perubahan rencana kerja 2021

74
PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021 DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jln. Raya Parigi No. 24 Tlp./ Fax. (0265) 7500624 Ds. Karangbenda Parigi - 46393 2020 Kasubag. Progam dan Keuangan DKBP3A Kab. Pangandaran 11/18/2020

Upload: others

Post on 22-Oct-2021

13 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

PERUBAHAN RENCANA

KERJA 2021 DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK Jln. Raya Parigi No. 24 Tlp./ Fax. (0265) 7500624 Ds. Karangbenda Parigi - 46393

2020

Kasubag. Progam dan Keuangan DKBP3A Kab. Pangandaran

11/18/2020

Page 2: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

x PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

DINAS KELUARGA BERENCANA

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jln. Raya Parigi No. 24 Tlp/Fax.(0265) 7500624 Ds. Karangbenda Parigi - 46393

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR :050/027.a-DKBP3A/2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang :

a.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142

ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu

disusun Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Pangandaran Tahun 2021;

b. bahwa Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 disusun

berpedoman pada Peraturan Bupati Pangandaran

Page 3: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran

Tahun 2021, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor

65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja ( Renja )

Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun

2021, Renstra DKBP3A Kabupaten Pangandaran

Tahun 2016-2021, hasil evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah

yang dihadapi, dan usulan program kegiatan yang

berasal dari masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf

b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan

Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Pangandaran tentang Rencana Kerja Dinas Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran Tahun

2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Page 4: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2091 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi

Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015

Page 5: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesian Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

Page 6: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan DaerahTentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun

2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 1114);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708

Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun

2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 590);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-

2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Page 7: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 87);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6

Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22

Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi Jawa Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 86);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2018-2023 ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E,Tambahan

lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);

27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun

2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor

15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Pangandaran Tahun 2016 - 2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor

16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah

Page 8: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Kabupaten Pangandaran Tahun 2016, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor

16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun

2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten

Pangandaran Tahun 2019, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor

24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Pangandaran Tahun 2016, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor

24);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3

Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun

2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Pangandaran Nomor 3);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor

10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor

31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran

(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun

2019 Nomor 10);

33. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 tahun

2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas

dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

34. Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor

53 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor

24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan

Page 9: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten

Pangandaran Nomor Tahun 2017 Nomor 53);

35. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun

2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

Nomor 62);

36. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun

2020 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021

(Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun

2020 Nomor 67);

37. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 78 Tahun

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

Nomor 80).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS

KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN

PANGANDARAN TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala DKBP3A Kabupaten Pangandaran ini, yang

dimaksud dengan :

1. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dipimpin oleh

Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2021, yang selanjutnya disebut

Renstra DKBP3A adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk

periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Page 10: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

3. Perubahan Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 yang selanjutnya disebut

Perubahan Renja DKBP3A adalah dokumen perencanaan DKBP3A untuk

periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II

SISTEMATIKA RENJA

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Pangandaran berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

DaerahTentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan

sistematika sebagai berikut :

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Penulisan

II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Daerah

2.3 Isu-isuPenting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

V. Penutup

Page 11: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

BAB III

ISI DAN URAIAN RENJA

Pasal 3

Isi beserta uraian Perubahan Renja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2

adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Perubahan Renja DKBP3A Tahun 2021 dijadikan pedoman penyusunan

Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) DKBP3A Tahun 2021.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Kepala DKBP3A ini

sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala

DKBP3A.

Ditetapkan di Parigi

Pada tanggal 16 November 2020

KEPALA DKBP3A

KABUPATEN PANGANDARAN,

Drs. HERI GUSTARI, M.Si

NIP. 19680817 199301 1 001

Tembusan:

Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Pangandaran

Page 12: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT, karena atas rahmat dan

karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja

(RENJA) yang telah ditetapkan untuk Tahun anggaran 2021.

Perubahan Rencana Kerja ini didalamnya merupakan penentuan

indikator kinerja yang dapat terukur secara kuantitatif maupun kulitatif

untuk menggambarkan tingkat pencapaian dan keberhasilan suatu kegiatan

yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini kami telah

berupaya semaksimal mungkin walaupun dalam proses penyusunannya kami

mengalami hambatan, karena keterbatasan yang ada, harapan kami semoga

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini dapat dijadikan acuan oleh semua

pihak yang berkepentingan sehingga dapat dirasakan manfaatnya dalam

upaya pencapaian hasil yang terbaik bagi setiap program, kegiatan dan sub

kegiatan yang dilaksanakan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) DKBP3A Kabupaten Pangandaran ini

kami sadari masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat kekurangan

didalamnya, untuk itu kami mohon masukan dan saran yang dapat dijadikan

bahan perbaikan oleh kami untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja

(RENJA) yang akan datang agar lebih baik.

Akhirnya, besar harapan kami semoga dengan tersusunnya Perubahan

Rencana Kerja (RENJA) DKBP3A Kabupaten Pangandaran ini dapat

memberikan penjelasan dan informasi yang berguna, serta sebagai upaya

untuk lebih meningkatkan kinerja pada DKBP3A Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 18 November 2020

KEPALA DKBP3A

KABUPATEN PANGANDARAN

Drs. HERI GUSTARI, M.Si

NIP. 19680817 199301 1 001

Page 13: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page ii

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR ............................................................................................. i

DAFTAR ISI ......................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1

1.1 LATAR BELAKANG .................................................................... 1

1.2 LANDASAN HUKUM .................................................................. 2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ............................................................ 7

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN ...................................................... 7

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DKBP3A

TAHUN LALU .................................................................................... 10

2.1 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN

LALU ........................................................................................... 10

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT

DAERAH ..................................................................................... 22

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN

FUNGSI PERANGKAT DAERAH ............................................... 26

2.4 REVIEW TERHADAP RKPD ...................................................... 26

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

MASYARAKAT ........................................................................... 48

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DKBP3A ................................................... 50

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN

NASIONAL .................................................................................. 50

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DKBP3A ............................. 53

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN ..................................................... 54

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH ............................................................................................. 63

BAB V PENUTUP ........................................................................................... 72

Page 14: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tahun 2021, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah yang selanjutnya diuraikan dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 20121.

Peraturan tersebut secara substansi mengamanatkan

penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renja PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, serta untuk

mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2021.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun,

yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan

Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan

yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Page 15: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page 2

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun

2021 DKBP3A adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4846);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Page 16: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page 3

Indonesia Tahun 2091 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan

Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesian Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Page 17: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page 4

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan DaerahTentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 1447);

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020

tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 590);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9

Page 18: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page 5

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-

2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22

Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM) Daerah Provinsi

Jawa Barat Tahun 2018-2023 ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E,Tambahan lembaran Daerah

Provinsi Jawa Barat Nomor 74);

27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor

6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah

Kabupaten Pangandaran Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Pangandaran Nomor 16) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun

2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);

Page 19: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page 6

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten

Pangandaran Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Pangandaran Nomor 3);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10);

33. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 tahun 2016 tentang Tugas

Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Keluarga

Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

34. Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor 53 tahun 2017

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran

Nomor Tahun 2017 Nomor 53);

35. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran

Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

Nomor 62);

36. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2020 tentang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran

Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

Nomor 67);

37. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 78 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun

2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran

Tahun 2020 Nomor 80).

Page 20: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page 7

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah DKBP3A Kabupaten

Pangandaran disusun dengan maksud :

a. Mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan Kabupaten

Pangandaran Khususnya pada Urusan Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak; dan

b. Merupakan dokumen perencanaan dan prioritas program satu tahun.

Tujuan disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah DKBP3A

adalah :

a. Memperoleh dokumen rencana kerja untuk satu tahun;

b. Memberikan arah dan acuan untuk pelaksanaan program dan

kegiatan pada DKBP3A; dan

c. Memberikan pedoman operasional sebagai dasar bagi Perangkat

Daerah dalam mengoperasionalisasikan RKPD sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja DKBP3A tahun 2021 secara garis besar

disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a) BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan secara ringkas pengertian Perubahan Renja

Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja

Perangkat Daerah, keterkaitan Perubahan Renja Perangkat

Daerah dengan dokumen Perangkat Daerah, Renstra Perangkat

Daerah, Renja K/L dan Renja Provinsi dan tindak lanjutnya

dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang

mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi,

kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan

acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

Perangkat Daerah.

Page 21: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page 8

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan

Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja

Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

b) BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT

DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1),

mengacu pada APBD tahun berjalan dan pencapaian target

Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun

berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menjelaskan capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam

Renstra Perangkat Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Menjelaskan tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah,

permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampak

terhadap pencapaian visi dan misi Bupati terhadap capaian

program nasional/internasional seperti SPM dan MDGs (Millenium

Development Goals), serta tantangan dan peluang dalam

meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Penelaahan terhadap RKPD

Menjelaskan hasil penelaahan terhadap RKPD dengan hasil

analisis kebutuhan pada setiap Perangkat Daerah.

2.5 Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menjelaskan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang

diusulkan para pemangku kepentingan.

Page 22: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page 9

c) BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan hasil telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan

fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Menjelaskan tujuan dan sasaran didasarkan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat

Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan program dan kegiatan Perangkat Daerah pada tahun

rencana yang dilengkapi dengan lokasi dan indikasi pendanaan

yang dibutuhkan berdasarkan sumber dana APBD.

d) BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

e) BAB V PENUTUP

Menjelaskan kaidah pelaksanaan sesuai dengan Perubahan Renja

Perangkat Daerah, penegasan komitmen Perangkat Daerah terhadap

pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD, serta

penegasan Renja Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan RKA

Perangkat Daerah pada tahun rencana.

