rencana strategis tahun 2017 - 2021

10
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017 - 2021 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KETAPANG Jalan Urif Sumoharjo No. 06 Kode Pos 78811 Ketapang - Kalbar

Upload: others

Post on 01-Oct-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017 - 2021

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017 - 2021

DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

KABUPATEN KETAPANG

Jalan Urif Sumoharjo No. 06 Kode Pos 78811 Ketapang - Kalbar

Page 2: RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017 - 2021

Rencana Strategis 2017-2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Ketapang

iii

Hal :

Kata Pengantar............................................................................... i

Daftar Isi ..... .................................................................................. ii BAB I Pendahuluan.................................................................... 1

A. Latar Belakang........................................................... 1 B. Landasan Hukum...................................................... 4 C. Maksud dan Tujuan................................................... 7

D. Sistematika Penulisan................................................ 8 BAB II Gambaran Pelayanan SKPD............................................. 9

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi...................... 9

B. Sumber Daya SKPD.................................................... 15 C. Kinerja Pelayanan SKPD ............................................ 19

D. Tantangan & Peluang Pengembangan Pelayanan........ 19 BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi... 21

A. Identifikasi Permasalahan........................................... 21

B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih...................................... 21

C. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi

Dan Informatika RI 2015-2019................................... 23 D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis............................. 24 E. Penentuan Isu-Isu Strategis........................................ 25

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan.... 27

A. Visi dan Misi SKPD..................................................... 27 B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah...................... 28

C. Strategi dan Kebijakan................................................ 31 BAB V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif..................................... 33

BAB VI Indikator Kinerja SKPD yang mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2017-2021............................................. 49 BAB VII Penutup........................................................................... 50

LAMPIRAN :

Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor ....Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2017-2021

Page 3: RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017 - 2021

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

1 2 4 5 6 12 13

1 1.25.1.25.01.01653.220.693 1.150.460.970 1.831.200.000 2.014.320.000 2.197.440.000 7.846.641.663

01.01 - Penyediaan Jasa Surat - Menyurattingkat kelancaran surat

menyurat

administrasi

perkantoranDiskominfo 550 lembar 2.550.000 600 lembar 3.060.000 700 lembar 4.000.000 700 lembar 4.400.000 700 lembar 4.800.000 18.810.000

01.02 -Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumberdaya Air dan listrik

tercukupinya kebutuhan

komunikasi air dan listrik di

kantor

administrasi

perkantoranDiskominfo 12 bulan 34.800.000 12 bulan 40.600.000 12 bulan 70.000.000 12 bulan 77.000.000 12 bulan 84.000.000 306.400.000

01.06 -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

tercukupinya kebutuhan

komunikasi air dan listrik di

kantor

administrasi

perkantoranDiskominfo - 8 unit 5.000.000 8 unit 6.000.000 8 unit 6.600.000 8 unit 7.200.000 24.800.000

01.08 - Penyediaan jasa Kebersihan kantor'Terpeliharanya kebersihan

kantopr setiap hari

Ruang kantor

DiskominfoDiskominfo - 4 laporan 50.000.000 27 jenis 25.000.000 27 jenis 27.500.000 27 jenis 30.000.000 132.500.000

01.10 - Penyediaan Alat Tulis kantorTercukupinya kebutuhan alat

tulis kantor

administrasi

perkantoranDiskominfo 27 jenis 16.690.000 27 jenis 13.600.000 49 jenis 85.000.000 49 jenis 93.500.000 49 jenis 102.000.000 310.790.000

01.11 -Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Tercukupinya kebutuhan

barang cetakan

administrasi

perkantoranDiskominfo 47 jenis 44.358.693 47 jenis 57.230.103 1 tahun 75.000.000 1 tahun 82.500.000 1 tahun 90.000.000 349.088.796

01.12 -Penyediaan Komponen instalasi

listrik/penerangan gedung kantor

Tercukupinya kebutuhan

komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

Ruang kantor

DiskominfoDiskominfo 1 tahun 31.113.000 1 tahun 40.605.267 9 jenis 45.000.000 9 jenis 49.500.000 9 jenis 54.000.000 220.218.267

01.15 -Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Meningkatnya wawasan

aparatur secara maksimalaparatur Diskominfo Diskominfo 9 jenis 16.954.000 9 jenis 13.735.600 6800 Eks 18.000.000 6800 Eks 19.800.000 6800 Eks 21.600.000 90.089.600

