laporan kinerja (lkj) · 2019. 12. 23. · laporan kinerja (lkj) dinas dalduk, kb dan pp kabupaten...
TRANSCRIPT
2018
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN LUMAJANG
Jalan Pisang Gajih No. 1 Lumajang
Telp. (0334) 881885 - 888321
LAPORAN KINERJA (LKj)
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A Latar Belakang 1
B Maksud dan Tujuan 6
C Gambaran Umum 6
D Dasar Hukum 34
E Sistematika 37
BAB II PERENCANAAN KINERJA 39
A Perencanaan Strategis 39
1. Visi 39
2. Misi 40
3. Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Sasaran 41
B Perjanjian Kinerja 42
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 48
A Capaian Kinerja Organisasi 48
B Akuntabilitas Keuangan 62
C Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah 65
BAB IV P E N U T U P 67
LAMPIRAN-LAMPIRAN
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 1
BAB I
P E N D A H U L U A N
A. LATAR BELAKANG
Dengan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan
kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk mengurus dan memajukan
daerahnya sendiri, hal ini diserahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Dimana Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi
Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan
peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang
dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang
ditetapkan; dan ditegaskan bahwa kepada para Bupati/Walikota untuk
melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai
wujud pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam mencapai misi
dan tujuan organisasi dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada
Presiden setiap akhir tahun anggaran.
Laporan Kinerja (LKj) merupakan laporan kinerja tahunan
Pemerintah Daerah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam
mencapai tujuan/sasaran strategis, dan merupakan perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 2
mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Pembangunan Program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera
dan Pemberdayaan Perempuan sebagai bagian dari Pembangunan
Bidang Sosial dan budaya yang mempunyai kewajiban untuk
mewujudkan penduduk tumbuh seimbang menuju keluarga yang
berkualitas, sumberdaya yang bermutu dan keluarga yang lebih
Sejahtera. Kondisi tersebut akan tercapai bila Program Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera secara langsung
memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui Pelayanan KB,
Kesehatan Reproduksi, Ketahanan Keluarga serta Kesejahteraan
Keluarga.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan
Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang didukung dengan
jumlah pegawai sebanyak 49 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 24
orang dan Tenaga Kontrak Bulanan (TKB) sebanyak 25 orang.
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 3
Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang
berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2018, dapat dilihat pada
tabel berikut :
Tabel 1.1
Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak Bulanan Dinas Dalduk, KB dan PP
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2018
No. Pendidikan Status Kepegawaian
Jumlah % PNS CPNS TKB
1. SD - - - - -
2. SMP - - - - -
3. SMA/SMK 4 - 6 10 20,4%
4. D3 - - - - -
5. S1 10 - 19 29 59,2%
6. S2 10 - - 10 20,4%
J U M L A H 24 - 25 49 100%
Dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa Pegawai
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Pereempuan sudah cukup menunjang dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsinya dalam fungsi Administrasi Koordinasi dimana jumlah
pegawai Paling banyak pada jenjang pendidikan S-1 dengan jumlah 29
orang (59,2%) dan S-2 dengan jumlah 10 orang (20,4%), sedangkan
SMA/SMK dengan jumlah 10 orang (20,4%).
Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 4
berdasarkan Pangkat/Golongan pada tahun 2018, dapat dilihat pada
tabel berikut :
Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Dalduk, KB dan PP
Berdasarkan Tingkat Golongan
Tahun 2018
No. Golongan Status Kepegawaian
Jumlah PNS CPNS
1. Golongan I 0 0 0
2. Golongan II 3 0 3
3. Golongan III 9 0 9
4. Golongan IV 12 0 12
Jumlah 24 0 24
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jumlah Pegawai pada
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Lumajang didominasi oleh golongan ruang IV
sebanyak 12 orang, golongan ruang III sebanyak 9 orang, golongan
ruang II sebanyak 3 orang, dengan demikian Pegawai di Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Lumajang terbanyak pada golongan IV.
Disamping pendidikan formal, Pegawai Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Lumajang telah mengikuti pendidikan struktural, data
selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 5
Tabel 1.3
Pegawai Dinas Dalduk, KB dan PP
Yang telah Mengikuti Pendidikan Struktural
Tahun 2018
No. Tingkat Diklatpim Jumlah
1. I 0
2. II 1
3. III 2
4. IV 7
Jumlah 10
Pegawai Dinas Dalduk, KB dan PP yang telah memperoleh jabatan
berdasarkan eselonnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.4
Pegawai Dinas Dalduk, KB dan PP
Berdasarkan Eselon
Tahun 2018
No. Tingkat Eselon Jumlah
1. II a 0
2. II b 1
3. III a 1
4. III b 4
5. IV a 15
Jumlah 21
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 6
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Sebagai bentuk pertanggungjawaban seluruh instansi pemerintah
kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan pelaksanaan
pemerintahan yang berdaya guna maka perlu disusun sebuah Pedoman
Penyusunan Laporan Kinerja. Oleh karena itu diwajibkan kepada seluruh
SKPD untuk mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya serta
kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu
perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing SKPD.
Pertanggungjawaban tersebut berupa laporan yang di sampaikan ke
atasan masing-masing. Laporan Kinerja merupakan sarana evalusi atas
pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa
yang akan datang atau dalam upaya peningkatan kinerja melalui Sistem
Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah.
C. GAMBARAN UMUM
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang dan Unit
Pelaksanaan Teknis Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Lumajang dan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun
2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Lumajang, mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 7
Susunan Organisasi dan Tata Kerja ( SOTK ) Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Lumajang yang mana ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2016 dengan susunan organisasi sebagai berikut :
✓ Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan
✓ Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Penyusunan Program
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan
✓ Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Penggerakan,
membawahi :
1. Seksi Advokasi dan Penggerakan
2. Seksi Penyuluhan dan Pendyagunaan PLKB dan Kader KB
3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
✓ Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
1. Seksi Distribusi Alkon
2. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana
3. Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana
✓ Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi :
1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia
3. Seksi Bina Ketahanan Remaja
✓ Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
membawahi :
1. Seksi Pengarusutamaan Gender
2. Seksi Pemberdayaan Perempuan
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 8
3. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak
1) Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak.
Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. penetapan rencana kerja dan program/kegiatan Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan;
b. pengkoordinasian rencana kerja dan program Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
c. penyelenggaraan pembinaan teknis Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
d. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;
e. penganalisaan seluruh laporan pelaksanaan program dan hasil
pembinaan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana
dan pemberdayaan perempuan;
f. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan
tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Bupati;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 9
2) Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam
melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan
penyusunan program administrasi umum dan kepegawaian, keuangan
serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada
semua unsur di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan berdasarkan pedoman
dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,
Sekretariat, mempunyai fungsi:
a. perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang
selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan
perundang-undangan;
c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan
hubungan masyarakat;
d. pengelolaan urusan rumah tangga;
e. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan
peningkatan karier pegawai;
f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
g. penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
h. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta
pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas;
i. pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 10
j. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah;
k. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan;
m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan.
➢ Sekretaris membawahi :
1. Sub Bagian Penyusunan Program, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Penyusunan
Program;
b. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi
penyusunan program;
c. melaksakan pengolahan data program, kegiatan dan
anggaran;
d. melaksanakan penyusunan perencanaan program/ kegiatan
Dinas;
e. melakukan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar
isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan,
dan revisi anggaran;
f. melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja
(Rencana Strategi/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran Indeks
Kepuasan Masyarakat dan lain-lain);
g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan
dan perundang-undangan;
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 11
h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan masing-masing bidang;
i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian;
b. melakukan administrasi kepegawaian;
c. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang
inventaris;
d. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan
Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
e. melakukan penatausahaan barang milik daerah;
f. melakukan urusan rumah tangga, surat menyurat, pengarsipan
dan keprotokolan;
g. melakukan urusan kebersihan ketertiban dan kamanan;
h. melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
i. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan
protokol;
j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
3. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:
a. melakukan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
b. melaksanakan penatausahaan keuangan;
c. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
d. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan
dokumen keuangan;
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 12
e. melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi
Anggaran, neraca dan lain-lain);
f. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil
pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan
ganti rugi;
g. melakukan penyusunan laporan kegiatan sub bag keuangan;
h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
3) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan,
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan
mengkoordinasikan kegiatan dibidang pengendalian penduduk,
penyuluhan dan penggerakan.
Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Bidang Pengendalian Penduduk,
Penyuluhan dan Penggerakan, yang dalam melaksanakan tugas berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengendalian
Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk,
sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan
penggerakan masyarakat;
b. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengendalian
penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan
penggerakan masyarakat;
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 13
c. pelaksanaan Norma Standar Prosedur Kriteria di bidang
pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga,
Penyuluhan, advokasi dan penggerakan masyarakat;
d. pelaksanaan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam
rangka pengendalian kuantitas penduduk;
e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian
penduduk;
f. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta
organisasi kemasyarakatan dibidang pengendalian penduduk,
penyuluhan dan penggerakan masyarakat;
g. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/PLKB;
h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang
pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga,
penyuluhan, advokasi dan penggerakan masyarakat;
i. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang
pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga,
Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan masyarakat;
j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan;
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan.
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 14
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan
Penggerakan, membawahi :
1. Seksi Advokasi dan Penggerakan, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program kerja Seksi Advokasi dan
Penggerakan dibidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan
dan Penggerakan;
b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan program advokasi dan
penggerakan dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan
dan penggerakan;
c. melaksanakan upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi
pelaksanaan program advokasi dan penggerakan dibidang
pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
d. menyusun bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan
evaluasi serta pembinaan dibidang advokasi dan
penggerakan;
e. mempersiapkan fasilitas kegiatan yang mendukung advokasi
dan penggerakan program keluarga berencana/keluarga
sejahtera;
f. melaksanakan pembinaan institusi masyarakat pedesaan dan
institusi terkait dalam program keluarga berencana;
g. melaksanakan advokasi, komunikasi informasi, edukasi dalam
program keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;
h. mengembangkan kegiatan lainnya, metode-metode, prosedur-
prosedur kerja yang berkaitan dengan tugas dan menjadi
tanggung jawabnya;
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 15
i. melaksanakan pengawasan melekat di lingkungan unit kerja
secara terus menerus, preventif, represif agar program kerja
tercapai secara efektif dan efisien;
j. memberikan motivasi, petunjuk dan penilaian prestasi kerja
kepada staf agar semakin meningkat kinerjanya;
k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan
Penggerakan.
