perjanjian kinerja tahun 2015 satuan kerja ...kan imunisasi dasar lengkap 3. persentase keluarga...

22
No. Sasaran Strategis Target (1) (2) (3) (4) 1 Meningkatkan upaya peningkatan 1. Cakupan kunjungan neonatus lengkap (KN3) 87% status kesehatan dan gizi masyarakat 2. Persentase cakupan kunjungan bayi 89% 3. Persentase persalinan yang ditolong oleh 87% tenaga kesehatan 4. Persentase pelayanan antenatal care (K4) 91% 5. Persentase balita gizi buruk yang ditangani 100% 6. Persentase balita ditimbang berat badannya 70% (D/S) 7. Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut 64% 8. Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat- 50% kan ASI Ekslusif 2 Meningkatkan upaya penurunan angka 1. Persentase desa yang mencapai Universal 85% kesakitan Child Imunization (UCI) 2. Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat- 88% kan imunisasi dasar lengkap 3. Persentase keluarga menghuni rumah 73% yang memenuhi syarat kesehatan 4. Persentase keberhasilan pengobatan TB 95% 3 Meningkatkan upaya pemenuhan pela- 1. Jumlah RSUD yang melaksanakan 24 RSUD yanan kesehatan pelayanan gawat darurat sesuai standard 2. Jumlah RSUD yang menyelenggarakan 24 RSUD PONEK 4 Meningkatkan upaya pemberdayaan 1. Persentase rumah tangga berperilaku hidup 57% masyarakat di bidang kesehatan bersih dan sehat 5 Meningkatkan upaya pembiayaan masya- 1. Persentase penduduk yang telah terjamin rakat di bidang kesehatan pemeliharaan kesehatan 6 Meningkatan upaya ketersediaan sarana 1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin 91% dan prasarana dan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan 7 Meningkatkan upaya ketersediaan dan 1. Ratio tenaga medis per puskesmas Minimal 1 mutu sumber daya manusia kesehatan 8 Meningkatkan upaya dukungan manaje- 1. Jumlah dokumen perencanaan dan peng- 5 dokumen men dan pembiayaan kesehatan anggaran kesehatan yang dihasilkan per- tahun 9 Meningkatkan upaya pengembangan 1. Persentase kabupaten/kota memiliki Profil 100% sistem informasi kesehatan Kesehatan PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja

Upload: ngonguyet

Post on 22-Feb-2018

222 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA ...kan imunisasi dasar lengkap 3. Persentase keluarga menghuni rumah 73% yang memenuhi syarat kesehatan 4. ... Ratio tenaga medis per puskesmas

No. Sasaran Strategis Target

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatkan upaya peningkatan 1. Cakupan kunjungan neonatus lengkap (KN3) 87%

status kesehatan dan gizi masyarakat 2. Persentase cakupan kunjungan bayi 89%

3. Persentase persalinan yang ditolong oleh 87%

tenaga kesehatan

4. Persentase pelayanan antenatal care (K4) 91%

5. Persentase balita gizi buruk yang ditangani 100%

6. Persentase balita ditimbang berat badannya 70%

(D/S)

7. Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut 64%

8. Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat- 50%

kan ASI Ekslusif

2 Meningkatkan upaya penurunan angka 1. Persentase desa yang mencapai Universal 85%

kesakitan Child Imunization (UCI)

2. Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat- 88%

kan imunisasi dasar lengkap

3. Persentase keluarga menghuni rumah 73%

yang memenuhi syarat kesehatan

4. Persentase keberhasilan pengobatan TB ≥ 95%

3 Meningkatkan upaya pemenuhan pela- 1. Jumlah RSUD yang melaksanakan 24 RSUD

yanan kesehatan pelayanan gawat darurat sesuai standard

2. Jumlah RSUD yang menyelenggarakan 24 RSUD

PONEK

4 Meningkatkan upaya pemberdayaan 1. Persentase rumah tangga berperilaku hidup 57%

masyarakat di bidang kesehatan bersih dan sehat

5 Meningkatkan upaya pembiayaan masya- 1. Persentase penduduk yang telah terjamin

rakat di bidang kesehatan pemeliharaan kesehatan

6 Meningkatan upaya ketersediaan sarana 1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin 91%

dan prasarana dan peralatan kesehatan

di fasilitas pelayanan kesehatan

7 Meningkatkan upaya ketersediaan dan 1. Ratio tenaga medis per puskesmas Minimal 1

mutu sumber daya manusia kesehatan

8 Meningkatkan upaya dukungan manaje- 1. Jumlah dokumen perencanaan dan peng- 5 dokumen

men dan pembiayaan kesehatan anggaran kesehatan yang dihasilkan per-

tahun

9 Meningkatkan upaya pengembangan 1. Persentase kabupaten/kota memiliki Profil 100%

sistem informasi kesehatan Kesehatan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja

Page 2: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA ...kan imunisasi dasar lengkap 3. Persentase keluarga menghuni rumah 73% yang memenuhi syarat kesehatan 4. ... Ratio tenaga medis per puskesmas

Program Anggaran

1. 16.792.417.500Rp

2. 6.684.129.550Rp

3. 4.288.391.500Rp

4. 3.023.003.400Rp

5. 3.459.716.000Rp

6. 10.700.080.730Rp

7. 11.386.977.400Rp

8. 3.889.457.500Rp

9. 80.021.600.000Rp

Gubernur Sumatera Utara, Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Utara

H. Gatot Pujo Nugroho, ST, Msi dr. r.r. S.H Surjantini, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19590712 198801 2 002

Kebijakan dan Manajemen Pembangunan 7.904.284.000Rp

Kesehatan

Medan, 2015

Penyakit Menular

Upaya Kesehatan Perorangan 6.318.959.000Rp

Sumber Daya Kesehatan -Rp

Perbaikan Gizi Masyarakat 8.189.536.000Rp

Pengembangan Lingkungan Sehat 2.447.611.000Rp

Pencegahan dan Penanggulangan 11.387.960.000Rp

Upaya Kesehatan Masyarakat 20.947.412.000Rp

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 4.756.900.000Rp

Masyarakat

Keterangan

(APBN)

Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.338.608.000Rp

Page 3: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA ...kan imunisasi dasar lengkap 3. Persentase keluarga menghuni rumah 73% yang memenuhi syarat kesehatan 4. ... Ratio tenaga medis per puskesmas
Page 4: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA ...kan imunisasi dasar lengkap 3. Persentase keluarga menghuni rumah 73% yang memenuhi syarat kesehatan 4. ... Ratio tenaga medis per puskesmas

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN : 2015

Ket/Triw

(3) (5) (6)

1. Meningkatkan upaya 1. Cakupan Kunjungan Neonatus (KN 87% Program Upaya Kesehatan Masyarakat

peningkatan status Lengkap) 1. Workshop Pelayanan Neonatus Essensial 165.000.000 II

kesehatan dan gizi bagi Bidan

masyarakat 2. Peningkatan Kemampuan dlm Penanganan 115.000.000 II

Asfiksia dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)

2. Cakupan Kunjungan Bayi 89% Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Peningkatan Kemampuan Petugas Puskesmas 130.000.000 II

dalam SDDDTK (Stimulasi dan Deteksi Dini

Tumbuh Kembang)

3. Cakupan Pelayanan Anak Balita 86% Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Peningkatan Kemampuan Petugas sebagai 100.000.000 III

Fasilitator Kelas ibu, Bayi dan Balita

4. Cakupan Pelayanan Antenatal (K4) 91% Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Rapat Koordinasi LPLS dalam Pelaksanaan 150.000.000 I

PPIA (Pencegahan Penularan HIV/AIDS dari

Ibu ke Anak)

2. Peningkatan Kemampuan Pencegahan Penu- 100.000.000 II

laran Ibu ke Anak (PPIA) bagi Petugas di

Kabupaten/Kota

5. Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi 76% Program Upaya Kesehatan Masyarakat

yang ditangani 1. Orientasi PPGDON (Penanganan Gawat Daru- 80.000.000 II

rat Obstetri Neonatal)

2. Evaluasi Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal 120.000.000 III

(AMP) di Provinsi

(1) (2) (4)

PERJANJIAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

Page 5: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA ...kan imunisasi dasar lengkap 3. Persentase keluarga menghuni rumah 73% yang memenuhi syarat kesehatan 4. ... Ratio tenaga medis per puskesmas

Ket/Triw

(3) (5) (6)(1) (2) (4)

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

6. Cakupan Persalinan Yang Ditolong oleh 87% Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Tenaga Kesehatan 1. Pertemuan Evaluasi P4K (Program Perenca- 150.000.000 III

naan dan Pencegahan Komplikasi)

7. Jumlah Puskesmas Rawat Inap yang 143 Pusk Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Mampu PONED 1. Pelatihan PONED (Penanganan Obstetri Neo- 70.000.000 II

natal Emergenci Dasar)

2. Refreshing PONED (Penanganan Obstetri 74.000.000 II

Neonatal Emergenci Dasar)

3. Supervisi Terpadu Pelayanan Penanganan 89.670.000 III

Obstetri Neonatal Emergenci Dasar

8. Jumlah Puskesmas yang Menyelengga- 166 Pusk Program Upaya Kesehatan Masyarakat

rakan Pelayanan Kesehatan Reproduk- 1. Orientasi Pelayanan Kesehatan Reproduksi 133.565.000 II

si terhadap Wanita dan Remaja Terpadu (PKRT) bagi Petugas di Kab/Kota

2. Evaluasi PUG-BK dan ARG Kabupaten/Kota 119.790.000 II

9. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa 86% Program Upaya Kesehatan Masyarakat

SD dan Setingkat 1. Evaluasi Pelaksanaan Penjaringan Anak 150.000.000 II

Sekolah (SD)

10. Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan 380 Pusk Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pely Gawat Darurat sesuai Standard 1. Pemantapan General Emergency Life Support 193.000.000 II

(GELS) untuk Dokter di Kabupaten/Kota

2. Advance Cardiac Life Support (ACLS) Dokter 271.000.000 II

di Kabupaten/Kota

3. Basic Cardiac Life Support (BCLS) Perawat 270.000.000 II

di Kabupaten/Kota

11. Jumlah Puskesmas yang telah Ter- 20 Pusk Program Upaya Kesehatan Masyarakat

akreditasi 1. Persiapan Akreditasi di Pely Primer di Kab/Kota 268.940.000 I

2. Pertemuan Pembentukan Tim Akreditasi Pusk 190.000.000 I

di Kabupaten/Kota

Page 6: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA ...kan imunisasi dasar lengkap 3. Persentase keluarga menghuni rumah 73% yang memenuhi syarat kesehatan 4. ... Ratio tenaga medis per puskesmas

Ket/Triw

(3) (5) (6)(1) (2) (4)

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

12. Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan 66 Pusk Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pely Kesehatan Dasar sesuai Standard 1. Pemantapan Manajemen di Pelayanan Kes 505.815.000 II

Primer di Kabupaten/Kota

2. Pertemuan Pelayanan Primer di Puskesmas 150.000.000 II

Perkotaan Kab/Kota

3. Pendampingan Persiapan Pelayanan Kesehat- 700.000.000 II

an Primer Kab/Kota menuju BLUD

4. Persiapan Perawat Penyelia Puskesmas Ter- 120.000.000 III

integrasi dengan PMK di Kab/Kota

13. Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia 64% Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Lanjut 1. Pembinaan Pelayanan Konseling Usila dan 190.000.000 II

Santun Usila di Sarana Pelayanan Promer

(Percontohan)

