poa 2013 pkm lumbang
DESCRIPTION
PLANING OF ACTIONTRANSCRIPT
POA
PUSKESMAS LUMBANG
TAHUN 2013
OLEH :
Dr. HARIP SUPRIHADI, MM. Kes
NIP.19661109 200604 1 004
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LUMBANG
2013
KATA PENGANTAR
Program perencanaan tahunan merupakan rencana kegiatan Puskesmas yang harus
dilaksanakan dan dicapai semua program pokok kesehatan selama satu tahun .
Selain sebagai salah satu sarana penyajian informasi kesehatan juga dapat sebagai
evaluasi dari hasil yang telah dicapai selama satu tahun terakhir ( 2013) dan berguna untuk
pengembangan tatalaksana kegiatan ditahun yang akan datang (2013).
Diharapkan setelah selesainya penyusunan POA untuk Th 2013 ini dapat dipergunakan
sebagai acuan pengelolaan pelaksanaan program – program pokok Puskesmas Lumbang
serta dapat menjadi kan pelayanan publik yang lebih baik dan profesional .
Kami ucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada semua pihak yang telah
membantu penyelesaian penyusunan perencanaan tahunan ini . Dan tentunya masih
diperlukan petunjuk serta saran dari semua pihak yang terkait , baik dalam pelaksanaan
program mau pun dalam penyusunan perencanaan tahunan .
Kepala Puskesmas Lumbang
dr. HARIP SUPRIHADI, MM.Kes NIP .19661109 200604 1 004
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ......................................................................................... i
DAFTAR ISI ......................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Tujuan Umum ......................................................................................... 1
1.2 Tujuan Khusus ......................................................................................... 1
BAB II ANALISA SITUASI
2.1 Data Umum ......................................................................................... 2
2.2 Data Khusus ......................................................................................... 15
2.3 Data Gakin ......................................................................................... 19
2.4 Data PKH ......................................................................................... 20
BAB III ANALISA HASIL KEGIATAN
3.1 Hasil Analisa Kegiatan 6 Program Prioritas ...................................................... 21
3.2 Hasil Analisa Kegiatan Program lain .................................................................. 23
3.3 Laporan Keuangan Puskesmas Lumbang ...................................................... 26
3.4 Laporan Keuangan dan Jumlah Kunjungan Jamkesda .......................................... 27
3.5 Laporan 10 Penyakit Terbanyak .................................................................. 29
3.6 Laporan 10 Penyakit Terbanyak Rawat Inap ...................................................... 29
3.7 Laporan Dana BOK tahun 2011 .............................................................................. 30
BAB IV PERUMUSAN MASALAH
4.1 Identitas Masalah ......................................................................................... 31
4.2 Penetapan Prioritas Penyebab Masalah ................................................................. 31
BAB V RENCANA KEGIATAN PUSKESMAS LUMBANG
5.1 Rencana Pelaksanaan Program dan POA Kegiatan Puskemas .............................. 33
5.2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2012 ......................................................... 36
BAB VI KESIMPULAN ......................................................................................... 38
BAB VIII PENUTUP ......................................................................................... 39
ii
POA
“ PLANNING OF ACTION “
PUSKESMAS LUMBANG
TAHUN 2012
DISUSUN OLEH
Dr . HARIP SUPRIHADI MM.Kes
Nip ; 1966 1109 2006 04 1 004
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LUMBANG
2012
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .........................................................................................
DAFTAR ISI ..........................................................................................
BAB I PENDAHULUAN ..........................................................................................
BAB II ANALISA SITUASI
A. Data Umum
B. Data Khusus
C. Data Gakin
D. Data PKH
BAB III ANALISA HASIL KEGIATAN
A. Hasil Kegiatan 6 Program
B. Hasil Kegiatan Program lain
C. Data 10 penyakit terbanyak
BAB IV PEMECAHAN MASALAH
A. Identifikasi Masalah
B. Penetapan Prioritas Penyebab Masalah
C. Alternatif Pemecahan Masalah
D. Persiapan Pelaksanaan
BAB V RENCANA KEGIATAN PUSKESMAS LUMBANG TAHUN 2012
A. Rencana Usulan Kerja.
B. Rencana Pelaksanaan Kegiatan
C. Rencana Kegiatan Program BOK
D. Perkiraan Jumlah Kunjungan Peserta Askeskin
E. Renacana Kegiatan Program Jamkesmas
F. Jadwal Kegiatan Puskesmas
BAB VI KESIMPULAN
BAB VII PENUTUP
KATA PENGANTAR
Program perencanaan tahunan merupakan rencana kegiatan Puskesmas yang harus
dilaksanakan dan dicapai semua program pokok kesehatan selama satu tahun .
Selain sebagai salah satu sarana penyajian informasi kesehatan juga dapat sebagai
evaluasi dari hasil yang telah dicapai selama satu tahun terakhir ( 2011) dan berguna untuk
pengembangan tatalaksana kegiatan ditahun yang akan datang (2012).
Diharapkan setelah selesainya penyusunan POA untuk Th 2012 ini dapat dipergunakan
sebagai acuan pengelolaan pelaksanaan program – program pokok Puskesmas Lumbang serta
dapat menjadi kan pelayanan publik yang lebih baik dan profesional .
Kami ucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada semua pihak yang telah
membantu penyelesaian penyusunan perencanaan tahunan ini . Dan tentunya masih diperlukan
petunjuk serta saran dari semua pihak yang terkait , baik dalam pelaksanaan program mau pun
dalam penyusunan perencanaan tahunan .
Kepala Puskesmas Lumbang
Dr. HARIP SUPRIHADI MM. Kes NIP .19661109 200604 1 004
BAB I
PENDAHULUAN
Tujuan pembangunan dibidang Kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan
dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal
sebagai salah satu unsure kesejahteraan dari tujuan nasional.
Puskesmas adalah merupakan salah satu ujung tombak dalam pelayanan kesehatan
terhadap masyarakat dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, dan puskesmas
mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat didalam
ruang lingkup wilayah kerjanya, untukitu puskesmas berkewajiban untukmelaksanakan program –
program kesehatan secara optimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki
1.1 TUJUAN UMUM
Mengevaluasi hasil – hasil kegiatan dan program dibidang keehatan pada tahun 2012
1.2 TUJUAN KHUSUS
- Merencanakan kegiatan program pokok dan inovativ di Puskesmas Lumbang pada tahun
2013
- Mengetahui profil dan perkembangan keadaan wilayah kerja Puskesmas Lumbang
- Mengetahui perkembangan keadaan sumber daya dan sarana yang ada diwilayah kerja
Puskesmas Lumbang
- Mengetahui hasil pembangunan bidang kesehatan diwilayah kerja Puskesmas Lumbang
- Membandingkan hasil yang telah dicapai dengan standart pelayanan minimal di bidang
kesehatan.
