rencana strategis tahun 2017 - 2021
TRANSCRIPT
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017 - 2021
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN KETAPANG
Jalan Urif Sumoharjo No. 06 Kode Pos 78811 Ketapang - Kalbar
Rencana Strategis 2017-2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Ketapang
iii
Hal :
Kata Pengantar............................................................................... i
Daftar Isi ..... .................................................................................. ii BAB I Pendahuluan.................................................................... 1
A. Latar Belakang........................................................... 1 B. Landasan Hukum...................................................... 4 C. Maksud dan Tujuan................................................... 7
D. Sistematika Penulisan................................................ 8 BAB II Gambaran Pelayanan SKPD............................................. 9
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi...................... 9
B. Sumber Daya SKPD.................................................... 15 C. Kinerja Pelayanan SKPD ............................................ 19
D. Tantangan & Peluang Pengembangan Pelayanan........ 19 BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi... 21
A. Identifikasi Permasalahan........................................... 21
B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih...................................... 21
C. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi
Dan Informatika RI 2015-2019................................... 23 D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis............................. 24 E. Penentuan Isu-Isu Strategis........................................ 25
BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan.... 27
A. Visi dan Misi SKPD..................................................... 27 B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah...................... 28
C. Strategi dan Kebijakan................................................ 31 BAB V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif..................................... 33
BAB VI Indikator Kinerja SKPD yang mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2017-2021............................................. 49 BAB VII Penutup........................................................................... 50
LAMPIRAN :
Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor ....Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2017-2021
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
1 2 4 5 6 12 13
1 1.25.1.25.01.01653.220.693 1.150.460.970 1.831.200.000 2.014.320.000 2.197.440.000 7.846.641.663
01.01 - Penyediaan Jasa Surat - Menyurattingkat kelancaran surat
menyurat
administrasi
perkantoranDiskominfo 550 lembar 2.550.000 600 lembar 3.060.000 700 lembar 4.000.000 700 lembar 4.400.000 700 lembar 4.800.000 18.810.000
01.02 -Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumberdaya Air dan listrik
tercukupinya kebutuhan
komunikasi air dan listrik di
kantor
administrasi
perkantoranDiskominfo 12 bulan 34.800.000 12 bulan 40.600.000 12 bulan 70.000.000 12 bulan 77.000.000 12 bulan 84.000.000 306.400.000
01.06 -
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
tercukupinya kebutuhan
komunikasi air dan listrik di
kantor
administrasi
perkantoranDiskominfo - 8 unit 5.000.000 8 unit 6.000.000 8 unit 6.600.000 8 unit 7.200.000 24.800.000
01.08 - Penyediaan jasa Kebersihan kantor'Terpeliharanya kebersihan
kantopr setiap hari
Ruang kantor
DiskominfoDiskominfo - 4 laporan 50.000.000 27 jenis 25.000.000 27 jenis 27.500.000 27 jenis 30.000.000 132.500.000
01.10 - Penyediaan Alat Tulis kantorTercukupinya kebutuhan alat
tulis kantor
administrasi
perkantoranDiskominfo 27 jenis 16.690.000 27 jenis 13.600.000 49 jenis 85.000.000 49 jenis 93.500.000 49 jenis 102.000.000 310.790.000
01.11 -Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tercukupinya kebutuhan
barang cetakan
administrasi
