,000 Kegiatan Pelaporan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Jawa Barat
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
500,000,000 Pagu indikatif tetap
Kegiatan Perencanaan Pendanaan Pembangunan bersumber dari Non APBD
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 1,500,000,000 Kegiatan Perencanaan Pendanaan Pembangunan bersumber dari Non APBD
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 1,450,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Kegiatan Perencanaan dan Pengelolaan CSR Jabar
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 1,250,000,000 Kegiatan Perencanaan dan Pengelolaan CSR Jabar
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 1,225,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Kegiatan Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan Daerah
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota
Tingkat Ketersediaan Data dan Informsi Perencanaan
100 Persen
1,000,000,000 Kegiatan Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan Daerah
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota
Tingkat Ketersediaan Data dan Informsi Perencanaan
100 Persen
975,000,000 Efisiensi terhadap pagu
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
37
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
Bandung; Pembangunan Daerah
Bandung; Pembangunan Daerah
indikatif
Kegiatan Penyusunan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan Daerah
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Ketersediaan Data dan Informsi Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
2,500,000,000 Kegiatan Penyusunan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan Daerah
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Ketersediaan Data dan Informsi Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
2,475,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Sektor Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman
Jawa Barat Seluruh
Kab./Kota;
Tingkat Ketersediaan Data dan Informsi Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
700,000,000 Strukturisasi Data dan Akuntabilitas Kinerja Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman di Jawa Barat
Jawa Barat Seluruh
Kab./Kota;
Tingkat Ketersediaan Data dan Informsi Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
615,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif dan judul kegiatan
Perencanaan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Fisik
Kota Bandung, Seluruh
Kab./Kota;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 1,450,000,000 Perencanaan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Fisik
Kota Bandung, Seluruh
Kab./Kota;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 1,450,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK Provinsi Tahun 2019
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 300,000,000 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK Provinsi Tahun 2019
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen 300,000,000 Pagu indikatif tetap
Penyusunan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2018
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
1,000,000,000 Penyusunan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2018
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
1,000,000,000 Pagu indikatif tetap
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
38
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
Kebijakan Ekonomi Syariah Sebagai Sumber Pertumbuan Ekonomi Baru Jawa Barat dan Implementasi Pada Perencanaan Pembangunan
Kota Bandung;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
575,000,000 Kebijakan Ekonomi Syariah Sebagai Sumber Pertumbuan Ekonomi Baru Jawa Barat dan Implementasi Pada Perencanaan Pembangunan
Kota Bandung;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
575,000,000 Pagu indikatif tetap
Penyusunan Kajian Kontribusi Sektor Usaha Kecil Terhadap PDRB dan Implementasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan di Jawa Barat
Kota Bandung;
Tingkat Ketersediaan Data dan Informsi Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
575,000,000 Penyusunan Kajian Kontribusi Sektor Usaha Kecil Terhadap PDRB dan Implementasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan di Jawa Barat
Kota Bandung;
Tingkat Ketersediaan Data dan Informsi Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
575,000,000 Pagu indikatif tetap
Kajian Ekonomi Regional Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung;
Tingkat Ketersediaan Data dan Informsi Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
725,000,000 Kajian Ekonomi Regional Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung;
Tingkat Ketersediaan Data dan Informsi Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
725,000,000 Pagu indikatif tetap
Penyusunan Perubahan KUA PPAS Tahun 2019
Kota Bandung;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
750,000,000 Penyusunan Perubahan KUA PPAS Tahun 2019
Kota Bandung;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
750,000,000 Pagu indikatif tetap
Penyusunan KUA PPAS Tahun 2020
Kota Bandung;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
750,000,000 Penyusunan KUA PPAS Tahun 2020
Kota Bandung;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
750,000,000 Pagu indikatif tetap
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
39
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100 persen
600,000,000 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100 persen
580,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Rapat Kerja Komite Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
900,000,000 Rapat Kerja Komite Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
880,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
40
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
Pengendalian Manajemen Mutu ISO 9001:2015 untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
250,000,000 Pengendalian Manajemen Mutu ISO 9001:2015 untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
230,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Penyusunan Bahan Kebijakan Ekonomi Outlook
Kota Bandung;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
450,000,000 Penyusunan Bahan Kebijakan Ekonomi Outlook
- Kota Bandung;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
450,000,000 Pagu indikatif tetap
Penyusunan Rencana Kerja Bappeda