- Mengetahui permasalahan dibidang kesehatan terutama diwilayah kerja puskesmas
Lumbang selama tahun 2012
BAB II
ANALISA SITUASI
2.1 DATA UMUM
1. GEOGRAFIS
a. Luas Wilayah Kecamatan Lumbang
Luas seluruhnya : 9.4719. Ha
Tegal : 4.2294. Ha
Bangunan / Halaman : - - Ha
Industri : - - Ha
b. Batas Wilayah Kerja Puskesmas Lumbang
Sebelah Utara : Kecamatan Tongas
Sebelah Timur : Kec. Wonomerto dan Tongas
Sebelah Selatan : Kecamatan Sukapura dan Kuripan
Sebelah Barat : Kabupaten Pasuruan
c. Pembagian Wilayah
Jumlah Desa : 10 Desa
Jumlah Dusun : 38 Dusun
Jumlah RW : 52 RW
Jumlah RT : 170 RT
d. Pembagian Desa
Table 2.1 Pembagian Desa dan Luas Wilayah
No Desa Luas Wilayah
( Ha ) Keadaan Wilayah
1 Lambang Kuning 351 Pegunungan
2 Sapih 2331 Pegunungan
3 Negororejo 561541 Pegunungan
4 Branggah 541 Pegunungan
5 Tandon Sentul 1377 Pegunungan
6 Lumbang 439 Pegunungan
7 Wonogoro 237 Pegunungan
8 Palang Besi 1038 Pegunungan
9 Boto 651 Pegunungan
10 Purut 1716 Pegunungan
e. Peta Wilayah Kerja dan Keadaan Alam Puskesmas Lumbang
Gambar 2.1 Peta Daerah Rawan Bencana Puskesmas Lumbang
Gambar 2.2 Peta Wilayah Kerja Puskesmas Lumbang
f. Keadaan Geografi
Wilayah Kerja Puskesmas Lumbang yang kesemuanya daerah pegunungan
merupakan suatu kendala tersendiri dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap
masyrakat. Terdapat beberapa Wilayah ( 30 % ) yang sulit di jangkau dengan roda empat,
90 % dapat dilalui roda dua pada musim kemarau dan 60 % dapat dilalui roda dua pada
musim hujan untuk pustu dan polindes dapat dijangkau roda empat maupun roda dua
pada musim hujan maupun kemarau.
2. DEMOGRAFI
a. Jumlah Penduduk : 31.335 JIWA
b. Jumlah KK : 8.875 KK
c. Pertumbuhan Penduduk : 0.04 %
Table 2.2 Jumlah Penduduk Per Desa
NO DESA L P TOTAL LUAS WIL
JML KK
KEPA DATAN
SEX RATIO
%
1 Lambang Kuning 1167 1095 2262 3.51 684 644.44
2 Sapih 1224 1271 2495 23.31 696 107.04
3 Negororejo 1417 1488 2905 5.41 830 536.97
4 Branggah 1448 1853 3301 13.77 875 239.72
5 Tandon Sentul 1242 1043 2285 5.90 566 387.29
6 Lumbang 2217 2193 4410 4.39 1.324 1004.56
7 Wonogoro 665 800 1465 2.37 431 618.14
8 Palangbesi 1704 1841 3545 10.38 1.011 341.52
9 Boto 1912 2134 4046 6.51 951 621.51
10 Purut 2287 2334 4621 17.16 1.507 269.29
Jumlah 15283 16052 31335 92.7 8.875 338
Tabel 2.3 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur
NO DESA /
KELURAHAN JUMLAH
PENDUDUK
JUMLAH PENDUDUK
LAKI - LAKI
< 1 1-4 5-9 10- 14
15- 19
20- 24
25- 29
30- 34
35- 39
40- 44
45- 49
50- 54
55- 59
60- 64
≥ 65 JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Lambang Kuning 2.262 17 74 95 98 86 77 84 85 70 83 74 83 69 77 95 1.167
2 Sapih 2.495 20 84 109 112 100 90 98 96 103 95 85 73 58 90 11 1.224
3 Branggah 2.905 23 98 126 129 115 103 113 111 118 110 99 85 67 47 73 1.417
4 Tandonsentul 3.301 23 99 128 133 117 107 114 113 121 112 101 86 68 47 79 1.448
5 Negororejo 2.285 16 67 86 89 79 170 78 176 130 75 68 58 46 31 73 1.242
6 Lumbang 4.410 36 152 197 202 180 162 176 174 186 172 154 234 71 71 50 2.217
7 Wonogoro 1.465 11 46 60 60 53 60 57 43 37 45 29 37 47 60 20 665
8 Palangbesi 3.545 28 120 156 159 139 170 100 97 125 170 171 93 75 50 51 1.704
9 Boto 4.046 30 175 200 167 174 79 194 175 177 117 148 62 104 10 100 1.912
10 Purut 4.621 44 134 201 241 200 99 200 129 210 209 134 98 112 15 261 2.287
JUMLAH 31.335 248 1.049 1.358 1.390 1.243 1.117 1.214 1.199 1.277 1.188 1.063 909 717 498 813 15.283
NO DESA /
KELURAHAN JUMLAH
PENDUDUK
JUMLAH PENDUDUK RASIO BEBAN TANG
GUNGAN
RASIO JENIS
KELAMIN
PEREMPUAN
< 1 1-4 5-9 10- 14
15- 19
20- 24
25- 29
30- 34
35- 39
40- 44
45- 49
50-54
55-59
60-64
≥ 65 JUMLAH
1 2 3 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1 Lambang Kuning 2.262 17 68 90 94 87 83 93 90 90 85 78 63 46 39 72 1.095 46,69 106,58
2 Sapih 2.495 19 80 103 109 102 96 108 105 105 98 88 74 64 45 75 1.271 40,72 96,30
3 Branggah 2.905 22 94 121 125 117 111 124 124 123 114 101 85 62 52 113 1.488 46,64 95,23
4 Tandonsentul 3.301 23 99 127 133 177 107 114 213 221 112 101 186 118 47 75 1.853 38,58 78,14
5 Negororejo 2.285 16 64 85 88 82 78 88 85 85 80 72 56 54 56 54 1.043 38,74 119,08
6 Lumbang 4.410 33 138 177 184 172 164 183 181 179 167 150 125 93 123 124 2.193 41,48 101,09
7 Wonogoro 1.465 10 46 55 111 151 58 55 55 52 47 38 28 24 24 46 800 46,50 83,13
8 Palangbesi 3.545 27 138 160 150 119 140 154 140 144 160 145 75 57 35 197 1.841 50,28 92,56
9 Boto 4.046 31 131 187 190 125 200 193 157 154 174 156 96 71 46 223 2.134 54,90 89,60
10 Purut 4.621 44 146 187 167 130 169 234 175 166 189 166 131 86 95 249 2.334 56,80 97,99
JUMLAH 31.335 242 1.004 1.292 1.351 1.262 1.206 1.346 1.325 1.319 1.226 1.095 919 675 562 1.228 16.052 46,70 95,21
Grafik 2.1 Piramida Penduduk menurut golongan umur
Jumlah Penduduk se-kecamatan Lumbang tahun 2012 sebanyak 31335 jiwa dengan
jumlah penduduk terbanyak di desa Purut laki- laki 2287 jiwa, perempuan sebanyak
2334 jiwa dan terendah di desa Wonogoro dengan jumlah 1465, dengan jumlah
pendudul laki- laki sebanyak 665 jiwa dan perempuan sebanyak 800.
Distribusi penduduk menurut golongan umur terbanyak pada umur 15 – 44 tahun. Hal
ini Menunjukan golongan umur produktif yang terbanyak
Sex Ratio kecamatan Lumbang sebesar 95,21 % berarti ada 95 laki –laki diantara 100
perempuan.