perkantoranDiskominfo 47 jenis 44.358.693 47 jenis 57.230.103 1 tahun 75.000.000 1 tahun 82.500.000 1 tahun 90.000.000 349.088.796
01.12 -Penyediaan Komponen instalasi
listrik/penerangan gedung kantor
Tercukupinya kebutuhan
komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Ruang kantor
DiskominfoDiskominfo 1 tahun 31.113.000 1 tahun 40.605.267 9 jenis 45.000.000 9 jenis 49.500.000 9 jenis 54.000.000 220.218.267
01.15 -Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Meningkatnya wawasan
aparatur secara maksimalaparatur Diskominfo Diskominfo 9 jenis 16.954.000 9 jenis 13.735.600 6800 Eks 18.000.000 6800 Eks 19.800.000 6800 Eks 21.600.000 90.089.600
01.16 - Penyediaan Bahan Logistik KantorTersedianya bahan logistik
kantoraparatur Diskominfo Diskominfo 2500 Eks 9.655.000 6800 Eks 12.000.000 12 bulan 35.000.000 12 bulan 38.500.000 12 bulan 42.000.000 137.155.000
01.17 - Penyediaan makanan dan minuman
Tercukupinya kebutuhan
makan dan minum untuk
pegawai dan keperluan rapat
aparatur Diskominfo Diskominfo 30 orang 29.100.000 40 orang 30.740.000 56 orang 75.000.000 56 orang 82.500.000 56 orang 90.000.000 307.340.000
01.18 -Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
aparatur yang
melaksanakan
koordinasi
Diskominfo 50 kali 200.000.000 25 kali 448.690.000 25 kali 700.000.000 25 kali 770.000.000 25 kali 840.000.000 2.958.690.000
01.19 -Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Terpenuhinya rakor kerja
sebagai penunjang kelancaran
tugas
Rapat koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
Diskominfo 96 kali 190.000.000 94 kali 170.000.000 94 kali 450.000.000 94 kali 495.000.000 94 kali 540.000.000 1.845.000.000
01.20 -Penyediaan Jasa penunjang
administrasi perkantoran
tercukupinya tenaga jasa
penunjang administrasi
perkantoran
pegawai hohor di
DiskominfoDiskominfo 12 orang 78.000.000 17 orang 265.200.000 22 orang 243.200.000 22 orang 267.520.000 22 orang 291.840.000 1.145.760.000
40 Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Ketapang
MATRIK RENCANA STRATEGIS SKPDDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KETAPANG 2017-2021
NO KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SASARAN LOKASI
KEGIATAN
TARGET KINERJA DAN INDIKASI PENDANAANJUMLAH ANGGARAN
(Rp.)KETTAHUN 1 (2017) TAHUN 2 (2018) TAHUN 3 (2019) TAHUN 4 (2020) TAHUN 5 (2021)
Rencana Strategis 2017-2021
3
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2 1.25.1.25.01.02 1.163.037.372 552.596.950 2.020.940.000 2.223.034.000 2.425.128.000 8.384.736.322
02.05 -Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional
Berfungsinya sarana kendaraan
dinas /operasional penunjang
kegiatn
Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Diskominfo 4 unit 529.215.000 9 unit 200.600.000 9 unit 1.075.000.000 9 unit 1.182.500.000 9 unit 1.290.000.000 4.277.315.000
02.07 -Pengadaan Perlengkapan Gedung
kantor
Tercukupinya sarana
perlengkapan kantor dengan
baik dan layak pakai
Perlengkapan
diskominfoDiskominfo 26 unit 118.872.372 24 unit 34.438.550 24 unit 60.000.000 24 unit 66.000.000 24 unit 72.000.000 351.310.922
02.09 - Pengadaan Peralatan gedung kantor
Tercukupinya peralatan gedung
kantor dengan baik dan layak
pakai
Perlengkapan
diskominfoDiskominfo 28 unit 119.760.000 13 unit 92.450.000 15 unit 110.940.000 15 unit 122.034.000 15 unit 133.128.000 578.312.000
02.10 - Pengadaan Meubelair Tercukupnya meubelair Meubelair diskominfo Diskominfo 28 unit 119.740.000 4 buah 9.000.000 10 jenis 85.000.000 10 jenis 93.500.000 10 jenis 102.000.000 409.240.000
02.22 -
Pemeliharaan rutin berkala gedung
kantor
Terpeliharanya usia pakai
gedung kantor
gedung kantor
kominfoDiskominfo
- 2 unit 41.108.400 1 paket 180.000.000 1 paket 198.000.000 1 paket 216.000.000 635.108.400
02.24 -Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Meningkatnya usia pakai
kendaraan dinas/operasional
yang terpelihara dengan baik
Sarana dan Prasarana
aparaturDiskominfo 4 unit 65.525.000 20 unit 5.400.000 11 unit 55.000.000 11 unit 60.500.000 11 unit 66.000.000 252.425.000
02.26 -Pemeliharaan rutin/Berkala
