renstra 2016 - 2021. dokumen/01. sis… · data guru sertifikasi pns dan non pns jenjnang tk,sd,smp...
TRANSCRIPT
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN KOTA BUKITTINGGINomor : 188.45-073/SKT-b/ 2017
TentangPERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BUKITTINGGINomor :050/169/Disdikpora-Bkt/Skt- 2016
TentangRENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KOTA BUKITTINGGITahun. 2016 – 2021
RENSTRA2016 - 2021
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA BUKITTINGGI
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Bukittinggi telah menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun
2016 – 2021. RENSTRA ini merupakan sebuah dokumen perencanaan pendidikan tingkat kota
Bukittinggi yang bersifat menyeluruh, disusun sesuai dengan kebutuhan daerah, mendapat masukan
dari banyak pihak dengan partisipasi masyarakat.
Dalam era otonomi, proses penyusunan rencana harus mencerminkan semangat
desentralisasi, pembaharuan dan kebersamaan. Sebagai sebuah dokumen yang utuh, RENSTRA ini
tidak berdiri sendiri atau terpisah dari rencana pembangunan keseluruhan tingkat kota. Rencana
Strategis (RENSTRA) ini merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari rencana
pengembangan/pembangunan kota yang terkait dengan sektor-sektor lainnya.
Mudah-mudahan RENSTRA ini dapat dijadikan sebagai panduan dan pedoman dalam
menyusun program-program dan kegiatan setiap tahunnya. RENSTRA yang telah disusun ini masih
jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami memerlukan sumbang saran yang konstruktif yang dapat
memberikan kesempurnaan, dan semoga lebih bermanfaat dalam mengambil keputusan dan
kebijaksanaan dunia pendidikan dan Kebudayaan
Atas partisipasi berbagai pihak terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih.
Bukittinggi, Maret 2017
Kepala Dinas Pendidikan,dan KebudayaanKota Bukittinggi
Drs. MELFI, M.SiNIP. 19660506 1986021005
DAFTAR ISI
COVER
KATA PENGHANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang ....................................................................................................
2. Landasan Hukum.................................................................................................
3. Maksud dan Tujuan ...........................................................................................
4. Sistematika Penulisan .........................................................................................
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISDIkBUD
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ................................................................
2. Sumber Daya DISDIKBUD ..............................................................................
3. Kinerja Pelayanan DISDIKBUD ..........................................................................
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DISDIKBUD ......................
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DISDIKBUD..
2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kab/Kota .........................................
4. Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kejian Lingkungan Hidup Strategis...
5. Penentuan Isu-isu strategis ...................................................................................
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ...........
1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DISDIKbud.. ............................................
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..................................
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .................................................
BAB VIII PENUTUP .........................................................................................................
Lampiran
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Kondisi Pegawai Berdasarkan Eselon Jabatan..........................
Tabel 2.2. Kondisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan...............................
Tabel 2.3. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.............................................
Tabel 2.4. Realisasi Anggaran 5 Tahun Seblumnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .......
Tabel 3.1. Perkembangan Aangka Melek Huruf tahun 2013 s/d 2017 Kota Bukittinggi .......
Tabel 3.2. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan....
Tabel 3.3.Perkembangan Angka Partisipasi Murni Disdikbud......
Tabel 3.4. Sekolah SD/MI Kondisi Bangunan Baik....................................................................
Tabel 3.5. Data Guru Sertifikasi PNS dan Non PNS Jenjnang TK,SD,SMP Kota Bukittinggi .......
Tabel 3.6. Jumlah Tenaga Kependidikan PAUD ......................................................
Tabel 3.7.Rekap Keadaan Akreditasi Kota Bukittinggi ..........................................
Tabel 3.8. Juamah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Perpadu oleh Pemda Bukittinggi .......
Tabel 4.1. Tyjuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah ..........
Tabel 4.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi ........
Tabel 5.1. Tuujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ......
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan danKebudayaan Kota Bukittinggi .......................................
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD......
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGIDINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Jend. Sudirman No.9 Tlp/Fax. ( 0752 ) 35410 Bukittinggi
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45-073/Sekr-b/2017
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGISTAHUN 2016-2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BUKITTINGGI,
Menimbang : a. bahwa dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 12 tahun2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah Tahun 2016-2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudhuruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan RencanaStrategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota BukittinggiTahun 2016-2021.
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasonal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah;
3. Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentnag Perubahan PerubahanPerda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 TentangTata Cara Perencanan, Pengendalian dan EvaluasiPembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi RancanganPeraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 97 Tahun 2017 TentangPenetapan Perubahan Renstra SKPD.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
Pertama : Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan KebudayaanKota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
Kedua : Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan KebudayaanKota Bukittinggi Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaanuntuk periode lima tahun;
Ketiga : Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan KebudayaanKota Bukittinggi Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalamlampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariKeputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KotaBukittinggi ini.
Ditetapkan diPada tanggal
Bukittinggi29 Desember 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANKOTA BUKITTINGGI,
MELFI, M.Si
NIP.196605061986021005
I - 1 Renstra Disdikbud 2016-2021
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
encana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi Tahun
2016-2021 dokumen rencana straregis merupakan rencana jangka
menengah (lima tahun), menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara
pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan
yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang.
dalam rangka penyusunan rencana kerja (renja) SKPD setiap tahun yang
disebut dengan pembangunan jangka pendek, kemudian dituangkan ke
dalam daftar pelaksanaan kegiatan dalam bentuk program dan kegiatan.
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bukittinggi Tahun 2016 - 2021 adalah dokumen rencana strategis
pembangunan di bidang pendidikan dalam jangka 5 (lima) yang berisikan
prioritas pembangunan dengan berdasarkan kepada visi dan misi Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan berpedoman kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi
periode 2016 - 2021 yang memuat rencana pembangunan daerah yang
berisikan visi misi daerah serta kebijakan dan prioritas daerah termasuk di
bidang pendidikan dalam rangka mencerdaskan dan mensejahteraan
masyarakat, kemudian memberikan manfaat kepada masyarakat, oleh
karena itu perencanaan pendidikan membutuhkan konsistensi dan
berkesinambungan terhadap hak-hak dasar warga masyarakat yang harus
diutamakan dalam melayani masyarakat untuk menjadi tugas dan
tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Bukittinggi Tahun 2016 -2021 merupakanrencana lima tahunan dari
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi
Tahun 2006-2025. Keberadaan RPJMD ini memiliki makna strategis
karena menjadi Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan
Daerah, Kebijakan Umum dan Program Satuan Kerja Perangkat Kerja
R
I - 2 Renstra Disdikbud 2016-2021
Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah, dan sebagai
pedoman dan acuan bagi dokumen perencanaan di Kota Bukittinggi dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
melakukan penyusunan Renstra SKPD yang memuat visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan
tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai lembaga teknis yang
mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan kebijakan teknis
bidang pendidikan dan bidang kebudayaan yang memiliki peran dan
fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
pendidikan dan kebudayaan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Dinas
pendidikan dan kebudayaan diperlukan suatu dokumen rencana strategis
yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun
mendatang. Dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan kebudayaan tersebut
harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka
menengah kota yaitu RPJMD Kota Bukittinggi 2016-2021.
1.2. Landasan Hukum
Rencana strategis ini merupakan perwujudan dari penerapan
berbagai peraturan perundangan yang meliputi:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
I - 3 Renstra Disdikbud 2016-2021
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) yang telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
I - 4 Renstra Disdikbud 2016-2021
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupatern/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008
Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repblik
Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur
beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
I - 5 Renstra Disdikbud 2016-2021
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun
2008);
21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bukittinggi
Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006
Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah Kota Bukititnggi (Lembaran Daerah Kota
Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
23. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Ketentraman dan Ketertiban Umum;
24.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Perubahan Perda No.6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2025
25. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2016 tentang
perubahan atas peraturan daerah nomor 04 tahun 2016 tentang
rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2016-
2021;
I - 6 Renstra Disdikbud 2016-2021
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Bukittinggi Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud memberikan
arahan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan dan
pengembangan kebudayaan di Bukittinggi selama lima tahun, untuk
mendukung mewujudkan Visi dan Misi Kota Bukittinggi yang
tertuang dalam RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016 – 2021.
1.3.2 Tujuan
Tujuan penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Bukittinggi tahun 2016-2021 yaitu:
a. Sebagai dasar pengambilan keputusan dan Kebijakan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi dalam kurun
waktu 2016-2021.
b. Sebagai pedoman bagi penyelenggara urusan pendidikan dan
kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Bukittinggi dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan, terutama dalam menetapkan arah dan
kebijakan sebagai dasar penentuan strategis dan prioritas
program tahunan.
c. Sebagai dasar untuk mengukur kinerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 2016-2021.
1.4. Sistematika Penulisan
RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi tahun
2016-2021 ini disusun dengan sistematika penulisannya sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN, terdiri atas latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan penyusunan Renstra Disdikbud dan
sistematika penulisan;
I - 7 Renstra Disdikbud 2016-2021
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BUKITTINGGI,
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya
SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang
Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI,
memuat informasi tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan
tugas dan fungsi pelayanan DISDIKBUD, Telaah Visi, Misi dan
Program Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah,Telaah Renstra
kemendiknas dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata
Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup, Penentuan Isu Isu
Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN terdiri atas, Tujuan dan Sasaran
jangka menengah SKPD
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIIIPENUTUP
II - 1 Renstra Disdikbud 2016 - 2021
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
erdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi dan Peraturan
Walikota Kota Bukittinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Bukittinggi.
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2.1.1.Tugas Pokok Disdikbud
Dinas Pendidikan dan KebudayaanKota Bukittinggi mempunyai tugas
pokok membantu Walikota Bukittinggi dalam melaksanakan urusan
pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
2.1.2. Fungsi Disdikbud
Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Pendidikan dan
KebudayaanKota Bukittinggi menyelenggarakan fungsisebagai berikut :
Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan bidang Kebudayaan.
Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendidikan dan bidang
kebudayaan.
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkuptugasnya.
Pelaksanaan administrasi Dinas
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
2.1.3. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Dinas Pendididkan dan Kebudayaan Kota
Bukittinggi adalah sebagai berikut :
B
II - 2 Renstra Disdikbud 2016 - 2021
Kepala Dinas Pendidikan : Drs. MELFI,M.Si.
Sekretaris : Drs. ANTONI SAMAWIL
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan Non
Formal: WISMAYUL EFNI,SH, M.Pd
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar : ALMISRI, SH
Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan:
Dra.YETTI HERLINA
KepalaBidang Kebudayaan : Dra. YERINDA AGUS
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : YULMIRDA
Kepala Sub Bagian Perencanaan : RAHMANITA,S.Pd, M.Pd
Kepala Sub Bagian Keuangan : PONIAM
Kepala seksi Kurikulum dan Penilaian : SYAFRIZAL, S.Ag
Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana: Drs.TEDI AFLIALDI,
M.Pd
Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter : ELFA, SH
Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian : Drs.ASRIZAL
Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana: DRS. MASDEM
WANDRI
Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan : RIKA FEBSIANA, SH,
M,Pd
Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan:AZRIF GUSMAN, SH,
M.Pd
Kepala Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan : YETNI ERDAWATI,S.Sos
Kepala Seksi Pendataan dan Teknologi Informasi : MAIRA FURNALISA
Kepala Seksi Permusiuman : ZULHARIS
Kepala Seksi Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah : BETA AYU
LISTYORINI,SS
II - 3 Renstra Disdikbud 2016 - 2021
Kepala Seksi Bina Seni dan Nilai Tradisi : AGUNG PRATAMA
Tugas dan fungsi
1. Kepala Dinas
a. Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan
Pemerintahan dan tugas Pembantuan di bidang Pendidikan
dan Kebudayaan.
b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
ayat (1) Kepala Dinasmenyelenggarakan fungsi:
(1) Pelaksanaan danperumusan bahan kebijakan,
penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan
di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
(2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan
kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas.
(3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan
bidang teknis meliputi bidang pendidikan dan bidang
kebudayaan.
(4) Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunan
anggaran Dinas.
(5) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas
kinerja Dinas.
(6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.
2. Sekretariat
a. Mempunyai tugas Melaksanankan pembinaan dan koordinasi
urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan.
b. Menyelenggaraakan fungsi :
II - 4 Renstra Disdikbud 2016 - 2021
(1) Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian,
kerumahtanggan dan asset.
(2) Pengkoordinasian perencanaan serta pelaporan program
dan kegiatan di lingkup Dinas.
(3) Pengkoordinasian perumusan rencana kerja sesuai dengan
Renstra Dinas.
(4) Pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi
dan pelaporan anggaran Dinas.
(5) Pengelolaan anggaran dan keuangan Dinas.
(6) Penyelenggaraan upaya penyelesaian masalah di lingkup
Dinas.
(7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang dibertikan oleh
pimpinan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaiana. Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas :
melaksanakanpengelolaan administrasi umum dan
kepegawaian Dinas.
b. Menyelenggarakan fungsi :
(1) Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan
program kerja sekretariat.
(2) Pengumpulan, pengolahan data dan informasi,
menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta
melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan
dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian.
(3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian.
(4) Pelaksanaan administrasi kepegawaian.
(5) Pelaksanaan pemberian pelayanan persuratan, naskah
Dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan /
II - 5 Renstra Disdikbud 2016 - 2021
penggandaan / pendistribusian serta penerimaan tamu,
kehumusan dan protokoler.
(6) Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana
serta kebersihan kantor dan lingkungan.
(7) Pengelolaan Asset di lingkungan Dinas.
(8) Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis
kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian,
penyimpanan, perawatan dan penghapusan
perlengkapan/sarana kerja.
(9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.
4. Sub Bagian Perencanaan
a. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :Melaksanakan
pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
Dinas.
b. Menyelenggarakan fungsi :
(1) Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan
program kerja Dinas.
(2) Pengumpulan, pengolahan data dan informasi,
menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta
melakanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan
dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan
pelaporan.
(3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kegiatan sub bagian.
(4) Pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan
Dinas.
(5) Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja
Dinas.
II - 6 Renstra Disdikbud 2016 - 2021
(6) Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di
lingkup Dinas.
(7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.
5. Sub Bagian Keuangan
a. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : Melaksanakan
pengelolaan keuangan Dinas.
b. Menyelenggarakan fungsi :
(1) Pengumpulan, pengolahan data dan informasi,
inventarisasi permasalahan-permasalahan serta
melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan
dengan urusan keuangan.
(2) Pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
keuangan Dinas.
(3) Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang
berkaitan dengan urusan keuangan, penetausahaan
adminstrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester,
verifikasi dan pertanggungjawaban.
(4) Penyiapan berkas-berkas keuangan dan
pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan
adminstrasi keuangan di lingkungan Dinas.
(5) Pengkoordinasian penyiapan bahan laporan keuangan
Dinas.
(6) Pelaksanaan analisa dan pengembangan kinerja sub
bagian keuangan.
(7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.
6. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Formal
II - 7 Renstra Disdikbud 2016 - 2021
a. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Formal mempunyai tugas : melaksanakan
penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan anak usia
dini dan pendidikan non formal.
b. Menyelenggarakan fungsi :
(1) Penyusunan program kerja bidang pendidikan anak usia
dini dan pendidikan nonformal.
(2) Penyusunan data dan informasi bahan perumusan dan
kordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan
penilaian, kelembagaan dan saran prasarana, serta
perserta didik dan pembangunan karakter pendidikan
anak usia dini dan pendidikan non formal.
(3) Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum
dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta
pesrta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak
usia dini dan pendidikan nonoformal.
(4) Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal
pendidikan non formal.
(5) Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan
dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan non formal.
(6) Penyusunan bahan pembinaan di bidang pendidikan anak
usia dini dan pendidikan non formal.
(7) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
(8) Pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini dan
pendidikan non formal.
II - 8 Renstra Disdikbud 2016 - 2021
(9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.
7. Seksi Kurikulum dan penilaian
a. Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas :
menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan teknis kurikulum
dan penilaian, evaluasi dan koordinasi di bidang pembinaan
pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
b. Menyelenggarakan fungsi :
(1) Penyusunan program kerja seksi kurikulum dan penilaian
sesuai program kerja bidang pendidikan anak usia dini
dan pendidikan non formal.
(2) Penyusunan data dan informasi bahan perumusan,
koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan
penilaian penddikan anak usia dini dan pendidikan non
formal.
(3) Penyusunan bahan penetapan kurikulum mulatan local
dan criteria penilaian pendidikan non formal.
(4) Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum
dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan
non formal.
(5) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan
pendidikan non formal.
(6) Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan
anak usia dini dan pendidikan non formal.
(7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.
8. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
II - 9 Renstra Disdikbud 2016 - 2021
a. Seksi ini mempunyai tugas : menyelenggarakan pelakanaan
kebijakan teknis kelembagaan dan sarana prasarana, evaluasi
dan koordinasi di bidang pembinaan pendidikan anak usia
dini dan pendidikan non formal.
b. Menyelenggarakan fungsi :
(1). Penyusunan program kerja seksi kelembagaan dan sarana
prasarana sesuai program kerja bidang pembinaan
pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
(2) Penyusunan data informasi bahan perumusan, koordinasi
pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana
pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
(3) Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana
prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non
formal.
(4) Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan
dan penutupan satuan pendidikan anak uisa dini dan
pendidikan non forma.
(5) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi
kelembagaan dan sarana prasarana penididkan anak usia
dini dan pendidikan non formal.
(6) Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana
pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
(7) Pelaksanaan tugas kedinasan lainyang diberikan oleh
pimpinan.
9. Seksi peserta didik dan pembagunan karakter.
a. Seksi ini mempunyai tugas : melaksanakan kebijakan teknis
peserta didik dan pembangunan karakter, evaluasi serta
koordinasi di bidang pembinan pendidikan anak usia didni
dan pendidikan non formal.
II - 10 Renstra Disdikbud 2016 - 2021
b. Menyelenggarakan fungsi :
(1) Penyusunan program kerja seksi peserta didik dan
pembangunan karakter sesuai program kerja bidang
pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
(2) Penyusunan data dan informasi bahan perumusan,
koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan
minat, bakat prestasi dan pembangunan karakter peserta
didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non
fotmal.
(3) Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat prestasi danpembangun-an karakter peserta didik pendidikan anakusia dini dan pendidikan non formal.
(4) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaanpembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunankarakter peserta didik pendidikan anak usia dini danpendidikan non formal.
(5) Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, bakat,prestasi dan pembangunan karakter peserta didikpendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
(6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan olehpimpinan.
10. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
a. Bidang ini mempunyai tugas : melaksanakan penyusunan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan pendidikan dasar.
b. Menyelenggarakan fungsi :
(1) Penyusunan program kerja bidang pembinaan pendidikan
dasar sesuai renstara Dinas.
(2)Penyusunan data dan informasi bahan perumusan dan koor
dinasi pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan
pendidikan dasar.
II - 11 Renstra Disdikbud 2016 - 2021
(3)Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan
pendidikan dasar.
(4) Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan local
sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
(5) Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan
penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
(6) Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan satra daerah
yang penuturnya dalam daerah.
(7) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
pembinaan pendidikan dasar.
(8) Pelaporan di bidang pembinaan pendidikan dasar.
(9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan olehpimpinan.
11. Seksi Kurikulum dan Penilaian
a. Seksi ini memiliki tugas : Melaksanakan, menyusun dan
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis kurikulum dan penilaian, evaluasi serta koordinasi di
bidang pendidikan dasar.
b. Menyelenggarakan fungsi :
(1) Penyusunan bahan penatapan kurikulum muatan local dan
criteria penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah
pertama.
(2) Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan
penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
(3) Penyusunan bahan penetapan kurikulum mualatn lokal
dan kriteria penilaian sekolah dasar dan sekolah
menengah pertama.
II - 12 Renstra Disdikbud 2016 - 2021
(4) Penyusunan bahan pembinaan pelaksaaan kurikulum dan
penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
(5) Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah
yang penuturnya dalam daerah.
(6) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah
menengah pertama.
(7) Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah
dasar dan sekolah menengah pertama.
(8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.
12. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
a. Seksi ini mempunyai tugas : Melaksanakan kebijakan teknis
kelembagaan dan sarana prasarana, evaluasi, serta koordinasi
di bidang pembinaan pendidikan dasar.
b. Menyelenggarakan fungsi :
(1) Penyusunan program kerja seksi kelembagaan dan sarana
prasarana sesuai program kerja bidang pembinaan
pendidikan dasar.
2) Penyusunan data dan informasi bahan perumusan
koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan
sarana prasarana sekolah dasar dan sekolah memengah
pertama.
(3) Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan saran
prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
(4) Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan
penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
II - 13 Renstra Disdikbud 2016 - 2021
(5) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan
dan sarana prasarana swkolah dasar dan sekolah
menengah pertama.
(6) Pelaporan di bidang kelembagaan dana sarana prasarana
sekolah dasar dan sekolah menegah pertama.
(7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan olehpimpinan.
13. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan karakter.
a. Seksi ini mempunyai tugas : Melaksanakan kebijakan teknis
peserta didik dan pembangunan karakter, evaluasi serta
koordinasi di bidang pembinaan pendidikan dasar.
b. Menyelenggarakan fungsi :
(1) Penyusunan program kerja seksi peserta didik dan
pembangunan karakter sesuai program kerja di bidang
pendidikan dasar.
(2) Penyusunan data dan informasi bahan perumusan,
koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan
minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta
didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
(3) Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan
pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan
sekolah menengah pertama.
(4) Penyusunan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan
karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah
menengah pertama.
(5) Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan
pembangunan karekter peserta didik sekolah dasar dan
sekolah memengah pertama.
II - 14 Renstra Disdikbud 2016 - 2021
(6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan olehpimpinan.
14. Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan
a. Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Peningkatan Mutu
Pendidikan mempunyai tugas : Melaksanakan penyusunan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
Pembinaan Ketenagaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan.
b. Menyelenggarakan fungsi :
(1). Penyusunan program kerja bidang pembinaan ketenagaan
dan peningkatan mutu pendidikan sesuai renstra Dinas.
(2). Penyusunan data dan informasi bahan perumusan dan
koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan
Ketenagaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan serta
pendataan dan teknologi informasi.
(3). Penyusunan bahan kebijakan di bidang Pembinaan
Ketenagaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan serta
pendataan dan teknologi informasi.
(4). Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidikan dan
tenaga kependidikan, peningkatan mutu kependidikan
serta pendataan dan teknologi informasi.
(5). Penyusunan bahan pembinaan pendidikan serta tenaga
pendidikan, peningkatan mutu pendidikan serta
pendataan dan teknologi informasi.
(6). Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik
dan tenaga kependidikan dalam Daerah.
(7). Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang
Pembinaan Ketenagaan dan Peningkatan Mutu
Pendidikan serta pendataan dan teknologi informasi.
II - 15 Renstra Disdikbud 2016 - 2021
(8). Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang
pembinaan Ketenagaan dan Peningkatan Mutu
Pendidikan.
(9). Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.
15. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas :
Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pendidikan
tenaga kependidikan, evaluasi serta koordinasi dan
sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan
ketenagaan dan peningkatan mutu pendidikan.
b. Menyelenggarakan fungsi :
(1). Penyusunan program kerja seksi pendidikan dan tenaga
kependidikan sesuai dengan program kerja bidang
pembinaan ketenagaan dan peningkatan mutu pendidikan.
(2). Menyusun data dan informasi bahan perumusan,
koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan
serta tenaga kependidikan.
(3). Menyusun bahan kebijakan peningkatan mutu
pendidikan.
(4). Menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi
pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan ,
pengelolaan kepangkatan dan angka kredit, penilaian
kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
(5). Penyusunan bahan pembinaan pendiodik dan tenaga
kependidikan.
(6). Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pendidik dan
tenaga kependidikan.
II - 16 Renstra Disdikbud 2016 - 2021
(7). Pelaporan pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan.
(8). Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.
16. Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan
a. Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan mempunyai tugas:
Melaksanakan perumusan kebijakan teknis peningkatan mutu
pendidikan, evaluasi, koordinasio kebijakan teknis
peningkatan mutu pendidikan, evaluasi, koordinasi dan
sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagaan dan
peningkatan mutu pendidikan.
b. Menyelenggarana fungsi :
(1). Penyusunan program kerja seksi Peningkatan Mutu
Pendidikan sesuai program kerja bidang pembinaan
ketenagaan dan penigkatan mutu pendidikan.
(2). Penyusunan data dan informasi bidang perumusan,
koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan
mutu pendidikan.
(3). Menyusun bahan kebijakan peningkatan mutu
pendidikan.
(4). Pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan
tenaga kependidikan.
(5). Penyusunan bahan koordinasi , fasilitasi dan pelaksanaan
pengukuran mutu satuan pendidikan terhadap pencapaian
Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan fasilitas
pelaksanaan akreditasi.
(6). Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan.
II - 17 Renstra Disdikbud 2016 - 2021
(7). Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.
17. Seksi Pendataan dan Teknologi Informasi
a. Seksi Pendataan dan Teknologi Informasi mempunyai tugas :
Melaksanakan kebijakan teknis pendataan dan teknologi
iinformasi, evaluasi serta koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan di bidang Pembina ketenagaan dan
peningkatan mutu pendidikan.
b. Menyelenggarakan fungsi :
(1). Penyusunan program kerja seksi pendataan dan teknologi
informasi sesuai program kerja bidang pembinaan
ketenagaan dan peningkatan mutu pendidikan.
(2). Penyusunan data dan informasi bahan perumusan,
koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan
ketenagaan dan peningkatan mutu pendidikan.
(3). Penyusunan bahan pembinaan pendataan dan teknologi
informasi.
(4). Pelaksanaan kajian dan anlisis data pokok pendidikan
serta fasilitasi kebutuhan data.
(5). Pelaksanaan kajian dan analisa data pokok pendidikan
serta fasilitasi kebutuhan data.
(6). Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pembinaan pendataan dan teknologi informasi.
(7) Pelaporan pelaksanaan pendataan dan teknologi informasi.
(8). Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.
18. Bidang Kebudayaan
II - 18 Renstra Disdikbud 2016 - 2021
a. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas : Melaksanakan
penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang kebudayaan.
b. Menyelenggarakan fungsi :
(1) Menyusun program kerja bidang kebudayaan sesuai
renstra Dinas.
(2). Penyusunan data dan informasi bahan perumusan dan
koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.
(3). Penyusunan bahan pembinaan di bidang kebudayaan.
(4). Penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang
masyarakat penganutnya dalam daerah.
(5). Penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat
penganutnya dalam daerah.
(6). Penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga
adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah.
(7). Penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat
pelakunya dalam daerah.
(8). Penyusunan bahan pembinaan peninggalan sejarah.
(9). Penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan
pengelolaan cagar budaya daerah.
(10).Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar
budaya keluar daerah.
(11).Penyusunan bahan pengelolaan museum daerah.
(12).Penyusunan bahan fasilitasi di bidang kebudayaan.
(13). Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi bidang
kebudayaan.
(14). Pelaporan bidang kebudayaan.
(15). Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.
II - 19 Renstra Disdikbud 2016 - 2021
19. Seksi Permuseuman
a. Seksi Permuseuman mempunyai tugas : Melaksanakan
perumusan kebijakan teknis permuseuman , evaluasi serta
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
kebudayaan.
b. Menyelenggarakan fungsi :
(1). Penyusunan program kerja seksi permuseuman sesuai
dengan program kerja di bidang kebudayaan.
(2). Penyusunan data dan informasi bahan perumusan,
koordinasi pelaksanaan kebijakan permusiuman.
(3). Penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan,
pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan museum.
(4). Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman
dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama bidang
museum sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
(5). Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang
permusiuman.
(6). Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.
20. Seksi Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah
a. Seksi Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah mempunyai
tugas : Melaksankan perumusan kebijakan teknis cagar
budaya dan peninggalan sejarah, evaluasi, serta koordinasi
dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
kebudayaan.
b. Menyelenggarakan fungsi :
II - 20 Renstra Disdikbud 2016 - 2021
(1). Penyusunan program kerja seksi cagar budaya dan
peninggalan sejarah sesuai program kerja bidang
kebudayaan.
(2). Penyusunan data dan informasi bahan perumusan,
koordinasi pelaksanaan kebijakan cagar budaya dan
peninggalan sejarah.
(3). Penyusunan bahan pelestarian cagar budaya dan
peninggalan sejarah.
(4). Penyusunan bahan pembinaan bidang cagar budaya dan
peninggalan sejarah.
(5). Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi sub bidang
cagar budaya dan peninggalan sejarah.
(6). Pelaporan sub bidang cagar budaya dan peninggalan
sejarah.
(7). Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.
21. Seksi Bina Seni dan Nilai Tradisi
a. Seksi Bina Seni dan Nilai Tradisi mempunyai tugas :
Melaksanakan perumusan kebijakan teknis bina seni dan niali
tradisi sesuai program kerja serta koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.
b. Menyelenggarakan fungsi :
(1). Penyusunan program kerja seksi bina seni dan nilai
tradisi sesuai program kerja bidang kebudayaan.
(2). Penyusunan data dan informasi bahan perumusan,
koordinasi pelaksanaan kebijakan bina seni dan nilai
tradisi.
II - 21 Renstra Disdikbud 2016 - 2021
(3). Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi bina seni
dan nilai tradisi.
(4). Pelaporan bina seni dan nilai tradisi.
(5). Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.
22. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
a. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dibentuk untuk
menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang Pendidikan
dan Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan.
b. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi unit
Pelaksanaan Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Walikota tersendiri sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.
23. Kelompok Jabatan Fungsional
a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :
Melaksankan sebagain kegiatan Dinas secara
professional sesuai dengan kebutuhan.
b. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.
(1). Terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2). Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga
fungsionalsenior yang ditunjuk diantara tenaga
fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
(3). Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat,
jenis, kebutuhan dan beban kerja.
(4). Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
II - 22 Renstra Disdikbud 2016 - 2021
2.2.Sumber Daya SKPD
Sumber Daya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Bukittinggi dikelompokan menjadi 2 (dua) 1. Sumber Daya Manusia, 2.
Sumber Daya Materil. Sumber daya manusia berupa pegawai dilingkungan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi dan Sumber daya materil
berupa peralatan penunjang untuk kelancaran bekerja demi tercapinya visi dan
misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi.
2.2.1. Sumber Daya Manusia.
Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang
mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan
pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang
adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan
publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan
orientasi pada kepentingan masyarakat.Pemerintahan yang cerdas hanya bisa
diwujudkan jika aparaturnya cerdas.
Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Bukittinggi berdasarkan data dari Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sampai Bulan Mei Tahun 2017 berjumlah 89 orang.
Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Bukittinggiyang terdiri dari 1 Seketariat dan 4 Bidang yaitu
: Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal,
Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Bidang Pembinaan Ketenagaan dan
Peningkatan Mutu Pendidikan, Bidang Kebudayaan.
Susunan Kepegawaian dalam Lingkungan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan kota Bukittinggi didukung oleh Staf/pegawai dengan latar
belakang pendidikan yang beragam. Data dibawah ini akan menggambarkan
kondisi pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Bukittinggiyang
berdasarkan jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan,
jumlah pejabat struktural dan fungsional dapat dijelaskan sebagai berikut:
II - 23 Renstra Disdikbud 2016 - 2021
Tabel : 2.1
Kondisi Pegawai Berdasarkan Eselon Jabatan
NO URAIAN ESELON
II
ESELON
III
ESELON
IV
NON
ESELON
JUMLAH
1 Kepala 1 1
2 Sekretariat 1 3 16 20
3 Bidang PAUD dan
PNF
1 3 3 7
4 Bidang Pendidikan
Dasar
1 3 11 15
5 Bidang Ketenagaandan PeningkatanMutu Pendidikan
1 3 6 10
6 Bidang Kebudayaan 1 3 11 15
7 Pejabat Fungsional
a. Pengawas Sekolah 18 18
b. Penilik Luar
Sekolah
3 3
J U M L A H 1 5 15 68 89
Sekretariat memiliki jumlah pegawai yang lebih banyak dari pada
bidang yang lain, mengingat beban kerja di secretariat yang cukup tinggi. Yang
menjadi catatan dalam struktur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah
adanya jabatan fungsional Pengawas Sekolah dan penilik luar sekolah yang
bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan dan tidak terikat secara struktur dengan bidang-bidang lainya.
II - 24 Renstra Disdikbud 2016 - 2021
Kondisi kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan tingkat
pendidikan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :
Tabel : 2.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan
NO URAIAN S2 S1 D3 D2 SLTA SLTP SD JUMLAH
1 Kepala 1 1
2 Sekretariat 2 4 5 1 8 20
3 Bidang PAUD dan PNF 1 4 2 7
4 Bidang Pendidikan Dasar 4 6 1 4 15
5 Bidang Ketenagaan danPeningkatan Mutu Pendidikan
6 1 1 2 10
6 Bidang Kebudayaan 1 9 4 1 15
7 Pejabat Fungsional
a. Pengawas Sekolah 6 12 18
b. Penilik Luar Sekolah 1 2 3
J U M L A H 16 43 6 3 20 1 89
% 17,97 48,31 6,74 3,37 22,47 1,12 100
Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat
pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2,
tingkatpendidikan Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang paling
banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 43 orang (48,31%). Tingkat
pendidikan bagian terbesar dari Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalampeningkatan
kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara umum.
II - 25 Renstra Disdikbud 2016 - 2021
2.2.2. Sumber Daya Material
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi menempati
kantor yang berdiri diatas lahan seluas 1.010 meter persegi milik Pemerintah
Kota Bukittinggi yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 09
Bukittinggi. Secara umum kondisi sumber daya material atau sarana dan
prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan
kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi sudah cukup
tersedia untuk kelancaran tugas.
Lokasi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi
yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan, lokasinyaberhadapan dengan RS Strok Nasional
dan berdampingan sengan TK Bhayangkari dan SMA N 2 Bukittinggi,
sedangkan Kantor Pemerintahan lainnya agak berjauahan jaraknya dari Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi kondisi ini memberi peluang
untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus.
Demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan
yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas
mapun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, scanner dll) dengan
anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai.
2.3.Kinerja Pelayanan SKPD
Penetapan prioritas pembangunan di bidang pendidikan didasarkan
kepada potensi daerah baik secara geografis maupun kultural serta historis.
Dengan mempertimbangkan keadaan dan tantangan terkini sasaran
pendidikan yang akan ditetapkan harus lebih realistis dan konsisten
berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan yang efesien, efektif dan
akuntabel. Demikian pula halnya dalam pengembangan pendidikan yang
dilakukan, didasarkan pada kondisi ril pendidikan dengan mengacu pada tema
II - 26 Renstra Disdikbud 2016 - 2021
pokok pendidikan yakni perluasan dan pemerataan pendidikan yang dikaitkan
dengan pengelolaan dan tanggung jawab.
Kinerja pelayanan merupakan pencapaian yang telah dilakukan oleh
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sehingga kinerja pencapaian ini akan
menjadi salah satu acuan dalam pencapaian visi dan misi Dinas. Pencapaian
Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.3
Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
II-27R
enstraD
isdikbud 2016-
2021
NO
IND
IKATO
RK
INER
JA PERAN
GK
ATD
AERAH
TARG
ET REN
STRA PER
ANG
KAT D
AERAH
TAHU
N K
ER
EALISASI CAPAIAN
TAHU
N K
E-R
ASIO C
APAIAN PAD
A TAHU
N K
E-
20112012
20132014
20152011
20122013
20142015
20112012
20132014
20151.
