laporan bagian umum - kemenpppa.go.id · persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama...
TRANSCRIPT
TAHUN ANGGARAN 2015
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
I. VISI
FORMULIR 1
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
II. MISI
III. SASARAN STRATEGIS
No Uraian Visi
Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Terpenuhinya Hak Anak01
No Uraian MisiMeningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan anak01
No Uraian Sasaran Strategis
Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan yang responsif gender di bidang ekonomi01
Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan yang responsif gender di bidang polsoskum02
Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan perlindungan hak perempuan03
Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan perlindungan hak anak04
Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan tumbuh kembang anak05
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak06
Formulir 1.1 - 1
1. Nama Kementerian/Lembaga KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK:
2. Nama Unit Organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
I. UMUM
TAHUN ANGGARAN 2015
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
047.01.015. Kode Program :
7. Pendanaan (Juta Rupiah)
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1. Rupiah
2. PHLN atau PDN
Pendanaan
0,0 100.932,0 108.052,0 114.870,1JUMLAH
a. Pendamping
b. Non Pendamping
Alokasi Tahun
2014 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
4. Sasaran Strategis :
91.473,6
0,0
91.473,6
0,0
91.473,6
Usulan Tahun
2015
Prakiraan Kebutuhan
FORMULIR 2
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian
PP&PA
6. Nama Program :
3. Misi Unit Organisasi :
Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU)
Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran
KPP dan PA yang diselesaikan tepat waktu, dilaksanakan,
dipantau dan dievaluasi berdasarkan tersedianya data terkini,
terintegrasi, dan harmonis
01 Persentase (%) rencana program dan anggaran KPP dan
PA yang diselesaikan tepat waktu, dilaksanakan,
dipantau dan dievaluasi berdasarkan tersedianya data
terkini, terintegrasi dan harmonis
01
Meningkatnya layanan sarana prasarana, keuangan dan
pengembangan SDM yg sesuai kebutuhan dan akuntabel
02 Persentase (%) layanan sarana prasarana, keuangan dan
pengembangan SDM yg sesuai kebutuhan dan akuntabel
02
Terselenggaranya Koordinasi dan penyusunan peraturan
perundang-undangan dan bantuan hukum
03 Persentase (%) Koordinasi dan penyusunan peraturan
perundang-undangan dan bantuan hukum
03
No Mendukung Sasaran Strategis
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
06
No Misi
Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan anak01
Formulir 2.1 - 1
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PP&PA
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
2783 Koordinasi Bantuan Hukum dan Hubungan
Masyarakat
Biro Humas
dan HukumTerlaksananya koordinasi dan penyusunan
peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum
01
Persentase (%) peraturan perundang-undangan
lainnya dan produk hukum di internal KPP dan PA
yang sesuai dengan rencana kerja tahunan
001 100 100 100 100 KL : 0%
Terlaksananya promosi berita terkait KPP dan PA
yang didistribusikan dan direspon
02
Persentase (%) Berita terkait KPP dan PA yang
didistribusikan dan direspon pada periode waktu
yang telah ditentukan
002 100 100 100 100 KL : 0%
Mengindentifikasi data pengaduan masyarakat dan
mempelajari data kasus pengaduan yang akan
ditelaah .
03
Presntase (%) dokumen Pengaduan kekerasan
Perempuan dan Anak yang diselesaikan tepat waktu
dan ditindaklanjuti sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan
003 100 100 100 100 KL : 0%
2784 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan
Program dan Anggaran
Biro
PerencanaanTerlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana
program, kegiatan dan anggaran
01
Persentase (%) dokumen rencana Program,
Kegiatan dan anggaran yg disusun dan diselesaikan
tepat waktu dan sesuai dengan rencana kerja
tahunan
001 100 100 100 100 KL : 0%
Terlaksananya pengelolaan administrasi kerjasama
antar lembaga dalam negeri dan luar negeri
02
Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi
kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri
yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan
yang telah disusun
002 100 100 100 100 KL : 0%
Tersedianya bahan penataan organisasi, sistem,
prosedur dan tata hubungan kerja
03
Persentase (%)Dokumen penataan organisasi,
sistem, prosedur dan tata hubungan kerja dan RB
yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan
road map reformasi briokrasi Kemen PPPA
003 100 100 100 100 KL : 0%
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi 04
Formulir 2.2 - 1
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PP&PA
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
pelaksanaan program,kegiatan dan anggaran
Persentase (%) Laporan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran yang
disusun dan ditindaklanjuti
004 100 100 100 100 KL : 0%
2785 Pengembangan SDM, administrasi, dan pengelolaan
penunjang pelaksana tugas Kementerian PP dan PA
Biro UmumTerlaksanannya pengelolaan administrasi dan
pengembangan SDM
01
Presntase (%) Laporan pengelolaan administrasi
dan pengembangan SDM sesuai dengan aturan yang
ada
001 100 100 1 100 KL : 0%
Terlaksananya pengelolaan tata usaha keuangan02
Presntase (%) laporan keuangan yg disusun sesuai
dengan aturan yang ada
002 100 100 100 100 KL : 0%
Terlaksananya layanan Perkantoran03
Jumlah bulan layanan perkantoran yang
dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku
003 12 12 12 12 KL : 0Bulan
Terlaksananya layanan TU Pimpinan04
Jumlah bulan layanan TU pimpinan yang
dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku
004 12 12 12 12 KL : 0Bulan
2786 Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur
KPP dan PA
InspektoratTerlaksananya audit keuangan dan kinerja yang
akuntabel
01
Persentase (%) Laporan Hasil pengawasan
Internal/Eksternal yang ditindaklanjuti dan
diterbitkan tepat waktu dan berkualitas
001 100 100 100 100 KL : 0%
2788 Telaahan PP dan PA Staf Ahli
Menteri
(SAM)
Meningkatnya Jumlah Telaahan Program
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Di Bidang Penanggulangan Kemiskinan,
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen,
Hubungan Internasional, Komunikasi Pembangunan
dan Agama (Sam)
01
Jumlah laporan kajian program PP dan PA bidang
penanggulangan kemiskinan, pengembangan sistem
informasi manajemen, hubungan internasional,
komunikasi pembangunan dan agama
001 5 5 5 5 KL : 0 -
Formulir 2.2 - 2
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PP&PA
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
Keterangan :
Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas
Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 - 3
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PP&PA
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
2783 Koordinasi Bantuan Hukum dan Hubungan
Masyarakat
0,0 11.000,0 13.000,0 14.500,011.000,0 15.500,00,00,0 0,0
Terlaksananya koordinasi dan penyusunan
peraturan perundang-undangan dan
bantuan hukum
0,0 3.875,0 4.500,0 5.000,03.875,0 5.000,00,00,0 0,001
Persentase (%) peraturan perundang-
undangan lainnya dan produk hukum
di internal KPP dan PA yang sesuai
dengan rencana kerja tahunan
0,0 3.875,0 4.500,0 5.000,03.875,0 5.000,00,00,0 0,000
1
Peraturan perundang-undangan
lainnya dan produk hukum di
internal KPP dan PA yang sesuai
dengan rencana kerja tahunan
0,0 3.875,0 4.500,0 5.000,03.875,0 5.000,00,00,0OU 0,0001
0,0 3.875,0 4.500,0 5.000,03.875,0 5.000,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya promosi berita terkait KPP
dan PA yang didistribusikan dan direspon
0,0 5.750,0 6.500,0 7.000,05.750,0 7.500,00,00,0 0,002
Persentase (%) Berita terkait KPP dan
PA yang didistribusikan dan direspon
pada periode waktu yang telah
ditentukan
0,0 5.750,0 6.500,0 7.000,05.750,0 7.500,00,00,0 0,000
2
Berita terkait KPP dan PA yang
didistribusikan dan direspon
yang didistribusikan dan
direspon pada periode waktu
yang telah ditentukan
0,0 5.750,0 6.500,0 7.000,05.750,0 7.500,00,00,0OU 0,0002
0,0 5.750,0 6.500,0 7.000,05.750,0 7.500,00,00,0 Pusat0,0
Mengindentifikasi data pengaduan
masyarakat dan mempelajari data kasus
pengaduan yang akan ditelaah .
0,0 1.375,0 2.000,0 2.500,01.375,0 3.000,00,00,0 0,003
Presntase (%) dokumen Pengaduan
kekerasan Perempuan dan Anak yang
diselesaikan tepat waktu dan
ditindaklanjuti sesuai dengan waktu
yang telah ditetapkan
0,0 1.375,0 2.000,0 2.500,01.375,0 3.000,00,00,0 0,000
3
Dokumen Pengaduan kekerasan
Perempuan dan Anak yang
diselesaikan tepat waktu dan
ditindaklanjuti sesuai dengan
waktu yang telah ditetapkan
0,0 1.375,0 2.000,0 2.500,01.375,0 3.000,00,00,0OU 0,0003
Formulir 2.3 - 1
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PP&PA
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
0,0 1.375,0 2.000,0 2.500,01.375,0 3.000,00,00,0 Pusat0,0
2784 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan
Pelaporan Program dan Anggaran
0,0 8.000,0 9.032,0 10.052,08.000,0 11.270,10,00,0 0,0
Terlaksananya koordinasi dan penyusunan
rencana program, kegiatan dan anggaran
0,0 1.900,0 2.200,0 2.400,01.900,0 2.700,00,00,0 0,001
Persentase (%) dokumen rencana
Program, Kegiatan dan anggaran yg
disusun dan diselesaikan tepat waktu
dan sesuai dengan rencana kerja
tahunan
0,0 1.900,0 2.200,0 2.400,01.900,0 2.700,00,00,0 0,000
1
Dokumen rencana Program,
Kegiatan dan anggaran yg
diselesaikan tepat waktu dan
sesuai dengan rencana kerja
tahunan
0,0 1.900,0 2.200,0 2.400,01.900,0 2.700,00,00,0OU 0,0001
0,0 1.900,0 2.200,0 2.400,01.900,0 2.700,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pengelolaan administrasi
kerjasama antar lembaga dalam negeri dan
luar negeri
0,0 2.000,0 2.240,0 2.509,02.000,0 2.809,90,00,0 0,002
Persentase (%) laporan pengelolaan
administrasi kerjasama antar lembaga
dalam dan luar negeri yang sesuai
dengan rencana program dan kegiatan
yang telah disusun
0,0 2.000,0 2.240,0 2.509,02.000,0 2.809,90,00,0 0,000
2
Laporan pengelolaan
administrasi kerjasama antar
lembaga dalam dan luar negeri
yang sesuai dengan rencana
program dan kegiatan yang
telah disusun
0,0 2.000,0 2.240,0 2.509,02.000,0 2.809,90,00,0OU 0,0002
0,0 2.000,0 2.240,0 2.509,02.000,0 2.809,90,00,0 Pusat0,0
Tersedianya bahan penataan organisasi,
sistem, prosedur dan tata hubungan kerja
0,0 1.850,0 2.072,0 2.321,01.850,0 2.599,10,00,0 0,003
Persentase (%)Dokumen penataan
organisasi, sistem, prosedur dan tata
hubungan kerja dan RB yang
diselesaikan tepat waktu dan sesuai
dengan road map reformasi briokrasi
Kemen PPPA
0,0 1.850,0 2.072,0 2.321,01.850,0 2.599,10,00,0 0,000
3
Formulir 2.3 - 2
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PP&PA
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Dokumen penataan organisasi,
sistem, prosedur dan tata
hubungan kerja dan RB yang
diselesaikan tepat waktu dan
sesuai dengan roadmap
reformasi birokrasi Kemen PPPA
0,0 1.850,0 2.072,0 2.321,01.850,0 2.599,10,00,0OU 0,0003
0,0 1.850,0 2.072,0 2.321,01.850,0 2.599,10,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan program,kegiatan dan
anggaran
0,0 2.250,0 2.520,0 2.822,02.250,0 3.161,10,00,0 0,004
Persentase (%) Laporan pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan Program,
Kegiatan dan Anggaran yang disusun
dan ditindaklanjuti
0,0 2.250,0 2.520,0 2.822,02.250,0 3.161,10,00,0 0,000
4
Laporan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan Program,
Kegiatan dan Anggaran yang
disusun dan ditindaklanjuti
0,0 2.250,0 2.520,0 2.822,02.250,0 3.161,10,00,0OU 0,0004
0,0 2.250,0 2.520,0 2.822,02.250,0 3.161,10,00,0 Pusat0,0
2785 Pengembangan SDM, administrasi, dan
pengelolaan penunjang pelaksana tugas
Kementerian PP dan PA
0,0 65.723,6 71.900,0 76.200,065.723,6 80.500,00,00,0 0,0
Terlaksanannya pengelolaan administrasi
dan pengembangan SDM
0,0 4.500,0 5.100,0 5.200,04.500,0 5.300,00,00,0 0,001
Presntase (%) Laporan pengelolaan
administrasi dan pengembangan SDM
sesuai dengan aturan yang ada
0,0 4.500,0 5.100,0 5.200,04.500,0 5.300,00,00,0 0,000
1
Laporan pengelolaan
administrasi dan pengembangan
SDM
0,0 4.500,0 5.100,0 5.200,04.500,0 5.300,00,00,0OU 0,0001
0,0 4.500,0 5.100,0 5.200,04.500,0 5.300,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pengelolaan tata usaha
keuangan
0,0 36.450,0 40.000,0 42.000,036.450,0 44.000,00,00,0 0,002
Presntase (%) laporan keuangan yg
disusun sesuai dengan aturan yang
ada
0,0 36.450,0 40.000,0 42.000,036.450,0 44.000,00,00,0 0,000
2
Laporan keuangan yg disusun
sesuai dengan aturan yang ada
0,0 36.450,0 40.000,0 42.000,036.450,0 44.000,00,00,0OU 0,0002
Formulir 2.3 - 3
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PP&PA
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
0,0 36.450,0 40.000,0 42.000,036.450,0 44.000,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya layanan Perkantoran 0,0 22.000,0 24.000,0 26.000,022.000,0 28.000,00,00,0 0,003
Jumlah bulan layanan perkantoran
yang dilaksanakan sesuai aturan yang
berlaku
0,0 22.000,0 24.000,0 26.000,022.000,0 28.000,00,00,0 0,000
3
Layanan perkantoran yang
dilaksanakan sesuai aturan yang
berlaku
0,0 22.000,0 24.000,0 26.000,022.000,0 28.000,00,00,0OU 0,0003
0,0 22.000,0 24.000,0 26.000,022.000,0 28.000,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya layanan TU Pimpinan 0,0 2.773,6 2.800,0 3.000,02.773,6 3.200,00,00,0 0,004
Jumlah bulan layanan TU pimpinan
yang dilaksanakan sesuai aturan yang
berlaku
0,0 2.773,6 2.800,0 3.000,02.773,6 3.200,00,00,0 0,000
4
Layanan TU pimpinan yang
dilaksanakan sesuai aturan yang
berlaku
0,0 2.773,6 2.800,0 3.000,02.773,6 3.200,00,00,0OU 0,0004
0,0 2.773,6 2.800,0 3.000,02.773,6 3.200,00,00,0 Pusat0,0
2786 Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas
aparatur KPP dan PA
0,0 2.000,0 2.000,0 2.000,02.000,0 2.000,00,00,0 0,0
Terlaksananya audit keuangan dan kinerja
yang akuntabel
0,0 2.000,0 2.000,0 2.000,02.000,0 2.000,00,00,0 0,001
Persentase (%) Laporan Hasil
pengawasan Internal/Eksternal yang
ditindaklanjuti dan diterbitkan tepat
waktu dan berkualitas
0,0 2.000,0 2.000,0 2.000,02.000,0 2.000,00,00,0 0,000
1
Laporan Hasil Pengawasan 0,0 2.000,0 2.000,0 2.000,02.000,0 2.000,00,00,0OU 0,0001
0,0 2.000,0 2.000,0 2.000,02.000,0 2.000,00,00,0 Pusat0,0
2788 Telaahan PP dan PA 0,0 4.750,0 5.000,0 5.300,04.750,0 5.600,00,00,0 0,0
Meningkatnya Jumlah Telaahan Program
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Di Bidang
Penanggulangan Kemiskinan,
Pengembangan Sistem Informasi
Manajemen, Hubungan Internasional,
Komunikasi Pembangunan dan Agama
(Sam)
0,0 4.750,0 5.000,0 5.300,04.750,0 5.600,00,00,0 0,001
Jumlah laporan kajian program PP 0,0 4.750,0 5.000,0 5.300,04.750,0 5.600,00,00,0 0,000
Formulir 2.3 - 4
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PP&PA
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
dan PA bidang penanggulangan
kemiskinan, pengembangan sistem
informasi manajemen, hubungan
internasional, komunikasi
pembangunan dan agama
1
Kajian bidang penanggulangan
kemiskinan, pengembangan
sistem informasi manajemen,
hubungan internasional,
komunikasi pembangunan dan
agama
0,0 4.750,0 5.000,0 5.300,04.750,0 5.600,00,00,0OU 0,0001
0,0 4.750,0 5.000,0 5.300,04.750,0 5.600,00,00,0 Pusat0,0
TOTAL 0,0 91.473,6 100.932,0 108.052,091.473,6 114.870,10,00,0
Keterangan :
Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
0,0
16 Mei 2014
SEKRETARIS KEMENTERIAN PP DAN PA
DRA. SRI DANTI, MA
NIP : 19591115.198803.2.001
A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA
Formulir 2.3 - 5
1. Nama Kementerian/Lembaga KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK:
2. Nama Unit Organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
I. UMUM
TAHUN ANGGARAN 2015
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
047.01.065. Kode Program :
7. Pendanaan (Juta Rupiah)
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1. Rupiah
2. PHLN atau PDN
Pendanaan
0,0 81.682,3 94.533,6 102.899,7JUMLAH
a. Pendamping
b. Non Pendamping
Alokasi Tahun
2014 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
4. Sasaran Strategis :
67.466,6
0,0
67.466,6
0,0
67.466,6
Usulan Tahun
2015
Prakiraan Kebutuhan
FORMULIR 2
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan6. Nama Program :
3. Misi Unit Organisasi :
Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU)
Meningkatnya Jumlah Kebijakan Pelaksanaan PUG di Bidang
Ekonomi
01 Jumlah Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pelaksanaan
PUG di Bidang Ekonomi di Tingkat Nasional dan Daerah
01
Meningkatnya Jumlah Kebijakan Pelaksanaan PUG Di Bidang
Sosial, Politik, dan Hukum
02 Jumlah Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pelaksanaan
PUG Di Bidang Sosial, Politik, dan Hukum di Tingkat
Nasional dan Daerah
02
Meningkatnya Jumlah Kebijakan Perlindungan Perempuan
Terhadap Berbagai Tindak Kekerasan
03 Jumlah Kebijakan Perlindungan Perempuan Terhadap
Berbagai Tindak Kekerasan
03
No Mendukung Sasaran Strategis
Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan yang responsif gender di bidang
ekonomi
01
Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan yang responsif gender di bidang
polsoskum
02
Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan perlindungan hak perempuan03
No Misi
Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan anak01
Formulir 2.1 - 1
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
2789 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Penyusunan
Data Gender
Asisten
Deputi
Informasi
Gender
Terlaksananya pengelolaan sistem aplikasi dan
jaringan sistem Informasi gender dan website
01
Persentase pengguna yang memanfaatkan sistem
manajemen informasi pimpinan
001 10 30 60 90 N : 13 ARG-%
Terlaksananya pemeliharaan dan pemantauan
sistem aplikasi dan jaringan sistem informasi gender
dan website
02
Persentase perangkat sistem aplikasi dan jaringan
yang berfungsi dengan baik
002 100 100 100 100 N : 13 ARG-%
Terlaksananya koordinasi analisis dan penyajian
informasi gender dan anak
03
Persentase unit pengelola data yang membangun
sistem data terpilah,statistik gender dan anak
003 20 40 60 80 N : 13 ARG-%
Persentase unit pelaksana yang memanfaatkan data
terpilah, statistik gender dan anak
004 20 40 60 80 N : 13 ARG-%
Terlaksananya fasilitasi analisis dan penyajian
informasi gender dan anak
04
Jumlah Modul yang digunakamn untuk pelatihan
SDM pengelola data di K/L dan daerah tentang data
terpilah, statistik gender dan anak
005 2 2 0 0 N : 13 ARG-Modul
Persentase fasilitator sistem data terpilah, statistik
gender dan anak yang terlatih
006 20 40 60 80 N : 13 ARG-%
Publikasi Data dan Informasi Gender dan Anak05
Jumlah Publikasi Profil gender, perempuan, anak007 4 4 4 4 N : 13Publk
Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis dan
penyajian informasi gender dan anak
06
Jumlah laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
analisis dan penyajian informasi gender dan anak
yang disusun dan ditindaklanjuti
008 6 8 8 60 N : 13Lap
2790 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang
Hukum yang Responsif Gender
Asisten
Deputi
Gender
Dalam Hukum
Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang
Hukum yg Responsif Gender
01
Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Hukum
yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan
001 1 1 1 1 N : 13 ARG-Kebij
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan 02
Formulir 2.2 - 1
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
PUG di bidang Hukum
Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan
rekomendasi kebijakan bidang Hukum yang
terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait
002 20 40 60 80 N : 13 ARG-%
Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
bidang Hukum
003 1 1 1 1 N : 13 ARG-Model
Persentase K/L bidang Hukum dan Pemda yg
mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP
dan PUG
004 20 40 60 80 N : 13 ARG-%
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
bidang Hukum yg distandarisasi
005 0 25 50 75 N : 13 ARG-%
Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System
Data K/L & Pemda
03
Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem data
terpilah Bidang Hukum
006 20 40 60 80 N : 13 ARG-%
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data terpilah
04
Persentase data terpilah di K/L bidang Hukum dan
Pemda di analisis dan dimanfaatkan
007 20 40 60 80 N : 13 ARG-%
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan
pelaporan bidang Hukum
05
Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L
bidang Hukum dan Pemda yg ditindaklanjuti
008 20 40 60 80 N : 13 ARG-%
2791 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang
Infrastruktur yang Responsif Gender
Asisten
Deputi
Gender
Dalam
Infrastruktur
Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang
Infrastruktur yg Responsif Gender
01
Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang
Infrastruktur yang dirumuskan dan atau yang
diharmonisasikan
001 1 2 2 1 N : 13 ARG-Kebij
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan
PUG di bidang Infrastruktur
02
Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan
rekomendasi kebijakan bidang Infrastruktur yang
terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait
002 25 50 75 100 N : 13 ARG-%
Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
bidang Infrastruktur
003 2 2 2 2 N : 13 ARG-Model
Formulir 2.2 - 2
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
Persentase K/L bidang Infrastruktur dan Pemda yg
mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP
dan PUG
004 20 40 60 80 N : 13 ARG-%
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
bidang Infrastruktur yg distandarisasi
005 20 40 60 80 N : 13 ARG-%
Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System
Data K/L & Pemda
03
Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem data
terpilah Bidang Infrastruktur
006 30 60 75 90 N : 13 ARG-%
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data terpilah
04
Persentase data terpilah di K/L bidang
Infrastruktur dan Pemda di analisis dan
dimanfaatkan
007 30 50 60 80 N : 13 ARG-%
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan
pelaporan bidang Infrastruktur
05
Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L
bidang Infrastruktur dan Pemda yg ditindaklanjuti
008 30 50 75 90 N : 13 ARG-%
2792 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang
Iptek dan Sumber Daya Ekonomi yang Responsif
Gender
Asisten
Deputi
Gender
Dalam Iptek
Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang
Iptek dan sumber daya Ekonomi yg Responsif Gender
01
Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Iptek dan
sumber daya Ekonomi yang dirumuskan dan atau
yang diharmonisasikan
001 1 2 2 1 N : 13 ARG-Kebij
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan
PUG di bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi
02
Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan
rekomendasi kebijakan bidang Iptek dan sumber
daya Ekonomi yang terkoordinasi antar K/L dan
daerah terkait
002 33,33 33,33 66,66 66,66 N : 13 ARG-%
Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi
003 2 2 2 2 N : 13 ARG-Model
Persentase K/L bidang Iptek dan sumber daya
Ekonomi dan Pemda yg mengembangkan Model
Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
004 25 35 60 70 N : 13 ARG-%
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi yg
005 25 35 60 70 N : 13 ARG-%
Formulir 2.2 - 3
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
distandarisasi
Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System
Data K/L & Pemda
03
Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem data
terpilah bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi
006 25 35 60 70 N : 13 ARG-%
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data terpilah
04
Persentase data terpilah di K/L bidang Iptek dan
sumber daya Ekonomi dan Pemda di analisis dan
dimanfaatkan
007 25 35 60 70 N : 13 ARG-%
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan
pelaporan bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi
05
Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L
bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi dan Pemda
yg ditindaklanjuti
008 33,33 33,33 66,66 66,66 N : 13 ARG-%
2793 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan
Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan
Asisten
Deputi
Penaganan
Kekerasan
Terhadap
Perempuan
Tersusunnya rumusan kebijakan nasional bidang
perlindungan perempuan dari tindak kekerasan
yang responsif gender
01
Jumlah Kebijakan PP bidang perlindungan
perempuan dari tindak kekerasan yang dirumuskan
dan/atau diharmonisasikan
001 1 1 1 0 N : 13 ARG-Kebij
Terlaksananya kordinasi pelaksanaan kebijakan PP
dan PUG di bidang perlindungan perempuan dari
tindak kekerasan
02
Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan
rekomendasi kebijakan bidang perlindungan
perempuan dari tindak kekerasan yang
terkoordinasi antar K/L dan Pemda terkait.
002 20 40 60 80 N : 13 ARG-%
Jumlah model pelaksanaan kebijakan PP bidang
perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.
003 1 1 1 1 N : 13 ARG-Model
Persentase K/L dan Pemda yang mengembangkan
model pelaksanaan kebijakan PP bidang
perlindungan perempuan dari tindak kekerasan
004 20 40 60 80 N : 13 ARG-%
Persentase Lembaga dan SDM Penyedia Layanan
bidang perlindungan perempuan dari tindak
kekerasan yang distandarisasi
005 20 40 60 75 N : 13 ARG-%
Formulir 2.2 - 4
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data terpilah
03
Persentase data kekerasan di K/L dan Pemda
bidang perlindungan perempuan dari tindak
kekerasan yang dianalisis dan dimanfaatkan.