perlengkapan gedung kantor
Berfungsinya perlengkapan
dengan baik, layak pakai
Sarana dan Prasarana
aparaturDiskominfo 5 unit 4.500.000 1 tahun 800.000 20 unit 60.000.000 20 unit 66.000.000 20 unit 72.000.000 203.300.000
02.28 -Pemeliharaan rutin/Berkala
peralatan gedung kantor
Berfungsinya peralatan gedung
kantor
Sarana dan Prasarana
aparaturDiskominfo 1 tahun 7.575.000 1 paket 59.400.000 1 tahun 20.000.000 1 tahun 22.000.000 1 tahun 24.000.000 132.975.000
02.42 -Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Peningkatan usia pakai gedung
kantor
Rehabilitasi gedung
kantor Diskominfo1 unit 197.850.000 1 Paket 109.400.000 375.000.000 412.500.000 450.000.000 1.544.750.000
- Penunjang kegiatan Diskominfo 1 paket 75.000.000 1 paket 82.500.000 1 paket 90.000.000 247.500.000
- Perencanaan Gedung Dinas
Kominfo (DED)Diskominfo 1 paket 300.000.000 1 paket 330.000.000 1 paket 360.000.000 990.000.000
3 1.25.1.25.01.03-
42.550.000 55.700.000 61.270.000 66.840.000 226.360.000
03.02 -Pengadaan pakain dinas beserta
perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas
beserta perlengkapannyaDisplin Pegawai dinas Diskominfo - - 34 stell 42.550.000 34 stell 22.100.000 34 stell 24.310.000 34 stell 26.520.000 115.480.000
03.05 -Pengadaan pakaian Khusus hari-hari
tertentu
Tersedianya pakaian khusus
hari-hari tertentuDisplin Pegawai dinas Diskominfo - - - 56 stell 33.600.000 56 stell 36.960.000 56 stell 40.320.000 110.880.000
4 1.25.1.25.01.05 45.618.400 32.000.000 150.000.000 165.000.000 180.000.000 572.618.400
05.01 - Pendidikan dan Pelatihan FormalTerlaksananya pendidikan dan
pelatihan formal bagi aparaturDisiplin Aparatur Diskominfo 24 orang 45.618.400 24 orang 32.000.000 7 orang 150.000.000 7 orang 165.000.000 7 orang 180.000.000 572.618.400
42 Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. KetapangRencana Strategis 2017-2021
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5 1.25.1.25.01.06 302.579.700 441.853.200 753.091.000 828.400.100 903.709.200 3.229.633.200
06.01 -Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya laporan dan
capaian kinerja dan realisasi
kinerja SKPD tepat waktu
laporan realisasi
capaian kinerja dan
realisasi Kinerja
Diskominfo
Diskominfo 5 dokumen 70.274.200 3 dokumen 70.274.200 3 dokumen 135.000.000 3 dokumen 148.500.000 3 dokumen 162.000.000 586.048.400
06.02 -Penyusunan Laporan Keuangan
semesteran
Terlaksanya penyusunan
laporan keuangan semesteran
tepat waktu
Tersedianya laporan
keuangan semesteran
tepat waktu
Diskominfo 2 dokumen 66.927.500 4 dokumen 66.927.500 1 dokumen 92.627.500 1 dokumen 101.890.250 1 dokumen 111.153.000 439.525.750
06.04 -Penyusunan laporan Keuangan Akhir
tahun
Terlaksanya penyusunan
laporan keuangan Akhir tahun
tepat waktu
Tersedianya laporan
keuangan alhir tahun
tepat waktu
Diskominfo 1 dokumen 35.194.000 1 dokumen 35.194.000 1 dokumen 40.000.000 1 dokumen 44.000.000 1 dokumen 48.000.000 202.388.000
06.08 - Penyusunan laporan belanja SKPD
Terlaksanya penyusunan
laporan belanja SKPD tepat
waktu
Tersedianya laporan
belanja SKPD tepat
waktu
Diskominfo - 1 dokumen 59.174.000 1 dokumen 65.000.000 1 dokumen 71.500.000 1 dokumen 78.000.000 273.674.000
06.15 -Penunjang kegiatan pelaporan
keuangan
Terlaksanya penyusunan
Penunjang laporan keuangan
tepat waktu
Tersedianya
Penunjang laporan
keuangan tepat
waktu
Diskominfo - 1 dokumen 70.174.000 1 dokumen 121.890.000 1 dokumen 134.079.000 1 dokumen 146.268.000 472.411.000
06.17 -
Penyusunan laporan
ketatausahaan/laporan bulanan
kepegawaian
Terlaksanya penyusunan
laporan ketatausahaan tepat
waktu
Tersedianya laporan
ketatausahaan tepat
waktu
Diskominfo 12 laporan 41.593.500 12 laporan 43.000.000 12 laporan 75.000.000 12 laporan 82.500.000 12 laporan 90.000.000 332.093.500
06.30 -Penyusunan dan Pengelolaan aset
SKPD
Terlaksanya penyusunan
laporan aset SKPD tepat waktu
Tersedianya laporan
aset SKPDDiskominfo - - 12 laporan 75.000.000 12 laporan 82.500.000 12 laporan 90.000.000 247.500.000
06.33 -
Penyusunan rencana program dan
kegiatan SKPD serta pengembangan
data dan informasi.
