ikhtisar eksekutif - ppid.jemberkab.go.id
TRANSCRIPT
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Jember disusun berpedoman
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kab.
Jember tahun 2017 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum
dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kab.
Jember Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas
Kesehatan Kab. Jember Tahun 2020
Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan
dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP
Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis
berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak
memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator
sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1 ) Tujuan, Sasaran Strategi
dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kab. Jember
Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam
jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2021, yang meliputi:
“Meningkatkan Derajad Kesehatan Masyarakat”.
Capaian Kinerja sasaran tahun 2020 yang merupakan capaian kinerja dari
pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Dinas Kesehatan Kab.
Jember tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut :
Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat
mendapat predikat nilai Cukup Hal ini dapat dilihat berdasarkan
hasil pengukuran 1 (satu) indicator sasaran,
Sasaran 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Ibu dan Bayi, Balita mendapat
predikat nilai Kurang. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil
pengukuran 3 (tiga) indicator sasaran, dengan capaian 3 (tiga)
indikator tergolong Kurang.
Sasaran 3 : Meningkatnya Upaya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak
Menular mendapat predikat nilai Sangat Baik. Hal ini dapat dilihat
berdasarkan hasil pengukuran 2 (dua) indicator sasaran, dengan
capaian 2 (dua) indikator tergolong Sangat Baik.
Dari uraian capaian indicator dapat disimpulkan bahwa target dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat oleh Dinas Kesehatan Kab. Jember telah dilaksanakan dengan sangat
baik. Tidak tersedianya data merupakan permasalahan yang perlu dirumuskan
upaya dan solusi alternative dalam rangka pengukuran kinerja yang lebih baik di
masa yang akan datang.
Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2020 dilaksanakan
berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun
Anggaran 2020 sebesar 564,173,093,682.99, Belanja Langsung sebesar Rp
432,798,589,308.96 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 131,374,504,374.03
Sedangkan realisasi belanja langsung sampai dengan 31 Desember
2020 sebesar Rp 333,362,114,979.44 atau 77 % dari pagu anggaran. Realisasi
sampai dengan 31 Desember 2020 yang disampaikan dibawah ini merupakan data
sementara dan belum diaudit oleh BPK.
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Terselenggaranya Good Governance merupakan persyaratan bagi
setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai
tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan
pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas,
dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat
berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung
jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan
tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang
penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan
nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan
Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah
asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan
hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang yang berfungsi antara lain sebagai
alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
Kesehatan Kab. Jember dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban
kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan
kinerja setiap unit di Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Jember
Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Jember diukur atas dasar penilaian
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan
2
pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian
kinerja Dinas Kesehatan Kab. Jember tahun 2020
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Jember dimaksudkan
untuk menyampaikan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kab. jember dalam
satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator
sasaran yang telah ditetapkan
Tujuan penyusunan Laporan kinerja Dinas Kesehatan Kab. Jember adalah
- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder
atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya
yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Kab. Jember
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kab. Jember
dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kab. Jember dan
penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik
C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS
KESEHATAN KAB. JEMBER
Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Kesehatan Kab.
Jember diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 36 tahun 2016 sebagai
berikut :
(1) Dinas Kesehatan Kab. Jember merupakan unsur pelaksana urusan
Pemerintahan di bidang Kesehatan
(2) Dinas Kesehatan Kab. Jember dipimpin oleh kepala dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah
(3) Dinas Kesehatan Kab. Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kesehatan
(4) Dinas Kesehatan Kab. Jember dalam melaksanakan tugasnya mempunyai
fungsi
3
a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional daerah
di Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Bidang
Sumber Daya Kesehatan;
b. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan
pemberian dukungan administrasi dan keuangan kepada seluruh
organisasi di lingkungan Dinas;
c. Pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang
menjadi tanggungjawab Dinas; dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya
(5) Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kab. Jember terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi :
1) Sub Bagian Program dan Informasi;
2) Sub Bagian Umum dan Aset; dan
3) Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi :
1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
3) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi :
1) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
3) Dan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
e. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi :
1) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
2) Seksi Kesehatan Keluarga; dan
3) Seksi Kesehatan Gizi Masyarakat.
f. Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahi:
1) Seksi Kefarmasian;
2) Seksi Pembiayaan Kesehatan; dan
4
3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
g. UPT; dan Kelompok Jabatan Fungsional.
h. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
i. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
j. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
k. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
5
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber
daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara
keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab
tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan
dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat
dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan
mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Jember telah dituangkan dalam
Dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Jember sesuai
Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017, tentang Perubahan Peraturan Bupati
Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-
2017, tanggal 29 Desember 2017.
Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan
sebagai berikut:
1. Visi dan Misi Kabupaten Jember
Dinas Kesehatan Kab. Jember merupakan salah satu OPD di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi
Pembangunan Jember 2016-2021 yaitu: “Jember Bersatu Menuju Masyarakat
Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri “
Yang diwujudkan melalui tiga misi, yaitu :
1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang
Berkeadilan
3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyaratan Yang Mandiri
dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri, dan
Industrialisasi Secara Berkelanjutan
6
2. Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kab. Jember
Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Strategis Kabupaten yang ke 2
Yaitu Meningkatkan Derajad Kesehatan Masyarakat
Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai
yaitu :
Tujuan1: Meningkatkan Derajad Kesehatan Masyarakat
Dengan Sasaran: 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada
Masyarakat
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Ibu dan Bayi, Balita
3. Meningkatnya Upaya Pengendalian Penyakit
3. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran
Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Kesehatan
Kab. Jember menetapkan strategi, kebijakan dan program yang akan
dilaksanakan sebagai berikut:
Tujuan 1, Sasaran 1
Strategi yang diambil adalah :
1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kesehatan dan non
Kesehatan secara merata sesuai standar kebutuhan
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana unit
layanan kesehatan (puskesmas, pustu polindes, Poskestren) termasuk
di wilayah/daerah inklusi
Kebijakan yang diambil adalah:
1. Pemenuhan Tenaga Kesehatan Profesional di Puskesmas melalui
rekruitmen berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah, serta
mengembangkan kemampuan tenaga kesehatan dengan pelatihan-
pelatihan teknis
2. Pelaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat, Peningkatan serta
penambahan Jumlah Sarana dan prasarana Pelayanan secara
paripurna dan merata
7
3. Standarisasi manajemen dan tata kelola pelayanan dengan
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara
maksimal
Tujuan 1, Sasaran 2
Strategi yang diambil adalah :
1. Penurunan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Melahirkan
dengan keterlibatan seluruh sektor
Kebijakan yang diambil adalah :
1. Meningkatkan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dengan deteksi
dini resiko dan pendampingan yang continue
Tujuan 1, Sasaran 3
Strategi yang diambil adalah :
1. Meningkatkan keterlibatan semua pihak tentang kepedulian terhadap
kesehatan individu (pribadi) dan masyarakat
2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang perilaku hidup bersih
dan sehat (PHBS)
Kebijakan yang diambil adalah :
1. Mengkampanyekan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) sebagai
budaya di masyarakat
2. Melaksanakan program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga
sebagai pilar upaya pencegahan dan pengendalian penyakit
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja
sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kab.
Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2020.
Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang
ingin dicapai pada tahun 2020, indikator kinerja sasaran, dan target
sasarannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana
capaiannya.
8
1. Sasaran dan Indikator Sasaran
Ada 3 (Tiga) sasaran Dinas Kesehatan Kab. Jember pada Tahun
Anggaran 2020 yaitu :
1. Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada
Masyarakat
Indikator Sasaran : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Sasaran 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Ibu dan Bayi, Balita
Indikator Sasaran :
a. Angka Kematian Bayi (AKB)
b. Angka kematian Ibu (AKI)
c. Persentase Balita Gizi Buruk
3. Sasaran 3 : Meningkatnya Upaya Pengendalian Penyakit Menular
dan Tidak Menular
Indikator Sasaran :
d. Angka Kesakitan Untuk Penyakit Menular
e. Angka Kesakitan Untuk Penyakit Tidak Menular
2. Program dan Indikator Program (Mendukung IKU)
Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka
mewujudkan target sasaran Dinas Kesehatan Kab. Jember Tahun 2020
sebanyak 9 (Program) program utama yaitu :
a. Program Pelayanan Kesehatan
Indikator Program :
1. Puskesmas Terakreditasi (50 PKM)
2. Prosentase Pelayanan Kesehatan yang sudah memiliki SOP
(Standar Operasional Prosedur) Puskesmas (50 PKM)
3. Cakupan rawat jalan (15%)
4. Cakupan rawat inap (1,5%)
5. Jumlah Puskesmas rawat inap dengan PONED (13)
6. Jumlah Sarana Mobilitas Pelayanan Kesehatan ambulance sesuai
standart (diatas tahun 2010)
7. Jumlah desa yang memiliki ambulance 150 Desa (200)
8. Pembangunan Ruang JSC (Jember Safety Center) (-)
9
9. Pengadaan dan pemeliharaan Software JSC (10%)
10. Penyediaan Tenaga Pengelola Pelaksana JSC (100%)
11. Cakupan pelayanan gawat darurat yang harus diberikan saranan
kesehatan (RS) di kab/ kota (80%)
12. Rumah Sakit terakreditasi (100%)
13. Efisiensi Pelayanan
a) Bed Occupancy Rate / BOR (% pemakian tempat tidur) (≥ 60 –
85)
b) AlOS (Average Of Lenght Stay) (6-9)
c) TOI (Turn Over Internal) (1-3)
d) BTO (Bed Turn Over) (40-50)
14. Mutu Pelayanan RS
a) NDR (Net Death Rate) (< 25/1000)
b) GDR (Gross Death Rate) (87,30)
15. Jumlah Kunjungan : Kunjungan Rawat Jalan RS (4%)
16. Prosentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan
tradisional
a) 50 Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sudah dilatih
yankes tradisional (100%)
b) 50 Puskesmas yang melaksanakan asuhan mandiri Kestrad
ramuan dan keterampilan (100%)
c) 50 Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pembinaan
(100%)
b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Indikator Program : Persentase Tenaga kesehatan dan non kesehatan
untuk mengikuti pelatihan fungsional umum dan tertentu (18%)
c. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Indikator Program : Prosentase pengadaan obat dan perbekalan
kesehatan yang memenuhi standart CPOB dan CPAKB (Cara Produksi
Obat yang Baik dan Cara Produksi Alat Kesehatan yang Baik) (100%)
d. Program Pembiayaan Kesehatan
Indikator Pogram :
10
1. Persentase Masyarakat yang memahami program jaminan
kesehatan nasional (45%)
2. Persentase Kunjungan Peserta BPJS (150/100)
3. Persentase Rujukan Peserta BPJS (<5%)
e. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Indikator Program :
1. Desa Siaga aktif tahap Purnama dan Mandiri
a) Desa Siaga Tahap Purnama (103)
b) Desa Siaga Tahap Mandiri (40)
2. Posyandu purnama dan mandiri (94,8)
3. D/S balita (87)
4. Penambahan Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan
Berupa Fasilitas Poskestren (65)
f. Program Upaya Kesehatan Kerja dan Penyehatan Lingkungan
1. Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan (55%)
2. Persentase Rumah Tangga memiliki akses terhadap sarana air
minum layak/terlindung (88%)
3. Persentase Rumah Tangga memiliki akses terhadap sanitasi
dasar/jamban sehat (88%)
4. Persentase Kecamatan yang memenuhi kualitas lingkungan (60%)
5. Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM (149)
6. Persentase Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan (44%)
7. Persentase Tempat Pengolahan Makanan(TPM) yang memenuhi
syarat kesehatan (74%)
8. Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pengolahan Limbah Medis
Sesuai Standar (50 pkm)
9. Menyalenggarakan tatanan kawasan sehat (4)
g. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Indikator Program :
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Prosentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil
(Cakupan K4) (100%)
2. Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin
11
Presentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan
(100%)
3. Pelayanan kesehatan bayi baru Lahir
Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Bayi Sesuai Standart (100%)
4. Pelayanan Kesehatan Balita
Presentase Anak Usia 0-59 Bulan Yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Balita Sesuai Dengan Standart (100%)
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar
Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan
Skrining Kesehatan Sesuai Standart (100%)
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Yang
Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standart (60%)
h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Indikator Program :
1. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi
dasar lengkap (94%)
2. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB (90)
a) Prevalensi TB per 100.000 penduduk (245)
b) Angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Succes
Rate) (>90%)
3. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinveksi HIV (80)
a) Prevalensi HIV (persen) (<0,5%)
b) Persentase kasus HIV yang diobati (58%)
4. Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon (100%)
5. Incidence Rate DBD per 100.000 penduduk (<49)
6. API per 1.000 penduduk (<1)
7. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat (95%)
i. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
Indikator Program :
1. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
12
Prosentase Penyandang Hipertensi yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standard (82%)
2. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Prosentase Penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standard (24,58%)
3. Pelayanan Kesehatan Jiwa pada orang dengan Gangguan Jiwa
Berat
Prosentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang
mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai standard
(96,23%)
4. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif
Persentase Warga Negara Usia 15-59 Tahun Yang Mendapatkan
Skrining Kesehatan Sesuai Standart (>70%)
3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan (Mendukung IKU)
Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tahun 2020
yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kab. Jember Kabupaten Jember
sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kab. Jember selama Tahun
2020 sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) kegiatan yaitu :
a. Program Pelayanan Kesehatan terdiri kegiatan-kegiatan :
1. Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Primer
Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Jumlah Skrining Kesehatan
Melalui Puskesmas Keliling (48 Kali)
2. Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Rujukan
Indikator Kegiatan:
a) Prosentase Akses Rujukan dengan JSC FAI (100%)
b) Prosentase Masyarakat yang ditindaklanjuti kegawatdarurat
dengan JSC (100%)
c) Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi yang dilakukan Pembinaan
(80%)
3. Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Tradisional
Indikator Kegiatan : Jumlah Penyehat Tradisional yang dilakukan
Pembinaan (1516)
13
4. Kegiatan : Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana
Fasilitas Kesehatan Primer dan Jarinngannya
Indikator Kegiatan :
a) Jumlah Puskesmas yang telah dilakukan rehabilitasi Gedung
Puskesmas (45)
b) Peningkatan Kualitas dan Penambahan Jumlah Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Berupa Gedung Puskesmas
Pembantu (183)
c) Peningkatan Polindes/ponkesdes menjadi Puskesmas
Pembantu (87)
b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri kegiatan-
kegiatan :
1. Kegiatan : Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya
Aparatur
Indikator Kegiatan :
a) Prosentase Puskesmas yang memiliki 3 dokter (2 dokter
umum dan 1 dokter gigi) (100%)
b) Prosentase Puskesmas yang memiliki 1 tenaga Apoteker
(80%)
c) Prosentase Puskesmas yang memiliki 1 tenaga Asisten
Apoteker (80%)
d) Prosentase Puskesmas yang memiliki 1 tenaga Promosi
kesehatan (90%)
e) Prosentase Puskesmas yang memiliki 1 tenaga epidemiologi
kesehatan (80%)
f) Prosentase Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang memiliki 1
tenaga administrasi kesehatan (82,4%)
g) Prosentase Puskesmas yang memiliki 1 tenaga sanitarian
(90%)
h) Prosentase Puskesmas yang memiliki 1 tenaga gizi (90%)
i) Prosentase Puskesmas yang memiliki 1 tenaga analis
Kesehatan (90%)
14
j) Jumlah Tenaga Perawat sesuai dengan kebutuhan
Puskesmas dan Jaringannya (776)
k) Jumlah Tenaga Bidan sesuai dengan kebutuhan Puskesmas
dan Jaringannya (336)
l) Jumlah Tenaga Dokter Spesialis Rumah Sakit Daerah (96)
c. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan terdiri kegiatan-kegiatan :
1. Kegiatan : Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Indikator Kegiatan : Jumlah Puskesmas dan UPT Labkes PK Alkes
yang mendapatkan Obat, BMHP dan Bahan Laboratorium (51)
2. Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan
Indikator Kegiatan : Jumlah Puskesmas yang mendapatkan alat
kesehatan dan pemeliharaannya (50%)
3. Kegiatan : Peningkatan Pengawasan keamanan Pangan dan Bahan
Berbahaya
Indikator Kegiatan :
a) Jumlah Laporan hasil pengawasan pangan (4 Laporan)
b) Frequensi sosialisasi terhadap produsen Industri Rumah
Tangga (2 Kali)
c) Jumlah Penyuluhan Kefarmasian dan Alat Kesehatan (2 Kali)
d. Program Pembiayaan Kesehatan terdiri kegiatan-kegiatan :
1. Kegiatan : Jaminan Kesehatan Nasional
Indikator Kegiatan : Prosentase pelayanan JKN di Puskesmas
sesuai standart (100%)
2. Kegiatan : Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi
Indikator Kegiatan :
a) Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan
rawat inap (43 PKM)
b) Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Kegiatan Prolanis
(50 PKM)
3. Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
Indikator Kegiatan : Jumlah masyarakat Miskin yang dibiayai dengan
SPM (Surat Penyataan Miskin) (1500)
15
e. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri
kegiatan-kegiatan :
1. Kegiatan : Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
Indikator Kegiatan : Jumlah taman Posyandu yang dibentuk (550)
2. Kegiatan : Bantuan Operasioal kesehatan
Indikator Kegiatan :
a) Angka Kematian Balita (0.22)
b) Kunjungan Neonatus (99%)
f. Program Upaya Kesehatan Kerja dan Penyehatan Lingkungan terdiri
kegiatan-kegiatan :
1. Kegiatan : Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
Indikator Kegiatan : Frekuensi Pelaksanaan Kebugaran Jasmani
yang dilakukan (4 Kali)
2. Kegiatan : Upaya Kesehatan Lingkungan
Indikator Kegiatan :
a) Jumlah Puskesmas yang memiliki pengelolaan limbat padat
(50 PKM)
b) Jumlah Puskesmas yang memiliki IPAL (45 PKM)
g. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak terdiri
kegiatan-kegiatan :
1. Kegiatan : Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
Indikator Kegiatan : Jumlah Pembinaan Tenaga Kesehatan
Terhadap Kasus AMP (12 Kali)
2. Kegiatan : Jaminan Persalinan
Indikator Kegiatan :
a) Angka Kematian Balita (0.22)
b) Kunjungan Neonatus (0,99)
h. Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
terdiri kegiatan-kegiatan :
1. Kegiatan : Penyemprotan fogging sarang nyamuk
Indikator Kegiatan : Prosentase Alat dan Bahan Foging yang
dipenuhi (100%)
2. Kegiatan : Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging
16
Indikator Kegiatan : Prosentase Kasus Demam Berdarah yang
ditangani (100%)
3. Kegiatan : Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah
Indikator Kegiatan : Prosentase Anak Sekolah yang diimunisasi
(95%)
4. Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
Indikator Kegiatan : Prosentase kasus penyakit menular yang
ditangani (100%)
5. Kegiatan : Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
Indikator Kegiatan : Prosentase Kasus Penyakit Endemik dan
Epidemik yang ditangani (100%)
6. Kegiatan : Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit
Menular
Indikator Kegiatan : Prosentase Sumber penyakit menular yang
ditangani (100%)
7. Kegiatan : Peningkatan Imunisasi
Indikator Kegiatan : Prosentase Baduta (18-24 Bulan) yang
diimunisasi (70%)
8. Kegiatan : Peningkatan Surveillance Epideminologi dan
Penaggulangan Wabah
Indikator Kegiatan : Prosentase Laporan Pengamatan Penyakit
(80%)
i. Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak
Menularterdiri kegiatan-kegiatan :
1. Kegiatan : Pengendalian Faktor Risiko PTM
Indikator Kegiatan :
a) Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian
PTM terpadu (60%)
b) Melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok(KTR) di
sekolah (60%)
2. Kegiatan : Deteksi Dini PTM
Indikator Kegiatan :
17
a) Persentase Desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos
Pembina Terpadu (Posbindu ) PTM (60%)
b) Persentase perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang
dideteksi dini kanker serviks dan payudaraProsentase Alat
dan Bahan Foging yang dipenuhi (60%)
Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program,
Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran,
tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana
terlampir.