Persentase peningkatan kualitas guru PAU
D100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%95%
100%100%
100%100%
95%100%
Persentase peningkatan kreativitas siswa P
AU
D90%
90%90%
100%100%
90%60%
60%95%
95%
100%67%
67%95%
95%Persentase ketersediaan Sarana dan PrasaranaPA
UD
sesuai dengan standar nasional100%
100%100%
--
100%100%
100%-
-
100%100%
100%-
-Im
plementasi pengem
bangan kurikulum PA
UD
75%75%
75%100%
100%75%
75%75%
95%95%
100%100%
100%95%
95%2
Terbangunnya Sarana Pendidikan pada jenjang
SMP
1 Paket1 Paket
1 Paket6 Paket
6 Paket1 Paket
1 paket1 paket
6 paket6
paket
100%100%
100%100%
100%Persentase sisw
a SMP yang m
emiliki B
ukuL
aporan Hasil B
elajar100%
100%100%
-100%
100%100%
100%-
100%
100%100%
100%-
-Jum
lah siswa yang m
engikuti 4 Bidang Studi
yang dilombakan dalam
Pelaksanaan Olim
piadeSains SM
P
100O
rang80 orang
80 orang1 paket
1 paket80
Orang
28 orang28 orang
1 paket1 paket
80%35%
35%100%
100%Jum
lah guru yang mengikuti pem
binan Olim
piadeSains SM
P dan SMA
80O
rang80
Orang
80O
rang90 O
rang-
80O
rang80 orang
80orang
90 orang-
100%100%
100%100%
-Persentase anak usia 7-15 tahun yang terlayani diSD
/MI/SD
LB
dan SMP/M
Ts
95%95%
95%100%
100%95%
95%95%
100%100%
100%100%
100%100%
100%Persentase guru yang m
empunyai kom
petensiPendidikan D
asar Terhadap jum
lah murid
90%90%
90%-
-90%
90%90%
--
100%100%
100%-
-Persentase ketersediaan sarana dan PrasaranaPenyelenggaraan Pendidikan D
asar sesuai denganstandar nasional
70%70%
70%53%
53%70%
70%70%
53%53%
100%100%
100%100%
100%
Persentase Angka putus sek olah
0,05%0,05%
0,05%0,05%
0,05%0,05%
0,05%0,05%
0,05%0,05%
100%100%
100%100%
100%Persentase sisw
a yang melanjutkan pendidikan
kejenjang yang lebih tinggi99,95%
95%95%
95%95%
99,95%90%
90%95%
90%
100%95%
95%100%
95%3
Persentase siswa S
LT
P yang berhasil lulus padapelaksanaan U
jian Nasional
100%100%
100%95%
100%99%
99%99%
100%100%
99%99%
99%105%
100%Jum
lah Cabang lom
ba yang dilaksanakan padakegiatan FL
S2N SM
P12
cabang12
cabang12
cabang1 paket
1 paket12
cabang12
cabang12
cabang1 paket
1 paket
100%100%
100%100%
100%Persentase sisw
a yang lulus UN
SD/M
I100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
II-28R
enstraD
isdikbud 2016-
2021
4Persentase Sisw
a SMK
Yang B
erhasilM
emperoleh Sertifikat K
ompetensi K
eahlian100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%
100%100%
100%100%
100%Jum
lah Siswa peserta 6 bidang L
omba
Kom
petensi Siswa SM
K Y
ang dilaksanakan40
Orang
20 orang20 orang
18 orang50 orang
28O
rang12 orang
12 orang18 orang
50 orang
70%60%
60%100%
100%T
erbangunnya Sarana Pendidikan pada jenjangSM
K1 Paket
1 Paket1 Paket
100%100%
00
061%
100%
0%0%
0%61%
100%T
erbangun dan terehabnya Ruang K
elas untukpelengkap Sarana Pendidikan pada jenjang SM
A2
Ruang
4 Ruang
4 Ruang
100%6 Paket
2R
uang4 R
uang4 R
uang100%
6 Paket
100%100%
100%100%
100%
5Persentase sisw
a SL
TA
(SMA
, SMK
) yangberhasil lulus pada pelaksanaan U
jian Nasional
100%100%
100%3769orang
3724orang
100%100%
100%3769orang
3724orang
100%100%
100%100%
100%Jum
lah Siswa Y
ang mengikuti lom
ba Olim
piadepada 8 B
idang Studi yang dilombakan
80sisw
a80 sisw
a80 sisw
a225 org
225org
00
0225
orang225
orang0%
0%0%
100%100%
Jumlah Sisw
a Kurang M
ampu yang dibantu untuk
mengikuti B
imbel M
asuk Perguruan Tinggi
150Sisw
a700
Siswa
700Sisw
a150
Siswa
-130
Siswa
700sisw
a700
siswa
150sisw
a-
87%100%
100%100%
-Jum
lah Siswa Y
ang mengikuti 8 C
abang lomba
yangdilaksanakan pada kegiatan FL
S2N
SMA
150Sisw
a150
Siswa
150Sisw
a17
Cabang
19C
abang0 Sisw
a11 orang
11O
rang17
cabang19
cabang0%
7%7%
100%100%
Persentase siswa SM
P kelas akhir yangterpantau kem
ampuan dan m
inat bakatnya100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%
100%100%
100%100%
100%
6Persentase penduduk berusia 15-44 tahun yangm
elek huruf80%
80%80%
99,94%99,94%
80%80%
80%99,94%
99,94%
100%100%
100%100%
100%A
da database penduduk yang buta aksara0,09%
0,09%0,09%
Ada
Ada
0,09%0,09%
0,09%A
daA
da100%
100%100%
100%100%
Persentase penduduk usia sekolah dasar mengikuti
program Paket A
99%99%
99%90%
90%99%
99%99%
85%85%
100%100%
100%94%
94%Persentase penduduk usia SL
TP m
engikutiprogram
Paket B95%
95%95%
90%90%
95%95%
95%90%
90%
100%100%
100%100%
100%Persentase penduduk usia SL
TA
mengikuti
program paket C
75%75%
75%95%
95%75%
75%75%
90%90%
100%100%
100%95%
95%Persentase sisw
a lulusan Paket A,B
dan C yang
melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebig
tinggi
82%82%
82%100%
100%82%
82%82%
100%100%
100%100%
100%100%
100%Persentase tutor program
paket A,B
dan C yang
mem
iliki kwalifikasi sesuai dengan
kopetensistandar nasional
85%85%
85%95%
95%85%
85%85%
95%95%
100%100%
100%100%
100%
II-29R
enstraD
isdikbud 2016-
2021
Persentase siswa Paket A
,B dan C
yang mengikuti
ujian akhir dan lulus ujian kesetaraan85%
85%85%
95%95%
85%85%
85%95%
95%
100%100%
100%100%
100%Persentase K
BM
yang mem
iliki sarana danprasarana sesuai standar teknis pem
belajaran89%
89%89%
90%90%
89%89%
89%85%
85%
100%100%
100%94%
94%Persentase sisw
a putus sekolah dan pengangguranm
enjadi peserta didik dalam kursus
/Pelatihan/kelompok
belajar usaha/magang
75%75%
75%85%
85%75%
75%75%
80%80%
100%100%
100%94%
94%Persentase peserta ujian kursus m
emperoleh
ijazah/sertifikat100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%
100%100%
100%100%
100%T
ersedianya data lembaga kursus/pelatihan
/kelompok belajar usaha/m
agang yangdiperbaharui secara terus m
enerus
100%100%
100%A
daA
da100%
100%100%
Ada
Ada
100%100%
100%100%
100%
7Persentase anak usia 7-15 tahun yang sekolah diS
LB
2%2%
2%2%
2%2%
2%2%
2%2%
100%100%
100%100%
100%Persentase guru yang m
empunyai kom
petensiPendidikan L
uar Biasa
75%75%
75%80%
80%75%
75%75%
80%80%
100%100%
100%100%
100%Persentase ketersediaan sarana dan prasaranaPenyelenggaraan Pendidikan L
uar Biasa sesuai
dengan standar nasional
75%75%
75%60%
60%75%
75%75%
60%60%
100%100%
100%100%
100%
8Persentase tenaga pendidik yang sudah sertifikasi
90%90%
90%91%
91%90%
90%90%
91%91%
100%100%
100%100%
100%W
orkshop dan diklat yang diikuti oleh tenagapendidik dan tenaga kependidikan
69%69%
69%60 orang
100orang
69%69%
69%60
orang100
orang100%
100%100%
100%100%
Persentase kelulusan siswa di ujian nasional
90%90%
90%95%
95%90%
90%90%
95%95%
100%100%
100%100%
100%K
ualifikasi penyelenggaraan sekolah yangberstandar nasional/International
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%Peningkatan Jum
lah guru pada jenjang pendidikanSM
A, SM
K untuk m
eningkatkan kompetensi
dalam W
adah Musyaw
arahG
uru Mata Pelajaran.
75O
rang75
Orang
75O
rang-
-75
Orang
75 orang75 orang
--
100%100%
100%-
-Jum
lah sekolah menengah yang siap
mengintegrasikan nilai aqidah ke dalam
mata
pelajaran
15sekolah
15sekolah
15sekolah
15sekolah
15sekolah
15sekolah
15sekolah
15sekolah
15sekolah
15sekolah
100%100%
100%100%
100%
II-30R
enstraD
isdikbud 2016-
2021
Bertam
bahnya Jumlah T
enaga Pendidik yangm
emiliki kom
petensi melakukan penulisan karya
tulis ilmiah
50O
rang50
Orang
50O
rang100
Orang
100O
rang15
Orang
15O
rang15
Orang
100O
rang100
Orang
30%3000%
100%100%
100%M
eningkatnya jumlah sisw
a yang mem
ilikikem
ampuaan untuk berkom
petisi pada lomba di
tingkat nasional
25sisw
a.25 sisw
a.25
siswa.
138sisw
a.20
lomba
25sisw
a.25 sisw
a25 sisw
a138
siswa
20lom
ba
100%100%
100%100%
100%
9A
danya standar mutu pelayanan pendidikan
disetiap tingkat pendidikan100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%
100%100%
100%100%
100%Persentase Satuan Pendidikan Y
ang mem
ilikiD
okumen K
urikulum O
perasional ( KT
SP )100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%
100%100%
100%100%
100%Persentase sisw
a yang mem
peroleh nilai terbaikdalam
UN
mendapat penghargaan
100%100
orang100
orang100
orang47 orang
100%70 orang
70 orang70 orang
47 orang
100%70%
70%70%
100%M
eningkatkan jumlah G
uru MIP
A yang m
emiliki
Kem
ampuan B
illingual40
Orang
40O
rang40
Orang
30%-
40O
rang0
030%
-
100%0%
0%100%
-K
erjasama dengan negara lain dalam
rangkam
eningkatkan mutu pendidikan
2 Paket2 Paket
2 Paket2
kegiatan1
kegiatan1 Paket
1 Paket1 Paket
2kegiatan
1kegiatan
50%50%
50%100%
100%
10
Persentase peningkatan kualitas di bidangkepem
udaan dan Olah R
aga untuk meningkatkan
kemam
puan pemuda dibidang olah raga,
kewirausahaan, kepem
impinan, w
awasan
kebangsaan dan kesenian
90%90%
90%90%
90%90%
90%90%
90%90%
100%100%
100%100%
100%
11Jum
lah organisasi kepemudaan yang aktif dalam
bidang sosial, ekonomi dan kem
asyarakatan
100%100%
100%50%
-100%
100%100%
50%-
100%100%
100%100%
-
12Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga
100%100%
100%75%
75%100%
100%100%
75%75%
100%100%
100%100%
100%
13
Meningkatnya prestasi olah raga Jum
lah cabangolahraga yang dilom
bakan dari cabang olahragayang ada 6 C
abang 6 cabang100%
15C
abang6
Cabang
6C
abang32
Cabang
19C
abang15
Cabang
6 cabang6 cabang
29cabang
19cabang
100%100%
100%91%
100%Jum
lah kejuaraan yang dimenangkan
6C
abang6
Cabang
6C
abang32
Cabang
12C
abang6
Cabang
2 cabang2 cabang
25cabang
12cabang
100%33%
33%78%
100%Pem
binaan Olahragaw
an berbakat6
Cabang
6C
abang6
Cabang
--
6C
abang0
0-
-100%
0%0%
--
14B
erkurangnya penyakit yang disebabkan olehaktifitas berolahraga
80%80%
80%85%
-80%
80%80%
70%-
100%100%
100%82%
-
II-31R
enstraD
isdikbud 2016-
2021
15M
eningkatnya profesionalisme guru m
elaluisertifikasi guru sebanyak 1232 orang
100%1063orang
1063orang
95%100%
100%169
orang169
orang96,98%
100%
100%16%
16%102%
100%
16
Meningkatnya layanan pendidikan pada setiap
satuan pendidikan dan program keahlian m
elaluiakreditasi sekolah sebanyak 40 sekolah danprogram
keahlian
100%100%
100%45
sekolah-
100%100%
100%15
sekolah-
100%100%
100%33%
-
17D
iperolehnya profil pendidikan100%
100%100%
6 buku1 buku
100%100%
100%6 buku
1 buku100%
100%100%
100%100%
Tertatanya N
UPT
K (N
omor U
nik Pendidik danT
enaga Kependidikan)
100%100%
100%2344orang
1 keg100%
100%100%
2344orang
1keg
100%100%
100%100%
100%T
ertatanya NISN
(Nom
or Induk Siswa N
asional)100%
100%100%
33500orang
1 keg100%
100%100%
33500orang
1 keg
100%100%
100%100%
100%
18M
elatih kemam
puan ICT
tenaga pendidik dankependidikan
100%100%
100%75 orang
1 keg0%
0%0%
75 orang1 keg
0%0%
0%100%
100%
19
Terbayarnya honor bulanan dan tunjangan
kesejahteraan tahunan guru dan pendidik non PNS
sebanyak 1232 orang
100%1232orang
1232orang
1250orang
100%100%
1086orang
1086orang
1072orang
100%
100%88%
88%86%
100%
20Persentase peningkatan kualitas dokum
enperencanaan SK
PD100%
2dokum
en2
dokumen
2dokum
en2
dokumen
100%2
dokumen
2dokum
en2
dokumen
2dokum
en100%
100%100%
100%100%
II - 32 Renstra Disdikbud 2016 - 2021
Dari tabel diatas tergambar ada 20 sasaran dan 62 indikator sasaran
dengan capaian target yang bervariasi, hal ini mengambarkan secara umum
target kinerja yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga pada tahun 2011,2012,2013, 2014 dan 2015 hampir semua mencapai
100%, karena dalam pelaksanaan kegiatan tidak banyak ditemui kendala yang
berarti. hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:
1. Terlaksananya Pelayanan Pendidikan Bagi Anak Usia Dini merupakan
sasaran yang meliputi kegiatan yang akan dilaksanakan untuk program
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pada tahun 2011 Terdapat 4
indikator sasaran yang hasil capaian kinerjanya mencapai 100%, data ini
mengambarkan pelayanan sangat baik, terutama terhadap peningkatan
kualitas guru PAUD, peningkatan kreativitas siswa PAUD, ketersediaan
sarana prasarana, dan implementasi pengembangan kurikulum PAUD.
Pada tahun 2012 terdapat 3 indikator sasaran yang hasil capaian
kinerjanya mencapai 100%, yaitu peningkatan kualitas guru, peningkatan
sarana prasarana belajar yang semakin memadai serta kurikulum selalu
disempurnakan sesuai standar nasional. Pada tahun 2013 capaian kinerja
mencapai 89%, data ini mengambarkan pelayanan terhadap PAUD
semakin baik, terutama terhadap kualitas guru, dan kurikulum selalu
disempurnakan sesuai standar nasional. Pada tahun 2013, enam (6) lomba
meraih juara 1 tingkat provinsi dan dua (2) lomba meraih juara II dan
satu(1) lomba meraih juara III. Pada tahun 2014, 5 (lima)
Program/kegiatan yang dilaksanakan dimana pada pelayanan anak usia
dini Angka Partisipasi Kasar (APK) anak usia dini usia 3-6 tahun telah
mencapai 84,6%, dan mendapatkan prestasi juara 1 lembaga PAUD
Berprestasi tingkat provinsi (PAUD Exellent) dan 2 (dua) pendidik juara
II di tingkat Provinsi. Pada tahun 2015, terdapat 6 (enam) kegiatan yang
dilaksanakan termasuk kedalam program pendidikan anak usia dini.
II - 33 Renstra Disdikbud 2016 - 2021
Prestasi yang telah diperoleh tahun 2015 antara lain Juara I tingkat
provinsi : 1) Apresiasi PTK PAUDNI, 2) Apresiasi LKP Berprestasi, 3)
Hari Aksara Internasional untuk pengelola PKBM dan Stand terbaik
meraih . Kemudian kejuaraan tingkat nasional yang telah di raih adalah 1)
Apresiasi PTK PAUDNI harapan II. 2) Tutor Pendidikan Keaksaraan
meraih harapan I. Dari data diatas dapat terlihat bahwa dari tahun ketahun
prestasi PAUD semakin meningkat.
2. Pada Sasaran pelayanan bagi anak usia 7 – 15 sesuai target yang telah
ditetapkan pada tahun 2011 mencapai 100%. Keberhasilan tersebut
karena ditunjang dengan upaya memaksimalkan pelaksanaan kegiatan
terutama terhadap perencanaan yang tepat sepeti dukungan, SDM dan
dana yang memadai. Pada tahun 2012 sasaran pelayanannya mencapai
100%. Peningkatan sarana dan prasarana yang dilakukan dalam tahun
2012 telah dilaksanakan baik melalui dana APBD maupun DAK dari
pusat, tujuannya adalah untuk mencapai target sarana prasarana SLTP
mencapai standar nasional pendidikan (SNP). Disamping pemenuhan
sarana prasarana banyak prestasi yang diraih terutama nilai UN mencapai
100%, kemudian prestasi akademik maupun non akademik yang
dilombakan oleh provinsi dan nasional. Seperti juara 1 olimpiade sains
SMP tingkat provinsi 4 orang kemudian terkirim ketingkat nasional, ada
orang yang dapat meraih juara 1. Untuk non akademik FLS2N (Festival
Lomba Seni Siswa Nasional) juara 1 tingkat provinsi,kemudian lomba
LKS (Lomba Kopetensi Siswa) SMK juara 1 tingkat provinsi. Target
yang telah ditetapkan pada tahun 2013 mencapai 99%. Peningkatan
sarana dan prasarana yang dilakukan dalam tahun 2013 telah
dilaksanakan baik melalui dana APBD maupun DAK dari pusat,
tujuannya adalah untuk mencapai target sarana prasarana SLTP mencapai
standar nasional pendidikan (SNP). Disamping pemenuhan sarana
prasarana banyak prestasi yang diraih terutama nilai UN mencapai 100%,
II - 34 Renstra Disdikbud 2016 - 2021
kemudian prestasi akademik maupun non akademik yang dilombakan
oleh provinsi dan nasional. Seperti Olimpiade Saint, siswa SMP
mewakili SUMBAR ketingkat nasional di bidang matematika . Untuk non
akademik FLS2N (Festival Lomba Seni Siswa Nasional) 5 orang siswa
mendapat medali perak di tingkat nasional,kemudian lomba OSN bidang
Matematika guru SMPN8 mewakili SUMBAR ke tingkat nasional, Guru
berprestasi mewakili SUMBAR ke tingkat nasional. Pada tahun 2014
mencapai 99%. Peningkatan sarana dan prasarana yang dilakukan dalam
tahun 2013 telah dilaksanakan baik melalui dana APBD maupun DAK
dari pusat, tujuannya adalah untuk mencapai target sarana prasarana
SLTP mencapai standar nasional pendidikan (SNP). Disamping
pemenuhan sarana prasarana banyak prestasi yang diraih terutama nilai
UN mencapai 100%, kemudian prestasi akademik maupun non akademik
yang dilombakan oleh provinsi dan nasional. Seperti Olimpiade Saint,
siswa SMP mewakili SUMBAR ketingkat nasional di bidang
matematika. Pada tahun 2015 terdapat 7 indikator sasaran dimana sesuai
target yang telah ditetapkan telah tercapai sebesar 100%. Kegiatan pada
sasaran ini seperti Peningkatan sarana dan prasarana yang dilakukan
dalam tahun 2015 telah dilaksanakan baik melalui dana APBD maupun
DAK dari pusat, tujuannya adalah untuk mencapai target sarana prasarana
pendidikan wajib belajar sembilan tahun mencapai standar nasional
pendidikan (SNP). Disamping pemenuhan sarana prasarana banyak
prestasi yang diraih terutama nilai UN mencapai 100%, kemudian prestasi
akademik maupun non akademik yang dilombakan oleh provinsi dan
nasional. Seperti UN SD juara I tingkat provinsi, FLS2N Tingkat SD
juara II, Guru Berprestasi,Kepala sekolah Berprestasi dan Pengawas
Berprestasi tingkat nasional.
3. Bila dilihat dari sasaran meningkatnya perolehan hasil ujian sekolah dan
ujian nasional dan berkembangnya kemampuan akademik peserta didik,
II - 35 Renstra Disdikbud 2016 - 2021
pada tahun 2011 hingga 2015 selau mencapai 100%. Prestasi akademik
yang diraih oleh siswa hal ini disebabkan salah satunya adalah kinerja
guru semakin meningkat disamping sarana prasarana dilengkapi, tidak
ditemui kendala selama tahun 2015.
4. Pada sasaran ke 4 yaitu terlaksanannya pelayanan pendidikan bagi anak
usia 16-18 tahun, untuk tahun 2011-2012 terdapat dua capaian yang tidak
mencapai 100%, untuk tahun 2013 dan 2014 terjadi peningkatan hanya
satu capaian yang tidak mencapai 100%, dan pada tahun 2015 semua
capaian kinerja mencapai 100 %. Keberhasilan tersebut karena ditunjang
dengan upaya memaksimalkan pelaksanaan kegiatan terutama terhadap
perencanaan yang tepat seperti dukungan data, SDM dan dana yang
memadai..
5. Sasaran ke lima yaitu meningkatnya perolehan hasil ujian sekolah dan
ujian nasional dan berkembangnya kemampuan akademik peserta didik
memiliki beberapa indikator sasaran, yang secara umum capaian indikator
kinerja mencapai 100%, keberhasilan ini terlihat dengan prestasi lulus UN
SD juara I tingkat provinsi dengan capaian kinerja 100%.
6. Pada sasaran 6, 7 dan 8 menggambarkan pelayanan terhadap pendidikan
non formal. Pada tahun 2011,2012 dan 2013 kegiatan yang difokuskan
adalah pelayanan pendidikan, pelaksanaan Ujian Nasional dan kegiatan-
kegiatan penunjang kegiatan provinsi seperti pelaksanaan Jambore PTK-
PNF (jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non
Formal), pameran HAI serta Proses Belajar untuk penduduk usia 15-44
melalui Paket A, B dan C yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga dan UPTD SKB. Dalam pelaksanaan kegiatan
secara umum tidak ditemui kendala yang berarti. Pada tahun 2014 dan
2015 kegiatan yang difokuskan adalah pelayanan pendidikan keaksaraan,
kesetaraan, peningkatan mutu PTK PAUDNI, prosentase penduduk usia
15 tahun plus yang bisa baca tulis dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun
II - 36 Renstra Disdikbud 2016 - 2021
plus di peroleh indikator Angka Melek Huruf (AMH) pada tahun 2014
telah mencapai realisasi 99,94 %, dan penyelenggaraan program
pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C yang dilaksanakan pada UPTD
SKB Kota Bukittinggi dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
telah dilaksanakan persentase kelulusan 95% dari jumlah peserta yang
ikut UNPK tahun 2014 dan 2015, kegiatan-kegiatan penunjang ke
provinsi dan nasional seperti pelaksanaan Apresiasi PTK-PAUDNI (
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini,
Nonformal dan Informal), pameran Hari Aksara Internasional (HAI)
tingkat Propinsi. Pada tahun 2014 prestasi yang diraih antara lain
mendapat penghargaan dari Kemendikbud sebagai pengelola LKP terbaik
nasional ( LKP INGG) sebagai juara II, serta angka melek huruf tertinggi
di Sumatera Barat. Pada tahun 2015 prestasi yang diraih antara lain
mendapat penghargaan dari Kemendikbud sebagai pengelola Instruktur
Kursusu Baby Sister terbaik ( LKP INGG) sebagai juara I tingkat
provinsi, serta angka melek huruf masih tertinggi di Sumatera Barat pada
tahun 2015.
7. Terselenggaranya proses belajar mengajar yang sesuai dengan standar
nasional merupakan sasaran yang telah ditetapkan, pada tahun 2011
capaian kinerja mencapai 80%, penyebab capaian kinerja 80%, ada satu
kegiatan yang tidak dapat direalisasikan yaitu kegiatan sekolah kembar
Bukittinggi-Australia dimana aturan Permendagri nomor 11 Tahun 2011
membatasi jumlah kunjungan ke luar negeri. Pada tahun 2012 capaian
kinerja mencapai 80%, penyebab capaian kinerja 80%, adalah efesiensi
dalam anggaran. Pada tahun 2013 capaian kinerja mencapai 94%. Pada
sasaran ini prestasi yang diraih antara lain adalah terjalinnya kerjasama
dengan negara Malaysia jenjang SD dan menengah disamping 49 siswa
SD,SMP,SMA dan SMK mendapatkan penghargaan atas prestasinya
meraih nilai terbaik pada Ujian Nasional. Pada tahun 2014 capaian
II - 37 Renstra Disdikbud 2016 - 2021
kinerja mencapai 94%. Pada sasaran ini prestasi yang diraih antara lain
adalah terjalinnya kerjasama dengan negara Malaysia jenjang SD dan
menengah disamping 49 siswa SD,SMP,SMA dan SMK mendapatkan
penghargaan atas prestasinya meraih nilai terbaik pada Ujian Nasional.
Pada tahun 2015 capaian kinerja mencapai 100%. Pada sasaran ini
prestasi yang diraih antara lain adalah terjalinnya kerjasama dengan
negara Malaysia jenjang SD dan menengah.
8. Pada sasaran 10, 11, 12, 13, 14 adalah sasaran kepemudaan dan
keolahragaan capaian kinerja masing-masing dari tahun ketahun adalah
hamper keseluruhanya mencapai 100%, sasaran ini adalah tentang
ketersediaan sarana prasarana olahraga, lomba-lomba olahraga
pembinaan olahragawan berbakat dan kepemudaan.
9. Pada sasaran 15 yaitu peningkatan profesionalisme guru. Pada tahun
2011-2015 capaian kinerja terhadap sasaran peningkatan profesionalisme
guru semuanya mencapai 100%. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan
sasarannya adalah sebagai upaya untuk meningkatkan profesional guru
pada semua jenjang pendidikan.
10. Pada sasaran 16 yaitu peningkatan layanan pendidikan, dimana kegiatan
akreditasi sekolah merupakan kegiatan pencapaian sasaran. Pada tahun
2011, capaian target kinerja mencapai 94%. Hal ini disebabkan karena
ada dua kegiatan yang dianggarkan pada APBD perubahan tidak dapat
dilaksanakan keterbatasan waktu. Pada tahun 2012 target kinerja
mencapai 100%. Namun capaian realisasi dana mencapai 84%, hal ini
disebabkan efesiensi anggaran,terdapat 11 kegiatan yang bersifat fasilitasi
secara umum tidak ditemui kendala. Pada tahun 2013 target kinerja
mencapai 15%. Namun capaian realisasi dana mencapai 8%, hal ini
disebabkan adalah kuota yang direncanakan untuk 40 sekolah sementara
yang bisa di akreditasi hanya 6 sekolah, sedangkan sisanya tidak bisa
akreditasi dan diterbitkan sertifikatnya oleh BAP ( badan Akreditasi
II - 38 Renstra Disdikbud 2016 - 2021
Provinsi). Pada tahun 2014 pada APBD Perubahan anggarannya dihapus
karena tidak tepat untuk dilaksanakan, hal ini disebabkan penganggaran
yang ada tidak tepat untuk mendatangkan tim akreditasi nasional ,
sehingga kegiatan di tunda pelaksanaanya tahun 2015. Pada tahun
anggaran 2015 dilaksanakan 30 sekolah yang telah dilakukan akreditasi
dengan anggaran sebesar Rp. 80.348.800,- dan terealisasi sebesar
Rp.80.156.300,- ( 100%).
11. Sasaran 17 yaitu tersedianya data-data bidang pendidikan secara lengkap
yang memiliki tiga indikator sasaran yang capaian kinerja pada tahun
2015 mencapai 100%. Pada sasaran ini mencakup tentang penyediaan
data profil pendidikan,tertata NUPTK dan NISN yang merupakan data
pokok pendidikan. Capaian kinerja mencapai 100% dan dalam
pelaksanaan kegiatan tidak ditemui kendala.
12. Pada sasaran 18, untuk sasaran tersedianya akses ICT untuk pengelolaan
pendidikan, pada tahun 2011-2013 capaian kinerjanya hanya 0%, hal ini
disebabkan karena kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena
dihapuskan pada Anggaran Perubahan. Namun pada tahun 2014 dan
2015, capaian kinerjanya mencapai 100% karena kegiatan tersebut telah
terlaksana.
13. Peningkatan kesejahteraan guru dan pendidik non PNS merupakan
sasaran 19 yang akan dicapai melalui kegiatan tahun 2011-2015. Capaian
kinerja pada tahun 2011 dan 2015 mencapai 100% sesuai dengan yang
telah ditetapkan. Kegiatannya merupakan penyaluran honor bulanan dan
tunjangan kesejahteraan tahunan guru dan pendidik non PNS. Namun
pada tahun 2012, 2013, dan 2014, capaian kinerjanya hanyai mencapai
86% dikarenakan jumlah orang yang dibayarkan honornya kurang dari
target awal yang ditetapkan.
14. Pada sasaran 20 yaitu meningkatnya kualitas dokumen perencanaan
SKPD, capaian kinerja dari tahun 2011 s/d 2015 mencapai 100% sesuai
II - 39 Renstra Disdikbud 2016 - 2021
15. dengan target yang telah ditetapkan. Pada sasaran ini kegiatannya adalah
menyusun dokumen perencanaan, dan semua dokumen telah tersedia
dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada.
Dari sisi anggaran, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Bukittinggi mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke
tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran 2011-
2016 beserta serapannya sebagai berikut:
II-40R
enstraD
isdikbud 2016-
2021
Tabel 2.4
RealisasiA
nggaran 5 tahun Sebelum
nya Dinas P
endidikan dan Kebudayaan K
ota Bukittnggi
Rata-rata Pertumbuhan
12
34
51
23
45
12
34
5Anggaran
Realisasi-2
-3-4
-5-6
-7-8
-9-10
-11-12
-13-14
-15-16
1718
20112012
20132014
20152011
20122013
20142015
20112012
20132014
2015
Pendapatan 5.300.000.6956.400.000.0007.300.000.0007.400..000.0008.041.000.0005.867.090.9006.131.362.7007.959.297.2008.5 09.665.0008.760.357.000111%
96%109%
115%109%
170,715,241,667
195,611,504,003216,844,749,81
9137,911,236,274
159,434,983,959167,081,215,299
132,824,124,039
102%
38,086,605,428 45,340,726,930
34,956,245,75840,963,303,967
20,211,233,37066%
38%
157,485,884,642184,730,051,42
8217,827,991,97
0
240,952,230,933163,506,116,251
194,391,229,717208,044,519,266
153,035,357,409
UraianAnggaran pada Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
-1
93%85%
61%
BelanjaLangsung
43,809,422,05547,112,750,303
52,804,759,68228,898,791,202
25,594,879,97767%
BelanjatidakLangsung
113,676,462,587 146,643,446,000
115,444,524,11894%
57%
74%90%
Total269,649,509,50
1144,343,315,320
92%89%
89%86%
II - 41 Renstra Disdikbud 2016 - 2021
Peningkatan alokasi anggaran tidak berbanding lurus dengan serapan
anggarannya, permasalahan penyerapan anggaran seringkali disebabkan
karena beberapa kegiatan dilaksanakan pada APBD perubahan di Bulan
Oktober sehingga ada keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan dan
penyerapan anggarannnya.Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan
dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan
baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan
serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Bukittinggi yang dijabarkan dalam bentuk program dan
kegiatan dilakukan analisa SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities
and Threats). Analisa dilakukan terhadap faktor-faktor kunci dari Kekuatan,
Kelemahan, Tantangan dan Kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan
dan misi Dinas Pndidikan dan Kebudayaan secara efektif dan efisien.
2.4.1 Analisis Lingkungan Internal
1. Kekuatan (strengths)
Tersedia Dukungan dari sumber daya manusia pendidik dan tenaga
kependidikan yang profesional
Tersedia dukungan Sarana dan prasarana yang memadai
Dukungan dan komitmen pimpinan daerah untuk penyelenggaraan
pendidikan dan pengembangan kebudayaan yang berkualitas
Dukungan/alokasi dana yang besar untuk pelaksanaan program kerja
melalui, APBD dan APBN
Animo masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD) semakin
meningkat
II - 42 Renstra Disdikbud 2016 - 2021
Banyak bermunculannya lembaga-lembaga PAUD yang didirikan oleh
masyarakat
Capaian APK/APM pada jenjang SD/sederajat dan SMP/sederajat yang
berdasarkan hasil evaluasi internal dinas pendidikan sudah cukup baik
Lulusan SD/sederajat, SMP/sederajat, SMA/sederajat dari tahun-
ketahun semakin meningkat;
2. Kelemahan (Weaknesses)
Kelemahan yang dirasakan adalah sebagai berikut:
Dukungan tenaga teknis masih kurang, baik jumlah maupun
kapasitasnya
Tingkat pelayanan aparatur dilingkungan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Bukittinggi masih perlu ditingkatkan
Sarana dan Prasarana untuk pelayanan pendidikan perlu di tingkatkan
lagi
Layanan pendidikan keaksaraan fungsional bagi orang dewasa belum
sepenuhnya dapat menjangkau penduduk yang belum melek aksara
Peningkatan kualifikasi akademik PTK, baik pada jenjang PAUD,
Dikdas, maupun Dikmen belum sesuai dengan kebutuhan yang ada.
Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan
dalam bidang kebudayaan
Belum memiliki bank data kebudayaan yang lengkap
Terbatasnya anggaran yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan
yang diperlukan
2.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal
Lingkungan eksternal yang memberikan pengaruh dalam penyusuanan
rencana straegis ini adalah sebagai berikut:
1. Peluang (Opportunities)
II - 43 Renstra Disdikbud 2016 - 2021
-Tingkat kepedulian masyarakat yang cukup tinggi terhadap pendidikan
-Dukungan stakeholder dan swasta dalam pengembangan pendidikan
-Berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan formal dan non formal
-Berkembangnya teknologi, informasi dan komunikasi
-Antusias pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan pendidikan
berkarakter ( berahlak mulia ).
-Komitemen pemimpin daerah dalam menjamin ketersediaan layanan
pembangunan pada sektor pendidikan untuk semua jenjang dan jenis
pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan
menegah universal (pendidikan menengah)
-Adanya komitmen pemerintah daerah yang menetapkan pembangunan sektor
pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan lima tahun
mendatang
-Adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap bantuan operasional sekolah
(BOS), baik untuk tingkat pendidikan dasar maupun menengah
-Adanya peningkatan koordinasi dan sinergitas antarfungsi baik di internal
maupun internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
-Potensi seni, budaya di Kota Bukittinggi cukup besar
-Banyaknya Cagar budaya di Kota Bukittinggi yang perlu dilestarikan
2. Ancaman (Threats)
-Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan dan kualitas
pendidikan
-Era globalisasi menimbulkan pendidikan biaya tinggi
-Kemerosotan moral dan ahlak budi perkerja generasi muda peserta didik
- Aksesisibilitas penyelenggraan pendidikan pada jenjang menengah masih
belum merata
-Angka kemiskinan relatif tinggi
II - 44 Renstra Disdikbud 2016 - 2021
-Masih terdapat perusahan yang merekrut karyawan/karyawatinya pada
penduduk yang masih usia sekolah
- Terbatasnya kreator kebudayaan
-Adanya Tranformasi budaya
2.4.3 Strategi Analisa Strenght, Weaknesses, Opportunities dan Threat
(SWOT)
Dari analisis internal dan eksternal di atas, strategi swot yang digunakan
adalah sebagai berikut:
1. Optimalisasi kekuatan untuk memanfaatkan dukungan masyarakat untuk
pengembangan akses dan pelayanan pendidikan
2. Pemanfaatan sumber daya manusia yang profesional dengan dukungan
teknologi dan informasi guna peningkatan mutu, kualitas dan kesetaraan
pelayanan pendidikan
3. Penggunaan alokasi dana yang cukup besar untuk perluasan akses
pendidikan dan pembinaan lembaga pendidikan serta pembentukan
karakter generasi bangsa.
4. Meningkatkan daya tampung dengan cara mendirikan unit satuan/program
pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan
5. Meningkatkan pembangunan ruang kelas baru dalam rangka menambah
daya tampung pada semua jenjang pendidikan
6. Memenuhi ketercukupan sarana penunjang satuan/program pendidikan,
baik secara kualitas maupun kuantitas
7. Meningkatkan kualitas profesionalisme dan kempetensi pendidik dan
tenaga kependidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan
8. Lebih meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri
9. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antarfungsi yang ada di internal
maupun eksternal
II - 45 Renstra Disdikbud 2016 - 2021
10. Meningkatkan kerjasama pembangunan pada sektor pendidikan dengan
wilayah-wilayah yang ada di sekitar wilayah perbatasan.
11.Mengembangkan potensi seni dan budaya sebagai atraksi wisata
seni/budaya dan obyek wisata budaya guna menunjang peningkatan daya
tarik wisata;
Sedangkan Strategi mengurangi kelemahan (weaknesses) untuk mencegah dan
mengatasi ancaman (Threats), terlihat dengan beberapa langkah sebagai
berikut :
1. Gunakan tuntutan masyarakat terhadap mutu dan kualitas pendidikan untuk
meningkatkan integritas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
2. Pemanfaat era globalisasi dan TI untuk pembentukan karakter generasi
muda dan peserta didik
3. Pemanfaat era globalisasi dan TI dalam mensinergikan regulasi antara
pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga
pendidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kompetensi penilik PNF dan
Tutor pada jalur pendidikan nonformal;
6. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan/program pendidikan
pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
7. Meningkatkan daya tampung sekolah
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawas satuan/program pendidikan
pada jalur pendidikan formal
9. Meningkatkan peran pengusaha dan stakeholder pendidikan dalam
pembangunan pendidikan
10. Meningkatkan kegiatan sosialisasi terkait kebudayaan
11. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang handal di bidang
kebudayaan
12. Meningkatkan koordinasi antar lembaga tradisional
II - 46 Renstra Disdikbud 2016 - 2021
13. Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang kebudayaan
14. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk di bidang kebudayaan
III - 1 R e n s t r a D i s d i k b u d 2 0 1 6 - 2 0 2 1
BAB III
ISI- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identfikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
SKPD
Pendidikan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk
menentukan tingkat kecerdasan dan keterampilan serta sikap manusia.
Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka kualitas sumber daya
manusia juga semakin tinggi. Pemerintah dalam setiap rencana pembangunan
selalu menetapkan pendidikan sebagai salah satu urusan yang harus mendapat
perhatian penting. Hal ini berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia
yang berkualitas secara intelegensia maupun skill yang mampu menunjang
kebutuhan pada era sekarang ini.
Program pemerintah dalam jangka pendek adalah dengan
meningkatkan tingkat partisipasi sekolah, sehingga diharapkan seluruh
masyarakat dapat mengenyam pendidikan secara formal. Tujuan akhir dari
kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia
yang mampu bersaing dalam menghadapi era globalisasi yang semakin
berkembang
Untuk menggambarkan sejauh mana capaian dalam bidang pendidikan
di Kota Bukittinggi digunakan berbagai indikator di bidang pendidikan
sebagai berikut :
a. Pelaksanaan Pendidikan Berkarakter
Pada dasarnya perkembangan anak adalah mengembangkan
pemahaman yang benar tentang bagaimana dunia ini bekerja
mempelajari aturan main disegala aspek yang ada, anak-anak akan
tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter apabila dapat tumbuh pada
lingkungan yang berkarakter.
III - 2 R e n s t r a D i s d i k b u d 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Untuk itu perlu adanya program dan kegiatan di bidang pendidikan
danvKebudayaan yang terkait pendidikan berkarakter tersebut.
b. Angka Rata-rata Lama Sekolah.
Penyelenggaraan Pendidikan diharapkan dapat menjangkau seluruh
anak usia sekolah diseluruh daerah , dengan demikian aksebilitas
diperlihatkan dari seberapa tinggi pencapaian APK/APM dan rata-rata
lama sekolah. Target Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota
Bukittinggi mengharapkan seluruh anak usia sekolah mesti tertampung
melalui sistem pendidikan yang ada. Dalam arti kata semua anak usia
sekolah di Bukittinggi harus sekolah.
c. Angka Melek Huruf
Kemampuan membaca dan menulis merupakan keterampilan
minimum yang dibutuhkan oleh penduduk untuk dapat menuju hidup
yang lebih sejahtera. Kemampuan membaca dan menulis tercermin
dari angka melek huruf yang dalam hal ini didefinisikan sebagai
persentase penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan
menulis huruf latin dan huruf lainnya. Kemampuan baca tulis (angka
melek huruf) di Kota Bukittinggi pada tahun 2016 sebesar 99,66%,
tahun 2017 sebesar 99,76%.
Tabel 3.1
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2013 s.d 2017
kota Bukittinggi
NO URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah penduduk diatas 15 tahun yang
bisa membaca dan menulis
80210 0 86477 88033 90.130
2 jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas 80.947 0 86.868 88.923 90.340
3 Angka melek huruf 99,09 0 99,55 99,66 99.76
III - 3 R e n s t r a D i s d i k b u d 2 0 1 6 - 2 0 2 1
d. Angka Partisipasi Kasar
Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan salah satu indikator
dalam melihat partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan yang
bersekolah pada masing-masing kelompok usia sekolah dibagi dengan
jumlah penduduk di masing-masing kelompok usia sekolah yang
bersangkutan. Pada pendidikan dasar 9 tahun dapat dibagi 2 (dua)
kelompok usia yaitu usia 7-12 tahun pada jenjang SD/MI dan
kelompok usia 13-15 tahun pada jenjang SMP/MTs dan pendidikan
menengah SMA/MA/SMK kelompok usia 16-18 tahun. Pada tabel
dibawah ini dapat digambarkan partisipasi masyarakat mulai dari
tahun 2013 sampai tahun 2016 baik yang kelompok usia 7-12 tahun
untuk SD/MI dan kelompok usia 13-15 tahun kelompok untuk
SMP/MTs,
Jika dilihat perkembangannya angka partisipasi kasar Kota
Bukittinggi melebihi 100%, hal ini disebabkan karena banyaknya
penduduk usia sekolah dari daerah lain yang bersekolah di Kota
Bukittinggi, hal ini dapat diindikasikan sebagai telah terlayaninya
dengan baik penduduk usia sekolah kota Bukittinggi di semua jenjang
pendidikan. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kota Bukittinggi
tahun 2013 – 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3.2
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Tahun 2013 s.d. 2016 Kota Bukittinggi
NO Jenjang Pendidikan 2013 2014 2015 2016
1 SD/MI
1.1.Jumlah siswa yang bersekolah
di jenjang pendidikanSD/MI14.619 16.596 17.056 17.592
III - 4 R e n s t r a D i s d i k b u d 2 0 1 6 - 2 0 2 1
NO Jenjang Pendidikan 2013 2014 2015 2016
1.2.Jumlah penduduk kelompok
usia 7-12 tahun13.9906 11.759 12.472 12.478
1.3. APK SD/MI 105,13 141,13 136,75 140,98
2 SMP/MTs
2.1.