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
400,000,000 Penyusunan Rencana Kerja Bappeda
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
400,000,000 Pagu indikatif tetap
Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Perencanaan
100 Persen
800,000,000 Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Perencanaan
100 Persen
775,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
41
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor
Bappeda Provinsi
Jawa Barat Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
363,000,000 Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor
Bappeda Provinsi
Jawa Barat Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
363,000,000 Pagu indikatif tetap
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
42
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat
Bappeda Provinsi
Jawa Barat Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
4,228,975,300 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat
Bappeda Provinsi
Jawa Barat Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
4,044,580,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Pemeliharaan Jaringan dan Website
Bappeda Provinsi
Jawa Barat Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
275,000,000 Pemeliharaan Jaringan dan Website
Bappeda Provinsi
Jawa Barat Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
275,000,000 Pagu indikatif tetap
Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur
Bappeda Provinsi
Jawa Barat Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
667,040,000 Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga, Pakaian dan Jiwa Korsa Aparatur Bappeda Prrovinsi Jawa Barat
Bappeda Provinsi
Jawa Barat Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
800,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif & judul kegiatan
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
43
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor
Jl. insinyur H djuanda
no 287 Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
350 Unit 907,500,000 Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor
Jl. insinyur H djuanda
no 287 Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
350 Unit 857,500,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas
Jl Ir.H Djuanda No
287 Bappeda Provinsi Jabar
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
350 Unit 773,465,000 Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas
Jl Ir.H Djuanda No
287 Bappeda Provinsi Jabar
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
350 Unit 748,465,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
44
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya
BappedaProvinsi Jawa
Barat Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
350 Unit 1,969,550,000 Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya
BappedaProvinsi Jawa
Barat Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
350 Unit 1,944,550,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Publikasi Perencanaan Pembangunan melalui Media Cetak & Elektronik
Bappeda Provinsi
Jawa Barat Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100 persen
1,192,950,000 Publikasi Perencanaan Pembangunan melalui Media Cetak & Elektronik
Bappeda Provinsi
Jawa Barat Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100 persen
1,142,950,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung; Bappeda Provinsi
Jawa Barat Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
350 Unit 1,356,300,000 Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung; Bappeda Provinsi
Jawa Barat Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
350 Unit 1,256,300,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
45
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor
Bappeda Provinsi
Jawa Barat Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100 persen
2,776,500,000 Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor
Bappeda Provinsi
Jawa Barat Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100 persen
2,576,500,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor
Bappeda Provinsi
Jawa Barat Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100 persen
147,400,000 Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor
Bappeda Provinsi
Jawa Barat Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100 persen
147,400,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor
Bappeda Provinsi
Jawa Barat Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
350 Unit 2,951,025,000 Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor
Bappeda Provinsi
Jawa Barat Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
350 Unit 2,851,025,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
46
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur
Bappeda Provinsi
Jawa Barat Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
70 Persen 275,000,000 Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur
Bappeda Provinsi
Jawa Barat Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
70 Persen 275,000,000 Pagu indikatif tetap
Kegiatan Pengelolaan Jabatan Fungsional
Bappeda Provinsi
Jawa Barat Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
70 Persen 490,000,000 Kegiatan Pengelolaan Jabatan Fungsional
Bappeda Provinsi
Jawa Barat Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
70 Persen 490,000,000 Pagu indikatif tetap
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
47
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
Peningkatan Kompetensi Aparatur
Bappeda Provinsi
Jawa Barat Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
70 Persen 200,530,000 Peningkatan Kompetensi Aparatur
Bappeda Provinsi
Jawa Barat Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
70 Persen 200,530,000 Pagu indikatif tetap
Sumber : Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
44
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan di Jawa Barat,
Bappeda Provinsi Jawa Barat telah memfasilitasi usulan program dan kegiatan dari
masyarakat melalui media RKPD Jabar online 2101. Usulan tersebut ditelaah oleh
bidang-bidang perencana di Bappeda dan kemudian diteruskan kepada PD/Biro terkait
untuk diusulkan melalui Forum PD dan Musrenbang Provinsi. Hasil dari telaahan usulan
masyarat oleh bidang perencana Bappeda tersebut dialokasi pada Tahun Anggaran
2019, namun tidak terdapat substansi yang terkait dengan program/kegiatan di
Bappeda.
