pemerintah kota balikpapan rencana...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD)
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN ANGGARAN 2017
3 4 6
Halaman 1 dari 29
21
No.
5
Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil
7 8
Urusan / Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Alokasi Dana APBD
Organisasi / SKPD : 1.01.02.00. -DINAS KESEHATAN
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah KegiatanHasil
Program
Lokasi Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
(Rp. 000)
1.01. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 76.795.656 -
1.01.1.01.02.00.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.429.361 -
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.01.1.01.02.00.01.002. Terbayarnya biaya
komunikasi (telpon,
internet) , sumber
daya air dan listrik
Mempercepat
akses dan
memperlancar
pelaksanaan
kegiatan kantor
100%Balikpapan 405.000 - Air,Sumber
daya
listrik,Jasa
Komunikasi
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.01.1.01.02.00.01.006. Tercapainya
Operasional
Kendaraan Dinas
dalam rangka
Mendukung/Menunja
ng Pelayanan Publik
Terlaksananya
Pembayaran KIR
dan STNK
Kendaraan Dinas
Operasional
211 UnitBalikpapan 109.500 - 211 Unit
Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01.1.01.02.00.01.008. Tersedianya Bahan
Kebersihan Kantor
Lingkungan Kerja
Sekitar Kantor DKK
Menjadi Bersih dan
Rapi
100%Balikpapan 20.000 - 11 Jenis
Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.02.00.01.010. Tersedianya Alat Tulis
Kantor
Kelancaran
Pelaksanaan
Administrasi Tugas
Kantor DKK
100%Balikpapan 125.000 - 43 Jenis
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.1.01.02.00.01.011. Tersedianya Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Meningkatnya
Operasional
Kegiatan di DKK
100%Balikpapan 247.075 - 7 Jenis
RKPD - PPAS
3 4 6
Halaman 2 dari 29
21
No.
5
Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil
7 8
Urusan / Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Alokasi Dana APBD
Organisasi / SKPD : 1.01.02.00. -DINAS KESEHATAN
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah KegiatanHasil
Program
Lokasi Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
(Rp. 000)
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.1.01.02.00.01.012. Tersedianya
komponen Instalasi
Listrik dan
Penerangan
bangunan Kantor
Terpenuhinya
Penerangan
Bangunan/Gedung
Kantor DKK
100%Balikpapan 4.000 - 12
Jenis/Kompon
en
Penyediaan makanan dan minuman1.01.1.01.02.00.01.017. Tersedianya
Makanan dan
Minuman bagi
Pegawai selama
setahun
Kondisi
Kesejahteraan
Pegawai Meningkat
90%Balikpapan 200.000 - 90%
Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam
dan ke luar daerah
1.01.1.01.02.00.01.018. Tercapainya
rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi keluar
daerah
Pembangunan
kesehatan antara
pusat dan daerah
serta lintas sektor
menjadi terarah dan
terkoordinasi
90%Balikpapan 852.615 - 90%
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.01.1.01.02.00.01.019. Terbayarnya
Honorarium Pegawai
Non PNS di
Lingkungan DKK
Meningkatnya
Kesejahteraan
Pegawai Non PNS
100 %Balikpapan 369.096 - 100 %
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan (Realokasi)
1.01.1.01.02.00.01.11.1. Tersedianya Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Meningkatnya
Operasional
Kegiatan di DKK
100 %Balikpapan 97.075 - 1 Jenis
1.01.1.01.02.00.02. Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
1.325.548 -
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01.1.01.02.00.02.022. Terlaksananya
Pemeliharaan
Gedung Pusk., DKK
& Taman DKK
Lingkungan sekitar
Kantor Menjadi
Bersih dan
Representativ
10 UnitBalikpapan 350.000 - 10 Unit
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.01.1.01.02.00.02.024. Terlaksananya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Efektifitas Kerja
Pegawai Dinas
Kesehatan dan
UPT Semakin
Tinggi
211 UnitBalikpapan 300.000 - 211 Unit
RKPD - PPAS
3 4 6
Halaman 3 dari 29
21
No.
5
Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil
7 8
Urusan / Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Alokasi Dana APBD
Organisasi / SKPD : 1.01.02.00. -DINAS KESEHATAN
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah KegiatanHasil
Program
Lokasi Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
(Rp. 000)
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.01.1.01.02.00.02.028. Terlaksananya
Pemeliharaan
Peralatan Kantor
DKK dan Puskesmas
Meningkatnya
Operasional
kegiatan kantor
DKK dan
Puskesmas
20 UnitBalikpapan 522.032 - 20 Unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor (Realokasi)
1.01.1.01.02.00.02.028.1. Balikpapan 153.516 -
1.01.1.01.02.00.05. Program peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
263.958 -
Pengadaan Perbekalan Kesehatan Termasuk
Obat Daftar Esensial (Realokasi)
1.01.1.01.02.00.05.032. Terpenuhinya
kebutuhan,
obat-obatan,spuit,reag
ent termasuk obat
esensial untuk
masyarkat (
BPJS,Kader,Usila,pe
nderita TBC dan gizi
buruk,pengobatan
massal,bencana,agdt,
dll)
Tersedianya
kebutuhan,obat
spuit,reagent,untuk
masyarakat (
BPJS,Kader,usila,
penderita TBC dan
gizi buruk,
pengobatan massal,
bencana,agdt,dll )
27 pkm,14 pustuBalikpapan 263.958 - 90%
1.01.02. KESEHATAN 72.776.789 -
1.01.02.1.01.02.00.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 41.082.037 -
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja dan
Olahraga
1.01.02.1.01.02.00.16.016. Terlaksananya
Pemeriksaan
Kesehatan Tenaga
Kerja non Formal
Meningkatkan
status Kesehatan
Tenaga kerja non
formal
100%Balikpapan 82.300 - 140 orang
Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Teritip
1.01.02.1.01.02.00.16.017. Meningkatnya
Pelayanan Kesehatan
kepada masyarakat
Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat
33 RTBalikpapan 236.204 - 33 RT
Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Lamaru
1.01.02.1.01.02.00.16.018. Meningkatnya
Pelayanan Kesehatan
kepada masyarakat
Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat
90%Balikpapan 143.780 - 90%
Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Manggar
1.01.02.1.01.02.00.16.019. Meningkatnya
Pelayanan Kesehatan
kepada masyaraka
Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat
90%Balikpapan 132.812 - 70 RT
RKPD - PPAS
3 4 6
Halaman 4 dari 29
21
No.
