laporan kinerja tribulan ii eselon iii kepala bidang … · penyusunan masterplan drainase ikk 4....

16
LAPORAN KINERJA TRIBULAN II ESELON III KEPALA BIDANG FISIK DAN PRASARANA TAHUN 2018 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018

Upload: ngonguyet

Post on 21-Apr-2019

227 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: LAPORAN KINERJA TRIBULAN II ESELON III KEPALA BIDANG … · Penyusunan Masterplan Drainase IKK 4. Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan 5. Koordinasi Pendampingan Penanganan

LAPORAN KINERJA TRIBULAN II

ESELON III

KEPALA BIDANG FISIK DAN PRASARANA

TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2018

Page 2: LAPORAN KINERJA TRIBULAN II ESELON III KEPALA BIDANG … · Penyusunan Masterplan Drainase IKK 4. Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan 5. Koordinasi Pendampingan Penanganan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang perencanaan pembangunan daerah,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peranan yang cukup strategis dalam

menentukan arah, kebijakan serta prioritas pembangunan di Daerah. Penataan kelembagaan dan

organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Lamongan Nomor 05 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2017, tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Bupati Nomor 86 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi

Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan, dijelaskan bahwa

tugas dan fungsi Kepala Bidang Fisik Dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

Tugas :

Perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian perencanaan pembangunan bidang

fisik dan prasarana.

Fungsi :

penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang fisik dan prasarana yang kegiatannya

meliputi sub bidang prasarana wilayah, sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika

dan sub bidang lingkungan hidup dan penanaman modal, sub bidang sumber daya alam dan

lingkungan hidup

pengkoordinasian perumusan rencana target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan

pencapaian sasaran pembangunan bidang fisik dan prasarana

pelaksanaan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan bidang fisik dan

prasarana

pelaksanaan perumusan strategi pengelolaan sumber daya bidang fisik dan prasarana

Page 3: LAPORAN KINERJA TRIBULAN II ESELON III KEPALA BIDANG … · Penyusunan Masterplan Drainase IKK 4. Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan 5. Koordinasi Pendampingan Penanganan

pelaksanaan pembinaan, monitoring evaluasi dan inventarisasi permasalahan perencanaan

pembangunan bidang fisik dan prasarana

melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan

fungsinya

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Fisik Dan prasarana dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang Fisik Dan Prasarana yang dibantu oleh 3 (tiga), yaitu : 1) Sub Bidang Prasarana

Wilayah; 2) Sub Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup dan 3) Sub Bidang

Perhubungan Dan Penanaman Modal.

1.1.1 Sub Bidang Prasarana Wilayah

Sub Bidang Prasarana Wilayah mempunyai beberapa tugas, antara lain :

menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan urusan pekerjaan umum dan

penataan ruang, kecuali sub urusan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan

permukiman serta pertanahan dan penanggulangan bencana;

melakukan koordinasi perumusan rencana target pencapaian sasaran, indikator

keberhasilan pencapaian sasaran urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, kecuali

sub urusan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan

dan penanggulangan bencana;

melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan urusan

pekerjaan umum dan penataan ruang, kecuali sub urusan penataan ruang, perumahan

rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan dan penanggulangan bencana;

melaksanakan perumusan strategi pengelolaan sumber daya urusan pekerjaan umum dan

penataan ruang, kecuali sub urusan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan

permukiman serta pertanahan dan penanggulangan bencana;

melaksanakan pembinaan, monitoring evaluasi dan inventarisasi permasalahan

perencanaan pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, kecuali sub

urusan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan

dan penanggulangan bencana; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas

Page 4: LAPORAN KINERJA TRIBULAN II ESELON III KEPALA BIDANG … · Penyusunan Masterplan Drainase IKK 4. Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan 5. Koordinasi Pendampingan Penanganan

dan fungsinya.