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
45
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas,
bersinergi, holistik dan terintegrasi perlu adanya sinkronisasi antara perencanaan
pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan di tingkat daerah.
Pemerintah Daerah bersifat terbuka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi
sebagai dampak dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Salah satu
perubahan yang terjadi dan mempengaruhi arah kebijakan di Daerah yaitu
dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa
adanya pengalihan beberapa kewenangan Kabupaten/Kota menjadi
kewenangan Provinsi, dari Provinsi ke Kabupaten/Kota, dari Provinsi ke Pusat,
dan sebaliknya. Hal ini menyebabkan bertambahnya kewenangan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat.
Sebagai pelaksana fungsi perencanaan pembangunan di Jawa Barat,
maka Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya mempunyai kewajiban untuk mensinergikan perencanaan
pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan perencanaan pembangunan
Nasional pada Tahun 2019. Pemerintah Pusat pada Tahun 2019 mengangkat
tema “Pemerataan untuk Pertumbuhan Berkualitas” dengan 5 (lima) program
nasional dan 25 program prioritas. Kelima program nasional tersebut
menegaskan soal pembangunan manusia, kesenjangan antar wilayah, nilai
tambah, ketahanan energi, pangan dan air, serta stabilitas keamanan nasional.
Pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 telah menetapkan prioritas pembangunan di
Tahun 2019 yang menekankan pada upaya mewujudkan kemandirian
masyarakat melalui pembangunan kualitas sumberdaya manusia, mengurangi
ketimpangan wilayah, kemiskinan dan pengangguran, menjaga kualitas
lingkungan hidup, memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi dan
mengoptimalkan pemanfaatan modal sosial masyarakat dalam proses
pembangunan. Rumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun
2019 tersebut telah memperhatikan program prioritas nasional yang tertuang di
dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, serta didasarkan pada
hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
46
(RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, hasil evaluasi kinerja RKPD
Tahun 2017 serta kondisi lingkungan eksternal (global).
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
Penyusunan dokumen Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019 ditujukkan untuk: (1) Menjadi acuan bagi aparatur Bappeda Provinsi
Jawa Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019; (2)
Menyediakan arahan bagi aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam
mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara terpadu,
terarah, dan terukur; dan (3) Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Bappeda
Provinsi Jawa Barat dalam menilai implementasi program serta kegiatan
operasional Tahun 2019. Tujuan tersebut didasarkan kepada isu-isu penting
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda, yang telah dirumuskan ke
dalam 2 (dua) strategi yaitu: dengan mengacu pada isu strategis di dalam RKPD
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa
Barat Tahun 2019 telah menetapkan prioritas pembangunan di Tahun 2019 yang
menekankan pada upaya mewujudkan kemandirian masyarakat melalui
pembangunan kualitas sumberdaya manusia, mengurangi ketimpangan wilayah,
kemiskinan dan pengangguran, menjaga kualitas lingkungan hidup, memperkuat
pelaksanaan reformasi birokrasi dan mengoptimalkan pemanfaatan modal sosial
masyarakat dalam proses pembangunan.