006 20 40 60 80 N : 13 ARG-%
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan bidang perlindungan perempuan dari
tindak kekerasan
04
Persentase laporan monev pelaksanaan
perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di
K/L dan Pemda yang ditindaklanjuti
007 20 40 60 80 N : 13 ARG-%
2794 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang
Kesehatan yang Responsif Gender
Asisten
Deputi
Gender
Dalam
Kesehatan
Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang
Kesehatan yg Responsif Gender
01
Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Kesehatan
yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan
001 2 1 0 0 N : 13 ARG-Kebij
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan
PUG di bidang Kesehatan
02
Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan
rekomendasi kebijakan bidang Kesehatan yang
terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait
002 20 40 60 80 N : 13 ARG-%
Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
bidang Kesehatan
003 1 1 1 1 N : 13 ARG-Model
Persentase K/L bidang Kesehatan dan Pemda yg
mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP
dan PUG
004 20 40 60 80 N : 13 ARG-%
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
bidang Kesehatan yg distandarisasi
005 0 25 50 75 N : 13 ARG-%
Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System
Data K/L & Pemda
03
Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem data
terpilah bidang Kesehatan
006 25 40 60 80 N : 13 ARG-%
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data terpilah
04
Persentase data terpilah di K/L bidang Kesehatan
dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan
007 25 40 60 80 N : 13 ARG-%
Formulir 2.2 - 5
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan
pelaporan bidang Kesehatan
05
Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L
bidang Kesehatan dan Pemda yg ditindaklanjuti
008 25 40 60 80 N : 13 ARG-%
2795 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang
Ketenagakerjaan yang Responsif Gender
Asisten
Deputi
Gender
Dalam
Ketenagakerja
an
Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang
Ketenagakerjaan yg Responsif Gender
01
Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang
Ketenagakerjaan yang dirumuskan dan atau yang
diharmonisasikan
001 1 2 2 1 N : 13 ARG-Kebij
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan
PUG di bidang Ketenagakerjaan
02
Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan
rekomendasi kebijakan bidang Ketenagakerjaan
yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait
002 33,33 33,33 66,66 66,66 N : 13 ARG-%
Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
bidang Ketenagakerjaan
003 2 2 2 2 N : 13 ARG-Model
Persentase K/L bidang Ketenagakerjaan Dan Pemda
yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan
PP dan PUG
004 33,333 33,33 66,66 66,66 N : 13 ARG-%
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
bidang Ketenagakerjaan yg distandarisasi
005 20 40 60 80 N : 13 ARG-%
Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System
Data K/L & Pemda
03
Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem data
terpilah Bidang Ketenagakerjaan
006 33,33 33,33 66,66 66,66 N : 13%
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data terpilah
04
Persentase data terpilah di K/L
bidangKetenagakerjaan dan Pemda di analisis dan
dimanfaatkan
007 20 40 60 80 N : 13 ARG-%
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan
pelaporan bidangKetenagakerjaan
05
Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L
bidangKetenagakerjaan Dan Pemda yg
ditindaklanjuti
008 33,33 33,33 66,66 66,66 N : 13%
Formulir 2.2 - 6
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
2796 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Koperasi,
Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan
yang Responsif Gender
Asisten
Deputi
Gender
Dalam KUKM,
Industri, dan
Perdagangan
Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang
KUKM dan Industri dan Perdagangan yg Responsif
Gender
01
Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang KUKM dan
Industri dan Perdagangan yang dirumuskan dan
atau yang diharmonisasikan
001 1 2 2 1 N : 13 ARG-Kebij
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan
PUG di bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan
02
Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan
rekomendasi kebijakan bidang KUKM dan Industri
dan Perdagangan yang terkoordinasi antar K/L dan
daerah terkait
002 25 50 75 100 N : 13 ARG-%
Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan
003 2 2 2 2 N : 13 ARG-Model
Persentase K/L bidang KUKM dan Industri dan
Perdagangan Dan Pemda yg mengembangkan Model
Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
004 20 40 60 80 N : 13 ARG-%
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yg
distandarisasi
005 20 40 60 80 N : 13 ARG-%
Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System
Data K/L & Pemda
03
Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem data
terpilah Bidang KUKM dan Industri dan Perdaganga
006 25 50 65 80 N : 13 ARG-%
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data terpilah
04
Persentase data terpilah di K/L bidangKUKM dan
Industri dan Perdagangan dan Pemda di analisis
dan dimanfaatkan
007 20 40 60 80 N : 13 ARG-%
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan
pelaporan bidang nKUKM dan Industri dan
Perdagangan
05
Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L
bidangKUKM dan Industri dan Perdagangan Dan
Pemda yg ditindaklanjuti
008 25 50 65 80 N : 13 ARG-%
2797 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Asisten Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang 01
Formulir 2.2 - 7
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
Perlindungan Masalah Sosial Perempuan Deputi
Penanganan
Masalah
Sosial
Perempuan
Penanganan masalah sosial perempuan yg Responsif
Gender
Jumlah kebijakan PP di bidang Penanganan masalah
Sosial Perempuan yang dirumuskan dan atau yang
diharmonisasikan
001 2 2 1 0 B : 01 ARG-Kebij
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan PP
dan PUG di bidang Penanganan Masalah Sosial
Perempuan
02
Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan
rekomendasi kebijakan bidang Penanganan
Masalah Sosial Perempuan yang terkoordinasi antar
K/L dan daerah terkait
002 20 40 60 80 B : 01 ARG-%
Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP bidang
Penanganan Masalah Sosial Perempuan
003 4 4 4 3 B : 01 ARG-Model
Persentase K/L terkait bidang Penanganan Masalah
Sosial Perempuan Dan Pemda yg mengembangkan
Model Pelaksanaan Kebijakan PP
004 20 50 80 100 B : 01 ARG-%
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan yg
distandarisasi
005 20 40 60 80 B : 01 ARG-%
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data terpilah
03
Persentase data terpilah di K/L Terkait bidang
Penanganan Masalah Sosial Perempuan dan Pemda
di analisis dan dimanfaatkan
006 25 50 75 100 B : 01 ARG-%
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan
pelaporan bidang Penanganan Masalah Sosial
Perempuan
04
Persentase Laporan monev pelaksanaan PP di K/L
bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan Dan
Pemda yg ditindaklanjuti
007 25 50 75 100 B : 01 ARG-%
2798 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang
Pendidikan yang Responsif Gender
Asisten
Deputi
Gender
Dalam
Pendidikan
Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang
Pendidikan yg Responsif Gender
01
Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Pendidikan
yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan
001 2 2 2 2 N : 13 ARG-Kebij
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan 02
Formulir 2.2 - 8
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
PUG di bidang Pendidikan
Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan
rekomendasi kebijakan bidang Pendidikan yang
terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait
002 20 40 60 80 N : 13 ARG-%
Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
bidang Pendidikan
003 1 1 1 1 N : 13 ARG-Model
Persentase K/L bidang Pendidikan Dan Pemda yg
mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP
dan PUG
004 20 40 60 80 N : 13 ARG-%
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
bidang Pendidikan yg distandarisasi
005 20 40 60 80 N : 13 ARG-%
Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System
Data K/L & Pemda
03
Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem data
terpilah Bidang Pendidikan
006 33,33 33,33 66,66 66,66 N : 13 ARG-%
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data terpilah
04
Persentase data terpilah di K/L bidang Pendidikan
dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan
007 33,33 33,33 66,66 66,66 N : 13 ARG-%
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan
pelaporan bidang Pendidikan
05
Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L
bidang Pendidikan Dan Pemda yg ditindaklanjuti
008 33,33 33,33 66,66 66,66 N : 13 ARG-%
2799 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan
Perlindungan Korban Perdagangan Orang
Asisten
Deputi
Perlindungan
Korban
Perdagangan
Orang
Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang
Perlindungan Korban Perdagangan Orang (PKPO) yg
Responsif Gender
01
Jumlah kebijakan PPi bidang PKPO yang
dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan
001 3 1 1 1 N : 13 ARG-Kebij
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan
PP di bidang Perlindungan Korban Perdagangan
Orang (PKPO)
02
Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan
rekomendasi kebijakan bidang PKPO yang
terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait
002 20 40 60 80 N : 13 ARG-%
Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP bidang 003 0 0 1 1 N : 13 ARG-Model
Formulir 2.2 - 9
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
PKPO
Persentase K/L dan Pemda bidang PKPO yg
mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP
004 0 0 0 50 N : 13 ARG-%
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
bidang terpadu bagi saksi dan/atau korban TPPO yg
distandarisasi
005 0 0 33,33 66,66 N : 13 ARG-%
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data terpilah bidang Perlindungan
Korban Perdagangan Orang (PKPO)
03
Persentase data terpilah bidang PKPO di K/L dan
Pemda yg dianalisis dan dimanfaatkan
006 25 50 75 90 N : 13 ARG-%
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan
pelaporan bidang Perlindungan Korban
Perdagangan Orang (PKPO)
04
Persentase Laporan monev pelaksanaan PP bidang
PKPO di K/L dan Pemda yg ditindaklanjuti
007 25 50 75 90 N : 13 ARG-%
2800 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan
Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
Asisten
Deputi
Perlindungan
Tenaga Kerja
Perempuan
Tersusunya Rumusan kebijakan dibidang
Perlindungan Pekerja Perempuam
01
Jumlah kebijakan Perlindungan Pekerja Perempuan
yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan
001 2 2 0 0 N : 13 ARG-Kebij
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan di
bidang perlindungan pekerja perempuan
02
Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan
rekomendasi kebijakan bidang perlindungan
pekerja perempuan yang terkoordinasi antar K/L
dan daerah terkait
002 20 40 60 80 N : 13 ARG-%
Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan
Pekerja Perempuan
003 0 1 1 1 N : 13 ARG-Model
Persentase K/L bidang perlindungan pekerja
perempuan Dan Pemda yg mengembangkan Model
Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Pekerja
Perempuan
004 20 40 60 80 N : 13%
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
bidang perlindungan pekerja perempuan yg
distandarisasi
005 0 0 30 35 N : 13 ARG-%
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis 03
Formulir 2.2 - 10
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
dan penyajian data terpilah bidang perlindungan
pekerja perempuan
Persentase data terpilah di K/L bidang
perlindungan pekerja perempuan dan Pemda di
analisis dan dimanfaatkan
006 20 40 60 80 N : 13 ARG-%
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan
pelaporan bidang perlindungan pekerja perempuan
04
Persentase Laporan monev pelaksanaan
Perlindungan Pekerja Perempuan di K/L bidang
perlindungan pekerja perempuan Dan Pemda yg
ditindaklanjuti
007 20 20 20 20 N : 13%
2801 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang
Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan,
Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis yang Responsif
Gender
Asisten
Deputi
Gender
Dalam
Pertanian,
Kehutanan,
Perikanan,
dan Kelautan
Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang
Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yg
Responsif Gender
01
Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Pertanian,
Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yang
dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan
001 1 2 2 1 N : 13 ARG-Kebij
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan
PUG di bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan
Kelautan
02
Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan
rekomendasi kebijakan bidang Pertanian,
Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yang
terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait
002 33,33 33,33 66,66 66,66 N : 13 ARG-%
Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan
Kelautan
003 2 2 2 2 N : 13 ARG-Model
Persentase K/L bidang Pertanian, Kehutanan,
Perikanan, dan Kelautan Dan Pemda yg
mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP
dan PUG
004 20 40 60 80 N : 13 ARG-%
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan
Kelautan yg distandarisasi
005 20 40 60 80 N : 13 ARG-%
Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System
Data K/L & Pemda
03
Formulir 2.2 - 11
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem data
terpilah Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan,
dan Kelautan
006 25 50 75 85 N : 13 ARG-%
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data terpilah
04
Persentase data terpilah di K/L bidangPertanian,
Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan dan Pemda di
analisis dan dimanfaatkan
007 20 40 60 80 N : 13 ARG-%
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan
pelaporan bidangPertanian, Kehutanan, Perikanan,
dan Kelautan
05
Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L
bidangPertanian, Kehutanan, Perikanan, dan
Kelautan Dan Pemda yg ditindaklanjuti
008 25 50 75 85 N : 13 ARG-%
2802 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Partisipasi
Perempuan di Bidang Politik dan Pengambilan
Keputusan
Asisten
Deputi
Gender
Dalam Politik
dan
Pengambilan
Keputusan
Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang
Politik & Pengambilan Keputusan yg Responsif
Gender
01
Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Politik &
Pengambilan Keputusan yang dirumuskan dan atau
yang diharmonisasikan
001 2 1 1 1 N : 13 ARG-Kebij
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan
PUG di bidang Politik & Pengambilan Keputusan
02
Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan
rekomendasi kebijakan bidang Politik &
Pengambilan Keputusan yang terkoordinasi antar
K/L dan daerah terkait
002 20 40 60 80 N : 13 ARG-%
Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
bidang Politik & Pengambilan Keputusan
003 1 1 1 1 N : 13 ARG-Model
Persentase K/L bidang Politik & Pengambilan
Keputusan Dan Pemda yg mengembangkan Model
Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
004 20 40 60 80 N : 13 ARG-%
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
bidang Pendidikan yg distandarisasi
005 0 14 43 82 N : 13 ARG-%
Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System
Data K/L & Pemda
03
Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem data 006 33 43 71 82 N : 13 ARG-%
Formulir 2.2 - 12
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
terpilah Bidang Politik & Pengambilan Keputusan
Persentase data terpilah di K/L bidang Politik &
Pengambilan Keputusan dan Pemda di analisis dan
dimanfaatkan
007 14 43 71 82 N : 13 ARG-%
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan
pelaporan bidang Politik & Pengambilan Keputusan
04
Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L
bidang Politik & Pengambilan Keputusan Dan
Pemda yg ditindaklanjuti
008 14 43 71 82 N : 13 ARG-%
2803 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang
Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Responsif
Gender
Asisten
Deputi
Gender
Dalam
Sumber Daya
Alam dan
Lingkungan
Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang
SDA & Lingkungan yg Responsif Gender
01
Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang SDA &
Lingkungan yang dirumuskan dan atau yang
diharmonisasikan
001 3 2 2 2 N : 13 ARG-Kebij
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan
PUG di bidang SDA & Lingkunga
02
Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan
rekomendasi kebijakan bidang SDA & Lingkungan
yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait
002 33 67 100 33 N : 13 ARG-%
Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
bidang SDA & Lingkungan
003 2 1 1 1 N : 13 ARG-Modul
Persentase K/L bidang SDA & Lingkungan Dan
Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan
Kebijakan PP dan PUG
004 20 40 60 80 N : 13 ARG-%
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
bidang SDA & Lingkungan yg distandarisasi
005 20 40 60 80 N : 13 ARG-%
Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System
Data K/L & Pemda
03
Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem data
terpilah Bidang SDA & Lingkungan
006 20 40 60 80 N : 13 ARG-%
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data terpilah
04
Persentase data terpilah di K/L bidang SDA &
Lingkungan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan
007 20 40 60 80 N : 13 ARG-%
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan 05
Formulir 2.2 - 13
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
pelaporan bidang SDA & Lingkungan
Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L
bidang SDA & Lingkungan Dan Pemda yg
ditindaklanjuti
008 20 40 60 80 N : 13 ARG-%
5049 Penguatan Kelembagaan PUG di Provinsi Asisten
Deputi......X-1Memperkuat kelembagaan PUG di Provinsi01
Jumlah prop yang difasilitasi dalam peningkatan
pengarusutamaan gender
001 28 33 33 33 N : 13 -Prov
Keterangan :
Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas
Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 - 14
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
2789 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan
Penyusunan Data Gender
0,0 3.450,0 4.550,0 4.400,03.450,0 5.100,00,00,0 0,0
Terlaksananya pengelolaan sistem aplikasi
dan jaringan sistem Informasi gender dan
website
0,0 500,0 600,0 700,0500,0 800,00,00,0 0,001
Persentase pengguna yang
memanfaatkan sistem manajemen
informasi pimpinan
0,0 500,0 600,0 700,0500,0 800,00,00,0 0,000
1
Sistem Manajemen Informasi
Pimpinan
0,0 500,0 600,0 700,0500,0 800,00,00,0OU 0,0001
0,0 500,0 600,0 700,0500,0 800,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pemeliharaan dan
pemantauan sistem aplikasi dan jaringan
sistem informasi gender dan website
0,0 450,0 1.000,0 1.000,0450,0 1.000,00,00,0 0,002
Persentase perangkat sistem aplikasi
dan jaringan yang berfungsi dengan
baik
0,0 450,0 1.000,0 1.000,0450,0 1.000,00,00,0 0,000
2
Sistem aplikasi dan jaringan
Informasi gender dan website
yang berfungsi dengan baik
0,0 450,0 1.000,0 1.000,0450,0 1.000,00,00,0OU 0,0002
0,0 450,0 1.000,0 1.000,0450,0 1.000,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya koordinasi analisis dan
penyajian informasi gender dan anak
0,0 660,0 800,0 800,0660,0 1.200,00,00,0 0,003
Persentase unit pengelola data yang
membangun sistem data
terpilah,statistik gender dan anak
0,0 360,0 400,0 400,0360,0 600,00,00,0 0,000
3
Koordinasi analisis dan
penyajian informasi gender dan
anak
0,0 360,0 400,0 400,0360,0 600,00,00,0OU 0,0003
0,0 360,0 400,0 400,0360,0 600,00,00,0 Pusat0,0
Persentase unit pelaksana yang
memanfaatkan data terpilah, statistik
gender dan anak
0,0 300,0 400,0 400,0300,0 600,00,00,0 0,000
4
Analisis dan penyajian informasi
gender dan anak
0,0 300,0 400,0 400,0300,0 600,00,00,0OU 0,0004
0,0 300,0 400,0 400,0300,0 600,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya fasilitasi analisis dan 0,0 753,0 700,0 450,0753,0 900,00,00,0 0,004
Formulir 2.3 - 1
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
penyajian informasi gender dan anak
Jumlah Modul yang digunakamn
untuk pelatihan SDM pengelola data
di K/L dan daerah tentang data
terpilah, statistik gender dan anak
0,0 380,0 250,0 0,0380,0 0,00,00,0 0,000
5
Modul pelatihan SDM pengelola
data terpilah, statistik gender
dan anak
0,0 380,0 250,0 0,0380,0 0,00,00,0OU 0,0005
0,0 380,0 250,0 0,0380,0 0,00,00,0 Pusat0,0
Persentase fasilitator sistem data
terpilah, statistik gender dan anak
yang terlatih
0,0 373,0 450,0 450,0373,0 900,00,00,0 0,000
6
Fasilitator sistem data terpilah,
statistik gender dan anak yang
terlatih
0,0 373,0 450,0 450,0373,0 900,00,00,0OU 0,0006
0,0 373,0 450,0 450,0373,0 900,00,00,0 Pusat0,0
Publikasi Data dan Informasi Gender dan
Anak
0,0 817,0 850,0 850,0817,0 850,00,00,0 0,005
Jumlah Publikasi Profil gender,
perempuan, anak
0,0 817,0 850,0 850,0817,0 850,00,00,0 0,000
7
Laporan Pembangunan Manusia
Berbasis Gender, Profil/Statistik
Gender, Profil Perempuan, dan
Profil Anak anak
0,0 817,0 850,0 850,0817,0 850,00,00,0OU 0,0007
0,0 817,0 850,0 850,0817,0 850,00,00,0 Pusat0,0
Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
analisis dan penyajian informasi gender
dan anak
0,0 270,0 600,0 600,0270,0 350,00,00,0 0,006
Jumlah laporan evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan analisis dan
penyajian informasi gender dan anak
yang disusun dan ditindaklanjuti
0,0 270,0 600,0 600,0270,0 350,00,00,0 0,000
8
Laporan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan analisis dan
penyajian informasi gender dan
anak
0,0 270,0 600,0 600,0270,0 350,00,00,0OU 0,0008
0,0 270,0 600,0 600,0270,0 350,00,00,0 Pusat0,0
2790 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan 0,0 3.150,0 3.478,7 3.976,53.150,0 4.374,20,00,0 0,0
Formulir 2.3 - 2
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Bidang Hukum yang Responsif Gender
Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional
di bidang Hukum yg Responsif Gender
0,0 378,5 330,0 363,0378,5 399,30,00,0 0,001
Jumlah kebijakan PP dan PUG di
bidang Hukum yang dirumuskan dan
atau yang diharmonisasikan
0,0 378,5 330,0 363,0378,5 399,30,00,0 0,000
1
Kebijakan PP dan PUG di bidang
Hukum yang dirumuskan dan
atau yang diharmonisasikan
0,0 378,5 330,0 363,0378,5 399,30,00,0OU 0,0001
0,0 378,5 330,0 363,0378,5 399,30,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan
kebijakaan PUG di bidang Hukum
0,0 1.343,0 1.580,0 1.888,01.343,0 2.076,80,00,0 0,002
Persentase peraturan, kebijakan,
pedoman dan rekomendasi kebijakan
bidang Hukum yang terkoordinasi
antar K/L dan daerah terkait
0,0 300,0 330,0 363,0300,0 399,30,00,0 0,000
2
Peraturan, kebijakan, pedoman
dan rekomendasi kebijakan
bidang Hukum yang
terkoordinasi antar K/L dan
daerah terkait
0,0 300,0 330,0 363,0300,0 399,30,00,0OU 0,0002
0,0 300,0 330,0 363,0300,0 399,30,00,0 Pusat0,0
Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan
PP dan PUG bidang Hukum
0,0 443,0 440,0 484,0443,0 532,40,00,0 0,000
3
Model Pelaksanaan Kebijakan
PP dan PUG bidang Hukum
0,0 443,0 440,0 484,0443,0 532,40,00,0OU 0,0003
0,0 443,0 440,0 484,0443,0 532,40,00,0 Pusat0,0
Persentase K/L bidang Hukum dan
Pemda yg mengembangkan Model
Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
0,0 600,0 660,0 726,0600,0 798,60,00,0 0,000
4
K/L bidang Hukum yg
mengembangkan Model
Pelaksanaan Kebijakan PP dan
PUG
0,0 200,0 220,0 242,0200,0 266,20,00,0OU 0,0004
0,0 200,0 220,0 242,0200,0 266,20,00,0 Pusat0,0
Pemda yg mengembangkan
Model Pelaksanaan Kebijakan
PP dan PUG
0,0 400,0 440,0 484,0400,0 532,40,00,0OU 0,0005
Formulir 2.3 - 3
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
0,0 400,0 440,0 484,0400,0 532,40,00,0 Pusat0,0
Persentase lembaga dan SDM
penyedia layanan bidang Hukum yg
distandarisasi
0,0 0,0 150,0 315,00,0 346,50,00,0 0,000
5
Lembaga penyedia layanan
bidang Hukum yg distandarisasi
0,0 0,0 150,0 165,00,0 181,50,00,0OU 0,0006
0,0 0,0 150,0 165,00,0 181,50,00,0 Pusat0,0
SDM penyedia layanan bidang
Hukum yg distandarisasi
0,0 0,0 0,0 150,00,0 165,00,00,0OU 0,0007
0,0 0,0 0,0 150,00,0 165,00,00,0 Pusat0,0
Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam
System Data K/L & Pemda
0,0 650,0 715,0 786,5650,0 865,20,00,0 0,003
Persentase K/L & Pemda yang
memiliki sistem data terpilah Bidang
Hukum
0,0 650,0 715,0 786,5650,0 865,20,00,0 0,000
6
System Data Terpilah di K/L
Bidang Hukum
0,0 250,0 275,0 302,5250,0 332,80,00,0OU 0,0008
0,0 250,0 275,0 302,5250,0 332,80,00,0 Pusat0,0
System Data Terpilah di Pemda 0,0 400,0 440,0 484,0400,0 532,40,00,0OU 0,0009
0,0 400,0 440,0 484,0400,0 532,40,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data terpilah
0,0 455,0 497,8 547,6455,0 602,40,00,0 0,004
Persentase data terpilah di K/L
bidang Hukum dan Pemda di analisis
dan dimanfaatkan
0,0 455,0 497,8 547,6455,0 602,40,00,0 0,000
7
Data terpilah Di K/L bidang
Hukum yg di analisis dan di
manfaatkan
0,0 155,0 167,8 184,6155,0 203,10,00,0OU 0,0010
0,0 155,0 167,8 184,6155,0 203,10,00,0 Pusat0,0
Data terpilah Di Pemda yg di
analisis dan dimanfaatkan
0,0 300,0 330,0 363,0300,0 399,30,00,0OU 0,0011
0,0 300,0 330,0 363,0300,0 399,30,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pemantauan, analisis,
evaluasi dan pelaporan bidang Hukum
0,0 323,5 355,9 391,4323,5 430,60,00,0 0,005
Persentase Laporan monev 0,0 323,5 355,9 391,4323,5 430,60,00,0 0,000
Formulir 2.3 - 4
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
pelaksanaan PUG di K/L bidang
Hukum dan Pemda yg ditindaklanjuti
8
Laporan Monev pelaksanaan
PUG di K/L bidang Hukum yg
ditindaklanjuti
0,0 75,0 82,5 90,875,0 99,80,00,0OU 0,0012
0,0 75,0 82,5 90,875,0 99,80,00,0 Pusat0,0
Laporan monev pelaksanaan
PUG bidang Hukum di Pemda yg
ditindaklanjuti
0,0 248,5 273,4 300,7248,5 330,80,00,0OU 0,0013
0,0 248,5 273,4 300,7248,5 330,80,00,0 Pusat0,0
2791 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan
Bidang Infrastruktur yang Responsif Gender
0,0 3.690,0 4.366,6 5.160,23.690,0 5.116,20,00,0 0,0
Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional
di bidang Infrastruktur yg Responsif
Gender
0,0 425,0 925,6 1.018,1425,0 560,00,00,0 0,001
Jumlah kebijakan PP dan PUG di
bidang Infrastruktur yang
dirumuskan dan atau yang
diharmonisasikan
0,0 425,0 925,6 1.018,1425,0 560,00,00,0 0,000
1
Kebijakan PP dan PUG di bidang
Infrastruktur yang dirumuskan
dan atau yang diharmonisasikan
0,0 425,0 925,6 1.018,1425,0 560,00,00,0OU 0,0001
0,0 425,0 925,6 1.018,1425,0 560,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan
kebijakaan PUG di bidang Infrastruktur
0,0 1.876,0 2.011,0 2.582,01.876,0 2.840,20,00,0 0,002
Persentase peraturan, kebijakan,
pedoman dan rekomendasi kebijakan
bidang Infrastruktur yang
terkoordinasi antar K/L dan daerah
terkait
0,0 568,0 605,0 665,5568,0 732,10,00,0 0,000
2
Peraturan, kebijakan, pedoman
dan rekomendasi kebijakan
bidang Infrastruktur yang
terkoordinasi antar K/L dan
daerah terkait
0,0 568,0 605,0 665,5568,0 732,10,00,0OU 0,0002
0,0 568,0 605,0 665,5568,0 732,10,00,0 Pusat0,0
Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan
PP dan PUG bidang Infrastruktur
0,0 508,0 526,0 956,5508,0 1.052,20,00,0 0,000
3
Formulir 2.3 - 5
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Model Pelaksanaan Kebijakan
PP dan PUG bidang Infrastruktur
0,0 508,0 526,0 956,5508,0 1.052,20,00,0OU 0,0003
0,0 508,0 526,0 956,5508,0 1.052,20,00,0 Pusat0,0
Persentase K/L bidang Infrastruktur
dan Pemda yg mengembangkan Model
Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
0,0 600,0 660,0 720,0600,0 792,00,00,0 0,000
4
K/L bidang Infrastruktur yg
mengembangkan Model
Pelaksanaan Kebijakan PP dan
PUG
0,0 300,0 330,0 360,0300,0 396,00,00,0OU 0,0004
0,0 300,0 330,0 360,0300,0 396,00,00,0 Pusat0,0
Pemda yg mengembangkan
Model Pelaksanaan Kebijakan
PP dan PUG
0,0 300,0 330,0 360,0300,0 396,00,00,0OU 0,0005
0,0 300,0 330,0 360,0300,0 396,00,00,0 Pusat0,0
Persentase lembaga dan SDM
penyedia layanan bidang
Infrastruktur yg distandarisasi
0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 0,000
5
Lembaga penyedia layanan
bidang Infrastruktur yg
distandarisasi
0,0 100,0 110,0 120,0100,0 132,00,00,0OU 0,0006
0,0 100,0 110,0 120,0100,0 132,00,00,0 Pusat0,0
SDM penyedia layanan bidang
Infrastruktur yg distandarisasi
0,0 100,0 110,0 120,0100,0 132,00,00,0OU 0,0007
0,0 100,0 110,0 120,0100,0 132,00,00,0 Pusat0,0
Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam
System Data K/L & Pemda
0,0 450,0 495,0 540,0450,0 594,00,00,0 0,003
Persentase K/L & Pemda yang
memiliki sistem data terpilah Bidang
Infrastruktur
0,0 450,0 495,0 540,0450,0 594,00,00,0 0,000
6
System Data Terpilah di K/L
Bidang Infrastruktur
0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0OU 0,0008
0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 Pusat0,0
System Data Terpilah di Pemda 0,0 250,0 275,0 300,0250,0 330,00,00,0OU 0,0009
0,0 250,0 275,0 300,0250,0 330,00,00,0 Pusat0,0
Formulir 2.3 - 6
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data terpilah
0,0 539,0 495,0 540,0539,0 594,00,00,0 0,004
Persentase data terpilah di K/L
bidang Infrastruktur dan Pemda di
analisis dan dimanfaatkan
0,0 539,0 495,0 540,0539,0 594,00,00,0 0,000
7
Data terpilah di K/L bidang
Infrastruktur yg di analisis dan
di manfaatkan
0,0 289,0 220,0 240,0289,0 264,00,00,0OU 0,0010
0,0 289,0 220,0 240,0289,0 264,00,00,0 Pusat0,0
Data terpilah di Pemda yg di
analisis dan dimanfaatkan
0,0 250,0 275,0 300,0250,0 330,00,00,0OU 0,0011
0,0 250,0 275,0 300,0250,0 330,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pemantauan, analisis,
evaluasi dan pelaporan bidang
Infrastruktur
0,0 400,0 440,0 480,0400,0 528,00,00,0 0,005
Persentase Laporan monev
pelaksanaan PUG di K/L bidang
Infrastruktur dan Pemda yg
ditindaklanjuti
0,0 400,0 440,0 480,0400,0 528,00,00,0 0,000
8
Laporan Monev pelaksanaan
PUG di K/L bidang Infrastruktur
yg ditindaklanjuti
0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0OU 0,0012
0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 Pusat0,0
Laporan monev pelaksanaan
PUG bidangInfrastruktur di
Pemda yg ditindaklanjuti
0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0OU 0,0013
0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 Pusat0,0
2792 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan
Bidang Iptek dan Sumber Daya Ekonomi
yang Responsif Gender
0,0 3.150,0 3.781,7 4.454,63.150,0 4.208,00,00,0 0,0
Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional
di bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi
yg Responsif Gender
0,0 425,0 925,6 1.018,1425,0 560,00,00,0 0,001
Jumlah kebijakan PP dan PUG di
bidang Iptek dan sumber daya
Ekonomi yang dirumuskan dan atau
yang diharmonisasikan
0,0 425,0 925,6 1.018,1425,0 560,00,00,0 0,000
1
Kebijakan PP dan PUG di bidang 0,0 425,0 925,6 1.018,1425,0 560,00,00,0OU 0,0001
Formulir 2.3 - 7
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Iptek dan sumber daya Ekonomi
yang dirumuskan dan atau yang
diharmonisasikan
0,0 425,0 925,6 1.018,1425,0 560,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan
kebijakaan PUG di bidang Iptek dan
sumber daya Ekonomi
0,0 1.625,0 1.646,1 2.116,41.625,0 2.196,10,00,0 0,002
Persentase peraturan, kebijakan,
pedoman dan rekomendasi kebijakan
bidang Iptek dan sumber daya
Ekonomi yang terkoordinasi antar
K/L dan daerah terkait
0,0 375,0 385,0 423,5375,0 465,90,00,0 0,000
2
Peraturan, kebijakan, pedoman
dan rekomendasi kebijakan
bidang Iptek dan sumber daya
Ekonomi yang terkoordinasi
antar K/L dan daerah terkait
0,0 375,0 385,0 423,5375,0 465,90,00,0OU 0,0002
0,0 375,0 385,0 423,5375,0 465,90,00,0 Pusat0,0
Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan
PP dan PUG bidang Iptek dan sumber
daya Ekonomi
0,0 420,0 436,1 792,9420,0 872,20,00,0 0,000
3
Model Pelaksanaan Kebijakan
PP dan PUG bidang Iptek dan
sumber daya Ekonomi
0,0 420,0 436,1 792,9420,0 872,20,00,0OU 0,0003
0,0 420,0 436,1 792,9420,0 872,20,00,0 Pusat0,0
Persentase K/L bidang Iptek dan
sumber daya Ekonomi dan Pemda yg
mengembangkan Model Pelaksanaan
Kebijakan PP dan PUG
0,0 630,0 605,0 660,0630,0 726,00,00,0 0,000
4
K/L bidang Iptek dan sumber
daya Ekonomi yg
mengembangkan Model
Pelaksanaan Kebijakan PP dan
PUG
0,0 380,0 330,0 360,0380,0 396,00,00,0OU 0,0004
0,0 380,0 330,0 360,0380,0 396,00,00,0 Pusat0,0
Pemda yg mengembangkan
Model Pelaksanaan Kebijakan
PP dan PUG
0,0 250,0 275,0 300,0250,0 330,00,00,0OU 0,0005
Formulir 2.3 - 8
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
0,0 250,0 275,0 300,0250,0 330,00,00,0 Pusat0,0
Persentase lembaga dan SDM
penyedia layanan bidang Iptek dan
sumber daya Ekonomi yg
distandarisasi
0,0 200,0 220,0 240,0200,0 132,00,00,0 0,000
5
Lembaga penyedia layanan
bidang Iptek dan sumber daya
Ekonomi yg distandarisasi
0,0 100,0 110,0 120,0100,0 0,00,00,0OU 0,0006
0,0 100,0 110,0 120,0100,0 0,00,00,0 Pusat0,0
SDM penyedia layanan bidang
Iptek dan sumber daya Ekonomi
yg distandarisasi
0,0 100,0 110,0 120,0100,0 132,00,00,0OU 0,0007
0,0 100,0 110,0 120,0100,0 132,00,00,0 Pusat0,0
Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam
System Data K/L & Pemda
0,0 400,0 440,0 480,0400,0 528,00,00,0 0,003
Persentase K/L & Pemda yang
memiliki sistem data terpilah bidang
Iptek dan sumber daya Ekonomi
0,0 400,0 440,0 480,0400,0 528,00,00,0 0,000
6
System Data Terpilah di K/L
bidang Iptek dan sumber daya
Ekonomi
0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0OU 0,0008
0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 Pusat0,0
System Data Terpilah di Pemda 0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0OU 0,0009
0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data terpilah
0,0 400,0 440,0 480,0400,0 528,00,00,0 0,004
Persentase data terpilah di K/L
bidang Iptek dan sumber daya
Ekonomi dan Pemda di analisis dan
dimanfaatkan
0,0 400,0 440,0 480,0400,0 528,00,00,0 0,000
7
Data terpilah Di K/L bidang
Iptek dan sumber daya Ekonomi
yg di analisis dan di manfaatkan
0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0OU 0,0010
0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 Pusat0,0
Data terpilah Di Pemda yg di
analisis dan dimanfaatkan
0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0OU 0,0011
Formulir 2.3 - 9
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pemantauan, analisis,
evaluasi dan pelaporan bidang Iptek dan
sumber daya Ekonomi
0,0 300,0 330,0 360,0300,0 396,00,00,0 0,005
Persentase Laporan monev
pelaksanaan PUG di K/L bidang Iptek
dan sumber daya Ekonomi dan Pemda
yg ditindaklanjuti
0,0 300,0 330,0 360,0300,0 396,00,00,0 0,000
8
Laporan Monev pelaksanaan
PUG di K/L bidang Iptek dan
sumber daya Ekonomi yg
ditindaklanjuti
0,0 150,0 165,0 180,0150,0 198,00,00,0OU 0,0012
0,0 150,0 165,0 180,0150,0 198,00,00,0 Pusat0,0
Laporan monev pelaksanaan
PUG bidang Iptek dan sumber
daya Ekonomi di Pemda yg
ditindaklanjuti
0,0 150,0 165,0 180,0150,0 198,00,00,0OU 0,0013
0,0 150,0 165,0 180,0150,0 198,00,00,0 Pusat0,0
2793 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan
Perlindungan Perempuan Dari Tindak
Kekerasan
0,0 4.445,0 5.665,0 6.120,04.445,0 5.600,00,00,0 0,0
Tersusunnya rumusan kebijakan nasional
bidang perlindungan perempuan dari
tindak kekerasan yang responsif gender
0,0 450,0 790,0 870,0450,0 0,00,00,0 0,001
Jumlah Kebijakan PP bidang
perlindungan perempuan dari tindak
kekerasan yang dirumuskan dan/atau
diharmonisasikan
0,0 450,0 790,0 870,0450,0 0,00,00,0 0,000
1
Kebijakan PP bidang
perlindungan perempuan dari
tindak kekerasan yang
dirumuskan dan/atau
diharmonisasikan
0,0 450,0 790,0 870,0450,0 0,00,00,0OU 0,0001
0,0 450,0 790,0 870,0450,0 0,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya kordinasi pelaksanaan
kebijakan PP dan PUG di bidang
perlindungan perempuan dari tindak
kekerasan
0,0 2.894,4 3.450,0 3.700,02.894,4 4.000,00,00,0 0,002
Persentase peraturan, kebijakan, 0,0 800,0 1.150,0 1.200,0800,0 1.250,00,00,0 0,000
Formulir 2.3 - 10
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
pedoman dan rekomendasi kebijakan
bidang perlindungan perempuan dari
tindak kekerasan yang terkoordinasi
antar K/L dan Pemda terkait.
2
Peraturan, Kebijakan, Pedoman
rekomendasi kebijakan bidang
perlindungan perempuan dari
tindak kekerasan yang
terkoordinasi antar K/L dan
Pemda terkait.
0,0 800,0 1.150,0 1.200,0800,0 1.250,00,00,0OU 0,0002
0,0 800,0 1.150,0 1.200,0800,0 1.250,00,00,0 Pusat0,0
Jumlah model pelaksanaan kebijakan
PP bidang perlindungan perempuan
dari tindak kekerasan.
0,0 458,0 500,0 550,0458,0 600,00,00,0 0,000
3
model pelaksanaan kebijakan PP
bidang perlindungan
perempuan dari tindak
kekerasan
0,0 458,0 500,0 550,0458,0 600,00,00,0OU 0,0003
0,0 458,0 500,0 550,0458,0 600,00,00,0 Pusat0,0
Persentase K/L dan Pemda yang
mengembangkan model pelaksanaan
kebijakan PP bidang perlindungan
perempuan dari tindak kekerasan
0,0 1.236,4 1.150,0 1.250,01.236,4 1.350,00,00,0 0,000
4
K/L yang mengembangkan
model pelaksanaan kebijakan PP
bidang perlindungan
perempuan dari tindak
kekerasan
0,0 486,4 400,0 450,0486,4 500,00,00,0OU 0,0004
0,0 486,4 400,0 450,0486,4 500,00,00,0 Pusat0,0
Pemda yang mengembangkan
model pelaksanaan kebijakan PP
bidang perlindungan
perempuan dari tindak
kekerasan
0,0 750,0 750,0 800,0750,0 850,00,00,0OU 0,0005
0,0 750,0 750,0 800,0750,0 850,00,00,0 Pusat0,0
Persentase Lembaga dan SDM
Penyedia Layanan bidang
perlindungan perempuan dari tindak
kekerasan yang distandarisasi
0,0 400,0 650,0 700,0400,0 800,00,00,0 0,000
5
Formulir 2.3 - 11
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Lembaga penyedia Layanan
Bidang perlindungan
perempuan dari tindak
kekerasan yang distandarisasi
0,0 0,0 250,0 300,00,0 350,00,00,0OU 0,0006
0,0 0,0 250,0 300,00,0 350,00,00,0 Pusat0,0
SDM penyedia Layanan Bidang
perlindungan perempuan dari
tindak kekerasan yang
distandarisasi
0,0 400,0 400,0 400,0400,0 450,00,00,0OU 0,0007
0,0 400,0 400,0 400,0400,0 450,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data terpilah
0,0 600,6 850,0 900,0600,6 950,00,00,0 0,003
Persentase data kekerasan di K/L dan
Pemda bidang perlindungan
perempuan dari tindak kekerasan
yang dianalisis dan dimanfaatkan.