Tersedianya dokumen rencana
dan kegiatan serta data
informasi yang tepat waktu dn
terupdate
Rencana kerja dan
kegiatan serta data
dan Informasi
Diskominfo
Diskominfo 5 dokumen 88.590.500 4 dokumen 97.109.500 5 dokumen 148.573.500 5 dokumen 163.430.850 5 dokumen 178.288.200 675.992.550
6 1.25.1.25.01.15 - - 275.439.605 302.983.566 330.527.526 908.950.697
15.01 -
Kegiatan Penyusunan &
Pengumpulan Data dan Statistik
Daerah
Terpenuhinya penyusunan dan
pengumpulan data dan statistik
di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Ketapang
Satuan Kerja
Perangkat Daerah di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten Ketapang
Kabupaten
Ketapang
- 100% 275.439.605 100% 302.983.566 100% 330.527.526 908.950.697
7 1.25.1.25.01.15 547.231.740 1.380.270.205 2.241.553.400 2.465.708.740 2.689.864.080 9.324.628.165
15.02 -Pembinaan dan pengembangan
jaringan komunikasi dan informatika
Terkoneksinya jaringan di
seluruh Pemda Ketapang
Tersedianya jasa
pemasangan jaringan
internet antar SKPD
Diskominfo 5 SKPD 66.901.000 3 SKPD dan 1
tempat umum462.230.500
3 SKPD dan 1
tempat
umum
554.676.600 3 SKPD dan 1
tempat umum610.144.260
3 SKPD dan 1
tempat umum665.611.920 2.359.564.280
43
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Ketapang
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan capaian kinerja dan
Keuangan
Rencana Strategis 2017-2021
Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik daerah
Program Pengembangan komunikasi
informasi dan Media massa
15.09 -Pembinaan dan Pengembangan
jaringan internet pedesaan
Tingkat kemudahan akses
internet di dea yang terpasang
Kecamatan/pedesaan
di kabupaten
Ketapang
Diskominfo 8 desa 12.853.740 9 desa 26.855.500 9 desa 32.226.600 9 desa 35.449.260 9 desa 38.671.920 146.057.020
15.10 -
Monitoring, evaluasi pengendalian
dan pengembangan jaringan
informatika
Meningkatnya Monitoring,
Evaluasi Pengendalian dan
Pengembangan jaringan
Informatika
Masyarakat di
Kabupaten Ketapang
yang berada di
Kecamatan
Kab. Ketapang 3 dokumen 267.477.000 5 dokumen 385.782.205 20 kecamatan 500.000.000 20 kecamatan 550.000.000 20 kecamatan 600.000.000 2.303.259.205
15.11 -
Monitoring, evaluasi dan
pendokumentasian berita-berita
daerah
Terwujudnya Monitoring
Evaluasi dan
Pendokumentasian Berita-
Berita Daerah
Institusi dan
organisasi di
kabupaten Ketapang
Diskominfo 1 dokumen 200.000.000 1 dokumen 377.350.000 100% 1.000.988.000 100% 1.101.086.800 100% 1.201.185.600 3.880.610.400
15.15 -Peningkatan sistem keamanan data
dan informasi
Ketersediaan sistem kemanan
data dan informasi
Sistem keamanan
data dan informasiDiskominfo - 5 SKPD 115.474.000 5 SKPD 138.568.600 5 SKPD 152.425.460 5 SKPD 166.282.320 572.750.380
15.16 -monitoring evaluasi infrasturktur
telematika
Ketersdediaan data telematika
di Kabupaten ketapang
Data telematika di
Kabupaten KetapangDiskominfo - 3 dokumen 12.578.000 3 dokumen 15.093.600 3 dokumen 16.602.960 3 dokumen 18.112.320 62.386.880
8 1.06.1.25.01.15 - 85.500.000 2.673.550.000 2.940.905.000 3.208.260.000 8.908.215.000
15.05 - Penyusunan Profile Daerah
Terwujudnya peningkatan
kualitas informasi
pembangunan daerah
Informasi yang
menggambarkan
profil daerah
Kab.
