gambaran umum skpd inovasi skpd - lamongankab.go.id

68

Upload: others

Post on 07-Nov-2021

13 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id
Page 2: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

Gambaran Umum SKPD

Implementasi SAKIP SKPD

Inovasi SKPD

Page 3: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

1 • Tugas dan Fungsi

2 • Struktur Organisasi

3 • Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Page 4: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

1. TUGAS DAN FUNGSI CAMAT

( berdasarkan Perbup nomor 88 tahun 2016 )

FUNGSI CAMAT :

Fungsi sebagai :

Camat memiliki fungsi:

1. Pengelolaan administrasi dan urusan umum;

2. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;

3. pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;

4. pelaksanaan urusan kepegawaian;

5. pelaksanaan urusan keuangan;

6. pelaksanaan urusan program;

7. pelayanan teknis administratif kepada Camat dan semua satuan unit

kerja di tingkat Kecamatan; dan

8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.

TUGAS CAMAT :

Tugas Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani

urusan otonomi daerah di wilayah kerja kecamatan.

Page 5: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

KEWENANGAN DELEGATIF

Peraturan Bupati LamonganNomor 48 Tahun 2016 tentang

Pelimpahan sebagianKewenangan Bupati Kepada

Camat

Page 6: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

JENIS-JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN NGIMBANG

Pelayanan Kartu Tanda Penduduk.

Pelayanan Kartu Keluarga.

Pelayanan pembuatan surat pindah-datang dan

keluar.

Pelayanan Rekomendasi (SKCK).

Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah

Tinggal <= 200 m2 Non Tingkat Non Perumahan.

Pelayanan rekomendasi surat keterangan tidak

mampu, Dispensasi nikah.

Pelayanan Kartu Pencari Kerja (AK-1 s.d. AK-5).

Pelayanan lain-lain (legalisir, surat keterangan untuk

keperluan tertentu dsb).

Page 7: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

Luas Wilayah : 89,03 Km²

19 Desa

77 Dusun

310 Rukun Tetangga(RT) dan 98Rukun Warga (RW)

Wilayah

Administratif

Batas Wilayah

Page 8: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

2. STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

NGIMBANG

( berdasarkan perda nomor 5 tahun 2016 )CAMAT NGIMBANG

ROZIQIN, SE. MM.

SEKCAM

Ir. AGUS EKO WINARNO.

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI

PEMERINTAHAN

AGUNG WIODO SH.

SEKSI

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN

DESA

MOCH. ACHIR GT, SPd

SEKSI EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN

HANIF MASRUR, SE.

SEKSI

KEAMANA DAN

KETERIBAN

Ir. CUK HANDOYO.

NURUL HUDA SUPRAPTO ISNARI.

W A R

SUB BAGIAN

KEUANGAN

SURATI, S.Sos.

D E S A

SUB BAGIAN UMUM

DAN KEPEGAWAIAN

PRIYONO

DENY BAYU A,SEPURI NOVIDA

RENDI SETYAWAN, SE

REZA MAHENDRA D.S.

BAMBANG IRAWAN,

SE

Page 9: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

3. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Jumlah Pegawai 17 orang (8 pejabat struktural, 9 staf)

terdiri dari :

- Laki-laki : 15 Orang

- Perempuan : 2 Orang.

0

5

10

ESELON II ESELON III ESELON IV STAF

Jumlah 0 2 6 9

Pegawai Berdasarkan Struktural

Page 10: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

4

1

11

1

SD

SMP

SMA

D3

S1

S2

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN

TINGKAT PENDIDIKAN

12%

47%12%

29% GOL IV

GOL III

GOL II

JUMLAH PEGAWAI

BERDASARKAN GOLONGAN

Page 11: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

PELAKSANAAN SAKIP

Perjanjian Kinerja (PK)

Rencana Strategis(RENSTRA)

RPJMD

Rencana Kinerja Tahunan(RKT)

Rencana Kerja danAnggaran (RKA)