C. PERJANJIAN KINERJA (Kepala OPD)
Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang
lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja
menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil
yang utama dan kondisi yang seharusnya.
Pada lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Jember Tahun
2020 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja, target
kinerja, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan
sasaran serta anggaran yang disediakan.
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
B
2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Ibu dan Bayi, Balita
Angka Kematian Bayi (AKB) 6,01
Angka kematian Ibu (AKI) 86,50
Persentase Balita Gizi Buruk 2,1
3 Meningkatnya Upaya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Angka Kesakitan untuk Penyakit Menular
12
Angka Kesakitan untuk Penyakit Menular
12
18
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang
menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat
(core business) yang diemban.
Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kab. Jember
yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.
Jember Nomor Tahun 2020 :
Sasaran Strategis
IKU Formulasi Bidang
Penanggung Jawab
Sumber Data
Meningkatka
n Kualitas
Pelayanan
Kesehatan
Kepada
Masyarakat
Nilai
Survey
Kepuasan
Masyarak
at (SKM)
Nilai Survei atas
kualitas pelayanan
kesehatan dengan
Ruang Lingkup
Survei Kepuasan
Masyarakat sesuai
Keputusan Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara
Nomor :
kep/25/m.pan/2/20
04 Tentang
Pedoman umum
penyusunan
Indeks kepuasan
masyarakat Unit
pelayanan instansi
pemerintah yang
meliputi :
Prosedur
pelayanan,
Persyaratan
a) Sekretariat
b) Bidang
Sarana
dan
Prasarana
c) Bidang
Pelayan
Kesehatan
d) Bidang
Sumber
Daya
Kesehatan
Hasil Survei
19
Sasaran Strategis
IKU Formulasi Bidang
Penanggung Jawab
Sumber Data
pelayanan,
Kejelasan petugas
pelayanan,
Kedisiplinan
petugas
pelayanan,
Tanggung jawab
petugas
pelayanan,
Kemampuan
petugas
pelayanan,
Kecepatan
pelayanan,
Keadilan
mendapatkan
pelayanan,
Kesopanan dan
keramahan
petugas,
Kewajaran biaya
pelayanan,
Kepastian biaya
pelayanan,
Kepastian jadwal
pelayanan,
Kenyamanan
lingkungan,
Keamanan
pelayanan
Nilai IKM setelah
20
Sasaran Strategis
IKU Formulasi Bidang
Penanggung Jawab
Sumber Data
dikonversi = Nilai
Indeks x Nilai
Dasar
Meningkatka
n Derajat
Kesehatan
Ibu dan
Bayi, Balita
Angka
Kematian
Bayi
(AKB)
Jumlah seluruh
kematian bayi (0-
11 bln) di satu
wilayah kerja pada
kurun waktu
tertentu
-------------------------
-------------------------
----------- x 1.000
KH
Jumlah kelahiran
hidup di wilayah
kerja pada
kurun waktu yang
sama
Bidang
Pelayanan
Kesehatan
Data Seksi
kesehatan
Anak dan
Balita, Ibu
Angka
kematian
Ibu (AKI)
Kasus kematian
perempuan yang
diakibatkan
oleh proses yang
berhubungan
dengan kehamilan
(termasuk hamil
ektopik),
persalinan, abortus
(termasuk abortus
mola), dan masa
dalam kurun waktu
42 hari setelah
Bidang
Pelayanan
Kesehatan
Data Seksi
kesehatan
Anak dan
Balita, Ibu
21
Sasaran Strategis
IKU Formulasi Bidang
Penanggung Jawab
Sumber Data
berakhirnya
kehamilan tanpa
melihat usia
gestasi, dan tidak
termasuk di
dalamnya sebab
kematian akibat
kecelakaan atau
kejadian insidental
(Pedoman AMP di
tingkat
Kabupaten/Kota
2014)
----------x100.000
KH
Jumlah kelahiran
hidup di satu
wilayah kerja
pada kurun waktu
yang sama
Persentas
e Balita
Gizi Buruk
Jumlah balita gizi
buruk yang
disurvei (BB/U)
--------------- x 100
%
Jumlah balita
disurvei (BB/U)
Bidang
Pelayanan
Kesehatan
Data Seksi
kesehatan
Anak dan
Balita, Ibu
Meningkatny
a Upaya
Angka
Kesakitan
Kejadian Penyakit
menular
Bidang
pencegahan
Data
Bidang
22
Sasaran Strategis
IKU Formulasi Bidang
Penanggung Jawab
Sumber Data
Pengendalia
n Penyakit
Menular dan
Tidak
Menular
untuk
Penyakit
Menular
--------------- x 100
%
Jumlah Penduduk
dan
pengendalian
penyakit
pencegaha
n dan
pengendalia
n penyakit
Angka
Kesakitan
untuk
Penyakit
Tidak
Menular
Kejadian Penyakit
tidak menular
--------------- x 100
%
Jumlah Penduduk
Bidang
pencegahan
dan
pengendalian
penyakit
Data
Bidang
pencegaha
n dan
pengendalia
n penyakit
23
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap
Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan
akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya
berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi
yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance
improvement).
Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu
semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin
rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian
kinerjanya menggunakan rumus :
Capaian Kinerja = Realisasi x 100
Target
Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu
semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin
rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian
kinerjanya menggunakan rumus :
Capaian Kinerja = Target- (Realisasi-Target) x 100
Target
Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat
keberhasilan Dinas Kesehatan Kab. Jember dalam merealisasikan target - target
yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran
menggunakan skala ordinal sebagai berikut :
24
No CAPAIAN KINERJA KETERANGAN
1. Lebih dari 100 % SANGAT BAIK
2. 76 % s/d 100 % BAIK
2. 55 % s/d 75 % CUKUP
3. Kurang dari 55 % KURANG
Adapun rincian pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Kab. Jember Tahun
2020 sebagai berikut:
Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2020
NO.
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Meningkatkan
Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat
1
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
B C Cukup
2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Ibu dan Bayi, Balita
1 Angka Kematian Bayi (AKB) penurunan kgadilan hubungan industry
6,01 9.22 Kurang
2 Angka Kematian Ibu (AKI)
86,50 173.59 Kurang
3 Persentase Balita Gizi Buruk
2,1 3,65 Kurang
3 Meningkatnya Upaya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
1 Angka Kesakitan untuk Penyakit Menular
12 2,19 Sangat Baik
2 Angka Kesakitan untuk Penyakit Tidak Menular
12 6.01 Sangat Baik
25
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Kab. Jember tahun 2020
menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Pada Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Jember Tahun 2020,
dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap indikator kinerja dari 3 (Tiga)
sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran
disajikan sebagai berikut :
1. Tujuan 1 “Sasaran 1” : Meningkatkan Derajad Kesehatan Masyarakat,
“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat”
Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 1 NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
TARGET
REALISASI Th. 2018 (n-1)
Th. 2020 (n) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
B C C
Sumber Data: Bappeda Kab Jember, 2020
Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA
NO.
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
TARGET
AKHIR
RENSTRA
REALISA
SI Th. 2020
TINGKAT
KEMAJU
AN
(1) (2) (3
3) (4) (5) (6)
1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
B C 75%
Sumber Data: Bappeda Kab Jember, 2020
26
Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
REALISASI Th. 2020
REALISASI NASIONAL
KET. (+/-)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
B -* -
Sumber Data:-*
Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar C, sehingga pencapaian
sasaran tersebut adalah Cukup. Kepuasan Pelayanan Kesehatan menggunakan nilai
indeks tahun 2017 dikarenakan sampai tahun 2021 masih belum dilakkan penilaian
kembali. Kepuasan pelayanan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang sudah
dilakukan dikatakan sangat baik. Survei Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan
dilakukan pada tahun 2018 namun masih digunakan ditahun 2020 dengan upaya
perbaikan terkait dengan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan sesuai arahan dari
hasil penyusunan survey kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat degan
penilaian cukup ini muncul seiring dengan peningkatan dan pemenuhan beberapa
aspek seperti pemenuhan kuantitas dan peningkatan kualitas SDM kesehatan, aspek
penganggaran dan aspek penunjang lain pada tahun 2020 yang sudah disesuaikan
dengan tujuan RPJMD yaitu “Jember Sehat”. Inovasi yang dilakukan sudah dilakukan
mulai dari adanya program JSC, TRS, dan peningkatan jumlah puskesmas PONED,
serta pelayana kesehatan baik primer dan sekunder yang sudah terakreditasi.
Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja
sasaran 1 terdiri dari 6 (enam) program dan 11 (Sebelas) kegiatan sebagai berikut :
1. Program : Pelayanan Kesehatan
Uraian Target Realisasi Keterangan
Input/ Masukan : Rp. 132.986.721.257,33 :
Outcome/Indikator Program :
Puskesmas Terakreditasi 50 (100%) 50 (100%) Sangat
Baik
Prosentase Pelayanan Kesehatan yang
sudah memiliki SOP (Standar
50 (100%) 50 (100%) Sangat
Baik
27
Uraian Target Realisasi Keterangan
Operasional Prosedur) Puskesmas
Cakupan rawat jalan 15% 96% Sangat
Baik
Cakupan rawat inap 1,5% 76% Baik
Jumlah Puskesmas rawat inap dengan
PONED
13 25 Sangat
Baik
Jumlah Sarana Mobilitas Pelayanan
Kesehatan ambulance sesuai standart
(diatas tahun 2010)
- - -
Jumlah desa yang memiliki ambulance 200 248 Sangat
Baik
Pembangunan Ruang JSC (Jember
Safety Center)
- - -
Pengadaan dan pemeliharaan Software
JSC
10%
(Pemeliharaan
Operasional)
0 Kurang
Penyediaan Tenaga Pengelola
Pelaksana JSC
100% 71% Cukup
Cakupan pelayanan gawat darurat
yang harus diberikan saranan
kesehatan (RS) di kab/ kota
80% 80% Sangat
Baik
Rumah Sakit terakreditasi 100% 100% Baik
Efisiensi Pelayanan
-Bed Occupancy Rate / BOR (%
pemakian tempat tidur)
≥ 60 – 85 85 Sangat
Baik
-AlOS (Average Of Lenght Stay) 6 – 9 6 – 9 Baik
-TOI (Turn Over Internal) 1 – 3 1 – 3 Baik
-BTO (Bed Turn Over) 40-50 77 Cukup
Mutu Pelayanan RS
-NDR (Net Death Rate) < 25/1000 19 Baik
-GDR (Gross Death Rate) 87,30 87 Baik
Jumlah Kunjungan :
-Kunjungan Rawat Jalan RS 4% 4% Baik
Prosentase Puskesmas yang 100% 100% Baik
28
Uraian Target Realisasi Keterangan
menyelenggarakan kesehatan
tradisional
Keterangan Pelaksanaan Program :
Masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program
pelayanan
Kesehatan Kendala pada masing masing capaian indikator
memiliki perbedaan, masalah yang ada diantaranya :
Perbaikan JSC terhambat/Tidak dilakukan krn adanya
refokusing, rencana akan dilakukan pada tahun 2021 melalui
anggaran DAK dengan menú PSC
a. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Primer
Target Realisasi Keterangan
Input/ Masukan : Rp. 3.791.949.000 :
Output/Keluaran : Prosentase
Skrining Kesehatan melalui Pusling
: 48 Kali 48 Kali Cukup
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :
b. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Target Realisasi Keterangan
Input/ Masukan : Rp. 6.584.622.500 :
Output/Keluaran : :
Prosentase Ibu Hamil yang dipantau FAI
100% 0 Kurang
Prosentase Masyarakat yang ditindaklanjuti Kegawatdarurat melalui JSC
100% 100 Baik
Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi yang dilakukan Pembinaan
80 92 Baik
1.