5
Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil
7 8
Urusan / Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Alokasi Dana APBD
Organisasi / SKPD : 1.01.02.00. -DINAS KESEHATAN
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah KegiatanHasil
Program
Lokasi Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
(Rp. 000)
Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Perawatan
Sepinggan Baru
1.01.02.1.01.02.00.16.020. Meningkatnya
Pelayanan Kesehatan
kepada masyarakat
Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat
90%Balikpapan 1.218.232 - 160 RT
Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Damai
1.01.02.1.01.02.00.16.021. - Terlaksananya
pembayaran gaji
/honor naban Non
PNS
- Terlaksananya
pembayaran sumber
daya Air, Listrik,
Telpon/Internet
Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Publik
95%Balikpapan 168.360 - 13 bulan
12 bulan
Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia
1.01.02.1.01.02.00.16.022. - Terlaksananya
Pembayaran
Gaji/Honor dan PNS
- Terlaksananya
Pembayaran Sumber
Daya Air, Listrik,
Telepon/ Internet
- Pelayanan
kesehatan di
Puskesmas
Gunung Bahagia
terlaksana dengan
baik
- Cakupan SPM
Tercapai
95%Balikpapan 110.031 - 13 OB
12 OB
Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Perawatan
Klandasan Ilir
1.01.02.1.01.02.00.16.023. Meningkatnya
Pelayanan Kesehatan
kepada masyarakat
Derajat Kesehatan
kepada Masyarakat
Meningkat
100%Balikpapan 1.296.834 - 100%
Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Prapatan
1.01.02.1.01.02.00.16.024. Meningkatnya
Pelayanan Kesehatan
kepada masyarakat
Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat
90%Balikpapan 148.336 - 30 RT
Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari
1.01.02.1.01.02.00.16.025. Berjalannya kegiatan
operasional
Puskesmas dengan
baik
Meningkatnya
status kesehatan
masyarakat
95%Balikpapan 257.480 - 95%
Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir
1.01.02.1.01.02.00.16.026. -Terlaksananya
Pembayaran
Gaji/Honor Non PNS
-Terlaksananya
Pembayaran Sumber
Daya Air, Listrik,
Telepon/Internet
Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Publik
95%Balikpapan 138.904 - -13 OB
-12 Bulan
RKPD - PPAS
3 4 6
Halaman 5 dari 29
21
No.
5
Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil
7 8
Urusan / Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Alokasi Dana APBD
Organisasi / SKPD : 1.01.02.00. -DINAS KESEHATAN
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah KegiatanHasil
Program
Lokasi Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
(Rp. 000)
Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Mekar Sari
1.01.02.1.01.02.00.16.027. Meningkatnya
Pelayanan Kesehatan
kepada masyarakat
Meningkatnya
derajat kesehatan
Masyarakat
90%Balikpapan 1.134.940 - 35 RT
Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ulu
1.01.02.1.01.02.00.16.028. Terlaksana
Pembayaran
GAji/Honor Non
PNS
Terlaksananya
Pembayaran Sumber
Daya Air, Listrik,
Telepon dan Internet
Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik
95%Balikpapan 102.180 - 13 OB
12 Bulan
Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Karang Jati
1.01.02.1.01.02.00.16.029. Terlaksananya
Pembayaran Gaji /
Honor Non PNS
Terlaksananya
Pembayaran Sumber
Daya Air, Listrik,
Telepon/Internet
Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Publik
95 %- 79.456 - 13 Bulan
12 Bulan
Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo
1.01.02.1.01.02.00.16.030. - Terlaksananya
pembayaran gaji
/honor naban Non
PNS
- Terlaksananya
pembayaran sumber
daya Air, Listrik,
Telpon/Internet
Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Publik
95%Balikpapan 108.104 - 13 bulan
12 bulan
Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Gunung
Samarinda
1.01.02.1.01.02.00.16.031. Terlaksananya
pelayanan kesehatan
kepada masyarakat
Meningkatnya
kinerja pelayanan
kesehatan di
Puskesmas
90%Balikpapan 169.616 - 90%
Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak
1.01.02.1.01.02.00.16.032. Terlaksananya
pelayanan kesehatan
kepada masyarakat
Meningkatnya
kinerja pelayanan
kesehatan di
Puskesmas
90%Balikpapan 175.744 - 90%
Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar
1.01.02.1.01.02.00.16.033. Terlaksananya
pelayanan kesehatan
kepada masyarakat
Meningkatnya
kinerja pelayanan
kesehatan di
Puskesmas
90%Balikpapan 127.452 - 136 RT
RKPD - PPAS
3 4 6
Halaman 6 dari 29
21
No.
5
Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil
7 8
Urusan / Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Alokasi Dana APBD
Organisasi / SKPD : 1.01.02.00. -DINAS KESEHATAN
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah KegiatanHasil
Program
Lokasi Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
(Rp. 000)
Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Perawatan
Karang Joang
1.01.02.1.01.02.00.16.034. Terlaksananya
pelayanan kesehatan
kepada masyarakat
Meningkatnya
kinerja pelayanan
kesehatan di
Puskesmas
90%Balikpapan 1.201.968 - 90%
Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Margo Mulyo
1.01.02.1.01.02.00.16.035. Terlaksananya
pelayanan kesehatan
kepada masyarakat
Meningkatnya
kinerja pelayanan
kesehatan di
Puskesmas
90%Balikpapan 120.064 - 31 RT
Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Perawatan Baru
Ilir
1.01.02.1.01.02.00.16.036. Terlaksananya
pelayanan kesehatan
kepada masyarakat
Meningkatnya
kinerja pelayanan
kesehatan di
Puskesmas
63 RTBalikpapan 142.000 - 63 RT
Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Sidomulyo
1.01.02.1.01.02.00.16.037. Terlaksananya
pelayanan kesehatan
kepada masyarakat
Meningkatnya
kinerja pelayanan
kesehatan di
Puskesmas
95%Balikpapan 161.639 - 19 RT
Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Perawatan Baru
Tengah
1.01.02.1.01.02.00.16.038. - Terlaksananya
pembayaran
gaji/honor non PNS
- Terlaksananya
pembayaran Sumber
Daya Air, Listrik,
Telepon/Internet
Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik
95%Balikpapan 153.295 - - 13 OB
- 12 bulan
Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Margasari
1.01.02.1.01.02.00.16.039. Berjalannya kegiatan
operasional dengan
baik
Meningkatnya
kinerja pelayanan
kesehatan di
Puskesmas
90%Balikpapan 116.680 - 1 paket
Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Baru Ulu
1.01.02.1.01.02.00.16.040. Terlaksananya
pelayanan kesehatan
kepada masyarakat
Meningkatnya
kinerja pelayanan
kesehatan di
Puskesmas
90%Balikpapan 1.147.867 - 53 RT
Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Kariangau
1.01.02.1.01.02.00.16.041. Terlaksananya
pelayanan kesehatan
kepada masyarakat
Meningkatnya
kinerja pelayanan
kesehatan di
Puskesmas
90%Balikpapan 1.153.916 - 90%
RKPD - PPAS
3 4 6
Halaman 7 dari 29
21
No.
