laporan kinerja tribulan ii eselon iii bidang data ... · dalam menjalankan fungsi di atas, bidang...
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA TRIBULAN II
ESELON III
BIDANG DATA, EVALUASI DAN PELAPORAN
TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2018
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang perencanaan pembangunan daerah,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peranan yang cukup strategis dalam
menentukan arah, kebijakan serta prioritas pembangunan di Daerah. Penataan kelembagaan dan
organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 05 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lamongan.
Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2017, tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Nomor 86 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan, dijelaskan
bahwa tugas dan fungsi Kepala Bidang Data, Evaluasi Dan Pelaporan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :
Tugas :
Perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian perencanaan pembangunan bidang
data, evaluasi dan pelaporan.
Fungsi :
penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang data, evaluasi dan pelaporan yang
kegiatannya meliputi sub bidang data dan informasi, sub bidang evaluasi dan pelaporan, dan
sub bidang program pembangunan;
pengkoordinasian perumusan rencana target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan
pencapaian sasaran pembangunan bidang data, evaluasi dan pelaporan;
pelaksanaan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan bidang data,
evaluasi dan pelaporan;
pelaksanaan perumusan strategi pengelolaan sumber daya bidang data, evaluasi dan
pelaporan;
pelaksanaan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi permasalahan perencanaan
pembangunan bidang data, evaluasi dan pelaporan; dan.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Data, Evaluasi Dan Pelaporan dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang Data, Evaluasi Dan Pelaporan yang dibantu oleh 3 (tiga), yaitu : 1) Sub Bidang
Data Dan Informasi; 2) Sub Bidang Evaluasi Dan Pelaporan dan 3) Sub Bidang Program Dan
Pembangunan
1.1.1 Sub Bidang data Dan Informasi
Sub Bidang Data, Evaluasi Dan Pelaporan mempunyai beberapa tugas, antara lain :
menghimpun data dan menyiapkan bahan data dan informasi;
menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan data dan informasi.; dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
1.1.2 Sub Bidang Evaluasi Dan Pelaporan
Sub Bidang Evaluasi Dan Pelaporan, mempunyai beberapa tugas, antara lain :
melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;
menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan; dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
1.1.3 Sub Bidang Program Dan Pembangunan
Sub Bidang Program Dan Pembangunan, mempunyai beberapa tugas, antara lain :
menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program
pembangunan;
menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program pembangunan;
melaksanakan perencanaan program pembangunan
menyusun dokumen rencana pembangunan tahunan, menengah, dan jangka panjang; dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
BAB IIAKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
A. Perjanjian Kinerja
Dalam mendukung tugas dan fungsi Bidang Data, Evaluasi Dan Pelaporan, Kepala
Bidang data, Evaluasi Dan Pelaporan memiliki Perjanjian Kinerja dengan Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan. Perjanjian tersebut berisi 2 sasaran
strategis, yaitu :
1. Terwujudnya Perencanaan Dan Pelaporan Tepat Waktu, yang mana sasaran strategis tersebut
memiliki indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan
pencapaiannya, yaitu 1) Prosentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Tepat Waktu; 2)
Prosentase Pelaporan Hasil Pembangunan Tepat Waktu
2. Tersedianya Data Pendukung Perencanaan Pembangunan, yang mana sasaran strategis
tersebut memiliki indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan
pencapaiannya yaitu Prosentase Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Yang
Dihasilkan.