Page 23: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page 10

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DKBP3A TAHUN LALU

Seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah berkewajiban

mengevaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu atau sebelumnya, hal ini

bertujuan tidak lain untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan

Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya,

mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan

Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja

Perangkat Daerah terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan

Pemerintahan antara pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun tiap urusan dijabarkan kembali

dengan program dan kegiatan yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.1 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Adapun Evaluasi pelaksanaan Renja DKBP3A secara detail dapat

dilihat dalam form berikut ( TC-29 ) :

Page 24: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page 11

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DKBP3A dan

Pencapaian Renstra DKBP3A s/d Tahun 2020

Kab. Pangandaran

DKBP3A

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan

(Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2016-2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d

dengan tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

Target program dan

kegiatan (Renja

Perangkat Daerah tahun

2020)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2019

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

tahun 2019

Tingkat Realisas

i (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan (tahun 2020)

Tingkat Capaian Realisas

i Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4

2 08

02

08

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2 08

02

08

01

DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 08

2 08

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan layanan administrasi perkantoran

100 % 90 % 90.5 % 90.5 % 100.00 100 % 100 % 100

2 08

2 08

01

01

01

Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah surat yang dikelola 1,932

lembar 300 lembar 0 lembar 0 lembar 0 511 lembar 811 lembar 41.98

2 08

2 08

01

01

02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan

144 rekening 36 rekening 36 rekening 36 rekening 100 36 rekening 36 rekening 25

2 08

2 08

01

01

06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan yang diservis dan berizin

60 unit 2 unit 5 unit 5 unit 100 25 unit 25 unit 41.67

2 08

2 08

01

01

08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan

4 orang 2 orang 2 orang 2 orang 100 2 orang 2 orang 50

2 08

2 08

01

01

09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah peralatan kerja yang diservis

37 unit 0 unit 37 unit 34 unit 0 10 unit 37 unit 100

2 08

2 08

01

01

10

Penyediaan alat tulis kantor Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli 59 jenis 20 jenis 51 jenis 18 jenis 35 43 jenis 43 jenis 73

Page 25: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page 12

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan

(Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2016-2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d

dengan tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

Target program dan

kegiatan (Renja

Perangkat Daerah tahun

2020)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2019

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

tahun 2019

Tingkat Realisas

i (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan (tahun 2020)

Tingkat Capaian Realisas

i Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4

2 08

2 08

01

01

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jenis dan Jumlah Barang yang di cetak dan digandakan

12 jenis 3 jenis 8 jenis 4 jenis 50 10 jenis 10 jenis 83

2 08

2 08

01

01

12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli

12 jenis 3 jenis 6 jenis 3 jenis 50 1 jenis 4 jenis 33

2 08

2 08

01

01

13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jenis dan jumlah peralatan dan perlegkapan kantor yang dibeli

14 jenis 5 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 jenis 5 jenis 36

2 08

2 08

01

01

14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli

30 jenis 7 jenis 0 jenis 0 jenis 0 7 jenis 7 jenis 23

2 08

2 08

01

01

15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jenis dan jumlah bahan bacaan yang dibeli tiap bulan

2 jenis 2 jenis 2 jenis 1 jenis 50 2 jenis 2 jenis 100

2 08

2 08

01

01

17

Penyediaan makanan dan minuman

Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli

2 Jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 100 2 jenis 2 jenis 100

2 08

2 08

01

01

18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti

458 kali 54 kali 108 kali 43 kali 40 115 kali 212 kali 46

2 08

2 08

01

01

19

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah yang diikuti

541 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 0 kali 0 kali 0

2 08

2 08

01

01

20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Jumlah SDM pengamanan setiap bulan

4 orang 2 orang 2 orang 2 orang 100 2 orang 2 orang 50

2 08

2 08

01

01

21

Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga

Jumlah SDM pengemudi setiap bulan

1 orang 1 orang 0 orang 0 orang 0 0 orang 0 orang 0

2 08

2 08

01

01

22

Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah SDM pengemudi setiap bulan

1 orang 0 orang 1 orang 1 orang 100 1 orang 1 orang 100

2 08

2 08

01

02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik

100 % 90 % 90.5 % 90.5 % 100 100 % 100 % 100

2 08

2 08

01

02

05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Jenis dan jumlah kendaraan yang dibeli

41 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 0 unit 0 unit 0

2 08

2 08

01

02

07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli

7 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 jenis 0 jenis 0

2 08

2 08

01

02

09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dibeli

45 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 0 unit 0 unit 0

2 0 2 0 0 0 1 Pengadaan mebeleur Jumlah dan jenis mebeleur yang 215 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 0 unit 0 unit 0

Page 26: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page 13

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan

(Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2016-2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d

dengan tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

Target program dan

kegiatan (Renja

Perangkat Daerah tahun

2020)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2019

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

tahun 2019

Tingkat Realisas

i (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan (tahun 2020)

Tingkat Capaian Realisas

i Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4

8 8 1 2 0 dibeli

2 08

2 08

01

02

11

Penyediaan Gedung Kantor Jumlah gedung yang disewa 3 unit 2 unit 2 unit 2 unit 100 3 unit 3 unit 100.00

2 08

2 08

01

02

12

Pengadaan Komputer Jumlah unit komputer yang dibeli 36 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 0 unit 0 unit 0

2 08

2 08

01

02

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara

12 unit 4 unit 0 unit 0 unit 0 0 unit 4 unit 33.33

2 08

2 08

01

02

23

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Jenis dan jumlah mobil jabatan yang dipelihara

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100 1 unit 1 unit 100

2 08

2 08

01

02

24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jenis dan jumlah kendaraan yang dipelihara

60 unit 9 unit 10 unit 10 unit 100 7 unit 10 unit 16.67

2 08

2 08

01

02

28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara

15 unit 4 unit 0 unit 0 unit 0 0 unit 4 unit 27

2 08

2 08

01

03

Program peningkatan disiplin aparatur

Tingkat disiplin aparatur 94.42

% 0 % 0 % 0 % 0 0 % 0 % 0

2 08

2 08

01

03

02

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah stel pakaian/m 1550 stel 0 stel 0 stel 0 stel 0 0 stel 0 stel 0

2 08

2 08

01

03

04

Pengadaan pakaian KORPRI Jumlah meter (volume ) 240 M 0 m 0 m 0 m 0 0 m 0 m 0

2 08

2 08

01

03

05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah stel pakaian 1250 stel 0 stel 0 stel 0 stel 0 0 stel 0 stel 0

2 08

2 08

01

05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas pendukung tusi

87 % 0 % 0 % 0 % 0 87 % 87 % 100

2 08

2 08

01

05

02

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Jumlah peserta 100 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 0 orang 0 orang 0

2 08

2 08

01

05

03

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah peserta 100 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 0 orang 0 orang 0

2 08

2 08

01

05

04

Pendidikan dan Pelatihan Formal

JumlahPeserta yang mengikuti pelatihan

19 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 19 orang 19 orang 100

Page 27: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page 14

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan

(Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2016-2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d

dengan tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

Target program dan

kegiatan (Renja

Perangkat Daerah tahun

2020)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2019

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

tahun 2019

Tingkat Realisas

i (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan (tahun 2020)

Tingkat Capaian Realisas

i Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4

2 08

2 08

01

06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik

80.50

% 70.7 % 80 % 80 % 100 80.5 % 80.5 % 100.00

2 08

2 08

01

06

01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dokumen laporan kinerja 12 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100 3 dokumen 9 dokumen 75.00

2 08

2 08

01

06

02

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Dokumen laporan keuangan semesteran

4 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 0 dokumen 0 dokumen 0

2 08

2 08

01

06

03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran

3 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 0 dokumen 0 dokumen 0

2 08

2 08

01

06

04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Dokumen laporan keuangan akhir tahun

4 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 0 dokumen 0 dokumen 0

2 08

2 08

01

06

05

Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD

Dokumen perencanaan SKPD 9 dokumen 3 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100 2 dokumen 7 dokumen 77.78

2 08

2 08

01

06

06

Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Dokumen laporan rekon keuangan

48 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 100 12 dokumen 36 dokumen 75

2 08

2 08

01

06

07

Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah

Dokumen laporan rekon aset 48 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 100 12 dokumen 36 dokumen 75

2 08

2 08

01

06

08

Penyusunan RENSTRA SKPD Dokumen Renstra 2 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 0 dokumen 0 dokumen 0

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

2 08

2 08

01

15

Program Keluarga Berencana

Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi

perempuan menikah usia 15 - 49

75.64

% 75.12

% 75.60

% 75.60

% 100.00 75.64

% 75.64

% 100

2 08

2 08

01

15

03

Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

Jumlah pasangan usia subur yang telah mendapatkan pelayanan papsmear

300 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 0 orang 0 orang 0

2 08

2 08

01

15

06

Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling

Jumlah kendaraan 2 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 0 unit 0 unit 0

Page 28: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page 15

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan

(Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2016-2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d

dengan tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

Target program dan

kegiatan (Renja

Perangkat Daerah tahun

2020)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2019

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

tahun 2019

Tingkat Realisas

i (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan (tahun 2020)

Tingkat Capaian Realisas

i Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4

2 08

2 08

01

15

09

Monitoring, Evaluasi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Jumlah dokumen 0 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 100 0 dokumen 24 dokumen 0

2 08

2 08

01

15

11

Peningkatan Kualitas Institusi Masyarakat Pedesaan Melalui JUMBARA IMP

Jumlah peserta 660 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 300 orang 300 orang 45

2 08

2 08

01

15

12

Pemberdayaan Melalui Jalur Lintas Sektor ( Bakti IBI dan KB Kes Bhayangkara )

Jumlah peserta 300 orang 100 orang 100 orang 50 orang 50 50 orang 200 orang 67

2 08

2 08

01

15

13

Pemberdayaan Melalui Momentum Bhakti TNI KB-Kes

Jumlah peserta 550 orang 150 orang 100 orang 100 orang 100 50 orang 300 orang 54.55

2 08

2 08

01

15

14

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Momentum Harganas

Jumlah peserta 655 orang 140 orang 140 orang 60 orang 43 25 orang 225 orang 34.35

2 08

2 08

01

15

15

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui Kelompok UPPKS

Jumlah anggota 120 orang 35 orang 0 orang 0 orang 0 0 orang 35 orang 29

2 08

2 08

01

15

16

Pembinaan Pengelola Program KB

Jumlah peserta 0 orang 41 orang 100 orang 54 orang 54 0 orang 95 orang 0

2 08

2 08

01

15

17

Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan

jumlah peserta 180 orang 60 orang 60 orang 50 orang 83 50 orang 160 orang 88.89

2 08

2 08

01

15

21

Biaya Operasional KB Fasilitas Kesehatan (DAK Non Fisik)

Jumlah faskes yang mendapatkan Biaya Operasional

0 faskes 15 faskes 15 faskes 15 faskes 100 28 faskes 28 faskes 0

2 08

2 08

01

15

22

Biaya Operasional KB Balai Penyuluhan (DAK Non Fisik)

Jumlah Balai yang menerima Dana Operasional

0 balai 10 balai 10 balai 10 balai 100 0 balai 10 balai 0

2 08

2 08

01

15

23

Biaya Operasional Penggerakan di Kampung KB (DAK Non Fisik)

Jumlah Kampung KB yang menerima Biaya Operasional

0 kampung KB

10 kampung KB

10 kampung KB

10 kampung KB

100 0 kampung KB

10 kampung KB

0

2 08

2 08

01

15

24

Biaya Operasional Pembinaan Program KB (DAK Non Fisik)

Jumlah kader yang dibina 0 orang 120 orang 6,600

orang 6,600

orang 100 0 orang 6,600

orang 0

2 08

2 08

01

15

25

Dukungan Media KIE dan Manajemen (DAK Non Fisik)

Jumlah jenis media luar ruang 0 jenis 8 jenis 8 jenis 8 jenis 100 0 jenis 8 jenis 0

2 08

2 08

01

15

28

Pengadaan Mobil Pelayanan KB (Muyan) (DAK)

Jumlah unit kendaraan Mobil Pelayanan KB

0 Unit 0 unit 1 unit 1 unit 100 0 unit 1 unit 0

2 08

2 08

01

15

29

Pengadaan Kendaraan Distribusi Alokon (DAK)

Jumlah unit kendaraan Distribusi Alokon

0 Unit 0 unit 1 unit 1 unit 100 0 unit 1 unit 0

Page 29: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page 16

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan

(Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2016-2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d

dengan tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

Target program dan

kegiatan (Renja

Perangkat Daerah tahun

2020)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2019

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

tahun 2019

Tingkat Realisas

i (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan (tahun 2020)

Tingkat Capaian Realisas

i Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4

2 08

2 08

01

15

45

Pengadaan IUD KIT (DAK) Jumlah IUD KIT 0 Unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 20 unit 20 unit 0