2. Pertemuan Koordinasi Program Lanjut Usia di 250.000.000 II

Sarana Pelayanan Kesehatan Kab/Kota

3. Training of Trainer (TOT) Senam Kesegaran 215.000.000 III

Jasmani bagi Petugas Kesehatan Usia Lanjut

Kab/Kota

4. Pertemuan Koordinasi Pembinaan Rumah 215.000.000 III

Sakit dan Panti Wredha

14. Jumlah Kab/Kota yang Mempunyai 8 Kab/Kota Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Minimal 3 Puskesmas yang Melaksana- 1. Pertemuan Koordinasi Kesehatan Olah Raga 73.525.000 I

kan Kesehatan Olah Raga Tingkat Provinsi

2. Peningkatan Kapasitas Petugas utk Pembinaan 102.610.250 I

Kebugaran Jasmani bagi Calon Jemaah Haji

3. Pertemuan Koordinasi Kesehatan Olah Raga 63.330.000 III

Tingkat Kabupaten/Kota

15. Jumlah Kab/Kota yang Mempunyai 21 Kab/Kota Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Minimal 4 Puskesmas yang Melaksana- 1. Peningkatan Kapasitas Kesehatan Kerja bagi 88.101.625 II

kan Kesehatan Kerja Tenaga Kesehatan di Kab/Kota

Page 7: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA ...kan imunisasi dasar lengkap 3. Persentase keluarga menghuni rumah 73% yang memenuhi syarat kesehatan 4. ... Ratio tenaga medis per puskesmas

Ket/Triw

(3) (5) (6)(1) (2) (4)

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

16. Jumlah Kab/Kota yang Mempunyai 35% Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Minimal 4 Puskesmas yang Melaksana- 1. Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan 109.770.000 II

kan Pelayanan Kesehatan Tradisional dalam rangka Meningkatkan Pelayanan Kes

Tradisional (Yankestrad) di Kab/Kota

2. Evaluasi Program Yankestrad bagi Petugas 76.027.625 IV

Kabupaten/Kota

17. Jumlah Pesantren yang Memiliki 60 Pesan- Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Poskestren tren 1. Pertemuan Koordinasi Poskestren Tingkat 65.130.100 II

Provinsi

18. Jumlah Kab/Kota yang Memiliki 24 K/K Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Minimal 3 Puskesmas yang Menyeleng- 1. Sosialisasi Tim Pembina Pengarah Kesehatan 91.137.675 II

garakan Program Pengembangan Jiwa Masyarakat (TPKJM)

(Jiwa, Indra, Gigi dan Mulut) 2. Penjaringan Kasus Pasung (Eliminasi Pasung) 66.000.000 III

di Kabupaten/Kota

3. Peningkatan Kemampuan Petugas Kesehatan 309.800.000 I - I

dalam Penanganan Orang dengan Gangguan

Jiwa (ODGJ) Berat

4. Evaluasi Pelaksanaan Institusi Penerima Wajib 54.183.300 IV

Lapor (IPWL) Tk. Provinsi

5. Sosialisasi Dokter Gigi Keluarga bagi Petugas 78.733.925 III

Kesehatan di Puskesmas

6. Screening Gangguan Penglihatan UPT KIM di 156.720.000 I - II

Kabupaten/Kota

7. Pertemuan Teknis Penanggulangan Gangguan 196.585.100 II

Penglihatan bg Dokter & Perawat di Kab/Kota

19. Persentase balita dengan gizi buruk 100% Program Perbaikan Gizi Masyarakat

yang ditangani 1. Peningkatan Kapasitas Tatalaksana Gizi Buruk 293.105.200 I

Petugas Kesehatan di Kab/Kota

2. Pendampingan Kasus Gizi Buruk dan Kurang 280.000.000 I

3. Penyediaan Pemberian Makanan Tambahan 393.430.000 III

Anak Sekolah (PMT-AS)

Page 8: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA ...kan imunisasi dasar lengkap 3. Persentase keluarga menghuni rumah 73% yang memenuhi syarat kesehatan 4. ... Ratio tenaga medis per puskesmas

Ket/Triw

(3) (5) (6)(1) (2) (4)

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

20. Persentase Kabupaten/Kota Melaksa- 100% Program Perbaikan Gizi Masyarakat

nakan Surveilans Gizi 1. Pertemuan Manajemen Program Gizi di 157.172.000 II

Kab/Kota

21. Persentase Balita ditimbang Berat 70% Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Badannya (D/S) 1. Pemantauan Status Gizi di Kab/Kota 170.960.000 II

22. Persentase Penyediaan Buffer Stock 100% Program Perbaikan Gizi Masyarakat

MP-ASI untuk Bencana 1. Penyediaan Makanan Pengganti Air Susu Ibu 347.953.000 III

(MP-ASI) bagi bayi 6 bln - 1 thn dan balita

(> 1 tahun)

23. Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Fe 71% Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1. Sosialisasi/Rakontek/Review Pemberiaan 159.706.800 IV

Tablet Fe Bumil dan Penggunaan Garam

Beryodium Rumah Tangga

24. Cakupan RT yang Mengkonsumsi 85% Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Garam Beryodium 1. Sosialisasi Penggunaan Garam Beriodium RT 250.400.000 I

25. Persentase Ibu Hamil KEK dan Anemia 45% Program Perbaikan Gizi Masyarakat

yang Mendapatkan PMT 1. Pengadaan Pemberiaan Makanan Tambahan 496.750.000 III

(PMT) Ibu Hamil di Kab/Kota2. Bimbingan Tehnis Program Gizi ke Kab/Kota 157.180.000 III3. Pendidikan dan Pelatihan Pemantauan Pertum 167.478.200 III

buhan

4. Pendidikan dan Pelatihan Konselor Makanan 148.868.200 III

Pendampingan Air Susu Ibu (MP-ASI)

2. Meningkatkan upaya 1. Persentase keluarga menghuni rumah 73% Program Lingkungan Sehat

penurunan angka yang memenuhi syarat kesehatan 1. Stimulan Pembangunan Percontohan Rumah 200.000.000 II

kesakitan Sehat dan Sederhana2. Advokasi Percepatan Pembangunan Sanitasi 121.200.000 II

Pemukiman (PPSP)

3. Monitoring Pembangunan Percepatan Sanitasi 76.390.000 II

Pemukiman (PPSP)

Page 9: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA ...kan imunisasi dasar lengkap 3. Persentase keluarga menghuni rumah 73% yang memenuhi syarat kesehatan 4. ... Ratio tenaga medis per puskesmas

Ket/Triw

(3) (5) (6)(1) (2) (4)

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

2. Persentase keluarga yang mengguna- 67% Program Lingkungan Sehat

kan jamban memenuhi syarat kes 1. Pengadaan Stimulan Sarana Jamban Keluarga 200.000.000 II