29
c. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Target Realisasi Keterangan
Input/ Masukan : Rp. 35.600.000 :
Output/Keluaran : :
Jumlah Penyehat Tradisional yang dilakukan pembinaan
1516 1506 Baik
Foto Kegiatan : Asuhan Mandiri dan Akupresu
d. Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas
Kesehatan Primer dan Jaringannya
Target Realisasi Keterangan
Input/ Masukan : Rp. 81.760.313.179 :
Output/Keluaran : :
Jumlah Puskesmas Yang Telah Dilakukan Rehabilitasi Gedung Puskesmas
45 50 Sangat Baik
Peningkatan Kualitas dan penambahan Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Berupa Gedung Puskesmas pembantu
183 155 Baik
Peningkatan Polindes/ponkesdes menjadi Puskesmas Pembantu
87 99 Baik
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :
Pada pemenuhan indikator Peningkatan Kualitas dan penambahan
Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Berupa Gedung
Puskesmas pembantu terdapat Puskesmas Pembantu dengan status
tanah milik pribadi sebanyak 2 Puskesmas Pembantu sehingga
menghampat capaian yang ada
30
2. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Uraian Target Realisasi Keterangan
Input/ Masukan : Rp. 3.311.640.000 :
Outcome/Indikator Program :
Persentase Tenaga kesehatan dan
non kesehatan untuk mengikuti
pelatihan fungsional umum dan
tertentu
18% 0 Kurang
Keterangan Pelaksanaan Program :
Permasalahan dikarenakan masa pandemi serta tidak ada kuota pengriman
peserta pelatihan dari bksdm
a. Kegiatan Peningkatan dan Kualitas Sumber Daya Aparatur
Target Realisasi Keterangan
Input/ Masukan : Rp. 3.311.640.000 :
Output/Keluaran : :
Prosentase Puskesmas yang memiliki 3 dokter (2 dokter umum dan 1 dokter gigi)
100% 76% Baik
Prosentase Puskesmas yang memiliki 1 tenaga Apoteker
80% 68% Cukup
Prosentase Puskesmas yang memiliki 1 tenaga Asisten Apoteker
80% 68% Cukup
Prosentase Puskesmas yang memiliki 1 tenaga Promosi kesehatan
90% 72% Cukup
Prosentase Puskesmas yang memiliki 1 tenaga epidemiologi kesehatan
80% 2% Kurang
Prosentase Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang memiliki 1 tenaga administrasi kesehatan
82.4% 70% Cukup
Prosentase Puskesmas yang memiliki 1 tenaga sanitarian
90% 24% Kurang
Prosentase Puskesmas yang memiliki 1 tenaga gizi
90% 40% Kurang
Prosentase Puskesmas yang memiliki 1 tenaga analis
90% 16% Kurang
31
Target Realisasi Keterangan
Kesehatan
Persentase Jumlah Tenaga Perawat sesuai dengan kebutuhan Puskesmas dan Jaringannya
776 750
Baik
Persentase Tenaga Bidan sesuai dengan kebutuhan Puskesmas dan Jaringannya
336 500 Sangat
Baik
Jumlah Tenaga Dokter Spesialis Rumah Sakit Daerah
96 98 Sangat
Baik
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :
Permasalahan capaian Indikator Kegiatan yaitu :
1. Pada tahun 2020 tidak ada rekruitment atau pengisian formasi
dengan kinerja kriteria kurang
3. Program : Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Uraian Target Realisasi Keterangan
Input/ Masukan : Rp. 18.250.467.489 :
Outcome/Indikator Program :
Perbekalan kesehatan yang
memenuhi standart CPOB dan
CPAKB (Cara Produksi Obat yang
Baik dan Cara Produksi Alat
Kesehatan yang Baik)
100% 100% Baik
Keterangan Pelaksanaan Program : -
a. Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Target Realisasi Keterangan
Input/ Masukan : Rp. 15.431.063.702 :
Output/Keluaran : :
Jumlah Puskesmas dan UPT Labkes PK Alkes yang mendapatkan Obat, BMHP dan Bahan Laboratorium
51 UPT 51 UPT Baik
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :
32
b. Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan
Target Realisasi Keterangan
Input/ Masukan : Rp. 2.752.403.787 :
Output/Keluaran : :
Jumlah Puskesmas yang mendapatkan alat kesehatan dan pemeliharaannya
50 PKM 50 PKM Baik
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :
c. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
Target Realisasi Keterangan
Input/ Masukan : Rp. 67.000.000 :
Output/Keluaran : :
Jumlah Laporan hasil Pengawasan Pangan
4 Laporan 4 Laporan Baik
Frekwensi sosialisasi terhadap Produsen Industri Rumah Tangga (PIRT)
2 Kali 2 Kali Baik
Jumlah Penyuluhan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2 Kali 2 Kali Baik
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :
4. Program : Pembiayaan Kesehatan
Uraian Target Realisasi Keterangan
Input/ Masukan : Rp. 66.102.605.049,23 :
Outcome/Indikator Program :
Persentase Masyarakat yang memahami program jaminan kesehatan nasional
45% 59% Sangat Baik
Persentase Kunjungan Peserta BPJS
Min 150/100 Min 150/100
Baik
Persentase Rujukan Peserta BPJS <5% <5% Baik
Keterangan Pelaksanaan Program :
33
a. Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi
Target Realisasi Keterangan
Input/ Masukan : Rp. - :
Output/Keluaran : :
Prosentase Pelayanan JKN di Puskesmas sesuai standar
100% 100% Baik
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :
b. Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi
Target Realisasi Keterangan
Input/ Masukan : Rp. 2.713.045.527,23 :
Output/Keluaran : :
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap
43 43 Baik
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Prolanis
40 40 Baik
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :
Masih terdapat isian pelayanan RITP, SPB tidak berlaku, Ketersediaan
tempat senam belum terpenuhi
c. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
Target Realisasi Keterangan
Input/ Masukan : Rp. 63.108.609.522 :
Output/Keluaran : :
Jumlah Masyarakat Miskin yang dibiayai dengan SPM (Surat pernyataan Miskin)
1500 13903 Sangat Baik
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :
Pelayanan kepada masyarakat miskin kendala yang ada yaitu terkait
dengan Kelengkapan admin pasien, namun dalam hal ini pasien diberi
kemudahan dengan mendapatkan pelayanan sembari persyaratan
untuk kelengkapan administrasi dipenuhi
34
5. Program : Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Uraian Target Realisasi Keterangan
Input/ Masukan : Rp. 63.767.761.000 :
Outcome/Indikator Program :
Desa Siaga Tahap Purnama 103 79 Baik
Desa Siaga Tahap Mandiri 40 5 Kurang
Posyandu purnama dan mandiri 94,8 96 Sangat Baik
D/S balita 87 66 Cukup
Penambahan Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Berupa Fasilitas Poskestren
65 0 Kurang
Keterangan Pelaksanaan Program :
pandemi covid pelayanan posy tdk buka tetapi dilakukan pemantauan
tumbuh kembang balita melalui kunj rumah pada sasaran yg risti, untuk
Poskestren tidak tersedia anggaran untuk pemenuhan sarana
prasarana Poskestren, Kurangnya keterlibatan linsek (desa) dlm rangka
mndukung program desa siaga yg mandiri
a. Kegiatan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
Target Realisasi Keterangan
Input/ Masukan : Rp. 22.792.734.000 :
Output/Keluaran : :
Jumlah Taman Posyandu yang dibina
550 260 Cukup
Persentase Pembinaan Desa Siaga
50% 50% Baik
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :
taman posyandu selama thn 2020 tidak membuka pelayanan
dikarenakan pandemi covid
35
b. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan
Target Realisasi Keterangan
Input/ Masukan : Rp. 40.975.027.000 :
Output/Keluaran : :
Angka Kematian Balita 22% 6% Kurang
Kunjungan Neonatus 99% 96% Sangat Baik
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :
Terlambat mendeteksi faktor Resiko Tinggi pada Balita, Kurangnya
koordinasi petugas antar tempat pelayanan sehingga ada KN yang
tidak terlaporkan
6. Program : Upaya Kesehatan Kerja dan Penyehatan Lingkungan
Uraian Target Realisasi Keterangan
Input/ Masukan : Rp. 6.573.000.000 :
Outcome/Indikator Program :
Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan
55% 9% Kurang
Persentase Rumah Tangga memiliki akses terhadap sarana air minum layak/terlindung
88% 70% Cukup
Persentase Rumah Tangga memiliki akses terhadap sanitasi dasar/jamban sehat
82% 75% Cukup
Persentase Kecamatan yang memenuhi kualitas lingkungan
60% 10% Kurang
Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM
149 103 Kurang
Persentase Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan
44% 5% Kurang
Persentase Tempat Pengolahan Makanan(TPM) yang memenuhi syarat kesehatan
79% 6% Kurang
Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pengolahan Limbah Medis Sesuai Standar
50
50 Baik
Menyalenggarakan tatanan kawasan sehat
4 2 Baik
Keterangan Pelaksanaan Program :
1. Pengawasan sarana air minum masih mengalami kendala dikarenakan
ketersediaan anggaran dan tenaga dikarenakan tidak sebanding dengan
36
Uraian Target Realisasi Keterangan
jumlah sarana air minum yang harus di pantau saat ini
2. Kecamatan masih belum memiliki kriteria kecamatan ODF dan masih
tingginya masyarakat yang membuang air besar di sembarang tempat
3. Pelaksanaan pemicuan di desa masih belum maksimal dikarenakan
pandemi covid-19
a. Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
Target Realisasi Keterangan
Input/ Masukan : Rp. 148.000.000 :
Output/Keluaran : :
Frekuensi Pelaksanaan Kebugaran Jasmani yang dilakukan
4 Kali 4 Kali Baik
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :
b. Kegiatan Upaya Kesehatan Lingkungan
Target Realisasi Keterangan
Input/ Masukan : Rp. 6.425.000.000 :
Output/Keluaran : :
Jumlah Puskesmas yang memiliki pengelolaan limbat padat
50 0 Baik
Jumlah Puskesmas yang memiliki IPAL
45 19 Kurang
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan
Pada tahun 2020 Terdapat anggaran namun tidak cukup waktu untuk
proses pengadaan
37
2. Tujuan 1 “Sasaran 2” : Meningkatkan Derajad Kesehatan Masyarakat,
“Meningkatkan Deajat Kesehatan Ibu dan Bayi, Balita
Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 2 NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
TARGET
REALISASI Th. 2018 (n-1)
Th. 2020 (n)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Menigkatkan Derajat Kesehatan Ibu dan Bayi, Balita
Angka Kematian Bayi (AKB) 6,01 9.33 9.22
Angka Kematian Ibu (AKI) 86,50 133,23
173.59
Persentase Balita Gizi Buruk 2,1 1,22 3,65
Sumber Data: Laporan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, 2020
Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra
NO.
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
TARGET AKHIR Renstra
REALISA SI Th. 2020
TINGKAT KEMAJU
AN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Menigkatkan Derajat Kesehatan Ibu dan Bayi, Balita
Angka Kematian Bayi (AKB)
6,01 9.22 46.58
Angka Kematian Ibu (AKI) 85,75 173.59 -2.43
Persentase Balita Gizi Buruk
2 3,65 17.5
Sumber Data: Laporan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, 2020
38
Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional
NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
REALISASI Th. 2020
REALISASI NASIONAL
KET. (+/-)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Menigkatkan Derajat Kesehatan Ibu dan Bayi, Balita
Angka Kematian Bayi (AKB)
12.3 -*
Angka Kematian Ibu (AKI)
174 -*
Persentase Balita Gizi Buruk
1,33 -*
Sumber Data : Kemenkes, 2017
Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar 66,04%, sehingga
pencapaian sasaran tersebut adalah Kurang. Angka kematian ibu menjadi salah satu
indicator sasaran yang perlu diperhatikan karena capaian untuk indicator ini masih
pada kategori Kurang. Kematian ibu merupakan masalah yang bersifat
multidimensional. Kematian ibu di Kab. Jember kebanyakan diakibatkan oleh masalah
kekurangan gizi, anemia dan hipertensi, selain itu ketersediaan infrastruktur kesadaran
keluarga juga merupakan penyebab lain yang secara tidak langsung bias
menyebabkan angka kematian ibu masih belum mencapai target yang telah
ditentukan. Inovasi yang sudah dibuat yaitu pelaksanaan JSC with FAI yang saat ini
sudah digalakkan, dan juga pelaksanaan pemeriksaan kesehatan oleh dokter spesialis
untuk menekan angka kematian ibu yang terjadi.
Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya
kinerja sasaran 2 terdiri dari 2 (dua) program dan 2 (Dua) kegiatan sebagai
berikut :
1. Program : Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Uraian Target Realisasi Keterangan
Input/ Masukan : Rp. 5.998.435.000 :
Outcome/Indikator Program :
Prosentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil (Cakupan K4)
100% 82,6% Baik
Presentase Ibu Bersalin 100% 94,3% Baik
39
Uraian Target Realisasi Keterangan
Mendapatkan Pelayanan Persalinan
Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Sesuai Standart
100% 98,6% Baik
Presentase Anak Usia 0-59 Bulan Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Dengan Standart
100% 89% Baik
Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standart
100% 35,4% Kurang
Persentae Warga Negera Usia 60 Tahun Keatas Tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
60% 21,9% Kurang
Keterangan Pelaksanaan Program :
1. Penjaringan sudah terlaksana di tahun 2019 krn mengikuti tahun
ajaran
2. Pandemi, sehingga screening tidak jalan krn posyandu lansia tidak
membuka pelayanan, screening dilakukan kunjunan rumah
a. Kegiatan Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
Target Realisasi Keterangan
Input/ Masukan : Rp. 543.435.000 :
Output/Keluaran : :
Jumlah Pembinaan Tenaga Kesehatan terhadap kasus AMP
12 kali 11 Kali Baik
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :
40
b. Kegiatan Jaminan Persalinan
Target Realisasi Keterangan
Input/ Masukan : Rp. 5.455.000.000 :
Output/Keluaran : :
Angka Kematian Balita 22% 6% Kurang
Kunjungan Neonatus (KN2) 99% 96% Baik
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :
Adanya keterlambatan dalam mendeteksi faktor Resiko Tinggi pada
Balita, Kurangnya koordinasi petugas antar tempat pelayanan sehingga
ada KN yang tidak terlaporkan
3. Tujuan 1 “Sasaran 3” : Meningkatkan Derajad Kesehatan Masyarakat,
“Meningkatnya Upaya Pengendalian Penyakit”
Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 3 NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
TARGET
REALISASI Th. 2019 (n-1)
Th. 2020 (n) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Meningkatnya Upaya Pengendalian Penyakit
Angka Kesakitan untuk Penyakit Menular
12 3,18 2.19
Angka Kesakitan untuk Penyakit Tidak Menular
12 0,04 6.01
Sumber Data: Bidang P3 Dinkes Jember, 2020
Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA
NO.