2 08

2 08

01

15

46

Pengadaan Implan Removal KIT (DAK)

Jumlah unit Implant Removal KIT 0 Unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 20 unit 20 unit 0

2 08

2 08

01

15

47

Pengadaan Lemari Obat (Tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi) (DAK Fisik)

Jumlah unit Tempat Penyimpanan KIT/alat dan obat kontrasepsi

0 Unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 20 unit 20 unit 0

2 08

2 08

01

15

48

Pengandaan Personal Computer (DAK)

Jumlah paket komputer 0 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 12 paket 12 paket 0

2 08

2 08

01

15

49

Pengadaan Note Book/Laptop (DAK)

Jumlah unit Note Book/ Laptop 0 Unit 0 unit 0 paket 0 paket 0 12 unit 12 unit 0

2 08

2 08

01

15

50

Pengadaan Sarana Kerja PKB/PLKB (DAK)

Jumlah unit Sarana Kerja PKB/PLKB

0 Unit 0 unit 0 paket 0 paket 0 58 unit 58 unit 0

2 08

2 08

01

16

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Ratio Peningkatan Pemahaman Kesehatan Reproduksi Remaja pada kelompok PIK-R

9.33 % 6.67 % 0 % 0 % 0 0 % 6.67 % 71.49

2 08

2 08

01

16

01

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Jumlah orang 155 orang 30 orang 0 orang 0 orang 0 0 orang 30 orang 19

2 08

2 08

01

17

Program pelayanan kontrasepsi

Unmet Need KB 15.50

% 18.12

% 16 % 14.82

% 93 15.5 % 15.5 % 100.00

2 08

2 08

01

17

02

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

Jumlah akseptor 600 akseptor 150 akseptor 200 akseptor 170 akseptor 85 100 akseptor 420 akseptor 70.00

2 08

2 08

01

20

Program pengembangan pusat pelayanan informasi

dan konseling KRR

Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) aktif

35 % 0 % 0 % 0 % 0 0 % 0 % 0

2 08

2 08

01

20

02

Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah

Jumlah kelompok 15 kelompok 0 kelompok 0 kelompok 0 kelompok 0 0 kelompok 0 kelompok 0

Page 30: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page 17

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan

(Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2016-2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d

dengan tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

Target program dan

kegiatan (Renja

Perangkat Daerah tahun

2020)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2019

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

tahun 2019

Tingkat Realisas

i (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan (tahun 2020)

Tingkat Capaian Realisas

i Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4

2 08

2 08

01

21

Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

Ratio Peningkatan Pemahaman mengenai penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIVAIDS

9.33 % 0 % 0 % 0 % 0 0 % 0 % 0

2 08

2 08

01

21

01

Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

Jumlah peserta 350 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 0 orang 0 orang 0

2 08

2 08

01

23

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

Persentase Peningkatan pemahaman kelompok Tribina Keluarga Berencana

26.24

% 0 % 0 % 0 % 0 0 % 0 % 0

2 08

2 08

01

23

02

Evaluasi dan Pembinaan Kelompok Bina Bina Keluarga

Jumlah kelompok 40 kelompok 0 kelompok 0 kelompok 0 kelompok 0 0 kelompok 0 kelompok 0

2 08

2 08

01

26

Program Integrasi Pengendalian Penduduk dan Penggerakan Keluarga

Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun

1.85 % 1.87 % 1.86 % 1.86 % 100 1.85 % 1.85 % 100

2 08

2 08

01

26

02

Pelayanan KIE Jumlah jenis media luar ruang 1 jenis 2 jenis 0 jenis 0 jenis 0 1 jenis 1 jenis 100

2 08

2 08

01

26

04

Promosi Pelayanan Khiba Jumlah peserta 125 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 0 orang 0 orang 0

2 08

2 08

01

26

05

Pembinaan Keluarga Berencana

Jumlah peserta 300 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 0 orang 0 orang 0

2 08

2 08

01

26

07

Pendataan Keluarga Jumlah dokumen 2 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 0 dokumen 0 dokumen 0

2 08

2 08

01

26

08

Bimbingan Teknis Lini Lapangan

Jumlah peserta 551 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 0 orang 0 orang 0

2 08

2 08

01

26

09

Monitoring, Evaluasi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Jumlah dokumen 36 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 0 dokumen 0 0 dokumen 12 dokumen 33

2 08

2 08

01

26

10

Rapat Teknis Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Jumlah dokummen 3 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 1 dokumen 1 dokumen 33

2 08

2 08

01

26

16

Pembinaan Pengelola Program KB

Jumlah peserta 300 orang 41 orang 100 orang 100 orang 100 147 orang 288 orang 96

2 08

2 08

01

26

18

Pengelolaan Data Mikro Kependudukan

jumlah dokumen 4 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 0 dokumen 0 dokumen 0

Page 31: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page 18

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan

(Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2016-2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d

dengan tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

Target program dan

kegiatan (Renja

Perangkat Daerah tahun

2020)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2019

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

tahun 2019

Tingkat Realisas

i (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan (tahun 2020)

Tingkat Capaian Realisas

i Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4

2 08

2 08

01

26

19

Pembentukan Kampung KB Jumlah lokasi 3 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 100 0 lokasi 2 lokasi 67

2 08

2 08

01

26

20

Publikasi Program Keluarga Berencana

Jumlah artikel yang dimuat 170 artikel 4 artikel 50 artikel 50 artikel 100 0 artikel 54 artikel 32

2 08

2 08

01

26

21

Pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Media Integrasi Pengendalian Penduduk dan Penggerakan Keluarga

Jumlah jenis media luar ruang 3 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 jenis 0 jenis 0

2 08

2 08

01

26

22

Pengelolaan Sarana Mobilitas Penerangan/Penyuluhan KB

Jumlah desa 25 desa 0 desa 0 desa 0 desa 0 25 desa 25 desa 100

2 08

2 08

01

26

23

Dukungan Media KIE dan Manajemen (DAK Non Fisik)

Jumlah jenis Media Luar Ruang

0 jenis 8 jenis 8 jenis 8 jenis 100 6 jenis 22 jenis 0

2 08

2 08

01

26

24

Biaya Operasional KB Balai Penyuluhan (DAK Non Fisik)

Jumlah balai yang menerima biaya operasional

0 balai 10 balai 10 balai 10 balai 100 10 balai 10 balai 0

2 08

2 08

01

26

25

Biaya Operasional Penggerakan di Kampung Kb (Dak Non Fisik)

Jumlah kampung KB yang menerima biaya operasional

0 kampung KB

10 kampung KB

10 kampung KB

10 kampung KB

100 28 kampung KB

10 kampung KB

0

2 08

2 08

01

26

26

Biaya Operasional Pembinaan Program KB (DAK Non Fisik)

Jumlah kader IMP yang mendapatkan biaya operasional

0 orang 465 orang 6600 orang 6600 orang 100 465 orang 6600 orang 0

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2 02

2 08

01

15

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan dan Kelurahan)

28.85

% 10.6 % 9.62 % 9.62 % 100 9.62 % 21.18

% 73.41

2 02

2 08

01

15

01

Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

Jumlah Perda yang dibuat 1 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 0 dokumen 0 dokumen 0

Page 32: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page 19

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan

(Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2016-2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d

dengan tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

Target program dan

kegiatan (Renja

Perangkat Daerah tahun

2020)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2019

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

tahun 2019

Tingkat Realisas

i (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan (tahun 2020)

Tingkat Capaian Realisas

i Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4

2 02

2 08

01

15

02

Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik

Jumlah Perda yang dibuat 1 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 0 dokumen 0 dokumen 0

2 02

2 08

01

15

03

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Jumlah peserta 400 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 0 orang 0 orang 0

2 02

2 08

01

15

04

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah dokumen 18 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 0 dokumen 0 dokumen 0

2 02

2 08

01

15

05

Kegiatan Forum Anak Daerah Jumlah kelompok yang dibentuk 30 kelompok 1 kelompok 10 kelompok 5 kelompok 50 10 kelompok 16 kelompok 53.33

2 02

2 08

01

15

06

Pembentukan Desa Layak Anak Dan Sekolah Ramah Anak

Jumlah Desa 6 desa 1 desa 2 desa 1 desa 50 1 desa 3 desa 50

2 02

2 08

01

15

07

Data Terpilah Gender, Perempuan Dan Anak

Jumlah data partisipasi perempuan dan anak

1 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 0 dokumen 0 dokumen 0

2 02

2 08

01

15

08

Integrasi pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan KB

Jumlah KK binaan 0 desa 0 desa 100 KK 100 KK 100 100 KK 100 KK 0

2 02

2 08

01

17

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar

20 % 0 % 0 % 0 % 0 0 % 0 % 0

2 02

2 08

01

17

02

Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT

Jumlah peserta 50 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 0 orang 0 orang 0

2 02

2 08

01

17

04

Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)

Jumlah peserta 110 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 0 orang 0 orang 0

2 02

2 08

01

17

05

Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan

Jumlah peserta 50 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 0 orang 0 orang 0

2 02

2 08

01

17

06

Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT

Jumlah peserta 60 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 0 orang 0 orang 0

Page 33: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page 20

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan

(Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2016-2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d

dengan tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

Target program dan

kegiatan (Renja

Perangkat Daerah tahun

2020)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2019

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

tahun 2019

Tingkat Realisas

i (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan (tahun 2020)

Tingkat Capaian Realisas

i Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4

2 02

2 08

01

17

08

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Jumlah kasus 3 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 0 kasus 0 kasus 0

2 02

2 08

01

17

09

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah dokumen 2 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 0 dokumen 0 dokumen 0

2 02

2 08

01

18

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Persentase peningkatan pemahaman Perempuan dalam Peningkatan ekonomi keluarga

30 % 10 % 20 % 20 % 100 30 % 30 % 100.00

2 02

2 08

01

18

01

Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

Jumlah organisasi 5 organisasi

5 organisasi

5 organisasi

5 organisasi

100 5 organisasi

5 organisasi

100

2 02

2 08

01

18

02

Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender

Jumlah peserta 150 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 0 orang 0 orang 0

2 02

2 08

01

18

03

Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera

Jumlah KK binaan 300 kk 100 kk 100 kk 100 kk 100 100 kk 300 kk 100

2 02

2 08

01

18

04

Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

Jumlah kali kegiatan 21 kegiatan 4 kegiatan 7 kegiatan 0 kegiatan 0 8 kegiatan 12 kegiatan 57

2 02

2 08

01

18

05

Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan

Jumlah kali kegiatan 9 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 0 kegiatan 0 kegiatan 0

2 02

2 08

01

16

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Persentase Kelembagaan PUG aktif

41.67

% 29.2 % 29.17

% 29.2 % 100 41.67

% 41.67

% 100

2 02

2 08

01

16

01

Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan

Jumlah kelompok 25 kelompok 0 kelompok 0 kelompok 0 kelompok 0 0 kelompok 0 kelompok 0

Page 34: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page 21

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan

(Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2016-2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d

dengan tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

Target program dan

kegiatan (Renja

Perangkat Daerah tahun

2020)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2019

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

tahun 2019

Tingkat Realisas

i (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan (tahun 2020)

Tingkat Capaian Realisas

i Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4

2 02

2 08

01

16

02

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

Jumlah kali kegiatan 6 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 100 2 kegiatan 6 kegiatan 100