3. Jumlah Kab/Kota Sehat 8 Kab/Kota Program Lingkungan Sehat

1. Pilot Project Pembentukan Kota Sehat 184.870.000 II

2. Gerakan Aksi Penyehatan kawasan Danau 296.280.000 II

Toba

3. Stimulan Sarana Kesehatan Lingkungan Kab/ 200.000.000 II

Kota Sehat

4. Sosialisasi Program penyehatan Kabupaten/ 150.000.000 III

Kota Sehat di Kab/Kota

5. Stimulan Sarana Kesehatan Lingkungan di 99.910.000 III

Daerah Wisata

4. Persentase Kab/Kota yang menyeleng- 100% Program Lingkungan Sehat

garakan program penyehatan lingkungan 1. TOT Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 69.982.000 III

(STBM) di Kabupaten

2. Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 113.520.000 III

(STBM) di Desa

3. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 102.960.000 I - IV

5. Persentase keluarga menggunakan air 62% Program Lingkungan Sehat

bersih 1. Pengadaan Stimulan Sarana Air Bersih 200.000.000 III

2. Pengawasan Penyehatan Air Minum di Kab/ 150.000.000 III

Kota

6. Persentase RS yang melakukan penge- 28 RS Program Lingkungan Sehat

lolaan limbah medis RS 1. Sosialisasi Program Pengolahan Limbah Medis 150.000.000 III

Sarana Pelayanan Kesehatan di 6 Kab/Kota

2. Training of Trainer (TOT) Program Pengelolaan 70.000.000 III

Limbah Medis Sarana Pelayanan Kesehatan

3. Pembinaan Sanitasi Rumah Sakit di Kab/Kota 150.000.000 III

4. Inspeksi Limbah Medis Sarana Pelayanan Kes 30.000.000 IV

di Kab/Kota

Page 10: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA ...kan imunisasi dasar lengkap 3. Persentase keluarga menghuni rumah 73% yang memenuhi syarat kesehatan 4. ... Ratio tenaga medis per puskesmas

Ket/Triw

(3) (5) (6)(1) (2) (4)

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

7. Persentase air minum yang diperiksa 48% Program Lingkungan Sehat

yang memenuhi syarat kesehatan 1. Pengawasan Depot Air Minum di Kab/Kota 30.000.000 IV

2. Pertemuan Hygiene Sanitasi Pasar Sehat di 150.000.000 IV

Kabupaten/Kota

8. Persentase TTU yang memenuhi sya- 76% Program Lingkungan Sehat

rat kesehatan 1. Stimulan Pembangunan Percontohan Sekolah 60.000.000 IV

Sehat

9. Jumlah puskesmas yang memiliki 300 Pusk Program Lingkungan Sehat

klinik sanitasi 1. Review Pembinaan Program Klinik Sanitasi 129.977.000 IV

di Kab/Kota

10. Persentase anak 0-11 bulan yang men- 83% Program Pencegahan dan Pemberantasan

dapatkan imunisasi dasar lengkap Penyakit

1. Peningkatan Imunisasi 475.025.000 I - IV

11. Persentase anak usia sekolah dasar 93% Program Pencegahan dan Pemberantasan

(BIAS) yang mendapatkan imunisasi Penyakit

1. Pely Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah 233.177.000 II

12. Angka Case Detection Rate Penyakit 84% Program Pencegahan dan Pemberantasan

TB Penyakit

1. Ekspansi TB dengan strategi DOTS di Fasilitas 200.000.000 I

Pelayanan Kesehatan

2. Workshop Program TB dengan Strategi DOTS 44.600.000 I

padaDPS

3. Pembinaan Program TB dgn Strategi DOTS 55.000.000 II

untuk meningkatan CDR

4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT Kes 947.833.325 I - IV

Paru Masy di Luar Gedung (X-Ray Keliling)

13. Angka Keberhasilan Pengobatan TB ≥ 95% Program Pencegahan dan Pemberantasan

(Success Rate) Penyakit

1. Workshop Pelaksanaan Laboratorium Interme- 154.000.000 III

diare TB Provinsi

Page 11: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA ...kan imunisasi dasar lengkap 3. Persentase keluarga menghuni rumah 73% yang memenuhi syarat kesehatan 4. ... Ratio tenaga medis per puskesmas

Ket/Triw

(3) (5) (6)(1) (2) (4)

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

2. Workshop TB-MDR (Multi Drug Resisten) 93.800.000 III

3. Workshop IPT 45.300.000 IV

4. Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 270.000.000 IV

TB-MDR (Multi Drug Resisten)

14. Angka Penemuan Kasus Baru Kusta < 5/100.000 Program Pencegahan dan Pemberantasan

per 100.000 penduduk pddk Penyakit

1. Workshop Kusta di Kab/Kota 375.350.000 II

2. Pengendalian Penyakit Kusta 422.630.000 I - IV

15. Angka Zoonosis Lainnya (Flu Burung, 92% Program Pencegahan dan Pemberantasan

Rabies, Antraks, Leptospirosis) ditangani Penyakit

sesuai sttandard 1. Integrasi Peningkatan Perlindungan Masyarakat 249.042.000 I, III, IV

Terhadap Penyakit Zoonosis (Flu burung,

Rabies, Antraks, Leptospirosis)

2. Workshop Pengendalian Zoonosis dan Update 265.077.000 II

Data Kasus Zoonosis

3. Sosialisasi Usaha Pemberdayaan Pengendalian 186.639.000 I - II

Penyebaran Zoonosis pada Petugas Masyara-

kat dan Monitoring Rabies Center

16. CFR Diare saat KLB < 1,2% Program Pencegahan dan Pemberantasan

Penyakit

1. Pengendalian Penyakit Diare 265.260.000 IV

2. Pengkt Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) Diare 251.710.000 IV

3. Sosialisasi Penatalaksanaan Diare 225.850.000 III

17. Jumlah Kab/Kota yang menyelenggara- 10 K/K Program Pencegahan dan Pemberantasan

kan sosialisasi Hepatitis B Penyakit

1. Sosialisasi Advokasi tentang Hepatitis 240.520.000 II

18. Jumlah penduduk kelompok usia > 15 13.000 org Program Pencegahan dan Pemberantasan

tahun yg mengikuti test HIV Penyakit

1. Workshop Konseling dan Tes HIV 2.429.068.400 I - II

Page 12: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA ...kan imunisasi dasar lengkap 3. Persentase keluarga menghuni rumah 73% yang memenuhi syarat kesehatan 4. ... Ratio tenaga medis per puskesmas