01.16 - Penyediaan Bahan Logistik KantorTersedianya bahan logistik

kantoraparatur Diskominfo Diskominfo 2500 Eks 9.655.000 6800 Eks 12.000.000 12 bulan 35.000.000 12 bulan 38.500.000 12 bulan 42.000.000 137.155.000

01.17 - Penyediaan makanan dan minuman

Tercukupinya kebutuhan

makan dan minum untuk

pegawai dan keperluan rapat

aparatur Diskominfo Diskominfo 30 orang 29.100.000 40 orang 30.740.000 56 orang 75.000.000 56 orang 82.500.000 56 orang 90.000.000 307.340.000

01.18 -Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

aparatur yang

melaksanakan

koordinasi

Diskominfo 50 kali 200.000.000 25 kali 448.690.000 25 kali 700.000.000 25 kali 770.000.000 25 kali 840.000.000 2.958.690.000

01.19 -Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

Terpenuhinya rakor kerja

sebagai penunjang kelancaran

tugas

Rapat koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

Diskominfo 96 kali 190.000.000 94 kali 170.000.000 94 kali 450.000.000 94 kali 495.000.000 94 kali 540.000.000 1.845.000.000

01.20 -Penyediaan Jasa penunjang

administrasi perkantoran

tercukupinya tenaga jasa

penunjang administrasi

perkantoran

pegawai hohor di

DiskominfoDiskominfo 12 orang 78.000.000 17 orang 265.200.000 22 orang 243.200.000 22 orang 267.520.000 22 orang 291.840.000 1.145.760.000

40 Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Ketapang

MATRIK RENCANA STRATEGIS SKPDDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KETAPANG 2017-2021

NO KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SASARAN LOKASI

KEGIATAN

TARGET KINERJA DAN INDIKASI PENDANAANJUMLAH ANGGARAN

(Rp.)KETTAHUN 1 (2017) TAHUN 2 (2018) TAHUN 3 (2019) TAHUN 4 (2020) TAHUN 5 (2021)

Rencana Strategis 2017-2021

3

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Page 4: RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017 - 2021

2 1.25.1.25.01.02 1.163.037.372 552.596.950 2.020.940.000 2.223.034.000 2.425.128.000 8.384.736.322

02.05 -Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional

Berfungsinya sarana kendaraan

dinas /operasional penunjang

kegiatn

Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Diskominfo 4 unit 529.215.000 9 unit 200.600.000 9 unit 1.075.000.000 9 unit 1.182.500.000 9 unit 1.290.000.000 4.277.315.000

02.07 -Pengadaan Perlengkapan Gedung

kantor

Tercukupinya sarana

perlengkapan kantor dengan

baik dan layak pakai

Perlengkapan

diskominfoDiskominfo 26 unit 118.872.372 24 unit 34.438.550 24 unit 60.000.000 24 unit 66.000.000 24 unit 72.000.000 351.310.922

02.09 - Pengadaan Peralatan gedung kantor

Tercukupinya peralatan gedung

kantor dengan baik dan layak

pakai

Perlengkapan

diskominfoDiskominfo 28 unit 119.760.000 13 unit 92.450.000 15 unit 110.940.000 15 unit 122.034.000 15 unit 133.128.000 578.312.000

02.10 - Pengadaan Meubelair Tercukupnya meubelair Meubelair diskominfo Diskominfo 28 unit 119.740.000 4 buah 9.000.000 10 jenis 85.000.000 10 jenis 93.500.000 10 jenis 102.000.000 409.240.000

02.22 -

Pemeliharaan rutin berkala gedung

kantor

Terpeliharanya usia pakai

gedung kantor

gedung kantor

kominfoDiskominfo

- 2 unit 41.108.400 1 paket 180.000.000 1 paket 198.000.000 1 paket 216.000.000 635.108.400

02.24 -Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Meningkatnya usia pakai

kendaraan dinas/operasional

yang terpelihara dengan baik

Sarana dan Prasarana

aparaturDiskominfo 4 unit 65.525.000 20 unit 5.400.000 11 unit 55.000.000 11 unit 60.500.000 11 unit 66.000.000 252.425.000

02.26 -Pemeliharaan rutin/Berkala

perlengkapan gedung kantor

Berfungsinya perlengkapan

dengan baik, layak pakai

Sarana dan Prasarana

aparaturDiskominfo 5 unit 4.500.000 1 tahun 800.000 20 unit 60.000.000 20 unit 66.000.000 20 unit 72.000.000 203.300.000