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
TARGET
AKHIR
RENSTRA
REALISA
SI Th. 2020
TINGKAT
KEMAJU
AN
(1) (2) (3
3) (4) (5) (6)
1 Meningkatnya Upaya Pengendalian Penyakit
Angka Kesakitan untuk Penyakit Menular
12 2,19 181.75
Angka Kesakitan untuk Penyakit Tidak Menular
12 6.01 149.92
Sumber Data: Bidang P3 Dinkes Jember, 2020
41
Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
REALISASI Th. 2020
REALISASI NASIONAL
KET. (+/-)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat
Angka Kesakitan untuk Penyakit Menular
2.19 -* -
Angka Kesakitan untuk Penyakit Tidak Menular
6.01 -* -
Sumber Data:-*
Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar >100%, sehingga
pencapaian sasaran tersebut adalah sangat baik. Capaian ini dikatakan sangat baik
dikarenakan program pencegahan dan pengendalian sudah berjalan maksimal dan
juga dari sisi masyarakat sudah sadar terhadap pola hidup sehat dan perilaku
pencarian pelayanan kesehatan juga semakin baik. Inovasi program yang sudah
dilakukan yaitu Posbindu di setiap desa, pelaksanaan imunisasi dan skrining
kesehatan rutin. Kendala yang ada kembali lagi yaitu yg paling besar terkait dengan
anggaran terkait dengan program pencegahan dan pengendalian penyakit.
Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja
sasaran 1 terdiri dari 2 (dua) program dan 12 (Dua Belas) kegiatan sebagai berikut :
1. Program : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Uraian Target Realisasi Keterangan
Input/ Masukan : Rp. 1.942.358.000 :
Outcome/Indikator Program :
Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
94% 8% Kurang
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB
90% 76% Baik
Prevalensi TB per 100.000 penduduk
245 237 Baik
Angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Succes Rate)
>90% 84% Baik
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinveksi HIV
80% 4% Kurang
Prevalensi HIV (persen) <0,5 0.31 Sangat Baik
42
Uraian Target Realisasi Keterangan
Persentase kasus HIV yang diobati 58% 73% Sangat Baik
Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon
100% 91% Baik
Incidence Rate DBD per 100.000 penduduk
<49 3 Sangat Baik
API per 1.000 penduduk <1 0 Sangat Baik
Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat
95% 62% Cukup
Keterangan Pelaksanaan Program :
Dikarenakan pandemi Covid sehingga pelaksanaan imunisasi tidak
dapat mencapai target yang sudah ditentukan
a. Kegiatan Penyemprotan fogging sarang nyamuk
Target Realisasi Keterangan
Input/ Masukan : Rp. 87.720.000 :
Output/Keluaran : :
Prosentase Kasus Demam Berdarah
yang ditangani
100% 100% Baik
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :
b. Kegiatan Alat Fogging dan Bahan Bahan Fogging
Target Realisasi Keterangan
Input/ Masukan : Rp. 62.728.000 :
Output/Keluaran : :
Prosentase Alat dan Bahan Foging yang dipenuhi
100% 100% Baik
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :
Terdapat 1 puskesmas yang belum memiliki alat fooging
43
c. Kegiatan Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah
Target Realisasi Keterangan
Input/ Masukan : Rp. 3.230.000 :
Output/Keluaran : :
Prosentase Anak Sekolah yang
Diimunisasi
95% 0% Kurang
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :
Tidak dilakukan kegiatan untuk vaksinasi pada anak sekolah saat
Pendemi Covid 19
d. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Target Realisasi Keterangan
Input/ Masukan : Rp. 1.194.825.000 :
Output/Keluaran : :
Prosentase kasus penyakit menular yang ditangani
100% 41% Kurang
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :
e. Kegiatan Pencegahan Penularan Peyakit Endemik.Epidemik
Target Realisasi Keterangan
Input/ Masukan : Rp. 8.400.000 :
Output/Keluaran : :
Prosentase Kasus Penyakit Endemik dan
Epidemik yang ditangani
100% 33% Kurang
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :
f. Kegiatan Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular
Target Realisasi Keterangan
Input/ Masukan : Rp. 575.100.000 :
Output/Keluaran : :
Prosentase Jamaah haji yang diperiksa dan ditangani
100% 100% Baik
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :
44
g. Kegiatan Peningkatan Imunisasi
Target Realisasi Keterangan
Input/ Masukan : Rp. 7.267.500 :
Output/Keluaran : :
Prosentase Baduta (18-24 Bulan)
yang diimunisasi
80% 6% Kurang
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :
h. Kegiatan Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
Target Realisasi Keterangan
Input/ Masukan : Rp. 3.087.500 :
Output/Keluaran : :
Jumlah Laporan Pengamatan Penyakit
80% 80% Baik
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :
2. Program : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
Uraian Target Realisasi Keterangan
Input/ Masukan : Rp. 19.262.500 :
Outcome/Indikator Program :
Prosentase Penyandang Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard
82% 25,5% Kurang
Prosentase Penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard
24,58% 78,9% Sangat
Baik
Prosentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai standard
96,23% 50,5% Kurang
Persentae Warga Negera Usia 15-59 Tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
>70% 54,7% Kurang
Keterangan Pelaksanaan Program :
Belum semua ODGJ ditemukan sehingga tidak bisa mendapatkan
pelayanan sesuai standar, Petugas kurang aktif dalam penemuan
ODGJ, Obat Terbatas
45
a. Kegiatan Pengendalian Faktor Risiko PTM
Target Realisasi Keterangan
Input/ Masukan : Rp. 10.000.000 :
Output/Keluaran : :
Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu
60% 100% Sangat Baik
Melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok(KTR) di sekolah
60% 21% Kurang
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :
Masih banyak sekolah yang belum memahami permendagri tentang
KTR di instusi pendidkan
b. Kegiatan Deteksi Dini PTM
Target Realisasi Keterangan
Input/ Masukan : Rp. 9.262.500 :
Output/Keluaran : :
Persentase Desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembina Terpadu (Posbindu ) PTM
60% 100% Sangat Baik
Persentase perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara
60% 31% Kurang
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :
1. Pelayana IVA di Puskesmas tdk di tanggung BPJS,
2. Belum semua Puskesmas ada pelayanan IVA 3.Rasa Malu dari
masyarakat untuk periksa
46
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.
1. Alokasi Anggaran OPD
Keseluruhan anggaran Dinas Kesehatan Kab. Jember tahun 2020 adalah
sebesar Rp. 564,173,093,682.99 yang terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung
Rp. 131,374,504,374.03
b. Belanja Langsung
Rp. 432,798,589,308.96
Proporsi Anggaran pada tahun 2020, Belanja Langsung Rp. 333,362,114,979.44
atau sebesar 77% dan Belanja Tidak Langsung Rp. 112,384,187,815.00 atau
sebesar 23%
47
2. Alokasi Anggaran Belanja langsung
Keseluruhan anggaran belanja langsung per program dan kegiatan
pada Dinas Kesehatan Kab. Jember tahun 2020 terdiri dari:
NO PROGRAM ANGGARAN
(Rp) REALISASI (Rp)
CAPAIAN (%)
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6,046,377,182.75 5,612,206,604.00 92.82
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
20,150,000.00 13,300,000.00 66.00
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
529,000,000.00 378,857,752.00 71.62
3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
36,618,500.00 36,618,500.00 100.00
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 47,871,500.00 46,929,630.00 98.03
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
35,950,000.00 31,352,180.00 87.21
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10,000,000.00 9,999,500.00 100.00
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20,000,000.00 19,550,000.00 97.75
8 Penyediaan Makanan dan Minuman
80,825,000.00 71,690,500.00 88.70
9 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
90,000,000.00 86,154,301.00 95.73
10 Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor
3,063,914,182.75 2,945,499,025.00 96.14
11 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah
69,850,000.00 15,412,000.00 22.06
12 Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan
15,000,000.00 14,998,500.00 99.99
13 Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan
2,027,198,000.00 1,941,844,716.00 95.79
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
85,000,000.00 82,404,550.00 96.95
48
NO PROGRAM ANGGARAN
(Rp) REALISASI (Rp)
CAPAIAN (%)
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
25,000,000.00 24,475,900.00 97.90
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
60,000,000.00 57,928,650.00 96.55
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3,731,065,000.00 2,415,054,190.00 64.73
1 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur
3,731,065,000.00 2,415,054,190.00 64.73
V
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
140,760,250.00 117,883,349.00 83.75
1 Pembangunan dan Pengambangan Sistem Informasi Kesehatan
140,760,250.00 117,883,349.00 83.75
VII Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
57,170,466,000.00
44,918,167,606.00
78.57
1 Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
21,202,269,000.00
19,757,252,390.00
93.18
2 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
35,968,197,000.00
25,160,915,216.00
69.95
IX Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
9,858,654,220.00 9,490,615,611.00 96.27
1 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
59,160,000.00 58,789,555.00 99.37
2 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging
43,909,600.00 40,900,000.00 93.15
4 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
7,178,554,620.00 7,037,737,000.00 98.04
5 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
5,880,000.00 5,880,000.00 100.00
6 Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular
42,250,000.00 0.00 0.00
7 Peningkatan Imunisasi 2,525,775,000.00 2,344,309,056.00 92.82
49
NO PROGRAM ANGGARAN
(Rp) REALISASI (Rp)
CAPAIAN (%)
8 Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penaggulangan Wabah
3,125,000.00 3,000,000.00 96.00
X
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
39,191,799,609.44
37,575,508,948.44
95.88
1 Pembangunan Rumah Sakit 6,251,039,609.44 6,251,039,609.44 100.00
2 Pengadaan Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit
32,940,760,000.00
31,324,469,339.00
95.09
XI Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
6,311,849,000.00 5,654,085,054.00 89.58
1 Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
262,050,000.00 62,370,000.00 23.80
2 Jaminan Persalinan 6,049,799,000.00 5,591,715,054.00 92.43
XII Program Pembinaan Lingkungan Sosial
45,476,911,768.00
17,444,099,893.00
38.36
1
Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
45,476,911,768.00
17,444,099,893.00
38.36
XIII Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
131,672,280.00 129,404,000.00 98.28
1 Pengendalian Faktor Resiko PTM
130,672,280.00 128,404,000.00 98.26
2 Deteksi Dini PTM 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00
XIV Program Puskesmas BLUD 0.00 0 0
1 Peningkatan Pengelolaan Keuangan Puskesmas
0.00 0 0
XV Program Pelayanan Kesehatan
13,508,635,917.00
7,628,634,450.00 56.47
1 Pelayanan Kesehatan Primer 5,212,924,813.00 2,336,634,450.00 44.82
50
NO PROGRAM ANGGARAN
(Rp) REALISASI (Rp)
CAPAIAN (%)
2 Pelayanan Kesehatan Rujukan 5,868,379,904.00 5,292,000,000.00 90.18
3 Pelayanan Kesehatan Tradisional
6,000,000.00 0.00 0.00
4
Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan Primer dan Jaringannya
2,421,331,200.00 0.00 0.00
XVI Program Pembiayaan Kesehatan
228,872,749,611.77
193,583,622,945.00
84.58
1 Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi
98,046,420,474.00
73,115,824,474.00
74.57
2 Jaminan Kesehatan Nasional Non-Kapitasi
17,552,601,116.00
9,662,087,422.00 55.05
3 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
113,273,728,021.77
110,805,711,049.00
97.82
XVII
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
11,974,827,220.00 8,756,344,678.00 73.12
1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
7,775,338,220.00 6,939,854,640.00 89.25
2 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan
3,895,099,000.00 1,702,237,638.00 43.70
3 Peningkatan dan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
304,390,000.00 114,252,400.00 37.53
XVIII
Program Upaya Kesehatan Kerja dan Penyehatan Lingkungan
10,385,200,000.00
34,380,000.00 0.33
1 Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
45,200,000.00 14,575,000.00 32.25
2 Upaya Kesehatan Lingkungan 10,340,000,000.0
0 19,805,000.00 0.19
TOTAL 432,885,968,058.
96 333,442,411,878.
44 77.03
3. Alokasi Belanja Langsung Per Sasaran Pembangunan
Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir: Berdasarkan tabel RKT 2020, dapat diuraikan proporsi alokasi anggaran belanja langsung sebagai berikut: a. Untuk Sasaran Starategis I: Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Kesehatan Kepada Masyarakat
51
Didukung oleh : - Program Pelayanan Kesehatan dengan Anggaran Rp.
13,508,635,917.00 - Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur dengan Anggaran Rp.
3,731,065,000.00 - Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan Anggaran Rp.
11,974,827,220.00 - Program Pembiayaan Kesehatan dengan Anggaran Rp.
228,872,749,611.77 - Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
dengan Anggaran Rp. 57,170,466,000.00 - Program Upaya Kesehatan Kerja dan Penyehatan Lingkungan
dengan Anggaran Rp. 10,385,200,000.00 Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 325,642,943,748.77 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 70% dari keseluruhan belanja langsung Dinas Kesehatan Kab. Jember.
b. Untuk Sasasaran Strategis II: Meningkatkan Derajat Kesehatan Ibu dan
Bayi, Balita Didukung oleh : - Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
dengan Anggaran Rp 6,311,849,000.00 Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 6,311,849,000.00yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 1% dari keseluruhan belanja langsung Dinas Kesehatan Kab. Jember.
c. Untuk Sasaran Strategis III: Meningkatnya Upaya Pengendalian
Penyakit - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
dengan Anggaran Rp. 9,858,654,220.00 - Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Tidak Menular dengan Anggaran Rp. 131,672,280.00 Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 9,990,326,500.00.yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 0.5% dari keseluruhan belanja langsung Dinas Kesehatan Kab. Jember.
52
BAB IV
PENUTUP
Dalam tahun 2020 Dinas Kesehatan Kab. Jember telah
melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target
sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan /pembangunan
Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang
terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran
pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kab.
Jember tahun 2016-2021
Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Kesehatan Kab. Jember
dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan
pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan Baik karena dari 6 (enam)
indicator sasaran pencapaiannya sebanyak 2 (dua) indicator dalam kategori
sangat baik, 1 (satu) indicator dalam kategori Cukup, 3 (tiga) indicator dalam
kategori kurang.
Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp
445,746,302,794,44 (79.01%) meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp
112,384,187,815.00 (85.54%), dan Belanja langsung sebesar Rp.
333,362,114,979.44 (77.02%)
Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan
Dinas Kesehatan Kab. Jember masih menghadapi kendala atau hambatan yang
berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan.dengan
hambatan dan permasalahan sebagai berikut :
1. Tenaga Kesehatan yang masih belum mencukupi
2. Penganggaran dan realiasi kinerja di bidang kesehatan yang
masih belum maksimal dikarenakan pandemic Covid-19
3. Kurangnya keterlibatan lintas sector dalam penyelesaian masalah
kesehatan
Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif
serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang
53
ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2020 dan tahun – tahun
berikutnya antara lain melalui :
1. Perumusan program dan kegiatan berbasis data dan masalah
kesehatan yang ada
2. Keterlibatan tim Task Force dalam RPJMD dalam peyelesaian masalah
kesehatan
3. Perlu dilakukan optimalisasi dalam proses pelaksanaan dan
pengawasan untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang ada
Demikian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Jember yang
menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2020
sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan
rencana kegiatan tahun 2020.