Ket/Triw

(3) (5) (6)(1) (2) (4)

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

19. Persentase ODHA mendapatkan ODHA 82% Program Pencegahan dan Pemberantasan

Penyakit

1. Workshop Perawatan, Dukungan dan Pengo- 261.927.450 II - III

batan (PDP) terhadap ODHA

20. Persentase kasus IMS yang diperiksa Program Pencegahan dan Pemberantasan

dan diobati Penyakit

1. Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program 309.104.600 III - IV

P2 HIV dan IMS

21. Persentase Ibu Hamil HIV Posiitif men- 60% Program Pencegahan dan Pemberantasan

dapatkan ARV Penyakit

1. Pelatihan Prevention Mother to Child Transmi- 302.783.000 II - III

sions (PMTCT)

22. Angka Kesakitan DBD per 100.000 48/100.000 Program Pencegahan dan Pemberantasan

penduduk pddk Penyakit

1. Penyelidikan Epidemiologi (PE) Kasus DBD & 145.800.000 II

Arbovirosis lainnya

2. Advokasi Program P2 DBD & Arbovirosis lain- 171.558.000 III - IV

nya di Kab/Kota

23. Cakupan penduduk di daerah endemis 68% Program Pencegahan dan Pemberantasan

mendapatkan pengobatan massal fila- Penyakit

riasis 1. Pemantauan & Ev Daerah Endemis Filariasis 183.800.000 I - III

24. Prevalensi Kecacingan pada anak < 20% Program Pencegahan dan Pemberantasan

sekolah Penyakit

1. Evaluasi Intensitas Penyakit Kecacingan pada 115.082.000 II - IV

Anak Usia Sekolah Dasar

25. Angka Non Acute Flaccid (AFP) pada ≥ 2/100.000 Program Pencegahan dan Pemberantasan

anak usia < 15 tahun per 100.000 pddk Penyakit

1. Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penyakit 644.909.680 II

Page 13: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA ...kan imunisasi dasar lengkap 3. Persentase keluarga menghuni rumah 73% yang memenuhi syarat kesehatan 4. ... Ratio tenaga medis per puskesmas

Ket/Triw

(3) (5) (6)(1) (2) (4)

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

26. Persentase Kab/Kota yang menyeleng- 100% Program Pencegahan dan Pemberantasan

garakan penanggulangan dan penangan Penyakit

an wabah dan bencana 1. Peningkatan Penanggulangan Kejadian Luar 250.000.000 I - IV

Biasa (KLB) dan Bencana

27. Jumlah Kab/Kota yang melakukan Sur- 33 K/K Program Pencegahan dan Pemberantasan

veilans Deteksi Dini & KIE Penyakit Penyakit

Tidak Menular 1. Pertemuan Evaluasi Program Pengendalian 362.089.500 II

Penyakit Tidak Menular

2. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program 71.055.500 II - III

Penyakit Tidak Menular (PTM)

3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT Labo- 575.968.600 II

ratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) di

Luar Gedung (Pemeriksaan Gol Darah, Gula

darah, Kolesterol dan Asam Uratr)

28. Angka Penemuan Kasus Malaria per- 0,9/1000 Program Pencegahan dan Pemberantasan

1000 pddk (API) pddk Penyakit

1. Pengendalian Penyakit Malaria 371.677.000 I - IV

29. Jumlah kab/kota yang menyelenggara- 20 K/K Program Pencegahan dan Pemberantasan

kan sosialisasi demam thypoid Penyakit

1. Pengendalian Penyakit Thypoid 165.279.600 I

2. Pembinaan Teknis dan Monitoring Evaluasi 85.340.000 II

Kasus Demam Thypoid

30. Cakupan penemuan dan tatalaksana 25% Program Pencegahan dan Pemberantasan

kasus penumonia pada balita Penyakit

1. Pemberantasan Penyakit ISPA 693.976.000 I - IV

Page 14: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA ...kan imunisasi dasar lengkap 3. Persentase keluarga menghuni rumah 73% yang memenuhi syarat kesehatan 4. ... Ratio tenaga medis per puskesmas

Ket/Triw

(3) (5) (6)(1) (2) (4)

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

3. Meningkatkan upaya 1. Jumlah RSUD yang menyelengga- 24 Program Upaya Kesehatan Perorangan

pemenuhan pelayanan rakan (PONEK). RSUD 1. Pertemuan Pelayanan Obstetri Neonatal Emer- 366.000.000 I

kesehatan gency Komprehensif (PONEK)

2. Pertemuan Peningkatan Pelayanan Rumah 170.000.000 I

Sakit Sayang Ibu dan Bayi

2. Jumlah RSUD yang melaksanakan 24 RSUD Program Upaya Kesehatan Perorangan

pelayanan gawat darurat sesuai 1. Peningkatan Pelayanan Gawat Darurat RS 162.000.000 II

standard yang sesuai Standard

2. Pengktan Pelyn Ambulans/Stay Lap Merdeka 318.375.000 I - IV

3. Pengadaan Mobil Ambulans & Alat Pendukung 1.912.550.000 III

Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Terpadu

4. Pengadaan Sarana Komunikasi (IT) Pendukung 1.936.949.850 I - II

Pelayanan Ambulans

5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan 56.800.000 I - IV

Ambulans Gawat Darurat Terpadu

6. Peningkatan Kemampuan bagi Petugas Ope- 264.392.000 II - III

rator Pelayanan Ambulans Gawat Darurat

7. Pertemuan Kerjasama Pelayanan Ambulans 59.360.000 I - IV

Gawat Darurat Terpadu denagn Lintas Sektor

Terkait dan Rapat Intern

3. Jumlah RSUD yang menerapkan PPK 11 RSUD Program Upaya Kesehatan Perorangan

BLUD 1. Workshop Persiapan Badan Layanan Umum 357.000.000 II

Daerah (BLUD) Rumah Sakit

4. Jumlah RSUD yang menerapkan SPM 23 RSUD Program Upaya Kesehatan Perorangan

1. Pertemuan Penatalaksanaan Pencegahan dan 210.000.000 II

Pengendalian Infeksi di RS Kab/Kota

2. Workshop Standard Pelayanan Minimal dalam 170.000.000 II - III

rangka Peningkatan Pelayanan Kesehatan

3. Pertemuan Penguatan Fungsi Komite Medik 130.000.000 III

RS terkait dengan Jaminan Kes Nasiona (JKN)