0,0 600,6 850,0 900,0600,6 950,00,00,0 0,000
6
Data korban kekerasan terhadap
perempuan di K/L
0,0 250,6 300,0 300,0250,6 350,00,00,0OU 0,0008
0,0 250,6 300,0 300,0250,6 350,00,00,0 Pusat0,0
Data korban kekerasan terhadap
perempuan di Pemda
0,0 350,0 550,0 600,0350,0 600,00,00,0OU 0,0009
0,0 350,0 550,0 600,0350,0 600,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan bidang
perlindungan perempuan dari tindak
kekerasan
0,0 500,0 575,0 650,0500,0 650,00,00,0 0,004
Persentase laporan monev
pelaksanaan perlindungan perempuan
dari tindak kekerasan di K/L dan
Pemda yang ditindaklanjuti
0,0 500,0 575,0 650,0500,0 650,00,00,0 0,000
7
Laporan monev pelaksanaan
perlindungan perempuan dari
tindak kekerasan di K/L
0,0 200,0 225,0 250,0200,0 250,00,00,0OU 0,0010
0,0 200,0 225,0 250,0200,0 250,00,00,0 Pusat0,0
Laporan monev pelaksanaan
perlindungan perempuan dari
tindak kekerasan di Pemda
0,0 300,0 350,0 400,0300,0 400,00,00,0OU 0,0011
Formulir 2.3 - 12
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
0,0 300,0 350,0 400,0300,0 400,00,00,0 Pusat0,0
2794 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan
Bidang Kesehatan yang Responsif Gender
0,0 3.300,0 3.657,4 3.499,73.300,0 3.849,70,00,0 0,0
Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional
di bidang Kesehatan yg Responsif Gender
0,0 655,0 612,2 0,0655,0 0,00,00,0 0,001
Jumlah kebijakan PP dan PUG di
bidang Kesehatan yang dirumuskan
dan atau yang diharmonisasikan
0,0 655,0 612,2 0,0655,0 0,00,00,0 0,000
1
Kebijakan PP dan PUG di bidang
Kesehatan yang dirumuskan dan
atau yang diharmonisasikan
0,0 655,0 612,2 0,0655,0 0,00,00,0OU 0,0001
0,0 655,0 612,2 0,0655,0 0,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan
kebijakaan PUG di bidang Kesehatan
0,0 1.620,0 1.917,7 2.259,41.620,0 2.485,40,00,0 0,002
Persentase peraturan, kebijakan,
pedoman dan rekomendasi kebijakan
bidang Kesehatan yang terkoordinasi
antar K/L dan daerah terkait
0,0 250,0 275,0 302,5250,0 332,80,00,0 0,000
2
Peraturan, kebijakan, pedoman
dan rekomendasi kebijakan
bidang Kesehatan yang
terkoordinasi antar K/L dan
daerah terkait
0,0 250,0 275,0 302,5250,0 332,80,00,0OU 0,0002
0,0 250,0 275,0 302,5250,0 332,80,00,0 Pusat0,0
Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan
PP dan PUG bidang Kesehatan
0,0 570,0 612,7 673,9570,0 741,40,00,0 0,000
3
Model Pelaksanaan Kebijakan
PP dan PUG bidang Kesehatan
0,0 570,0 612,7 673,9570,0 741,40,00,0OU 0,0003
0,0 570,0 612,7 673,9570,0 741,40,00,0 Pusat0,0
Persentase K/L bidang Kesehatan dan
Pemda yg mengembangkan Model
Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
0,0 800,0 880,0 968,0800,0 1.064,80,00,0 0,000
4
K/L bidang Kesehatan yg
mengembangkan Model
Pelaksanaan Kebijakan PP dan
PUG
0,0 300,0 330,0 363,0300,0 399,30,00,0OU 0,0004
0,0 300,0 330,0 363,0300,0 399,30,00,0 Pusat0,0
Formulir 2.3 - 13
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Pemda yg mengembangkan
Model Pelaksanaan Kebijakan
PP dan PUG
0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,50,00,0OU 0,0005
0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,50,00,0 Pusat0,0
Persentase lembaga dan SDM
penyedia layanan bidang Kesehatan
yg distandarisasi
0,0 0,0 150,0 315,00,0 346,50,00,0 0,000
5
Lembaga penyedia layanan
bidang Kesehatan yg
distandarisasi
0,0 0,0 150,0 165,00,0 181,50,00,0OU 0,0006
0,0 0,0 150,0 165,00,0 181,50,00,0 Pusat0,0
SDM penyedia layanan bidang
Kesehatan yg distandarisasi
0,0 0,0 0,0 150,00,0 165,00,00,0OU 0,0007
0,0 0,0 0,0 150,00,0 165,00,00,0 Pusat0,0
Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam
System Data K/L & Pemda
0,0 425,0 467,5 514,3425,0 565,70,00,0 0,003
Persentase K/L & Pemda yang
memiliki sistem data terpilah bidang
Kesehatan
0,0 425,0 467,5 514,3425,0 565,70,00,0 0,000
6
System Data Terpilah di K/L
bidang Kesehatan
0,0 150,0 165,0 181,5150,0 199,70,00,0OU 0,0008
0,0 150,0 165,0 181,5150,0 199,70,00,0 Pusat0,0
System Data Terpilah di Pemda 0,0 275,0 302,5 332,8275,0 366,00,00,0OU 0,0009
0,0 275,0 302,5 332,8275,0 366,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data terpilah
0,0 300,0 330,0 363,0300,0 399,30,00,0 0,004
Persentase data terpilah di K/L
bidang Kesehatan dan Pemda di
analisis dan dimanfaatkan
0,0 300,0 330,0 363,0300,0 399,30,00,0 0,000
7
Data terpilah Di K/L bidang
Kesehatan yg di analisis dan di
manfaatkan
0,0 100,0 110,0 121,0100,0 133,10,00,0OU 0,0010
0,0 100,0 110,0 121,0100,0 133,10,00,0 Pusat0,0
Data terpilah Di Pemda yg di
analisis dan dimanfaatkan
0,0 200,0 220,0 242,0200,0 266,20,00,0OU 0,0011
0,0 200,0 220,0 242,0200,0 266,20,00,0 Pusat0,0
Formulir 2.3 - 14
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Terlaksananya pemantauan, analisis,
evaluasi dan pelaporan bidang Kesehatan
0,0 300,0 330,0 363,0300,0 399,30,00,0 0,005
Persentase Laporan monev
pelaksanaan PUG di K/L bidang
Kesehatan dan Pemda yg
ditindaklanjuti
0,0 300,0 330,0 363,0300,0 399,30,00,0 0,000
8
Laporan Monev pelaksanaan
PUG di K/L bidang Kesehatan yg
ditindaklanjuti
0,0 100,0 110,0 121,0100,0 133,10,00,0OU 0,0012
0,0 100,0 110,0 121,0100,0 133,10,00,0 Pusat0,0
Laporan monev pelaksanaan
PUG bidang Kesehatan di Pemda
yg ditindaklanjuti
0,0 200,0 220,0 242,0200,0 266,20,00,0OU 0,0013
0,0 200,0 220,0 242,0200,0 266,20,00,0 Pusat0,0
2795 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan
Bidang Ketenagakerjaan yang Responsif
Gender
0,0 4.300,0 5.049,0 6.122,74.300,0 5.779,00,00,0 0,0
Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional
di bidang Ketenagakerjaan yg Responsif
Gender
0,0 425,0 925,6 1.018,1425,0 560,00,00,0 0,001
Jumlah kebijakan PP dan PUG di
bidang Ketenagakerjaan yang
dirumuskan dan atau yang
diharmonisasikan
0,0 425,0 925,6 1.018,1425,0 560,00,00,0 0,000
1
Kebijakan PP dan PUG di bidang
Ketenagakerjaan yang
dirumuskan dan atau yang
diharmonisasikan
0,0 425,0 925,6 1.018,1425,0 560,00,00,0OU 0,0001
0,0 425,0 925,6 1.018,1425,0 560,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan
kebijakaan PUG di bidang Ketenagakerjaan
0,0 2.500,0 2.697,5 3.549,02.500,0 3.507,90,00,0 0,002
Persentase peraturan, kebijakan,
pedoman dan rekomendasi kebijakan
bidang Ketenagakerjaan yang
terkoordinasi antar K/L dan daerah
terkait
0,0 500,0 495,0 544,5500,0 599,00,00,0 0,000
2
Peraturan, kebijakan, pedoman
dan rekomendasi kebijakan
0,0 500,0 495,0 544,5500,0 599,00,00,0OU 0,0002
Formulir 2.3 - 15
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
bidang Ketenagakerjaan yang
terkoordinasi antar K/L dan
daerah terkait
0,0 500,0 495,0 544,5500,0 599,00,00,0 Pusat0,0
Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan
PP dan PUG bidang Ketenagakerjaan
0,0 750,0 827,5 1.504,5750,0 1.654,90,00,0 0,000
3
Model Pelaksanaan Kebijakan
PP dan PUG bidang
Ketenagakerjaan
0,0 750,0 827,5 1.504,5750,0 1.654,90,00,0OU 0,0003
0,0 750,0 827,5 1.504,5750,0 1.654,90,00,0 Pusat0,0
Persentase K/L bidang
Ketenagakerjaan Dan Pemda yg
mengembangkan Model Pelaksanaan
Kebijakan PP dan PUG
0,0 700,0 770,0 840,0700,0 924,00,00,0 0,000
4
K/L bidang Ketenagakerjaan yg
mengembangkan Model
Pelaksanaan Kebijakan PP dan
PUG
0,0 350,0 385,0 420,0350,0 462,00,00,0OU 0,0004
0,0 350,0 385,0 420,0350,0 462,00,00,0 Pusat0,0
Pemda yg mengembangkan
Model Pelaksanaan Kebijakan
PP dan PUG
0,0 350,0 385,0 420,0350,0 462,00,00,0OU 0,0005
0,0 350,0 385,0 420,0350,0 462,00,00,0 Pusat0,0
Persentase lembaga dan SDM
penyedia layanan bidang
Ketenagakerjaan yg distandarisasi
0,0 550,0 605,0 660,0550,0 330,00,00,0 0,000
5
Lembaga penyedia layanan
bidang Ketenagakerjaan yg
distandarisasi
0,0 300,0 330,0 360,0300,0 0,00,00,0OU 0,0006
0,0 300,0 330,0 360,0300,0 0,00,00,0 Pusat0,0
SDM penyedia layanan bidang
Ketenagakerjaan yg
distandarisasi
0,0 250,0 275,0 300,0250,0 330,00,00,0OU 0,0007
0,0 250,0 275,0 300,0250,0 330,00,00,0 Pusat0,0
Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam
System Data K/L & Pemda
0,0 400,0 440,0 480,0400,0 528,00,00,0 0,003
Persentase K/L & Pemda yang 0,0 400,0 440,0 480,0400,0 528,00,00,0 0,000
Formulir 2.3 - 16
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
memiliki sistem data terpilah Bidang
Ketenagakerjaan
6
System Data Terpilah di K/L
Bidang Ketenagakerjaan
0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0OU 0,0008
0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 Pusat0,0
System Data Terpilah di Pemda 0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0OU 0,0009
0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data terpilah
0,0 400,0 440,0 480,0400,0 528,00,00,0 0,004
Persentase data terpilah di K/L
bidangKetenagakerjaan dan Pemda di
analisis dan dimanfaatkan
0,0 400,0 440,0 480,0400,0 528,00,00,0 0,000
7
Data terpilah Di K/L bidang
Ketenagakerjaan yg di analisis
dan di manfaatkan
0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0OU 0,0010
0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 Pusat0,0
Data terpilah Di Pemda yg di
analisis dan dimanfaatkan
0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0OU 0,0011
0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pemantauan, analisis,
evaluasi dan pelaporan
bidangKetenagakerjaan
0,0 575,0 545,9 595,6575,0 655,10,00,0 0,005
Persentase Laporan monev
pelaksanaan PUG di K/L
bidangKetenagakerjaan Dan Pemda yg
ditindaklanjuti
0,0 575,0 545,9 595,6575,0 655,10,00,0 0,000
8
Laporan Monev pelaksanaan
PUG di K/L bidang
Ketenagakerjaan yg
ditindaklanjuti
0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0OU 0,0012
0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 Pusat0,0
Laporan monev pelaksanaan
PUG di Pemda Ketenagakerjaan
yg ditindaklanjuti
0,0 375,0 325,9 355,6375,0 391,10,00,0OU 0,0013
0,0 375,0 325,9 355,6375,0 391,10,00,0 Pusat0,0
2796 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan 0,0 4.905,0 5.731,4 6.275,44.905,0 6.342,90,00,0 0,0
Formulir 2.3 - 17
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Industri,
dan Perdagangan yang Responsif Gender
Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional
di bidang KUKM dan Industri dan
Perdagangan yg Responsif Gender
0,0 485,0 925,6 1.018,2485,0 560,00,00,0 0,001
Jumlah kebijakan PP dan PUG di
bidang KUKM dan Industri dan
Perdagangan yang dirumuskan dan
atau yang diharmonisasikan
0,0 485,0 925,6 1.018,2485,0 560,00,00,0 0,000
1
Kebijakan PP dan PUG di bidang
KUKM dan Industri dan
Perdagangan yang dirumuskan
dan atau yang diharmonisasikan
0,0 485,0 925,6 1.018,2485,0 560,00,00,0OU 0,0001
0,0 485,0 925,6 1.018,2485,0 560,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan
kebijakaan PUG di bidang KUKM dan
Industri dan Perdagangan
0,0 2.910,0 3.245,0 3.554,52.910,0 3.910,00,00,0 0,002
Persentase peraturan, kebijakan,
pedoman dan rekomendasi kebijakan
bidang KUKM dan Industri dan
Perdagangan yang terkoordinasi antar
K/L dan daerah terkait
0,0 460,0 495,0 544,5460,0 599,00,00,0 0,000
2
Peraturan, kebijakan, pedoman
dan rekomendasi kebijakan
bidang KUKM dan Industri dan
Perdagangan yang terkoordinasi
antar K/L dan daerah terkait
0,0 460,0 495,0 544,5460,0 599,00,00,0OU 0,0002
0,0 460,0 495,0 544,5460,0 599,00,00,0 Pusat0,0
Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan
PP dan PUG bidang KUKM dan
Industri dan Perdagangan
0,0 950,0 1.100,0 1.210,0950,0 1.331,00,00,0 0,000
3
Model Pelaksanaan Kebijakan
PP dan PUG bidang KUKM dan
Industri dan Perdagangan
0,0 950,0 1.100,0 1.210,0950,0 1.331,00,00,0OU 0,0003
0,0 950,0 1.100,0 1.210,0950,0 1.331,00,00,0 Pusat0,0
Persentase K/L bidang KUKM dan
Industri dan Perdagangan Dan Pemda
yg mengembangkan Model
Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
0,0 850,0 935,0 1.020,0850,0 1.122,00,00,0 0,000
4
Formulir 2.3 - 18
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
K/L bidang KUKM dan Industri
dan Perdagangan yg
mengembangkan Model
Pelaksanaan Kebijakan PP dan
PUG
0,0 400,0 440,0 480,0400,0 528,00,00,0OU 0,0004
0,0 400,0 440,0 480,0400,0 528,00,00,0 Pusat0,0
Pemda yg mengembangkan
Model Pelaksanaan Kebijakan
PP dan PUG
0,0 450,0 495,0 540,0450,0 594,00,00,0OU 0,0005
0,0 450,0 495,0 540,0450,0 594,00,00,0 Pusat0,0
Persentase lembaga dan SDM
penyedia layanan bidang KUKM dan
Industri dan Perdagangan yg
distandarisasi
0,0 650,0 715,0 780,0650,0 858,00,00,0 0,000
5
Lembaga penyedia layanan
bidang KUKM dan Industri dan
Perdagangan yg distandarisasi
0,0 350,0 385,0 420,0350,0 462,00,00,0OU 0,0006
0,0 350,0 385,0 420,0350,0 462,00,00,0 Pusat0,0
SDM penyedia layanan bidang
KUKM dan Industri dan
Perdagangan yg distandarisasi
0,0 300,0 330,0 360,0300,0 396,00,00,0OU 0,0007
0,0 300,0 330,0 360,0300,0 396,00,00,0 Pusat0,0
Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam
System Data K/L & Pemda
0,0 450,0 495,0 540,0450,0 594,00,00,0 0,003
Persentase K/L & Pemda yang
memiliki sistem data terpilah Bidang
KUKM dan Industri dan Perdaganga
0,0 450,0 495,0 540,0450,0 594,00,00,0 0,000
6
System Data Terpilah di K/L
Bidang KUKM dan Industri dan
Perdagangan
0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0OU 0,0008
0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 Pusat0,0
System Data Terpilah di Pemda 0,0 250,0 275,0 300,0250,0 330,00,00,0OU 0,0009
0,0 250,0 275,0 300,0250,0 330,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data terpilah
0,0 450,0 495,0 540,0450,0 594,00,00,0 0,004
Persentase data terpilah di K/L
bidangKUKM dan Industri dan
0,0 450,0 495,0 540,0450,0 594,00,00,0 0,000
7
Formulir 2.3 - 19
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Perdagangan dan Pemda di analisis
dan dimanfaatkan
Data terpilah Di K/L bidang
KUKM dan Industri dan
Perdagangan yg di analisis dan
di manfaatkan
0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0OU 0,0010
0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 Pusat0,0
Data terpilah Di Pemda yg di
analisis dan dimanfaatkan
0,0 250,0 275,0 300,0250,0 330,00,00,0OU 0,0011
0,0 250,0 275,0 300,0250,0 330,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pemantauan, analisis,
evaluasi dan pelaporan bidang nKUKM
dan Industri dan Perdagangan
0,0 610,0 570,8 622,7610,0 685,00,00,0 0,005
Persentase Laporan monev
pelaksanaan PUG di K/L bidangKUKM
dan Industri dan Perdagangan Dan
Pemda yg ditindaklanjuti
0,0 610,0 570,8 622,7610,0 685,00,00,0 0,000
8
Laporan Monev pelaksanaan
PUG di K/L bidang KUKM dan
Industri dan Perdagangan yg
ditindaklanjuti
0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0OU 0,0012
0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 Pusat0,0
Laporan monev pelaksanaan
PUG di Pemda KUKM dan
Industri dan Perdagangan yg
ditindaklanjuti
0,0 410,0 350,8 382,7410,0 421,00,00,0OU 0,0013
0,0 410,0 350,8 382,7410,0 421,00,00,0 Pusat0,0
2797 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan
Perlindungan Masalah Sosial Perempuan
0,0 3.890,0 4.275,0 4.425,03.890,0 4.125,00,00,0 0,0
Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional
di bidang Penanganan masalah sosial
perempuan yg Responsif Gender
0,0 561,0 350,0 600,0561,0 0,00,00,0 0,001
Jumlah kebijakan PP di bidang
Penanganan masalah Sosial
Perempuan yang dirumuskan dan
atau yang diharmonisasikan
0,0 561,0 350,0 600,0561,0 0,00,00,0 0,000
1
Kebijakan PP di bidang
Penanganan Masalah Sosial
0,0 561,0 350,0 600,0561,0 0,00,00,0OU 0,0001
Formulir 2.3 - 20
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Perempuan yang dirumuskan
dan atau yang diharmonisasikan
0,0 561,0 350,0 600,0561,0 0,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan
kebijakan PP dan PUG di bidang
Penanganan Masalah Sosial Perempuan
0,0 2.759,0 3.225,0 3.275,02.759,0 3.475,00,00,0 0,002
Persentase peraturan, kebijakan,
pedoman dan rekomendasi kebijakan
bidang Penanganan Masalah Sosial
Perempuan yang terkoordinasi antar
K/L dan daerah terkait
0,0 1.045,0 1.350,0 1.550,01.045,0 1.500,00,00,0 0,000
2
Peraturan, kebijakan, pedoman
dan rekomendasi kebijakan
bidang Penanganan Masalah
Sosial Perempuan yang
terkoordinasi antar K/L dan
daerah terkait
0,0 1.045,0 1.350,0 1.550,01.045,0 1.500,00,00,0OU 0,0002
0,0 1.045,0 1.350,0 1.550,01.045,0 1.500,00,00,0 Pusat0,0
Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan
PP bidang Penanganan Masalah Sosial
Perempuan
0,0 300,0 200,0 200,0300,0 300,00,00,0 0,000
3
Model Pelaksanaan Kebijakan
PP bidang Penanganan Masalah
Sosial Perempuan
0,0 300,0 200,0 200,0300,0 300,00,00,0OU 0,0003
0,0 300,0 200,0 200,0300,0 300,00,00,0 Pusat0,0
Persentase K/L terkait bidang
Penanganan Masalah Sosial
Perempuan Dan Pemda yg
mengembangkan Model Pelaksanaan
Kebijakan PP
0,0 1.064,0 1.275,0 1.175,01.064,0 1.225,00,00,0 0,000
4
K/L terkait bidang Penanganan
Masalah Sosial Perempuan Dan
Pemda yg mengembangkan
Model Pelaksanaan Kebijakan PP
0,0 1.064,0 1.275,0 1.175,01.064,0 1.225,00,00,0OU 0,0004
0,0 1.064,0 1.275,0 1.175,01.064,0 1.225,00,00,0 Pusat0,0
Persentase lembaga dan SDM
penyedia layanan bidang Penanganan
Masalah Sosial Perempuan yg
distandarisasi
0,0 350,0 400,0 350,0350,0 450,00,00,0 0,000
5
Formulir 2.3 - 21
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Lembaga penyedia layanan
bidang Penanganan Masalah
Sosial Perempuan yg
distandarisasi
0,0 350,0 400,0 350,0350,0 450,00,00,0OU 0,0005
0,0 350,0 400,0 350,0350,0 450,00,00,0 Pusat0,0
SDM penyedia layanan bidang
Penanganan Masalah Sosial
Perempuan yg distandarisasi
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0OU 0,0006
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data terpilah
0,0 420,0 500,0 350,0420,0 400,00,00,0 0,003
Persentase data terpilah di K/L
Terkait bidang Penanganan Masalah
Sosial Perempuan dan Pemda di
analisis dan dimanfaatkan
0,0 420,0 500,0 350,0420,0 400,00,00,0 0,000
6
Data terpilah di K/L Terkait
bidang Penanganan Masalah
Sosial Perempuan dan Pemda di
analisis dan dimanfaatkan
0,0 420,0 500,0 350,0420,0 400,00,00,0OU 0,0007
0,0 420,0 500,0 350,0420,0 400,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pemantauan, analisis,
evaluasi dan pelaporan bidang
Penanganan Masalah Sosial Perempuan
0,0 150,0 200,0 200,0150,0 250,00,00,0 0,004
Persentase Laporan monev
pelaksanaan PP di K/L bidang
Penanganan Masalah Sosial
Perempuan Dan Pemda yg
ditindaklanjuti
0,0 150,0 200,0 200,0150,0 250,00,00,0 0,000
7
Laporan monev pelaksanaan PP
di K/L bidang Penanganan
Masalah Sosial Perempuan Dan
Pemda yg ditindaklanjuti
0,0 150,0 200,0 200,0150,0 250,00,00,0OU 0,0008
0,0 150,0 200,0 200,0150,0 250,00,00,0 Pusat0,0
2798 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan
Bidang Pendidikan yang Responsif Gender
0,0 3.240,0 3.414,6 3.756,03.240,0 4.131,60,00,0 0,0
Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional
di bidang Pendidikan yg Responsif Gender
0,0 490,0 440,0 484,0490,0 532,40,00,0 0,001
Jumlah kebijakan PP dan PUG di 0,0 490,0 440,0 484,0490,0 532,40,00,0 0,000
Formulir 2.3 - 22
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
bidang Pendidikan yang dirumuskan
dan atau yang diharmonisasikan
1
Kebijakan PP dan PUG di bidang
Pendidikan yang dirumuskan
dan atau yang diharmonisasikan
0,0 490,0 440,0 484,0490,0 532,40,00,0OU 0,0001
0,0 490,0 440,0 484,0490,0 532,40,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan
kebijakaan PUG di bidang Pendidikan
0,0 1.500,0 1.599,6 1.759,51.500,0 1.935,50,00,0 0,002
Persentase peraturan, kebijakan,
pedoman dan rekomendasi kebijakan
bidang Pendidikan yang terkoordinasi
antar K/L dan daerah terkait
0,0 220,0 220,0 242,0220,0 266,20,00,0 0,000
2
Peraturan, kebijakan, pedoman
dan rekomendasi kebijakan
bidang Pendidikan yang
terkoordinasi antar K/L dan
daerah terkait
0,0 220,0 220,0 242,0220,0 266,20,00,0OU 0,0002
0,0 220,0 220,0 242,0220,0 266,20,00,0 Pusat0,0
Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan
PP dan PUG bidang Pendidikan
0,0 320,0 330,0 363,0320,0 399,30,00,0 0,000
3
Model Pelaksanaan Kebijakan
PP dan PUG bidang Pendidikan
0,0 320,0 330,0 363,0320,0 399,30,00,0OU 0,0003
0,0 320,0 330,0 363,0320,0 399,30,00,0 Pusat0,0
Persentase K/L bidang Pendidikan
Dan Pemda yg mengembangkan
Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan
PUG
0,0 560,0 609,6 670,5560,0 737,60,00,0 0,000
4
K/L bidang Pendidikan yg
mengembangkan Model
Pelaksanaan Kebijakan PP dan
PUG
0,0 160,0 169,6 186,5160,0 205,20,00,0OU 0,0004
0,0 160,0 169,6 186,5160,0 205,20,00,0 Pusat0,0
Pemda yg mengembangkan
Model Pelaksanaan Kebijakan
PP dan PUG
0,0 400,0 440,0 484,0400,0 532,40,00,0OU 0,0005
0,0 400,0 440,0 484,0400,0 532,40,00,0 Pusat0,0
Persentase lembaga dan SDM 0,0 400,0 440,0 484,0400,0 532,40,00,0 0,000
Formulir 2.3 - 23
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
penyedia layanan bidang Pendidikan
yg distandarisasi
5
Lembaga penyedia layanan
bidang Pendidikan yg
distandarisasi
0,0 200,0 220,0 242,0200,0 266,20,00,0OU 0,0006
0,0 200,0 220,0 242,0200,0 266,20,00,0 Pusat0,0
SDM penyedia layanan bidang
Pendidikan yg distandarisasi
0,0 200,0 220,0 242,0200,0 266,20,00,0OU 0,0007
0,0 200,0 220,0 242,0200,0 266,20,00,0 Pusat0,0
Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam
System Data K/L & Pemda
0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,50,00,0 0,003
Persentase K/L & Pemda yang
memiliki sistem data terpilah Bidang
Pendidikan
0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,50,00,0 0,000
6
System Data Terpilah di K/L
Bidang Pendidikan
0,0 150,0 165,0 181,5150,0 199,70,00,0OU 0,0008
0,0 150,0 165,0 181,5150,0 199,70,00,0 Pusat0,0
System Data Terpilah di Pemda 0,0 350,0 385,0 423,5350,0 465,90,00,0OU 0,0009
0,0 350,0 385,0 423,5350,0 465,90,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data terpilah
0,0 450,0 495,0 544,5450,0 599,00,00,0 0,004
Persentase data terpilah di K/L
bidang Pendidikan dan Pemda di
analisis dan dimanfaatkan
0,0 450,0 495,0 544,5450,0 599,00,00,0 0,000
7
Data terpilah Di K/L bidang
Pendidikan yg di analisis dan di
manfaatkan
0,0 150,0 165,0 181,5150,0 199,70,00,0OU 0,0010
0,0 150,0 165,0 181,5150,0 199,70,00,0 Pusat0,0
Data terpilah Di Pemda yg di
analisis dan dimanfaatkan
0,0 300,0 330,0 363,0300,0 399,30,00,0OU 0,0011
0,0 300,0 330,0 363,0300,0 399,30,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pemantauan, analisis,
evaluasi dan pelaporan bidang Pendidikan
0,0 300,0 330,0 363,0300,0 399,30,00,0 0,005
Persentase Laporan monev
pelaksanaan PUG di K/L bidang
Pendidikan Dan Pemda yg
0,0 300,0 330,0 363,0300,0 399,30,00,0 0,000
8
Formulir 2.3 - 24
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
ditindaklanjuti
Laporan Monev pelaksanaan
PUG di K/L bidang Pendidikan
yg ditindaklanjuti
0,0 100,0 110,0 121,0100,0 133,10,00,0OU 0,0012
0,0 100,0 110,0 121,0100,0 133,10,00,0 Pusat0,0
Laporan monev pelaksanaan
PUG di Pemda yg ditindaklanjuti
0,0 200,0 220,0 242,0200,0 266,20,00,0OU 0,0013
0,0 200,0 220,0 242,0200,0 266,20,00,0 Pusat0,0
2799 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan
Perlindungan Korban Perdagangan Orang
0,0 3.750,0 4.000,0 5.650,03.750,0 7.050,00,00,0 0,0
Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional
di bidang Perlindungan Korban
Perdagangan Orang (PKPO) yg Responsif
Gender
0,0 1.100,0 400,0 400,01.100,0 400,00,00,0 0,001
Jumlah kebijakan PPi bidang PKPO
yang dirumuskan dan atau yang
diharmonisasikan
0,0 1.100,0 400,0 400,01.100,0 400,00,00,0 0,000
1
Kebijakan PP bidang PKPO yang
dirumuskan dan atau yang
diharmonisasikan
0,0 1.100,0 400,0 400,01.100,0 400,00,00,0OU 0,0001
0,0 1.100,0 400,0 400,01.100,0 400,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan
kebijakaan PP di bidang Perlindungan
Korban Perdagangan Orang (PKPO)
0,0 1.373,0 1.900,0 3.400,01.373,0 4.800,00,00,0 0,002
Persentase peraturan, kebijakan,
pedoman dan rekomendasi kebijakan
bidang PKPO yang terkoordinasi antar
K/L dan daerah terkait
0,0 1.373,0 1.900,0 1.900,01.373,0 1.900,00,00,0 0,000
2
Peraturan, kebijakan, pedoman
dan rekomendasi kebijakan
bidang PKPO, yang
terkoordinasi antar K/L dan
daerah terkait
0,0 1.373,0 1.900,0 1.900,01.373,0 1.900,00,00,0OU 0,0002
0,0 1.373,0 1.900,0 1.900,01.373,0 1.900,00,00,0 Pusat0,0
Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan
PP bidang PKPO
0,0 0,0 0,0 500,00,0 500,00,00,0 0,000
3
Model Pelaksanaan Kebijakan 0,0 0,0 0,0 500,00,0 500,00,00,0OU 0,0003
Formulir 2.3 - 25
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
PP bidang PKPO
0,0 0,0 0,0 500,00,0 500,00,00,0 Pusat0,0
Persentase K/L dan Pemda bidang
PKPO yg mengembangkan Model
Pelaksanaan Kebijakan PP
0,0 0,0 0,0 0,00,0 1.200,00,00,0 0,000
4
K/L bidang PKPO yg
mengembangkan Model
Pelaksanaan Kebijakan PP
0,0 0,0 0,0 0,00,0 600,00,00,0OU 0,0004
0,0 0,0 0,0 0,00,0 600,00,00,0 Pusat0,0
Pemda yg mengembangkan
Model Pelaksanaan Kebijakan PP
0,0 0,0 0,0 0,00,0 600,00,00,0OU 0,0005
0,0 0,0 0,0 0,00,0 600,00,00,0 Pusat0,0
Persentase lembaga dan SDM
penyedia layanan bidang terpadu bagi
saksi dan/atau korban TPPO yg
distandarisasi
0,0 0,0 0,0 1.000,00,0 1.200,00,00,0 0,000
5
Lembaga penyedia layanan
bidang terpadu bagi saksi
dan/atau korban TPPO yg
distandarisasi
0,0 0,0 0,0 500,00,0 600,00,00,0OU 0,0006
0,0 0,0 0,0 500,00,0 600,00,00,0 Pusat0,0
SDM penyedia layanan bidang
terpadu bagi saksi dan/atau
korban TPPO yg distandarisasi
0,0 0,0 0,0 500,00,0 600,00,00,0OU 0,0007
0,0 0,0 0,0 500,00,0 600,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data terpilah bidang
Perlindungan Korban Perdagangan Orang
(PKPO)
0,0 527,0 750,0 750,0527,0 750,00,00,0 0,003
Persentase data terpilah bidang PKPO
di K/L dan Pemda yg dianalisis dan
dimanfaatkan
0,0 527,0 750,0 750,0527,0 750,00,00,0 0,000
6
Data terpilah bidang PKPO di
K/L yg di analisis dan di
manfaatkan
0,0 270,0 250,0 250,0270,0 250,00,00,0OU 0,0008
0,0 270,0 250,0 250,0270,0 250,00,00,0 Pusat0,0
Data terpilah bidang PKPO di 0,0 257,0 500,0 500,0257,0 500,00,00,0OU 0,0009
Formulir 2.3 - 26
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Pemda yg di analisis dan di
manfaatkan
0,0 257,0 500,0 500,0257,0 500,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pemantauan, analisis,
evaluasi dan pelaporan bidang
Perlindungan Korban Perdagangan Orang
(PKPO)
0,0 750,0 950,0 1.100,0750,0 1.100,00,00,0 0,004
Persentase Laporan monev
pelaksanaan PP bidang PKPO di K/L
dan Pemda yg ditindaklanjuti
0,0 750,0 950,0 1.100,0750,0 1.100,00,00,0 0,000
7
Laporan Monev pelaksanaan PP
bidang PKPO di K/L yg
ditindaklanjut
0,0 350,0 450,0 500,0350,0 500,00,00,0OU 0,0010
0,0 350,0 450,0 500,0350,0 500,00,00,0 Pusat0,0
Laporan Monev pelaksanaan PP
bidang PKPO di Pemda yg
ditindaklanjuti
0,0 400,0 500,0 600,0400,0 600,00,00,0OU 0,0011
0,0 400,0 500,0 600,0400,0 600,00,00,0 Pusat0,0
2800 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan
Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
0,0 3.650,0 4.725,0 4.800,03.650,0 5.300,00,00,0 0,0
Tersusunya Rumusan kebijakan dibidang
Perlindungan Pekerja Perempuam
0,0 850,0 950,0 0,0850,0 0,00,00,0 0,001
Jumlah kebijakan Perlindungan
Pekerja Perempuan yang dirumuskan
dan atau yang diharmonisasikan
0,0 850,0 950,0 0,0850,0 0,00,00,0 0,000
1
Kebijakan Perlindungan Pekerja
Perempuan yang dirumuskan
dan atau yang diharmonisasikan
0,0 850,0 950,0 0,0850,0 0,00,00,0OU 0,0001
0,0 850,0 950,0 0,0850,0 0,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan
kebijakan di bidang perlindungan pekerja
perempuan
0,0 1.550,0 2.450,0 3.300,01.550,0 3.700,00,00,0 0,002
Persentase peraturan, kebijakan,
pedoman dan rekomendasi kebijakan
bidang perlindungan pekerja
perempuan yang terkoordinasi antar
K/L dan daerah terkait
0,0 750,0 900,0 1.000,0750,0 1.100,00,00,0 0,000
2
Peraturan, kebijakan, pedoman 0,0 750,0 900,0 1.000,0750,0 1.100,00,00,0OU 0,0002
Formulir 2.3 - 27
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
dan rekomendasi kebijakan
bidang perlindungan pekerja
perempuan yang yang
terkoordinasi antar K/L dan
daerah terkait
0,0 750,0 900,0 1.000,0750,0 1.100,00,00,0 Pusat0,0
Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan
Perlindungan Pekerja Perempuan
0,0 0,0 500,0 550,00,0 600,00,00,0 0,000
3
Model Pelaksanaan Kebijakan
Perlindungan Pekerja Perempua
0,0 0,0 500,0 550,00,0 600,00,00,0OU 0,0003
0,0 0,0 500,0 550,00,0 600,00,00,0 Pusat0,0
Persentase K/L bidang perlindungan
pekerja perempuan Dan Pemda yg
mengembangkan Model Pelaksanaan
Kebijakan Perlindungan Pekerja
Perempuan
0,0 800,0 1.050,0 1.150,0800,0 1.300,00,00,0 0,000
4
K/L yg mengembangkan Model
Pelaksanaan Kebijakan
Perlindungan pekerja
perempuan
0,0 250,0 350,0 400,0250,0 450,00,00,0OU 0,0004
0,0 250,0 350,0 400,0250,0 450,00,00,0 Pusat0,0
Pemda yg mengembangkan
Model Pelaksanaan Kebijakan
Perlindungan Pekerja
Perempuan
0,0 550,0 700,0 750,0550,0 850,00,00,0OU 0,0005
0,0 550,0 700,0 750,0550,0 850,00,00,0 Pusat0,0
Persentase lembaga dan SDM
penyedia layanan bidang
perlindungan pekerja perempuan yg
distandarisasi
0,0 0,0 0,0 600,00,0 700,00,00,0 0,000
5
Lembaga penyedia layanan
bidang perlindungan pekerja
perempuan yg distandarisasi
0,0 0,0 0,0 300,00,0 350,00,00,0OU 0,0006
0,0 0,0 0,0 300,00,0 350,00,00,0 Pusat0,0
SDM penyedia layanan bidang
perlindungan pekerja
perempuan yg distandarisasi
0,0 0,0 0,0 300,00,0 350,00,00,0OU 0,0007
0,0 0,0 0,0 300,00,0 350,00,00,0 Pusat0,0
Formulir 2.3 - 28
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data terpilah bidang
perlindungan pekerja perempuan
0,0 720,0 800,0 900,0720,0 950,00,00,0 0,003
Persentase data terpilah di K/L
bidang perlindungan pekerja
perempuan dan Pemda di analisis dan
dimanfaatkan
0,0 720,0 800,0 900,0720,0 950,00,00,0 0,000
6
Data terpilah Di K/L bidang
perlindungan pekerja
perempuan yg dianalisis dan
dimanfaatkan
0,0 250,0 250,0 300,0250,0 350,00,00,0OU 0,0008
0,0 250,0 250,0 300,0250,0 350,00,00,0 Pusat0,0
Data terpilah Bidang
Perlindungan Pekerja
Perempuan Di Pemda yg
dianalisis dan dimanfaatkan
0,0 470,0 550,0 600,0470,0 600,00,00,0OU 0,0009
0,0 470,0 550,0 600,0470,0 600,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pemantauan, analisis,
evaluasi dan pelaporan bidang
perlindungan pekerja perempuan
0,0 530,0 525,0 600,0530,0 650,00,00,0 0,004
Persentase Laporan monev
pelaksanaan Perlindungan Pekerja
Perempuan di K/L bidang
perlindungan pekerja perempuan Dan
Pemda yg ditindaklanjuti
0,0 530,0 525,0 600,0530,0 650,00,00,0 0,000
7
Laporan Monev pelaksanaan
Perlindungan Pekerja
Perempuan di K/L yg
ditindaklanjuti
0,0 230,0 175,0 200,0230,0 250,00,00,0OU 0,0010
0,0 230,0 175,0 200,0230,0 250,00,00,0 Pusat0,0
Laporan monev pelaksanaan
Perlindungan Pekerja
Perempuan di Pemda yg
ditindaklanjuti
0,0 300,0 350,0 400,0300,0 400,00,00,0OU 0,0011
0,0 300,0 350,0 400,0300,0 400,00,00,0 Pusat0,0
2801 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan
Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan,
Kelautan, Ketahanan Pangan, dan
Agrobisnis yang Responsif Gender
0,0 3.693,6 4.366,7 5.160,23.693,6 5.116,20,00,0 0,0
Formulir 2.3 - 29
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional
di bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan,
dan Kelautan yg Responsif Gender
0,0 425,0 925,6 1.018,1425,0 560,00,00,0 0,001
Jumlah kebijakan PP dan PUG di
bidang Pertanian, Kehutanan,
Perikanan, dan Kelautan yang
dirumuskan dan atau yang
diharmonisasikan
0,0 425,0 925,6 1.018,1425,0 560,00,00,0 0,000
1
Kebijakan PP dan PUG di bidang
Pertanian, Kehutanan,
Perikanan, dan Kelautan yang
dirumuskan dan atau yang
diharmonisasikan
0,0 425,0 925,6 1.018,1425,0 560,00,00,0OU 0,0001
0,0 425,0 925,6 1.018,1425,0 560,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan
kebijakaan PUG di bidang Pertanian,
Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan
0,0 1.968,6 2.011,1 2.582,01.968,6 2.840,20,00,0 0,002
Persentase peraturan, kebijakan,
pedoman dan rekomendasi kebijakan
bidang Pertanian, Kehutanan,
Perikanan, dan Kelautan yang
terkoordinasi antar K/L dan daerah
terkait
0,0 556,0 605,0 665,5556,0 732,10,00,0 0,000
2
Peraturan, kebijakan, pedoman
dan rekomendasi kebijakan
bidang Pertanian, Kehutanan,
Perikanan, dan Kelautan yang
terkoordinasi antar K/L dan
daerah terkait
0,0 556,0 605,0 665,5556,0 732,10,00,0OU 0,0002
0,0 556,0 605,0 665,5556,0 732,10,00,0 Pusat0,0
Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan
PP dan PUG bidang Pertanian,
Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan
0,0 520,0 526,1 956,5520,0 1.052,20,00,0 0,000
3
Model Pelaksanaan Kebijakan
PP dan PUG bidang Pertanian,
Kehutanan, Perikanan, dan
Kelautan
0,0 520,0 526,1 956,5520,0 1.052,20,00,0OU 0,0003
0,0 520,0 526,1 956,5520,0 1.052,20,00,0 Pusat0,0
Persentase K/L bidang Pertanian, 0,0 692,6 660,0 720,0692,6 792,00,00,0 0,000
Formulir 2.3 - 30
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan
Dan Pemda yg mengembangkan
Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan
PUG
4
K/L bidang Pertanian,
Kehutanan, Perikanan, dan
Kelautan yg mengembangkan
Model Pelaksanaan Kebijakan
PP dan PUG
0,0 300,0 330,0 360,0300,0 396,00,00,0OU 0,0004
0,0 300,0 330,0 360,0300,0 396,00,00,0 Pusat0,0
Pemda yg mengembangkan
Model Pelaksanaan Kebijakan
PP dan PUG
0,0 392,6 330,0 360,0392,6 396,00,00,0OU 0,0005
0,0 392,6 330,0 360,0392,6 396,00,00,0 Pusat0,0
Persentase lembaga dan SDM
penyedia layanan bidang Pertanian,
Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan
yg distandarisasi
0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 0,000
5
Lembaga penyedia layanan
bidang Pertanian, Kehutanan,
Perikanan, dan Kelautan yg
distandarisasi
0,0 100,0 110,0 120,0100,0 132,00,00,0OU 0,0006
0,0 100,0 110,0 120,0100,0 132,00,00,0 Pusat0,0
SDM penyedia layanan bidang
Pertanian, Kehutanan,
Perikanan, dan Kelautan yg
distandarisasi
0,0 100,0 110,0 120,0100,0 132,00,00,0OU 0,0007
0,0 100,0 110,0 120,0100,0 132,00,00,0 Pusat0,0
Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam
System Data K/L & Pemda
0,0 450,0 495,0 540,0450,0 594,00,00,0 0,003
Persentase K/L & Pemda yang
memiliki sistem data terpilah Bidang
Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan
Kelautan
0,0 450,0 495,0 540,0450,0 594,00,00,0 0,000
6
System Data Terpilah di K/L
Bidang Pertanian, Kehutanan,
Perikanan, dan Kelautan
0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0OU 0,0008
0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 Pusat0,0
Formulir 2.3 - 31
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
System Data Terpilah di Pemda 0,0 250,0 275,0 300,0250,0 330,00,00,0OU 0,0009
0,0 250,0 275,0 300,0250,0 330,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data terpilah
0,0 450,0 495,0 540,0450,0 594,00,00,0 0,004
Persentase data terpilah di K/L
bidangPertanian, Kehutanan,
Perikanan, dan Kelautan dan Pemda di
analisis dan dimanfaatkan
0,0 450,0 495,0 540,0450,0 594,00,00,0 0,000
7
Data terpilah Di K/L bidang
Pertanian, Kehutanan,
Perikanan, dan Kelautan yg di
analisis dan di manfaatkan
0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0OU 0,0010
0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 Pusat0,0
Data terpilah Di Pemda yg di
analisis dan dimanfaatkan
0,0 250,0 275,0 300,0250,0 330,00,00,0OU 0,0011
0,0 250,0 275,0 300,0250,0 330,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pemantauan, analisis,
evaluasi dan pelaporan bidangPertanian,
Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan
0,0 400,0 440,0 480,0400,0 528,00,00,0 0,005
Persentase Laporan monev
pelaksanaan PUG di K/L
bidangPertanian, Kehutanan,
Perikanan, dan Kelautan Dan Pemda
yg ditindaklanjuti
0,0 400,0 440,0 480,0400,0 528,00,00,0 0,000
8
Laporan Monev pelaksanaan
PUG di K/L bidang Pertanian,
Kehutanan, Perikanan, dan
Kelautan yg ditindaklanjuti
0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0OU 0,0012
0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 Pusat0,0
Laporan monev pelaksanaan
PUG di Pemda Pertanian,
Kehutanan, Perikanan, dan
Kelautan yg ditindaklanjuti
0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0OU 0,0013
0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 Pusat0,0
2802 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan
Partisipasi Perempuan di Bidang Politik dan
Pengambilan Keputusan
0,0 2.853,0 3.164,0 3.630,42.853,0 3.993,50,00,0 0,0
Formulir 2.3 - 32
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional
di bidang Politik & Pengambilan
Keputusan yg Responsif Gender
0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,50,00,0 0,001
Jumlah kebijakan PP dan PUG di
bidang Politik & Pengambilan
Keputusan yang dirumuskan dan atau
yang diharmonisasikan
0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,50,00,0 0,000
1
Kebijakan PP dan PUG di bidang
Politik & Pengambilan
Keputusan yang dirumuskan
dan atau yang diharmonisasikan
0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,50,00,0OU 0,0001
0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,50,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan
kebijakaan PUG di bidang Politik &
Pengambilan Keputusan
0,0 1.013,0 1.140,0 1.404,01.013,0 1.544,40,00,0 0,002
Persentase peraturan, kebijakan,
pedoman dan rekomendasi kebijakan
bidang Politik & Pengambilan
Keputusan yang terkoordinasi antar
K/L dan daerah terkait
0,0 160,0 165,0 181,5160,0 199,70,00,0 0,000
2
Peraturan, kebijakan, pedoman
dan rekomendasi kebijakan
bidang Politik & Pengambilan
Keputusan yang terkoordinasi
antar K/L dan daerah terkait
0,0 160,0 165,0 181,5160,0 199,70,00,0OU 0,0002
0,0 160,0 165,0 181,5160,0 199,70,00,0 Pusat0,0
Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan
PP dan PUG bidang Politik &
Pengambilan Keputusan
0,0 383,0 330,0 363,0383,0 399,30,00,0 0,000
3
Model Pelaksanaan Kebijakan
PP dan PUG bidang Politik &
Pengambilan Keputusan
0,0 383,0 330,0 363,0383,0 399,30,00,0OU 0,0003
0,0 383,0 330,0 363,0383,0 399,30,00,0 Pusat0,0
Persentase K/L bidang Politik &
Pengambilan Keputusan Dan Pemda
yg mengembangkan Model
Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
0,0 470,0 495,0 544,5470,0 599,00,00,0 0,000
4
K/L bidang Politik &
Pengambilan Keputusan yg
0,0 160,0 165,0 181,5160,0 199,70,00,0OU 0,0004
Formulir 2.3 - 33
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
mengembangkan Model
Pelaksanaan Kebijakan PP dan
PUG
0,0 160,0 165,0 181,5160,0 199,70,00,0 Pusat0,0
Pemda yg mengembangkan
Model Pelaksanaan Kebijakan
PP dan PUG
0,0 310,0 330,0 363,0310,0 399,30,00,0OU 0,0005
0,0 310,0 330,0 363,0310,0 399,30,00,0 Pusat0,0
Persentase lembaga dan SDM
penyedia layanan bidang Pendidikan
yg distandarisasi
0,0 0,0 150,0 315,00,0 346,50,00,0 0,000
5
Lembaga penyedia layanan
bidang Politik & Pengambilan
Keputusan yg distandarisasi
0,0 0,0 150,0 165,00,0 181,50,00,0OU 0,0006
0,0 0,0 150,0 165,00,0 181,50,00,0 Pusat0,0
SDM penyedia layanan bidang
Politik & Pengambilan
Keputusan yg distandarisasi
0,0 0,0 0,0 150,00,0 165,00,00,0OU 0,0007
0,0 0,0 0,0 150,00,0 165,00,00,0 Pusat0,0
Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam
System Data K/L & Pemda
0,0 1.050,0 1.155,0 1.270,51.050,0 1.397,60,00,0 0,003
Persentase K/L & Pemda yang
memiliki sistem data terpilah Bidang
Politik & Pengambilan Keputusan
0,0 525,0 577,5 635,3525,0 698,80,00,0 0,000
6
System Data Terpilah di K/L
Bidang Politik & Pengambilan
Keputusan
0,0 150,0 165,0 181,5150,0 199,70,00,0OU 0,0008
0,0 150,0 165,0 181,5150,0 199,70,00,0 Pusat0,0
System Data Terpilah di Pemda 0,0 375,0 412,5 453,8375,0 499,10,00,0OU 0,0009
0,0 375,0 412,5 453,8375,0 499,10,00,0 Pusat0,0
Persentase data terpilah di K/L
bidang Politik & Pengambilan
Keputusan dan Pemda di analisis dan
dimanfaatkan
0,0 525,0 577,5 635,3525,0 698,80,00,0 0,000
7
Data terpilah Di K/L bidang
Politik & Pengambilan
Keputusan yg di analisis dan di
0,0 150,0 165,0 181,5150,0 199,70,00,0OU 0,0010
Formulir 2.3 - 34
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
manfaatkan
0,0 150,0 165,0 181,5150,0 199,70,00,0 Pusat0,0
Data terpilah Di Pemda yg di
analisis dan dimanfaatkan
0,0 375,0 412,5 453,8375,0 499,10,00,0OU 0,0011
0,0 375,0 412,5 453,8375,0 499,10,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pemantauan, analisis,
evaluasi dan pelaporan bidang Politik &
Pengambilan Keputusan
0,0 290,0 319,0 350,9290,0 386,00,00,0 0,004
Persentase Laporan monev
pelaksanaan PUG di K/L bidang
Politik & Pengambilan Keputusan Dan
Pemda yg ditindaklanjuti
0,0 290,0 319,0 350,9290,0 386,00,00,0 0,000
8
Laporan Monev pelaksanaan
PUG di K/L bidang Politik &
Pengambilan Keputusan yg
ditindaklanjuti
0,0 90,0 99,0 108,990,0 119,80,00,0OU 0,0012
0,0 90,0 99,0 108,990,0 119,80,00,0 Pusat0,0
Laporan monev pelaksanaan
PUG di PemdaPolitik &
Pengambilan Keputusan yg
ditindaklanjuti
0,0 200,0 220,0 242,0200,0 266,20,00,0OU 0,0013
0,0 200,0 220,0 242,0200,0 266,20,00,0 Pusat0,0
2803 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan
Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan
yang Responsif Gender
0,0 6.000,0 6.457,3 7.103,06.000,0 7.813,30,00,0 0,0
Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional
di bidang SDA & Lingkungan yg Responsif
Gender
0,0 1.190,0 1.269,1 1.396,01.190,0 1.535,60,00,0 0,001
Jumlah kebijakan PP dan PUG di
bidang SDA & Lingkungan yang
dirumuskan dan atau yang
diharmonisasikan
0,0 1.190,0 1.269,1 1.396,01.190,0 1.535,60,00,0 0,000
1
Kebijakan PP dan PUG di bidang
SDA & Lingkungan yang
dirumuskan dan atau yang
diharmonisasikan
0,0 1.190,0 1.269,1 1.396,01.190,0 1.535,60,00,0OU 0,0001
0,0 1.190,0 1.269,1 1.396,01.190,0 1.535,60,00,0 Pusat0,0
Formulir 2.3 - 35
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan
kebijakaan PUG di bidang SDA & Lingkunga
0,0 3.410,0 3.648,1 4.012,93.410,0 4.414,20,00,0 0,002
Persentase peraturan, kebijakan,
pedoman dan rekomendasi kebijakan
bidang SDA & Lingkungan yang
terkoordinasi antar K/L dan daerah
terkait
0,0 290,0 220,0 242,0290,0 266,20,00,0 0,000
2
Peraturan, kebijakan, pedoman
dan rekomendasi kebijakan
bidang SDA & Lingkungan yang
terkoordinasi antar K/L dan
daerah terkait
0,0 290,0 220,0 242,0290,0 266,20,00,0OU 0,0002
0,0 290,0 220,0 242,0290,0 266,20,00,0 Pusat0,0
Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan
PP dan PUG bidang SDA & Lingkungan
0,0 1.100,0 1.210,0 1.331,01.100,0 1.464,10,00,0 0,000
3
Model Pelaksanaan Kebijakan
PP dan PUG bidang SDA &
Lingkungan
0,0 1.100,0 1.210,0 1.331,01.100,0 1.464,10,00,0OU 0,0003
0,0 1.100,0 1.210,0 1.331,01.100,0 1.464,10,00,0 Pusat0,0
Persentase K/L bidang SDA &
Lingkungan Dan Pemda yg
mengembangkan Model Pelaksanaan
Kebijakan PP dan PUG
0,0 1.220,0 1.338,1 1.471,91.220,0 1.619,10,00,0 0,000
4
K/L bidang SDA & Lingkungan
yg mengembangkan Model
Pelaksanaan Kebijakan PP dan
PUG
0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,50,00,0OU 0,0004
0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,50,00,0 Pusat0,0
Pemda yg mengembangkan
Model Pelaksanaan Kebijakan
PP dan PUG
0,0 720,0 788,1 866,9720,0 953,60,00,0OU 0,0005
0,0 720,0 788,1 866,9720,0 953,60,00,0 Pusat0,0
Persentase lembaga dan SDM
penyedia layanan bidang SDA &
Lingkungan yg distandarisasi
0,0 800,0 880,0 968,0800,0 1.064,80,00,0 0,000
5
Lembaga penyedia layanan
bidang SDA & Lingkungan yg
distandarisasi
0,0 400,0 440,0 484,0400,0 532,40,00,0OU 0,0006
Formulir 2.3 - 36
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
0,0 400,0 440,0 484,0400,0 532,40,00,0 Pusat0,0
SDM penyedia layanan bidang
SDA & Lingkungan yg
distandarisasi
0,0 400,0 440,0 484,0400,0 532,40,00,0OU 0,0007
0,0 400,0 440,0 484,0400,0 532,40,00,0 Pusat0,0
Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam
System Data K/L & Pemda
0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,50,00,0 0,003
Persentase K/L & Pemda yang
memiliki sistem data terpilah Bidang
SDA & Lingkungan
0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,50,00,0 0,000
6
System Data Terpilah di K/L
Bidang SDA & Lingkungan
0,0 150,0 165,0 181,5150,0 199,70,00,0OU 0,0008
0,0 150,0 165,0 181,5150,0 199,70,00,0 Pusat0,0
System Data Terpilah di Pemda 0,0 350,0 385,0 423,5350,0 465,90,00,0OU 0,0009
0,0 350,0 385,0 423,5350,0 465,90,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data terpilah
0,0 400,0 440,0 484,0400,0 532,40,00,0 0,004
Persentase data terpilah di K/L
bidang SDA & Lingkungan dan Pemda
di analisis dan dimanfaatkan
0,0 400,0 440,0 484,0400,0 532,40,00,0 0,000
7
Data terpilah Di K/L bidang SDA
& Lingkungan yg di analisis dan
di manfaatkan
0,0 200,0 220,0 242,0200,0 266,20,00,0OU 0,0010
0,0 200,0 220,0 242,0200,0 266,20,00,0 Pusat0,0
Data terpilah Di Pemda yg di
analisis dan dimanfaatkan
0,0 200,0 220,0 242,0200,0 266,20,00,0OU 0,0011
0,0 200,0 220,0 242,0200,0 266,20,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pemantauan, analisis,
evaluasi dan pelaporan bidang SDA &
Lingkungan
0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,50,00,0 0,005
Persentase Laporan monev
pelaksanaan PUG di K/L bidang SDA &
Lingkungan Dan Pemda yg
ditindaklanjuti
0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,50,00,0 0,000
8
Laporan Monev pelaksanaan
PUG di K/L bidang SDA &
0,0 100,0 110,0 121,0100,0 133,10,00,0OU 0,0012
Formulir 2.3 - 37
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Lingkungan yg ditindaklanjuti
0,0 100,0 110,0 121,0100,0 133,10,00,0 Pusat0,0
Laporan monev pelaksanaan
PUG di Pemda yg ditindaklanjuti
0,0 400,0 440,0 484,0400,0 532,40,00,0OU 0,0013
0,0 400,0 440,0 484,0400,0 532,40,00,0 Pusat0,0
5049 Penguatan Kelembagaan PUG di Provinsi 0,0 10.000,0 15.000,0 20.000,010.000,0 25.000,00,00,0 0,0
Memperkuat kelembagaan PUG di Provinsi 0,0 10.000,0 15.000,0 20.000,010.000,0 25.000,00,00,0 0,001
Jumlah prop yang difasilitasi dalam
peningkatan pengarusutamaan gender
0,0 10.000,0 15.000,0 20.000,010.000,0 25.000,00,00,0 0,000
1
Prop yang difasilitasi dalam
peningkatan pengarusutamaan
gender
0,0 10.000,0 15.000,0 20.000,010.000,0 25.000,00,00,0OP 0,0xx1
0,0 0,0 15.000,0 20.000,00,0 25.000,00,00,0 Pusat0,0
0,0 650,0 0,0 0,0650,0 0,00,00,0 Provinsi Jawa Barat0,0
0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Provinsi DI
Yogyakarta
0,0
0,0 600,0 0,0 0,0600,0 0,00,00,0 Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam
0,0
0,0 850,0 0,0 0,0850,0 0,00,00,0 Provinsi Sumatera
Utara
0,0
0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Provinsi Sumatera
Barat
0,0
0,0 300,0 0,0 0,0300,0 0,00,00,0 Provinsi Riau0,0
0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Provinsi Jambi0,0
0,0 400,0 0,0 0,0400,0 0,00,00,0 Provinsi Sumatera
Selatan
0,0
0,0 350,0 0,0 0,0350,0 0,00,00,0 Provinsi Lampung0,0
0,0 350,0 0,0 0,0350,0 0,00,00,0 Provinsi Kalimantan
Barat
0,0
0,0 350,0 0,0 0,0350,0 0,00,00,0 Provinsi Kalimantan
Tengah
0,0
0,0 350,0 0,0 0,0350,0 0,00,00,0 Provinsi Kalimantan
Selatan
0,0
Formulir 2.3 - 38
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
0,0 400,0 0,0 0,0400,0 0,00,00,0 Provinsi Sulawesi
Utara
0,0
0,0 300,0 0,0 0,0300,0 0,00,00,0 Provinsi Sulawesi
Tengah
0,0
0,0 600,0 0,0 0,0600,0 0,00,00,0 Provinsi Sulawesi
Selatan
0,0
0,0 300,0 0,0 0,0300,0 0,00,00,0 Provinsi Sulawesi
Tenggara
0,0
0,0 300,0 0,0 0,0300,0 0,00,00,0 Provinsi Maluku0,0
0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Provinsi Nusa
Tenggara Barat
0,0
0,0 550,0 0,0 0,0550,0 0,00,00,0 Provinsi Nusa
Tenggara Timur
0,0
0,0 200,0 0,0 0,0200,0 0,00,00,0 Provinsi Bengkulu0,0
0,0 200,0 0,0 0,0200,0 0,00,00,0 Provinsi Maluku
Utara
0,0
0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Provinsi Banten0,0
0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Provinsi Bangka
Belitung
0,0
0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Provinsi Gorontalo0,0
0,0 200,0 0,0 0,0200,0 0,00,00,0 Provinsi Kepulauan
Riau
0,0
0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Provinsi Papua Barat0,0
0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Provinsi Sulawesi
Barat
0,0
0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Provinsi Kalimantan
Utara
0,0
TOTAL 0,0 67.466,6 81.682,3 94.533,667.466,6 102.899,70,00,0
Keterangan :
Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
0,0
Formulir 2.3 - 39
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
16 Mei 2014
SEKRETARIS KEMENTERIAN PP DAN PA
DRA. SRI DANTI, MA
NIP : 19591115.198803.2.001
A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA
Formulir 2.3 - 40
1. Nama Kementerian/Lembaga KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK:
2. Nama Unit Organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
I. UMUM
TAHUN ANGGARAN 2015
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
047.01.075. Kode Program :
7. Pendanaan (Juta Rupiah)
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1. Rupiah
2. PHLN atau PDN
Pendanaan
0,0 80.649,5 86.808,6 96.511,4JUMLAH
a. Pendamping
b. Non Pendamping
Alokasi Tahun
2014 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
4. Sasaran Strategis :
57.885,8
0,0
57.885,8
0,0
57.885,8
Usulan Tahun
2015
Prakiraan Kebutuhan
FORMULIR 2
Program Perlindungan Anak6. Nama Program :
3. Misi Unit Organisasi :
Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU)
Meningkatnya penerapan kebijakan pemenuhan hak dan
perlindungan anak
01 Jumlah kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan
anak yang diterapkan
01
Jumlah KL dan pemda yang menerapkan model
pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak dan
perlindungan anak
02
Persentase kabupaten/kota menuju KLA03
No Mendukung Sasaran Strategis
Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan perlindungan hak anak04
Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan tumbuh kembang anak05
No Misi
Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan anak01
Formulir 2.1 - 1
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
2787 Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Anak (KPAI) KPAITerlaksananya Pengawasan, Penelaahan,
Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Penyelenggara
PA
01
Jumlah Provinsi sebagai target Pengawasan dan
monev penyelenggaraan PA
001 9 15 20 26 B : 01Prov
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan terkait PA
02
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan kepada stakeholder terkait PA
002 9 15 20 26 B : 01Keg
Terlaksananya Pengumpulan Data dan Informasi
terkait PA
03
Jumlah Laporan data dan informasi serta saran,
masukan dan pertimbangan
003 2 2 2 2 B : 01Lap
Terlaksananya layanan pengaduan masyarakat04
Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti004 20 40 60 80 B : 01%
Jumlah Laporan Akuntabilitas dan kinerja
organisasi KPAI
005 1 1 1 1 KL : 0Lap
Terlaksananya Layanan Perkantoran05
Jumlah bulan layanan perkantoran006 12 12 12 12 KL : 0Bln
2804 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Untuk
Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum
Asisten
Deputi
Penanganan
Anak
Berhadapan
Dengan
Hukum
Tersusunnya rumusan kebijakan Penanganan ABH01
Jumlah kebijakan Penanganan ABH yang
dirumuskan dan/atau diharmonisasikan
001 3 2 1 1 B : 01Kebij
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan
Penanganan ABH
02
Persentase kebijakan Penanganan ABH yang
terkoordinasi antar KL dan Pemda
002 20 40 60 80 B : 01%
Jumlah model pelaksanaan kebijakan Penanganan
ABH
003 0 2 2 2 B : 01Model
Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam
penerapan model pelaksanaan kebijakan
Penanganan ABH
004 0 0 2 2 B : 01K/L dan
Pemda
Persentase KL dan pemda yang menerapkan model
pelaksanaan kebijakan Penanganan ABH
005 0 0 0 0 B : 01%
Formulir 2.2 - 1
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
Penanganan ABH yang distandarisasi
006 0 50 50 75 B : 01%
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data terpilah Penanganan ABH
03
Jumlah Laporan survai bidang Penanganan ABH007 1 1 1 1 B : 01Lap
Persentase sub sistem data bidang Penanganan ABH008 20 40 60 80 B : 01%
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan
Penanganan ABH
04
Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi
Penanganan ABH yang diselesaikan tepat waktu
009 1 1 1 1 B : 01Lap
2805 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan
Perlindungan Bagi Anak yang Berkebutuhan Khusus
Asisten
Deputi
Penanganan
Anak
Berkebutuhan
Khusus
Tersusunnya rumusan kebijakan Penanganan Anak
Berkebutuhan Khusus
01
Jumlah kebijakan Penanganan ABK yang
dirumuskan dan/atau diharmonisasikan
001 1 1 1 1 B : 01Kebij
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan
Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus
02
Persentase kebijakan Anak Berkebutuhan Khusus
yang terkoordinasi antar K/L dan Pemda
002 20 40 60 80 B : 01 ARG-%
Jumlah model pelaksanaan kebijakan Penanganan
Anak Berkebutuhan Khusus
003 0 2 0 0 B : 01Model
Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam
penerapan model pelaksanaan kebijakan
Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus
004 6 8 12 12 B : 01K/L dan
Pemda
Persentase KL dan pemda yang menerapkan model
pelaksanaan kebijakan Anak Berkebutuhan Khusus
005 0 0 0 0 B : 01%
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
Anak Berkebutuhan KHusus yang distandarisasi
006 25 50 75 100 B : 01%
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data terpilah Penanganan Anak
Berkebutuhan Khusus
03
Jumlah Laporan survai bidang penanganan Anak
Berkebutuhan Khusus
007 1 1 1 1 B : 01Lap
Persentase sub sistem data bidang Penanganan
Anak Berkebutuhan Khusus
008 0 25 50 75 B : 01%
Formulir 2.2 - 2
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan Penangan
Anak Berkebutuhan Khusus
04
Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi
Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus yang
diselesaikan tepat waktu
009 1 1 1 1 B : 01Lap
2806 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Hak Sipil
Anak
Asisten
Deputi
Pemenuhan
Hak Sipil Anak
Tersusunnya rumusan kebijakan Pemenuhan Hak
Sipil Anak
01
Jumlah kebijakan Pemenuhan Hak Sipil Anak yang
dirumuskan dan/atau diharmonisasikan
001 3 1 1 1 B : 01Kebij
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan
pemenuhan hak sipil anak
02
Persentase kebijakan PHSA yang terkoordinasi
antar KL dan Pemda
002 20 40 60 80 B : 01 ARG-%
Jumlah model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan
Hak Sipil Anak
003 0 3 0 0 B : 01Model
Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam
penerapan model pelaksanaan kebijakan
Pemenuhan Hak Sipil Anak
004 0 0 13 13 B : 01K/L dan
emda
Persentase KL dan pemda yang menerapkan model
pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak Sipil anak
005 0 0 0 0 B : 01%
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
pemenuhan hak Sipil anak yang distandarisasi
006 0 50 50 78 B : 01%
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data terpilah Pemenuhan Hak Sipil
Anak
03
Jumlah Laporan survai bidang pemenuhan hak Sipil
anak
007 2 2 2 2 B : 01Lap
Persentase sub sistem data bidang pemenuhan hak
Sipil anak
008 25 50 75 100 B : 01%
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan
Pemenuhan Hak Sipil Anak
04
Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi
Pemenuhan Hak Sipil Anak yang diselesaikan tepat
009 1 3 2 3 B : 01Lap
Formulir 2.2 - 3
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
waktu
2807 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan
Penghapusan Kekerasan pada Anak
Asisten
Deputi
Penanganan
Kekerasan
Terhadap
Anak
Tersusunnya rumusan kebijakan Penghapusan
Kekerasan pada Anak
01
Jumlah kebijakan Penghapusan Kekerasan pada
Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan
001 5 2 2 0 N : 13Kebij
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan
Penghapusan Kekerasan pada Anak
02
Persentase kebijakanPenghapusan Kekerasan pada
Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda
002 20 40 60 80 N : 13 ARG-%
Jumlah model pelaksanaan kebijakan Penghapusan
Kekerasan pada Anak
003 1 5 2 0 N : 13Model
Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam
penerapan model pelaksanaan kebijakan
Penghapusan Kekerasan pada Anak
004 2 17 19 19 N : 13K/L dan
Pemda
Persentase KL dan pemda yang menerapkan model
pelaksanaan kebijakan Penghapusan Kekerasan
pada Anak
005 0 0 0 0 N : 13%
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
Penghapusan Kekerasan pada Anak yang
distandarisasi
006 24 48 73 100 N : 13%
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data terpilah Penghapusan Kekerasan
pada Anak
03
Jumlah Laporan survai bidang Penghapusan
Kekerasan pada Anak
007 3 5 5 5 N : 13Lap
Persentase sub sistem data bidang Penghapusan
Kekerasan pada Anak
008 17 38 54 75 N : 13%
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan
Penghapusan Kekerasan pada Anak
04
Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi
Penghapusan Kekerasan pada Anak yang
diselesaikan tepat waktu
009 2 4 2 4 N : 13Lap
2808 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan
Hak Kesehatan Anak
Asisten
Deputi Tersusunnya rumusan kebijakan Pemenuhan Hak
Kesehatan Anak
01
Formulir 2.2 - 4
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
Pemenuhan
Hak
Kesehatan
Anak
Jumlah kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak
yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan
001 15 17 27 27 B : 01Kebij
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan
Pemenuhan Hak Kesehatan Anak
02
Persentase kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan
Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda
002 25 55 70 85 B : 01%
Jumlah model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan
Hak Kesehatan Anak
003 2 3 0 0 B : 01Model
Jumlah KL dan pemda yang difasilitasi dalam
penerapan model pelaksanaan kebijakan
Pemenuhan Hak Kesehatan Anak
004 4 8 8 8 B : 01K/L dan
Pemda
Persentase KL dan pemda yang menerapkan model
pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan
Anak
005 0 21 43 64 B : 01%
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
Pemenuhan Hak Kesehatan Anak yang
distandarisasi
006 0 30 50 80 B : 01%
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data Pemenuhan Hak Kesehatan Anak
03
Jumlah Laporan survai anak bidang Pemenuhan
Hak Kesehatan Anak
007 1 1 1 1 B : 01Lap
Persentase sub sistem data Pemenuhan Hak
Kesehatan Anak
008 50 50 100 100 B : 01%
Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
tentang masalah atau kegiatan Pemenuhan Hak
Kesehatan Anak
04
Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi
Pemenuhan Hak Kesehatan Anak yang diselesaikan
tepat waktu
009 1 2 1 2 B : 01Lap
2809 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Lingkungan
Penanaman Nilai-Nilai Luhur
Asisten
Deputi
Urusan
Lingkungan
Layak Anak
Tersusunnya rumusan kebijakan Lingkungan dan
PNLL
01
Jumlah kebijakan Lingkungan dan PNLL yang
dirumuskan dan/atau diharmonisasikan
001 15 20 31 22 B : 01Kebij
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan
Lingkungan dan PNLL
02
Formulir 2.2 - 5
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
Persentase kebijakan Lingkungan dan PNLL yang
terkoordinasi antar KL dan Pemda
002 25 55 70 85 B : 01%
Jumlah model pelaksanaan kebijakan Lingkungan
dan PNLL
003 2 3 0 0 B : 01Model
Jumlah KL dan pemda yang difasilitasi dalam
penerapan model pelaksanaan kebijakan
Lingkungan dan PNLL
004 0 10 10 10 B : 01K/L dan
Pemda
Persentase KL dan pemda yang menerapkan model
pelaksanaan kebijakan Lingkungan dan PNLL
005 0 0 0 0 B : 01%
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
Lingkungan dan PNLL yang distandarisasi
006 5 30 55 85 B : 01%
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data Lingkungan dan PNLL
03
Jumlah Laporan survai anak bidang Lingkungan dan
PNLL
007 1 1 1 1 B : 01Lap
Persentase sub-sistem data Lingkungan dan PNLL008 50 50 100 100 B : 01%
Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
tentang masalah atau kegiatan Lingkungan dan PNLL
04
Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi
Lingkungan dan PNLL yang diselesaikan tepat waktu
009 1 2 1 2 B : 01Lap
2810 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Tentang
Masalah Sosial Anak
Asisten
Deputi
Penangan
Masalah
Sosial Anak
Tersusunnya rumusan kebijakan Penanganan
Masalah Sosial Anak
01
Jumlah kebijakan Penanganan Masalah Sosial Anak
yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan
001 2 4 3 4 B : 01Kebij
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan
Penanganan Masalah Sosial Anak
02
Persentase kebijakan PMSA yang terkoordinasi
antar KL dan Pemda
002 20 40 60 80 B : 01 ARG-%
Jumlah model pelaksanaan kebijakan Penanaganan
Masalah Sosial Anak
003 0 3 3 0 B : 01Model
Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam
penerapan model pelaksanaan kebijakan
Penanganan Masalah Sosial Anak
004 0 10 12 0 B : 01K/L dan
Pemda
Persentase KL dan pemda yang menerapkan model
pelaksanaan kebijakan Penanganan Masalah Sosial
005 0 0 0 0 B : 01&
Formulir 2.2 - 6
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
Anak
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
penanganan masalah sosial anak yang distandarisasi
006 0 25 25 25 B : 01%
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data terpilah Penanganan Masalah
Sosial Anak
03
Jumlah Laporan survai bidang Penanganan Masalah
Sosial Anak
007 2 2 2 2 B : 01Lap
Persentase sub sistem data bidang penanganan
masalah sosial anak
008 25 25 25 25 B : 01%
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan
Penanganan Masalah Sosial Anak
04
Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi
Penanganan Masalah Sosial Anak yang diselesaikan
tepat waktu
009 1 2 1 2 B : 01Lap
2811 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan
Hak Partisipasi Anak
Asisten
Deputi
Partisipasi
Anak
Tersusunnya rumusan kebijakan Partisipasi Anak01
Jumlah kebijakan Partisipasi Anak yang dirumuskan
dan/atau diharmonisasikan
001 18 21 21 15 B : 01Kebij
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan
Partisipasi Anak
02
Persentase kebijakan Partisipasi Anak yang
terkoordinasi antar KL dan Pemda
002 20 39 59 78 B : 01%
Jumlah model pelaksanaan kebijakan Partisipasi
Anak
003 2 3 0 0 B : 01Model
Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam
penerapan model pelaksanaan kebijakan Partisipasi
Anak
004 0 10 15 15 B : 01%
Persentase KL dan pemda yang menerapkan model
pelaksanaan kebijakan Partisipasi Anak
005 0 25 50 75 B : 01%
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
Partisipasi Anak yang distandarisasi
006 12,5 25 50 75 B : 01%
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data Partisipasi Anak
03
Formulir 2.2 - 7
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
Jumlah Laporan survai bidang Partisipasi Anak007 1 1 1 1 B : 01Lap
Persentase sub sistem data bidang Partisipasi Anak008 50 50 100 100 B : 01%
Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
tentang masalah atau kegiatan Partisipasi Anak
04
Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi
Partisipasi Anak yang diselesaikan tepat waktu
009 1 2 1 2 B : 01Lap
2812 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan
Hak Pendidikan Anak
Asisten
Deputi
Pemenuhan
Hak
Pendidikan
Anak
Tersusunnya rumusan kebijakan Pemenuhan Hak
Pendidikan Anak
01
Jumlah kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak
yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan
001 11 15 15 10 B : 01Kebij
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak
02
Persentase kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan
Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda
002 20 40 60 80 B : 01%
Jumlah model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan
Hak Pendidikan Anak
003 0 3 2 0 B : 01Model
Jumlah KL dan pemda yang difasilitasi dalam
penerapan model pelaksanaan kebijakan
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak
004 0 4 8 8 B : 01K/L dan
Pemda
Persentase KL dan pemda yang menerapkan model
pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan
Anak
005 14 36 50 64 B : 01%
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang
distandarisasi
006 20 40 60 80 B : 01%
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data Pemenuhan Hak Pendidikan Anak
03
Jumlah Laporan survai anak bidang Pemenuhan
Hak Pendidikan Anak
007 1 1 1 1 B : 01Lap
Persentase sub-sistem data Pemenuhan Hak
Pendidikan Anak
008 50 50 10 10 B : 01%
Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
tentang masalah atau kegiatan Pemenuhan Hak
Pendidikan Anak
04
Formulir 2.2 - 8
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang diselesaikan
tepat waktu
009 1 2 1 2 B : 01Lap
2813 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Kla)
Asisten
Deputi
Pengembanga
n Kota Layak
Anak
Tersusunnya rumusan kebijakan Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak
01
Jumlah kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota
Layak Anak yang dirumuskan dan/atau
diharmonisasikan
001 11 30 31 31 B : 01Kebij
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
02
Persentase kebijakan Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak yang terkoordinasi
antar KL dan Pemda
002 20 40 60 80 B : 01%
Jumlah model pelaksanaan kebijakan
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
003 2 3 0 0 B : 01Model
Jumlah KL dan pemda yang difasilitasi dalam
penerapan model pelaksanaan kebijakan
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
004 5 25 25 25 B : 01K/L dan
Pemda
Persentase KL dan pemda yang menerapkan model
pelaksanaan kebijakan Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak
005 0 0 0 0 B : 01%
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang
distandarisasi
006 10 40 70 90 B : 01%
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data Pengembangan Kabupaten/Kota
Layak Anak
03
Jumlah Laporan survai anak bidang Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak
007 1 1 1 1 B : 01Lap
Persentase sub-sistem data Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak
008 50 50 100 100 B : 01%
Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
tentang masalah atau kegiatan Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak
04
Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang
009 1 2 1 2 B : 01Lap
Formulir 2.2 - 9
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
diselesaikan tepat waktu
5050 Penguatan Kelembagaan Pemenuhan hak anak di
provinsi
Asisten
Deputi......X-2Memperkuat Kelembagaan Perlindungan Anak di
Provinsi
01
Jumlah propinsi yang difasilitasi dalam peningkatan
Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
001 28 33 33 33 N : 01Pro
Keterangan :
Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas
Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 - 10
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
2787 Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan
Anak (KPAI)
0,0 12.000,0 11.680,0 13.270,012.000,0 15.250,00,00,0 0,0
Terlaksananya Pengawasan, Penelaahan,
Pemantauan, dan Evaluasi terhadap
Penyelenggara PA
0,0 4.400,0 3.600,0 4.300,04.400,0 5.000,00,00,0 0,001
Jumlah Provinsi sebagai target
Pengawasan dan monev
penyelenggaraan PA
0,0 4.400,0 3.600,0 4.300,04.400,0 5.000,00,00,0 0,000
1
Laporan Pemantauan, dan
Evaluasi Pelaksanaan UU SPPA
di Provinsi
0,0 4.400,0 3.600,0 4.300,04.400,0 5.000,00,00,0OU 0,0001
0,0 4.400,0 3.600,0 4.300,04.400,0 5.000,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan terkait PA
0,0 2.000,0 1.800,0 2.000,02.000,0 2.500,00,00,0 0,002
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan kepada
stakeholder terkait PA
0,0 2.000,0 1.800,0 2.000,02.000,0 2.500,00,00,0 0,000
2
Laporan Sosialiasasi Peraturan
Perundang-Undangan kepada
stakeholder terkait PA
0,0 2.000,0 1.800,0 2.000,02.000,0 2.500,00,00,0OU 0,0002
0,0 2.000,0 1.800,0 2.000,02.000,0 2.500,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya Pengumpulan Data dan
Informasi terkait PA
0,0 1.100,0 1.200,0 1.500,01.100,0 1.700,00,00,0 0,003
Jumlah Laporan data dan informasi
serta saran, masukan dan
pertimbangan
0,0 1.100,0 1.200,0 1.500,01.100,0 1.700,00,00,0 0,000
3
Laporan Data dan Informasi
serta saran, masukan dan
pertimbangan kepada presiden
0,0 1.100,0 1.200,0 1.500,01.100,0 1.700,00,00,0OU 0,0003
0,0 1.100,0 1.200,0 1.500,01.100,0 1.700,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya layanan pengaduan
masyarakat
0,0 900,0 1.080,0 1.220,0900,0 1.550,00,00,0 0,004
Prosentase pengaduan yang
ditindaklanjuti
0,0 500,0 600,0 720,0500,0 900,00,00,0 0,000
4
Layanan Pengaduan 0,0 500,0 600,0 720,0500,0 900,00,00,0OU 0,0004
0,0 500,0 600,0 720,0500,0 900,00,00,0 Pusat0,0
Jumlah Laporan Akuntabilitas dan 0,0 400,0 480,0 500,0400,0 650,00,00,0 0,000
Formulir 2.3 - 1
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
kinerja organisasi KPAI5
Laporan Akuntabilitas dan
kinerja organisasi KPAI
0,0 400,0 480,0 500,0400,0 650,00,00,0OU 0,0005
0,0 400,0 480,0 500,0400,0 650,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya Layanan Perkantoran 0,0 3.600,0 4.000,0 4.250,03.600,0 4.500,00,00,0 0,005
Jumlah bulan layanan perkantoran 0,0 3.600,0 4.000,0 4.250,03.600,0 4.500,00,00,0 0,000
6
Layanan Perkantoran 0,0 3.600,0 4.000,0 4.250,03.600,0 4.500,00,00,0OU 0,0006
0,0 3.600,0 4.000,0 4.250,03.600,0 4.500,00,00,0 Pusat0,0
2804 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan
Untuk Penanganan Anak yang Berhadapan
Dengan Hukum
0,0 4.730,0 5.686,5 5.686,54.730,0 5.686,50,00,0 0,0
Tersusunnya rumusan kebijakan
Penanganan ABH
0,0 1.940,0 930,0 515,01.940,0 526,50,00,0 0,001
Jumlah kebijakan Penanganan ABH
yang dirumuskan dan/atau
diharmonisasikan
0,0 1.940,0 930,0 515,01.940,0 526,50,00,0 0,000
1
Kebijakan Penanganan ABH
yang dirumuskan dan/atau
diharmonisasikan
0,0 1.940,0 930,0 515,01.940,0 526,50,00,0OU 0,0001
0,0 1.940,0 930,0 515,01.940,0 526,50,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan
kebijakan Penanganan ABH
0,0 1.910,0 3.476,5 4.010,01.910,0 3.890,00,00,0 0,002
Persentase kebijakan Penanganan
ABH yang terkoordinasi antar KL dan
Pemda
0,0 1.910,0 2.476,5 2.290,01.910,0 1.860,00,00,0 0,000
2
Kebijakan Penanganan ABH
yang terkoordinasi antar K/L
dan pemda
0,0 1.910,0 2.476,5 2.290,01.910,0 1.860,00,00,0OU 0,0002
0,0 1.910,0 2.476,5 2.290,01.910,0 1.860,00,00,0 Pusat0,0
Jumlah model pelaksanaan kebijakan
Penanganan ABH
0,0 0,0 650,0 650,00,0 650,00,00,0 0,000
3
Model Pelaksanaan Kebijakan
Penanganan ABH
0,0 0,0 650,0 650,00,0 650,00,00,0OU 0,0003
0,0 0,0 650,0 650,00,0 650,00,00,0 Pusat0,0
Formulir 2.3 - 2
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Jumlah KL dan pemda yang di
fasilitasi dalam penerapan model
pelaksanaan kebijakan Penanganan
ABH
0,0 0,0 0,0 720,00,0 1.030,00,00,0 0,000
4
K/L dan pemda yang difasilitasi
dalam penerapan model
pelaksanaan kebijakan
Penanganan ABH
0,0 0,0 0,0 720,00,0 1.030,00,00,0OU 0,0004
0,0 0,0 0,0 720,00,0 1.030,00,00,0 Pusat0,0
Persentase KL dan pemda yang
menerapkan model pelaksanaan
kebijakan Penanganan ABH
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 0,000
5
K/L dan pemda yang
menerapkan model pelaksanaan
kebijakan Penanganan ABH
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0OU 0,0005
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0
Persentase lembaga dan SDM
penyedia layanan Penanganan ABH
yang distandarisasi
0,0 0,0 350,0 350,00,0 350,00,00,0 0,000
6
Lembaga penyedia layanan
Penanganan ABH yang
distandarisasi
0,0 0,0 350,0 350,00,0 350,00,00,0OU 0,0006
0,0 0,0 350,0 350,00,0 350,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data terpilah
Penanganan ABH
0,0 580,0 780,0 750,0580,0 720,00,00,0 0,003
Jumlah Laporan survai bidang
Penanganan ABH
0,0 240,0 310,0 280,0240,0 300,00,00,0 0,000
7
Laporan Survai Anak bidang
Penanganan ABH
0,0 240,0 310,0 280,0240,0 300,00,00,0OU 0,0007
0,0 240,0 310,0 280,0240,0 300,00,00,0 Pusat0,0
Persentase sub sistem data bidang
Penanganan ABH
0,0 340,0 470,0 470,0340,0 420,00,00,0 0,000
8
Sub Sistem data Penanganan
ABH
0,0 340,0 470,0 470,0340,0 420,00,00,0OU 0,0008
0,0 340,0 470,0 470,0340,0 420,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pemantauan, analisis, 0,0 300,0 500,0 411,5300,0 550,00,00,0 0,004
Formulir 2.3 - 3
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
evaluasi, dan pelaporan tentang masalah
atau kegiatan Penanganan ABH
Jumlah laporan Pemantauan dan
Evaluasi Penanganan ABH yang
diselesaikan tepat waktu
0,0 300,0 500,0 411,5300,0 550,00,00,0 0,000
9
Laporan Pemantauan dan
Evaluasi Penanganan ABH
0,0 300,0 500,0 411,5300,0 550,00,00,0OU 0,0009
0,0 300,0 500,0 411,5300,0 550,00,00,0 Pusat0,0
2805 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan
Perlindungan Bagi Anak yang
Berkebutuhan Khusus
0,0 2.550,0 3.300,0 3.800,02.550,0 3.800,00,00,0 0,0
Tersusunnya rumusan kebijakan
Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus
0,0 500,0 500,0 600,0500,0 600,00,00,0 0,001
Jumlah kebijakan Penanganan ABK
yang dirumuskan dan/atau
diharmonisasikan
0,0 500,0 500,0 600,0500,0 600,00,00,0 0,000
1
Kebijakan penanganan anak
berkebutuhan khusus yang
dirumuskan dan/atau
diharmonisasikan
0,0 500,0 500,0 600,0500,0 600,00,00,0OU 0,0001
0,0 500,0 500,0 600,0500,0 600,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan
kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan
Khusus
0,0 1.600,0 1.950,0 1.950,01.600,0 1.950,00,00,0 0,002
Persentase kebijakan Anak
Berkebutuhan Khusus yang
terkoordinasi antar K/L dan Pemda
0,0 525,0 400,0 550,0525,0 550,00,00,0 0,000
2
Kebijakan Penanganan Anak
Berkebutuhan Khusus yang
terkoordinasi antar K/L dan
pemda
0,0 525,0 400,0 550,0525,0 550,00,00,0OU 0,0002
0,0 525,0 400,0 550,0525,0 550,00,00,0 Pusat0,0
Jumlah model pelaksanaan kebijakan
Penanganan Anak Berkebutuhan
Khusus
0,0 0,0 500,0 0,00,0 0,00,00,0 0,000
3
Model Pelaksanaan Kebijakan
Penanganan Anak Berkebutuhan
Khusus
0,0 0,0 500,0 0,00,0 0,00,00,0OU 0,0003
Formulir 2.3 - 4
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
0,0 0,0 500,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0
Jumlah KL dan pemda yang di
fasilitasi dalam penerapan model
pelaksanaan kebijakan Penanganan
Anak Berkebutuhan Khusus
0,0 625,0 750,0 900,0625,0 900,00,00,0 0,000
4
K/L dan pemda yang difasilitasi
dalam penerapan model
pelaksanaan kebijakan
penanganan anak berkebutuhan
khusus
0,0 625,0 750,0 900,0625,0 900,00,00,0OU 0,0004
0,0 625,0 750,0 900,0625,0 900,00,00,0 Pusat0,0
Persentase KL dan pemda yang
menerapkan model pelaksanaan
kebijakan Anak Berkebutuhan Khusus
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 0,000
5
K/L dan pemda yang
menerapkan model pelaksanaan
kebijakan Penanganan Anak
Berkebutuhan Khusus
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0OU 0,0005
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0
Persentase lembaga dan SDM
penyedia layanan Anak Berkebutuhan
KHusus yang distandarisasi
0,0 450,0 300,0 500,0450,0 500,00,00,0 0,000
6
Lembaga dan SDM penyedia
layanan penanganan anak
berkebutuhan khusus yang
distandarisasi
0,0 450,0 300,0 500,0450,0 500,00,00,0OU 0,0006
0,0 450,0 300,0 500,0450,0 500,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data terpilah
Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus
0,0 200,0 600,0 900,0200,0 900,00,00,0 0,003
Jumlah Laporan survai bidang
penanganan Anak Berkebutuhan
Khusus
0,0 200,0 200,0 300,0200,0 300,00,00,0 0,000
7
Laporan Survai Anak bidang
penanganan anak berkebutuhan
khusus
0,0 200,0 200,0 300,0200,0 300,00,00,0OU 0,0007
0,0 200,0 200,0 300,0200,0 300,00,00,0 Pusat0,0
Persentase sub sistem data bidang 0,0 0,0 400,0 600,00,0 600,00,00,0 0,000
Formulir 2.3 - 5
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Penanganan Anak Berkebutuhan
Khusus
8
Sub Sistem data penanganan
anak berkebutuhan khusus
0,0 0,0 400,0 600,00,0 600,00,00,0OU 0,0008
0,0 0,0 400,0 600,00,0 600,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan tentang masalah
atau kegiatan Penangan Anak
Berkebutuhan Khusus
0,0 250,0 250,0 350,0250,0 350,00,00,0 0,004
Jumlah laporan Pemantauan dan
Evaluasi Penanganan Anak
Berkebutuhan Khusus yang
diselesaikan tepat waktu
0,0 250,0 250,0 350,0250,0 350,00,00,0 0,000
9
Laporan Pemantauan dan
Evaluasi Penanganan Anak
Berkebutuhan Khusus
0,0 250,0 250,0 350,0250,0 350,00,00,0OU 0,0009
0,0 250,0 250,0 350,0250,0 350,00,00,0 Pusat0,0
2806 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan
Hak Sipil Anak
0,0 4.350,0 5.310,0 5.810,04.350,0 5.810,00,00,0 0,0
Tersusunnya rumusan kebijakan
Pemenuhan Hak Sipil Anak
0,0 1.435,0 500,0 400,01.435,0 400,00,00,0 0,001
Jumlah kebijakan Pemenuhan Hak
Sipil Anak yang dirumuskan dan/atau
diharmonisasikan
0,0 1.435,0 500,0 400,01.435,0 400,00,00,0 0,000
1
Kebijakan pemenuhan hak sipil
anak yang dirumuskan dan/atau
diharmonisasikan
0,0 1.435,0 500,0 400,01.435,0 400,00,00,0OU 0,0001
0,0 1.435,0 500,0 400,01.435,0 400,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan
kebijakan pemenuhan hak sipil anak
0,0 1.750,0 3.010,0 3.910,01.750,0 3.910,00,00,0 0,002
Persentase kebijakan PHSA yang
terkoordinasi antar KL dan Pemda
0,0 1.750,0 1.810,0 1.810,01.750,0 1.810,00,00,0 0,000
2
Kebijakan Pemenuhan Hak Sipil
Anak yang terkoordinasi antar
K/L dan pemda
0,0 1.750,0 1.810,0 1.810,01.750,0 1.810,00,00,0OU 0,0002
0,0 1.750,0 1.810,0 1.810,01.750,0 1.810,00,00,0 Pusat0,0
Jumlah model pelaksanaan kebijakan 0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 0,000
Formulir 2.3 - 6
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Pemenuhan Hak Sipil Anak3
Model Pelaksanaan Kebijakan
Pemenuhan Hak Sipil Anak
0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0OU 0,0003
0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0
Jumlah KL dan pemda yang di
fasilitasi dalam penerapan model
pelaksanaan kebijakan Pemenuhan
Hak Sipil Anak
0,0 0,0 0,0 2.000,00,0 2.000,00,00,0 0,000
4
K/L dan pemda yang difasilitasi
dalam penerapan model
pelaksanaan kebijakan
pemenuhan hak Sipil anak
0,0 0,0 0,0 2.000,00,0 2.000,00,00,0OU 0,0004
0,0 0,0 0,0 2.000,00,0 2.000,00,00,0 Pusat0,0
Persentase KL dan pemda yang
menerapkan model pelaksanaan
kebijakan pemenuhan hak Sipil anak
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 0,000
5
K/L dan pemda yang
menerapkan model pelaksanaan
kebijakan pemenuhan hak Sipil
anak
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0OU 0,0005
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0
Persentase lembaga dan SDM
penyedia layanan pemenuhan hak
Sipil anak yang distandarisasi
0,0 0,0 200,0 100,00,0 100,00,00,0 0,000
6
Lembaga penyedia layanan
pemenuhan hak Sipil anak yang
distandarisasi
0,0 0,0 200,0 100,00,0 100,00,00,0OU 0,0006
0,0 0,0 200,0 100,00,0 100,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data terpilah
Pemenuhan Hak Sipil Anak
0,0 600,0 600,0 600,0600,0 600,00,00,0 0,003
Jumlah Laporan survai bidang
pemenuhan hak Sipil anak
0,0 400,0 400,0 400,0400,0 400,00,00,0 0,000
7
Laporan Survai Anak bidang
pemenuhan hak sipil anak
0,0 400,0 400,0 400,0400,0 400,00,00,0OU 0,0007
0,0 400,0 400,0 400,0400,0 400,00,00,0 Pusat0,0
Persentase sub sistem data bidang 0,0 200,0 200,0 200,0200,0 200,00,00,0 0,000
Formulir 2.3 - 7
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
pemenuhan hak Sipil anak8
Sub Sistem data pemenuhan hak
sipil anakk
0,0 200,0 200,0 200,0200,0 200,00,00,0OU 0,0008
0,0 200,0 200,0 200,0200,0 200,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan tentang masalah
atau kegiatan Pemenuhan Hak Sipil Anak
0,0 565,0 1.200,0 900,0565,0 900,00,00,0 0,004
Jumlah laporan Pemantauan dan
Evaluasi Pemenuhan Hak Sipil Anak
yang diselesaikan tepat waktu
0,0 565,0 1.200,0 900,0565,0 900,00,00,0 0,000
9
Laporan Pemantauan dan
Evaluasi pemenuhan hak sipil
anak
0,0 565,0 1.200,0 900,0565,0 900,00,00,0OU 0,0009
0,0 565,0 1.200,0 900,0565,0 900,00,00,0 Pusat0,0
2807 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan
Penghapusan Kekerasan pada Anak
0,0 4.300,0 5.250,0 5.350,04.300,0 5.350,00,00,0 0,0
Tersusunnya rumusan kebijakan
Penghapusan Kekerasan pada Anak
0,0 1.100,0 500,0 500,01.100,0 0,00,00,0 0,001
Jumlah kebijakan Penghapusan
Kekerasan pada Anak yang
dirumuskan dan/atau
diharmonisasikan
0,0 1.100,0 500,0 500,01.100,0 0,00,00,0 0,000
1
Kebijakan Penghapusan
Kekerasan pada Anak yang
dirumuskan dan/atau
diharmonisasikan
0,0 1.100,0 500,0 500,01.100,0 0,00,00,0OU 0,0001
0,0 1.100,0 500,0 500,01.100,0 0,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan
kebijakan Penghapusan Kekerasan pada
Anak
0,0 2.264,0 3.950,0 3.800,02.264,0 3.750,00,00,0 0,002
Persentase kebijakanPenghapusan
Kekerasan pada Anak yang
terkoordinasi antar KL dan Pemda
0,0 1.514,0 1.650,0 1.700,01.514,0 1.950,00,00,0 0,000
2
Kebijakan Penghapusan
Kekerasan pada Anak yang
terkoordinasi antar K/L dan
pemda
0,0 1.514,0 1.650,0 1.700,01.514,0 1.950,00,00,0OU 0,0002
0,0 1.514,0 1.650,0 1.700,01.514,0 1.950,00,00,0 Pusat0,0
Formulir 2.3 - 8
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Jumlah model pelaksanaan kebijakan
Penghapusan Kekerasan pada Anak
0,0 250,0 1.100,0 600,0250,0 0,00,00,0 0,000
3
Model Pelaksanaan Kebijakan
Penghapusan Kekerasan pada
Anak
0,0 250,0 1.100,0 600,0250,0 0,00,00,0OU 0,0003
0,0 250,0 1.100,0 600,0250,0 0,00,00,0 Pusat0,0
Jumlah KL dan pemda yang di
fasilitasi dalam penerapan model
pelaksanaan kebijakan Penghapusan
Kekerasan pada Anak
0,0 150,0 1.000,0 1.200,0150,0 1.400,00,00,0 0,000
4
K/L dan pemda yang difasilitasi
dalam penerapan model
pelaksanaan kebijakan
Penghapusan Kekerasan pada
Anak
0,0 150,0 1.000,0 1.200,0150,0 1.400,00,00,0OU 0,0004
0,0 150,0 1.000,0 1.200,0150,0 1.400,00,00,0 Pusat0,0
Persentase KL dan pemda yang
menerapkan model pelaksanaan
kebijakan Penghapusan Kekerasan
pada Anak
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 0,000
5
K/L dan pemda yang
menerapkan model pelaksanaan
kebijakan Penghapusan
Kekerasan pada Anak
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0OU 0,0005
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0
Persentase lembaga dan SDM
penyedia layanan Penghapusan
Kekerasan pada Anak yang
distandarisasi
0,0 350,0 200,0 300,0350,0 400,00,00,0 0,000
6
Lembaga penyedia layanan
Penghapusan Kekerasan pada
Anak yang distandarisasi
0,0 350,0 200,0 300,0350,0 400,00,00,0OU 0,0006
0,0 350,0 200,0 300,0350,0 400,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data terpilah
Penghapusan Kekerasan pada Anak
0,0 550,0 450,0 600,0550,0 950,00,00,0 0,003
Jumlah Laporan survai bidang
Penghapusan Kekerasan pada Anak
0,0 250,0 200,0 300,0250,0 450,00,00,0 0,000
7
Formulir 2.3 - 9
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Laporan Survai Anak bidang
Penghapusan Kekerasan pada
Anak
0,0 250,0 200,0 300,0250,0 450,00,00,0OU 0,0007
0,0 250,0 200,0 300,0250,0 450,00,00,0 Pusat0,0
Persentase sub sistem data bidang
Penghapusan Kekerasan pada Anak
0,0 300,0 250,0 300,0300,0 500,00,00,0 0,000
8
Sub Sistem data Penghapusan
Kekerasan pada Anak
0,0 300,0 250,0 300,0300,0 500,00,00,0OU 0,0008
0,0 300,0 250,0 300,0300,0 500,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan tentang masalah
atau kegiatan Penghapusan Kekerasan
pada Anak
0,0 386,0 350,0 450,0386,0 650,00,00,0 0,004
Jumlah laporan Pemantauan dan
Evaluasi Penghapusan Kekerasan
pada Anak yang diselesaikan tepat
waktu
0,0 386,0 350,0 450,0386,0 650,00,00,0 0,000
9
Laporan Pemantauan dan
Evaluasi Penghapusan
Kekerasan pada Anak
0,0 386,0 350,0 450,0386,0 650,00,00,0OU 0,0009
0,0 386,0 350,0 450,0386,0 650,00,00,0 Pusat0,0
2808 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan
Pemenuhan Hak Kesehatan Anak
0,0 2.601,0 5.307,6 4.433,32.601,0 4.752,90,00,0 0,0
Tersusunnya rumusan kebijakan
Pemenuhan Hak Kesehatan Anak
0,0 350,0 420,0 985,0350,0 1.000,00,00,0 0,001
Jumlah kebijakan Pemenuhan Hak
Kesehatan Anak yang dirumuskan
dan/atau diharmonisasikan
0,0 350,0 420,0 985,0350,0 1.000,00,00,0 0,000
1
Kebijakan Pemenuhan Hak
Kesehatan Anak yang
dirumuskan dan/atau
diharmonisasikan
0,0 350,0 420,0 985,0350,0 1.000,00,00,0OU 0,0001
0,0 350,0 420,0 985,0350,0 1.000,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan
kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak
0,0 1.871,5 4.137,6 2.948,31.871,5 3.052,90,00,0 0,002
Persentase kebijakan Pemenuhan Hak
Kesehatan Anak yang terkoordinasi
0,0 991,5 1.657,6 908,3991,5 862,90,00,0 0,000
2
Formulir 2.3 - 10
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
antar KL dan Pemda
Kebijakan Pemenuhan Hak
Kesehatan Anak yang
terkoordinasi antar K/L dan
pemda
0,0 991,5 1.657,6 908,3991,5 862,90,00,0OU 0,0002
0,0 991,5 1.657,6 908,3991,5 862,90,00,0 Pusat0,0
Jumlah model pelaksanaan kebijakan
Pemenuhan Hak Kesehatan Anak
0,0 500,0 750,0 0,0500,0 0,00,00,0 0,000
3
Model pelaksanaan kebijakan
Pemenuhan Hak Kesehatan Anak
0,0 500,0 750,0 0,0500,0 0,00,00,0OU 0,0003
0,0 500,0 750,0 0,0500,0 0,00,00,0 Pusat0,0
Jumlah KL dan pemda yang difasilitasi
dalam penerapan model pelaksanaan
kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan
Anak
0,0 230,0 1.140,0 1.490,0230,0 1.490,00,00,0 0,000
4
Pemda yang difasilitasi dalam
penerapan model pelaksanaan
kebijakan Pemenuhan Hak
Kesehatan Anak
0,0 230,0 1.140,0 1.490,0230,0 1.490,00,00,0OU 0,0004
0,0 230,0 1.140,0 1.490,0230,0 1.490,00,00,0 Pusat0,0
Persentase KL dan pemda yang
menerapkan model pelaksanaan
kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan
Anak
0,0 0,0 40,0 50,00,0 50,00,00,0 0,000
5
K/L dan pemda yang
menerapkan model pelaksanaan
kebijakan Pemenuhan Hak
Kesehatan Anak
0,0 0,0 40,0 50,00,0 50,00,00,0OU 0,0005
0,0 0,0 40,0 50,00,0 50,00,00,0 Pusat0,0
Persentase lembaga dan SDM
penyedia layanan Pemenuhan Hak
Kesehatan Anak yang distandarisasi
0,0 150,0 550,0 500,0150,0 650,00,00,0 0,000
6
Lembaga penyedia layanan
Pemenuhan Hak Kesehatan
Anak yang distandarisasi
0,0 0,0 300,0 250,00,0 300,00,00,0OU 0,0006
0,0 0,0 300,0 250,00,0 300,00,00,0 Pusat0,0
SDM penyedia layanan 0,0 150,0 250,0 250,0150,0 350,00,00,0OU 0,0007
Formulir 2.3 - 11
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Pemenuhan Hak Kesehatan
Anak yang distandarisasi
0,0 150,0 250,0 250,0150,0 350,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data Pemenuhan
Hak Kesehatan Anak
0,0 250,0 350,0 300,0250,0 300,00,00,0 0,003
Jumlah Laporan survai anak bidang
Pemenuhan Hak Kesehatan Anak
0,0 150,0 250,0 250,0150,0 250,00,00,0 0,000
7
Laporan Survai anak bidang
Pemenuhan Hak Kesehatan Anak
0,0 150,0 250,0 250,0150,0 250,00,00,0OU 0,0008
0,0 150,0 250,0 250,0150,0 250,00,00,0 Pusat0,0
Persentase sub sistem data
Pemenuhan Hak Kesehatan Anak
0,0 100,0 100,0 50,0100,0 50,00,00,0 0,000
8
Sub-sistem data Pemenuhan
Hak Kesehatan Anak
0,0 100,0 100,0 50,0100,0 50,00,00,0OU 0,0009
0,0 100,0 100,0 50,0100,0 50,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan
Pemenuhan Hak Kesehatan Anak
0,0 129,5 400,0 200,0129,5 400,00,00,0 0,004
Jumlah laporan pemantauan dan
evaluasi Pemenuhan Hak Kesehatan
Anak yang diselesaikan tepat waktu
0,0 129,5 400,0 200,0129,5 400,00,00,0 0,000
9
Laporan pemantauan dan
evaluasi Pemenuhan Hak
Kesehatan Anak
0,0 129,5 400,0 200,0129,5 400,00,00,0OU 0,0010
0,0 129,5 400,0 200,0129,5 400,00,00,0 Pusat0,0
2809 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan
Lingkungan Penanaman Nilai-Nilai Luhur
0,0 3.025,0 5.534,5 5.570,83.025,0 7.460,20,00,0 0,0
Tersusunnya rumusan kebijakan
Lingkungan dan PNLL
0,0 660,0 630,0 1.260,0660,0 1.400,00,00,0 0,001
Jumlah kebijakan Lingkungan dan
PNLL yang dirumuskan dan/atau
diharmonisasikan
0,0 660,0 630,0 1.260,0660,0 1.400,00,00,0 0,000
1
Kebijakan Lingkungan dan PNLL
yang dirumuskan dan/atau
diharmonisasikan
0,0 660,0 630,0 1.260,0660,0 1.400,00,00,0OU 0,0001
Formulir 2.3 - 12
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
0,0 660,0 630,0 1.260,0660,0 1.400,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan
kebijakan Lingkungan dan PNLL
0,0 1.821,0 3.664,5 3.322,81.821,0 4.714,20,00,0 0,002
Persentase kebijakan Lingkungan dan
PNLL yang terkoordinasi antar KL dan
Pemda
0,0 1.101,0 1.234,5 1.172,81.101,0 1.114,20,00,0 0,000
2
Kebijakan Lingkungan dan PNLL
yang terkoordinasi antar K/L
dan Pemda
0,0 1.101,0 1.234,5 1.172,81.101,0 1.114,20,00,0OU 0,0002
0,0 1.101,0 1.234,5 1.172,81.101,0 1.114,20,00,0 Pusat0,0
Jumlah model pelaksanaan kebijakan
Lingkungan dan PNLL
0,0 400,0 600,0 0,0400,0 0,00,00,0 0,000
3
Model pelaksanaan kebijakan
Lingkungan dan PNLL
0,0 400,0 600,0 0,0400,0 0,00,00,0OU 0,0003
0,0 400,0 600,0 0,0400,0 0,00,00,0 Pusat0,0
Jumlah KL dan pemda yang difasilitasi
dalam penerapan model pelaksanaan
kebijakan Lingkungan dan PNLL
0,0 0,0 830,0 1.200,00,0 2.350,00,00,0 0,000
4
K/L dan pemda yang difasilitasi
dalam penerapan model
pelaksanaan kebijakan
Lingkungan dan PNLL
0,0 0,0 830,0 1.200,00,0 2.350,00,00,0OU 0,0004
0,0 0,0 830,0 1.200,00,0 2.350,00,00,0 Pusat0,0
Persentase KL dan pemda yang
menerapkan model pelaksanaan
kebijakan Lingkungan dan PNLL
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 0,000
5
K/L dan pemda yang
menerapkan model pelaksanaan
kebijakan Lingkungan dan PNLL
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0OU 0,0005
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0
Persentase lembaga dan SDM
penyedia layanan Lingkungan dan
PNLL yang distandarisasi
0,0 320,0 1.000,0 950,0320,0 1.250,00,00,0 0,000
6
Lembaga penyedia layanan
Lingkungan dan PNLL yang
distandarisasi
0,0 0,0 500,0 500,00,0 550,00,00,0OU 0,0006
0,0 0,0 500,0 500,00,0 550,00,00,0 Pusat0,0
Formulir 2.3 - 13
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
SDM penyedia layanan
Lingkungan dan PNLL yang
distandarisasi
0,0 320,0 500,0 450,0320,0 700,00,00,0OU 0,0007
0,0 320,0 500,0 450,0320,0 700,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data Lingkungan
dan PNLL
0,0 500,0 840,0 888,0500,0 946,00,00,0 0,003
Jumlah Laporan survai anak bidang
Lingkungan dan PNLL
0,0 350,0 600,0 600,0350,0 600,00,00,0 0,000
7
Laporan Survai anak bidang
Lingkungan dan PNLL
0,0 350,0 600,0 600,0350,0 600,00,00,0OU 0,0008
0,0 350,0 600,0 600,0350,0 600,00,00,0 Pusat0,0
Persentase sub-sistem data
Lingkungan dan PNLL
0,0 150,0 240,0 288,0150,0 346,00,00,0 0,000
8
Sub-sistem data Lingkungan dan
PNLL
0,0 150,0 240,0 288,0150,0 346,00,00,0OU 0,0009
0,0 150,0 240,0 288,0150,0 346,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan
Lingkungan dan PNLL
0,0 44,0 400,0 100,044,0 400,00,00,0 0,004
Jumlah laporan pemantauan dan
evaluasi Lingkungan dan PNLL yang
diselesaikan tepat waktu
0,0 44,0 400,0 100,044,0 400,00,00,0 0,000
9
Laporan pemantauan dan
evaluasi Lingkungan dan PNLL
0,0 44,0 400,0 100,044,0 400,00,00,0OU 0,0010
0,0 44,0 400,0 100,044,0 400,00,00,0 Pusat0,0
2810 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan
Tentang Masalah Sosial Anak
0,0 2.900,0 3.750,0 4.250,02.900,0 4.350,00,00,0 0,0
Tersusunnya rumusan kebijakan
Penanganan Masalah Sosial Anak
0,0 620,0 695,0 425,0620,0 950,00,00,0 0,001
Jumlah kebijakan Penanganan
Masalah Sosial Anak yang dirumuskan
dan/atau diharmonisasikan
0,0 620,0 695,0 425,0620,0 950,00,00,0 0,000
1
Kebijakan Penanganan Masalah
Sosial Anak yang dirumuskan
dan/atau diharmonisasikan
0,0 620,0 695,0 425,0620,0 950,00,00,0OU 0,0001
Formulir 2.3 - 14
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
0,0 620,0 695,0 425,0620,0 950,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan
kebijakan Penanganan Masalah Sosial Anak
0,0 1.680,0 2.180,0 3.055,01.680,0 2.440,00,00,0 0,002
Persentase kebijakan PMSA yang
terkoordinasi antar KL dan Pemda
0,0 1.330,0 1.295,0 1.030,01.330,0 930,00,00,0 0,000
2
Kebijakan Penanganan Masalah
Sosial Anak yang terkoordinasi
antar K/L dan pemda
0,0 1.330,0 1.295,0 1.030,01.330,0 930,00,00,0OU 0,0002
0,0 1.330,0 1.295,0 1.030,01.330,0 930,00,00,0 Pusat0,0
Jumlah model pelaksanaan kebijakan
Penanaganan Masalah Sosial Anak
0,0 0,0 500,0 800,00,0 0,00,00,0 0,000
3
Model Pelaksanaan Kebijakan
Penanganan Masalah Sosial Anak
0,0 0,0 500,0 800,00,0 0,00,00,0OU 0,0003
0,0 0,0 500,0 800,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0
Jumlah KL dan pemda yang di
fasilitasi dalam penerapan model
pelaksanaan kebijakan Penanganan
Masalah Sosial Anak
0,0 0,0 0,0 800,00,0 1.060,00,00,0 0,000
4
K/L dan pemda yang difasilitasi
dalam penerapan model
pelaksanaan kebijakan
Penanganan Masalah Sosial Anak
0,0 0,0 0,0 800,00,0 1.060,00,00,0OU 0,0004
0,0 0,0 0,0 800,00,0 1.060,00,00,0 Pusat0,0
Persentase KL dan pemda yang
menerapkan model pelaksanaan
kebijakan Penanganan Masalah Sosial
Anak
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 0,000
5
K/L dan pemda yang
menerapkan model pelaksanaan
kebijakan Penanganan Masalah
Sosial Anak
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0OU 0,0005
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0
Persentase lembaga dan SDM
penyedia layanan penanganan
masalah sosial anak yang
distandarisasi
0,0 350,0 385,0 425,0350,0 450,00,00,0 0,000
6
Lembaga penyedia layanan
Penanganan Masalah Sosial
0,0 350,0 385,0 425,0350,0 450,00,00,0OU 0,0006
Formulir 2.3 - 15
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Anak yang distandarisasi
0,0 350,0 385,0 425,0350,0 450,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data terpilah
Penanganan Masalah Sosial Anak
0,0 350,0 385,0 420,0350,0 460,00,00,0 0,003
Jumlah Laporan survai bidang
Penanganan Masalah Sosial Anak
0,0 250,0 275,0 300,0250,0 330,00,00,0 0,000
7
Laporan Survai Anak bidang
Penanganan Masalah Sosial Anak
0,0 250,0 275,0 300,0250,0 330,00,00,0OU 0,0007
0,0 250,0 275,0 300,0250,0 330,00,00,0 Pusat0,0
Persentase sub sistem data bidang
penanganan masalah sosial anak
0,0 100,0 110,0 120,0100,0 130,00,00,0 0,000
8
Sub Sistem data Penanganan
Masalah Sosial Anak
0,0 100,0 110,0 120,0100,0 130,00,00,0OU 0,0008
0,0 100,0 110,0 120,0100,0 130,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan tentang masalah
atau kegiatan Penanganan Masalah Sosial
Anak
0,0 250,0 490,0 350,0250,0 500,00,00,0 0,004
Jumlah laporan Pemantauan dan
Evaluasi Penanganan Masalah Sosial
Anak yang diselesaikan tepat waktu
0,0 250,0 490,0 350,0250,0 500,00,00,0 0,000
9
Laporan Pemantauan dan
Evaluasi Pemenuhan Hak
Kesehatan Anak
0,0 250,0 490,0 350,0250,0 500,00,00,0OU 0,0009
0,0 250,0 490,0 350,0250,0 500,00,00,0 Pusat0,0
2811 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan
Pemenuhan Hak Partisipasi Anak
0,0 2.600,0 5.231,6 5.021,62.600,0 5.241,60,00,0 0,0
Tersusunnya rumusan kebijakan
Partisipasi Anak
0,0 700,0 1.470,0 1.470,0700,0 1.050,00,00,0 0,001
Jumlah kebijakan Partisipasi Anak
yang dirumuskan dan/atau
diharmonisasikan
0,0 700,0 1.470,0 1.470,0700,0 1.050,00,00,0 0,000
1
Kebijakan Partisipasi Anak yang
dirumuskan dan/atau
diharmonisasikan
0,0 700,0 1.470,0 1.470,0700,0 1.050,00,00,0OU 0,0001
Formulir 2.3 - 16
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
0,0 700,0 1.470,0 1.470,0700,0 1.050,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan
kebijakan Partisipasi Anak
0,0 1.599,2 2.931,6 2.991,61.599,2 3.101,60,00,0 0,002
