formulir evaluasi terhadap hasil renja perangkat daerah...

13
Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kota Balikpapan yang mengacu pada sasaran RKPD Tahun 2018 : 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (20%) 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (20%) 3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (20%) 4. Pelayanan Kesehatan Balita (20%) 5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (20%) 6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (20%) 7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (20%) 8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (20%) 9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (20%) 10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (20%) 11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB (20%) 12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (20%) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1.01.02. URUSAN WAJIB PELAYANAN 1.01.02. 00.01. BIDANG URUSAN KESEHATAN A 1.01.02. 00.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah dengan target 100% (Kondisi awal Capaian Kualitas Pelayanan = 82%) 18% 15,416,211,000 2.77% 2,766,944,806 4.00% 2,154,130,000 1.00% 264,527,523 0.16% 422,744,404 1.13% 578,960,987 0.29% 642,435,145 2.59% 1,908,668,059 64.68% 88.61% 5.36% 4,675,612,865 29.76% 30.33% DKK 1 1.01.02. 00.01. 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah pembayaran Penggunaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar dalam 1 tahun (rekening) 240 2,961,000,000 48 321,747,149 48 384,000,000 12 49,857,596 12 65,728,171 12 72,617,715 12 91,294,946 48 279,498,428 100% 73% 96 601,245,577 40% 20.31% DKK 2 1.01.02. 00.01. 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan STNK Kendaraan R2 dalam 1 tahun (unit ) 1166 429,500,000 112 53,139,300 168 87,600,000 25 11,560,200 10 4,284,900 28 3,472,600 65 50,104,000 128 69,421,700 76% 79% 240 122,561,000 21% 29% DKK 3 1.01.02. 00.01. 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Penggunaan Bahan Peralatan Kebersihan kantor (jenis) 91 352,500,000 11 16,731,000 1 199,500,000 - 28,897,752 - 33,899,286 - 51,126,792 1 84,236,708 1 198,160,538 100% 99% 12 214,891,538 13% 61% DKK 4 1.01.02. 00.01. 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang digunkan untuk kegiatan Administrasi (jenis ) 215 955,000,000 43 81,043,600 27 100,000,000 - - 20 12,097,800 - 31,809,800 7 31,809,800 27 75,717,400 100% 76% 70 156,761,000 33% 16% DKK 9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16 10 11 12=8+9+10+11 1 2 3 4 5 6 7 Ket I II III IV Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018 (%) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2018) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018) Unit SKPD Penang- gung Jawab 16 8 Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Periode Pelaksanaan : 2018 No Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2017) Evaluasi Renja Tahun 2018 1

Upload: others

Post on 12-Jan-2020

99 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah ...dkk.balikpapan.go.id/assets/files/V1-Monev_Renja... · Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kota Balikpapan yang mengacu pada sasaran RKPD Tahun 2018 :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (20%)

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (20%)

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (20%)

4. Pelayanan Kesehatan Balita (20%)

5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (20%)

6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (20%)

7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (20%)

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (20%)

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (20%)

10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (20%)

11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB (20%)

12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (20%)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1.01.02.URUSAN WAJIB

PELAYANAN

1.01.02. 00.01.BIDANG URUSAN

KESEHATAN

A 1.01.02. 00.01. 01Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase Kualitas

pelayanan

Administrasi

Perangkat Daerah

dengan target 100%

(Kondisi awal

Capaian Kualitas

Pelayanan = 82%)

18% 15,416,211,000 2.77% 2,766,944,806 4.00% 2,154,130,000 1.00% 264,527,523 0.16% 422,744,404 1.13% 578,960,987 0.29% 642,435,145 2.59% 1,908,668,059 64.68% 88.61% 5.36% 4,675,612,865 29.76% 30.33% DKK

1 1.01.02. 00.01. 01 002

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Jumlah pembayaran

Penggunaan Jasa

Komunikasi Sumber

Daya Air dan Listrik

yang dibayar dalam 1

tahun (rekening)

240 2,961,000,000 48 321,747,149 48 384,000,000 12 49,857,596 12 65,728,171 12 72,617,715 12 91,294,946 48 279,498,428 100% 73% 96 601,245,577 40% 20.31% DKK

2 1.01.02. 00.01. 01 006

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah

Perpanjangan STNK

Kendaraan R4 dan

STNK Kendaraan R2

dalam 1 tahun (unit )

1166 429,500,000 112 53,139,300 168 87,600,000 25 11,560,200 10 4,284,900 28 3,472,600 65 50,104,000 128 69,421,700 76% 79% 240 122,561,000 21% 29% DKK

3 1.01.02. 00.01. 01 008Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Jumlah Penggunaan

Bahan Peralatan

Kebersihan kantor

(jenis)

91 352,500,000 11 16,731,000 1 199,500,000 - 28,897,752 - 33,899,286 - 51,126,792 1 84,236,708 1 198,160,538 100% 99% 12 214,891,538 13% 61% DKK

4 1.01.02. 00.01. 01 010Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah ATK yang

digunkan untuk

kegiatan Administrasi

(jenis )

215 955,000,000 43 81,043,600 27 100,000,000 - - 20 12,097,800 - 31,809,800 7 31,809,800 27 75,717,400 100% 76% 70 156,761,000 33% 16% DKK

9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16

10 11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 6 7

Ket

I II III IV

Tingkat Capaian Kinerja

Dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d

tahun

2018 (%)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja PD Tahun berjalan yang

dievaluasi

(2018)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD yang

Dievaluasi

(2018)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja PD

Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra perangkat daerah s/d

tahun 2021 (Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja PD

Tahun 2018)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

FormulirEvaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota

Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Periode Pelaksanaan : 2018

No Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)

Target Renstra perangkat

daerah

pada Tahun 2021 (Akhir

Periode

Renstra perangkat daerah)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra

perangkat daerah s.d. Renja PD

Tahun Lalu

(2017)

Evaluasi Renja Tahun 2018 1

Page 2: Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah ...dkk.balikpapan.go.id/assets/files/V1-Monev_Renja... · Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16

10 11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 6 7

Ket

I II III IV

Tingkat Capaian Kinerja

Dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d

tahun

2018 (%)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja PD Tahun berjalan yang

dievaluasi

(2018)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD yang

Dievaluasi

(2018)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja PD

Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra perangkat daerah s/d

tahun 2021 (Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja PD

Tahun 2018)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

No Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)

Target Renstra perangkat

daerah

pada Tahun 2021 (Akhir

Periode

Renstra perangkat daerah)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra

perangkat daerah s.d. Renja PD

Tahun Lalu

(2017)

5 1.01.02. 00.01. 01 011Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang

cetakan dan

Penggandaan untuk

kegiatan Administrasi

dalam 1 tahun (jenis)

35 1,622,075,000 7 103,445,650 7 217,310,000 - 9,268,875 - 10,036,125 6 90,217,325 1 11,637,000 7 121,159,325 100% 56% 14 224,604,975 40% 14% DKK

6 1.01.02. 00.01. 01 012

Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah Alat Listrik

dan Elektronik

pertahun ( jenis )

46 76,500,000 2 3,084,400 6 3,200,000 - - - - - - 6 2,970,000 6 2,970,000 100% 93% 8 6,054,400 17% 8% DKK

11 1.01.02. 00.01. 01 015

Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Per Undang -

Undangan

Jumlah Bahan

Bacaan untuk Kepala

Dinas, Sekretaris

Dinas, 4 Kepala

Bidang dan

Undangan (Tamu)

8 115,000,000 - - 2 27,500,000 - - - 2,070,000 - 5,760,000 2 5,670,000 2 13,500,000 0% 0% 2 13,500,000 25% 12% DKK

7 1.01.02. 00.01. 01 017Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah tersedianya

Nasi Kotak/snack

untuk kegiatan dan

rapat pegawai dan

peserta (orang)

134,150 1,875,000,000 18,540 85,704,230 23,534 160,000,000 5,932 19,861,000 869 28,855,000 6,695 45,880,000 1,552 47,331,500 15,048 141,927,500 63.94% 89% 33,588 227,631,730 25% 12% DKK

8 1.01.02. 00.01. 01 018

Rapat-rapat Koordinasi,

Konsultasi ke Dalam dan

ke Luar Daerah

Jumlah Pegawai

yang ditugaskan

rapat rapat

Koordinasi

Konsultasi ke dalam

dan Keluar daerah

(orang)

885 2,900,000,000 214 679,026,452 166 623,500,000 29 93,668,100 64 163,192,122 27 200,955,755 102 217,214,191 222 675,030,168 134% 108% 436 1,354,056,620 49% 46.69% DKK

9 1.01.02. 00.01. 01 019

Penyediaan Jasa

Administrasi Teknis

Perkantoran

Jumlah Pegawai Non

PNS yang bekerja di

perangkat daerah

pertahun (orang)

105 4,129,636,000 21 1,423,023,025 20 351,520,000 - 51,414,000 - 102,581,000 - 77,121,000 20 100,167,000 20 331,283,000 100% 94% 41 1,754,306,025 39% 42.48% DKK

Rata-rata capaian kinerja (%) 87.39% 76.69% 30.21% 26.10%

Predikat kinerjaSangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

B 1.01.02. 02.00. 02.

