laporan kinerja tribulan ii eselon iv kepala sub … · jumlah kelembagaan hippa yang berkualitas...

10
LAPORAN KINERJA TRIBULAN II ESELON IV KEPALA SUB BIDANG PRASARANA WILAYAH TAHUN 2018 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018

Upload: vuthuan

Post on 01-Apr-2019

222 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

LAPORAN KINERJA TRIBULAN II

ESELON IV

KEPALA SUB BIDANG PRASARANA WILAYAH

TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang perencanaan pembangunan daerah,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peranan yang cukup strategis dalam

menentukan arah, kebijakan serta prioritas pembangunan di daerah. Penataan kelembagaan dan

organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Lamongan Nomor 05 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2017, tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Bupati Nomor 86 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan

Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan, dijelaskan

bahwa tugas Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

Tugas :

menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan urusan pekerjaan umum dan

penataan ruang, kecuali sub urusan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan

permukiman serta pertanahan dan penanggulangan bencana;

melakukan koordinasi perumusan rencana target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan

pencapaian sasaran urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, kecuali sub urusan

penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan dan

penanggulangan bencana;

melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan urusan pekerjaan

umum dan penataan ruang, kecuali sub urusan penataan ruang, perumahan rakyat dan

kawasan permukiman serta pertanahan dan penanggulangan bencana;

melaksanakan perumusan strategi pengelolaan sumber daya urusan pekerjaan umum dan

penataan ruang, kecuali sub urusan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan

permukiman serta pertanahan dan penanggulangan bencana;

melaksanakan pembinaan, monitoring evaluasi dan inventarisasi permasalahan perencanaan

pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, kecuali sub urusan penataan

ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan dan penanggulangan

bencana; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Dalam mendukung tugas dan fungsi Bidang Fisik Dan Prasarana, Kepala Sub Bidang Prasarana

Wilayah memiliki Perjanjian Kinerja dengan Kepala Bidang Fisik Dan Prasarana Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan. Perjanjian tersebut berisi sasaran

strategis, yaitu “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas Lingkup Sub Bidang

Prasarana Wilayah”. Sasaran strategis tersebut memiliki indikator kinerja yang digunakan untuk

mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu :

1. Jumlah Dokumen Perencanaan Drainase IKK

2. Jumlah Peserta FGD Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam Di Kabupaten Lamongan

3. Jumlah Dokumen Prasarana Wilayah (per WP)

4. Jumlah Kelembagaan HIPPA Yang Berkualitas

5. Jumlah Peserta Koordinasi Percepatan Pencapaian Universal Acces 100 - 0 – 100

6. Jumlah Dokumen Review MP

7. Jumlah PD Yang Dikoordinasi Bidang Sumberdaya Air

8. Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Keciptakaryaan

Sasaran strategis tersebut di dukung oleh 6 (enam) kegiatan, yaitu :

a. Penyusunan Masterplan Drainase IKK

b. FGD Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

c. Penyusunan Dokumen Prasarana Wilayah Dalam Angka

d. Penguatan Manajemen Kelembagaan Pengelola Air

e. Fasilitasi Pendampingan Program Air Bersih dan Sanitasi

f. Fasilitasi Program Bidang Sumberdaya Air

g. Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Keciptakaryaan

B. Capaian Kinerja

Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah memiliki sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator

kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu :

1. Jumlah Dokumen Perencanaan Drainase IKK

2. Jumlah Peserta FGD Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam Di Kabupaten Lamongan

3. Jumlah Dokumen Prasarana Wilayah (per WP)

4. Jumlah Kelembagaan HIPPA Yang Berkualitas

5. Jumlah Peserta Koordinasi Percepatan Pencapaian Universal Acces 100 - 0 – 100

6. Jumlah Dokumen Review MP

7. Jumlah PD Yang Dikoordinasi Bidang Sumberdaya Air

8. Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Keciptakaryaan

Tabel di bawah merupakan capaian kinerja Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah Tahun 2018

Tribulan II

NO SASARANKEGIATAN

INDIKATORKINERJA TARGET REALISASI

TRIBULAN IREALISASI

TRIBULAN II1 Terwujudnya Perencanaan

Pembangunan YangBerkualitas Lingkup SubBidang Prasarana Wilayah

Jumlah DokumenPerencanaan Drainase IKK

1 Dokumen - -

Jumlah Peserta FGDPrasarana Wilayah DanSumber Daya Alam DiKabupaten Lamongan

30 Orang - 40 Orang

Jumlah DokumenPrasarana Wilayah (perWP)

2 Dokumen - -

Jumlah KelembagaanHIPPA Yang Berkualitas

5 HIPPA - -

Jumlah Peserta KoordinasiPercepatan PencapaianUniversal Acces 100 - 0 -100

35 Orang 15 Orang 30 Orang

Jumlah Dokumen ReviewMP

1 Dokumen -

Jumlah PD YangDikoordinasi BidangSumberdaya Air

3 PerangkatDaerah

3 PerangkatDaerah

-

Jumlah DokumenPerencanaan JangkaMenengah (RPIJM) BidangKeciptakaryaan

1 Dokumen - -

C. Evaluasi Kinerja

Pada Tahun 2018, telah dilaksanakan kegiatan lingkup sub bidang prasarana wilayah

yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung Program

Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dan Program Perencanaan

Prasarana Dan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Lamongan. Pelaksanaan program dan kegiatan lingkup sub bidang perekonomian

tribulan II sebagai berikut :

Penyusunan Masterplan Drainase IKK dengan alokasi dana sebesar Rp. 215.000.000,00 yang

dialokasikan dengan maksud sebagai dokumen rencana penataan drainase Kecamatan

Kalitengah. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai acuan dalam pengendalian

banjir di Kecamatan Kalitengah. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan

Drainase IKK sebanyak 1 dokumen. Target kinerja kegiatan ini belum terealisasi sampai

dengan tribulan II. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00 atau 0%.