1.049
1.358
1.390
1.243
1.117
1.214
1.199
1.277
1.188
1.063
909
717
498
813
1 - 4
6 - 9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
≥ 65
-1.004
-1.292
-1.351
-1.262
-1.206
-1.346
-1.325
-1.319
-1.226
-1.095
-919
-675
-562
-1.228
3. DATA VITAL STATISTIK
Table 2.4 Data Viotal Statistik
NO DESA JUMLAH
KEMATIAN KASAR
JML KELAHIRAN
JML KEMATIAN
BAYI
JML KEMATIAN
IBU BERSALIN
1 Lambang Kuning 44 1 (IUFD) 0
2 Sapih 38 2 0
3 Negororejo 32 0 0
4 Branggah 45 1 (IUFD) 0
5 Tandon Sentul 49 0 0
6 Lumbang 73 2 0
7 Wonogoro 23 0 0
8 Palangbesi 55 1 (IUFD) 0
9 Boto 64 0 0
10 Purut 94 0 0
Jumlah 517 7 0
4. PERAN SERTA MASYARAKAT
a. Jumlah dan Peran Serta Masyarakat di Posyandu
Tabel 2.5 Jumlah dan Peran Serta Masyarakat di Posyandu
NO DESA POSY JML
KADER 5
KEG
5 KEG PLUS
PRA MDY PUR MAN
1 Lambang Kuning 3 9 1 - - 2 1 -
2 Sapih 3 12 1 - - 2 1 -
3 Negororejo 3 13 1 1 - 1 2 -
4 Branggah 3 12 1 1 - 3 - -
5 Tandon Sentul 3 13 1 1 - 2 1 -
6 Lumbang 5 18 1 - 5 - - -
7 Wonogoro 2 11 1 1 - - 2 -
8 Palangbesi 3 14 1 - - 2 1 -
9 Boto 4 15 1 - - 1 3 -
10 Purut 6 26 1 1 - 1 5 -
Jumlah 35 10 5 5 14 16 -
b. Tingkat Kehadiran Balita di Posyandu
Tabel 2.6 Tingkat Kehadiran Balita di Posyandu
Bulan S K D N T O B BGM 2 T garam yodium
(baik/tidak) L P L P L P L P L P L P L P L P L P
Januari 1051 1094 1051 1094 809 903 659 747 49 49 74 78 27 29 8 23 15 7
Februari 882 943 882 943 882 943 735 786 120 135 0 0 27 22 12 19 18 11
Maret 892 963 892 963 763 807 645 687 40 42 52 60 26 18 6 14 15 13
April 892 969 892 969 761 799 633 687 44 41 53 54 31 17 1 11 10 12
Mei 927 1001 927 1001 757 801 634 686 35 44 58 59 21 21 11 18 11 13
Juni 927 1001 927 1001 757 801 634 686 35 44 58 59 21 21 11 18 11 13
Juli 922 1010 922 1010 756 800 634 686 67 79 126 112 53 39 11 18 21 18
Agustus 922 1010 922 1010 922 1010 717 865 66 88 116 121 51 38 11 18 21 18
September 827 1062 827 1062 827 1062 681 844 104 169 0 0 42 49 11 18 21 18
Oktober 827 1062 827 1062 827 1062 681 844 104 169 0 0 42 49 11 18 21 18
Nopember 827 1062 827 1062 708 863 571 697 31 42 68 76 28 31 11 18 21 18
Desember 933 1030 933 1030 774 849 617 691 36 40 68 83 25 30 11 18 26 18
Jumlah 9069 10115 9069 10115 8061 8988 6653 7518 664 860 537 543 341 303 93 175 164 141
Rata rata 755.75 842.92 755.75 842.92 671.75 749 554.42 626.5 55.333 71.667 44.75 45.25 28.417 25.25 7.75 14.583 13.667 11.75
Total rata rata 1599 1599 1421 1181 127 90 54 22 25
5. DATA PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
Tabel 2.7 Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
NO DESA/ KELURAHAN
LAKI-LAKI
TIDAK/ BELUM PERNAH
SEKOLAH
TIDAK/ BELUM TAMAT SD/MI
SD/MI SMP/ MTs SMA/ SMK/
MA AK/
DIPLOMA UNIVER SITAS
JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Lambang Kuning 289 259 298 203 210 6 1 1.266
2 Sapih 399 258 279 235 156 8 2 1.337
3 Branggah 325 256 298 215 135 4 0 1.233
4 Tandonsentul 290 248 289 198 158 12 1 1.196
5 Negororejo 235 258 298 212 162 10 0 1.175
6 Lumbang 235 268 296 325 178 10 1 1.313
7 Wonogoro 187 289 299 206 209 12 2 1.204
8 Palangbesi 358 325 289 187 158 9 3 1.329
9 Boto 299 289 290 218 142 8 4 1.250
10 Purut 258 302 329 289 138 7 2 1.325
JUMLAH 2.875 2.752 2.965 2.288 1.646 86 16 12.628
NO DESA/ KELURAHAN
PEREMPUAN
TIDAK/ BELUM PERNAH
SEKOLAH
TIDAK/ BELUM TAMAT SD/MI
SD/MI SMP/ MTs SMA/ SMK/
MA AK/ DIPLO
MA UNIVER SITAS
JUMLAH
1 2 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Lambang Kuning 312 248 258 280 158 3 1 1.260
2 Sapih 338 258 129 212 162 2 2 1.103
3 Branggah 325 256 289 325 389 0 2 1.586
4 Tandonsentul 358 325 258 289 258 4 2 1.494
5 Negororejo 299 289 200 269 189 5 0 1.251
6 Lumbang 258 302 228 358 378 3 0 1.527
7 Wonogoro 325 256 61 287 209 3 0 1.141
8 Palangbesi 290 248 93 298 210 7 3 1.149
9 Boto 312 258 187 298 230 2 2 1.289
10 Purut 398 289 465 299 258 3 2 1.714
JUMLAH 3.215 2.729 2.168 2.915 2.441 32 14 13.514
6. GRAFIK TINGKAT PENDIDIKAN
Grafik 2.2 Grafik Tingkat Pendidikan
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan dikecamatan lumbang masih tergolong rendah, dimana jumlah tidak/ belum pernah sekolah laki-laki
sebanyak 2.875, dan perempuan sebanyak 3.215, tidak/ belum tamat SD/ MI laki- laki sebanyak 2.752 dan perempuan sebanyak 2.729, SD/ MI laki-laki
sebanyak 2.965 dan perempuan sebanyak 2.168, SMP/ MTs laki- laki sebanyak 2.288 dan perempuan sebnyak 2.915, SMA/ SMK/ MA laki- laki sebanyak 1.646
dan perempuan sebnyak 2.441, AK/ DIPLOMA laki- laki sebanyak 86 dan perempuan sebnyak 32, UNIVERSITAS laki- laki sebanyak 16 dan perempuan 14.