Ketapang'- - 1 dokumen 85.500.000 1 dokumen 170.000.000 1 dokumen 187.000.000 1 dokumen 204.000.000 646.500.000
15.06 -
Kegiatan Pengolahan, Updating,
analisis data dan statistik daerah
Terpenuhinya pengolahan
updating analisis data dan
statistik daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten
Ketapang
Satuan Kerja
Perangkat Daerah di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten Ketapang
Kab.
Ketapang'100% 250.000.000 100% 275.000.000 100% 300.000.000 825.000.000
15.07 -
Perangkat keras / Hardware untuk
penyimpanan Data atau Database
Tersedianya Hardware
penyimpanan Database data
daerah Kabupaten KetapangKab.
Ketapang'100% 275.000.000 100% 302.500.000 100% 330.000.000 907.500.000
15.08 -
Kegiatan pengolahan forum data
statistik sektoral Kabupaten
Ketapang
Terlaksananya forum data
statistik sektoral di lingkungan
Kabupaten Ketapang
Satuan Kerja
Perangkat Daerah di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten Ketapang
Kab.
Ketapang'100% 235.000.000 100% 258.500.000 100% 282.000.000 775.500.000
15.09 -
Kegiatan Publikasi Informasi data
Sektoral Kabupaten Ketapang
Terpenuhnya jumlah publikasi
data pembangunan di
lingkungan Kabupaten
Ketapang
Satuan Kerja
Perangkat Daerah di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten Ketapang
Kab.
Ketapang'100% 250.000.000 100% 275.000.000 100% 300.000.000 825.000.000
15.10 -
Kegiatan Satu (One) data untuk
Pembangunan
Terpenuhnya jumlah data yang
terintegrasi di lingkungan
Kabupaten Ketapang
Satuan Kerja
Perangkat Daerah di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten Ketapang
Kab.
Ketapang'100% 250.000.000 100% 275.000.000 100% 300.000.000 825.000.000
44 Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. KetapangRencana Strategis 2017-2021
Program Kerjasama informasi dan
Media Massa
15.11 -
Program Optimalisasi pemanfaatan
Teknologi Informasi
Terwujudnya peningkatan
kualitas penyebaran informasi
program pembangunan dan
kemasyarakatan Pemerintah
Daerah Kabupaten Ketapang
Kecamatan,
Kabupaten, Provinsi
Pusat dan
MasyarakatKab.
Ketapang'100% 405.000.000 100% 445.500.000 100% 486.000.000 1.336.500.000
15.12 -
Pembinaan dan Pengawasan
Koordinasi Jaringan Komunikasi dan
Persandian Daerah
Terlaksananya Komunikasi
Kabupaten dan Kecamatan
Terwujudnya
Komunikasi antar
Kabupaten dengan
Kecamatan
Kab.
Ketapang'100% 195.000.000 100% 214.500.000 100% 234.000.000 643.500.000
15.13 -
Sosialisasi Pentingnya Kesadaran
Keamanan Informasi
Tercapainya kesadaran
keamanan informasi
Bupati, Wakil Bupati
dan Sekda Serta
Semua Kepala OPD di
Kabupaten KetapangKab.
