laporan kinerja tribulan ii eselon iv kepala sub … · jumlah kelembagaan hippa yang berkualitas...
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA TRIBULAN II
ESELON IV
KEPALA SUB BIDANG PRASARANA WILAYAH
TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2018
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang perencanaan pembangunan daerah,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peranan yang cukup strategis dalam
menentukan arah, kebijakan serta prioritas pembangunan di daerah. Penataan kelembagaan dan
organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 05 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lamongan.
Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2017, tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Nomor 86 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan, dijelaskan
bahwa tugas Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :
Tugas :
menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan urusan pekerjaan umum dan
penataan ruang, kecuali sub urusan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan
permukiman serta pertanahan dan penanggulangan bencana;
melakukan koordinasi perumusan rencana target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan
pencapaian sasaran urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, kecuali sub urusan
penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan dan
penanggulangan bencana;
melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan urusan pekerjaan
umum dan penataan ruang, kecuali sub urusan penataan ruang, perumahan rakyat dan
kawasan permukiman serta pertanahan dan penanggulangan bencana;
melaksanakan perumusan strategi pengelolaan sumber daya urusan pekerjaan umum dan
penataan ruang, kecuali sub urusan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan
permukiman serta pertanahan dan penanggulangan bencana;
melaksanakan pembinaan, monitoring evaluasi dan inventarisasi permasalahan perencanaan
pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, kecuali sub urusan penataan
ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan dan penanggulangan
bencana; dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
A. Perjanjian Kinerja
Dalam mendukung tugas dan fungsi Bidang Fisik Dan Prasarana, Kepala Sub Bidang Prasarana
Wilayah memiliki Perjanjian Kinerja dengan Kepala Bidang Fisik Dan Prasarana Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan. Perjanjian tersebut berisi sasaran
strategis, yaitu “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas Lingkup Sub Bidang
Prasarana Wilayah”. Sasaran strategis tersebut memiliki indikator kinerja yang digunakan untuk
mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu :
1. Jumlah Dokumen Perencanaan Drainase IKK
2. Jumlah Peserta FGD Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam Di Kabupaten Lamongan
3. Jumlah Dokumen Prasarana Wilayah (per WP)
4. Jumlah Kelembagaan HIPPA Yang Berkualitas
5. Jumlah Peserta Koordinasi Percepatan Pencapaian Universal Acces 100 - 0 – 100
6. Jumlah Dokumen Review MP
7. Jumlah PD Yang Dikoordinasi Bidang Sumberdaya Air
8. Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Keciptakaryaan
Sasaran strategis tersebut di dukung oleh 6 (enam) kegiatan, yaitu :
a. Penyusunan Masterplan Drainase IKK
b. FGD Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam
c. Penyusunan Dokumen Prasarana Wilayah Dalam Angka
d. Penguatan Manajemen Kelembagaan Pengelola Air
e. Fasilitasi Pendampingan Program Air Bersih dan Sanitasi
f. Fasilitasi Program Bidang Sumberdaya Air
g. Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Keciptakaryaan
B. Capaian Kinerja
Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah memiliki sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator
kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu :
1. Jumlah Dokumen Perencanaan Drainase IKK
2. Jumlah Peserta FGD Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam Di Kabupaten Lamongan
3. Jumlah Dokumen Prasarana Wilayah (per WP)
4. Jumlah Kelembagaan HIPPA Yang Berkualitas
5. Jumlah Peserta Koordinasi Percepatan Pencapaian Universal Acces 100 - 0 – 100
6. Jumlah Dokumen Review MP
7. Jumlah PD Yang Dikoordinasi Bidang Sumberdaya Air
8. Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Keciptakaryaan
Tabel di bawah merupakan capaian kinerja Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah Tahun 2018
Tribulan II
NO SASARANKEGIATAN
INDIKATORKINERJA TARGET REALISASI
TRIBULAN IREALISASI
TRIBULAN II1 Terwujudnya Perencanaan
Pembangunan YangBerkualitas Lingkup SubBidang Prasarana Wilayah
Jumlah DokumenPerencanaan Drainase IKK
1 Dokumen - -
Jumlah Peserta FGDPrasarana Wilayah DanSumber Daya Alam DiKabupaten Lamongan
30 Orang - 40 Orang
Jumlah DokumenPrasarana Wilayah (perWP)
2 Dokumen - -
Jumlah KelembagaanHIPPA Yang Berkualitas
5 HIPPA - -
Jumlah Peserta KoordinasiPercepatan PencapaianUniversal Acces 100 - 0 -100
35 Orang 15 Orang 30 Orang
Jumlah Dokumen ReviewMP
1 Dokumen -
Jumlah PD YangDikoordinasi BidangSumberdaya Air
3 PerangkatDaerah
3 PerangkatDaerah
-
Jumlah DokumenPerencanaan JangkaMenengah (RPIJM) BidangKeciptakaryaan
1 Dokumen - -
C. Evaluasi Kinerja
Pada Tahun 2018, telah dilaksanakan kegiatan lingkup sub bidang prasarana wilayah
yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung Program
Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dan Program Perencanaan
Prasarana Dan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Lamongan. Pelaksanaan program dan kegiatan lingkup sub bidang perekonomian
tribulan II sebagai berikut :
Penyusunan Masterplan Drainase IKK dengan alokasi dana sebesar Rp. 215.000.000,00 yang
dialokasikan dengan maksud sebagai dokumen rencana penataan drainase Kecamatan
Kalitengah. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai acuan dalam pengendalian
banjir di Kecamatan Kalitengah. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan
Drainase IKK sebanyak 1 dokumen. Target kinerja kegiatan ini belum terealisasi sampai
dengan tribulan II. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00 atau 0%.