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase

Kelayakan Sarana

Dan Prasarana

Aparatur dengan

target 76% (Kondisi

awal Capaian

sarana prasarana =

81%)

5% 30,768,516,000 0.56% 951,294,503 1.00% 3,720,407,200 0.13% 70,950,050 0.14% 320,790,452 0.32% 1,129,405,576 0.07% 563,724,945 0.66% 2,084,871,023 65.73% 56.04% 1.22% 3,036,165,526 24.35% 9.87%

5 1.01.02. 02.00. 02. 005Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

34 3,000,000,000 - - 27 499,500,000 - - - - - - 27 416,556,000 27 416,556,000 100.00% 83.39% 27 416,556,000 79% 14% DKK

5 1.01.02. 02.00. 02. 007Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah Pengadaan

Perlengkapan

Gedung kantor

15 7,100,000,000 - - 10 530,000,000 1 23,760,000 2 134,283,875 7 178,695,000 - - 10 336,738,875 100.00% 63.54% 10 336,738,875 67% 5% DKK

5 1.01.02. 02.00. 02. 009Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah Pengadaan

Peralatan Gedung

kantor

15 4,800,000,000 - - 11 300,000,000 - - 11 255,214,300 - 21,593,000 - - 11 276,807,300 100.00% 92.27% 11 276,807,300 73% 6% DKK

Evaluasi Renja Tahun 2018 2

Page 3: Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah ...dkk.balikpapan.go.id/assets/files/V1-Monev_Renja... · Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16

10 11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 6 7

Ket

I II III IV

Tingkat Capaian Kinerja

Dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d

tahun

2018 (%)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja PD Tahun berjalan yang

dievaluasi

(2018)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD yang

Dievaluasi

(2018)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja PD

Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra perangkat daerah s/d

tahun 2021 (Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja PD

Tahun 2018)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

No Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)

Target Renstra perangkat

daerah

pada Tahun 2021 (Akhir

Periode

Renstra perangkat daerah)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra

perangkat daerah s.d. Renja PD

Tahun Lalu

(2017)

2 1.01.02. 02.00. 02. 022

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Jumlah pemeliharaan

gedung kantor (unit) 46 5,600,000,000 5 543,608,850 3 725,788,400 - - 1 34,776,500 2 681,045,000 - - 3 715,821,500 100.00% 98.63% 8 1,259,430,350 17% 22% DKK

3 1.01.02. 02.00. 02. 024

Pemeliharaan Rutin

Berkala Kendaraan

dinas/operasional

Jumlah pemeliharaan

Kendaraan Dinas /

Operasional (unit)

240 3,700,000,000 116 201,380,978 198 1,100,106,000 5 69,960,050 44 202,468,952 33 362,489,076 8 469,182,045 90 1,104,100,123 45.45% 100.36% 206 1,305,481,101 86% 35% DKK

4 1.01.02. 02.00. 02. 028

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah peralatan

gedung kantor yang

dilakukan

pemeliharaan (unit)

1,000 4,768,516,000 130 206,304,675 200 285,012,800 51 990,000 4 83,545,000 94 85,871,500 19 94,542,900 168 264,949,400 84.00% 92.96% 298 471,254,075 29.80% 9.88% DKK

6 1.01.02. 02.00. 02. 142Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor (DAK)

Jumlah Pengadaan

Peralatan kantor DKK

dan Puskesmas

(jenis)

8 1,800,000,000 - - 2 280,000,000 - - 2 247,984,000 - - - - 2 247,984,000 100.00% 88.57% 2 247,984,000 25% 14% DKK

Rata-rata capaian kinerja (%) 89.92% 88.53% 53.92% 15.12%

Predikat kinerjaSangat

Rendah

Sangat

Rendah

C 1.01.02. 02.00. 16.Program Upaya

Kesehatan Masyarakat

Persentase Angka

Kesakitan dengan

target 98,35%

(Kondisi awal

Capaian sarana

prasarana =

98,11%)

0.24% 276,030,684,120 0.13% 29,917,166,807 0.01% 36,695,566,750 0.00% 2,685,126,867 0.00% 7,527,326,950 0.00% 7,712,075,654 0.00% 14,705,220,118 0.00% 32,629,749,589 32.52% 88.92% 0.13% 62,546,916,396 55.52% 22.66%

1 1.01.02. 02.00. 16. 016

Pelaksanaan Upaya

Kesehatan Kerja dan Olah

Raga

Jumlah pekerja non

formal yang dilayani

(orang)

1,740 680,000,000 469 58,054,400 250 65,840,000 - 3,730,160 - 8,500,000 439 42,970,500 263 9,446,960 702 64,647,620 280.80% 98.19% 1,171 122,702,020 67% 18% DKK

2 1.01.02. 02.00. 16. 0'17

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Teritip

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 1,592,578,000 17 222,976,438 17 263,660,000 - 39,319,965 - 114,129,787 - 17,312,664 17 80,040,422 17 250,802,838 100.00% 95.12% 34 473,779,276 40% 30% DKK

3 1.01.02. 02.00. 16. 018

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Lamaru

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 969,418,000 17 131,478,518 17 143,780,000 - 29,815,609 - 20,236,351 - 36,167,100 17 39,006,852 17 125,225,912 100.00% 87.10% 34 256,704,430 40.00% 26.48% DKK

4 1.01.02. 02.00. 16. 019

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Manggar

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 895,468,000 17 118,646,000 17 132,812,000 - 20,557,514 - 42,180,040 - - 17 59,132,026 17 121,869,580 100.00% 91.76% 34 240,515,580 40.00% 26.86% DKK

5 1.01.02. 02.00. 16. 020

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan

Sepinggan Baru

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

90 8,213,760,000 18 1,189,953,187 18 1,218,232,000 - 190,750,127 - 357,174,293 - 298,698,747 18 357,921,864 18 1,204,545,031 100.00% 98.88% 36 2,394,498,218 40.00% 29.15% DKK

6 1.01.02. 02.00. 16. 045

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan

Manggar Baru

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

90 7,617,218,000 18 1,043,851,371 18 1,129,753,000 - 85,244,996 - 389,943,760 - 250,001,076 18 342,532,418 18 1,067,722,250 100.00% 94.51% 36 2,111,573,621 40.00% 27.72% DKK

7 1.01.02. 02.00. 16. 021

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Damai

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 1,135,146,000 17 139,282,385 17 182,759,800 - 35,086,218 - 11,928,634 - 58,919,001 17 43,793,930 17 149,727,783 100.00% 81.93% 34 289,010,168 40.00% 25.46% DKK

8 1.01.02. 02.00. 16. 022

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Gunung

Bahagia

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 741,870,000 17 80,245,082 17 110,031,000 - 21,402,441 - 21,053,137 - 29,788,186 17 33,058,573 17 105,302,337 100.00% 95.70% 34 185,547,419 40.00% 25.01% DKK

9 1.01.02. 02.00. 16. 023

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan

Klandasan Ilir

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

90 8,743,752,000 18 1,204,041,843 18 1,296,833,750 - 189,295,486 - 362,501,554 - 282,392,509 18 388,513,657 18 1,222,703,206 100.00% 94.28% 36 2,426,745,049 40.00% 27.75% DKK

Evaluasi Renja Tahun 2018 3

Page 4: Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah ...dkk.balikpapan.go.id/assets/files/V1-Monev_Renja... · Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16

10 11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 6 7

Ket

I II III IV

Tingkat Capaian Kinerja

Dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d

tahun

2018 (%)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja PD Tahun berjalan yang

dievaluasi

(2018)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD yang

Dievaluasi

(2018)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja PD

Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra perangkat daerah s/d

tahun 2021 (Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja PD

Tahun 2018)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

No Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)

Target Renstra perangkat

daerah

pada Tahun 2021 (Akhir

Periode

Renstra perangkat daerah)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra

perangkat daerah s.d. Renja PD

Tahun Lalu

(2017)

10 1.01.02. 02.00. 16. 024

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Prapatan

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 1,000,140,000 17 141,968,123 17 148,336,000 - 23,674,584 - 19,937,137 - 21,607,786 17 74,623,417 17 139,842,924 100.00% 94.27% 34 281,811,047 40.00% 28.18% DKK

11 1.01.02. 02.00. 16. 025

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Telaga Sari

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 1,736,026,000 17 125,768,626 17 143,960,000 - 22,362,817 - 10,563,197 - 53,287,897 17 35,628,853 17 121,842,764 100.00% 84.64% 34 247,611,390 40.00% 14.26% DKK

12 1.01.02. 02.00. 16. 026

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Gunung Sari

Ilir

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 771,893,000 17 106,859,473 17 114,476,000 - 17,144,451 - 28,548,848 - 14,974,826 17 36,263,010 17 96,931,135 100.00% 84.67% 34 203,790,608 40.00% 26.40% DKK

13 1.01.02. 02.00. 16. 027

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Gunung Sari

Ulu

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 688,934,000 17 97,475,798 17 102,180,000 - 23,523,681 - 3,590,632 - 38,457,107 17 32,595,363 17 98,166,783 100.00% 96.07% 34 195,642,581 40.00% 28.40% DKK

14 1.01.02. 02.00. 16. 028

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan

Mekar Sari

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

90 7,652,199,600 18 1,094,320,849 18 1,134,938,000 - 175,183,185 - 332,537,213 - 247,376,731 18 340,178,449 18 1,095,275,578 100.00% 96.51% 36 2,189,596,427 40.00% 28.61% DKK

15 1.01.02. 02.00. 16. 029

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Karang Jati

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 535,724,000 17 71,879,470 17 79,456,000 - 13,851,129 - 17,204,424 - 14,855,543 17 19,455,285 17 65,366,381 100.00% 82.27% 34 137,245,851 40.00% 25.62% DKK

16 1.01.02. 02.00. 16. 030

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Karang Rejo

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 728,879,000 17 96,013,739 17 108,104,000 - 22,557,933 - 7,168,187 - 29,923,181 17 35,977,239 17 95,626,540 100.00% 88.46% 34 191,640,279 40.00% 26.29% DKK