7. DATA SASARAN PENDIDIKAN
Jumlah SD/ MI : 22 SDN / 3 MI
Jumlah SMP/ MTs : 4 SMPN / 2 MTs
Jumlah SMU/ MA : -
Jumlah Ponpes : 2
8. SOSIAL EKONOMI
PENDUDUK BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN DAN AGAMA
Table 2.8 Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian dan Agama
DESA Mata Pencarian Agama
Petani B Tani Pedagang PNS/ABRI Swasta Islam Protestan Katolik Hindhu Budha
Lambang Kuning 1186 384 98 25 266 2.398 3 - -
Sapih 1921 248 8 6 385 2.672 - 1 2
Negororejo 815 301 41 6 539 2.246 - - -
Branggah 2.057 318 30 8 418 3.144 - - -
Tandon Sentul 1.885 475 15 27 335 3.157 - - -
Lumbang 1.945 386 217 126 1.183 4.986 13 2 -
Wonogoro 929 148 18 7 243 1.513 - 7 -
Palangbesi 1.428 393 65 9 392 3.639 3 1 -
Boto 1.845 399 62 17 701 4.025 - - -
Purut 3.936 697 29 20 672 5.966 - - -
Jumlah 17.947 3.749 538 215 5134 33.746 19 11 2
2.2 DATA KHUSUS
1. Susunan Organisasi
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya maka ditetapkan susunan organisasi
Puskesmas Lumbang Kabupaten Probolinggo sebagai berikut :
a. Kepala Puskesmas Lumbang
b. Tata Usaha
c. Umum
d. Kepegawaian
e. Keuangan
f. Kesehatan Keluarga
g. Pemberantasan Penyakit dan kesehatan Lingkungan
h. Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
i. Penunjang
j. Evaluasi Perencanaan dan Penilaian
k. 2 Puskesmas Pembantu
l. 7 Polindes
2. Personalia
Jumlah Personalia Puskesmas Lumbang per Januari 2012, sejumlah 34 orang, dengan
jumlah Pegawai Negeri Sipil 25 orang, PTT Pusat 3 orang dan Pegawai Kontrak
sebanyak 2 orang, tenaga ponkesdes sebanyak 6 orang, tenaga sukwan sebanyak 4
orang.
Berdasarkan Tingkat Pendidikan, terdiri dari :
a. Sarjana ( Strata 2) = 1 Orang
b. Sarjana (Strata 1) = - Orang
c. Diploma ( D3 ) = 23 Orang
d. Diploma ( D4) = 4 Orang
e. P2B = 1 Orang
f. SPK = 1 Orang
g. SLTA = 2 Orang
h. SMP = 2 Orang
Tabel. 2.9 Daftar Pegawai Puskesmas Lumbang
NO NAMA JABATAN PANGKAT/ GOL
1 dr Harip Suprihadi Kepala Puskesmas Penata Muda / III a
3 Ilmu Idealis Perawat Penata / III c
4 Didik Susilo Perawat Penata / III c
5 Hari Poernomo Perawat Penata Muda / III a
6 Sukari Perawat Penata Muda Tk I / III b
7 Subur Widjajadi Tata Usaha Penata Muda / III a
8 Sintha Rahayu Perawat Pengatur Tk I / II d
9 Erna Saptawati Bidan Desa Pengatur / II c
10 Indah Puspa N Perawat Pengatur / II c
11 Sri Sumiarsih Apoteker Pengatur Muda Tk I / II b
12 Martoyo Pelaksana Obat Pengatur Muda Tk I / II b
13 Yuli Prihatini Bidan Induk Pengatur Muda Tk I / II b
14 Nur Syamsyah Bidan Koordinator Pengatur Muda / II a
15 Sulistyoningrum Bidan Induk Pengatur Muda Tk I / II b
16 Noeroel c Bidan Desa Pengatur Tk I / II d
17 Nita aprillia Bidan Desa Pengatur / II c
18 Lita Evaliana Bidan Desa Pengatur / II c
19 Sariyanto Petugas Kebersihan
20 Sunarsih Perawat Pengatur / II c
21 Pricillia Dian Penyuluh Kesehatan Penata Muda / III a
22 Andriati Bendahara Pengatur Muda / II a
23 Laida Kusumaningrum Bidan Desa Pengatur Muda Tk I / II b
24 Sidik Adam Kholik Perawat Ponkesdes Pengatur Tk I / II d
25 Yulis Ika R Bidan Desa -
26 Diyah Kusuma N Bidan Desa -
27 Solihin Perawat -
28 Wiwit Yodi Perawat Ponkesdes -
29 Farida Bidan Desa -
Tabel 2.10 Daftar Tenaga Sukwan dan Poskesdes Puskesmas Lumbang
NO NAMA PEGAWAI JABATAN KETERANGAN
1 Khoirul Perawat Diploma (D3)
2 Iin Perawat Ponkesdes Diploma (D3)
3 Bambang Perawat Ponkesdes Diploma (D3)
4 Shella Rossi Perawat Ponkesdes Diploma (D3)
5 Holilah Perawat Ponkesdes Diploma (D3)
6 Danar Bagus Perawat Ponkesdes Diploma (D3)
7 Taufan Angga D Pelaksana Gizi Diploma ( D3) Gizi
8 Yuandini Eka P Pembantu Bidan SMU
9 Dian Rosita Dewi Loket SMU
10 Mulyono Penjaga Malam SMP
3. Sarana Gedung
a. Puskesmas Induk : 1 buah
b. Puskesmas Pembantu : 2 buah
Pustu Branggah : baik
Pustu Boto : rusak sedang
c. Polindes : 6 buah
Desa Palangbesi : baik
Desa Purut : rusak berat
Desa Wonogoro : baik
Desa Negororejo : baik
Desa Lambang Kuning : rusak sedang
Desa Tandonsentul : tidak ada polindes
Desa Sapih : baik
d. Rumah Dinas
Rumah Dinas Dokter : 1 buah ( rusak berat)
Rumah Dinas Paramedis :1 buah ( rusak ringan )
e. Sarana Transportasi
Pusling KIjang ELF : 1 buah
Sepeda motor : 13 buah
f. Ratio Petugas dengan Jumlah Penduduk
Ratio Dokter dengan jumlah penduduk = 1 : 31.335
Ratio Bidan dengan jumlah penduduk = 1 : 31.335
Ratio Perawat dengan jumlah penduduk = 1 : 31.335
Ratio Sarana Kesehatan dengan jumlah penduduk = 1 : 31.335
Ratio Tenaga Kesehatan dengan jumlah penduduk = 1 : 31.335
Untuk daerah rawan bencana di kecamatan Lumbang, rawan bencana tanah longsor di
desa Sapih dan desa Negororejo sedangkan untuk rawan bencana banjir di desa
Negororejo. Gambar peta ( risk map ) ada didaftar lampiran.
g. Daerah ( Desa ) rawan bencana
a. Banjir
Daerah / desa yang rawan banjir diwilayah kerja Puskesmas Lumbang adalah Desa
Negororejo.