Page 15: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA ...kan imunisasi dasar lengkap 3. Persentase keluarga menghuni rumah 73% yang memenuhi syarat kesehatan 4. ... Ratio tenaga medis per puskesmas

Ket/Triw

(3) (5) (6)(1) (2) (4)

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

4. Sosialisasi Badan Pengawas Rumah Sakit 388.302.000 I - IV

Daerah dan Dewan Pengawas Rumah Sakit

sesuai UU Rumah Sakit No. 44 tahun 2009

5. Penguatan Sistem Rujukan Regional RSUD 5.003.240.000 II - IV

di Provinsi Sumatera Utara

6. Sosialisasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat 214.010.000 II

di Kab/Kota

7. Pengembalian Jasa Medis Tenaga Kesehatan 995.000.000 II

di UPT Dinas Kesehatan Prov Sumut

5. Jumlah RSUD yang melaksanakan 10 RSUD Program Upaya Kesehatan Perorangan

Program Keselamatan Pasien 1. Pertemuan Peningkatan Mutu Keselamatan 170.000.000 IV

Pasien (Patient Safety)

4. Meningkatkan upaya 1. Persentase rumah tangga berperilaku 57% Program Promosi Kesehatan dan

pemberdayaan masy hidup bersih dan sehat Pemberdayaan Masyarakat

di bidang kesehatan 1. Peningkatan Pendidikan Masyarakat melalui 878.457.000 I - IV

Peringatan Hari-hari Besar Kesehatan

2. Orientasi Kampanye Aku Bangga Aku Tahu 218.640.000 I - II

(ABAT) bagi Fasilitator Kab/Kota

3. Penyebarluasan Informasi Kesehatan melalui 865.589.500 I - IV

Media Cetak dan Elektronik

4. Pekan Inovasi Sumatera Utara 100.000.000 II

5. Karnaval/Mobil Hias 50.000.000 III

6. Reportase Kegiatan Bidang Kesehatan 122.000.000 II

7. Lomba Poster Kesehatan bagi Kab/Kota 150.000.000 III

8. Konsultasi Kegiatan Promosi Kesehatan 46.980.000 I, III, IV

(Promkes) ke Pusat

9. Perlombaan dan Penilaian Perilaku Hidup 525.120.000 II - IV

Bersih dan Sehat (PHBS)

2. Persentase SD yang Mempromosikan 28% Program Promosi Kesehatan dan

Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat

1. Pembinaan Program Usaha Kesehatan 150.000.000 IISekolah (UKS) ke Kab/Kota

Page 16: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA ...kan imunisasi dasar lengkap 3. Persentase keluarga menghuni rumah 73% yang memenuhi syarat kesehatan 4. ... Ratio tenaga medis per puskesmas

Ket/Triw

(3) (5) (6)(1) (2) (4)

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

3. Persentase Posyandu Purnama dan 38% Program Promosi Kesehatan dan

Mandiri Pemberdayaan Masyarakat

1. Pertemuan Pengelola Posyandu Kab/Kota 142.000.000 II

2. Lomba Posyandu Tingkat Provinsi 158.760.000 III

3. Peningkatan Kapsitas Kader Kesehatan dalam 130.000.000 II

Pemanfaatan TOGA

4. Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Minimal 22 Kab/Kota Program Promosi Kesehatan dan

2 Desa yang Mengembangkan Program Pemberdayaan Masyarakat

Tanaman Obat Keluarga (TOGA) 1. Lomba Tanaman Obat Keluarga (TOGA) 52.920.000 II

5. Jumlah Pos Kesehatan Desa (Poskes- 2800 Unit Program Promosi Kesehatan dan

des) di Desa/Kel Siaga Pemberdayaan Masyarakat

1. Orientasi Pemberdayaan Masyarakat bagi 235.000.000 I

Bidan/Perawat Poskesdes Kab/Kota

2. Pelatihan Promosi Kes bg Petugas di Kab/Kota 222.925.000 III

3. Orientasi Pemberdayaan Masyarakat bagi 240.000.000 I

Kader Kesehatan Kesehatan Kab/Kota

5. Meningkatkan upaya 1. Persentase penduduk miskin yang 80% Program Kebijakan dan Manajemen

pembiayaan masyarakat menjadi peserta jaminan kesehatan Pembangunan Kesehatan

di bidang kesehatan 1. Penyediaan Premi Penerima Bantuan Iuran 79.558.489.560 I - IV

(PBI) Jaminan Kesehatan bagi Penduduk

Miskin Sumatera Utara

2. Rapat Lintas Program/Lintas Sektor Kepeser- 450.000.000 I - IV

taan Penerima Bantuan Iuran (PBI)

2. Persentase penduduk yang telah terja- 70% Program Kebijakan dan Manajemen

min pemeliharaan kesehatan Pembangunan Kesehatan

1. Rapat Koordinasi Kepesertaan Semesta Jami- 250.000.000 IV

nan Kesehatan

2. Advokasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan 109.000.000 I

Nasional (JKN) ke Kab/Kota

Page 17: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA ...kan imunisasi dasar lengkap 3. Persentase keluarga menghuni rumah 73% yang memenuhi syarat kesehatan 4. ... Ratio tenaga medis per puskesmas

Ket/Triw

(3) (5) (6)(1) (2) (4)

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

3. Jumlah Kab/Kota yang bekerjasama 11 K/K Program Kebijakan dan Manajemen

dengan Badan Penyelenggara Jaminan Pembangunan Kesehatan

Sosial Kesehatan (BPJS) 1. Penggalangan Komitmen kab/Kota untuk beker- 276.950.000 I