17 1.01.02. 02.00. 16. 042

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Sumber Rejo

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 469,290,000 17 64,065,879 17 69,604,000 - 12,459,310 - 18,745,631 - 9,903,160 17 25,424,252 17 66,532,353 100.00% 95.59% 34 130,598,232 40.00% 27.83% DKK

18 1.01.02. 02.00. 16. 031

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Gunung

Samarinda

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 1,143,621,000 17 157,809,895.00 17 169,616,000 - 27,089,498 - 24,934,501 - 58,019,503 17 47,442,578 17 157,486,080 100.00% 92.85% 34 315,295,975 40.00% 27.57% DKK

19 1.01.02. 02.00. 16. 032

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Muara Rapak

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 1,184,931,000 17 162,774,451 17 236,344,000 - 38,283,965 - 48,789,075 - 57,854,055 17 70,885,267 17 215,812,362 100.00% 91.31% 34 378,586,813 40.00% 31.95% DKK

20 1.01.02. 02.00. 16. 033

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Batu Ampar

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 859,328,000 17 106,788,078 17 127,452,000 - 25,090,611 - 33,644,076 - 22,846,558 17 25,469,626 17 107,050,871 100.00% 83.99% 34 213,838,949 40.00% 24.88% DKK

21 1.01.02. 02.00. 16. 034

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan

Karang Joang

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

90 8,104,133,000 17 1,129,476,563 17 1,201,968,000 - 186,631,215 - 350,527,806 - 270,733,836 17 322,359,168 17 1,130,252,025 100.00% 94.03% 34 2,259,728,588 37.78% 27.88% DKK

22 1.01.02. 02.00. 16. 035

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Margo Mulyo

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 809,523,000 17 109,483,763 17 120,064,000 - 19,016,914 - 31,999,827 - 24,984,424 17 32,307,087 17 108,308,252 100.00% 90.21% 34 217,792,015 40.00% 26.90% DKK

23 1.01.02. 02.00. 16. 036

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Baru Ilir

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 957,420,000 17 115,612,840 17 142,000,000 - 27,489,038 - 21,550,820 - 27,289,996 17 42,170,024 17 118,499,878 100.00% 83.45% 34 234,112,718 40.00% 24.45% DKK

24 1.01.02. 02.00. 16. 037

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Sidomulyo

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 811,129,000 17 106,861,752 17 120,304,000 - 17,755,572 - 15,343,212 - 32,651,026 17 42,763,991 17 108,513,801 100.00% 90.20% 34 215,375,553 40.00% 26.55% DKK

Evaluasi Renja Tahun 2018 4

Page 5: Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah ...dkk.balikpapan.go.id/assets/files/V1-Monev_Renja... · Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16

10 11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 6 7

Ket

I II III IV

Tingkat Capaian Kinerja

Dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d

tahun

2018 (%)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja PD Tahun berjalan yang

dievaluasi

(2018)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD yang

Dievaluasi

(2018)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja PD

Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra perangkat daerah s/d

tahun 2021 (Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja PD

Tahun 2018)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

No Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)

Target Renstra perangkat

daerah

pada Tahun 2021 (Akhir

Periode

Renstra perangkat daerah)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra

perangkat daerah s.d. Renja PD

Tahun Lalu

(2017)

25 1.01.02. 02.00. 16. 038

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Baru Tengah

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 1,033,562,800 17 138,499,601 17 153,294,000 - 25,201,103 - 11,458,197 - 61,721,143 17 39,953,120 17 138,333,563 100.00% 90.24% 34 276,833,164 40.00% 26.78% DKK

26 1.01.02. 02.00. 16. 039

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Margasari

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 786,702,000 17 110,680,557 17 116,680,000 - 19,018,916 - 25,840,945 - 24,799,185 17 46,552,457 17 116,211,503 100.00% 99.60% 34 226,892,060 40.00% 28.84% DKK

27 1.01.02. 02.00. 16. 040

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan

Baru Ulu

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

90 7,739,356,000 18 1,108,651,684 18 1,147,862,000 - 177,133,755 - 318,854,238 - 255,016,311 18 349,829,175 18 1,100,833,479 100.00% 95.90% 36 2,209,485,163 40.00% 28.55% DKK

28 1.01.02. 02.00. 16. 041

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan

Kariangau

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

90 7,780,136,000 18 889,295,630 18 1,055,064,000 - 145,662,531 - 277,822,310 - 228,753,048 18 293,957,783 18 946,195,672 100.00% 89.68% 36 1,835,491,302 40.00% 23.59% DKK

29 1.01.02. 02.00. 16. 043

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

UPTD Laboratorium

Kesehatan Daerah

Jumlah Pelayanan di

Labkesda (Layanan) 5 9,912,476,000 1 1,318,068,320 1 638,367,500 - 20,811,522 - 137,855,450 - 184,983,861 1 258,516,893 1 602,167,726 100.00% 94.33% 2 1,920,236,046 40.00% 19.37% DKK

30 1.01.02. 02.00. 16. 044

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

UPTD IFK

Jumlah Pelayanan di

IFK (Layanan) 5 1,314,762,000 1 150,153,869 1 195,000,000 - 28,503,098 - 50,039,410 - 19,950,578 1 62,630,723 1 161,123,809 100.00% 82.63% 2 311,277,678 40.00% 23.68% DKK

31 1.01.02. 02.00. 16. 046

Pelayanan Kesehatan Gigi

Anak Sekolah dan

Masyarakat Balikpapan

Jumlah anak sekolah

dan masyarakat yang

dilayani (orang)

18,000 2,660,000,000 3,105 54,408,640 3,600 48,000,000 900 1,576,080 1,600 45,354,800 - - - - 2,500 46,930,880 69.44% 97.77% 5,605 101,339,520 31.14% 3.81% DKK

32 1.01.02. 02.00. 16. 047

Pembinaan Pemanfaatan

Hasil Tanaman Obat

Keluarga (TOGA)

Jumlah puskesmas

dengan penerapan

TOGA (Puskesmas)

16 656,200,000 - 11,501,101 2 472,000,000 - - - 5,000,000 2 7,231,490 - 2 12,231,490 100.00% 2.59% 2 23,732,591 12.50% 3.62% DKK

33 1.01.02. 02.00. 16. 048

Peningkatan Pengawasan

Keamanan Pangan dan

Bahan Berbahaya serta

Pemberdayaan

Masyarakat/Konsumen di

Bidang Obat dan Makanan

Jumlah sarana yang

dilakukan

pemeriksaan (Unit)

1,500 1,649,880,000 179 125,529,853 300 133,280,000 63 5,801,950 61 46,049,340 41 30,549,000 105 21,055,000 270 103,455,290 90.00% 77.62% 449 228,985,143 29.93% 13.88% DKK

34 1.01.02. 02.00. 16. 049Pelayanan Kesehatan

Mata

Jumlah pasien yang

dilakukan deteksi dini

kesehatan mata

(Orang)

2,200 1,744,040,000 400 82,894,132 100 86,240,000 - - - 4,550,000 100 45,764,709 - 21,802,550 100 72,117,259 100.00% 83.62% 500 155,011,391 22.73% 8.89% DKK

35 1.01.02. 02.00. 16. 050 Pelayanan Kesehatan Jiwa

Presentase

Pelayanan

kesehatan orang

dengan gangguan

jiwa (ODGJ)

100% 1,696,520,000 6.14% 3,693,077 20% 41,400,000 12.21% 1,343,200 2.94% 7,289,980 1.83% 11,688,000 1.40% 10,425,000 18.38% 30,746,180 91.91% 74.27% 25% 34,439,257 24.52% 2.03% DKK

36 1.01.02. 02.00. 16. 051

Penatalaksanaan

Pemeriksaan Kesehatan

Jamaah Calon Haji

Jumlah jemaah haji

yang dilakukan

pemeriksaan (Orang)

3,500 1,222,160,000 540 72,010,800 700 140,960,000 - 22,357,225 693 18,581,100 61 33,344,600 - 44,060,000 754 118,342,925 107.71% 83.95% 1,294 190,353,725 36.97% 15.58% DKK

37 1.01.02. 02.00. 16. 052Pembayaran Klaim Visum

Polres

Jumlah verifikasi

berkas klaim visum

polres (Kasus)

1,000 960,000,000 273 193,814,800 200 160,000,000 45 2,095,335 - 1,225,000 51 54,391,379 - 88,424,000 96 146,135,714 48.00% 91.33% 369 339,950,514 36.90% 35.41% DKK

38 1.01.02. 02.00. 16. 053

Operasional Kasus KDRT,

KTP, KTA dan Trafficking

di Puskesmas

Jumlah Kasus KDRT,

KTP, KTA dan

Trafficking di

Puskesmas yang

dilayani (Kasus)

50 3,731,940,000 36 35,606,400 10 58,640,000 9 1,217,480 8 - 5 29,014,000 12 27,030,000 34 57,261,480 340.00% 97.65% 70 92,867,880 140.00% 2.49% DKK

39 1.01.02. 02.00. 16. 126

Penanggulangan Kejadian

Luar Biasa (KLB) dan

Bencana

Jumlah Kasus KLB

dan bencana (Kasus) 50 1,635,540,000 22 2,538,870 10 60,240,000 3 12,263,350 2 12,393,980 4 3,098,000 3 - 12 27,755,330 120.00% 46.07% 34 30,294,200 68.00% 1.85% DKK

Evaluasi Renja Tahun 2018 5

Page 6: Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah ...dkk.balikpapan.go.id/assets/files/V1-Monev_Renja... · Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16