Bappeda selaku badan yang mempunyai fungsi perencanaan berupaya
untuk menyusun perencanaan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat,
mengurangi ketimpangan wilayah, menurunkan kemiskinan penganguran,
menjaga kualitas lingkungan hidup, memperkuat reformasi birokrasi, serta
mengoptimalkan modal sosial masyarakat dalam proses pembangunan.
Program/kegiatan dalam rangka menangani masalah diatas akan dilaksanakan
oleh bidang perencana pada Tahun Anggaran 2019.
Mengingat Tahun 2019 merupakan tahun transisi bagi Bappeda provinsi
Jawa Barat yang telah berakhirnya restra periode 2013-2018, maka dalam
merencanakan program dan kegiatannya Tahun 2019 mengacu pada isu
strategis yang tercantum pada RKPD 2019 serta isu-isu penting dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda untuk selanjutnya menjadi bahan
bagi penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.
Adapun tujuan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 adalah
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
47
merumuskan perencanaan yang terintegrasi, sinkron, dan sinergi, dengan
sasaran meliputi :
a. Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator
tingkat keselarasan rencana pembangunan Provinsi dengan Nasional,
Kabupaten/Kota, dan wilayah perbatasan Provinsi; tingkat konsistensi
pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan; persentase
jumlah usulan kegiatan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan
prioritas pembangunan Jawa Barat; ketersediaan aplikasi e-planning yang
ramah pengguna.
b. Terwujudnya sistem monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan
yang terintegrasi, dengan indikator ketersediaan aplikasi e-Monev; dan
persentase hasil Monev yang menjadi bahan perumusan kebijakan dan
perencanaan pembangunan.
c. Terpenuhinya Sumber Daya Manusia Bappeda yang kompeten dan
terdistribusi sesuai kebutuhan bidang perencana, dengan indikator jumlah
personil Bappeda yang memenuhi kualifikasi sesuai jabatan.
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
48
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
4.1. Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Kegiatan Tahun 2019 merupakan
implementasi tahun awal dari Rencana Strategis Tahun 2018-2023 yang secara simultan
sedang disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan dengan difokuskan pada
pendukungan terhadap 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Jawa Barat. Prioritas
Pembangunan diterjemahkan kedalam sasaran Prioritas Pembangunan melalui
pelaksanaan Program Pembangunan.
Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya
melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala
Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ketercapaian Visi
dan Misi Gubernur. Melalui telahaan terhadap hasil evaluasi terhadap program/kegiatan
Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 serta memperhatikan isu-isu global maka
diperoleh rumusan yang terdiri dari 4 program dan 83 kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
Bappeda Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2019 dengan lokasi kegiatan sebagian besar
berada di Kabupaten/Kota di Jawa Barat serta pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian
Selatan dan Utara dengan total kebutuhan dana sebesar Rp 71.773.400.000,00 seperti
disajikan pada Tabel 4.1.