2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB,
mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Penyuluhan dan
Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknik pelaksanaan
program penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
c. melaksanakan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan
sinkronisasi pelaksanaan pengendalian program penyuluhan dan
pendayagunaan PLKB dan kader KB;
d. melaksanakan upaya-upaya tercapainya pelaksanaan dan
pengendalian program penyuluhan dan pendayagunaan PLKB
dan kader KB;
e. melaksanakan hubungan kerja dengan komponen dan instansi
terkait dalam pelaksanaan pengendalian penyuluhan dan
pendayagunaan PLKB dan kader KB;
f. memberikan motivasi, petunjuk dan penilaian prestasi kerja
kepada staf agar semakin meningkat kinerjanya;
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 16
g. melaksanakan identifikasi, analisis dan penyelesaian masalah
yang berkaitan dengan program pelaksanaan pengendalian
penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
h. mengembangkan kegiatan lainnya, metode-metode, prosedur-
prosedur, yang berkaitan dengan tugas yang menjadi
tanggungjawabnya;
i. melaksanakan penilaian prestasi kerja para staf dibawahnya dan
melakukan pengawasan melekat secara terus menerus, preventif,
represif agar program kerja dapat tercapai secara efektif dan
efisien;
j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan
Penggerakan.
3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga,
mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana program kerja Seksi Pengendalian Penduduk
dan Informasi Keluarga;
b. menyusun bahan kajian teknis, fasilitasi, koordinasi, evaluasi
serta pembinaan dibidang penyusunan penetapan parameter
penduduk dan kerjasama pendidikan kependudukan;
c. melaksanakan sinkronisasi kebijakan kependudukan ;
d. menyusun perencanaan dan pengendalian kependudukan;
e. melaksanakan dan fasilitasi kerjasama pendidikan
kependudukan;
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 17
f. melaksanakan administrasi pengolahan data dan
penyebarluasan infomasi program pengendalian penduduk
dan informasi keluarga;
g. mengumpulkan dan mengolah laporan-laporan data, umpan
balik hasil pelaksanaan program pengendalian penduduk dan
informasi keluarga;
h. memberikan layanan informasi kepada pihak-pihak yang
memerlukan tentang pelaksanaan hasil program pengendalian
penduduk dan informasi keluarga;
i. mengelola dan mengembangkan teknologi informasi sesuai
kebutuhan program pengendalian penduduk dan informasi
keluarga;
j. menyajikan data dan informasi dibidang kependudukan dan
keluarga berencana serta keluarga sejahtera;
k. mengembangkan sistem jaringan data dan informasi
kependudukan dan keluarga berencana;
l. menyiapkan bahan analisis dan evaluasi program
pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta
pembangunan keluarga sejahtera;
m. menyusun analisis dan evaluasi serta penyebarluasan informasi
hasil program pengendalian penduduk dan informasi keluarga
sesuai kebutuhan;
n. melaksanakan penilaian prestasi kerja para staf di bawahnya
dan melakukan pengawasan melekat secara terus menerus,
preventif maupun represif agar program kerja dapat tercapai
secara efektif dan efisien;
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 18
o. memberikan motivasi, petunjuk dan penilaian prestasi kerja
kepada staf agar semakin meningkat kinerjanya;
p. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan
Penggerakan.
4) Bidang Keluarga Berencana
Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
Keluarga Berencana, yang dalam melaksanakan tugas berada dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan
penyusunan perencanaan di bidang keluarga berencana.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Keluarga Berencana, mempunyai fungsi:
a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
keluarga berencana;
b. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan
kriteria dibidang keluarga berencana;
c. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan
pendistribusian alat obat kontrasepsi;
d. pelaksanaan pelayanan KB;
e. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB;
f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga
berencana;
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 19
g. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga
berencana;
h. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan;
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan.
Kepala Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
1. Seksi Distribusi Alkon, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Distribusi Alkon;
b. menyusun konsep kebijakan operasional dan strategis
pelaksana pendistribusian alkon;
c. menyusun pedoman pelaksanaan teknis peningkatan
pendistribusian alkon;
d. merencanakan distribusi alkon sampai dengan
pertanggungjawaban pengiriman;
e. mencatat dan melaporkan setiap kegiatan keluar masuknya
alkon;
f. mencatat dan mengetahui setiap mutasi penerimaan dan
pengeluaran serta sisa persediaan akhir;
g. mencatat setiap mutasi penerimaan dan pengeluaran serta
sisa persediaan akhir;
h. mencatat setiap mutasi pengeluaran barang yang
ditempatkan pada perjenis barang;
i. membuat laporan persediaan barang (stock opname);
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 20
j. membuat laporan bulanan persediaan alat, obat dan
kontrasepsi (F/V/KB);
k. membuat laporan tribulan;
l. melaksanakan penilaian prestasi kerja para staf di bawahnya
dan melakukan pengawasan melekat secara terus menerus,
preventif maupun represif agar program kerja dapat tercapai
secara efektif dan efisien;
m. memberikan motivasi, petunjuk dan penilaian prestasi kerja
kepada staf agar semakin meningkat kinerjanya;
n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
Keluarga Berencana;
o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Keluarga Berencana.
2. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai
tugas:
a. menyusun rencana program kerja Seksi Jaminan Pelayanan
Keluarga Berencana;
b. menyusun konsep kebijakan operasional dan strategi
pelaksanaan kegiatan peningkatan jaminan pelayanan
keluarga berencana;
c. menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknis peningkatan jaminan pelayanan keluarga berencana;
d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan
jaminan pelayanan keluarga berencana;
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 21
e. melaksanakan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan
sinkronisasi peningkatan jaminan pelayanan Keluarga
Berencana dengan lembaga dan dinas terkait;
f. melaksanakan Contraceptive Technique Update (CTU)
petugas, pembinaan dan jaminan mutu pelayanan keluarga
berencana;
g. melaksanakan upaya tercapainya pengembangan perumusan
pelaksanaan dan pembinaan peningkatan jaminan pelayanan
keluarga berencana;
h. melaksanakan hubungan kerja dengan komponen dan instansi
terkait dalam perumusan kegiatan dan pelaksanaan
peningkatan jaminan pelayanan keluarga berencana;
i. melaksanakan penilaian prestasi kerja para staf di bawahnya dan
melakukan pengawasan melekat secara terus menerus, preventif
maupun represif agar program kerja dapat tercapai secara efektif
dan efisien;
j. memberikan motivasi, petunjuk dan penilaian prestasi kerja
kepada staf agar semakin meningkat kinerjanya;
k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
Keluarga Berencana;
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Keluarga Berencana.
3. Seksi Pembinaan Kesertaan KB, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana program kerja Seksi Pembinaan Kesertaan
KB;
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 22
b. menyusun konsep kebijakan operasional dan strategi
pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kesertaan
ber-KB;
c. menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknis pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB;
d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan
peningkatan kesertaan ber-KB;
e. melaksanakan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan
sinkronisasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB
dengan lembaga dan dinas terkait;
f. melaksanakan upaya tercapainya pengembangan perumusan
pelaksanaan dan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-
KB;
g. melaksanakan hubungan kerja dengan komponen dan instansi
terkait dalam perumusan kegiatan dan pelaksanaan
pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB;
h. melaksanakan penilaian prestasi kerja para staf di bawahnya dan
melakukan pengawasan melekat secara terus menerus, preventif
maupun represif agar program kerja dapat tercapai secara efektif
dan efisien;
i. memberikan motivasi, petunjuk dan penilaian prestasi kerja
kepada staf agar semakin meningkat kinerjanya;
j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
Keluarga Berencana;
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Keluarga Berencana.
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 23
5) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan
penyusunan perencanaan di bidang ketahanan dan kesejahteraan
keluarga.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan
kesejahteraan keluarga;
b. pelaksanaan kewenangan Norma Standar Prosedur Kriteria
dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
c. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang bina keluarga balita,
anak, lansia dan ketahanan remaja;
d. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan keluarga
sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
e. pemantauan dan evaluasi dibidang ketahanan dan
kesejahteraan keluarga;
f. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang ketahanan
dan kesejahteraan keluarga;
g. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan.
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 24
Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi :
1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program kerja Seksi Pemberdayaan Keluarga
Sejahtera;
b. menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun konsep kebijakan dan
strategi pelaksanaan program pemberdayaan keluarga sejahtera;
c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan
dan petunjuk teknis program pemberdayaan keluarga sejahtera;
d. menyusun upaya-upaya terciptanya pelaksanaan program
pemberdayaan keluarga sejahtera;
e. melaksanakan hubungan kerja dengan komponen dan instansi
teknis terkait dalam pelaksanaan program pemberdayaan
keluarga sejahtera;
f. melaksanakan identifikasi, analisis dan penyelesaian masalah yang
berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan keluarga sejahtera;
g. mengembangkan program lainnya, metode-metode, prosedur-
prosedur kerja yang berkaitan dengan tugas yang menjadi
tanggung jawabnya;
h. mengembangkan konsep kemitraan, permodalan, penjaringan
pemasaran bagi program pemberdayaan keluarga sejahtera;
i. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan pengendalian program
pemberdayaan keluarga sejahtera;
j. melaksanakan penilaian prestasi kerja para staf di bawahnya dan
melakukan pengawasan melekat secara terus menerus, preventif
maupun represif agar program kerja dapat tercapai secara efektif
dan efisien;
k. memberikan motivasi, petunjuk dan penilaian prestasi kerja kepada
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 25
staf agar semakin meningkat kinerjanya;
l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program kerja Seksi Bina Ketahanan Keluarga
Balita, Anak dan Lansia;
b. menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan konsep
kebijaksanaan dan strategi pelaksanaan program Bina Ketahanan
Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan
dan petunjuk teknis pelaksanaan program Bina Ketahanan
Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
d. melaksanakan upaya-upaya tercapaianya keterpaduan dan
sinkronisasi pelaksanaan program Bina Ketahanan Keluarga Balita,
Anak dan Lansia;
e. melaksanakan upaya-upaya tercapainya pelaksanaan program
Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
f. melaksanakan hubungan kerja dengan komponen dan instansi
teknis terkait dalam pelaksanaan dan program Bina Ketahanan
Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
g. melaksanakan identifikasi, analisis dan penyelesaian masalah yang
berkaitan dengan program Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak
dan Lansia;
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 26
h. mengembangkan kegiatan lainnya, metode-metode, prosedur-
prosedur kerja yang berkaitan dengan tugas yang menjadi
tanggung jawabnya;
i. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan pengendalian program
Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
j. melaksanakan penilaian prestasi kerja para staf di bawahnya dan
melakukan pengawasan melekat secara terus menerus, preventif
maupun represif agar program kerja dapat tercapai secara efektif dan
efisien;
k. memberikan motivasi, petunjuk dan penilaian prestasi kerja kepada
staf agar semakin meningkat kinerjanya;
l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
3. Seksi Bina Ketahanan Remaja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program kerja Seksi Bina Ketahanan Remaja;
b. menyusun konsep kebijakan operasional dan strategi pelaksanaan
kegiatan peningkatan penanggulangan masalah bina ketahanan
remaja;
c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis peningkatan
penanggulangan masalah bina ketahanan remaja;
d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pembinaan
peningkatan penanggulangan masalah bina ketahanan remaja;
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 27
e. melaksanakan upaya-upaya keterpaduan dan sinkronisasi
pelaksanaan dan pembinaan kegiatan peningkatan
penanggulangan masalah bina ketahanan remaja;
f. melaksanakan upaya tercapainya pengembangan perumusan
program dan pelasanaan kegiatan peningkatan penanggulangan
masalah bina ketahanan remaja;
g. melaksanakan penilaian prestasi kerja para staf di bawahnya dan
melakukan pengawasan melekat secara terus menerus, preventif
maupun represif agar program kerja dapat tercapai secara efektif dan
efisien;
h. memberikan motivasi, petunjuk dan penilaian prestasi kerja kepada
staf agar semakin meningkat kinerjanya;
i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
6) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan
mengkoordinasikan kegiatan penyusunan perencanaan di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, mempunyai fungsi :
a. pengkoordinasian penetapan kebijakan pelaksanaan Pengarus
Utamaan Gender;
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 28
b. pengkoordinasian dan memfasilitasi pelaksanaan Pengarus
Utamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Lembaga
Penyedia Layanan di Tingkat Kabupaten, Lintas Kecamatan dan
Desa/Kelurahan;
c. pelaksanaan pengarus utamaan gender dan kebijakan
pemberdayaan perempuan;
d. pembentukan Forum pengarus utamaan gender dan forum-forum
pemberdayaan perempuan;
e. pengelolaan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis
pelembagaan pengarus utamaan gender dan implementasi
pemberdayaan perempuan pada organisasi kemasyarakatan;
f. pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan analisis gender
dan bantuan teknis terkait pemberdayaan perempuan bagi
organisasi kemasyarakatan;
g. pengelolaan penyediaan dan pemanfaatan data terpilah
berdasarkan jenis kelamin;
h. pengkoordinasian pengembangan jejaring pelembagaan
pengarus utamaan gender dan penguatan layanan
pemberdayaan perempuan;
i. penyusunan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan perempuan
bidang politik, sosial, ekonomi mengacu kebijakan nasional dan
mempertimbangkan kebutuhan daerah;
j. perumusan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap
perempuan dan anak;
k. pengkoordinasian penetapan kebijakan pencegahan kekerasan
terhadap perempuan dan anak;
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 29
l. pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan
pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
m. pelayanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan
anak;
n. pemfasilitasian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak;
o. pemverifikasian informasi dan data bagi masyarakat dan
pemangku kepentingan tentang kebijakan/ peraturan perundang-
undangan, korban kekerasan, ketenagakerjaan, kondisi khusus,
dan situasi darurat (terkait perempuan dan anak);
p. pemverifikasian data korban secara terpilah;
q. pemfasilitasian tenaga ahli dalam penanganan korban kekerasan
dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
r. pelatihan ketrampilan bagi korban kekerasan dan korban tindak
pidana perdagangan orang;
s. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan
tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan.