b. Tanah Longsor
Daerah / desa rawan tanah longsor adalah Desa Sapih Dan Negororejo
2.3 DATA GAKIN TAHUN 2012
Tabel. 2.11 Data gakin tahun 2012
NO DESA L P TOTAL JML KK JML GAKIN
TOTAL
JML GAKIN DAPAT KARTU
%
JML GAKIN TIDAK DAPAT KARTU
%
1 Lambang Kuning 1.061 1091 2152 643 951 902 94.85 42 4.41
2 Sapih 1.167 2434 2963 663 519 440 84.78 79 15.22
3 Negororejo 1.014 1002 2016 532 511 476 93.15 35 6.85
4 Branggah 1.433 1463 2896 789 909 877 96.48 32 3.52
5 Tandonsentul 1.381 1582 2963 842 671 508 75.71 163 24.29
6 Lumbang 2.154 2189 4343 1291 930 789 87.38 141 15.16
7 Wonogoro 755 705 1460 397 493 427 86.61 66 13.39
8 Palangbesi 1.657 1688 3345 977 702 614 87.46 88 12.54
9 Boto 1.679 1864 3543 921 755 725 96.03 30 3.97
10 Purut 2.485 2581 5065 1473 1084 1035 95.48 49 4.52
Jumlah 14.785 15432 30217 8535 7525 6793 90.27 725 9.63
2.4 DATA KESEHATAN PKH TAHUN 2012 KECAMATAN LUMBANG
Table 2.12 Data kesehatan PKH tahun 2012 Kecamatan Lumbang
NO DESA JUMLAH PESERTA
PER KK KETERANGAN
1 Lambang Kuning 11
2 Sapih 44
3 Negororejo 10
4 Branggah 21
5 Tandonsentul 9
6 Lumbang 17
7 Wonogoro 2
8 Palangbesi 28
9 Boto 25
10 Purut 6
JUMLAH 173
BAB III
ANALISA KEGIATAN
3.1 HASIL ANALISA KEGIATAN 6 PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2012
Tabel 3.1 Hasil analisa kegiatan 6 program tahun 2012
NO KEGIATAN
PENCAPAIAN TH 2011
PENCAPAIAN TH 2012
TAR GET
CAKUPAN
% TARG
ET CAKUPAN
%
1
KIA
1. K1
2. K4
3. DRT oleh Masyarakat
4. DRT oleh Nakes
5. Komplikasi Kebid ditangani
6. Persalinan Nakes
7. Persalinan Dukun
8. Bufas paripurna
9. KN lengkap
10. Neo Risti ditangani
11. Kunjungan Bayi Paripurna
12. Anbal Paripurna
13. Apras Paripurna
575
575
575
575
115
528
-
528
523
78
523
2087
1081
549
511
69
122
92
486
24
444
500
50
473
1550
976
95.5
88.9
12.0
21.2
80.0
92.0
4.54
84.1
95.6
64.1
90.4
74.3
90.3
575
575
575
575
115
528
-
528
523
78
523
2087
1081
575
547
76
144
124
503
13
507
199
54
491
1887
1074
100
95.1
13.2
25.0
107.8
95.5
2.46
96.2
95.4
69.2
93.8
90.4
99.3
2
KB
14. Akseptor Baru SM
15. Akseptor Baru MKJP
16. Akseptor Aktif SM dibina
17. Kasus Efek Samping
8073
8073
5655
5655
468
65
1167
1607
5.79
0.8
20.6
2.84
8073
8073
5655
5655
475
52
2155
145
8.85
0.52
0.38
2.56
3
UPAYA PERBAIKAN GIZI
18. Jml balita yg ditimbang(D/S)
19. Jml balita yg naik (N/D)
20. Frekuensi penimbangan
21. Bayi 6-11 bulan : A0
22. Anbal 1-4 tahun : A2
23. Na
24. Bumil dapat tablet Fe I
3144
1925
420
523
1982
575
575
1856
1561
420
431
1269
501
493
83
70.1
100
82.4
64.0
87.1
85.7
3144
1925
420
523
2087
575
575
1926
1586
420
436
1169
575
575
61.25
82.3
100
83.4
56.0
100
100
NO KEGIATAN
PENCAPAIAN TH 2011
PENCAPAIAN TH 2012
TAR GET
CAKUPAN
% TARGET
CAKUPAN
%
4
IMUNISASI
25. HBO ( 0 < 7 hari
26. HBO ( 7 – 28 hari )
27. HBO total
28. BCG
29. Polio 1
30. Polio 2
31. Polio 3
32. Polio 4
33. DPT / HB 1
34. DPT / HB 2
35. DPT / HB 3
36. Campak DT 2 Anak Sekolah
523
523
523
523
523
523
523
523
523
523
523
523
498
-
498
505
511
526
496
496
519
485
451
490
95.2
-
95.2
96.5
97.7
100.