Jumlah siswa yang bersekolah
di jenjang
pendidikanSMP/MTs
6.235 8.989 9.108 9.450
2.2.Jumlah penduduk kelompok
usia 13-15 tahun6.982 6.189 6.505 6.610
2.3. APK SMP/MTs 89,30 145,24 140,02 142.97
e. Angka Partisipasi Murni
Pada jenjang pendidikan angka partsipasi murni (APM) SD/MI
APM tahun 2013 sebesar 100,83% tahun 2014 sebesar 159,95%, tahun
2015 sebesar 121,93% dan tahun 2016 124,74% naiknya APM
disebabkan pertambahan jumlah murid usia 7 - 12 tahun sebanding
dengan pertumbuhan penduduk 7-12 tahun. Pada Angka Partisipasi
Murni (APM) SMP/MTs tahun 2013 sebesar 97,78%, tahun 2014
APM SMP/MTs sebesar 148,34%, tahun 2015 sebesar 110,30%, tahun
2016 sebesar 118,20% naik APM disebabkan pertambahan jumlah
murid dan pertambahan jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun.
Berikutnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK
tahun 2013 sebesar 128,59%, tahun 2014 sebesar 142,63%, tahun
2015 sebesar 123,48%, tahun 2016 sebesar 119,97% turun naiknya
III - 5 R e n s t r a D i s d i k b u d 2 0 1 6 - 2 0 2 1
APM disebabkan bertambahnya jumlah siswa setiap tahunnya.
Perkembangan Angka Partisipasi Murni tahun 2013 sampai tahun
2016 dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini :
Tabel. 3.3
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Tahun 2013 s.d 2016 Kota Bukittinggi
NO Jenjang Pendidikan 2013 2014 2015 2016
1 SD / MI
1.1.
Jumlah siswa kelompok usia 7-12
tahun yang bersekolah di jenjang
pendidikan SD/MI
14.021 18.808 15.207 15.565
1.2.Jumlah penduduk kelompok usia
7-12 tahun13.906 11.759 12.472 12.478
1.3. APM SD / MI 100,83 159,95 121,93 124.74
2 SMP /MTs
2.1.
Jumlah siswa kelompok usia 13-
15 tahun yang bersekolah di
jenjang pendidikan SMP/MTs
6.827 9.181 7.175 5.592
2.2.Jumlah penduduk kelompok usia
13-15 tahun6.982 6.189 6.505 6.610
2.3. APM SMP / MTs 97,78 148,34 110,30 118.20
III - 6 R e n s t r a D i s d i k b u d 2 0 1 6 - 2 0 2 1
f. Masih belum memadainya sarana dan prasarana serta media
Pembelajaran.
Upaya lain yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah peningkatan
fasilitas pendidikan (sarana dan prasarana pendidikan) dalam
rangka peningkatan mutu pendidikan. Usaha itu seperti pemberian
Dana DAK untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, bantuan-
bantuan rehabilitasi sekolah. Kondisi saat ini tentang bangunan
sekolah adalah :
Tabel 3.4
Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik
Tahun 2013 s.d 2017 Kota Bukittinggi
NO Jenjang Pendidikan 2013 2014 2015 2016 2017
1
Jumlah sekolah
pendidikan SD/MI
Kondisi bangunan
baik
31 34 34 37 43
2Jumlah seluruh
sekolah SD/MI61 61 61 61 61
3
Sekolah SD/MI
Kondisi bangunan
baik
50% 55% 55% 60% 70%
Kalau kita lihat perkembangan kondisi bangunan sekolah di
Bukittinggi masih dalam capaian dibawah 80 %, mulai tahun 2017
pembangunan sekolah sudah di tingkatkan dan ditambah dana baik untuk
pembangunan baru atau penambahan ruangan kelas serta ruang UKS,
ruang kepala sekolah, ruang guru dan ruang pertemuan lainnya.
III - 7 R e n s t r a D i s d i k b u d 2 0 1 6 - 2 0 2 1
g. APK PAUD
APK untuk jenjang pendidikan PAUD masih rendah, pada tahun
2015 56% namun target pada tahun 2012 menjadi 85 % untuk rentang
umur 0 – 6 tahun.
h. Belum semua guru mempunyai sertifikat pendidik.
Secara keseluruhan guru yang telah memiliki sertifikat
pendidik di kota Bukittinggi baru mencapai angka 18,3% untuk guru
PAUD, 41,6 % untuk guru SD dan 72,4 % untuk guru SMP, maka
akan menjadi salah satu tugas yang cukup berat untuk bisa
mensertifkkasi guru guru tersebut diatas 80 % pada akhir tahun 2021.
Dengan data sebagai brikut :
Tabel 3.5
DATA GURU SERTIFIKASI PNS DAN NON PNS JENJANG TK
SD SMP KOTA BUKITTINGGI
No. Tingkatsekaolah
Guru Sertifikasi Jumlahguru
Persentase
PNS NonPNS Jumlah
1 TK 30 73 103 561 18,3%2 SD 312 62 374 898 41,6 %3 SMP 249 17 266 367 72,4%
i. Masih rendahnya komptensi dan kualifikasi guru terutama guru
PAUD dan Sekolah Dasar.
Masalah kualifikasi guru di kota Bukittinggi terutama untuk jenjang
PAUD dan Tingkat Sekolah Dasar masih rendah begitu juga untuk
masalah komptensi guru masih harus lebih ditingkatkan agar mutu dan
kualitas pembelajaran di tingkat PAUD dan sekolah dasar lebih
meningkat pula. Kondisi tenaga Kependidikan PAUD adalah :
III - 8 R e n s t r a D i s d i k b u d 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Jumlah Tenaga Kependidikan (guru) PAUD
Tabel 3.6
Jumlah Tenaga Kependidikan PAUD
KECAMATAN LK PR JML
GUGUK PANJANG 10 231 241
MANDIANGIN KOTO
SELAYAN6 155 161
AUR BIRUGO TIGO
BALEH4 155 159
TOTAL 20 541 561
j. Akreditasi Sekolah.
Data status akreditasi sekolah dari jenjang SD sampai dengan sekolah
menengah
Tabel 3.7
REKAP KEADAAN AKREDITASI KOTA BUKITTINGGI
JENJANG DIKDAS TAHUN 2017
NO NAMA SEKOLAH JENJANG STATUS PERINGKAT NILAI MASA BERLAKU
1SDN 01 BENTENG PASAR
ATASSD NEGERI A 92 2022
2 SDN 01 CAMPAGO IPUH SD NEGERI A 93 2020
3 SDN 01 LADANG CAKIAH SD NEGERI A 91 2020
4 SDN 02 AUR KUNING SD NEGERI A 87 2020
5SDN 02 CAMPAGO GUGUK
BULEKSD NEGERI A 91 2021
6 SDN 02 PERCONTOHAN SD NEGERI A 93 2022
7 SDN 03 PAKAN KURAI SD NEGERI A 92 2019
8 SDN 03 PAKAN LABUAH SD NEGERI A 91 2022
III - 9 R e n s t r a D i s d i k b u d 2 0 1 6 - 2 0 2 1
NO NAMA SEKOLAH JENJANG STATUS PERINGKAT NILAI MASA BERLAKU
9 SDN 03 PULAI ANAK AIR SD NEGERI A 93 2021
10 SDN 04 BIRUGO SD NEGERI A 93 2022
11 SDN 04 BUKIT APIT PUHUN SD NEGERI A 90 2021
12 SDN 04 GAREGEH SD NEGERI A 95 2022
13 SDN 05 BIRUGO SD NEGERI A 87 2020
14SDN 05 PUHUN PINTU
KABUNSD NEGERI A 94 2021
15 SDN 05 TAROK DIPO SD NEGERI B 89 2022
16 SDN 06 ATTS SD NEGERI A 94 2021
17 SDN 06 PARIT ANTANG SD NEGERI A 94 2020
18 SDN 06 PULAI ANAK AIR SD NEGERI A 93 2021
19 SDN 07 BELAKANG BALOK SD NEGERI A 93 2022
20 SDN 07 BUKIT CANGANG SD NEGERI A 94 2021
21SDN 07 KUBU GULAI
BANCAHSD NEGERI A 95 2021
22 SDN 08 CAMPAGO IPUAH SD NEGERI B 89 2022
23 SDN 08 KUBU TANJUANG SD NEGERI B 82 2020
24 SDN 08 TAROK DIPO SD NEGERI A 93 2022
25 SDN 09 BELAKANG BALOK SD NEGERI A 94 2020
26SDN 09 MANGGIS
GANTIANGSD NEGERI A 92 2022
27 SDN 10 ATTS SD NEGERI A 92 2019
28SDN 10 PUHUN PINTU
KABUNSD NEGERI A 92 2020
29 SDN 10 SAPIRAN SD NEGERI A 95 2021
30 SDN 11 AUR KUNUNG SD NEGERI A 94 2021
31 SDN 11 BUKIT APIT PUHUN SD NEGERI A 93 2020
32SDN 11 CAMPAGO GUGUK
BULEKSD NEGERI A 93 2019
33 SDN 12 BUKIT CANGANG SD NEGERI A 93 2021
34SDN 12 PUHUN PINTU
KABUNSD NEGERI B 90 2022
35 SDN 13 BUKIT APIT PUHUN SD NEGERI A 92 2020
36SDN 13 KUBU GULAI
BANCAHSD NEGERI B 88 2022
III - 10 R e n s t r a D i s d i k b u d 2 0 1 6 - 2 0 2 1
NO NAMA SEKOLAH JENJANG STATUS PERINGKAT NILAI MASA BERLAKU
37 SDN 14 ATTS SD NEGERI A 91 2018
38 SDN 14 TANJUNG ALAM SD NEGERI B 87 2022
39 SDN 15 PULAI ANAK AIR SD NEGERI B 84 2019
40 SDN 16 CAMPAGO IPUH SD NEGERI A 92 2022
41 SDN 16 TAROK DIPO SD NEGERI A 92 2020
42 SDN 17 MANGGIS GANTING SD NEGERI B 90 2022
43 SDN 17 PAKAN KURAI SD NEGERI A 91 2020
44SDN 18 CAMPAGO GUGUK
BULEKSD NEGERI B 83 2022
45 SDN 18 TAROK DIPO SD NEGERI A 93 2019
46 SDN 19 ATTS SD NEGERI A 90 2021
47 SD AL AZHAR SD SWASTA A 93 2020
48 SD AL FALAH SD SWASTA A 91 2022
49 SD AL ISHLAH SD SWASTA A 91 2020
50 SD CAHAYA HATI SD SWASTA B 90 2022
51 SD EXCELLENT SD SWASTA A 91 2022
52 SD FRANSISKUS SD SWASTA A 90 2020
53 SD INSAN KAMIL SD SWASTA B 89 2022
54 SD JAMIYYATUL HUJJAJ SD SWASTA A 94 2021
55 SD MASYITHAH SD SWASTA B 89 2020
56 SD SYAHIRAL ILMI SD SWASTA B 83 2018
57 SD TRISULA PERWARI SD SWASTA C 58 2021
58 SMPN 1 BUKITTINGGI SMP NEGERI A 90 2019
59 SMPN 2 BUKITTINGGI SMP NEGERI A 90 2020
60 SMPN 3 BUKITTINGGI SMP NEGERI A 92 2020
61 SMPN 4 BUKITTINGGI SMP NEGERI A 92 2020
62 SMPN 5 BUKITTINGGI SMP NEGERI A 92 2020
63 SMPN 6 BUKITTINGGI SMP NEGERI B 85 2020
64 SMPN 7 BUKITTINGGI SMP NEGERI B 83 2019
65 SMPN 8 BUKITTINGGI SMP NEGERI A 86 2020
66 SMP AL ISHLAH SMP SWASTA A 90 2021
67 SMP PSM SMP SWASTA B 81 2021
68 SMP XAVERIUS SMP SWASTA A 87 2021
III - 11 R e n s t r a D i s d i k b u d 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Dari data diatas sampai sekarang terdapat sekolah yang sudah
terakreditasi A untuk Tingkat SD 43 sekolah, dan Tingat SMP 8 sekolah
sedangkan selebihya B dan ada satu sekolah yang C yaitu SD Trisula
Perwari.
k. Masih rendahnya Fasilitasi untuk ABK dan ALB
Anak berkebutuhan Khusus (ABK) dan Anak Luar Biasa (ALB)
untuk mendapatkan pendidikan yang layak perlu difasiltasi dalam
segala hal agar kesamarataan dalam memperoleh pendidikan dapat
dicapai, sehingga anak ABK dan ALB dapat berkembang sesuai
dengan kebutuhan mereka. Dalam artikata program inklusif masih
perlu perhatian serius.
Di Bukittinggi terdapat satu SLB negeri dan swasta. Semetara tenaga
pendidik masih kurang untuk mendampingi ALB dan ABK, begitu
juga dengan kompetensi tenaga pendidik sesuai masalah ABK dan
ALB. Hal ini juga bermasalah dalam dukungan sarana dan prasarana
untuk mempercepat pengembangan ABK dan ALB
l. Pelestarian Cagar Budaya belum optimal
Pelestarian meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.
Dalam rangka optimalisasi perlindungan Cagar Budaya maka
dilakukan pendataan, penetapan dan pemeliharaan cagar budaya dalam
rangka menuju Bukittinggi sebagai Kota Heritage, dipandang perlu
peningkatan pemahaman stakeholder tentang pentingnya pelestarian
cagar budaya di Kota Bukittinggi
Untuk mewujudkan hal tersebut perlu diadakan Registrasi Cagar
Budaya dan Penetapan Cagar Budaya Kota Bukittinggi sebagai
kekayaan budaya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang –
Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Cagar Budaya
III - 12 R e n s t r a D i s d i k b u d 2 0 1 6 - 2 0 2 1
yang telah diregistrasi dan ditetapkan kemudian dilakukan
pemeliharaan dan perawatan, sehingga kelestariannya terus terjaga.
Jumlah cagar budaya yang dilkelola oleh Pemda Bukittinggi adalah
sbb:
Tabel 3.8
Jumlah Cagar Budaya yang di kelola secara terpaduoleh pemerintahan KotaBukittinggi
KebudayaanNo Uraian Lokasi1 SMU Negeri 2 Bukittinggi Jl. Sudirman no. 5 kelurahan
sapiran kecamatan ABTBBukittinggi
2 Bangunan kantor Disdikbud kotabukittinggi Jl. Sudirman no. 9 kelurahan
belakang balok, kecamatanABTB Bukittinggi
3 Jam Gadang Jl. Istana Kelurahan BukitCangang kayu RamangKecamatan GuguakPangjang Bukittinggi
4 SD Negeri 14 Bukit Cangang Jl. Panorama no. 12 AKelurahan Bukit CangangKayu Ramang KecamatanGuguak Panjang Bukittinggi
5 Lobang JepangJl. Panorama KelurahanBukit Cangang Kayu RamangKecamatan Guguak PanjangBukittinggi
6 rumah dinas wakil walikota(sekarang rumah dinas sekdako) Jl. Dr. A. Rivai No 16 C
Kelurahan Bukit CangangKayu Ramang KecamatanGuguak Panjang Bukittinggi
7 SMP 4 Jl. Dr. A. Rivai Kelurahan KayuKubu Kecamatan GuguakPanjang Bukittinggi
III - 13 R e n s t r a D i s d i k b u d 2 0 1 6 - 2 0 2 1
8 Benteng Fort de kock Jl. Benteng Kelurahan BentengPasar Atas Kecamatan GuguakPanjang Bukittinggi
9 Cerobong Asap Jl. H. Miskin No 101 KelurahanCampago Ipuah KecamatanMandiangin Koto SelayanBukittinggi
10 Lembaga PermasyarakatanBukittinggi Jl. Perintis Kemerdekaan
Kelurahan Aur TajungkangTengah Sawah KecamatanGuguak Panjang Bukittinggi
11 Rumah kelahirang Bung HattaJl. Soekarno Hatta No 37Kelurahan Aur TajungkangTengah Sawah KecamatanGuguak Panjang Bukittinggi
m. Masih rendahnya pelestarian nilai tradisi dan seni budaya
Keberagaman budaya dan seni daerah merupakan kekayaan dan
identitas bangsa yang sangat mendapat perhatian dari semua pihak dan
perlu didata serta dilestarikan sesuai amanat Undang-Undang No 5
Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Untuk pelestarian nilai tradisi dan seni budaya ini dipandang sangat
perlu melibatkan seluruh stakeholder terutama pelaku sejarah,
pemangku adat dan pelaku/pratisi seni dan budaya.
Berdasarkan pendataan data yang ada pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Bukittinggi belum semua seni dan budaya yang
pernah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat dilestarikan hal
ini akan berdampak akan terjadi kehilangan jati anak bangsa
khususnya masyarakat adat dan atau generasi muda Minangkabau,
untuk itu perlu menjadi perhatian khusus pemerintah terutama
III - 14 R e n s t r a D i s d i k b u d 2 0 1 6 - 2 0 2 1
terhadap nilai –nilai yang mencerminkan karakter anak yang
bernuansa lokal.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota Bukittinggi
Visi
TERWUJUDNYA BUKITTINGGI KOTA TUJUAN PARIWISATA,
PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA
BERLANDASKAN NILAI NILAI AGAMA DAN BUDAYA
Makna yang terkandung dalam visi ini dapat dijabarkan sebagai
berikut:
1. Bukittinggi kota tujuan pariwisata mempunyai makna bahwa
Bukittinggi merupakan salah satu sentral wisata diwilayah Indonesia
bagian barat yg desemangati dengan budaya yang bermartabat,
masyarakat yg religius, kegiatan perdagangan yg maju, alam yg indah,
kuliner yg berkelas, tertata, bersih dan sehat
2. Bukittinggi kota pendidikan mengandung makna bahwa Bukittinggi
mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai
daya saing yang tinggi
3. Bukittinggi kota kesehatan mengandung makna bahwa masyarakat kota
bukittinggi mempunyai derajat kesehatan yang tinggi dan sentral
pelayanan kesehatan daerah sekitarnya.
4. Bukittinggi kota perdagangan dan jasa mengandung makna bahwa
semua pelaku ekonomi mempunyai kewirausahaan yang berdaya saing
tinggi
5. Bukittinggi sebagai kota yang berlandaskan nilai-nilai agama
mengandung makna bahwa masyarakat bukittinggi menjadikan agama
sebagai landasan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan berusaha
III - 15 R e n s t r a D i s d i k b u d 2 0 1 6 - 2 0 2 1
6. Bukittinggi sebagai kota yang beradat dan berbudaya mengandung
makna dalam menjalankan kehidupan sehari-hari berdasarkan filosofi
Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
Kalau kita melihat Visi Walikota Bukittingi ada beberapa kata kunci (key
word) yang menjadi perhatian diantaranya :
1. Kota Tujuan
Kota tujuan berarti kota sebagai destinasi utama, dalam arti kota yang
menentukan, kota yang inspiratif, kota menjadi objek utama dari
beberapa kota yang ada.
2. Pariwisata
Pariwisata berarti banyak tempat kunjungan atau tempat yang banyak
memiliki objek wisata.
3. Pendidikan
Pendidikan dapat diartikan sebagai salah satu kebutuhan utama dari
manusia modern.
4. Kesehatan
Kesehatan dalam visi diatas dapat diartikan tempat untuk memperoleh
pelayanan dibidang kesehatan yang lebih baik.
5. Perdagangan
Perdagangan dapat diartikan bahwa salah satu kegiatan utama
perekomonian di Kota bukittinggi.
6. Jasa
Bidang jasa mencakup banyak hal yang dilayani di kota bukittinggi.
7. Nilai Agama
Nilai agama merupakan salah satu patokan dalam keteraturan yang
dinikmati olah setiap warga kota dan pendatang.
8. Budaya
III - 16 R e n s t r a D i s d i k b u d 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari kota Bukittinggi yang
memakai Adat basandisyarak dan syarak basandi kitabullah,
walau masyarakat Bukittinggi merupakan masyarakat heterogen.
Misi
Ada 5 Misi yang telah ditetapkan sebagai perwujudan dan penjabaran dari Visi.
Adapun Misi dimaksud adalah sebagai berikut:
1.Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi
pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat).
2.Meningkatkan kinerja Pemerintahan secara professional, transparan,
akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.
3.Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan Sarana dan
Prasarana secara terpadu dan berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan system ekonomi perkotaan secara lebih berdayaguna
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan,
perdagangan dan jasa serta kesejahteraan social masyarakat
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi terkait Misi 3
yaitu Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan Sarana dan
Prasarana secara terpadu dan berwawasan lingkungan, (terkait Kebudayaan)
dan Misi 5 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan,
kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan social masyarakat .
3.3. Telaah Renstra Kementrian Pendidikan dan Renstra Provinsi Sumatera
barat
Telaah Renstra Kementrian Pendidikan
Uraian mengenai arah kebijakan dan strategi nasional dalam Renstra
Kementrian Pendidikan merupakan penugasan RPJMN kepada
Kemendikbud, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kemendikbud
bertanggung jawab dalam mencapai sasaran-sasaran nasional sesuai dengan
III - 17 R e n s t r a D i s d i k b u d 2 0 1 6 - 2 0 2 1
kewenangannya dalam rangka pencapaian prioritas Presiden, selain
bertanggung jawab dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran
strategis Kemendikbud.
Arah pembangunan dalam RPJMN 2015—2019 ialah mewujudkan
Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan
gotong-royong. Kebijakan ini selanjutnya dijabarkan dalam kerangka
pembangunan yang dapat memastikan Indonesia dapat tumbuh lebih cepat dan
kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
Indonesia mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi
baik secara nasional maupun regional khususnya kawasan ASEAN. Apabila
tidak didukung dengan kebijakan yang tepat, bonus demografi tidak akan
dapat diraih. Bahkan, hal itu dapat menimbulkan berbagai dampak yang tidak
diinginkan misalnya konflik sosial, pengangguran dan kriminalitas. Untuk
memitigasi hal ini, pemerintah menentukan kebijakan dalam memanfaatkan
bonus demografi untuk lima tahun ke depan sebagai berikut:
1. memperluas pendidikan menengah universal;
2. meningkatkan pelatihan keterampilan angkatan kerja melalui kualifikasi
dan kompetensi, memperbanyak lembaga pelatihan, dan relevansi
pendidikan dengan pasar kerja;
3. meningkatkan kewirausahaan dan pendidikan karakter;
Telaah Renstra Propinsi Sumatera Barat
Dalampembangunan pendidikan di Kota Bukittinggi tidak
terlepas dari 3 (tiga) Pilar pendidikan yang terdiri dari aspek pemerataan dan
perluasan aksesibilitas, aspek peningkatan mutu, relevansi dan daya saing,
serta aspek tata kelola, dan akuntabilitas.Namundalamaspek pemerataan dan
perluasan aksesibilitas, yang menjadi isu utama adalah peningkatan kualitas
Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang masih menjadi kewenangan
III - 18 R e n s t r a D i s d i k b u d 2 0 1 6 - 2 0 2 1
kota, dengan penuntasan pencapaian target Standar Nasional Pendidikan
terhadap 8 standar. Sementara pendidikan tingkat SLTA yang dialihkan
menjadi kewenangan pemerintah provinsi juga menjadi isu tersenidiri terkait
kualitas yang telah dicapai selama ini dan menjadi daya tarik mendapatkan
layanan pendidikan di Bukittinggi.
Kualitas pendidikan di Bukittinggi selama ini juga sejalan dengan
capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi yang hingga
tahun 2013 selalu yang tertinggi di Sumatera Barat bahkan termasuk 10
besar nasional. Namun semenjak tahun 2014, pemerintah melalui BPS
melakukan perubahan formulasi penghitungan IPM, sehingga Bukittinggi
berada di posisi kedua setelah Kota Padang. Ini merupakan isu strategis
yang perlu disikapi, dimana variable yang selama ini terkait dengan
pendidikan berupa usia harapan sekolah cenderung lebih menguntung kota-
kota besar dan ibukota provinsi, yang lebih banyak memiliki perguruan
tinggi.
Pada isu strategis provinsi Sumatera barat, Pembangunan Mental dan
Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Adat dan Agama, Kota Bukittinggi
memiliki sejumlah tantangan pendidikan yang semakin sulit seiring
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Begitu juga dengan
pemberlakuan pasar bebas ASEAN yang menghadapkan SDM antar negara
ASEAN dalam persaingan terbuka. Disamping tuntutan kualitas kinerja dan
profesionalitasnya, karakter juga menjadi tantangan yang perlu diseriuskan,
akibat dampak negatif budaya asing. Kecenderungan yang ditunjukkan
dalam praktek kehidupan masyarakat, dampak negatif lebih berpengaruh
ketimbang dampak positifnya. Dampak negatif tersebut berpengaruh pada
sendi-sendi kehidupan, diantaranya penerapan nilai-nilai agama dan adat
yang cenderung menurun dan terdegradasi akibat pengaruh asing.
Disamping itu upaya preventif dengan memperkuat budaya Minangkabau
dengan filosofi Adat Basyandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah belum
III - 19 R e n s t r a D i s d i k b u d 2 0 1 6 - 2 0 2 1
maksimal dilakukan, baik melalui dunia pendidikan, maupun dalam
kehidupan bermasyarakat.
Pendidikan karakter berbasis aqidah yang telah diprogramkan olah
Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi juga masih perlu ditingkatkan dan
diperjelas konsep penerapannya. Begitu juga dengan penguatan kecerdasan
secara berimbang antara kekuatan intelegensi, emosional dan spiritual yang
sudah mulai diterapkan.
3.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategi
Pengembangan Kota Bukittinggi akan sangat dipengaruhi oleh
pengembangan sektor kependidikan, sebagai sektor dominan dan pilar penting
pembangunan kota. Salah satu indikator adalah dengan kontribusi sektor-
sektor pendukung pendidikan dalam pengembangan Kota Bukittinggi. Melihat
wilayah Kota Bukittinggi yang tidak terlalu besar maka tidak memaungkinkan
untuk pengembangan Unit Sekolah Baru (USB) namun kita dapat menambah
pembangunan ruang belajar dan ruang guru. Ruang kepala sekolah, ruang
pustaka dan lain-lain yang dapat menunjang pembelajaran di sekolah.
Pembangnan baru ini dapat dilakukan pada sekolah yang sudah ada baik itu di
TK, SD dan SMP. Hal tersebut menandakan bahwa pengembangan kawasan
perencanaan juga tidak terlepas dari pengembangan pendidikan walaupun
tidak menambah Unit Sekolah Baru.
Keterbatasan ruang kota untuk memenuhi prasaran sekolah sesuai SNP
(Standar Nasional Pendidikan), jadi perlu pembangunan sekolah secara
vertikal.
3.5. Penentuan Isu -Isu Strategis
III - 20 R e n s t r a D i s d i k b u d 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Permasalahan pokok pendidikan Kota Bukittinggi pada dasarnya
mencakup beberapa aspek, yang menyangkut dengan kendala dan tantangan
yang harus segera dipecahkan dalam mendorong proses pendidikan di masa
depan. Permasalahan tersebut meliputi beberapa hal yaitu :
1. Dukungan tenaga teknis masih kurang, baik jumlah maupun
kapasitasnya
2. Masih kurangnya tenaga kependidikan yang handal untuk
peningkatan mutu pendidikan di Kota Bukittinggi
3. Tingkat pelayanan aparatur masih perlu ditingkatkan
4. Sarana dan Prasarana untuk pelayanan pendidikan perlu di
tingkatkan (disediakan)
5. Kekurangan dana untuk operasional penyelenggaraan sekolah dan
kegiatan yang berjenjang dari tingkat Kota sampai ke tingkat Pusat
Inilah permasalahan pokok yang harus segera ditanggulangi untuk dapat
mendorong proses pembangunan pendidikan secara terarah dan berkelanjutan
di Bukittinggi.
IV - 1 R e n s t r a D i s d i k b u d 2 0 1 6 - 2 0 2 1
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
IV.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT
DAERAH
Tujuan adalah pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk
mencapai visi dan misi, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari
suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai,
rasional, bersifat makro, dan dapat diwujudkan 5 tahun ke depan. Untuk
mencapai Tujuan dibutuhkan sasaran yang merupakan alat untuk pencapaian
tujuan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan
jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan
arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Peran dari
penjelasan visi dan misi sangat penting agar proses penyusunan tujuan dan
sasaran memenuhi syarat supaya selaras dengan sasaran RPJPD.
Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap
perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal poin dalam
penyusunan RPJMD. Bilamana visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala
daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan
dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
akan mengalami kesulitan dalam mengoperasionalisasikannya kedalam
sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran
merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang
diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.
Jadi tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi tahun 2016-
2021 yang hendak dicapai adalah :
IV - 2 R e n s t r a D i s d i k b u d 2 0 1 6 - 2 0 2 1
1. Meningkatnya harapan lama sekolah
2. Mewujudkan Bukittinggi sebagai kota Pusaka
3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Disdikbud
Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan tujuan diatas adalah :
1. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan
2. Meningkatnya kualitas pendidikan
3. Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya
4. Meningkatnya Apresiasi masyarakat terhadap Warisan Budaya
Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai mengacu pada RPJMD tahun
2016-2021, untuk menunjang sektor pembangunan di bidang pendidikan dan
kebudayaan diperlukan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan
berkualitas tinggi juga merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan
peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya menciptakan sumberdaya
manusia yang memiliki kompentensi tinggi sesuai dengan harapan masyarakat
yang maju dan sejahtera serta tidak mengesampingkan nilai-nilai adat dan
budaya yang berkembang dimasyarakat
IV - 3 R e n s t r a D i s d i k b u d 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Tabel 4.1TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
NO TUJUAN SASARAN INDIKATORTUJUAN/SASARAN
TARGETKONDISIAKHIRRENSTRA
2016 2017 2018 2019 2020 20211
2 3 4 5 6 7 8 9 101
Meningkatnya harapan lamasekolah
1 Meningkatnya kualitaslayanan pendidikan
1Persentase satuanpendidikan yangterakreditasi A(memenuhi 8 StandarPendidikan Nasional)
75% 80% 80% 85% 90% 90%
2 APK SD 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 APK SMP 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 APM SD 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 APM SMP 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6APK PAUD 86% 86,50% 87,00% 87,50% 88% 88,50%
2 Meningkatnya kualitaspendidikan
7Rata rata nilai US SD
7,40 8,50 8,54 8,56 8,58 8,59
8 Rata rata nilai UN SMP 7.00 61,84 61,85 61,86 61,87 61,88
9 Jumlah prestasi ditingkatPropinsi dan Nasional
200 100 105 112 118 120
10 Rata rata lama sekolah 10,87 10,87 10,88 10,88 10,90 10,90
2 Mewujudkan Bukittinggisebagai kota Pusaka
3 MeningkatnyaPelestarian WarisanBudaya
11Jumlah pelestarianwarisan budaya benda 25 27 29 31 33 35
12Jumlah pelestarianwarisan budaya takbenda
20 22 24 26 28 30
4 Meningkatnya Apresiasimasyarakat terhadapWarisan Budaya
13Jumlah ApresiasiMasyarakat terhadapwarisan budaya benda
20 22 24 26 28 30
14
Jumlah ApresiasiMasyarakat terhadapwarisan budaya takbenda
20 22 24 26 28 30
3 Peningkatan kualitaspenyelenggaraanReformasi BirokrasiDisdikbud
5 Peningkatan kualitaspenyelenggaraanSAKIP Disdikbud 15 Nilai Sakip Disdikbud CC B A A A
IV-4
Renstra
Disdik
bud2016-2021
IV.2INDIKATOR
KINERJA UTAMA
Indikuator Kinerja Utama Disdikbud sesuai tabel berikut ini :Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan KeudayaanN
OSA
SAR
AN
STR
AT
EG
ISIN
DIK
AT
OR
KIN
ER
JAP
EN
JEL
ESA
N/F
OR
MU
LA
PE
RH
ITU
NG
AN
SUM
BE
RD
AT
A
TA
RG
ET
20162017
20182019
20202021
12
34
56
78
910
11
1M
eningkatnya kualitas layananpendidikan
1Persentase satuan pendidikan yangterakreditasi (m
emenuhi 8 Standar
Pendidikan Nasional)
Jumlah satuan Pendidikan yang terakreditasi / jum
lahsatuan pendidikan
yang adaD
apodik75%
80%80%
85%90%
90%
2A
PK
SDJum
lah Siswa SD
/MI (kls 1-6) / Jum
lah PendudukU
sia 7-12 tahun X 100 %
Dapodik
100%100%
100%100%
100%100%
3A
PK
SMP
Jumlah Sisw
a SMP/M
TS (kls 7-9) / Jum
lahPenduduk U
sia 13-15 tahunX
100 %D
apodik100%
100%100%
100%100%
100%
4A
PM SD
Jumlah sisw
a SD/M
I Usia 7-12 tahun / Jum
lahpenduduk usia 7-12 tahun X
100%D
apodik100%
100%100%
100%100%
100%
5A
PM SM
PJum
lah siswa SM
P/MT
S Usia 13-15 tahun / Jum
lahpenduduk usia 13-15 tahun X
100%D
apodik
100%100%
100%100%
100%100%
6A
PK
PA
UD
Jumlah sisw
a usia 0-6 tahun /Jumlah penduduk usia
0-6 tahun 100 %D
apodikPA
UD
86%86,50%
87,00%87,50%
88%88,50%
2M
eningkatnya kualitaspendidikan
7R
ata rata nilai US SD
Rata rata nilai U
S SDH
asil USSD
7,408,50
8,548,56
8,588,59
8R
ata rata nilai UN
SMP
Rata rata nilai U
N SM
PH
asil UN
SMP
7.0061,84
61,8561,86
61,8761,88
9Jum
lah prestasi siswa ditingkat Propinsi
dan Nasional
Jumlah prestasi ditingkat Propinsi dan N
asional200
100105
112118
120
10R
ata rata lama sekolah
Rata rata lam
a sekolah10,87
10,8710,88
10,8810,90
10,90
IV-5
Renstra
Disdik
bud2016-2021
3M
eningkatnya PelestarianW
arisan Budaya
11Jum
lah pelestarian warisan budaya B
endaJum
lah pelestarian warisan budaya benda
Dapobud
2527
2931
3335
12Juam
lah pelestarianw
arisan budaya Tak
Benda
Jumlah pelestarian w
arisan budaya tak bendaD
apobud20
2224
2628
30
4M
eningkatnya Apresiasi
masyarakat terhadap W
arisanB
udaya
13Jum
lah apresiasi terhadap warisan budaya
benda
Jumlah A
presiasi Masyarakatterhadap w
arisanbudaya benda
Dapobud
2022
2426
2830
14
Jumlah apresiasi terhadap w
arisan budayatak benda
Jumlah A
presiasi Masyarakat terhadap w
arisanbudaya tak benda
Dapobud
2022
2426
2830
V - 1 R e n s t r a D i s d i k b u d 2 0 1 6 - 2 0 2 1
BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Setelah melakukan analisa visi, misi dan menetapkan sasaran dan indikator selamaperiode renstra, maka disusunlah strategi dan kebijakan untuk mendukung tujuan dan sasarantersebut. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD yangselaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancanganawal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPDmencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (outcome) programprioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam RenstraSKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMDyang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Hal ini penting untuk mendapatkan tolak ukur utama yangmenunjukkan bagaimana strategi tersebut dapat dilaksanakan. Melalui tolak ukur yang telahditetapkan itu, dapat diketahui tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu strategi serta untukmenentukan kebijakan yang merupakan kumpulan keputusan – keputusan.a. Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah :1. Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Tingkat Dasar dan Menengah2. Peningkatan Pendidikan Karakter di Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah3. Peningkatan Kualitas Pembelajaran di Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah4. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan PendidikanNon Formal5. Peningkatan Pendidikan Karakter di Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini danPendidikan Non Formal6. Peningkatan Kualitas Pembelajaran di Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini danPendidikan Non Formal7. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan Tenaga Kependidikan8. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan9. Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan10. Peningkatan Pengelolaan Seni Budaya dan Nilai Tradisi11. Peningkatan Pengelolaan Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah12. Peningkatan Pengelolaaan Permuseuman
V - 2 R e n s t r a D i s d i k b u d 2 0 1 6 - 2 0 2 1
b. Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah:1. Menyediakan fasilitas untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar dan menengah2. Meningkatkan Standar NasionalPendidikan (SNP) di tingkat pendidikan dasar danmenengah3. Menyediakan fasilitas untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar dan menengah4. Meningkatkan Standar NasionalPendidikan (SNP) di tingkat pendidikan dasar danmenengah5. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang PAUD6. Memberikan beasiswa kepada siswa miskin7. Meningkatkan peran serta masayarakat (dewanpendidikan)8. Melakukan pemerataan sebaran siswa keseluruh sekolah sesuai rayon /sistim on line9. Meningkatkan koordinasi dan fasiltasi dengan lembaga kemasyarakatan di bidangseni, adat dan budaya10. Melaksanakan event kesenian, adat dan budaya11. Mengadakan pembinaan kepada sanggar seni, adat dan budaya12. Memberikan bantuan pemugaran Cagar Budaya13. Memberikan insentif terhadap pembangunan rumah adat14. Meningkatkan kerjasaman dengan balai pelestarian benda cagar budaya15. Pemugaran dan pembangunan kembali bangunan benda cagar budaya, adat dan agamayang memiliki nilai sejarahSecara rinci strategi dan kebijakan disajikan pada tabel 5.1 berikut ini :Tabel 5.1Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota BukittinggiTujuan Sasaran Strategi Kebijakan1. Meningkatnyaharapan lamasekolah
Meningkatnyakualitas layananpendidikan1. Peningkatan kualitasSarana dan PrasaranaPendidikan TingkatDasar dan Menengah2. PeningkatanPendidikan Karakterdi Tingkat Pendidikan
1. Menyediakanfasilitasuntuk kegiatanbelajar mengajar disekolah dasar danmenengah2. MeningkatkanStandar
V - 3 R e n s t r a D i s d i k b u d 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Tujuan Sasaran Strategi KebijakanDasar dan Menengah3. Peningkatan KualitasPembelajaran diTingkat PendidikanDasar dan Menengah
NasionalPendidikan(SNP) di tingkatpendidikan dasardan menengahMeningkatnya kualitaspendidikan 4. Peningkatan KualitasSarana dan PrasaranaPendidikan Anak UsiaDini dan PendidikanNon Formal5. PeningkatanPendidikan Karakterdi Tingkat PendidikanAnak Usia Dini danPendidikan NonFormal6. Peningkatan KualitasPembelajaran diTingkat PendidikanAnak Usia Dini danPendidikan NonFormal
3. Menyediakanfasilitasuntuk kegiatanbelajar mengajar disekolah dasar danmenengah4. MeningkatkanStandarNasionalPendidikan(SNP) di tingkatpendidikan dasardan menengah5. Meningkatkanpemahamanmasyarakat tentangPAUD1. Peningkatan kualitaslayanan pendidikandan TenagaKependidikan2. Peningkatan KualitasPendidikan danTenaga Kependidikan3. PeningkatanPendayagunaan
1. Memberikanbeasiswa kepadasiswa miskin2. Meningkatkan peranserta masayarakat(dewanpendidikan)3. Melakukanpemerataan sebaransiswa keseluruh
V - 4 R e n s t r a D i s d i k b u d 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Tujuan Sasaran Strategi KebijakanTeknologi Informasiuntuk Pendidikan sekolah sesuai rayon/sistim on line2. Peningkatan kualitaspenyelenggaraanReformasiBirokrasiDisdikbud
Peningkatan kualitaspenyelenggaraan SAKIPDisdikbudPeningkatan layananpenyelenggaraanpendidikan
Peningkatan layananPenyelenggaraanSAKIP
3. MewujudkanBukittinggisebagai kotaPusakaMeningkatnyaPelestarian WarisanBudaya
MeningkatnyaApresiasi masyarakatterhadap WarisanBudaya
1. PeningkatanPengelolaan CagarBudaya danPeninggalan Sejarah2. PeningkatanPengelolaaanPermuseuman
1. PeningkatanPengelolaan SeniBudaya dan NilaiTradisi
1. Meningkatkankoordinasi danfasiltasi denganlembagakemasyarakatan dibidang seni, adat danbudaya2. Melaksanakan eventkesenian, adat danbudaya3. Mengadakanpembinaan kepadasanggar seni, adatdan budaya4. Memberikan bantuanpemugaran CagarBudaya5. Memberikan insentifterhadappembangunanrumahadat6. Meningkatkan
V - 5 R e n s t r a D i s d i k b u d 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakankerjasaman denganbalai pelestarianbenda cagar budaya7. Pemugaran danpembangunankembalibangunan bendacagar budaya, adatdan agama yangmemiliki nilaisejarah
VI - 1 R e n s t r a D i s d i k b u d 2 0 1 6 -2 0 2 1
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN
Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah
program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas
Pendidikam dan Kebudayaan Kota Bukittinggi sebagai upaya untuk mewujudkan
visi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan.