FGD Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam dengan alokasi dana sebesar Rp.
50.000.000,- yang dialokasikan dengan maksud sebagai wadah dalam perencanaan bidang
prasarana wilayah. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai forum diskusi
sinkronisasi perencanaan bidang parasarana wilayah. Output dari kegaiatnn ini adalah Jumlah
Peserta FGD Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam Di Kabupaten Lamongan sebanyak
30 orang. Target kinerja kegiatan ini sudah terealisasi di tribulan II yaitu sebanyak 40 orang.
Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 7.249.800,00 atau 14%.
Penyusunan Dokumen Prasarana Wilayah Dalam Angka dengan alokasi dana sebesar Rp.
150.000.000,-. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Prasarana Wilayah (per WP)
sebanyak 2 dokumen. Target kinerja kegiatan ini belum terealisasi sampai dengan tribulan II.
Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00 atau 0%.
Penguatan Manajemen Kelembagaan Pengelola Air dengan alokasi dana sebesar Rp.
150.000.000,- yang dipergunakan untuk upaya memberdaya dan menguatkan kelembagaan
masyarakat /HIPPA dalam kegiatan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan air lainnya
dengan format pembiayaan terhadap kelembagaan HIPPA. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan
ini adalah membangun dan membentuk kelembagaan masyarakat (HIPPA) agar memiliki
keinginan (cita-cita) dan kemampuan untuk menjadi lebih baik (professional) dalam
pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan air lainnya. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah
Kelembagaan HIPPA Yang Berkualitas sebanyak 5 Hippa. Target kinerja kegiatan ini belum
terealisasi sampai dengan tribulan II. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.300.000,00
atau 0,87%.
Fasilitasi Pendampingan Program Air Bersih dan Sanitasi dengan alokasi dana sebesar Rp.
80.000.000,- yang dialokasikan dengan maksud sebagai upaya meningkatkan cakupan
pelayanan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat Kabupaten Lamongan. Tujuan dari
pelaksanaan kegiatan ini adalah membantu pemerintah Kabupaten Lamongan dalam upaya
memenuhi peningkatan fasilitasi/prasarana air bersih dan sanitasi di Kabupaten Lamongan.
Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Koordinasi Percepatan Pencapaian Universal
Acces 100 - 0 – 100 sebanyak 35 orang dan Jumlah Dokumen Review MP sebanyak 1
dokumen. Target kinerja kegiatan ini terealisasi 45 orang sampai dengan tribulan II. Adapun
realisasi keuangan sebesar Rp. 8.558.549,00 atau 11%.
Fasilitasi Program Bidang Sumber Daya Air dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,-.
Output dari kegiatan ini adalah Jumlah PD Yang Dikoordinasi Bidang Sumberdaya Air
sebanyak 3 Perangkat daerah. Target kinerja ini telah terealisasi sebanyak 3 Perangkat Daerah
sampai dengan tribulan II. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 2.988.000,00 atau 6%.
Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Keciptakaryaan dengan
alokasi dana sebesar Rp. 65.000.000,- yang dipergunakan untuk mensukseskan pembangunan
infrastruktur Bidang PU Cipta Karya di Kabupaten Lamongan secara terpadu, efektif dan efisien
sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah
memberikan arahan program perencanan pembangunan yang terkendali, produktif dan
berkelanjutan serta menciptakan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik yang selaras
dengan tujuan pembangunan nasional. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen
Perencanaan Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Keciptakaryaan sebanyak 1 Dokumen. Target
kinerja ini belum terealisasi sampai dengan tribulan II. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.
0,00 atau 0%.
D. Rencana Tindak Lanjut
Rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lingkup Sub Bidang Prasarana Wilayah di Tribulan III tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Melakukan evaluasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan di tribulan II
Melaksanakan monitoring untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tribulan III
Melakukan koordinasi dengan mita bidang untuk pelaksanaan kegiatan
E. Tanggapan Atasan Langsung
Laporan kurang baik
√ Laporan sudah baik
Untuk capaian kinerja pada indikator kinerja yang telah ditetapkan terdapat
beberapa indikator yang telah terealisasi dengan baik sampai dengan tribulan II.
Laporan diperbaiki
Realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain
BAB Ill
PENUTUP
Demikian beberapa ha1 yang kami uraikan dalam laporan kinerja Kepala Sub Bidang Prasarana
Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Tribulan II kepada Kepala
Bidang Fisik Dan Prasarana Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 yang mana telah
meiaksanakan dan kegiatan dengan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada
awal tahun.
Mengetahui
GALlH YAN A ED1 SE M.Si s f Penat ingkat I
NIP. 198001 7 20031 2 1 003
Lamongan, 16 Juli 2018
KEPALA SUB BIDANG PRASAWNA WllAYAH