Lampiran I
MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun
STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM 201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
Meningkatk
an Derajat
Kesehatan
Masyarakat
Indikator :
Usia
Harapan
Hidup
(UHH)
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat
Nilai Survey
Kepuasan
Masyarakat
(SKM)
- - B B B B 1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kesehatan dan non Kesehatan secara merata sesuai standar kebutuhan
1. Pemenuhan Tenaga Kesehatan Profesional di Puskesmas melalui rekruitmen berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah, serta mengembangkan kemampuan tenaga kesehatan dengan pelatihan-pelatihan teknis
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas
2. Pelaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat, Peningkatan serta
1. Program Pelayanan Kesehatan
2. Program Upaya
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun
STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM 201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
sarana dan prasarana unit layanan kesehatan (puskesmas, pustu polindes, Poskestren)
penambahan Jumlah Sarana dan prasarana Pelayanan secara paripurna dan merata
Kesehatan Kerja dan Penyehatan Lingkungan
3. Meningkatkan Kualitas dan Mutu pelayanan Kesehatan sesuai standar dengan Pelaksanaan Areditasi
3. Standarisasi manajemen dan tata kelola pelayanan dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara maksimal
1. Program Pelayanan Kesehatan
2. Program Pembiayaan Kesehatan
3. Program Upaya Kesehatan Kerja dan Penyehatan Lingkungan
4. Program Pengawasan Dbat dan Makanan
5. Program
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun
STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM 201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Ibu dan Bayi, Balita
Angka Kematian
Bayi (AKB)
6,14 6,01 6,01 6,0
1
6,01 6,01 4. Penurunan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Melahirkan dengan keterlibatan seluruh sektor
4. Meningkatkan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dengan deteksi dini resiko dan pendampingan yang kontinue
1. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
2. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Angka kematian
Ibu (AKI)
87,7
3
87,7
3
87,6
5 87
86,5
0
85,7
5
Persentase
Balita Gizi Buruk
2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2
3. Meningkatnya Upaya Pengendalian Penyakit
Angka
Kesakitan untuk 4. Meningkat
kan keterlibatan semua pihak
5. Mengkampanyekan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS)
1. Program Pencegahan dan Penanggulangan
a. Penyakit Menular
15 14 13 12 12 12
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun
STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM 201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
Menular dan Tidak Menular
b. Penyakit Tidak Menular
15 14 13 12 12 12 tentang kepedulian terhadap kesehatan individu (pribadi) dan masyarakat
5. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
sebagai budaya di masyarakat
6. Melaksanakan program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga sebagai pilar upaya pencegahan dan pengendalian penyakit
Penyakit Menular
2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
DEFINISI OPERASIONAL
MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
UTAMA FORMULASI
PENANGGUNG
JAWAB
SUMBER
DATA
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat
Nilai Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
Nilai Survei atas kualitas pelayanan kesehatan
dengan Ruang Lingkup Survei Kepuasan
Masyarakat sesuai Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
kep/25/m.pan/2/2004 Tentang Pedoman umum
penyusunan Indeks kepuasan masyarakat Unit
pelayanan instansi pemerintah yang meliputi :
a. Prosedur pelayanan b. Persyaratan pelayanan c. Kejelasan petugas pelayanan d. Kedisiplinan petugas pelayanan e. Tanggung jawab petugas pelayanan f. Kemampuan petugas pelayanan g. Kecepatan pelayanan h. Keadilan mendapatkan pelayanan i. Kesopanan dan keramahan petugas j. Kewajaran biaya pelayanan k. Kepastian biaya pelayanan l. Kepastian jadwal pelayanan m. Kenyamanan lingkungan n. Keamanan pelayanan
Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai
Dasar
1. Sekretariat 2. Bidang
Kesehatan Masyarakat
3. Bidang Pelayanan Kesehatan
4. Bidang Sumber Daya Kesehatan
Hasil survei
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
UTAMA FORMULASI
PENANGGUNG
JAWAB
SUMBER
DATA
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Ibu dan Bayi, Balita
Angka Kematian Bayi
(AKB)
Jumlah seluruh kematian bayi (0-11 bln) di satu
wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
------------------------------------------------------------- x
1.000 KH
Jumlah kelahiran hidup di wilayah kerja pada
kurun waktu yang sama
5. Seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat
Data Seksi
kesehatan
keluarga dan
gizi
masyarakat
Angka kematian Ibu (AKI) Kasus kematian perempuan yang diakibatkan
oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan
(termasuk hamil ektopik), persalinan, abortus
(termasuk abortus mola), dan masa dalam kurun
waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa
melihat usia gestasi, dan tidak termasuk di
dalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau
kejadian insidental (Pedoman AMP di tingkat
Kabupaten/Kota 2014)
-------------------------------------------x100.000 KH
Jumlah kelahiran hidup di satu wilayah kerja
pada kurun waktu yang sama
Persentase Balita Gizi
Buruk
Jumlah balita gizi buruk yang
disurvei (BB/U)
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
UTAMA FORMULASI
PENANGGUNG
JAWAB
SUMBER
DATA
----------------------------------------------- x 100 %
Jumlah balita disurvei (BB/U)
3. Meningkatnya Upaya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Angka Kesakitan untuk
c. Penyakit Menular
Kejadian Penyakit menular
----------------------------------------------- x 100 %
Jumlah Penduduk
6. Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit
Data Bidang
pencegahan
dan
pengendalian
penyakit
d. Penyakit tidak menular
Kejadian Penyakit tidak menular
----------------------------------------------- x 100 %
Jumlah Penduduk
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
1.02.05 Program
Peningkata
n Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Persentas
e Tenaga
kesehatan
dan non
kesehatan
untuk
mengikuti
pelatihan
fungsional
umum dan
tertentu
5% 7,5%
301.37
6.000
10%
2.933.
485.0
00
14%
354.4
83.00
0
16%
382.841
.640
18%
413.4
68.97
1
20%
446.5
46.48
9
20%
44
6.
54
6.
48
9
SDK
Dinas
Kese
hatan
1.02.05.
01
Pendidikan
dan
Pelatihan
Forma
l
Prosentas
e SDM
sesuai
dengan
Kompetsi
10 30 50 70 90 100 100
SDK
Dinas
Kese
hatan
1.02.05.
05
Penilaian
Penetapan
Angka
Prosentas
e Uji
Kompeten
>80% >80% >80% >80% >80% >80% >80% Dinas
Kese
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
Kredit' si SDM
Kesehatan
yang
dilaksanak
an
hatan
1.02.05.
06
Peningkatan
Kualitas dan
Kuantitas
Sumber
Daya
Aparatur
Prosentas
e
Puskesma
s yang
memiliki 3
dokter (2
dokter
umum dan
1 dokter
gigi)
28% 28% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
Prosentas
e
Puskesma
s yang
memiliki 1
tenaga
Apoteker
0% 0% - 14% (7
pkm)
30%
(15
pkm)
60%
(30
pkm)
80%
(40
pkm)
100%
(50
pkm)
100%
(50
pkm)
SDK
Pusk
esma
s
Prosentas
e
Puskesma
s yang
0% 0% - 14% (7
pkm)
30%
(15
pkm)
60%
(30
pkm)
80%
(40
pkm)
100%
(50
pkm)
100%
(50
pkm)
SDK
Pusk
esma
s
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
memiliki 1
tenaga
Asisten
Apoteker
Prosentas
e
Puskesma
s yang
memiliki 1
tenaga
Promosi
kesehatan
10% (5
pkm) 0% -
30%
(15
pkm)
50%
(25
pkm)
70%
(35
pkm)
90%
(45
pkm)
100%
(50
pkm)
100%
(50
pkm)
SDK
Pusk
esma
s
Prosentas
e
Puskesma
s yang
memiliki 1
tenaga
epidemiolo
gi
kesehatan
0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 100% SDK
Pusk
esma
s
Prosentas
e Dinas
Kesehatan
0% 0% 29.8%
(7
Dinkes
47,3%
(7
Dinkes
64,9%
(7
Dinkes
82,4 %
(7
Dinkes
100%
(7
Dinkes
100%
(7
Dinkes
SDK Pusk
esma
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
dan
Puskesma
s yang
memiliki 1
tenaga
administra
si
kesehatan
&10
pkm)
& 20
pkm)
&30
pkm)
& 40
pkm)
& 50
pkm)
& 50
pkm)
s
Prosentas
e
Puskesma
s yang
memiliki 1
tenaga
sanitarian
28%
(14
pkm)
0% -
40%
(20
pkm)
60%(3
0 pkm)
80%
(40
pkm)
90%
(45
pkm)
100%
(50
pkm)
100%
(50
pkm)
SDK
Pusk
esma
s
Prosentas
e
Puskesma
s yang
memiliki 1
tenaga gizi
30%
(15
pkm)
0% -
40%
(20
pkm)
60%
(30
pkm)
80%
(40
pkm)
90%
(45
pkm)
100%
(50
pkm)
100%
(50
pkm)
SDK
Pusk
esma
s
Prosentas
e
Puskesma
s yang
memiliki 1
18% 0% -
30%
(15
pkm)
50%
(25
pkm)
70%
(35
pkm)
90%
(45
pkm)
100%
(50
pkm)
100%
(50
pkm)
SDK
Pusk
esma
s
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
tenaga
analis
Kesehatan
Persentas
e Jumlah
Tenaga
Perawat
sesuai
dengan
kebutuhan
Puskesma
s dan
Jaringann
ya
716
(72
Peraw
at
Ponke
sdes)
72
Peraw
at
Ponke
sdes
469.00
0.000 248 424 600 776 970 970 SDK
Pusk
esma
s
Persentas
e Tenaga
Bidan
sesuai
dengan
kebutuhan
Puskesma
s dan
Jaringann
ya
711
PNS 0
-
72 168 252 336 428 428 SDK
Pusk
esma
s
Jumlah
Tenaga
67 67 67 75 85 96 107 107 67 SDK Rum
ah
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
Dokter
Spesialis
Rumah
Sakit
Daerah
Sakit
- Spesialis
Dasar 22 22
22
24
26
28
30
30 22 SDK
- Spesialis
Penunjang 11 11
11
14
17
20
23
23 11 SDK
- Spesialis
Lain 26 26
26
27
29
31
33
33 26 SDK
- Sub
Spesialis 2 2
2
3
4
6
8
8 2 SDK
1.02.06 Program
Peningkata
n
Pengemban
gan Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Prosentas
e Usulan
Kebutuhan
Anggaran
Perkantor
an dan
Sistem
Informasi
Kesehatan
sesuai
target/renc
>80%
619,20
5,000.
00
>80%
307,7
59,14
8.00
>80%
473,8
16,03
0.00
>80% 568,143
,509.00 >80%
695,4
76,14
3.00
>80%
966,7
49,94
0.00
>80%
96
6,
74
9,
94
0.
00
Sekret
ariat
Dinas
Kese
hatan
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
ana
1.02.06.
05
Penyusunan
RKA dan
RAPBD
SKPD
Jumlah
Dokumen
RKA dan
RAPBD
SKPD
4 4 4 4 4 4 4 Sekret
ariat
Dinas
Kese
hatan
1.02.06.
11
Pembangun
an dan
Pengemban
gan Sistem
Informasi
Kesehatan
Jumlah
Puskesma
sdengan
keterisian
data SIK
diatas 80
%
50 50 50 50 50 50 50 Sekret
ariat
Dinas
Kese
hatan
1.02.08 Program
Peningkata
n Kapasitas
KinerjaLem
baga dan
Aparatur
Pemerintah
Prosentas
e
Peningkat
an
Capaian
Kinerja
Pemerinta
han
100% 75% 10.100
.000 >80%
5.019.
933 >80%
7.728.
526 >80%
9.267.1
24 >80%
11.34
4.077 >80%
15.76
8.888 >80%
15
.7
68
.8
88
Sekret
ariat
Dinas
Kese
hatan
Penyusunan
Renstra,
RKPD, Dan
Dokumen
Jumlah
Dokumen
perencana
an dan
2
Dokum
en
2
Doku
men
2
Dokum
en
5
Dokum
en
5
Dokum
en
5
Dokum
en
5
Dokum
en
5
Dokum
en
Skreta
riat
Dinas
Kese
hatan
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
Perencanaa
n Lainnya
Evaluasi
yang
disusun
sesuai
aturan
1.02.42 Program
Pelayanan
Kesehatan
Puskesma
s
Terakredit
asi 5
(10%)
11
(25%)
27
(54%)
50
(100%)
50,17
9,781,
896
100% 54,168,
122,256 100%
57,97
0,795,
624
100%
60,77
6,933,
821
100%
60
,7
76
,9
33
,8
21
YANK
ES
Pusk
esma
s
Prosentas
e
Pelayanan
Kesehatan
yang
sudah
memiliki
SOP
(Standar
Operasion
al
Prosedur)
Puskesma
s
5
(10%)
11
(25%)
27
(54%)
40
(80%)
50
(100%) 100% 100% 100%
YANK
ES
Pusk
esma
s
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
Cakupan
rawat jalan 19,64 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% YANK
ES
Pusk
esma
s
Cakupan
rawat inap 1,8% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% YANK
ES
Pusk
esma
s
Jumlah
Puskesma
s rawat
inap
dengan
PONED
9 9 10 11 12 13 13 13 YANK
ES
Pusk
esma
s
Jumlah
Sarana
Mobilitas
Pelayanan
Kesehatan
ambulanc
e sesuai
standart
(diatas
tahun
2010)
10 20 30 40 50 - -
-
YANK
ES
Pusk
esma
s
Jumlah
desa yang
0 0 - 50 100 150 200 248 248 YANK
Desa
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
memiliki
ambulanc
e
ES
Pembangu
nan
Ruang
JSC
(Jember
Safety
Center)
- - - 1
(100%) - - - - -
YANK
ES
Dinas
Kese
hatan
Pengadaa
n dan
pemelihar
aan
Software
JSC
- - - 1
(100%)
10%
(Pemel
iharaa
n
Opera
sional)
10%
(Pemel
iharaa
n
Opera
sional)
10%
(Pemel
iharaa
n
Opera
sional)
10%
(Pemel
iharaa
n
Opera
sional)
10%
(Pemel
iharaa
n
Opera
sional)
YANK
ES
Dinas
Kese
hatan
Penyediaa
n Tenaga
Pengelola
Pelaksana
JSC
- - - 50% 100% 100% 100% 100% 100% YANK
ES
Dinas
Kese
hatan
Cakupan
pelayanan
gawat
darurat
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% YANK
ES
Rum
ah
Sakit
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
yang
harus
diberikan
saranan
kesehatan
(RS) di
kab/ kota
Rumah
Sakit
terakredita
si
50% 80% 100% 100% 100% 100% 100% YANK
ES
Rum
ah
Sakit
Efisiensi
Pelayanan YANK
ES
Rum
ah
Sakit
-Bed
Occupanc
y Rate /
BOR (%
pemakian
tempat
tidur)
59,76 > 60 -
85
> 60 -
85
> 60 -
85
> 60 –
85
> 60 -
85
> 60 -
85
> 60 -
85
YANK
ES
-AlOS
(Average
Of Lenght
6-9 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9 YANK
ES
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
Stay)
-TOI (Turn
Over
Internal)
1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 YANK
ES
-BTO (Bed
Turn Over) 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50
YANK
ES
Mutu
Pelayanan
RS
YANK
ES
-NDR (Net
Death
Rate)
24.9
<
25/100
0
<
25/100
0
<
25/100
0
<
25/100
0
<
25/100
0
<
25/100
0
<
25/100
0
YANK
ES
-GDR
(Gross
Death
Rate)
87,30 87,30 87,30 87,30 87,30 87,30 60% 60% YANK
ES
Jumlah
Kunjungan
:
YANK
ES
-
Kunjungan
Rawat
19,8 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% YANK
ES
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
Jalan RS
Prosentas
e
Puskesma
s yang
menyelen
ggarakan
kesehatan
tradisional
- -
YANK
ES
50
Puskesma
s yang
memiliki
tenaga
kesehatan
sudah
dilatih
yankes
tradisional
4
Tenag
a PKM
YANK
ES
Pusk
esma
s
50
Puskesma
s yang
melaksana
kan
asuhan
mandiri
1 PKM
1 Desa
1 PKM
1 Desa
1 PKM
2 Desa
1 PKM
3 Desa
1 PKM
4 Desa
Semua
Desa
di
wilaya
h PKM
Semua
Desa
di
wilaya
h PKM
YANK
ES
Pusk
esma
s
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
Kestrad
ramuan
dan
keterampil
an
50
Puskesma
s yang
melaksana
kan
kegiatan
pembinaa
n
48
Pengo
batan
Tradisi
onal
yang
teregis
trasi
Semua
Pengo
batan
Tradisi
onal
Teregi
strasi
YANK
ES
Pusk
esma
s
1.02.42.