Program dapat didefenisikan secara umum dan secara khusus. Secara umum
program dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan tidak hanya
satu satu kali tetapi secara berkesinambungan, sedangkan defenisi program secara
khusus adalah sebagai suatu unit atau kesatuan yang merupakan realisasi atau
implementasi dari suatu kebijakan, yang berlangsung dalam proses yang
berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan
sekelompok orang. Ada tiga unsur pokok yang harus diperhatikan dalam
menentukan program, yaitu :
1. Realisasi atau implementasi suatu kebijakan;
2. Terjadi dalam waktu yang relatif lama bukan kegiatan tunggal tetapi
berkesinambungan;
3. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.
Penentuan rumusan program yang dilakukan melalui perencanaan yang
komprehensif dalam sebuah organisasi/lembaga merupakan hal yang penting yang
harus dilakukan agar program tersebut dapat menunjang terlaksanannya tujuan
dari organisasi/lembaga yang tentunya ditentukan bagaimana cara seorang
manager menyusun sebuah perencanaan tersebut. Dari definisi tersebut diatas,
dalam pengertian lain program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/lembaga/masyarakat
yang dikoordinasikan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh
alokasi anggaran.
Kinerja pendidikan Kota Bukittinggi pada masa lalu relatif sudah baik,
namun tantangan kedepan juga tidak ringan. Pada UU 23 Tahun 2014 tentang
VI - 2 R e n s t r a D i s d i k b u d 2 0 1 6 -2 0 2 1
Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa kewenangan kabupaten dan kota yang
diserahkan ke pemerintah provinsi. Untuk urusan pendidikan pemerintah
kabupaten kota tidak lagi berwenang dalam mengelola Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, karena harus diserahkan ke pemerintah provinsi, efektif tahun 2017. Selama
ini penyelenggaraan pendidikan SLTA termasuk unggulan Bukittinggi yang telah
mengukir berbagai prestasi dan memperoleh berbagai penghargaan.
Dalam kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Bukittinggi mengalami perubahan program kegiatan. Mulai
tahun 2017 SOTK Dinas Pendidikan berubah yang sebelumnya bernama Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga kemudian diganti menjadi Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan (sesuai Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 tahun 2016
tetang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kota Bukittinggi dan
Paraturan Walikota Kota Bukittinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Bukittinggi).
Dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi
Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan disertai dengan pendanaan yang
dibutuhkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (tahun 2016 – 2021) sebagai
berikut :
VI-3R
enstraD
isdikbu
d 2
016
-2
02
1
Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah
DinasPendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi
No
TujuanRenstra
SasaranRenstra
IndikatorSasaranRenstra
Program dan Kegiatan Renstra
Indikator KinerjaProgram
(Outcome)
dan Kegiatan(Output)
DataCapaian
padaTahunAw
alPerenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit KerjaSKPD
Penang-gungjaw
ab
20162017
20182019
20202021
Kondisi Kinerja pada akhirperiode Renstra SKPD
target
Rptarget
target
target
Rptarget
Rptarget
Rptarget
Rp
01
23
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
1Meningkatkan harapanlama sekolah
Meningkatnya
kualitaslayananpendidikan
Persentasesaruanpendidikanyangterakreditasi A(m
emenuhi
8 standarpendidiannasional)
ProgramW
ajib BelajarPendidikan D
asar Sembilan
Tahun8.914.026.314
12.516.203.111,00
30.438.686.36526.589.079.137
22.378.567.05019.862.346.805
120.698.908.782Disdikbud
APK SDAPK SM
PAPM
SDAPM
SMP
Penyelanggaraan UjianNasional SLTP
1keg37.080.000
1keg38.710.000,00
1keg38.709.900
1keg42.580.890
1keg46.838.979
1keg51.522.877
255.442.646Disdikbud
Olimpiade Sains NasionalJenjang SLTP
Tersedianya nilai-nilai hasilUjianNasional SLTP KotaBukittinggi
1keg82.375.000
1keg73.375.000,00
1keg73.357.000
1keg80.692.700
1keg88.761.970
1keg97.638.167
496.199.837Disdikbud
Lomba Usaha KesehatanSekolah
1keg3.955.400
1keg41.820.000
1keg50.000.000
1keg55.000.000
1keg60.500.000
1keg66.550.000
277.825.400Disdikbud
Pelaksanaan O2SN danPengiriman atlit ke TingkatPropinsi dan Nasional
1keg1keg
285.057.800,00
1keg350.000.000
1keg385.000.000
1keg423.500.000
1keg465.850.000
1.909.407.800Disdikbud
Penyelenggaraan UAS SD / MI/ SDLB
Terpilihnya calonpeserta didik barukota Bukittinggi
1keg44.542.950
1keg150.000.000,
001keg
150.000.0001keg
165.000.0001keg
181.500.0001keg
199.650.000890.692.950
Disdikbud
Festival Lomba Seni SiswaNasional (FLS2N) JenjangSD/MI/SDLB
1keg1keg
119.999.900,00
1keg119.999.900
1keg131.999.890
1keg145.199.879
1keg159.719.867
676.919.436
Olimpiade SD / MIMemotivasi wargasekolah untukmenciptakankebersihan
1keg274.236.000
1keg129.999.900,
001keg
129.999.9001keg
142.999.8901keg
157.299.8791keg
173.029.8671.007.565.436
Disdikbud
Pembinaan dan seleksi OSNGuru SD
1keg171.774.600
1keg72.080.000
1keg72.080.000
1keg79.288.000
1keg87.216.800
1keg95.938.480
578.377.880Disdikbud
Pembinaan dan Seleksi Guru,
Kepala Sekolah dan pengawas
Berprestasi Jenjang TK, SD danSLTP
Meningkatnyaprestasi atlit palajarkota bukittinggi
1keg1keg
243.410.000,00
1keg0
1keg-
1keg-
1keg-
243.410.000Disdikbud
Penunjang Operasional TimKoordinasi BOS
Tersedianya datanilai ujian akhirsekolah SD/MI KotaBukit tinggi
1keg124.944.950
1keg1keg
106.217.6001keg
116.839.3601keg
128.523.2961keg
141.375.626617.900.832
Disdikbud
Penunjang PelaksanaanPendidikan Inklusi KotaBukittinggi
Berkembangnyabakat lomba dan senisiswa SD/Mi/SDLB
1keg136.306.300
1keg43.820.000,00
1keg60.000.000
1keg66.000.000
1keg72.600.000
1keg79.860.000
458.586.300Disdikbud
Penunjang Operasional TeknisPelaksanaan Beasiswa MiskinSD
Berkembangnyakemapuan siswaSD/MI dalam bidangMIPA
1keg58.542.200
1keg23.720.000
1keg60.000.000
1keg66.000.000
1keg72.600.000
1keg79.860.000
360.722.200Disdikbud
VI-4R
enstraD
isdikbu
d 2
016
-2
02
1
Penyelenggaraan SMP N 1Bukittinggi
12bln
67.916.55012bln
97.107.336,0012bln
97.607.336,0012bln
107.368.07012bln
118.104.87712bln
129.915.364618.019.532
Disdikbud
Penyelenggaraan SMP N 2Bukittinggi
TerpilihnyaPemenang OSN GuruSD tingkat KotaBukittinggi
12bln
435.000.000
12bln
115.714.686
12bln
115.714.686,0012bln
127.286.15512bln
140.014.77012bln
154.016.2471.087.746.544
Disdikbud
Penyelenggaraan SMP N 3Bukittinggi
12bln
50.000.00012bln
64.036.43612bln
64.000,0012bln
70.40012bln
77.44012bln
85.184114.333.460
Disdikbud
Penyelenggaraan SMP N 4Bukittinggi
12bln
40.000.00012bln
104.723.73812bln
104.723.738,0012bln
115.196.11212bln
126.715.72312bln
139.387.295630.746.606
Disdikbud
Penyelenggaraan SMP N 5Bukittinggi
12bln
40.000.00012bln
79.576.19812bln
3.033.450,0012bln
3.336.79512bln
3.670.47512bln
4.037.522133.654.439
Disdikbud
Penyelenggaraan SMP N 6Bukittinggi
12bln
50.000.00012bln
67.704.65412bln
67.704,0012bln
74.47412bln
81.92212bln
90.114118.018.868
Disdikbud
Penyelenggaraan SMP N 7Bukittinggi
12bln
50.000.00012bln
44.874.97812bln
57.374.978,0012bln
63.112.47612bln
69.423.72312bln
76.366.096361.152.251
Disdikbud
Penyelenggaraan SMP N 8Bukittinggi
12bln
102.134.50012bln
53.979.00012bln
53.979.000,0012bln
59.376.90012bln
65.314.59012bln
71.846.049406.630.039
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 01Campago Ipuh
12bln
12bln
20.930.000,0012bln
20.930.000,0012bln
23.023.00012bln
25.325.30012bln
27.857.830118.066.130
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 02Campago Guguak Bulek
Terjaringnya siswadi dalam jam sekolahyang berkeliarandiluar sekolah
12bln
10.675.000
12bln
43.825.446
12bln
18.825.446,0012bln
20.707.99112bln
22.778.79012bln
25.056.669141.869.341
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 03Pulai Anak Air
12bln
400.000.00012bln
22.541.30012bln
22.541.300,0012bln
24.795.43012bln
27.274.97312bln
30.002.470527.155.473
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 04Garegeh
12bln
200.000.00012bln
85.873.00012bln
35.875.996,0012bln
39.463.59612bln
43.409.95512bln
47.750.951452.373.497
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 05Puhun Pintu Kabun
12bln
153.673.15312bln
29.079.17612bln
29.079.176,0012bln
31.987.09412bln
35.185.80312bln
38.704.383317.708.785
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 06Pulai Anak Air
12bln
288.460.05312bln
69.050.00012bln
19.050.000,0012bln
20.955.00012bln
23.050.50012bln
25.355.550445.921.103
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 07Kubu Gulai Bancah
12bln
12bln
24.144.200,0012bln
20.544.200,0012bln
22.598.62012bln
24.858.48212bln
27.344.330119.489.832
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 08Campago Ipuh
Meningkatnya mutusarana danprasarana SD KotaBukittinggi
12bln
1.431.607.250
12bln
16.425.000
12bln
16.425.000,0012bln
18.067.50012bln
19.874.25012bln
21.861.6751.524.260.675
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 09Manggis Ganting
12bln
100.000.00012bln
20.562.86412bln
20.562.864,0012bln
22.619.15012bln
24.881.06512bln
27.369.172215.995.116
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 10Puhun Pintu Kabun
12bln
100.000.00012bln
18.004.67912bln
18.004.979,0012bln
19.805.47712bln
21.786.02512bln
23.964.627201.565.787
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 11Campago Guguak Bulek
12bln
225.732.00012bln
19.658.794,0012bln
19.658.794,0012bln
21.624.67312bln
23.787.14112bln
26.165.855336.627.257
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 12Puhun Pintu Kabun
Termotifasinya guruUntuk meningkatkanPrestasi
12bln
58.540.000
12bln
18.790.248,0012bln
18.790.248,0012bln
20.669.27312bln
22.736.20012bln
25.009.820164.535.789
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 13Kubu Gulai Bancah
TerlaksananyaProgram PendidikanInklusi di KotaBukittinggi
12bln
27.000.000
12bln
18.235.000,0012bln
18.235.000,0012bln
20.058.50012bln
22.064.35012bln
24.270.785129.863.635
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri14Tanjung Alam
Terlaksanaya entridata siswa miskin
12bln
119.251.04012bln
20.665.199,0012bln
20.665.199,0012bln
22.731.71912bln
25.004.89112bln
27.505.380235.823.428
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 15Pulai Anak Air
Lancarnya ProsesBelajar Mengajar DiSMP Negeri 1 UnggulBukit tinggi
12bln
142.021.120
12bln
23.430.858,0012bln
23.430.858,0012bln
25.773.94412bln
28.351.33812bln
31.186.472274.194.590
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 16Campago Ipuh
lancarnya prosesbelajar mengajar diSMP Negeri 2Bukittinggi
12bln
78.594.400
12bln
21.871.712,0012bln
21.871.712,0012bln
24.058.88312bln
26.464.77212bln
29.111.249201.972.727
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 17Manggis Ganting
lancarnya prosesbelajar mengajar diSMP Negeri 3Bukittinggi
12bln
128.537.640
12bln
20.331.143,0012bln
20.331.143,0012bln
22.364.25712bln
24.600.68312bln
27.060.751243.225.618
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 18Campago Guguak Bulek
lancarnya prosesbelajar mengajar diSMP Negeri 4Bukittinggi
12bln
98.216.800
12bln
21.671.572,0012bln
21.671.572,0012bln
23.838.72912bln
26.222.60212bln
28.844.862220.466.138
Disdikbud
VI-5R
enstraD
isdikbu
d 2
016
-2
02
1
Penyelenggaraan SD Negeri 01Benteng Pasar Atas
Lancarnya ProsesBelajar Mengajar DiSMP Negeri 5Bukittinggi
12bln
83.219.280
12bln
36.230.453,0012bln
36.230.453,0012bln
39.853.49812bln
43.838.84812bln
48.222.733287.595.265
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 02Percontohan
Lancarnya prosesbelajar mengajar diSMP Negeri 6Bukittinggi
12bln
55.076.800
12bln
97.229.177,0012bln
47.229,0012bln
51.95212bln
57.14712bln
62.862152.525.167
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 03Pakan Kurai
lancarnya prosesbelajar mengajar diSMP Negeri 7Bukittinggi
12bln
66.901.500
12bln
68.919.000,0012bln
68.919.000,0012bln
75.810.90012bln
83.391.99012bln
91.731.189455.673.579
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 04Bukit Apit Puhun
TerlaksananyaProses BelajarMengajar denganLancar di SMPN8 Bukittinggi
12bln
25.700.000
12bln
24.441.826,0012bln
24.441.826,0012bln
26.886.00912bln
29.574.60912bln
32.532.070163.576.340
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 05Tarok Dipo
Terlaksananyaproses belajarmengajar denganlancar di SD Negeri01 Campago IpuhBukittinggi
12bln
23.105.200
12bln
21.058.245,0012bln
21.058.245,0012bln
23.164.07012bln
25.480.47612bln
28.028.524141.894.760
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 06Aur Tajungkang Tangah Sawah
TerlaksananyaProses BelajarMengajar di SD N 02CGB
12bln
27.789.120
12bln
21.044.000,0012bln
21.044.000,0012bln
23.148.40012bln
25.463.24012bln
28.009.564146.498.324
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 07Bukit Cangang
Lancarnya PBM diSDN 03 Pulai AnakAirBukittinggi
12bln
44.032.000
12bln
84.237.002,0012bln
34.277.002,0012bln
37.704.70212bln
41.475.17212bln
45.622.690287.348.568
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 08Tarok Dipo
Lancarnya ProsesBelajar Mengajar diSDN 04 GaregehBukittinggi
12bln
35.690.000
12bln
30.343.049,0012bln
31.943.049,0012bln
35.137.35412bln
38.651.08912bln
42.516.198214.280.739
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 10Aur Tajungkang Tangah Sawah
Lancarnya ProsesBelajar Mengajar diSDN 05 Puhun PintuKabun Bukittinggi
12bln
23.391.200
12bln
20.056.074,0012bln
20.656.074,0012bln
22.721.68112bln
24.993.85012bln
27.493.234139.312.113
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 11Bukit Apit Puhun
Lancarnya ProsesBelajar Mengajar diSDN 06 Pulai AnakAia Bukittinggi
12bln
29.633.200
12bln
18.013.283,0012bln
18.013.283,0012bln
19.814.61112bln
21.796.07212bln
23.975.680131.246.129
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 12Bukit Cangang
Lancarnya ProsesBelajar Mengajar diSekolah
12bln
20.159.200
12bln
67.542.671,0012bln
17.542.671,0012bln
19.296.93812bln
21.226.63212bln
23.349.295169.117.407
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 13Bukit Apit Puhun
Lancarnya PBM diSDN 08 CampagoIpuh
12bln
25.237.600
12bln
16.451.856,0012bln
18.013.283,0012bln
19.814.61112bln
21.796.07212bln
23.975.680125.289.102
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 14Aur Tajungkang Tangah Sawah
Lancarnya ProsesBelajar Mengajar diSD N 09 ManggisGanting Bukittinggi
12bln
22.097.800
12bln
31.690.000,0012bln
31.690.000,0012bln
34.859.00012bln
38.344.90012bln
42.179.390200.861.090
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 16Tarok Dipo
Lancarnya ProsesBelajar Mengajar diSDN 10 Puhun PintuKabun
12bln
24.128.000
12bln
36.261.871,0012bln
36.261.871,0012bln
39.888.05812bln
43.876.86412bln
48.264.550228.681.214
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 17Pakan Kurai
Lancarnya prosesbelajar mengajarpada SDN 11Campago GugukBulek
12bln
23.062.000
12bln
40.400.000,0012bln
36.262,0012bln
39.88812bln
43.87712bln
48.26563.630.292
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 18Tarok Dipo
Lancarnya ProsesBelajar Mengajar diSDN 12 Puhun PintuKabun Bukittinggi
12bln
22.381.440
12bln
19.310.000,0012bln
19.310.000,0012bln
21.241.00012bln
23.365.10012bln
25.701.610131.309.150
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 19Aur Tajungkang Tangah Sawah
Lancarnya ProsesBelajar Mengajar diSDN 13 Kubu GulaiBancah Bukittinggi
12bln
25.363.200
12bln
19.025.196,0012bln
19.025.196,0012bln
20.927.71612bln
23.020.48712bln
25.322.536132.684.331
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 01Ladang Cangkiah
Lancarnya ProsesBelajar Mengajar diSDN 14 TanjungAlam
12bln
28.757.600
12bln
18.956.136,0012bln
1.895.613.600,0012bln
2.085.174.96012bln
2.293.692.45612bln
2.523.061.7028.845.256.454
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 02Aur Kuning
Lancarnya ProsesBelajar Mengajar diSDN 15 Pulai AnakAir KotaBukittinggi
12bln
26.844.000
12bln
21.717.883,0012bln
21.717.883,0012bln
23.889.67112bln
26.278.63812bln
28.906.502149.354.578
Disdikbud
VI-6R
enstraD
isdikbu
d 2
016
-2
02
1
Penyelenggaraan SD Negeri 03Pakan Labuah
Lancarnya ProsesBelajar Mengajar diSDN 16 CampagoIpuh Bukittinggi
12bln
24.953.200
12bln
29.230.000,0012bln
29.230.000,0012bln
32.153.00012bln
35.368.30012bln
38.905.130189.839.630
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 04Birugo
Lancarnya PBM di SDNegeri 17 ManggisGanting
12bln
26.598.360
12bln
97.639.007,0012bln
97.639.007,0012bln
107.402.90812bln
118.143.19812bln
129.957.518577.379.998
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 05Birugo
lancarnya prosesbelajar mengajar diSDN 18 CampagoGuguk Bulek
12bln
44.467.040
12bln
24.428.000,0012bln
24.428,0012bln
26.87112bln
29.55812bln
32.51469.008.410
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 06Parit Antang
Lancarnya ProsesBelajar Mengajar diSDN 01 BentengPasar AtasBukittinggi
12bln
57.966.200
12bln
20.288.045,0012bln
20.288.045,0012bln
22.316.85012bln
24.548.53412bln
27.003.388172.411.062
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 07Belakang Balok
Lancarnya ProsesBelajar Mengajar diSDN 02 PercontohanBukittinggi
12bln
84.588.000
12bln
25.394.456,0012bln
25.394.456,0012bln
27.933.90212bln
30.727.29212bln
33.800.021227.838.126
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 08Kubu Tanjung
terlaksananya prosesbelajar mengajardengan lancar di SDN03 Pakan Kurai
12bln
29.998.400
12bln
20.326.254,0012bln
20.326.254,0012bln
22.358.87912bln
24.594.76712bln
27.054.244144.658.799
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 09Belakang Balok
Lancarnya ProsesBelajar Mengajar diSDN 04 Bukit ApitPuhun
12bln
25.845.600
12bln
77.128.614,0012bln
27.128,0012bln
29.84112bln
32.82512bln
36.107103.100.115
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 10Sapiran
Lancarnya ProsesBelajar dan Mengajardi Sekolah
12bln
25.829.200
12bln
29.523.715,0012bln
38.060,0012bln
41.86612bln
46.05312bln
50.65855.529.551
Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 11Aur Kuning
Lancarnya ProsesBelajar Mengajar diSDN 06 AurTajungkang TangahSawah
12bln
42.020.400
12bln
74.203.391,0012bln
74.203.391,0012bln
81.623.73012bln
89.786.10312bln
98.764.713460.601.729
Disdikbud
Operasional DAK SDLancarnya PBM diSDN 07 BukitCangang
1keg28.141.200
1keg56.873.100,00
1keg52.865.400
1keg58.151.940
1keg63.967.134
1keg70.363.847
330.362.621Disdikbud
DAK SD / SDLB Tahun 2017Lancarnya ProsesBelajar Mengajar diSekolah
2keg25.352.000
2keg678.000.000,
002keg
678.000.0002keg
745.800.0002keg
820.380.0002keg
902.418.0003.849.950.000
Disdikbud
DAK SMP/SMPLB Tahun 2017lancarnya prosesbelajar mengajarSDN 10 ATTS
3keg22.108.400
3keg1.142.000.00
0,003keg
1.142.000.0003keg
1.256.200.0003keg
1.381.820.0003keg
1.520.002.0006.464.130.400
Disdikbud
DAK Bidang Pendidikan (SisaDAK 2010-2015)
Lancarnya ProsesBelajar Mengajar diSDN 11 Bukit ApitPuhun
1 pk
21.530.800
1 pk1.722.833.94
0,001 pk
1.722.833.9401 pk
1.895.117.3341 pk
2.084.629.0671 pk
2.293.091.9749.740.037.056
Disdikbud
Penegakan Disiplin Pelajar diLuar Lingkungan Sekolah
Lancarnya ProsesBelajar Mengajar diSDN 12 BukitCangang Bukittinggi
1keg20.192.000
1keg93.165.000,00
1keg115.000.000,00
1keg126.500.000
1keg139.150.000
1keg153.065.000
647.072.000Disdikbud
Lanjutan Pembangunan RKBSD Kota Bukittinggi (DID)
LancarnyaProsesBelajar Mengajar diSDN 13 Bukit ApitPuhun Bukittinggi
1pkt909.650.000,
001pkt
909.650.0001.819.300.000
Disdikbud
Pekerjaan Rehab PagarSekolah SD Kota Bukittinggi(DID)
Lancarnya prosesbelajar mengajar diSDN 14 ATTSBukittinggi
1pkt132.726.450,
001pkt
132.726.450265.452.900
Disdikbud
Pembangunan Rehabilitasi SDKota Bukittinggi (DID)
Lancarnyapelaksanaan PBM
1pkt264.985.000,
001pkt
264.985.000529.970.000
Disdikbud
Pekerjaan Rehab Wc / JambanSD Kota Bukittinggi (DID)
Lancarnya ProsesBelajar Mengajar diSDN 17 Pakan Kurai
1pkt237.300.000,
001pkt
237.300.000474.600.000
Disdikbud
Pengadaan Komputer UntukUjian Nasional BebasisKomputer (UNBK) denganSistem CBT (DID)
Lancarnya ProsesBelajar dan Mengajardi Sekolah
1pkt973.000.000,
001pkt
973.000.0001.946.000.000
Disdikbud
Lanjutan Pembangunan RKBSMPN 7 Bukittinggi (DID)
Lancarnya ProsesBelajarMengajar diSD Negeri 19 ATTSBukittinggi
1pkt850.000.000,
001pkt
850.000.0001.700.000.000
Disdikbud
Lanjutan Pembangunan RKBSMPN 8 Bukittinggi (DID)
Kelancaran ProsesBelajar Mengajar diSekolah
1pkt850.000.000,
001pkt
850.000.0001.700.000.000
Disdikbud
VI-7R
enstraD
isdikbu
d 2
016
-2
02
1
Lanjutan Pembangunan RKBSMPN 6 Bukittinggi (DID)
LancarnyaPelaksanaan ProsesBelajar Mengajar disekolah
1pkt103.100.000,
001pkt
103.100.000206.200.000
Disdikbud
Rehab WC SMP Negeri KotaBukittinggi (DID)
Lancarnya ProsesPBM pada SDN 03Pakan Labuah
1pkt224.365.000,
001pkt
224.365.000448.730.000
Disdikbud
Operasional DAK SMPLancarnya ProsesBelajar Mengajar diSekolah
1keg29.982.000
1keg30.694.000,00
1keg30.694.000
1keg33.763.400
1keg37.139.740
1keg40.853.714
203.126.854Disdikbud
Pesantren Pelajar SMP KotaBukittinggi
Lancarnya ProsesBelajar Mengajar diSDN 05 Birugo
1keg24.900.308
1keg186.480.000,
001keg
250.000.0001keg
275.000.0001keg
302.500.0001keg
332.750.0001.371.630.308
Disdikbud
Pembangunan Mushalla SDN01 Benteng Pasar Atas
Lancarnya prosesbelajar mengajar danIbadah di SD N 01BPA
1pkt50.000.000,00
1pkt50.000.000
1pkt55.000.000
1pkt1pkt
155.000.000Disdikbud
Pemberian PenghargaanKepada Siswa dan Sekolahyang Meraih Nilai UN Terbaik
Lancarnyapelaksanaan prosesbelajarmengajar diSD N 07 BelakangBalok
24.947.200
1keg57.485.000,00
1keg60.000.000
1keg66.000.000
1keg72.600.000
1keg79.860.000
360.892.200Disdikbud
Festival Lomba Seni SiswaNasional (FLS2N SMP)
lancarnya prosesbelajar mengajarSDN 08 KubuTanjung
33.296.000
1keg159.180.000,
001keg
160.000.0001keg
176.000.0001keg
193.600.0001keg
212.960.000935.036.000
Disdikbud
Penunjang Operasional TeknisPelaksanaan Beasiswa MiskinSLTP/SLTA
Lancarnya ProsesBelajar Mengajar diSDN 09BelakangBalok
36.235.600
1keg33.833.600,00
1keg1keg
-1keg
-1keg
-70.069.200
Disdikbud
Penunjang Operasional TeknisPelaksanaan Beasisw
a Miskin
SMP
Lancarnya ProsesBelajar Mengajar diSDN 10 Sapiran
29.705.760
12bln
12bln
40.000.000,0012bln
44.000.00012bln
48.400.00012bln
53.240.000215.345.760
Disdikbud
Bimtek Karya Tulis Guru SLTPLancarnya ProsesBelajar Mengajar diSDN 11 Aur Kuning
48.564.000
1keg50.865.000
1keg50.865.000
1keg55.951.500
1keg61.546.650
1keg67.701.315
335.493.465Disdikbud
Studi Kelayakan IzinOperasional Sekolah
1keg37.948.000,00
1keg30.000.000
1keg33.000.000
1keg1keg
100.948.000Disdikbud
Lomba Karya Tulis IlmiahRemaja
Lancarnya PBM SD40.000.000
1keg45.735.000
1keg75.000.000
1keg82.500.000
1keg90.750.000
1keg99.825.000
433.810.000Disdikbud
Penerimaan Peserta Didik Baru40.000.000
1keg37.640.000
1keg45.000.000
1keg49.500.000
1keg54.450.000
1keg59.895.000
286.485.000Disdikbud
Implementasi PendidikanKarakter Bangsa BerbasisAqidah Pada Semua JenjangPendidikan
39.398.600
1keg102.455.000
1keg100.000.000
1keg110.000.000
1keg121.000.000
1keg133.100.000
605.953.600Disdikbud
Reward Siswa BerprestasiTingkat Provinsi dan Nasional
1keg30.000.000,00
1keg45.000.000
1keg49.500.000
1keg54.450.000
1keg59.895.000
238.845.000Disdikbud
Pelatihan Kurikulum 2013 Untuk
SD/MI Kota Bukittinggi
TerfasilitasiPengelolaan DAKSMP
1.691.720.000
1keg260.000.000,00
1keg286.000.000
1keg314.600.000
1keg346.060.000
2.898.380.000Disdikbud
Pelatihan Kurikulum 2013 Untuk
SMP/M
Ts Kota Bukittinggi1keg
98.781.5001keg
108.659.6501keg
119.525.6151keg
131.478.177458.444.942
Disdikbud
Pembebasan Tanah SDN 05
BirugoMeningkatnya MutuSarana danPrasarana SD KotaBukittinggi
-1pkt
600.000.0001pkt
660.000.0001pkt
1pkt1.260.000.000
Disdikbud
Pembangunan RKB Bertingkat
SMPN 5 Bukittinggi
Meningkatnya MutuSarana danPrasarana SMP KotaBukittinggi
-1pkt
3.033.450.0001pkt
3.336.795.0001pkt
3.670.474.5001pkt
10.040.719.500Disdikbud
Pengedaman Tanah dan
Pembangunan Pagar Sekolah
SDN 06 Pulai Anak Air
Lancarnya ProsesBelajar Mengajar SD
-1pkt
400.000.0001pkt
440.000.0001pkt
1pkt840.000.000
Disdikbud
Rehabilitasi Ruang Kelas SDMeningkatnya MutuSarana danPrasarana SD KotaBukittinggi
-1pkt
100.000.0001pkt
110.000.0001pkt
121.000.0001pkt
133.100.000464.100.000
Disdikbud
Pembangunan W
C dan SanitasiSerta air bersih SD KotaBukittinggi
Lancarnya ProsesBelajar Mengajar SD
-1pkt
667.500.0001pkt
734.250.0001pkt
807.675.0001pkt
888.442.5003.097.867.500
Disdikbud
Pengadaan Media Pendidikan
Untuk SDN se Kota BukittinggiLancarnya ProsesBelajar Mengajar SD
-1pkt
500.000.0001pkt
550.000.0001pkt
1pkt-
1.050.000.000Disdikbud
VI-8R
enstraD
isdikbu
d 2
016
-2
02
1
Pembangunan Laboratorium
IPAdan IT SM
PN 7 BukittinggiMeningkatnya MutuSarana danPrasarana SMP KotaBukittinggi
-1pkt
1.157.000.0001pkt
1.272.700.0001pkt
1pkt2.429.700.000
Disdikbud
Pegedaman Tanah SM
PN 7Bukittinggi
Lancarnya PBM diSMPN 7 Bukittinggi
-1pkt
608.000.0001pkt
668.800.0001pkt
1pkt1.276.800.000
Disdikbud
Pengadaan Komputer dan Server
Untuk UjianNasional Berbasis
Komputer (UNBK) dengan Sistim
CBT
Lancarnya PBM diSMPN 8 Bukittinggi
-1keg
1.827.000.0001keg
2.009.700.0001keg
1keg3.836.700.000
Disdikbud
Pembangunan RKB Bertingkat
SDN Kota BukittinggiLancarnya PBM diSMPN 6 Bukittinggi
-1pkt
2.084.500.0001pkt
2.292.950.0001pkt
2.522.245.0001pkt
2.774.469.5009.674.164.500
Disdikbud
Pembuatan M
aster Plan SDLancarnya PBM diSMPN KotaBukittinggi
-1keg
200.000.0001keg
220.000.0001keg
242.000.0001keg
662.000.000Disdikbud
Pembuatan M
aster Plan SMP
Tersedianya pelajarSMP yang telahmengikuti pesantren
-1keg
25.000.0001keg
27.500.0001keg
30.250.0001keg
82.750.000Disdikbud
Pembangunan W
C dan SanitasiSM
PN 6 dan SMPN 8 Bukittinggi
Lancarnya PBM diSMP
-1pkt
180.000.0001pkt
198.000.0001pkt
217.800.0001pkt
595.800.000Disdikbud
Rehab Gerbang dan PagarSekolah SD Negeri KotaBukittinggi
Meningkat nyaprestasi sekolah dansiswa
-1pkt
304.200.0001pkt
334.620.0001pkt
368.082.0001pkt
404.890.2001.411.792.200
Disdikbud
Pemasangan Vaping Blok SD
kota BukittinggiMeningkat nya minatsiswa dalam bidangseni
-1pkt
50.000.0001pkt
55.000.0001pkt
60.500.0001pkt
66.550.000232.050.000
Disdikbud
Pengadaan Alat Musik
Tradisional SDOptimal nyapelaksanaanbeasiswa padajenjang SLTP
1pkt180.000.000
1pkt198.000.000
1pkt1pkt
378.000.000
Pengadaan Alat Olahraga SDOptimal nyapelaksanaanbeasiswa padajenjang SLTP
-1pkt
200.000.0001pkt
220.000.0001pkt
1pkt420.000.000
Disdikbud
Pembuatan Sum
ur Bor SMPN 3
dan SMPN 4 Bukittinggi
Meningkatnyakemampuan gurudalam membuatkarya tulis
-1pkt
150.000.0001pkt
165.000.0001pkt
1pkt315.000.000
Disdikbud
Pertukaran Pelajar dan GuruKota Bukittinggi ke m
alaysiaSekolah memiliki izinoperasional
-1keg
450.000.0001keg
495.000.0001keg
544.500.0001keg
598.950.0002.088.450.000
Disdikbud
Peringatan hari besarPendidikan Nasional
Terpilihnya siswapemenang lombakarya tulis ilmiahremaja
-1keg
300.000.0001keg
330.000.0001keg
363.000.0001keg
399.300.0001.392.300.000
Disdikbud
Implem
entasi PendidikanKarakter Bangsa BerbasisAqidah Pada Sem
ua JenjangPendidikan
Termotivasinyasiswa kotaBukittinggi
-1keg
102.455.000,001keg
112.700.5001keg
123.970.5501keg
136.367.605475.493.655
Disdikbud
Reward Sisw
a BerprestasiTingkat Provinsi dan Nasional
TerwujudnyaPendidikanBerkarakter BerbasisAqidah di Kota Bukittinggi
-1keg
30.000.000,001keg
33.000.0001keg
36.300.0001keg
39.930.000139.230.000
Disdikbud
Pengembangan Pusat Sum
berBelajar dan Sistem
Evaluasi DayaSerap SD (Dana BantuanKeuangan Khusus)
Meningkat nyamotivasi siswa kotaBukittinggi yangberprestasi
432.000.000-
--
432.000.000Disdikbud
Pelatihan Kurikulum 2013 Untuk
SD/MI Kota Bukittinggi
1keg236.438.500,00
1keg260.082.350
1keg286.090.585
1keg314.699.644
1.097.311.079
Pelatihan Kurikulum 2013 Untuk
SMP/M
Ts Kota Bukittinggi1keg
98.781.500,001keg
108.659.6501keg
119.525.6151keg
131.478.177458.444.942
Pembebasan Tanah SDN 05
Birugo1pkt
600.000.0001pkt
660.000.0001pkt
726.000.0001pkt
798.600.0002.784.600.000
Penunjang OperasionalTeknisPelaksanaan Beasisw
a Miskin
SMP
Optimal nyapelaksanaanbeasiswa padajenjang SMP
1keg40.000.000,00
1keg44.000.000
1keg48.400.000
1keg53.240.000
185.640.000
Asesmen sisw
a melanjutkan ke
jenjang SMP dan SM
A/SMK
1keg250.000.000
1keg325.000.000
1keg400.000.000
975.000.000
Pengadaan Jaringan Internet diSD Kota Bukittinggi
1keg200.000.000
1keg200.000.000
1keg400.000.000
VI-9R
enstraD
isdikbu
d 2
016
-2
02
1
Liga Sepak Bola (gala Siswa Tk
SMP)
1keg147.694.000
1keg150.000.000
1keg
175.000.000472.694.000
Apk paudProgram
PendidikanAnak
Usia Dini
Angka PartisipasiPAUD dan TK
406.113.950517.525.000,
001.065.380.350
2.084.933.3951.883.326.735
1.999.859.4087.957.138.837
Disdikbud
Penyelenggaraan TK NPembina
12bln
34.300.00012bln
27.916.000,0012bln
27.916.00012bln
30.000.00012bln
33.000.00012bln
36.300.000189.432.000
Disdikbud
Penyelenggaran TK N 1 Bkt12bln
60.000.00012bln
66.000.00012bln
72.600.000198.600.000
Penyelenggaraan PAUD,Kelompok Bermain dan TK"Harapan Bunda"
TersediannyaSarana danPrasarana TK NegeriPem
bina Bukittinggi
12bln
59.070.000
12bln
58.070.000
12bln
58.070.00012bln
-175.210.000
Disdikbud
Lomba Anak Usia Dini dalamRangka Hari Anak Nasional(HAN)
6lomba
6lomba
39.540.000,006lomba
35.944.0006lomba
39.538.4006lomba
43.492.2406lomba
47.841.464206.356.104
Disdikbud
Jambore Pendidik PAUDTerlaksananyaPembelajaranKelompok Bermaindan Taman kanak-kanak "harapanbunda"
8Caba
ngLomb
a30.730.000
8Caba
ngLomb
a
30.041.300,008
Cabang
Lomba
45.249.9008
Cabang
Lomba
49.774.8908
Cabang
Lomba
54.752.3798
Cabang
Lomba
60.227.617270.776.086
Disdikbud
Reward PAUDNI Berprestasi(Tingkat Provinsi danNasional)
Terpilihnyapemenang lombaAnak Usia Dini KotaBukittinggi
100%
28.322.000
100%
75.000.000,00100
%75.000.000
100%
82.500.000100
%90.750.000
100%
99.825.000451.397.000
Disdikbud
Pelaksanaan Apresiasi PTKPAUDNI
TerlaksananyaJambore PendidikPAUD
15lomba
25.000.000
15lomba
79.336.000
15lomba
45.249.90015
lomba49.774.890
15lomba
54.752.37915
lomba60.227.617
314.340.786Disdikbud
Pengelolaan Izin OperasionalPaudni, PKBM, LKP
45.000.00011.480.950,00
15.000.00016.500.000
18.150.00019.965.000
126.095.950Disdikbud
Penunjang akreditasi PAUDDIKMAS
Terlaksananyapembayaran Rewardbagi anak didik,pendidik dan tenagakependidikan PAUDdan PNF KotaBukittinggi
100%
79.545.000
100%
16.387.950,00100
%16.387.950
100%
18.026.745100
%19.829.420
100%
21.812.361171.989.426
Disdikbud
Pelatihan PeningkatanKompetensi Pendidik PAUD
TerlaksananyaLomba PTK PAUDNI
7orang11.489.950
7orang