6
94.8
89.7
99.2
92.7
86.2
523
523
523
523
523
523
523
523
523
523
523
523
5
P 2 DIARE
37. Cakupan yang diobati nakes
38. Cakupan yang diobati kader
39. Diare dengan oralit
1686
-
867
538
-
583
93.7
-
67.2
1658
-
876
511
-
511
30.8
-
58.3
6
P2 TB PARU
40. Jml pemeriksaan sputum
41. Jml BTA
42. TB Paru diobati
43. TB Paru berobat teratur
44. TB Paru konversi
45. TB Paru sembuh
338
34
100
100
100
100
115
8
8
8
6
10
34
23.5
8
8
6
10
333
33
100
100
100
100
120
12
16
16
11
11
36.0
36.4
16
16
11
11
3.2 HASIL ANALISA KEGIATAN PROGRAM LAIN
Tabel 3.2 Hasil analisa kegiatan program lain
NO KEGIATAN
PENCAPAIAN TH 2011
PENCAPAIAN TH 2012
TAR GET
CAKUPAN
% TARG
ET CAKUPAN
%
1
P2M
46. Penderita dugaan MDT
47. Penderita PB RFT
48. Penderita MB RFT
49. Pengobatan teratur
-
-
-
-
4
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
3
-
-
-
-
2
ISPA
50. Jml Pneumonia
51. Rujukan Pneumonia
-
-
445
8
-
-
-
-
10
3
-
-
3
DBD
52. Jentik
53. Kasus DBD
738
738
248
7
33.6
0.9
1860
1
329
1
17.68
100
4
KESH LINGKUNGAN
54. Penduduk dg air bersih
55. Penduduk dg jamban
56. Rumah dg SPAL
57. TTU diperiksa
58. Rumah dg kartu
59. Rumah sehat
7790
7790
5257
17
-
5257
2921
4153
442
16
-
3576
37.4
53.3
8.4
94.1
-
68
5401
3067
5401
20
-
1860
1633
880
394
13
-
694
30.23
28.69
7.29
65
-
37.31
5
PENGOBATAN
60. Jml kunjungan baru
61. Jml kunjungan lama
-
-
8687
3985
-
-
31355
31355
4415
770
14.08
2.45
4 PHN
62. Klp rawan yg dpt yankes
63. Klp rawan yg dibina
64. Penanganan peny.
Menular dan kronis
65. Penanganan resti dan
neonates
-
456
116
-
481
126
52
67
93.2
129
-
-
-
-
-
-
618
618
187
102
-
-
-
-
NO KEGIATAN
PENCAPAIAN TH 2011
PENCAPAIAN TH 2012
TAR GET
CAKUPAN
% TARGET
CAKUPAN
%
5
UKS
66. Jumlah SD/ MI
67. Murid SD/ MI yg diperiksa
68. Murid SD/ MI DT
69. Murid II, III SD TT
70. Jumlah SMP
71. Frekuensi kunjungan ke
sekolah
25
597
541
1098
5
7
25
573
541
1098
5
7
100
95.9
100
100
100
100
25
597
541
1098
5
6
25
573
541
1098
5
6
100
95.9
100
100
100
100
6
UKGS
72. Murid SD dg pkt promotif
73. Penduduk dg pelay. Kader
74. Bumil dilayani
75. Balita Apras dilayani
76. Murid sekolah dilayani
77. Kunj. baru masyarakat
78. Kunj. petugas ke SD
79. Frek pembinaan sekolah
80. Desa binaan
81. Frek. Binaan desa
2801
-
-
-
60
-
2
2
10
6
2801
-
-
82
55
540
2
2
10
6
100
-
-
-
91.6
-
100
100
100
100
2785
-
-
-
-
-
2
2
5
5
2698
-
45
82
98
675
2
2
5
5
96.07
-
-
-
-
-
100
100
100
100
5
PKM
82. Frek. Penyuluh kelompok
83. Jumlah kunj. Posyandu
84. Jumlah kader terlatih
85. Jumlah kader aktif
-
-
-
-
189
420
35
110
-
-
-
-
394
35
142
143
391
16
85
142
99.24
45.71
59.71
99.3
4 KESH JIWA
86. Jml penderita dan
pengobatan gangguan
kes. jiwa
633
195
30.8
-
-
-
LABORATORIUM
87. Pemeriksaan semua
specimen
88. Pemeriksaan HB
-
575
415
525
-
91.3
-
575
-
-
-
-
NO KEGIATAN
PENCAPAIAN TH 2011
PENCAPAIAN TH 2012
TAR GET
CAKUPAN
% TARGET
CAKUPAN
%
5
UKS
89. Jumlah SD/ MI
90. Murid SD/ MI yg diperiksa
91. Murid SD/ MI DT
92. Murid II, III SD TT
93. Jumlah SMP
94. Frekuensi kunjungan ke
sekolah
25
597
541
1098
5
7
25
573
541
1098
5
7
100
95.9
100
100
100
100
25
597
541
1098
5
6
25
573
541
1098
5
6
100
95.9
100
100
100
100
6
UKGS
95. Murid SD dg pkt promotif
96. Penduduk dg pelay. Kader
97. Bumil dilayani
98. Balita Apras dilayani
99. Murid sekolah dilayani
100. Kunj. baru masyarakat
101. Kunj. petugas ke SD
102. Frek pembinaan
sekolah
103. Desa binaan
104. Frek. Binaan desa
2801
-
-
-
60
-
2
2
10
6
2801
-
-
82
55
540
2
2
10
6
100
-
-
-
91.6
-
100
100
100
100
2785
-
-
-
-
-
2
2
5
5
2698
-
45
82
98
675
2
2
5
5
96.07
-
-
-
-
-
100
100
100
100
5
PKM
105. Frek. Penyuluh
kelompok
106. Jumlah kunj. Posyandu
107. Jumlah kader terlatih
108. Jumlah kader aktif
-
-
-
-
189
420
35
110
-
-
-
-
394
35
142
143
391
16
85
142
99.24
45.71
59.71
99.3
4 KESH JIWA
109. Jml penderita dan
pengobatan gangguan
kes. jiwa
633
195
30.8
-
-
-
LABORATORIUM
110. Pemeriksaan semua
specimen
111. Pemeriksaan HB
-
575
415
525
-
91.3
-
575
-
-
-
-
3.3 LAPORAN KEUANGAN PUSKESMAS LUMBANG TAHUN 2012
1. LAPORAN KEUANGAN DAN HASIL KEGIATAN PROGRAM JAMKESMAS 2012
Tabel 3.4 Hasil kegiatan program jamkesmas 2012 Puskesmas Lumbang
NO
KEGIATAN SATUAN
JUMLAH TOTAL
L P
I
Kepersertaan Masyarakat Miskin
a Jumlah pesrta terdaftar sesuai data BPS Jiwa 2146 3218 5364
b Jumlah peserta yang memiliki Kartu Jamkesmas Jiwa 2932 4397 7329
c Jumlah Ibu hamil miskin Orang
d Jumlah Bayi baru lahir Orang
II
Pelayanan KesehatanMasyarakatMiskin
a Jumlah kunjungan rawat jalan bulan ini Kunjungan 28 72
-Jumlah kunjungan baru Kunjungan 0 0
- Jumlah kunjungan lama Kunjungan 28 72
b Jumlah kunjungan rawat jalan s/d bulan ini Kunjungan 405 936
- Jumlah kunjungan baru bulan ini Kunjungan 123 276
- Jumlah kunjungan lama bulan ini Kunjungan 282 660
c Jumlah kunjungan rawat inap bulan ini Kunjungan 2 2
- Jumlah kunjungan baru Kunjungan 2 2
- Jumlah kunjungan lama Kunjungan 0 0
d Jumlah kunjungan rawat inap s/d bulan ini Kunjungan 15 18
- Jumlah kunjungan baru s/d bulan ini Kunjungan 15 17
- Jumlah kunjungan lama s/d bulan ini Kunjungan 0 1
e Jumlah kasus yang dirujuk Kasus 5 4
f Penerima Yankes < 1 Tahun Kunjungan 5 0
g Penerima Yankes 1 - 5 Tahun Kunjungan 10 21
h Penerima Yankes 6 - 12 Tahun Kunjungan 33 48
i Penerima Yankes 13 - 18 Tahun Kunjungan 18 43
j Penerima Yankes 19 - 64 Tahun Kunjungan 297 796