FGD Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam dengan alokasi dana sebesar Rp.

50.000.000,- yang dialokasikan dengan maksud sebagai wadah dalam perencanaan bidang

prasarana wilayah. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai forum diskusi

sinkronisasi perencanaan bidang parasarana wilayah. Output dari kegaiatnn ini adalah Jumlah

Peserta FGD Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam Di Kabupaten Lamongan sebanyak

30 orang. Target kinerja kegiatan ini sudah terealisasi di tribulan II yaitu sebanyak 40 orang.

Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 7.249.800,00 atau 14%.

Penyusunan Dokumen Prasarana Wilayah Dalam Angka dengan alokasi dana sebesar Rp.

150.000.000,-. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Prasarana Wilayah (per WP)

sebanyak 2 dokumen. Target kinerja kegiatan ini belum terealisasi sampai dengan tribulan II.

Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00 atau 0%.

Penguatan Manajemen Kelembagaan Pengelola Air dengan alokasi dana sebesar Rp.

150.000.000,- yang dipergunakan untuk upaya memberdaya dan menguatkan kelembagaan

masyarakat /HIPPA dalam kegiatan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan air lainnya

dengan format pembiayaan terhadap kelembagaan HIPPA. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan

ini adalah membangun dan membentuk kelembagaan masyarakat (HIPPA) agar memiliki

keinginan (cita-cita) dan kemampuan untuk menjadi lebih baik (professional) dalam

pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan air lainnya. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah

Kelembagaan HIPPA Yang Berkualitas sebanyak 5 Hippa. Target kinerja kegiatan ini belum

terealisasi sampai dengan tribulan II. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.300.000,00

atau 0,87%.

Fasilitasi Pendampingan Program Air Bersih dan Sanitasi dengan alokasi dana sebesar Rp.

80.000.000,- yang dialokasikan dengan maksud sebagai upaya meningkatkan cakupan

pelayanan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat Kabupaten Lamongan. Tujuan dari

pelaksanaan kegiatan ini adalah membantu pemerintah Kabupaten Lamongan dalam upaya

memenuhi peningkatan fasilitasi/prasarana air bersih dan sanitasi di Kabupaten Lamongan.

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Koordinasi Percepatan Pencapaian Universal

Acces 100 - 0 – 100 sebanyak 35 orang dan Jumlah Dokumen Review MP sebanyak 1

dokumen. Target kinerja kegiatan ini terealisasi 45 orang sampai dengan tribulan II. Adapun

realisasi keuangan sebesar Rp. 8.558.549,00 atau 11%.

Fasilitasi Program Bidang Sumber Daya Air dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,-.

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah PD Yang Dikoordinasi Bidang Sumberdaya Air

sebanyak 3 Perangkat daerah. Target kinerja ini telah terealisasi sebanyak 3 Perangkat Daerah

sampai dengan tribulan II. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 2.988.000,00 atau 6%.

Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Keciptakaryaan dengan

alokasi dana sebesar Rp. 65.000.000,- yang dipergunakan untuk mensukseskan pembangunan

infrastruktur Bidang PU Cipta Karya di Kabupaten Lamongan secara terpadu, efektif dan efisien

sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah

memberikan arahan program perencanan pembangunan yang terkendali, produktif dan

berkelanjutan serta menciptakan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik yang selaras

dengan tujuan pembangunan nasional. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen

Perencanaan Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Keciptakaryaan sebanyak 1 Dokumen. Target

kinerja ini belum terealisasi sampai dengan tribulan II. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

0,00 atau 0%.

D. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Lingkup Sub Bidang Prasarana Wilayah di Tribulan III tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Melakukan evaluasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan di tribulan II

Melaksanakan monitoring untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tribulan III

Melakukan koordinasi dengan mita bidang untuk pelaksanaan kegiatan

E. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

√ Laporan sudah baik

Untuk capaian kinerja pada indikator kinerja yang telah ditetapkan terdapat

beberapa indikator yang telah terealisasi dengan baik sampai dengan tribulan II.

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

BAB Ill

PENUTUP

Demikian beberapa ha1 yang kami uraikan dalam laporan kinerja Kepala Sub Bidang Prasarana

Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Tribulan II kepada Kepala

Bidang Fisik Dan Prasarana Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 yang mana telah

meiaksanakan dan kegiatan dengan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada

awal tahun.

Mengetahui

GALlH YAN A ED1 SE M.Si s f Penat ingkat I

NIP. 198001 7 20031 2 1 003

Lamongan, 16 Juli 2018

KEPALA SUB BIDANG PRASAWNA WllAYAH