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
membawahi :
1. Seksi Pengarus Utamaan Gender, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program kerja Seksi Pengarus Utamaan
Gender;
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 30
b. menyiapkan konsep kebijakan pelaksanaan Pengarus Utamaan
Gender;
c. menyiapan kelengkapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
Pengarus Utamaan Gender;
d. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Pengarus Utamaan Gender;
e. melaksanakan pembentukan forum koordinasi Pengarus Utamaan
Gender;
f. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis pelembagaan
Pengarus Utamaan Gender pada Lembaga Pemerintah;
g. melaksanakan kegiatan pendampingan penyusunan analisis
gender;
h. melaksanakan penyediaan dan pemanfaatan data terpilah
berdasarkan jenis kelamin;
i. menyiapkan bahan dan materi pendukung pelaksanaan
koordinasi pengembangan jejaring;
j. melaksanakan penilaian prestasi kerja para staf di bawahnya dan
melakukan pengawasan melekat secara terus menerus, preventif
maupun represif agar program kerja dapat tercapai secara efektif
dan efisien;
k. memberikan motivasi, petunjuk dan penilaian prestasi kerja kepada
staf agar semakin meningkat kinerjanya;
l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 31
2. Seksi Pemberdayaan Perempuan, mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana program kerja Seksi Pemberdayaan
Perempuan;
b. menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan pemberdayaan
perempuan bidang politik, sosial dan ekonomi mengacu kebijakan
nasional, provinsi dan mempertimbangkan kebutuhan daerah;
c. menyiapkan kelengkapan bahan koordinasi dan fasilitasi
pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
d. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan pemberdayaan perempuan;
e. melaksanakan kegiatan layanan pemberdayaan perempuan
bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi
kemasyarakatan;
f. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis implementasi
pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan
ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
g. melaksanakan kegiatan pendampingan dan bantuan teknis terkait
bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi bagi organisasi
kemasyarakatan;
h. melaksanakan pembentukan forum-forum pemberdayaan
perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada
organisasi kemasyarakatan;
i. menyiapkan bahan penguatan jejaring layanan pemberdayaan
perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
j. melaksanakan penilaian prestasi kerja para staf di bawahnya dan
melakukan pengawasan melekat secara terus menerus, preventif
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 32
maupun represif agar program kerja dapat tercapai secara efektif
dan efisien;
k. memberikan motivasi, petunjuk dan penilaian prestasi kerja kepada
staf agar semakin meningkat kinerjanya;
l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program kerja Seksi Perlindungan Perempuan
dan Anak;
b. menyiapkan rumusan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap
perempuan dan anak;
c. menyiapkan koordinasi penetapan kebijakan pencegahan
kekerasan terhadap perempuan dan anak;
d. menyusun rencana sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan pencegahan kekerasan dan penyediaan layanan bagi
perempuan dan anak;
e. melaksanakan kebijakan layanan pencegahan kekerasan
terhadap perempuan dan anak;
f. memfasilitasi layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak;
g. mengkoordinasikan penetapan kebijakan penyediaan layanan
bagi perempuan dan anak;
h. menyiapkan rumusan kebijakan penyediaan layanan bagi
perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan;
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 33
i. menyusun informasi dan data bagi masyarakat dan pemangku
kepentingan tentang: Kebijakan/ Peraturan perundang-
undangan, Korban kekerasan, Ketenagakerjaan, Kondisi khusus,
dan situasi darurat (terkait perempuan dan anak);
j. menyelenggarakan pilihan layanan pencegahan kekerasan yang
melibatkan organisasi kemasyarakatan;
k. membentuk jaringan komunikasi pelaksanaan kebijakan dibidang
Perlindungan Perempuan;
l. merencanakan pendataan korban secara terpilah;
m. merancang layanan pencegahan kekerasan yang melibatkan
organisasi kemasyarakatan;
n. menyediakan tenaga ahli dalam penanganan korban kekerasan
dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
o. melaksanakan penilaian prestasi kerja para staf di bawahnya dan
melakukan pengawasan melekat secara terus menerus, preventif
maupun represif agar program kerja dapat tercapai secara efektif
dan efisien;
p. memberikan motivasi, petunjuk dan penilaian prestasi kerja kepada
staf agar semakin meningkat kinerjanya;
q. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 34
D. DASAR HUKUM
Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Lumajang Tahun 2018 yang dilandasi hukum sebagai berikut :
1. Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah;
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 35
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang dan Unit
Pelaksanaan Teknis Daerah;
15. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;
16. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/
8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan
Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99
tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 36
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015-
2019 Pemerintah Kabupaten Lumajang;
21. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2007
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga
Berencana Kabupaten Lumajang;
23. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Keluarga
Berencana Kabupaten Lumajang;
24. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
25. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 67 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan
Pemberdayaan Perempuan
26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 37
E. SISTEMATIKA
Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang Tahun
2018 disusun berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi
Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (sebagaimana telah diatur oleh Keputusan Kepala Lembaga
Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang telah
disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 disusun
dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan,
Gambaran Umum, Dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi
pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
BAB II : PERENCANAAN KINERJA
Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Strategis yang berisikan
Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Perjanjian
Kinerja.
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 38
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
Bab ini menjelaskan Pengukuran Capaian Kinerja, Capaian Kinerja,
Akuntabilitas Keuangan dan Permasalahan serta Strategi Pemecahan
Masalah.
BAB IV : PENUTUP
LAMPIRAN – LAMPIRAN
1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 – 2019
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018
3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
4. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2018
5. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS) TAHUN 2018
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 39
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. PERENCANAAN STRATEGIS
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Rencana
Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi
pemerintah agar mampu menjawab lingkungan strategis lokal, regional,
nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistim manajemen
nasional.
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang Tahun
2015 - 2019 adalah dokumen perencanaan tentang program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Lumajang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, dengan berorientasi
kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan sasaran
Strategis.
1) V i s i
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan
masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh
instansi pemerintah. Visi merupakan pandangan jauh kedepan kemana
dan bagaimana Badan Keluarga Berencana harus dibawa dan
berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipasif, inovatif serta
produktif.
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 40
Berdasarkan maksud dari ketetapan Visi tersebut, maka Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Lumajang menetapkan visi sebagi berikut :
“Terwujudnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Perempuan dan Anak untuk Menuju Keluarga Kecil
yang Berkualitas”
2) M i s i
Misi adalah merupakan pondasi penyusunan Renstra.
Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas sesuatu yang harus
diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Untuk
mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka setiap instansi pemerintah
harus mempunyai misi yang jelas, terukur dan sekaligus merupakan
persyaratan guna menetapkan tujuan dan sasaran yang akan
diwujudkan.
Atas dasar itu, maka sesuai dengan Visi, Tugas Pokok dan Fungsi
serta kewenangan yang ada, ditetapkan Misi Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Lumajang sebagai berikut :
“Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Program Keluarga
Berencana dan Ketahanan Keluarga serta Meningkatkan Kualitas
Hidup Perempuan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Perempuan dan Anak”
dengan filosofi
”Menggerakkan peran serta masyarakat dalam Keluarga Berencana
yang memiliki nilai-nilai cerdas, ulet dan kemitraan”
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 41
3) Tujuan, Sasaran serta Indikator Kinerja Sasaran
a. Tujuan :
1. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
2. Meningkatnya Peran serta Perempuan dalam Pembangunan
b. Sasaran :
1. Meningkatnya Kepesertaan KB
2. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan
3. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak
c. Indikator Kinerja Sasaran :
1. Ratio Peserta KB terhadap Jumlah PUS
2. Ratio Wanita Kawin Pertama Usia Kurang dari 20 Tahun
terhadap Total Perkawinan
3. Ratio Anggota Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang ikut KB
4. Prosentase Indeks Development Gender (IDG)
5. Prosentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
yang Diselesaikan
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Lumajang Tahun 2018 ditetapkan strategi berupa program-
program sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan
5. Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 42
6. Program Pelayanan Kontrasepsi
7. Program Generasi Berencana
8. Program Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
9. Program Peningkatan Peran Institusi Masyarakat Pedesaan dan Lini
Lapangan Melalui Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi
10. Program Pengolahan dan Pemanfaatan Data KB/KS
B. PERJANJIAN KINERJA
Penetapan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah
pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk
mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun
tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai
wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah,
sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi
kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan
dan sanksi.
Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang
melaksanakan 10 Program dan 20 Kegiatan, yang terdiri atas :
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 43
NO PROGRAM KEGIATAN
1
BELANJA LANGSUNG
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
a. Pelayanan Administrasi dan Operasional
Perkantoran
2 PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
a. Pembangunan/Pengadaan dan
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
3 PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP
b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
c. Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran dan Prognosis Realisasi
Anggaran
d. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
e. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan
Masyarakat
4 PROGRAM GENERASI
BERENCANA
a. Peningkatan Bina Ketahanan Remaja dan
Pendewasaan Usia Perkawinan
5 PROGRAM PENINGKATAN
KETAHANAN DAN
KESEJAHTERAAN
KELUARGA
a. Peningkatan Bina Keluarga Balita dan Bina
Keluarga Lansia
b. Peningkatan Pemberdayaan Keluarga
Sejahtera
6 PROGRAM PELAYANAN
KONTRASEPSI
a. Pendistribusian Alat Kontrasepsi
b. Peningkatan Kepesertaan Akseptor KB
c. Peningkatan Jaminan Mutu Pelayanan KB
7 PROGRAM PENINGKATAN
PERAN INSTITUSI
MASYARAKAT PEDESAAN
DAN LINI LAPANGAN
MELALUI ADVOKASI DAN
KOMUNIKASI INFROMASI
EDUKASI
a. Pembinaan Institusi Masyarakat dan
Petugas Lini Lapangan
b. Peningkatan Advokasi dan Komunikasi
Informasi Edukasi
fghfgdgdggggggggggggggggggg
8 PROGRAM PENGOLAHAN
DAN PEMANFAATAN
DATA KB/KS
a. Pengolahan Data dan Desiminasi Kebijakan
Strategi Pengendalian Penduduk
a. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan
dan Kesehatan Reproduksi melalui Sekolah
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 44
dan Kelompok Remaja
9 PROGRAM PENINGKATAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
a. Penguatan Pengarusutamaan Gender
b. Peningkatan Kapasitas Perempuan
10 PROGRAM PENINGKATAN
PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK
a. Sosialisasi dan Operasional Perlindungan
Perempuan dan Anak
Target Kinerja, Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Lumajang Tahun 2018 adalah :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja Utama
Target
RENSTRA/
RPJMD
Realisasi s.d
Tahun
Berjalan
Tahun Berjalan
Target Realisasi Capaian
1. Jumlah Pembayaran
Kegiatan Pelayanan
Administrasi dan
Operasional
Perkantoran
5 Tahun 859.576.481 1.356.861.000 859.576.481 63,35%
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Indikator Kinerja Utama
Target
RENSTRA/
RPJMD
Realisasi s.d
Tahun
Berjalan
Tahun Berjalan
Target Realisasi Capaian
1. Jumlah Sarana dan
Prasarana yang
Tersedia
5 Tahun 1.152.320.010 1.249.006.000 1.152.320.010 92,26%
2. Jumlah Pembayaran
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana
dan Prasarana
Aparatur
5 Tahun 259.889.540 296.261.500 259.889.540 87,72%
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 45
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Indikator Kinerja Utama
Target
RENSTRA/
RPJMD
Realisasi s.d
Tahun
Berjalan
Tahun Berjalan
Target Realisasi Capaian
1. Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD / LAKIP
5 Tahun 3.970.000 4.720.000 3.970.000 84,11%
2. Jumlah laporan
keuangan
semesteran dan
prognosis realisasi
anggaran
5 Tahun 2.040.000 2.040.000
2.040.000
100%
3. Jumlah laporan
keuangan akhir
tahun
5 Tahun 3.960.000 3.960.000
3.960.000
100%
4. Jumlah laporan IKM 5 Tahun 1.140.000 1.140.000
1.140.000
100%
5. Jumlah Dokumen
Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA)
SKPD
5 Tahun 31.600.000 31.600.000
31.600.000
100%
4. Program Generasi Berencana
Indikator Kinerja Utama
Target
RENSTRA/
RPJMD
Realisasi s.d
Tahun
Berjalan
Tahun Berjalan
Target Realisasi Capaian
1. Jumlah Kegiatan
Peningkatan Bina
Ketahanan Remaja
dan Pendewasaan
Usia Perkawinan
5 Tahun 213.998.000 217.593.500 213.998.000 98,35%
5. Program Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Indikator Kinerja Utama
Target
RENSTRA/
RPJMD
Realisasi s.d
Tahun
Berjalan
Tahun Berjalan
Target Realisasi Capaian
1. Jumlah Kegiatan
Peningkatan Bina
Keluarga Balita dan Bina
Keluarga Lansia
5 Tahun 238.737.800 247.255.000 238.737.800 96,56%
2. Jumlah Kegiatan
Peningkatan
Pemberdayaan
Keluarga Sejahtera
5 Tahun 74.875.000 79.750.000 74.875.000 93,89%
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 46
6. Program Pelayanan Kontrasepsi
Indikator Kinerja Utama
Target
RENSTRA/
RPJMD
Realisasi s.d
Tahun
Berjalan
Tahun Berjalan
Target Realisasi Capaian
1. Jumlah Alat Kontrasepsi
yang Didistribusikan 5 Tahun 22.466.495 61.500.000 22.466.495 36,53%
2. Jumlah Peningkatan
Kepesertaan Akseptor KB 5 Tahun 335.753.000 381.053.000 335.753.000 88,11%
3. Jumlah Kegiatan
Peningkatan Jaminan
Mutu Pelayanan KB 5 Tahun 10.300.000 40.450.000 10.300.000 25,46%
7. Program Peningkatan Peran Institusi Masyarakat Pedesaan dan Lini Lapangan Melalui
Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi
Indikator Kinerja Utama
Target
RENSTRA/
RPJMD
Realisasi s.d
Tahun
Berjalan
Tahun Berjalan
Target Realisasi Capaian
1. Jumlah Kegiatan
Pembinaan Institusi
Masyarakat dan Petugas
Lini Lapangan
5 Tahun 1.740.940.000 4.784.060.000 1.740.940.000 36,39%
2. Jumlah Kegiatan
Peningkatan Advokasi
dan Komunikasi Informasi
Edukasi
5 Tahun 169.311.000 275.554.000 169.311.000 61,44%
8. Program Pengolahan dan Pemanfaatan Data KB/KS
Indikator Kinerja Utama
Target
RENSTRA/
RPJMD
Realisasi s.d
Tahun
Berjalan
Tahun Berjalan
Target Realisasi Capaian
1. Jumlah Pengumpulan,
Pengolahan Data dan
Penyebarluasan
Informasi yang Cepat,
Tepat dan Akurat
5 Tahun 90.773.551 375.499.000 90.773.551 24,17%
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 47
9. Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan
Indikator Kinerja Utama
Target
RENSTRA/
RPJMD
Realisasi s.d
Tahun
Berjalan
Tahun Berjalan
Target Realisasi Capaian
1. Jumlah Peserta Kegiatan
Penguatan
Pengarusutamaan
Gender
5 Tahun 80.491.000 89.677.000 80.491.000 89,76%
2. Jumlah Kegiatan
Peningkatan Kapasitas
Perempuan 5 Tahun 75.338.500 87.941.000 75.338.500 85,67%
10. Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak
Indikator Kinerja Utama
Target
RENSTRA/
RPJMD
Realisasi s.d
Tahun
Berjalan
Tahun Berjalan
Target Realisasi Capaian
1. Jumlah Kegiatan
Sosialisasi dan
Operasional
Perlindungan
Perempuan dan Anak
5 Tahun 194.855.000 282.630.000 194.855.000 68,94%
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 48
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator
dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan
dalam Perencanaan Strategis.
Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya,
dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang
disajikan dalam bentuk fomulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK),
dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).
Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok masukan
(inputs), proses (process), keluaran (outputs) dan hasil (outcomes).
Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan
dalam bentuk orang, rupiah, buah, hari dan sebagainya. Berdasarkan
sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Lumajang Tahun 2015 – 2019, Visi, Misi dan Tujuan, kegiatan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2018, dituangkan dalam Penetapan Kinerja
Tahun 2018.
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 49
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No Kegiatan
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi % Keterangan
1. Pelayanan
Administrasi dan
Operasional
Perkantoran
Rp 1.356.861.000,- Rp 859.576.481,- 63,35% Realisasi digunakan untuk :
1. Honorarium tim teknis
kegiatan Rp 12.250.000,-
2. Honorarium pengadaan
barang/jasa Rp 11.664.000,-
3. Honorarium penanggung
jawab pengelola
keuangan Rp 52.630.000,-
4. Honorarium pengurus
barang Rp 4.200.000,-
5. Honorarium penerima hasil
pekerjaan Rp 3.600.000,-
6. Uang lembur PNS
Rp47.058.000,-
7. Belanja alat tulis kantor
Rp104.703.450,-
8. Belanja alat listrik dan
elektronik (lampu pijar,
bateray kering)
Rp54.063.700,-
9. Belanja perangko, materai,
dan benda pos lainnya
Rp4.800.000,-
10. Belanja peralatan
kebersihan dan bahan
pembersih Rp 24.220.700,-
11. Belanja telepon
Rp2.922.162,-
12. Belanja air Rp 1.692.550,-
13. Belanja listrik
Rp54.166.289,-
14. Belanja surat
kabar/majalah
Rp1.620.000,-
15. Belanja
kawat/faksimili/internet
Rp15.383.000,-
16. Belanja paket/pengiriman
Rp240.000,-
17. Belanja retribusi
pelayanan persampahan
Rp550.000,-
18. Belanja premi asuransi
ketenagakerjaan
Rp2.328.570,-
19. Belanja cetak
Rp28.335.000,-
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 50
20. Belanja
penggandaan/fotocopy/
penjilidan/penyampulan
Rp7.670.950,-
21. Belanja makanan dan
minuman rapat
Rp20.250.000,-
22. Belanja makanan dan
minuman tamu
Rp4.217.400,-
23. Belanja pakaian batik
tradisional Rp26.845.000,-
24. Belanja pakaian olah
raga Rp 22.750.000,-
25. Belanja perjalanan dinas
dalam daerah
Rp28.850.000,-
26. Belanja perjalanan dinas
luar daerah
Rp226.195.710,-
27. Belanja upah/ongkos
tenaga kerja bulanan
Rp76.750.000,-
28. Belanja tambahan upah
tenaga kerja bulanan
Rp19.620.000,-
JUMLAH Rp 1.356.861.000,- Rp 859.576.481,- 63,35%
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 51
2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
No Kegiatan
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi % Keterangan
1. Pembangunan/Peng
adaan dan
Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Rp 1.249.006.000,- Rp 1.152.320.010,- 92,26% Realisasi digunakan untuk :
1. Belanja modal alat
penyimpanan
perlengkapan kantor
Rp34.960.000,-