Persentase kebijakan Partisipasi Anak
yang terkoordinasi antar KL dan
Pemda
0,0 1.209,2 1.301,6 1.291,61.209,2 1.291,60,00,0 0,000
2
Kebijakan Partisipasi Anak yang
terkoordinasi antar K/L dan
pemda
0,0 1.209,2 1.301,6 1.291,61.209,2 1.291,60,00,0OU 0,0002
0,0 1.209,2 1.301,6 1.291,61.209,2 1.291,60,00,0 Pusat0,0
Jumlah model pelaksanaan kebijakan
Partisipasi Anak
0,0 250,0 450,0 0,0250,0 0,00,00,0 0,000
3
Model pelaksanaan kebijakan
Partisipasi Anak
0,0 250,0 450,0 0,0250,0 0,00,00,0OU 0,0003
0,0 250,0 450,0 0,0250,0 0,00,00,0 Pusat0,0
Jumlah KL dan pemda yang di
fasilitasi dalam penerapan model
pelaksanaan kebijakan Partisipasi
Anak
0,0 0,0 830,0 1.290,00,0 1.380,00,00,0 0,000
4
K/L dan pemda yang difasilitasi
dalam penerapan model
pelaksanaan kebijakan
Partisipasi Anak
0,0 0,0 830,0 1.290,00,0 1.380,00,00,0OU 0,0004
0,0 0,0 830,0 1.290,00,0 1.380,00,00,0 Pusat0,0
Persentase KL dan pemda yang
menerapkan model pelaksanaan
kebijakan Partisipasi Anak
0,0 0,0 40,0 50,00,0 50,00,00,0 0,000
5
K/L dan pemda yang
menerapkan model pelaksanaan
kebijakan Partisipasi Anak
0,0 0,0 40,0 50,00,0 50,00,00,0OU 0,0005
0,0 0,0 40,0 50,00,0 50,00,00,0 Pusat0,0
Persentase lembaga dan SDM
penyedia layanan Partisipasi Anak
yang distandarisasi
0,0 140,0 310,0 360,0140,0 380,00,00,0 0,000
6
Lembaga penyedia layanan
Partisipasi Anak yang
distandarisasi
0,0 90,0 250,0 300,090,0 300,00,00,0OU 0,0006
Formulir 2.3 - 17
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
0,0 90,0 250,0 300,090,0 300,00,00,0 Pusat0,0
SDM penyedia layanan
Partisipasi Anak yang
distandarisasi
0,0 50,0 60,0 60,050,0 80,00,00,0OU 0,0007
0,0 50,0 60,0 60,050,0 80,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data Partisipasi
Anak
0,0 200,8 330,0 460,0200,8 590,00,00,0 0,003
Jumlah Laporan survai bidang
Partisipasi Anak
0,0 100,0 200,0 300,0100,0 400,00,00,0 0,000
7
Laporan Survai anak bidang
Partisipasi Anak
0,0 100,0 200,0 300,0100,0 400,00,00,0OU 0,0008
0,0 100,0 200,0 300,0100,0 400,00,00,0 Pusat0,0
Persentase sub sistem data bidang
Partisipasi Anak
0,0 100,8 130,0 160,0100,8 190,00,00,0 0,000
8
Sub-sistem data Partisipasi Anak 0,0 100,8 130,0 160,0100,8 190,00,00,0OU 0,0009
0,0 100,8 130,0 160,0100,8 190,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan
Partisipasi Anak
0,0 100,0 500,0 100,0100,0 500,00,00,0 0,004
Jumlah laporan Pemantauan dan
Evaluasi Partisipasi Anak yang
diselesaikan tepat waktu
0,0 100,0 500,0 100,0100,0 500,00,00,0 0,000
9
Laporan Pemantauan dan
Evaluasi Partisipasi Anak
0,0 100,0 500,0 100,0100,0 500,00,00,0OU 0,0010
0,0 100,0 500,0 100,0100,0 500,00,00,0 Pusat0,0
2812 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak
0,0 3.050,0 5.082,6 5.665,43.050,0 5.323,20,00,0 0,0
Tersusunnya rumusan kebijakan
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak
0,0 750,0 900,0 1.080,0750,0 900,00,00,0 0,001
Jumlah kebijakan Pemenuhan Hak
Pendidikan Anak yang dirumuskan
dan/atau diharmonisasikan
0,0 750,0 900,0 1.080,0750,0 900,00,00,0 0,000
1
Kebijakan Pemenuhan Hak
Pendidikan Anak yang
dirumuskan dan/atau
0,0 750,0 900,0 1.080,0750,0 900,00,00,0OU 0,0001
Formulir 2.3 - 18
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
diharmonisasikan
0,0 750,0 900,0 1.080,0750,0 900,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan
kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan
Anak
0,0 1.922,8 3.328,2 3.908,21.922,8 3.468,80,00,0 0,002
Persentase kebijakan Pemenuhan Hak
Pendidikan Anak yang terkoordinasi
antar KL dan Pemda
0,0 1.604,8 1.615,8 1.615,81.604,8 1.615,80,00,0 0,000
2
Kebijakan Pemenuhan Hak
Pendidikan Anak yang
terkoordinasi antar K/L dan
pemda
0,0 1.604,8 1.615,8 1.615,81.604,8 1.615,80,00,0OU 0,0002
0,0 1.604,8 1.615,8 1.615,81.604,8 1.615,80,00,0 Pusat0,0
Jumlah model pelaksanaan kebijakan
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak
0,0 0,0 600,0 400,00,0 0,00,00,0 0,000
3
Model pelaksanaan kebijakan
Pemenuhan Hak Pendidikan
Anak
0,0 0,0 600,0 400,00,0 0,00,00,0OU 0,0003
0,0 0,0 600,0 400,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0
Jumlah KL dan pemda yang difasilitasi
dalam penerapan model pelaksanaan
kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan
Anak
0,0 0,0 260,0 1.040,00,0 1.040,00,00,0 0,000
4
K/L dan pemda yang difasilitasi
dalam penerapan model
pelaksanaan kebijakan
Pemenuhan Hak Pendidikan
Anak
0,0 0,0 260,0 1.040,00,0 1.040,00,00,0OU 0,0004
0,0 0,0 260,0 1.040,00,0 1.040,00,00,0 Pusat0,0
Persentase KL dan pemda yang
menerapkan model pelaksanaan
kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan
Anak
0,0 30,0 50,0 50,030,0 50,00,00,0 0,000
5
K/L dan pemda yang
menerapkan model pelaksanaan
kebijakan Pemenuhan Hak
Pendidikan Anak
0,0 30,0 50,0 50,030,0 50,00,00,0OU 0,0005
0,0 30,0 50,0 50,030,0 50,00,00,0 Pusat0,0
Formulir 2.3 - 19
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Persentase lembaga dan SDM
penyedia layanan Pemenuhan Hak
Pendidikan Anak yang distandarisasi
0,0 288,0 802,4 802,4288,0 763,00,00,0 0,000
6
Lembaga penyedia layanan
Pemenuhan Hak Pendidikan
Anak yang distandarisasi
0,0 0,0 500,0 500,00,0 475,00,00,0OU 0,0006
0,0 0,0 500,0 500,00,0 475,00,00,0 Pusat0,0
SDM penyedia layanan
Pemenuhan Hak Pendidikan
Anak yang distandarisasi
0,0 288,0 302,4 302,4288,0 288,00,00,0OU 0,0007
0,0 288,0 302,4 302,4288,0 288,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data Pemenuhan
Hak Pendidikan Anak
0,0 200,0 500,0 500,0200,0 600,00,00,0 0,003
Jumlah Laporan survai anak bidang
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak
0,0 100,0 200,0 300,0100,0 400,00,00,0 0,000
7
Laporan Survai anak bidang
Pemenuhan Hak Pendidikan
Anak
0,0 100,0 200,0 300,0100,0 400,00,00,0OU 0,0008
0,0 100,0 200,0 300,0100,0 400,00,00,0 Pusat0,0
Persentase sub-sistem data
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak
0,0 100,0 300,0 200,0100,0 200,00,00,0 0,000
8
Sub-sistem data Pemenuhan
Hak Pendidikan Anak
0,0 100,0 300,0 200,0100,0 200,00,00,0OU 0,0009
0,0 100,0 300,0 200,0100,0 200,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak
0,0 177,2 354,4 177,2177,2 354,40,00,0 0,004
Jumlah laporan pemantauan dan
evaluasi Pemenuhan Hak Pendidikan
Anak yang diselesaikan tepat waktu
0,0 177,2 354,4 177,2177,2 354,40,00,0 0,000
9
Laporan pemantauan dan
evaluasi Pemenuhan Hak
Pendidikan Anak
0,0 177,2 354,4 177,2177,2 354,40,00,0OU 0,0010
0,0 177,2 354,4 177,2177,2 354,40,00,0 Pusat0,0
2813 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak
0,0 5.779,8 9.516,7 7.951,15.779,8 8.487,10,00,0 0,0
Formulir 2.3 - 20
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Anak (Kla)
Tersusunnya rumusan kebijakan
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak
Anak
0,0 900,0 1.495,0 1.295,0900,0 1.295,00,00,0 0,001
Jumlah kebijakan Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak yang
dirumuskan dan/atau
diharmonisasikan
0,0 900,0 1.495,0 1.295,0900,0 1.295,00,00,0 0,000
1
Kebijakan Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak
yang dirumuskan dan/atau
diharmonisasikan
0,0 900,0 1.495,0 1.295,0900,0 1.295,00,00,0OU 0,0001
0,0 900,0 1.495,0 1.295,0900,0 1.295,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan
kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota
Layak Anak
0,0 3.679,8 5.951,7 5.106,13.679,8 4.962,10,00,0 0,002
Persentase kebijakan Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak yang
terkoordinasi antar KL dan Pemda
0,0 2.035,0 2.132,7 2.026,12.035,0 2.026,10,00,0 0,000
2
Kebijakan Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak
yang terkoordinasi antar K/L
dan pemda
0,0 2.035,0 2.132,7 2.026,12.035,0 2.026,10,00,0OU 0,0002
0,0 2.035,0 2.132,7 2.026,12.035,0 2.026,10,00,0 Pusat0,0
Jumlah model pelaksanaan kebijakan
Pengembangan Kabupaten/Kota
Layak Anak
0,0 400,0 600,0 0,0400,0 0,00,00,0 0,000
3
Model pelaksanaan kebijakan
Pengembangan Kabupaten/Kota
Layak Anak
0,0 400,0 600,0 0,0400,0 0,00,00,0OU 0,0003
0,0 400,0 600,0 0,0400,0 0,00,00,0 Pusat0,0
Jumlah KL dan pemda yang difasilitasi
dalam penerapan model pelaksanaan
kebijakan Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak
0,0 350,0 1.640,0 1.640,0350,0 1.640,00,00,0 0,000
4
Pemda yang difasilitasi dalam
penerapan model pelaksanaan
kebijakan Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak
0,0 350,0 1.640,0 1.640,0350,0 1.640,00,00,0OU 0,0004
Formulir 2.3 - 21
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
0,0 350,0 1.640,0 1.640,0350,0 1.640,00,00,0 Pusat0,0
Persentase KL dan pemda yang
menerapkan model pelaksanaan
kebijakan Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 0,000
5
K/L dan pemda yang
menerapkan model pelaksanaan
kebijakan Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0OU 0,0005
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0
Persentase lembaga dan SDM
penyedia layanan Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak yang
distandarisasi
0,0 894,8 1.579,0 1.440,0894,8 1.296,00,00,0 0,000
6
Lembaga penyedia layanan
Pengembangan Kabupaten/Kota
Layak Anak yang distandarisasi
0,0 600,0 720,0 720,0600,0 648,00,00,0OU 0,0006
0,0 600,0 720,0 720,0600,0 648,00,00,0 Pusat0,0
SDM penyedia layanan
Pengembangan Kabupaten/Kota
Layak Anak yang distandarisasi
0,0 294,8 859,0 720,0294,8 648,00,00,0OU 0,0007
0,0 294,8 859,0 720,0294,8 648,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak
0,0 400,0 470,0 550,0400,0 630,00,00,0 0,003
Jumlah Laporan survai anak bidang
Pengembangan Kabupaten/Kota
Layak Anak
0,0 300,0 350,0 400,0300,0 450,00,00,0 0,000
7
Laporan Survai anak bidang
Pengembangan Kabupaten/Kota
Layak Anak
0,0 300,0 350,0 400,0300,0 450,00,00,0OU 0,0008
0,0 300,0 350,0 400,0300,0 450,00,00,0 Pusat0,0
Persentase sub-sistem data
Pengembangan Kabupaten/Kota
Layak Anak
0,0 100,0 120,0 150,0100,0 180,00,00,0 0,000
8
Sub-sistem data Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak
0,0 100,0 120,0 150,0100,0 180,00,00,0OU 0,0009
Formulir 2.3 - 22
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
0,0 100,0 120,0 150,0100,0 180,00,00,0 Pusat0,0
Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak
Anak
0,0 800,0 1.600,0 1.000,0800,0 1.600,00,00,0 0,004
Jumlah laporan pemantauan dan
evaluasi Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak yang
diselesaikan tepat waktu
0,0 800,0 1.600,0 1.000,0800,0 1.600,00,00,0 0,000
9
Laporan pemantauan dan
evaluasi Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak
0,0 800,0 1.600,0 1.000,0800,0 1.600,00,00,0OU 0,0010
0,0 800,0 1.600,0 1.000,0800,0 1.600,00,00,0 Pusat0,0
5050 Penguatan Kelembagaan Pemenuhan hak
anak di provinsi
0,0 10.000,0 15.000,0 20.000,010.000,0 25.000,00,00,0 0,0
Memperkuat Kelembagaan Perlindungan
Anak di Provinsi
0,0 10.000,0 15.000,0 20.000,010.000,0 25.000,00,00,0 0,001
Jumlah propinsi yang difasilitasi
dalam peningkatan Pemenuhan Hak
dan Perlindungan Anak
0,0 10.000,0 15.000,0 20.000,010.000,0 25.000,00,00,0 0,000
1
Provinsi yang difasilitasi dalam
peningkatan Pemenuhan Hak
dan Perlindungan Anak
0,0 10.000,0 15.000,0 20.000,010.000,0 25.000,00,00,0OU 0,0xx1
0,0 0,0 15.000,0 20.000,00,0 25.000,00,00,0 Pusat0,0
0,0 600,0 0,0 0,0600,0 0,00,00,0 Provinsi Jawa Barat0,0
0,0 150,0 0,0 0,0150,0 0,00,00,0 Provinsi DI
Yogyakarta
0,0
0,0 600,0 0,0 0,0600,0 0,00,00,0 Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam
0,0
0,0 900,0 0,0 0,0900,0 0,00,00,0 Provinsi Sumatera
Utara
0,0
0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Provinsi Sumatera
Barat
0,0
0,0 300,0 0,0 0,0300,0 0,00,00,0 Provinsi Riau0,0
0,0 300,0 0,0 0,0300,0 0,00,00,0 Provinsi Jambi0,0
0,0 400,0 0,0 0,0400,0 0,00,00,0 Provinsi Sumatera 0,0
Formulir 2.3 - 23
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Selatan
0,0 350,0 0,0 0,0350,0 0,00,00,0 Provinsi Lampung0,0
0,0 350,0 0,0 0,0350,0 0,00,00,0 Provinsi Kalimantan
Barat
0,0
0,0 400,0 0,0 0,0400,0 0,00,00,0 Provinsi Kalimantan
Tengah
0,0
0,0 300,0 0,0 0,0300,0 0,00,00,0 Provinsi Kalimantan
Selatan
0,0
0,0 400,0 0,0 0,0400,0 0,00,00,0 Provinsi Sulawesi
Utara
0,0
0,0 300,0 0,0 0,0300,0 0,00,00,0 Provinsi Sulawesi
Tengah
0,0
0,0 600,0 0,0 0,0600,0 0,00,00,0 Provinsi Sulawesi
Selatan
0,0
0,0 300,0 0,0 0,0300,0 0,00,00,0 Provinsi Sulawesi
Tenggara
0,0
0,0 300,0 0,0 0,0300,0 0,00,00,0 Provinsi Maluku0,0
0,0 300,0 0,0 0,0300,0 0,00,00,0 Provinsi Nusa
Tenggara Barat
0,0
0,0 600,0 0,0 0,0600,0 0,00,00,0 Provinsi Nusa
Tenggara Timur
0,0
0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Provinsi Bengkulu0,0
0,0 300,0 0,0 0,0300,0 0,00,00,0 Provinsi Maluku
Utara
0,0
0,0 200,0 0,0 0,0200,0 0,00,00,0 Provinsi Banten0,0
0,0 200,0 0,0 0,0200,0 0,00,00,0 Provinsi Bangka
Belitung
0,0
0,0 200,0 0,0 0,0200,0 0,00,00,0 Provinsi Gorontalo0,0
0,0 200,0 0,0 0,0200,0 0,00,00,0 Provinsi Kepulauan
Riau
0,0
0,0 350,0 0,0 0,0350,0 0,00,00,0 Provinsi Papua Barat0,0
0,0 200,0 0,0 0,0200,0 0,00,00,0 Provinsi Sulawesi
Barat
0,0
Formulir 2.3 - 24
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
0,0 150,0 0,0 0,0150,0 0,00,00,0 Provinsi Kalimantan
Utara
0,0
TOTAL 0,0 57.885,8 80.649,5 86.808,657.885,8 96.511,40,00,0
Keterangan :
Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
0,0
25 Juni 2014
SEKRETARIS KEMENTERIAN PP DAN PA
DRA. SRI DANTI, MA
NIP : 19591115.198803.2.001
A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA
Formulir 2.3 - 25
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP&PA91.473,6
Koordinasi Bantuan Hukum dan Hubungan Masyarakat2783 11.000,0
Terlaksananya koordinasi dan penyusunan
peraturan perundang-undangan dan bantuan
hukum
01 Persentase (%) peraturan perundang-undangan
lainnya dan produk hukum di internal KPP dan
PA yang sesuai dengan rencana kerja tahunan
001 3.875,0100 100 100 100KL : 0
Peraturan perundang-undangan lainnya
dan produk hukum di internal KPP dan PA
yang sesuai dengan rencana kerja tahunan
001 3.875,0100,0 100,0 100,0 100,0
Terlaksananya promosi berita terkait KPP dan PA
yang didistribusikan dan direspon
02 Persentase (%) Berita terkait KPP dan PA yang
didistribusikan dan direspon pada periode waktu
yang telah ditentukan
002 5.750,0100 100 100 100KL : 0
Berita terkait KPP dan PA yang
didistribusikan dan direspon yang
didistribusikan dan direspon pada periode
waktu yang telah ditentukan
002 5.750,0100,0 100,0 100,0 100,0
Mengindentifikasi data pengaduan masyarakat dan
mempelajari data kasus pengaduan yang akan
ditelaah .
03 Presntase (%) dokumen Pengaduan kekerasan
Perempuan dan Anak yang diselesaikan tepat
waktu dan ditindaklanjuti sesuai dengan waktu
yang telah ditetapkan
003 1.375,0100 100 100 100KL : 0
Dokumen Pengaduan kekerasan
Perempuan dan Anak yang diselesaikan
tepat waktu dan ditindaklanjuti sesuai
dengan waktu yang telah ditetapkan
003 1.375,0100,0 100,0 100,0 100,0
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan
Program dan Anggaran
2784 8.000,0
Terlaksananya koordinasi dan penyusunan
rencana program, kegiatan dan anggaran
01 Persentase (%) dokumen rencana Program,
Kegiatan dan anggaran yg disusun dan
diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan
rencana kerja tahunan
001 1.900,0100 100 100 100KL : 0
Dokumen rencana Program, Kegiatan dan
anggaran yg diselesaikan tepat waktu dan
sesuai dengan rencana kerja tahunan
001 1.900,02,0 100,0 100,0 100,0
Terlaksananya pengelolaan administrasi
kerjasama antar lembaga dalam negeri dan luar
negeri
02 Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi
kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri
yang sesuai dengan rencana program dan
kegiatan yang telah disusun
002 2.000,0100 100 100 100KL : 0
Formulir 1.2 - 1
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Laporan pengelolaan administrasi
kerjasama antar lembaga dalam dan luar
negeri yang sesuai dengan rencana
program dan kegiatan yang telah disusun
002 2.000,0100,0 100,0 100,0 100,0
Tersedianya bahan penataan organisasi, sistem,
prosedur dan tata hubungan kerja
03 Persentase (%)Dokumen penataan organisasi,
sistem, prosedur dan tata hubungan kerja dan RB
yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan
road map reformasi briokrasi Kemen PPPA
003 1.850,0100 100 100 100KL : 0
Dokumen penataan organisasi, sistem,
prosedur dan tata hubungan kerja dan RB
yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai
dengan roadmap reformasi birokrasi
Kemen PPPA
003 1.850,0100,0 100,0 100,0 100,0
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan program,kegiatan dan anggaran
04 Persentase (%) Laporan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan
Anggaran yang disusun dan ditindaklanjuti
004 2.250,0100 100 100 100KL : 0
Laporan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan Program, Kegiatan dan
Anggaran yang disusun dan ditindaklanjuti
004 2.250,0100,0 100,0 100,0 100,0
Pengembangan SDM, administrasi, dan pengelolaan
penunjang pelaksana tugas Kementerian PP dan PA
2785 65.723,6
Terlaksanannya pengelolaan administrasi dan
pengembangan SDM
01 Presntase (%) Laporan pengelolaan administrasi
dan pengembangan SDM sesuai dengan aturan
yang ada
001 4.500,0100 100 1 100KL : 0
Laporan pengelolaan administrasi dan
pengembangan SDM
001 4.500,0100,0 1,0 1,0 1,0
Terlaksananya pengelolaan tata usaha keuangan02 Presntase (%) laporan keuangan yg disusun
sesuai dengan aturan yang ada
002 36.450,0100 100 100 100KL : 0
Laporan keuangan yg disusun sesuai
dengan aturan yang ada
002 36.450,01,0 1,0 1,0 1,0
Terlaksananya layanan Perkantoran03 Jumlah bulan layanan perkantoran yang
dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku
003 22.000,012 12 12 12KL : 0
Layanan perkantoran yang dilaksanakan
sesuai aturan yang berlaku
003 22.000,012,0 12,0 12,0 12,0
Terlaksananya layanan TU Pimpinan04 Jumlah bulan layanan TU pimpinan yang
dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku
004 2.773,612 12 12 12KL : 0
Formulir 1.2 - 2
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Layanan TU pimpinan yang dilaksanakan
sesuai aturan yang berlaku
004 2.773,612,0 12,0 12,0 12,0
Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur
KPP dan PA
2786 2.000,0
Terlaksananya audit keuangan dan kinerja yang
akuntabel
01 Persentase (%) Laporan Hasil pengawasan
Internal/Eksternal yang ditindaklanjuti dan
diterbitkan tepat waktu dan berkualitas
001 2.000,0100 100 100 100KL : 0
Laporan Hasil Pengawasan001 2.000,03,0 3,0 3,0 3,0
Telaahan PP dan PA2788 4.750,0
Meningkatnya Jumlah Telaahan Program
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Di Bidang Penanggulangan Kemiskinan,
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen,
Hubungan Internasional, Komunikasi
Pembangunan dan Agama (Sam)
01 Jumlah laporan kajian program PP dan PA bidang
penanggulangan kemiskinan, pengembangan
sistem informasi manajemen, hubungan
internasional, komunikasi pembangunan dan
agama
001 4.750,05 5 5 5KL : 0
Kajian bidang penanggulangan kemiskinan,
pengembangan sistem informasi
manajemen, hubungan internasional,
komunikasi pembangunan dan agama
001 4.750,05,0 5,0 5,0 5,0
06 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan67.466,6
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Penyusunan
Data Gender
2789 3.450,0
Terlaksananya pengelolaan sistem aplikasi dan
jaringan sistem Informasi gender dan website
01 Persentase pengguna yang memanfaatkan sistem
manajemen informasi pimpinan
001 500,010 30 60 90N : 13
Sistem Manajemen Informasi Pimpinan001 500,018,0 54,0 109,0 163,0
Terlaksananya pemeliharaan dan pemantauan
sistem aplikasi dan jaringan sistem informasi
gender dan website
02 Persentase perangkat sistem aplikasi dan
jaringan yang berfungsi dengan baik
002 450,0100 100 100 100N : 13
Sistem aplikasi dan jaringan Informasi
gender dan website yang berfungsi dengan
baik
002 450,0100,0 100,0 100,0 100,0
Terlaksananya koordinasi analisis dan penyajian
informasi gender dan anak
03 Persentase unit pengelola data yang membangun
sistem data terpilah,statistik gender dan anak
003 360,020 40 60 80N : 13
Koordinasi analisis dan penyajian informasi
gender dan anak
003 360,09,0 18,0 27,0 36,0
Formulir 1.2 - 3
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Persentase unit pelaksana yang memanfaatkan
data terpilah, statistik gender dan anak
004 300,020 40 60 80N : 13
Analisis dan penyajian informasi gender
dan anak
004 300,05,0 10,0 15,0 20,0
Terlaksananya fasilitasi analisis dan penyajian
informasi gender dan anak
04 Jumlah Modul yang digunakamn untuk pelatihan
SDM pengelola data di K/L dan daerah tentang
data terpilah, statistik gender dan anak
005 380,02 2 0 0N : 13
Modul pelatihan SDM pengelola data
terpilah, statistik gender dan anak
005 380,02,0 2,0 0,0 0,0
Persentase fasilitator sistem data terpilah,
statistik gender dan anak yang terlatih
006 373,020 40 60 80N : 13
Fasilitator sistem data terpilah, statistik
gender dan anak yang terlatih
006 373,020,0 40,0 60,0 80,0
Publikasi Data dan Informasi Gender dan Anak05 Jumlah Publikasi Profil gender, perempuan, anak007 817,04 4 4 4N : 13
Laporan Pembangunan Manusia Berbasis
Gender, Profil/Statistik Gender, Profil
Perempuan, dan Profil Anak anak
007 817,04,0 4,0 4,0 4,0
Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis dan
penyajian informasi gender dan anak
06 Jumlah laporan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan analisis dan penyajian informasi
gender dan anak yang disusun dan ditindaklanjuti
008 270,06 8 8 60N : 13
Laporan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan analisis dan penyajian
informasi gender dan anak
008 270,06,0 8,0 8,0 6,0
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Hukum
yang Responsif Gender
2790 3.150,0
Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang
Hukum yg Responsif Gender
01 Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Hukum
yang dirumuskan dan atau yang
diharmonisasikan
001 378,51 1 1 1N : 13
Kebijakan PP dan PUG di bidang Hukum
yang dirumuskan dan atau yang
diharmonisasikan
001 378,51,0 1,0 1,0 1,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan
PUG di bidang Hukum
02 Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan
rekomendasi kebijakan bidang Hukum yang
terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait
002 300,020 40 60 80N : 13
Peraturan, kebijakan, pedoman dan 002 300,01,0 2,0 3,0 4,0
Formulir 1.2 - 4
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
rekomendasi kebijakan bidang Hukum yang
terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait
Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
bidang Hukum
003 443,01 1 1 1N : 13
Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
bidang Hukum
003 443,01,0 1,0 1,0 1,0
Persentase K/L bidang Hukum dan Pemda yg
mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan
PP dan PUG
004 600,020 40 60 80N : 13
K/L bidang Hukum yg mengembangkan
Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
004 200,02,0 4,0 6,0 8,0
Pemda yg mengembangkan Model
Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
005 400,02,0 4,0 6,0 80,0
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
bidang Hukum yg distandarisasi
005 0,00 25 50 75N : 13
Lembaga penyedia layanan bidang Hukum
yg distandarisasi
006 0,00,0 2,0 4,0 6,0
SDM penyedia layanan bidang Hukum yg
distandarisasi
007 0,00,0 0,0 20,0 40,0
Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System
Data K/L & Pemda
03 Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem
data terpilah Bidang Hukum
006 650,020 40 60 80N : 13
System Data Terpilah di K/L Bidang Hukum008 250,02,0 4,0 6,0 8,0
System Data Terpilah di Pemda009 400,01,0 1,0 2,0 2,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data terpilah bidang Hukum
04 Persentase data terpilah di K/L bidang Hukum
dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan
007 455,020 40 60 80N : 13
Data terpilah Di K/L bidang Hukum yg di
analisis dan di manfaatkan
010 155,02,0 4,0 6,0 8,0
Data terpilah Di Pemda yg di analisis dan
dimanfaatkan
011 300,01,0 1,0 2,0 2,0
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan
pelaporan bidang Hukum
05 Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di
K/L bidang Hukum dan Pemda yg ditindaklanjuti
008 323,520 40 60 80N : 13
Laporan Monev pelaksanaan PUG di K/L
bidang Hukum yg ditindaklanjuti
012 75,02,0 4,0 6,0 8,0
Laporan monev pelaksanaan PUG bidang
Hukum di Pemda yg ditindaklanjuti
013 248,51,0 1,0 2,0 2,0
Formulir 1.2 - 5
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang
Infrastruktur yang Responsif Gender
2791 3.690,0
Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang
Infrastruktur yg Responsif Gender
01 Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang
Infrastruktur yang dirumuskan dan atau yang
diharmonisasikan
001 425,01 2 2 1N : 13
Kebijakan PP dan PUG di bidang
Infrastruktur yang dirumuskan dan atau
yang diharmonisasikan
001 425,01,0 2,0 2,0 1,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan
PUG di bidang Infrastruktur
02 Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan
rekomendasi kebijakan bidang Infrastruktur yang
terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait
002 568,025 50 75 100N : 13
Peraturan, kebijakan, pedoman dan
rekomendasi kebijakan bidang
Infrastruktur yang terkoordinasi antar K/L
dan daerah terkait
002 568,01,0 2,0 3,0 4,0
Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
bidang Infrastruktur
003 508,02 2 2 2N : 13
Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
bidang Infrastruktur
003 508,02,0 2,0 2,0 2,0
Persentase K/L bidang Infrastruktur dan Pemda
yg mengembangkan Model Pelaksanaan
Kebijakan PP dan PUG
004 600,020 40 60 80N : 13
K/L bidang Infrastruktur yg
mengembangkan Model Pelaksanaan
Kebijakan PP dan PUG
004 300,01,0 1,0 3,0 5,0
Pemda yg mengembangkan Model
Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
005 300,02,0 4,0 6,0 8,0
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
bidang Infrastruktur yg distandarisasi
005 200,020 40 60 80N : 13
Lembaga penyedia layanan bidang
Infrastruktur yg distandarisasi
006 100,01,0 1,0 3,0 5,0
SDM penyedia layanan bidang Infrastruktur
yg distandarisasi
007 100,025,0 50,0 75,0 100,0
Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System
Data K/L & Pemda
03 Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem
data terpilah Bidang Infrastruktur
006 450,030 60 75 90N : 13
System Data Terpilah di K/L Bidang 008 200,01,0 1,0 3,0 5,0
Formulir 1.2 - 6
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Infrastruktur
System Data Terpilah di Pemda009 250,01,0 2,0 3,0 4,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data terpilah bidang Infrastruktur
04 Persentase data terpilah di K/L bidang
Infrastruktur dan Pemda di analisis dan
dimanfaatkan
007 539,030 50 60 80N : 13
Data terpilah di K/L bidang Infrastruktur
yg di analisis dan di manfaatkan
010 289,01,0 1,0 3,0 5,0
Data terpilah di Pemda yg di analisis dan
dimanfaatkan
011 250,02,0 4,0 6,0 8,0
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan
pelaporan bidang Infrastruktur
05 Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di
K/L bidang Infrastruktur dan Pemda yg
ditindaklanjuti
008 400,030 50 75 90N : 13
Laporan Monev pelaksanaan PUG di K/L
bidang Infrastruktur yg ditindaklanjuti
012 200,01,0 1,0 3,0 5,0
Laporan monev pelaksanaan PUG
bidangInfrastruktur di Pemda yg
ditindaklanjuti
013 200,01,0 2,0 3,0 4,0
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Iptek
dan Sumber Daya Ekonomi yang Responsif Gender
2792 3.150,0
Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di
bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi yg
Responsif Gender
01 Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Iptek dan
sumber daya Ekonomi yang dirumuskan dan atau
yang diharmonisasikan
001 425,01 2 2 1N : 13
Kebijakan PP dan PUG di bidang Iptek dan
sumber daya Ekonomi yang dirumuskan
dan atau yang diharmonisasikan
001 425,01,0 2,0 2,0 1,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan
PUG di bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi
02 Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan
rekomendasi kebijakan bidang Iptek dan sumber
daya Ekonomi yang terkoordinasi antar K/L dan
daerah terkait
002 375,033,33 33,33 66,66 66,66N : 13
Peraturan, kebijakan, pedoman dan
rekomendasi kebijakan bidang Iptek dan
sumber daya Ekonomi yang terkoordinasi
antar K/L dan daerah terkait
002 375,01,0 1,0 2,0 2,0
Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi
003 420,02 2 2 2N : 13
Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG 003 420,02,0 2,0 2,0 20,0
Formulir 1.2 - 7
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi
Persentase K/L bidang Iptek dan sumber daya
Ekonomi dan Pemda yg mengembangkan Model
Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
004 630,025 35 60 70N : 13
K/L bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi
yg mengembangkan Model Pelaksanaan
Kebijakan PP dan PUG
004 380,01,0 1,0 2,0 2,0
Pemda yg mengembangkan Model
Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
005 250,02,0 4,0 6,0 8,0
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi yg
distandarisasi
005 200,025 35 60 70N : 13
Lembaga penyedia layanan bidang Iptek
dan sumber daya Ekonomi yg distandarisasi
006 100,01,0 2,0 3,0 0,0
SDM penyedia layanan bidang Iptek dan
sumber daya Ekonomi yg distandarisasi
007 100,02,0 5,0 7,0 10,0
Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System
Data K/L & Pemda
03 Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem
data terpilah bidang Iptek dan sumber daya
Ekonomi
006 400,025 35 60 70N : 13
System Data Terpilah di K/L bidang Iptek
dan sumber daya Ekonomi
008 200,01,0 1,0 2,0 2,0
System Data Terpilah di Pemda009 200,01,0 1,0 2,0 2,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data terpilah Iptek dan sumber daya
Ekonomi
04 Persentase data terpilah di K/L bidang Iptek dan
sumber daya Ekonomi dan Pemda di analisis dan
dimanfaatkan
007 400,025 35 60 70N : 13
Data terpilah Di K/L bidang Iptek dan
sumber daya Ekonomi yg di analisis dan di
manfaatkan
010 200,01,0 1,0 2,0 2,0
Data terpilah Di Pemda yg di analisis dan
dimanfaatkan
011 200,02,0 4,0 6,0 8,0
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan
pelaporan bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi
05 Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di
K/L bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi dan
Pemda yg ditindaklanjuti
008 300,033,33 33,33 66,66 66,66N : 13
Laporan Monev pelaksanaan PUG di K/L
bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi yg
ditindaklanjuti
012 150,01,0 1,0 2,0 2,0
Formulir 1.2 - 8
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Laporan monev pelaksanaan PUG bidang
Iptek dan sumber daya Ekonomi di Pemda
yg ditindaklanjuti
013 150,01,0 1,0 2,0 2,0
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan
Perempuan Dari Tindak Kekerasan
2793 4.445,0
Tersusunnya rumusan kebijakan nasional bidang
perlindungan perempuan dari tindak kekerasan
yang responsif gender
01 Jumlah Kebijakan PP bidang perlindungan
perempuan dari tindak kekerasan yang
dirumuskan dan/atau diharmonisasikan
001 450,01 1 1 0N : 13
Kebijakan PP bidang perlindungan
perempuan dari tindak kekerasan yang
dirumuskan dan/atau diharmonisasikan
001 450,01,0 1,0 1,0 0,0
Terlaksananya kordinasi pelaksanaan kebijakan
PP dan PUG di bidang perlindungan perempuan
dari tindak kekerasan
02 Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan
rekomendasi kebijakan bidang perlindungan
perempuan dari tindak kekerasan yang
terkoordinasi antar K/L dan Pemda terkait.