Untuk sasaran strategis pertama “Terwujudnya Perencanaan Dan Pelaporan Tepat
Waktu” di dukung oleh 1 program, yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang di
dalamnya terdapat 11 (sebelas) kegiatan yaitu :
1) Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan
2) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan
3) Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi Dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
4) Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
5) Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Daerah
6) Koordinasi Penyusunan LKPJ (Penyusunan LKPJ)
7) Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Untuk sasaran strategis kedua “Tersedianya Data Pendukung Perencanaan
Pembangunan” di dukung oleh 1 program, yaitu Program Pengembangan Data/Informasi yang di
dalamnya terdapat 4 (empat) kegiatan yaitu :
1) Data dan Informasi Kinerja hasil - Hasil pembangunan
2) Sistem Informasi Pembangunan Daerah
3) Penyusunan Profil Kabupaten Lamongan
4) Penyusunan Profil Kecamatan Kabupaten Lamongan
B. Capaian Kinerja
Kepala Bidang Data, Evaluasi Dan Pelaporan memiliki 2 sasaran strategis dengan
indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu :
1. Terwujudnya Perencanaan Dan Pelaporan Tepat Waktu, dengan 2 indikator kinerja yaitu :
Prosentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Tepat Waktu
Prosentase Pelaporan Hasil Pembangunan Tepat Waktu
2. Tersedianya Data Pendukung Perencanaan Pembangunan, dengan indikator kinerja yaitu
prosentase data/informasi perencanaan pembangunan yang dihasilkan
Table di bawah merupakan capaian kinerja Kepala Bidang Data, Evaluasi Dan Pelaporan Tahun 2018
Tribulan I
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGETREALISASI
TRIBULAN IREALISASI
TRIBULAN II1 Terwujudnya Perencanaan
Dan Pelaporan Tepat WaktuProsentase DokumenPerencanaan PembangunanTepat Waktu
100% 25% 50%
Prosentase Pelaporan HasilPembangunan Tepat Waktu
100% 62,25% 75%
2 Tersedianya Data PendukungPerencanaan Pembangunan
Prosentase Data/InformasiPerencanaan PembangunanYang Dihasilkan
100% 10% 35%
C. Evaluasi Dan Analisis Kinerja
Pada Tahun 2018, telah dilaksanakan Program Perencanaan Pembangunan Daerah
yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) kegiatan dan Program Pengembangan Data/Informasi yang dijabarkan
dalam 4 (empat) kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan di tribulan I sebagai berikut :
1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program ini dilaksanakan untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan. Indikator kinerja program
ini adalah yaitu :
1. Prosentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Tepat Waktu dengan target 100% telah
terealisasi sampai dengan tribulan II sebesar 50% sehingga capaian kinerjanya sebesar
40%
2. Prosentase Pelaporan Hasil Pembangunan Tepat Waktu dengan target 100% telah terealisasi
sampai dengan tribulan II sebesar 75%.
Adapun alokasi Anggaran untuk pelaksanaan program perencanaan pembangunan
daerah ini sebesar Rp. 1.170.000.000,- dan terealisasi di tribulan I sebesar Rp. 582.625.000,-
atau 50%.
a. Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,- yang dialokasikan untuk mengendalikan
dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap hasil
perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk
mewujudkan konsistensi antar kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana
pembangunan daerah, kesesuaian antar capaian pembangunan daerah dengan indikator-
indikator kebijakan yang telah ditetapkan. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan
Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan sebanyak 4 laporan (evaluasi renja,
evaluasi RKPD, Dana TP, Dekon&DAK). Dimana target kinerja kegiatan sampai dengan
tribulan II belum terealisasi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00 atau 0%.
b. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dengan alokasi dana sebesar Rp.
160.000.000,- yang dialokasikan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari
desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan tersebut
sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan kecamatan. Tujuan dari pelaksanaan
kegiatan ini adalah untuk membahas dan menyepakati hasil-hasil musrenbang dari tingkat
desa/kelurahanyang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan
yang bersangkutan, membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di
tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan
desa/kelurahan, melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan
sesuai dengan fungsi-fungsi Perangkat Daerah kabupaten, melaklukan pengendalian dan
evaluasi perencanaan pembangunan daerah di kecamatan. Output dari kegiatan ini adalah
Jumlah kecamatan yang melaksanakan musrenbang tepat waktu sebanyak 27 kecamatan.
Dimana target kinerja kegiatan pada tribulan I sudah terealisasi yaitu 27 kecamatan.
Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 155.800.000,00 atau 97%.
c. Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
215.000.000,00 yang dialokasikan untuk Penjabaran konkrit dari Visi dan Misi Kabupaten
Lamongan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021,
serta merupakan action plan Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam waktu satu tahun
periode anggaran ke depan. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk digunakan
sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja prioritas Satuan Kerja Pemerintah Daerah
di lingkup Pemerintah Kabupaten Lamongan agar seluruh aktivitas terkosentrasi pada
skala prioritas daerah menuju terwujudnya visi dan misi Daerah serta tolok ukur kinerja
kebijakan Kepala Daerah. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Yang Disusun
Tepat waktu sebanyak 2 dokumen (RKPD Dan RKPD Perubahan). Dimana target kinerja
kegiatan sampai dengan tribulan II telah terealisasi sebanyak 1 dokumen. Adapun realisasi
keuangan pada tribulan I sebesar Rp. 64.405,00 atau 88%.Koordinasi Penyusunan LKPJ
(Penyusunan LKPJ) dengan alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,- yang dialokasikan
untuk memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD,
menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Untuk mengetahui keberhasilan atau
kegagalan Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya selama periode Tahun 2017,
meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan
Pemerintah Daerah melalui pengawasan DPRD. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah
Dokumen LKPJ Akhir Tahun sebanyak 1 dokumen. Dimana target kinerja pada tribulan I
sudah terealisasi yaitu sebanyak 1 dokumen. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.