Bekerja Sama dengan BPJS Kesehatan

6. Meningkatan upaya 1. Persentase ketersediaan obat dan 91% Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

ketersediaan sarana & vaksin 1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 14.364.428.000 III

prasarana dan peralatan 2. Pertemuan Pengelolaan Obat, Vaksin dan 221.710.750 III

kesehatan di fasilitas Perbekalan Kesehatan

pelayanan kesehatan 3. Pertemuan e-Logistik bagi Petugas Kab/Kota 315.260.750 II - III

2. Jumlah RSU dan Puskesmas yang 14 RS & Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian 12 Pusk 1. Pertemuan Pilot Project Pelayanan Kefarma- 220.000.000 II

sesuai Standard sian di Rumah Sakit Umum

2. Pertemuan Pilot Project Pelayanan Kefarma- 385.000.000 III

sian di Sarana Pely Kes Dasar di Kab/Kota

3. Persentase Sarana Sediaan Farmasi 64% Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

yang Memenuhi Persyaratan GMP 1. Pertemuan dalam rangka CPOTB (Cara 558.528.800 I - IV

(Good Manufacturing Practise) dan GDP Produksi Obat Tradisional yang Baik)

(Good Distribution Practise) 2. Pertemuan dalam rangka CDOB (Cara 103.888.650 IV

Distribusi Obat yang Baik)

4. Persentase IRTP (Industri Rumah 20% Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Tangga Pangan) yang bersertifikat 1. Sosialisasi Makanan Jajanan Anak Sekolah 165.000.000 IV

(MJAS) di Kab/Kota

2. Pelatihan Tenaga Penyuluh Keamanan 165.000.000 III - IV

Pangan

5. Persentase Sarana Produksi Alat Kese- 64% Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

hatan dan PKRT (Perbekalan Kes RT) 1. Pertemuan tentang CPAKB (Cara Produksi 163.702.000 III

yang Memenuhi Persyaratan GMP Alat Kesehatan yang Baik) dan CPPKRTB

(Good Manufacturing Practise) dan GDP (Cara Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah

(Good Distribution Practise) Tangga yang Baik)

Page 18: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA ...kan imunisasi dasar lengkap 3. Persentase keluarga menghuni rumah 73% yang memenuhi syarat kesehatan 4. ... Ratio tenaga medis per puskesmas

Ket/Triw

(3) (5) (6)(1) (2) (4)

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

6. Persentase penggunaan obat rasional 38% Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

(POR) di sarana pelayanan kes dasar. 1. Sosialisasi Obat Generik di Sarana Pelayanan 129.898.550 III

Kesehatan Dasar

7. Jumlah RS yang terakreditasi 82 RS Program Upaya Kesehatan Perorangan

1. Workshop Akreditasi RS Versi Tahun 2012 345.000.000 I

untk RSUD dan RSU Swasta

2. Pertemuan Advokasi Stakeholder Akreditasi 483.000.000 I

Rumas Sakit Umum Daerah

3. Bimbingan Tehnis dalam rangka Akreditasi RS 200.000.000 II

4. Stimulan Akreditasi Rumah Sakit 346.750.000 I, II, IV

8. Jumlah RS yang mendapatkan penetap- 155 RS Program Upaya Kesehatan Perorangan

an Kelas Rumah Sakit 1. Pertemuan dalam rangka Akselerasi Penetapan 150.000.000 III

Kelas RSUD

2. Orientasi Penetapan Kelas Rumah Sakit 437.000.000 II

3. Pertemuan dalam rangka Akselerasi Penetapan 350.000.000 II

Kelas Rumah Sakit Swasta

4. Monitoring dan Evaluasi Penetapan Kelas RS 200.000.000 III

9. Jumlah RS yang menerapkan standar 102 RS Program Upaya Kesehatan Perorangan

sarana dan prasarana 1. Pertemuan Meningkatkan Mutu Penerapan 300.000.000 II

Standard Bidang Sarana dan Peralatan Medik

pada RSUD Kabupaten/Kota

2. Pertemuan Meningkatkan Mutu Penerapan 300.000.000 II

Standard Bidang Sarana dan Peralatan Medik

pada RS Swasta

3. Pertemuan Meningkatkan Mutu dalam rangka 298.685.400 II

Penerapan Proteksi Radiasi pada Alat Kes

di RSUD

4. Pertemuan Meningkatkan Mutu dalam rangka 250.000.000 III

Penerapan Proteksi Radiasi pada Alat Kes

di RSU Swasta

Page 19: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA ...kan imunisasi dasar lengkap 3. Persentase keluarga menghuni rumah 73% yang memenuhi syarat kesehatan 4. ... Ratio tenaga medis per puskesmas

Ket/Triw

(3) (5) (6)(1) (2) (4)

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

5. Pertemuan dalam rangka Kalibrasi Kesehatan 300.000.000 IV

pada RSUD Kabupaten/Kota

6. Pertemuan dalam rangka Kalibrasi Kesehatan 300.000.000 IV

pada RS Swasta

7. Pengadaan Perbekalan UPT RS Kusta Lau 897.129.550 I - IV

Simomo

8. Pengadaan Perbekalan Kesehatan UPT KIM 63.400.000 I - IV

9. Akreditasi terhadap Balai Labkes Prov Sumut 157.570.000 II

10. Pengadaan Perbekalan Kesehatan UPT Labo- 661.992.000 I - IV

ratorium Kesehatan Daerah

11. Pengadaan Perbekalan Kesehatan UPT Kes 1.781.160.000 I - IV

Paru Masyarakat

7. Meningkatkan upaya 1. Ratio tenaga medis di puskesmas minimal 1 Program Sumber Daya Kesehatan

ketersediaan dan 1. Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program 559.400.000 II - III

mutu SDM kesehatan Dokter Internship

2. Persentase tenaga kesehatan yang 95% Program Sumber Daya Kesehatan

teregistrasi 1. Pelatihan Item Review dan Item Dept dalam 218.220.000 II

rangka Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan

2. Supervisi dan Monitoring Evaluasi Kompetensi 307.649.200 II

Tenaga Kesehatan Rumah Sakit dan Pusk

3. Pertemuan Koordinasi Kompetensi Tenaga 70.000.000 II

Kesehatan

4. Supervisi dan Pengumpulan Data Peserta Uji 289.770.000 II

Kompetensi ke Kab/Kota

5. Sosialisasi Registrasi Tenaga Kesehatan 215.203.550 II

6. Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan 304.836.500 II

3. Jumlah pelatihan kesehatan aparatur 25 pelatihan Program Sumber Daya Kesehatan

dan non aparatur yang diakreditasi 1. Pelatihan Kepemimpinan Puskesmas 180.200.000 III