1.1.2 Sub Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

Sub Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup mempunyai beberapa tugas, antara

lain :

menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan urusan lingkungan hidup,

kehutanan, ESDM, pekerjaan umum dan tata ruang, kecuali sub urusan pekerjaan umum;

melakukan koordinasi perumusan rencana target pencapaian sasaran, indikator

keberhasilan pencapaian sasaran urusan lingkungan hidup, kehutanan, ESDM, pekerjaan

umum dan tata ruang, kecuali sub urusan pekerjaan umum;

melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan urusan

lingkungan hidup, kehutanan, ESDM, pekerjaan umum dan tata ruang, kecuali sub urusan

pekerjaan umum;

melaksanakan perumusan strategi pengelolaan sumber daya urusan lingkungan hidup,

kehutanan, ESDM, pekerjaan umum dan tata ruang, kecuali sub urusan pekerjaan umum;

melaksanakan pembinaan, monitoring evaluasi dan inventarisasi permasalahan

perencanaan pembangunan urusan lingkungan hidup, kehutanan, ESDM, pekerjaan umum

dan tata ruang, kecuali sub urusan pekerjaan umum; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

1.1.3 Sub Bidang Perhubungan Dan Penanaman Modal

Sub Bidang Perhubungan Dan Penanamaan Modal mempunyai beberapa tugas, antara lain:

menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan urusan perhubungan,

penanaman modal dan komunikasi dan informatika;

melakukan koordinasi perumusan target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan

pencapaian sasaran urusan perhubungan, penanaman modal dan komunikasi dan

informatika;

Page 5: LAPORAN KINERJA TRIBULAN II ESELON III KEPALA BIDANG … · Penyusunan Masterplan Drainase IKK 4. Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan 5. Koordinasi Pendampingan Penanganan

melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan urusan

perhubungan, penanaman modal dan komunikasi dan informatika;

melaksanakan perumusan strategi pengelolaan sumber daya urusan perhubungan,

penanaman modal dan komunikasi dan informatika;

melaksanakan pembinaan, monitoring evaluasi dan inventarisasi permasalahan

perencanaan pembangunan urusan perhubungan, penanaman modal dan komunikasi dan

informatika; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Page 6: LAPORAN KINERJA TRIBULAN II ESELON III KEPALA BIDANG … · Penyusunan Masterplan Drainase IKK 4. Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan 5. Koordinasi Pendampingan Penanganan

BAB IIAKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Dalam mendukung tugas dan fungsi Bidang Fisik Dan Prasarana, Kepala Bidang Fisik Dan

Prasarana memiliki Perjanjian Kinerja dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lamongan. Perjanjian tersebut berisi sasaran strategis, yaitu “ Terwujudnya

Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana”. Sasaran

strategis tersebut memiliki indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan

pencapaiannya, yaitu 1) Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Fisik Dan

Prasarana; 2) Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja

Utama ≥ 75%) Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana.

Sedangkan sasaran kedua, yaitu Terwujudnya Perencanaan Pengembangan Wilayah

Strategis Dan Cepat Tumbuh. Sasaran strategis tersebut memiliki indikator kinerja yang digunakan

untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu Prosentase Informasi Wilayah Strategis

Dan Cepat Tumbuh Yang Ditindaklanjuti.

Sasaran strategis tersebut di dukung oleh 2 program, yaitu Program Perencanaan

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dan Program Perencanaan Prasarana Dan

Sumber Daya Alam.

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh di dalamnya

terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

2. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategisa dan Cepat Tumbuh

3. Penyusunan Masterplan Drainase IKK

4. Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan

5. Koordinasi Pendampingan Penanganan Air Bersih

Selanjutnya untuk Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam, di

dalamnya terdapat 9 (sembilan) kegiatan, yaitu :

1. Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

Page 7: LAPORAN KINERJA TRIBULAN II ESELON III KEPALA BIDANG … · Penyusunan Masterplan Drainase IKK 4. Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan 5. Koordinasi Pendampingan Penanganan

2. FGD Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

3. Koordinasi Dan Sinkronisasi Bidang Prasarana Wilayah

4. Penyusunan Dokumen Prasarana Wilayah Dalam Angka

5. Penguatan Manajemen Kelembagaan Pengelola Air

6. Fasilitasi Pendampingan Program Air Bersih dan Sanitasi

7. Fasilitasi Program Bidang Sumberdaya Air

8. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perhubungan

9. Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Keciptakaryaan

B. Capaian Kinerja

Kepala Bidang Fisik Dan Prasarana memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator

kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu :

1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas Lingkup Bidang Fisik Dan

Prasarana dengan indikator :

Prosentas Keselarasan Perencanaan Pembangunan Fisik Dan Prasarana

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%)

Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana

2. Terwujudnya Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh dengan

indikator “Prosentase Informasi Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Yang Ditindaklanjuti”.