49.455.800,007
orang49.454.900
7orang54.400.390
7orang
59.840.4297orang
65.824.472290.465.941
Disdikbud
Operasional PenyelenggaraanPAUD-KB Harapa BundaBinaan UPTD SKB (DAK NonFisik 2017)
Terbitnya izin,perpanjangan izinoperasional lembagaPAUD DIKMAS
12bln
12bln
26.700.000,0012bln
26.700.00012bln
29.370.00012bln
32.307.00012bln
35.537.700150.614.700
Disdikbud
Operasional PenyelenggaraanPAUD-TK Harapa BundaBinaan UPTD SKB (DAK NonFisik 2017)
Terfasilitasi seluruhlembaga untukterakreditasi
12bln
50.657.000
12bln
26.625.000,0012bln
26.625.00012bln
29.287.50012bln
32.216.25012bln
35.437.875200.848.625
Disdikbud
Program BOP PAUD35.950.000
39.545.00043.499.500
47.849.450166.843.950
Operasional PenyelenggaraanPAUD Negeri-TK Pembina(DAKNon Fisik 2017)
Terlatihnya PendidikPAUD
12bln
12.000.000
12bln
36.000.000,0012bln
36.000.00012bln
39.600.00012bln
43.560.00012bln
47.916.000215.076.000
Disdikbud
Orientasi program PAUDTerlaksanannyaPembelajaran KBHarapan Bunda
40.972.000,0040.971.900
45.069.09049.575.999
54.533.599231.122.588
Pelatihan PeningkatanKom
petensi Pendidik PAUD1keg
12.000.0001keg
1keg49.454.900
1keg54.400.390
1keg59.840.429
1keg65.824.472
241.520.191Disdikbud
Pelatihan Peningkatankom
petensi pengelola PAUD
TerlaksananyaPembelajaran TKHarapanBunda
-70.000.000
77.000.00084.700.000
93.170.000324.870.000
Peningkatan Kom
petensiPengelola PA
UD
20org
18.000.00020org
20org
41.086.00020org
45.194.60020org
49.714.06020org
54.685.466208.680.126
Disdikbud
Peningkatan Kom
petensi Bunda
PAU
DTersediannya Saranadan Prasarana TKNegeri Pembina
-20org
25.000.00020org
27.500.00020org
30.250.00020org
33.275.000116.025.000
Lom
ba Gugus PA
UD
dan Bunda
PAU
D-
30org
54.625.00030org
60.087.50030org
66.096.25030org
72.705.875253.514.625
Fasilitasi tutup tahun pelajaranbagi PA
UD
se Kota B
ukittinggi1keg
151.240.0001keg
166.364.0001keg
183.000.4001keg
201.300.440701.904.840
Menam
bah tinggi pagarpem
asangan kanopi dan atapPA
UD
FLA
MB
OY
AN
1pkt30.000.000
1pkt33.000.000
1pkt63.000.000
VI-10
Renstra
Disd
ikbud
20
16-
20
21
Pembuatan tugu U
KS dan tam
an,sertabak air,bak pasir T
KPem
bina
1pkt20.000.000
1pkt22.000.000
1pkt42.000.000
Pengadaan mobiler perm
aianauntuk PA
UD
NU
RU
L U
LU
Mterintegrasi PO
SYA
ND
U A
uaB
AT
AM
U
1pkt20.000.000
1pkt22.000.000
1pkt42.000.000
Rehab PA
Ud T
K K
enari1pkt
20.000.0001pkt
22.000.0001pkt
42.000.000
Pentas seni anak PAUDTerlaksana Pentasseni anak PAUD
5caba
ng35.000.000
5cabang
35.000.000
Bantuan SARANAPRASARANA
Lembaga PAUDNI (159 lem
baga)
Terlaksana BantuanSARANA PRASARANALem
baga PAUDNI
6pake
t90.000.000
6pake
t120.000.000
6pake
t120.000.000
330.000.000
Meningkatnya pengetahuan
pendidik PAUD49.454.900,00
49.454.900
Sosialisasi Kurikulum PAUDNI
TerlaksananyaSosialisasi KurikulumPAUDNI
1keg75.000.000
1keg85.000.000
1keg90.000.000
250.000.000
Insentif pendidik PAUDNITerlaksana pem
berianInsentif pendidikPAUDNI sesuai aturan
250org
100.000.000250org
100.000.000250org
100.000.000300.000.000
Pelatihan keterampilan PAUDNI
TerlaksananyaPelatihanketeram
pilan PAUDNIsesuai ketentuan
100org
150.000.000100org
150.000.000100org
150.000.000450.000.000
Pentas seni pendidik PAUDTerlaksana Pentasseni pendidik PAUDsesuai ketentuan
5caba
ng35.000.000
5cabang
35.000.0005
cabang
35.000.000105.000.000
Senam m
assal peserta didikPAUD
Terlaksana Senamm
assal peserta didikPAUD sesuaiketentuan
1keg28.000.000
1keg28.000.000
1keg28.000.000
84.000.000
Lomba lem
baga PAUDberprestasi
Terlaksana Lomba
lembaga PAUD
berprestasi sesuaiketentuan
1keg95.000.000
1keg100.000.000
1keg100.000.000
295.000.000
Gebyar PAUDNITerlaksananya GebyarPAUDNI
10lomba
150.000.00010lomba
150.000.00010lomba
150.000.000450.000.000
Rehab sarana TK Pembina
1pkt15.000.000
15.000.000
Pelatihan pengasuh danpengelola TPA(Tem
pat PenitipanAnak ), KB (Kelom
pok Bermain)
1keg39.000.000
39.000.000
Pengadaan mobiler
1pkt75.000.000
75.000.000
Penyelenggaraan pendidikankeaksaraan fungsional
1keg60.000.000
60.000.000
Lomba Cerdas teram
pil warga
belajar kesetaraan1keg
25.000.00025.000.000
PROGRAM PENDIDIKAN
MENENGAH
6.120.937.1290
6.120.937.129Disdikbud
Penyelenggaraan Ujian ProduktifSM
KTerselenggaranya UjianProduktif SMK
100%
34.886.0000
34.886.000Disdikbud
Penyelenggaraan Ujian NasionalSLTA
Terselenggaranya UjianNasional SLTA
90%58.374.500
058.374.500
Disdikbud
Olimpiade Sains Nasional
Jenjang SLTA
TerlaksananyaOlimpiade SainsNasional Jenjang SLTA
90%
126.712.050
0126.712.050
Disdikbud
Pemberian Penghargaan kepada
Siswa dan Sekolah yang M
eraihNilai Terbaik Pada UN
80%
62.500.000
062.500.000
Disdikbud
Implem
entasi PendidikanKarakter Bangsa pada Sem
uaJenjang Pendidikan
90%
85.505.000
085.505.000
Disdikbud
VI-11
Renstra
Disd
ikbud
20
16-
20
21
Reward Sisw
a Berprestasitk.Prov dan Nasional
100%
25.000.0000
25.000.000Disdikbud
Penerimaan Peserta Didik Baru
100%
33.150.000-
33.150.000Disdikbud
Festival Lomba Seni Sisw
aNasional (FLS2N SM
P dan SMA)
90%167.930.000
-167.930.000
Disdikbud
Lomba dan Pem
binaan P4 Siswa
SLTA90%
67.160.000-
67.160.000Disdikbud
Penunjang Operasional TeknisPelaksanaan Beasisw
a Miskin
SLTP/SLTA
1keg19.000.000
-19.000.000
Disdikbud
Lomba Kom
petensi Siswa (LKS)
SMK
1keg56.355.000
-56.355.000
Disdikbud
Penyelenggaraan SMAN 1
Lancarnya PBM diSMAN 1
12bln
143.336.400-
143.336.400Disdikbud
Penyelenggaraan SMAN 2
Lancarnya PBM diSMAN 2
12bln
139.490.0000
139.490.000Disdikbud
Penyelenggaraan SMAN 3
Lancarnya PBM diSMAN 3
12bln
72.202.0000
72.202.000Disdikbud
Penyelenggaraan SMAN 4
Lancarnya PBM diSMAN 4
12bln
82.133.0000
82.133.000Disdikbud
Penyelenggaraan SMAN 5
Lancarnya PBM diSMAN 5
12bln
55.078.3600
55.078.360Disdikbud
Penyelenggaraan SMKN 1
Lancarnya PBM diSMKN 1
12bln
142.140.0000
142.140.000Disdikbud
Penyelenggaraan SMKN 2
Lancarnya PBMdi
SMKN 2
12bln
134.690.0000
134.690.000Disdikbud
Penunjang Operasional EdotelPada SM
K Negeri 2 Bukittinggi
TerlaksananyaOperasional Edotel PadaSMK Negeri 2 Bukittinggi
12bln
120.320.000
0120.320.000
Disdikbud
Bimtek Karya Tulis Guru
SLTP/SLTA1keg
73.900.00073.900.000
Disdikbud
Persiapan PendelegasianW
ewenang SLTA ke Propinsi
(Tim P3D)
1keg27.000.000
27.000.000Disdikbud
Pengembangan pusat sum
berbelajar dan sistem
evaluasi dayaserap untuk SM
AN 3 Bukittinggi(Dana Bantuan
KeuanganKhusus)
TerlaksananyaPengembangan pusatsumber belajar dansistem evaluasi dayaserap untuk SMAN 3Bukittinggi (DanaBantuan KeuanganKhusus)
1pkt
177.000.000
177.000.000Disdikbud
Sharing pendanaan pengadaanruang kelas baru SM
A/SMK
(Dana Bantuan KeuanganKhusus)
Terlaksananya Sharingpendanaan pengadaanruang kelas baruSMA/SMK (DanaBantuan KeuanganKhusus)
1pkt
1.400.000.000
1.400.000.000Disdikbud
Pembangunan Asram
a PelajarSM
A 1 Bukittinggi (DanaBantuan Keuangan Khusus)
TerlaksananyaPembangunan AsramaPelajar SMA 1Bukittinggi (DanaBantuan KeuanganKhusus)
1pkt
450.000.000
450.000.000Disdikbud
Pengadaan Ruang Kelas BaruSM
A/SMK (Dana Sharing
Bantuan Keuangan KhususPropinsi)
TerlaksananyaPengadaan Ruang KelasBaru SMA/SMK (DanaSharing BantuanKeuangan KhususPropinsi)
1pkt
1.600.000.000
1.600.000.000Disdikbud
Penjaminan Keberlangsungan
Pendidikan Siswa (Dana Sharing
Bantuan Keuangan KhususPropinsi)
TerlaksananyaPenjaminanKeberlangsunganPendidikan Siswa (DanaSharing BantuanKeuangan KhususPropinsi)
1keg
92.880.000
92.880.000Disdikbud
DAK Bidang Pendidikan-SM
A(Sisa DAK 2010-2014)
Terlaksananya keg DAKBidang Pendidikan-SMA (Sisa DAK
2010-2014)
1pkt455.523.000
455.523.000Disdikbud
VI-12
Renstra
Disd
ikbud
20
16-
20
21
DAK Bidang Pendidikan-SM
K(Sisa DAK 2010-2014)
Terlaksananya keg DAKBidang Pendidikan-SMK (Sisa
DAK 2015)
1pkt218.671.819
218.671.819Disdikbud
Program Pendidikan N
onForm
al675.562.000
370.168.805,00
2.043.228.0062.461.989.640
2.619.388.6042.792.827.464
10.963.164.519Disdikbud
Apresiasi LKP Berprestasi18.040.000
58.430.50080.000.000
88.000.00096.800.000
106.480.000447.750.500
Disdikbud
Penunjang OperasionalKelompok Kerja Penilik LuarSekolah
12bln
17.449.000
12bln
14.159.905,0012bln
25.000.00012bln
27.500.00012bln
30.250.00012bln
33.275.000147.633.905
Disdikbud
Penyelenggaraan PendidikanNon Formal Paket C SetaraSMA
12bln
36.300.000
12bln
37.500.000,0012bln
37.500.00012bln
41.250.00012bln
45.375.00012bln
49.912.500247.837.500
Disdikbud
Peningkatan KompetensiWarga Belajar Paket C (Paket CVokasional)
12bln
41.291.250
12bln
81.088.000,0012bln
62.007.00012bln
68.207.70012bln
75.028.47012bln
82.531.317410.153.737
Disdikbud
Ujian Nasional PendidikanKesetaraan (UNPK) Paket A, Bdan C Periode I dan II
12bln
51.700.000
12bln
56.224.400,0012bln
56.221.70012bln
61.843.87012bln
68.028.25712bln
74.831.083368.849.310
Disdikbud
Penyelenggaraan UPTD SKBKota Bukittinggi
12bln
11.249.95012bln
55.982.00012bln
55.982.00012bln
61.580.20012bln
67.738.22012bln
74.512.042327.044.412
Disdikbud
Penyelenggaraan PendidikanNon Formal Paket B SetaraSMP
12bln
19.528.250
12bln
33.250.000
12bln
33.250.00012bln
36.575.00012bln
40.232.50012bln
44.255.750207.091.500
Disdikbud
Penunjang operasional BOP12bln
56.233.40012bln
17.494.000,0012bln
35.950.00012bln
39.545.00012bln
43.499.50012bln
47.849.450240.571.350
Disdikbud
Operasional Kegiatan /Penyelenggaraan PendidikanNon Formal Paket A Setara SD
12bln
48.737.500
12bln
16.040.000
12bln
16.040.00012bln
17.644.00012bln
19.408.40012bln
21.349.240139.219.140
Disdikbud
Bim
bingankom
puter warga
paket B dan C
menuju U
NB
K1keg
88.280.0006.000.000
6.600.0007.260.000
7.986.000116.126.000
Disdikbud
Penunjang Akreditasi SKB,Program
PAUD (TK,KB),PaketA,B.C,Dapodik,dan Validasi DataNilek dan Nilem
1keg40.000.000
14.000.00015.400.000
16.940.00018.634.000
104.974.000Disdikbud
Diklat Jabatan FungsionalPam
ong Belajar danPenilik(Akhir Diklat adanya StudiKom
peratif) untuk 12 orang
1keg
17.449.000
-
42.000.000
46.200.00050.820.000
55.902.000212.371.000
Disdikbud
Workshop T
utor Paket A. B
danC
(Kurikulum
ProgramK
esetaraan)
1keg11.789.000
--
-11.789.000
Disdikbud
Penyelenggaraan Ujian N
asionalPendidikan K
esetaraan Paket A,
B dan C
(UN
KP/U
NB
K)
1keg47.005.750
-6.000.000
6.600.0007.260.000
7.986.00074.851.750
Disdikbud
Pengadaan Komputer dan
Jaringan internet120.000.000
132.000.000145.200.000
159.720.000556.920.000
Disdikbud
Implem
entasi programpendidikan keluarga berbasissatuan pendidikan
1keg17.554.400
-75.000.000
82.500.00090.750.000
99.825.000365.629.400
Disdikbud
Sosialisasi edukasi pendidikankeluarga kepada orag tua
1keg31.954.500
50.000.00055.000.000
60.500.00066.550.000
264.004.500Disdikbud
Forum group discation (FGD)
rapat koordinasi kelompok kerja
pedidikan keluarga
1keg46.000.000
25.000.00027.500.000
30.250.00033.275.000
162.025.000Disdikbud
Parenting Bubasisperkem
bangan otak1keg
75.000.000-
50.000.00055.000.000
60.500.00066.550.000
307.050.000Disdikbud
Edukasi kepada orang tua untukbim
bingan pada anak autis50.000.000
55.000.00060.500.000
66.550.000232.050.000
Penyediaan Jasa PengamananKantor di SKB
Terlaksanayabim
bingan komputer
bagi wraga belajar
Paket B dan Cm
enuju UNBK (30
orang)
48.000.00052.800.000
58.080.00063.888.000
222.768.000
Penyediaan Jasa KebersihanKantor di SKB
Terlaksananyaproses akreditasisatuan pendidikanbeserta program
nyaserta Dapodik,
48.000.00052.800.000
58.080.00063.888.000
222.768.000
VI-13
Renstra
Disd
ikbud
20
16-
20
21
validas data, Nilek
dan Nilem
--
--
Workshop T
utor Paket A. B
danC
(Kurikulum
ProgramK
esetaraan)
Terlatihnya Pamong
Belajar dan Penilik-
--
-
Penyelenggaraan Ujian N
asionalPendidikan K
esetaraan Paket A,
B dan C
(UN
KP/U
NB
K)
Terlatihnya TutorPaket A, B dan C ( 30orang)
56.221.70061.843.870
68.028.25774.831.083
260.924.910
Pengadaan Komputer dan
Jaringan internet
TerlaksananyaKegitan UjianN
asional PendidikanKesetaraan (paketA,B dan C)
120.000.000132.000.000
145.200.000159.720.000
556.920.000
Implem
entasi programpendidikan keluarga berbasissatuan pendidikan
Terlaksanyapengadaan 20 unitKom
puter danjaringan internet
75.000.00082.500.000
90.750.00099.825.000
348.075.000
Sosialisasi edukasi pendidikankeluarga kepada orag tua
50.000.00055.000.000
60.500.00066.550.000
232.050.000
Forum group discation (FGD)
rapat koordinasi kelompok kerja
pedidikan keluarga
25.000.00027.500.000
30.250.00033.275.000
116.025.000
Parenting Bubasisperkem
bangan otak50.000.000
55.000.00060.500.000
66.550.000232.050.000
Edukasi kepada orang tua untukbim
bingan pada anak autis50.000.000
55.000.00060.500.000
66.550.000232.050.000
Penyediaan Jasa PengamananKantor di SKB
48.000.00052.800.000
58.080.00063.888.000
222.768.000
Penyediaan Jasa KebersihanKantor di SKB
48.000.00052.800.000
58.080.00063.888.000
222.768.000
Rehab sarana TK Pembina
Terlaksana Pelatihanpengasuh danpengelolaTPA(Tem
pat PenitipanAnak ), KB (Kelom
pokBerm
ain) sesuaiaturan
1pake
t15.000.000
2pake
t24.000.000
1pake
t20.000.000
59.000.000
Pengadaan mobiler
Tersedia mobiler
1pake
t75.000.000
1pake
t75.000.000
1pake
t75.000.000
225.000.000
Penyelenggaraan pendidikankeaksaraan fungsional
Terselenggaranyapendidikankeaksaraan fungsional
6kelom
pok
60.000.0006
kelom
pok
60.000.0006
kelom
pok
60.000.000180.000.000
Pelatihan pengasuh danpengelola TPA(Tem
pat PenitipanAnak ), KB (Kelom
pok Bermain)
Terlaksana Pelatihanpengasuh danpengelolaTPA(Tem
pat PenitipanAnak ), KB (Kelom
pokBerm
ain) sesuaiaturan
40org
39.000.00040org
39.000.00040org
39.000.000117.000.000
Lomba Cerdas teram
pil warga
belajar kesetaraan
Lomba Cerdas
terampil w
argabelajar kesetaraan
4caba
nglomba
25.000.0004
cabang
lomba
25.000.0004
cabang
lomba
25.000.00075.000.000
Workshop Penulisan karya
ilmiah/karya inovatif bagi PT
KT
erlaksana kegiatanW
orkshop Penulisankarya ilm
iah/karyainovatif bagi PT
Ksesuai target
40org
43.175.00040org
45.000.00040org
47.000.00040org
50.000.000185.175.000
Pemberian Insentif bagi T
utorK
esetaraan 20 orang @350.000/bln
Terlaksana Pem
berianInsentif bagi T
utorK
esetaraan 20 orang@
350.000/bln sesuaiaturan
20org
84.000.00020org
94.000.00020org
94.000.00020org
94.000.000366.000.000
Bim
bingan komputer w
argapaket B
dan C m
enuju UN
BK
Terlaksana kegiatan
Bim
bingan komputer
warga paket B
dan Cm
enuju UN
BK
sesuai
100org
100.000.000100org
100.000.000100org
100.000.000100org
100.000.000400.000.000
VI-14
Renstra
Disd
ikbud
20
16-
20
21
target
Lom
ba Baca puisi dan ayat
pendek bagi anak usia diniT
erlaksana Lom
baB
aca puisi dan ayatpendek bagi anak usiadini sesuai aturan
1keg35.000.000
1keg40.000.000
1keg42.000.000
1keg45.000.000
162.000.000
Pameran dalam
rangka Hari
Aksara Internasional (H
AI)
Terlaksana Pam
erandalam
rangka Hari
Aksara Internasional
(HA
I) dengan baik
1keg98.000.000
1keg100.000.000
1keg100.000.000
1keg100.000.000
398.000.000
Pendataan terintegrasiT
erlaksana Pendataanterintegrasi secaram
aksimal
1keg35.000.000
1keg40.000.000
1keg45.000.000
1keg50.000.000
170.000.000
Dana Penunjang T
ugas PokokPam
ong Belajar (K
egiatanB
elajar Mengajar,
Pengembangan M
odel,Pengkajian Program
,Pengem
bangan Profesi)
Terlaksananya TugasPokok Pam
ongBelajar
--
-8.000.000
9.000.00010.000.000
27.000.000
Program K
eaksaraan FungsionalB
erbasis keterampilan
Terlaksanan programPem
belajarankeaksraanFungsional berbasisKeteram
pilan
--
-15.000.000
-
27.000.00029.000.000
71.000.000
Program PK
H/L
ife SkillTerlaksnanayaProgram
pendidikanKecakapan Hidup
--
--
-
-B
engkel Sepeda Motor (10
orang)-
--
50.000.000-
50.000.000
-K
eterampilan T
eknik Kom
puterdan jaringan (10 orang)
--
--
30.000.00030.000.000
Pendidikan Kepem
udaan (30orang)
TerlaksananyaProgram
pendidikanKepem
udaan-
--
-18.000.000
18.000.000
Pendidikan Pemberdayaan
Perempuan
TerlaksananyaProgram
pendidikanPem
berdayaanPerem
puan-
--
--
-m
enjahit pakaian (20 orang)
--
-100.000.000
-100.000.000
-D
esain interior (gorden, taplakm
eja, seprai dsb) 20 orang-
--
-80.000.000
80.000.000
-bordir (20 orang)
--
--
80.000.00080.000.000
Pelatihan Uji Kompetensi penilik,
pamong belajar dan calon
penilik, calon pamong belajar (
20 orang)
Terlatihnya Pamong
Belajar dan Penilik-
-85.000.000
-50.000.000
135.000.000
Workshop T
utor Paket A. B
danC
(Kurikulum
ProgramK
esetaraan)
Terlatihnya TutorPaket A, B dan C ( 30orang)
--
45.000.000-
48.000.00093.000.000
Penyelenggaraan Ujian N
asionalPendidikan K
esetaraan Paket A,
B dan C
(UN
KP/U
NB
K)
TerlaksananyaKegitan UjianN
asional PendidikanKesetaraan (paketA,B dan C)
--
6.000.0007.000.000
-
8.000.0009.000.000
30.000.000
PROGRAM PENDIDIKAN LUAR
BIASA60.680.000
49.440.303,0049.440.303,00
9.000.000Disdikbud
Penyelenggaran SDLB Manggis
Ganting60.680.000
49.440.303,0049.440.303,00
9.000.000Disdikbud
Program Peningkatan M
utuPendidik dan TenagaK
ependidikan6.600.460.800
5.336.918.535,00
7.849.065.1008.306.916.200
8.956.107.8208.873.433.602
45.922.902.057Disdikbud
Pelaksanaan Sertifikasi Gurudan UKG
PersentasePeningkatan MutuPendidik dan TenagPendidikan
44.935.000
54.353.000,0040.400.000
44.440.00048.884.000
53.772.400286.784.400
Disdikbud
Pemeriksaan Berkas TPG danAneka Tunjangan
PersentasePeningkatan mutuPendidikan dantenagakependidikan
95.000.000
89.890.000,0090.000.000
99.000.000108.900.000
119.790.000602.580.000
Disdikbud
VI-15
Renstra
Disd
ikbud
20
16-
20
21
Peningkatan KesejahteraanGuru Non PNS
Persentasepeningkatan mutupendidik dan tenagaKepandidikan
5.608.665.000
5.053.625.000,00
5.053.625.0005.558.987.500
6.114.886.2506.726.374.875
34.116.163.625Disdikbud
Pelaksanaan AkreditasiSekolah
PersentasePeningkatan MutuPendidik danPelayananPendidikan
94.926.000
67.127.435,0070.000.000
77.000.00084.700.000
93.170.000486.923.435
Disdikbud
Kajian dan Analisis MutuPengelolaan 8 StandarPendidikan
Terwujudnyapeningkatan mutupendidikan dantenaga
105.236.800
47.323.100,0047.323.100
--
-199.883.000
Disdikbud
Gebyar Expo pendidikan411.275.000
24.600.00035.000.000
38.500.00042.350.000
46.585.000598.310.000
Disdikbud
Peningkatan Kompetensi Kepala
Sekolah dan pengawas sekolah
TerwujudnyaManagemenPelayananPendidikan
240.423.000
450.000.000495.000.000
544.500.000598.950.000
2.328.873.000Disdikbud
Pengembangan Konsep Sm
artEducation bagi KKG dan M
GMP
Tingkat APK danAPM SD dan SMP
250.000.000275.000.000
302.500.000332.750.000
1.160.250.000
Training Aplikasi Smart
Education250.000.000
-250.000.000
Pembinaan dan Seleksi Guru,
Kepala Sekolah dan pengawas
Berprestasi Jenjang TK, SD danSLTP
250.000.000275.000.000
302.500.000332.750.000
1.160.250.000
Pembinaan dan Seleksi OGN
Guru SD dan SMP
75.000.00082.500.000
90.750.00099.825.000
348.075.000
Bimtek
Karya Tulis Guru SD danSLTP
55.000.00060.500.000
66.550.00073.205.000
255.255.000
Workshop Penilaian Angka
Kredit Pejabat Fungsional67.680.000,00
74.448.00081.892.800
90.082.080314.102.880
Pembekalan dan Penerbitan
Pembuatan Jurnal Guru dan
Pengawas
96.152.000,00105.767.200
116.343.920127.978.312
446.241.432
Penilaian Angka Kredit PejabatFungsional
133.885.000,00147.273.500
162.000.850178.200.935
621.360.285
Pembinaan M
GMP-SLTP dan
KKG-SD Kota Bukittinggi150.000.000
165.000.000315.000.000
Workshop peningkatan
kapasitas staf TU dan operatorsekolah bidang IT
65.000.00071.500.000
78.650.000215.150.000
Lomba kreatifitas sisw
a dalampem
anfaatan limbah
50.000.00055.000.000
60.500.000165.500.000
Lomba sinopsis, m
embaca dan
menulis cepat
60.000.00066.000.000
72.600.000198.600.000
Worshop Best paktice kepala
sekolah dalam pengem
bangansekolah
100.000.000110.000.000
121.000.000331.000.000
Penilaian kinerja Kepala sekolahSD dan SM
P75.000.000
82.500.00090.750.000
248.250.000
Worshop peningkatan
kompetensi guru dan kepala
sekolah dalam m
elakukananalisis hasil belajar, perbaikandan pengayaan
60.000.00066.000.000
72.600.000198.600.000
Worshop peningkatan
kompetensi guru kelas dan m
atapelajaran tentang
strategi danm
etode pembelajaran Pakem
85.000.00093.500.000
102.850.000281.350.000
Worksop peningkatan
kopmetensi kepala sekolah
SD,SMP dalam
melakukan
penilaian hasil belajarberdasarkan kurikulum
2013
65.000.00071.500.000
78.650.000215.150.000
Worksop peningkatan
kopmetensi kepala sekolah
SD,SMP dan penyusunan
program peningkatan m
utusekolah dan supervisi kunjungan
75.000.00082.500.000
90.750.000248.250.000
VI-16
Renstra
Disd
ikbud
20
16-
20
21
kelas
Worshop literasi guru kelas dan
furu mata pelajaran
100.000.000110.000.000
121.000.000331.000.000
Program M
anajemen
Pelayanan592.779.300
1.271.026.503,00
2.524.476.6032.524.476.603
6.912.759.009Disdikbud
Pengelolaan WebsiteDisdikpora KotaBukittinggi
Untuk memudahkanpelayanan informasitentangpendidik,sumber belajarsiswa dan tenagapendidk
115.773.800
47.285.000,0047.285.000
47.285.000257.628.800
Disdikbud
Penyusunan VerifikasiDapodikdasmen
Terlaksanyan verfikasidata dapodik untukmemperoleh data yangvalid / akurat sebagisumber untukpengambilan kebijakan
60.000.000
133.300.500,00
125.000.000125.000.000
443.300.500Disdikbud
Penunjang OperasionalPengawas Tingkat SatuanPendidikan
Operasional pengawasberjalan dengan lancar
44.000.00076.832.903
76.832.90376.832.903
274.498.709Disdikbud
Penunjang Operasional TimKoordinasi BOS
Optimalisasinyapelaksanaan BOSSD/SMP Negeri danSwatakota Bukittinggi
52.314.000
106.217.600,00
158.531.600Disdikbud
Workshop Operator PendataanTertibnya hasil datapendidikan kotabukittinggi
94.300.000
38.190.000,0038.190.000
38.190.000208.870.000
Disdikbud
Terlaksananya Rewad untukSiswa Berprestasi
30.000.00030.000.000
60.000.000
Terlaksananya PelaksanaanBos SD,SMP dan Swasta KotaBukittnggi
106.217.600106.217.600
212.435.200
Pelaksanaan Beasiswa padaJenjang SMP
33.833.60033.833.600
67.667.200
Terwujudnya disiplin pelajar disekolah maupun diluar sekolah
93.165.00093.165.000
186.330.000
Pembuatan Buku Profil danProfil PTK
Tersedianya data yangakurat di dinaspendidikan
143.850.000
48.754.000,0048.754.000
48.754.000290.112.000
Disdikbud
Program Anugrah Ki HajarDewantara dan Rumah Belajar
Terlaksananya kegiatanAnugrah KI HajarDewantara
82.541.50078.256.000,00
78.256.00078.256.000
317.309.500Disdikbud
Terlaksananya hubungankerjasama 2 negara
450.000.000450.000.000
900.000.000
Terlaksananya ProgramPendidikan Inklusi KotaBukittinggi
43.820.00043.820.000
87.640.000
Terlaksananya LOMBA KaryaTulis Remaja
45.735.00045.735.000
91.470.000
Pengelolaan Data Back BoneTersedianya Data BackBone
43.581.000,0043.581.000
43.581.000130.743.000
Disdikbud
Pengelolaan Data SIPBMTersedianya data yangakurat di dinaspendidikan
39.509.500,0039.509.500
39.509.500118.528.500
Disdikbud
Pengembangan IT PendidikanKota Bukittinggi
Tercapainya programpemko Bukittinggi diBidangPendidikan
659.100.000,00
659.100.000659.100.000
1.977.300.000Disdikbud
Terwujydnya PendidkanBerkarakter Berbasis AqiqahKota Bukittinggi
100.000.000100.000.000
200.000.000
Peningkatan Manajemen,Monitoring, Evaluasi, danVerifikasi Bansos danHibah
Pelaksanaan monev danverfikasi bansos danhibah
-15.197.000
15.197.00030.394.000
Disdikbud
Pengadaan Infrastruktur Smart
EducationTersedianya InfrastrukturSmart Education
450.000.000450.000.000
900.000.000
PROGRAM PENINGKATAN
PERAN SERTA KEPEMUDAAN
369.710.000369.710.000
Disdikbud
Kegiatan Kepemudaan (PPAN,
BPAP/JPI, Pemuda Pelopor,
PSP3)
TerselenggaranyaKegiatan Kepemudaan(PPAN, BPAP/JPI,Pemuda Pelopor, PSP3)
60.879.00060.879.000
Disdikbud
VI-17
Renstra
Disd
ikbud
20
16-
20
21
Kegiatan Pendidikan Bela NegaraTerselenggaranyaKegiatan PendidikanBela Negara
93.831.00093.831.000
Disdikbud
Lomba M
arching BandTerselenggaranyaLomba Marching Band
215.000.000215.000.000
Disdikbud
PROGRAM PEM
BINAAN DANPEM
ASYARAKATAN OLAHRAGA7.895.201.600
7.895.201.600Disdikbud
Kejurda Cabang OlahragaTerlaksananya KejurdaCabang Olahraga
50.867.10050.867.100
Disdikbud
Pelaksanaan Kegiatan OlahragaM
asyarakat dalam Rangka Car
Free Day
TerlaksananyaPelaksanaan KegiatanOlahraga Masyarakatdalam Rangka Car FreeDay
39.460.000
39.460.000Disdikbud
Pelaksanaan Kegiatan DivabelKota Bukittinggi, Propinsi danNasional
TerlaksananyaPelaksanaan KegiatanDivabel Kota Bukittinggi,Propinsi dan Nasional
71.500.00071.500.000
Disdikbud
Invitasi Bola Basket (Walikota
CUP)
TerlaksananyaInvitasiBola Basket (W
alikotaCUP)
71.053.00071.053.000
Disdikbud
Lomba/pertandingan olahraga
dalam rangka PHBN
TerlaksananyaLomba/pertandinganolahraga dalam rangkaPHBN
286.585.000286.585.000
Disdikbud
Kegiatan Pekan Olahraga PelajarDaerah tk Propinsi dan Nasional
Terlaksananya KegiatanPekan Olahraga PelajarDaerah tk Propinsi danNasional
166.760.000166.760.000
Disdikbud
Sepeda Wisata
Terselenggaranyakegiatan Sepeda W
isata149.180.000
149.180.000Disdikbud
Penyediaan Bonus AtlitTersedianya Bonus Atlit
7.059.796.5007.059.796.500
Disdikbud
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANAOLAHRAGA
782.785.000782.785.000
Disdikbud
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Olahraga
TerwujudnyaPemeliharaan Saranadan Prasarana Olahraga
300.690.000300.690.000
Disdikbud
Pemeliharaan Peralatan
Marchingband
TerwujudnyaPemeliharaan PeralatanMarchingband
22.095.00022.095.000
Disdikbud
Pengadaan PeralatanM
archingband
TerlaksananyaPengadaan PeralatanMarchingband
175.000.000175.000.000
Disdikbud
PerencanaanKolam
RenangTerlaksananyaPerencanaan KolamRenang
50.000.00050.000.000
Disdikbud
Kajian Studi KelayakanPem
bangunan Sport Hall
Terlaksananya KajianStudi KelayakanPembangunan Sport Hall
50.000.00050.000.000
Disdikbud
Peningkatan Fasilitas LapanganBola Basket
Terjadinya PeningkatanFasilitas Lapangan BolaBasket
185.000.000185.000.000
Disdikbud
PROGRAM PEM
BINAANKEPEM
UDAAN1.228.702.700
1.228.702.700Disdikbud
Pelatihan dan Pembinaan
Paskibraka tingkat KotaBukittinggi dan Provinsi
TerselenggaranyaPelatihan danPembinaan Paskibrakatingkat Kota Bukittinggidan Provinsi
443.012.500
443.012.500Disdikbud
Pemberian penghargaan kepada
pelajar/atlit, pemuda dan pelatih
berprestasi di bidang Pemuda
dan Olahraga
TerlaksananyaPemberian penghargaankepada pelajar/atlit,pemuda dan pelatihberprestasi di bidangPemuda dan Olahraga
101.153.000
101.153.000Disdikbud
Pelatihan Marchingband Kota
Bukittinggi
Terlaksananya PelatihanMarchingband KotaBukittinggi
372.091.600372.091.600
Disdikbud
Study Banding Paskibrakan KotaBukittinggi
Terlaksananya StudyBanding PaskibrakanKota Bukittinggi
312.445.600312.445.600
Disdikbud
PROGRAM PENINGKATAN
WAW
ASAN KEBANGSAAN BAGIGENERASI M
UDA165.906.100
165.906.100Disdikbud
VI-18
Renstra
Disd
ikbud
20
16-
20
21
Penyelenggraan Upacara Hari-hari Besar Nasional
TerselenggaranyaUpacara Hari-hari BesarNasional
111.436.100111.436.100
Disdikbud
Pawai Alegoris dan
Pembangunan
Terlaksananya PawaiAlegoris danPembangunan
54.470.00054.470.000
Disdikbud
2PeningkatankualitaspenyelenggaraanReformasiBirokrasiDisdikbud
PeningkatankualitaspenyelenggaraanSAKIP Disdikbud
Nilai SakipDisdikbud
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkatketersediaanlayanan adm
inistrasiperkantoran
1.174.043.350
866.938.391,00
1.275.243.224
1.402.767.5461.543.044.301
1.697.348.7317.959.385.544
Disdikbud
Penyediaan Jasa SuratMenyurat
TersedianyaPrangko,M
aterai,dan Benda PosLainnya
9.999.000
14.999.000,0014.999.000
16.498.90018.148.790
19.963.66994.608.359
Disdikbud
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasakom
unikasi, sumber
daya air danlistrik
59.500.000
75.000.000,0075.000.000
82.500.00090.750.000
99.825.000482.575.000
Disdikbud
Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan KendaraanDinas/Operasional
20.000.000150.000.000
165.000.000181.500.000
199.650.000716.150.000
Disdikbud
Penyediaan Jasa KebersihanKantor
Adanya jasapem
eliharaankendaraan dinasroda 4 (em
pat) danroda 2
(dua)
20.000.000,0095.000.000
104.500.000114.950.000
126.445.000460.895.000
Disdikbud
Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan dan PerlengkapanKantor
Tersediannyaperalatankebersihan dan jasakebersiha kantor
149.439.150
112.500.000,00
20.000.00022.000.000
24.200.00026.620.000
354.759.150Disdikbud
Penyediaan Alat Tulis KantorTersedianyaperbaikan peralatankantor danperipheralcom
puter
95.726.700
95.000.000,0069.850.000
76.835.00084.518.500
92.970.350514.900.550
Disdikbud
Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
Tersedianya alattulis kantor
67.378.50069.850.000,00
50.000.00055.000.000
60.500.00066.550.000
369.278.500Disdikbud
Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Adanya barangcetakan danpenggandaan
17.000.000
17.000.000,0010.000.000
11.000.00012.100.000
13.310.00080.410.000
Disdikbud
Penyediaan Makanan danMinuman
Tersedianyakoponen instalasilistrik/peneranganbangunankantor
10.000.000
10.000.000,0050.000.000
55.000.00060.500.000
66.550.000252.050.000
Disdikbud
Rapat-rapat Koordinasi,Konsultasi, Sosialisasi danPerjalanan Dinas Lainnya KeLuar Kota Bukittinggi
Tersedianyam
akanan danm
inuman
50.000.000
50.000.000,00250.000.000
275.000.000302.500.000
332.750.0001.260.250.000
Disdikbud
Penyediaan Jasa Pegawai NonPNS
Tersedianyainform
asi yang bisaditindak lanjuti sertaterpenuhinyakebutuhan untukrapat, koordinasi,konsultasi,sosialisasi danperjalanan dinas
275.000.000
177.195.167,00
75.394.22482.933.646
91.227.011100.349.712
802.099.761Disdikbud
Penyediaan Jasa PengamananKantor
Tersedianya jasapegaw
ai non PNS200.000.000
75.394.224,00140.000.000
154.000.000169.400.000
186.340.000925.134.224
Disdikbud
Pelaksanaan Prosesadministrasi PengadaanBarang dan Jasa Pemerintah
Terlaksananyapenyediaan tenagapengam
anan kantor20.000.000
140.000.000,00
200.000.000220.000.000
242.000.000266.200.000
1.088.200.000Disdikbud
Fisilitasi KunjunganPendidikan dan Kebudayaan
Terlaksananyaproses pengadaanbarang dan jasa
200.000.000
10.000.000,0075.000.000
82.500.00090.750.000
99.825.000558.075.000
Disdikbud
Program Peningkatan
Sarana dan PrasaranaAparatur
Tingkat kelengkapansarana danprasarana
303.500.000
131.000.000,00
131.000.000144.100.000
158.510.000174.361.000
1.042.471.000
Pengadaan PerlengkapanKantor
Jenis perlengkapankantor yang dibeli
263.500.00061.000.000,00
61.000.00067.100.000
73.810.00081.191.000
607.601.000Disdikbud
Pengadaan Peralatan KantorAdanya peralatankantor yang baikdan layak
40.000.000
40.000.000,0040.000.000
44.000.00048.400.000
53.240.000265.640.000
Disdikbud
VI-19
Renstra
Disd
ikbud
20
16-
20
21
Pembangunan PagarPengaman Kantor
Terlaksananyapagar pengam
anKantor
30.000.000,0030.000.000
33.000.00036.300.000
39.930.000169.230.000
Disdikbud
Program Peningkatan
Kapasitas Sum
ber Daya
Aparatur
Persentase aparaturyang m
emenuhi
standar kompetensi
362.855.025
297.717.000,00
150.000.000810.572.025
Disdikbud
Penilaian Angka Kredit PejabatFungsional
Penilaian angkakredit fungsionalguru, penilik danpam
ong belajar160.875.000
133.885.000,00
0294.760.000
Disdikbud