10 11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 6 7

Ket

I II III IV

Tingkat Capaian Kinerja

Dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d

tahun

2018 (%)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja PD Tahun berjalan yang

dievaluasi

(2018)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD yang

Dievaluasi

(2018)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja PD

Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra perangkat daerah s/d

tahun 2021 (Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja PD

Tahun 2018)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

No Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)

Target Renstra perangkat

daerah

pada Tahun 2021 (Akhir

Periode

Renstra perangkat daerah)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra

perangkat daerah s.d. Renja PD

Tahun Lalu

(2017)

40 1.01.02. 02.00. 16. 054

Peningkatan Promosi

Kesehatan dan

pemberdayaan Masyarakat

Jumlah kegiatan

promosi kesehatan

dan pemberdayaan

masyarakat

(Kegiatan)

500 8,404,775,645 42 420,766,670 100 484,960,000 30 19,272,525 28 2,923,075 31 202,410,000 14 232,716,275 103 457,321,875 103.00% 94.30% 145 878,088,545 29.00% 10.45% DKK

43 1.01.02. 02.00. 16. 055 Penyehatan Lingkungan

Jumlah kelurahan

yang STBM

(Kelurahan)

28 6,527,880,000 1 112,023,700 33 128,667,000 - - - 4,829,830 2 24,500,000 7 91,525,500 9 120,855,330 27.27% 93.93% 10 232,879,030 35.71% 3.57% DKK

44 1.01.02. 02.00. 16. 056

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Dinas

Kesehatan Kota

Balikpapan (BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 4,539,571,100 13.38% 621,967,085 20% 673,289,000 4.15% 16,582,500 2.75% 157,384,500 3.46% 120,942,840 3.20% 184,604,250 13.55% 479,514,090 67.76% 71.22% 27% 1,101,481,175 26.93% 24.26% DKK

45 1.01.02. 02.00. 16. 057

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Teritip (BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 1,788,355,950 14.15% 197,120,650 20% 344,755,000 4.35% 5,800,000 3.32% 98,376,610 5.03% 66,995,000 3.04% 119,904,900 15.74% 291,076,510 78.68% 84.43% 30% 488,197,160 29.89% 27.30% DKK

46 1.01.02. 02.00. 16. 058

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Lamaru (BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 1,435,999,100 16.70% 189,867,880 20% 277,845,000 3.88% - 3.30% 46,912,000 4.80% 28,503,500 2.99% 147,497,250 14.97% 222,912,750 74.86% 80.23% 32% 412,780,630 31.67% 28.75% DKK

47 1.01.02. 02.00. 16. 059

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Manggar (BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 3,234,772,000 11% 335,539,560 20% 619,935,000 2.90% 1,350,000 2.29% 36,043,000 3.04% 114,839,700 3.41% 236,412,900 11.63% 388,645,600 58.17% 62.69% 23% 724,185,160 22.74% 22.39% DKK

48 1.01.02. 02.00. 16. 060

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Manggar Baru

(BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 2,230,885,350 14.89% 214,427,080 20% 429,015,000 4.77% - 3.95% 61,100,060 3.57% 123,912,650 2.87% 150,191,864 15.15% 335,204,574 75.77% 78.13% 30% 549,631,654 30.04% 24.64% DKK

49 1.01.02. 02.00. 16. 061

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Sepinggan Baru

(BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 6,297,613,300 12.68% 561,640,620 20% 1,077,815,000 3.00% 500,000 2.77% 94,541,000 3.40% 297,387,000 3.37% 479,681,750 12.54% 872,109,750 62.70% 80.91% 25% 1,433,750,370 25.22% 22.77% DKK

50 1.01.02. 02.00. 16. 062

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Damai (BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 4,162,665,275 13.05% 381,093,230 20% 796,415,000 3.54% 34,902,000 2.05% 6,894,925 2.55% 174,311,860 3.01% 475,119,990 11.15% 691,228,775 55.77% 86.79% 24% 1,072,322,005 24.20% 25.76% DKK

51 1.01.02. 02.00. 16. 063

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Gunung Bahagia (BOK)

DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 3,391,296,400 14.83% 447,768,260 20% 649,715,000 3.28% 29,300,000 2.78% 118,129,000 3.23% 114,255,750 3.66% 250,269,720 12.95% 511,954,470 64.77% 78.80% 28% 959,722,730 27.78% 28.30% DKK

52 1.01.02. 02.00. 16. 064

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Klandasan Ilir

(BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 3,802,595,150 15.22% 380,727,520 20% 727,925,000 4.47% - 2.48% 94,016,265 3.11% 66,930,150 3.88% 314,366,800 13.95% 475,313,215 69.73% 65.30% 29% 856,040,735 29.17% 22.51% DKK

53 1.01.02. 02.00. 16. 065

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Prapatan (BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 1,643,846,500 20.37% 187,391,140 20% 317,785,000 2.83% - 3.26% - 3.73% 65,597,550 6.70% 156,148,855 16.52% 221,746,405 82.59% 69.78% 37% 409,137,545 36.89% 24.89% DKK

54 1.01.02. 02.00. 16. 066

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Telaga Sari (BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 1,990,337,500 13.51% 240,258,090 20% 383,275,000 5.70% - 2.35% 50,243,000 2.85% 65,551,000 2.43% 180,205,200 13.33% 295,999,200 66.64% 77.23% 27% 536,257,290 26.84% 26.94% DKK

55 1.01.02. 02.00. 16. 067

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Gunung Sari Ilir (BOK)

DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 2,269,472,000 12.76% 242,615,500 20% 436,365,000 5.10% 4,050,000 2.00% 158,227,400 3.87% 98,048,700 1.00% 111,944,600 11.97% 372,270,700 59.85% 85.31% 25% 614,886,200 24.73% 27.09% DKK

56 1.01.02. 02.00. 16. 068

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Mekar Sari

(BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 1,427,544,200 15.55% 181,747,200 20% 276,245,000 5.89% 7,815,000 2.68% - 3.68% 44,358,000 4.74% 196,085,677 16.99% 248,258,677 84.95% 89.87% 33% 430,005,877 32.54% 30.12% DKK

57 1.01.02. 02.00. 16. 069

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Gunung Sari Ulu (BOK)

DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 1,816,768,300 11.75% 198,538,991 20% 350,265,000 4.55% 78,000,000 2.39% 8,711,300 3.79% 42,396,875 1.82% 171,391,490 12.55% 300,499,665 62.76% 85.79% 24% 499,038,656 24.30% 27.47% DKK

58 1.01.02. 02.00. 16. 070

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Karang Jati (BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 1,593,824,750 15.32% 216,846,830 20% 307,875,000 5.15% - 2.47% 104,674,640 4.04% 56,660,900 3.71% 134,844,600 15.37% 296,180,140 76.84% 96.20% 31% 513,026,970 30.69% 32.19% DKK

Evaluasi Renja Tahun 2018 6

Page 7: Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah ...dkk.balikpapan.go.id/assets/files/V1-Monev_Renja... · Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16

10 11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 6 7

Ket

I II III IV

Tingkat Capaian Kinerja

Dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d

tahun

2018 (%)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja PD Tahun berjalan yang

dievaluasi

(2018)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD yang

Dievaluasi

(2018)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja PD

Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra perangkat daerah s/d

tahun 2021 (Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja PD

Tahun 2018)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

No Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)

Target Renstra perangkat

daerah

pada Tahun 2021 (Akhir

Periode

Renstra perangkat daerah)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra

perangkat daerah s.d. Renja PD

Tahun Lalu

(2017)

59 1.01.02. 02.00. 16. 071

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Karang Rejo (BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 2,873,339,900 11.47% 336,416,520 20% 551,215,000 2.60% - 2.69% 72,590,500 3.28% 25,992,075 3.45% 389,901,535 12.02% 488,484,110 60.08% 88.62% 23% 824,900,630 23.49% 28.71% DKK

60 1.01.02. 02.00. 16. 072

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Sumber Rejo (BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 1,814,691,700 13.18% 171,273,600 20% 349,875,000 4.38% 6,300,000 2.45% 101,866,550 3.45% 28,214,860 2.86% 154,340,410 13.14% 290,721,820 65.72% 83.09% 26% 461,995,420 26.32% 25.46% DKK

61 1.01.02. 02.00. 16. 073

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Gunung Samarinda (BOK)

DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 3,058,640,800 8.97% 360,755,450 20% 586,445,000 4.84% 18,000,000 3.28% 102,214,500 4.09% 116,069,325 2.68% 268,114,550 14.89% 504,398,375 74.44% 86.01% 24% 865,153,825 23.86% 28.29% DKK

62 1.01.02. 02.00. 16. 074

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Muara Rapak (BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 2,975,648,800 10.38% 284,820,595 20% 570,695,000 3.57% 33,150,000 2.47% 69,186,085 3.72% 136,156,170 4.05% 211,725,125 13.80% 450,217,380 69.02% 78.89% 24% 735,037,975 24.18% 24.70% DKK

63 1.01.02. 02.00. 16. 075

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Batu Ampar (BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 4,312,110,150 10.14% 447,968,440 20% 824,825,000 2.53% 24,634,500 2.10% 141,353,000 2.20% 186,264,800 4.55% 345,809,570 11.39% 698,061,870 56.93% 84.63% 22% 1,146,030,310 21.53% 26.58% DKK

64 1.01.02. 02.00. 16. 076

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Karang Joang

(BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 2,178,894,900 13.88% 255,198,670 20% 419,135,000 5.50% - 3.27% 12,200,000 4.15% 131,540,300 4.09% 205,096,740 17.00% 348,837,040 85.02% 83.23% 31% 604,035,710 30.88% 27.72% DKK