Page 8: LAPORAN KINERJA TRIBULAN II ESELON III KEPALA BIDANG … · Penyusunan Masterplan Drainase IKK 4. Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan 5. Koordinasi Pendampingan Penanganan

Table di bawah merupakan capaian kinerja Kepala Bidang Fisik Dan Prasarana Tahun 2018 Tribulan II

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGETREALISASI

TRIBULAN IREALISASI

TRIBULAN II1 Terwujudnya Perencanaan

Pembangunan YangBerkualitas Lingkup BidangFisik Dan Prasarana

Prosentase KeselarasanPerencanaan PembangunanFisik Dan Prasarana

89% - 100%

Prosentase Perangkat DaerahYang Capaian Kinerjanya Baik(Realisasi Kinerja Utama ≥75%) Lingkup Bidang FisikDan Prasarana

100% 100% -

2 Terwujudnya PerencanaanPengembangan WilayahStrategis Dan Cepat Tumbuh

Prosentase Informasi WilayahStrategis Dan Cepat TumbuhYang Ditindaklanjuti

100% - -

C. Evaluasi Kinerja

Pada Tahun 2018, telah dilaksanakan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh yang dijabarkan dalam 5 (lima) kegiatan dan Program Perencanaan

Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam yang dijabarkan dalam 9 (sembilan). Pelaksanaan

program dan kegiatan tersebut di atas menunjukkan hasil di tribulan II sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Program ini dilaksanakan untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten lamongan. Indikator kinerja program ini

adalah yaitu Prosentase Informasi Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Yang Ditindaklanjuti dengan

target 100% dan belum terealisasi sampai dengan tribulan II.

Adapun alokasi anggaran untuk pelaksanaan program perencanaan pengembangan

wilayah strategis dan cepat tumbuh ini sebesar Rp. 795.000.000,- dan terealisasi sampai

dengan tribulan II sebesar Rp. 37.429.900,- atau 5%.

Page 9: LAPORAN KINERJA TRIBULAN II ESELON III KEPALA BIDANG … · Penyusunan Masterplan Drainase IKK 4. Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan 5. Koordinasi Pendampingan Penanganan

a. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan

alokasi dana sebesar Rp. 355.000.000,00 yang dialokasikan dengan maksud tersedianya

dokumen teknis (gambaran detail, anggaran biaya, bill of quantity dan spesifikasi teknis)

untuk pembangunan jaringan distribusi utama dan sekundernya serta bangunan

selengkapnya. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai pedoman dan acuan

(dokumen detail engineering design) sebelum melaksanaan pekerjaan fisik pembangunan

jaringan pipa distrinbusi utama dan sekundernya serta bangunan penunjangnya. Sehingga

memudahkan dalam pembangunan fisiknya dan mengetahui seberapa besar biaya yang

disediakan serta memberikan masukan agar perencanaan pekerjaan dapat berjalan lebih

baik dan lancar serta memberikan rekomendasi penyelesaian kendala yang mungkin terjadi

dalam pelaksanaan fisik. Output dari kegaiatn ini adalah Jumlah Dokumen Pengembangan

Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh sebanyak 3 dokumen. Target kinerja kegiatan ini

belum terealisasi sampai dengan tribulan II. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

4.699.800,00 atau 1%.

b. Penyusunan Masterplan Drainase IKK dengan alokasi dana sebesar Rp. 215.000.000,00

yang dialokasikan dengan maksud sebagai dokumen rencana penataan drainase

Kecamatan Kalitengah. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai acuan dalam

pengendalian banjir di Kecamatan Kalitengah. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah

Dokumen Perencanaan Drainase IKK sebanyak 1 dokumen. Target kinerja kegiatan ini

belum terealisasi sampai dengan tribulan II. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00

atau 0%.

c. Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan dengan alokasi dana sebesar Rp.