02.28 -Pemeliharaan rutin/Berkala

peralatan gedung kantor

Berfungsinya peralatan gedung

kantor

Sarana dan Prasarana

aparaturDiskominfo 1 tahun 7.575.000 1 paket 59.400.000 1 tahun 20.000.000 1 tahun 22.000.000 1 tahun 24.000.000 132.975.000

02.42 -Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

Peningkatan usia pakai gedung

kantor

Rehabilitasi gedung

kantor Diskominfo1 unit 197.850.000 1 Paket 109.400.000 375.000.000 412.500.000 450.000.000 1.544.750.000

- Penunjang kegiatan Diskominfo 1 paket 75.000.000 1 paket 82.500.000 1 paket 90.000.000 247.500.000

- Perencanaan Gedung Dinas

Kominfo (DED)Diskominfo 1 paket 300.000.000 1 paket 330.000.000 1 paket 360.000.000 990.000.000

3 1.25.1.25.01.03-

42.550.000 55.700.000 61.270.000 66.840.000 226.360.000

03.02 -Pengadaan pakain dinas beserta

perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas

beserta perlengkapannyaDisplin Pegawai dinas Diskominfo - - 34 stell 42.550.000 34 stell 22.100.000 34 stell 24.310.000 34 stell 26.520.000 115.480.000

03.05 -Pengadaan pakaian Khusus hari-hari

tertentu

Tersedianya pakaian khusus

hari-hari tertentuDisplin Pegawai dinas Diskominfo - - - 56 stell 33.600.000 56 stell 36.960.000 56 stell 40.320.000 110.880.000

4 1.25.1.25.01.05 45.618.400 32.000.000 150.000.000 165.000.000 180.000.000 572.618.400

05.01 - Pendidikan dan Pelatihan FormalTerlaksananya pendidikan dan

pelatihan formal bagi aparaturDisiplin Aparatur Diskominfo 24 orang 45.618.400 24 orang 32.000.000 7 orang 150.000.000 7 orang 165.000.000 7 orang 180.000.000 572.618.400

42 Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. KetapangRencana Strategis 2017-2021

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Page 5: RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017 - 2021

5 1.25.1.25.01.06 302.579.700 441.853.200 753.091.000 828.400.100 903.709.200 3.229.633.200

06.01 -Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya laporan dan

capaian kinerja dan realisasi

kinerja SKPD tepat waktu

laporan realisasi

capaian kinerja dan

realisasi Kinerja

Diskominfo

Diskominfo 5 dokumen 70.274.200 3 dokumen 70.274.200 3 dokumen 135.000.000 3 dokumen 148.500.000 3 dokumen 162.000.000 586.048.400

06.02 -Penyusunan Laporan Keuangan

semesteran

Terlaksanya penyusunan

laporan keuangan semesteran

tepat waktu

Tersedianya laporan

keuangan semesteran

tepat waktu

Diskominfo 2 dokumen 66.927.500 4 dokumen 66.927.500 1 dokumen 92.627.500 1 dokumen 101.890.250 1 dokumen 111.153.000 439.525.750

06.04 -Penyusunan laporan Keuangan Akhir

tahun

Terlaksanya penyusunan

laporan keuangan Akhir tahun

tepat waktu

Tersedianya laporan

keuangan alhir tahun

tepat waktu

Diskominfo 1 dokumen 35.194.000 1 dokumen 35.194.000 1 dokumen 40.000.000 1 dokumen 44.000.000 1 dokumen 48.000.000 202.388.000

06.08 - Penyusunan laporan belanja SKPD

Terlaksanya penyusunan

laporan belanja SKPD tepat

waktu

Tersedianya laporan

belanja SKPD tepat

waktu

Diskominfo - 1 dokumen 59.174.000 1 dokumen 65.000.000 1 dokumen 71.500.000 1 dokumen 78.000.000 273.674.000

06.15 -Penunjang kegiatan pelaporan

keuangan

Terlaksanya penyusunan

Penunjang laporan keuangan

tepat waktu

Tersedianya

Penunjang laporan

keuangan tepat

waktu

Diskominfo - 1 dokumen 70.174.000 1 dokumen 121.890.000 1 dokumen 134.079.000 1 dokumen 146.268.000 472.411.000