65 1.01.02. 02.00. 16. 127

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Margo Mulyo (BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 1,155,920,600 13.74% 149,727,900 20% 224,715,000 8.91% 5,592,000 3.08% 28,663,600 5.33% 58,221,700 1.11% 112,009,220 18.43% 204,486,520 92.15% 91.00% 32% 354,214,420 32.17% 30.64% DKK

66 1.01.02. 02.00. 16. 128

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Baru Ilir (BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 2,051,497,600 10.47% 254,136,200 20% 394,915,000 4.05% - 3.16% 69,369,500 3.90% 96,391,500 3.89% 151,858,170 15.00% 317,619,170 75.01% 80.43% 25% 571,755,370 25.47% 27.87% DKK

67 1.01.02. 02.00. 16. 079

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Sidomulyo (BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 1,059,423,600 13.27% 122,334,910 20% 206,302,000 4.19% - 2.07% 21,974,500 3.40% 29,147,000 4.46% 116,762,000 14.12% 167,883,500 70.60% 81.38% 27% 290,218,410 27.39% 27.39% DKK

68 1.01.02. 02.00. 16. 080

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Baru Tengah (BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 2,358,161,300 15.18% 251,350,278 20% 453,225,000 2.87% - 3.29% 49,316,000 4.30% 139,333,300 3.69% 204,840,280 14.14% 393,489,580 70.72% 86.82% 29% 644,839,858 29.32% 27.35% DKK

69 1.01.02. 02.00. 16. 081

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Margasari (BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 1,284,605,700 12.56% 113,789,550 20% 249,085,000 4.24% 7,150,000 4.27% 29,001,000 4.31% 49,128,250 3.97% 127,353,700 16.80% 212,632,950 83.98% 85.37% 29% 326,422,500 29.36% 25.41% DKK

70 1.01.02. 02.00. 16. 082

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Baru Ulu (BOK)

DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 2,432,732,000 14.90% 280,104,258 20% 467,415,000 7.98% 6,700,000 2.94% 48,400,500 3.63% 64,353,780 1.40% 209,857,250 15.95% 329,311,530 79.74% 70.45% 31% 609,415,788 30.85% 25.05% DKK

71 1.01.02. 02.00. 16. 083

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Kariangau

(BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 1,168,461,400 14.97% 156,929,000 20% 227,015,000 5.62% - 2.31% 24,447,300 4.70% 42,929,500 4.32% 147,256,000 16.94% 214,632,800 84.70% 94.55% 32% 371,561,800 31.91% 31.80% DKK

72 1.01.02. 02.00. 16. 084Distribusi Obat dan e -

Logistik (BOK) DAK

Jumlah puskesmas

yang mendapatkan

distribusi elogistik

(Puskesmas)

135 1,191,830,500 27 115,082,439 27 166,614,000 - 15,516,850 - 30,222,900 - 37,833,681 27 62,294,577 27 145,868,008 100.00% 87.55% 54 260,950,447 40.00% 21.89% DKK

73 1.01.02. 02.00. 16. 085

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Teritip

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

140 4,459,431,150 28 415,988,952.03 28 511,000,000 - 51,284,249.92 - 94,540,926.26 - 127,188,848 28 160,111,365.20 28 433,125,389.84 100.00% 84.76% 56 849,114,342 40.00% 19.04% DKK

74 1.01.02. 02.00. 16. 086

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Lamaru

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

115 2,429,111,400 23 339,131,449.18 23 375,000,000 - 33,206,731.38 - 71,150,107.64 - 60,607,426.98 23 110,271,314.96 23 275,235,580.96 100.00% 73.40% 46 614,367,030 40.00% 25.29% DKK

75 1.01.02. 02.00. 16. 088

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Manggar

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

115 6,033,446,800 23 498,906,836.98 23 795,650,000 - 1,834,000 - 203,586,413.00 - 73,847,717 23 499,269,591.00 23 778,537,721.11 100.00% 97.85% 46 1,277,444,558 40.00% 21.17% DKK

Evaluasi Renja Tahun 2018 7

Page 8: Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah ...dkk.balikpapan.go.id/assets/files/V1-Monev_Renja... · Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16

10 11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 6 7

Ket

I II III IV

Tingkat Capaian Kinerja

Dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d

tahun

2018 (%)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja PD Tahun berjalan yang

dievaluasi

(2018)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD yang

Dievaluasi

(2018)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja PD

Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra perangkat daerah s/d

tahun 2021 (Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja PD

Tahun 2018)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

No Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)

Target Renstra perangkat

daerah

pada Tahun 2021 (Akhir

Periode

Renstra perangkat daerah)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra

perangkat daerah s.d. Renja PD

Tahun Lalu

(2017)

78 1.01.02. 02.00. 16. 090

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Damai

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

105 7,203,135,350 21 823,651,774.85 21 795,650,000 - 56,888,823 - 255,404,661.79 - 59,536,807.96 21 578,374,253.57 21 950,204,546.32 100.00% 119.42% 42 1,773,856,321 40.00% 24.63% DKK

79 1.01.02. 02.00. 16. 091

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Telaga Sari

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

110 2,429,010,250 22 307,115,211.66 20 358,000,000 - 34,270.79 - 154,386,680.49 - 52,076,047.72 20 155,589,151.40 20 362,086,150.40 100.00% 101.14% 42 669,201,362 38.18% 27.55% DKK

80 1.01.02. 02.00. 16. 092

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Sumber Rejo

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

95 3,047,104,600 19 426,174,428.06 19 396,500,000 - 41,345,350.65 - 60,859,255.83 - 91,229,550.11 19 155,525,069.16 19 348,959,225.75 100.00% 88.01% 38 775,133,654 40.00% 25.44% DKK

81 1.01.02. 02.00. 16. 093

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Karang Jati

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

95 2,109,124,700 19 263,564,915.30 19 251,416,000 - 24,611,471.01 - 66,639,547.93 - 38,485,526 19 84,556,059.62 19 214,292,604.84 100.00% 85.23% 38 477,857,520 40.00% 22.66% DKK

82 1.01.02. 02.00. 16. 094

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Karang Rejo

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

105 6,395,849,800 21 668,559,806.36 21 694,853,700 - 290,897.62 - 99,919,076.30 - 168,196,636 21 355,174,515.25 21 623,581,125.25 100.00% 89.74% 42 1,292,140,932 40.00% 20.20% DKK

83 1.01.02. 02.00. 16. 103

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Gunung Sari Ilir

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

105 3,837,945,450 21 527,754,834.01 21 597,688,000 - 44,577,453.71 - 116,170,588.07 - 77,644,635 21 196,058,321.78 21 434,450,998.61 100.00% 72.69% 42 962,205,833 40.00% 25.07% DKK

84 1.01.02. 02.00. 16. 104

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Gunung Sari Ulu

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

80 1,891,912,200 16 242,735,541.51 16 245,725,000 - 36,763,678.28 - 62,275,728.00 - 78,244,141.27 16 67,338,221.91 16 244,621,769.46 100.00% 99.55% 32 487,357,311 40.00% 25.76% DKK

85 1.01.02. 02.00. 16. 096

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Gunung Samarinda

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

115 4,766,951,200 23 699,194,034.24 23 678,500,000 - 48,589,170.30 - 196,215,292.70 - 176,946,810 23 294,213,642.43 23 715,964,915.43 100.00% 105.52% 46 1,415,158,950 40.00% 29.69% DKK

86 1.01.02. 02.00. 16. 095

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Batu Ampar

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

130 9,612,491,600 26 914,763,116.21 28 976,360,000 - 136,547,329.33 - 219,458,805.32 - 276,964,266 28 318,461,883.53 28 951,432,283.92 100.00% 97.45% 54 1,866,195,400 41.54% 19.41% DKK

87 1.01.02. 02.00. 16. 097

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Muara Rapak

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

105 6,275,821,950 21 911,769,585.95 21 734,976,000 - 163,388.82 - 194,502,511 - 261,087,820 21 323,273,483.48 21 779,027,203.48 100.00% 105.99% 42 1,690,796,789 40.00% 26.94% DKK

88 1.01.02. 02.00. 16. 098

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Margo Mulyo

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

100 3,233,295,400 20 399,636,967.84 20 387,900,000 - 283,600.31 - 108,775,551.95 - 40,194,371.11 20 270,850,869.60 20 420,104,392.97 100.00% 108.30% 40 819,741,361 40.00% 25.35% DKK

89 1.01.02. 02.00. 16. 099

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Margasari

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

100 2,657,199,400 20 392,933,263 20 300,623,000 - 46,782,147.76 - 98,154,634.24 - 61,781,230 20 123,476,783.34 20 330,194,795.34 100.00% 109.84% 40 723,128,058 40.00% 27.21% DKK

90 1.01.02. 02.00. 16. 100

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Sidomulyo

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

80 1,585,488,500 16 186,950,722.44 16 195,500,000 - 170,137.61 - 52,086,989.15 - 29,017,048 16 211,221,132.03 16 292,495,306.29 100.00% 149.61% 32 479,446,029 40.00% 30.24% DKK

Evaluasi Renja Tahun 2018 8

Page 9: Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah ...dkk.balikpapan.go.id/assets/files/V1-Monev_Renja... · Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16

10 11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 6 7

Ket

I II III IV

Tingkat Capaian Kinerja

Dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d

tahun

2018 (%)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja PD Tahun berjalan yang

dievaluasi

(2018)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD yang

Dievaluasi

(2018)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja PD

Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra perangkat daerah s/d

tahun 2021 (Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja PD

Tahun 2018)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

No Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)

Target Renstra perangkat

daerah

pada Tahun 2021 (Akhir

Periode

Renstra perangkat daerah)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra

perangkat daerah s.d. Renja PD

Tahun Lalu

(2017)