2. Belanja modal office use
Rp22.277.400,-
3. Belanja modal meubelair
Rp40.750.000,-
4. Belanja modal alat
pembersih Rp2.200.000,-
5. Belanja modal alat
pendingin Rp8.550.000,-
6. Belanja modal personal
komputer Rp307.030.440,-
7. Belanja modal peralatan
personal Rp 24.950.000,-
8. Belanja modal meja kerja
pejabat Rp7.800.000,-
9. Belanja modal kursi kerja
pejabat Rp2.950.000,-
10. Belanja modal alat
komunikasi telephone
Rp273.525.920,-
11. Belanja modal bangunan
gedung kantor
Rp427.326.250,-
2. Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Rp 296.261.500,- Rp 259.889.540,- 87,72% Realisasi digunakan untuk :
1. Belanja bahan bakar
minyak dan pelumas
Rp68.467.240,-
2. Belanja jasa servis dan
penggantian suku
Rp40.447.000,-
3. Belanja jasa kir kendaraan
dinas/operasional
Rp205.000,-
4. Belanja STNK kendaraan
dinas/operasional
Rp23.093.300,-
5. Belanja jasa konsultansi
pengawasan Rp2.500.000,-
6. Belanja upah/ongkos
tenaga kerja bulanan
Rp20.400.000,-
7. Belanja tambahan upah
tenaga kerja bulanan
Rp2.940.000,-
8. Belanja pemeliharaan alat
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 52
pendingin Rp5.700.000,-
9. Belanja pemeliharaan
home use Rp2.150.000,-
10. Belanja pemeliharaan
personal komputer
Rp36.932.500,-
11. Belanja pemeliharaan
peralatan personal
komputer Rp29.529.500,-
12. Belanja pemeliharaan
bangunan gedung kantor
Rp27.525.000,-
JUMLAH Rp 1.545.267.500,- Rp 1.412.209.550,- 91,39%
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Dan Keuangan
No Kegiatan
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi % Keterangan
1. Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD/LAKIP
Rp 4.720.000,- Rp 3.970.000,- 84,11% Realisasi digunakan untuk :
1. Belanja pegawai uang
lembur PNS Rp3.490.000,-
2. Belanja Cetak dan
Penggandaan Rp 480.000,-
2. Penyusunan Laporan
Keuangan
Semesteran dan
Prognosis Realisasi
Anggaran
Rp 2.040.000,- Rp 2.040.000,- 100% Realisasi digunakan untuk :
1. Belanja pegawai uang
lembur PNS Rp 1.620.000,-
2. Belanja Cetak dan
Penggandaan Rp 420.000,-
3. Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir
Tahun
Rp 3.960.000,- Rp 3.960.000,- 100% Realisasi digunakan untuk :
1. Belanja pegawai uang
lembur PNS Rp 3.120.000,-
2. Belanja Cetak dan
Penggandaan Rp 840.000,-
4. Penyusunan Laporan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Rp 1.140.000,- Rp 1.140.000,- 100% Realisasi digunakan untuk :
1. Belanja pegawai uang
lembur PNS Rp 750.000
2. Belanja Cetak dan
Penggandaan Rp 390.000,-
5. Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Rp 31.600.000,- Rp 31.600.000,- 100% Realisasi digunakan untuk :
1. Belanja pegawai uang
lembur PNS Rp 14.372.000
2. Belanja Cetak dan
Penggandaan Rp
1.703.000,-
3. Belanja perjalanan dinas
luar daerah Rp 15.525.000,-
JUMLAH Rp 43.460.000,- Rp 42.710.000,- 98,27%
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 53
4) Program Generasi Berencana
No Kegiatan
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi % Keterangan
1. Peningkatan Bina
Ketahanan Remaja
dan Pendewasaan
Usia Perkawinan
Rp 217.593.500,- Rp 213.998.000,- 98,35% Realisasi digunakan untuk :
1. Belanja pegawai
Honorarium penanggung
jawab pengelola Rp
3.375.000,-
2. Belanja pegawai uang
lembur PNS Rp 3.384.000,-
3. Belanja dekorasi
Rp4.150.000,-
4. Belanja penggantian
transport Rp 50.725.000,-
5. Belanja jasa
instruktur/narasumber/tena
ga ahli Rp 5.550.000,-
6. Belanja jasa juri/wasit Rp 1.200.000,-
7. Belanja jasa penata
rias/make up Rp 1.500.000,-
8. Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampul
an Rp 3.399.000,-
9. Belanja sewa tenda dan
perlengkapannya Rp
1.600.000,-
10. Belanja makanan dan
minuman rapat Rp
103.815.000,-
11. Belanja pakaian kegiatan
tertentu Rp 2.500.000,-
12. Belanja perjalanan dinas
dalam daerah
Rp13.200.000,-
13. Belanja upah/ongkos
tenaga kerja bulanan Rp 11.000.000,-
14. Belanja tambahan upah
tenaga kerja bulanan Rp 3.000.000,-
15. Belanja hadiah uang tunai
Rp 2.000.000,-
16. Belanja hadiah barang Rp
3.600.000,-
JUMLAH Rp 217.593.500,- Rp 213.998.000,- 98,35%
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 54
5) Program Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
No Kegiatan
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi % Keterangan
1. Peningkatan Bina
Keluarga Balita dan
Bina Keluarga Lansia
Rp 247.255.000,- Rp 238.737.800,- 96,56% Realisasi digunakan untuk :
1. Belanja dekorasi
Rp400.000,-
2. Belanja penggantian
transport Rp 106.315.000,-
3. Belanja
penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyamp
ulan Rp 3.092.800,-
4. Belanja makanan dan
minuman rapat
Rp115.980.000,-
5. Belanja perjalanan dinas
dalam daerah
Rp12.950.000,-
2. Peningkatan
Pemberdayaan
Keluarga Sejahtera
Rp. 79.750.000,- Rp. 74.875.000,- 93,89% Realisasi digunakan untuk :
1. Belanja dekorasi Rp 200.000,-
2. Belanja penggantian
transport Rp 28.875.000,-
3. Belanja jasa
instruktur/narasumber/ten
aga ahli Rp 4.725.000,-
4. Belanja makanan dan
minuman rapat Rp
31.500.000,-
5. Belanja perjalanan dinas
dalam daerah
Rp9.575.000,-
JUMLAH Rp 327.005.000,- Rp 313.612.800,- 95,9%
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 55
6) Program Pelayanan Kontrasepsi
No Kegiatan
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi % Keterangan
1. Pendistribusian Alat
Kontrasepsi
Rp 61.500.000,- Rp 22.466.495,- 36,53% Realisasi digunakan untuk :
1. Belanja bahan bakar
minyak dan pelumas
Rp10.226.495,-
2. Belanja makanan dan
minuman kegiatan tertentu
Rp 12.240.000,-
2. Peningkatan
Kepesertaan Akseptor
KB
Rp 381.053.000,- Rp 335.753.000,- 88,11% Realisasi digunakan untuk :
1. Honorarium PNS tim teknis
kegiatan Rp 7.400.000,-
2. Honorarium penanggung
jawab pengelola keuangan
Rp 5.250.000,-
3. Honorarium Non PNS tim
teknis kegiatan Rp 8.650.000,-
4. Uang lembur PNS
Rp1.368.000,-
5. Belanja dekorasi Rp 6.000.000,-
6. Belanja penggantian
transport Rp 33.600.000,-
7. Belanja jasa
instruktur/narasumber/tena
ga ahli Rp 17.300.000,-
8. Belanja jasa pendukung
kegiatan Rp 3.400.000,-
9. Belanja cetak Rp 12.000.000,-
10. Belanja sewa alat rumah
tangga Rp 2.500.000,-
11. Belanja sewa meja dan
kursi Rp 1.800.000,-
12. Belanja sewa tenda dan
perlengkapannya
Rp2.700.000,-
13. Belanja makanan dan
minuman rapat
Rp194.010.000,-
14. Belanja perjalanan dinas
dalam daerah
Rp25.075.000,-
15. Belanja upah/ongkos
tenaga kerja bulanan Rp 9.900.000,-
16. Belanja tambahan upah
tenaga kerja bulanan Rp 3.000.000,-
17. Belanja hadiah barang Rp
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 56
1.800.000,-
3. Peningkatan Jaminan
Mutu Pelayanan KB
Rp 40.450.000,- Rp 10.300.000,- 25,46% 1. Belanja makanan dan
minuman rapat
Rp2.250.000,-
2. Belanja perjalanan dinas
dalam daerah
Rp8.050.000,-
JUMLAH Rp 483.003.000,- Rp 368.519.495,- 76,3%
7) Program Peningkatan Peran Institusi Masyarakat Pedesaan dan Lini
Lapangan Melalui Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi
No Kegiatan
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi % Keterangan
1. Pembinaan Institusi
Masyarakat dan
Petugas Lini
Lapangan
Rp 4.784.060.000,- Rp 1.740.940.000,- 36,39% Realisasi digunakan untuk :
1. Honorarium tim teknis
kegiatan Rp 13.500.000,-
2. Honorarium penanggung
jawab pengelola keuangan
Rp 13.800.000,-
3. Belanja penggantian
transport Rp 135.450.000,-
4. Belanja jasa
instruktur/narasumber/tena
ga ahli Rp 101.325.000,-
5. Belanja makanan dan
minuman rapat Rp 108.540.000,-
6. Belanja perjalanan dinas
dalam daerah
Rp15.875.000,-
7. Belanja upah/ongkos
tenaga kerja bulanan
Rp1.349.660.000,-
8. Belanja tambahan upah
tenaga kerja bulanan
Rp2.790.000,-
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 57
2. Peningkatan Advokasi
dan Komunikasi
Informasi Edukasi
Rp 275.554.000,- Rp 169.311.000,- 61,44% Realisasi digunakan untuk :
1. Uang lembur PNS
Rp12.606.000,-
2. Belanja jasa siaran radio
Rp3.000.000,-
3. Belanja jasa
instruktur/narasumber/tena
ga ahli Rp 4.125.000,-
4. Belanja cetak Rp 3.300.000,-
5. Belanja tambahan upah
tenaga kerja bulanan Rp 5.280.000,-
6. Belanja modal office use Rp 141.000.000,-
JUMLAH Rp 5.059.614.000,- Rp 1.910.251.000,- 37,75%
8) Program Pengolahan dan Pemanfaatan Data KB/KS
No Kegiatan
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi % Keterangan
1. Pengolahan Data
dan Desiminasi
Kebijakan Strategi
Pengendalian
Penduduk
Rp 375.499.000,- Rp 90.773.551,- 24,17% Realisasi digunakan untuk :
1. Honorarium tim teknis
kegiatan Rp 2.950.000,-
2. Uang lembur PNS Rp 3.114.000,-
3. Belanja
spanduk/baliho/banner Rp 1.200.000,-
4. Belanja
kawat/faksimili/internet Rp 28.098.551,-
5. Belanja penggantian
transport Rp 6.000.000,-
6. Belanja jasa
instruktur/narasumber/tena
ga ahli Rp 24.000.000,-
7. Belanja
penggandaan/penjilidan/p
enyampulan Rp 4.296.000,-
8. Belanja mamin rapat Rp
3.915.000,-
9. Belanja perjalanan dinas
dalam daerah Rp6.200.000,-
10. Belanja upah tenaga
kerja bulanan
Rp11.000.000,-
JUMLAH Rp 323.750.000,- Rp 322.075.000,- 99,48%
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 58
9) Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan
No Kegiatan
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi % Keterangan
1. Penguatan
Pengarusutamaan
Gender
Rp 89.677.000,- Rp 80.491.000,- 89,76% Realisasi digunakan untuk :
1. Honorarium panitia
pelaksana kegiatan
Rp3.800.000,-
2. Uang lembur PNS
Rp17.856.000,-
3. Belanja dekorasi
Rp1.000.000,-
4. Belanja penggantian
transport Rp 3.000.000,-
5. Belanja jasa
instruktur/narasumber/tena
ga ahli Rp 23.700.000,-
6. Belanja jasa pendukung
kegiatan Rp 1.400.000,-
7. Belanja cetak Rp 7.275.000,-
8. Belanja
penggandaan/penjilidan/p
enyampulan Rp 520.000,-
9. Belanja mamin rapat