47.550,00 atau 24%.
d. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp.
190.000.000,00 yang dialokasikan untuk menyediakan alat bantu penyusunan Musrenbang
Kecamatan, Renja PD pada masing-masing dinas, menyediakan alat bantu penyusunan
Renja PD, RKPD di BAPPEDA yang merupakan kumpulan Renja PD pada masing-masing
dinas, mempermudah penyusunan Musrenbang Kecamatan, Renja PD, RKPD,
menciptakan sistem perencanaan yang efektif dan efisien. Tujuan dari pelaksanaan
kegiatan ini adalah membuka wawasan dan memperkenalkan para pejabat / staf PD
Kabupaten Lamongan tentang konsep dan penerapan Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah, mengetahui dan mempelajari Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah termasuk fasilitas/perangkat yang dipersiapkan dan kendala-
kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan sistem informasi tersebut, mendukung
koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptana integritas, sinkronisasi dan
sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara
pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat,
menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan dan
berkelanjutan. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Sistem Informasi Yang Mendukung
Data Musrenbang RKPD yaitu 1 aplikasi. Dimana target kinerja kegiatan sudah terealisasi
pada tribulan I yaitu 1 aplikasi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 131.912.500,- atau
69%.
e. Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi Dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan alokasi dana sebesar Rp. 85.000.000,00 yang dialokasikan sebagai upaya
konsolidasi awal proses perencanaan prioritas pembangunan Kabupaten Lamongan.
Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sinkronisasi usulan pembangunan daerah
agar bersinergi baik antar pusat dan daerah (Musrenbangnas) dan antar provinsi dengan
kabupaten (Musrenbangprov). Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pra
Musrenbang, Musrenbang Propinsi Dan Musrenbang Nasional sebanyak 3 dokumen.
Dimana target kinerja kegiatan sampai dengan tribulan II telah terealisasi sebanyak 3
dokumen. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 13.200.000,00 atau 16%.
f. Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi dana sebesar
Rp. 120.000.000,00 yang dialokasikan untuk meningkatkan pemahaman terhadap
kebijakan perencanaan pembangunan daerah se Kabupaten Lamongan, memberikan arah
dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembuatan
program pembangunan yang berbasis potensi daerah serta melakukan peningaktan
kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah
tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memberikan arah/strategi
pembangunan, sasaran strategis mengenai kebijakan umum dan program pembangunan di
Kabupaten Lamongan. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Sosialisasi
Kebijakan Perencanaan Pembangunan sebanyak 200 orang. Dimana target kinerja
kegiatan sampai dengan tribulan II belum terealisasi. Adapun realisasi keuangan sebesar
Rp. 0,00 atau 0%.
2) Program Pengembangan Data/Informasi
Program ini dilaksanakan untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan. Indikator kinerja program
ini adalah yaitu Prosentase Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Yang Dihasilkan.
Adapun alokasi Anggaran untuk pelaksanaan program pengembangan data/informasi ini
sebesar Rp. 460.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 402.852.000,- atau 96%.
a. Sistem Informasi Pembangunan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 65.000.000,00
yang dipergunakan untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan akan data dan informasi
guna meningkatkan kapasitas daerah, khususnya sebagai bahan untuk penyusunan
perencanaan pembangunan di tingkat daerah sampai pusat. Tujuan dari pelaksanaan
kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen pemerintah daerah akan
pentingnya data dan informasi, menyediakan data secara tepat, cepat dan akurat serta
infrastruktur bagi pengambil keputusan di tingkat daerah dan pusat, meningkatkan
kelancaran komunikasi data dan informasi antar daerah (antar Kab./Kota dengan Propinsi
dan antar Daerah dengan Pusat, meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah
daerah, mempromosikan potensi ekonomi daerah. Output dari kegiatan ini adalah
Prosentase Keterisian Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah yaitu 90%. Dimana
target kinerja kegiatan sampai dengan tribulan II sudah terealisasi sebesar 90%. Adapun
realisasi keuangan sebesar Rp. Rp. 5.200.000,- atau 8%.
b. Data Dan Informasi Hasil-Hasil Pembangunan dengan alokasi dana sebesar Rp.