Workshop Penilaian AngkaKredit Pejabat Fungsional
Pengawas, Kepala
sekolah, guru TK,SD, SM
P71.250.000
67.680.000,000
108.000.000246.930.000
Disdikbud
Pembekalan dan PenerbitanPembuatan Jurnal Guru danPengawas Sekolah
Terbitnya jurnalGuru dan Pengaw
as87.732.000
96.152.000,000
183.884.000Disdikbud
Pendataan dan penataandokumen/aset in aktif danstatis
42.998.02515.000.000
57.998.025Disdikbud
Inventarisasi barang milikdaerah di lingkungan Disikbud
35.000.00035.000.000
Disdikbud
Penunjang pelaksanaanpengelolaan informasi dandokumentasi (PPID Pembantu)
100.000.000100.000.000
Disdikbud
PROGRAM PENINGKATANDISIPLIN APARATUR
108.000.000150.000.000
200.000.000458.000.000
Disdikbud
Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
Tingkat kedisiplinanaparatur dalamkehadiran danpenggunaan atributpegaw
ai
108.000.000150.000.000
200.000.000458.000.000
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase laporancapaian kinerja dankeuangan yangtersusun tepat w
aktu74.293.750
53.134.000,00318.741.000
446.168.750
Penyusunan laporan keuangansemesteran
Laporan keungansem
esteran8.085.000
8.085.000,009.500.000
25.670.000
Sosialisasi pengelolaankeuangan
74.022.50074.022.500
Disdikbud
Rekonsiliasi pengelolaankeuangan
26.350.00026.350.000
Disdikbud
workshop bagi PPTK dalamprogram keuangan
80.000.00080.000.000
Analisis Rencana KebutuhanBelanja Operasional Sekolahbersumber dana APBD
50.000.00050.000.000
Penyusunan Rencana Kerjadan keuangan SKPD
10.000.00010.000.000
Peningkatan Manajemen,Monitoring, Evaluasi danVerifikasi Bansos dan Hibah
0-
Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
Rencana kerja dankeuangan
10.000.000
10.000.000,005.000.000
25.000.000Disdikbud
Penyusunan Laporan LPPD50.791.750
15.197.000,0045.000.000
110.988.750Disdikbud
Penyusunan LKPJRealisasi laporankinerja
5.417.0005.000.000,00
4.000.00014.417.000
Disdikbud
Penyusunan Pelaporan DigitalRealiasi anggarandan kinerja laporanpenyelenggaraanpem
erintah daerah
4.983.500,005.000.000
9.983.500Disdikbud
Penyusunan LKPJRealiasi anggarandan kinerja laporanketeranganpertanggungjaw
aban
4.983.500,004.983.500,00
9.967.000Disdikbud
Penyusunan Pelaporan DigitalRealiasi anggarandan kinerja laporandigital
4.885.000,004.885.000,00
9.770.000Disdikbud
VI-20
Renstra
Disd
ikbud
20
16-
20
21
3Menjadikan Bukittinggisebagai kota pusaka
Meningkatnya
pelestarian warisan
budaya
Jumlah
pelestarianw
arisan budayabenda dan takbenda
Menjadikan Bukittinggisebagai kota pusaka
Meningkatnya
pelestarian warisan
budaya
Jumlah
pelestarianw
arisan budayabenda dan takbenda
Menjadikan Bukittinggisebagai kota pusaka
Meningkatnya
pelestarian warisan
budaya
Jumlah
pelestarianw
arisan budayabenda dan takbenda
Program Pengem
banganN
ilai Budaya1.165.361.25
0,001.315.183.000
2.480.544.250Disdikbud
Lomba Baca Puisi PerjuanganTingkat Sekolah Dasar se KotaBukittinggi
TerselenggaranyaLomba Baca PuisiPerjuangan TingkatSekolah Dasar se KotaBukittinggi
49.547.000,0049.547.000
99.094.000Disdikbud
Workshop Seni dan BudayaBagi Guru-guru Kesenian SLTPdan SLTA se Kota Bukittinggi
TerlaksananyaW
orkshop Seni danBudaya Bagi Guru-guruKesenian SLTP danSLTA seKota Bukittinggi
86.041.250,000
86.041.250Disdikbud
Workshop Seni dan BudayaTerlaksananyaW
orkshop Seni danBudaya
630.000.000140.000.000
150.000.000160.000.000
1.080.000.000
Pelaksanaan Pelatihan NilaiTradisi Adat dan Budaya
Terlaksananya PelatihanNilai Tradisi Adat danBudaya
146.175.000,00
146.175.000230.000.000
240.000.000250.000.000
1.012.350.000Disdikbud
Penunjang Kegiatan Lembaga-Lembaga Adat
Terfasilitasinya KegiatanLembaga-Lembaga Adat
321.020.500,00
0321.020.500
Disdikbud
Pokja Pelestarian danPengembangan Adat danBudaya Masyarakat
Terlaksananya PokjaPelestarian danPengembangan Adatdan Budaya Masyarakat
73.116.500,000
73.116.500Disdikbud
Festival Silek TradisionalTerjaganya Nilai Tradisidilingkungan Masyarakat
489.461.000,00
489.461.000525.000.000
550.000.000560.000.000
2.613.922.000Disdikbud
Pengadaan Alat MusikTradisional SD
-
Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
562.371.000,00
3.216.075.0003.778.446.000
Disdikbud
Penataan Koleksi Museum35.000.000,00
35.000.00050.000.000
60.000.00070.000.000
250.000.000Disdikbud
Penyediaan Database KoleksiMuseum Daerah
44.796.000,0044.796.000
90.000.000179.592.000
Disdikbud
Registrasi Nasional CagarBudaya Daerah
Registrasi Cagar Budaya50%CB
35.000.000,0035.000.000
40.000.00050.000.000
160.000.000Disdikbud
Sosialisasi Cagar BudayaSosialisasi dan field trip
2 keg/ 135peser
ta
43.210.000,0043.210.000
80.000.00090.000.000
100.000.000356.420.000
Disdikbud
Pendataan Cagar BudayaPresentase CagarBudaya yang dilestarikan
12Bln44.390.000,00
44.390.00088.780.000
Disdikbud
Studi Kekayaan,Studiteknis,studi zontal,mengikitibimtek
111.000.000111.000.000
Pendataan Kelompok Seni danBudaya Kota Bukittinggi
5 CB17.682.000,00
17.682.00025.000.000
25.000.00025.000.000
110.364.000Disdikbud
Pemeliharaan Cagar BudayaStdi kelayakan, studiteknis, studi zonasi,mengikutibimtekpelestraian CB danPemeliharaan CB
46.500.000,0046.500.000
Disdikbud
Pelestarian cagar budayaStdi kelayakan, studiteknis, studi zonasi,mengikuti bimtekpelestraian CB danPemeliharaan CB
120.000.000100.000.000
120.000.000130.000.000
470.000.000
Cagar Budaya yangdilestarikan
6.500.0006.500.000
Konservasi KoleksiMuseumPersentase CagarBudaya yang dilestarikan
49.658.000,0050.000.000
55.000.00065.000.000
75.000.000294.658.000
Disdikbud
Pemeliharaan RumahKelahiran Bung Hatta
Presentase CagarBudayayang dilestarikan
49.990.000,0080.000.000
80.000.00080.000.000
80.000.000369.990.000
Disdikbud
VI-21
Renstra
Disd
ikbud
20
16-
20
21
Tersampaikannya Informasitentang cagar budaya kepadaguru danpelajar
Persentase CagarBudaya yang dilestarikan
69.997.00069.997.000
Operasional Rumah KelahiranBunga Hatta
146.145.000,00
200.000.000250.000.000
275.000.000300.000.000
1.171.145.000Disdikbud
PengadaanPeningkatan Saranadan Prasarana RumahKelahiran Bung Hatta
Persentase CagarBudaya yang dilestarikan
50.000.000,0050.000.000
60.000.00070.000.000
80.000.000310.000.000
Disdikbud
Monitoring dan Evaluasi
PelestarianCagar Budaya
Terjaganya cagarbudaya
25.000.000175.000.000
185.000.000195.000.000
580.000.000
Terlaksana Kerjasama Seni
Budaya88.500.000
88.500.000
Jasa Pengamanan RKBH
Tersedianya JasaPengamanan RKBH
150.000.00065.000.000
75.000.00085.000.000
375.000.000
Jasa Kebersihan RKBHTersedianya JasaKebersihan RKBH
50.000.000160.000.000
210.000.000
Program Aku Cinta M
useumTerlaksananya ProgramAku Cinta Museum
60.000.000160.000.000
220.000.000
Revitalisasi Museum
Rumah
Kelahiran Bung HattaTerlaksananyaRevitalisasi MuseumRumah Kelahiran BungHatta
500.000.000500.000.000
1.000.000.000
Pendokumentasian Seni dan
Nilai Tradisi Kota BukittinggiTersedianyadokumentasia Seni danNilai Tradisi KotaBukittinggi
95.000.000300.000.000
395.000.000
Rehab situs sejarah batu limajorong
Tersedianya Rehab situssejarah batu lima jorong
200.000.000170.000.000
370.000.000
Pelatihan wasit juri selektradisi
Terlatihnya wasit juriselektradisi
130.000.000130.000.000
Gelanggang jam gadangTerlaksananyaGelanggang jam gadang
350.000.00070.000.000
80.000.00090.000.000
590.000.000
Jurnal perguruan silekTersedianya Jurnalperguruan silek
500.000.000-
Pembinaan seni tradisi disekolah
Terbiananya seni tradisidisekolah
160.000.000100.000.000
110.000.000120.000.000
490.000.000
-
Program Pengelolaan
Keragam
an Budaya78.710.000,00
2.331.532.9002.410.242.900
Disdikbud
Mengikuti Event Seni danBudaya se Sumatera Barat
TerlaksananyaPartisipasi dalam EventSeniBudaya Sumbar
78.710.000,0012bln
15.000.00012bln
165.000.00012bln
175.000.00012bln
185.000.000618.710.000
Disdikbud
Fasilitasi Komunitas Pem
usikJalanan/Pengam
enTersedianya wadah bagiKomunitas PemusikJalanan/Pengamen
12bln
350.000.000,0012bln
360.000.00012bl
n370.000.000
12bln380.000.000
1.460.000.000
Fasilitasi pengembangan
keragaman budaya daerah
"pagelaran Seni di KotaBukittinggi
Berkembangnyakeragaman budayadaerah "pagelaran Senidi Kota Bukittinggi
12bln
500.000.000,0012bln
500.000.00012bln
520.000.00012bln
530.000.0002.050.000.000
Terlatihnya Generasi Muda
Kota Bukuttinggi DalamM
emaham
i Nilai Tradisi
12bln
130.000.000,00130.000.000
Terpilihnya Dura BudayaTingkat Kota Bukittinggi
12bln
286.000.000,00286.000.000
Terlaksananya Kerjasama
Pendidikan dan Kebudayaan12bln
75.000,0075.000
Terlatihnya Generasi Muda
Kota Bukuttinggi12bln
99.797.900,0099.797.900
Pelaksanaan Festifal SilekTradisional
12bln
500.000,00500.000
Pertunjukan Tari Minang
Tradisi di Mancanegara
Sebagai Warisan
Dunia
12bln
450.000.000,00450.000.000
Festival seni dan KebudayaanDalam
Negri12bln
250.000.000,00250.000.000
VI-22
Renstra
Disd
ikbud
20
16-
20
21
Terlatihnya Generasi Muda
dan Siswa Sekolah Dalam
Mem
ahami Nilai Tradisi
12bln
160.000,00160.000
Fasilitasi pengembangan
keragaman budaya daerah
"Lomba Tradisi tingkat um
umse-Sum
atera Barat"
12bln
250.000.000,0012bln
255.000.00012bln
265.000.00012bln
275.000.0001.045.000.000
-
Program Pengem
banganK
erjasama Pengelolaan
Kekayaan Budaya
294.280.000,00
530.901.000.000531.195.280.000
Disdikbud
Mengikuti Festival Keseniandan Kebudayaan Luar Negeri
terselenggaranyakerjasama Seni Budayaantar luarNegeri
12bln
100.000.000,00
12bln
525.000.00012bln
535.000.00012bln
550.000.0001.710.000.000
Disdikbud
Mengikuti Festival Keseniandan Kebudayaan Dalam Negeri
Terlaksanannya kegiatanFestival dalam Negri
12bln
127.314.000,00
12bln
265.000.00012bln
275.000.00012bln
285.000.000952.314.000
Disdikbud
Mengikuti kegiatan Keseniandan Kebudayaan Luar Negeri
12bln
66.966.000,0012bln
500.000.000.00012bln
80.000.00012bln
90.000.00012bln
100.000.000500.336.966.000
Disdikbud
Mengikuti kegiatan Keseniandan Kebudayaan Dalam Negeri
12bln
25.000.000.00012bln
-12bln
12bln
#VALUE!
Mengikuti kegiatan BPPI (BalaiPelestarian Pusaka Indonesia)dan JKPI (Jaringan Kota PusakaIndonesia) dalampengelolaandan pelestarian cagar budaya)
terikutinya kegiatanJKPI, BPPI danpelestraian CB
12bln
100.000.00012bln
1.000.000.00012bln
1.000.000.00012bln
2.100.000.000
Mengikuti Kegiatan
Permuseum
an Daerah danNasional
Terlaksananya KegiatanPermuseuman Daerahdan Nasional
12bln
75.000.000,001keg
110.000.0001keg
120.000.0001keg
130.000.000435.000.000
Fasilitasi Pendirian Museum
diKota Bukittiinggi
Terfasilitasinya pendirianMuseum di KotaBukittiinggi
1keg50.000.000
1keg50.000.000
1keg20.000.000
#VALUE!
Fasilitasi dan Koordinasi TimAhli Cagar Budaya KotaBukittinggi
Cagar budaya yangditetapkan
1keg200.000.000,00
1keg130.000.000
1keg140.000.000
1keg150.000.000
620.000.000
Pembinaan Pengelola Cagar
Budaya dan Museum
Terbinanya PengelolaCagar Budaya danMuseum
12bln
120.000.000,001keg
100.000.0001keg
120.000.0001keg
130.000.000470.000.000
Studi Sejarah Kota BukittinggiTerlestarikannya sejarahKota Bukittinggi
1keg200.000.000,00
200.000.000
Studi Keluarga Bung HattaTerlestarikannya sejarahkeluarga bung Hatta
80.000.000,001keg
760.000.0001keg
770.000.0001keg
780.000.0002.390.000.000
Mem
bangun Kemitraan
pengelolaan kebudayaanantara Negara Silek Tradisi
TerbangunnyaKemitraan pengelolaankebudayaan antaraNegara Silek Tradisi
1keg750.000.000,00
1keg460.000.000
1keg470.000.000
1keg480.000.000
2.160.000.000
Mem
bangun kemitraan
penggelolaan kebudayaanantar Negara
Terbangunnya kemitraanpenggelolaankebudayaanantarNegara
1keg450.000.000,00
450.000.000
Pelatihan silek tradisionalTerlatihnya generasimuda kota Bukittinggidalam memahami nilaitradisi
12bln
150.000.000,00150.000.000
Pengadaan peralatanSounsystem
dan pakaiankesenian randai
Tersedianya peralatanSounsystem danpakaiankesenian randai
1keg450.000.000,00
450.000.000
Pengadaansaran dan
prasarana grup panitahancupak nan duo
Tersedianya sarana danprasarana gruppanitahan cupak nanduo
1keg100.000.000,00
100.000.000
Pengadaan alat keseniantradisional m
inang kabauTersedianya alatkesenian tradisionalminang kabau
1keg986.000.000,00
986.000.000
Perlengakapan peralatanpencak silat
TersedianyaPerlengakapan peralatanpencak silat
360.000.000,00360.000.000
Bantuan operasional pelatihanpanitahan/pasam
bahanTersedianya Bantuanoperasional pelatihanpanitahan/pasambahan
1keg600.000.000,00
600.000.000
Pelatihan adat dan budayaM
inangkabau kota BukittinggiTerlaksannya Pelatihanadat dan budayaMinangkabau kotaBukittinggi
1keg650.000.000,00
650.000.000
VI-23
Renstra
Disd
ikbud
20
16-
20
21
Workshop seni budaya
(Implem
eptasi ABSSBK dalamranah kesenian)
TerlaksananyaW
orkshop seni budaya(Implemeptasi ABSSBKdalam ranah kesenian)
1keg630.000.000,00
630.000.000
-
VII - 1 R e n s t r a D i s d i k b u d 2 0 1 6 - 2 0 2 1
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit
kerja.Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada
bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat
daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah.
Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan
akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Ukuran kuantitatif
dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan
yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung
dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja
baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan
selesai dan berfungsi.
Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument
pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan
pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk
memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. Pada sektor publik seperti
entitas pemerintah system akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya
mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut
timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor
bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas
pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas
maupun kualitasnya.
Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam
VII - 2 R e n s t r a D i s d i k b u d 2016 - 2021
lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD. Sesuai tabel 7.1 berikut
VII-3R
enstraD
isdikbu
d 2
016
-2
02
1
VII-4R
enstra
Disd
ikbu
d2016
-2021
Tabel7.1
IndikatorKinerja
PerangkatDaerah
Yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO
.INDIKATO
RKO
NDISIKINERJA
PADAAW
ALPERIO
DE RPJMD
TARGETCAPAIAN
TAHUN
AN
KON
DISIKINERJA
PADAAKHIR
PERIODE
RPJMD
20152016
20172018
20192020
2021(1)
(2)
(3)(4)
(5)(6)
(7)(8)
(9)Urusan
Pendidikan1.
Angkam
elekhuruf
99.9499.94
99.9499.95
99.9599.95
99.952.
Angkarata-rata
lama
sekolah10,79
10,8510,95
11,0511,10
11,1511,20
3.Angka
PartisipasiKasarSD/MI/Paket
A136,75
100%100%
100%100%
100%100%
4.Angka
PartisipasiKasarSMP/M
TS/PaketB
140,02100%
100%100%
100%100%
100%5.
AngkaPartisipasiM
urniSD/MI/Paket
A121,93
100%100%
100%100%
100%100%
6.Angka
PartisipasiMurniSM
P/MTS/Paket
B110,30
100%100%
100%100%
100%100%
IURUSAN
WAJIB
PELAYANAN
DASARa.
URUSANPEN
DIDIKANPendidikan
AnakUsia
Dini(PAUD)
APKPendidikan
AnakUsia
Dini(PAUD)85,57%
86%86,50%
87%87,50%
88%88,50%
PendidikanDasar
Angkapartisipasisekolah
127,36127,36
127,60
127,70128
128,50
129Rasio
ketersediaansekolah/penduduk
usiasekolah
1:2431:243
1:2431:243
1:2431:243
1:243Rasio
guru/murid
1:281:283
1:291:30
1:301:30
1:30Angka
PartisipasiMurni(APM
)SD/MI/Paket
A120,95
123,37124,58
127,07128,32
130,88
132,17Pendidikan
menengah:
Angkapartisipasisekolah
144,96144,9
8145
145,10145,15
145,20
145,30
VII-5R
enstra
Disd
ikbu
d2016
-2021
Rasioketersediaan
sekolahterhadap
pendudukusia
sekolah1:273
1:2751:277
1:2781:280
1:2811:282
Rasioguru
terhadapm
urid1:11
1:131:13
1:141:15
1:151:16
FasilitasPendidikan:
Sekolahpendidikan
SD/MIkondisibangunan
baik100%
100%100%
100%100%
100%100%
Sekolahpendidikan
SMP
kondisibangunanbaik
100%100%
100%100%
100%100%
100%
AngkaPutus
Sekolah:Angka
PutusSekolah
(APS)SD/MI
0,01%<1%
<1%<1%
<1%<1%
<1%
AngkaPutus
Sekolah(APS)SM
P/MTs
0,10%<1%
<1%<1%
<1%<1%
<1%
Angkakelulusan
AngkaKelulusan
(AL)SD/MI
100%100%
100%100%
100%100%
100%Angka
Kelulusan(AL)SM
P/MTs
100%100%
100%100%
100%100%
100%
AngkaM
elanjutkan(AM
)dariSD/MIke
SMP/M
Ts124%
>100%>100%
>100%>100%
>100%>100%
AngkaM
elanjutkan(AM
)dariSMP/M
Tske
SMA/SM
K/MA
178%>100%
>100%>100%
>100%
>100%>100%
Guruyang
mem
enuhikualifikasiS1/D-IV92%
93%93%
95%95%
100%100%
k.U
RUSANKEBUDAYAAN
Penyelenggaraanfestivalsenidan
budaya4
5257
5961
6365
Benda,Situsdan
Kawasan
CagarBudaya
yangdilestarikan
5%5%
10%15%
20%25%
30%
VIII - 1 R e n s t r a D i s d i k b u d 2 0 1 6 - 2 0 2 1
BAB VIII
PENUTUP
encana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi
Tahun 2016—2021 telah disusun berdasarkan pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai
tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan pendidikan dan
kebudayaan di pusat dan daerah, partisipasi jajaran Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja
pembangunan pendidikan dan kebudayaan serta visi Kota Bukittinggi hingga saat
ini. Dengan demikian, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah
mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggung-jawabnya,
memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi
pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.
Renstra ini juga menjabarkan visi Kemendikbud beserta rencana sasaran
Nasional dalam rangka mencapai sasaran program Presiden. Dengan demikian
Renstra ini menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran
Kemendikbud, sasaran program, dan sasaran kegiatan, serta memantapkan
penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk meningkatkan mutu
keluaran (output) dan hasil (outcome) guna mewujudkan akuntabilitas dan
transparansi dalam pemanfaatan APBD.
Renstra harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan
pendidikan dan kebudayaan di kota Bukittinggi yang hendak dicapai pada
periode 2016—2021. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon II, III
dan IV di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Unit Pelaksana Teknis di
lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Permendikbud No. 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di
Lingkungan Kemendikbud pasal 4 ayat (4) menyatakan bahwa unit kerja eselon
R
VIII - 2 R e n s t r a D i s d i k b u d 2016 - 2021
I menyusun dan menetapkan Renstra untuk masa 5 (lima) tahun dengan
mengacu pada Renstra Kementerian, sedangkan ayat (5) menyatakan bahwa unit
kerja eselon II dan UPT menyusun dan menetapkan Renstra untuk masa 5 tahun
dengan mengacu pada Renstra eselon I.
Selain yang diuraikan di atas, Renstra ini diharapkan bisa dipahami serta
dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khusus para pemangku kepentingan.
Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif
dalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan, termasuk
memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif
dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan
dan kebudayaan selama lima tahun mendatang.
target Rptarge
ttarge
ttarge
tRp
target
Rptarge
tRp
target
Rp
0 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 211 Meningkatkan
harapan lama sekolahMeningkatnyakualitas layananpendidikan
Persentasesaruanpendidikan yangterakreditasi A(memenuhi 8standarpendidiannasional)
Program Wajib Belajar PendidikanDasar Sembilan Tahun
8,914,026,314 12,516,203,111.00 30,438,686,365 26,589,079,137 22,378,567,050 19,862,346,805 120,698,908,782 Disdikbud
APK SDPenyelanggaraan Ujian Nasional SLTP 1 keg 37,080,000 1 keg 38,710,000.00 1 keg 38,709,900 1 keg 42,580,890 1 keg 46,838,979 1 keg 51,522,877 255,442,646 Disdikbud
APK SMP Olimpiade Sains Nasional Jenjang SLTP Tersedianya nilai-nilai hasil Ujian NasionalSLTP Kota Bukittinggi 1 keg 82,375,000 1 keg 73,375,000.00 1 keg 73,357,000 1 keg 80,692,700 1 keg 88,761,970 1 keg 97,638,167 496,199,837 Disdikbud
APM SD Lomba Usaha Kesehatan Sekolah 1 keg 3,955,400 1 keg 41,820,000 1 keg 50,000,000 1 keg 55,000,000 1 keg 60,500,000 1 keg 66,550,000 277,825,400 Disdikbud
APM SMP Pelaksanaan O2SN dan Pengiriman atlitke Tingkat Propinsi dan Nasional 1 keg 1 keg 285,057,800.00 1 keg 350,000,000 1 keg 385,000,000 1 keg 423,500,000 1 keg 465,850,000 1,909,407,800 DisdikbudPenyelenggaraan UAS SD / MI / SDLB Terpilihnya calon peserta didik baru kotaBukittinggi 1 keg 44,542,950 1 keg 150,000,000.00 1 keg 150,000,000 1 keg 165,000,000 1 keg 181,500,000 1 keg 199,650,000 890,692,950 DisdikbudFestival Lomba Seni Siswa Nasional(FLS2N) Jenjang SD/MI/SDLB 1 keg 1 keg 119,999,900.00 1 keg 119,999,900 1 keg 131,999,890 1 keg 145,199,879 1 keg 159,719,867 676,919,436Olimpiade SD / MI Memotivasi warga sekolah untukmenciptakan kebersihan 1 keg 274,236,000 1 keg 129,999,900.00 1 keg 129,999,900 1 keg 142,999,890 1 keg 157,299,879 1 keg 173,029,867 1,007,565,436 DisdikbudPembinaan dan seleksi OSN Guru SD 1 keg 171,774,600 1 keg 72,080,000 1 keg 72,080,000 1 keg 79,288,000 1 keg 87,216,800 1 keg 95,938,480 578,377,880 Disdikbud
Pembinaan dan Seleksi Guru, KepalaSekolah dan pengawas Berprestasi JenjangTK, SD dan SLTP
Meningkatnya prestasi atlit palajar kotabukittinggi 1 keg 1 keg 243,410,000.00 1 keg 0 1 keg - 1 keg - 1 keg - 243,410,000 DisdikbudPenunjang Operasional Tim KoordinasiBOS Tersedianya data nilai ujian akhir sekolahSD/MI Kota Bukit tinggi 1 keg 124,944,950 1 keg 1 keg 106,217,600 1 keg 116,839,360 1 keg 128,523,296 1 keg 141,375,626 617,900,832 DisdikbudPenunjang Pelaksanaan PendidikanInklusi Kota Bukittinggi Berkembangnya bakat lomba dan senisiswa SD/Mi/SDLB 1 keg 136,306,300 1 keg 43,820,000.00 1 keg 60,000,000 1 keg 66,000,000 1 keg 72,600,000 1 keg 79,860,000 458,586,300 DisdikbudPenunjang Operasional TeknisPelaksanaan Beasiswa Miskin SD Berkembangnya kemapuan siswa SD/MIdalam bidang MIPA 1 keg 58,542,200 1 keg 23,720,000 1 keg 60,000,000 1 keg 66,000,000 1 keg 72,600,000 1 keg 79,860,000 360,722,200 DisdikbudPenyelenggaraan SMP N 1 Bukittinggi 12 bln 67,916,550 12bln
97,107,336.00 12bln
97,607,336.00 12bln
107,368,070 12bln
118,104,877 12bln
129,915,364 618,019,532 DisdikbudPenyelenggaraan SMP N 2 Bukittinggi Terpilihnya Pemenang OSN Guru SD tingkatKota Bukittinggi 12 bln 435,000,000 12bln
115,714,686 12bln
115,714,686.00 12bln
127,286,155 12bln
140,014,770 12bln
154,016,247 1,087,746,544 DisdikbudPenyelenggaraan SMP N 3 Bukittinggi 12 bln 50,000,000 12bln
64,036,436 12bln
64,000.00 12bln
70,400 12bln
77,440 12bln
85,184 114,333,460 DisdikbudPenyelenggaraan SMP N 4 Bukittinggi 12 bln 40,000,000 12bln
104,723,738 12bln
104,723,738.00 12bln
115,196,112 12bln
126,715,723 12bln
139,387,295 630,746,606 DisdikbudPenyelenggaraan SMP N 5 Bukittinggi 12 bln 40,000,000 12bln
79,576,198 12bln
3,033,450.00 12bln
3,336,795 12bln
3,670,475 12bln
4,037,522 133,654,439 DisdikbudPenyelenggaraan SMP N 6 Bukittinggi 12 bln 50,000,000 12bln
67,704,654 12bln
67,704.00 12bln
74,474 12bln
81,922 12bln
90,114 118,018,868 DisdikbudPenyelenggaraan SMP N 7 Bukittinggi 12 bln 50,000,000 12bln
44,874,978 12bln
57,374,978.00 12bln
63,112,476 12bln
69,423,723 12bln
76,366,096 361,152,251 DisdikbudPenyelenggaraan SMP N 8 Bukittinggi 12 bln 102,134,500 12bln
53,979,000 12bln
53,979,000.00 12bln
59,376,900 12bln
65,314,590 12bln
71,846,049 406,630,039 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 01 CampagoIpuh 12 bln 12bln
20,930,000.00 12bln
20,930,000.00 12bln
23,023,000 12bln
25,325,300 12bln
27,857,830 118,066,130 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 02 CampagoGuguak Bulek Terjaringnya siswa di dalam jam sekolahyang berkeliaran diluar sekolah 12 bln 10,675,000 12bln
43,825,446 12bln
18,825,446.00 12bln
20,707,991 12bln
22,778,790 12bln
25,056,669 141,869,341 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 03 PulaiAnak Air 12 bln 400,000,000 12bln
22,541,300 12bln
22,541,300.00 12bln
24,795,430 12bln
27,274,973 12bln
30,002,470 527,155,473 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 04 Garegeh 12 bln 200,000,000 12bln
85,873,000 12bln
35,875,996.00 12bln
39,463,596 12bln
43,409,955 12bln
47,750,951 452,373,497 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 05 PuhunPintu Kabun 12 bln 153,673,153 12bln
29,079,176 12bln
29,079,176.00 12bln
31,987,094 12bln
35,185,803 12bln
38,704,383 317,708,785 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 06 PulaiAnak Air 12 bln 288,460,053 12bln
69,050,000 12bln
19,050,000.00 12bln
20,955,000 12bln
23,050,500 12bln
25,355,550 445,921,103 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 07 KubuGulai Bancah 12 bln 12bln
24,144,200.00 12bln
20,544,200.00 12bln
22,598,620 12bln
24,858,482 12bln
27,344,330 119,489,832 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 08 CampagoIpuh Meningkatnya mutu sarana dan prasaranaSD Kota Bukittinggi 12 bln 1,431,607,250 12bln
16,425,000 12bln
16,425,000.00 12bln
18,067,500 12bln
19,874,250 12bln
21,861,675 1,524,260,675 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 09 ManggisGanting 12 bln 100,000,000 12bln
20,562,864 12bln
20,562,864.00 12bln
22,619,150 12bln
24,881,065 12bln
27,369,172 215,995,116 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 10 PuhunPintu Kabun 12 bln 100,000,000 12bln
18,004,679 12bln
18,004,979.00 12bln
19,805,477 12bln
21,786,025 12bln
23,964,627 201,565,787 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 11 CampagoGuguak Bulek 12 bln 225,732,000 12bln
19,658,794.00 12bln
19,658,794.00 12bln
21,624,673 12bln
23,787,141 12bln
26,165,855 336,627,257 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 12 PuhunPintu Kabun Termotifasinya guru Untuk meningkatkanPrestasi 12 bln 58,540,000 12bln
18,790,248.00 12bln
18,790,248.00 12bln
20,669,273 12bln
22,736,200 12bln
25,009,820 164,535,789 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 13 KubuGulai Bancah Terlaksananya Program Pendidikan Inklusidi Kota Bukittinggi 12 bln 27,000,000 12bln
18,235,000.00 12bln
18,235,000.00 12bln
20,058,500 12bln
22,064,350 12bln
24,270,785 129,863,635 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri14 TanjungAlam Terlaksanaya entri data siswa miskin 12 bln 119,251,040 12bln
20,665,199.00 12bln
20,665,199.00 12bln
22,731,719 12bln
25,004,891 12bln
27,505,380 235,823,428 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 15 PulaiAnak Air Lancarnya Proses Belajar Mengajar Di SMPNegeri 1 Unggul Bukit tinggi 12 bln 142,021,120 12bln
23,430,858.00 12bln
23,430,858.00 12bln
25,773,944 12bln
28,351,338 12bln
31,186,472 274,194,590 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 16 CampagoIpuh lancarnya proses belajar mengajar di SMPNegeri 2 Bukittinggi 12 bln 78,594,400 12bln
21,871,712.00 12bln
21,871,712.00 12bln
24,058,883 12bln
26,464,772 12bln
29,111,249 201,972,727 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 17 ManggisGanting lancarnya proses belajar mengajar di SMPNegeri 3 Bukittinggi 12 bln 128,537,640 12bln
20,331,143.00 12bln
20,331,143.00 12bln
22,364,257 12bln
24,600,683 12bln
27,060,751 243,225,618 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 18 CampagoGuguak Bulek lancarnya proses belajar mengajar di SMPNegeri 4 Bukittinggi 12 bln 98,216,800 12bln
21,671,572.00 12bln
21,671,572.00 12bln
23,838,729 12bln
26,222,602 12bln
28,844,862 220,466,138 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 01 BentengPasar Atas Lancarnya Proses Belajar Mengajar Di SMPNegeri 5 Bukittinggi 12 bln 83,219,280 12bln
36,230,453.00 12bln
36,230,453.00 12bln
39,853,498 12bln
43,838,848 12bln
48,222,733 287,595,265 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 02Percontohan Lancarnya proses belajar mengajar di SMPNegeri 6 Bukittinggi 12 bln 55,076,800 12bln
97,229,177.00 12bln
47,229.00 12bln
51,952 12bln
57,147 12bln
62,862 152,525,167 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 03 PakanKurai lancarnya proses belajar mengajar di SMPNegeri 7 Bukittinggi 12 bln 66,901,500 12bln
68,919,000.00 12bln
68,919,000.00 12bln
75,810,900 12bln
83,391,990 12bln
91,731,189 455,673,579 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 04 Bukit ApitPuhun Terlaksananya Proses Belajar Mengajardengan Lancar di SMPN8 Bukittinggi 12 bln 25,700,000
12bln
24,441,826.00 12bln
24,441,826.00 12bln
26,886,009 12bln
29,574,609 12bln
32,532,070 163,576,340 Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 05 TarokDipo Terlaksananya proses belajar mengajardengan lancar di SD Negeri 01 CampagoIpuh Bukittinggi 12 bln 23,105,200
12bln
21,058,245.00 12bln
21,058,245.00 12bln
23,164,070 12bln
25,480,476 12bln
28,028,524 141,894,760 Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 06 AurTajungkang Tangah Sawah Terlaksananya Proses Belajar Mengajar diSD N 02 CGB 12 bln 27,789,120 12bln
21,044,000.00 12bln
21,044,000.00 12bln
23,148,400 12bln
25,463,240 12bln
28,009,564 146,498,324 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 07 BukitCangang Lancarnya PBM di SDN 03 Pulai Anak AirBukittinggi 12 bln 44,032,000 12bln
84,237,002.00 12bln
34,277,002.00 12bln
37,704,702 12bln
41,475,172 12bln
45,622,690 287,348,568 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 08 TarokDipo Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN04 Garegeh Bukittinggi 12 bln 35,690,000 12bln
30,343,049.00 12bln
31,943,049.00 12bln
35,137,354 12bln
38,651,089 12bln
42,516,198 214,280,739 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 10 AurTajungkang Tangah Sawah Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN05 Puhun PintuKabun Bukittinggi 12 bln 23,391,200
12bln
20,056,074.00 12bln
20,656,074.00 12bln
22,721,681 12bln
24,993,850 12bln
27,493,234 139,312,113 Disdikbud
Penyelenggaraan SD Negeri 11 Bukit ApitPuhun Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN06 Pulai Anak Aia Bukittinggi 12 bln 29,633,200 12bln
18,013,283.00 12bln
18,013,283.00 12bln
19,814,611 12bln
21,796,072 12bln
23,975,680 131,246,129 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 12 BukitCangang Lancarnya Proses Belajar Mengajar diSekolah 12 bln 20,159,200 12bln
67,542,671.00 12bln
17,542,671.00 12bln
19,296,938 12bln
21,226,632 12bln
23,349,295 169,117,407 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 13 Bukit ApitPuhun Lancarnya PBM di SDN 08 Campago Ipuh 12 bln 25,237,600 12bln
16,451,856.00 12bln
18,013,283.00 12bln
19,814,611 12bln
21,796,072 12bln
23,975,680 125,289,102 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 14 AurTajungkang Tangah Sawah Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SD N09 Manggis Ganting Bukittinggi 12 bln 22,097,800 12bln
31,690,000.00 12bln