06.17 -

Penyusunan laporan

ketatausahaan/laporan bulanan

kepegawaian

Terlaksanya penyusunan

laporan ketatausahaan tepat

waktu

Tersedianya laporan

ketatausahaan tepat

waktu

Diskominfo 12 laporan 41.593.500 12 laporan 43.000.000 12 laporan 75.000.000 12 laporan 82.500.000 12 laporan 90.000.000 332.093.500

06.30 -Penyusunan dan Pengelolaan aset

SKPD

Terlaksanya penyusunan

laporan aset SKPD tepat waktu

Tersedianya laporan

aset SKPDDiskominfo - - 12 laporan 75.000.000 12 laporan 82.500.000 12 laporan 90.000.000 247.500.000

06.33 -

Penyusunan rencana program dan

kegiatan SKPD serta pengembangan

data dan informasi.

Tersedianya dokumen rencana

dan kegiatan serta data

informasi yang tepat waktu dn

terupdate

Rencana kerja dan

kegiatan serta data

dan Informasi

Diskominfo

Diskominfo 5 dokumen 88.590.500 4 dokumen 97.109.500 5 dokumen 148.573.500 5 dokumen 163.430.850 5 dokumen 178.288.200 675.992.550

6 1.25.1.25.01.15 - - 275.439.605 302.983.566 330.527.526 908.950.697

15.01 -

Kegiatan Penyusunan &

Pengumpulan Data dan Statistik

Daerah

Terpenuhinya penyusunan dan

pengumpulan data dan statistik

di lingkungan Pemerintah

Daerah Kabupaten Ketapang

Satuan Kerja

Perangkat Daerah di

Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten Ketapang

Kabupaten

Ketapang

- 100% 275.439.605 100% 302.983.566 100% 330.527.526 908.950.697

7 1.25.1.25.01.15 547.231.740 1.380.270.205 2.241.553.400 2.465.708.740 2.689.864.080 9.324.628.165

15.02 -Pembinaan dan pengembangan

jaringan komunikasi dan informatika

Terkoneksinya jaringan di

seluruh Pemda Ketapang

Tersedianya jasa

pemasangan jaringan

internet antar SKPD

Diskominfo 5 SKPD 66.901.000 3 SKPD dan 1

tempat umum462.230.500

3 SKPD dan 1

tempat

umum

554.676.600 3 SKPD dan 1

tempat umum610.144.260

3 SKPD dan 1

tempat umum665.611.920 2.359.564.280

43

Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Ketapang

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan capaian kinerja dan

Keuangan

Rencana Strategis 2017-2021

Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik daerah

Program Pengembangan komunikasi

informasi dan Media massa

Page 6: RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017 - 2021

15.09 -Pembinaan dan Pengembangan

jaringan internet pedesaan

Tingkat kemudahan akses

internet di dea yang terpasang

Kecamatan/pedesaan

di kabupaten

Ketapang

Diskominfo 8 desa 12.853.740 9 desa 26.855.500 9 desa 32.226.600 9 desa 35.449.260 9 desa 38.671.920 146.057.020

15.10 -

Monitoring, evaluasi pengendalian

dan pengembangan jaringan

informatika

Meningkatnya Monitoring,

Evaluasi Pengendalian dan

Pengembangan jaringan

Informatika

Masyarakat di

Kabupaten Ketapang

yang berada di

Kecamatan

Kab. Ketapang 3 dokumen 267.477.000 5 dokumen 385.782.205 20 kecamatan 500.000.000 20 kecamatan 550.000.000 20 kecamatan 600.000.000 2.303.259.205

15.11 -

Monitoring, evaluasi dan

pendokumentasian berita-berita

daerah

Terwujudnya Monitoring

Evaluasi dan

Pendokumentasian Berita-

Berita Daerah

Institusi dan

organisasi di

kabupaten Ketapang

Diskominfo 1 dokumen 200.000.000 1 dokumen 377.350.000 100% 1.000.988.000 100% 1.101.086.800 100% 1.201.185.600 3.880.610.400

15.15 -Peningkatan sistem keamanan data

dan informasi

Ketersediaan sistem kemanan

data dan informasi

Sistem keamanan

data dan informasiDiskominfo - 5 SKPD 115.474.000 5 SKPD 138.568.600 5 SKPD 152.425.460 5 SKPD 166.282.320 572.750.380