Rp19.920.000,-
10. Belanja hadiah barang
Rp1.120.000,-
11. Belanja office use Rp 900.000,-
2. Peningkatan
Kapasitas Perempuan
Rp 87.941.000,- Rp 75.338.500,- 85,67% Realisasi digunakan untuk :
1. Belanja bahan baku
praktek/pelatihan
Rp14.528.000,-
2. Belanja perlengkapan
praktek/sosialisasi/pelatihan
/bimtek Rp 6.235.500,-
3. Belanja dekorasi Rp 600.000,-
4. Belanja penggantian
transport Rp 12.500.000,-
5. Belanja jasa
instruktur/narasumber/tena
ga ahli Rp 14.400.000,-
6. Belanja jasa pendukung
kegiatan Rp 1.250.000,-
7. Belanja makanan dan
minuman rapat
Rp18.525.000,-
8. Belanja perjalanan dinas
dalam daerah Rp6.800.000,-
9. Belanja hadiah barang
Rp500.000,-
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 59
JUMLAH Rp 177.618.000,- Rp 155.829.500,- 87,73%
10) Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak
No Kegiatan
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi % Keterangan
1. Sosialisasi dan
Operasional
Perlindungan
Perempuan dan Anak
Rp 282.630.000,- Rp 194.855.000,- 68,94% Realisasi digunakan untuk :
1. Honorarium penanggung
jawab pengelola keuangan
Rp4.800.000,-
2. Honorarium panitia
pelaksana kegiatan
Rp2.050.000,-
3. Belanja perlengkapan
praktek/sosialisasi/pelatihan
/bimtek Rp 1.980.000,-
4. Belanja jasa siaran radio Rp 1.800.000,-
5. Belanja dekorasi
Rp10.750.000,-
6. Belanja penggantian
transport Rp 23.000.000,-
7. Belanja jasa
instruktur/narasumber/tena
ga ahli Rp 31.825.000,-
8. Belanja jasa pendukung
kegiatan Rp 4.925.000,-
9. Belanja mamin rapat
Rp69.780.000,-
10. Belanja pakaian kegiatan
tertentu Rp 8.700.000,-
11. Belanja perjalanan dinas
dalam daerah Rp3.825.000,-
12. Belanja perjalanan dinas
luar daerah Rp 8.800.000,-
13. Belanja jasa konsultansi
psikologi Rp 4.100.000,-
14. Belanja upah tenaga
kerja bulanan
Rp18.000.000,-
15. Belanja hadiah barang Rp
520.000,-
JUMLAH Rp 282.630.000,- Rp 194.855.000,- 68,94%
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 60
A. CAPAIAN KINERJA
Capaian kinerja Program dan Kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang pada tahun 2018,
disajikan dalam tabel berikut :
Tabel Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Lumajang
Tahun 2018
No. PROGRAM / KEGIATAN Target
(%)
Capaian
(%)
1 2 4 5
I. BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI 100 97,62
Gaji dan Tunjangan 100 97,94
Gaji pokok PNS / uang representasi 100 97,85
Tunjangan keluarga 100 95,88
Tunjangan jabatan 100 100
Tunjangan fungsional 100 100
Tunjangan fungsional umum 100 93,19
Tunjangan beras 100 98,19
Tunjangan PPh/tunjangan khusus 100 95,08
Pembulatan gaji 100 76,57
Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan
kematian
100 97,49
Tambahan Penghasilan PNS 100 95,26
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 100 95,96
Tunjangan uang makan 100 94,52
II. BELANJA LANGSUNG
1. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 100 63,35
Pelayanan Administrasi dan Operasional
Perkantoran 100 63,35
2. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR 100 91,39
Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Aparatur 100 92,26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan 100 87,72
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 61
Prasarana Aparatur
3. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 100 98,27
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP 100 84,11
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan
Prognosis Realisasi Anggaran 100 100
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
100
100
Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Mayarakat 100 100
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
SKPD 100 100
4. GENERASI BERENCANA 100 98,35
Peningkatan Bina Ketahanan Remaja dan
Pendewasaan Usia Perkawinan 100 98,35
5. PENINGKATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA 100 95,9
Peningkatan Bina Keluarga Balita dan Bina
Keluarga Lansia 100 96,56
Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera 100 93,89
6. PELAYANAN KONTRASEPSI 100 76,3
Pendistribusian Alat Kontrasepsi 100 36,53
Peningkatan Kepesertaan Akseptor KB 100 88,11
Peningkatan Jaminan Mutu Pelayanan KB 100 25,46
7.
PENINGKATAN PERAN INSTITUSI MASYARAKAT
PEDESAAN DAN LINI LAPANGAN MELALUI
ADVOKASI DAN KOMUNIKASI INFORMASI EDUKASI
100 37,75
Pembinaan Institusi Masyarakat dan Petugas Lini
Lapangan 100 36,39
Peningkatan Advokasi dan Komunikasi Informasi
Edukasi 100 61,44
8. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMANFAATAN
DATA KB/KS 100 24,17
Pengolahan Data dan Desiminasi Kebijakan
Strategi Pengendalian Penduduk 100 24,17
9. PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN 100 87,73
Penguatan Pengarusutamaan Gender 100 89,76
Peningkatan Kapasitas Perempuan 100 85,67
10. PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK 100 68,94
Sosialisasi dan Operasional Perlindungan
Perempuan dan Anak 100 68,94
RATA - RATA 100 64,39
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 62
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang dalam menjalankan
aktifitasnya didukung dana dari APBD sebesar Rp. 12.251.617.932,- (Dua
Belas Milyard Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu
Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
Dana dari APBD sebesar Rp. 12.251.617.932,- (Dua Belas Milyard Dua
Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus
Tiga Puluh Dua Rupiah) terserap Rp. 7.888.575.817,- (Tujuh Milyard Delapan
Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu
Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah) atau 64,39% dan sisa anggaran sebesar
Rp. 4.363.042.115,- (Empat Milyard Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat
Puluh Dua Ribu Seratus Lima Belas Rupiah), dengan rincian :
No.
Program
Kegiatan
Pertanggungjawaban
Anggaran (Rp.)
Realisasi (Rp.)
Sisa (Rp.)
(%)
I Program Pelayanan Adm. Perkantoran 1.356.861.000 859.576.481 497.284.519 63,35
1 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
1.356.861.000 859.576.481 497.284.519 63,35
II Prog.Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
1.545.267.500 1.412.209.550 133.057.950 91,39
1
Pembangunan/Pengadaan dan
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.249.006.000 1.152.320.010
96.685.990 92,26
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur 296.261.500 259.889.540 36.371.960 87,72
IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
43.460.000 42.710.000 750.000 98,27
1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Iktisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP
4.720.000 3.970.000 750.000 84,11
2 Kegiatan Penyusunan Lap. Keuangan 2.040.000 2.040.000 0 100
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 63
No.
Program Kegiatan
Pertanggungjawaban
Anggaran (Rp.)
Realisasi (Rp.)
Sisa (Rp.)
(%)
Semesteran & Prognosis Realisasi Anggaran
3 Kegiatan Penyusunan Lap. Keuangan Akhir Tahun
3.960.000 3.960.000 0 100
4 Kegiatan Penyusunan Laporan IKM 1.140.000 1.140.000 0 100
5 Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
31.600.000 31.600.000 0 100
VI. Program Generasi Berencana 217.593.500 213.998.000 3.595.500 98,35
1 Peningkatan Bina Ketahanan Remaja
dan Pendewasaan Usia Perkawinan 217.593.500 213.998.000 3.595.500 98,35
VII. Program Peningkatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga 327.005.000 313.612.800 13.392.200 95,9
1 Peningkatan Bina Keluarga Balita dan
Bina Keluarga Lansia 247.255.000 238.737.800 8.517.200 96,56
2 Peningkatan Pemberdayaan Keluarga
Sejahtera 79.750.000 74.875.000 4.875.000 93,89
VIII. Program Pelayanan Kontrasepsi 483.003.000 368.519.495 114.483.505 76,3
1 Pendistribusian Alat Kontrasepsi 61.500.000 22.466.495 39.033.505 36,53
2 Peningkatan Kepesertaan Akseptor KB 381.053.000 335.753.000 45.300.000 88,11
3 Peningkatan Jaminan Mutu Pelayanan
KB 40.450.000 10.300.000 30.150.000 25,46
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 64
IX. Program Peningkatan Peran
Institusi Masyarakat
Pedesaan dan Lini
Lapangan Melalui Advokasi
dan Komunikasi Informasi
Edukasi
5.059.614.000 1.910.251.000 3.149.363.000 37,75
1 Pembinaan Institusi
Masyarakat dan Petugas
Lini Lapangan 4.784.060.000 1.740.940.000 3.043.120.000 36,39
2 Peningkatan Advokasi dan
Komunikasi Informasi
Edukasi
275.554.000 169.311.000 106.243.000 61,44
X. Program Pengolahan dan
Pemanfaatan Data KB/KS 375.499.000 90.773.551 284.725.449 24,17
1 Pengolahan Data dan
Desiminasi Kebijakan
Strategi Pengendalian
Penduduk
375.499.000 90.773.551 284.725.449 24,17
XI. Program Peningkatan
Pemberdayaan Perempuan 177.618.000 155.829.500 21.788.500 87,73
1 Penguatan
Pengarusutamaan Gender 89.677.000 80.491.000 9.186.000 89,76
2 Peningkatan Kapasitas
Perempuan 87.941.000 75.338.500 12.602.500 85,67
XII. Program Peningkatan
Perlindungan Perempuan
dan Anak
282.630.000 194.855.000 87.775.000 68,94
1 Sosialisasi dan Operasional
Perlindungan Perempuan
dan Anak 282.630.000 194.855.000 87.775.000 68,94
J U M L A H 12.251.617.932,- 7.888.575.817,- 4.363.042.115,- 64,39%
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 65
C. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH
Permasalahan dan Solusi :
1. Kurangnya Penyuluh KB dan Penyuluh Lapangan KB di kecamatan /
yang seharusnya idealnya 1 orang PLKB membina 1-2 desa, tetapi
realita yang terjadi adalah 1 orang PLKB membina 4-5 desa, yang jelas
akan mempengaruhi pada tingkat pencapaian target kinerja menjadi
tidak maksimal.
2. Masih adanya penolakan masyarakat terhadap KB MKJP.
3. Sulitnya mendeteksi kasus KDRT di masyarakat karena disinyalir
masyarakat korban KDRT masih tertutup untuk membuka aib
keluarganya dengan alasan malu ataupun takut untuk melapor.