2 02

2 08

01

16

05

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Jumlah kelompok 3 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 100 1 kelompok 3 kelompok 100

2 02

2 08

01

16

06

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan anak

Jumlah kelompok 2 kelompok 0 kelompok 0 kelompok 0 kelompok 0 0 kelompok 0 kelompok 0

2 02

2 08

01

16

08

Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak

Jumlah dokumen Gender dan Anak

3 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 0 dokumen 0 dokumen 0

2 02

2 08

01

16

10

Jambore Anak Jumlah kali kegiatan 3 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 0 kegiatan 0 kegiatan 0

2 02

2 08

01

16

11

Peningkatan Pembinaan Ketahanan Keluarga

Jumlah kali kegiatan 30 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 0 kegiatan 0 kegiatan 0

Page 35: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page 22

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

SKPD DKBP3A Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan

program / kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Adapun seluruh

capaian kinerja yang diuraikan dalam capaian sasaran strategis dan

hasil pengukuran Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) dapat dilihat diform

sebagai berikut ( T-C 30 ):

Page 36: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page 23

Pencapaian Kinerja Pelayanan DKBP3A

Kab. Pangandaran

No. Indikator SPM/

Standar Nasional

IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun2020 Tahun 2021 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Cakupan layanan administrasi perkantoran

- 100 % 90 % 90,5 % 100 % 100 % 90 % 90 % 100 % 100 % -

2 Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik

- 100 % 90 % 90,5 % 100 % 100 % 90 % 90 % 100 % 100 % -

3 Tingkat disiplin aparatur

- 87 % 90,13 % 92,27 % 94,42 % 94,42 % 0 % 0 % 94,42 % 94,42 % -

4 Persentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas pendukung tusi

- 87 % 83,00 % 85 % 87 % 87 % 0 % 0 % 87 % 87 % -

5 Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik

- 80,5 % 70,70 % 80 % 80,50 % 80,50 % 70,70 % 70,70 % 80,50 % 80,50 % -

6 Penurunan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun

- 1,85 % 1,87 % 1,86 % 1,85 % 1,85 % 1,85 % 1,85 % 1,85 % 1,85 % -

7 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49

- 75,64 % 75,56 % 75,60 % 75,64 % 75,64 % 75,12 % 75,12 % 75,64 % 75,64 % -

8 Ratio Peningkatan Pemahaman Kesehatan Reproduksi Remaja pada kelompok PIK-R

- 9,33 % 6,67 % 8 % 9,33 % 9,33 % 6,67 % 8 % 9,33 % 9,33 % -

Page 37: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page 24

No. Indikator SPM/

Standar Nasional

IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun2020 Tahun 2021 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

9 Unmet Need KB - 15,5 % 16,5 % 16 % 15,5 % 15,5 % 18,12 % 18,12 % 15,5 % 15,5 % -

10 Persentase Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB

- 65,43 % 65,43 % 0 % 0 % 65,43 % 0 % 64,84 % 0 % 65,43 % -

11 Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) aktif

- 35 % 25 % 30 % 35 % 35 % 0 % 0 % 35 % 35 % -

12 Ratio Peningkatan Pemahaman mengenai penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIVAIDS

- 9,33 % 6,67 % 8 % 9,33 % 9,33 % 0 % 0 % 9,33 % 9,33 % -

13 Persentase Peningkatan pemahaman kelompok Tribina Keluarga Berencana

- 26,24 % 18,1 % 22,17 % 26,24 % 26,24 % 18,1 % 18,1 % 26,24 % 26,24 % -

14 Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan dan Kelurahan)

- 28,85 % 9,62 % 9,62 % 9,62 % 28,85 % 10,6 % 21,18 % 9,62 % 28,85 % -

15 Persentase perempuan di lembaga legislatif

- 17,14 % 0 % 17,14 % 0 % 17,14 % 0 % 14,29 % 0 % 17,14 % -

16 Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar

- 20 % 4 % 8 % 8 % 20 % 0 % 0 % 8 % 20 % -

17 Persentase peningkatan pemahaman Perempuan dalam Peningkatan ekonomi keluarga

- 30 % 10 % 20 % 30 % 30 % 10 % 10 % 30 % 30 % -

18 Persentase Kelembagaan PUG aktif

- 41,67 % 2,83 % 29,17 % 41,67 % 41,67 % 29,2 % 29,2 % 41,67 % 41,67 % -

Page 38: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page 26

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan

DKBP3A Kabupaten Pangandaran, permasalahan dan hambatan dalam

penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian program nasional, tantangan

dan peluang maka ditentukan isu strategis DKBP3A Kabupaten

Pangandaran sebagai berikut:

1. Makin berkurangnya jumlah tenaga PKB/PLKB

2. Kualitas sumber daya manusia (PLKB) belum memadai.

3. Belum berjalannya pola kemitraan secara optimal.

4. Rendahnya kemandirian dalam ber-KB.

5. Masih rendahnya peran serta organisasi perempuan.

6. Mekanisme pencatatan dan pelaporan belum maksimal.

7. Rendahnya pembinaan terhadap kelompok usaha masyarakat.

8. Rendahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari

tindak kekerasan.

9. Masih rendahnya kesertaan pria dalam ber KB.

10. Masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor

UPTB.

2.4 REVIEW TERHADAP RKPD

Untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi

kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang

telah mempertimbangkan kinerja pencapaian tingkat kinerja yang dicapai

oleh DKBP3A dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan

kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk DKBP3A berdasarkan

RKPD.

RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini( TC-31 ) :

Page 39: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page 27

Review Terhadap RKPD Tahun 2021

Kab. Pangandaran

DKBP3A

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif Rp.

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana

Rp.

(1) (2) (4) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

I Program Pelayanan Administrasi perkantoran

Cakupan layanan administrasi perkantoran

100% 1.310.250.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas

1. 80% 2. 100% 3. 80% 4. 100%

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

DKBP3A Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan

100%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

DKBP3A Jumlah surat yang dikelola 562 lembar 4.950.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

DKBP3A Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan

700 buah 3.900.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

DKBP3A Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan

36 rekening 44.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

DKBP3A Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan

36 rekening dan 12 bulan

30.599.612

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

DKBP3A Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi

100%

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

DKBP3A Jumlah Kendaraan yang diservis dan berizin

60 unit 187.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

DKBP3A Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan

37 unit 170.047.323

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

DKBP3A Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan

100%

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

DKBP3A Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan

4 orang 55.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

DKBP3A Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan

12 bulan dan 5 orang

142.380.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

DKBP3A Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi

100%

5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

DKBP3A Jumlah peralatan kerja yang diservis

37 unit 60.500.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

DKBP3A Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola

258 unit 15.000.000

6 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

DKBP3A Jumlah SDM pengamanan setiap bulan

4 orang 46.200.000

Page 40: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page 28

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif Rp.

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana

Rp.

(1) (2) (4) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

DKBP3A Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik

100%

7 Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga

DKBP3A Jumlah SDM pengelola administrasi umum setiap bulan

2 orang 39.200.000 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

DKBP3A Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan

12 Kegiatan dan 12 Laporan

42.720.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah

DKBP3A Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik

100%

8 Penyediaan Alat Tulis Kantor

DKBP3A Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli

59 jenis 60.500.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

DKBP3A Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan

50 Jenis dan 1.273 Unit

33.660.377

9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

DKBP3A Jenis dan Jumlah Barang yang di cetak dan digandakan

12 Jenis 33.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

DKBP3A Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan

6 Jenis dan 17.439 Unit/ Buah

15.496.650

10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

DKBP3A Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli

12 Jenis 26.400.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

DKBP3A Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan

3 Jenis dan 15 unit 3.718.295

11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

DKBP3A Jenis dan jumlah peralatan dan perlegkapan kantor yang dibeli

14 Jenis 265.100.000

12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

DKBP3A Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli

30 jenis 27.500.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

DKBP3A Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan

22 Jenis dan 254 Unit

9.328.019

13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

DKBP3A Jenis dan jumlah bahan bacaan yang dibeli tiap bulan

2 jenis 19.800.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

DKBP3A Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan

1 jenis dan 1008 eksemplar

14.520.000

14 Penyediaan Makanan dan Minuman

DKBP3A Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli

2 jenis 39.600.000

15 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

DKBP3A Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti

122 kali 264.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

DKBP3A Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan

84 kegiatan dan 84 laporan

115.284.700

16 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

DKBP3A Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah yang diikuti

141 kali 110.000.000

17 Penyediaan Jasa Tenaga Pengemudi

DKBP3A Jumlah SDM pengemudi setiap bulan

1 orang 27.500.000

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik

100% 1.667.000.000

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

DKBP3A Jenis dan jumlah kendaraan yang dibeli

20 unit 825.000.000

2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

DKBP3A Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli

3 jenis 90.000.000

Page 41: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page 29

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif Rp.

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana

Rp.

(1) (2) (4) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

3 Pengadaan peralatan gedung kantor

DKBP3A Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dibeli

20 unit 65.000.000

4 Pengadaan mebeleur DKBP3A Jumlah dan jenis mebeleur yang dibeli

20 unit 85.000.000

5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

DKBP3A Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara

12 Unit 50.000.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

DKBP3A Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi

100%

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

DKBP3A Jenis dan jumlah mobil jabatan yang dipelihara

1 unit 55.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

DKBP3A Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan

1 unit 48.634.718

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

DKBP3A Jenis dan jumlah kendaraan yang dipelihara

60 unit 147.000.000

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

DKBP3A Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara

15 unit 20.000.000

9 Pengadaan Komputer DKBP3A Jumlah unit komputer yang dibeli

15 unit 180.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

DKBP3A Cakupan pemenuhan Barang Milik Daerah

80%

10 Penyediaan Gedung Kantor

DKBP3A Jumlah gedung yang disewa 3 Unit 150.000.000 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

DKBP3A Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan

3 Unit dan 1194 m2 120.000.000

III Program peningkatan disiplin aparatur

Tingkat disiplin aparatur 94,42% 185.000.000

1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

DKBP3A Jumlah 460 stel 70.000.000

2 Pengadaan pakaian KORPRI

DKBP3A Jumlah 80 potong 80.000.000

3 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

DKBP3A Jumlah 360 stel 35.000.000

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas pendukung tusi

87% 129.500.000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

DKBP3A Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan

19 orang 57.500.000

Page 42: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page 30

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif Rp.

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana

Rp.

(1) (2) (4) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

DKBP3A Jumlah Pegawai yang mengikuti

100 orang 30.000.000

3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

DKBP3A Jumlah Pegawai yang mengikuti

100 orang 42.000.000

V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik

80,5% 306.000.000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

DKBP3A Dokumen laporan kinerja 3 dokumen 18.000.000

2 Penyusunan laporan keuangan semesteran

DKBP3A Dokumen laporan keuangan semesteran

1 dokumen 19.000.000

3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

DKBP3A Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran

1 dokumen 21.000.000

4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

DKBP3A Dokumen laporan keuangan akhir tahun

1 dokumen 19.000.000

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

DKBP3A 1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu

1. 100% 2. 100% 3. 100%

5 Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD

DKBP3A Dokumen perencanaan SKPD 2 dokumen 78.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

DKBP3A Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun

2 dokumen 46.800.000

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

DKBP3A Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik

100%

6 Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

DKBP3A Dokumen laporan rekon keuangan

12 dokumen 73.000.000 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

DKBP3A Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

12 dokumen 66.600.000

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

DKBP3A Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik

32 Jenis dan 380 Unit

7 Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah

DKBP3A Dokumen laporan rekon aset 12 dokumen 63.000.000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

DKBP3A Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola

32 Jenis dan 410 Unit

27.000.000

8 Penyusunan RENSTRA SKPD

DKBP3A Dokumen Renstra 1 dokumen 15.000.000

VI Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan dan Kelurahan)

9,62% 1.719.615.000

Page 43: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page 31

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif Rp.