15.16 -monitoring evaluasi infrasturktur

telematika

Ketersdediaan data telematika

di Kabupaten ketapang

Data telematika di

Kabupaten KetapangDiskominfo - 3 dokumen 12.578.000 3 dokumen 15.093.600 3 dokumen 16.602.960 3 dokumen 18.112.320 62.386.880

8 1.06.1.25.01.15 - 85.500.000 2.673.550.000 2.940.905.000 3.208.260.000 8.908.215.000

15.05 - Penyusunan Profile Daerah

Terwujudnya peningkatan

kualitas informasi

pembangunan daerah

Informasi yang

menggambarkan

profil daerah

Kab.

Ketapang'- - 1 dokumen 85.500.000 1 dokumen 170.000.000 1 dokumen 187.000.000 1 dokumen 204.000.000 646.500.000

15.06 -

Kegiatan Pengolahan, Updating,

analisis data dan statistik daerah

Terpenuhinya pengolahan

updating analisis data dan

statistik daerah di lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten

Ketapang

Satuan Kerja

Perangkat Daerah di

Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten Ketapang

Kab.

Ketapang'100% 250.000.000 100% 275.000.000 100% 300.000.000 825.000.000

15.07 -

Perangkat keras / Hardware untuk

penyimpanan Data atau Database

Tersedianya Hardware

penyimpanan Database data

daerah Kabupaten KetapangKab.

Ketapang'100% 275.000.000 100% 302.500.000 100% 330.000.000 907.500.000

15.08 -

Kegiatan pengolahan forum data

statistik sektoral Kabupaten

Ketapang

Terlaksananya forum data

statistik sektoral di lingkungan

Kabupaten Ketapang

Satuan Kerja

Perangkat Daerah di

Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten Ketapang

Kab.

Ketapang'100% 235.000.000 100% 258.500.000 100% 282.000.000 775.500.000

15.09 -

Kegiatan Publikasi Informasi data

Sektoral Kabupaten Ketapang

Terpenuhnya jumlah publikasi

data pembangunan di

lingkungan Kabupaten

Ketapang

Satuan Kerja

Perangkat Daerah di

Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten Ketapang

Kab.

Ketapang'100% 250.000.000 100% 275.000.000 100% 300.000.000 825.000.000

15.10 -

Kegiatan Satu (One) data untuk

Pembangunan

Terpenuhnya jumlah data yang

terintegrasi di lingkungan

Kabupaten Ketapang

Satuan Kerja

Perangkat Daerah di

Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten Ketapang

Kab.

Ketapang'100% 250.000.000 100% 275.000.000 100% 300.000.000 825.000.000

44 Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. KetapangRencana Strategis 2017-2021

Program Kerjasama informasi dan

Media Massa

Page 7: RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017 - 2021

15.11 -

Program Optimalisasi pemanfaatan

Teknologi Informasi

Terwujudnya peningkatan

kualitas penyebaran informasi

program pembangunan dan

kemasyarakatan Pemerintah

Daerah Kabupaten Ketapang

Kecamatan,

Kabupaten, Provinsi

Pusat dan

MasyarakatKab.

Ketapang'100% 405.000.000 100% 445.500.000 100% 486.000.000 1.336.500.000

15.12 -

Pembinaan dan Pengawasan

Koordinasi Jaringan Komunikasi dan

Persandian Daerah

Terlaksananya Komunikasi

Kabupaten dan Kecamatan

Terwujudnya

Komunikasi antar

Kabupaten dengan

Kecamatan

Kab.

Ketapang'100% 195.000.000 100% 214.500.000 100% 234.000.000 643.500.000

15.13 -

Sosialisasi Pentingnya Kesadaran

Keamanan Informasi

Tercapainya kesadaran

keamanan informasi

Bupati, Wakil Bupati

dan Sekda Serta

Semua Kepala OPD di

Kabupaten KetapangKab.