5
Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil
7 8
Urusan / Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Alokasi Dana APBD
Organisasi / SKPD : 1.01.02.00. -DINAS KESEHATAN
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah KegiatanHasil
Program
Lokasi Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
(Rp. 000)
Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo
1.01.02.1.01.02.00.16.042. -Terlaksananya
pembayaran gaji /
honor Non PNS
-Terlaksananaya
pembayaran sumber
air, listrik,
telepon/internet
Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Publik
95%Balikpapan 69.604 - 13 OB, 12
Bulan
Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di UPTD Laboratorium dan
Rongent
1.01.02.1.01.02.00.16.043. Pelayanan kesehatan
kepada masyarakat
Meningkatkan
mutu, keamanan
serta fasilitas
pelayanan
kesehatan ke
masyarakat
90%Balikpapan 1.470.176 - 90%
Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di UPTD Instalasi Farmasi Kota
1.01.02.1.01.02.00.16.044. Pengelolaan obat dan
perbekalan kesehatan
yang aman,
berkhasiat dan
bermutu
Meningkatnya
status kesehatan
masyarakat
95%Balikpapan 195.000 - 95%
Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Manggar Baru
1.01.02.1.01.02.00.16.045. Terlaksananya
Pembayaran
Gaji/Honor Non PNS
Terlaksananya
Pembayaran Sumber
Daya Air, Listrik,
Telepon/Internet
Menungkatnya
Kualitas Pelayanan
Publik
95%Balikpapan 1.224.789 - 13 OB
12 Bulan
Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah
dan Masyarakat Balikpapan
1.01.02.1.01.02.00.16.046. Terlaksananya Kasus
Kesehatan Gigi dan
Mulut Anak Sekolah
Kasus-Kasus
Kesehatan Gigi dan
Mulut Anak
Sekolah
100%Balikpapan 60.000 - 3600 Anak
Pembinaan Pemanfaatan Hasil tanaman
Obat Keluarga (TOGA)
1.01.02.1.01.02.00.16.047. Balikpapan 59.000 -
Peningkatan Pengawasan Keamanan
Pangan dan bahan Berbahaya serta
Pemberdayaan Masyarakat / Konsumen di
Bidang Obat dan Makanan
1.01.02.1.01.02.00.16.048. Terawasinya Mutu
dan Keamanan
makanan dan
obat-obatan yang
beresar di Kota
Balikpapan
Masyarakat
mendapatkan Obat
dan Makmin yang
bermutu
100 %Balikpapan 166.600 - 300 Sarana
RKPD - PPAS
3 4 6
Halaman 8 dari 29
21
No.
5
Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil
7 8
Urusan / Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Alokasi Dana APBD
Organisasi / SKPD : 1.01.02.00. -DINAS KESEHATAN
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah KegiatanHasil
Program
Lokasi Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
(Rp. 000)
Peningkatan Kesehatan Mata untuk
Masyarakat
1.01.02.1.01.02.00.16.049. Terlaksananya
Deteksi Dini dan
Penanganan
Gangguan Mata
Menurunnya
Jumlah Penderita
Gangguan Mata Di
Balikpapan dan
Tertanganinya
Penderita Katarak
100 OrangBalikpapan 107.800 - 1 Paket
Pelayanan Kesehatan Jiwa untuk
Masyarakat
1.01.02.1.01.02.00.16.050. Terlaksananya
pengiriman penderita
jiwa ke RS Jiwa di
Samarinda Khusus
Menurunnya jumlah
penderita jiwa di
Balikpapan
100%Balikpapan 81.400 - 1 Paket
Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan
Calon Jamaah Haji
1.01.02.1.01.02.00.16.051. Terlaksananya
Pemeriksaan
Kesehatan Bagi
Jemaah Calon Haji
(JCH)
Peningkatan Status
Kesehatan JCH
100%Balikpapan 176.200 - 700 Orang
Pembayaran Klaim Visum Polres1.01.02.1.01.02.00.16.052. Terbayarnya Klaim
Visum Polres
Kewajiban Pemkot
Tahun 2015, 2016 dan
Rencana 2017
Terlaksananya
Administrasi
Kegiatan
Pembayaran Klaim
Visum Polres
100%Balikpapan 200.000 - 100%
Operasional Kasus KDRT, KTP, KIA dan
Trafficking di Puskesmas
1.01.02.1.01.02.00.16.053. Balikpapan 75.300 -
RKPD - PPAS
3 4 6
Halaman 9 dari 29
21
No.
5
Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil
7 8
Urusan / Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Alokasi Dana APBD
Organisasi / SKPD : 1.01.02.00. -DINAS KESEHATAN
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah KegiatanHasil
Program
Lokasi Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
(Rp. 000)
Peningkatan Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.01.02.1.01.02.00.16.054. -Jumlah kebijakan
publik yang
berwawasan
kesehatan
-Presentasi kelurahan
yang memiliki
kebijakan PHBS (%)
-Presentasi kelurahan
yang memanfaatkan
alokasi dana
kelurahan minimal 10
% untuk UKBM
- Jumlah dunia usaha
yang memanfaatkan
CSR nya untuk
program kesehatan
-Jumlah organisasi
kemasyarakatan
yang memanfaatkan
sumberdayanya
untuk mendukung
program kesehatan
-Jumlah tema / pesan
komunikasi, informasi
dan edukasi kepada
masyarakat
-Jumlah media yang
dimanfaatkan untuk
menyampaikan
informasi dan edukasi
kepada masyarakat
-Jumlah tenaga
promosi kesehatan
yang mendapatkan
keterampilan teknis
promosi kesehatan
(%
-Jumlah Puskesmas
yang mampu
- Terpilihnya
Pemenang
Lomba-lomba pada
Jambore UKS
- Terpilihnya
Pemenang Lomba
PHBS tingkat Kota
Balikapan
- Terbinanya
UKBM berorientasi
kesehatan di Kota
Balikpapan
- Terlaksananya
program Promosi
Kesehatan kepada
masyarakat
- Terlaksananya
upaya pembinaan
Upaya Kesehatan
Sekolah di Kota
Balikpapan
- Terlaksanaya
rangkaian kegiatan
peringatan Hari
Kesehatan
Nasional di Kota
Balikpapan
- Ikut sertanya
promosi kesehatan
pada pameran
kesehatan di dalam
dan luar Kota
Balikpapan
36 Pemenang Balikpapan 606.200 - -3
-100%
-30%
-8
-6
-10
-4
-34 Orang
-27 Orang
-3
RKPD - PPAS
3 4 6
Halaman 10 dari 29
21
No.
5
Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil
7 8
Urusan / Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Alokasi Dana APBD
Organisasi / SKPD : 1.01.02.00. -DINAS KESEHATAN
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah KegiatanHasil
Program
Lokasi Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
(Rp. 000)
melaksanakan
Promosi Kesehatan
(%)
-Jumlah pameran /
ekspo yang diikuti
Penyehatan Lingkungan1.01.02.1.01.02.00.16.055. - terlaksananya
kegiatan pendataan,
monitoring,
pembinaan dan
pelaporan program
penyehatan
lingkungan.
-terlaksananya
kegiatan penyusunan
dokumen DED IPAL
puskesmas
-peningkatan
perencanaan
kegiatan
penyehatan
lingkungan
-tersusunnya
dokumen DED
IPAL puskesmas
-terjaminnya
kualitas lingkungan
tempat umum dan
pengelolaan
makanan, tempat
khusus dan
lingkungan
pemukiman
100 %Balikpapan 160.835 - 100 %
2 puskesmas
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Dinas Kesehatan (BOK) DAK
2017
1.01.02.1.01.02.00.16.056. Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat
100%Balikpapan 673.289 - 95%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Teritip (BOK)
DAK 2017
1.01.02.1.01.02.00.16.057. Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat
95%Balikpapan 265.241 - 95%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Lamaru (BOK)
DAK 2017
1.01.02.1.01.02.00.16.058. Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat
90%Balikpapan 212.981 - 90%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Manggar (BOK)
DAK 2017
1.01.02.1.01.02.00.16.059. Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat
95%Balikpapan 479.767 - 95%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Manggar Baru
(BOK) DAK 2017
1.01.02.1.01.02.00.16.060. Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat
95%Balikpapan 330.875 - 46 RT, 4.727
KK, 8 sekolah
RKPD - PPAS
3 4 6
Halaman 11 dari 29
21
No.