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana

Rp.

(1) (2) (4) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 2. Persentase Kelembagaan PUG aktif

1. 11,27% 2. 92,31%

Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Kab. Pangandaran

Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

4394 orang

1 Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

Kab. Pangandaran Jumlah Perda yang dibuat 1 dokumen 200.000.000 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Kab. Pangandaran

Jumlah organisasi yang mengikuti sosialisasi peningkatan partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum,Sosial dan Ekonomi

4 Organisasi 349.999.857

2 Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik

Kab. Pangandaran Jumlah Perda yang dibuat 1 dokumen 200.000.000

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Kab. Pangandaran

Jumlah regulasi tentang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang disusun

2 dokumen

3 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Kab. Pangandaran Jumlah peserta 300 orang 200.000.000

Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

Kab. Pangandaran

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG

100 orang 125.000.000 APBD Prov.

4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kab. Pangandaran Jumlah dokumen 6 dokumen 60.000.000

5 Kegiatan Forum Anak Daerah

Kab. Pangandaran Jumlah kelompok yang dibentuk

10 kelompok 219.615.000

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Persentase pemenuhan kelompok hak anak

100%

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Kab. Pangandaran

Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan

2 lembaga

6 Pembentukan Desa Layak Anak Dan Sekolah Ramah Anak

Kab. Pangandaran Jumlah Desa 2 Desa 90.000.000 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kab. Pangandaran

Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatkan KHA yang mendapatkan penguatan jejaring

2 lembaga 249.828.900 APBD Kab. + APBD Prov.

Kab. Pangandaran Jumlah Kabupaten Layak Anak

1 Kabupaten Layak Anak

Page 44: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page 32

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif Rp.

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana

Rp.

(1) (2) (4) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

7 Data Terpilah Gender, Perempuan Dan Anak

Kab. Pangandaran Jumlah data partisipasi perempuan dan anak

1 dokumen 150.000.000

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Persentase pemenuhan kelompok hak anak

100%

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Kab. Pangandaran

Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan

2 lembaga

8 Integrasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Kab. Pangandaran Jumlah KK Binaan di lokasi P2WKSS

100 KK 300.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kab. Pangandaran

Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang dilaksanakan

27 kali kegiatan 200.000.000 APBD Prov.

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Persentase kemandirian PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga)

20%

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kab. Pangandaran

Jumlah PEKKA yang mendapatkan pelatihan

1 kelompok

Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Kab. Pangandaran

Jumlah kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga yang dikembangkan

1 kali kegiatan 100.000.000 APBD Prov.

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Persentase pemenuhan kelompok hak anak

100%

Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Kab. Pangandaran

Jumlah pelembagaan PHA yang terbentuk

20 lembaga

9 Kabupaten/Kota Layak Anak

Kab. Pangandaran Jumlah perda kota layak anak 1 dokumen 300.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Kab. Pangandaran

Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan PHA yang dilaksanakan

2 kali kegiatan 150.000.000 APBD Prov.

VII Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Persentase Kelembagaan PUG aktif

41,67% 937.000.000

1 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan

Kab. Pangandaran Jumlah kelompok 10 kelompok 110.000.000

Page 45: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page 33

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif Rp.

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana

Rp.

(1) (2) (4) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 2. Persentase Kelembagaan PUG aktif

1. 11,27% 2. 92,31%

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Kab. Pangandaran

Jumlah regulasi tentang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang disusun

2 dokumen

2 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Kab. Pangandaran Jumlah kelompok 1 Kelompok 22.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota

Kab. Pangandaran

Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG yang dilaksanakan

3 kali kegiatan 49.524.800

3 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

Kab. Pangandaran Jumlah kelompok 1 Kelompok 155.000.000

4 Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak

Kab. Pangandaran Jumlah dokumen Gender dan Anak

1 dokumen 200.000.000

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar

83%

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Kab. Pangandaran

Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia

2 kasus

5 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

Kab. Pangandaran Jumlah kali kegiatan 2 kegiatan 200.000.000 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Kab. Pangandaran

Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan yang tersedia

1 lembaga 19.800.000

6 Jambore Anak Kab. Pangandaran Jumlah kali kegiatan 1 kegiatan 250.000.000

VIII Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Rasio kekerasan terhadap perempuan

0,010 Per 1000 Perempuan

943.700.000

Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar

20%

Persentase anak korban kekerasan

0,03%

Page 46: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page 34

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif Rp.

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana

Rp.

(1) (2) (4) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar

16%

1 Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)

Kab. Pangandaran Jumlah peserta 70 orang 77.000.000

2 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT

Kab. Pangandaran Jumlah peserta 150 orang 50.000.000

3 Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Kab. Pangandaran Jumlah kasus 10 kasus 110.000.000

4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kab. Pangandaran Jumlah dokumen 1 dokumen 22.000.000

5 Pengadaan Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN)dan Motor Perlindungan Perempuan dan Anak (TORLIN)(DAK)

DKBP3A Jumlah unit kendaraan roda 4,Jumlah unit kendaraan roda 2

3 Unit 684.700.000

IX Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Persentase peningkatan pemahaman Perempuan dalam Peningkatan ekonomi keluarga

30% 1.100.000.000

1 Pembinaan Organisasi Perempuan

Kab. Pangandaran Jumlah organisasi 2 Organisasi 650.000.000

2 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender

Kab. Pangandaran Jumlah peserta 150 orang 80.000.000

3 Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

Kab. Pangandaran Jumlah KK binaan 100 KK 280.000.000

4 Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

Kab. Pangandaran Jumlah kali kegiatan 9 kegiatan 90.000.000

X Program Keluarga Berencana

Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49

75,64% 3.525.800.000

1 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

Kab. Pangandaran Jumlah pasangan usia subur yang telah mendapatkan pelayanan papsmear

100 orang 55.000.000

Page 47: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page 35

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif Rp.

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana

Rp.

(1) (2) (4) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2 Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling

Kab. Pangandaran Jumlah kendaraan 1 unit 1.300.000.000

3 Peningkatan Kualitas Institusi Masyarakat Pedesaan melalui Jumbara

Kab. Pangandaran Jumlah peserta 250 orang 200.000.000

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Prevalensi peserta KB aktif 75,64%

Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota

Kab. Pangandaran

Jumlah distribusi alat dan obat kontrasepsi ke fasilitas pelayanan kesehatan

204 kali kegiatan

4 Pemberdayaan melalui Jalur Lintas Sektor Bhakti IBI KB-Kes Bayangkara

Kab. Pangandaran Jumlah peserta 100 orang 120.000.000 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Kab. Pangandaran

Jumlah peserta KB pengguna MKJP yang terlayani

12637 akseptor 1.160.054.758 PENDAPATAN ASLI DAERAH dan DAK Non Fisik

5 Pemberdayaan Melalui Momentum Bhakti TNI KB-Kes

Kab. Pangandaran Jumlah peserta 150 orang 55.000.000

6 Pemberdayaan Masyarakat melalui Momentum Harganas

Kab. Pangandaran Jumlah peserta 385 orang 245.000.000

7 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui Kelompok UPPKS

Kab. Pangandaran, Kecamatan Cimerak (Seluruh Desa)

Jumlah anggota 50 orang 95.000.000

8 Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan

Kab. Pangandaran jumlah peserta 60 orang 108.000.000

Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota

Kab. Pangandaran

Jumlah distribusi alat dan obat kontrasepsi ke fasilitas pelayanan kesehatan

204 kali kegiatan

9 Biaya Operasional KB Fasilitas Kesehatan (DAK Non Fisik)

Kab. Pangandaran Jumlah Faskes yang mendapatkan biaya operasional

28 Faskes 75.000.000 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Kab. Pangandaran

Jumlah faskes yang mendapatkan distribusi alat dan obat kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB

17 Faskes 66.052.000 DAK Non Fisik

10 Pengadaan IUD KIT (DAK)

DKBP3A Jumlah IUD KIT 20 Unit 90.000.000

11 Pengadaan Implan Removal KIT (DAK)

DKBP3A Jumlah unit Implant Removal KIT

20 Unit 72.000.000

Page 48: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page 36

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif Rp.

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana

Rp.

(1) (2) (4) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

12 Pengadaan Lemari Obat (Tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi)(DAK Fisik)

DKBP3A Jumlah unit Tempat Penyimpanan KIT/alat dan obat kontrasepsi

20 Unit 310.000.000

13 Pengandaan Personal Computer (DAK)

DKBP3A Jumlah paket komputer 12 paket 145.200.000

14 Pengadaan Note Book/Laptop (DAK)

DKBP3A Jumlah unit Note Book/ Laptop

12 Unit 90.000.000

15 Pengadaan Sarana Kerja PKB/PLKB (DAK)

DKBP3A Jumlah unit Sarana Kerja PKB/PLKB

58 Unit 533.600.000

16 Pengadaan Sarana Kerja PPKBD dan sub PPKBD

DKBP3A Jumlah sarana Penunjang 2 paket 32.000.000

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Prevalensi peserta KB aktif 75,64%

Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Kab. Pangandaran

Jumlah distribusi alat dan obat kontrasepsi ke fasilitas pelayanan kesehatan

204 kali kegiatan

17 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB

DKBP3A Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB 29 unit 1.034.608.000 DAK Fisik

XI Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Ratio Peningkatan Pemahaman Kesehatan Reproduksi Remaja pada kelompok PIK-R

9,33% 100.000.000

1 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Kab. Pangandaran Jumlah orang 100 orang 100.000.000

XII Program Pelayanan Kontrasepsi

Unmet Need KB 15,5% 122.000.000

1 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

Kab. Pangandaran Jumlah akseptor 200 Akseptor 122.000.000

XIII Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) aktif

35% 150.000.000

1 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah

Kab. Pangandaran Jumlah kelompok 5 kelompok 150.000.000

Page 49: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page 37

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif Rp.

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana

Rp.