2. Pelatihan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan 178.880.000 III

Fungsional Kesehatan

Page 20: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA ...kan imunisasi dasar lengkap 3. Persentase keluarga menghuni rumah 73% yang memenuhi syarat kesehatan 4. ... Ratio tenaga medis per puskesmas

Ket/Triw

(3) (5) (6)(1) (2) (4)

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

4. Jumlah Kab/Kota yang menyelenggara- 20 K/K Program Sumber Daya Kesehatan

kan Saka Bakti Husada (SBH) 1. Pelatihan Pamong Saka Bakti Husada (SBH) 181.850.000 IV

Kabupaten/Kota

5. Persentase penetapan angka kredit 30% Program Sumber Daya Kesehatan

jabatan fungsional 1. Pertemuan Koordinasi Pengelola Jabatan 192.493.500 III

Fungsional Kabupaten/Kota

2. Pertemuan Penilaian PAK (Penetapan Angka 152.818.750 III

Kredit) Jabatan Fungsional Apoteker

3. Pertemuan Penilaian PAK (Penetapan Angka 101.000.000 III

Kredit) Jabatan Fungsional Nutrisionist

4. Pertemuan Penilaian PAK (Penetapan Angka 100.000.000 III

Kredit) Jabatan Fungsional Sanitarian

5. Pertemuan Penilaian PAK (Penetapan Angka 100.600.000 III

Kredit) Jabatan Fungsional Fisiotherapist

6. Rapat Berkala Tim Penilai Jabatan Fungsional 60.000.000 II, III, IV

Provinsi Sumatera Utara

7. Penguatan Dukungan Manajemen Pengelola 111.200.000 II

Jabatan Fungsional

8. Supervisi dan Bimbingan Teknis Institusi Pen- 220.256.000 II

didikan Tenaga Kesehatan

9. Pelatihan Jabatan Fungsional Administrasi Kes 148.280.000 I

10. Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat 196.800.000 III

8. Meningkatkan upaya 1. Jumlah dokumen monitoring,pengenda- 7 dokumen Program Kebijakan dan Manajemen

dukungan manajemen lian dan evaluasi yang dihasilkan per thn Pembangunan Kesehatan

& pembiayaan kes 1. Monitoring dan Pengendalian Kegiatan/Program 150.000.000 II

Kesehatam

Page 21: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA ...kan imunisasi dasar lengkap 3. Persentase keluarga menghuni rumah 73% yang memenuhi syarat kesehatan 4. ... Ratio tenaga medis per puskesmas

Ket/Triw

(3) (5) (6)(1) (2) (4)

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

2. Penyusunan dan Pembuatan Laporan dan 100.000.000 III

Evaluasi Tahunan

3. Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Kes 175.000.000 II

4. Sosialisasi Pencapaian Sasaran Pembangunan 175.000.000 III

Kesehatan

2. Jumlah dokumen perencanaan dan 5 dokumen Program Kebijakan dan Manajemen

pengangaran kesehatan yang dihasilkan Pembangunan Kesehatan

1. Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) 376.073.100 I

Provinsi Sumut Tahun 2015

2. Koordinasi Pembangunan Kesehatan Provsu 795.799.100 I - IV

3. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musren- 461.000.000 I, III

bang) Forum SKPD Bidang Kesehatan 2025

4. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran 960.927.200 I - IV

serta Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Anggaran SKPD

5. Pertemuan Penyusunan Strategi Pasca MDG's 127.242.850 IV

dan Analisi Pencapaian MGD's

6. Peningkatan Kemitraan antara Pemerintah dan 1.054.448.000 I - IV

Masyarakat dalam Peningkatan Pely Kes

7. Pemantapan Penyusunan Standard Pelayanan 220.652.850 I - II

dan StandardOperasional Prosedur Dinas

Kesehatan Provinsi dan UPT

8. Pertemuan Pasca Musrenbang Bidang Kes 250.727.000 II

Tahun 2015

9. Penyusunan Perencanaan dan Anggaran SKPD 246.600.000 I - III

Bidang Kesehatan Tahun 2016

10. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I 74.551.175 II, IV

dan II Tahun 2015

11. Tindak Lanjut Penyelesaian Laporan Hasil 94.364.613 II

Pemeriksaan (LHP) Auditor

12. Pendataan dan Penyelesaian Hibah Aset 293.037.150 II, III

Provinsi Sumatera Utara

Page 22: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA ...kan imunisasi dasar lengkap 3. Persentase keluarga menghuni rumah 73% yang memenuhi syarat kesehatan 4. ... Ratio tenaga medis per puskesmas

Ket/Triw

(3) (5) (6)(1) (2) (4)

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

9. Meningkatkan upaya 1. Persentase Kab/Kota memiliki Profil 100% Program Kebijakan dan Manajemen

pengembangan sistem Kesehatan Pembangunan Kesehatan

informasi kesehatan 1. Finalisasi Penyusunan Profil Kesehatan Prov 175.000.000 I

2. Jumlah Kab/Kota yang menyelenggara- 33 K/K Program Kebijakan dan Manajemen

kan Sistem Informasi Kesehatan Pembangunan Kesehatan

1. Opersional Bank Data dan Website Dinas Kes 125.000.000 II

2. Pertemuan Pengelola Sistem Informasi Kes 175.000.000 III

(SIK) dan Banlk Data Kesehatan

3. Pembinaan dan Peningkatan Manajemen Data 145.000.000 III

Kesehatan ke Kab/Kota

4. Dukungan Pengelolaan PPID Dinas Kesehatan 65.000.000 I - IV

Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara

dr. r.r. S.H Surjantini, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19590712 198801 2 002

Medan, 2015

Kepala Dinas Kesehatan