Solusi yang ditempuh antara lain :
1. Mengoptimalkan Penyuluh KB dan Penyuluh Lapangan KB dengan cara
meningkatkan kinerja melalui pembinaan.
2. Mengoptimalkan peran bantu kader KB untuk penyuluhan dan
pencarian akseptor KB.
3. Sosialisasi dengan berbagai cara seperti MUPEN, Dialog Interaktif,
Leaflet, Baliho, Penyuluhan kelompok, penyuluhan perorangan, dan
media KIE.
4. Adanya tenaga kontrak yang diharapkan dapat membantu
administrasi sehingga Penyuluh KB dan Penyuluh Lapangan KB tetap
fokus untuk penyuluhan dan mencari akseptor.
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 66
5. Solusinya di dalam mengatasi hal tersebut Dinas Pemberdayaan
Masyarakat melakukan kerjasama dengan Kepolisian dan Lembaga
Peduli Perempuan melakukan sosialisasi seoptimal mungkin berusaha
merubah pola pandang Tabu dalam menyampaikan aib keluarga
menjadi lebih terbuka dan berani dalam melaporkan apa yang
dialaminya sebagai korban.
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2018
Halaman 67
BAB IV
P E N U T U P
Pada umumnya capaian kinerja program dan kegiatan pada Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 berhasil dilaksanakan dengan
baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan data pencapaian program maupun
cakupan hasil program. Keberhasilan ini merupakan hasil kerjasama yang baik
antar pegawai di jajaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang baik yang berada di
Tingkat Kabupaten maupun yang bertugas di lapangan (di tingkat Kecamatan
maupun Desa). Selain itu juga tidak terlepas dari koordinasi dan dukungan
dengan dinas terkait, TNI, PKK, LSM/LSOM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama
dan seluruh lapisan masyarakat.
Demikian Laporan Kinerja (LKj) pada Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang
Tahun 2018.
Lumajang, Januari 2019
P
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN LUMAJANG
dr. FARIDA ALFAWATI, MPPM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640525 198911 2 003
LAMPIRAN 1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2015 – 2019
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) OPD TAHUN : 2015 – 2019
Instansi : : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang Visi : Terwujudnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak untuk Menuju Keluarga Kecil yang
Berkualitas Misi : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan
Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan
Tujuan
Indikator Tujuan
Sasaran Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Uraian Indikator Kinerja Kebijakan Program
Terkendalinya Laju
Pertumbuhan
Penduduk
1. Total Fertility Rate
(TFR)
1. Meningkatnya
Kepesertaan KB
1. Ratio Peserta KB
terhadap Jumlah
Pasangan Usia Subur
(PUS)
1. Penggratisan Pelayanan
KB dengan Perbup
Program Pelayanan Kontrasepsi
2. SK Bupati tentang Institusi
Masyarakat Pedesaan
Program Peningkatan Peran Institusi Masyarakat Pedesaan dan Lini
Lapangan Melalui Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi
3. Membentuk Tim Koalisi
Kependudukan melalui SK
Bupati
Pogram Pengolahan dan Pemanfaatan Data KB/KS
1. Ratio Wanita Kawin
Pertama Usia Kurang dari
21 Tahun terhadap Total
Perkawinan
MOU dengan Dinkes, PKK
dan Kemenag untuk
Menangani Pernikahan
Dini
Program Generasi Berencana
3. Ratio anggota Kelompok
BKB, BKR, BKL dan
UPPKS yang ikut KB
Membuat Kelompok Bina-
bina (BKB, BKR, BKL)
dan UPPKS Unggulan
dalam setiap Kecamatan
Program Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Meningkatnya Peran
Serta Perempuan
dalam Pembangunan
2. Indeks Pembangunan
Gender (IPG)
2. Meningkatnya
Pemberdayaan
Perempuan
4. Prosentase Index
Development Gender
(IDG)
Tertuangnya Anggaran
Responsif Gender dalam
Perda APBD
Program Peningkatan Pemberdayaan Peremouan
3. Meningkatnya
Perlindungan
Perempuan dan
Anak
5. Prosentase Kasus
Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak yang
diselesaikan
SK Bupati tentang PPT-
PPA
Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak
LAMPIRAN 2 RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT) TAHUN 2018
RENCANA KINERJA TAHUN 2018
Instansi : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN INDIKATOR
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
( TARGET )
URAIAN INDIKATOR
KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
( TARGET ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Dalduk, KB dan PP
Output : Tersedianya adm. perkantoran Outcomes : Lancarnya kegiatan administrasi
12 bulan
100 %
Progam Pelayanan Adm. Perkantoran
Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya Pembayaran Kegiatan
Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
Hasil : Ratio Peserta KB terhadap Jumlah
Pasangan Usia Subur
Rp
Buah
%
812.273.000
1.025 surat masuk dan 1.000 surat
keluar
0.74
Output : Tersedianya sarana dan prasarana Outcomes : Lancarnya Kegiatan dan Pelayanan KB
12 bulan
100 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.Pembangunan /Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
2.Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sarana dan Prasarana Aparatur
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya Pembayaran Kegiatan
Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
Hasil : Ratio Peserta KB terhadap Jumlah
Pasangan Usia Subur Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya Pembayaran Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
Hasil : Ratio Peserta KB terhadap Jumlah
Pasangan Usia Subur
Rp
Unit
%
Rp
Bulan
%
183.553.000
1 Balai PLKB dan Kantor
0.74
265.915.000
12
0.74
Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Output : Tersusunnya laporan
Keuangan yang rapi
Outcomes : Diperolehnya Laporan
Keuangan yang tepat waktu
25.000 aks baru dan
150 aks aktif
100 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD /LAKIP
2.Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
3.Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terselesaikannya Kegiatan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD/LAKIP
Hasil : Ratio Peserta KB terhadap Jumlah
Pasangan Usia Subur Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terselesaikannya Kegiatan
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
Hasil : Ratio Peserta KB terhadap Jumlah
Pasangan Usia Subur Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terselesaikannya Kegiatan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Hasil : Ratio Peserta KB terhadap Jumlah
Pasangan Usia Subur
Rp
Keg
%
Rp.
Keg
%
Rp
Keg
%
4.720.000
5 SAKIP dan 5 LPPD
0,74
808.000
5 laporan (semesteran dan
prognosis)
0,74
5.440.000
30 laporan (CALK, SMP, SOP, SPP,
SPIP, dan RENSTRA)
0,74
4.Penyusunan Laporan Indeks
Kepuasan Masyarakat
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terselesaikannya Kegiatan
Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
Hasil : Ratio Peserta KB terhadap Jumlah
Pasangan Usia Subur
Rp
Keg
%
1.140.000
5 Laporan IKM
0,74
Output : Tersusunnya RKA dan
Anggaran (RKA)
Outcomes : Tersusunnya RKA OPD
12 bulan
100 %
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terselesaikannya Kegiatan
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD
Hasil : Ratio Peserta KB terhadap Jumlah
Pasangan Usia Subur
Rp
Lap
%
10.000.000
5 Laporan RKA
0,74
Meningkatkan Kepesertaan KB
Output : Terlaksananya Kegiatan
Pendistribusian Alat Kontrasepsi
Outcomes : Meningkatnya Ratio
Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
15 Kec.
0,74 %
Program Pelayanan Kontrasepsi
1. Pendistribusian Alat Kontrasepsi
2. Peningkatan Kepesertaan Akseptor KB
3. Peningkatan Jaminan
Mutu Pelayanan KB
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya Kegiatan
Pendistribusian Alat Kontrasepsi Hasil: Ratio Peserta KB terhadap Jumlah
Pasangan Usia Subur (PUS) Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Peningkatan
Kepesertaan Akseptor KB Hasil: Ratio Peserta KB terhadap Jumlah
Pasangan Usia Subur (PUS) Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Peningkatan
Jaminan Mutu Pelayanan KB Hasil: Ratio Peserta KB terhadap Jumlah
Rp
%
Rp
%
Rp
Keg
4.500.000
175.000 Alat Kontrasepsi
0,74
299.253.000
21 Kec
0,74
29.875.000
8 Keg, 25 Unit Pelayanan
Pasangan Usia Subur (PUS) %
0,74
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan
Output : Dilaksanakan nya Penguatan
Pengarusutamaan Gender
Outcomes : Meningkatnya
Prosentase Index Development Gender
60 kasus
59,37
Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan
1. Penguatan Pengarusutamaan Gender (IDG)
2. Peningkatan Kapasitas
Perempuan
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Penguatan
Pengarusutamaan Gender Hasil : Prosentase Index Development Gender Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Peningkatan
Kapasitas Perempuan Hasil : Prosentase Index Development Gender
Rp
%
Rp
%
115.992.000
PRA 60 Orang, SRA 200 Orang, dan ARG 200 Orang
59,37
87.941.000
GSI 125 Orang, dan P2W-KSS 100
Orang
59,37
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak
Output : Dilaksanakannya
Sosialisasi tentang Perlindungan Anak dan Perempuan
Outcomes : Meningkatnya
Prosentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Diselesaikan
60 kasus
100 %
Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak
1. Sosialisasi dan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Tersedianya Kegiatan Sosialisasi dan
Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak
Hasil : Prosentase Kasus Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak yang diselesaikan
Rp
%
256.305.000
100
Meningkatnya Kepesertaan KB
Output : Dilaksanakan nya sosialisasi tentang
PUP pada remaja
Outcomes : Ratio Wanita Kawin
21 Kec
Program Generasi Berencana
Peningkatan Bina Ketahanan Remaja dan Pendewasaan Usia Perkawinan
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Peningkatan
Bina Ketahanan Remaja dan Pendewasaan Usia Perkawinan
Hasil : Ratio Wanita Kawin Pertama Usia < 21
Rp
%
108.884.000
6.093 org, 21 Kec
0,24
Pertama Usia < 21 Tahun terhadap Total Perkawinan
0,24 %
Tahun terhadap Total Perkawinan
Meningkatnya Kepesertaan KB
Output : Dilaksanakannya
Kegiatan Peran serta Institusi Masyarakat Pedesaan dan Petugas Lini Lapangan melalui Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi
Outcomes : Ratio Peserta KB
terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
21 Kec
0,74
Program Peningkatan
Peran Institusi
Masyarakat Pedesaan
dan Lini Lapangan
Melalui Advokasi dan
Komunikasi Informasi
Edukasi
1. Pembinaan Institusi Masyarakat dan Petugas Lini Lapangan
2. Peningkatan Advokasi dan
Komunikasi Informasi Edukasi
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Institusi
Masyarakat dan Petugas Lini Lapangan
Hasil : Ratio Peserta KB terhadap Jumlah
Pasangan Usia Subur (PUS) Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Peningkatan
Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi
Hasil : Ratio Wanita Kawin Pertama Usia < 21
Tahun terhadap Total Perkawinan
Rp
%
Rp
%
1.653.391.000
21 Kec dan 22 Desa Kampung KB
0,74
46.931.000
21 Kec
0,74
Meningkatnya Kepesertaan KB
Output : Terlaksananya Pengolahan dan Pemanfaatan Data Informasi yang Tepat, Cepat dan Akurat
Outcomes :
Meningkatnya Ratio
Peserta KB terhadap
Jumlah Pasangan Usia
Subur (PUS)
12 bulan
0,74
Program Pengolahan
dan Pemanfaatan Data
KB/KS
Pengolahan Data dan Desiminasi Kebijakan Strategi Pengendalian Penduduk
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya Pengumpulan,
Pengolahan Data dan Penyebarluasan Informasi yang cepat, tepat dan akurat
Hasil : Ratio Peserta KB terhadap Jumlah
Pasangan Usia Subur (PUS)
Rp.