(1) (2) (4) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

XIV Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

Ratio Peningkatan Pemahaman mengenai penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

9,33% 140.000.000

1 Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

Kab. Pangandaran Jumlah peserta 200 orang 140.000.000

XV Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

Persentase Peningkatan pemahaman kelompok Tribina Keluarga Berencana

26,24% 95.000.000

1 Evaluasi dan Pembinaan Kelompok Bina Bina Keluarga

Kab. Pangandaran Jumlah kelompok 15 kelompok 95.000.000

XVI Program Integrasi Pengendalian Penduduk dan Penggerakan Keluarga

Penurunan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun

1,85% 5.430.500.000

1 Pelayanan KIE Kab. Pangandaran Jumlah jenis media luar ruang 1 Jenis 450.000.000

2 Promosi Pelayanan Khiba

Kab. Pangandaran Jumlah peserta 100 orang 150.000.000

3 Pembinaan Keluarga Berencana

Kab. Pangandaran Jumlah peserta 100 orang 65.000.000

4 Pendataan Keluarga Kab. Pangandaran Jumlah dokumen 1 dokumen 500.000.000

5 Bimbingan Teknis Lini Lapangan

Kab. Pangandaran Jumlah peserta 200 orang 200.000.000

6 Monitoring, Evaluasi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Kab. Pangandaran Jumlah dokumen 12 dokumen 75.000.000

7 Rapat Teknis Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Kab. Pangandaran Jumlah dokumen 1 dokumen 100.000.000

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Prevalensi peserta KB aktif 75,64%

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Kab. Pangandaran

jumlah kegiatan advokasi, KIE, pengendalian penduduk dan KB yang dilaksanakan

4 kali kegiatan

8 Pembinaan Pengelola Program KB

Kab. Pangandaran Jumlah peserta 100 orang 35.000.000 Pengendalian Program KKBPK

Kab. Pangandaran

Jumlah Petugas pengelola bangga kencana yang terkelola dan melakukan pengendalian program KKBPK

147 orang 555.400.000

9 Pengelolaan Data Mikro Kependudukan

Kab. Pangandaran jumlah dokumen 4 dokumen 30.000.000

Page 50: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page 38

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif Rp.

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana

Rp.

(1) (2) (4) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

10 Pembentukan Kampung KB

Kab. Pangandaran Jumlah lokasi 2 lokasi 90.000.000

11 Publikasi Program Keluarga Berencana

Kab. Pangandaran Jumlah artikel yang dimuat 50 artikel 60.500.000

12 Pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Media Integrasi Pengendalian Penduduk dan Penggerakan Keluarga

Kab. Pangandaran Jumlah jenis media luar ruang 3 jenis 500.000.000

13 Pengelolaan Sarana Mobilitas Penerangan/Penyuluhan KB

Kab. Pangandaran Jumlah desa 25 desa 250.000.000

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Prevalensi peserta KB aktif 75,64%

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Kab. Pangandaran

jumlah kegiatan advokasi, KIE, pengendalian penduduk dan KB yang dilaksanakan

4 kali kegiatan

14 Biaya Operasional KB Balai Penyuluhan (DAK Non Fisik)

Kab. Pangandaran Jumlah balai yang menerima biaya operasional

10 Balai 1.100.000.000

Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK

Kab. Pangandaran

jumlah Balai Penyuluhan KKBPK yang terkelola

10 unit 736.440.000 DAK Non Fisik

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Kab. Pangandaran

Jumlah kampung KB yang mendapat pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB

5 kampung KB

15 Biaya Operasional Penggerakan di Kampung Kb (Dak Non Fisik)

Kab. Pangandaran Jumlah kampung KB yang menerima biaya operasional

28 kampung KB 1.100.000.000

Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

Kab. Pangandaran

Jumlah kali kegiatan 12 kali kegiatan 509.200.000 DAK Non Fisik

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Kab. Pangandaran

Jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan 63 orang

16 Biaya Operasional Pembinaan Program KB (DAK Non Fisik)

Kab. Pangandaran Jumlah kader IMP yang mendapatkan biaya operasional

465 orang 565.000.000 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Kab. Pangandaran

Jumlah kader IMP yang digerakkan 1123 orang 446.400.000 DAK Non Fisik

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Kab. Pangandaran

jumlah kegiatan advokasi, KIE, pengendalian penduduk dan KB yang dilaksanakan

4 kali kegiatan

Page 51: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page 39

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif Rp.

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana

Rp.

(1) (2) (4) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

17 Dukungan Media KIE dan Manajemen (DAK Non Fisik)

Kab. Pangandaran Jumlah jenis Media Luar Ruang

6 jenis 160.000.000 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK

Kab. Pangandaran

jumlah sarana KIE 4 Set 162.299.000 DAK Non Fisik

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas

1. 80% 2. 100% 3. 80% 4. 100%

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

DKBP3A Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik

100%

18 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

DKBP3A Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan

20 orang 2.729.471.256

Page 52: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page 40

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian

usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan

jarring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku

kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan

pembangunan tahun 2021, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari

DKBP3A Kabupaten Pangandaran.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para

pemangku kepentingan dari kelompok masyarakat yang terkait langsung

dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi.

Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap

keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang

kabupaten.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari

masyarakat disajikan dalam table berikut ( T-C 32 ) :

Page 53: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page 41

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021

Kab. Pangandaran

No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume

Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Desa Purbahayu Dsn. Sukamanah RT/RW 06/01

Jumlah kegiatan 1 kegiatan Pokok-pokok Pikiran DPRD (Rp. 20.000.000,-)

2 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)

Kecamatan Cimerak (Seluruh Desa)

Jumlah orang yang dibina 50 orang Pokok-pokok Pikiran DPRD (Rp. 5.000.000,-)

3 Pembentukan Kampung KB dan Pembangunan Kampung KB

Desa Karangjaladri Jumlah Kampung KB yang dibentuk 1 Unit Rencana Pembangunan Kecamatan (Rp.100.000.000,-)

Page 54: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab.. Pangandaran Page 42

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DKBP3A

Perubahan Rencana Kerja disusun dengan maksud untuk mengarahkan

seluruh dimensi kebijakan pembangunan Kabupaten Pangandaran Khususnya

urusan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

Anak sebagai pedoman taktis dalam penyelenggaraan, pengelolaan serta

pelayanan Publik Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan Perlindungan Anak.

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan

nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah

kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN IV

2020-2024, maupun yang dirumuskan dalam RANWAL (rancangan

awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan

nasional tahun 2020-2024 yang memeiliki Tema “Indonesia

Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan

Berkesinambungan”, yang diimplementasikan melalui 4 (Empat) Pilar

dan merupakan amanat RPJPN 2005-2025. 4 (Empat) Pilar RPJMN IV

tahun 2020-2024;

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;

2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;

3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;dan

4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda

pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan

prioritas, dan proyek prioritas. 7 (Tujuh) agenda pembangunan tersebut

yakni ;

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang

berkualitas;

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;

3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya

saing;

Page 55: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab.. Pangandaran Page 43

4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;

5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan

ekonomi dan pelayanan dasar;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana

dan perubahan iklim;dan

7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan

publik.

Tujuan RPJMN IV tahun 2020-2024 telah sejalan dengan

Sustainable Development Goals (SDGs). Taret-target dari 17 tujuan

(goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta

indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan tersebut

diatas.

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan

Perlindungan Anak secara substantif dapat mengimplentasikan salah

satu agenda Pembangunan Nasional yakni agenda nomor 3 (tiga) yaitu

“Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya

saing”. Karena melalui Program Kependudukan Keluarga Berencana

dan Pembangunan Keluarga serta Program Peningkatan Kualitas Anak

dan Perempuan diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia

yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter sehingga

Sumber Daya Manusia Indonesia mampu menjawab segala bentuk

tantangan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan 7 (tujuh) agenda Pembangunan Nasional

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membangun sumber daya

manusia (SDM) melalui;

1. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;

2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;

3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju

cakupan kesehatan semesta;

4. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;

5. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;

6. Pengentasan Kemiskinan;dan

7. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Page 56: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab.. Pangandaran Page 44

b. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi

Prioritas Pembangunan di Provinsi Jawa Barat 2021 yang memiliki

Tema “Peningkatan Daya Saing Daerah”, yang diimplementasikan

melalui 9 Prioritas, yakni:

1. Akses pendidikan untuk semua;

2. Desentralisasi layanan kesehatan

3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi;

4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata;

5. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara;

6. Infrastruktur konektivitas wilayah;

7. Gerakan membangun desa;

8. Subsidi gratis golekmah;dan

9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

Prioritas Pembangunan di Provinsi Jawa Barat 2021 tidak lepas

dari adanya Isu-isu Strategis yang dijadikan dasar didalam

mengidentifikasi arah kebijakan yang ditentukan pada setiap proses

tahapan perencanaan tahunan. Adapun yang menjadi isu strategis pada

tahun 2021 yakni :

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia;

2. Kemiskinan, pengangguran dan masalah social;

3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung

dan daya tampung lingkungan;

4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan;dan

5. Reformasi Birokrasi.

c. Telaahan terhadap Kebijakan Kabupaten

Arah Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Pangandaran

berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Pangandaran Tahun

2021 yang memiliki Tema “Pemantapan Capaian RPJMD 2016-2021,

Mewujudkan Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia

Menuju Pembangunan Berkesinambungan”, yang diimplementasikan

melalui 9 Prioritas, yakni:

Page 57: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab.. Pangandaran Page 45

1. Reformasi Birokrasi;

2. Kualitas Lingkungan Hidup;

3. Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan

dan Pariwisata;

4. Penurunan Resiko Bencana;

5. Penguatan Kearifan Lokal;

6. Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan;

7. Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk serta Pemberdayaan dan

Kesetaraan Gender;

8. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM);dan

9. Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial.

Kegiatan program strategis tersebut saling bersinergi dalam

kesatuan proses, dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DKBP3A

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang

menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan

pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi

dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja DKBP3A selama Satu tahun

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang.

DKBP3A mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan

Pemerintahan Daerah di Bidang Keluarga Berencana, Bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sesuai azas otonomi

dan tugas pembantuan.

DKBP3A melaksanakan tugas dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan

umum di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak.

3. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan

Pemerintahan.

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan

fungsinya.

Page 58: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab.. Pangandaran Page 46

a. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga

b. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan

Tujuan Sasaran

Mengendalikan laju

pertumbuhan penduduk

Laju Pertumbuhan

Penduduk (LPP)

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan Sasaran

Meningkatkan kesetaraan

gender

Meningkatnya kesetaraan

gender

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk

mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program

dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna

mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan,

diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang

dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan

peluang yang ada.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan DKBP3A Kabupaten

Pangandaran yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021 dalam form

berikut (TC-33):

Page 59: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab.. Pangandaran Page 47

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DKBP3A Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Kab. Pangandaran

DKBP3A

KODE Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022

Lokasi Target Capaian

kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.

Sumber Dana Target Capaian

kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

9.549.768.265 36.870.748.117

2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.149.843.251 3.567.954.877

2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase

perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas

1. 80% 2. 100% 3. 80% 4. 100%

905.689.694 1. 85% 2. 100% 3. 85% 4. 100%

999.058.660

2 08 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu

DKBP3A 1. 100% 2. 100% 3. 100%

46.800.000 1. 100% 2. 100% 3. 100%

51.480.000

2 08 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun

DKBP3A 2 dokumen 46.800.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH

- 2 dokumen 51.480.000

2 08 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik

DKBP3A 100% 66.600.000 100% 73.260.000

2 08 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

DKBP3A 12 dokumen 66.600.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH

- 12 dokumen 73.260.000

Page 60: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab.. Pangandaran Page 48

KODE Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022

Lokasi Target Capaian

kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.