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
49
Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2019
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Target Capaian Kinerja
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Penunjang Urusan Pemerintahan
3.1. Urusan Perencanaan
3.1.169. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
50,485,600,000 APBD
55,534,160,000
1 Penyelenggaraan Penghargaan Perencanaan Pembangunan daerah Tahun 2019
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen
Seluruh Kab./Kota;
530,000,000 APBD
80 Persen
583,000,000
2 Forum Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen
Seluruh Kab./Kota;
1,380,000,000 APBD
80 Persen
1,518,000,000
3 Pengelolaan Data Kemiskinan Melalui Aplikasi Jabar Net Pro Poor
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen
Jawa Barat 825,000,000 APBD
80 Persen
907,500,000
4 Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen
Jawa Barat 1,905,000,000 APBD
80 Persen
2,095,500,000
5 Perencanaan Pembangunan Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen
Wilayah Perbatasan Jawa
Barat
475,000,000 APBD
80 Persen
522,500,000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
50
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Target Capaian Kinerja
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 Komda Lansia Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen
Jawa Barat 725,000,000 APBD
80 Persen
797,500,000
7 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen
Jawa Barat 860,600,000 APBD
80 Persen
946,660,000
8 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Provinsi Jawa Barat
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Jawa Barat 960,000,000 APBD
100 Persen
1,056,000,000
9 Tim Koordinasi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Barat
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Jawa Barat 450,000,000 APBD
100 Persen
495,000,000
10 Konsultasi Regional PDRB Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Tahun 2019
Tingkat Ketersediaan Data dan Informsi Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Kota Cirebon; 675,000,000 APBD
100 Persen
742,500,000
11 Tim Koordinasi Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) Provinsi Jawa Barat
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Jawa Barat 575,000,000 APBD
100 Persen
632,500,000
12 Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Provinsi Jawa Barat
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen
Jawa Barat 475,000,000 APBD
80 Persen
522,500,000
13 Pelaporan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Jawa Barat
Tingkat Ketersediaan Data dan Informsi Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Jawa Barat 350,000,000 APBD
100 Persen
385,000,000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
51
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Target Capaian Kinerja
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14 Kajian Peran Serta Tokoh Masyarakat dalam Mewujudkan Keberhasilan Pembangunan
Tingkat Partisipasi Publik dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah
30 Persen
Jawa Barat 250,000,000 APBD
30 Persen
275,000,000
15 Kajian Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Lokal dalam Pembangunan Strategis di Jawa Barat
Tingkat Partisipasi Publik dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah
30 Persen
Jawa Barat 475,000,000 APBD
30 Persen
522,500,000
16 Perencanaan Kerjasama Pembangunan Jawa Barat
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen
Jawa Barat 925,000,000 APBD
80 Persen
1,017,500,000
17 Penyusunan Road Map Holistis Terintegrasi Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Jawa Barat
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen
Seluruh Kab./Kota;
725,000,000 APBD
80 Persen
797,500,000
18 Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen
Provinsi Jawa Barat
575,000,000 APBD
80 Persen
632,500,000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
52
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Target Capaian Kinerja
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19 Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat melalui Program IPDMIP
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen
Provinsi Jawa Barat, Kabupaten
Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten
Garut,Kabupaten Ciamis,
Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi
250,000,000 APBD
80 Persen
275,000,000
20 Penyusunan Profil Kawasan Kumuh dan Pengembangan Model Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi Jawa Barat
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen
Jawa Barat 485,000,000 APBD
80 Persen
533,500,000
21 Perencanaan Pengembanganan Kebijakan Pembangunan Lingkup Sektor Infrastruktur
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Provinsi Jawa Barat
875,000,000 APBD
100 Persen
962,500,000
22 Dokumen Road Map Rencana Konektivitas melalui Pembangunan Infrastruktur Strategis di Wilayah Jawa Barat
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen
Provinsi Jawa Barat
725,000,000 APBD
80 Persen
797,500,000
23 Rencana Strategis Peningkatan Kinerja Koperasi dan UKM
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Kota Bandung; 725,000,000 APBD
100 Persen
797,500,000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
53
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Target Capaian Kinerja