Bln
%
53.043.000
12 Bulan, 21 Kec
0,74
Meningkatnya Kepesertaan KB
Output : Terlaksananya Target Cakupan Akseptor Semua Metode
Outcomes :
Meningkatnya Ratio
Anggota Kelompok BKB,
BKR, BKL dan UPPKS
100 %
0,57
Program Peningkatan
Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
1. Peningkatan Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Lansia
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Bina Keluarga
Balita dan Bina Keluarga Lansia Hasil : Ratio Anggota Kelompok BKB, BKR,
BKL dan UPPKS yang Ikut KB
Rp.
%
13.942.000
21 Kec
0,57
yang Ikut KB 2. Peningkatan
Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Peningkatan
Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Hasil : Ratio Anggota Kelompok BKB, BKR,
BKL dan UPPKS yang Ikut KB
Rp.
Orang
%
77.025.000
1.050 Anggota UPPKS
0,57
LAMPIRAN 3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
LAMPIRAN 4 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2018
KET
1 2 3 5 6 7 8
1 Pelayanan Administrasi Masukan : Tersedianya dana Juta 1.356.861.000 859.576.481 63,35
Perkantoran Keluaran : Jumlah Pembayaran Kegiatan Pelayanan Administrasi dan
Operasional Perkantoran
Bulan 12 12 100
Hasil :
Prosentase Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur
% 74 75,74 115
2 Peningkatan Sarana danMasukan : Tersedianya dana Juta 1.249.006.000 1.152.320.010 92,26
Prasarana Aparatur Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia unit 2 2 100
Hasil : Prosentase Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur % 74 75,74 115
Masukan : Tersedianya dana Juta 296.261.500 259.889.540 87,72
Keluaran : Jumlah Pembayaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sarana dan Prasarana Aparatur
Bulan 12 12 100
Hasil : Prosentase Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur % 74 75,74 115
4 Peningkatan Pengembangan Penyusunan Laporan Capaian Masukan : Tersedianya dana Juta 4.720.000 3.970.000 84,11
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keluaran : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Lap 12 12 100
Kinerja dan Keuangan Kinerja SKPD/LAKIP kinerja SKPD/LAKIP
Hasil : Prosentase Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur % 74 75,74 115
Penyusunan Laporan Keuangan Masukan : Tersedianya dana Juta 2.040.000 2.040.000 100
Semesteran dan Prognosis Keluaran : Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis lap 5 5 100
Realisasi Anggaran realisasi anggaran
Hasil : Prosentase Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur % 74 75,74 115
Pelayanan Administrasi dan
Operasional Perkantoran
Pembangunan/Pengadaan dan
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana
dan Prasarana Aparatur
4
REALISASI
% PENCAPAIAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
K E G I A T A N
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN LUMAJANG
NO
INDIKATOR KERJA SATUAN R T CURAIAN
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
TAHUN 2018
PROGRAM
KET
1 2 3 5 6 7 84
REALISASI
% PENCAPAIAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
K E G I A T A N
NO
INDIKATOR KERJA SATUAN R T CURAIAN
PROGRAM
Penyusunan Laporan Keuangan Masukan : Tersedianya dana Juta 3.960.000 3.960.000 100
Akhir Tahun Keluaran : Jumlah laporan keuangan akhir tahun lap 5 5 100
Hasil : Prosentase Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur % 74 75,74 115
Penyusunan Laporan Indeks Masukan : Tersedianya dana Juta 1.140.000 1.140.000 100
Kepuasan Masyarakat Keluaran : Jumlah laporan Indeks Kepuasan Masyarakat lap 5 5 100
Hasil : Prosentase Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur % 74 75,74 115
Penyusunan Rencana Kerja dan Masukan : Tersedianya dana Juta 31.600.000 31.600.000 100
Anggaran (RKA) SKPD Keluaran : lap 100
Hasil : Prosentase Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur % 74 75,74 115
5 Generasi Berencana Masukan : Tersedianya dana Juta 217.593.500 213.998.000 98,35
Keluaran : kec 21 21 100
Hasil : % 23 21,03 109
6 Masukan : Tersedianya dana Juta 247.255.000 238.737.800 96,56
Keluaran : Jumlah kegiatan Peningkatan Bina Keluarga Balita dan Bina
Keluarga Lansia
Kec 21 21 100
Hasil : % 57 59,41 104
Masukan : Tersedianya dana Juta 79.750.000 74.875.000 93,89
Keluaran : Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Keluarga
Sejahtera
1050 Anggota UPPKS 1050 Anggota UPPKS 100
Hasil : % 57 59,41 104
30 RKA,
5Renja/Renstra
30 RKA,
5Renja/Renstra Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKS) SKPD
Peningkatan Bina Ketahanan
Remaja dan Pendewasaan Usia
PerkawinanJumlah kegiatan Peningkatan Bina Ketahanan Remaja dan
Pendewasaan Usia Perkawinan
Prosentase Wanita Kawin Pertama Usia Kurang dari 20 tahun
Peningkatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
Peningkatan Bina Keluarga Balita
dan Bina Keluarga Lansia
Prosentase Anggota Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang
ikut KB
Peningkatan Pemberdayaan
Keluarga Sejahtera
Prosentase Anggota Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang
ikut KB
KET
1 2 3 5 6 7 84
REALISASI
% PENCAPAIAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
K E G I A T A N
NO
INDIKATOR KERJA SATUAN R T CURAIAN
PROGRAM
7 Pelayanan Kontrasepsi Pendistribusian Alat Kontrasepsi Masukan : Tersedianya dana Juta 61.500.000 22.466.495 36,53
Keluaran : Jumlah Alat Kontrasepsi yang Didistribusikan Alkon 175.000 175.000 100
Hasil : Prosentase Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur % 74 75,74 115
8 Masukan : Tersedianya dana Juta 381.053.000 335.753.000 88,11
Keluaran : Jumlah Peningkatan Kepesertaan Akseptor KB Kec 21 21 100
Hasil : Prosentase Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur % 74 75,74 115
9 Masukan : Tersedianya dana Juta 40.450.000 10.300.000 25,46
Keluaran : Jumlah Kegiatan Peningkatan Jaminan Mutu Pelayanan KB Keg 8 Keg, 25 Unit
Pelayanan
8 Keg, 25 Unit
Pelayanan
100
Hasil : Prosentase Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur % 74 75,74 115
10 Masukan : Tersedianya dana Juta 4.784.060.000 1.740.940.000 36,39
Keluaran : Kec 100
Hasil : Prosentase Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur % 74 75,74 115
12 Masukan : Tersedianya dana Juta 275.554.000 169.311.000 61,44
Keluaran : Kec 100
Hasil : Prosentase Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur % 74 75,74 115
13 Masukan : Tersedianya dana Juta 375.499.000 90.773.551 24,17
Keluaran : Bulan 100
Hasil : Prosentase Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur % 74 75,74 115
14 Masukan : Tersedianya dana Juta 89.677.000 80.491.000 89,76
Keluaran : Orang 100
Hasil : Prosentase Indek Development Gender (IDG) % 59,37 - -
Peningkatan Jaminan Mutu
Pelayanan KB
Peningkatan Kepesertaan Akseptor
KB
Peningkatan Peran Institusi
Masyarakat Pedesaan dan Lini
Lapangan Melalui Advokasi dan
Komunikasi Informasi Edukasi
Pembinaan Institusi Masyarakat dan
Petugas Lini Lapangan Jumlah Kegiatan Peningkatan Advokasi dan Komunikasi
Informasi Edukasi
21 Kecamatan, 22
Desa Kampung KB
21 Kecamatan, 22
Desa Kampung KB
Peningkatan Advokasi dan
Komunikasi Informasi Edukasi Jumlah Kegiatan Peningkatan Advokasi dan Komunikasi
Informasi Edukasi
21 21
12 Bulan, 21
Kecamatan
12 Bulan, 21
Kecamatan
Peningkatan Pemberdayaan
Perempuan
Penguatan Pengarusutamaan
Gender Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Pengarusutamaan
Gender
PRA 60, SRA 200, ARG
110
PRA 60, SRA 200, ARG
110
Pengolahan dan Pemanfaatan
Data KB/KSPengolahan Data dan Desiminasi
Kebijakan Strategi Pengendalian
Penduduk Jumlah Pengumpulan, Pengolahan Data dan Penyebarluasan
Informasi yang cepat, tepat dan akurat
KET
1 2 3 5 6 7 84
REALISASI
% PENCAPAIAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
K E G I A T A N
NO
INDIKATOR KERJA SATUAN R T CURAIAN
PROGRAM
15 Masukan : Tersedianya dana Juta 87.941.000 75.338.500 85,67
Keluaran : Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perempuan Orang GSI 125, P2WKSS 75 GSI 125, P2WKSS 75 100
Hasil : Prosentase Index Development Gender (IDG) % 59,37 - -
Masukan : Tersedianya dana Juta 282.630.000 194.855.000 68,94
Keluaran : Keg 6 6 100
Hasil : Prosentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan % 100 100 100
Anak yang diselesaikan
dr. FARIDA ALFAWATI, MPPM
NIP. 19640525 198911 2 003
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN LUMAJANG
Peningkatan Kapasitas Perempuan
Peningkatan Perlindungan
Perempuan dan Anak Sosialisasi dan Operasional
Perlindungan Perempuan dan anak
Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Operasional Perlindungan
Perempuan dan anak
1 74 75,74 115
23 21,03 109
57 59,41 104
2 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan 59,37 - -
3 100 100 100
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN LUMAJANG
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
Meningkatnya Kepesertaan KB Ratio Peserta KB terhadap Jumlah
Pasangan Usia Subur (PUS)
Ratio Wanita Kawin Pertama Usia
Kurang dari 21 Tahun terhadap Total
Ratio Anggota Kelompok BKB, BKR, BKL
dan UPPKS yang Ikut KB
Prosentase Index Development Gender
(IDG)
Meningkatnya Perlindungan Perempuan
dan Anak
NO
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)TAHUN 2018
INDIKATOR SASARAN
RENCANA
TINGKAT CAPAIAN
(RTC)
REALISASI
dr. FARIDA ALFAWATI, MPPM
% PENCAPAIAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
SASARAN
Prosentase Kasus Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak yang Diselesaikan
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
NIP. 19640525 198911 2 003
KABUPATEN LUMAJANG
LAMPIRAN 5 PENGUKURAN PENCAPAIAN
SASARAN (PPS) TAHUN 2018