Ketapang'100% 82.300.000 100% 90.530.000 100% 98.760.000 271.590.000
15.14 -
Kegiatan Peningkatan Kualitas Alat-
Alat Komunikasi
Terlaksananya kualitas
komunikasi intra Kecamatan
dan Kabupaten
18 Kantor Camat di
Kabupaten Ketapang
Kabupaten
Ketapang
100% 450.250.000 100%
495.275.000
100%
540.300.000 1.485.825.000
15.15 -Peningkatan Kompetensi SDM
Persandian
Terwujudnya SDM bersertifikasi PNS Bidang
Persandian
Jakarta 100% 46.000.000 100%50.600.000
100%55.200.000 151.800.000
15.16 -
Fasilitasi Koordinasi bidang
Persandian
Terlaksananya Koordinasi
bidang Persandian
Terwujudnya
Keamanan
Komunikasi
Jakarta 100% 65.000.000 100%
71.500.000
100%
78.000.000 214.500.000
9 1.25.1.25.01.18 127.242.000 311.984.880 1.051.314.318 1.156.445.750 1.261.577.182 3.908.564.129
18.07 -
Peliputan Pelaksanaan
Pembangunan Daerah dan Hari-hari
Besar Keagamaan
Terwujudnya peningkatan
kualitas informasi/data hari-
hari besar nasional keagamaan
masyarakat dan
pemerintah daerahDiskominfo
6 kali
kegiatan58.290.000
12 kali
kegiatan29.529.000 100% 216.571.948 100% 238.229.143 100% 259.886.338 802.506.428
18.01 -Penyebarluasan Informasi
Pembangunan Daerah
Terwujudnya peningkatan
informasi pembangunan
daerah
masyarakat Kab.
KetapangDiskominfo -
12 kali
kegiatan137.136.000 100% 75.000.000 100% 82.500.000 100% 90.000.000 384.636.000
18.12 -Pembinaan Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM)
Terpenuhinya kualitas sumber
daya manusia Kelompok
binaan, kelompok Informasi
Masyarakat
Kelompok binaan
kelompok informasi
masyarakat
Diskominfo 1 dok 68.952.000 1 dok 96.354.880 1 dok 334.742.370 1 dok 368.216.607 1 dok 401.690.844 1.269.956.701
18.18 -
Peningkatan Dan Pengembangan
Kapasitas Pejabat Pengelola
Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
Tersedianya Data PPID
Tersedianya Data
Kapasitas Pejabat
Pengelola Informasi
Diskominfo - 1 dok 48.965.000 1 dok 100.000.000 1 dok 110.000.000 1 dok 120.000.000 378.965.000
18.19 -Pelatihan Dasar PPID & PPID
Pembantu
Terlaksananya peningkatan
kualitas kelompok PPID
Mayarakat kelompok
PPID
Kec. Delta
Pawan100% 150.000.000 100% 165.000.000 100% 180.000.000 495.000.000
18.20 -Pengadaan Infrastruktur PPID
(sarana dan prasarana)
Terwujudnya sarana prasarana
pendukung kegiatan
Mayarakat kelompok
PPID
Kec. Delta
Pawan100% 175.000.000 100% 192.500.000 100% 210.000.000 577.500.000
45 Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Ketapang
Program Kerjasama informasi dan
Media Massa
Rencana Strategis 2017-2021
10 1.25.1.25.01.23 124.535.000 400.699.000 338.555.000 372.410.500 406.266.000 1.642.465.500
23.06 -Pelaksanaan Layanan Informasi
terhadap Publik
Terjadinya Informasi Kegiatan
program Pembangunan dan
Kemasyarakatan Pemerintah
Kabupaten Ketapang
Organisasi Radio
DiskominfoDiskominfo 800 kali 124.535.000 1200 kali 182.625.000 1200 kali 219.150.000 1200 kali 241.065.000 1200 kali 262.980.000 1.030.355.000
23.06 -Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Informasi Publik
Terwujudnya Peningkatan
Kualitas SDM, Sarana dan
Prasarana Layanan Informasi
Publik
Masyarakat dan
Aparatur Dinas
Komunikasi dan
Informatika
Diskominfo - 12 kali
kegiatan218.074.000
12 kali
kegiatan77.280.000 12 kali kegiatan 85.008.000 12 kali kegiatan 92.736.000 473.098.000
-Kegiatan Penunjang Penyusunan
Laporan Tahunan Persandian
Terwujudnya peningkatan
kwalitas penyebaran informasi
persandian
Terpenuhinya
informasi persandian
kabupaten, Prov dan
Pusat
Diskominfo12 kali
kegiatan42.125.000 12 kali kegiatan 46.337.500 12 kali kegiatan 50.550.000 139.012.500
11 1.25.1.25.01.24 54.678.000 174.610.000 3.156.494.000 3.472.143.400 3.787.792.800 10.645.718.200
24.05 -Pembinaan Komunikasi Radio
Komunikasi
Terwujudnya peningkatan
kualitas kelompok organisasi
radio komunikasi Kab.