5
Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil
7 8
Urusan / Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Alokasi Dana APBD
Organisasi / SKPD : 1.01.02.00. -DINAS KESEHATAN
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah KegiatanHasil
Program
Lokasi Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
(Rp. 000)
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Perawatan
Sepinggan Baru (BOK) DAK 2017
1.01.02.1.01.02.00.16.061. Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat
95%Balikpapan 934.034 - 95%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Damai (BOK)
DAK 2017
1.01.02.1.01.02.00.16.062. Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat
100%Balikpapan 617.388 - 100%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia
(BOK) DAK 2017
1.01.02.1.01.02.00.16.063. Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat
100%Balikpapan 502.982 - 100%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Perawatan
Klandasan Ilir (BOK) DAK 2017
1.01.02.1.01.02.00.16.064. Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat
100%Balikpapan 563.984 - 100%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Perawatan
Prapatan (BOK) DAK 2017
1.01.02.1.01.02.00.16.065. Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat
95%Balikpapan 243.808 - 95%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari
(BOK) DAK 2017
1.01.02.1.01.02.00.16.066. Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat
100%Balikpapan 295.198 - 100%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir
(BOK) DAK 2017
1.01.02.1.01.02.00.16.067. Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya
status kesehatan
masyarakat
100%Balikpapan 336.598 - 100%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Perawatan
Mekar Sari (BOK) DAK 2017
1.01.02.1.01.02.00.16.068. Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat
90%Balikpapan 211.727 - 35 RT
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ulu
(BOK) DAK 2017
1.01.02.1.01.02.00.16.069. Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya
Stastus Kesehatan
Masyarakat
100%Balikpapan 269.455 - 100 %
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Karang Jati
(BOK) DAK 2017
1.01.02.1.01.02.00.16.070. Balikpapan 236.389 -
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo
(BOK) DAK 2017
1.01.02.1.01.02.00.16.071. Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat
95%Balikpapan 426.161 - 88 RT, 8.650
KK, 11 SD, 2
SLTP, 2 SLTA
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo
(BOK) DAK 2017
1.01.02.1.01.02.00.16.072. Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya
status kesehatan
masyarakat
100%Balikpapan 269.147 - 100%
RKPD - PPAS
3 4 6
Halaman 12 dari 29
21
No.
5
Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil
7 8
Urusan / Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Alokasi Dana APBD
Organisasi / SKPD : 1.01.02.00. -DINAS KESEHATAN
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah KegiatanHasil
Program
Lokasi Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
(Rp. 000)
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Gunung
Samarinda (BOK) DAK 2017
1.01.02.1.01.02.00.16.073. Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat
95%Balikpapan 453.644 - 95%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak
(BOK) DAK 2017
1.01.02.1.01.02.00.16.074. Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat
95%Balikpapan 441.335 - 95%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar
(BOK) DAK 2017
1.01.02.1.01.02.00.16.075. Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat
95%Balikpapan 639.553 - 95%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Perawaatn
Karang Joang (BOK) DAK 2017
1.01.02.1.01.02.00.16.076. Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat
100%Balikpapan 323.164 - 100%
RKPD - PPAS
3 4 6
Halaman 13 dari 29
21
No.
5
Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil
7 8
Urusan / Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Alokasi Dana APBD
Organisasi / SKPD : 1.01.02.00. -DINAS KESEHATAN
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah KegiatanHasil
Program
Lokasi Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
(Rp. 000)
Peningkatan Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat (Realokasi)
1.01.02.1.01.02.00.16.077. - Terlaksananya
lomba-lomba pada
Jambore UKS
- Terlaksananya
Lomba PHBS tingkat
Kota Balikpapan
- Terlaksananya
promosi kesehatan di
masyarakat di Kota
Balikpapan
- Terlaksananya
pembinaan Upaya
Kesehatan Sekolah di
Kota Balikpapan
- Terlaksananya
rangkaian kegiatan
peringatan Hari
Kesehatan nasional di
Kota Balikpapan
- Terlaksananya
keikutsertaan promosi
kesehatan pada
pameran kesehatan di
dalam dan luar Kota
Balikpapan
SK Waliota Nomor
188.45-416/2016
tentang Daftar
Kegiatan dan Nilai
Penundaan Sisa
Pembayaran
Kegiatan APBD TA
2016 Pada APBD TA
- Terpilihnya
Pemenang
Lomba-lomba pada
Jambore UKS
- Terpilihnya
Pemenang Lomba
PHBS tingkat Kota
Balikapan
- Terbinanya
UKBM berorientasi
kesehatan di Kota
Balikpapan
- Terlaksananya
program Promosi
Kesehatan kepada
masyarakat
- Terlaksananya
upaya pembinaan
Upaya Kesehatan
Sekolah di Kota
Balikpapan
- Terlaksanaya
rangkaian kegiatan
peringatan Hari
Kesehatan
Nasional di Kota
Balikpapan
- Ikut sertanya
promosi kesehatan
pada pameran
kesehatan di dalam
dan luar Kota
Balikpapan
36 Pemenang Balikpapan 171.441 - 4 Kegiatan
1 Kegiatan
34 Kel, 6
Kecamatan
1 kegiatan
1 kegiatan
3 kegiatan
RKPD - PPAS
3 4 6
Halaman 14 dari 29
21
No.
5
Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil
7 8
Urusan / Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Alokasi Dana APBD
Organisasi / SKPD : 1.01.02.00. -DINAS KESEHATAN
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah KegiatanHasil
Program
Lokasi Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
(Rp. 000)
2017
Penyehatan Lingkungan (Realokasi)1.01.02.1.01.02.00.16.078. Balikpapan 304.269 -
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Sidomulyo
(BOK) DAK 2017
1.01.02.1.01.02.00.16.079. Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat
95%Balikpapan 157.129 - 95%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Perawatan Baru
Tengah (BOK) DAK 2017
1.01.02.1.01.02.00.16.080. Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya
status kesehatan
masyarakat
100%Balikpapan 349.752 - 100%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Margasari (BOK)
DAK 2017
1.01.02.1.01.02.00.16.081. Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat
100%Balikpapan 190.527 - 100%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Baru Ulu (BOK)
DAK 2017
1.01.02.1.01.02.00.16.082. Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat
95%Balikpapan 360.812 - 95%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Perawatan
Kariangau (BOK) DAK 2017
1.01.02.1.01.02.00.16.083. Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat
95%Balikpapan 173.301 - 95%
Distribusi Obat dan e-Logistik (BOK) DAK
2017
1.01.02.1.01.02.00.16.084. Peningkatan distribusi
obat ke Puskesmas
dan dukungan
manajemen sistem
e-logistik di Kota
Balikpapan
Meningkatnya
status kesehatan
masyarakat
95%Balikpapan 176.767 - 12 bulan
Pengelolaan, Pemanfaatn dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Teritip
1.01.02.1.01.02.00.16.085. Terlaksananya
pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Meningkatnya
pelayanan JKN
90%Balikpapan 661.403 - 90%
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru
1.01.02.1.01.02.00.16.086. Terlaksananya
pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Meningkatnya
pelayanan JKN
4.310 pesertaBalikpapan 360.275 - 4.310 peserta
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar
Baru
1.01.02.1.01.02.00.16.087. Terlaksananya
pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Meningkatnya
pelayanan JKN
10.230 pesertaBalikpapan 894.854 - 10.230 peserta
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar
1.01.02.1.01.02.00.16.088. Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya
Kesehatan
Masyarakat
8.479 pesertaBalikpapan 867.880 - 8.479 peserta
RKPD - PPAS
3 4 6
Halaman 15 dari 29
21
No.