KINERJAAKTUAL Laporan

Pertanggungjawaban Keuangan

Laporan Kinerja

EV

ALU

AS

I

DokumenPelaksanaan

Anggaran (DPA)

PENGUKURAN KINERJA

IKU

SELESAI

Page 12: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

IMPLEMENTASI SAKIP

1. RENCANA STRATEGIS

2. IKU

3. KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA

4. PERJANJIAN KINERJA

5. LAPORAN KINERJA

6. AKUNTABILITAS KEUANGAN

7. COST PER OUTCOME

8. MONITORING KINERJA

9. RENCANA AKSI 2017

Page 13: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

RENCANA STRATEGIS

Page 14: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

RPJMD KAB. LAMONGAN TAHUN 2016-2021

“ Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing “.

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan

pendidikan dan kesehatan.

2. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi

daerah.

3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan.

4. Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik.

5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi

budaya lokal.

Selengkapnya pada Matriks RPJMD 2016-2021

5/4/2021 14

Page 15: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

Mewujudkan ReformasiBirokrasi Bagi Pemenuhan

Pelayanan Publik

Page 16: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

Terwujudnya peningkatan pelayanan yang profesional

Meningkatnya kapabilitas sumber daya aparatur yang profesional

Page 17: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

Sasaran dan Indikator Sasaran Ketigabelas dari Tujuan Keempat Kabupaten Lamongan

Sasaran 13 : Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )

Indikator Sasaran 13 : IKM Layanan Kecamatan

.

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN KECAMATAN NGIMBANG

Page 18: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

Kebijakan Kecamatan Ngimbang

Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Masyarakat

Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur

Kecamatan yang profesional

Page 19: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

RANCANGAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 2016-2021VISI : TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING

MISI TUJUAN SASARAN4 MEWUJUDKAN REFORMASI

BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK

1 MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

1 MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM SERTA KEGIATAN PEMBANGUNAN

2 MENINGKATNYA KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA YANG MEMADAI

3 MENINGKATNYA KAPASITAS DAN KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH

4 MENINGKATNYA PERAN DPRD SESUAI DENGAN FUNGSINYA

5 MENINGKATNYA PENGELOLAAN ARSIP PEMERINTAH DAERAH YANG TERTIB, RAPI DAN ANDAL

2 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT

1 MENINGKATNYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN NKEPENDUDUKAN

2 MENINGKATNYA PELAYANAN PERIZINAN3 TERWUJUDNYA SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

YANG MANTAP UNTUK MENDUKUNG PELAYANAN PUBLIK

Page 20: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

Indikator Kinerja Utama

&

Indikator Kinerja Individu

Page 21: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

VISI : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT NGIMBANG YANG SEJAHTERA MELALUI PENINGKATAN

PELAYANAN PRIMA”

MISI :

• Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat

• Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Kecamatan Yang Profesional

TUJUANINDIKATOR

TUJUANSASARAN

INDIKATOR

SASARANFORMULA

KONDISI

AWAL

(2015)

TARGET KINERJA

KONDISI AKHIR2016 2017 2018 2019 2020

Meningkatkan

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan di

kecamatan

Indeks kepuasan

masyarakat

(IKM) Layanan

Masyarakat

Meningkatnya

Kualitas

pelayanan publik

kecamatan

Prosentase

capaian layanan

publik kecamatan

(PATEN)

jumlah pelayanan

yang dilaksanakan

sesuai dengan

SOP/ Jumlah

pelayanan70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Meningkatnya

kinerja

penyelenggaraan

tugas umum

pemerintahan

Prosentase

capaian kinerja

tugas umum

pemerintahan

jumlah tugas

kinerja

pemerintahan/juml

ah tugas kinerja

yang dilaksanakan

70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Meningkatnya

peran serta

masyarakat

dalam proses

perencanaan

pembangunan

Prosentase

keikutsertaan

masyarakat

dalam proses

perencanaan

pembangunan

jumlah kehadiran

peserta

musyawarah

pembangunan/

jumlah peserta

musyawarah

pembangunan

70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja kecamatan

Nilai SAKIP

KecamatanC CC CC B B A A

Page 22: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

RENCANA

STRATEGI

Page 23: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

KETERKAITAN RANCANGAN RPJMD DENGAN RANCANGAN RENSTRA SKPD

Misi Tujuan Sasaran Indikator Kinerja

4 Mewujudkan

Reformasi BirokrasiBagi PemenuhanPelayanan Publik

Meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang

profesional dan akuntabel

untuk peningkatan

pelayanan publik

Indeks kepuasan

masyarakat (IKM)