Ketapang'100% 82.300.000 100% 90.530.000 100% 98.760.000 271.590.000

15.14 -

Kegiatan Peningkatan Kualitas Alat-

Alat Komunikasi

Terlaksananya kualitas

komunikasi intra Kecamatan

dan Kabupaten

18 Kantor Camat di

Kabupaten Ketapang

Kabupaten

Ketapang

100% 450.250.000 100%

495.275.000

100%

540.300.000 1.485.825.000

15.15 -Peningkatan Kompetensi SDM

Persandian

Terwujudnya SDM bersertifikasi PNS Bidang

Persandian

Jakarta 100% 46.000.000 100%50.600.000

100%55.200.000 151.800.000

15.16 -

Fasilitasi Koordinasi bidang

Persandian

Terlaksananya Koordinasi

bidang Persandian

Terwujudnya

Keamanan

Komunikasi

Jakarta 100% 65.000.000 100%

71.500.000

100%

78.000.000 214.500.000

9 1.25.1.25.01.18 127.242.000 311.984.880 1.051.314.318 1.156.445.750 1.261.577.182 3.908.564.129

18.07 -

Peliputan Pelaksanaan

Pembangunan Daerah dan Hari-hari

Besar Keagamaan

Terwujudnya peningkatan

kualitas informasi/data hari-

hari besar nasional keagamaan

masyarakat dan

pemerintah daerahDiskominfo

6 kali

kegiatan58.290.000

12 kali

kegiatan29.529.000 100% 216.571.948 100% 238.229.143 100% 259.886.338 802.506.428

18.01 -Penyebarluasan Informasi

Pembangunan Daerah

Terwujudnya peningkatan

informasi pembangunan

daerah

masyarakat Kab.

KetapangDiskominfo -

12 kali

kegiatan137.136.000 100% 75.000.000 100% 82.500.000 100% 90.000.000 384.636.000

18.12 -Pembinaan Kelompok Informasi

Masyarakat (KIM)

Terpenuhinya kualitas sumber

daya manusia Kelompok

binaan, kelompok Informasi

Masyarakat

Kelompok binaan

kelompok informasi

masyarakat

Diskominfo 1 dok 68.952.000 1 dok 96.354.880 1 dok 334.742.370 1 dok 368.216.607 1 dok 401.690.844 1.269.956.701

18.18 -

Peningkatan Dan Pengembangan

Kapasitas Pejabat Pengelola

Informasi Dan Dokumentasi (PPID)

Tersedianya Data PPID

Tersedianya Data

Kapasitas Pejabat

Pengelola Informasi

Diskominfo - 1 dok 48.965.000 1 dok 100.000.000 1 dok 110.000.000 1 dok 120.000.000 378.965.000

18.19 -Pelatihan Dasar PPID & PPID

Pembantu

Terlaksananya peningkatan

kualitas kelompok PPID

Mayarakat kelompok

PPID

Kec. Delta

Pawan100% 150.000.000 100% 165.000.000 100% 180.000.000 495.000.000

18.20 -Pengadaan Infrastruktur PPID

(sarana dan prasarana)

Terwujudnya sarana prasarana

pendukung kegiatan

Mayarakat kelompok

PPID

Kec. Delta

Pawan100% 175.000.000 100% 192.500.000 100% 210.000.000 577.500.000

45 Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Ketapang

Program Kerjasama informasi dan

Media Massa

Rencana Strategis 2017-2021

Page 8: RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017 - 2021

10 1.25.1.25.01.23 124.535.000 400.699.000 338.555.000 372.410.500 406.266.000 1.642.465.500

23.06 -Pelaksanaan Layanan Informasi

terhadap Publik

Terjadinya Informasi Kegiatan

program Pembangunan dan

Kemasyarakatan Pemerintah

Kabupaten Ketapang

Organisasi Radio

DiskominfoDiskominfo 800 kali 124.535.000 1200 kali 182.625.000 1200 kali 219.150.000 1200 kali 241.065.000 1200 kali 262.980.000 1.030.355.000

23.06 -Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Informasi Publik

Terwujudnya Peningkatan

Kualitas SDM, Sarana dan

Prasarana Layanan Informasi

Publik

Masyarakat dan

Aparatur Dinas

Komunikasi dan

Informatika

Diskominfo - 12 kali

kegiatan218.074.000

12 kali

kegiatan77.280.000 12 kali kegiatan 85.008.000 12 kali kegiatan 92.736.000 473.098.000

-Kegiatan Penunjang Penyusunan

Laporan Tahunan Persandian

Terwujudnya peningkatan

kwalitas penyebaran informasi

persandian

Terpenuhinya

informasi persandian

kabupaten, Prov dan

Pusat

Diskominfo12 kali

kegiatan42.125.000 12 kali kegiatan 46.337.500 12 kali kegiatan 50.550.000 139.012.500

11 1.25.1.25.01.24 54.678.000 174.610.000 3.156.494.000 3.472.143.400 3.787.792.800 10.645.718.200

24.05 -Pembinaan Komunikasi Radio

Komunikasi

Terwujudnya peningkatan

kualitas kelompok organisasi

radio komunikasi Kab.