5
Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil
7 8
Urusan / Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Alokasi Dana APBD
Organisasi / SKPD : 1.01.02.00. -DINAS KESEHATAN
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah KegiatanHasil
Program
Lokasi Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
(Rp. 000)
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung
Bahagia
1.01.02.1.01.02.00.16.089. Terlaksananya
pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Meningkatnya
pelayanan JKN
13.619 pesertaBalikpapan 1.125.201 - 13.619 peserta
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Damai
1.01.02.1.01.02.00.16.090. Terlaksananya
pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Meningkatnya
pelayanan JKN
12.687 pesertaBalikpapan 1.068.337 - 12.687 peserta
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Telaga Sari
1.01.02.1.01.02.00.16.091. Pelayanan promotif
dan preventif
kesehatan kepada
masyarakat
- Angka kesakitan
menurun
- Meningkat Angka
Bebas Jentik (ABJ)
di pemukiman
- Menurunkan
angka kematian Ibu
dan Bayi
- Prevalen Gizi
buruk menurun
90%Balikpapan 360.260 - 46 RT; 7.000
KK; 20
sekolah; 4 TK;
10 PAUD; 38
TTU dan 41
TPM
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sumber
Rejo
1.01.02.1.01.02.00.16.092. Terlaksananya
pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Meningkatnya
Pelayanan JKN
5.848 pesertaBalikpapan 451.933 - 5.848 peserta
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Jati
1.01.02.1.01.02.00.16.093. Terlaksananya
Pelayanan Kesehatan
Kepada Perserta
JKN
Meningkatnya
Pelayanan JKN
3669 PesertaBalikpapan 312.816 - 3669 Peserta
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Rejo
1.01.02.1.01.02.00.16.094. Terlaksananya
pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Meningkatnya
pelayanan kepada
msyarakat
90%Balikpapan 948.604 - 90%
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar
1.01.02.1.01.02.00.16.095. Terlaksananya
pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat
13.046 orangBalikpapan 1.425.682 - 13.046 orang
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung
Samarinda
1.01.02.1.01.02.00.16.096. Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya
derajat Kesehatan
Masyarakat
90%Balikpapan 707.013 - 90%
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Muara
Rapak
1.01.02.1.01.02.00.16.097. Terlaksananya
pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Meningkatnya
pelayanan JKN
10.328 orangBalikpapan 930.802 - 10.328 orang
RKPD - PPAS
3 4 6
Halaman 16 dari 29
21
No.
5
Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil
7 8
Urusan / Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Alokasi Dana APBD
Organisasi / SKPD : 1.01.02.00. -DINAS KESEHATAN
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah KegiatanHasil
Program
Lokasi Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
(Rp. 000)
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margo
Mulyo
1.01.02.1.01.02.00.16.098. Terlaksananya
pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Meningkatnya
pelayanan JKN
90%Balikpapan 479.548 - 90%
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margasari
1.01.02.1.01.02.00.16.099. Terlaksananya
pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Meningkatnya
pelayanan JKN
90%Balikpapan 394.104 - 90%
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sidomulyo
1.01.02.1.01.02.00.16.100. Terlaksananya
pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Meningkatnya mutu
pelayanan,
kemananan serta
fasilitas pelayanan
kesehatan kepada
masyarakat
90%Balikpapan 235.153 - 19 RT
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ulu
1.01.02.1.01.02.00.16.101. Terlaksananya
pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Meningkatnya
pelayanan JKN
90%Balikpapan 1.002.098 - 90%
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir
1.01.02.1.01.02.00.16.102. Terlaksananya
pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Meningkatnya
pelayanan JKN
9.115 pesertaBalikpapan 861.752 - 9.115 peserta
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung
Sari Ulu
1.01.02.1.01.02.00.16.103. Terlaksananya
pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Meningkatnya
pelayanan JKN
95%Balikpapan 280.600 - 95%
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung
Sari Ilir
1.01.02.1.01.02.00.16.104. Terlaksananya
Pelayanan Kesehatan
kepada Peserta JKN
Meningkatnya
Pelayanan JKN
6.834 PesertaBalikpapan 569.227 - 6.834 Peserta
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Teritip
1.01.02.1.01.02.00.16.105. Terlaksananya
pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Meningkatnya
Derajat Kesehatan
Masyarakat
90%Balikpapan 22.770 - 90%
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru
1.01.02.1.01.02.00.16.106. Terlaksananya
pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Meningkatnya
Derajat Kesehatan
Masyarakat
90%Balikpapan 16.380 - 90 %
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas
Manggar Baru
1.01.02.1.01.02.00.16.107. Terlaksananya
pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Meningkatnya
Derajat Kesehatan
Masyarakat
10.230 pesertaBalikpapan 117.680 - 10.230 peserta
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas
Manggar
1.01.02.1.01.02.00.16.108. Terlaksananya
pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Meningkatnya
Derajat Kesehatan
Masyarakat
90%Balikpapan 129.000 - 90%
RKPD - PPAS
3 4 6
Halaman 17 dari 29
21
No.
5
Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil
7 8
Urusan / Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Alokasi Dana APBD
Organisasi / SKPD : 1.01.02.00. -DINAS KESEHATAN
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah KegiatanHasil
Program
Lokasi Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
(Rp. 000)
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Bahagia
1.01.02.1.01.02.00.16.109. Terlaksananya
pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Meningkatnya
Derajat Kesehatan
Masyarakat
90%Balikpapan 4.200 - 90%
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Damai
1.01.02.1.01.02.00.16.110. Terlaksananya
pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Meningkatnya
Derajat Kesehatan
Masyarakat
90%Balikpapan 24.200 - 90%
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Sari Ilir
1.01.02.1.01.02.00.16.111. Terlaksananya
pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Meningkatnya
Pelayanan JKN
6.834 pesertaBalikpapan 1.800 - 6.834 peserta
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Sari Ulu
1.01.02.1.01.02.00.16.112. Terlaksananya
Pelayanan Kesehatan
Kepada Peserta JKN
Meningkatnya
Pelayanan JKN
3523 PesertaBalikpapan 1.965 - 3523 Peserta
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas
Sumber Rejo
1.01.02.1.01.02.00.16.113. Terlaksananya
pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Meningkatnya
Pelayanan JKN
5.848 pesertaBalikpapan 32.400 - 5.848 peserta
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas
TGunung Samarinda
1.01.02.1.01.02.00.16.114. Terlaksananya
pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Meningkatnya
Derajat Kesehatan
Masyarakat
90%Balikpapan 3.790 - 90%
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Muara
Rapak
1.01.02.1.01.02.00.16.115. Terlaksananya
pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Meningkatnya
Derajat Kesehatan
Masyarakat
90%Balikpapan 2.260 - 90%
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Batu
Ampar
1.01.02.1.01.02.00.16.116. Terlaksananya
pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Meningkatnya
Derajat Kesehatan
Masyarakat
3.046 orangBalikpapan 5.185 - 13.046 peserta
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas
Sidomulyo
1.01.02.1.01.02.00.16.117. Terlaksananya
pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Meningkatnya
Derajat Kesehatan
Masyarakat
95%Balikpapan 600 - 95%
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Baru
Ilir
1.01.02.1.01.02.00.16.118. Terlaksananya
pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Meningkatnya
Derajat Kesehatan
Masyarakat
9.115 pesertaBalikpapan 1.800 - 9.115 peserta
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Baru
Ulu
1.01.02.1.01.02.00.16.119. Terlaksananya
pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Meningkatnya
Derajat Kesehatan
Masyarakat
90%Balikpapan 32.140 - 90%
RKPD - PPAS
3 4 6
Halaman 18 dari 29
21
No.