Layanan Masyarakat

Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Publik Kecamatan

Meningkatnya Kinerja

Penyelenggaraan Tugas Umum

Pemerintahan

Meningkatnya Peran Serta

Masyarakat Dalam Proses

Perencanaan Pembangunan

Meningkatnya Akuntabilitas

Kinerja Kecamatan

Page 24: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

METRIK RENSTRA KECAMATAN NGIMBANG

Page 25: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

LANJUTAN......

Page 26: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

DOKUMEN RENSTRA

Page 27: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id
Page 28: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

DOKUMEN INDIKATOR

KINERJA UTAMA 2017

Page 29: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

SK IKU

KEC. NGIMBANG 2017

Page 30: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

Indikator kinerja utama

Page 31: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id
Page 32: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

RENCANA AKSI TAHUN 2016

Page 33: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

LANJUTAN......

Page 34: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

LANJUTAN......

Page 35: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

POHON KINERJA

Page 36: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

POHON KINERJA

DAERAH

MENINGKATNYA TATA KELOLA

PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN

AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN

PELAYANAN PUBLIK.

SKPD

MENINGKATNYA TERTIB ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DAN PENINGKATAN

KUALITAS LAYANAN KEPENDUDUKAN.

SASARAN KEGIATAN

(output)

SASARAN KEGIATAN

(output)

SASARAN KEGIATAN

(output)

SASARAN KEGIATAN

(output)

Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

MISI Ke-4, Mewujudkan Reformasi birokrasi

bagi pemenuhan pelayanan publik

ProsesPencapaianOutput

SumberdayaYangDigunakan

BUPATI LAMONGAN

CAMAT NGIMBANG

SEKCAM

KASI / KASUBAG

36

TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG

BERKUALITAS DENGAN DIDUKUNG BIROKRASI YANG EFEKTIF

DAN EFESIEN SERTA MAMPU MEMBERIKAN

PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK .

Page 37: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA MERUPAKAN

KOMITMEN PERTANGGUNGJAWABAN YANG

HARUS DIBUAT SECARA BERSAMA ANTARA

PEMBERI TANGGUNGJAWAB DENGAN

PENERIMA TANGGUNGJAWAB

Page 38: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1. Meningkatnya

kualitas pelayanan

Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)80,1

2. Meningkatnya

koordinasi

pemerintahan dan

Penyelenggaraan

pemerintahan desa

Persentase rekomendasi hasil

koordinasi bidang

pemerintahan, pembangunan

fisik, perekonomian,

ketentraman dan ketertiban

umum, kesejahteraan sosial

yang ditindaklanjuti dalam

satu tahun.

100 %

Persentase desa yang sudah

menyusun dokumen

perencanaan, penganggaran

dan pelaporan dengan benar

dan tepat waktu

100 %

No Program Anggaran Keterang

an

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 196.500.300 APBD

2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Aparatur207.275.000 APBD

3 Program peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

40.000.000 APBD

4 Program Peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

30.000.000 APBD

5 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan kecamatan

218.780.000 APBD

JUMLAH 692.555.300

Page 39: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1. Tersusunya laporan kinerja