92 1.01.02. 02.00. 16. 102

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Baru Ilir

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

115 5,810,253,800 23 681,947,597.43 23 669,685,000 - 261,107.30 250,892,947.70 - 144,436,421 23 452,787,995.16 23 848,378,471.16 100.00% 126.68% 46 1,530,326,069 40.00% 26.34% DKK

103 1.01.02. 02.00. 16. 115

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana

Non Kapitasi JKN

Puskesmas Batu Ampar

Jumlah Pelayanan

ambulance dan KIA

(Layanan)

10 28,650,400 - - 2 1,200,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00% - - 0.00% 0.00% DKK

104 1.01.02. 02.00. 16. 116

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana

Non Kapitasi JKN

Puskesmas Muara Rapak

Jumlah Pelayanan

ambulance dan KIA

(Layanan)

10 12,487,900 2 2,260,000 2 4,887,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00% 2 2,260,000 20.00% 18.10% DKK

105 1.01.02. 02.00. 16. 117

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana

Non Kapitasi JKN

Puskesmas Sidomulyo

Jumlah Pelayanan

ambulance dan KIA

(Layanan)

10 3,315,400 - - 2 600,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00% - - 0.00% 0.00% DKK

108 1.01.02. 02.00. 16. 123Peningkatan Gizi

Masyarakat

Presentase kasus

gizi kurang dan gizi

buruk yang dilayani

(Persen)

100% 6,136,200,000 20% 169,998,562 20% 178,480,000 5% 50,437,960 5% 40,668,000 5% 17,322,820 5% 66,530,845.00 20% 174,959,625 100.00% 98.03% 40% 344,958,187 40.00% 5.62% DKK

109 1.01.02. 02.00. 16. 122

Peningkatan Pelayanan

dan Penanggulangan

Masalah Kesehatan

Jumlah kasus pre

hospital dan P3K

yang mendapatkan

pelayanan (Kasus)

1,000 2,128,100,000 523 182,547,100 200 182,480,000 236 16,621,000 115 44,194,100 33 28,078,500 103 58,677,860.00 487 147,571,460 243.50% 80.87% 1,010 330,118,560 101.00% 15.51% DKK

110 1.01.02. 02.00. 16. 121Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Lansia

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 1,125,540,000 2.58% 100,911,310 20% 100,240,000 0.92% 4,186,855 1.26% 32,354,100 1.46% 54,340,600 1.34% 6,475,000.00 4.99% 97,356,555 24.93% 97.12% 8% 198,267,865 7.57% 17.62% DKK

111 1.01.02. 02.00. 16. 120

Pelayanan Pencegahan

dan Penanggulangan

Penyakit Tidak Menular

(PTM)

Jumlah Penderita

PTM yang dilayani

(Orang)

401829 2,896,400,000 72,866 149,862,335 458270 179,020,000 25801 44,092,405 18298 1,348,100 64664 11,500,000 36506 50,125,000.00 145,269 107,065,505 31.70% 59.81% 218,135 256,927,840 54.29% 8.87% DKK

112 1.01.02. 02.00. 16. 124

Penanganan Pelayanan

Pasien Ketergantungan

NAPZA

Jumlah pasien

ketergantungan

napza yang dilayani

(Orang)

450 882,600,000 242 7,544,790 300 40,480,000 2 1,237,500 - 4,883,500 1 2,850,000 - 25,500,000.00 3 34,471,000 1.00% 85.16% 245 42,015,790 54.44% 4.76% DKK

Rata-rata capaian kinerja (%) 90.41% 85.18% 36.52% 22.64%

Predikat kinerjaSangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

D 1.01.02. 02.00. 22.

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Menular

Prevalensi HIV dan

AIDS0.03% 3,996,400,000 0.01% 426,480,589 0.01% 197,120,000 0.00% 10,947,000 0.00% 17,058,650 0.00% 51,224,500 0.01% 69,666,650 0.01% 148,896,800 239.07% 75.54% 0.02% 575,377,389 81.15% 14%

1 1.01.02. 02.00. 22. 012

Pemberantasan Penyakit

Kulit, Kelamin, IMS,

HIV/AIDS

Presentase

Pelayanan

kesehatan orang

dengan risiko

terinfeksi HIV

(Persen)

100.00% 3,996,400,000 15.01% 152,695,750 20.00% 197,120,000 3.09% 10,947,000 3.42% 17,058,650 3.85% 51,224,500 7.49% 69,666,650 17.85% 148,896,800 89.27% 75.54% 32.86% 301,592,550 33% 7.55% DKK

Rata-rata capaian kinerja (%) 89.27% 75.54% 32.86% 7.55%

Predikat kinerjaSangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Menurunnya angka

kejadian DBD dari

kondisi awal

perencanaan =

300/100.000

penduduk

7500 13,446,000,000 498 3,526,538,284 1800 1,178,000,000 162 22,900,435 219 359,508,550 188 159,421,000 336 60,263,000 905 602,092,985 50.28% 51.11% 1,403 4,128,631,269 18.71% 31%

1 1.01.02. 02.00. 22. 015

Pemberantasan Penyakit

Demam Berdarah Dengue

(DBD) dan Zoonosis

Jumlah kasus DBD

yang dilayani (Kasus)7500 13,446,000,000 498 469,719,525 1800 1,178,000,000 162 22,900,435.00 219 359,508,550 188 159,421,000 336 60,263,000 905 602,092,985 50% 51.11% 1,403 1,071,812,510 19% 7.97% DKK

Rata-rata capaian kinerja (%) 50.28% 51.11% 18.71% 7.97%

Predikat kinerjaSangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Evaluasi Renja Tahun 2018 9

Page 10: Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah ...dkk.balikpapan.go.id/assets/files/V1-Monev_Renja... · Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16

10 11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 6 7

Ket

I II III IV

Tingkat Capaian Kinerja

Dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d

tahun

2018 (%)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja PD Tahun berjalan yang

dievaluasi

(2018)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD yang

Dievaluasi

(2018)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja PD

Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra perangkat daerah s/d

tahun 2021 (Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja PD

Tahun 2018)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

No Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)

Target Renstra perangkat

daerah

pada Tahun 2021 (Akhir

Periode

Renstra perangkat daerah)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra

perangkat daerah s.d. Renja PD

Tahun Lalu

(2017)

Menurunnya

Prevalensi TBC dari

kondisi awal

perencanaan

=36.56%. Target

untuk penurunan

Prevalensi TBC 2%

per tahun

10% 7,122,135,000 3.51% 3,526,538,284 2.00% 433,708,000 0.68% 39,626,983 0.87% 231,218,740 0.69% 61,464,410 1.16% 1,148,965,846 3.41% 1,481,275,979 170.37% 341.54% 6.92% 5,007,814,263 69.17% 70%

1 1.01.02. 02.00. 22. 008 Peningkatan Imunisasi

Presentase Imunisasi

dasar Lengkap Bayi

0-11 bulan (Persen)

100% 4,305,400,000 19.33% 228,405,650 20% 204,320,000 4.98% 18,709,750 4.94% 120,276,860 4.63% 37,720,000 4.96% - 19.52% 176,706,610 97.59% 86.49% 39% 405,112,260 39% 9.41% DKK

2 1.01.02. 02.00. 22. 009

Peningkatan Surveilance

dan Epidemiologi dan

Penanggulangan Wabah

Jumlah kasus yang

dilakukan PE (Orang) 5,000 737,935,000 1,754 35,328,389 1,000 46,348,000 341 16,329,433 436 9,839,380 347 5,957,285 580 2,033,500 1,704 34,159,598 170.40% 73.70% 3,458 69,487,987 69% 9.42% DKK

3 1.01.02. 02.00. 22. 013

Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular (TBC, ISPA,

Kecacingan, Diare dan

Kusta)

Presentase

Pelayanan

kesehatan orang

dengan TB (Persen)

100% 2,078,800,000 18.20% 162,746,550 20% 183,040,000 4.47% 4,587,800 4.18% 101,102,500 4.87% 17,787,125 4.35% 13,661,500 17.87% 137,138,925 89.35% 74.92% 36% 299,885,475 36% 14.43% DKK

Rata-rata capaian kinerja (%) 119.11% 78.37% 48.03% 11.08%

Predikat kinerjaSangat

RendahSedang

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

E 1.01.02. 02.00. 32.