5
Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil
7 8
Urusan / Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Alokasi Dana APBD
Organisasi / SKPD : 1.01.02.00. -DINAS KESEHATAN
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah KegiatanHasil
Program
Lokasi Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
(Rp. 000)
Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
(PTM)
1.01.02.1.01.02.00.16.120. - Terlaksananya
kegiatan
sosialisasi/Seminar/P
elatihan KSTR,
Monitoring dan
Pembinaan KSTR
- Terlaksananya
Deteksi Dini FR PTM
- Terlaksananya
Senam Persadia
- Terlaksananya
Monev Program
PTM, Terlaksananya
kegiatan Posbindu
PTM
- Tersedianya
SDM, kader,
KBM, data-data
Kawasan Sehat
Tanpa Rokok.
- Tersedianya
Posbindu khusus di
institusi baik
pemerintah maupun
swasta.
- Tersedianya
data-data risiko
tinggi PTM.
- Tersedianya
sarana Posbindu
PTM.
- Dilakukannya
aktifitas
pemeriksaan IVA &
CBE diseluruh
Puskesmas.
- Laki-laki : 317.988 orangBalikpapan 246.400 - - 34 kelurahan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia1.01.02.1.01.02.00.16.121. - Peningkatan
Kompetensi Petugas
Pengelola
Puskesmas Santun
Lansia,
Terlaksananya
Penanganan dan
Pelayanan Kesehatan
Lansia,
Pengembangan
Jejaring dan
Monitoring Evaluasi
- Dilaksanakannya
Kunjungan ke
Posyandu Lansia
Meningkatnya
Status Kesehatan
dan Kemandirian
Kelompok Usia
Lanjut di Kota
Balikpapan
90 %Balikpapan 125.300 - - 27
Puskesmas
- 252
Posyansu
Terintegrasi
Program
Lansia di
Wilayah Kerja
Puskesmas
RKPD - PPAS
3 4 6
Halaman 19 dari 29
21
No.
5
Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil
7 8
Urusan / Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Alokasi Dana APBD
Organisasi / SKPD : 1.01.02.00. -DINAS KESEHATAN
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah KegiatanHasil
Program
Lokasi Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
(Rp. 000)
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan
Masalah Kesehatan
1.01.02.1.01.02.00.16.122. Terlaksananya
Peningkatan
Pelayanan Pada
Kegiatan Pertemuan
Koordinasi Rutin,
P3K, dan
Penanggulangan
Masalah Kesehatan
di Kota Balikpapan
Terjaga Dan
Terlindungnya
Kesehatan Peserta
Kegiatan Yang
Melibatkan Orang
Banyak
100 %Balikpapan 228.100 - 100%
Peningkatan Gizi Masyarakat1.01.02.1.01.02.00.16.123. - Meningkatnya
Koordinasi Antara
Petugas Gizi
- Keakuratan Data Di
Lapangan
- Meningkatnya
Pengetahuan tentang
Gizi
- Menurunya Kasus
Gizi Buruk
- Terlaksananya
Kegiatan Rapat
Koordinasi Petugas
Gizi Puskesmas
- Workshop
Pencatatan dan
Pelaporan Kegiatan
Gizi dan Seminar
Gizi
- Pemberian
Makanan Tambahan
- Pelatihan
Tatalaksana Anak
Gizi Buruk
Meningkatnya
Status Gizi
Masyarakat
80%Balikpapan 223.100 - 100%
100%
80%
50%
100%
100%
100%
100%
Penanganan Pelayanan Pasien
Ketergantungan NAPZA
1.01.02.1.01.02.00.16.124. Balikpapan 82.600 -
Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)
dan Bencana
1.01.02.1.01.02.00.16.126. - Tertanganinya
semua Kejadian Luar
Biasa/ Bencana di
Kota Balikpapan
Peningkatan status
kesehatan
masyarakat
100 %Balikpapan 75.300 - - 100 %
RKPD - PPAS
3 4 6
Halaman 20 dari 29
21
No.
5
Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil
7 8
Urusan / Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Alokasi Dana APBD
Organisasi / SKPD : 1.01.02.00. -DINAS KESEHATAN
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah KegiatanHasil
Program
Lokasi Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
(Rp. 000)
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Margo Mulyo
(BOK) DAK 2017
1.01.02.1.01.02.00.16.127. Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat
90%Balikpapan 171.441 - 90 %
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir (BOK)
DAK 2017
1.01.02.1.01.02.00.16.128. Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat
63 RTBalikpapan 304.269 - 63 RT
1.01.02.1.01.02.00.22. Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
2.261.535 -
RKPD - PPAS
3 4 6
Halaman 21 dari 29
21
No.
5
Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil
7 8
Urusan / Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Alokasi Dana APBD
Organisasi / SKPD : 1.01.02.00. -DINAS KESEHATAN
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah KegiatanHasil
Program
Lokasi Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
(Rp. 000)
Peningkatan Imunisasi1.01.02.1.01.02.00.22.008. - Terlaksananya
pertemuan dengan
Kepala Puskesmas
- Terlaksananya
kegiatan pembinaan
dan pengawasan
kinerja pengelola
program imunisasi
puskesmas
- Terlaksananya
kegiatan pembinaan
dan pengawasan
kinerja pengelolaan
imunisasi pada 10
Rumah Sakit dan 2
Klinik, 3 bidan praktek
swasta
- Terlaksananya
kegiatan pengambilan
vaksin BIAS di
Samarinda
- Terlaksananya
kegiatan pengambilan
vaksin rutin di
Samarinda
- Terlaksananya
kegiatan pemantau
suhu cold chain di
instalasi Farmasi Kota
- Terlaksananya
kegiatan pertemuan
dengan pengelola
program imunisasi
Puskesmas
- Terlaksananya
kegiatan refreshing
pengelola imunisasi
Puskesmas, Rumah
Sakit, Klinik dan
- Persentase bayi
usia 0 - 11 bulan
yang mendapatkan
imunisasi lengkap
- Persentase
Universal Child
Imunization (UCI)
Kelurahan
- Persentase
cakupan imunisasi
campak, DT, Td
pada murid SD
Kelas 1,2,3 pada
Bulan Imunisasi
Anak Sekolah
Dasar (BIAS)
- 100%Balikpapan 255.400 - - 2 Kali
- 1 Kali
- 1 Kali
- 2 Kali
-11 Kali
- 60 Hari
- 2 Kali
- 1 Kali
RKPD - PPAS
3 4 6
Halaman 22 dari 29
21
No.
5
Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil
7 8
Urusan / Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Alokasi Dana APBD
Organisasi / SKPD : 1.01.02.00. -DINAS KESEHATAN
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah KegiatanHasil
Program
Lokasi Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
(Rp. 000)
Bidan Praktek
Swasta
RKPD - PPAS
3 4 6
Halaman 23 dari 29
21
No.