85.000.000,00 yang dialokasikan untuk memberikan dukungan dan memfasilitasi bantuan

stimulant perumahan dan permukiman yang dialokasikan di Kabupaten Lamongan. Tujuan

dari pelaksanan kegiatan ini adalah mendorong terciptanya keterpaduan antara

pelaksanaan kegiatan daerah yang mendukung dengan kegaitan pemberian stimulant

perumahan. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Desa Yang Difasilitasi Dalam

Page 10: LAPORAN KINERJA TRIBULAN II ESELON III KEPALA BIDANG … · Penyusunan Masterplan Drainase IKK 4. Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan 5. Koordinasi Pendampingan Penanganan

Penanganan Perumahan sebanyak 5 desa. Target Kinerja kegiatan ini belum terealisasi

sampai dengan tribulan II. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 19.310.000,00 atau

23%.

d. Koordinasi Pendampingan Penanganan Air Bersih dengan alokasi dana sebesar Rp.

75.000.000,00 yang dialokasikan untuk memberikan dukungan dan menfasilitasi program

Pamsismas di Kabupaten Lamongan. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah

dapat meningkatkan jumlah warga masyarakat yang belum terlayani air minum termasuk

masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan pinggiran kota yang dapat

mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan

penerapan nilai dan prilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian universal

access (sektor air minum dan sanitasi) melalui pendekatan pembangunan berbasis

masyarakat. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Desa Yang Didampingi Dalam

Penanganan Air Bersih Berbasis Masyarakat sebanyak 10 desa. Target kinerja kegiatan ini

sudah terealisasi di tribulan II sebanyak 22 desa melebihi target yang telah ditetapkan.

Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 10.195.000,- atau 14%.

e. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat

Tumbuh dengan alokasi dana sebesar Rp. 65.000.000,- yang dialokasikan dengan maksud

terwujudnya suatu penataan ruang wilayah Kabupaten Lamongan yang dapat

menakomodir kebijakan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Tujuan dari

pelaksanaan kegiatan ini adalah menyediakan produk Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Kabupaten Lamongan yang selaras dan bersinergi dengan kebijakan dan

peraturan perundang undangan yang ada. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah

Dokumen Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategisa Dan Cepat

Tumbuh sebanyak 1 dokumen. Target kinerja kegiatan sampai dengan tribulan II belum

terealisasi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 3.225.000,00 atau 5%.

Page 11: LAPORAN KINERJA TRIBULAN II ESELON III KEPALA BIDANG … · Penyusunan Masterplan Drainase IKK 4. Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan 5. Koordinasi Pendampingan Penanganan

2. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

Program ini dilaksanakan untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten lamongan. Indikator kinerja program ini adalah

yaitu :

1. Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Fisik Dan Prasarana dengan target 89%,

indikator ini dipasang untuk mengukur keselarasan perencanaan pembangunan ekonomi.

Dimana yang diukur adalah Renja tahun 2019 dengan RKPD tahun 2019. Indikator ini

terealisasi di tribulan II yaitu sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan yaitu 89%.

Sehingga capaian kinerjanya tercapai sebesar 112%..

2. Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%)

Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana dengan target 100% indikator ini dimaksudkan untuk

mengukur tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2017 (n-1). Pada tahun

2017 realisasi target indikator prosentase perangkat daerah yang capaian kinerjanya baik

lingkup bidang ekonomi (realisasi kinerja utama ≥ 75%) sebesar 100% diatas target yang

telah ditetapkan. Sampai dengan tribulan II tahun 2018 sedang dilakukan monitoring atas

capaian kinerja Perangkat daerah lingkup bidang fisik dan prasarana.