k Penerima Yankes 65 + Tahun Kunjungan 52 34
III
Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
a Dana Yang Diterima Puskesmas Rp - - -
b Total Dana Yang Ada di Puskesmas Rp - - -
d
Jumlah Biaya Pelayanan Kesehatan yang di keluarkan bulan ini
1. Rawat Jalan Rp - - -
2. Rawat Inap Rp - - -
3. Rujukan Rp - - -
4. Persalinan Rp - - -
e Total Biaya Pelayanan Kesehatan Bulan ini Rp - - -
f
Jumlah total biaya Pelayanan Kes yang dikeluarkan s/d Bulan ini
1. Rawat Jalan Rp - - 4.175.500
2. Rawat Inap Rp - - 1.509.00
3. Rujukan Rp - - 576.300
4. Persalinan Rp - - 2.400.000
g
Total Biaya Pelayanan kesehatan s/d Bulan ini
Rp - - 8.660.800
h Saldo dana Puskesmas
Rp - Rp - Rp -
2. LAPORAN JUMLAH KUNJUNGAN JAMKESDA 2012
a. LAPORAN JUMLAH KUNJUNGAN JAMKESDA 2012
Tabel 3.5 Laporan keuangan Jamkesda 2012
NO KEGIATAN SATUAN JAMKESMASDA SKTM UMUM JUMLAH
L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I Kepersertaan Jamkesda
a. Jumlah Peserta Terdaftar (Jamkesda) Jiwa 290 436 - - - - - -
b. Menggunakan Kartu Jamkesda Jiwa - - - - - - - -
c. Tdk.Menggunakan Kartu Jamkesda Jiwa - - - - - - - -
II Pelayanan Kesehatan
a. Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Pasien Maskin Kunjungan 117 246 - - - - 117 246
b. Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Pasien Non Maskin ( Umum ) Kunjungan - - - - - - - -
c. Jumlah Kunjungan Rawat Inap Pasien Maskin Kunjungan 1 - - - - - 1 -
d. Jumlah Kunjungan Rawat Inap Pasien Non Maskin ( Umum ) Kunjungan - - - - - - - -
e. Jumlah Kasus dirujuk yang Menggunakan Kartu Jamkesmasda Orang - - - - - - - -
f. Jumlah Kasus Dirujuk Yang Menggunakan SPM / SKTM Orang - - - - - - - -
g. Jumlah Ibu Hamil Orang - - - - - - - -
h. Jumlah Pemeriksaan Kehamilan Kunjungan - - - - - - - -
i. Jumlah Persalinan di Puskesmas Orang - - - - - - - -
j. Jumlah Bumil Yang Dirujuk Orang - - - - - - - -
- - - - - - - -
III Pendanaan
- - - - - - - -
Jumlah total biaya pelayanan kesehatan yg.dikeluarkan
- - - - - - - -
bulan ini :
- - - - - - - -
1. Rawat Jalan Rp - - - - - - - 2.322.500
2. Rawat Inap Rp - - - - - - - -
3. Rujukan Rp - - - - - - - -
4. Persalinan Rp - - - - - - - -
Total Biaya Pelayanan Kesehatan Bulan ini Rp - - - - - - - 2.322.500
b. LAPORAN 10 PENYAKIT TERBANYAK
Tabel 3.6 Laporan 10 penyakit terbanyak
NO PENYAKIT KODE ICD JUMLAH KASUS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Infeksi saluran nafas atas
Peny.pada otot dan sendi
Diare
Hipertensi
Penyakit infeksi kulit
Penyakit kulit alergi
Demam
Gastritis
Asma
Caries Gigi/ Peny. Gigi Lainnya
1302
2101
0102
1200
2001
2002
0109
4102
1403
1512
1388
736
439
295
379
377
289
210
248
91
c. LAPORAN 10 PENYAKIT TERBANYAK RAWAT INAP
Tabel 3.7 Laporan 10 penyakit terbanyak rawat inap
NO PENYAKIT KODE ICD JUMLAH KASUS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Diare
Gastritis
ISPA
Demam
Gingiritis
Asma
Thipoid Klinis
Trauma
Hepatitis
Gangguan Neurotik
0102
4102
1306
4801
1506
1403
0104
1901
0403
0820
56
69
1
16
9
33
42
17
-
3
3. LAPORAN DANA BOK TAHUN 2012
Table 3.8 Laporan dana BOK tahun 2012
No URAIAN
KEADAAN KEUANGAN
Keterangan
s/d Bulan Lalu Bulan Ini s/d Bulan Ini
1 Penerimaan Rp. 70.698.000,- Rp. 2.738.000,- Rp. 73.436.000,-
2 Realisasi Rp. 70.698.000,- Rp. 2.738.000,- Rp. 73.436.000,-
3 Saldo Tunai Rp. 2.738.000,- Rp. 73.436.000,-
BAB IV
PERUMUSAN MASALAH
4.1 IDENTIFIKASI MASALAH
Perioritas masalah kesehatan di Puskesmas Lumbang tahun 2012 dari hasil pementauan
kegiatan pelaksanaan didapatkan beberapa program yang belum memenuhi target ( < 100
%) antara lain :
Menurunya cakupan program KIA
Menurunya cakupan program TB Paru
Menurunnya tingkat kehadiran balita ke posyandu D/S
4.2 PENETAPAN PRIORITAS PENYEBAB MASALAH
4.2.1 Permasalahan
Menurunya cakupan program KIA
Menurunya cakupan program TB Paru
Menurunnya tingkat kehadiran balita ke posyandu D/S
4.2.2 Penyebab Masalah
Sumber daya masyarakat yang masih tergolong rendah, sehingga kurang nya
pengetahuan terhadap kesehatan terutama Kesehatan Ibu dan Anak yang menjadi
penyebab penurunan program KIA dan kurangnya peran serta masyarakat terhadap
program kesehatan Ibu dan Anak
Tingkat pengetahuan masyarakat tentang kesehatan terutama program TB Paru
masih rendah.
Tingkat pengetahua orang tua terhadap pentingnya penimbangan rutin keposyandu
4.2.3 Alternatif Pemecahan Masalah
Melakukan penyuluhan terhadap masyarakat terutama daerah pegunungan tentang
pentingnya kesehatan.
Melakukan pembinaan terhadap kader
Penyuluhan kelompok terhadap ibu balita
4.2.4 Persiapan Pelaksanaan
Dari alternatif pemecahan masalah yang ada maka kami membuat rencana program
tahunan / POA dan sebagai dasarnya adalah hasil dari kegiatan tahun 2012 dengan
menitik beratkan pada program – program prioritas yang cakupannya belum
memenuhi target, sebagai berikut :
1. Mengadakan pertemuhan rutin bulanan ( lokakarya ) di puskesmas dan mengiut
sertakan petugas pemegang program dalam pelatihan yang diadakan oleh dinas
kesehatan atau seminar – seminar yang lain.
2. Mengadakan revitalisasi kader posyandu denga tujun untuk meningkatkan
keterampilan dan pengetahuan kader dan dukun beranak.
3. Meningkatkan nprogram pelayanan kesehatan baik dalam gedung maupun luar
gedung.
4. Mengadakan pertemuan lintas sektoral baik tingkat kecamatan maupun di tingkat
desa.