5
Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil
7 8
Urusan / Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Alokasi Dana APBD
Organisasi / SKPD : 1.01.02.00. -DINAS KESEHATAN
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah KegiatanHasil
Program
Lokasi Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
(Rp. 000)
Peningkatan surveillance epideminologi dan
penanggulangan wabah
1.01.02.1.01.02.00.22.009. - Terlaksananya
kegiatan pertemuan
dengan lintas
program/ sektor terkait
- Terlaksananya
kegiatan pengolahan
data di
Puskesmassebagai
SKD-KLB
- Terlaksananya
hubungan dengan
kontak person RS (
jejaring surveilans )
- Terlaksananya
pengolahan data di
tingkat kota
- Terlacaknya seluruh
kasus KLB
- Terdatanya kasus di
RS cepat dan tepat
waktu
-Terlaksananya
pembinaan dan
pengawasan kinerja
surveilans
Puskesmas
-Terlaksananya
penggandaan formulir
laporan surveilans
- Terlaksananya
penanggulangan KLB
- Terlaksananya
konsultasi dan
pertemuan program
surveilans di
Samarinda
- Terlaksananya
konsultasi dan
pertemuan program
- Tercapainya target
SKD-KLB dan
pelacakan KLB <
24 jam
- 100 %Balikpapan 57.935 - - 1kali
- 27
Puskesmas
- 25 orang
- 12 bulan
- 10 kasus
- 10 Rumah
Sakit
- 1 kali
- 9 form
laporan
- 100 %
- 3 kali
- 1 kali
RKPD - PPAS
3 4 6
Halaman 24 dari 29
21
No.
5
Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil
7 8
Urusan / Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Alokasi Dana APBD
Organisasi / SKPD : 1.01.02.00. -DINAS KESEHATAN
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah KegiatanHasil
Program
Lokasi Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
(Rp. 000)
surveilans di Pusat
- Terlaksananya
pengadaan perangkat
penunjang kegiatan
surveilans di
lapangan
Pemberantasan Penyakit
Kulit/Kelamin/IMS,HIV/AIDS
1.01.02.1.01.02.00.22.012. - Dilaksanakannya
pemeriksaan darah
HIV/AIDS bagi
kelompok resti
- ODHA diberikan
pengobatan profilaksis
dan pengobatan
infeksi oprtunitis
- ODHA
mendapatkan
pendampingan
- Terlaksananya hari
AIDS
- Terlayaninya
jenazah ODHA
- Kelompok resti
sudah dilakukan
pemeriksaan darah
- ODHA
mendapatkan
pengobatan infeksi
oportunitis
- ODHA yang
mendapatkan
pendampingan
- 1500 OrangBalikpapan 246.400 - - 1500 Orang
- 300 Orang
- 200 Orang
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular (TBC,ISPA, Kecacingan dan Diare
dan Kusta)
1.01.02.1.01.02.00.22.013. - Cakupan penemuan
kasus baru penderita
TB BTA (+)
meningkat
- Sukses rate
meningkat
- Mutu Laboratorium
Puskesmas sesuai
standar who (Cross
Check)
- Tidak terjadi cacat
Tingkat II
- Penderita TB yang
diobati mengalami
kesembuhan
- Penderita TB MDR
yang dapat ditangani
dan diobati
- Terlaksananya
validasi data
TB,ISPA,dan
Kusta
- 3 KaliBalikpapan 228.800 - - 400 kasus
- 89%
- <5%
- <2%
>85%
100%
RKPD - PPAS
3 4 6
Halaman 25 dari 29
21
No.
5
Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil
7 8
Urusan / Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Alokasi Dana APBD
Organisasi / SKPD : 1.01.02.00. -DINAS KESEHATAN
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah KegiatanHasil
Program
Lokasi Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
(Rp. 000)
Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah
Dengue (DBD) dan Zoonosis
1.01.02.1.01.02.00.22.015. - Dilaksanakannya
fogging fokus
- Dilaksanakannya
fogging Sebelum
Masa Penularan
(SMP)
- Dilaksankannya
Gertak PSN DBD
- Meningkatnya peran
serta masyarakat
dalam penanganan
DBD
- Terselenggaranya
penanganan DBD
secara terpadu
- 34 kelurahanBalikpapan 1.473.000 - - 100 fokus
- 100 siklus
-34 kelurahan
- 34 kelurahan
1.01.02.1.01.02.00.25. Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
283.923 -
Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana dan
Prasarana Kesehatan di Puskesmas dan
Pustu, Jaringannya (Realokasi)
1.01.02.1.01.02.00.25.024. Terlaksananya
pembangunan
puskesmas
Meningkatnya
operasional
kegiatan di
puskesmas
1 PuskesmasBalikpapan 283.923 - 90%
1.01.02.1.01.02.00.32. Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
3.690.142 -
Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
(Realokasi)
1.01.02.1.01.02.00.32.004. Sistem informasi
kesehatan (SK
Walikota Nomor
188.45-416/2016
tentang Daftar
Kegiatan dan Nilai
Penundaan Sisa
Pembayaran
Kegiatan APBD TA
2016 Pada APBD TA
2017)
Meningkatnya
status kesehatan
masyarakat
90%Balikpapan 657.650 - 1 sistem
RKPD - PPAS
3 4 6
Halaman 26 dari 29
21
No.
5
Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil
7 8
Urusan / Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Alokasi Dana APBD
Organisasi / SKPD : 1.01.02.00. -DINAS KESEHATAN
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah KegiatanHasil
Program
Lokasi Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
(Rp. 000)
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi
Anak Berkebutuhan Khusus
1.01.02.1.01.02.00.32.005. Terlaksanannya
pelayanan kesehatan
dan pengembangan
sarana pelayanan
anak berkebutuhan
khusus
Meningkatnya
status kesehatan
dan tersediannya
sarana pelayanan
anak berkebutuhan
khusus di kota
Balikpapan
70 anak berkebutuhan khususBalikpapan 300.000 - 34 kelurahan 2
SLB 1 Lapas
Jaminan Persalinan Bagi Masyarakat yang
Tidak Mempunyai Jaminan Persalinan
(DAK) 2017
1.01.02.1.01.02.00.32.006. Terlindunginya
kesehatan ibu hamil
dan bayi
Meningkatnya
derajat kesehatan
ibu hamil dan bayi
2000 jiwaBalikpapan 2.324.964 - 2000 jiwa
Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak1.01.02.1.01.02.00.32.008. Menurunnya kasus
kematian ibu dan
anak
Meningkatnya
status kesehatan
ibu dan anak
100%Balikpapan 407.528 - Sesuai dengan
Target SDG's
1.01.02.1.01.02.00.33 Program Peningkatan Kualitas,
Kuantitas Sumber Daya Manusia serta
Sarana Prasarana Kesehatan
10.350.705 -
Rehab Berat/Sedang Sarana dan Prasarana
Kesehatan di Puskesmas dan Pustu,
Jaringannya
1.01.02.1.01.02.00.33001. Terlaksananya
Operasional Kegiatan
Di Puskesmas
Meningkatnya
operasional
kegiatan di
puskesmas
1 PkmBalikpapan 558.923 - 90%
Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayanan
Kesehatan Melalui Pengiriman Program
Pelatihan
1.01.02.1.01.02.00.33002. Terpenuhinya
kebutuhan pelatihan
untuk peningkatan
tenaga kesehatan
Terlaksananya
pelaksanaan
pelatihan yang
memiliki sertifikasi
100%Balikpapan 185.600 - 20 Orang
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas
1.01.02.1.01.02.00.33003. Terlaksananya
pengadaan mobil
pusling
Meningkatnya
pelayanan
kesehatan kepada
masyarakat
100%Balikpapan 350.000 - 1 unit
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas (DAK 2017)
1.01.02.1.01.02.00.33004. Terlaksananya Mobil
Pusling
Meningkatnya
operasional
kegiatan di
puskesmas
100%Balikpapan 1.915.395 - 2 Unit pusling
Pengelolaan Pengembangan dan Sumber
Daya Kesehatan
1.01.02.1.01.02.00.33005. Sarana dan tenaga
kesehatan yang
berijin
Terjaminnya
pelayanan
kesehatan bagi
masyarakat
1500 ijinBalikpapan 100.000 - 1500 ijin
RKPD - PPAS
3 4 6
Halaman 27 dari 29
21
No.