002 800,020 40 60 80N : 13
Peraturan, Kebijakan, Pedoman
rekomendasi kebijakan bidang
perlindungan perempuan dari tindak
kekerasan yang terkoordinasi antar K/L
dan Pemda terkait.
002 800,02,0 4,0 6,0 8,0
Jumlah model pelaksanaan kebijakan PP bidang
perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.
003 458,01 1 1 1N : 13
model pelaksanaan kebijakan PP bidang
perlindungan perempuan dari tindak
kekerasan
003 458,01,0 1,0 1,0 1,0
Persentase K/L dan Pemda yang
mengembangkan model pelaksanaan kebijakan
PP bidang perlindungan perempuan dari tindak
kekerasan
004 1.236,420 40 60 80N : 13
K/L yang mengembangkan model
pelaksanaan kebijakan PP bidang
perlindungan perempuan dari tindak
kekerasan
004 486,41,0 20,0 30,0 5,0
Pemda yang mengembangkan model
pelaksanaan kebijakan PP bidang
perlindungan perempuan dari tindak
kekerasan
005 750,02,0 4,0 6,0 8,0
Persentase Lembaga dan SDM Penyedia Layanan
bidang perlindungan perempuan dari tindak
005 400,020 40 60 75N : 13
Formulir 1.2 - 9
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
kekerasan yang distandarisasi
Lembaga penyedia Layanan Bidang
perlindungan perempuan dari tindak
kekerasan yang distandarisasi
006 0,00,0 9,0 13,0 15,0
SDM penyedia Layanan Bidang
perlindungan perempuan dari tindak
kekerasan yang distandarisasi
007 400,020,0 40,0 60,0 80,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data terpilah
03 Persentase data kekerasan di K/L dan Pemda
bidang perlindungan perempuan dari tindak
kekerasan yang dianalisis dan dimanfaatkan.
006 600,620 40 60 80N : 13
Data korban kekerasan terhadap
perempuan di K/L
008 250,61,0 2,0 3,0 5,0
Data korban kekerasan terhadap
perempuan di Pemda
009 350,02,0 4,0 6,0 8,0
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan bidang perlindungan perempuan dari
tindak kekerasan
04 Persentase laporan monev pelaksanaan
perlindungan perempuan dari tindak kekerasan
di K/L dan Pemda yang ditindaklanjuti
007 500,020 40 60 80N : 13
Laporan monev pelaksanaan perlindungan
perempuan dari tindak kekerasan di K/L
010 200,01,0 2,0 3,0 5,0
Laporan monev pelaksanaan perlindungan
perempuan dari tindak kekerasan di Pemda
011 300,02,0 4,0 6,0 8,0
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang
Kesehatan yang Responsif Gender
2794 3.300,0
Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang
Kesehatan yg Responsif Gender
01 Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang
Kesehatan yang dirumuskan dan atau yang
diharmonisasikan
001 655,02 1 0 0N : 13
Kebijakan PP dan PUG di bidang Kesehatan
yang dirumuskan dan atau yang
diharmonisasikan
001 655,02,0 1,0 0,0 0,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan
PUG di bidang Kesehatan
02 Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan
rekomendasi kebijakan bidang Kesehatan yang
terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait
002 250,020 40 60 80N : 13
Peraturan, kebijakan, pedoman dan
rekomendasi kebijakan bidang Kesehatan
yang terkoordinasi antar K/L dan daerah
terkait
002 250,01,0 2,0 3,0 4,0
Formulir 1.2 - 10
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
bidang Kesehatan
003 570,01 1 1 1N : 13
Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
bidang Kesehatan
003 570,01,0 1,0 1,0 1,0
Persentase K/L bidang Kesehatan dan Pemda yg
mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan
PP dan PUG
004 800,020 40 60 80N : 13
K/L bidang Kesehatan yg mengembangkan
Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
004 300,01,0 2,0 3,0 4,0
Pemda yg mengembangkan Model
Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
005 500,02,0 4,0 6,0 8,0
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
bidang Kesehatan yg distandarisasi
005 0,00 25 50 75N : 13
Lembaga penyedia layanan bidang
Kesehatan yg distandarisasi
006 0,00,0 2,0 4,0 6,0
SDM penyedia layanan bidang Kesehatan yg
distandarisasi
007 0,00,0 0,0 20,0 40,0
Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System
Data K/L & Pemda
03 Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem
data terpilah bidang Kesehatan
006 425,025 40 60 80N : 13
System Data Terpilah di K/L bidang
Kesehatan
008 150,01,0 2,0 3,0 4,0
System Data Terpilah di Pemda009 275,01,0 1,0 2,0 3,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data terpilah bidang Kesehatan
04 Persentase data terpilah di K/L bidang Kesehatan
dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan
007 300,025 40 60 80N : 13
Data terpilah Di K/L bidang Kesehatan yg
di analisis dan di manfaatkan
010 100,01,0 2,0 3,0 4,0
Data terpilah Di Pemda yg di analisis dan
dimanfaatkan
011 200,01,0 1,0 2,0 3,0
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan
pelaporan bidang Kesehatan
05 Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di
K/L bidang Kesehatan dan Pemda yg
ditindaklanjuti
008 300,025 40 60 80N : 13
Laporan Monev pelaksanaan PUG di K/L
bidang Kesehatan yg ditindaklanjuti
012 100,01,0 2,0 3,0 4,0
Laporan monev pelaksanaan PUG bidang
Kesehatan di Pemda yg ditindaklanjuti
013 200,01,0 1,0 2,0 3,0
Formulir 1.2 - 11
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang
Ketenagakerjaan yang Responsif Gender
2795 4.300,0
Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang
Ketenagakerjaan yg Responsif Gender
01 Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang
Ketenagakerjaan yang dirumuskan dan atau yang
diharmonisasikan
001 425,01 2 2 1N : 13
Kebijakan PP dan PUG di bidang
Ketenagakerjaan yang dirumuskan dan
atau yang diharmonisasikan
001 425,01,0 2,0 2,0 2,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan
PUG di bidang Ketenagakerjaan
02 Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan
rekomendasi kebijakan bidang Ketenagakerjaan
yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait
002 500,033,33 33,33 66,66 66,66N : 13
Peraturan, kebijakan, pedoman dan
rekomendasi kebijakan bidang
Ketenagakerjaan yang terkoordinasi antar
K/L dan daerah terkait
002 500,01,0 1,0 2,0 2,0
Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
bidang Ketenagakerjaan
003 750,02 2 2 2N : 13
Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
bidang Ketenagakerjaan
003 750,02,0 2,0 2,0 2,0
Persentase K/L bidang Ketenagakerjaan Dan
Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan
Kebijakan PP dan PUG
004 700,033,333 33,33 66,66 66,66N : 13
K/L bidang Ketenagakerjaan yg
mengembangkan Model Pelaksanaan
Kebijakan PP dan PUG
004 350,01,0 1,0 2,0 2,0
Pemda yg mengembangkan Model
Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
005 350,01,0 1,0 2,0 2,0
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
bidang Ketenagakerjaan yg distandarisasi
005 550,020 40 60 80N : 13
Lembaga penyedia layanan bidang
Ketenagakerjaan yg distandarisasi
006 300,01,0 2,0 3,0 0,0
SDM penyedia layanan bidang
Ketenagakerjaan yg distandarisasi
007 250,025,0 50,0 75,0 100,0
Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System
Data K/L & Pemda
03 Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem
data terpilah Bidang Ketenagakerjaan
006 400,033,33 33,33 66,66 66,66N : 13
System Data Terpilah di K/L Bidang
Ketenagakerjaan
008 200,01,0 1,0 2,0 2,0
Formulir 1.2 - 12
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
System Data Terpilah di Pemda009 200,01,0 1,0 2,0 2,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data terpilah bidang
Ketenagakerjaan
04 Persentase data terpilah di K/L
bidangKetenagakerjaan dan Pemda di analisis
dan dimanfaatkan
007 400,020 40 60 80N : 13
Data terpilah Di K/L bidang
Ketenagakerjaan yg di analisis dan di
manfaatkan
010 200,01,0 1,0 2,0 2,0
Data terpilah Di Pemda yg di analisis dan
dimanfaatkan
011 200,02,0 4,0 6,0 8,0
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan
pelaporan bidangKetenagakerjaan
05 Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di
K/L bidangKetenagakerjaan Dan Pemda yg
ditindaklanjuti
008 575,033,33 33,33 66,66 66,66N : 13
Laporan Monev pelaksanaan PUG di K/L
bidang Ketenagakerjaan yg ditindaklanjuti
012 200,01,0 1,0 2,0 2,0
Laporan monev pelaksanaan PUG di Pemda
Ketenagakerjaan yg ditindaklanjuti
013 375,01,0 1,0 2,0 2,0
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Koperasi,
Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan yang
Responsif Gender
2796 4.905,0
Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang
KUKM dan Industri dan Perdagangan yg Responsif
Gender
01 Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang KUKM
dan Industri dan Perdagangan yang dirumuskan
dan atau yang diharmonisasikan
001 485,01 2 2 1N : 13
Kebijakan PP dan PUG di bidang KUKM dan
Industri dan Perdagangan yang
dirumuskan dan atau yang
diharmonisasikan
001 485,01,0 2,0 2,0 1,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan
PUG di bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan
02 Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan
rekomendasi kebijakan bidang KUKM dan
Industri dan Perdagangan yang terkoordinasi
antar K/L dan daerah terkait
002 460,025 50 75 100N : 13
Peraturan, kebijakan, pedoman dan
rekomendasi kebijakan bidang KUKM dan
Industri dan Perdagangan yang
terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait
002 460,01,0 2,0 3,0 4,0
Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan
003 950,02 2 2 2N : 13
Formulir 1.2 - 13
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
bidang KUKM dan Industri dan
Perdagangan
003 950,02,0 2,0 2,0 20,0
Persentase K/L bidang KUKM dan Industri dan
Perdagangan Dan Pemda yg mengembangkan
Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
004 850,020 40 60 80N : 13
K/L bidang KUKM dan Industri dan
Perdagangan yg mengembangkan Model
Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
004 400,01,0 2,0 3,0 4,0
Pemda yg mengembangkan Model
Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
005 450,02,0 4,0 3,0 8,0
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yg
distandarisasi
005 650,020 40 60 80N : 13
Lembaga penyedia layanan bidang KUKM
dan Industri dan Perdagangan yg
distandarisasi
006 350,01,0 2,0 3,0 4,0
SDM penyedia layanan bidang KUKM dan
Industri dan Perdagangan yg distandarisasi
007 300,025,0 50,0 75,0 100,0
Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System
Data K/L & Pemda
03 Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem
data terpilah Bidang KUKM dan Industri dan
Perdaganga
006 450,025 50 65 80N : 13
System Data Terpilah di K/L Bidang KUKM
dan Industri dan Perdagangan
008 200,01,0 2,0 3,0 4,0
System Data Terpilah di Pemda009 250,01,0 1,0 2,0 2,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data terpilah bidang KUKM dan
Industri dan Perdagangan
04 Persentase data terpilah di K/L bidangKUKM dan
Industri dan Perdagangan dan Pemda di analisis
dan dimanfaatkan
007 450,020 40 60 80N : 13
Data terpilah Di K/L bidang KUKM dan
Industri dan Perdagangan yg di analisis dan
di manfaatkan
010 200,01,0 2,0 3,0 4,0
Data terpilah Di Pemda yg di analisis dan
dimanfaatkan
011 250,02,0 4,0 6,0 8,0
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan
pelaporan bidang nKUKM dan Industri dan
Perdagangan
05 Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di
K/L bidangKUKM dan Industri dan Perdagangan
Dan Pemda yg ditindaklanjuti
008 610,025 50 65 80N : 13
Laporan Monev pelaksanaan PUG di K/L 012 200,01,0 2,0 3,0 4,0
Formulir 1.2 - 14
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
bidang KUKM dan Industri dan
Perdagangan yg ditindaklanjuti
Laporan monev pelaksanaan PUG di Pemda
KUKM dan Industri dan Perdagangan yg
ditindaklanjuti
013 410,01,0 1,0 2,0 2,0
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan
Masalah Sosial Perempuan
2797 3.890,0
Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang
Penanganan masalah sosial perempuan yg
Responsif Gender
01 Jumlah kebijakan PP di bidang Penanganan
masalah Sosial Perempuan yang dirumuskan dan
atau yang diharmonisasikan
001 561,02 2 1 0B : 01
Kebijakan PP di bidang Penanganan
Masalah Sosial Perempuan yang
dirumuskan dan atau yang
diharmonisasikan
001 561,02,0 4,0 6,0 8,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan
PP dan PUG di bidang Penanganan Masalah Sosial
Perempuan
02 Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan
rekomendasi kebijakan bidang Penanganan
Masalah Sosial Perempuan yang terkoordinasi
antar K/L dan daerah terkait
002 1.045,020 40 60 80B : 01
Peraturan, kebijakan, pedoman dan
rekomendasi kebijakan bidang Penanganan
Masalah Sosial Perempuan yang
terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait
002 1.045,02,0 4,0 6,0 8,0
Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP bidang
Penanganan Masalah Sosial Perempuan
003 300,04 4 4 3B : 01
Model Pelaksanaan Kebijakan PP bidang
Penanganan Masalah Sosial Perempuan
003 300,04,0 4,0 4,0 3,0
Persentase K/L terkait bidang Penanganan
Masalah Sosial Perempuan Dan Pemda yg
mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan
PP
004 1.064,020 50 80 100B : 01
K/L terkait bidang Penanganan Masalah
Sosial Perempuan Dan Pemda yg
mengembangkan Model Pelaksanaan
Kebijakan PP
004 1.064,01,0 2,0 3,0 4,0
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan yg
distandarisasi
005 350,020 40 60 80B : 01
Lembaga penyedia layanan bidang 005 350,03,0 6,0 9,0 12,0
Formulir 1.2 - 15
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Penanganan Masalah Sosial Perempuan yg
distandarisasi
SDM penyedia layanan bidang Penanganan
Masalah Sosial Perempuan yg distandarisasi
006 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data terpilah
03 Persentase data terpilah di K/L Terkait bidang
Penanganan Masalah Sosial Perempuan dan
Pemda di analisis dan dimanfaatkan
006 420,025 50 75 100B : 01
Data terpilah di K/L Terkait bidang
Penanganan Masalah Sosial Perempuan
dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan
007 420,02,0 4,0 6,0 8,0
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan
pelaporan bidang Penanganan Masalah Sosial
Perempuan
04 Persentase Laporan monev pelaksanaan PP di
K/L bidang Penanganan Masalah Sosial
Perempuan Dan Pemda yg ditindaklanjuti
007 150,025 50 75 100B : 01
Laporan monev pelaksanaan PP di K/L
bidang Penanganan Masalah Sosial
Perempuan Dan Pemda yg ditindaklanjuti
008 150,02,0 4,0 6,0 8,0
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang
Pendidikan yang Responsif Gender
2798 3.240,0
Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang
Pendidikan yg Responsif Gender
01 Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang
Pendidikan yang dirumuskan dan atau yang
diharmonisasikan
001 490,02 2 2 2N : 13
Kebijakan PP dan PUG di bidang Pendidikan
yang dirumuskan dan atau yang
diharmonisasikan
001 490,02,0 2,0 2,0 2,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan
PUG di bidang Pendidikan
02 Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan
rekomendasi kebijakan bidang Pendidikan yang
terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait
002 220,020 40 60 80N : 13
Peraturan, kebijakan, pedoman dan
rekomendasi kebijakan bidang Pendidikan
yang terkoordinasi antar K/L dan daerah
terkait
002 220,01,0 2,0 3,0 4,0
Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
bidang Pendidikan
003 320,01 1 1 1N : 13
Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
bidang Pendidikan
003 320,01,0 1,0 1,0 1,0
Persentase K/L bidang Pendidikan Dan Pemda yg 004 560,020 40 60 80N : 13
Formulir 1.2 - 16
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan
PP dan PUG
K/L bidang Pendidikan yg mengembangkan
Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
004 160,01,0 1,0 2,0 2,0
Pemda yg mengembangkan Model
Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
005 400,02,0 4,0 6,0 8,0
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
bidang Pendidikan yg distandarisasi
005 400,020 40 60 80N : 13
Lembaga penyedia layanan bidang
Pendidikan yg distandarisasi
006 200,02,0 4,0 6,0 8,0
SDM penyedia layanan bidang Pendidikan
yg distandarisasi
007 200,02,0 4,0 6,0 8,0
Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System
Data K/L & Pemda
03 Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem
data terpilah Bidang Pendidikan
006 500,033,33 33,33 66,66 66,66N : 13
System Data Terpilah di K/L Bidang
Pendidikan
008 150,01,0 1,0 2,0 2,0
System Data Terpilah di Pemda009 350,01,0 1,0 2,0 2,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data terpilah bidang Pendidikan
04 Persentase data terpilah di K/L bidang
Pendidikan dan Pemda di analisis dan
dimanfaatkan
007 450,033,33 33,33 66,66 66,66N : 13
Data terpilah Di K/L bidang Pendidikan yg
di analisis dan di manfaatkan
010 150,01,0 1,0 2,0 2,0
Data terpilah Di Pemda yg di analisis dan
dimanfaatkan
011 300,01,0 1,0 2,0 2,0
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan
pelaporan bidang Pendidikan
05 Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di
K/L bidang Pendidikan Dan Pemda yg
ditindaklanjuti
008 300,033,33 33,33 66,66 66,66N : 13
Laporan Monev pelaksanaan PUG di K/L
bidang Pendidikan yg ditindaklanjuti
012 100,01,0 1,0 2,0 2,0
Laporan monev pelaksanaan PUG di Pemda
yg ditindaklanjuti
013 200,01,0 1,0 2,0 2,0
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan
Korban Perdagangan Orang
2799 3.750,0
Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang
Perlindungan Korban Perdagangan Orang (PKPO)
01 Jumlah kebijakan PPi bidang PKPO yang
dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan
001 1.100,03 1 1 1N : 13
Formulir 1.2 - 17
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
yg Responsif Gender Kebijakan PP bidang PKPO yang
dirumuskan dan atau yang
diharmonisasikan
001 1.100,03,0 1,0 1,0 1,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan
PP di bidang Perlindungan Korban Perdagangan
Orang (PKPO)
02 Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan
rekomendasi kebijakan bidang PKPO yang
terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait
002 1.373,020 40 60 80N : 13
Peraturan, kebijakan, pedoman dan
rekomendasi kebijakan bidang PKPO, yang
terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait
002 1.373,02,0 4,0 6,0 8,0
Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP bidang
PKPO
003 0,00 0 1 1N : 13
Model Pelaksanaan Kebijakan PP bidang
PKPO
003 0,00,0 0,0 1,0 1,0
Persentase K/L dan Pemda bidang PKPO yg
mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan
PP
004 0,00 0 0 50N : 13
K/L bidang PKPO yg mengembangkan
Model Pelaksanaan Kebijakan PP
004 0,00,0 0,0 0,0 50,0
Pemda yg mengembangkan Model
Pelaksanaan Kebijakan PP
005 0,00,0 0,0 0,0 50,0
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
bidang terpadu bagi saksi dan/atau korban TPPO
yg distandarisasi
005 0,00 0 33,33 66,66N : 13
Lembaga penyedia layanan bidang terpadu
bagi saksi dan/atau korban TPPO yg
distandarisasi
006 0,00,0 0,0 4,0 8,0
SDM penyedia layanan bidang terpadu bagi
saksi dan/atau korban TPPO yg
distandarisasi
007 0,00,0 0,0 8,0 16,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data terpilah bidang Perlindungan
Korban Perdagangan Orang (PKPO)
03 Persentase data terpilah bidang PKPO di K/L dan
Pemda yg dianalisis dan dimanfaatkan
006 527,025 50 75 90N : 13
Data terpilah bidang PKPO di K/L yg di
analisis dan di manfaatkan
008 270,05,0 10,0 15,0 20,0
Data terpilah bidang PKPO di Pemda yg di
analisis dan di manfaatkan
009 257,01,0 2,0 3,0 4,0
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan 04 Persentase Laporan monev pelaksanaan PP 007 750,025 50 75 90N : 13
Formulir 1.2 - 18
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
pelaporan bidang Perlindungan Korban
Perdagangan Orang (PKPO)
bidang PKPO di K/L dan Pemda yg ditindaklanjuti
Laporan Monev pelaksanaan PP bidang
PKPO di K/L yg ditindaklanjut
010 350,05,0 10,0 15,0 20,0
Laporan Monev pelaksanaan PP bidang
PKPO di Pemda yg ditindaklanjuti
011 400,01,0 2,0 3,0 4,0
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan
Tenaga Kerja Perempuan
2800 3.650,0
Tersusunya Rumusan kebijakan dibidang
Perlindungan Pekerja Perempuam
01 Jumlah kebijakan Perlindungan Pekerja
Perempuan yang dirumuskan dan atau yang
diharmonisasikan
001 850,02 2 0 0N : 13
Kebijakan Perlindungan Pekerja
Perempuan yang dirumuskan dan atau
yang diharmonisasikan
001 850,02,0 2,0 0,0 0,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan
di bidang perlindungan pekerja perempuan
02 Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan
rekomendasi kebijakan bidang perlindungan
pekerja perempuan yang terkoordinasi antar K/L
dan daerah terkait
002 750,020 40 60 80N : 13
Peraturan, kebijakan, pedoman dan
rekomendasi kebijakan bidang
perlindungan pekerja perempuan yang
yang terkoordinasi antar K/L dan daerah
terkait
002 750,02,0 4,0 6,0 8,0
Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan
Perlindungan Pekerja Perempuan
003 0,00 1 1 1N : 13
Model Pelaksanaan Kebijakan
Perlindungan Pekerja Perempua
003 0,00,0 1,0 1,0 1,0
Persentase K/L bidang perlindungan pekerja
perempuan Dan Pemda yg mengembangkan
Model Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan
Pekerja Perempuan
004 800,020 40 60 80N : 13
K/L yg mengembangkan Model
Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan
pekerja perempuan
004 250,02,0 4,0 6,0 8,0
Pemda yg mengembangkan Model
Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan
Pekerja Perempuan
005 550,02,0 4,0 6,0 8,0
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
bidang perlindungan pekerja perempuan yg
005 0,00 0 30 35N : 13
Formulir 1.2 - 19
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
distandarisasi
Lembaga penyedia layanan bidang
perlindungan pekerja perempuan yg
distandarisasi
006 0,00,0 0,0 30,0 35,0
SDM penyedia layanan bidang
perlindungan pekerja perempuan yg
distandarisasi
007 0,00,0 0,0 30,0 35,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data terpilah bidang perlindungan
pekerja perempuan
03 Persentase data terpilah di K/L bidang
perlindungan pekerja perempuan dan Pemda di
analisis dan dimanfaatkan
006 720,020 40 60 80N : 13
Data terpilah Di K/L bidang perlindungan
pekerja perempuan yg dianalisis dan
dimanfaatkan
008 250,02,0 4,0 6,0 8,0
Data terpilah Bidang Perlindungan Pekerja
Perempuan Di Pemda yg dianalisis dan
dimanfaatkan
009 470,03,0 6,0 9,0 12,0
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan
pelaporan bidang perlindungan pekerja
perempuan
04 Persentase Laporan monev pelaksanaan
Perlindungan Pekerja Perempuan di K/L bidang
perlindungan pekerja perempuan Dan Pemda yg
ditindaklanjuti
007 530,020 20 20 20N : 13
Laporan Monev pelaksanaan Perlindungan
Pekerja Perempuan di K/L yg
ditindaklanjuti
010 230,02,0 2,0 2,0 2,0
Laporan monev pelaksanaan Perlindungan
Pekerja Perempuan di Pemda yg
ditindaklanjuti
011 300,02,0 2,0 2,0 2,0
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang
Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan
Pangan, dan Agrobisnis yang Responsif Gender
2801 3.693,6
Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang
Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yg
Responsif Gender
01 Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang
Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan
yang dirumuskan dan atau yang
diharmonisasikan
001 425,01 2 2 1N : 13
Kebijakan PP dan PUG di bidang Pertanian,
Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yang
dirumuskan dan atau yang
diharmonisasikan
001 425,01,0 2,0 2,0 1,0
Formulir 1.2 - 20
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan
PUG di bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan,
dan Kelautan
02 Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan
rekomendasi kebijakan bidang Pertanian,
Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yang
terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait
002 556,033,33 33,33 66,66 66,66N : 13
Peraturan, kebijakan, pedoman dan
rekomendasi kebijakan bidang Pertanian,
Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yang
terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait
002 556,01,0 1,0 2,0 2,0
Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan
Kelautan
003 520,02 2 2 2N : 13
Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan,
dan Kelautan
003 520,02,0 2,0 2,0 2,0
Persentase K/L bidang Pertanian, Kehutanan,
Perikanan, dan Kelautan Dan Pemda yg
mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan
PP dan PUG
004 692,620 40 60 80N : 13
K/L bidang Pertanian, Kehutanan,
Perikanan, dan Kelautan yg
mengembangkan Model Pelaksanaan
Kebijakan PP dan PUG
004 300,01,0 1,0 2,0 2,0
Pemda yg mengembangkan Model
Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
005 392,62,0 4,0 6,0 8,0
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan
Kelautan yg distandarisasi
005 200,020 40 60 80N : 13
Lembaga penyedia layanan bidang
Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan
Kelautan yg distandarisasi
006 100,01,0 1,0 2,0 2,0
SDM penyedia layanan bidang Pertanian,
Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yg
distandarisasi
007 100,025,0 50,0 75,0 100,0
Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System
Data K/L & Pemda
03 Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem
data terpilah Bidang Pertanian, Kehutanan,
Perikanan, dan Kelautan
006 450,025 50 75 85N : 13
System Data Terpilah di K/L Bidang
Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan
Kelautan
008 200,01,0 1,0 2,0 2,0
Formulir 1.2 - 21
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
System Data Terpilah di Pemda009 250,01,0 2,0 3,0 4,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data terpilah bidang Pertanian,
Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan
04 Persentase data terpilah di K/L bidangPertanian,
Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan dan Pemda
di analisis dan dimanfaatkan
007 450,020 40 60 80N : 13
Data terpilah Di K/L bidang Pertanian,
Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yg di
analisis dan di manfaatkan
010 200,01,0 1,0 2,0 2,0
Data terpilah Di Pemda yg di analisis dan
dimanfaatkan
011 250,02,0 4,0 6,0 8,0
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan
pelaporan bidangPertanian, Kehutanan,
Perikanan, dan Kelautan
05 Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di
K/L bidangPertanian, Kehutanan, Perikanan, dan
Kelautan Dan Pemda yg ditindaklanjuti
008 400,025 50 75 85N : 13
Laporan Monev pelaksanaan PUG di K/L
bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan,
dan Kelautan yg ditindaklanjuti
012 200,01,0 1,0 2,0 2,0
Laporan monev pelaksanaan PUG di Pemda
Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan
Kelautan yg ditindaklanjuti
013 200,01,0 2,0 3,0 4,0
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Partisipasi
Perempuan di Bidang Politik dan Pengambilan
Keputusan
2802 2.853,0
Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang
Politik & Pengambilan Keputusan yg Responsif
Gender
01 Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Politik &
Pengambilan Keputusan yang dirumuskan dan
atau yang diharmonisasikan
001 500,02 1 1 1N : 13
Kebijakan PP dan PUG di bidang Politik &
Pengambilan Keputusan yang dirumuskan
dan atau yang diharmonisasikan
001 500,02,0 1,0 1,0 1,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan
PUG di bidang Politik & Pengambilan Keputusan
02 Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan
rekomendasi kebijakan bidang Politik &
Pengambilan Keputusan yang terkoordinasi antar
K/L dan daerah terkait
002 160,020 40 60 80N : 13
Peraturan, kebijakan, pedoman dan
rekomendasi kebijakan bidang Politik &
Pengambilan Keputusan yang terkoordinasi
antar K/L dan daerah terkait
002 160,01,0 2,0 3,0 4,0
Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
bidang Politik & Pengambilan Keputusan
003 383,01 1 1 1N : 13
Formulir 1.2 - 22
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
bidang Politik & Pengambilan Keputusan
003 383,01,0 1,0 1,0 1,0
Persentase K/L bidang Politik & Pengambilan
Keputusan Dan Pemda yg mengembangkan
Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
004 470,020 40 60 80N : 13
K/L bidang Politik & Pengambilan
Keputusan yg mengembangkan Model
Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
004 160,01,0 3,0 5,0 6,0
Pemda yg mengembangkan Model
Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
005 310,02,0 4,0 6,0 8,0
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
bidang Pendidikan yg distandarisasi
005 0,00 14 43 82N : 13
Lembaga penyedia layanan bidang Politik &
Pengambilan Keputusan yg distandarisasi
006 0,00,0 1,0 3,0 6,0
SDM penyedia layanan bidang Politik &
Pengambilan Keputusan yg distandarisasi
007 0,00,0 0,0 20,0 40,0
Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System
Data K/L & Pemda
03 Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem
data terpilah Bidang Politik & Pengambilan
Keputusan
006 525,033 43 71 82N : 13
System Data Terpilah di K/L Bidang Politik
& Pengambilan Keputusan
008 150,01,0 3,0 5,0 6,0
System Data Terpilah di Pemda009 375,01,0 1,0 2,0 2,0
Persentase data terpilah di K/L bidang Politik &
Pengambilan Keputusan dan Pemda di analisis
dan dimanfaatkan
007 525,014 43 71 82N : 13
Data terpilah Di K/L bidang Politik &
Pengambilan Keputusan yg di analisis dan
di manfaatkan
010 150,01,0 3,0 5,0 6,0
Data terpilah Di Pemda yg di analisis dan
dimanfaatkan
011 375,01,0 1,0 2,0 2,0
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan
pelaporan bidang Politik & Pengambilan
Keputusan
04 Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di
K/L bidang Politik & Pengambilan Keputusan Dan
Pemda yg ditindaklanjuti
008 290,014 43 71 82N : 13
Laporan Monev pelaksanaan PUG di K/L
bidang Politik & Pengambilan Keputusan yg
ditindaklanjuti
012 90,01,0 3,0 5,0 6,0
Laporan monev pelaksanaan PUG di 013 200,01,0 1,0 2,0 2,0
Formulir 1.2 - 23
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
PemdaPolitik & Pengambilan Keputusan yg
ditindaklanjuti
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Sumber
Daya Alam dan Lingkungan yang Responsif Gender
2803 6.000,0
Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang
SDA & Lingkungan yg Responsif Gender
01 Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang SDA &
Lingkungan yang dirumuskan dan atau yang
diharmonisasikan
001 1.190,03 2 2 2N : 13
Kebijakan PP dan PUG di bidang SDA &
Lingkungan yang dirumuskan dan atau
yang diharmonisasikan
001 1.190,03,0 2,0 2,0 2,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan
PUG di bidang SDA & Lingkunga
02 Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan
rekomendasi kebijakan bidang SDA & Lingkungan
yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait
002 290,033 67 100 33N : 13
Peraturan, kebijakan, pedoman dan
rekomendasi kebijakan bidang SDA &
Lingkungan yang terkoordinasi antar K/L
dan daerah terkait
002 290,01,0 2,0 3,0 1,0
Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
bidang SDA & Lingkungan
003 1.100,02 1 1 1N : 13
Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
bidang SDA & Lingkungan
003 1.100,02,0 1,0 1,0 1,0
Persentase K/L bidang SDA & Lingkungan Dan
Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan
Kebijakan PP dan PUG
004 1.220,020 40 60 80N : 13
K/L bidang SDA & Lingkungan yg
mengembangkan Model Pelaksanaan
Kebijakan PP dan PUG
004 500,01,0 2,0 3,0 4,0
Pemda yg mengembangkan Model
Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
005 720,02,0 4,0 6,0 8,0
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
bidang SDA & Lingkungan yg distandarisasi
005 800,020 40 60 80N : 13
Lembaga penyedia layanan bidang SDA &
Lingkungan yg distandarisasi
006 400,06,0 12,0 18,0 24,0
SDM penyedia layanan bidang SDA &
Lingkungan yg distandarisasi
007 400,040,0 80,0 120,0 160,0
Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System
Data K/L & Pemda
03 Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem
data terpilah Bidang SDA & Lingkungan
006 500,020 40 60 80N : 13
Formulir 1.2 - 24
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
System Data Terpilah di K/L Bidang SDA &
Lingkungan
008 150,01,0 2,0 3,0 4,0
System Data Terpilah di Pemda009 350,01,0 1,0 3,0 4,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data terpilah bidang SDA &
Lingkunga
04 Persentase data terpilah di K/L bidang SDA &
Lingkungan dan Pemda di analisis dan
dimanfaatkan
007 400,020 40 60 80N : 13
Data terpilah Di K/L bidang SDA &
Lingkungan yg di analisis dan di
manfaatkan
010 200,01,0 2,0 3,0 4,0
Data terpilah Di Pemda yg di analisis dan
dimanfaatkan
011 200,01,0 1,0 3,0 4,0
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan
pelaporan bidang SDA & Lingkungan
05 Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di
K/L bidang SDA & Lingkungan Dan Pemda yg
ditindaklanjuti
008 500,020 40 60 80N : 13
Laporan Monev pelaksanaan PUG di K/L
bidang SDA & Lingkungan yg ditindaklanjuti