Adapun alokasi anggaran untuk pelaksanaan program perencanaan prasarana wilayah

dan sumber daya alam ini sebesar Rp. 1.060.000.000,- yang terealisasi sampai dengan tribulan II

sebesar Rp. 34.599.549,- atau 3%.

a. Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

dengan alokasi dana sebesar Rp. 290.000.000,00 yang dialokasikan untuk menyusun

dokumen masterplan studi pengembangan pemanfaatan dan pengeloalaan SDA di daerah

penyangga. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya sinkronisasi dan

koordinasi antar instansi terkait di Kabupaten Lamongan dalam penyusunan masterplan studi

pengembangan kawasan sekitar hutan dan perencanaan pengembangan pemanfaatan dan

pengelolaan SDA di daerah penyangga. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen

Page 12: LAPORAN KINERJA TRIBULAN II ESELON III KEPALA BIDANG … · Penyusunan Masterplan Drainase IKK 4. Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan 5. Koordinasi Pendampingan Penanganan

Lingkungan Hidup sebanyak 2 dokumen. Target kinerja kegiatan ini belum terealisasi sampai

dengan tribulan II. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 448.800,00 atau 0,2%..

b. FGD Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam dengan alokasi dana sebesar Rp.

50.000.000,- yang dialokasikan dengan maksud sebagai wadah dalam perencanaan bidang

prasarana wilayah. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai forum diskusi

sinkronisasi perencanaan bidang parasarana wilayah. Output dari kegaiatnn ini adalah Jumlah

Peserta FGD Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam Di Kabupaten Lamongan sebanyak

30 orang. Target kinerja kegiatan ini sudah terealisasi di tribulan II yaitu sebanyak 40 orang.

Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 7.249.800,00 atau 14%.

c. Koordinasi Dan Sinkronisasi Bidang Prasarana Wilayah dengan alokasi dana sebesar Rp.

90.000.000,00 yang dialokasikan dengan maksud tersedianya data teknis sebagai

pendukung kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lamongan. Tujuan dari

pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi

terkait di Kabupaten Lmaongan. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Perangkat Daerah

Yang Dikoordinir Dalam Bidang Prasarana Wilayah sebanyak 9 Perangakt Daerah. Target

kinerja kegiatan ini telah terealisasi sampai dengan tribulan II yaitu 9 PD. Adapun realisasi

keuangan sebesar Rp. 12.067.200,00 atau 13%.

d. Penguatan Manajemen Kelembagaan Pengelola Air dengan alokasi dana sebesar Rp.

150.000.000,- yang dipergunakan untuk upaya memberdaya dan menguatkan kelembagaan

masyarakat /HIPPA dalam kegiatan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan air lainnya

dengan format pembiayaan terhadap kelembagaan HIPPA. Tujuan dari pelaksanaan

kegiatan ini adalah membangun dan membentuk kelembagaan masyarakat (HIPPA) agar

memiliki keinginan (cita-cita) dan kemampuan untuk menjadi lebih baik (professional) dalam

pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan air lainnya. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah

Kelembagaan HIPPA Yang Berkualitas sebanyak 5 Hippa. Target kinerja kegiatan ini belum

terealisasi sampai dengan tribulan II. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.300.000,00

atau 0,87%.

Page 13: LAPORAN KINERJA TRIBULAN II ESELON III KEPALA BIDANG … · Penyusunan Masterplan Drainase IKK 4. Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan 5. Koordinasi Pendampingan Penanganan

e. Fasilitasi Pendampingan Program Air Bersih dan Sanitasi dengan alokasi dana sebesar Rp.

80.000.000,- yang dialokasikan dengan maksud sebagai upaya meningkatkan cakupan

pelayanan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat Kabupaten Lamongan. Tujuan dari

pelaksanaan kegiatan ini adalah membantu pemerintah Kabupaten Lamongan dalam upaya

memenuhi peningkatan fasilitasi/prasarana air bersih dan sanitasi di Kabupaten Lamongan.

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Koordinasi Percepatan Pencapaian Universal

Acces 100 - 0 – 100 sebanyak 35 orang dan Jumlah Dokumen Review MP sebanyak 1

dokumen. Target kinerja kegiatan ini terealisasi 45 orang sampai dengan tribulan II. Adapun

realisasi keuangan sebesar Rp. 8.558.549,00 atau 11%

f. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perhubungan dengan alokasi dana sebesar Rp.