01
Pelayanan
Kesehatan
Primer
Prosentas
e Skrining
Kesehatan
melalui
Pusling
48 Kali 48 Kali 48 Kali 48 Kali 48 Kali 48 Kali 48 Kali 48 Kali YANK
ES
Pusk
esma
s
1.02.42.
02
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Prosentas
e Ibu
Hamil
yang
dipantau
FAI
0 0 0 50% 60% 80% 100% 100% YANK
ES
Pusk
esma
s
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
Prosentas
e
Masyarak
at yang
ditindaklan
juti
Kegawatd
arurat
melalui
JSC
0 0 0 80% 90% 100% 100% 100% YANK
ES
Pusk
esma
s
Jumlah
Rumah
Sakit
Terakredit
asi yang
dilakukan
Pembinaa
n
80 80 80 80 90 80 80 80 YANK
ES
Pusk
esma
s
1.02.42.
03
Pelayanan
Kesehatan
Tradisional
Jumlah
Penyehat
Tradisiona
l yang
dilakukan
pembinaa
n
743 1061 1516 2166 2166
YANK
ES
Pusk
esma
s
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
1.02.42.
04
Pembangun
an dan
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Fasilitas
Kesehatan
Primer dan
Jarinnganny
a
Jumlah
Puskesma
s Yang
Telah
Dilakukan
Rehabilita
si Gedung
Puskesma
s
7 25 30 35 40 45 50 50 YANK
ES
Pusk
esma
s
Peningkat
an
Kualitas
dan
penambah
an Jumlah
Sarana
Prasarana
Pelayanan
Kesehatan
Berupa
Gedung
Puskesma
s
pembantu
135 135 147 159 171 183 199 199 YANK
ES
Pusk
esma
s
Peningkat
an
135 135 123 111 99 87 71 71 YANK
Pusk
esam
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
Polindes/p
onkesdes
menjadi
Puskesma
s
Pembantu
ES as
1.02.19 Program
Promosi
Kesehatan
dan
Pemberday
aan
Masyarakat
Desa
Siaga aktif
tahap
Purnama
dan
Mandiri
9.012.
202.39
0
9.743.
791.8
00
10.52
3.295.
144
11.365.
158.756
12.27
4.371.
456
13.25
6.321.
172
13
.2
56
.3
21
.1
72
KESM
AS
Pusk
esam
as
-Desa
Siaga
Tahap
Purnama
23 23 43 63 83 103 138 138 KESM
AS
Pusk
esam
as
-Desa
Siaga
Tahap
Mandiri
0 0 10 20 30 40 50 50 KESM
AS
Pusk
esam
as
Posyandu
purnama
dan
93 93 93,2 94,4 94,6 94,8 94,8 94,8 KESM
AS
Pusk
esam
as
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
mandiri
D/S balita
84,78 85 85,5 86 86,5 87 87,5 87,5 KESM
AS
Pusk
esam
as
Penambah
an Jumlah
Sarana
Prasarana
Pelayanan
Kesehatan
Berupa
Fasilitas
Poskestre
n
17 30 35 58.00
4.847 45
89.30
2.387 55
107.080
.741 65
131.0
79.73
5
75 - 75 KESM
AS
Pusk
esam
as
1.02.19.
01
Pengemban
gan Media
Promosi dan
Informasi
Sadar Hidup
Sehat
Jumlah
publikasi
program
kesehatan 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali
Pusk
esam
as
Jumlah
leaflet
promosi
10.000
Lemba
10.000
Lemba
10.000
Lemba
10.000
Lemba
10.000
Lemba
10.000
Lemba
10.000
Lemba
KESM
AS Dinas
Kese
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
kesehatan
yang di
gandakan
r r r r r r r hatan
1.02.19.
06
Upaya
Kesehatan
Bersumber
Daya
Masyarakat
Jumlah
Taman
Posyandu
yang
dibina
378 421 464 507 550 593 593 KESM
AS
Pusk
esma
s
Prosentas
e
Pembinaa
n Desa
Siaga
0 0 0 50 50 50 50 KESM
AS
Pusk
esma
s
1.02.19.
07
Bantuan
Operasional
Kesehatan
Angka
Kematian
Balita
0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 KESM
AS
Pusk
esma
s
Kunjungan
Neonatus
(KN2)
97% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% KESM
AS
Pusk
esma
s
1.02.20 Program
Perbaikan
Gizi
Masyarakat
Prosentas
e Bumil
KEK
mendapat
- -
232.67
3.600
65%
772.2
20.00
0
80%
833.9
97.60
0
95%
900.717
.408
95%
972.7
74.80
1
100%
1.050.
596.7
85
100%
1.
05
0.
59
KESM
AS
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
PMT 6.
78
5
Prosentas
e Bumil
yang
mendapat
TTD 90
Tablet
selama
kehamilan
- - 90% 95% 98% 98% 100% 100% KESM
AS
Pusk
esma
s
Prosentas
e bayi usia
,6 bulan
yang
mendapat
ASI
eksklusif
- - 44% 47% 50% 50% 100% 100% KESM
AS
Pusk
esma
s
Prosentas
e Bayi
Baru Lahir
Mendapat
kan IMD
- - 44% 47% 50% 50% 100% 100% KESM
AS
Pusk
esma
s
Prosentas
e Balita
- - 80% 85% 90% 90% 100% 100% KESM
Pusk
esma
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
Gizi Kurus
Yang
Mendapat
kan PMT
AS s
Prosentas
e Remaja
Putri yang
mendapat
TTD
- - 55 60 65 70 75 75 KESM
AS
Pusk
esma
s
1.02.20.
01
Penyusunan
Peta
Informasi
masyarakat
Kurang Gizi
Prosentas
e Balita
Tertimban
g
84 85 90 90 100 100 100 KESM
AS
Pusk
esma
s
1.02.20.
02
Pemberian
Tambahan
Makanan
dan Vitamin
Jumlah
PMT balita
gizi buruk
yang
diberikan
437 ks
(0,28
%)
1800
hma
1350
hma
1350
hma
1350
hma
1350
hma
1350
hma
1350
hma
KESM
AS
Pusk
esma
s
Jumlah
PMT balita
Gizi
kurang
3.455
(2,2%)
4500
hma
6750
hma
9000
hma
9000
hma
13500
hma
13500
hma
13500
hma
KESM
AS
Pusk
esma
s
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
Jumlah
pemberian
PMT Ibu
hamil KEK
5.128
(12,62
%)
3600
hma
4500
hma
4500
hma
6750
hma
6750
hma
6750
hma
6750
hma
KESM
AS
Pusk
esma
s
Jumlah
Pemberian
MP-ASI
Balita 6-28
38,215 30.000
hma
30.000
hma
40.000
hma
45.000
hma
45.000
hma
67.500
hma
67.500
hma
KESM
AS
Pusk
esma
s
1.02.20.
4
Pemberdaya
an
Masyarakat
untuk
Pencapaian
Keluarga
Sadar Gizi
Frekuensi
Sosialisasi
dan
Orientasi
tentang
Pedoman
Umum
Gizi
Seimbang,
1000 HPK
dan PMBA
8 Kali 8 Kali 8 Kali 8 Kali 9 Kali 10 Kali 10 Kali 10 Kali KESM
AS
Pusk
esma
s
01.02.22 Program
pencegaha
n dan
penanggula
ngan
Penyakit
Persentas
e anak
usia 0
sampai 11
bulan
yang
mendapat
91% 90,66
%
1.000.
206.56
0
92%
3.172.
109.0
80
93%
3.425.
877.8
06
93%
3.699.9
48.031
94%
3.995.
943.8
73
94%
4.315.
619.3
83
94%
4.
31
5.
61
9.
38
P2P
Pusk
esma
s
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
Menular imunisasi
dasar
lengkap
3
Pelayana
n
Kesehata
n Orang
Dengan
TB
- - 60 70 80 90 100 100 P2P Pusk
esma
s
Prevalensi
TB per
100.000
penduduk
- - 262 254 245 245 245 245 P2P Pusk
esma
s
Angka
keberhasil
an
pengobata
n TB paru
BTA positif
(Succes
Rate)
>85% 92,6 >85% >87% >90% >90% >90% >90% P2P Pusk
esma
s
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
Pelayana
n
Kesehata
n Orang
Dengan
Resiko
Terinveks
i HIV
- - 40 50 60 80 100 100 P2P Pusk
esma
s
Prevalensi
HIV
(persen)
- - <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 P2P Pusk
esma
s
Persentas
e kasus
HIV yang
diobati
45% 52 50% 52,00
% 55%
58,00
% 61% 61% P2P
Pusk
esma
s
Persentas
e sinyal
kewaspad
aan dini
yang
direspon
65% 100% 75% 80% 90% 100% 100% 100% P2P Pusk
esma
s
Incidence
Rate DBD
per
100.000
<55 21,25 <49 <49 <49 <49 <49 <49 P2P Pusk
esma
s
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
penduduk
API per
1.000
penduduk
<1 0,007 <1 <1 <1 <1 <1 <1 P2P Pusk
esma
s
Persentas
e cakupan
penemuan
kasus
baru kusta
tanpa
cacat
82% 70% 88% 91% 95% 95% 95% 95% P2P Pusk
esma
s
01.02.22
.01
Penyemprot
an Fogging
Sarang
Nyamuk
Prosentas
e Kasus
Demam
Berdarah
yang
ditangani
100 100 100 100 100 100 100 100 P2P Pusk
esma
s
01.02.22
.02
Pengadaan
Alat Fogging
dan Bahan
Bahan
Fogging
Prosentas
e Alat dan
Bahan
Foging
yang
dipenuhi
100 100 100 100 100 100 100 100
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
01.02.22
.06
Pencegahan
Penularan
Penyakit
Endemik/Epi
demik
Prosentas
eKasus
Penyakit
Endemik
dan
Epidemik
yang
ditangani
100 100 100 100 100 100 100 100 P2P Pusk
esma
s
01.02.22
.05
Pelayanan
Pencegahan
dan
Penanggula
ngan
Penyakit
Menular
Prosentas
e kasus
penyakit
menular
yang
ditangani
100 100 100 100 100 100 100 100 P2P Pusk
esma
s
01.02.22
.08
Peningkatan
Imunisasi
Prosentas
eBaduta
(18-24
Bulan)
yang
diimunisas
i
40 50 60 70 80 80 P2P
01.02.22
.09
Peningkatan
Surveilans
dan
Epidemiologi
Prosentas
e Laporan
Pengamat
an
80 80 80 80 80 80 80 80 P2P Pusk
esma
s
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
Penanggula
ngan Wabah
Penyakit
01.02.22
.04
Peningkatan
Vaksinasi
Bagi Balita
dan Anak
Sekolah
Prosentas
e Anak
Sekolah
yang
dilakukan
imunisasi
95 95 95 95 95 95 95 95 P2P Pusk
esma
s
01.02.22
.07
Pemusnaha
n/Karantina
Sumber
Penyebab
Penyakit
Menular
Prosentas
e jamaah
haji yang
diperiksa
dan
ditangani
100 100 100 100 100 100 100 100 P2P Pusk
esma
s
01.02.22
.10
KIE Penyakit
Menular
Peningkat
an
Komunika
si,
Informasi
dan
Edukasi
(Kie)
Pencegah
an dan
100 100 100 100 100 100 100 100 P2P Pusk
esma
s
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
Pemberan
tasan
Penyakit
01.02.22
.11
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Prosentas
e Laporan
Monitoring
Penyakit
Menular
dan Tidak
Menular 100 100 100 100 100 100 100 100 P2P
Pusk
esma
s
01.02.38 Program
pencegaha
n dan
penanggula
ngan
penyakit
tidak
menular
Pelayana
n
Kesehata
n
Penderita
Hipertens
i
-
743.
350.
000
802.
818.
000
867.0
43.44
0
936.
406.
915
1.01
1.31
9.46
8
1.
0
1
1.
3
1
9.
P2P Pusk
esma
s
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
4
6
8
Prosentas
e
Penyanda
ng
Hipertensi
yang
mendapat
kan
pelayanan
kesehatan
sesuai
standard
- - 28% 46% 64% 82% 100% 100% P2P Pusk
esma
s
Pelayana
n
Kesehata
n
Penderita
Diabetes
Melitus
P2P Pusk
esma
s
Prosentas
e
Penyanda
ng
- - 8,32
% 14% 19%
24,58
% 30% 30% P2P
Pusk
esma
s
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
Diabetes
Melitus
yang
mendapat
kan
pelayanan
kesehatan
sesuai
standard
Pelayana
n
Kesehata
n Jiwa
pada
orang
dengan
Ganggua
n Jiwa
Berat
P2P Pusk
esma
s
Prosentas
e Orang
Dengan
Gangguan
Jiwa
(ODGJ)
yang
mendapat
- - 84,92
%
88,69
%
92,46
%
96,23
% 100% P2P
Pusk
esma
s
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
kan
pelayanan
Kesehatan
Jiwa
sesuai
standard
Pelayana
n
Kesehata
n pada
usia
produktif
PTM Pusk
esma
s
Persentas
e Warga
Negara
Usia 15-59
Tahun
Yang
Mendapat
kan
Skrining
Kesehatan
Sesuai
Standart
> 70% > 70% > 70% > 70% > 70% > 70% PTM Pusk
esma
s
01.02.38 Pengendalia
n Faktor
Persentas
e
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 70% P2P Pusk
esma
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
.01 Risiko PTM
Puskesma
s yang
melaksana
kan
pengendal
ian PTM
terpadu
s
Melaksana
kan
kebijakan
Kawasan
Tanpa
Rokok(KT
R) di
sekolah
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 70% P2P Pusk
esma
s
01.02.38
.02
Deteksi Dini
PTM
Persentas
e
Desa/kelur
ahan yang
melaksana
kan
kegiatan
Pos
Pembina
Terpadu
(Posbindu
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 70% P2P Pusk
esma
s
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
) PTM
Persentas
e
perempua
n usia 30
sampai 50
tahun
yang
dideteksi
dini kanker
serviks
dan
payudara
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 70% P2P Pusk
esma
s
01.02.32 Program
Peningkata
n
Keselamata
n Ibu
Melahirkan
dan Anak
Pelayana
n
Kesehata
n Ibu
Hamil
1,281,
805,00
0
7,414,
673,4
63
11,41
5,391,
412
13,687,
971,969
16,75
5,727,
699
23,29
1,379,
459
23
,2
91
,3
79
,4
59
KESM
AS
Pusk
esma
s
Prosentas
e Ibu
Hamil
Mendapat
kan
Pelayanan
100% 100% 100% 100% 100% 100% KESM
AS
Pusk
esma
s
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
Ibu Hamil
(Cakupan
K4)
Pelayana
n
Kesehata
n Ibu
bersalin
KESM
AS
Pusk
esma
s
Presentas
e Ibu
Bersalin
Mendapat
kan
Pelayanan
Persalinan
100% 100% 100% 100% 100% 100% KESM
AS
Pusk
esma
s
Pelayana
n
kesehata
n bayi
baru
Lahir
KESM
AS
Pusk
esma
s
Persentas
e Bayi
Baru Lahir
Mendapat
100% 100% 100% 100% 100% 100% KESM
AS
Pusk
esma
s
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
kan
Pelayanan
Kesehatan
Bayi
Sesuai
Standart
Pelayana
n
Kesehata
n Balita
KESM
AS
Pusk
esma
s
Presentas
e Anak
Usia 0-59
Bulan
Yang
Mendapat
kan
Pelayanan
Kesehatan
Balita
Sesuai
Dengan
Standart
100% 100% 100% 100% 100% 100% KESM
AS
Pusk
esma
s
Pelayana
n
Kesehata
KESM
AS
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
n pada
Usia
Pendidika
n dasar
Persentas
e Anak
Usia
Pendidika
n Dasar
Yang
Mendapat
kan
Skrining
Kesehatan
Sesuai
Standart
100% 100% 100% 100% 100% 100% KESM
AS
Pusk
esma
s
Pelayana
n
Kesehata
n pada
Usia
Lanjut
KESM
AS
Pusk
esma
s
Persentas
e Warga
Negara
Usia 60
42% 48% 54% 60% 60% 60% KESM
AS
Pusk
esma
s
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
Tahun Ke
Atas Yang
Mendapat
kan
Skrining
Kesehatan
Sesuai
Standart
01.02.32
.04
Upaya
Peningkatan
Kesehatan
Ibu dan
Anak
Jumlah
Pembinaa
n Tenaga
Kesehatan
terhadap
kasus
AMP
12 12 12 12 12 12 12 12 KESM
AS
Pusk
esma
s
01.02.32
.05
Jaminan
Persalinan
Angka
Kematian
Balita
0.52 0,22 0,22
5.934
.572.0
00
0,22
6.409
.337.7
60
0,22 6.922.0
84.781 0,22
7.475
.851.5
63
0,22
8.073.