5
Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil
7 8
Urusan / Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Alokasi Dana APBD
Organisasi / SKPD : 1.01.02.00. -DINAS KESEHATAN
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah KegiatanHasil
Program
Lokasi Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
(Rp. 000)
Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan
Kesehatan (DAK 2017)
1.01.02.1.01.02.00.33006. Balikpapan 1.534.180 -
Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Alat
Kesehatan
1.01.02.1.01.02.00.33007. Mutu Layanan
menjadi lebih optimal
Tersedianya
kebutuhan dan
Mutu peralatan
kesehatan
puskesmas dan
UPTD lainnya
27 Pkm dan 2 UPTDBalikpapan 408.900 - 90 %
Pengadaan Obat dan BMHP (DAK 2017)1.01.02.1.01.02.00.33008. Mutu Layanan
menjadi lebih
Optimal
Tersedianya
kebutuhan,obat,spui
t,reagent,untuk
masyarakat (
BPJS,Kader,usila,
penderita TBC dan
gizi buruk,
pengobatan
masal,bencana,
agdt )
27 pkm,14 pustuBalikpapan 3.500.000 - 80%
Pengadaan Obat dan BMHP1.01.02.1.01.02.00.33009. Mutu Layanan
Menjadi Lebih
Optimal
Tersedianya
kebutuhan peralatan
kesehatan
Puskesmas di
Puskesmas
Balikpapan 1.368.357 - 20%
Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi
dan Monitoring Evaluasi Puskesmas BLUD
1.01.02.1.01.02.00.33010. Meningkatnya Mutu
Pelayanan Kesehatan
di Puskesmas
Diterapkannya
Sistem Akuntansi
Keuangan di UPTD
Yang Menerapkan
PPK-BLUD Sesuai
Dengan Peraturan
Perundang-undanga
n
7 PuskesmasBalikpapan 29.300 - 7 Puskesmas
Pengembangan Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah
1.01.02.1.01.02.00.33011. Terpenuhinya
Pelaksanaan
Kegiatan SPIP
Terlaksananya
Kegiatan
Pengendalian SPIP
75 OrangBalikpapan 50.000 - 90 %
RKPD - PPAS
3 4 6
Halaman 28 dari 29
21
No.
5
Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil
7 8
Urusan / Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Alokasi Dana APBD
Organisasi / SKPD : 1.01.02.00. -DINAS KESEHATAN
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah KegiatanHasil
Program
Lokasi Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
(Rp. 000)
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Daerah
1.01.02.1.01.02.00.33012. Tersedianya Data
Kesehatan yang
Akurat dan Valid
untuk Perencanaan
Pembangunan Bidang
Kesehatan yang
terukur
Meningkatnya
Perencanaan dan
Evaluasi Program
90%Balikpapan 118.750 - 27 Puskesmas
dan 2 UPTD
Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas
dalam Rangka Meningkatkan Kesehatan
Masyarakat
1.01.02.1.01.02.00.33013. Terselenggaranya
Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan
dan Kapasitas Kinerja
PKM Serta Penilaian
Tenaga Kesehatan
Teladan dan
Puskesmas
Berprestasi
Terpilihnya Tenaga
Kesehatan Teladan
dan Puskesmas
Berprestasi Serta
Peningkatan
Pelayanan Promotif
dan Preventif di
Puskesmas
27 PuskesmasBalikpapan 155.900 - 27 Puskesmas
Manajemen Desentralisasi Kesehatan1.01.02.1.01.02.00.33014. Pembuatan Dokumen
Profil 30 Buku dan
Dokumen Buku Saku
30 Buku
Perencanaan
Pembangunan
Bidang Kesehatan
yang Terukur
90%Balikpapan 75.400 - 60 Buku
1.01.02.1.01.02.00.34. Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat
11.108.448 -
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan
Ilir
1.01.02.1.01.02.00.34.001. Pelayanan kepada
masyarakat
meningkat
Derajat kesehatan
masyarakat
meningkat
100%Balikpapan 2.125.000 - 100%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Puskesmas BLUD Sepinggan
Baru
1.01.02.1.01.02.00.34.002. Pelayanan kepada
masyarakat
meningkat
Derajat kesehatan
masyarakat
meningkat
100%Balikpapan 2.583.218 - 150RT
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Puskesmas BLUD Mekar Sari
1.01.02.1.01.02.00.34.003. Pelayanan kepada
masyarakat
meningkat
Derajat kesehatan
masyarakat
meningkat
90%Balikpapan 1.413.326 - 35RT
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Puskesmas BLUD Kariangau
1.01.02.1.01.02.00.34.004. Pelayanan kepada
masyarakat
meningkat
Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat
13 RTBalikpapan 704.187 - 13 RT
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Puskesmas BLUD Karang
Joang
1.01.02.1.01.02.00.34.005. Pelayanan kepada
masyarakat
meningkat
Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat
90%Balikpapan 2.250.000 - 90%
RKPD - PPAS
3 4 6
Halaman 29 dari 29
21
No.
5
Keluaran
Indikator Kinerja
Hasil
7 8
Urusan / Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Alokasi Dana APBD
Organisasi / SKPD : 1.01.02.00. -DINAS KESEHATAN
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah KegiatanHasil
Program
Lokasi Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
(Rp. 000)
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Tengah
1.01.02.1.01.02.00.34.006. Terlaksananya
pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Meningkatnya
pelayanan JKN
14.079 pesertaBalikpapan 1.324.217 - 14.079 peserta
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Puskesmas BLUD Prapatan
1.01.02.1.01.02.00.34.007. Pelayanan kepada
masyarakat
meningkat
Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat
30 RTBalikpapan 708.500 - 30 RT
1.01.02.1.01.02.00.35. Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 4.000.000 -
Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan bagi
Masyarakat Miskin dan Kurang Mampu
(PBI)
1.01.02.1.01.02.00.35.001. - Terlaksananya
Pembayaran Iuran
BPJS Kesehatan
Bagi Penduduk
Miskin dan Tidak
MAmpu
- Terlaksananya
Sosialisasi Jaminan
Kesehatan di FKTP
dan FKRTL
Terjamin
Kesehatannya Bagi
Penduduk Miskin
dan Tidak Mampu
- Meningkatnya
pengetahuan
tentang jaminan
Kesehatan bagi
Petugas di FKTP
dan FKTRL
- 16.800 Jiwa Balikpapan 4.000.000 - -16.800 Jiwa
- 350 Orang
1.02.04. PERTANAHAN 25.000 -
1.02.04.1.01.02.00.16. Program Penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah
25.000 -
TOTAL 76.820.656 -
Balikpapan, 14 Juli 2017
KEPALA DINAS KESEHATAN
Drg. DYAH MURYANI
195903291985112001
RKPD - PPAS