Ketapang'
Masyarakat
organisasi radio
komunikasi Kab.
Ketapang
100% 26.840.000 100% 79.560.000 2.056.494.000 2.262.143.400 2.467.792.800 6.892.830.200
- Penunjang kegiatanKec. Delta
Pawan100% 91.494.000 100% 100.643.400 100% 109.792.800 301.930.200
- Perluasan jaringan radio (RKK) 5000
WattKab. Ketapang 100% 500.000.000 100% 550.000.000 100% 600.000.000 1.650.000.000
Pembuatan Pagar Radio RKK Kab. Ketapang 1 unit 180.000.000 1 unit 198.000.000 1 unit 216.000.000 594.000.000
Penggantian Tiang Antena RKK Kab. Ketapang 1 unit 60.000.000 1 unit 66.000.000 1 unit 72.000.000 198.000.000
Pengadaan Mixer Broad case Kab. Ketapang 100% 15.000.000 100% 16.500.000 100% 18.000.000 49.500.000
Pengadaan Sistem Keamanan
InformasiKab. Ketapang 100% 75.000.000 100% 82.500.000 100% 90.000.000 247.500.000
-
- Pemeliharaan antena santelda dan
radioDiskominfo 100% 385.000.000 100% 423.500.000 100% 462.000.000 1.270.500.000
- Perencanaan Gedung Radio (DED) Kab. Ketapang 100% 250.000.000 100% 275.000.000 100% 300.000.000 825.000.000
- Pengadaan Kendaraan Operasional
Radio KelilingDiskominfo 1 unit 500.000.000 1 unit 550.000.000 1 unit 600.000.000 1.650.000.000
24.09 -
Pengendalian dan Pengawasan
Operasional Menara Telekomunikasi
di Kabupaten Ketapang
Terwujudnya Peningkatan
kelayakan dan keamanan
bangunan menara
Telekomunikasi
Masyarakat,
Pemerintah dan
Swasta di Kabupaten
Ketapang
Kab. Ketapang 20 Kec 27.838.000 12 Kec 95.050.000 15 Kecamatan 350.000.000 15 Kecamatan 385.000.000 15 Kecamatan 420.000.000 1.277.888.000
46
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Ketapang
Rencana Strategis 2017-2021
Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Program Peningkatan dan
Pengembangan Kapasitas Pos dan
Telekomunikasi
- -
-
Layanan Nama Domain dan Sub
Domain bagi lembaga, pelayanan
publik dan kegiatan dilingkungan
Pemkab Ketapang
Terpenuhinya Nama Domain
dan Sub Domain di Setiap OPD
dilingkungan Pemkab Ketapang
Seluruh OPD di
lingkungan
Kabupaten Ketapang
Kab. Ketapang
26 OPD dan 9
Bagian di
Sekretariat
Daerah
250.000.000
26 OPD dan 9
Bagian di
Sekretariat
Daerah
275.000.000
26 OPD dan 9
Bagian di
Sekretariat
Daerah
300.000.000 825.000.000
-
Layanan Website lembaga,
pelayanan publik dan Kegiatan
Pemerintah kabupaten Ketapang
Meningkatnya pelayanan
Pemkab Ketapang dalam
mengakses data serta Informasi
yang terkini/up to date
Masyarakat
Pemerintah dan
swasta di Kabupaten
Ketapang
350.000.000 385.000.000 420.000.000 1.155.000.000
-
Perumusan regulasi, kebijakan di
bidang nama domain, sub domain
serta website dan konten
Terwujudnya Peraturan serta
Kebijakan dibidang nama
domain dan sub domain serta
website dan konten
Seluruh Aparatur di
Pemkab Ketapang 150.000.000 165.000.000 180.000.000 495.000.000
12 1.25.1.25.01.25 - 51.285.500 11.550.000.000 12.705.000.000 13.860.000.000 38.166.285.500
-
Layanan infrastruktur dasar data
center, Disaster recovery center dan
TIK
Terpenuhinya Data Center di
Lingkungan Pemkab Ketapang
OPD dilingkungan
Kabupaten KetapangDiskominfo 1 kegiatan 51.285.500 1 kegiatan 6.500.000.000 1 kegiatan 7.150.000.000 1 kegiatan 7.800.000.000 21.501.285.500