31,690,000.00 12bln
34,859,000 12bln
38,344,900 12bln
42,179,390 200,861,090 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 16 TarokDipo Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN10 Puhun Pintu Kabun 12 bln 24,128,000 12bln
36,261,871.00 12bln
36,261,871.00 12bln
39,888,058 12bln
43,876,864 12bln
48,264,550 228,681,214 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 17 PakanKurai Lancarnya proses belajar mengajar padaSDN 11 Campago Guguk Bulek 12 bln 23,062,000 12bln
40,400,000.00 12bln
36,262.00 12bln
39,888 12bln
43,877 12bln
48,265 63,630,292 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 18 TarokDipo Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN12 Puhun Pintu Kabun Bukittinggi 12 bln 22,381,440 12bln
19,310,000.00 12bln
19,310,000.00 12bln
21,241,000 12bln
23,365,100 12bln
25,701,610 131,309,150 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 19 AurTajungkang Tangah Sawah Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN13 Kubu Gulai Bancah Bukittinggi 12 bln 25,363,200 12bln
19,025,196.00 12bln
19,025,196.00 12bln
20,927,716 12bln
23,020,487 12bln
25,322,536 132,684,331 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 01 LadangCangkiah Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN14 Tanjung Alam 12 bln 28,757,600 12bln
18,956,136.00 12bln
1,895,613,600.00 12bln
2,085,174,960 12bln
2,293,692,456 12bln
2,523,061,702 8,845,256,454 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 02 AurKuning Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN15 Pulai Anak Air Kota Bukittinggi 12 bln 26,844,000 12bln
21,717,883.00 12bln
21,717,883.00 12bln
23,889,671 12bln
26,278,638 12bln
28,906,502 149,354,578 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 03 PakanLabuah Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN16 Campago Ipuh Bukittinggi 12 bln 24,953,200 12bln
29,230,000.00 12bln
29,230,000.00 12bln
32,153,000 12bln
35,368,300 12bln
38,905,130 189,839,630 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 04 Birugo Lancarnya PBM di SD Negeri 17 ManggisGanting 12 bln 26,598,360 12bln
97,639,007.00 12bln
97,639,007.00 12bln
107,402,908 12bln
118,143,198 12bln
129,957,518 577,379,998 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 05 Birugo lancarnya proses belajar mengajar di SDN18 Campago Guguk Bulek 12 bln 44,467,040 12bln
24,428,000.00 12bln
24,428.00 12bln
26,871 12bln
29,558 12bln
32,514 69,008,410 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 06 ParitAntang Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN01 Benteng Pasar Atas Bukittinggi 12 bln 57,966,200 12bln
20,288,045.00 12bln
20,288,045.00 12bln
22,316,850 12bln
24,548,534 12bln
27,003,388 172,411,062 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 07 BelakangBalok Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN02 Percontohan Bukittinggi 12 bln 84,588,000 12bln
25,394,456.00 12bln
25,394,456.00 12bln
27,933,902 12bln
30,727,292 12bln
33,800,021 227,838,126 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 08 KubuTanjung terlaksananya proses belajar mengajardengan lancar di SDN 03 Pakan Kurai 12 bln 29,998,400 12bln
20,326,254.00 12bln
20,326,254.00 12bln
22,358,879 12bln
24,594,767 12bln
27,054,244 144,658,799 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 09 BelakangBalok Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN04 Bukit Apit Puhun 12 bln 25,845,600 12bln
77,128,614.00 12bln
27,128.00 12bln
29,841 12bln
32,825 12bln
36,107 103,100,115 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 10 Sapiran Lancarnya Proses Belajar dan Mengajar diSekolah 12 bln 25,829,200 12bln
29,523,715.00 12bln
38,060.00 12bln
41,866 12bln
46,053 12bln
50,658 55,529,551 DisdikbudPenyelenggaraan SD Negeri 11 AurKuning Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN06 Aur Tajungkang Tangah Sawah 12 bln 42,020,400 12bln
74,203,391.00 12bln
74,203,391.00 12bln
81,623,730 12bln
89,786,103 12bln
98,764,713 460,601,729 DisdikbudOperasional DAK SD Lancarnya PBM di SDN 07 Bukit Cangang 1 keg 28,141,200 1 keg 56,873,100.00 1 keg 52,865,400 1 keg 58,151,940 1 keg 63,967,134 1 keg 70,363,847 330,362,621 DisdikbudDAK SD / SDLB Tahun 2017 Lancarnya Proses Belajar Mengajar diSekolah 2 keg 25,352,000 2 keg 678,000,000.00 2 keg 678,000,000 2 keg 745,800,000 2 keg 820,380,000 2 keg 902,418,000 3,849,950,000 DisdikbudDAK SMP/SMPLB Tahun 2017 lancarnya proses belajar mengajar SDN 10ATTS 3 keg 22,108,400 3 keg 1,142,000,000.00 3 keg 1,142,000,000 3 keg 1,256,200,000 3 keg 1,381,820,000 3 keg 1,520,002,000 6,464,130,400 DisdikbudDAK Bidang Pendidikan (Sisa DAK 2010-2015) Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN11 Bukit Apit Puhun 1 pk 21,530,800 1 pk 1,722,833,940.00 1 pk 1,722,833,940 1 pk 1,895,117,334 1 pk 2,084,629,067 1 pk 2,293,091,974 9,740,037,056 DisdikbudPenegakan Disiplin Pelajar di LuarLingkungan Sekolah Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN12 Bukit Cangang Bukittinggi 1 keg 20,192,000 1 keg 93,165,000.00 1 keg 115,000,000.00 1 keg 126,500,000 1 keg 139,150,000 1 keg 153,065,000 647,072,000 DisdikbudLanjutan Pembangunan RKB SD KotaBukittinggi (DID) LancarnyaProses Belajar Mengajar di SDN13 Bukit Apit Puhun Bukittinggi 1 pkt 909,650,000.00 1 pkt 909,650,000 1,819,300,000 DisdikbudPekerjaan Rehab Pagar Sekolah SD KotaBukittinggi (DID) Lancarnya proses belajar mengajar di SDN14 ATTS Bukittinggi 1 pkt 132,726,450.00 1 pkt 132,726,450 265,452,900 DisdikbudPembangunan Rehabilitasi SD KotaBukittinggi (DID) Lancarnya pelaksanaan PBM 1 pkt 264,985,000.00 1 pkt 264,985,000 529,970,000 DisdikbudPekerjaan Rehab Wc / Jamban SD KotaBukittinggi (DID) Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN17 Pakan Kurai 1 pkt 237,300,000.00 1 pkt 237,300,000 474,600,000 DisdikbudPengadaan Komputer Untuk UjianNasional Bebasis Komputer (UNBK)dengan Sistem CBT (DID) Lancarnya Proses Belajar dan Mengajar diSekolah 1 pkt 973,000,000.00 1 pkt 973,000,000 1,946,000,000 DisdikbudLanjutan Pembangunan RKB SMPN 7Bukittinggi (DID) Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDNegeri 19 ATTS Bukittinggi 1 pkt 850,000,000.00 1 pkt 850,000,000 1,700,000,000 DisdikbudLanjutan Pembangunan RKB SMPN 8Bukittinggi (DID) Kelancaran Proses Belajar Mengajar diSekolah 1 pkt 850,000,000.00 1 pkt 850,000,000 1,700,000,000 DisdikbudLanjutan Pembangunan RKB SMPN 6Bukittinggi (DID) Lancarnya Pelaksanaan Proses BelajarMengajar di sekolah 1 pkt 103,100,000.00 1 pkt 103,100,000 206,200,000 DisdikbudRehab WC SMP Negeri Kota Bukittinggi(DID) Lancarnya Proses PBM pada SDN 03 PakanLabuah 1 pkt 224,365,000.00 1 pkt 224,365,000 448,730,000 Disdikbud
Data Capaianpada Tahun
AwalPerencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan Kegiatan RenstraIndikator Kinerja Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)Unit Kerja SKPD
Penang-gungjawab Lokasi
2016 2017 2018 2019 2020 2021Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
No Tujuan Renstra Sasaran RenstraIndikatorSasaranRenstra
Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi
Operasional DAK SMP Lancarnya Proses Belajar Mengajar diSekolah 1 keg 29,982,000 1 keg 30,694,000.00 1 keg 30,694,000 1 keg 33,763,400 1 keg 37,139,740 1 keg 40,853,714 203,126,854 DisdikbudPesantren Pelajar SMP Kota Bukittinggi Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN05 Birugo 1 keg 24,900,308 1 keg 186,480,000.00 1 keg 250,000,000 1 keg 275,000,000 1 keg 302,500,000 1 keg 332,750,000 1,371,630,308 DisdikbudPembangunan Mushalla SDN 01 BentengPasar Atas Lancarnya proses belajar mengajar danIbadah di SD N 01 BPA 1 pkt 50,000,000.00 1 pkt 50,000,000 1 pkt 55,000,000 1 pkt 1 pkt 155,000,000 DisdikbudPemberian Penghargaan Kepada Siswadan Sekolah yang Meraih Nilai UNTerbaik Lancarnya pelaksanaan proses belajarmengajar di SD N 07 Belakang Balok 24,947,200 1 keg 57,485,000.00 1 keg 60,000,000 1 keg 66,000,000 1 keg 72,600,000 1 keg 79,860,000 360,892,200 DisdikbudFestival Lomba Seni Siswa Nasional(FLS2N SMP) lancarnya proses belajar mengajar SDN 08Kubu Tanjung 33,296,000 1 keg 159,180,000.00 1 keg 160,000,000 1 keg 176,000,000 1 keg 193,600,000 1 keg 212,960,000 935,036,000 DisdikbudPenunjang Operasional TeknisPelaksanaan Beasiswa Miskin SLTP/SLTA Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN09 Belakang Balok 36,235,600 1 keg 33,833,600.00 1 keg 1 keg - 1 keg - 1 keg - 70,069,200 Disdikbud
Penunjang Operasional TeknisPelaksanaan Beasiswa Miskin SMP
Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN10 Sapiran 29,705,760 12bln
12bln
40,000,000.00 12bln
44,000,000 12bln
48,400,000 12bln
53,240,000 215,345,760 DisdikbudBimtek Karya Tulis Guru SLTP Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN11 Aur Kuning 48,564,000 1 keg 50,865,000 1 keg 50,865,000 1 keg 55,951,500 1 keg 61,546,650 1 keg 67,701,315 335,493,465 DisdikbudStudi Kelayakan Izin Operasional Sekolah 1 keg 37,948,000.00 1 keg 30,000,000 1 keg 33,000,000 1 keg 1 keg 100,948,000 DisdikbudLomba Karya Tulis Ilmiah Remaja Lancarnya PBM SD 40,000,000 1 keg 45,735,000 1 keg 75,000,000 1 keg 82,500,000 1 keg 90,750,000 1 keg 99,825,000 433,810,000 DisdikbudPenerimaan Peserta Didik Baru 40,000,000 1 keg 37,640,000 1 keg 45,000,000 1 keg 49,500,000 1 keg 54,450,000 1 keg 59,895,000 286,485,000 DisdikbudImplementasi Pendidikan KarakterBangsa Berbasis Aqidah Pada SemuaJenjang Pendidikan 39,398,600 1 keg 102,455,000 1 keg 100,000,000 1 keg 110,000,000 1 keg 121,000,000 1 keg 133,100,000 605,953,600 DisdikbudReward Siswa Berprestasi TingkatProvinsi dan Nasional 1 keg 30,000,000.00 1 keg 45,000,000 1 keg 49,500,000 1 keg 54,450,000 1 keg 59,895,000 238,845,000 Disdikbud
Pelatihan Kurikulum 2013 Untuk SD/MIKota Bukittinggi
Terfasilitasi Pengelolaan DAK SMP 1,691,720,000 1 keg 260,000,000.00 1 keg 286,000,000 1 keg 314,600,000 1 keg 346,060,000 2,898,380,000 Disdikbud
Pelatihan Kurikulum 2013 Untuk SMP/MTsKota Bukittinggi
1 keg 98,781,500 1 keg 108,659,650 1 keg 119,525,615 1 keg 131,478,177 458,444,942 Disdikbud
Pembebasan Tanah SDN 05 Birugo Meningkatnya Mutu Sarana dan PrasaranaSD Kota Bukittinggi - 1 pkt 600,000,000 1 pkt 660,000,000 1 pkt 1 pkt 1,260,000,000 Disdikbud
Pembangunan RKB Bertingkat SMPN 5Bukittinggi
Meningkatnya Mutu Sarana dan PrasaranaSMP Kota Bukittinggi - 1 pkt 3,033,450,000 1 pkt 3,336,795,000 1 pkt 3,670,474,500 1 pkt 10,040,719,500 Disdikbud
Pengedaman Tanah dan PembangunanPagar Sekolah SDN 06 Pulai Anak Air
Lancarnya Proses Belajar Mengajar SD - 1 pkt 400,000,000 1 pkt 440,000,000 1 pkt 1 pkt 840,000,000 Disdikbud
Rehabilitasi Ruang Kelas SD Meningkatnya Mutu Sarana dan PrasaranaSD Kota Bukittinggi - 1 pkt 100,000,000 1 pkt 110,000,000 1 pkt 121,000,000 1 pkt 133,100,000 464,100,000 Disdikbud
Pembangunan WC dan Sanitasi Serta airbersih SD Kota Bukittinggi
Lancarnya Proses Belajar Mengajar SD - 1 pkt 667,500,000 1 pkt 734,250,000 1 pkt 807,675,000 1 pkt 888,442,500 3,097,867,500 Disdikbud
Pengadaan Media Pendidikan Untuk SDN seKota Bukittinggi
Lancarnya Proses Belajar Mengajar SD - 1 pkt 500,000,000 1 pkt 550,000,000 1 pkt 1 pkt - 1,050,000,000 Disdikbud
Pembangunan Laboratorium IPA dan ITSMPN 7 Bukittinggi
Meningkatnya Mutu Sarana dan PrasaranaSMP Kota Bukittinggi - 1 pkt 1,157,000,000 1 pkt 1,272,700,000 1 pkt 1 pkt 2,429,700,000 Disdikbud
Pegedaman Tanah SMPN 7 Bukittinggi Lancarnya PBM di SMPN 7 Bukittinggi - 1 pkt 608,000,000 1 pkt 668,800,000 1 pkt 1 pkt 1,276,800,000 Disdikbud
Pengadaan Komputer dan Server UntukUjian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)dengan Sistim CBT
Lancarnya PBM di SMPN 8 Bukittinggi - 1 keg 1,827,000,000 1 keg 2,009,700,000 1 keg 1 keg 3,836,700,000 Disdikbud
Pembangunan RKB Bertingkat SDN KotaBukittinggi
Lancarnya PBM di SMPN 6 Bukittinggi - 1 pkt 2,084,500,000 1 pkt 2,292,950,000 1 pkt 2,522,245,000 1 pkt 2,774,469,500 9,674,164,500 Disdikbud
Pembuatan Master Plan SD Lancarnya PBM di SMPN Kota Bukittinggi - 1 keg 200,000,000 1 keg 220,000,000 1 keg 242,000,000 1 keg 662,000,000 Disdikbud
Pembuatan Master Plan SMP Tersedianya pelajar SMP yang telahmengikuti pesantren - 1 keg 25,000,000 1 keg 27,500,000 1 keg 30,250,000 1 keg 82,750,000 Disdikbud
Pembangunan WC dan Sanitasi SMPN 6 danSMPN 8 Bukittinggi
Lancarnya PBM di SMP - 1 pkt 180,000,000 1 pkt 198,000,000 1 pkt 217,800,000 1 pkt 595,800,000 Disdikbud
Rehab Gerbang dan Pagar Sekolah SDNegeri Kota Bukittinggi
Meningkat nya prestasi sekolah dan siswa - 1 pkt 304,200,000 1 pkt 334,620,000 1 pkt 368,082,000 1 pkt 404,890,200 1,411,792,200 Disdikbud
Pemasangan Vaping Blok SD kotaBukittinggi
Meningkat nya minat siswa dalam bidangseni - 1 pkt 50,000,000 1 pkt 55,000,000 1 pkt 60,500,000 1 pkt 66,550,000 232,050,000 Disdikbud
Pengadaan Alat Musik Tradisional SD Optimal nya pelaksanaan beasiswa padajenjang SLTP 1 pkt 180,000,000 1 pkt 198,000,000 1 pkt 1 pkt 378,000,000
Pengadaan Alat Olahraga SD Optimal nya pelaksanaan beasiswa padajenjang SLTP - 1 pkt 200,000,000 1 pkt 220,000,000 1 pkt 1 pkt 420,000,000 Disdikbud
Pembuatan Sumur Bor SMPN 3 dan SMPN4 Bukittinggi
Meningkatnya kemampuan guru dalammembuat karya tulis - 1 pkt 150,000,000 1 pkt 165,000,000 1 pkt 1 pkt 315,000,000 Disdikbud
Pertukaran Pelajar dan Guru KotaBukittinggi ke malaysia
Sekolah memiliki izin operasional - 1keg 450,000,000 1keg 495,000,000 1keg 544,500,000 1keg 598,950,000 2,088,450,000 DisdikbudPeringatan hari besar PendidikanNasional Terpilihnya siswa pemenang lomba karyatulis ilmiah remaja - 1 keg 300,000,000 1 keg 330,000,000 1 keg 363,000,000 1 keg 399,300,000 1,392,300,000 Disdikbud
Implementasi Pendidikan KarakterBangsa Berbasis Aqidah Pada SemuaJenjang Pendidikan
Termotivasinya siswa kota Bukittinggi - 1 keg 102,455,000.00 1 keg 112,700,500 1 keg 123,970,550 1 keg 136,367,605 475,493,655 Disdikbud
Reward Siswa Berprestasi TingkatProvinsi dan Nasional
Terwujudnya Pendidikan BerkarakterBerbasis Aqidah di Kota Bukit tinggi - 1 keg 30,000,000.00 1 keg 33,000,000 1 keg 36,300,000 1 keg 39,930,000 139,230,000 Disdikbud
Pengembangan Pusat Sumber Belajar danSistem Evaluasi Daya Serap SD (DanaBantuan Keuangan Khusus)
Meningkat nya motivasi siswa kotaBukittinggi yang berprestasi 432,000,000 - - - 432,000,000 Disdikbud
Pelatihan Kurikulum 2013 Untuk SD/MIKota Bukittinggi
1 keg 236,438,500.00 1 keg 260,082,350 1 keg 286,090,585 1 keg 314,699,644 1,097,311,079
Pelatihan Kurikulum 2013 Untuk SMP/MTsKota Bukittinggi
1keg 98,781,500.00 1keg 108,659,650 1keg 119,525,615 1keg 131,478,177 458,444,942
Pembebasan Tanah SDN 05 Birugo 1 pkt 600,000,000 1 pkt 660,000,000 1 pkt 726,000,000 1 pkt 798,600,000 2,784,600,000
Penunjang Operasional TeknisPelaksanaan Beasiswa Miskin SMP
Optimal nya pelaksanaan beasiswa padajenjang SMP 1 keg 40,000,000.00 1 keg 44,000,000 1 keg 48,400,000 1 keg 53,240,000 185,640,000
Asesmen siswa melanjutkan ke jenjang SMPdan SMA/SMK
1 keg 250,000,000 1 keg 325,000,000 1 keg 400,000,000 975,000,000
Pengadaan Jaringan Internet di SD KotaBukittinggi
1 keg 200,000,000 1 keg 200,000,000 1 keg 400,000,000
Liga Sepak Bola (gala Siswa Tk SMP) 1 keg 147,694,000 1 keg 150,000,000 1keg
175,000,000 472,694,000
APK PAUD Program Pendidikan Anak Usia Dini Angka Partisipasi PAUD dan TK 406,113,950 517,525,000.00 1,065,380,350 2,084,933,395 1,883,326,735 1,999,859,408 7,957,138,837 DisdikbudPenyelenggaraan TK N Pembina 12 bln 34,300,000 12
bln27,916,000.00 12
bln27,916,000 12
bln 30,000,000 12
bln 33,000,000 12
bln 36,300,000 189,432,000 DisdikbudPenyelenggaran TK N 1 Bkt 12
bln 60,000,000 12
bln 66,000,000 12
bln 72,600,000 198,600,000Penyelenggaraan PAUD, KelompokBermain dan TK "Harapan Bunda" Tersediannya Sarana dan Prasarana TK
Negeri Pembina Bukittinggi12 bln
59,070,00012bln
58,070,00012bln
58,070,000 12bln
- 175,210,000 Disdikbud
Lomba Anak Usia Dini dalam Rangka HariAnak Nasional (HAN) 6 lomba 6lomba
39,540,000.00 6lomba
35,944,000 6lomba
39,538,400 6lomba
43,492,240 6lomba
47,841,464 206,356,104 Disdikbud
Jambore Pendidik PAUD Terlaksananya Pembelajaran KelompokBermain dan Taman kanak-kanak "harapanbunda" 8 CabangLomba
30,730,000
8Caban
gLomba
30,041,300.00 8Caban
gLomba
45,249,900 8Caban
gLomba
49,774,890 8Caban
gLomba
54,752,379 8Caban
gLomba
60,227,617 270,776,086 Disdikbud
Reward PAUDNI Berprestasi (TingkatProvinsi dan Nasional) Terpilihnya pemenang lomba Anak UsiaDini Kota Bukittinggi 100% 28,322,000 100% 75,000,000.00 100% 75,000,000 100% 82,500,000 100% 90,750,000 100% 99,825,000 451,397,000 DisdikbudPelaksanaan Apresiasi PTK PAUDNI Terlaksananya Jambore Pendidik PAUD 15 lomba 25,000,000
15lomba 79,336,000
15lomba
45,249,900 15lomba
49,774,890 15lomba
54,752,379 15lomba
60,227,617 314,340,786 Disdikbud
Pengelolaan Izin Operasional Paudni,PKBM, LKP 45,000,000 11,480,950.00 15,000,000 16,500,000 18,150,000 19,965,000 126,095,950 DisdikbudPenunjang akreditasi PAUD DIKMAS Terlaksananya pembayaran Reward bagianak didik, pendidik dan tenagakependidikan PAUD dan PNF KotaBukittinggi100%
79,545,000100% 16,387,950.00 100% 16,387,950 100% 18,026,745 100% 19,829,420 100% 21,812,361 171,989,426 Disdikbud
Pelatihan Peningkatan KompetensiPendidik PAUD Terlaksananya Lomba PTK PAUDNI 7 orang 11,489,950
7orang
49,455,800.00 7orang
49,454,900 7orang
54,400,390 7orang
59,840,429 7orang
65,824,472 290,465,941 Disdikbud
Operasional Penyelenggaraan PAUD - KBHarapa Bunda Binaan UPTD SKB (DAKNon Fisik 2017) Terbitnya izin, perpanjangan izinoperasional lembaga PAUD DIKMAS 12 bln 12bln
26,700,000.00 12bln
26,700,000 12bln
29,370,000 12bln
32,307,000 12bln
35,537,700 150,614,700 DisdikbudOperasional Penyelenggaraan PAUD - TKHarapa Bunda Binaan UPTD SKB (DAKNon Fisik 2017) Terfasilitasi seluruh lembaga untukterakreditasi 12 bln 50,657,000 12bln
26,625,000.00 12bln
26,625,000 12bln
29,287,500 12bln
32,216,250 12bln
35,437,875 200,848,625 DisdikbudProgram BOP PAUD 35,950,000 39,545,000 43,499,500 47,849,450 166,843,950Operasional Penyelenggaraan PAUDNegeri - TK Pembina (DAK Non Fisik2017) Terlatihnya Pendidik PAUD 12 bln 12,000,000 12bln
36,000,000.00 12bln
36,000,000 12bln
39,600,000 12bln
43,560,000 12bln
47,916,000 215,076,000 DisdikbudOrientasi program PAUD Terlaksanannya Pembelajaran KB HarapanBunda 40,972,000.00 40,971,900 45,069,090 49,575,999 54,533,599 231,122,588
Pelatihan Peningkatan Kompetensi PendidikPAUD
1 keg 12,000,000 1 keg 1 keg 49,454,900 1 keg 54,400,390 1 keg 59,840,429 1 keg 65,824,472 241,520,191 Disdikbud
Pelatihan Peningkatan kompetensipengelola PAUD
Terlaksananya Pembelajaran TK HarapanBunda - 70,000,000 77,000,000 84,700,000 93,170,000 324,870,000
Peningkatan Kompetensi Pengelola PAUD 20 org 18,000,000 20org
20org
41,086,000 20org
45,194,600 20org
49,714,060 20org
54,685,466 208,680,126 Disdikbud
Peningkatan Kompetensi Bunda PAUD Tersediannya Sarana dan Prasarana TKNegeri Pembina - 20org
25,000,000 20org
27,500,000 20org
30,250,000 20org
33,275,000 116,025,000
Lomba Gugus PAUD dan Bunda PAUD - 30org
54,625,000 30org
60,087,500 30org
66,096,250 30org
72,705,875 253,514,625
Fasilitasi tutup tahun pelajaran bagi PAUDse Kota Bukittinggi
1 keg 151,240,000 1 keg 166,364,000 1 keg 183,000,400 1 keg 201,300,440 701,904,840
Menambah tinggi pagar pemasangan kanopidan atap PAUD FLAMBOYAN
1 pkt 30,000,000 1 pkt 33,000,000 1 pkt 63,000,000
Pembuatan tugu UKS dan taman ,sertabakair,bak pasir TK Pembina
1 pkt 20,000,000 1 pkt 22,000,000 1 pkt 42,000,000
Pengadaan mobiler permaiana untuk PAUDNURUL ULUM terintegrasi POSYANDUAua BATAMU
1 pkt 20,000,000 1 pkt 22,000,000 1 pkt 42,000,000
Rehab PAUd TK Kenari 1 pkt 20,000,000 1 pkt 22,000,000 1 pkt 42,000,000
Pentas seni anak PAUD Terlaksana Pentas seni anak PAUD5
cabang
35,000,000 5caba
ng
35,000,000
Bantuan SARANA PRASARANA LembagaPAUDNI (159 lembaga)
Terlaksana Bantuan SARANA PRASARANALembaga PAUDNI
6paket
90,000,000 6paket
120,000,000 6paket
120,000,000 330,000,000
Meningkatnya pengetahuan pendidik PAUD 49,454,900.00 49,454,900
Sosialisasi Kurikulum PAUDNI Terlaksananya Sosialisasi Kurikulum PAUDNI 1 keg 75,000,000 1 keg 85,000,000 1 keg 90,000,000 250,000,000
Insentif pendidik PAUDNITerlaksana pemberian Insentif pendidikPAUDNI sesuai aturan
250org
100,000,000 250org
100,000,000 250org
100,000,000 300,000,000
Pelatihan keterampilan PAUDNITerlaksananya Pelatihan keterampilan PAUDNIsesuai ketentuan
100org
150,000,000 100org
150,000,000 100org
150,000,000 450,000,000
Pentas seni pendidik PAUDTerlaksana Pentas seni pendidik PAUD sesuaiketentuan
5caba
ng
35,000,000 5caba
ng
35,000,000 5caba
ng
35,000,000 105,000,000
Senam massal peserta didik PAUDTerlaksana Senam massal peserta didik PAUDsesuai ketentuan
1 keg 28,000,000 1 keg 28,000,000 1 keg 28,000,000 84,000,000
Lomba lembaga PAUD berprestasiTerlaksana Lomba lembaga PAUD berprestasisesuai ketentuan
1 keg 95,000,000 1 keg 100,000,000 1 keg 100,000,000 295,000,000
Gebyar PAUDNI Terlaksananya Gebyar PAUDNI10
lomba
150,000,000 10lomb
a
150,000,000 10lomb
a
150,000,000 450,000,000
Rehab sarana TK Pembina 1 pkt 15,000,000 15,000,000
Pelatihan pengasuh dan pengelolaTPA(Tempat Penitipan Anak ), KB(Kelompok Bermain)
1 keg 39,000,000 39,000,000
Pengadaan mobiler 1 pkt 75,000,000 75,000,000
Penyelenggaraan pendidikan keaksaraanfungsional
1 keg 60,000,000 60,000,000
Lomba Cerdas terampil warga belajarkesetaraan
1 keg 25,000,000 25,000,000
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 6,120,937,1290 6,120,937,129 Disdikbud
Penyelenggaraan Ujian Produktif SMKTerselenggaranya Ujian Produktif SMK 100% 34,886,000
0 34,886,000 Disdikbud
Penyelenggaraan Ujian Nasional SLTATerselenggaranya Ujian Nasional SLTA 90% 58,374,500
0 58,374,500 Disdikbud
Olimpiade Sains Nasional Jenjang SLTATerlaksananya Olimpiade Sains Nasional JenjangSLTA
90% 126,712,0500 126,712,050 Disdikbud
Pemberian Penghargaan kepada Siswa danSekolah yang Meraih Nilai Terbaik Pada UN
80% 62,500,0000 62,500,000 Disdikbud
Implementasi Pendidikan Karakter Bangsapada Semua Jenjang Pendidikan
90% 85,505,0000 85,505,000 Disdikbud
Reward Siswa Berprestasi tk.Prov danNasional
100% 25,000,0000 25,000,000 Disdikbud
Penerimaan Peserta Didik Baru 100% 33,150,000 - 33,150,000 Disdikbud
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2NSMP dan SMA)
90% 167,930,000 - 167,930,000 Disdikbud
Lomba dan Pembinaan P4 Siswa SLTA 90% 67,160,000 - 67,160,000 Disdikbud
Penunjang Operasional Teknis PelaksanaanBeasiswa Miskin SLTP/SLTA
1keg 19,000,000 - 19,000,000 Disdikbud
Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK 1 keg 56,355,000 - 56,355,000 Disdikbud
Penyelenggaraan SMAN 1 Lancarnya PBM di SMAN 112 bln 143,336,400 - 143,336,400 Disdikbud
Penyelenggaraan SMAN 2 Lancarnya PBM di SMAN 212 bln 139,490,000
0 139,490,000 Disdikbud
Penyelenggaraan SMAN 3 Lancarnya PBM di SMAN 312 bln 72,202,000
0 72,202,000 Disdikbud
Penyelenggaraan SMAN 4 Lancarnya PBM di SMAN 412 bln 82,133,000
0 82,133,000 Disdikbud
Penyelenggaraan SMAN 5 Lancarnya PBM di SMAN 512 bln 55,078,360
0 55,078,360 Disdikbud
Penyelenggaraan SMKN 1 Lancarnya PBM di SMKN 112 bln 142,140,000
0 142,140,000 Disdikbud
Penyelenggaraan SMKN 2 Lancarnya PBM di SMKN 212 bln 134,690,000
0 134,690,000 Disdikbud
Penunjang Operasional Edotel Pada SMKNegeri 2 Bukittinggi
Terlaksananya Operasional Edotel Pada SMK Negeri2 Bukittinggi
12 bln 120,320,000
0 120,320,000 Disdikbud
Bimtek Karya Tulis Guru SLTP/SLTA 1 keg 73,900,000 73,900,000 Disdikbud
Persiapan Pendelegasian Wewenang SLTAke Propinsi (Tim P3D)
1 keg 27,000,000 27,000,000 Disdikbud
Pengembangan pusat sumber belajar dansistem evaluasi daya serap untuk SMAN 3Bukittinggi (Dana Bantuan KeuanganKhusus)
Terlaksananya Pengembangan pusat sumber belajardan sistem evaluasi daya serap untuk SMAN 3Bukittinggi (Dana Bantuan Keuangan Khusus)
1 pkt 177,000,000
177,000,000 Disdikbud
Sharing pendanaan pengadaan ruang kelasbaru SMA/SMK (Dana Bantuan KeuanganKhusus)
Terlaksananya Sharing pendanaan pengadaan ruangkelas baru SMA/SMK (Dana Bantuan KeuanganKhusus)
1 pkt 1,400,000,000
1,400,000,000 Disdikbud
Pembangunan Asrama Pelajar SMA 1Bukittinggi (Dana Bantuan KeuanganKhusus)
Terlaksananya Pembangunan Asrama Pelajar SMA1 Bukittinggi (Dana Bantuan Keuangan Khusus)
1 pkt 450,000,000
450,000,000 Disdikbud
Pengadaan Ruang Kelas Baru SMA/SMK(Dana Sharing Bantuan Keuangan KhususPropinsi)
Terlaksananya Pengadaan Ruang Kelas BaruSMA/SMK (Dana Sharing Bantuan KeuanganKhusus Propinsi)
1 pkt 1,600,000,000
1,600,000,000 Disdikbud
Penjaminan Keberlangsungan PendidikanSiswa (Dana Sharing Bantuan KeuanganKhusus Propinsi)
Terlaksananya Penjaminan KeberlangsunganPendidikan Siswa (Dana Sharing Bantuan KeuanganKhusus Propinsi)
1 keg 92,880,000
92,880,000 Disdikbud
DAK Bidang Pendidikan - SMA (Sisa DAK2010-2014)
Terlaksananya keg DAK Bidang Pendidikan - SMA(Sisa DAK 2010-2014)
1 pkt 455,523,000
455,523,000 Disdikbud
DAK Bidang Pendidikan - SMK (Sisa DAK2010-2014)
Terlaksananya keg DAK Bidang Pendidikan - SMK(Sisa DAK 2015)
1 pkt 218,671,819
218,671,819 Disdikbud
Program Pendidikan Non Formal 675,562,000 370,168,805.00 2,043,228,006 2,461,989,640 2,619,388,604 2,792,827,464 10,963,164,519 DisdikbudApresiasi LKP Berprestasi 18,040,000 58,430,500
80,000,000 88,000,000 96,800,000 106,480,000 447,750,500 DisdikbudPenunjang Operasional Kelompok KerjaPenilik Luar Sekolah 12 bln 17,449,000 12bln
14,159,905.00 12bln
25,000,000 12bln
27,500,000 12bln
30,250,000 12bln
33,275,000 147,633,905 DisdikbudPenyelenggaraan Pendidikan Non FormalPaket C Setara SMA 12 bln 36,300,000 12bln
37,500,000.00 12bln
37,500,000 12bln
41,250,000 12bln
45,375,000 12bln
49,912,500 247,837,500 DisdikbudPeningkatan Kompetensi Warga BelajarPaket C (Paket C Vokasional) 12 bln 41,291,250 12bln
81,088,000.00 12bln
62,007,000 12bln
68,207,700 12bln
75,028,470 12bln
82,531,317 410,153,737 DisdikbudUjian Nasional Pendidikan Kesetaraan(UNPK) Paket A, B dan C Periode I dan II 12 bln 51,700,000 12bln
56,224,400.00 12bln
56,221,700 12bln
61,843,870 12bln
68,028,257 12bln
74,831,083 368,849,310 DisdikbudPenyelenggaraan UPTD SKB KotaBukittinggi 12 bln 11,249,950 12bln
55,982,000 12bln
55,982,000 12bln
61,580,200 12bln
67,738,220 12bln
74,512,042 327,044,412 DisdikbudPenyelenggaraan Pendidikan Non FormalPaket B Setara SMP 12 bln 19,528,250 12bln
33,250,000 12bln
33,250,000 12bln
36,575,000 12bln
40,232,500 12bln
44,255,750 207,091,500 DisdikbudPenunjang operasional BOP 12 bln 56,233,400 12bln
17,494,000.00 12bln
35,950,000 12bln
39,545,000 12bln
43,499,500 12bln
47,849,450 240,571,350 DisdikbudOperasional Kegiatan / PenyelenggaraanPendidikan Non Formal Paket A SetaraSD 12 bln 48,737,500 12bln
16,040,000 12bln
16,040,000 12bln
17,644,000 12bln
19,408,400 12bln
21,349,240 139,219,140 Disdikbud
Bimbingan komputer warga paket B dan Cmenuju UNBK
1 keg 88,280,000 6,000,000 6,600,000 7,260,000 7,986,000 116,126,000 Disdikbud
Penunjang Akreditasi SKB, Program PAUD(TK,KB),Paket A,B.C,Dapodik,dan ValidasiData Nilek dan Nilem
1 keg 40,000,000 14,000,000 15,400,000 16,940,000 18,634,000 104,974,000 Disdikbud
Diklat Jabatan Fungsional Pamong Belajardan Penilik(Akhir Diklat adanya StudiKomperatif) untuk 12 orang
1 keg
17,449,000
-
42,000,000
46,200,000 50,820,000 55,902,000 212,371,000 Disdikbud
Workshop Tutor Paket A. B dan C(Kurikulum Program Kesetaraan)
1 keg 11,789,000 - - - 11,789,000 Disdikbud
Penyelenggaraan Ujian Nasional PendidikanKesetaraan Paket A, B dan C(UNKP/UNBK)
1 keg 47,005,750 - 6,000,000 6,600,000 7,260,000 7,986,000 74,851,750 Disdikbud
Pengadaan Komputer dan Jaringaninternet
120,000,000 132,000,000 145,200,000 159,720,000 556,920,000 Disdikbud
Implementasi program pendidikan keluargaberbasis satuan pendidikan
1 keg 17,554,400 - 75,000,000 82,500,000 90,750,000 99,825,000 365,629,400 Disdikbud
Sosialisasi edukasi pendidikan keluargakepada orag tua
1 keg 31,954,50050,000,000 55,000,000 60,500,000 66,550,000 264,004,500 Disdikbud
Forum group discation (FGD) rapatkoordinasi kelompok kerja pedidikankeluarga
1 keg 46,000,00025,000,000 27,500,000 30,250,000 33,275,000 162,025,000 Disdikbud
Parenting Bubasis perkembangan otak 1 keg 75,000,000 - 50,000,000 55,000,000 60,500,000 66,550,000 307,050,000 Disdikbud
Edukasi kepada orang tua untuk bimbinganpada anak autis
50,000,000 55,000,000 60,500,000 66,550,000 232,050,000
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor diSKB Terlaksanaya bimbingan komputer bagiwraga belajar Paket B dan C menuju UNBK(30 orang)
48,000,000 52,800,000 58,080,000 63,888,000 222,768,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor diSKB Terlaksananya proses akreditasi satuanpendidikan beserta programnya sertaDapodik, validas data, Nilek dan Nilem
48,000,000 52,800,000 58,080,000 63,888,000 222,768,000
- - - -
Workshop Tutor Paket A. B dan C(Kurikulum Program Kesetaraan)
Terlatihnya Pamong Belajar dan Penilik - - - -
Penyelenggaraan Ujian Nasional PendidikanKesetaraan Paket A, B dan C(UNKP/UNBK)
Terlatihnya Tutor Paket A, B dan C ( 30orang)
56,221,700 61,843,870 68,028,257 74,831,083 260,924,910
Pengadaan Komputer dan Jaringaninternet
Terlaksananya Kegitan Ujian NasionalPendidikan Kesetaraan (paket A,B dan C)
120,000,000 132,000,000 145,200,000 159,720,000 556,920,000
Implementasi program pendidikan keluargaberbasis satuan pendidikan
Terlaksanya pengadaan 20 unit Komputerdan jaringan internet
75,000,000 82,500,000 90,750,000 99,825,000 348,075,000
Sosialisasi edukasi pendidikan keluargakepada orag tua
50,000,000 55,000,000 60,500,000 66,550,000 232,050,000
Forum group discation (FGD) rapatkoordinasi kelompok kerja pedidikankeluarga
25,000,000 27,500,000 30,250,000 33,275,000 116,025,000
Parenting Bubasis perkembangan otak 50,000,000 55,000,000 60,500,000 66,550,000 232,050,000
Edukasi kepada orang tua untuk bimbinganpada anak autis
50,000,000 55,000,000 60,500,000 66,550,000 232,050,000
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor diSKB 48,000,000 52,800,000 58,080,000 63,888,000 222,768,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor diSKB 48,000,000 52,800,000 58,080,000 63,888,000 222,768,000
Rehab sarana TK PembinaTerlaksana Pelatihan pengasuh dan pengelolaTPA(Tempat Penitipan Anak ), KB (KelompokBermain) sesuai aturan
1paket
15,000,000 2paket
24,000,000 1paket
20,000,000 59,000,000
Pengadaan mobiler Tersedia mobiler 1paket
75,000,000 1paket
75,000,000 1paket
75,000,000 225,000,000
Penyelenggaraan pendidikan keaksaraanfungsional