5. membuat usulan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk puskesmas
dangan tujuan peningkatan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik
BAB V
RENCANA KEGIATAN PUSKESMAS LUMBANG
5.1 RENCANA USULAN KEGIATAN PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2012
No Kegiatan Volume Kegiatan pada bulan Volume
Unit Cost
Total Target Ket
Jan Feb Mrt Aprl Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nop Des Total (Rp) Biaya 1 tahun
I Upaya Kesehatan Perorangan
1.Kunjungan rawat jalan
a. Poli Umum 22 22 35 35 41 24 12 15 32 40 29 28 335
6,000
2,010,000 2,010,000
-Tanpa tindakan
b. Poli KIA 19 3 12 12 12 16 11 19 18 21 12 12 167
6,000
1,002,000 1,002,000
-Tanpa tindakan
c. Poli gigi
-Tanpa tindakan 5 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 2 22
6,000
132,000 132,000
- dgn tindakan
1.Pecbutan gigi ttp.tnp.penyulit
2 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 7
15,000 105,000
105,000
2.Pencbutan gigi sulung anak 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5
10,000
50,000 50,000
d. UGD
- Tanpa tindakan 13 9 9 10 12 10 11 9 10 11 9 10 123
12,500
1,537,500 1,537,500
- dgn tindakan
1. Perawatan Luka 0 0 2 1 2 1 2 1 0 0 0 0 9
7,000
63,000 63,000
2. Heating s/d 3 0 0 1 2 2 1 1 0 0 1 0 1 9
10,000
90,000 90,000
3. Heting 4 s/d 7 1 0 1 1 1 1 2 1 0 0 1 1 10
15,000
150,000 150,000
4. Heating 7 1 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 7
20,000
140,000 140,000
e. Rawat Inap
- Akomodasi ruang rawat / hari 10 8 6 10 12 10 10 8 5 10 10 10 109
12,500
1,362,500
1,362,500
- Makan / hari 10 8 6 10 12 10 10 8 5 10 10 10 109
15,000
1,635,000 1,635,000
- Asuhan keperawatan / hari 10 8 6 10 12 10 10 8 5 10 10 10 109
2,500
272,500 272,500
- Visite Dokter / hari 10 8 6 10 12 10 10 8 5 10 10 10 109
50,000
5,450,000
5,450,000
- Administrasi / kali 5 4 3 5 6 5 5 4 4 5 5 5 56 3,000
168,000 168,000
f. Pemeriksaan laborat
-Gula darah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
10,000
120,000 120,000
- BTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
8,000
96,000 96,000
g. Pelayanan apotik
- Jml. R/Puyer 3 3 4 2 2 2 3 2 1 2 2 2 28 20,000 560,000 560,000
h. di Pustu / Polindes/BDD 57 99 108 160 65 94 123 118 95 107 109 67 1202
6,000
7,212,000
7,212,000
2.Transport Rujukan
- RSUD M.Saleh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 135,700 1,628,400
1,628,400
- RSU.Tongas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
72,700
872,400
872,400
- RSU. Waluyo Jati 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6 219,700
1,318,200
1,318,200
- RSU Malang 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
330,000
1,320,000
1,320,000
3.Pertolongan persalinan -
a. di polindes / BD 2 1 2 1 3 1 2 2 1 2 1 2 20 640,000
12,800,000
12,800,000
Rp -
5.2 PERKIRAAN JUMLAH KUNJUNGAN PESERTA ASKESKIN DALAM PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN
DI PUSKESMAS LUMBANG DAN JAJARANNYA TAHUN 2012
NO Jenis Pelayanan UNIT Bulan Pelayanan
COST JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOP DES
1 Kunjungan Rawat Jalan
a BP Umum Rp 6,000.00 79 121 143 195 106 118 135 133 127 147 138 95
b KIA Rp 6,000.00 19 3 12 12 12 16 11 19 18 21 12 12
c Poli Gigi Rp 6,000.00 5 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 2
d Laboratorium / Gula Darah Rp 10,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
e Laboratorium BTA Rp 8,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f Kunjungan UGD Rp 12,500.00 13 9 9 10 12 10 11 9 10 11 9 10
2 Tindakan di
a UGD
1.Perawatan Luka Rp 7,000.00 0 0 2 1 2 1 2 1 0 0 0 0
2.Heating s/d 3 Rp 10,000.00 0 0 1 2 2 1 1 0 0 1 0 1
3.Heating 4 s/d 7 Rp 15,000.00 1 0 1 1 1 1 2 1 0 0 1 1
4.Heating 7 Rp 20,000.00 1 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0
Poli Gigi
1.Pencbt.gigi ttp.tnp.penyulit Rp 15,000.00 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2.Pencabutan gigi sulung anak Rp 10,000.00 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
3 Apotik Rp 2,000.00 3 3 4 2 2 2 3 2 1 2 2 2
4 Rujukan Ambulan
1.RSUD.M.Saleh Rp 135,700.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.RSU.Tongas Rp 72,700.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.RSU.Waluyo Jati Rp 219,700.00 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
4.RSU Malang Rp 330,000.00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Persalinan o / BBD Rp 620,000.00 2 1 2 1 3 1 2 2 1 2 1 2
5.4 JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2012 PUSKESMAS LUMBANG
NO KEGIATAN/ BULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kunjungan ke posyandu x x x x x x x x x x x x
2 Kunjungan ke posya Lansia x x x x x x x x x x x x
3 Pembinaan petugas posyandu x x x x x x x x x x x x
4 Pelacakan kematian Ibu x x x x x x x x x x x x
5 Pelacakan kematian Neonatalx x x x x x x x x x x x x
6 Deteksi dan stimulasi dini di TK x x x x x x x x x x x x
7 Pembinaan bidan x x x x x x x x x x x x
8 Pembinaan Dukun x x x x
9 Pembianaan Kader x x
10 Pembinaan posyandu x
11 Sweeping Bumil x x x x
12 Imunisasi x x x x x x x x x x x x
13 BIAS x
14 Pembianaan kesehatan sekolah x x x x
15 Penjaringan kesehatan remaja x
16 UKGS x x x x x x
17 Demo sikat gigi x x
18 Skrining Murid x
19 PHN x x x x x x x x x x x x
20 Penjaringan bumil risti oleh kader x x x x
21 Deteksi dini katarak x
22 Pemeriksaan Sanitasi lingkungan x x x x
23 Intervensi PHBS x x x x x x x x x x x x
24 Pendataan UKBM x
25 Pemeriksaan sanitasi TPM x x
26 Pemeriksaan sanitasi TTU x x
27 Pemeriksaan sanitasi TP3 x x
28 Perbaikab kualitas SAB x x x
29 Penyuluhan Tk Desa x
30 Penyuluhan Klp potensial x x
31 Pengadaan sarana pojok gizi x
32 Penyuluhan TB Paru x x
33 Penyuluhan Tk Puskesmas x x x x
34 POD x x x x x x x x x x x x
35 Mini lokakarya x x x x x x x x x x x x
36 Konferensi Tk Kecamatan x x x x x x x x x x x x
37 Pertemuan Lintas Sektoral x x
38 Pembentukan SBH x
39 POA x
40 Laporan Tahunan x
BAB VI
KESIMPULAN
Dari hasil rangakaian rencana program tahunan puskesmas (POA) Th 2012 yang kami buat maka
didapat indikator keberhasilan dan kriteria keberhasilan Puskesmas Lumbang dalam
melaksanakan program – program kegiatan yang ada di puskesmas , sebagai berikut :
6.1 INDIKATOR KEBERHASILAN
1. Minilokakarya diadakan setiap bulan .
2. Penyuluhan kesehatan (Promkes) kedesa bersama kegiatan rutin posyandu bulanan .
3. Kerjasama /kemitraan Bidan – Dukun berjalan dengan baik.
4. Kunjungan rutin kesekolah (UKS) setiap bulan .
5. Program Poskesdes desa siaga berjalan dengan baik .
6. Pertemuan Lintas sektoral Tk kecamatan dan Desa dilaksanakan setiap bulan .
7. Sarana dan prasarana dipuskesmas terpenuhi.
8. Tidak ada keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan.
6.2 KRITERIA KEBERHASILAN
1. Sebagai tolok ukur keberhasilan Puskesmas dapat dilihat dari P2KPUS dengan
melihathasil kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun.
2. Penilaian dengan menggunakan hasil dari SP2TP atau feedback laporan bulanan dan di
sertai peninjauan kelapangan ( luar gedung).
BAB VII
PENUTUP
Demikian rencana kegiatan Puskesmas Lumbang untuk tahun 2012 telah kami buat ,
dengan harapan dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya , sehingga pelayanan
kesehatan dapat berjalan dengan baik khususnya masyarakat sekecamatan Lumbang .
Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan didalam penyusunan atau pembuatan
RUK ini , maka kami mengharapkan kritik dan saran guna penyempurnaan penyusunan RUK di
tahun menda tang , dan tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang
telah membantu dalam penyusunan rencana kegiatan Puskesmas Lumbang , semoga
penyusunan RUK ini bermanfaat bagi kita semua .