-Layanan Keamanan Informasi e-
Government
Terwujudnya keamanan
informasi daerah Kabupaten
Ketapang
Aparatur OPD Diskominfo 1 kegiatan 250.000.000 1 kegiatan 275.000.000 1 kegiatan 300.000.000 825.000.000
-Layanan Sistem Komunikasi Intra
Pemerintah Daerah
Terpenuhinya Layanan
Komunikasi antara OPD
Pemkab Ketapang
Masyarakat Diskominfo 1 kegiatan 200.000.000 1 kegiatan 220.000.000 1 kegiatan 240.000.000 660.000.000
-Layanan Manajemen Data dan
informasi pemerintah Daerah
Terpenuhinya Data Informasi
Daerah
Masyarakat dan
Aparatur OPDDiskominfo 1 kegiatan 125.000.000 1 kegiatan 137.500.000 1 kegiatan 150.000.000 412.500.000
-Layanan Akses Internet dan Intranet
Pemerintah Daerah
Terkoneksinya setiap OPD
Pemkab Ketapang melalui
akses Internet dan Intranet
Masyarakat dan
Aparatur OPDDiskominfo 1 kegiatan 1.200.000.000 1 kegiatan 1.320.000.000 1 kegiatan 1.440.000.000 3.960.000.000
-
Layanan pengembangan dan
pengelolaan aplikasi generik,
spesifik, dan suplemen yang
terintegrasi
Terwujudnya pengelolaan
aplikasi generik, spesifik dan
suplemen yang terintegrasi
Masyarakat dan
Aparatur OPDDiskominfo 1 kegiatan 2.000.000.000 1 kegiatan 2.200.000.000 1 kegiatan 2.400.000.000 6.600.000.000
-Integrasi layanan publik dan
kepemerintahan
Terpenuhinya sistem layanan
publik pada masyarakat dan
Aparatur
Masyarakat dan
Aparatur OPDDiskominfo 1 kegiatan 200.000.000 1 kegiatan 220.000.000 1 kegiatan 240.000.000 660.000.000
-Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan
Kerjasama Smart city
Terwujudnya Penyelenggaraan
ekosistem TIK dan kerja sama
Smart City
Aparatur OPD Diskominfo 1 kegiatan 250.000.000 1 kegiatan 275.000.000 1 kegiatan 300.000.000 825.000.000
-Penyelenggaraan Government Chief
Information Officer (GCIO)
Terwujudnya GCIO di
Kabupaten KetapangAparatur OPD Diskominfo 1 kegiatan 150.000.000 1 kegiatan 165.000.000 1 kegiatan 180.000.000 495.000.000
47 Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. KetapangRencana Strategis 2017-2021
Pengelolaan nama domain yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
Program Pengembangan E-Goverment
-
Pengembangan Sumberdaya TIK dan
SDM Pemerintah daerah dan
masyarakat
Terwujudnya Sumberdaya TIK
dan SDM Pemerintah daerah
serta masyarakat
Masyarakat, Swasta
dan Aparatur OPDDiskominfo 1 kegiatan 100.000.000 1 kegiatan 110.000.000 1 kegiatan 120.000.000 330.000.000
-
Perumusan regulasi, kebijakan dan
monev penyelenggaraan e-
Goverment
Terwujudnya regulasi,
kebijakan dan monev
penyelenggaraan e-Goverment
Aparatur OPD Diskominfo 1 kegiatan 200.000.000 1 kegiatan 220.000.000 1 kegiatan 240.000.000 660.000.000
-Promosi dan sosialisasi Layanan
Publik berbasis Elektronik
Terpenuhinya Promosi dan
Sosialisasi layanan ke publik
berbasis elektronik
Masyarakat di
Kabupaten KetapangDiskominfo 1 kegiatan 375.000.000 1 kegiatan 412.500.000 1 kegiatan 450.000.000 1.237.500.000
3.018.142.905 4.623.810.705 26.097.837.323 28.707.621.055 31.317.404.788 93.764.816.776
48 Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. KetapangRencana Strategis 2017-2021
RANCANGAN JUMLAH BELANJA LANGSUNG