Ketapang'

Masyarakat

organisasi radio

komunikasi Kab.

Ketapang

100% 26.840.000 100% 79.560.000 2.056.494.000 2.262.143.400 2.467.792.800 6.892.830.200

- Penunjang kegiatanKec. Delta

Pawan100% 91.494.000 100% 100.643.400 100% 109.792.800 301.930.200

- Perluasan jaringan radio (RKK) 5000

WattKab. Ketapang 100% 500.000.000 100% 550.000.000 100% 600.000.000 1.650.000.000

Pembuatan Pagar Radio RKK Kab. Ketapang 1 unit 180.000.000 1 unit 198.000.000 1 unit 216.000.000 594.000.000

Penggantian Tiang Antena RKK Kab. Ketapang 1 unit 60.000.000 1 unit 66.000.000 1 unit 72.000.000 198.000.000

Pengadaan Mixer Broad case Kab. Ketapang 100% 15.000.000 100% 16.500.000 100% 18.000.000 49.500.000

Pengadaan Sistem Keamanan

InformasiKab. Ketapang 100% 75.000.000 100% 82.500.000 100% 90.000.000 247.500.000

-

- Pemeliharaan antena santelda dan

radioDiskominfo 100% 385.000.000 100% 423.500.000 100% 462.000.000 1.270.500.000

- Perencanaan Gedung Radio (DED) Kab. Ketapang 100% 250.000.000 100% 275.000.000 100% 300.000.000 825.000.000

- Pengadaan Kendaraan Operasional

Radio KelilingDiskominfo 1 unit 500.000.000 1 unit 550.000.000 1 unit 600.000.000 1.650.000.000

24.09 -

Pengendalian dan Pengawasan

Operasional Menara Telekomunikasi

di Kabupaten Ketapang

Terwujudnya Peningkatan

kelayakan dan keamanan

bangunan menara

Telekomunikasi

Masyarakat,

Pemerintah dan

Swasta di Kabupaten

Ketapang

Kab. Ketapang 20 Kec 27.838.000 12 Kec 95.050.000 15 Kecamatan 350.000.000 15 Kecamatan 385.000.000 15 Kecamatan 420.000.000 1.277.888.000

46

Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Ketapang

Rencana Strategis 2017-2021

Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Program Peningkatan dan

Pengembangan Kapasitas Pos dan

Telekomunikasi

Page 9: RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017 - 2021

- -

-

Layanan Nama Domain dan Sub

Domain bagi lembaga, pelayanan

publik dan kegiatan dilingkungan

Pemkab Ketapang

Terpenuhinya Nama Domain

dan Sub Domain di Setiap OPD

dilingkungan Pemkab Ketapang

Seluruh OPD di

lingkungan

Kabupaten Ketapang

Kab. Ketapang

26 OPD dan 9

Bagian di

Sekretariat

Daerah

250.000.000

26 OPD dan 9

Bagian di

Sekretariat

Daerah

275.000.000

26 OPD dan 9

Bagian di

Sekretariat

Daerah

300.000.000 825.000.000

-

Layanan Website lembaga,

pelayanan publik dan Kegiatan

Pemerintah kabupaten Ketapang

Meningkatnya pelayanan

Pemkab Ketapang dalam

mengakses data serta Informasi

yang terkini/up to date

Masyarakat

Pemerintah dan

swasta di Kabupaten

Ketapang

350.000.000 385.000.000 420.000.000 1.155.000.000

-

Perumusan regulasi, kebijakan di

bidang nama domain, sub domain

serta website dan konten

Terwujudnya Peraturan serta

Kebijakan dibidang nama

domain dan sub domain serta

website dan konten

Seluruh Aparatur di

Pemkab Ketapang 150.000.000 165.000.000 180.000.000 495.000.000

12 1.25.1.25.01.25 - 51.285.500 11.550.000.000 12.705.000.000 13.860.000.000 38.166.285.500