dan keuangan yang benar

dan tepat waktu

Prosentase jumlah dokumen

perencanaan, laporan keuangan dan

kinerja SKPD yang benar dan tepat

waktu

100 %

2. Meningkatnya pelayanan

administrasi kepegawaian

di Kecamatan Sukodono

Prosentase aparatur SKPD yang

disiplin96,88 %

3. Meningkatnya sarana

prasarana yang memadahi

Persentase sarana prasarana yang

layak fungsi100 %

4. Meningkatnya operasional

dan fasilitasi pelayanan

kecamatan

Prosentase pelayanan yang telah

diterbitkan sesuai dengan SP dan

SOP

80 %

5. Meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran

kepada Aparatur SKPD

Prosentase aparatur SKPD yang

puas terhadap pelayanan

administrasi perkantoran

93,75%

No Program Anggaran Keteran

gan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran APBD

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

APBD

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur APBD

4 Program Peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

APBD

5 Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum APBD

JUMLAH

Page 40: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1.Terfasilitasinya pelayanan

terhadap administrasi

kependudukan dan pelayanan

Umum

Jumlah administrasi

kependudukan dan pelayanan

umum yang diproses

7 jenis

2. Terlaksananya Sosialisasi

penyelenggaraan

pelayanan umum

Jumlah peserta sosialisasi 67orang

3. Tersusunya dokumen

standarisasi pelayanan

Jumlah dokumen pelayanan 2 dok

No Kegiatan Anggaran Keterangan

1

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.000.000 APBD

2- Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran5.000.000 APBD

3- Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun5.000.000 APBD

4- Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Evaluasi15.000.000

JUMLAH 30.000.000

Page 41: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1.

2.

3.

Terlaksananya nrapat

koordinasi di bidang

Pemerintahan

Terlaksananya kegiatan

di bidang pemerintahan

Terlaksananya

pengawasan

penyelenggaraan

pemerintahan desa

- Jumlah Rapat koordinasi yang

diselenggarakan dalam satu

tahun

- Jumlah aset desa yang

terinventaris

- Jumlah perangkat desa yang

mendapatkan pelatihan

- Jumlah lembaga desa yang

dilantik

- Jumlah desa yang dibina untuk

kegiatan lomba-lomba

- Jumlah Peraturan Desa yang

dievaluasi

- Jumlah desa yang disupervisi

administrasinya

24 kali

3 desa

62 orang

0

3 desa

38 perdes

19 desa

No Kegiatan Anggaran Keterangan

1- Sarana Prasarana Pelayanan

Administrasi terpadu Kecamatan40.000.000 APBD

2 - Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes

60.000.000 APBD

3 - Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

28.500.000 APBD

JUMLAH 128.500.000

Page 42: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

NO. URAIAN KEGIATAN / AKTIVITAS TARGET

1 - Pengendalian Keamanan Lingkungan 21.780.000

2 Inventarisasi trantib desa 19 desa

3 Laporan Kejadian 19 desa

4 Patroli gangguan trantibmas19 desa

5 Operasi Kasih Sayang 15 Sekolah

Page 43: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

LAPORAN KINERJA

Page 44: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id
Page 45: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015

NO. SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET 2015

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

79,10 - - - - - - 79.10 79,70

2.

Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa

1.Prosentase hasil rekomendasi koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

100% 20% 20% 50% 50% 80% 80% 100% 100%

2. Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu

89,47% 89,47% 89,47% 89,47% 89,47% 89,47% 89,47% 89,47% 89,47%

Page 46: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

AKUNTABILITAS

KEUANGAN

Page 47: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

NO. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

REALISASICAPAIAN

(%)REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASICAPAIAN (%)

REALISASICAPAIAN

(%)

1Program pelayanan administrasi perkantoran

196.500.300 50.854.250 25,88 36.890.350 18,77 60.003.850 30,54 48.751.850 24,81

- Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

26.500.000 6.625.300 25,00 6.624.900 25,00 6.624.900 25,00 6.624.900 25,00

- Penyediaan jasa Peralatan danperlengkapan kantor

15.180.000 3.795.000 25,00 3.795.000 25,00 3.795.000 25,00 3.795.000 25,00

- Penyediaan jasa Pemeliharaan danPerijinan Kendaraan Dinas /Operasional

1.897.500 0 0 1.897.500 100 0 0,00 0 0

- Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000 12.000.000 30 1.500.000 3,75 16.500.000 41,25 10.000.000 25,00

- Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

30.000.000 9.100.000 30,33 3.750.000 12,50 10.250.000 34,20 6.900.000 23,00

- Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

3.300.000 825.000 25,00 825.000 25,00 825.000 25,00 825.000 25,00

- Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

4.400.000 1.080.000 24,55 1.080.000 24,55 1.080.000 24,55 1.160.000 26,36

- Penyediaan makanan dan minuman 25.000.000 6.000.000 24,00 1.500.000 6,00 9.500.000 38,00 8.000.000 32,00

- Penyediaan Jasa Aministrasi/Tekhnis Kegiatan

50.222.800 11.428.950 22,76 15.917.950 31,69 11.428.950 22,76 11.446.950 22,79

Page 48: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

2Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

207.275.000 54.360.000 26,23 88.514.000 42,70 47.441.000 22,89 16.960.000 8,20

- Pembangunan Gedung Kantor 100.000.000 0 0 81.050.000 81,05 18.950.000 18,95 0 0

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 27.500.000 27.500.000 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0

- Pengadaan Mebelair 8.275.000 8.275.000 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0

- Pemeliharaan rutin/ berkala gedungkantor

30.500.000 9.625.000 25,00 0 0,00 18.875.000 49,02 10.000.000 25,97

- Pemeliharaan rutin/ berkalaKendaraan Dinas/Operasional

33.000.000 8.960.000 27,15 7.464.000 22,61 9.616.000 29,14 6.960.000 21,09

3Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

30.000.000 0 0 5.000.000 16,67 5.000.000 16,67 20.000.000 66,66

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.000.000 0 0,00 5.000.000 100,00 0 0,00 0 0,00

- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

5.000.000 0 0,00 0 0,00 5.000.000 100,00 0 0,00

- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

5.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.000.000 100,00

- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

15.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15.000.000 100,00

NO. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

REALISASICAPAIAN

(%)REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASICAPAIAN

(%)REALISASI

CAPAIAN (%)

Page 49: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

4 Program peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

40.000.000 40.000.000 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

- Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan

40.000.000 40.000.000 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

5Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan kecamatan

218.780.000 25.070.000 0,00 43.360.000 0,00 56.350.000 0,00 94.000.000 0,00

- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

11.000.000 0 0,00 0 0,00 11.000.000 100,00 0 0,00

- Pembinaan Organisasi Kepemudaan 11.000.000 3.000.000 27,27 3.800.000 34,55 4.200.000 38,18 0 0,00

- Pengendalian Keamanan Lingkungan 21.780.000 1.380.000 6,34 10.950.000 50,28 0 0,00 9.450.000 43,39

- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes

60.000.000 12.490.000 20,82 18.510.000 30,85 15.950.000 32,50 13.050.000 21,75

- Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

28.500.000 8.200.000 28,77 10.100.000 35,44 10.200.000 35,79 0 0,00

- Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

71.500.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 71.500.000 100,0

- Fasilitasi Kemiskinan 15.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15.000.000 100,0

J U M L A H 692.555.300 170.284.250 24,59 173.764.350 25,09 168.794.850 24,37 179.711.850 25,95

NO. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

REALISASICAPAIAN

(%) REALISASICAPAIAN

(%) REALISASICAPAIAN

(%) REALISASICAPAIAN

(%)

Page 50: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

COST PER OUTCOME

Page 51: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNANTAHUN 2017

Keterangan :

Prosentase Anggaran = Anggaran / Belanja Langsung x 100%

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN % ANGGARAN

Meningkatnya kualitas pelayanan

- Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan

40.000.000 100

Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa

- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes

60.000.000 27,42

- Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

28.500.000 13,03

- Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

71.500.000 32,68

Page 52: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

SASARAN/PROGRAM INDIKATORKINERJA ANGGARAN

TARGET REALISASICAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN

Program peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Terpenuhinya Kelengkapan Peralatan Kependudukan dan