135.000.000,00 yang dialokasikan untuk (1) menyusun analisa kebutuhan infrastruktur

penunjang investasi di kawasan utara Kabupaten Lamongan yang disesuaikan dengan

kebutuhan, situasi, kondisi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (2)

memperoleh dokumen analisa kebutuhan infrstruktur pendukung investasi di kawasan

Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan sumber daya alam, sumber daya manusia dan

daya dukung lingkungan, (3) menyusun acuan dan pengendalian dalam rangka kerjasama

dengan pihak terkait baik pemerintah daerah maupun investor/swasta dan masyarakat.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah (1) terwujudnya daya dukung insfratuktur jalan,

sektor energi/listrik dan sumber daya air di kawasan utara Kabupaten Lamongan yang

mendukung visi, misi pembangunan daerah, (2) mengetahui gambaran pelaksanaan

pembangunan yang optimal sebagai landasan kerjasama antara pemerintah daerah (propinsi

dan kabupaten) dengan investor/swasta dan masyarakat, (3) mensinergikan berbagai aspek

di kawasan urata Kabupaten Lamongan sebagai acuan gambaran kebutuhan insfratruktur

serta arahan pengembangan kawasan ke depan. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah

Dokumen Perencanaan Perhubungan sebanyak 2 dokumen. Target kinerja kegiatan ini

belum terealisasi sampai dengan tribulan II. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

1.987.200,00 atau 3%.

Page 14: LAPORAN KINERJA TRIBULAN II ESELON III KEPALA BIDANG … · Penyusunan Masterplan Drainase IKK 4. Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan 5. Koordinasi Pendampingan Penanganan

g. Penyusunan Dokumen Prasarana Wilayah Dalam Angka dengan alokasi dana sebesar Rp.

150.000.000,-. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Prasarana Wilayah (per WP)

sebanyak 2 dokumen. Target kinerja kegiatan ini belum terealisasi sampai dengan tribulan II.

Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00 atau 0%.

h. Fasilitasi Program Bidang Sumber Daya Air dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,-.

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah PD Yang Dikoordinasi Bidang Sumberdaya Air

sebanyak 3 Perangkat daerah. Target kinerja ini telah terealisasi sebanyak 3 Perangkat Daerah

sampai dengan tribulan II. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 2.988.000,00 atau 6%.

i. Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Keciptakaryaan dengan

alokasi dana sebesar Rp. 65.000.000,- yang dipergunakan untuk mensukseskan pembangunan

infrastruktur Bidang PU Cipta Karya di Kabupaten Lamongan secara terpadu, efektif dan efisien

sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah

memberikan arahan program perencanan pembangunan yang terkendali, produktif dan

berkelanjutan serta menciptakan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik yang selaras

dengan tujuan pembangunan nasional. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen

Perencanaan Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Keciptakaryaan sebanyak 1 Dokumen. Target

kinerja ini belum terealisasi sampai dengan tribulan II. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

0,00 atau 0%.

D. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bidang Fisik Dan Prasarana di Tribulan III tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Melakukan evaluasi atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tribulan II

Melaksanakan monitoring untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tribulan III

Melakukan koordinasi dengan mitra bidang untuk pelaksanaan kegiatan

Page 15: LAPORAN KINERJA TRIBULAN II ESELON III KEPALA BIDANG … · Penyusunan Masterplan Drainase IKK 4. Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan 5. Koordinasi Pendampingan Penanganan

E. Tanggapan Atasan LangsungLaporan kurang baik

V Laporan sudah baik

Untuk capaian kinerja pada indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 2indikator program yang sudah terealisasi dengan baik sampai dengan tribulanII.

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

Page 16: LAPORAN KINERJA TRIBULAN II ESELON III KEPALA BIDANG … · Penyusunan Masterplan Drainase IKK 4. Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan 5. Koordinasi Pendampingan Penanganan

BAB Ill

PENUTUP

. Demikian beberapa ha1 yang kami uraikan dalam laporan kinerja Kepala Bidang Fisik Dan'

Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Tribulan !I kepada

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 yang

mana telah melaksanakan dan kegiatan dengan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah

ditetapkan pada awal tahun.

Mengetahui Atasan Langsung

PEDAKABU ATEN KEpw Lamongan, 16 Juli 2018

DAN P SA NA KEPAUnF's'K