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24 Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Peran BUMD
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Kota Bandung; 625,000,000 APBD
100 Persen
687,500,000
25 Implementasi Pengembangan Model Smart Agriculture di Jawa Barat
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Kab. Bandung; Kab. Garut;
725,000,000 APBD
100 Persen
797,500,000
26 Rencana Strategis Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Berdasarkan Potensi Daerah Secara Spasial
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Seluruh Kab./Kota;
1,450,000,000 APBD
100 Persen
1,595,000,000
27 Pengembangan Pertanian Jawa Barat Melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif dan Pariwisata
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Seluruh Kab./Kota;
475,000,000 APBD
100 Persen
522,500,000
28 Rencana Strategis Peningkatan Kinerja Investasi Daerah
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Kota Bandung; 725,000,000 APBD
100 Persen
797,500,000
29 Penyusunan Rencana Pangan Provinsi Jawa Barat
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen
Seluruh Kab./Kota;
725,000,000 APBD
80 Persen
797,500,000
30 Analisis Indeks Modal Alam Berbasis Valuasi Ekonomi Jawa Barat
Tingkat Ketersediaan Data dan Informsi Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Seluruh Kab./Kota;
1,450,000,000 APBD
100 Persen
1,595,000,000
31 Penyusunan Masterplan Geopark Ciletuh-Pelabuhanratu 2019
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen
Kab. Sukabumi; 850,000,000 APBD
80 Persen
935,000,000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
54
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Target Capaian Kinerja
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
32 Penyusunan Rencana Strategis Agroindustri Provinsi Jawa Barat
Tingkat Ketersediaan Data dan Informsi Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Seluruh Kab./Kota;
725,000,000 APBD
100 Persen
797,500,000
33 Penyusunan Perencanaan Kawasan Ekonomi Khusus BIJB Kertajati
Tingkat Ketersediaan Data dan Informsi Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Kab. Majalengka; 725,000,000 APBD
100 Persen
797,500,000
34 Sinergitas Perencanaan Pengendalian Inflasi Daerah
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Seluruh Kab./Kota;
450,000,000 APBD
100 Persen
495,000,000
35 Rencana Strategis Pembangunan Industri Perdagangan Jasa dan Pariwisata
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen
Seluruh Kab./Kota;
775,000,000 APBD
80 Persen
852,500,000
36 Legalisasi Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat 2009 - 2029
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen
Provinsi Jawa Barat
775,000,000 APBD
80 Persen
852,500,000
37 Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen
Seluruh Kab./Kota;
575,000,000 APBD
80 Persen
632,500,000
38 Kajian Kepemimpinan Kepala Desa dalam rangka Pemanfaatan Sumber-sumber Pendanaan Desa untuk Mewujudkan Kemandirian
Tingkat Partisipasi Publik dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah
30 Persen
Seluruh Kab./Kota;
250,000,000 APBD
30 Persen
275,000,000
39 Kegiatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Tingkat Partisipasi Publik dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah
30 Persen
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
725,000,000 APBD
30 Persen
797,500,000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
55
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Target Capaian Kinerja
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
40 Kegiatan Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) Jawa Barat
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
725,000,000 APBD
100 Persen
797,500,000
41 Kegiatan Pengembangan Sistem Performance Management System
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
250,000,000 APBD
100 Persen
275,000,000
42 Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2020
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
775,000,000 APBD
100 Persen
852,500,000
43 Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2019
Tingkat Partisipasi Publik dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah
30 Persen
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
1,525,000,000 APBD
30 Persen
1,677,500,000
44 Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2019
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
775,000,000 APBD
100 Persen
852,500,000
45 Kegiatan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Bappeda Provinsi Jawa Barat
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
725,000,000 APBD
100 Persen
797,500,000
46 Kegiatan Sinergi Perencanaan Dan Pengelolaan Pendanaan Pembangunan Daerah
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
1,950,000,000 APBD
100 Persen
2,145,000,000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
56
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Target Capaian Kinerja
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
47 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
725,000,000 APBD
100 Persen
797,500,000
48 Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Hasil-hasil Pembangunan Jawa Barat
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
1,450,000,000 APBD
100 Persen
1,595,000,000
49 Kegiatan Pelaporan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Jawa Barat
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