Peningkatan

Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

Proporsi kelahiran

yang dibantu

tenaga kesehatan

terlatih

100.00% 35,848,514,500 18.96% 1,763,269,142 20.00% 3,135,249,400 4.74% 132,780,538 4.81% 408,590,157 4.94% 653,096,228 4.79% 1,148,965,846 19.28% 2,343,432,769 96.40% 75% 0 4,106,701,911 38.24% 11.46%

Angka kematian

Bayi dengan Target

penurunan 1 jiwa

per tahun dari

kondisi capiaan

awal perencanaan 6

1/1000 KH 35,848,514,500 6/1000 KH

(76 kasus) 1,763,269,142 4/1000 KH 3,135,249,400 11 Kasus 132,780,538 13 Kasus 408,590,157 17 Kasus 653,096,228 53 Kasus 1,148,965,846 7.5 2,343,432,769 #VALUE! 75% #VALUE! 4,106,701,911 #VALUE! 11.46%

Angka kematian

Balita dengan

Target penurunan

22% per tahun dari

kondisi capiaan

awal perencanaan

...%

2/1000 KH 35,848,514,500 6/1000 KH

(83 kasus) 1,763,269,142 5/1000 KH 3,135,249,400 12 Kasus 132,780,538 15 kasus 408,590,157 18 Kasus 653,096,228 56 Kasus 1,148,965,846 8 2,343,432,769 #VALUE! 75% #VALUE! 4,106,701,911 #VALUE! 11.46%

Angka kematian Ibu

dengan Target

penurunan 22% per

tahun dari kondisi

capiaan awal

perencanaan ...%

60/100.000

KH35,848,514,500

78/100.000

KH (10

Kasus)

1,763,269,142 69/100.000

KH 3,135,249,400 1 Kasus 132,780,538 4 Kasus 408,590,157 1 Kasus 653,096,228 4 Kasus 1,148,965,846 72 2,343,432,769 #VALUE! 75% #VALUE! 4,106,701,911 #VALUE! 11.46%

1 1.01.02. 02.00. 32. 008Peningkatan Kesehatan

Ibu dan Anak

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100.00% 16,483,550,500 19.45% 283,580,517 20.00% 624,266,400 5.07% 38,254,488 4.66% 59,178,807 5.04% 144,896,128 4.84% 368,268,343 19.61% 610,597,766 98.05% 97.81% 0 894,178,283 39.06% 5.42% DKK

2 1.01.02. 02.00. 32. 005

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan bagi Anak

Berkebutuhan Khusus

Jumlah Anak

Berkebutuhan

Khusus yang dilayani

(Orang)

900 2,040,000,000 73 297,214,355 180 240,000,000 38 30,934,500 33 111,069,700 4 43,190,000 - 50,120,000 75 235,314,200 41.67% 98.05% 148 532,528,555 16.44% 26.10% DKK

3 1.01.02. 02.00. 32. 006

Jaminan Persalinan bagi

Masyarakat yang Tidak

Mempunyai Jaminan

Persalinan (DAK)

Jumlah peserta

jampersal yang

dilayani (Orang)

1250 17,324,964,000 135 1,182,474,270 150 2,270,983,000 62 63,591,550 41 238,341,650 52 465,010,100 38 730,577,503 193 1,497,520,803 128.67% 65.94% 328 2,679,995,073 26.24% 15.47% DKK

Rata-rata capaian kinerja (%) 89.46% 87.27% 27.25% 15.67%

Predikat kinerja

Evaluasi Renja Tahun 2018 10

Page 11: Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah ...dkk.balikpapan.go.id/assets/files/V1-Monev_Renja... · Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16

10 11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 6 7

Ket

I II III IV

Tingkat Capaian Kinerja

Dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d

tahun

2018 (%)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja PD Tahun berjalan yang

dievaluasi

(2018)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD yang

Dievaluasi

(2018)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja PD

Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra perangkat daerah s/d

tahun 2021 (Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja PD

Tahun 2018)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

No Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)

Target Renstra perangkat

daerah

pada Tahun 2021 (Akhir

Periode

Renstra perangkat daerah)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra

perangkat daerah s.d. Renja PD

Tahun Lalu

(2017)

F 1.01.02. 02.00. 33.

Peningkatan Kualitas,

Kuantitas SDM serta

Sarana Prasarana

Kesehatan

Persentase kualitas

layanan tenaga

kesehatan dengan

target 75% dari

kondisi capiaan

awal perencanaan

50%

25% 15,846,150,000 6.09% 326,086,165 5.00% 518,320,000 1.99% 30,576,738 1.61% 85,524,818 0.64% 41,458,954 1.02% 9,981,866,694 5.26% 10,139,427,204 105.27% 1956% 11.35% 10,465,513,369 45.41% 66.04%

1 1.01.02. 02.00. 33. 002 Peningkatan Kualitas

Tenaga Pelayanan

Kesehatan Melalui

Pengiriman Program

Pelatihan

Jumlah tenaga

kesehatan dan non

kesehatan yang

mendapatkan

pendidikan dan

pelatihan (Orang)

1,038 8,459,100,000 - 12,358,280 10 148,480,000 - - - 1,383,800 - - 14 137,417,050 14 138,800,850 140.00% 93.48% 14 151,159,130 1% 1.79% DKK

2 1.01.02. 02.00. 33. 005 Pengelolaan

Pengembangan dan

Sumber Daya Kesehatan

Jumlah SIP tenaga

kesehatan (Orang) 7,500 500,000,000 2,345 84,342,250 1,000 109,700,000 473 16,722,488 372 25,302,768 92 14,390,004 489 31,744,540 1,426 88,159,800 142.60% 80.36% 3,771 172,502,050 50% 34.50% DKK

3 1.01.02. 02.00. 33. 011 Pengembangan Sistem

Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP)

jumlah aparatur yang

dilatih SPIP (orang) 605 900,000,000 - - 79 40,000,000 - - - - - - 79 33,434,250 79 33,434,250 100.00% 83.59% 79 33,434,250 13% 3.71% DKK

4 1.01.02. 02.00. 33. 012 Pengembangan Sistem

Informasi Kesehatan

Daerah

Presentase UPTD

yang menggunakan

sistem informasi

kesehatan (Persen)

145 2,205,750,000 29 74,793,637 29 84,600,000 - - - 40,513,700 - 9,882,400 29 29,490,000 29 79,886,100 100.00% 94.43% 58 154,679,737 40% 7.01% DKK

5 1.01.02. 02.00. 33. 014 Manajemen Desentralisasi

Kesehatan

jumlah dokumen

perencanaan

pembangunan

(Dokumen)

300 1,775,400,000 - 34,901,800 60 60,320,000 - 8,340,750 - 18,324,550 60 11,136,550 - 13,408,875 60 51,210,725 100.00% 84.90% 60 86,112,525 20% 4.85% DKK

Jumlah kategori

tenaga kesehatan

teladan (Orang)

45 2,005,900,000 9 119,690,198 9 75,220,000 - 5,513,500 9 - - 6,050,000 - 51,459,250 9 63,022,750 100.00% 83.78% 18 182,712,948 40% 9.11% DKK

Jumlah kategori

puskesmas

berprestasi (Unit)

5 1 1 - 1 - - - 1 - 100.00% 2 - 40% DKK

Rata-rata capaian kinerja (%) 111.80% 86.76% 29% 10%

Predikat kinerja

Persentase jumlah

sarana dan

prasarana

kesehatan yang

layak fungsi

dengan target 75%

dari kondisi capiaan

awal perencanaan

50%

25% 151,691,785,000 4.87% 5,790,665,028 5% 27,434,497,000 0.3% 218,570,164 0.2% 5,722,010,448 0.8% 5,485,760,158 3.8% 9,812,665,444 5.08% 21,239,006,214 101.65% 77.42% 0.10 27,029,671,242 39.81% 18%

1 1.01.02. 02.00. 33. 003Pengadaan Sarana dan

Prasarana Puskesmas

Jumlah sarana dan

prasarana (Unit) 5 22,891,020,000 1 291,996,200 2 14,319,731,000 - 3,767,064 - 3,062,107,500 1 3,052,248,936 1 6,621,231,095 2 12,739,354,595 100.00% 88.96% 3 13,031,350,795 60% 56.93% DKK

2 1.01.02. 02.00. 33. 004

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Puskesmas

(DAK)

Jumlah sarana dan

prasarana (unit) 60 59,461,365,000 4 1,684,043,000 12 6,516,978,000 4 - 2 1,169,080,500 5 3,862,878,500 1 913,104,900 12 5,945,063,900 100.00% 91.22% 16 7,629,106,900 27% 12.83% DKK

3 1.01.02. 02.00. 33. 007

Pengawasan dan

Peningkatan Kualitas Alat

Kesehatan

Jumlah pengadaan

alat kesehatan (unit) 15 12,508,900,000 - 244,179,965 3 1,000,000,000 - 4,233,900 - 3,185,000 4 396,076,213 - 493,331,526 4 896,826,639 133.33% 89.68% 4 1,141,006,604 27% 9.12% DKK

Jumlah kalibrasi alat

kesehatan di UPTD 145 29 29 - - - 29 29 100.00% 58 40%

Jumlah pengawasan

mutu Alkes dan

PKRT di UPTD 145 29 29 - - - 29 29 100.00% 58 40%

Peningkatan Kapasitas

Kinerja Puskesmas dalam

rangka Meningkatkan

Kesehatan masyarakat

6 1.01.02. 02.00. 33. 013

Evaluasi Renja Tahun 2018 11

Page 12: Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah ...dkk.balikpapan.go.id/assets/files/V1-Monev_Renja... · Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16

10 11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 6 7

Ket

I II III IV

Tingkat Capaian Kinerja

Dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d

tahun

2018 (%)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja PD Tahun berjalan yang

dievaluasi

(2018)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD yang

Dievaluasi

(2018)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja PD

Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra perangkat daerah s/d

tahun 2021 (Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja PD

Tahun 2018)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

No Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)

Target Renstra perangkat

daerah

pada Tahun 2021 (Akhir

Periode

Renstra perangkat daerah)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra

perangkat daerah s.d. Renja PD

Tahun Lalu

(2017)

4 1.01.02. 02.00. 33. 008Pengadaan Obat dan

BMHP (DAK)

Jumlah pengadaan

Obat, BMHP dan

Reagen (Jenis)

15 21,000,000,000 3 2,805,082,235 3 3,495,909,000 - - 1 1,143,846,370 - 1,028,893,552 1 991,926,766 2 3,164,666,688 66.67% 90.52% 5 5,969,748,923 33% 28.43% DKK

5 1.01.02. 02.00. 33. 009Pengadaan Obat dan

BMHP

Jumlah pengadaan

Obat, BMHP dan

Reagen (Jenis)

15 17,901,200,000 3 752,852,730 3 1,500,000,000 - 10,914,200 - 337,492,976 - 186,267,300 3 793,071,157 3 1,327,745,633 100.00% 88.52% 6 2,080,598,363 40% 11.62% DKK