919.6
88
0,22
8.
07
3.
91
9.
68
8
KESM
AS
Pusk
esma
s
Kunjungan
Neonatus
(KN2)
97 97 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 KESM
AS
Pusk
esma
s
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
01.02.46 Program
Pembiayaa
n
Kesehatan
Persentas
e
Masyarak
at yang
memaham
i program
jaminan
kesehatan
nasional
- 30%
169,0
00,00
0
35%
97,92
4,755,
600
40%
105,758
,736,04
8
45%
114,2
19,43
4,932
50%
123,3
56,98
9,726
50%
12
3,
35
6,
98
9,
72
6
SDK
Pusk
esma
s
Persentas
e
Kunjungan
Peserta
BPJS
Min
90%
Min
100%
Min
150/00
Min
150/00
Min
150/00
100%
SDK Pusk
esma
s
Persentas
e Rujukan
Peserta
BPJS
6% 5% < 5% < 5% < 5% SDK
01.02.46
.01
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Pembiayaan
Kesehatan
Jumlah
Laporan
Kegiatan
Monitoring
Pembiaya
an
- - - 1 1 1 1 1 SDK Dinas
Kese
hatan
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
Kesehatan
Jumlah
pembinaa
n kepada
PPK JKN
- - 5 5 2 2 2 2 SDK Dinas
Kese
hatan
01.02.46
.02
Jaminan
Kesehatan
Nasional
Kapitasi
Prosentas
e
Pelayanan
JKN di
Puskesma
s sesuai
standar
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SDK Pusk
esma
s
01.02.46
.03
Jaminan
Kesehatan
Nasional
non Kapitasi
Jumlah
Puskesma
s yang
melaksana
kan
Pelayanan
Kesehatan
Rawat
Inap
43 43 43 43 43 43 43 43 SDK Pusk
esma
s
Jumlah
Puskesma
s yang
melaksana
- 30 30 30 40 40 50 50
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
kan
kegiatan
Prolanis
01.02.46
.04
Pelayanan
Kesehatan
Masyarakat
Miskin
Jumlah
Masyarak
at Miskin
yang
dibiayai
dengan
SPM
(Surat
pernyataa
n Miskin)
3334 4849 3842 3421 2000 1500 1000 1000 SDK
Pusk
esma
s dan
Rum
ah
Sakit
01.02.47 Program
Kefarmasia
n dan Alat
Kesehatan
Prosentas
e
pengadaa
n obat dan
perbekala
n
kesehatan
yang
memenuhi
standart
CPOB dan
CPAKB
100 100
15.403
.596.5
41
100
14.41
2.008.
000
100
15.56
4.968.
640
100
16.810.
166.131
100
18.15
4.979.
422
100
19.60
7.377.
775
100 SDK Pusk
esma
s
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
(Cara
Produksi
Obat yang
Baik
dan Cara
Produksi
Alat
Kesehatan
yang Baik)
01.02.47
.01
Pengadaan
Obat dan
Perbekalan
Kesehatan
Jumlah
Puskesma
s dan UPT
Labkes PK
Alkes
yang
mendapat
kan Obat,
BMHP dan
Bahan
Laboratori
um
51 51 51 51 51 51 51 51 SDK Pusk
esma
s
01.02.47
.02
Pengadaan
dan
Pemeliharaa
n Alat
Jumlah
Puskesma
s yang
mendapat
kan alat
50 50 50 50 50 50 50 50 SDK Pusk
esma
s
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
Kesehatan kesehatan
dan
pemelihar
aannya
01.02.47
.03
Peningkatan
Pengawasa
n Keamanan
Pangan dan
Bahan
Berbahaya
Jumlah
Laporan
hasil
Pengawas
an Pangan
4 4 4 4 4 4 4 4 SDK Pusk
esma
s
Frekwensi
sosialisasi
terhadap
Produsen
Industri
Rumah
Tangga
(PIRT)
2 2 2 2 2 2 2 2 SDK Pusk
esma
s
Jumlah
Penyuluha
n
Kefarmasi
an dan
Alat
Kesehatan
2 2 2 2 2 2 2 2 SDK Pusk
esma
s
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
01.02.48 Program
Upaya
Kesehatan
Kerja dan
Penyehatan
Lingkungan
Persentas
e sarana
air minum
yang
dilakukan
pengawas
an
30% 35%
4.712.
010.00
0
40%
479.7
74.00
0
45%
5.518.
155.9
20
50%
5.959.6
08.394
55%
6.436.
377.0
65
60%
6.951.
287.2
30
60%
6.
95
1.
28
7.
23
0
KESM
AS
Pusk
esma
s
Persentas
e Rumah
Tangga
memiliki
akses
terhadap
sarana air
minum
layak/terlin
dung
- 82.61 85% 86% 87% 88% 89% 89% KESM
AS
Pusk
esma
s
Persentas
e Rumah
Tangga
memiliki
akses
terhadap
sanitasi
dasar/jam
- 70.79 77% 78% 80% 82% 82% 82% KESM
AS
Pusk
esma
s
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
ban sehat
Persentas
e
Kecamata
n yang
memenuhi
kualitas
lingkungan
20% 25.81 30% 35% 40% 60% 70% 70% KESM
AS
Pusk
esma
s
Jumlah
Desa/Kelu
rahan
yang
melaksana
kan STBM
- 100 75 87 99 149 174 174 KESM
AS
Pusk
esma
s
Persentas
e Tempat
Umum
yang
memenuhi
syarat
kesehatan
10% 76.23 21% 28% 36% 44% 52% 52% KESM
AS
Pusk
esma
s
Persentas
e Tempat
Pengolaha
n
77% 100 78% 78,5% 79% 79% 79% 79% KESM
AS
Pusk
esma
s
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
Makanan(
TPM)
yang
memenuhi
syarat
kesehatan
Jumlah
Puskesma
s Yang
Melakukan
Pengolaha
n Limbah
Medis
Sesuai
Standar
6 16 28 40 50 50 50 50 KESM
AS
Pusk
esma
s
Menyalen
ggarakan
tatanan
kawasan
sehat
0 2 2 3 4 4 4 4 KESM
AS
Pusk
esma
s
01.02.48
.01
Upaya
Kesehatan
Kerja dan
Olahraga
Frekuensi
Pelaksana
an
Kebugara
n Jasmani
yang
4 4 4 4 4 4 4 4 KESM
AS
Pusk
esma
s
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
dilakukan
01.02.48
.02
Upaya
Kesehatan
Lingkungan
Jumlah
Puskesma
s yang
memiliki
pengelola
an limbat
padat
- - - 50 50 50 50 50 KESM
AS
Pusk
esma
s
Jumlah
Puskesma
s yang
memiliki
IPAL
5 15 15 35 40 45 50 50 KESM
AS
Pusk
esma
s
01.02.40 Program
Puskesmas
BLUD
Jumlah
Puskesma
s dengan
Status
BLUD
0 0 0 27 50 50 50 50 Yanke
s
Pusk
esma
s
01.02.01
.40.01
Peningkatan
Pengelolaan
Keuangan
Puskesmas
Prosentas
e
Puskesma
s dengan
Realisasi
Anggaran
diatas
0 0 0 100 100 100 100 100 Yanke
s
Pusk
esma
s
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome
) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capai
an
pada
Tahun
awal
Peren
canaa
n
Tahun
2015
Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bidan
g
Penan
ggung
jawab
Loka
si
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
pada Tahun
akhir
Renstra
Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target R
p.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1
8) (19)
80%
01.02.35 Program
Pembinaan
Lingkungan
Sosial
Prosentas
e
Pembinaa
n
Lingkunga
n Sosial
yang
dilaksanak
an
0 0 0 100 100 100 100 100 Yanke
s
Pusk
esma
s
01.02.01
.35.05
Penyediaan/
Peningkatan
/Pemelihara
an
Sarana/Pras
arana
Fasilitas
Kesehatan
yang
Bekerjasam
a dengan
Badan
Penyelengg
ara Jaminan
Sosial
Kesehatan
Prosentas
e
Penyerapa
n
Anggaran
DBHCHT
yang
dilaksanak
an 0 0 0 100 100 100 100 100
Yanke
s
Pusk
esma
s
@PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN KAB. JEMBTR
UISI TU.'UAN RP.'ilD II{DIKATOR TU.IUAN SA0ARAN RPJIID INDII(ATOR SASARAN
UewuJudk.. Pemcnuhal NobrttuhmDas [uyratat Yaag Bcrloadllan
ilcnlaglatkaa Pcncratam,Porluaraa das Uutu Pelayaaan
Kcrchata! Dalar RmgkaPcalaglata.o Derqlad
Kcshatm
Iadclr Pcmbangunaa l(erchata.nUayafalat
Ucttlnghathan DcmJad Xclcbeta.ntaryuakat Usla flarapan llldup
RENCATA ruNEzuA TATTUNAN IRXTITAIIUN 2O2O
Unl{n Iadlt br UnLa hdlkrto. Ualan lrdlkrtor Pro5nm T.{.t Ualra tadrh.br Bcarrtrn Trtict ,r8t.ffiXcrrlarlrttrn D.raralN.efatrsIr.y6lot
UrLEanFsHtd$tr
Meningkatkan KualitasPelayanm l(eehaarlKepada Masytrakat
Nilai SurueyKepuasmMas}? akat{sKM}
PFan0Porlsal.rt aB.Frltla S[eb.tD.y. Al,6t!,
Pementa* Tenaga keehatan ddnon ke*hatan urtuk dengikutipelatihan fugsioual uum danbdeotu
lAVo
PcnftLtanllu.l&r3 duB{artiti! srrnb.,D.yrAFntu
Prcena@ Puskesms yagremitiki 3 dokter {? dokhr umumdan I dokter 8ig, loo,%
s,285,940,OOO.OO
F\pseGhre Puskesms y&greniliki I bnagaApobker 80% (40 pkml
FroccnABe Punkeamas J@gmemiliki I tunaga Asisten Apokker
80% (4O pkn,
Prcenbs Puskeffias ymgmemiliki 1 temga Proho6lkeBehahn 90% (45 pkm)
Pmenhs Puakesms yargrrefiliki I bmga epidemiologikeehaho aoyo
nlenEse Dioas Ke€hatdr dmPuskeBms ydg rcmiliki I bn6Raadminishsi ke*hah
82,4 l?Dinke$ & 40
Pko)
Prosentase Pu6kesrms yegremiliki 1 eoaga ffiiarim
9006 (aS pkrn)
Prcenh* Pu$kesms yegmeoiliki I temga gizi
900,6 (45 pkm)
PrlsenbF PuskesM6 yangremiliki I tenaga ana-lis Ke*hatan 90% (45 pkm)
PiSe I
B
UfrLa Inallh.br Unhn Idtubr t 'g.t Unlla Indlt bPFaeil Tiract Unhn In{Irr.tor ttaftlh. ?r{.t AaIgunPeren& Jl@1ah Tenaga Perawatsesuai dengm kebutuhmPuskesme dan Jaringannya 776
Perrenlae Tena8a Bide @sueid@8an kebutuhd Pu6ke6me danJsingamya 3.36
Jumlah Tenag& DokFf, SfsialigRumh Sa*it Daerah q6
- Spesialis Penunjang20
31- Sub Sesialis
PpgnaP.hrffibnhrhn
Rlskesr@s'ltrakredibsitooo/o
PcLyr,m&rhrhPtur
Prosenbe Skrining Ne@hahnrclalui Pusling 48 Keli
4,374,3a1,O93,OO
Prceenh* Pelaymm Keehahnyang sudah rcmiliki SOP {ShrdarOpeaeioal Prcs€du4 Rlskea@s
50(lo0%)
Palry.mXcsh.t& Rqrrk a
Prcsenb* Ibu Harnil ymgdipantau FAI
aovo
4,2Ar,O2l,5OO.OO
Cakupan Bwatjalan
150/o
h!$nta* Masr'tratat ydgditindallaojuti liegawatdaruratmela.lui JSC 1004/o
Cakupe rawat inap
1.59/o
Jurnlah RutrEi Sakit Temkredibsiyaog dilakukan Pembill@
80
lrumlah Puak€sm6 rawat inapdenga PONDD
P.hy.sstaGehrhTilUdoml
Jufllah PenJrehat Tm.lisional yangdilakukan pcErbio&n
1516
3qooo,@oI,o
Juflrlah Sarea MobilibsPelayer& KeslBtaD aabuld)ce*suai shdd {diaEs hhun 20 1 0}
l.nr5.!aum drnPGn ra*rts 8rEr
Pturdu
Jumlah fuskesrus Yilg 1'elahDil,akukan RehabiliEsi GedungPuskesrms 45
3,163,391,2OO.OO
Jumlah de* yang memilikiafibulanG
200
Penlngksbn Kualita$ dapenmbahm JMlah SarmaPra@a Pclayanan KeshatanBerupa Ceduog F\skesmspembantu t83
Pe0begum Rumg JSC {JehbcrSalcty CeE )
Peningkatan Polindes/rcnkesdesmenjadi Pu6keams Pertrbsh a7
Pa6e 2
l3
50
Unlra Itrtlhrbr UnLn tild&ET Unlrn Iadlk hr${nm Tirgrt U& lad&.tor NGgtrhr T.tl.t AaiSannPengadae dm peoelihaJ.eSofse JSC
10%(Peeelih
nal)
Penyedian Teoaga Pengelol,a lm7"Ca}upm pera,'anm gauBt dmr&t,an8 harus dibetikd sranankesehaEn (Rs) di kab/ koa B0o/6
E66ien6i Palayman
-B€d occupancy Rate / BoR (
*ftakiAn tcfrdot lidurl:60-
-AIL)S lAuffi@ Of ltuhL tuu\"TOl IT@Ova blerull-WolMT)ma)d\
1-3
-NDR (NeCDearr Rate)
25l1000
Jumlatr Kutiunctut I
Prcsenhe Pu8kea@s ydgfienyelerggdake 100
PrqEn P&mod8a&hatrn danP.ebcriry6Lryetl.t
Desa si&ga aktif tahap Pur@dd Mandi.i
P.rlGnrb.n5.n
hSrmrt 6.d..rBtaLD achrt
Jumlah publika8i prcgteke6ehah
12
-Ikea Siaga Tahap Pumalml03
Jumlah lea.flet prc@si kesehahy8g di Smdakan 10000
-Desa Siraga Tahap Mandid40
Ot[ya Ecsh.haBa[umbcr DiyaXrE.nht
Jumtah Tm Posyandu yangdibina 550
16, 133,3 r 9,(X)O,OO
PGymdu pumam ds @rdiri94,4
Pro*nh* Pembin@ Lbs Siage50
D/s baljta87
B.fiaOIEn.Iordtl.clrrh!