Sumber Dana Target Capaian

kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2 08 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik

DKBP3A 32 Jenis dan 380 Unit 27.000.000 32 Jenis dan 390 Unit

32.500.000

2 08 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola

DKBP3A 32 Jenis dan 410 Unit 27.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH

- 32 Jenis dan 420 Unit

32.500.000

2 08 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik

DKBP3A 100% 42.720.000 100% 46.992.000

2 08 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan

DKBP3A 12 Kegiatan dan 12 Laporan

42.720.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH

- 12 Kegiatan dan 12 Laporan

46.992.000

2 08 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik

DKBP3A 100% 192.008.041 100% 211.208.843

2 08 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan

DKBP3A 3 Jenis dan 15 unit 3.718.295 PENDAPATAN ASLI DAERAH

- 3 Jenis dan 15 unit 4.090.124

2 08 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan

DKBP3A 50 Jenis dan 1.273 Unit

33.660.377 PENDAPATAN ASLI DAERAH

- 50 Jenis dan 1.273 Unit

37.026.414

2 08 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan

DKBP3A 22 Jenis dan 254 Unit 9.328.019 PENDAPATAN ASLI DAERAH

- 22 Jenis dan 264 Unit

10.260.820

2 08 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan

DKBP3A 6 Jenis dan 17.439 Unit/ Buah

15.496.650 PENDAPATAN ASLI DAERAH

- 6 Jenis dan 17.449 Unit/ Buah

17.046.315

2 08 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan

DKBP3A 1 jenis dan 1008 eksemplar

14.520.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH

- 1 jenis dan 1044 eksemplar

15.972.000

2 08 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan

DKBP3A 84 kegiatan dan 84 laporan

115.284.700 PENDAPATAN ASLI DAERAH

- 84 kegiatan dan 84 laporan

126.813.170

2 08 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Cakupan pemenuhan Barang Milik Daerah

DKBP3A 80% 120.000.000 85% 132.000.000

2 08 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan

DKBP3A 3 Unit dan 1194 m2 120.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH

- 3 Unit dan 1194 m2 132.000.000

2 08 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan

DKBP3A 100% 176.879.612 100% 194.567.573

Page 61: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab.. Pangandaran Page 49

KODE Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022

Lokasi Target Capaian

kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.

Sumber Dana Target Capaian

kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2 08 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan

DKBP3A 700 buah 3.900.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH

- 700 buah 4.290.000

2 08 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan

DKBP3A 36 rekening dan 12 bulan

30.599.612 PENDAPATAN ASLI DAERAH

- 36 rekening dan 12 bulan

33.659.573

2 08 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan

DKBP3A 12 bulan dan 5 orang 142.380.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH

- 12 bulan dan 5 orang

156.618.000

2 08 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi

DKBP3A 100% 233.682.041 100% 257.050.244

2 08 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan

DKBP3A 1 unit 48.634.718 PENDAPATAN ASLI DAERAH

- 1 unit 53.498.189

2 08 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan yang disediakan

DKBP3A 37 unit 170.047.323 PENDAPATAN ASLI DAERAH

- 37 unit 187.052.055

2 08 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola

DKBP3A 258 unit 15.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH

- 258 unit 16.500.000

2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 2. Persentase Kelembagaan PUG aktif

1. 11,27% 2. 92,31%

524.524.657 1. 13,14 2. 93,85

1.579.084.427

2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah regulasi tentang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang disusun

Kab. Pangandaran 2 dokumen 174.524.800 1 dokumen 893.395.272

2 08 02 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG yang dilaksanakan

Kab. Pangandaran 3 kali kegiatan 49.524.800 PENDAPATAN ASLI DAERAH

- 3 kali kegiatan 464.215.717

2 08 02 2.01 04 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG

Kab. Pangandaran 100 orang 125.000.000 APBD Prov. - 100 orang 429.179.555

Page 62: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab.. Pangandaran Page 50

KODE Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022

Lokasi Target Capaian

kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.

Sumber Dana Target Capaian

kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Kab. Pangandaran 4394 orang 349.999.857 4478 orang 685.689.155

2 08 02 2.02 01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Jumlah organisasi yang mengikuti sosialisasi peningkatan partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum,Sosial dan Ekonomi

Kab. Pangandaran 4 Organisasi 349.999.857 PENDAPATAN ASLI DAERAH

- 4 Organisasi 685.689.155

2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar

83% 19.800.000 84% 220.000.000

2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia

Kab. Pangandaran 2 kasus 19.800.000 2 kasus 220.000.000

2 08 03 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan yang tersedia

Kab. Pangandaran 1 lembaga 19.800.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH

- 1 lembaga 220.000.000

2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Persentase kemandirian PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga)

20% 100.000.000 40% 110.000.000

2 08 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga

dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah PEKKA yang

mendapatkan pelatihan

Kab. Pangandaran 1 kelompok 100.000.000 1 kelompok 110.000.000

2 08 04 2.01 03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga yang dikembangkan

Kab. Pangandaran 1 kali kegiatan 100.000.000 APBD Prov. 1 kali kegiatan 110.000.000

2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK

ANAK (PHA)

Persentase pemenuhan

kelompok hak anak

100% 599.828.900 100% 659.811.790

2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah pelembagaan PHA yang terbentuk

Kab. Pangandaran 20 lembaga 150.000.000 21 lembaga 165.000.000

Page 63: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab.. Pangandaran Page 51

KODE Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022

Lokasi Target Capaian

kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.

Sumber Dana Target Capaian

kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2 08 02 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan PHA yang dilaksanakan

Kab. Pangandaran 2 kali kegiatan 150.000.000 APBD Prov. 2 kali kegiatan 165.000.000

2 08 02 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan

Kab. Pangandaran 2 lembaga 449.828.900 2 lembaga 494.811.790

2 08 02 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang dilaksanakan

Kab. Pangandaran 27 kali kegiatan 200.000.000 APBD Prov. 29 kali kegiatan 220.000.000

2 08 02 2.02 04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatkan KHA yang mendapatkan penguatan jejaring

Kab. Pangandaran 2 lembaga 249.828.900 APBD Kab. + APBD Prov.

2 lembaga 274.811.790

2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

7.399.925.014 33.302.793.240

2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas

1. 80% 2. 100% 3. 80% 4. 100%

2.729.471.256 1. 85% 2. 100% 3. 85% 4. 100%

2.956.138.540

2 14 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik

100% 2.729.471.256 100% 2.956.138.540

2 14 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan

DKBP3A 20 orang 2.729.471.256 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

- 22 orang 2.956.138.540

2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN

KELUARGA BERENCANA (KB)

Prevalensi peserta KB

aktif

75,64% 4.670.453.758 75,69% 30.346.654.700

2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

jumlah kegiatan advokasi, KIE, pengendalian penduduk dan KB yang dilaksanakan

Kab. Pangandaran 4 kali kegiatan 1.454.139.000 4 kali kegiatan 23.116.084.000

Page 64: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab.. Pangandaran Page 52

KODE Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022

Lokasi Target Capaian

kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.

Sumber Dana Target Capaian

kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2 14 03 2.01 03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK

jumlah sarana KIE Kab. Pangandaran 4 Set 162.299.000 DAK Non FISIK - 8 set 64.000.000

2 14 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK

jumlah Balai Penyuluhan KKBPK yang terkelola

Kab. Pangandaran 10 unit 736.440.000 DAK Non FISIK - 10 unit 1.301.124.000

2 14 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Petugas pengelola bangga kencana yang terkelola dan melakukan pengendalian program KKBPK

Kab. Pangandaran 147 orang 555.400.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH

- 1177 orang 21.750.960.000

2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan

Kab. Pangandaran 63 orang 446.400.000 63 orang 1.235.300.000

2 14 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Jumlah kader IMP yang digerakkan

Kab. Pangandaran 1123 orang 446.400.000 DAK Non FISIK - 1123 orang 1.235.300.000

2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah distribusi alat dan obat kontrasepsi ke fasilitas pelayanan kesehatan

Kab. Pangandaran 204 kali kegiatan 2.260.714.758 216 kali kegiatan 3.949.270.700

2 14 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Jumlah faskes yang mendapatkan distribusi alat dan obat kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB

Kab. Pangandaran 17 Faskes 66.052.000 DAK Non FISIK - 18 Faskes 1.280.990.700

2 14 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Jumlah peserta KB pengguna MKJP yang terlayani

Kab. Pangandaran 12637 akseptor 1.160.054.758 PENDAPATAN ASLI DAERAH dan DAK Non Fisik

- 12889 akseptor 368.280.000

2 14 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB

Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB

DKBP3A 29 unit 1.034.608.000 DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - KB

- 36 unit 2.300.000.000

2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Jumlah kampung KB yang mendapat pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB

Kab. Pangandaran 5 kampung KB 509.200.000 6 kampung KB 2.046.000.000

2 14 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

Jumlah kali kegiatan Kab. Pangandaran 12 kali kegiatan 509.200.000 DAK Non FISIK - 12 kali kegiatan 2.046.000.000

JUMLAH 9.549.768.265 36.870.748.117

Page 65: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab.. Pangandaran Page 53

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya

yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan

fungsi, sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis

daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah

kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang

selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas

pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan

keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Dalam Perubahan Rencana Kerja 2021 DKBP3A Kab. Pangandaran

terdapat 6 Program, 17 Kegiatan dan 34 sub kegiatan, 1 Program, 8 kegiatan

dan 18 sub kegiatan merupakan Penyelenggaraan Non Urusan. Sedangkan 5

Program, 9 kegiatan dan 16 sub kegiatan merupakan Penyelenggaraan Urusan

Wajib Bukan Pelayanan Dasar. Dari jumlah Program dan Kegiatan diatas,

DKBP3A Kab. Pangandaran memiliki usulan Pagu indikatif dengan total Rp.

9.549.768.265,-. Jika dibagi kedalam Urusan maka DKBP3A memiliki Pagu

Indikatif yakni, Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak dengan total Pagu Rp. 2.149.843.251,- dan Urusan

Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

memiliki total Pagu Indikatif sebesar Rp. 7.399.925.014,-.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota memiliki outcome/hasil yakni Persentase sarana

prasarana kantor yang terpenuhi sebesar 80%, Persentase laporan

keuangan dengan kualitas baik sebesar 100%, Persentase

peningkatan kompetensi aparatur sebesar 80% dan Persentase

perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas sebesar 100%.

Program ini memiliki sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan

Perlindungan Anak dengan NILAI A. Terdiri dari 8 kegiatan dan 18

sub kegiatan yang didanai dari APBD Kabupaten sebesar

Page 66: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab.. Pangandaran Page 54

Rp. 3.635.160.950 ,-. Berikut adalah kegiatan-kegiatan dan sub

kegiatan yang akan menunjang indikator hasil dalam Program

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah;

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp.

46.800.000,- , dengan keluaran 2 dokumen

perencanaan perangkat daerah yang tersusun.

Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan

Tahunan baik yang Rencana Kerja SKPD dan

Perubahan Rencana Kerja SKPD.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub

kegiatan sebagai berikut;

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, sub kegiatan ini

memiliki masukan Rp. 2.729.471.256,- , dengan

keluaran 20 orang pegawai yang menerima gaji dan

tunjangan;

2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi

Keuangan SKPD, sub kegiatan ini memiliki masukan

Rp. 66.600.000,- , dengan keluaran 12 dokumen

penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan

SKPD.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah,

dengan sub kegiatan sebagai berikut;

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, sub

kegiatan ini memiliki masukan Rp. 27.000.000,- ,

dengan keluaran 32 Jenis dan 410 Unit Barang Milik

Daerah pada SKPD yang dikelola

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub

kegiatan sebagai berikut;

1. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi

Kepegawaian, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp.