6 1.01.02. 02.00. 33. 010

Pemantapan Pelaksanaan

Sistem Akuntansi dan

Monev Puskesmas BLUD

Jumlah UPTD

dengan penerapan

PPK BLUD (Unit)

21 1,529,300,000 4 12,510,898 4 23,440,000 - 4,655,000 - 6,298,102 4 11,644,593 - - 4 22,597,695 100.00% 96.41% 8 35,108,593 38% 2.30% DKK

7 1.01.02. 02.00. 33. 015Pengadaan Alat Kesehatan

(DAK)

Jumlah Pengadaan

Alat Kesehatan di

Puskesmas

49 15,500,000,000 - - 4 378,439,000 - - - - 4 331,351,280 - - 4 331,351,280 100.00% 87.56% 4 331,351,280 8% 2.14% DKK

8 1.01.02. 02.00. 33. 019Penyediaan Sewa Gedung

Puskesmas

Jumlah Gedung yang

di sewa (unit) 9 900,000,000 - - 2 200,000,000 2 195,000,000 - - - - - - 2 195,000,000 100.00% 97.50% 2 195,000,000 22% 21.67% DKK

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00% 91.30% 34% 18%

Predikat kinerja

Persentase

puskesmas yang

terakreditasi

nasional dengan

target 100% dari

kondisi capiaan

awal perencanaan

33%

38.15% 2,000,000,000 11.15% 902,550,026 3.85% 500,000,000 0.0% - 0.00% 107,150,425 4.04% 13,440,000 1.54% 84,600,625 5.58% 205,191,050 145.00% 41% 0.17 1,107,741,076 43.86% 55%

1 1.01.02. 02.00. 33. 006

Penerapan Akreditasi

Sarana Pelayanan

Kesehatan

Jumlah puskesmas

dan Klinik yang

diakreditasi (Unit)

20 2,000,000,000 - - 20 500,000,000 - - - 107,150,425 21 13,440,000 8 84,600,625 29 205,191,050 145.00% 41.04% 29 205,191,050 145% 10.26% DKK

Rata-rata capaian kinerja (%) 145.00% 41.04% 145% 10%

Predikat kinerja

G 1.01.02. 02.00. 34.

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Kepada

Masyarakat

Persentase kualitas

layanan puskesmas

BLUD dengan target

75% dari kondisi

capiaan awal

perencanaan 50%

25.00% 100,323,308,425 5.00% 8,871,878,736 5.00% 14,346,040,000 0.00% 1,436,417,105 0.00% 3,245,706,917 0.00% 3,426,417,616.87 5.00% 6,003,345,650.31 5.00% 14,111,887,288.48 100.00% 98.37% 10.00% 22,983,766,024.87 40% 22.91%

1 1.01.02. 02.00. 34. 001

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Puskesmas BLUD

Klandasan Ilir

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

90 14,327,560,150 18 1,484,850,350.93 18 1,840,000,000 - 123,445,543.31 - 358,767,560.96 - 480,176,561.04 18 924,207,865.32 18 1,886,597,530.63 100.00% 102.53% 36 3,371,447,882 40% 24% DKK

2 1.01.02. 02.00. 34. 002

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Puskesmas BLUD

Sepinggan Baru

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

90 17,417,040,600 18 2,157,970,391.91 18 2,257,800,000 - 399,290,644.28 - 493,743,194.40 - 366,592,127.32 18 1,132,935,460.65 18 2,392,561,426.65 100.00% 105.97% 36 4,550,531,819 40% 26% DKK

3 1.01.02. 02.00. 34. 003

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Puskesmas BLUD Mekar

Sari

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

90 9,529,182,700 18 1,065,344,613.50 18 1,315,000,000 - 105,843,334.70 - 358,536,125.30 - 234,435,209.84 18 476,929,228.38 18 1,175,743,898.22 100.00% 89.41% 36 2,241,088,512 40% 13% DKK

4 1.01.02. 02.00. 34. 004

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Puskesmas BLUD

Kariangau

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

90 4,747,897,225 18 519,555,643.60 18 634,040,000 - 122,209,191 - 104,589,072 - 205,947,804.00 18 239,349,283.93 18 672,095,350.93 100.00% 106.00% 36 1,191,650,995 40% 7% DKK

5 1.01.02. 02.00. 34. 005

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Puskesmas BLUD Karang

Joang

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

90 15,170,357,800 18 1,802,761,172.46 18 1,850,000,000 - 114,794,091.25 - 295,819,608.75 - 636,048,439.53 18 867,847,157.38 18 1,914,509,296.91 100.00% 103.49% 36 3,717,270,469 40% 21% DKK

6 1.01.02. 02.00. 34. 006

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Puskesmas BLUD Baru

Tengah

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 8,928,373,850 17 1,026,736,169.42 17 1,236,000,000 - 68,643,963.83 - 357,008,201.49 - 238,131,881 17 594,496,254.53 17 1,258,280,300.86 100.00% 101.80% 34 2,285,016,470 38% 13% DKK

7 1.01.02. 02.00. 34. 007

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Puskesmas BLUD

Prapatan

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 4,776,977,100 17 814,660,394.57 17 646,800,000 - 102,137,361.93 - 128,146,742.10 - 178,958,575 17 295,720,832.19 17 704,963,511.33 100.00% 108.99% 34 1,519,623,906 38% 9% DKK

8 1.01.02. 02.00. 34. 008

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Puskesmas BLUD

Manggar Baru

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

90 6,161,980,000 - - 18 708,500,000 - 9,979,439.27 - 497,035,390 - 294,698,673 18 396,494,669.02 18 1,198,208,170.81 100.00% 169.12% 18 1,198,208,171 20% 7% DKK

Evaluasi Renja Tahun 2018 12

Page 13: Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah ...dkk.balikpapan.go.id/assets/files/V1-Monev_Renja... · Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16

10 11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 6 7

Ket

I II III IV

Tingkat Capaian Kinerja

Dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d

tahun

2018 (%)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja PD Tahun berjalan yang

dievaluasi

(2018)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD yang

Dievaluasi

(2018)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja PD

Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra perangkat daerah s/d

tahun 2021 (Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja PD

Tahun 2018)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

No Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)

Target Renstra perangkat

daerah

pada Tahun 2021 (Akhir

Periode

Renstra perangkat daerah)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra

perangkat daerah s.d. Renja PD

Tahun Lalu

(2017)

9 1.01.02. 02.00. 34. 012

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Puskesmas BLUD Baru

Ulu

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

90 6,101,904,000 - - 18 1,222,000,000 - 145,316,488 - 257,927,261 - 288,440,311 18 345,920,937.72 18 1,037,604,997.72 100.00% 84.91% 18 1,037,604,998 20% 6% DKK

10 1.01.02. 02.00. 34. 013

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Puskesmas BLUD Gunung

Bahagia

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 6,246,212,000 - - 17 1,250,900,000 - 164,254,407 - 255,650,361 - 210,974,966 17 336,386,189.40 17 967,265,923.63 100.00% 77.33% 17 967,265,924 19% 6% DKK

11 1.01.02. 02.00. 34. 014

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Puskesmas BLUD UPT

Laboratorium dan

Radiologi

Jumlah Pelayanan di

UPT Laboratorium

Kesehatan daerah

(Layanan)

4 6,915,823,000 - - 1 1,385,000,000 - 80,502,640 - 138,483,400 - 292,013,069 1 393,057,771.79 1 904,056,880.79 100.00% 65.27% 1 904,056,881 1% 5% DKK

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00% 101.35% 30.51% 12.38%

Predikat kinerja

H 1.01.02. 02.00. 35.Penanggulangan

Kemiskinan Terpadu

Persentase Jiwa

Keluarga Miskin

Yang Memperoleh

Jaminan Layanan

Kesehatan (PBI -

APBD) dengan

target 70% dari

kondisi capiaan

awal perencanaan

63.87%

6.13% 25,721,200,000 1.10% 4,125,265,000 2.00% 5,651,963,000 0.10% 980,000 0.00% 2,112,455,325 0.00% 2,200,235,000 0.00% 1,101,440,293 0.10% 5,415,110,618 5.07% 95.81% 1.20% 9,540,375,618 20% 37.09%

1 1.01.02. 02.00. 35. 001Pembayaran Iuran BPJS

Kesehatan Bagi

Masyarakat Miskin (PBI)

Jumlah Peserta PBI

(Orang) 21,800 25,721,200,000 16,376 4,125,265,000 1,500 5,651,963,000 76 980,000 - 2,112,455,325 - 2,200,235,000 - 1,101,440,293 76 5,415,110,618 5.07% 95.81% 16,452 9,540,375,618 75% 37% DKK

Rata-rata capaian kinerja (%) 5.07% 95.81% 75.47% 37.09%

Predikat kinerja

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 678,335,904,045 15,105,953,941 95,990,001,350 4,913,403,402 20,560,085,835 5,880,563,862 18,410,004,930 92,309,949,579

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9) 82.90% 73.76% 43.17% 14.93%

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Koordinasi dan kerjasama diantara semua pihak

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Keterbatasan anggaran

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Melaksanakan program / kegiatan sesuai prosedur dan jadwal yang telah ditentukan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*): Mengevaluasi hasil (realisasi) program / kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan program / kegiatan di tahun yang akan datang

Disusun Dievaluasi

Balikpapan, Maret 2019 Balikpapan, Maret 2019

Dinas Kesehatan Kepala Bappeda Litbang

Kota Balikpapan Kota Balikpapan

dr. Balerina JPP, MM Nining Surtiningsih

Evaluasi Renja Tahun 2018 13