012 100,01,0 2,0 3,0 4,0
Laporan monev pelaksanaan PUG di Pemda
yg ditindaklanjuti
013 400,01,0 1,0 3,0 4,0
Penguatan Kelembagaan PUG di Provinsi5049 10.000,0
Memperkuat kelembagaan PUG di Provinsi01 Jumlah prop yang difasilitasi dalam peningkatan
pengarusutamaan gender
001 10.000,028 33 33 33N : 13
Prop yang difasilitasi dalam peningkatan
pengarusutamaan gender
xx1 10.000,028,0 33,0 33,0 33,0
07 Program Perlindungan Anak 57.885,8
Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Anak (KPAI)2787 12.000,0
Terlaksananya Pengawasan, Penelaahan,
Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Penyelenggara
PA
01 Jumlah Provinsi sebagai target Pengawasan dan
monev penyelenggaraan PA
001 4.400,09 15 20 26B : 01
Laporan Pemantauan, dan Evaluasi
Pelaksanaan UU SPPA di Provinsi
001 4.400,09,0 9,0 15,0 26,0
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan terkait PA
02 Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan kepada stakeholder terkait PA
002 2.000,09 15 20 26B : 01
Laporan Sosialiasasi Peraturan Perundang-
Undangan kepada stakeholder terkait PA
002 2.000,09,0 15,0 20,0 26,0
Formulir 1.2 - 25
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Terlaksananya Pengumpulan Data dan Informasi
terkait PA
03 Jumlah Laporan data dan informasi serta saran,
masukan dan pertimbangan
003 1.100,02 2 2 2B : 01
Laporan Data dan Informasi serta saran,
masukan dan pertimbangan kepada
presiden
003 1.100,02,0 2,0 2,0 2,0
Terlaksananya layanan pengaduan masyarakat04 Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti004 500,020 40 60 80B : 01
Layanan Pengaduan004 500,012,0 12,0 12,0 12,0
Jumlah Laporan Akuntabilitas dan kinerja
organisasi KPAI
005 400,01 1 1 1KL : 0
Laporan Akuntabilitas dan kinerja
organisasi KPAI
005 400,01,0 1,0 1,0 1,0
Terlaksananya Layanan Perkantoran05 Jumlah bulan layanan perkantoran006 3.600,012 12 12 12KL : 0
Layanan Perkantoran006 3.600,012,0 12,0 12,0 12,0
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Untuk
Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum
2804 4.730,0
Tersusunnya rumusan kebijakan Penanganan ABH01 Jumlah kebijakan Penanganan ABH yang
dirumuskan dan/atau diharmonisasikan
001 1.940,03 2 1 1B : 01
Kebijakan Penanganan ABH yang
dirumuskan dan/atau diharmonisasikan
001 1.940,03,0 2,0 1,0 1,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan
Penanganan ABH
02 Persentase kebijakan Penanganan ABH yang
terkoordinasi antar KL dan Pemda
002 1.910,020 40 60 80B : 01
Kebijakan Penanganan ABH yang
terkoordinasi antar K/L dan pemda
002 1.910,01,0 2,0 3,0 4,0
Jumlah model pelaksanaan kebijakan Penanganan
ABH
003 0,00 2 2 2B : 01
Model Pelaksanaan Kebijakan Penanganan
ABH
003 0,00,0 2,0 2,0 2,0
Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam
penerapan model pelaksanaan kebijakan
Penanganan ABH
004 0,00 0 2 2B : 01
K/L dan pemda yang difasilitasi dalam
penerapan model pelaksanaan kebijakan
Penanganan ABH
004 0,00,0 0,0 6,0 6,0
Persentase KL dan pemda yang menerapkan 005 0,00 0 0 0B : 01
Formulir 1.2 - 26
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
model pelaksanaan kebijakan Penanganan ABH
K/L dan pemda yang menerapkan model
pelaksanaan kebijakan Penanganan ABH
005 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
Penanganan ABH yang distandarisasi
006 0,00 50 50 75B : 01
Lembaga penyedia layanan Penanganan
ABH yang distandarisasi
006 0,00,0 35,0 59,0 76,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data terpilah Penanganan ABH
03 Jumlah Laporan survai bidang Penanganan ABH007 240,01 1 1 1B : 01
Laporan Survai Anak bidang Penanganan
ABH
007 240,01,0 1,0 1,0 1,0
Persentase sub sistem data bidang Penanganan
ABH
008 340,020 40 60 80B : 01
Sub Sistem data Penanganan ABH008 340,01,0 2,0 2,0 3,0
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan
Penanganan ABH
04 Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi
Penanganan ABH yang diselesaikan tepat waktu
009 300,01 1 1 1B : 01
Laporan Pemantauan dan Evaluasi
Penanganan ABH
009 300,01,0 1,0 1,0 1,0
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan
Bagi Anak yang Berkebutuhan Khusus
2805 2.550,0
Tersusunnya rumusan kebijakan Penanganan
Anak Berkebutuhan Khusus
01 Jumlah kebijakan Penanganan ABK yang
dirumuskan dan/atau diharmonisasikan
001 500,01 1 1 1B : 01
Kebijakan penanganan anak berkebutuhan
khusus yang dirumuskan dan/atau
diharmonisasikan
001 500,01,0 1,0 1,0 1,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan
Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus
02 Persentase kebijakan Anak Berkebutuhan Khusus
yang terkoordinasi antar K/L dan Pemda
002 525,020 40 60 80B : 01
Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan
Khusus yang terkoordinasi antar K/L dan
pemda
002 525,01,0 2,0 2,0 3,0
Jumlah model pelaksanaan kebijakan Penanganan
Anak Berkebutuhan Khusus
003 0,00 2 0 0B : 01
Model Pelaksanaan Kebijakan Penanganan
Anak Berkebutuhan Khusus
003 0,00,0 2,0 0,0 0,0
Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam 004 625,06 8 12 12B : 01
Formulir 1.2 - 27
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
penerapan model pelaksanaan kebijakan
Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus
K/L dan pemda yang difasilitasi dalam
penerapan model pelaksanaan kebijakan
penanganan anak berkebutuhan khusus
004 625,06,0 8,0 12,0 12,0
Persentase KL dan pemda yang menerapkan
model pelaksanaan kebijakan Anak
Berkebutuhan Khusus
005 0,00 0 0 0B : 01
K/L dan pemda yang menerapkan model
pelaksanaan kebijakan Penanganan Anak
Berkebutuhan Khusus
005 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
Anak Berkebutuhan KHusus yang distandarisasi
006 450,025 50 75 100B : 01
Lembaga dan SDM penyedia layanan
penanganan anak berkebutuhan khusus
yang distandarisasi
006 450,024,0 48,0 65,0 83,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data terpilah Penanganan Anak
Berkebutuhan Khusus
03 Jumlah Laporan survai bidang penanganan Anak
Berkebutuhan Khusus
007 200,01 1 1 1B : 01
Laporan Survai Anak bidang penanganan
anak berkebutuhan khusus
007 200,01,0 1,0 1,0 1,0
Persentase sub sistem data bidang Penanganan
Anak Berkebutuhan Khusus
008 0,00 25 50 75B : 01
Sub Sistem data penanganan anak
berkebutuhan khusus
008 0,00,0 1,0 2,0 3,0
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan
Penangan Anak Berkebutuhan Khusus
04 Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi
Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus yang
diselesaikan tepat waktu
009 250,01 1 1 1B : 01
Laporan Pemantauan dan Evaluasi
Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus
009 250,01,0 1,0 1,0 1,0
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Hak Sipil Anak2806 4.350,0
Tersusunnya rumusan kebijakan Pemenuhan Hak
Sipil Anak
01 Jumlah kebijakan Pemenuhan Hak Sipil Anak
yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan
001 1.435,03 1 1 1B : 01
Kebijakan pemenuhan hak sipil anak yang
dirumuskan dan/atau diharmonisasikan
001 1.435,05,0 1,0 1,0 1,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan 02 Persentase kebijakan PHSA yang terkoordinasi 002 1.750,020 40 60 80B : 01
Formulir 1.2 - 28
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
pemenuhan hak sipil anak antar KL dan Pemda
Kebijakan Pemenuhan Hak Sipil Anak yang
terkoordinasi antar K/L dan pemda
002 1.750,01,0 2,0 3,0 4,0
Jumlah model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan
Hak Sipil Anak
003 0,00 3 0 0B : 01
Model Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan
Hak Sipil Anak
003 0,00,0 3,0 0,0 0,0
Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam
penerapan model pelaksanaan kebijakan
Pemenuhan Hak Sipil Anak
004 0,00 0 13 13B : 01
K/L dan pemda yang difasilitasi dalam
penerapan model pelaksanaan kebijakan
pemenuhan hak Sipil anak
004 0,00,0 0,0 13,0 13,0
Persentase KL dan pemda yang menerapkan
model pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak
Sipil anak
005 0,00 0 0 0B : 01
K/L dan pemda yang menerapkan model
pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak
Sipil anak
005 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
pemenuhan hak Sipil anak yang distandarisasi
006 0,00 50 50 78B : 01
Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak
Sipil anak yang distandarisasi
006 0,00,0 1,0 1,0 2,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data terpilah Pemenuhan Hak Sipil
Anak
03 Jumlah Laporan survai bidang pemenuhan hak
Sipil anak
007 400,02 2 2 2B : 01
Laporan Survai Anak bidang pemenuhan
hak sipil anak
007 400,02,0 2,0 2,0 2,0
Persentase sub sistem data bidang pemenuhan
hak Sipil anak
008 200,025 50 75 100B : 01
Sub Sistem data pemenuhan hak sipil anakk008 200,01,0 1,0 1,0 1,0
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan
Pemenuhan Hak Sipil Anak
04 Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi
Pemenuhan Hak Sipil Anak yang diselesaikan
tepat waktu
009 565,01 3 2 3B : 01
Laporan Pemantauan dan Evaluasi
pemenuhan hak sipil anak
009 565,01,0 3,0 2,0 3,0
Formulir 1.2 - 29
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Penghapusan
Kekerasan pada Anak
2807 4.300,0
Tersusunnya rumusan kebijakan Penghapusan
Kekerasan pada Anak
01 Jumlah kebijakan Penghapusan Kekerasan pada
Anak yang dirumuskan dan/atau
diharmonisasikan
001 1.100,05 2 2 0N : 13
Kebijakan Penghapusan Kekerasan pada
Anak yang dirumuskan dan/atau
diharmonisasikan
001 1.100,05,0 2,0 2,0 0,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan
Penghapusan Kekerasan pada Anak
02 Persentase kebijakanPenghapusan Kekerasan
pada Anak yang terkoordinasi antar KL dan
Pemda
002 1.514,020 40 60 80N : 13
Kebijakan Penghapusan Kekerasan pada
Anak yang terkoordinasi antar K/L dan
pemda
002 1.514,02,0 4,0 6,0 8,0
Jumlah model pelaksanaan kebijakan
Penghapusan Kekerasan pada Anak
003 250,01 5 2 0N : 13
Model Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan
Kekerasan pada Anak
003 250,01,0 5,0 0,0 0,0
Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam
penerapan model pelaksanaan kebijakan
Penghapusan Kekerasan pada Anak
004 150,02 17 19 19N : 13
K/L dan pemda yang difasilitasi dalam
penerapan model pelaksanaan kebijakan
Penghapusan Kekerasan pada Anak
004 150,02,0 17,0 19,0 19,0
Persentase KL dan pemda yang menerapkan
model pelaksanaan kebijakan Penghapusan
Kekerasan pada Anak
005 0,00 0 0 0N : 13
K/L dan pemda yang menerapkan model
pelaksanaan kebijakan Penghapusan
Kekerasan pada Anak
005 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
Penghapusan Kekerasan pada Anak yang
distandarisasi
006 350,024 48 73 100N : 13
Lembaga penyedia layanan Penghapusan
Kekerasan pada Anak yang distandarisasi
006 350,08,0 16,0 24,0 33,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data terpilah Penghapusan
Kekerasan pada Anak
03 Jumlah Laporan survai bidang Penghapusan
Kekerasan pada Anak
007 250,03 5 5 5N : 13
Formulir 1.2 - 30
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Laporan Survai Anak bidang Penghapusan
Kekerasan pada Anak
007 250,03,0 5,0 5,0 5,0
Persentase sub sistem data bidang Penghapusan
Kekerasan pada Anak
008 300,017 38 54 75N : 13
Sub Sistem data Penghapusan Kekerasan
pada Anak
008 300,04,0 9,0 13,0 18,0
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan
Penghapusan Kekerasan pada Anak
04 Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi
Penghapusan Kekerasan pada Anak yang
diselesaikan tepat waktu
009 386,02 4 2 4N : 13
Laporan Pemantauan dan Evaluasi
Penghapusan Kekerasan pada Anak
009 386,02,0 4,0 2,0 4,0
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan
Hak Kesehatan Anak
2808 2.601,0
Tersusunnya rumusan kebijakan Pemenuhan Hak
Kesehatan Anak
01 Jumlah kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan
Anak yang dirumuskan dan/atau
diharmonisasikan
001 350,015 17 27 27B : 01
Kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak
yang dirumuskan dan/atau
diharmonisasikan
001 350,015,0 17,0 27,0 27,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan
Pemenuhan Hak Kesehatan Anak
02 Persentase kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan
Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda
002 991,525 55 70 85B : 01
Kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak
yang terkoordinasi antar K/L dan pemda
002 991,517,0 37,0 47,0 57,0
Jumlah model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan
Hak Kesehatan Anak
003 500,02 3 0 0B : 01
Model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan
Hak Kesehatan Anak
003 500,02,0 3,0 0,0 0,0
Jumlah KL dan pemda yang difasilitasi dalam
penerapan model pelaksanaan kebijakan
Pemenuhan Hak Kesehatan Anak
004 230,04 8 8 8B : 01
Pemda yang difasilitasi dalam penerapan
model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan
Hak Kesehatan Anak
004 230,04,0 8,0 8,0 8,0
Persentase KL dan pemda yang menerapkan
model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak
Kesehatan Anak
005 0,00 21 43 64B : 01
Formulir 1.2 - 31
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
K/L dan pemda yang menerapkan model
pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak
Kesehatan Anak
005 0,00,0 3,0 6,0 9,0
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
Pemenuhan Hak Kesehatan Anak yang
distandarisasi
006 150,00 30 50 80B : 01
Lembaga penyedia layanan Pemenuhan
Hak Kesehatan Anak yang distandarisasi
006 0,00,0 9,0 15,0 24,0
SDM penyedia layanan Pemenuhan Hak
Kesehatan Anak yang distandarisasi
007 150,030,0 90,0 150,0 240,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data Pemenuhan Hak Kesehatan
Anak
03 Jumlah Laporan survai anak bidang Pemenuhan
Hak Kesehatan Anak
007 150,01 1 1 1B : 01
Laporan Survai anak bidang Pemenuhan
Hak Kesehatan Anak
008 150,01,0 1,0 1,0 1,0
Persentase sub sistem data Pemenuhan Hak
Kesehatan Anak
008 100,050 50 100 100B : 01
Sub-sistem data Pemenuhan Hak Kesehatan
Anak
009 100,01,0 1,0 2,0 2,0
Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan
Pemenuhan Hak Kesehatan Anak
04 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi
Pemenuhan Hak Kesehatan Anak yang
diselesaikan tepat waktu
009 129,51 2 1 2B : 01
Laporan pemantauan dan evaluasi
Pemenuhan Hak Kesehatan Anak
010 129,51,0 2,0 1,0 2,0
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Lingkungan
Penanaman Nilai-Nilai Luhur
2809 3.025,0
Tersusunnya rumusan kebijakan Lingkungan dan
PNLL
01 Jumlah kebijakan Lingkungan dan PNLL yang
dirumuskan dan/atau diharmonisasikan
001 660,015 20 31 22B : 01
Kebijakan Lingkungan dan PNLL yang
dirumuskan dan/atau diharmonisasikan
001 660,05,0 9,0 18,0 20,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan
Lingkungan dan PNLL
02 Persentase kebijakan Lingkungan dan PNLL yang
terkoordinasi antar KL dan Pemda
002 1.101,025 55 70 85B : 01
Kebijakan Lingkungan dan PNLL yang
terkoordinasi antar K/L dan Pemda
002 1.101,017,0 37,0 47,0 57,0
Jumlah model pelaksanaan kebijakan Lingkungan
dan PNLL
003 400,02 3 0 0B : 01
Formulir 1.2 - 32
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Model pelaksanaan kebijakan Lingkungan
dan PNLL
003 400,02,0 2,0 0,0 0,0
Jumlah KL dan pemda yang difasilitasi dalam
penerapan model pelaksanaan kebijakan
Lingkungan dan PNLL
004 0,00 10 10 10B : 01
K/L dan pemda yang difasilitasi dalam
penerapan model pelaksanaan kebijakan
Lingkungan dan PNLL
004 0,00,0 10,0 10,0 10,0
Persentase KL dan pemda yang menerapkan
model pelaksanaan kebijakan Lingkungan dan
PNLL
005 0,00 0 0 0B : 01
K/L dan pemda yang menerapkan model
pelaksanaan kebijakan Lingkungan dan
PNLL
005 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
Lingkungan dan PNLL yang distandarisasi
006 320,05 30 55 85B : 01
Lembaga penyedia layanan Lingkungan
dan PNLL yang distandarisasi
006 0,00,0 8,0 15,0 24,0
SDM penyedia layanan Lingkungan dan
PNLL yang distandarisasi
007 320,015,0 90,0 165,0 255,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data Lingkungan dan PNLL
03 Jumlah Laporan survai anak bidang Lingkungan
dan PNLL
007 350,01 1 1 1B : 01
Laporan Survai anak bidang Lingkungan
dan PNLL
008 350,01,0 1,0 1,0 1,0
Persentase sub-sistem data Lingkungan dan PNLL008 150,050 50 100 100B : 01
Sub-sistem data Lingkungan dan PNLL009 150,02,0 2,0 3,0 3,0
Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan
Lingkungan dan PNLL
04 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi
Lingkungan dan PNLL yang diselesaikan tepat
waktu
009 44,01 2 1 2B : 01
Laporan pemantauan dan evaluasi
Lingkungan dan PNLL
010 44,01,0 1,0 1,0 1,0
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Tentang
Masalah Sosial Anak
2810 2.900,0
Tersusunnya rumusan kebijakan Penanganan
Masalah Sosial Anak
01 Jumlah kebijakan Penanganan Masalah Sosial
Anak yang dirumuskan dan/atau
diharmonisasikan
001 620,02 4 3 4B : 01
Formulir 1.2 - 33
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Kebijakan Penanganan Masalah Sosial
Anak yang dirumuskan dan/atau
diharmonisasikan
001 620,03,0 4,0 3,0 4,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan
Penanganan Masalah Sosial Anak
02 Persentase kebijakan PMSA yang terkoordinasi
antar KL dan Pemda
002 1.330,020 40 60 80B : 01
Kebijakan Penanganan Masalah Sosial
Anak yang terkoordinasi antar K/L dan
pemda
002 1.330,01,0 2,0 3,0 4,0
Jumlah model pelaksanaan kebijakan
Penanaganan Masalah Sosial Anak
003 0,00 3 3 0B : 01
Model Pelaksanaan Kebijakan Penanganan
Masalah Sosial Anak
003 0,00,0 3,0 3,0 0,0
Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam
penerapan model pelaksanaan kebijakan
Penanganan Masalah Sosial Anak
004 0,00 10 12 0B : 01
K/L dan pemda yang difasilitasi dalam
penerapan model pelaksanaan kebijakan
Penanganan Masalah Sosial Anak
004 0,00,0 0,0 4,0 4,0
Persentase KL dan pemda yang menerapkan
model pelaksanaan kebijakan Penanganan
Masalah Sosial Anak
005 0,00 0 0 0B : 01
K/L dan pemda yang menerapkan model
pelaksanaan kebijakan Penanganan
Masalah Sosial Anak
005 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
penanganan masalah sosial anak yang
distandarisasi
006 350,00 25 25 25B : 01
Lembaga penyedia layanan Penanganan
Masalah Sosial Anak yang distandarisasi
006 350,01,0 2,0 4,0 6,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data terpilah Penanganan Masalah
Sosial Anak
03 Jumlah Laporan survai bidang Penanganan
Masalah Sosial Anak
007 250,02 2 2 2B : 01
Laporan Survai Anak bidang Penanganan
Masalah Sosial Anak
007 250,02,0 2,0 2,0 2,0
Persentase sub sistem data bidang penanganan
masalah sosial anak
008 100,025 25 25 25B : 01
Sub Sistem data Penanganan Masalah
Sosial Anak
008 100,01,0 2,0 3,0 4,0
Formulir 1.2 - 34
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan
Penanganan Masalah Sosial Anak
04 Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi
Penanganan Masalah Sosial Anak yang
diselesaikan tepat waktu
009 250,01 2 1 2B : 01
Laporan Pemantauan dan Evaluasi
Pemenuhan Hak Kesehatan Anak
009 250,01,0 2,0 1,0 2,0
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan
Hak Partisipasi Anak
2811 2.600,0
Tersusunnya rumusan kebijakan Partisipasi Anak01 Jumlah kebijakan Partisipasi Anak yang
dirumuskan dan/atau diharmonisasikan
001 700,018 21 21 15B : 01
Kebijakan Partisipasi Anak yang
dirumuskan dan/atau diharmonisasikan
001 700,018,0 21,0 21,0 15,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan
Partisipasi Anak
02 Persentase kebijakan Partisipasi Anak yang
terkoordinasi antar KL dan Pemda
002 1.209,220 39 59 78B : 01
Kebijakan Partisipasi Anak yang
terkoordinasi antar K/L dan pemda
002 1.209,29,0 18,0 27,0 36,0
Jumlah model pelaksanaan kebijakan Partisipasi
Anak
003 250,02 3 0 0B : 01
Model pelaksanaan kebijakan Partisipasi
Anak
003 250,02,0 3,0 0,0 0,0
Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam
penerapan model pelaksanaan kebijakan
Partisipasi Anak
004 0,00 10 15 15B : 01
K/L dan pemda yang difasilitasi dalam
penerapan model pelaksanaan kebijakan
Partisipasi Anak
004 0,00,0 4,0 6,0 6,0
Persentase KL dan pemda yang menerapkan
model pelaksanaan kebijakan Partisipasi Anak
005 0,00 25 50 75B : 01
K/L dan pemda yang menerapkan model
pelaksanaan kebijakan Partisipasi Anak
005 0,00,0 25,0 50,0 75,0
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
Partisipasi Anak yang distandarisasi
006 140,012,5 25 50 75B : 01
Lembaga penyedia layanan Partisipasi
Anak yang distandarisasi
006 90,01,0 2,0 4,0 6,0
SDM penyedia layanan Partisipasi Anak
yang distandarisasi
007 50,010,0 60,0 100,0 130,0
Formulir 1.2 - 35
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data Partisipasi Anak
03 Jumlah Laporan survai bidang Partisipasi Anak007 100,01 1 1 1B : 01
Laporan Survai anak bidang Partisipasi
Anak
008 100,01,0 1,0 1,0 1,0
Persentase sub sistem data bidang Partisipasi
Anak
008 100,850 50 100 100B : 01
Sub-sistem data Partisipasi Anak009 100,81,0 1,0 1,0 1,0
Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan
Partisipasi Anak
04 Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi
Partisipasi Anak yang diselesaikan tepat waktu
009 100,01 2 1 2B : 01
Laporan Pemantauan dan Evaluasi
Partisipasi Anak
010 100,01,0 2,0 1,0 2,0
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan
Hak Pendidikan Anak
2812 3.050,0
Tersusunnya rumusan kebijakan Pemenuhan Hak
Pendidikan Anak
01 Jumlah kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan
Anak yang dirumuskan dan/atau
diharmonisasikan
001 750,011 15 15 10B : 01
Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan
Anak yang dirumuskan dan/atau
diharmonisasikan
001 750,011,0 15,0 15,0 10,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak
02 Persentase kebijakan Pemenuhan Hak
Pendidikan Anak yang terkoordinasi antar KL
dan Pemda
002 1.604,820 40 60 80B : 01
Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan
Anak yang terkoordinasi antar K/L dan
pemda
002 1.604,88,0 16,0 24,0 32,0
Jumlah model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan
Hak Pendidikan Anak
003 0,00 3 2 0B : 01
Model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan
Hak Pendidikan Anak
003 0,00,0 3,0 2,0 0,0
Jumlah KL dan pemda yang difasilitasi dalam
penerapan model pelaksanaan kebijakan
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak
004 0,00 4 8 8B : 01
K/L dan pemda yang difasilitasi dalam
penerapan model pelaksanaan kebijakan
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak
004 0,00,0 4,0 8,0 8,0
Persentase KL dan pemda yang menerapkan
model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak
005 30,014 36 50 64B : 01
Formulir 1.2 - 36
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Pendidikan Anak
K/L dan pemda yang menerapkan model
pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak
Pendidikan Anak
005 30,02,0 5,0 7,0 9,0
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang
distandarisasi
006 288,020 40 60 80B : 01
Lembaga penyedia layanan Pemenuhan
Hak Pendidikan Anak yang distandarisasi
006 0,00,0 15,0 30,0 45,0
SDM penyedia layanan Pemenuhan Hak
Pendidikan Anak yang distandarisasi
007 288,0120,0 240,0 360,0 380,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data Pemenuhan Hak Pendidikan
Anak
03 Jumlah Laporan survai anak bidang Pemenuhan
Hak Pendidikan Anak
007 100,01 1 1 1B : 01
Laporan Survai anak bidang Pemenuhan
Hak Pendidikan Anak
008 100,01,0 1,0 1,0 1,0
Persentase sub-sistem data Pemenuhan Hak
Pendidikan Anak
008 100,050 50 10 10B : 01
Sub-sistem data Pemenuhan Hak
Pendidikan Anak
009 100,01,0 1,0 1,0 1,0
Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak
04 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang
diselesaikan tepat waktu
009 177,21 2 1 2B : 01
Laporan pemantauan dan evaluasi
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak
010 177,21,0 2,0 1,0 2,0
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak (Kla)
2813 5.779,8
Tersusunnya rumusan kebijakan Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak
01 Jumlah kebijakan Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak yang dirumuskan
dan/atau diharmonisasikan
001 900,011 30 31 31B : 01
Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota
Layak Anak yang dirumuskan dan/atau
diharmonisasikan
001 900,011,0 30,0 30,0 31,0
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
02 Persentase kebijakan Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak yang terkoordinasi
antar KL dan Pemda
002 2.035,020 40 60 80B : 01
Formulir 1.2 - 37
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota
Layak Anak yang terkoordinasi antar K/L
dan pemda
002 2.035,02,0 4,0 6,0 8,0
Jumlah model pelaksanaan kebijakan
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
003 400,02 3 0 0B : 01
Model pelaksanaan kebijakan
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak
Anak
003 400,02,0 3,0 0,0 0,0
Jumlah KL dan pemda yang difasilitasi dalam
penerapan model pelaksanaan kebijakan
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
004 350,05 25 25 25B : 01
Pemda yang difasilitasi dalam penerapan
model pelaksanaan kebijakan
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak
Anak
004 350,05,0 25,0 25,0 25,0
Persentase KL dan pemda yang menerapkan
model pelaksanaan kebijakan Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak
005 0,00 0 0 0B : 01
K/L dan pemda yang menerapkan model
pelaksanaan kebijakan Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak
005 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
yang distandarisasi
006 894,810 40 70 90B : 01
Lembaga penyedia layanan Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak yang
distandarisasi
006 600,011,0 44,0 77,0 99,0
SDM penyedia layanan Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak yang
distandarisasi
007 294,840,0 160,0 280,0 360,0
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak
03 Jumlah Laporan survai anak bidang
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
007 300,01 1 1 1B : 01
Laporan Survai anak bidang
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak
Anak
008 300,01,0 1,0 1,0 1,0
Persentase sub-sistem data Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak
008 100,050 50 100 100B : 01
Sub-sistem data Pengembangan 009 100,01,0 1,0 1,0 1,0
Formulir 1.2 - 38
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Kabupaten/Kota Layak Anak
Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
04 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
yang diselesaikan tepat waktu
009 800,01 2 1 2B : 01
Laporan pemantauan dan evaluasi
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak
Anak
010 800,01,0 2,0 1,0 2,0
Penguatan Kelembagaan Pemenuhan hak anak di
provinsi
5050 10.000,0
Memperkuat Kelembagaan Perlindungan Anak di
Provinsi
01 Jumlah propinsi yang difasilitasi dalam
peningkatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan
Anak
001 10.000,028 33 33 33N : 01
Provinsi yang difasilitasi dalam
peningkatan Pemenuhan Hak dan
Perlindungan Anak
xx1 10.000,0375,0 33,0 33,0 33,0
JUMLAH 216.826,0
Formulir 1.2 - 39
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
( RINCIAN KEGIATAN PER PROGRAM )
TAHUN ANGGARAN 2015
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
UNIT ORGANISASI : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kode
(1) (2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
Program/Kegiatan
(8)=(4+5+6+7)
Usulan Pendanaan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(9)
Rupiah
(10) (11)
PHLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
2016 2017 2018
(3)
SBSN
(7)
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Kementerian PP&PA
0,0 91.473,6 100.932,0 108.052,091.473,6 114.870,10,00,0 0,0
2783 Koordinasi Bantuan Hukum dan Hubungan Masyarakat 0,0 11.000,0 13.000,0 14.500,011.000,0 15.500,00,00,0 0,0
2784 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan
Program dan Anggaran
0,0 8.000,0 9.032,0 10.052,08.000,0 11.270,10,00,0 0,0
2785 Pengembangan SDM, administrasi, dan pengelolaan
penunjang pelaksana tugas Kementerian PP dan PA
0,0 65.723,6 71.900,0 76.200,065.723,6 80.500,00,00,0 0,0
2786 Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur KPP dan
PA
0,0 2.000,0 2.000,0 2.000,02.000,0 2.000,00,00,0 0,0
2788 Telaahan PP dan PA 0,0 4.750,0 5.000,0 5.300,04.750,0 5.600,00,00,0 0,0
06 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan
0,0 67.466,6 81.682,3 94.533,667.466,6 102.899,70,00,0 0,0
2789 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Penyusunan Data
Gender
0,0 3.450,0 4.550,0 4.400,03.450,0 5.100,00,00,0 0,0
2790 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Hukum yang
Responsif Gender
0,0 3.150,0 3.478,7 3.976,53.150,0 4.374,20,00,0 0,0
2791 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Infrastruktur
yang Responsif Gender
0,0 3.690,0 4.366,6 5.160,23.690,0 5.116,20,00,0 0,0
2792 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Iptek dan
Sumber Daya Ekonomi yang Responsif Gender
0,0 3.150,0 3.781,7 4.454,63.150,0 4.208,00,00,0 0,0
2793 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan
Perempuan Dari Tindak Kekerasan
0,0 4.445,0 5.665,0 6.120,04.445,0 5.600,00,00,0 0,0
2794 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Kesehatan
yang Responsif Gender
0,0 3.300,0 3.657,4 3.499,73.300,0 3.849,70,00,0 0,0
2795 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang
Ketenagakerjaan yang Responsif Gender
0,0 4.300,0 5.049,0 6.122,74.300,0 5.779,00,00,0 0,0
2796 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Koperasi, Usaha
Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan yang Responsif
Gender
0,0 4.905,0 5.731,4 6.275,44.905,0 6.342,90,00,0 0,0
2797 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan
Masalah Sosial Perempuan
0,0 3.890,0 4.275,0 4.425,03.890,0 4.125,00,00,0 0,0
1
Kode
(1) (2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
Program/Kegiatan
(8)=(4+5+6+7)
Usulan Pendanaan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(9)
Rupiah
(10) (11)
PHLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
2016 2017 2018
(3)
SBSN
(7)
2798 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Pendidikan
yang Responsif Gender
0,0 3.240,0 3.414,6 3.756,03.240,0 4.131,60,00,0 0,0
2799 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan
Korban Perdagangan Orang
0,0 3.750,0 4.000,0 5.650,03.750,0 7.050,00,00,0 0,0
2800 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan
Tenaga Kerja Perempuan
0,0 3.650,0 4.725,0 4.800,03.650,0 5.300,00,00,0 0,0
2801 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Pertanian,
Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan
Agrobisnis yang Responsif Gender
0,0 3.693,6 4.366,7 5.160,23.693,6 5.116,20,00,0 0,0
2802 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Partisipasi
Perempuan di Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan
0,0 2.853,0 3.164,0 3.630,42.853,0 3.993,50,00,0 0,0
2803 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Sumber
Daya Alam dan Lingkungan yang Responsif Gender
0,0 6.000,0 6.457,3 7.103,06.000,0 7.813,30,00,0 0,0
5049 Penguatan Kelembagaan PUG di Provinsi 0,0 10.000,0 15.000,0 20.000,010.000,0 25.000,00,00,0 0,0
07 Program Perlindungan Anak 0,0 57.885,8 80.649,5 86.808,657.885,8 96.511,40,00,0 0,0
2787 Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Anak (KPAI) 0,0 12.000,0 11.680,0 13.270,012.000,0 15.250,00,00,0 0,0
2804 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Untuk Penanganan
Anak yang Berhadapan Dengan Hukum
0,0 4.730,0 5.686,5 5.686,54.730,0 5.686,50,00,0 0,0
2805 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Bagi
Anak yang Berkebutuhan Khusus
0,0 2.550,0 3.300,0 3.800,02.550,0 3.800,00,00,0 0,0
2806 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Hak Sipil Anak 0,0 4.350,0 5.310,0 5.810,04.350,0 5.810,00,00,0 0,0
2807 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Penghapusan
Kekerasan pada Anak
0,0 4.300,0 5.250,0 5.350,04.300,0 5.350,00,00,0 0,0
2808 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak
Kesehatan Anak
0,0 2.601,0 5.307,6 4.433,32.601,0 4.752,90,00,0 0,0
2809 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Lingkungan
Penanaman Nilai-Nilai Luhur
0,0 3.025,0 5.534,5 5.570,83.025,0 7.460,20,00,0 0,0
2810 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Tentang Masalah
Sosial Anak
0,0 2.900,0 3.750,0 4.250,02.900,0 4.350,00,00,0 0,0
2811 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak
Partisipasi Anak
0,0 2.600,0 5.231,6 5.021,62.600,0 5.241,60,00,0 0,0
2812 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak
Pendidikan Anak
0,0 3.050,0 5.082,6 5.665,43.050,0 5.323,20,00,0 0,0
2813 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak (Kla)
0,0 5.779,8 9.516,7 7.951,15.779,8 8.487,10,00,0 0,0
5050 Penguatan Kelembagaan Pemenuhan hak anak di provinsi 0,0 10.000,0 15.000,0 20.000,010.000,0 25.000,00,00,0 0,0
TOTAL 0,0 216.826,0 263.263,8 289.394,2216.826,0 314.281,10,00,0 0,0
2