500,000,000 APBD
100 Persen
550,000,000
50 Kegiatan Perencanaan Pendanaan Pembangunan bersumber dari Non APBD
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
1,450,000,000 APBD
80 Persen
1,595,000,000
51 Kegiatan Perencanaan dan Pengelolaan CSR Jabar
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
1,225,000,000 APBD
80 Persen
1,347,500,000
52 Kegiatan Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan Daerah
Tingkat Ketersediaan Data dan Informsi Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
975,000,000 APBD
100 Persen
1,072,500,000
53 Kegiatan Penyusunan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan Daerah
Tingkat Ketersediaan Data dan Informsi Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
2,475,000,000 APBD
100 Persen
2,722,500,000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
57
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Target Capaian Kinerja
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
54 Strukturisasi Data dan Akuntabilitas Kinerja Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman di Jawa Barat
Tingkat Ketersediaan Data dan Informsi Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Jawa Barat Seluruh
Kab./Kota;
615,000,000 APBD
100 Persen
676,500,000
55 Perencanaan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Fisik
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen
Kota Bandung, Seluruh
Kab./Kota;
1,450,000,000 APBD
80 Persen
1,595,000,000
56 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK Provinsi Tahun 2019
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
80 Persen
Seluruh Kab./Kota;
300,000,000 APBD
80 Persen
330,000,000
57 Penyusunan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2018
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
1,000,000,000 APBD
100 Persen
1,100,000,000
58 Kebijakan Ekonomi Syariah Sebagai Sumber Pertumbuan Ekonomi Baru Jawa Barat dan Implementasi Pada Perencanaan Pembangunan
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Kota Bandung; 575,000,000 APBD
100 Persen
632,500,000
59 Penyusunan Kajian Kontribusi Sektor Usaha Kecil Terhadap PDRB dan Implementasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan di Jawa Barat
Tingkat Ketersediaan Data dan Informsi Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Kota Bandung; 575,000,000 APBD
100 Persen
632,500,000
60 Kajian Ekonomi Regional Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Tingkat Ketersediaan Data dan Informsi Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Kota Bandung; 725,000,000 APBD
100 Persen
797,500,000
61 Penyusunan Perubahan KUA PPAS Tahun 2019
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Kota Bandung; 750,000,000 APBD
100 Persen
825,000,000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
58
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Target Capaian Kinerja
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
62 Penyusunan KUA PPAS Tahun 2020
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Kota Bandung; 750,000,000 APBD
100 Persen
825,000,000
3.1.170. Program Penyusunan Rencana,
Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3,315,000,000 APBD
3,646,500,000
63 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja
Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100 persen
Seluruh Kab./Kota;
580,000,000 APBD
100 persen
638,000,000
64 Rapat Kerja Komite Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Seluruh Kab./Kota;
880,000,000 APBD
100 Persen
968,000,000
65 Pengendalian Manajemen Mutu ISO 9001:2015 untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Seluruh Kab./Kota;
230,000,000 APBD
100 Persen
253,000,000
66 Penyusunan Bahan Kebijakan Ekonomi Outlook
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
- Kota Bandung; 450,000,000 APBD
100 Persen
495,000,000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
59
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Target Capaian Kinerja
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
67 Penyusunan Rencana Kerja Bappeda
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Seluruh Kab./Kota;
400,000,000 APBD
100 Persen
440,000,000
68 Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Seluruh Kab./Kota;
775,000,000 APBD
100 Persen
852,500,000
3.1.171. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5,482,580,000 APBD
6,030,838,000
69 Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor
Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Bappeda Provinsi Jawa
Barat Desa/Kel. Dago Kec.
Coblong Kota Bandung;
363,000,000 APBD
100 Persen
399,300,000
70 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat
Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Bappeda Provinsi Jawa
Barat Desa/Kel. Dago Kec.
Coblong Kota Bandung;
4,044,580,000 APBD
100 Persen
4,449,038,000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
60
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Target Capaian Kinerja
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
71 Pemeliharaan Jaringan dan Website Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Bappeda Provinsi Jawa
Barat Desa/Kel. Dago Kec.
Coblong Kota Bandung;
275,000,000 APBD
100 Persen
302,500,000
72 Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga, Pakaian dan Jiwa Korsa Aparatur Bappeda Prrovinsi Jawa Barat
Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100 Persen
Bappeda Provinsi Jawa
Barat Desa/Kel. Dago Kec.