-

Layanan infrastruktur dasar data

center, Disaster recovery center dan

TIK

Terpenuhinya Data Center di

Lingkungan Pemkab Ketapang

OPD dilingkungan

Kabupaten KetapangDiskominfo 1 kegiatan 51.285.500 1 kegiatan 6.500.000.000 1 kegiatan 7.150.000.000 1 kegiatan 7.800.000.000 21.501.285.500

-Layanan Keamanan Informasi e-

Government

Terwujudnya keamanan

informasi daerah Kabupaten

Ketapang

Aparatur OPD Diskominfo 1 kegiatan 250.000.000 1 kegiatan 275.000.000 1 kegiatan 300.000.000 825.000.000

-Layanan Sistem Komunikasi Intra

Pemerintah Daerah

Terpenuhinya Layanan

Komunikasi antara OPD

Pemkab Ketapang

Masyarakat Diskominfo 1 kegiatan 200.000.000 1 kegiatan 220.000.000 1 kegiatan 240.000.000 660.000.000

-Layanan Manajemen Data dan

informasi pemerintah Daerah

Terpenuhinya Data Informasi

Daerah

Masyarakat dan

Aparatur OPDDiskominfo 1 kegiatan 125.000.000 1 kegiatan 137.500.000 1 kegiatan 150.000.000 412.500.000

-Layanan Akses Internet dan Intranet

Pemerintah Daerah

Terkoneksinya setiap OPD

Pemkab Ketapang melalui

akses Internet dan Intranet

Masyarakat dan

Aparatur OPDDiskominfo 1 kegiatan 1.200.000.000 1 kegiatan 1.320.000.000 1 kegiatan 1.440.000.000 3.960.000.000

-

Layanan pengembangan dan

pengelolaan aplikasi generik,

spesifik, dan suplemen yang

terintegrasi

Terwujudnya pengelolaan

aplikasi generik, spesifik dan

suplemen yang terintegrasi

Masyarakat dan

Aparatur OPDDiskominfo 1 kegiatan 2.000.000.000 1 kegiatan 2.200.000.000 1 kegiatan 2.400.000.000 6.600.000.000

-Integrasi layanan publik dan

kepemerintahan

Terpenuhinya sistem layanan

publik pada masyarakat dan

Aparatur

Masyarakat dan

Aparatur OPDDiskominfo 1 kegiatan 200.000.000 1 kegiatan 220.000.000 1 kegiatan 240.000.000 660.000.000

-Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan

Kerjasama Smart city

Terwujudnya Penyelenggaraan

ekosistem TIK dan kerja sama

Smart City

Aparatur OPD Diskominfo 1 kegiatan 250.000.000 1 kegiatan 275.000.000 1 kegiatan 300.000.000 825.000.000

-Penyelenggaraan Government Chief

Information Officer (GCIO)

Terwujudnya GCIO di

Kabupaten KetapangAparatur OPD Diskominfo 1 kegiatan 150.000.000 1 kegiatan 165.000.000 1 kegiatan 180.000.000 495.000.000

47 Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. KetapangRencana Strategis 2017-2021

Pengelolaan nama domain yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

Program Pengembangan E-Goverment

Page 10: RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017 - 2021

-

Pengembangan Sumberdaya TIK dan

SDM Pemerintah daerah dan

masyarakat

Terwujudnya Sumberdaya TIK

dan SDM Pemerintah daerah

serta masyarakat

Masyarakat, Swasta

dan Aparatur OPDDiskominfo 1 kegiatan 100.000.000 1 kegiatan 110.000.000 1 kegiatan 120.000.000 330.000.000

-

Perumusan regulasi, kebijakan dan

monev penyelenggaraan e-

Goverment

Terwujudnya regulasi,

kebijakan dan monev

penyelenggaraan e-Goverment

Aparatur OPD Diskominfo 1 kegiatan 200.000.000 1 kegiatan 220.000.000 1 kegiatan 240.000.000 660.000.000

-Promosi dan sosialisasi Layanan

Publik berbasis Elektronik

Terpenuhinya Promosi dan

Sosialisasi layanan ke publik

berbasis elektronik

Masyarakat di

Kabupaten KetapangDiskominfo 1 kegiatan 375.000.000 1 kegiatan 412.500.000 1 kegiatan 450.000.000 1.237.500.000

3.018.142.905 4.623.810.705 26.097.837.323 28.707.621.055 31.317.404.788 93.764.816.776

48 Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. KetapangRencana Strategis 2017-2021

RANCANGAN JUMLAH BELANJA LANGSUNG