80.000.000,00 yang dipergunakan sebagai acuan informasi bagi pihak-pihak yang
membutuhkan termasuk masyarakat luas serta pemerintah untuk perencanaan program
dan kegiatan selanjutnya. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai wujud
tanggung jawab pemerintah untuk memberikan informasi hasil-hasil pelaksanaan program
dan kegiatan pembangunan untuk diketahui oleh seluruh masyarakat luas, sebagai bahan
informasi bagi masyarakat dalam melakukan penilaian terhadap kinerja pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, dan sebagai bahan
informasi bagi perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan pembangunan ke
depan. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil - hasil Pembangunan
Kabupaten Lamongan sebanyak 1 dokumen. Dimana target kinerja kegiatan sampai
dengan tribulan II belum terealisasi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00 atau 0%
c. Penyusunan Profil Kabupaten Lamongan dengan alokasi dana sebesar Rp.
145.000.000,00 yang dialokasikan untuk memberikan gambaran potensi wilayah di
Kabupaten Lamongan kepada semua pihak yang dapat dipergunakan sebagai data
pendukung baik bahan perencanaan pembangunan, evaluasi terhadap hasil-hasil
pembangunan maupun penelitian akademis. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah
tersusunnya data statistik tentang potensi Kabupaten Lamongan yang up to date sehingga
tingkat keakurasian data tetap terjaga secara berkesinambungan. Memberikan gambaran
hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Lamongan dan dapat
dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan terhadap hasil-hasil pembangunan tersebut.
Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen profil Kabupaten Lamongan sejumlah
1 dokumen. Dimana target kinerja kegiatan sampai dengan tribulan II belum terealisasi.
Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00 atau 0%.
d. Penyusunan Profil Kecamatan Kabupaten Lamongan dengan alokasi dana sebesar Rp.
170.000.000,00 yang dialokasikan untuk memberikan gambaran secara lengkap potensi
wilayah di masing-masing kecamatan kepada semua pihak yang dapat dipergunakan
sebagai data pendukung baik bahan perencanaan pembangunan, evaluasi terhadap hasil-
hasil pembangunan maupun penelitian akademis. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini
adalah tersusunnya data statistik tentang potensi kecamatan yang terbaru sehingga tingkat
keakurasian data tetap terjaga secara berkesinambungan, memberikan gambaran hasil-
hasil pembangunan yang telah dilaksanakan di masing-masing kecamatan dan dapat
dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan terhadap hasil-hasil pembangunan tersebut.
Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen profil kecamatan sebanyak 1
dokumen. Dimana target kinerja kegiatan sampai dengan tribulan II belum terealisasi.
Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 4.950.000,- atau 3%.
D. Rencana Tindak Lanjut
Rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lingkup Bidang Data, Evaluasi Dan Pelaporan di Tribulan III tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Melakukan evaluasi atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tribulan II
Melaksanakan monitoring untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tribulan III
Melakukan koordinasi dengan mitra bidang untuk pelaksanaan kegiatan
E. Tanggapan Atasan Langsung
Laporan kurang baik
V Laporan sudah baik
Untuk capaian kinerja pada indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 1
indikator program yang sudah terealisasi dengan baik di tribulan I.
Laporan diperbaiki
Realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain
BAB Ill PENUTUP
Derhikian beberapa ha1 yang kami uraikan dalam laporan kineja Kepala Bidang Data. Evaluasi.
Dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Tribulan II kepada
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 yang
mana telah rnelaksanakan dan kegiatan dengan capaian kineja sesuai dengan target yang telah
ditetapkan pada awal tahun.
Mengetahui Atasan Langsung
KEPALABAPPEDAKABUPATEN
Larnongan, 16 Juli 2018
KEPALA BIDANG DATA, EVALAUSI DAN PELAPORAN
Ir. SRI MULY~TI, M.Si Pembina
NIP. 1966071 2 199202 2 003