Aogka Keratid Balita 26,OOa,l97,OOO.d'
Pe[ambahatr Jum]ah saram*..rEn! Bl,w,non (-shrr'h 65 Kunjungan Neonatus {XN2} 99o/o
Protl@PcnDt yasBrsh.ka
Plrena* MaBy{akat yegmeMllasi prDgfm jminankeehabi narional
450/otlr.roEl t{rptt$l
Eosenae Pelayanan JKN diPuskeoma sesuai atandtr
I 0096
Perentae Kuajungm PekrtaBPJS Min
l50lOO
,uEtEa 86&hlt.rlh.loada6Ertftid
Junrlah PuskestrEs ymghelek&rakan Pel,ayemKeshah Rawat Inap 4il
13,i1oo'636,316,OO
Percubs Rujukan Peietu BPJS<5%
Jual,ah Puskcsles ye8Delak6oakan kegiatan holani6 40
PeBc 3
Unt n h{ttlbr UELn lndlhtor Trr8.t Unlra lrdlhrk ?toanm Tlrtct UnLn lnall(itor ttotiaht Trrtct A'atannE.Lr.mtLshat lX.ayankst ULhn
lrun{ah Masydalet Miskio yegdibiayai dedgan SPM {SuEtpernyatu Miskin) I 500
a3,4t2,OOO,OOO.OO
ProtmXaA,adra drnlLt Lcshrb
Prc$nase pengadm obat deperbekald ke&hah ymgnrenmuhi sbndar CPOB deCPAKB (CaB Prcduksi ObatyagBaik der Cara Produksi Arat
100"/o
PGaa.dle Ot t &.P.lt.t trnNcsh.ha
Jurllah Puskesms dan UmLabke6 PKAlkes ye8oeodapatkatr Obal BMfiP dsBahe Laboatolium
1o,98o,496,5 l4.OO
Pcrlrdrs {rnPcmf,hEen /l.Ltl(.shrhn
Jumlah PuskesMs yagmendapatkd al,at keshah dmErcmeliltr@nya
50
3,895,O99,[email protected]
P.nlratat aPcaar6{ttrcMPraCmiu l.trnB.tt t n
Juml,a}l laptran hasil PongawasmPsge
4
3O9,6r3,OOO.@
Fck0eDsi esiarisasi GrhadapPrcduen Induebi Rumah T4gga(P,lRI)
llumlah Pe[yuluhe Kefanasimds AIat Kesehabn
Psi6h lrtBy!tr &h.t n B6d.{.! Pefyoh.hLkl.td.n
Persntas€ samna &fu minunr ymgdilakukan Fn{aPaem s5%
lrprF X.$h.hrK.da ilu Ohle8.
Frckuensi Pelakmnm KebugmnJas@i yang dilal<ukad 4
7t,ooo,ooo,oo
Feenhs Runrah Taggaakses brhadap srea airlayak/ brlhrdung
memilikiminufl
aao/o
Ut q[ K.Eb.hLlnilEn$a
Jumlai Pu6kesms yang 6eeilikipengelolaan lirnbat padat
50
IO,35O,OOO,O@.(x'
Persenhe Rumah Tmgga memiliki6k€s terhadap ssiasi a20k IPAL 45
Perenhsf Kelmbr yag6OYo
Jumlah Des/ Keluehel yegftFlaL.qnqkan STFM 149
Pdretrhoe Tempet Umurn yang440/o
Pemenhe Tefipat PengolahanMakanan{TPM} yang memenuhi 790A
Jumlai Rl$keamas YangMelakuks Pengole}Ie Limbah 50
Menyglenggarekao lahn 4
Meniugkatkan Der4atKe@hahn lbu dan Bal,Balih
AngkaKemtie Bayi[AKB) 6,Ot
PDSmPcdnatrblX.shmt$ lb!Lbhlrtrn dufsf
lhsh.tE ltd dsAart
Jumlai Penrbinen TenageKeffihatsn brhadap kasus AMP
350,OOO,OOO.OO
Angkake@tiaa lbu a6,50
Prosenase lbu Hmil MendapatkanPelayman tbu Hamil {Cakupm Ii4) lOO0/6
Jrtnlffi PGilUnn Angka Kematie llalitao,22
6,O49,799,[email protected]
BqlitE Ctzi 2,rKunjunge N@natu$ (Kl'l2)
0,99
PaBo 4
,umH hakea@s yang memiliki
Unhn Ifill*!E U6Ln Iil&rk Unlro ld*abr ProSne 1tr8.t U6is tndtt tolx.tr.trt TarI.t AsttmnPr€*nb& Ibu Bersr]inMendapatkan Pelaydal t00./6
F.bFls lorhrhn bryl trnLrh&Persotase Bayi Baru lahirMmdapatlan Pcleyaan
P!€senhe Anal Usia o-59 BulanYang Mendapetka PelayananKe*hah Balib Sesuai Denge
loo,%
Polayru lLshrhn tD.l. lrrL
PerenEs Anak U6la PcndirtikanDatu Yang Mendapat*a! SkriningKe*hahr SeBuai Shdut too
P!hy.,6 B.Fh.hn Fd. Ura.L!ntutFe@ntas W4aga Negam UBia 60Tahu I(e AEs Yeg MendapetkanSkrining lieehabn Seeuai
60
Meningkahya UByePengendalian PenyakitMeoular dar Tidak MenulaJ
AngkaKesakituuntuk PenyakitMeoulaa
t2
PFtnmtErc.t hrn alsFDa8alhra!nP.wrhlt X.Nhr
Plrentase mak usia O @rpai I 1
brrtrao yatrg mendapat imunisasidastr hngkap 940,5
PcatcsttuFoaflll 86{Iqt@L
PrcrenE* Kaeu6 fE@m lrefd@hyegdihHi
100
61,i(ll,O@rO
AngkaKe*ldtanuntuk PenyakitMenilar
12D.ntlr TB
90
Pcrtrdrs AIatFo8alaa dE &h..B.han foaaba
Prcqtase Alat dm Elaid Fogingyeg diFnuhi
1oo
{3,9O9,600.OO
Prcval66iTB p6 1O0.OOOpmduduk
P.rca8.ImP.nulars P.nyrlltEtriGEll./Etddcnllr
Proentae liarus PenyakitEndemik dan Epidemik yatrgdibngai loo
!t,8ao,ooo.oo
Angka kebdhasilm Fnaobate TBparu BfA po8idf (Succes RaE) >90
PGhFUPGt@fiIt&duPcea{tqlmartP.nhk il.-rbr
Prc3atae ka$us penyaki[ menularyug ditusei
100
a,l03,6a2,l4s.oo
P.lrym X.Dhtrn OaaaDrnaia R.dLo Torl*altl nIV 80
PrrlqLatra!@td$aI
Pro$ntore Baduta {18-24 Bul4r}yaog diimuniuEi 70
1,9!4,9a7,2tO,OO
P.Be S
6 I rH 1r q I ! !! ,B io .l il
FflE
i!E
Fi
c 7 !
i5:d
E5r
8H
e-<
H =
E59
2r
F,8
P-F
c F
&f
rT Bt Ii I I , I F
I z' B 2 ; 1
5D2
br!
iE
E$
:ri,
6-'
F O
cE
RF
io
!
i! i
qi il BT s!.
TT
dt tl lr t
$EF
TE
Q F
E.f
6v
F5E
r6n
Fgd
.:
,P g
EF
dE
P9
E! ti 3; E! tsr
gr
t ! i r
rET
E; i
ir! 8EF
5 d-
t3E
dE
. F
X
5T q
E<
-
o6
9.
E!
I.r t! tET a I , ! ! t I ,
9: EB rB Ei 6B EI
;6 P;
3 x b o a E A r t
E I a a (, tD U T o o b o
, i a
q ) e 5
t a ! 4 ! 2 p
E
T B
t r I t
o Io il I
N
N sx
oo I
c9
t IE I E I
Ei r! !i "t ! E
ru !E ii E! oa !i rrE !! Is E
rE[[
9{ El
PE ra FE
r!.
! ! a F I
IF rB FL
E!E
IE
Et i3
q 7 ,
g$ F
rE I
+E
Ba
giiE
ag<
!g6
5
5 F
E*5
8d
d!
^"qr
0;&
il.5
[p irq !69
d3
d
a6E
-!,
JZ bi}r
2q&
Iir a$ gD
E I
E p
.ts}E
Bdt F
rE
F{H !b E
.;'e 3
rET
:* 6
r *b =
6E
q;.g
5
T E
i? f,.&
PE
o6 BF Er E
AI 3B
j d 5
EA dF
,e_
b E t e I
! F o ,( a r t
o o so I
o Io I
oo o
6 aa
,t a
I 8 o 'o 8 e
l. { !) g b
!J { F o o o b o
N N o o o o o o
D J o -o o o o
E 7 I
-iP.+ '*
x!l
.o F s gE a
,'
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEMBER
Nomor : 065/1123/1.31/2019
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dalam
suatu Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor
9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN JL. SRIKOYO I/No. 3 (0331) 487577 JEMBER 68111
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomr 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
dan KEDUA bertujuan untuk :
(1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
(2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran
strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan
akuntabilitas kinerja organisasi
KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat
Daerah
d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat
Daerah
e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
Instansi : Dinas Kesehatan
Tugas : Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan kesehatan masyarakat dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyusunan program pelayanan kesehatan;
b. Pelaksanaan pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan; dan
c. Pelaksanaan pengembangan sumberdaya kesehatan dan pemberdayaan Kesehatan masyarakat
Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
Indikator Tujuan : Usia Harapan Hidup (UHH)
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KAB. JEMBER
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun
STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM 201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
Meningkatk
an Derajat
Kesehatan
Masyarakat
Indikator :
Usia
Harapan
Hidup
(UHH)
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat
Nilai Survey
Kepuasan
Masyarakat
(SKM)
- - B B B B 1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kesehatan dan non Kesehatan secara merata sesuai standar kebutuhan
1. Pemenuhan Tenaga Kesehatan Profesional di Puskesmas melalui rekruitmen berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah, serta mengembangkan kemampuan tenaga kesehatan dengan pelatihan-pelatihan teknis
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Meningkat
kan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
2. Pelaksanaan
Rehabilitasi Sedang/Berat, Peningkatan serta penambahan Jumlah Sarana
1. Program
Pelayanan Kesehatan
2. Program Upaya Kesehatan Kerja dan
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun
STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM 201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
unit layanan kesehatan (puskesmas, pustu polindes, Poskestren) termasuk di wilayah/daerah inklusi
dan prasarana Pelayanan secara paripurna dan merata
Penyehatan Lingkungan
3. Meningkatkan
Kualitas dan Mutu pelayanan Kesehatan sesuai standar dengan Pelaksanaan Areditasi
3. Standarisasi manajemen dan
tata kelola pelayanan dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara maksimal
1. Program Pelayanan
Kesehatan 2. Program
Pembiayaan Kesehatan
3. Program Upaya Kesehatan Kerja dan Penyehatan Lingkungan
4. Program Pengawasan Dbat dan Makanan
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun
STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM 201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
5. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Ibu dan Bayi, Balita
Angka Kematian
Bayi (AKB)
6,14 6,01 6,01 6,0
1
6,01 6,01 4. Penurunan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Melahirkan dengan keterlibatan seluruh sektor
4. Meningkatkan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dengan deteksi dini resiko dan pendampingan yang kontinue
1. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
2. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Angka kematian
Ibu (AKI)
87,7
3
87,7
3
87,6
5 87
86,5
0
85,7
5
Persentase
Balita Gizi Buruk
2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2
3. Meningkatnya Upaya Pengendalian Penyakit
Angka
Kesakitan untuk 4. Meningkat
kan keterlibatan semua pihak
5. Mengkampanyekan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS)
1. Program Pencegahan dan Penanggulangan
a. Penyakit Menular
15 14 13 12 12 12
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun
STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM 201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
Menular dan Tidak Menular
b. Penyakit Tidak Menular
15 14 13 12 12 12 tentang kepedulian terhadap kesehatan individu (pribadi) dan masyarakat
5. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
sebagai budaya di masyarakat
6. Melaksanakan program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga sebagai pilar upaya pencegahan dan pengendalian penyakit
Penyakit Menular
2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
DEFINISI OPERASIONAL
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
UTAMA FORMULASI
PENANGGUNG
JAWAB
SUMBER
DATA
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat
Nilai Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
Nilai Survei atas kualitas pelayanan kesehatan
dengan Ruang Lingkup Survei Kepuasan
Masyarakat sesuai Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
kep/25/m.pan/2/2004 Tentang Pedoman umum
penyusunan Indeks kepuasan masyarakat Unit
pelayanan instansi pemerintah yang meliputi :
a. Prosedur pelayanan b. Persyaratan pelayanan c. Kejelasan petugas pelayanan d. Kedisiplinan petugas pelayanan e. Tanggung jawab petugas pelayanan f. Kemampuan petugas pelayanan g. Kecepatan pelayanan h. Keadilan mendapatkan pelayanan i. Kesopanan dan keramahan petugas j. Kewajaran biaya pelayanan k. Kepastian biaya pelayanan l. Kepastian jadwal pelayanan m. Kenyamanan lingkungan n. Keamanan pelayanan
Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai
Dasar
1. Sekretariat 2. Bidang
Kesehatan Masyarakat
3. Bidang Pelayanan Kesehatan
4. Bidang Sumber Daya Kesehatan
Hasil survei
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
UTAMA FORMULASI
PENANGGUNG
JAWAB
SUMBER
DATA
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan
Ibu dan Bayi, Balita
Angka Kematian Bayi
(AKB)
Jumlah seluruh kematian bayi (0-11 bln) di satu
wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
------------------------------------------------------------- x
1.000 KH
Jumlah kelahiran hidup di wilayah kerja pada
kurun waktu yang sama
5. Seksi kesehatan keluarga dan gizi
masyarakat
Data Seksi
kesehatan
keluarga dan
gizi
masyarakat
Angka kematian Ibu (AKI) Kasus kematian perempuan yang diakibatkan
oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan
(termasuk hamil ektopik), persalinan, abortus
(termasuk abortus mola), dan masa dalam kurun
waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa
melihat usia gestasi, dan tidak termasuk di
dalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau
kejadian insidental (Pedoman AMP di tingkat
Kabupaten/Kota 2014)
-------------------------------------------x100.000 KH
Jumlah kelahiran hidup di satu wilayah kerja
pada kurun waktu yang sama
Persentase Balita Gizi
Buruk
Jumlah balita gizi buruk yang
disurvei (BB/U)
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
UTAMA FORMULASI
PENANGGUNG
JAWAB
SUMBER
DATA
----------------------------------------------- x 100 %
Jumlah balita disurvei (BB/U)
3. Meningkatnya Upaya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Angka Kesakitan untuk
c. Penyakit Menular
Kejadian Penyakit menular
----------------------------------------------- x 100 %
Jumlah Penduduk
6. Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit
Data Bidang
pencegahan
dan
pengendalian
penyakit
d. Penyakit tidak menular
Kejadian Penyakit tidak menular
----------------------------------------------- x 100 %
Jumlah Penduduk