42.720.000,- , dengan keluaran 12 Kegiatan dan 12

Laporan koordinasi pelaksanaan sistem informasi

kepegawaian yang dilaksanakan.

Page 67: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab.. Pangandaran Page 55

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan

sebagai berikut;

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor, sub kegiatan ini memiliki masukan

Rp. 3.718.295,- , dengan keluaran 3 Jenis dan 15 unit

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor yang disediakan;

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sub

kegiatan ini memiliki masukan Rp. 33.660.377, -,

dengan keluaran 50 Jenis dan 1.273 Unit Peralatan

dan Perlengkapan Kantor disediakan;

3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, sub kegiatan ini

memiliki masukan Rp. 9.328.019, -, dengan keluaran

22 Jenis dan 254 Unit Peralatan Rumah Tangga yang

disediakan;

4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, sub

kegiatan ini memiliki masukan Rp. 15.496.650, -,

dengan keluaran 6 Jenis dan 17.439 Unit/ Buah

Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan;

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp.

14.520.000,- , dengan keluaran 1 jenis dan 1008

eksemplar Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan yang disediakan;

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp.

115.284.700,- , dengan keluaran 84 kegiatan dan 84

laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang

diselenggarakan.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut;

1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,

sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 120.000.000,-

, dengan keluaran 3 Unit dan 1194 m2 Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya yang diadakan.

Page 68: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab.. Pangandaran Page 56

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,

dengan sub kegiatan sebagai berikut;

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, sub kegiatan ini

memiliki masukan Rp. 3.900.000,- , dengan keluaran

700 buah Jasa Surat Menyurat yang disediakan;

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp.

30.599.612,- , dengan keluaran 36 rekening dan 12

bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

disediakan;

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, sub

kegiatan ini memiliki masukan Rp. 142.380.000,- ,

dengan keluaran 12 bulan dan 5 orang Jasa

Pelayanan Umum Kantor yang disediakan.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut;

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan

dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas Jabatan, sub kegiatan ini memiliki

masukan Rp. 48.634.718, dengan keluaran 1 unit

Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan yang disediakan;

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,

Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

atau Lapangan, sub kegiatan ini memiliki masukan

Rp. 170.047.323,- , dengan keluaran 37 unit Jasa

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan yang disediakan;

3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, sub

kegiatan ini memiliki masukan Rp. 15.000.000,- ,

dengan keluaran 258 unit Peralatan dan Mesin

Lainnya yang dikelola.

Page 69: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab.. Pangandaran Page 57

B. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan

Perempuan

Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan

Perempuan memiliki outcome/ hasil yakni Persentase partisipasi

perempuan di lembaga pemerintah sebesar 11,27% dan

Persentase Kelembagaan PUG aktif sebesar 92,31%. Program ini

memiliki sasaran meningkatnya kesetaraan gender sebesar 66.55.

Terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan jumlah

anggaran sebesar Rp. 524.524.657,- . Berikut adalah kegiatan-

kegiatan dan sub kegiatan yang akan menunjang indikator hasil

dalam Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan

Perempuan:

a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada

Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan

sub kegiatan sebagai berikut;

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG

Kewenangan Kabupaten/Kota, sub kegiatan ini

memiliki masukan Rp. 49.524.800,- , dengan

keluaran 3 kali kegiatan koordinasi dan sinkronisasi

pelaksanaan PUG yang dilaksanakan;

2. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk

PPRG, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp.

125.000.000,- , dengan keluaran 100 orang peserta

yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan

PUG.

b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial,

dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan

Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut;

1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di

Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi, sub

kegiatan ini memiliki masukan Rp. 349.999.857,- ,

dengan keluaran 4 Organisasi yang mengikuti

sosialisasi peningkatan partisipasi Perempuan di

Bidang Politik, Hukum,Sosial dan Ekonomi.

Page 70: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab.. Pangandaran Page 58

C. Program Perlindungan Perempuan

Program Perlindungan Perempuan memiliki outcome/ hasil

yakni Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani

sesuai dengan standar sebesar 80%. Program ini memiliki sasaran

meningkatnya kesetaraan gender sebesar 66.55. Terdiri dari 1

kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.

19.800.000,- . Berikut adalah kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan

yang akan menunjang indikator hasil dalam Program

Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan:

a. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan

Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi

Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai

berikut;

1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi

Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan

Kabupaten/Kota, sub kegiatan ini memiliki masukan

Rp. 19.800.000,- , dengan keluaran 2 kasus Layanan

Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban

Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan

Kabupaten/Kota yang tersedia.

D. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program Peningkatan Kualitas Keluarga memiliki outcome/

hasil yakni Persentase kemandirian PEKKA (Perempuan Kepala

Keluarga) sebesar 20%. Program ini memiliki sasaran

meningkatnya kesetaraan gender sebesar 66.55. Terdiri dari 1

kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.

100.000.000,- . Berikut adalah kegiatan dan sub kegiatan yang

akan menunjang indikator hasil dalam Program Peningkatan

Kualitas Keluarga:

a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan

Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut;

1. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk

Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan

Kabupaten/Kota, sub kegiatan ini memiliki masukan

Page 71: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab.. Pangandaran Page 59

Rp. 100.000.000,- , dengan keluaran 1 kali kegiatan

masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga

yang dikembangkan.

E. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) memiliki outcome/

hasil yakni Persentase pemenuhan kelompok hak anak sebesar

100%. Program ini memiliki sasaran meningkatnya kesetaraan

gender sebesar 66.55. Terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan

dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 599.828.900,- . Berikut

adalah kegiatan dan sub kegiatan yang akan menunjang indikator

hasil dalam Program Pemenuhan Hak Anak (PHA):

a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,

Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan

Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan

Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, sub kegiatan

ini memiliki masukan Rp. 150.000.100,- , dengan

keluaran 2 kali kegiatan koordinasi dan sinkronisasi

pelembagaan PHA yang dilaksanakan.

b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan

Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan

Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan

Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan ini

memiliki masukan Rp. 200.000.000,- ,dengan

keluaran 27 kali kegiatan koordinasi dan sinkronisasi

dalam pelaksanaan Pendampingan Peningkatan

Kualitas Hidup Anak yang dilaksanakan;

2. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan

Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota, sub kegiatan ini memiliki masukan

Rp. 249.828.900,- , dengan keluaran 2 lembaga

penyedia layanan peningkatkan KHA yang

mendapatkan penguatan jejaring.

Page 72: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab.. Pangandaran Page 60

F. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) memiliki

outcome/ hasil yakni Prevalensi peserta KB aktif sebesar 75.64%.

Program ini memiliki sasaran Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

sebesar 0.57%. Terdiri dari 3 kegiatan dan 8 sub kegiatan dengan

jumlah anggaran sebesar Rp. 4.670.453.758,- . Berikut adalah

kegiatan dan sub kegiatan yang akan menunjang indikator hasil

dalam Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB):

a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi

(KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan

Budaya Lokal, dengan sub kegiatan sebagai berikut;

1. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media

Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang,

sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 162.299.000,-

,dengan keluaran 4 kali kegiatan promosi dan KIE

program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan

Elektronik serta Media Luar Ruang yang dilakukan;

2. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK

melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam),

Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini

Lokakarya (Minilok), sub kegiatan ini memiliki

masukan Rp. 509.200.000,- ,dengan keluaran 2

dokumen pelaksanaan mekanisme operasional

Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi

Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa

(Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) yang

disusun;

3. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai

Penyuluhan KKBPK, sub kegiatan ini memiliki

masukan Rp. 1.182.840.000,- ,dengan keluaran 10

unit Balai Penyuluhan KKBPK yang terkelola;

4. Pengendalian Program KKBPK, sub kegiatan ini

memiliki masukan Rp. 555.400.000,- ,dengan

keluaran 147 orang Petugas pengelola bangga

kencana yang terkelola dan melakukan pengendalian

program KKBPK.

Page 73: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

Perubahan Rencana Kerja 2021

DKBP3A Kab.. Pangandaran Page 61

b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan

KB (PKB/PLKB), dengan sub kegiatan sebagai berikut;

1. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional

PKB/PLKB, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp.

554.804.000,- , dengan keluaran 10 unit sarana

pendukung Operasional PKB/PLKB.

c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat

Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah

Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut;

1. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat

Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke

Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan

Jejaringnya, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp.

1.164.537.000,- , dengan keluaran 17 Faskes yang

mendapatkan distribusi alat dan obat kontrasepsi

dan Sarana Penunjang Pelayanan KB;

2. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode

Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), sub kegiatan ini

memiliki masukan Rp. 61.569.758,- , dengan

keluaran 126367 akseptor peserta KB pengguna

MKJP yang terlayani;

3. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB, sub

kegiatan ini memiliki masukan Rp. 479.804.000,- ,

dengan keluaran 19 unit Sarana Penunjang

Pelayanan KB.

Page 74: PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021

DKBP3A Kab. Pangandaran Page 62

BAB V

PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Kerja DKBP3A Kabupaten

Pangandaran disusun yang merupakan Perencanaan untuk periode 1 (satu)

tahun yang berpedoman kepada RPJMD dan bersifat Indikatif selanjutnya

akan terus dijabarkan kedalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Instansi

Pemerintah (LAKIP) yang telah mengacu pada Visi, Misi, arah dan sasaran

sehingga dapat dijadikan pedoman bagi seluruh kepentingan yang menjadi

media untuk mensinergiskan arah, sasaran dan tahapan dalam melaksanakan

Pembangunan, selanjutnya. yang nantinya akan dievaluasi bertujuan agar

diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam

rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan

pelaksanaan Program/Kegiatan di masa yang akan datang. Sehingga dapat

diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam

pelaksanaan.

Selain dari pada itu dalam penentuan keberhasilan pelaksanaan

kegiatan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan komitmen para

pemangku kepentingan, dari seluruh masyarakat guna tercapainya

pelaksanaan kegiatan dalam Akan tetapi dalam menentukan keberhasilan,

selain adanya penambahan anggaran biaya tambahan atau kegiatan transisi

juga ditentukan oleh tingkat kepuasan masyarakat yang telah diberikan

pelayanan atau semangat dan kualitas kerja para penyelenggara serta derajat

jaringan kerja yang berhasil dibangun. Oleh karena itu prinsip penata kelolaan

(governance) yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, ketepatan sasaran,

ketepatan waktu, efektivitas dan efisiensi perlu dijunjung tinggi sebagai

rambu-rambu bagi setiap penanggung jawab dalam pelaksana program dan

kegiatan.

Kiranya Perubahan Rencana Kerja ini dapat dijadikan acuan/

pedoman di DKBP3A Kabupaten Pangandaran sehingga dapat berhasil guna

bermanfaat bagi kita semua dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di

Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 18 November 2020

KEPALA DKBP3A

KABUPATEN PANGANDARAN

Drs. HERI GUSTARI, M.Si NIP. 19680817 199301 1 001