Terselenggaranya pendidikan keaksaraanfungsional
6kelo
mpok
60,000,000 6kelo
mpok
60,000,000 6kelo
mpok
60,000,000 180,000,000
Pelatihan pengasuh dan pengelolaTPA(Tempat Penitipan Anak ), KB(Kelompok Bermain)
Terlaksana Pelatihan pengasuh dan pengelolaTPA(Tempat Penitipan Anak ), KB (KelompokBermain) sesuai aturan
40org
39,000,000 40org
39,000,000 40org
39,000,000 117,000,000
Lomba Cerdas terampil warga belajarkesetaraan
Lomba Cerdas terampil warga belajarkesetaraan
4caba
nglomb
a
25,000,000 4caba
nglomb
a
25,000,000 4caba
nglomb
a
25,000,000 75,000,000
Workshop Penulisan karya ilmiah/karyainovatif bagi PTK
Terlaksana kegiatan Workshop Penulisankarya ilmiah/karya inovatif bagi PTK sesuaitarget
40org
43,175,000 40org
45,000,000 40org
47,000,000 40org
50,000,000 185,175,000
Pemberian Insentif bagi Tutor Kesetaraan20 orang @ 350.000/bln
Terlaksana Pemberian Insentif bagi TutorKesetaraan 20 orang @ 350.000/bln sesuaiaturan
20org
84,000,000 20org
94,000,000 20org
94,000,000 20org
94,000,000 366,000,000
Bimbingan komputer warga paket B dan Cmenuju UNBK
Terlaksana kegiatan Bimbingan komputerwarga paket B dan C menuju UNBK sesuaitarget
100org
100,000,000 100org
100,000,000 100org
100,000,000 100org
100,000,000 400,000,000
Lomba Baca puisi dan ayat pendek bagianak usia dini
Terlaksana Lomba Baca puisi dan ayat pendekbagi anak usia dini sesuai aturan
1 keg 35,000,000 1 keg 40,000,000 1 keg 42,000,000 1 keg 45,000,000 162,000,000
Pameran dalam rangka Hari AksaraInternasional (HAI)
Terlaksana Pameran dalam rangka HariAksara Internasional (HAI) dengan baik
1 keg 98,000,000 1 keg 100,000,000 1 keg 100,000,000 1 keg 100,000,000 398,000,000
Pendataan terintegrasi Terlaksana Pendataan terintegrasi secaramaksimal
1 keg 35,000,000 1keg
40,000,000 1keg
45,000,000 1keg
50,000,000 170,000,000
Dana Penunjang Tugas Pokok PamongBelajar (Kegiatan Belajar Mengajar,Pengembangan Model, Pengkajian
Terlaksananya Tugas Pokok Pamong Belajar - - - 8,000,000 9,000,000 10,000,000 27,000,000
Program Keaksaraan Fungsional Berbasisketerampilan
Terlaksanan program Pembelajarankeaksraan Fungsional berbasis
- - - 15,000,000 - 27,000,000 29,000,000 71,000,000
Program PKH/Life Skill Terlaksnanaya Program pendidikanKecakapan Hidup
- - - - -
- Bengkel Sepeda Motor (10 orang) - - - 50,000,000 - 50,000,000
- Keterampilan Teknik Komputer danjaringan (10 orang)
- - - - 30,000,000 30,000,000
Pendidikan Kepemudaan (30 orang) Terlaksananya Program pendidikanKepemudaan
- - - - 18,000,000 18,000,000
Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Terlaksananya Program pendidikanPemberdayaan Perempuan
- - - - -
- menjahit pakaian (20 orang) - - - 100,000,000 - 100,000,000
- Desain interior (gorden, taplak meja,seprai dsb) 20 orang
- - - - 80,000,000 80,000,000
- bordir (20 orang) - - - - 80,000,000 80,000,000
Pelatihan Uji Kompetensi penilik, pamongbelajar dan calon penilik, calon pamongbelajar ( 20 orang)
Terlatihnya Pamong Belajar dan Penilik - - 85,000,000 - 50,000,000 135,000,000
Workshop Tutor Paket A. B dan C(Kurikulum Program Kesetaraan)
Terlatihnya Tutor Paket A, B dan C ( 30orang)
- - 45,000,000 - 48,000,000 93,000,000
Penyelenggaraan Ujian Nasional PendidikanKesetaraan Paket A, B dan C(UNKP/UNBK)
Terlaksananya Kegitan Ujian NasionalPendidikan Kesetaraan (paket A,B dan C)
- - 6,000,000 7,000,000 - 8,000,000 9,000,000 30,000,000
PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA 60,680,000 49,440,303.00 49,440,303.00 9,000,000 Disdikbud
Penyelenggaran SDLB Manggis Ganting 60,680,000 49,440,303.00 49,440,303.00 9,000,000 Disdikbud
Program Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga Kependidikan 6,600,460,800 5,336,918,535.00 7,849,065,100 8,306,916,200 8,956,107,820 8,873,433,602 45,922,902,057 DisdikbudPelaksanaan Sertifikasi Guru dan UKG Persentase Peningkatan Mutu Pendidik danTenag Pendidikan 44,935,000 54,353,000.00 40,400,000 44,440,000 48,884,000 53,772,400 286,784,400 DisdikbudPemeriksaan Berkas TPG dan AnekaTunjangan Persentase Peningkatan mutu Pendidikandan tenagakependidikan 95,000,000
89,890,000.00 90,000,000 99,000,000 108,900,000 119,790,000 602,580,000 Disdikbud
Peningkatan Kesejahteraan Guru NonPNS Persentase peningkatan mutu pendidik dantenaga Kepandidikan 5,608,665,000 5,053,625,000.00 5,053,625,000 5,558,987,500 6,114,886,250 6,726,374,875 34,116,163,625 DisdikbudPelaksanaan Akreditasi Sekolah Persentase Peningkatan Mutu Pendidik danPelayanan Pendidikan 94,926,000 67,127,435.00 70,000,000 77,000,000 84,700,000 93,170,000 486,923,435 DisdikbudKajian dan Analisis Mutu Pengelolaan 8Standar Pendidikan Terwujudnya peningkatan mutupendidikan dan tenaga 105,236,800 47,323,100.00 47,323,100 - - - 199,883,000 DisdikbudGebyar Expo pendidikan 411,275,000 24,600,000
35,000,000 38,500,000 42,350,000 46,585,000 598,310,000 Disdikbud
Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolahdan pengawas sekolah
Terwujudnya Managemen PelayananPendidikan 240,423,000450,000,000 495,000,000 544,500,000 598,950,000 2,328,873,000 Disdikbud
Pengembangan Konsep Smart Educationbagi KKG dan MGMP
Tingkat APK dan APM SD dan SMP 250,000,000 275,000,000 302,500,000 332,750,000 1,160,250,000
Training Aplikasi Smart Education 250,000,000 - 250,000,000
Pembinaan dan Seleksi Guru, KepalaSekolah dan pengawas Berprestasi JenjangTK, SD dan SLTP
250,000,000 275,000,000 302,500,000 332,750,000 1,160,250,000
Pembinaan dan Seleksi OGN Guru SD danSMP
75,000,000 82,500,000 90,750,000 99,825,000 348,075,000
Bimtek Karya Tulis Guru SD dan SLTP 55,000,000 60,500,000 66,550,000 73,205,000 255,255,000
Workshop Penilaian Angka Kredit PejabatFungsional
67,680,000.00 74,448,000 81,892,800 90,082,080 314,102,880
Pembekalan dan Penerbitan PembuatanJurnal Guru dan Pengawas
96,152,000.00 105,767,200 116,343,920 127,978,312 446,241,432
Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional 133,885,000.00 147,273,500 162,000,850 178,200,935 621,360,285
Pembinaan MGMP- SLTP dan KKG- SD KotaBukittinggi
150,000,000 165,000,000 315,000,000
Workshop peningkatan kapasitas staf TUdan operator sekolah bidang IT
65,000,000 71,500,000 78,650,000 215,150,000
Lomba kreatifitas siswa dalam pemanfaatanlimbah
50,000,000 55,000,000 60,500,000 165,500,000
Lomba sinopsis, membaca dan menuliscepat
60,000,000 66,000,000 72,600,000 198,600,000
Worshop Best paktice kepala sekolah dalampengembangan sekolah
100,000,000 110,000,000 121,000,000 331,000,000
Penilaian kinerja Kepala sekolah SD danSMP
75,000,000 82,500,000 90,750,000 248,250,000
Worshop peningkatan kompetensi guru dankepala sekolah dalam melakukan analisishasil belajar, perbaikan dan pengayaan
60,000,000 66,000,000 72,600,000 198,600,000
Worshop peningkatan kompetensi gurukelas dan mata pelajaran tentang strategidan metode pembelajaran Pakem
85,000,000 93,500,000 102,850,000 281,350,000
Worksop peningkatan kopmetensi kepalasekolah SD,SMP dalam melakukanpenilaian hasil belajar berdasarkan
65,000,000 71,500,000 78,650,000 215,150,000
Worksop peningkatan kopmetensi kepalasekolah SD,SMP dan penyusunan programpeningkatan mutu sekolah dan supervisi
75,000,000 82,500,000 90,750,000 248,250,000
Worshop literasi guru kelas dan furu matapelajaran
100,000,000 110,000,000 121,000,000 331,000,000
Program Manajemen Pelayanan 592,779,300 1,271,026,503.00 2,524,476,603 2,524,476,603 6,912,759,009 DisdikbudPengelolaan Website Disdikpora KotaBukittinggi Untuk memudahkan pelayanan informasi tentang
pendidik,sumber belajar siswa dan tenaga pendidk 115,773,80047,285,000.00 47,285,000 47,285,000 257,628,800 Disdikbud
Penyusunan Verifikasi Dapodikdasmen Terlaksanyan verfikasi data dapodik untukmemperoleh data yang valid / akurat sebagi sumberuntuk pengambilan kebijakan
60,000,000133,300,500.00 125,000,000 125,000,000 443,300,500 Disdikbud
Penunjang Operasional PengawasTingkat Satuan Pendidikan Operasional pengawas berjalan dengan lancar 44,000,000 76,832,903
76,832,903 76,832,903 274,498,709 DisdikbudPenunjang Operasional Tim KoordinasiBOS Optimalisasinya pelaksanaan BOS SD/SMP Negeridan Swata kota Bukittinggi 52,314,000
106,217,600.00 158,531,600 Disdikbud
Workshop Operator Pendataan Tertibnya hasil data pendidikan kota bukittinggi 94,300,000 38,190,000.00 38,190,000 38,190,000 208,870,000 DisdikbudTerlaksananya Rewad untuk SiswaBerprestasi 30,000,000 30,000,000 60,000,000Terlaksananya Pelaksanaan Bos SD,SMPdan Swasta Kota Bukittnggi 106,217,600 106,217,600 212,435,200Pelaksanaan Beasiswa pada Jenjang SMP 33,833,600 33,833,600 67,667,200Terwujudnya disiplin pelajar di sekolahmaupun diluar sekolah 93,165,000 93,165,000 186,330,000Pembuatan Buku Profil dan Profil PTK Tersedianya data yang akurat di dinas pendidikan 143,850,000 48,754,000.00 48,754,000 48,754,000 290,112,000 DisdikbudProgram Anugrah Ki Hajar Dewantaradan Rumah Belajar Terlaksananya kegiatan Anugrah KI Hajar Dewantara 82,541,500 78,256,000.00 78,256,000 78,256,000 317,309,500 DisdikbudTerlaksananya hubungan kerjasama 2negara 450,000,000 450,000,000 900,000,000Terlaksananya Program PendidikanInklusi Kota Bukittinggi 43,820,000 43,820,000 87,640,000Terlaksananya LOMBA Karya TulisRemaja 45,735,000 45,735,000 91,470,000Pengelolaan Data Back Bone Tersedianya Data Back Bone 43,581,000.00 43,581,000 43,581,000 130,743,000 DisdikbudPengelolaan Data SIPBM Tersedianya data yang akurat di dinas pendidikan 39,509,500.00 39,509,500 39,509,500 118,528,500 DisdikbudPengembangan IT Pendidikan KotaBukittinggi Tercapainya program pemko Bukittinggi di Bidang
Pendidikan659,100,000.00 659,100,000 659,100,000 1,977,300,000 Disdikbud
Terwujydnya Pendidkan BerkarakterBerbasis Aqiqah Kota Bukittinggi 100,000,000 100,000,000 200,000,000Peningkatan Manajemen, Monitoring,Evaluasi, dan Verifikasi Bansos danHibah Pelaksanaan monev dan verfikasi bansos dan hibah - 15,197,000 15,197,000 30,394,000 Disdikbud
Pengadaan Infrastruktur Smart Education Tersedianya Infrastruktur Smart Education 450,000,000 450,000,000 900,000,000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTAKEPEMUDAAN
369,710,000 369,710,000 Disdikbud
Kegiatan Kepemudaan (PPAN, BPAP/JPI,Pemuda Pelopor, PSP3)
Terselenggaranya Kegiatan Kepemudaan (PPAN,BPAP/JPI, Pemuda Pelopor, PSP3)
60,879,000 60,879,000 Disdikbud
Kegiatan Pendidikan Bela Negara Terselenggaranya Kegiatan Pendidikan Bela Negara 93,831,000 93,831,000 Disdikbud
Lomba Marching Band Terselenggaranya Lomba Marching Band 215,000,000 215,000,000 Disdikbud
PROGRAM PEMBINAAN DANPEMASYARAKATAN OLAHRAGA
7,895,201,600 7,895,201,600 Disdikbud
Kejurda Cabang Olahraga Terlaksananya Kejurda Cabang Olahraga 50,867,100 50,867,100 Disdikbud
Pelaksanaan Kegiatan Olahraga Masyarakatdalam Rangka Car Free Day
Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan OlahragaMasyarakat dalam Rangka Car Free Day
39,460,000 39,460,000 Disdikbud
Pelaksanaan Kegiatan Divabel KotaBukittinggi, Propinsi dan Nasional
Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Divabel KotaBukittinggi, Propinsi dan Nasional
71,500,000 71,500,000 Disdikbud
Invitasi Bola Basket (Walikota CUP) Terlaksananya Invitasi Bola Basket (Walikota CUP) 71,053,000 71,053,000 Disdikbud
Lomba/pertandingan olahraga dalamrangka PHBN
Terlaksananya Lomba/pertandingan olahraga dalamrangka PHBN
286,585,000 286,585,000 Disdikbud
Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah tkPropinsi dan Nasional
Terlaksananya Kegiatan Pekan Olahraga PelajarDaerah tk Propinsi dan Nasional
166,760,000 166,760,000 Disdikbud
Sepeda Wisata Terselenggaranya kegiatan Sepeda Wisata 149,180,000 149,180,000 Disdikbud
Penyediaan Bonus Atlit Tersedianya Bonus Atlit 7,059,796,500 7,059,796,500 Disdikbud
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA OLAHRAGA
782,785,000 782,785,000 Disdikbud
Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaOlahraga
Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaOlahraga
300,690,000 300,690,000 Disdikbud
Pemeliharaan Peralatan Marchingband Terwujudnya Pemeliharaan Peralatan Marchingband 22,095,000 22,095,000 Disdikbud
Pengadaan Peralatan Marchingband Terlaksananya Pengadaan Peralatan Marchingband 175,000,000 175,000,000 Disdikbud
Perencanaan Kolam Renang Terlaksananya Perencanaan Kolam Renang 50,000,000 50,000,000 Disdikbud
Kajian Studi Kelayakan Pembangunan SportHall
Terlaksananya Kajian Studi Kelayakan PembangunanSport Hall
50,000,000 50,000,000 Disdikbud
Peningkatan Fasilitas Lapangan Bola Basket Terjadinya Peningkatan Fasilitas Lapangan BolaBasket
185,000,000 185,000,000 Disdikbud
PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN 1,228,702,700 1,228,702,700 Disdikbud
Pelatihan dan Pembinaan Paskibrakatingkat Kota Bukittinggi dan Provinsi
Terselenggaranya Pelatihan dan PembinaanPaskibraka tingkat Kota Bukittinggi dan Provinsi
443,012,500 443,012,500 Disdikbud
Pemberian penghargaan kepadapelajar/atlit, pemuda dan pelatihberprestasi di bidang Pemuda dan Olahraga
Terlaksananya Pemberian penghargaan kepadapelajar/atlit, pemuda dan pelatih berprestasi di bidangPemuda dan Olahraga
101,153,000 101,153,000 Disdikbud
Pelatihan Marchingband Kota Bukittinggi Terlaksananya Pelatihan Marchingband KotaBukittinggi
372,091,600 372,091,600 Disdikbud
Study Banding Paskibrakan Kota Bukittinggi Terlaksananya Study Banding Paskibrakan KotaBukittinggi
312,445,600 312,445,600 Disdikbud
PROGRAM PENINGKATAN WAWASANKEBANGSAAN BAGI GENERASI MUDA
165,906,100 165,906,100 Disdikbud
Penyelenggraan Upacara Hari-hari BesarNasional Terselenggaranya Upacara Hari-hari Besar Nasional 111,436,100 111,436,100 Disdikbud
Pawai Alegoris dan Pembangunan Terlaksananya Pawai Alegoris dan Pembangunan 54,470,000 54,470,000 Disdikbud x
2 Peningkatan kualitaspenyelenggaraanReformasi BirokrasiDisdikbud
Peningkatan kualitaspenyelenggaraanSAKIP Disdikbud
Nilai SakipDisdikbud Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat ketersediaan layanan administrasiperkantoran 1,174,043,350
866,938,391.001,275,243,224
1,402,767,546 1,543,044,301 1,697,348,731 7,959,385,544 Disdikbud
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Prangko, Materai, dan BendaPos Lainnya 9,999,000
14,999,000.00 14,999,000 16,498,900 18,148,790 19,963,669 94,608,359 Disdikbud
Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik 59,500,000
75,000,000.00 75,000,000 82,500,000 90,750,000 99,825,000 482,575,000 Disdikbud
Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional 20,000,000 150,000,000 165,000,000 181,500,000 199,650,000 716,150,000 Disdikbud
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Adanya jasa pemeliharaan kendaraandinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)
20,000,000.00 95,000,000 104,500,000 114,950,000 126,445,000 460,895,000 Disdikbud
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan danPerlengkapan Kantor Tersediannya peralatan kebersihan danjasa kebersiha kantor 149,439,150
112,500,000.00 20,000,000 22,000,000 24,200,000 26,620,000 354,759,150 Disdikbud
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya perbaikan peralatan kantordan peripheralcomputer
95,726,70095,000,000.00 69,850,000 76,835,000 84,518,500 92,970,350 514,900,550 Disdikbud
Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Tersedianya alat tulis kantor 67,378,500 69,850,000.00 50,000,000 55,000,000 60,500,000 66,550,000 369,278,500 Disdikbud
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Adanya barang cetakan dan penggandaan 17,000,000 17,000,000.00 10,000,000 11,000,000 12,100,000 13,310,000 80,410,000 Disdikbud
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya koponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
10,000,00010,000,000.00 50,000,000 55,000,000 60,500,000 66,550,000 252,050,000 Disdikbud
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi,Sosialisasi dan Perjalanan Dinas LainnyaKe Luar Kota Bukittinggi Tersedianya makanan dan minuman 50,000,000 50,000,000.00 250,000,000 275,000,000 302,500,000 332,750,000 1,260,250,000 Disdikbud
Penyediaan Jasa Pegawai Non PNSTersedianya informasi yang bisa ditindaklanjuti sertaterpenuhinya kebutuhan untuk rapat,koordinasi, konsultasi,sosialisasi dan perjalanan dinas
275,000,000
177,195,167.00
75,394,224 82,933,646 91,227,011 100,349,712 802,099,761 Disdikbud
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya jasa pegawai non PNS 200,000,000 75,394,224.00 140,000,000 154,000,000 169,400,000 186,340,000 925,134,224 Disdikbud
Pelaksanaan Proses administrasiPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Terlaksananya penyediaan tenagapengamanan kantor 20,000,000
140,000,000.00 200,000,000 220,000,000 242,000,000 266,200,000 1,088,200,000 Disdikbud
Fisilitasi Kunjungan Pendidikan danKebudayaan Terlaksananya proses pengadaan barangdan jasa 200,000,000
10,000,000.00 75,000,000 82,500,000 90,750,000 99,825,000 558,075,000 Disdikbud
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan sarana danprasarana
303,500,000 131,000,000.00131,000,000 144,100,000 158,510,000 174,361,000 1,042,471,000
Pengadaan Perlengkapan Kantor Jenis perlengkapan kantor yang dibeli 263,500,000 61,000,000.00 61,000,000 67,100,000 73,810,000 81,191,000 607,601,000 Disdikbud
Pengadaan Peralatan Kantor Adanya peralatan kantor yang baik danlayak
40,000,000 40,000,000.00 40,000,000 44,000,000 48,400,000 53,240,000 265,640,000 Disdikbud
Pembangunan Pagar Pengaman Kantor Terlaksananya pagar pengaman Kantor 30,000,000.00 30,000,000 33,000,000 36,300,000 39,930,000 169,230,000 Disdikbud
Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang memenuhistandar kompetensi 362,855,025
297,717,000.00150,000,000
810,572,025 Disdikbud
Penilaian Angka Kredit PejabatFungsional Penilaian angka kredit fungsional guru,penilik dan pamong belajar 160,875,000
133,885,000.00 0 294,760,000 Disdikbud
Workshop Penilaian Angka KreditPejabat Fungsional Pengawas, Kepala sekolah, guru TK, SD,SMP
71,250,000 67,680,000.00 0 108,000,000 246,930,000 Disdikbud
Pembekalan dan Penerbitan PembuatanJurnal Guru dan Pengawas Sekolah Terbitnya jurnal Guru dan Pengawas 87,732,000 96,152,000.00 0 183,884,000 Disdikbud
Pendataan dan penataan dokumen/asetin aktif dan statis 42,998,025 15,000,000 57,998,025 Disdikbud
Inventarisasi barang milik daerah dilingkungan Disikbud 35,000,000 35,000,000 DisdikbudPenunjang pelaksanaan pengelolaaninformasi dan dokumentasi (PPIDPembantu) 100,000,000 100,000,000 Disdikbud
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR 108,000,000 150,000,000 200,000,000 458,000,000 Disdikbud
Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadirandan penggunaan atribut pegawai
108,000,000 150,000,000 200,000,000 458,000,000
Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
Persentase laporan capaian kinerja dankeuangan yang tersusun tepat waktu
74,293,750 53,134,000.00318,741,000 446,168,750
Penyusunan laporan keuangansemesteran Laporan keungan semesteran 8,085,000 8,085,000.00 9,500,000 25,670,000
Sosialisasi pengelolaan keuangan 74,022,500 74,022,500 Disdikbud
Rekonsiliasi pengelolaan keuangan 26,350,000 26,350,000 Disdikbud
workshop bagi PPTK dalam programkeuangan 80,000,000 80,000,000Analisis Rencana Kebutuhan BelanjaOperasional Sekolah bersumber danaAPBD 50,000,000 50,000,000
Penyusunan Rencana Kerja dankeuangan SKPD 10,000,000 10,000,000
Peningkatan Manajemen, Monitoring,Evaluasi dan Verifikasi Bansos dan Hibah 0 -
Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD Rencana kerja dan keuangan 10,000,000 10,000,000.00 5,000,000 25,000,000 Disdikbud
Penyusunan Laporan LPPD 50,791,750 15,197,000.00 45,000,000 110,988,750 Disdikbud
Penyusunan LKPJ Realisasi laporan kinerja 5,417,000 5,000,000.00 4,000,000 14,417,000 Disdikbud
Penyusunan Pelaporan Digital Realiasi anggaran dan kinerja laporanpenyelenggaraan pemerintah daerah
4,983,500.00 5,000,000 9,983,500 Disdikbud
Penyusunan LKPJ Realiasi anggaran dan kinerja laporanketerangan pertanggung jawaban
4,983,500.00 4,983,500.00 9,967,000 Disdikbud
Penyusunan Pelaporan Digital Realiasi anggaran dan kinerja laporandigital
4,885,000.00 4,885,000.00 9,770,000 Disdikbud
3 Menjadikan Bukittinggisebagai kota pusaka
Meningkatnyapelestarian warisanbudaya
Jumlahpelestarianwarisan budayabenda dan takbenda
Program Pengembangan Nilai Budaya 1,165,361,250.00 1,315,183,000 2,480,544,250 Disdikbud
Lomba Baca Puisi Perjuangan TingkatSekolah Dasar se Kota Bukittinggi Terselenggaranya Lomba Baca Puisi PerjuanganTingkat Sekolah Dasar se Kota Bukittinggi
49,547,000.00 49,547,000 99,094,000 Disdikbud
Workshop Seni dan Budaya Bagi Guru-guru Kesenian SLTP dan SLTA se KotaBukittinggi Terlaksananya Workshop Seni dan Budaya BagiGuru-guru Kesenian SLTP dan SLTA se KotaBukittinggi
86,041,250.00 0 86,041,250 Disdikbud
Workshop Seni dan Budaya Terlaksananya Workshop Seni dan Budaya 630,000,000 140,000,000 150,000,000 160,000,000 1,080,000,000Pelaksanaan Pelatihan Nilai Tradisi Adatdan Budaya Terlaksananya Pelatihan Nilai Tradisi Adat danBudaya
146,175,000.00 146,175,000 230,000,000 240,000,000 250,000,000 1,012,350,000 DisdikbudPenunjang Kegiatan Lembaga-LembagaAdat Terfasilitasinya Kegiatan Lembaga-Lembaga Adat 321,020,500.00 0 321,020,500 DisdikbudPokja Pelestarian dan PengembanganAdat dan Budaya Masyarakat Terlaksananya Pokja Pelestarian danPengembangan Adat dan Budaya Masyarakat
73,116,500.00 0 73,116,500 Disdikbud
Festival Silek Tradisional Terjaganya Nilai Tradisi dilingkungan Masyarakat 489,461,000.00 489,461,000 525,000,000 550,000,000 560,000,000 2,613,922,000 Disdikbud
Pengadaan Alat Musik Tradisional SD -
Program Pengelolaan KekayaanBudaya
562,371,000.00 3,216,075,000 3,778,446,000 Disdikbud
Penataan Koleksi Museum 35,000,000.00 35,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000 250,000,000 DisdikbudPenyediaan Database Koleksi MuseumDaerah 44,796,000.00 44,796,000 90,000,000 179,592,000 Disdikbud
Registrasi Nasional Cagar Budaya Daerah Registrasi Cagar Budaya 50%CB
35,000,000.00 35,000,000 40,000,000 50,000,000 160,000,000 Disdikbud
Sosialisasi Cagar Budaya Sosialisasi dan field trip 2 keg /135
peserta
43,210,000.00 43,210,000 80,000,000 90,000,000 100,000,000 356,420,000 Disdikbud
Pendataan Cagar Budaya Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan 12 Bln 44,390,000.00 44,390,000 88,780,000 Disdikbud
Studi Kekayaan,Studi teknis,studizontal,mengikiti bimtek 111,000,000 111,000,000
Pendataan Kelompok Seni dan BudayaKota Bukittinggi 5 CB 17,682,000.00 17,682,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 110,364,000 Disdikbud
Pemeliharaan Cagar Budaya Stdi kelayakan, studi teknis, studi zonasi, mengikutibimtek pelestraian CB dan Pemeliharaan CB
46,500,000.00 46,500,000 Disdikbud
Pelestarian cagar budaya Stdi kelayakan, studi teknis, studi zonasi, mengikutibimtek pelestraian CB dan Pemeliharaan CB
120,000,000 100,000,000 120,000,000 130,000,000 470,000,000
Cagar Budaya yang dilestarikan 6,500,000 6,500,000Konservasi Koleksi Museum Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan 49,658,000.00 50,000,000 55,000,000 65,000,000 75,000,000 294,658,000 Disdikbud
Pemeliharaan Rumah Kelahiran BungHatta Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan 49,990,000.00 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 369,990,000 Disdikbud
Tersampaikannya Informasi tentangcagar budaya kepada guru dan pelajar Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan 69,997,000 69,997,000
Operasional Rumah Kelahiran BungaHatta 146,145,000.00 200,000,000 250,000,000 275,000,000 300,000,000 1,171,145,000 Disdikbud
Pengadaan Peningkatan Sarana danPrasarana Rumah Kelahiran Bung Hatta Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan 50,000,000.00 50,000,000 60,000,000 70,000,000 80,000,000 310,000,000 Disdikbud
Monitoring dan Evaluasi PelestarianCagar Budaya
Terjaganya cagar budaya 25,000,000 175,000,000 185,000,000 195,000,000 580,000,000
Terlaksana Kerjasama Seni Budaya 88,500,000 88,500,000
Jasa Pengamanan RKBH Tersedianya Jasa Pengamanan RKBH 150,000,000 65,000,000 75,000,000 85,000,000 375,000,000
Jasa Kebersihan RKBH Tersedianya Jasa Kebersihan RKBH 50,000,000 160,000,000 210,000,000
Program Aku Cinta Museum Terlaksananya Program Aku Cinta Museum 60,000,000 160,000,000 220,000,000
Revitalisasi Museum Rumah KelahiranBung Hatta
Terlaksananya Revitalisasi Museum RumahKelahiran Bung Hatta
500,000,000 500,000,000 1,000,000,000
Pendokumentasian Seni dan NilaiTradisi Kota Bukittinggi
Tersedianya dokumentasia Seni dan Nilai TradisiKota Bukittinggi
95,000,000 300,000,000 395,000,000
Rehab situs sejarah batu lima jorong Tersedianya Rehab situs sejarah batu lima jorong 200,000,000 170,000,000 370,000,000
Pelatihan wasit juri selek tradisi Terlatihnya wasit juri selek tradisi 130,000,000 130,000,000Gelanggang jam gadang Terlaksananya Gelanggang jam gadang 350,000,000 70,000,000 80,000,000 90,000,000 590,000,000
Jurnal perguruan silek Tersedianya Jurnal perguruan silek 500,000,000 -Pembinaan seni tradisi di sekolah Terbiananya seni tradisi di sekolah 160,000,000 100,000,000 110,000,000 120,000,000 490,000,000
-
Meningkatnyaapresiasi terhadap
warisan bendacagar budaya
jumlah apresiasiterhadap
warisan benadacagar budaya
Program Pengelolaan KeragamanBudaya
78,710,000.00 2,331,532,900 2,410,242,900 Disdikbud
Mengikuti Event Seni dan Budaya seSumatera Barat Terlaksananya Partisipasi dalam Event Seni BudayaSumbar
78,710,000.00 12bln
15,000,000 12bln
165,000,000 12bln
175,000,00012bln
185,000,000 618,710,000 Disdikbud
Fasilitasi Komunitas PemusikJalanan/Pengamen
Tersedianya wadah bagi Komunitas PemusikJalanan/Pengamen
12bln
350,000,000.00 12bln
360,000,000 12bln 370,000,00012 bln
380,000,000 1,460,000,000
Fasilitasi pengembangan keragamanbudaya daerah "pagelaran Seni di KotaBukittinggi
Berkembangnya keragaman budaya daerah"pagelaran Seni di Kota Bukittinggi
12bln
500,000,000.00 12bln
500,000,000 12bln
520,000,000
12 bln
530,000,000 2,050,000,000
Terlatihnya Generasi Muda KotaBukuttinggi Dalam Memahami NilaiTradisi
12bln
130,000,000.00 130,000,000
Terpilihnya Dura Budaya Tingkat KotaBukittinggi
12bln
286,000,000.00 286,000,000
Terlaksananya Kerjasama Pendidikandan Kebudayaan
12bln
75,000.00 75,000
Terlatihnya Generasi Muda KotaBukuttinggi
12bln
99,797,900.00 99,797,900
Pelaksanaan Festifal Silek Tradisional 12bln
500,000.00 500,000
Pertunjukan Tari Minang Tradisi diMancanegara Sebagai Warisan Dunia
12bln
450,000,000.00 450,000,000
Festival seni dan Kebudayaan DalamNegri
12bln
250,000,000.00 250,000,000
Terlatihnya Generasi Muda dan SiswaSekolah Dalam Memahami Nilai Tradisi
12bln
160,000.00 160,000
Fasilitasi pengembangan keragamanbudaya daerah "Lomba Tradisi tingkatumum se-Sumatera Barat"
12bln
250,000,000.00 12bln
255,000,000 12bln
265,000,000
12 bln
275,000,000 1,045,000,000
-
Jumlahapresiasiterhadapwarisanbudaya takbenda
Program Pengembangan KerjasamaPengelolaan Kekayaan Budaya
294,280,000.00 530,901,000,000 531,195,280,000 Disdikbud
Mengikuti Festival Kesenian danKebudayaan Luar Negeri terselenggaranya kerjasama Seni Budaya antar luarNegeri 12 bln
100,000,000.00 12bln
525,000,000 12bln
535,000,000 12bln
550,000,000 1,710,000,000 Disdikbud
Mengikuti Festival Kesenian danKebudayaan Dalam Negeri Terlaksanannya kegiatan Festival dalam Negri12 bln
127,314,000.00 12bln
265,000,000 12bln
275,000,000 12bln
285,000,000 952,314,000 Disdikbud
Mengikuti kegiatan Kesenian danKebudayaan Luar Negeri 12 bln66,966,000.00 12
bln500,000,000,000 12
bln 80,000,000 12
bln 90,000,000 12
bln 100,000,000 500,336,966,000 Disdikbud
Mengikuti kegiatan Kesenian danKebudayaan Dalam Negeri 12bln
25,000,000,000 12bln
- 12bln
12bln
#VALUE!
Mengikuti kegiatan BPPI (BalaiPelestarian Pusaka Indonesia) dan JKPI(Jaringan Kota Pusaka Indonesia) dalampengelolaan dan pelestarian cagarbudaya)terikutinya kegiatan JKPI, BPPI dan pelestraian CB 12
bln100,000,000 12
bln 1,000,000,000 12
bln 1,000,000,000 12
bln 2,100,000,000
Mengikuti Kegiatan PermuseumanDaerah dan Nasional
Terlaksananya Kegiatan Permuseuman Daerah danNasional
12bln
75,000,000.00 1 keg 110,000,000 1 keg 120,000,000 1 keg 130,000,000 435,000,000
Fasilitasi Pendirian Museum di KotaBukittiinggi
Terfasilitasinya pendirian Museum di Kota Bukittiinggi 1 keg 50,000,000 1 keg 50,000,000 1 keg 20,000,000 #VALUE!
Fasilitasi dan Koordinasi Tim Ahli CagarBudaya Kota Bukittinggi
Cagar budaya yang ditetapkan 1 keg 200,000,000.00 1 keg 130,000,000 1 keg 140,000,000 1 keg 150,000,000 620,000,000
Pembinaan Pengelola Cagar Budayadan Museum
Terbinanya Pengelola Cagar Budaya dan Museum 12bln
120,000,000.00 1 keg 100,000,000 1 keg 120,000,000 1 keg 130,000,000 470,000,000
Studi Sejarah Kota BukittinggiTerlestarikannya sejarah Kota Bukittinggi 1 keg 200,000,000.00 200,000,000
Studi Keluarga Bung Hatta Terlestarikannya sejarah keluarga bung Hatta 80,000,000.00 1 keg 760,000,000 1 keg 770,000,000 1 keg 780,000,000 2,390,000,000
Membangun Kemitraan pengelolaankebudayaan antara Negara Silek Tradisi
Terbangunnya Kemitraan pengelolaan kebudayaanantara Negara Silek Tradisi
1 keg 750,000,000.00 1 keg 460,000,000 1 keg 470,000,000 1 keg 480,000,000 2,160,000,000
Membangun kemitraan penggelolaankebudayaan antar Negara
Terbangunnya kemitraan penggelolaan kebudayaanantar Negara
1 keg 450,000,000.00 450,000,000
Pelatihan silek tradisional Terlatihnya generasi muda kota Bukittinggi dalammemahami nilai tradisi
12bln
150,000,000.00 150,000,000
Pengadaan peralatan Sounsystem danpakaian kesenian randai
Tersedianya peralatan Sounsystem dan pakaiankesenian randai
1 keg 450,000,000.00 450,000,000
Pengadaan saran dan prasarana gruppanitahan cupak nan duo
Tersedianya sarana dan prasarana grup panitahancupak nan duo
1 keg 100,000,000.00 100,000,000
Pengadaan alat kesenian tradisionalminang kabau
Tersedianya alat kesenian tradisional minang kabau 1 keg 986,000,000.00 986,000,000
Perlengakapan peralatan pencak silat Tersedianya Perlengakapan peralatan pencak silat 360,000,000.00 360,000,000
Bantuan operasional pelatihanpanitahan/pasambahan
Tersedianya Bantuan operasional pelatihanpanitahan/pasambahan
1 keg 600,000,000.00 600,000,000
Pelatihan adat dan budayaMinangkabau kota Bukittinggi
Terlaksannya Pelatihan adat dan budayaMinangkabau kota Bukittinggi
1 keg 650,000,000.00 650,000,000
Workshop seni budaya (ImplemeptasiABSSBK dalam ranah kesenian)
Terlaksananya Workshop seni budaya (ImplemeptasiABSSBK dalam ranah kesenian)
1 keg 630,000,000.00 630,000,000
-