Coblong Kota Bandung;
800,000,000 APBD
100 Persen
880,000,000
3.1.172. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12,490,220,000 APBD
13,739,242,000
73 Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor
Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
350 Unit Jl. insinyur H djuanda no 287 Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
857,500,000 APBD
350 Unit 943,250,000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
61
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Target Capaian Kinerja
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
74 Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas
Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
350 Unit Jl Ir.H Djuanda No 287 Bappeda
Provinsi Jabar Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
748,465,000 APBD
350 Unit 823,311,500
75 Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya
Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
350 Unit BappedaProvinsi Jawa Barat
Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung;
1,944,550,000 APBD
350 Unit 2,139,005,000
76 Publikasi Perencanaan Pembangunan melalui Media Cetak & Elektronik
Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100 persen
Bappeda Provinsi Jawa
Barat Desa/Kel. Dago Kec.
Coblong Kota Bandung;
1,142,950,000 APBD
100 persen
1,257,245,000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
62
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Target Capaian Kinerja
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
77 Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor
Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
350 Unit Desa/Kel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung; Bappeda
Provinsi Jawa Barat Desa/Kel.
Dago Kec. Coblong Kota
Bandung;
1,256,300,000 APBD
350 Unit 1,381,930,000
78 Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor
Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100 persen
Bappeda Provinsi Jawa
Barat Desa/Kel. Dago Kec.
Coblong Kota Bandung;
2,576,500,000 APBD
100 persen
2,834,150,000
79 Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor
Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100 persen
Bappeda Provinsi Jawa
Barat Desa/Kel. Dago Kec.
Coblong Kota Bandung;
147,400,000 APBD
100 persen
162,140,000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
63
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Target Capaian Kinerja
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
80 Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor
Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
350 Unit Bappeda Provinsi Jawa
Barat Desa/Kel. Dago Kec.
Coblong Kota Bandung;
2,851,025,000 APBD
350 Unit 3,136,127,500
81 Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur
Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
70 Persen
Bappeda Provinsi Jawa
Barat Desa/Kel. Dago Kec.
Coblong Kota Bandung;
275,000,000 APBD
70 Persen
302,500,000
82 Kegiatan Pengelolaan Jabatan Fungsional
Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
70 Persen
Bappeda Provinsi Jawa
Barat Desa/Kel. Dago Kec.
Coblong Kota Bandung;
490,000,000 APBD
70 Persen
539,000,000
83 Peningkatan Kompetensi Aparatur Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
70 Persen
Bappeda Provinsi Jawa
Barat Desa/Kel. Dago Kec.
Coblong Kota Bandung;
200,530,000 APBD
70 Persen
220,583,000
JUMLAH 71,773,400,000
78,950,740,000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
64
BAB V PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, merupakan
penjabaran dari Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023 dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019. Dengan
berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan
dan fungsinya, Renja Tahun 2019 sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan
program dan kegiatan Tahun 2019, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran,
dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek pada Tahun 2019.
Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut, serta untuk
mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan
kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1. Seluruh aparatur di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Barat berkewajiban untuk
melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam
Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 secara efektif dan efisien;
2. Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 sebagai langkah awal dalam
penyusunan anggaran Tahun 2019, dimana Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas, dan
efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, Bappeda wajib melakukan pengawasan
dan pengendalian pelaksanaan Renja Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, melakukan koreksi yang diperlukan
serta melaporkan hasilnya setiap 3 (tiga) bulan secara berkala. Bappeda wajib
melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.
Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Gubernur melalui Biro Administrasi
Pembangunan dan Biro Keuangan;
4. Tata cara penyusunan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 mengacu
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
65
5. Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 berlaku sejak tanggal ditetapkan,
adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga
pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan
prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan
efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Jalan Ir. H. Juanda No. 287 Telp. 2516061 (hunting 6 line) Fax:2510731website:http://bappeda.jabarprov.go.id email:[email protected]
Bandung 40135