Kelengkapan Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan

79,10 79,70 100%40.000.000

40.000.000 98,68

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan kecamatan

Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa

- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes

100% 100% 100%208.375.000 206.914.000

99,30

- Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 40.000.000 38.779.000

96,95

- Pemberian Stimulan Pembangunan Desa 47.450.000 47.210.000

99,49

27.075.000 27.075.000 100,00

10.450.000 10.450.000 100,00

Program pemeliharaan ketentraman dan pencegahan tindak kriminal 11.400.000 11.400.000

100,00

Program pengelolaan keragaman budaya 25.000.000 25.000.000

100,00

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 25.000.000 25.000.000

100,00

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 22.000.000 22.000.000

100,00

2. Prosentase desa yang sudah

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARANTAHUN 2016

Page 53: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYATAHUN 2016

Keterangan :

Tingkat Efisiensi = % Capaian Kinerja -- % Penyerapan Anggaran

SASARAN INDIKATOR SASARAN % CAPAIAN KINERJA% PENYERAPAN

ANGGARANTINGKAT EFISIENSI

Meningkatnya kualitas pelayanan

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

100,76 98,68 2,08

Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa

1.Prosentase hasil rekomendasi koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

100 99,30 0,70

2. Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu

100 99,43 0,57

Page 54: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

MONITORING KINERJA

TAHUN 2016

Page 55: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

MONITORING KINERJA TAHUN 2016 (Triwulan 1 & Triwulan 2)

SASARAN 1 INDIKATOR KINERJA TARGETREALISASI REALISASI

TRIWULAN 1 TRIWULAN II

Meningkatnya kualitas pelayanan

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

80,1

PROGRAM INDIKATOR TARGET

REALISASI REALISASI

KEGIATAN INDIKATOR TARGET

REALISASI REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

REALISASI

TRIWULAN I

TRIWULAN IITRIWULAN

ITRIWULAN

IITRIWULA

N ITRIWULAN

II

Penyelenggaraan pelayanan umum

Prosentase pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP

80% 100% 56,96%Standarisasi pelayanan

Jumlah Dokumen

2 dok - -59.150.000

- -

Page 56: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

MONITORING KINERJA TAHUN 2016 (Triwulan 1 & Triwulan 2)

SASARAN 2 INDIKATOR KINERJA TARGETREALISASI REALISASI

TRIWULAN 1 TRIWULAN II

Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa

1.Prosentase hasil rekomendasi koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

100% 100% 100%

2. Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu

100% 100% -

Page 57: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

PROGRAM INDIKATOR TARGETREALISASI REALISASI

KEGIATAN INDIKATOR TARGETREALISASI REALISASI

ANGGARANREALISASI REALISASI

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN I TRIWULAN II

Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian,pemberdayaan sosial masyarakat dan ketentraman ketertiban umum

Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

100% 100% 100%

Koordinasi penyelenggaraan kegiatan seksi pemerintahan

Jumlah Rakor Seksi Pemerintahan

24 kali 6 kali 6 kali 20.256.000 5.064.000 5.064.000

Koordinasi penyelenggaraan kegiatan seksi pembangunan fisik

Jumlah rakor seksi pembangunan fisik dan jumlah Musrenbangdes yang dimonitor

24 Kali dan 19 desa

6 Kali, 19 desa

6 kali 62.080.000 39.660.250 7.473.250

Koordinasi penyelenggaraan kegiatan seksi perekonomian

Jumlah Rakor Seksi Perekonomian

12 kali 3 kali 3 kali 25.000.000 6.250.000 6.250.000

Koordinasi penyelenggaraan kegiatan seksi ketentraman dan ketetrtiban umum

Jumlah Rakor Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

12 kali 3 kali 3 kali 18.950.000 4.737.500 4.737.500

Koordinasi penyelenggaraan kegiatan seksi kesejahteraan sosial

Jumlah Rakor seksi kesejahteraan sosial

24 kali 6 kali 6 kali 25.000.000 6.250.000 6.250.000

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

Jumlah Perdes yang dievaluasi dan jumlah desa yang disupervisi administrasinya

38 perdes dan 19 desa

19 Perdes dan 19 desa

- 30.928.000 20.884.000 -

Page 58: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

RENCANA AKSI TAHUN 2017

Page 59: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET

I II III IV

Meningkatnya kualitas pelayanan

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) - 100% 100% 100%

NO. AKSI/KEGIATANJADWAL PELAKSANAAN

OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATANANGGARAN

(Rp)TW I TW II TW III TW IV

1Pembuatan software barcode surat

- √

Jumlah aplikasi yang disediakan

Pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 48.085.000

2

Pengadaan peralatan dan jaringan komputer khusus pelayanan online

√Jumlah dan jenis peralatan jaringan yang disediakan

Pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 175.295.000

3Bimtek pelaksanaan pelayanan on line desa-kecamatan

√Jumlah peserta yang di bina dan dilatih

Penyelenggaraan pelayanan umum

Standarisasi pelayanan

93.920.000

Page 60: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET

I II III IVMeningkatnya koordinasi

pemerintahan dan

penyelenggaraan

pemerintahan desa

2.1. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

- - - 100%

NO. AKSI/KEGIATANJADWAL PELAKSANAAN

OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATANANGGARAN

(Rp)TW I TW II TW III TW IV

1Pembuatan software potensi desa

- - - √Jumlah aplikasi yang disediakan

Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan perekonomian

Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan Seksi Perekonomian

30.789.500

Page 61: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET

I II III IVMeningkatnya koordinasi

pemerintahan dan

penyelenggaraan

pemerintahan desa

2.2. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu

100% - - -

NO. AKSI/KEGIATANJADWAL PELAKSANAAN

OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATANANGGARAN

(Rp)TW I TW II TW III TW IV

1Pelatihan trantib desa

- - v -Jumlah perangkat desa yang dilatih

Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan

Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemerintahan

39.855.000

Page 62: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

I N O V A S I

Page 63: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

DI KECAMATAN NGIMBANG

KANTOR NGIMBANG

JL. Pendidikanno No. 26 Ngimbang

Oleh

ROZIQIN, SE, MM

CAMAT NGIMBANG

Page 64: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

PERMASALAHAN PELAYANAN PUBLIK

Page 65: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

FAKTOR PENDUKUNG PELAYANAN PATEN

1. RUANG PELAYANAN YANG REPRESENTATIF, SARANA SEMAKIN

MEMADAI;

2. SUDAH MENGGUNAKAN TEKNOLOGI IT;

3. SEMUA DESA SUDAH TERKONEKSI DENGAN KECAMATAN;

4. SDM PERANGKAT DESA SEBAGIAN BESAR SUDAH MENGUASAI IT;

5. PELAYANAN LEBIH MUDAH DAN AKURASI MENINGKAT LEBIH BAIK.

Page 66: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

SARANA PENDUKUNG PATEN KECAMATAN

PEREKAMANDI KECAMATAN

RUANG TUNGGU/ ANTRIAN

Page 67: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

EVALUASI SAKIP

DOKUMEN / KELENGKAPAN PENDUKUNG :

1. IKU DAN IKI FORMAL (ESELON 2, ESELON 3 & ESELON 4)

2. MATRIKS RENSTRA SKPD 2016-2021

3. RENJA TAHUN 2016 DAN 2017

4. RKA / DPA TAHUN 2016

5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (ESELON 2 S.D STAF)

6. DOKUMEN LAPORAN KINERJA SKPD TAHUN 2015

7. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 (BERDASARKAN TRIWULAN)

8. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015 (BERDASARKAN TRIWULAN)

9. COST PER OURCOME TAHUN 2015

10. MONITORING KINERJA TAHUN 2016 (TRIWULAN 1 & TRIWULAN 2)

11. UPLOAD DOKUMEN SAKIP KE WEBSITE RESMI SKPD

12. SLIDE PAPARAN SAKIP SKPD

Page 68: Gambaran Umum SKPD Inovasi SKPD - lamongankab.go.id

T E R I M A K A S I H